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COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 1
PARTE I - ENTRATA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |di cui: | | | | | | |
| |A.A. VINCOLATO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |
| |A.A.FINANZIAM.INVESTIMENTI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |
| |A.A. FONDO AMMORTAMENTO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |
| |A.A. NON VINCOLATO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 446.990,00| 358.621,00| 0,00| 805.611,00| |
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |di cui: | | | | | | |
| |A.A. VINCOLATO | 0,00| 0,00| 688.824,00| 0,00| 688.824,00| |
| |A.A.FINANZIAM.INVESTIMENTI | 0,00| 446.990,00| 0,00|- 446. 990,00| 0,00| |
| |A.A. FONDO AMMORTAMENTO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |
| |A.A. NON VINCOLATO | 0,00| 0,00| 116.787,00| 0,00| 116.787,00| |
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |FONDO PLURIENNALE | | | | | | |
| |VINCOLATO DI PARTE | | | | | | |
| |CORRENTE | 0,00| 0,00| 178.717,77| 0,00| 178.717,77| |
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |FONDO PLURIENNALE | | | | | | |
| |VINCOLATO DI PARTE IN | | | | | | |
| |CONTO CAPITALE | 0,00| 0,00| 2.679.802,50| 0,00| 2.679.802,50| |
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |1 TITOLO I | | | | | | |
| |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |1 01 Categoria 1^ | | | | | | |
| |IMPOSTE | | | | | | |
|1010010|IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBIL| | | | | | |
| |I | 779.8 07,84| 320.000,00| 111.545,62| 0,00| 431.545,62|NRIVA|
|1010020|IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 1.931.3 35,19| 2.133.000,00| 250.247,00| 0,00| 2.383.247,00|NRIVA|
|1010040|IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC| | | | | | |
| |ITA' | 24.8 45,54| 25.000,00| 0,00| 0,00| 25.000,00|NRIVA|
|1010050|ADDIZ. COMUNALE SUI CONSUMI DI| | | | | | |
| |ENERGIA ELETTRICA | 7.4 58,89| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|
|1010070|COMPARTECIPAZIONE IRPEF STATAL| | | | | | |
| |E | 1.6 34,26| 1.525,00| 975,00| 0,00| 2.500,00|NRIVA|
|1010100|TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBI| | | | | | |
| |LI COMUNALI (TASI) | 0,00| 1.354.000,00| 0,00|- 24. 000,00| 1.330.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 1^ | 2.745.0 81,72| 3.833.525,00| 338.767,62| 0,00| 4.172.292,62|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |1 02 Categoria 2^ | | | | | | |
| |TASSE | | | | | | |
|1020040|TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO | | | | | | |
| |RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S| | | | | | |
| |.U.) | 2.205.7 73,82| 140.000,00| 71.228,31| 0,00| 211.228,31|NRIVA|
|1020050|TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPA| | | | | | |
| |ZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.| | | | | | |
| |P.) | 132.7 44,97| 140.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 130.000,00|NRIVA|
|1020070|TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI | | | | | | |
| |(TARI) | 0,00| 2.363.577,00| 0,00|- 53. 167,00| 2.310.410,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 2^ | 2.338.5 18,79| 2.643.577,00| 8.061,31| 0,00| 2.651.638,31|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 2
PARTE I - ENTRATA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |1 03 Categoria 3^ | | | | | | |
| |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN| | | | | | |
| |TRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | |
|1030010|DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISS| | | | | | |
| |IONI | 6.9 59,83| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA|
|1030030|DEVOLUZIONI DA FEDERALISMO MUN| | | | | | |
| |ICIPALE - FONDO SPERIMENTALE | | | | | | |
| |RIEQUILIBRIO E FONDO DI SOLIDA| | | | | | |
| |RIETA' COMUNALE - | 823.2 18,07| 689.523,00| 0,00|- 172. 129,00| 517.394,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 3^ | 830.1 77,90| 694.523,00| 0,00|- 172. 129,00| 522.394,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Riassunto Titolo I | | | | | | |
| |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |
| |1 01 Categoria 1^ | 2.745.0 81,72| 3.833.525,00| 338.767,62| 0,00| 4.172.292,62|NRIVA|
| |1 02 Categoria 2^ | 2.338.5 18,79| 2.643.577,00| 8.061,31| 0,00| 2.651.638,31|NRIVA|
| |1 03 Categoria 3^ | 830.1 77,90| 694.523,00| 0,00|- 172. 129,00| 522.394,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Titolo I | 5.913.7 78,41| 7.171.625,00| 174.699,93| 0,00| 7.346.324,93|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |2 TITOLO II | | | | | | |
| |ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU| | | | | | |
| |TI E TRASFERIMENTI CORRENTI| | | | | | |
| |DELLO STATO, DELLA REGIONE E| | | | | | |
| |DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE| | | | | | |
