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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo 1 SPESE CORRENTI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI Servizio 01 . 01 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE 272.018,00 313.104,00 22.959,00 0,00 336.063,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 30.919,55 46.951,00 3.578,00 1.306,00 49.223,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 770.535,19 1.946.498,34 193.291,66 527.750,00 1.612.040,00 01 . 0 . 0 . 04 0104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 37.452,14 37.975,00 1.361,00 0,00 39.336,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI 0,00 62.000,00 20.000,00 37.000,00 45.000,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 120.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSI Totale Servizio 01 . 01 1.231.635,88 2.406.528,34 241.189,66 566.056,00 2.081.662,00 Servizio 01 . 02 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE 3.849.021,68 3.996.430,14 737.440,14 277.838,28 4.456.032,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 22.096,37 27.283,00 0,00 638,00 26.645,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 249.854,43 386.438,00 43.740,00 23.607,00 406.571,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI 42.278,63 57.434,00 0,00 7.500,00 49.934,00 Totale Servizio 01 . 02 4.163.251,11 4.467.585,14 781.180,14 309.583,28 4.939.182,00 Servizio 01 . 03 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAM E CONTROLLO DI GESTIONE 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE 492.014,25 458.180,00 53.392,00 651,00 510.921,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 37.906,85 53.072,00 1.000,00 3.432,00 50.640,00 MATERIE PRIME Stampato il 04/02/2008 Pagina 1

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 1 SPESE CORRENTI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI Servizio 01 . 01 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 272.018,00 € 313.104,00 € 22.959,00 € 0,00 € 336.063,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 30.919,55 € 46.951,00 € 3.578,00 € 1.306,00 € 49.223,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 770.535,19 € 1.946.498,34 € 193.291,66 € 527.750,00 € 1.612.040,00 01 . 0 . 0 . 04 0104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 37.452,14 € 37.975,00 € 1.361,00 € 0,00 € 39.336,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 0,00 € 62.000,00 € 20.000,00 € 37.000,00 € 45.000,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 120.711,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 DIVERSI

Totale Servizio 01 . 01 € 1.231.635,88 € 2.406.528,34 € 241.189,66 € 566.056,00 € 2.081.662,00

Servizio 01 . 02 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 3.849.021,68 € 3.996.430,14 € 737.440,14 € 277.838,28 € 4.456.032,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 22.096,37 € 27.283,00 € 0,00 € 638,00 € 26.645,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 249.854,43 € 386.438,00 € 43.740,00 € 23.607,00 € 406.571,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 42.278,63 € 57.434,00 € 0,00 € 7.500,00 € 49.934,00 Totale Servizio 01 . 02 € 4.163.251,11 € 4.467.585,14 € 781.180,14 € 309.583,28 € 4.939.182,00

Servizio 01 . 03 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAM E CONTROLLO DI GESTIONE 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 492.014,25 € 458.180,00 € 53.392,00 € 651,00 € 510.921,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 37.906,85 € 53.072,00 € 1.000,00 € 3.432,00 € 50.640,00 MATERIE PRIME

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 88.844,11 € 150.993,00 € 500,00 € 35.820,00 € 115.673,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 480,00 € 520,00 Totale Servizio 01 . 03 € 618.765,21 € 663.245,00 € 54.892,00 € 40.383,00 € 677.754,00

Servizio 01 . 04 0104 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 445.029,22 € 515.562,00 € 336,00 € 1.443,00 € 514.455,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 5.049,11 € 7.820,00 € 0,00 € 250,00 € 7.570,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 742.882,75 € 880.046,72 € 750,00 € 44.339,72 € 836.457,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 0,00 € 18.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 11.000,00 01 . 0 . 0 . 08 0108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE € 43.674,83 € 266.614,00 € 0,00 € 216.614,00 € 50.000,00 CORRENTE

Totale Servizio 01 . 04 € 1.236.635,91 € 1.688.042,72 € 1.086,00 € 269.646,72 € 1.419.482,00

Servizio 01 . 05 0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 62.213,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 1.858,07 € 3.780,00 € 0,00 € 30,00 € 3.750,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 1.133.249,94 € 1.191.590,33 € 18.250,67 € 26.765,00 € 1.183.076,00 01 . 0 . 0 . 04 0104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 159.566,21 € 180.650,00 € 2.017,00 € 0,00 € 182.667,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 19.154,00 € 127.625,00 € 4.593,00 € 0,00 € 132.218,00 DIVERSI 01 . 0 . 0 . 07 0107 IMPOSTE E TASSE € 860,75 € 7.600,00 € 0,00 € 0,00 € 7.600,00 01 . 0 . 0 . 08 0108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE € 475,70 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 CORRENTE

Totale Servizio 01 . 05 € 1.377.378,19 € 1.511.745,33 € 24.860,67 € 26.795,00 € 1.509.811,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Servizio 01 . 06 0106 UFFICIO TECNICO 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 1.026.078,50 € 1.097.354,00 € 30.730,00 € 6.998,00 € 1.121.086,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 24.792,67 € 36.027,00 € 1.500,00 € 2.148,00 € 35.379,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 248.572,44 € 313.542,21 € 2.850,79 € 13.740,00 € 302.653,00 Totale Servizio 01 . 06 € 1.299.443,61 € 1.446.923,21 € 35.080,79 € 22.886,00 € 1.459.118,00

