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COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 Pagina BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI SOMME RISULTANTI Annota- zioni 1 2 3 4 5 6 7 8 in aumento in diminuzione 1 PARTE I - ENTRATA AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE VINCOLATO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FONDO AMMORTAMENTO NON VINCOLATO di cui: 0,00 186.175,00 175,00 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.108,00 0,00 46.067,00 0,00 140.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 0,00 0,00 0,00 139.933,00 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01 02 03 1 1 1 1 1 1 1 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZ. ED ACCERTAMENTI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE 01 01 01 01 02 02 02 03 0003 0004 0010 0015 0090 0095 0100 0155 1.328.650,21 0,00 81.139,45 6.100,00 14.995,42 0,00 414.000,00 625,00 1.300.000,00 170.000,00 50.000,00 6.100,00 17.500,00 330.500,00 0,00 600,00 0,00 170.000,00 25.000,00 0,00 0,00 10.845,00 0,00 200,00 1.780.000,00 0,00 25.000,00 6.100,00 19.500,00 319.655,00 0,00 400,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1^ - IMPOSTE TOTALE CATEGORIA 2^ - TASSE TOTALE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1.415.889,66 428.995,42 625,00 1.526.100,00 348.000,00 600,00 0,00 8.845,00 200,00 1.811.100,00 339.155,00 400,00 285.000,00 0,00 0,00 RIASSUNTO TITOLO I 1.415.889,66 428.995,42 625,00 1.526.100,00 348.000,00 600,00 0,00 8.845,00 200,00 1.811.100,00 339.155,00 400,00 285.000,00 0,00 0,00 1 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01 02 03

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COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

1

PARTE I - ENTRATA

AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

VINCOLATO

FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

FONDO AMMORTAMENTO

NON VINCOLATO

di cui:

0,00 186.175,00 175,00 186.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.108,00

0,00

46.067,00

0,00

140.108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186.000,00

0,00

0,00

0,00

139.933,00

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I. -

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZ. ED ACCERTAMENTI -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE

01

01

01

01

02

02

02

03

0003

0004

0010

0015

0090

0095

0100

0155

1.328.650,21

0,00

81.139,45

6.100,00

14.995,42

0,00

414.000,00

625,00

1.300.000,00

170.000,00

50.000,00

6.100,00

17.500,00

330.500,00

0,00

600,00

0,00

170.000,00

25.000,00

0,00

0,00

10.845,00

0,00

200,00

1.780.000,00

0,00

25.000,00

6.100,00

19.500,00

319.655,00

0,00

400,00

480.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

TOTALE CATEGORIA 2^ - TASSE

TOTALE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1.415.889,66

428.995,42

625,00

1.526.100,00

348.000,00

600,00

0,00

8.845,00

200,00

1.811.100,00

339.155,00

400,00

285.000,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO I

1.415.889,66

428.995,42

625,00

1.526.100,00

348.000,00

600,00

0,00

8.845,00

200,00

1.811.100,00

339.155,00

400,00

285.000,00

0,00

0,00

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

2

PARTE I - ENTRATA

1.845.510,08 1.874.700,00 0,00 2.150.655,00 275.955,00TOTALE TITOLO I

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

3

PARTE I - ENTRATA

284.639,51 896.154,00 205.158,00 690.996,00 0,00TOTALE TITOLO II

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DATRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHEIN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONIDELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

01

02

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO

FONDO ORDINARIO AD ESAURIMENTO

FONDO PEREQUATIVO

FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

CONTRIBUTI IN CONTO ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE

UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI

TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA

TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E BENI CULTURALITRASFERIMENTI DALLA PAT PER FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE

TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

0205

0230

0235

0240

0255

0260

0280

0285

0295

0310

0320

1.624,00

23.999,23

28.500,00

103.572,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

4.000,00

36.999,70

15.944,58

1.624,00

24.000,00

587.791,00

106.172,00

24.167,00

0,00

87.000,00

6.400,00

4.000,00

45.000,00

10.000,00

0,00

0,00

145.791,00

11.800,00

24.167,00

0,00

7.000,00

6.400,00

0,00

0,00

10.000,00

1.624,00

24.000,00

442.000,00

94.372,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

4.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

TOTALE CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

1.624,00

283.015,51

1.624,00

894.530,00

0,00

205.158,00

1.624,00

689.372,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO II

1.624,00

283.015,51

1.624,00

894.530,00

0,00

205.158,00

1.624,00

689.372,00

0,00

0,00

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

01

02

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COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

4

PARTE I - ENTRATA

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

01

02

03

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONERISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BANI DEMANIALI E PATRIMONIALIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SCUOLA MATERNA

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO; BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHERISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE: DEPURAZIONERISORSE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO; BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHEPROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

0605

0620

0621

0625

0630

0655

0660

0685

0720

0750

0755

0760

0775

0785

0795

0685

0950

0955

0960

441,50

49.214,00

6.000,00

2.840,70

892,68

7.822,02

12.989,16

25.000,00

488,00

284.986,95

63.999,47

78.960,48

29.433,45

16.289,26

3.200,00

0,00

62.467,33

15.535,00

182.105,05

1.000,00

61.000,00

7.000,00

2.700,00

1.000,00

8.000,00

13.000,00

25.000,00

600,00

270.000,00

71.000,00

100.000,00

34.000,00

16.000,00

1.500,00

0,00

60.000,00

24.000,00

250.000,00

500,00

30.000,00

2.000,00

0,00

300,00

2.500,00

1.000,00

0,00

0,00

4.000,00

11.000,00

21.000,00

18.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

89.000,00

500,00

31.000,00

5.000,00

3.000,00

700,00

5.500,00

12.000,00

25.000,00

800,00

266.000,00

60.000,00

79.000,00

16.000,00

16.000,00

1.400,00

400,00

64.000,00

24.000,00

161.000,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

4.000,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

TOTALE CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

582.557,67

260.107,38

611.800,00

334.000,00

89.900,00

84.600,00

521.900,00

249.400,00

0,00

0,00

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

5

PARTE I - ENTRATA

1.002.831,94 1.069.095,00 175.271,00 893.824,00 0,00TOTALE TITOLO III

3

3

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

04

05

3

3

3

3

3

3

3

3

3

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI

DIVIDENDI QUOTE AZIONARIE

CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA CULTURAE I BENI CULTURALI

RISORSE DELLA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINSITRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOCONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA CULTURAE I BENI CULTURALICONCROSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALEIVA A CREDITO

ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE ECC.

03

04

04

05

05

05

05

05

05

1020

1105

1400

0865

1300

1400

1510

1620

1625

527,41

5.952,32

5.194,00

4.000,00

63.478,36

693,60

0,00

0,00

80.321,20

400,00

6.000,00

5.000,00

6.500,00

79.000,00

500,00

0,00

0,00

25.895,00

100,00

0,00

0,00

4.500,00

20.900,00

0,00

0,00

0,00

15.871,00

300,00

6.000,00

6.000,00

2.000,00

58.100,00

39.100,00

0,00

1.000,00

10.024,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

38.600,00

0,00

1.000,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

TOTALE CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

TOTALE CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

527,41

11.146,32

148.493,16

400,00

11.000,00

111.895,00

100,00

0,00

1.671,00

300,00

12.000,00

110.224,00

0,00

1.000,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO III

582.557,67

260.107,38

527,41

11.146,32

148.493,16

611.800,00

334.000,00

400,00

11.000,00

111.895,00

89.900,00

84.600,00

100,00

0,00

1.671,00

521.900,00

249.400,00

300,00

12.000,00

110.224,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

04

05

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

6

PARTE I - ENTRATA

4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PERRISCOSSIONE DI CREDITI

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

03

04

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI PATRIMONIALIALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