| |IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI| | | | | | |
| |FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO| | | | | | |
| |NE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |2 01 Categoria 1^ | | | | | | |
| |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | |
| |RENTI DALLO STATO | | | | | | |
|2010010|CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL | | | | | | |
| |FINANZIAMENTO DEL BILANCIO | 1.077.3 27,76| 140.510,00| 0,00|- 21. 187,00| 119.323,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 1^ | 1.077.3 27,76| 140.510,00| 0,00|- 21. 187,00| 119.323,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |2 02 Categoria 2^ | | | | | | |
| |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | |
| |RENTI DALLA REGIONE | | | | | | |
|2020010|FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEG| | | | | | |
| |NO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI| | | | | | |
| | IN LOCAZIONE | 246.3 00,00| 305.000,00| 45.000,00| 0,00| 350.000,00|NRIVA|
|2020050|FINANZIAMENTO REG.LE PER ASSEG| | | | | | |
| |NAZIONE BORSE DI STUDIO EX ART| | | | | | |
| | 1 LEGGE 62/2000 | 17.4 92,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|
|2020060|CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE | | | | | | |
| |BIBLIOTECHE ENTI LOCALI | 0,00| 0,00| 12.974,40| 0,00| 12.974,40|NRIVA|
|2020070|FINANZIAMENTO REG.LE PROGETTO | | | | | | |
| |TOSSICODIPENDENZA E RETE SOCIA| 0,00| 24.000,00| 0,00|- 24. 000,00| 0,00|NRIVA|
|2020080|FINANZIAMENTO REGIONALE PIANO | | | | | | |
| |PER DIRITTO ALLO STUDIO: SPESE| | | | | | |
| |PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE | 27.4 08,00| 127.323,00| 17.677,00| 0,00| 145.000,00|NRIVA|
|2020110|CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAM| | | | | | |
| |ENTO ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZ| | | | | | |
| |I DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00| 8.500,00| 0,00|- 8. 500,00| 0,00|NRIVA|
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 3
PARTE I - ENTRATA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
|2020120|CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZI| | | | | | |
| |ATIVE CULTURALI, SPORTIVE E | | | | | | |
| |RICREATIVE | 4.4 25,00| 2.865,00| 7.135,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|
|2020130|CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER| | | | | | |
| |VENTI RIMOZIONE RIFIUTI ABBAND| | | | | | |
| |ONATI SU AREE PUBBLICHE | 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|
|2020140|CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIO-| | | | | | |
| |NE ATTIVITA' MOTORIO-SPORTIVE | | | | | | |
| |PROGETTO SPORT@SALUTE | 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 2^ | 295.6 25,00| 517.688,00| 120.286,40| 0,00| 637.974,40|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |2 05 Categoria 5^ | | | | | | |
| |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | |
| |RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO| | | | | | |
| |RE PUBBLICO | | | | | | |
|2050020|TRASFERIMENTI PIANO SOCIALE | | | | | | |
| |DI ZONA PER SERVIZI SOCIALI | 41.1 85,00| 111.000,00| 20.000,00| 0,00| 131.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 5^ | 41.1 85,00| 111.000,00| 20.000,00| 0,00| 131.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Riassunto Titolo II | | | | | | |
| |ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU| | | | | | |
| |TI E TRASFERIMENTI CORRENTI| | | | | | |
| |DELLO STATO, DELLA REGIONE E| | | | | | |
| |DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE| | | | | | |
| |IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI| | | | | | |
| |FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO| | | | | | |
| |NE | | | | | | |
| |2 01 Categoria 1^ | 1.077.3 27,76| 140.510,00| 0,00|- 21. 187,00| 119.323,00|NRIVA|
| |2 02 Categoria 2^ | 295.6 25,00| 517.688,00| 120.286,40| 0,00| 637.974,40|NRIVA|
| |2 05 Categoria 5^ | 41.1 85,00| 111.000,00| 20.000,00| 0,00| 131.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Titolo II | 1.414.1 37,76| 769.198,00| 119.099,40| 0,00| 888.297,40|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |3 TITOLO III | | | | | | |
| |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |3 01 Categoria 1^ | | | | | | |
| |PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | |
|3010010|DIRITTI DI SEGRETERIA | 40.8 73,08| 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|
|3010030|DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE | | | | | | |
| |CARTE D'IDENTITA' | 9.4 75,00| 9.000,00| 0,00| 0,00| 9.000,00|NRIVA|
|3010040|INTROITI DA SERVIZI E ATTIVITA| | | | | | |
| |' ISTITUZIONALI DEL COMANDO DI| | | | | | |
| |POLIZIA MUNICIPALE | 129.2 78,26| 114.000,00| 0,00|- 2. 000,00| 112.000,00|NRIVA|
|3010050|PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VO| | | | | | |
