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COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO 13/05/2015 Pagina BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI SOMME RISULTANTI Annota- zioni 1 2 3 4 5 6 7 8 in aumento in diminuzione 1 PARTE I - ENTRATA AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER ESTINZIONE MUTUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATA - PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATA - PARTE CAPITALE di cui: 0,00 173.233,20 0,00 577.852,08 404.618,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.647,09 0,00 0,00 161.586,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.808,02 0,00 0,00 21.500,00 45.000,00 419.573,99 0,00 91.778,09 0,00 0,00 21.500,00 33.352,91 419.573,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE 01 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RISORSA 50 - ICI RISORSA 55 - IMU RISORSA 60 - ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNA RISORSA 90 IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISORSA 1035 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISORSA 60 - ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNA RISORSA 450 - TRSU RISORSA 451 -TARES TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI RISORSA 1280 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RISCOSSIONI TARSU/TARES 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 0050 0055 0060 0090 0100 1035 0060 0450 0451 1280 0,00 363.229,51 48.198,63 0,00 9.001,00 70.042,83 17.230,36 123,00 330.774,19 20.000,00 0,00 555.000,00 18.028,31 259.000,00 9.001,00 225.500,00 9.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 32.000,00 259.500,00 9.001,00 220.000,00 5.000,00 0,00 1.000,00 15.000,00 0,00 0,00 13.971,69 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1^ TOTALE CATEGORIA 2^ 490.471,97 368.127,55 1.066.529,31 24.000,00 71.028,31 3.000,00 995.501,00 21.000,00 0,00 0,00 RIASSUNTO TITOLO I 490.471,97 368.127,55 1.066.529,31 24.000,00 71.028,31 3.000,00 995.501,00 21.000,00 0,00 0,00 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE 01 02

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COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

13/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

1

PARTE I - ENTRATA

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER ESTINZIONE MUTUI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATA - PARTE CORRENTE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATA - PARTE CAPITALE

di cui:

0,00 173.233,20 0,00 577.852,08 404.618,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.647,09

0,00

0,00

161.586,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.808,02

0,00

0,00

21.500,00

45.000,00

419.573,99

0,00

91.778,09

0,00

0,00

21.500,00

33.352,91

419.573,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

01

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RISORSA 50 - ICI

RISORSA 55 - IMU

RISORSA 60 - ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNA

RISORSA 90 IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC

RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISORSA 1035 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

RISORSA 60 - ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNA

RISORSA 450 - TRSU

RISORSA 451 -TARES TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI

RISORSA 1280 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RISCOSSIONI TARSU/TARES

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

0050

0055

0060

0090

0100

1035

0060

0450

0451

1280

0,00

363.229,51

48.198,63

0,00

9.001,00

70.042,83

17.230,36

123,00

330.774,19

20.000,00

0,00

555.000,00

18.028,31

259.000,00

9.001,00

225.500,00

9.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475.000,00

32.000,00

259.500,00

9.001,00

220.000,00

5.000,00

0,00

1.000,00

15.000,00

0,00

0,00

13.971,69

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

490.471,97

368.127,55

1.066.529,31

24.000,00

71.028,31

3.000,00

995.501,00

21.000,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO I

490.471,97

368.127,55

1.066.529,31

24.000,00

71.028,31

3.000,00

995.501,00

21.000,00

0,00

0,00

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

01

02

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COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

13/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

2

PARTE I - ENTRATA

858.599,52 1.090.529,31 74.028,31 1.016.501,00 0,00TOTALE TITOLO I

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COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

13/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

3

PARTE I - ENTRATA

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

2

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

03

05

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RISORSA 1300 - TRASFERIMENTI DELLO STATO

RISORSA 2060 - RISORSE DESTINATE A FUN- ZIONI RELATIVE A CULTURA E BENI CULT.RISORSA 2080 - RISORSE DESTINATE A FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITORIO E AMBIENTERISORSA 2090 - RISORSE DESTINATE A FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALERISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REG.LI

RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI

RISORSA 2320 -CONTRIBUTI VARI DESTINATI A FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

RISORSA 2090 - RISORSE DESTINATE A FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALERISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REG.LI

RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE

RISORSA 2060 - RISORSE DESTINATE A FUN- ZIONI RELATIVE A CULTURA E BENI CULT.RISORSA 2080 - RISORSE DESTINATE A FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITORIO E AMBIENTERISORSA 2090 - RISORSE DESTINATE A FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALERISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REG.LI

01

02

02

02

02

02

02

03

03

03

05

05

05

05

1300

2060

2080

2090

2150

2300

2320

2090

2150

2200

2060

2080

2090

2150

20.923,30

30.733,10

1.141,22

49.079,68

1.050.759,01

0,00

3.000,00

11.355,19

2.200,00

483,54

1.800,00

9.275,65

5.369,33

6.693,02

21.000,00

6.834,30

2.000,00

14.800,00

991.360,00

0,00

1.000,00

15.664,81

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

20.000,00

5.000,00

0,00

6.184,30

0,00

0,00

172.490,00

0,00

0,00

10.664,81

0,00

400,00

1.000,00

0,00

20.000,00

0,00

21.000,00

650,00

2.000,00

41.720,00

818.870,00

800,00

1.000,00

5.000,00

0,00

600,00

0,00

500,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

26.920,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

20.923,30

1.134.713,01

14.038,73

21.000,00

1.015.994,30

16.664,81

0,00

150.954,30

11.064,81

21.000,00

865.040,00

5.600,00

0,00

0,00

0,00

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

4

PARTE I - ENTRATA

1.243.533,04 1.130.479,11 182.619,11 947.860,00 0,00TOTALE TITOLO II

2

2

RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI

RISORSA 2320 -CONTRIBUTI VARI DESTINATI A FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

05

05

2300

2320

11.620,00

39.100,00

11.620,00

39.100,00

0,00

0,00

11.620,00

39.100,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 5^ 73.858,00 76.820,00 20.600,00 56.220,00 0,00

RIASSUNTO TITOLO II

20.923,30

1.134.713,01

14.038,73

73.858,00

21.000,00

1.015.994,30

16.664,81

76.820,00

0,00

150.954,30

11.064,81

20.600,00

21.000,00

865.040,00

5.600,00

56.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONECATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATECATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

03

05

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COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

13/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

5

PARTE I - ENTRATA

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI

01

02

03

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA

RISORSA 2410 - DIRITTI SU CARTA D'IDEN- TITA'

RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIR- COLAZIONE STRADALERISORSA 3050 - RETTE MENSA SCUOLE MATERNE

RISORSA 3100 - PROVENTI VARI

RISORSA 3150 - SERVIZI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIARISORSA 3200 - CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI

RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITE- RIALI

RISORSA 3255 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA

RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPOR- TIVI

RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

RISORSA 4000 - PROVENTI VARI

RISORSA 4205 - PROVENTI USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

RISORSA 4480 -RIMBORSI RELATIVI A FUN- ZIONI DEL SETTORE SOCIALE

RISORSA 1050 - ALTRE TASSE

RISORSA 3280 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI

RISORSA 4060 - GESTIONE FONDI RUSTICI

RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)RISORSA 4150 - FITTI REALI DI LOCALI E TERRENI AD USO COMMERCIALERISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

02

2400

2410

2500

3050

3100

3150

3200

3250

3255

3300

3400

4000

4205

4480

1050

3280

4050

4060

4100

4150

4200

9.230,10

1.965,96

13.404,30

38.684,30

0,00

8.058,50

25.845,00

8.440,00

5.075,36

8.990,00

0,00

4.188,04

2.346,81

0,00

0,00

27.821,25

35.089,98

173.502,01

6.707,24

12.679,98

8.644,68

12.000,00

2.000,00

16.850,00

40.000,00

1.500,00

18.600,00

20.555,00

8.500,00

5.300,00

5.600,00

0,00

8.000,00

4.500,00

2.500,00

0,00

30.000,00

36.000,00

128.000,00

8.300,00

13.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

2.500,00

16.850,00

37.000,00

500,00

29.000,00

32.000,00

8.500,00

6.000,00

6.500,00

0,00

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

38.000,00

36.000,00

151.500,00

8.300,00

15.500,00

11.000,00

1.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

10.400,00

11.445,00

0,00

700,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

23.500,00

0,00

2.500,00

1.000,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

126.228,37

264.445,14

145.905,00

225.300,00

0,00

0,00

157.850,00

260.300,00

11.945,00

35.000,00

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

6

PARTE I - ENTRATA

594.766,24 588.781,00 0,00 617.326,00 28.545,00TOTALE TITOLO III

3

3

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

04

05

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIA- CENZE DI TESORERIE

RISORSA 4350 - INTERESSI DIVERSI

RISORSA 4451 - RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO IVA

RISORSA 930 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E CREDITO D'IMPOSTA