RISORSA TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALITRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICATRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTILA CULTURA E I BENI CULTURALITRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER FUNZIONI INERENTI IL SETTORESPORTIVO E RICREATIVOTRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTIIL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTITRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTILA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTETRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALETRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVIANTICIPO TRASFERIM. PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR., DI GESTIONE E DI CONTROLLO

01

01

02

03

03

03

03

03

03

03

03

03

04

1705

1720

0555

1900

1935

1940

1945

1955

1960

1965

1975

1976

1920

1.998,00

22.500,00

0,00

495.595,43

0,00

0,00

69.000,00

0,00

322.639,07

6.400,00

28.212,94

0,00

0,00

368.942,00

22.000,00

0,00

383.166,00

0,00

42.800,00

0,00

25.055,00

30.187,00

0,00

570.000,00

0,00

1.245,00

128.942,00

12.000,00

0,00

148.166,00

0,00

0,00

0,00

25.055,00

30.187,00

0,00

0,00

0,00

1.245,00

240.000,00

10.000,00

13.700,00

235.000,00

0,00

285.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580.000,00

1.410.000,00

0,00

0,00

0,00

13.700,00

0,00

0,00

242.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.410.000,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

TOTALE CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

TOTALE CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

24.498,00

0,00

921.847,44

390.942,00

0,00

1.051.208,00

140.942,00

0,00

0,00

250.000,00

13.700,00

2.510.000,00

0,00

13.700,00

1.458.792,00

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

7

PARTE I - ENTRATA

1.205.232,80 1.574.864,00 0,00 2.907.700,00 1.332.836,00TOTALE TITOLO IV

4 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 05

4

4

4

4

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTILA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

04

05

05

05

1960

2700

2705

2715

0,00

258.887,36

0,00

0,00

9.813,00

111.656,00

10.000,00

0,00

9.813,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.000,00

10.000,00

0,00

0,00

12.344,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

TOTALE CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

0,00

258.887,36

11.058,00

121.656,00

11.058,00

0,00

0,00

134.000,00

0,00

12.344,00

RIASSUNTO TITOLO IV

24.498,00

0,00

921.847,44

0,00

258.887,36

390.942,00

0,00

1.051.208,00

11.058,00

121.656,00

140.942,00

0,00

0,00

11.058,00

0,00

250.000,00

13.700,00

2.510.000,00

0,00

134.000,00

0,00

13.700,00

1.458.792,00

0,00

12.344,00

4

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

01

02

03

04

05

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

8

PARTE I - ENTRATA

0,00 600.000,00 0,00 750.000,00 150.000,00TOTALE TITOLO V

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONE DI PRESTITI

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

01

03

5

5

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI

01

03

3010

3535

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

150.000,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

TOTALE CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

150.000,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO V

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

150.000,00

0,00

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

01

03

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

9

PARTE I - ENTRATA

6

6

6

6

6

6

6

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

DEPOSITI CAUZIONALI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

01

02

03

04

05

06

07

264.526,03

187.331,21

1.419,07

2.170,50

119.760,91

17.600,00

0,00

350.000,00

300.000,00

6.000,00

30.000,00

100.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

300.000,00

6.000,00

30.000,00

100.000,00

20.000,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

6

6

6

6

6

6

6

01

02

03

04

05

06

07

592.807,72 806.000,00 0,00 1.256.000,00 450.000,00TOTALE TITOLO VI

6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

10

PARTE I - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DATRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHEIN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONIDELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PERRISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1.845.510,08

284.639,51

1.002.831,94

1.205.232,80

0,00

592.807,72

1.874.700,00

896.154,00

1.069.095,00

1.574.864,00

600.000,00

806.000,00

0,00

205.158,00

175.271,00

0,00

0,00

0,00

2.150.655,00

690.996,00

893.824,00

2.907.700,00

750.000,00

1.256.000,00

275.955,00

0,00

0,00

1.332.836,00

150.000,00

450.000,00

TOTALE ENTRATE 4.931.022,05 6.820.813,00 0,00 8.649.175,00 1.828.362,00

AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 186.175,00 175,00 186.000,00 0,00