| |TIVA | 36.7 44,94| 34.000,00| 0,00|- 9. 000,00| 25.000,00|NRIVA|
|3010060|PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIA| | | | | | |
| |LI | 28.2 35,64| 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|
|3010070|PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA| | | | | | |
| |SCOLASTICA | 79.4 49,81| 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA|
|3010110|PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI | | | | | | |
| |DIVERSI | 2.6 86,43| 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 1^ | 326.7 43,16| 340.000,00| 0,00|- 11. 000,00| 329.000,00|NRIVA|
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 4
PARTE I - ENTRATA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |3 02 Categoria 2^ | | | | | | |
| |PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | |
|3020010|FITTI REALI DI FABBRICATI | 66.3 46,00| 45.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 35.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 2^ | 66.3 46,00| 45.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 35.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |3 03 Categoria 3^ | | | | | | |
| |INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E| | | | | | |
| |CREDITI | | | | | | |
|3030010|INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZ| | | | | | |
| |E DI CASSA | 9 98,10| 3.000,00| 0,00|- 3. 000,00| 0,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 3^ | 9 98,10| 3.000,00| 0,00|- 3. 000,00| 0,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |3 05 Categoria 5^ | | | | | | |
| |PROVENTI DIVERSI | | | | | | |
|3050010|INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 464.8 28,30| 418.994,00| 0,00|- 48. 000,00| 370.994,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 5^ | 464.8 28,30| 418.994,00| 0,00|- 48. 000,00| 370.994,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Riassunto Titolo III | | | | | | |
| |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| |3 01 Categoria 1^ | 326.7 43,16| 340.000,00| 0,00|- 11. 000,00| 329.000,00|NRIVA|
| |3 02 Categoria 2^ | 66.3 46,00| 45.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 35.000,00|NRIVA|
| |3 03 Categoria 3^ | 9 98,10| 3.000,00| 0,00|- 3. 000,00| 0,00|NRIVA|
| |3 05 Categoria 5^ | 464.8 28,30| 418.994,00| 0,00|- 48. 000,00| 370.994,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Titolo III | 858.9 15,56| 806.994,00| 0,00|- 72. 000,00| 734.994,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |4 TITOLO IV | | | | | | |
| |ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO| | | | | | |
| |NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA| | | | | | |
| |LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI| | | | | | |
| | | | | | | | |
| |4 01 Categoria 1^ | | | | | | |
| |ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA| | | | | | |
| |LI | | | | | | |
|4010020|ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI | 13.9 79,62| 165.000,00| 185.000,00| 0,00| 350.000,00|NRIVA|
|4010040|PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE | | | | | | |
| |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| 0,00| 0,00| 551.815,00| 0,00| 551.815,00|NRIVA|
|4010050|PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE | | | | | | |
| |EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | 0,00| 50.000,00| 0,00|- 50. 000,00| 0,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 1^ | 13.9 79,62| 215.000,00| 686.815,00| 0,00| 901.815,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |4 02 Categoria 2^ | | | | | | |
| |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL| | | | | | |
| |LO STATO | | | | | | |
|4020020|TRASFERIMENTO M.S.E. FONDI FES| | | | | | |
| |R PER REALIZZAZIONE IMP. FOTOV| | | | | | |
| |OLTAICI | 0,00| 208.062,00| 0,00|- 51. 972,00| 156.090,00|NRIVA|
|4020030|CONTRIBUTO FESR-PON SICUREZZA | | | | | | |
| |-IO GIOCO LEGALE- REALIZZAZION| | | | | | |
| |E CAMPO POLIVALENTE COPERTO | 0,00| 0,00| 509.000,00| 0,00| 509.000,00|NRIVA|
|4020040|ENTRATE DA TRASFERIMENTI STATA| | | | | | |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 5
PARTE I - ENTRATA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |LI FINANZ. PROGRAMMA OO.PP. | 2.306.3 44,50| 0,00| 1.961.609,27| 0,00| 1.961.609,27|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 2^ | 2.306.3 44,50| 208.062,00| 2.418.637,27| 0,00| 2.626.699,27|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |4 03 Categoria 3^ | | | | | | |
| |TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL| | | | | | |
| |LA REGIONE | | | | | | |
|4030010|CONTRIBUTI REGIONALI:LA COSTRU| | | | | | |
| |ZIONE E/O LA MANUTENZIONE STRA| | | | | | |
| |ORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE | 0,00| 0,00| 1.800.000,00| 0,00| 1.800.000,00|NRIVA|
|4030030|CONTR.REG.LE PER LA REALIZZAZI| | | | | | |
| |ONE PUNTO ECOLOGICO E ALTRI | | | | | | |
| |INTERVENTI PER RACCOLTA RIFIUT| | | | | | |