Servizio 01 . 07 0107 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 918.506,64 € 717.576,00 € 47.442,00 € 1.473,00 € 763.545,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 18.848,40 € 30.980,00 € 3.270,00 € 1.975,00 € 32.275,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 118.521,36 € 135.543,22 € 137,78 € 5.832,00 € 129.849,00 01 . 0 . 0 . 08 0108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE € 192.196,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 CORRENTE

Totale Servizio 01 . 07 € 1.248.072,79 € 884.099,22 € 50.849,78 € 9.280,00 € 925.669,00

Servizio 01 . 08 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 1.722.372,24 € 1.889.842,00 € 100.892,00 € 78.980,00 € 1.911.754,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 46.728,05 € 50.820,00 € 22.400,00 € 226,00 € 72.994,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 854.227,58 € 1.701.442,74 € 68.700,72 € 596.655,46 € 1.173.488,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 72.800,00 € 79.800,00 € 0,00 € 0,00 € 79.800,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 7.889,00 € 7.287,00 € 0,00 € 642,00 € 6.645,00 DIVERSI 01 . 0 . 0 . 07 0107 IMPOSTE E TASSE € 35.562,61 € 54.000,00 € 0,00 € 14.000,00 € 40.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 01 . 0 . 0 . 08 0108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE € 544.409,76 € 1.000.000,00 € 0,00 € 269.176,00 € 730.824,00 CORRENTE 01 . 0 . 0 . 11 0111 FONDO DI RISERVA € 0,00 € 155.231,00 € 9.769,00 € 0,00 € 165.000,00 Totale Servizio 01 . 08 € 3.283.989,24 € 4.938.422,74 € 201.761,72 € 959.679,46 € 4.180.505,00

Totale Funzione 01 € 14.459.171,94 € 18.006.591,70 € 1.390.900,76 € 2.204.309,46 € 17.193.183,00

Funzione 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Servizio 02 . 01 0201 UFFICI GIUDIZIARI 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 78.632,00 € 88.132,00 € 180,00 € 739,00 € 87.573,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 491,44 € 500,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.500,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 217.248,21 € 210.375,58 € 2.597,42 € 0,00 € 212.973,00 01 . 0 . 0 . 04 0104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 19.090,44 € 19.706,00 € 116,00 € 0,00 € 19.822,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 18.336,00 € 16.937,00 € 0,00 € 1.492,00 € 15.445,00 DIVERSI

Totale Servizio 02 . 01 € 333.798,09 € 335.650,58 € 3.893,42 € 2.231,00 € 337.313,00

Totale Funzione 02 € 333.798,09 € 335.650,58 € 3.893,42 € 2.231,00 € 337.313,00

Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 03 . 01 0301 POLIZIA MUNICIPALE 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 2.016.514,00 € 2.025.641,00 € 391,00 € 5.449,00 € 2.020.583,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 37.929,73 € 47.177,00 € 0,00 € 97,00 € 47.080,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 136.254,56 € 175.897,73 € 4.678,27 € 4.550,00 € 176.026,00 01 . 0 . 0 . 04 0104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 4.080,00 € 4.250,00 € 0,00 € 0,00 € 4.250,00 Stampato il 04/02/2008 Pagina 4

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 10.000,00 € 5.000,00 € 160,00 € 2.000,00 € 3.160,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 1.879,00 € 1.729,00 € 0,00 € 157,00 € 1.572,00 DIVERSI 01 . 0 . 0 . 07 0107 IMPOSTE E TASSE € 2.958,03 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 Totale Servizio 03 . 01 € 2.209.615,32 € 2.267.694,73 € 5.229,27 € 12.253,00 € 2.260.671,00

Servizio 03 . 02 0302 POLIZIA COMMERCIALE 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 141.832,00 € 150.002,00 € 0,00 € 0,00 € 150.002,00 Totale Servizio 03 . 02 € 141.832,00 € 150.002,00 € 0,00 € 0,00 € 150.002,00

Servizio 03 . 03 0303 POLIZIA AMMINISTRATIVA 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 318.060,75 € 327.289,00 € 35.462,00 € 0,00 € 362.751,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 1.512,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 276,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 Totale Servizio 03 . 03 € 319.848,75 € 329.789,00 € 35.462,00 € 0,00 € 365.251,00

Totale Funzione 03 € 2.671.296,07 € 2.747.485,73 € 40.691,27 € 12.253,00 € 2.775.924,00

Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 . 01 0401 SCUOLA MATERNA 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 21.182,00 € 24.500,00 € 0,00 € 5.500,00 € 19.000,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 169.123,59 € 171.291,90 € 6.667,10 € 5.000,00 € 172.959,00 01 . 0 . 0 . 04 0104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 70.447,86 € 71.900,00 € 84.299,00 € 0,00 € 156.199,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 301.600,00 € 307.000,00 € 0,00 € 2.400,00 € 304.600,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 6,00 € 6,00 € 0,00 € 0,00 € 6,00 DIVERSI