RISORSA 450 - TRSU

RISORSA 3100 - PROVENTI VARI

RISORSA 3260 - PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

RISORSA 3520 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI

RISORSA 4000 - PROVENTI VARI

RISORSA 4455 -RIMBORSI RELATIVI A FUN- ZIONI DI AMMINISTRAZIONE GENERALERISORSA 4460 - RIMBORSI RELATIVI A FUN- ZIONI DI POLIZIA

RISORSA 4475 - RIMBORSI RELATIVI A FUN- ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI- TORIORISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI

03

03

03

04

05

05

05

05

05

05

05

05

05

4250

4350

4451

0930

0450

3100

3260

3520

4000

4455

4460

4475

4500

9.913,84

10,43

0,00

15.045,94

7.304,00

107.876,15

25.108,90

22.415,38

780,00

0,00

15,66

0,00

15.622,43

10.000,00

500,00

0,00

10.000,00

0,00

107.876,00

45.000,00

20.000,00

1.000,00

0,00

100,00

0,00

23.100,00

3.500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

18.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

6.500,00

500,00

10.000,00

7.500,00

0,00

107.876,00

27.000,00

0,00

5.500,00

4.100,00

100,00

10.000,00

20.100,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

4.100,00

0,00

10.000,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

9.924,27

15.045,94

179.122,52

10.500,00

10.000,00

197.076,00

0,00

2.500,00

22.400,00

17.000,00

7.500,00

174.676,00

6.500,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO III

126.228,37

264.445,14

9.924,27

15.045,94

179.122,52

145.905,00

225.300,00

10.500,00

10.000,00

197.076,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

22.400,00

157.850,00

260.300,00

17.000,00

7.500,00

174.676,00

11.945,00

35.000,00

6.500,00

0,00

0,00

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

04

05

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

7

PARTE I - ENTRATA

4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

01

03

04

05

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RISORSA 5055 - ALIENAZIONE BENI COMUNALI

RISORSA 5110-FONDI VINCOLATI TAGLIO BOSCO COMUNALE (USI CIVICI)

RISORSA 2090 - RISORSE DESTINATE A FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALERISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REG.LI

RISORSA 4475 - RIMBORSI RELATIVI A FUN- ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI- TORIORISORSA 4480 -RIMBORSI RELATIVI A FUN- ZIONI DEL SETTORE SOCIALERISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIA- MENTO DI OPERE PUBBLICHERISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE

RISORSA 4465 - RIMBORSI RELATIVI A FUN- ZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICARISORSA 4475 - RIMBORSI RELATIVI A FUN- ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI- TORIORISORSA 4480 -RIMBORSI RELATIVI A FUN- ZIONI DEL SETTORE SOCIALERISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE

RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

RISORSA 4475 - RIMBORSI RELATIVI A FUN- ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI- TORIORISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIA- MENTO DI OPERE PUBBLICHE

01

01

03

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

05

05

5055

5110

2090

2150

4475

4480

5150

5300

4465

4475

4480

5300

5350

4475

5150

0,00

24.571,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468.209,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468.209,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

24.571,23

0,00

0,00

6.400,00

0,00

61.600,00

0,00

0,00

61.600,00

20.000,00

468.209,74

0,00

13.600,00

468.209,74

0,00

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

8

PARTE I - ENTRATA

33.263,70 100.000,00 0,00 494.209,74 394.209,74TOTALE TITOLO IV

4

4

4

RISORSA 5200 - ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE

RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

05

05

05

5200

5300

5460

0,00

0,00

8.692,47

0,00

20.000,00

12.000,00

0,00

20.000,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 5^ 8.692,47 32.000,00 26.000,00 6.000,00 0,00