| |I | 101.3 28,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|
|4030040|CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA | | | | | | |
| |PER RAFFORZAMENTO STRUTTURE | | | | | | |
| |COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| |A VALERE SUI FONDI P.O.-FESR | | | | | | |
| |2007-2013 | 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 70.000,00|NRIVA|
|4030050|PO-FESR 2007/2013 ASSE II LINE| | | | | | |
| |A INTERVENTO 2.4 AZ.2.4.1 | | | | | | |
| |MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENER| | | | | | |
| |GETICHE SCUOLA MEDIA VENISTI | | | | | | |
| |CENTRALE | 815.0 00,00| 0,00| 815.000,00| 0,00| 815.000,00|NRIVA|
|4030060|FINANZIAMENTO FONDO ROTAZIONE | | | | | | |
| |REGIONALE PER REALIZZAZIONE | | | | | | |
| |VERDE PUBBLICO ATTREZZATO | | | | | | |
| |PRESSO PDZ 167 | 400.0 00,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 3^ | 1.316.3 28,68| 0,00| 2.685.000,00| 0,00| 2.685.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |4 05 Categoria 5^ | | | | | | |
| |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA| | | | | | |
| |ALTRI SOGGETTI | | | | | | |
|4050010|PROVENTI DI CONCESSIONI EDILIZ| | | | | | |
| |IE E SANZIONI PREVISTE DALLA | | | | | | |
| |DISCIPLINA URBANISTICA | 323.5 76,06| 470.000,00| 0,00|- 170. 000,00| 300.000,00|NRIVA|
|4050030|PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI| | | | | | |
| | CIMITERIALI | 42.3 69,14| 30.000,00| 20.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|
|4050050|RECUPERI LAVORI IN DANNO URGEN| | | | | | |
| |TI PER RIPRISTINO CONDIZIONI | | | | | | |
| |SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI | 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Categoria 5^ | 365.9 45,20| 550.000,00| 0,00|- 100. 000,00| 450.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Riassunto Titolo IV | | | | | | |
| |ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO| | | | | | |
| |NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA| | | | | | |
| |LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI| | | | | | |
| |4 01 Categoria 1^ | 13.9 79,62| 215.000,00| 686.815,00| 0,00| 901.815,00|NRIVA|
| |4 02 Categoria 2^ | 2.306.3 44,50| 208.062,00| 2.418.637,27| 0,00| 2.626.699,27|NRIVA|
| |4 03 Categoria 3^ | 1.316.3 28,68| 0,00| 2.685.000,00| 0,00| 2.685.000,00|NRIVA|
| |4 05 Categoria 5^ | 365.9 45,20| 550.000,00| 0,00|- 100. 000,00| 450.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Titolo IV | 4.002.5 98,00| 973.062,00| 5.690.452,27| 0,00| 6.663.514,27|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 6
PARTE I - ENTRATA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |6 TITOLO VI | | | | | | |
| |ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO| | | | | | |
| |DI TERZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |6 01 | | | | | | |
| |RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI| | | | | | |
| |STENZIALI AL PERSONALE | 165.5 61,74| 220.000,00| 10.000,00| 0,00| 230.000,00|NRIVA|
| |6 02 | | | | | | |
| |RITENUTE ERARIALI | 390.7 74,20| 450.000,00| 1.350.000,00| 0,00| 1.800.000,00|NRIVA|
| |6 03 | | | | | | |
| |ALTRE RITENUTE AL PERSONALE| | | | | | |
| |PER CONTO TERZI | 56.5 67,74| 80.000,00| 0,00| 0,00| 80.000,00|NRIVA|
| |6 04 | | | | | | |
| |DEPOSITI CAUZIONALI | 1 47,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|
| |6 05 | | | | | | |
| |RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER| | | | | | |
| |CONTO DI TERZI | 56.7 39,48| 260.000,00| 0,00| 0,00| 260.000,00|NRIVA|
| |6 06 | | | | | | |
| |RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI| | | | | | |
| |FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA| | | | | | |
| |TO | 6.0 00,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00|NRIVA|
| |6 07 | | | | | | |
| |DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA| | | | | | |
| |LI | 1 68,00| 25.000,00| 5.000,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Titolo VI | 675.9 58,16| 1.061.000,00| 1.375.000,00| 0,00| 2.436.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 7
PARTE I - ENTRATA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Titolo I | 5.913.7 78,41| 7.171.625,00| 174.699,93| 0,00| 7.346.324,93|NRIVA|
| |Titolo II | 1.414.1 37,76| 769.198,00| 119.099,40| 0,00| 888.297,40|NRIVA|
| |Titolo III | 858.9 15,56| 806.994,00| 0,00|- 72. 000,00| 734.994,00|NRIVA|
| |Titolo IV | 4.002.5 98,00| 973.062,00| 5.690.452,27| 0,00| 6.663.514,27|NRIVA|
| |Titolo VI | 675.9 58,16| 1.061.000,00| 1.375.000,00| 0,00| 2.436.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| | Totale | 12.865.3 87,89| 10.781.879,00| 7.359.251,60|- 72. 000,00| 18.069.130,60| |
| | | | | | | | |
| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 446.990,00| 358.621,00| 0,00| 805.611,00| |
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |FONDO PLURIENNALE | | | | | | |