4.931.022,05 7.006.988,00 0,00 8.835.175,00 1.828.187,00TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

11

PARTE II - SPESA

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

01

01

01

01

01

02

03

04

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

03

03

03

03

02

03

07

01

02

03

05

06

07

01

02

03

07

5.867,67

61.035,86

4.500,00

179.403,50

20.894,94

198.169,97

1.760,10

400,00

13.899,86

44.999,62

1.944,08

200,00

3.000,00

6.918,00

59.950,00

4.500,00

185.500,00

22.400,00

213.692,00

2.500,00

0,00

23.000,00

43.000,00

2.000,00

200,00

3.000,00

582,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.150,00

0,00

8.500,00

9.000,00

67.892,00

800,00

0,00

9.000,00

1.500,00

500,00

0,00

500,00

7.500,00

52.800,00

5.000,00

177.000,00

13.400,00

145.800,00

1.700,00

0,00

14.000,00

41.500,00

1.500,00

200,00

2.500,00

TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

71.403,53

414.528,37

50.143,70

71.368,00

447.092,00

48.200,00

0,00

0,00

0,00

6.068,00

95.192,00

2.500,00

65.300,00

351.900,00

45.700,00

Page 12: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso

COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

12

PARTE II - SPESA

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

01

01

01

05

06

07

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05

06

06

06

06

07

07

07

07

01

02

03

05

07

08

02

03

06

07

01

02

03

07

01

02

03

07

63.826,53

4.829,77

91.300,00

4.978,97

4.100,00

0,00

2.986,22

156.825,11

9.800,00

1.000,00

125.887,15

1.459,85

14.083,58

8.500,00

90.593,32

4.852,09

500,00

5.200,00

63.000,00

4.000,00

1.300,00

5.000,00

4.000,00

570.292,00

3.000,00

226.000,00

10.100,00

1.000,00

136.000,00

2.500,00

28.000,00

10.000,00

90.000,00

5.000,00

1.000,00

5.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293.708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