RIASSUNTO TITOLO IV

24.571,23

0,00

0,00

8.692,47

6.400,00

0,00

61.600,00

32.000,00

0,00

0,00

61.600,00

26.000,00

20.000,00

468.209,74

0,00

6.000,00

13.600,00

468.209,74

0,00

0,00

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

01

03

04

05

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

9

PARTE I - ENTRATA

0,00 0,00 0,00 272.500,00 272.500,00TOTALE TITOLO V

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI

5 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI 03

5

5

RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE

RISORSA 6150 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER ALTRI SCOPI

03

03

6050

6150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

62.500,00

210.000,00

62.500,00

TOTALE CATEGORIA 3^ 0,00 0,00 0,00 272.500,00 272.500,00

RIASSUNTO TITOLO V

0,00 0,00 0,00 272.500,00 272.500,005 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI 03

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

10

PARTE I - ENTRATA

6

6

6

6

6

6

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

DEPOSITI CAUZIONALI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

01

02

03

04

05

06

49.095,86

254.163,66

0,00

600,00

16.635,80

9.000,00

150.000,00

190.000,00

30.000,00

50.000,00

40.000,00

15.000,00

95.000,00

30.000,00

0,00

40.000,00

0,00

10.000,00

55.000,00

160.000,00

30.000,00

10.000,00

190.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0000

0000

0000

0000

0000

0000

6

6

6

6

6

6

01

02

03

04

05

06

329.495,32 475.000,00 25.000,00 450.000,00 0,00TOTALE TITOLO VI

6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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Risorsa

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Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

11

PARTE I - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

858.599,52

1.243.533,04

594.766,24

33.263,70

0,00

329.495,32

1.090.529,31

1.130.479,11

588.781,00

100.000,00

0,00

475.000,00

74.028,31

182.619,11

0,00

0,00

0,00

25.000,00

1.016.501,00

947.860,00

617.326,00

494.209,74

272.500,00

450.000,00

0,00

0,00

28.545,00

394.209,74

272.500,00

0,00

TOTALE ENTRATE 3.059.657,82 3.384.789,42 0,00 3.798.396,74 413.607,32

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 173.233,20 0,00 577.852,08 404.618,88

3.059.657,82 3.558.022,62 0,00 4.376.248,82 818.226,20TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

12

PARTE II - SPESA

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI

01

01

01

01

01

02

03

04

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

03

03

03

03

03

04

04

03

05

07

08

01

02

03

04

05

07

01

03

05

06

07

03

07

56.300,32

6.465,44

3.500,00

12.147,25

157.914,05

5.337,66

61.201,32

0,00

4.069,28

6.200,00

294.600,00

537,76

6.202,10

4.864,00

6.040,00

13.000,00

0,00

68.965,00

7.271,00

5.000,00

20.000,00

91.186,80

7.200,00

56.464,78

0,00

6.800,00

6.200,00

77.700,00

500,00

2.165,00

4.418,00

6.040,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.763,20

0,00

0,00

2.300,00

0,00

1.080,00

0,00

0,00

4.135,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

5.465,00

771,00

1.200,00

20.000,00

0,00

1.300,00

10.264,78

0,00

5.200,00

0,00

33.870,00

400,00

0,00

472,00

2.890,00

0,00

0,00

63.500,00

6.500,00

3.800,00

0,00

106.950,00

5.900,00

46.200,00

2.300,00

1.600,00

7.280,00

43.830,00

100,00

6.300,00

3.946,00

3.150,00

30.000,00

9.000,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

78.413,01

234.722,31

312.243,86

101.236,00

167.851,58

90.823,00

0,00

2.378,42

0,00

27.436,00

0,00

33.497,00

73.800,00

170.230,00

57.326,00

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COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