| |VINCOLATO DI PARTE | | | | | | |
| |CORRENTE | 0,00| 0,00| 178.717,77| 0,00| 178.717,77| |
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |FONDO PLURIENNALE | | | | | | |
| |VINCOLATO DI PARTE IN | | | | | | |
| |CONTO CAPITALE | 0,00| 0,00| 2.679.802,50| 0,00| 2.679.802,50| |
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 12.865.3 87,89| 11.228.869,00| 10.576.392,87|- 72. 000,00| 21.733.261,87| |
=================================================== =================================================== ==============================
prima riga bilancio di p revisione entrate
ultima r iga
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 1
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |1 TITOLO I | | | | | | |
| |SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |01 | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |
| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | |
| |CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 01 01 | | | | | | |
| |ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | |
| |PAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 167.7 48,33| 164.900,00| 0,00| 0,00| 164.900,00|NRIVA|
|1010107|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 0,00| 2.500,00| 0,00| 2.500,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 167.7 48,33| 164.900,00| 2.500,00| 0,00| 167.400,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 01 02 | | | | | | |
| |SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | |
| |LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |
| |ZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010201|PERSONALE | 535.8 65,97| 615.500,00| 0,00|- 55. 000,00| 560.500,00|NRIVA|
|1010202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 6.5 30,81| 13.000,00| 0,00| 0,00| 13.000,00|NRIVA|
|1010203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 172.0 76,22| 195.700,00| 117.568,19| 0,00| 313.268,19|NRIVA|
|1010205|TRASFERIMENTI | 3.8 04,63| 19.000,00| 0,00| 0,00| 19.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 718.2 77,63| 843.200,00| 62.568,19| 0,00| 905.768,19|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 01 03 | | | | | | |
| |GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |
| |RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |
| |TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010301|PERSONALE | 256.2 16,06| 135.500,00| 0,00|- 1. 860,00| 133.640,00|NRIVA|
|1010302|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 18.9 89,78| 18.000,00| 0,00|- 2. 000,00| 16.000,00|NRIVA|
|1010303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 20.0 00,00| 22.500,00| 2.000,00| 0,00| 24.500,00|NRIVA|
|1010307|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 5.000,00| 8.000,00| 0,00| 13.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 295.2 05,84| 181.000,00| 6.140,00| 0,00| 187.140,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 01 04 | | | | | | |
| |GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | |
| |RIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010401|PERSONALE | 118.0 97,13| 66.500,00| 3.000,00| 0,00| 69.500,00|NRIVA|
|1010402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|
|1010403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 48.2 60,00| 140.000,00| 15.000,00| 0,00| 155.000,00|NRIVA|
|1010405|TRASFERIMENTI | 73.0 00,00| 86.700,00| 2.162,00| 0,00| 88.862,00|NRIVA|
|1010408|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |
| |STIONE CORRENTE | 45.0 00,00| 120.000,00| 0,00|- 7. 000,00| 113.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 284.3 57,13| 415.200,00| 13.162,00| 0,00| 428.362,00|NRIVA|
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 2
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 01 05 | | | | | | |
| |GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | |
| |PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 27.5 00,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 25.000,00|NRIVA|
|1010503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 125.8 75,36| 155.000,00| 40.000,00| 0,00| 195.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 153.3 75,36| 180.000,00| 40.000,00| 0,00| 220.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 01 06 | | | | | | |
| |UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010601|PERSONALE | 331.1 20,96| 335.800,00| 9.700,00| 0,00| 345.500,00|NRIVA|
|1010602|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 2.3 90,43| 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00|NRIVA|
|1010603|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00| 2.700,00| 0,00|- 2. 700,00| 0,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 333.5 11,39| 341.500,00| 7.000,00| 0,00| 348.500,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 01 07 | | | | | | |
| |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | |
| |RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | |
| |CO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010701|PERSONALE | 181.4 02,15| 183.600,00| 0,00|- 27. 000,00| 156.600,00|NRIVA|
|1010702|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 1.0 00,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|
|1010703|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 5 60,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|
|1010708|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |
| |STIONE CORRENTE | 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 182.9 62,15| 287.600,00| 0,00|- 27. 000,00| 260.600,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 01 08 | | | | | | |
| |ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010801|PERSONALE | 108.4 38,88| 115.300,00| 0,00|- 23. 160,00| 92.140,00|NRIVA|
|1010802|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 1.8 29,52| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA|
|1010803|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 189.3 95,10| 233.500,00| 15.031,15| 0,00| 248.531,15|NRIVA|
|1010807|IMPOSTE E TASSE | 144.6 11,22| 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00|NRIVA|
|1010808|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |
| |STIONE CORRENTE | 18.6 67,56| 40.000,00| 0,00|- 18. 000,00| 22.000,00|NRIVA|
|1010810|FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00| 23.450,00| 119.218,00| 0,00| 142.668,00|NRIVA|
|1010811|FONDO DI RISERVA | 0,00| 26.459,00| 3.541,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 462.9 42,28| 593.709,00| 96.630,15| 0,00| 690.339,15|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 01 | 2.598.3 80,11| 3.007.109,00| 201.000,34| 0,00| 3.208.109,34|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |03 | | | | | | |
| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 03 01 | | | | | | |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 3
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1030101|PERSONALE | 327.0 36,52| 381.001,00| 5.017,00| 0,00| 386.018,00|NRIVA|
|1030102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 36.6 43,10| 38.749,00| 0,00|- 500,00| 38.249,00|NRIVA|
|1030103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 80.7 08,21| 74.250,00| 0,00|- 1. 413,00| 72.837,00|NRIVA|
|1030105|TRASFERIMENTI | 0,00| 8.000,00| 0,00|- 2. 000,00| 6.000,00|NRIVA|
|1030107|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|
|1030108|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |
| |STIONE CORRENTE | 4.7 89,97| 45.000,00| 0,00|- 42. 000,00| 3.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 449.1 77,80| 547.000,00| 0,00|- 38. 896,00| 508.104,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 03 | 449.1 77,80| 547.000,00| 0,00|- 38. 896,00| 508.104,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |04 | | | | | | |
| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | |
| |CA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 04 01 | | | | | | |
| |SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 27.0 00,00| 27.000,00| 0,00| 0,00| 27.000,00|NRIVA|
|1040105|TRASFERIMENTI | 16.0 00,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 43.0 00,00| 47.000,00| 0,00| 0,00| 47.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 04 02 | | | | | | |
| |ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 38.0 00,00| 38.000,00| 0,00| 0,00| 38.000,00|NRIVA|
|1040205|TRASFERIMENTI | 48.0 00,00| 55.000,00| 0,00| 0,00| 55.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 86.0 00,00| 93.000,00| 0,00| 0,00| 93.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 04 03 | | | | | | |
| |ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 38.0 00,00| 38.000,00| 0,00| 0,00| 38.000,00|NRIVA|
|1040305|TRASFERIMENTI | 20.0 00,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 58.0 00,00| 58.000,00| 0,00| 0,00| 58.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 04 05 | | | | | | |
| |ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |
| |TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 1.4 27,00| 14.500,00| 0,00|- 14. 500,00| 0,00|NRIVA|
|1040503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 167.3 04,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00|PRIVA|
|1040505|TRASFERIMENTI | 23.1 69,00| 62.823,00| 32.177,00| 0,00| 95.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 191.9 00,00| 277.323,00| 17.677,00| 0,00| 295.000,00|PRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 04 | 378.9 00,00| 475.323,00| 17.677,00| 0,00| 493.000,00|PRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 4
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |05 | | | | | | |
| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | |
| |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 05 01 | | | | | | |
| |BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | |
| |CHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050101|PERSONALE | 49.6 77,71| 58.500,00| 1.000,00| 0,00| 59.500,00|NRIVA|
|1050102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 1.9 98,40| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|
|1050103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 18.0 00,00| 25.000,00| 3.000,00| 0,00| 28.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 69.6 76,11| 85.500,00| 4.000,00| 0,00| 89.500,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 05 02 | | | | | | |
| |TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |
| |SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | |
| |CULTURALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 18.3 47,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA|
|1050205|TRASFERIMENTI | 14.4 25,00| 28.865,00| 0,00|- 2. 865,00| 26.000,00|NRIVA|
|1050208|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |
| |STIONE CORRENTE | 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 32.7 72,00| 48.865,00| 2.135,00| 0,00| 51.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 05 | 102.4 48,11| 134.365,00| 6.135,00| 0,00| 140.500,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |06 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | |
| |E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 06 02 | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |
| |SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 14.0 00,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 14.000,00|NRIVA|
|1060205|TRASFERIMENTI | 11.1 24,85| 30.000,00| 20.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 25.1 24,85| 44.000,00| 20.000,00| 0,00| 64.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 06 03 | | | | | | |
| |MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | |
| |TORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 59.4 80,41| 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 59.4 80,41| 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 06 | 84.6 05,26| 104.000,00| 20.000,00| 0,00| 124.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |07 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 07 01 | | | | | | |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 5
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |SERVIZI TURISTICI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1070103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 5.3 86,00| 13.000,00| 0,00|- 1. 000,00| 12.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 5.3 86,00| 13.000,00| 0,00|- 1. 000,00| 12.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 07 | 5.3 86,00| 13.000,00| 0,00|- 1. 000,00| 12.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |08 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | |
| |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 08 01 | | | | | | |
| |VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | |
| |DALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 9.9 82,50| 23.000,00| 1.000,00| 0,00| 24.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 9.9 82,50| 23.000,00| 1.000,00| 0,00| 24.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 08 02 | | | | | | |
| |ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |
| |ZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 346.3 42,33| 415.000,00| 0,00| 0,00| 415.000,00|NRIVA|
|1080208|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |
| |STIONE CORRENTE | 0,00| 15.494,00| 0,00|- 15. 494,00| 0,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 346.3 42,33| 430.494,00| 0,00|- 15. 494,00| 415.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 08 03 | | | | | | |
| |TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E | | | | | | |
| |SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 7.7 00,00| 11.000,00| 0,00|- 3. 000,00| 8.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 7.7 00,00| 11.000,00| 0,00|- 3. 000,00| 8.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 08 | 364.0 24,83| 464.494,00| 0,00|- 17. 494,00| 447.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |09 | | | | | | |
| |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | |
| |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | |
| |BIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 09 01 | | | | | | |
| |URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | |
| |RITORIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090107|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 09 03 | | | | | | |
| |SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| | | | | | | | |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 6
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
|1090303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00| 8.500,00| 0,00| 0,00| 8.500,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 8.500,00| 0,00| 0,00| 8.500,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 09 04 | | | | | | |