Totale Servizio 04 . 01 € 562.359,45 € 574.697,90 € 90.966,10 € 12.900,00 € 652.764,00

Servizio 04 . 02 0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 258.641,56 € 272.300,00 € 0,00 € 27.255,00 € 245.045,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 670.634,29 € 655.333,58 € 20.768,42 € 6.529,00 € 669.573,00 01 . 0 . 0 . 04 0104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 148.087,76 € 152.560,00 € 0,00 € 70.417,00 € 82.143,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 50.869,40 € 71.031,00 € 0,00 € 26.600,00 € 44.431,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 195,00 € 12.777,00 € 0,00 € 1.126,00 € 11.651,00 DIVERSI

Totale Servizio 04 . 02 € 1.128.428,01 € 1.164.001,58 € 20.768,42 € 131.927,00 € 1.052.843,00

Servizio 04 . 03 0403 ISTRUZIONE MEDIA 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 39.082,60 € 43.258,00 € 0,00 € 35.033,00 € 8.225,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 414.278,93 € 416.864,27 € 11.956,73 € 7.950,00 € 420.871,00 01 . 0 . 0 . 04 0104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 9.600,00 € 9.875,00 € 32,00 € 0,00 € 9.907,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 319.706,18 € 319.585,00 € 0,00 € 33.597,00 € 285.988,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 2.780,00 € 2.509,00 € 0,00 € 177,00 € 2.332,00 DIVERSI

Totale Servizio 04 . 03 € 785.447,71 € 792.091,27 € 11.988,73 € 76.757,00 € 727.323,00

Servizio 04 . 04 0404 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 168.789,33 € 218.754,00 € 0,00 € 57.988,00 € 160.766,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 38.663,00 € 35.722,00 € 0,00 € 3.146,00 € 32.576,00 DIVERSI

Totale Servizio 04 . 04 € 207.452,33 € 254.476,00 € 0,00 € 61.134,00 € 193.342,00

Servizio 04 . 05 0405 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTOREFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 143.211,00 € 151.933,00 € 0,00 € 160,00 € 151.773,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 325,00 € 2.334,00 € 0,00 € 24,00 € 2.310,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 1.134.007,42 € 1.265.958,00 € 6.997,00 € 62.400,00 € 1.210.555,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 574.827,66 € 516.533,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 526.533,00 Totale Servizio 04 . 05 € 1.852.371,08 € 1.936.758,00 € 26.997,00 € 72.584,00 € 1.891.171,00

Totale Funzione 04 € 4.536.058,58 € 4.722.024,75 € 150.720,25 € 355.302,00 € 4.517.443,00

Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 05 . 01 0501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 581.912,05 € 639.221,00 € 684,00 € 42.492,00 € 597.413,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 60.029,57 € 64.769,00 € 5.000,00 € 16.069,00 € 53.700,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 770.450,97 € 907.064,06 € 84.355,94 € 81.300,00 € 910.120,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 0,00 € 131.350,00 € 0,00 € 0,00 € 131.350,00 01 . 0 . 0 . 07 0107 IMPOSTE E TASSE € 417,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 Totale Servizio 05 . 01 € 1.412.809,59 € 1.743.004,06 € 90.039,94 € 139.861,00 € 1.693.183,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Servizio 05 . 02 0502 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 130.806,50 € 141.228,00 € 0,00 € 5.033,00 € 136.195,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 7.187,42 € 13.204,00 € 0,00 € 6.215,00 € 6.989,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 407.677,16 € 1.197.777,23 € 2.355,49 € 292.504,72 € 907.628,00 Ril. I.V.A. 01 . 0 . 0 . 04 0104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 49.000,00 € 59.780,00 € 0,00 € 0,00 € 59.780,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 35.982,60 € 141.400,00 € 0,00 € 87.412,00 € 53.988,00 Totale Servizio 05 . 02 € 630.653,68 € 1.553.389,23 € 2.355,49 € 391.164,72 € 1.164.580,00

Totale Funzione 05 € 2.043.463,27 € 3.296.393,29 € 92.395,43 € 531.025,72 € 2.857.763,00

Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 06 . 02 0602 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 49.809,50 € 52.649,00 € 604,00 € 0,00 € 53.253,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 621,80 € 4.012,00 € 0,00 € 22,00 € 3.990,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 155.786,82 € 194.189,16 € 21.000,84 € 0,00 € 215.190,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 21.900,00 € 103.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 110.000,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 175.059,00 € 119.432,00 € 0,00 € 9.678,00 € 109.754,00 DIVERSI

Totale Servizio 06 . 02 € 403.177,12 € 473.282,16 € 28.604,84 € 9.700,00 € 492.187,00

Servizio 06 . 03 0603 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 92.019,00 € 111.156,00 € 0,00 € 7,00 € 111.149,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 3.285,60 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 27.997,87 € 17.500,00 € 12.000,00 € 9.500,00 € 20.000,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 45.000,00 € 57.000,00 € 3.520,00 € 31.500,00 € 29.020,00 Totale Servizio 06 . 03 € 168.302,47 € 191.656,00 € 15.520,00 € 41.007,00 € 166.169,00