500,00

2.500,00

1.000,00

0,00

0,00

39.500,00

5.700,00

0,00

18.000,00

0,00

11.500,00

3.000,00

11.000,00

800,00

200,00

1.200,00

61.500,00

4.000,00

800,00

2.500,00

3.000,00

864.000,00

3.000,00

186.500,00

4.400,00

1.000,00

118.000,00

2.500,00

16.500,00

7.000,00

79.000,00

4.200,00

800,00

4.000,00

TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

169.035,27

170.611,33

149.930,58

101.145,41

647.592,00

240.100,00

176.500,00

101.200,00

288.208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.200,00

32.500,00

13.200,00

935.800,00

194.900,00

144.000,00

88.000,00

Page 13: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso

COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

13

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

03

04

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

01

03

04

04

08

01

01

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

01

01

01

03

03

03

04

04

04

04

04

04

04

04

08

08

08

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

07

09

11

01

02

07

01

02

03

06

07

02

03

06

5.000,00

0,00

0,00

57.261,90

3.263,90

5.000,00

67.920,59

15.937,31

3.998,96

55.000,00

4.800,00

1.977,93

5.975,34

0,00

12.500,00

0,00

0,00

48.500,00

3.500,00

3.000,00

63.000,00

18.500,00

2.000,00

48.300,00

4.200,00

2.000,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

11.500,00

0,00

0,00

5.500,00

300,00

0,00

0,00

500,00

0,00

23.300,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

1.000,00

0,00

53.000,00

43.000,00

3.200,00

3.000,00

66.000,00

18.000,00

2.000,00

25.000,00

4.500,00

2.000,00

6.000,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

5.000,00

65.525,80

147.656,86

7.953,27

12.500,00

55.000,00

136.000,00

9.500,00

41.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.800,00

20.500,00

1.500,00

54.000,00

49.200,00

115.500,00

8.000,00

TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

1.131.798,19

65.525,80

1.744.552,00

55.000,00

135.048,00

0,00

0,00

5.800,00

1.879.600,00

49.200,00

Page 14: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso

COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

14

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

05

06

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

04

05

05

06

06

03

01

02

01

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

04

04

05

05

05

05

05

05

05

05

06

06

03

03

01

01

01

01

01

02

02

02

01

02

02

03

01

02

03

06

07

03

05

06

03

02

1.453,04

8.365,13

49.161,34

28.920,47

34.799,71

0,00

3.200,00

0,00

19.948,30

0,00

30.000,00

0,00

1.500,00

9.000,00

46.000,00

36.000,00

31.800,00

100,00

3.400,00

8.910,00

33.000,00

0,00

30.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

3.000,00

3.000,00

7.000,00

0,00

100,00

400,00

7.810,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

6.000,00

43.000,00

29.000,00

80.565,00

0,00

3.000,00

1.100,00

25.000,00

0,00

30.000,00

1.000,00

TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

9.818,17

116.081,52

19.948,30

30.000,00

10.500,00

117.300,00

41.910,00

30.000,00

0,00

38.265,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

15.810,00

0,00

7.500,00

155.565,00

26.100,00

30.000,00

TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

165.428,30

136.029,82

156.000,00

159.210,00

0,00

22.455,00

25.000,00

0,00

131.000,00

181.665,00

Page 15: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso

COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

15

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

07

08

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

06

07

08

08

03

02

01

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

06

06

06

06

07

07

08

08

08

08

08

08

02

02

02

03

02

02

01

01

01

01

01

02

03

05

06

05

03

05

01

02

03

06

07

03

19.991,47

9.000,00

7.500,00

25.000,00

51.990,02

0,00

147.851,31

500,00

102.991,78

4.000,00

9.000,00

74.950,39

21.000,00

9.000,00

6.700,00

35.000,00

42.000,00

0,00

166.000,00

1.500,00

114.500,00

3.300,00

10.000,00

92.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200,00

0,00

3.700,00

0,00

2.000,00

0,00

39.000,00

0,00

29.500,00

1.800,00

4.000,00

19.050,00

16.800,00

9.000,00

3.000,00

35.000,00

40.000,00

0,00

127.000,00

2.000,00

85.000,00

1.500,00

6.000,00

73.500,00

TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

36.491,47

25.000,00

51.990,02

264.343,09

37.200,00

35.000,00

42.000,00

295.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.400,00

0,00

2.000,00

73.800,00

29.800,00

35.000,00

40.000,00

221.500,00

TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO

91.491,47

51.990,02

102.200,00

42.000,00

0,00

0,00

7.400,00

2.000,00

94.800,00

40.000,00

Page 16: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso

COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

16

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 09

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

09

09

09

09

09

01

03

04

05

06

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

01

03

04

04

04

04

04

04

05

06

08

05

01

02

03

05

06

07

03

03

0,00

4.600,00

71.224,44

1.995,30

133.989,10

87.600,00

25.000,00

4.700,00

337.000,00

56.899,15

0,00

4.600,00

72.000,00

1.500,00

193.500,00

101.600,00

22.000,00

4.500,00

332.150,00

46.867,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

3.000,00

0,00

16.500,00

9.600,00

13.000,00

500,00

22.150,00

5.167,00

0,00

4.000,00

69.000,00

1.500,00

177.000,00

92.000,00

9.000,00

4.000,00

310.000,00

41.700,00

TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

74.950,39

0,00

4.600,00

324.508,84

337.000,00

56.899,15

92.550,00

0,00

4.600,00

395.100,00

332.150,00

46.867,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.050,00

0,00

600,00

42.600,00

22.150,00

5.167,00

73.500,00

0,00

4.000,00

352.500,00

310.000,00

41.700,00

TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 339.293,48 387.850,00 0,00 92.850,00 295.000,00

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COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