13/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

13

PARTE II - SPESA

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

01

01

01

01

05

06

07

08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

04

05

05

05

05

05

06

06

06

06

07

07

07

07

07

08

08

08

08

02

03

05

06

07

01

02

03

07

01

02

03

05

07

01

02

03

210.772,40

22.409,27

29.489,88

300,00

30.350,30

14.623,14

332.464,47

1.678,26

9.155,04

7.302,00

199.482,00

23.000,00

22.883,38

42,57

5.000,00

32.247,00

0,00

3.541,83

358.500,00

22.321,62

38.847,00

385,00

23.158,98

16.360,00

116.100,00

0,00

21.800,00

8.000,00

64.494,00

28.000,00

22.200,00

500,00

5.000,00

34.247,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

315,00

0,00

0,00

6.910,00

0,00

0,00

210,00

0,00

0,00

14.400,00

0,00

0,00

3.943,00

0,00

0,00

1.000,00

15.521,62

897,00

0,00

7.678,98

500,00

0,00

0,00

100,00

0,00

1.744,00

1.500,00

0,00

500,00

690,00

0,00

0,00

600,00

357.500,00

6.800,00

37.950,00

700,00

15.480,00

15.860,00

123.010,00

0,00

21.700,00

8.210,00

62.750,00

26.500,00

36.600,00

0,00

4.310,00

38.190,00

0,00

3.000,00

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 7

223.772,40

97.172,59

350.599,77

250.407,95

367.500,00

101.072,60

145.900,00

120.194,00

29.000,00

0,00

7.020,00

9.966,00

0,00

24.282,60

0,00

0,00

396.500,00

76.790,00

152.920,00

130.160,00

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COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

13/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

14

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

03

04

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

03

04

04

01

01

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTEINTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

01

01

01

03

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

04

04

08

08

08

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

05

05

05

08

10

11

01

02

03

05

07

08

01

02

03

07

01

02

03

0,00

0,00

0,00

226.500,00

589,41

0,00

4.000,00

6.000,00

0,00

109.190,00

23.134,68

32.005,45

1.936,00

106.500,00

13.446,71

39.711,83

19.288,47

0,00

5.048,40

73.500,00

850,00

500,00

1.100,00

6.000,00

50,00

28.864,00

24.930,49

24.520,00

1.936,00

33.400,00

13.100,00

51.967,90

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,00

0,00

0,00

42.532,10

19.188,47

0,00

1.256,52

4.280,00

550,00

0,00

900,00

940,00

0,00

1.014,00

330,49

1.970,00

0,00

4.220,00

6.200,00

0,00

100,00

800,00

3.791,88

69.220,00

300,00

500,00

200,00

5.060,00

50,00

27.850,00

24.600,00

22.550,00

1.970,00

29.180,00

6.900,00

94.500,00

TOTALE SERVIZIO 8

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

35.788,83

237.089,41

166.266,13

62.183,87

82.000,00

80.250,49

0,00

0,00

0,00

16.301,99

6.670,00

3.280,49

45.881,88

75.330,00

76.970,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 3

1.583.120,72

237.089,41

1.156.761,05

82.000,00

0,00

0,00

53.153,17

6.670,00

1.103.607,88

75.330,00

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COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

13/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

15

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

05

06

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

05

05

06

01

02

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

04

04

04

05

05

05

05

05

05

05

05

06

06

06

06

05

05

05

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

02

05

06

07

01

02

03

06

07

02

03

05

02

03

05

06

18.678,03

31.533,60

3.000,00

136.000,00

3.859,02

12.505,18

6.969,00

4.000,00

0,00

84.597,32

5.000,00

2.733,35

17.105,69

10.000,00

3.993,00

20.090,00

28.516,16

3.000,00

36.000,00

2.877,00

11.115,95

5.697,00

3.000,00

1.000,00

59.141,40

4.675,00

8.134,66

12.200,00

10.000,00

3.220,94

2.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.714,05

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.936,16

970,00

2.380,00

2.077,00

0,00

1.757,00

630,00

0,00

4.641,40

0,00

3.134,66

1.500,00

0,00

800,94

22.300,00

23.580,00

2.030,00

33.620,00

800,00

12.830,00

3.940,00

2.370,00

1.000,00

54.500,00

4.700,00

5.000,00

10.700,00

10.000,00

2.420,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

212.870,17

163.333,20

89.597,32

33.832,04

150.074,06

58.689,95

64.816,40

33.555,60

28.415,94

0,00

0,00

0,00

0,00

5.129,95

4.616,40

5.435,60

178.490,00

53.560,00

60.200,00

28.120,00

TOTALE FUNZIONE 4

TOTALE FUNZIONE 5

379.136,30

252.930,52

230.324,55

123.506,35

25.135,45

0,00

0,00

9.746,35

255.460,00

113.760,00

Page 16: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina fileBILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