Totale Funzione 06 € 571.479,59 € 664.938,16 € 44.124,84 € 50.707,00 € 658.356,00

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 07 . 02 0702 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 7.730,13 € 9.495,07 € 30.000,93 € 0,00 € 39.496,00 Totale Servizio 07 . 02 € 7.730,13 € 9.495,07 € 30.000,93 € 0,00 € 39.496,00

Totale Funzione 07 € 7.730,13 € 9.495,07 € 30.000,93 € 0,00 € 39.496,00

Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 08 . 01 0801 VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 99.412,00 € 103.577,00 € 0,00 € 15,00 € 103.562,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 11.927,28 € 21.300,00 € 3.500,00 € 2.000,00 € 22.800,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 397.806,15 € 571.800,00 € 15.500,00 € 88.000,00 € 499.300,00 01 . 0 . 0 . 04 0104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 1.105,12 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 427.312,25 € 411.615,00 € 876,00 € 0,00 € 412.491,00 DIVERSI

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 08 . 01 € 937.562,80 € 1.131.292,00 € 19.876,00 € 90.015,00 € 1.061.153,00

Servizio 08 . 02 0802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 1.524.549,34 € 1.498.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.498.000,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 39.532,00 € 36.515,00 € 0,00 € 3.216,00 € 33.299,00 DIVERSI

Totale Servizio 08 . 02 € 1.564.081,34 € 1.534.515,00 € 0,00 € 3.216,00 € 1.531.299,00

Servizio 08 . 03 0803 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 143.286,48 € 151.946,00 € 0,00 € 0,00 € 151.946,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 601.462,69 € 604.331,00 € 0,00 € 0,00 € 604.331,00 Totale Servizio 08 . 03 € 744.749,17 € 756.277,00 € 0,00 € 0,00 € 756.277,00

Totale Funzione 08 € 3.246.393,31 € 3.422.084,00 € 19.876,00 € 93.231,00 € 3.348.729,00

Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E Servizio 09 . 01 0901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 561.135,75 € 582.613,00 € 111.324,00 € 146,00 € 693.791,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 3.667,40 € 7.984,00 € 1.000,00 € 640,00 € 8.344,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 3.878,64 € 24.798,00 € 1.350,00 € 15.800,00 € 10.348,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 0,00 € 146.359,00 € 0,00 € 0,00 € 146.359,00 Totale Servizio 09 . 01 € 568.681,79 € 761.754,00 € 113.674,00 € 16.586,00 € 858.842,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Servizio 09 . 02 0902 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-PO 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 53.424,75 € 58.038,00 € 686,00 € 0,00 € 58.724,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 78,00 € 1.775,00 € 0,00 € 0,00 € 1.775,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 5.500,00 € 24.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 23.000,00 Totale Servizio 09 . 02 € 59.002,75 € 84.313,00 € 686,00 € 1.500,00 € 83.499,00

Servizio 09 . 03 0903 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 2.336,13 € 5.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 35.000,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 7.862,10 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 Totale Servizio 09 . 03 € 10.198,23 € 13.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 43.000,00

Servizio 09 . 04 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 745.994,81 € 729.880,81 € 46.838,19 € 34.000,00 € 742.719,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 66.285,00 € 61.226,00 € 32.300,00 € 0,00 € 93.526,00 DIVERSI

Totale Servizio 09 . 04 € 812.279,81 € 791.106,81 € 79.138,19 € 34.000,00 € 836.245,00

Servizio 09 . 05 0905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 10.438.782,52 € 11.107.590,00 € 278.730,00 € 3.390,00 € 11.382.930,00 01 . 0 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 27.628,20 € 28.000,00 € 0,00 € 0,00 € 28.000,00 Totale Servizio 09 . 05 € 10.466.410,72 € 11.135.590,00 € 278.730,00 € 3.390,00 € 11.410.930,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Servizio 09 . 06 0906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI R 01 . 0 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 239.406,25 € 227.095,00 € 26.089,00 € 3.859,00 € 249.325,00 01 . 0 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 60.184,73 € 104.350,00 € 500,00 € 7.520,00 € 97.330,00 MATERIE PRIME 01 . 0 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 1.812.040,18 € 1.864.834,00 € 69.334,00 € 92.068,00 € 1.842.100,00 01 . 0 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 50.171,00 € 46.342,00 € 0,00 € 4.082,00 € 42.260,00 DIVERSI

Totale Servizio 09 . 06 € 2.161.802,16 € 2.242.621,00 € 95.923,00 € 107.529,00 € 2.231.015,00

Totale Funzione 09 € 14.078.375,46 € 15.028.384,81 € 598.151,19 € 163.005,00 € 15.463.531,00

Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 . 01 1001 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER I MINORI 01 . 1 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 177.694,00 € 157.935,00 € 0,00 € 175,00 € 157.760,00 01 . 1 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 878.757,82 € 800.457,89 € 1.342,11 € 42.480,00 € 759.320,00 01 . 1 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 169.866,00 € 344.650,00 € 0,00 € 185.940,00 € 158.710,00 01 . 1 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 650,00 € 601,00 € 0,00 € 53,00 € 548,00 DIVERSI

Totale Servizio 10 . 01 € 1.226.967,82 € 1.303.643,89 € 1.342,11 € 228.648,00 € 1.076.338,00