17

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

10

11

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10

10

10

10

10

01

02

03

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

10

10

10

10

10

10

10

10

10

01

01

02

03

03

04

04

05

05

02

03

03

02

03

03

05

02

06

4.309,09

87.200,00

0,00

500,00

12.264,79

5.993,64

0,00

1.654,84

1.400,00

4.000,00

84.000,00

1.500,00

500,00

15.000,00

5.000,00

0,00

1.200,00

220,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.900,00

0,00

0,00

1.500,00

1.000,00

0,00

890,00

220,00

4.100,00

57.100,00

1.500,00

500,00

13.500,00

4.000,00

0,00

310,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

91.509,09

0,00

12.764,79

5.993,64

3.054,84

88.000,00

1.500,00

15.500,00

5.000,00

1.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.800,00

0,00

1.500,00

1.000,00

1.110,00

61.200,00

1.500,00

14.000,00

4.000,00

310,00

TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

723.007,99

113.322,36

778.717,00

111.420,00

0,00

0,00

70.517,00

30.410,00

708.200,00

81.010,00

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COMUNE DI LAVARONE

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

18

PARTE II - SPESA

SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

11

11

04

06

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

11

11

04

06

03

06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIASSUNTO TITOLO I

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

1.131.798,19

65.525,80

165.428,30

136.029,82

91.491,47

51.990,02

339.293,48

723.007,99

113.322,36

0,00

1.744.552,00

55.000,00

156.000,00

159.210,00

102.200,00

42.000,00

387.850,00

778.717,00

111.420,00

0,00

135.048,00

0,00

0,00

22.455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.800,00

25.000,00

0,00

7.400,00

2.000,00

92.850,00

70.517,00

30.410,00

0,00

1.879.600,00

49.200,00

131.000,00

181.665,00

94.800,00

40.000,00

295.000,00

708.200,00

81.010,00

0,00

TOTALE TITOLO I 2.817.887,43 3.536.949,00 0,00 76.474,00 3.460.475,00

Page 19: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso

COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

19

PARTE II - SPESA

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

01

03

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

01

01

01

01

03

01

02

06

08

01

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 2 - BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DELL'ENTEINTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

03

01

01

01

01

02

06

06

08

08

01

01

02

03

10

05

05

06

06

10

07

0,00

71.069,34

13.660,00

0,00

16.109,78

40.000,00

28.606,44

0,00

0,00

4.000,00

16.000,00

80.000,00

60.000,00

0,00

10.000,00

68.000,00

15.000,00

245.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

2.000,00

16.000,00

45.000,00

40.000,00

0,00

0,00

20.300,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

20.000,00

0,00

10.000,00

47.700,00

20.000,00

240.000,00

0,00

6.000,00

TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

84.729,34

16.109,78

68.606,44

0,00

4.000,00

156.000,00

10.000,00

83.000,00

245.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

101.000,00

0,00

15.300,00

5.000,00

0,00

55.000,00

10.000,00

67.700,00

240.000,00

6.000,00

TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

169.445,56 494.000,00 0,00 121.300,00 372.700,00

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COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

20

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 7 - TURISMO

04

05

06

07

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

04

05

06

06

07

02

01

02

03

01

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 2 - BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DELL'ENTEINTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

INTERVENTO 2 - BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DELL'ENTEINTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