13/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

16

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

08

09

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

06

08

08

08

09

03

01

02

03

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

06

08

08

08

08

08

08

08

08

09

09

03

01

01

01

01

01

01

02

03

01

01

05

01

02

03

05

06

07

03

05

02

03

7.500,00

163.500,00

10.157,92

44.208,36

98.291,60

23.572,00

4.000,00

58.500,00

0,00

1.141,22

0,00

7.500,00

54.500,00

8.499,86

51.558,45

0,00

21.274,23

4.000,00

58.500,00

0,00

2.748,05

17.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.260,00

0,00

0,00

51,95

28.600,00

0,00

2.190,00

149,86

11.498,45

0,00

964,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

52.310,00

8.350,00

40.060,00

0,00

20.310,00

6.260,00

58.500,00

0,00

2.800,00

45.900,00

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

7.500,00

343.729,88

58.500,00

0,00

1.141,22

7.500,00

139.832,54

58.500,00

0,00

20.048,05

0,00

0,00

0,00

0,00

28.651,95

0,00

12.542,54

0,00

0,00

0,00

7.500,00

127.290,00

58.500,00

0,00

48.700,00

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 8

41.332,04

402.229,88

41.055,60

198.332,54

0,00

0,00

5.435,60

12.542,54

35.620,00

185.790,00

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

17

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB- BLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO- MICO-POPOLARE

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

09

09

09

09

09

10

02

03

04

05

06

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

10

02

03

03

03

04

04

05

05

05

06

06

03

03

02

03

05

03

06

03

05

06

02

03

06

0,00

1.928,99

3.421,01

9.193,05

988,35

0,00

5.968,35

204.994,14

6.980,20

2.897,23

5.870,05

77.505,00

10.620,10

4.000,00

2.964,00

0,00

1.500,00

0,00

8.300,00

213.000,00

5.836,00

3.264,78

14.351,60

73.205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.620,10

500,00

200,00

0,00

0,00

0,00

400,00

4.000,00

1.206,00

464,78

5.751,60

72.540,00

0,00

3.500,00

2.764,00

0,00

1.500,00

0,00

7.900,00

209.000,00

4.630,00

2.800,00

8.600,00

665,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

0,00

14.543,05

988,35

217.942,69

8.767,28

10.620,10

6.964,00

1.500,00

227.136,00

17.616,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.620,10

700,00

0,00

5.606,00

6.216,38

0,00

6.264,00

1.500,00

221.530,00

11.400,00

TOTALE FUNZIONE 9 243.382,59 283.884,53 5.509,47 0,00 289.394,00

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

18

PARTE II - SPESA

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10

10

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

10

10

10

10

10

10

10

10

04

04

04

04

04

05

05

05

01

02

03

05

07

03

05

06

66.056,79

0,00

26.044,99

146.271,50

0,00

11.989,09

0,00

11.304,65

18.500,00

0,00

27.591,36

114.970,00

0,00

18.642,00

0,00

12.565,00

21.680,00

0,00

3.708,64

0,00

400,00

858,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.920,00

0,00

0,00

0,00

3.445,00

40.180,00

0,00

31.300,00

112.050,00

400,00

19.500,00

0,00

9.120,00

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

77.505,00

238.373,28

23.293,74

73.205,00

161.061,36

31.207,00

0,00

22.868,64

0,00

72.540,00

0,00

2.587,00

665,00

183.930,00

28.620,00

TOTALE FUNZIONE 10 339.172,02 265.473,36 0,00 52.258,36 213.215,00

RIASSUNTO TITOLO I

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

01

03

04

05

06

08

09

10

1.583.120,72

237.089,41

379.136,30

252.930,52

41.332,04

402.229,88

243.382,59

339.172,02

1.156.761,05

82.000,00

230.324,55

123.506,35

41.055,60

198.332,54

283.884,53

265.473,36

0,00

0,00

25.135,45

0,00

0,00

0,00

5.509,47

0,00

53.153,17

6.670,00

0,00

9.746,35

5.435,60

12.542,54

0,00

52.258,36

1.103.607,88

75.330,00

255.460,00

113.760,00

35.620,00

185.790,00

289.394,00

213.215,00

TOTALE TITOLO I 3.478.393,48 2.381.337,98 0,00 109.161,10 2.272.176,88

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

19

PARTE II - SPESA

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

01

04

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

01

01

01

01

01

04

01

02

03

05

06

01

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

01

01

01

01

01

01

04

01

02

03

05

05

06

01

01

05

07

01

05

06

01

0,00

0,00

0,00

7.308,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

4.000,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 1

0,00

0,00

0,00

7.308,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.000,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 1 7.308,02 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