Servizio 10 . 03 1003 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 01 . 1 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 241.554,95 € 257.518,52 € 0,48 € 0,00 € 257.519,00 01 . 1 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 0,00 € 309.053,00 € 0,00 € 309.053,00 € 0,00 Totale Servizio 10 . 03 € 241.554,95 € 566.571,52 € 0,48 € 309.053,00 € 257.519,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Servizio 10 . 04 1004 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 01 . 1 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 346.180,25 € 378.696,00 € 387,00 € 51.407,00 € 327.676,00 01 . 1 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 15.594,80 € 16.108,00 € 0,00 € 5.211,00 € 10.897,00 MATERIE PRIME 01 . 1 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 1.762.960,02 € 1.802.458,11 € 103.894,89 € 296.877,00 € 1.609.476,00 Ril. I.V.A. 01 . 1 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 507.830,64 € 2.519.031,76 € 48.062,24 € 214.779,00 € 2.352.315,00 Totale Servizio 10 . 04 € 2.632.565,71 € 4.716.293,87 € 152.344,13 € 568.274,00 € 4.300.364,00

Servizio 10 . 05 1005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 01 . 1 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 53.567,25 € 57.181,00 € 1,00 € 239,00 € 56.943,00 01 . 1 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 2.190,80 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 MATERIE PRIME 01 . 1 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 326.390,04 € 333.871,00 € 12.855,00 € 15.641,00 € 331.085,00 01 . 1 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 1.237,00 € 1.143,00 € 0,00 € 101,00 € 1.042,00 DIVERSI

Totale Servizio 10 . 05 € 383.385,09 € 399.195,00 € 12.856,00 € 15.981,00 € 396.070,00

Totale Funzione 10 € 4.484.473,57 € 6.985.704,28 € 166.542,72 € 1.121.956,00 € 6.030.291,00

Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 11 . 02 1102 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 01 . 1 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 538.566,50 € 460.934,00 € 20.856,00 € 18,00 € 481.772,00 01 . 1 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 700,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 MATERIE PRIME 01 . 1 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 174.100,11 € 177.684,93 € 3.003,07 € 210,00 € 180.478,00 01 . 1 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 7.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 3.000,00 Stampato il 04/02/2008 Pagina 13

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 11 . 02 € 720.366,61 € 649.418,93 € 23.859,07 € 7.228,00 € 666.050,00

Servizio 11 . 03 1103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 01 . 1 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 5.942,59 € 5.942,59 € 8.572,41 € 0,00 € 14.515,00 01 . 1 . 0 . 06 0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 95.553,00 € 88.492,00 € 0,00 € 7.528,00 € 80.964,00 DIVERSI

Totale Servizio 11 . 03 € 101.495,59 € 94.434,59 € 8.572,41 € 7.528,00 € 95.479,00

Servizio 11 . 04 1104 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 01 . 1 . 0 . 01 0101 PERSONALE € 6.932,26 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 01 . 1 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 3.244,00 € 7.533,00 € 0,00 € 263,00 € 7.270,00 MATERIE PRIME 01 . 1 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 75.956,10 € 132.873,00 € 3.000,00 € 15.304,00 € 120.569,00 01 . 1 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 0,00 € 75.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 Totale Servizio 11 . 04 € 86.132,36 € 225.406,00 € 8.000,00 € 55.567,00 € 177.839,00

Servizio 11 . 05 1105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 01 . 1 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 41.461,00 € 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 0,00 Totale Servizio 11 . 05 € 41.461,00 € 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 0,00

Servizio 11 . 06 1106 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 01 . 1 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 2.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 Totale Servizio 11 . 06 € 2.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Servizio 11 . 07 1107 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 01 . 1 . 0 . 02 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI € 901,30 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 MATERIE PRIME 01 . 1 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 7.502,11 € 23.000,00 € 1.500,00 € 6.000,00 € 18.500,00 01 . 1 . 0 . 05 0105 TRASFERIMENTI € 13.077,58 € 14.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 13.000,00 Totale Servizio 11 . 07 € 21.480,99 € 38.000,00 € 1.500,00 € 7.000,00 € 32.500,00

Totale Funzione 11 € 972.936,55 € 1.057.259,52 € 41.931,48 € 122.323,00 € 976.868,00

Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Servizio 12 . 06 1206 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 01 . 1 . 0 . 03 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI € 45.150,11 € 18.200,00 € 0,00 € 15.700,00 € 2.500,00 Totale Servizio 12 . 06 € 45.150,11 € 18.200,00 € 0,00 € 15.700,00 € 2.500,00