04

04

04

05

05

06

06

02

02

02

01

01

02

03

01

02

05

02

07

03

03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.140,60

69.000,00

0,00

2.000,00

34.000,00

35.000,00

40.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

34.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

355.000,00

20.000,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

0,00

0,00

13.140,60

69.000,00

36.000,00

75.000,00

30.000,00

0,00

0,00

305.000,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

380.000,00

20.000,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

4.000,00

0,00

0,00

82.140,60

4.000,00

36.000,00

75.000,00

30.000,00

2.000,00

0,00

305.000,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

10.000,00

6.000,00

0,00

380.000,00

20.000,00

Page 21: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso

COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

21

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

08

09

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

07

08

09

09

09

02

01

01

02

04

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

07

07

07

07

08

08

08

09

09

09

09

01

02

02

02

01

01

01

01

01

01

02

01

03

07

09

01

03

05

01

03

07

01

0,00

0,00

20.000,00

30.000,00

0,00

118.397,40

30.000,00

0,00

429.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

30.000,00

0,00

255.039,00

15.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

121.039,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

20.000,00

0,00

134.000,00

15.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

0,00

50.000,00

148.397,40

429.000,00

0,00

0,00

65.000,00

270.039,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

121.039,00

45.000,00

0,00

0,00

55.000,00

149.000,00

30.000,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO

TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

50.000,00

148.397,40

65.000,00

270.039,00

0,00

0,00

10.000,00

121.039,00

55.000,00

149.000,00

Page 22: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso

COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

22

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

09

09

10

10

10

05

06

01

02

05

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

09

09

09

09

09

09

10

10

10

10

10

04

04

04

05

06

06

01

02

02

05

05

01

03

07

03

03

05

03

01

05

01

03

64.419,79

0,00

8.000,00

82.723,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630.000,00

0,00

10.000,00

20.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

710.000,00

0,00

30.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

72.419,79

82.723,38

0,00

0,00

0,00

0,00

640.000,00

20.000,00

30.000,00

0,00

22.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

30.000,00

0,00

12.000,00

0,00

740.000,00

11.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

584.143,17 765.000,00 16.000,00 0,00 781.000,00

Page 23: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso

COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

23

PARTE II - SPESA

TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 0,00 22.000,00 0,00 12.000,00 10.000,00

RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

01

03

04

05

06

07

08

09

10

169.445,56

4.000,00

0,00

0,00

82.140,60

50.000,00

148.397,40

584.143,17

0,00

494.000,00

4.000,00

36.000,00

75.000,00

30.000,00

65.000,00

270.039,00

765.000,00

22.000,00

0,00

2.000,00

0,00

305.000,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

121.300,00

0,00

36.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

121.039,00

0,00

12.000,00

372.700,00

6.000,00

0,00

380.000,00

20.000,00

55.000,00

149.000,00

781.000,00

10.000,00

TOTALE TITOLO II 1.038.126,73 1.761.039,00 12.661,00 0,00 1.773.700,00

Page 24: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso

COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

24

PARTE II - SPESA

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

01 03

3

3

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI

01

01

03

03

01

03

0,00

357.620,44

600.000,00

303.000,00

150.000,00

1.292.000,00

0,00

0,00

750.000,00

1.595.000,00

TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

357.620,44 903.000,00 1.442.000,00 0,00 2.345.000,00

TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

357.620,44 903.000,00 1.442.000,00 0,00 2.345.000,00

RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 357.620,44 903.000,00 1.442.000,00 0,00 2.345.000,00

TOTALE TITOLO III 357.620,44 903.000,00 1.442.000,00 0,00 2.345.000,00

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COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

25

PARTE II - SPESA

4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

264.525,35

187.331,60

1.419,07

2.170,50

119.760,91

17.600,00

350.000,00

300.000,00

6.000,00

30.000,00

100.000,00

20.000,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

300.000,00

6.000,00

30.000,00

100.000,00

20.000,00

04

04

04

04

04

04

00

00

00

00

00

00

01

02

03

04

05

06

4

4

4

4

4

4

01

02

03

04

05

06

TOTALE TITOLO IV 592.807,43 806.000,00 450.000,00 0,00 1.256.000,00

Page 26: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · COMUNE DI LAVARONE 27/03/2015 BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso

COMUNE DI LAVARONE

27/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

26

PARTE II - SPESA

RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

2.817.887,43

1.038.126,73

357.620,44

592.807,43

3.536.949,00

1.761.039,00

903.000,00

806.000,00

0,00

12.661,00

1.442.000,00

450.000,00

76.474,00

0,00

0,00

0,00

3.460.475,00

1.773.700,00

2.345.000,00

1.256.000,00

TOTALE SPESE 4.806.442,03 7.006.988,00 1.828.187,00 0,00 8.835.175,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.806.442,03 7.006.988,00 1.828.187,00 0,00 8.835.175,00