20

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

05

06

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

04

04

04

05

05

06

02

03

05

01

02

02

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIAINTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

04

04

04

05

05

05

06

02

03

05

01

01

02

02

01

01

01

03

05

05

01

0,00

80,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

592.813,09

0,00

0,00

0,00

1.000,00

62.500,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

592.813,09

0,00

0,00

0,00

1.000,00

62.500,00

150.000,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

0,00

80,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

592.813,09

0,00

0,00

1.000,00

62.500,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

592.813,09

0,00

0,00

1.000,00

62.500,00

150.000,00

TOTALE FUNZIONE 4

TOTALE FUNZIONE 5

80,88

0,00

0,00

0,00

592.813,09

63.500,00

0,00

0,00

592.813,09

63.500,00

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

21

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

08

09

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB- BLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO- MICO-POPOLARE

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE

06

08

08

09

09

09

03

01

02

01

02

03

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

06

08

08

08

09

09

09

09

03

01

01

02

01

01

02

03

01

01

05

01

01

03

01

01

0,00

8.540,00

11.852,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.470,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.470,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

0,00

20.392,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.470,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.470,64

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 8

0,00

20.392,28

0,00

80.000,00

150.000,00

177.470,64

0,00

0,00

150.000,00

257.470,64

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COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

22

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

09

09

10

10

04

06

03

05

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE

09

09

09

09

09

10

10

10

10

04

04

04

06

06

03

03

05

05

01

07

08

01

02

01

05

01

02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 9

TOTALE FUNZIONE 10

0,00

0,00

20.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

01

04

05

06

08

7.308,02

80,88

0,00

0,00

20.392,28

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

64.000,00

592.813,09

63.500,00

150.000,00

177.470,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.000,00

592.813,09

63.500,00

150.000,00

257.470,64

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

23

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

09

10

0,00

0,00

20.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

TOTALE TITOLO II 27.781,18 100.000,00 1.107.783,73 0,00 1.207.783,73

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

24

PARTE II - SPESA

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

01 03

3 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI

01 03 03 429.030,00 601.684,64 0,00 155.396,43 446.288,21

TOTALE SERVIZIO 3 429.030,00 601.684,64 0,00 155.396,43 446.288,21

TOTALE FUNZIONE 1 429.030,00 601.684,64 0,00 155.396,43 446.288,21

RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 429.030,00 601.684,64 0,00 155.396,43 446.288,21

TOTALE TITOLO III 429.030,00 601.684,64 0,00 155.396,43 446.288,21

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

25

PARTE II - SPESA

4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

49.095,86

254.163,66

0,00

600,00

16.635,80

9.000,00

150.000,00

190.000,00

30.000,00

50.000,00

40.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

95.000,00

30.000,00

0,00

40.000,00

0,00

10.000,00

55.000,00

160.000,00

30.000,00

10.000,00

190.000,00

5.000,00

04

04

04

04

04

04

00

00

00

00

00

00

01

02

03

04

05

06

4

4

4

4

4

4

01

02

03

04

05

06

TOTALE TITOLO IV 329.495,32 475.000,00 0,00 25.000,00 450.000,00

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

26

PARTE II - SPESA

RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

3.478.393,48

27.781,18

429.030,00

329.495,32

2.381.337,98

100.000,00

601.684,64

475.000,00

0,00

1.107.783,73

0,00

0,00

109.161,10

0,00

155.396,43

25.000,00

2.272.176,88

1.207.783,73

446.288,21

450.000,00

TOTALE SPESE 4.264.699,98 3.558.022,62 818.226,20 0,00 4.376.248,82

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.264.699,98 3.558.022,62 818.226,20 0,00 4.376.248,82