Totale Funzione 12 € 45.150,11 € 18.200,00 € 0,00 € 15.700,00 € 2.500,00

Totale Titolo 1 € 47.450.326,67 € 56.294.211,89 € 2.579.228,29 € 4.672.043,18 € 54.201.397,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del 1 SPESE CORRENTI Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI € 14.459.171,94 € 18.006.591,70 € 1.390.900,76 € 2.204.309,46 € 17.193.183,00 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO. Funzione 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA € 333.798,09 € 335.650,58 € 3.893,42 € 2.231,00 € 337.313,00 GIUSTIZIA Funzione 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE € 2.671.296,07 € 2.747.485,73 € 40.691,27 € 12.253,00 € 2.775.924,00 Funzione 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE € 4.536.058,58 € 4.722.024,75 € 150.720,25 € 355.302,00 € 4.517.443,00 PUBBLICA Funzione 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA € 2.043.463,27 € 3.296.393,29 € 92.395,43 € 531.025,72 € 2.857.763,00 CULTURA ED AI BENI CULTURALI Funzione 6 FUNZIONI NEL SETTORE € 571.479,59 € 664.938,16 € 44.124,84 € 50.707,00 € 658.356,00 SPORTIVO E RICREATIVO Funzione 7 FUNZIONI NEL CAMPO € 7.730,13 € 9.495,07 € 30.000,93 € 0,00 € 39.496,00 TURISTICO

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Funzione 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA € 3.246.393,31 € 3.422.084,00 € 19.876,00 € 93.231,00 € 3.348.729,00 Titolo VIABILITA' E DEI TRASPORTI Funzione 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA € 14.078.375,46 € 15.028.384,81 € 598.151,19 € 163.005,00 € 15.463.531,00 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE € 4.484.473,57 € 6.985.704,28 € 166.542,72 € 1.121.956,00 € 6.030.291,00 SOCIALE Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO € 972.936,55 € 1.057.259,52 € 41.931,48 € 122.323,00 € 976.868,00 SVILUPPO ECONOMICO Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI € 45.150,11 € 18.200,00 € 0,00 € 15.700,00 € 2.500,00 PRODUTTIVI Totale Titolo 1 € 47.450.326,67 € 56.294.211,89 € 2.579.228,29 € 4.672.043,18 € 54.201.397,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI Servizio 01 . 01 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 02 . 0 . 0 . 03 0203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 22.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 02 . 0 . 0 . 07 0207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 Totale Servizio 01 . 01 € 22.000,00 € 64.000,00 € 0,00 € 64.000,00 € 0,00

Servizio 01 . 02 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 01 . 02 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Servizio 01 . 03 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAM E CONTROLLO DI GESTIONE 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 30.000,00 € 19.000,00 € 0,00 € 19.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 01 . 03 € 30.000,00 € 19.000,00 € 0,00 € 19.000,00 € 0,00

Servizio 01 . 04 0104 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 01 . 04 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Servizio 01 . 05 0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 0,00 € 200.000,00 € 2.269.063,00 € 0,00 € 2.469.063,00 Totale Servizio 01 . 05 € 0,00 € 200.000,00 € 2.269.063,00 € 0,00 € 2.469.063,00

Servizio 01 . 06 0106 UFFICIO TECNICO 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 9.000,00 € 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 02 . 0 . 0 . 06 0206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI € 0,00 € 129.134,00 € 400.000,00 € 129.134,00 € 400.000,00 Totale Servizio 01 . 06 € 9.000,00 € 146.134,00 € 400.000,00 € 146.134,00 € 400.000,00

Servizio 01 . 07 0107 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 01 . 07 € 0,00 € 155.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 150.000,00

Servizio 01 . 08 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 2.524.251,25 € 1.398.355,00 € 0,00 € 298.355,00 € 1.100.000,00 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 542.000,00 € 404.000,00 € 0,00 € 404.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 01 . 08 € 3.066.251,25 € 1.802.355,00 € 0,00 € 702.355,00 € 1.100.000,00

Totale Funzione 01 € 3.175.251,25 € 2.386.489,00 € 2.669.063,00 € 936.489,00 € 4.119.063,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 03 . 01 0301 POLIZIA MUNICIPALE 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 75.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 03 . 01 € 75.000,00 € 50.000,00 € 300.000,00 € 50.000,00 € 300.000,00

Totale Funzione 03 € 75.000,00 € 50.000,00 € 300.000,00 € 50.000,00 € 300.000,00

Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 . 01 0401 SCUOLA MATERNA 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 0,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 04 . 01 € 15.000,00 € 2.015.000,00 € 0,00 € 1.015.000,00 € 1.000.000,00

Servizio 04 . 02 0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 0,00 € 200.000,00 € 380.000,00 € 0,00 € 580.000,00 Totale Servizio 04 . 02 € 0,00 € 200.000,00 € 380.000,00 € 0,00 € 580.000,00

Servizio 04 . 03 0403 ISTRUZIONE MEDIA 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 25.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 04 . 03 € 25.000,00 € 215.000,00 € 0,00 € 215.000,00 € 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Servizio 04 . 05 0405 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTOREFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 100.000,00 € 1.300.000,00 € 670.657,00 € 400.000,00 € 1.570.657,00 Totale Servizio 04 . 05 € 100.000,00 € 1.300.000,00 € 670.657,00 € 400.000,00 € 1.570.657,00

Totale Funzione 04 € 140.000,00 € 3.730.000,00 € 1.050.657,00 € 1.630.000,00 € 3.150.657,00

Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 05 . 01 0501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 988.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 4.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 05 . 01 € 992.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00

Servizio 05 . 02 0502 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 50.000,00 € 906.932,00 € 6.697.587,00 € 606.932,00 € 6.997.587,00 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 26.600,00 € 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 02 . 0 . 0 . 07 0207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 166.880,00 € 200.713,00 € 64.487,00 € 100.000,00 € 165.200,00 Totale Servizio 05 . 02 € 243.480,00 € 1.133.645,00 € 6.762.074,00 € 732.932,00 € 7.162.787,00

Totale Funzione 05 € 1.235.480,00 € 1.168.645,00 € 6.762.074,00 € 767.932,00 € 7.162.787,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 06 . 02 0602 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 0,00 € 1.233.262,00 € 650.000,00 € 1.133.262,00 € 750.000,00 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 10.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 06 . 02 € 10.000,00 € 1.235.262,00 € 650.000,00 € 1.135.262,00 € 750.000,00

Servizio 06 . 03 0603 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 06 . 03 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00

Totale Funzione 06 € 12.000,00 € 1.237.262,00 € 650.000,00 € 1.137.262,00 € 750.000,00

Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 08 . 01 0801 VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 1.740.000,00 € 5.796.528,12 € 11.340.000,00 € 3.196.528,12 € 13.940.000,00 02 . 0 . 0 . 02 0202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE € 0,00 € 0,00 € 550.000,00 € 0,00 € 550.000,00 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 155.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 02 . 0 . 0 . 06 0206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI € 0,00 € 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 € 0,00 Totale Servizio 08 . 01 € 1.895.000,00 € 5.929.528,12 € 11.890.000,00 € 3.329.528,12 € 14.490.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Servizio 08 . 02 0802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 505.018,00 € 7.750.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 6.250.000,00 02 . 0 . 0 . 02 0202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 02 . 0 . 0 . 06 0206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI € 0,00 € 36.000,00 € 0,00 € 36.000,00 € 0,00 Totale Servizio 08 . 02 € 505.018,00 € 7.801.000,00 € 0,00 € 1.551.000,00 € 6.250.000,00

Totale Funzione 08 € 2.400.018,00 € 13.730.528,12 € 11.890.000,00 € 4.880.528,12 € 20.740.000,00

Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E Servizio 09 . 01 0901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 2.230.800,12 € 0,00 € 4.380.000,00 € 0,00 € 4.380.000,00 02 . 0 . 0 . 06 0206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI € 107.655,00 € 79.980,00 € 28.000,00 € 7.980,00 € 100.000,00 02 . 0 . 0 . 07 0207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 146.359,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 02 . 0 . 0 . 10 0210 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI € 0,00 € 72.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 100.000,00 Totale Servizio 09 . 01 € 2.484.814,12 € 151.980,00 € 4.436.000,00 € 7.980,00 € 4.580.000,00

Servizio 09 . 02 0902 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-PO 02 . 0 . 0 . 02 0202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE € 0,00 € 8.550.000,00 € 9.600.000,00 € 8.150.000,00 € 10.000.000,00 02 . 0 . 0 . 07 0207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 226.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Totale Servizio 09 . 02 € 226.500,00 € 8.550.000,00 € 9.600.000,00 € 8.150.000,00 € 10.000.000,00

Servizio 09 . 04 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 4.021.316,00 € 2.224.000,00 € 20.524,00 € 500.000,00 € 1.744.524,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 09 . 04 € 4.021.316,00 € 2.224.000,00 € 20.524,00 € 500.000,00 € 1.744.524,00

Servizio 09 . 05 0905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Totale Servizio 09 . 05 € 900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Servizio 09 . 06 0906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI R 02 . 0 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 1.134.811,00 € 793.078,00 € 339.276,00 € 242.354,00 € 890.000,00 02 . 0 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 5.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 09 . 06 € 1.139.811,00 € 808.078,00 € 339.276,00 € 257.354,00 € 890.000,00

Totale Funzione 09 € 8.772.441,12 € 11.734.058,00 € 14.395.800,00 € 8.915.334,00 € 17.214.524,00

Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 . 01 1001 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER I MINORI 02 . 1 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 02 . 1 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 10 . 01 € 0,00 € 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 0,00

Servizio 10 . 03 1003 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 02 . 1 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 2.000.133,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Totale Servizio 10 . 03 € 2.000.133,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Servizio 10 . 04 1004 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 02 . 1 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 0,00 € 695.000,00 € 0,00 € 135.000,00 € 560.000,00 02 . 1 . 0 . 05 0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Totale Servizio 10 . 04 € 0,00 € 755.000,00 € 0,00 € 195.000,00 € 560.000,00

Servizio 10 . 05 1005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 02 . 1 . 0 . 01 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 450.000,00 € 59.585,00 € 450.000,00 € 59.585,00 € 450.000,00 Totale Servizio 10 . 05 € 450.000,00 € 59.585,00 € 450.000,00 € 59.585,00 € 450.000,00

Totale Funzione 10 € 2.450.133,88 € 869.585,00 € 450.000,00 € 309.585,00 € 1.010.000,00

Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 11 . 04 1104 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 02 . 1 . 0 . 07 0207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 69.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Totale Servizio 11 . 04 € 69.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Funzione 11 € 69.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Titolo 2 € 18.329.324,25 € 34.906.567,12 € 38.167.594,00 € 18.627.130,12 € 54.447.031,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI € 3.175.251,25 € 2.386.489,00 € 2.669.063,00 € 936.489,00 € 4.119.063,00 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO. Funzione 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 GIUSTIZIA Funzione 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE € 75.000,00 € 50.000,00 € 300.000,00 € 50.000,00 € 300.000,00 Funzione 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE € 140.000,00 € 3.730.000,00 € 1.050.657,00 € 1.630.000,00 € 3.150.657,00 PUBBLICA Funzione 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA € 1.235.480,00 € 1.168.645,00 € 6.762.074,00 € 767.932,00 € 7.162.787,00 CULTURA ED AI BENI CULTURALI Funzione 6 FUNZIONI NEL SETTORE € 12.000,00 € 1.237.262,00 € 650.000,00 € 1.137.262,00 € 750.000,00 SPORTIVO E RICREATIVO Funzione 7 FUNZIONI NEL CAMPO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 TURISTICO

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Funzione 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA € 2.400.018,00 € 13.730.528,12 € 11.890.000,00 € 4.880.528,12 € 20.740.000,00 Titolo VIABILITA' E DEI TRASPORTI Funzione 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA € 8.772.441,12 € 11.734.058,00 € 14.395.800,00 € 8.915.334,00 € 17.214.524,00 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE € 2.450.133,88 € 869.585,00 € 450.000,00 € 309.585,00 € 1.010.000,00 SOCIALE Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO € 69.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 SVILUPPO ECONOMICO Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 PRODUTTIVI Totale Titolo 2 € 18.329.324,25 € 34.906.567,12 € 38.167.594,00 € 18.627.130,12 € 54.447.031,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI Servizio 01 . 03 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAM E CONTROLLO DI GESTIONE 03 . 0 . 0 . 03 0303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUIE € 1.217.315,62 € 1.238.741,00 € 135.573,00 € 0,00 € 1.374.314,00 PRESTITI

Totale Servizio 01 . 03 € 1.217.315,62 € 1.238.741,00 € 135.573,00 € 0,00 € 1.374.314,00

Totale Funzione 01 € 1.217.315,62 € 1.238.741,00 € 135.573,00 € 0,00 € 1.374.314,00

Totale Titolo 3 € 1.217.315,62 € 1.238.741,00 € 135.573,00 € 0,00 € 1.374.314,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del 3 SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI € 1.217.315,62 € 1.238.741,00 € 135.573,00 € 0,00 € 1.374.314,00 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO. Totale Titolo 3 € 1.217.315,62 € 1.238.741,00 € 135.573,00 € 0,00 € 1.374.314,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 04 . 0 . 0 . 01 0401 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI € 1.161.127,98 € 1.320.000,00 € 52.000,00 € 37.000,00 € 1.335.000,00 AL PERSONALE 04 . 0 . 0 . 02 0402 RITENUTE ERARIALI € 2.675.484,17 € 3.400.000,00 € 115.000,00 € 160.000,00 € 3.355.000,00 04 . 0 . 0 . 03 0403 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO € 241.553,50 € 340.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 300.000,00 TERZI 04 . 0 . 0 . 04 0404 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI € 43.179,79 € 50.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 40.000,00 04 . 0 . 0 . 05 0405 SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI € 2.294.817,85 € 2.690.000,00 € 100.000,00 € 10.000,00 € 2.780.000,00 04 . 0 . 0 . 06 0406 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO € 11.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 50.000,00 ECONOMATO 04 . 0 . 0 . 07 0407 RESITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE € 128.363,31 € 250.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 220.000,00 CONTRATTUALI

Totale Titolo 4 € 6.555.526,60 € 8.090.000,00 € 277.000,00 € 287.000,00 € 8.080.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Funzione € 6.555.526,60 € 8.090.000,00 € 277.000,00 € 287.000,00 € 8.080.000,00 Totale Titolo 4 € 6.555.526,60 € 8.090.000,00 € 277.000,00 € 287.000,00 € 8.080.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 COMUNE DI BARLETTA PARTE II - SPESA Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA I N T E R V E N T O Previsioni per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice e Impegni ultimo definitive esercizio Annotazioni numero esercizio chiuso in corso V A R I A Z I O N I SOMME Annotazioni Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

Riepilogo dei Titoli - TITOLO 1 SPESE CORRENTI € 47.450.326,67 € 56.294.211,89 € 2.579.228,29 € 4.672.043,18 € 54.201.397,00 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE € 18.329.324,25 € 34.906.567,12 € 38.167.594,00 € 18.627.130,12 € 54.447.031,00 TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO € 1.217.315,62 € 1.238.741,00 € 135.573,00 € 0,00 € 1.374.314,00 DIPRESTITI TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO € 6.555.526,60 € 8.090.000,00 € 277.000,00 € 287.000,00 € 8.080.000,00 DI TERZI TOTALE € 73.552.493,14 € 100.529.520,01 € 41.159.395,29 € 23.586.173,30 € 118.102.742,00 Disavanzo di € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Totale Generale delle Spese € 73.552.493,14 € 100.529.520,01 € 41.159.395,29 € 23.586.173,30 € 118.102.742,00

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