| |SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 30.0 00,00| 30.000,00| 5.000,00| 0,00| 35.000,00|NRIVA|
|1090405|TRASFERIMENTI | 4.6 18,80| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 34.6 18,80| 35.000,00| 5.000,00| 0,00| 40.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 09 05 | | | | | | |
| |SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.199.9 99,48| 2.306.000,00| 0,00|- 100. 000,00| 2.206.000,00|PRIVA|
|1090505|TRASFERIMENTI | 15.6 45,00| 50.901,00| 0,00|- 5. 000,00| 45.901,00|NRIVA|
|1090507|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|
|1090508|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |
| |STIONE CORRENTE | 347.5 51,31| 0,00| 65.000,00| 0,00| 65.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 2.563.1 95,79| 2.366.901,00| 0,00|- 40. 000,00| 2.326.901,00|PRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 09 06 | | | | | | |
| |PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |
| |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | |
| |ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090603|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 112.7 40,77| 146.500,00| 0,00| 0,00| 146.500,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 112.7 40,77| 146.500,00| 0,00| 0,00| 146.500,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 09 | 2.710.5 55,36| 2.558.901,00| 0,00|- 35. 000,00| 2.523.901,00|PRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |10 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 10 01 | | | | | | |
| |ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | |
| |FANZIA E PER I MINORI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 44.9 64,00| 85.000,00| 11.000,00| 0,00| 96.000,00|NRIVA|
|1100105|TRASFERIMENTI | 14.6 05,00| 31.000,00| 25.220,00| 0,00| 56.220,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 59.5 69,00| 116.000,00| 36.220,00| 0,00| 152.220,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 10 02 | | | | | | |
| |SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI| | | | | | |
| |LITAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 3 30,29| 0,00| 1.000,00| 0,00| 1.000,00|NRIVA|
|1100203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 89.1 95,99| 130.000,00| 20.633,48| 0,00| 150.633,48|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 89.5 26,28| 130.000,00| 21.633,48| 0,00| 151.633,48|NRIVA|
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 7
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 10 03 | | | | | | |
| |STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RI| | | | | | |
| |COVERO PER ANZIANI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 39.7 37,89| 55.000,00| 32.342,42| 0,00| 87.342,42|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 39.7 37,89| 55.000,00| 32.342,42| 0,00| 87.342,42|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 10 04 | | | | | | |
| |ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | |
| |CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | |
| |SONA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100401|PERSONALE | 104.3 02,12| 143.000,00| 0,00|- 5. 500,00| 137.500,00|NRIVA|
|1100402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |
| |O DI MATERIE PRIME | 3 61,20| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|
|1100403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 47.9 32,26| 128.525,00| 0,00|- 2. 619,00| 125.906,00|NRIVA|
|1100405|TRASFERIMENTI | 493.6 59,60| 604.400,00| 113.364,86| 0,00| 717.764,86|NRIVA|
|1100408|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |
| |STIONE CORRENTE | 0,00| 41.500,00| 0,00|- 16. 500,00| 25.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 646.2 55,18| 919.425,00| 88.745,86| 0,00| 1.008.170,86|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 10 05 | | | | | | |
| |SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |
| |RIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1100501|PERSONALE | 55.8 40,85| 57.200,00| 800,00| 0,00| 58.000,00|NRIVA|
|1100503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 58.0 00,00| 64.000,00| 50.000,00| 0,00| 114.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 113.8 40,85| 121.200,00| 50.800,00| 0,00| 172.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 10 | 948.9 29,20| 1.341.625,00| 229.741,76| 0,00| 1.571.366,76|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |11 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | |
| |LUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 11 05 | | | | | | |
| |SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110501|PERSONALE | 0,00| 59.500,00| 91.140,00| 0,00| 150.640,00|NRIVA|
|1110503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 25.9 70,34| 34.000,00| 0,00|- 4. 000,00| 30.000,00|NRIVA|
|1110508|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |
| |STIONE CORRENTE | 0,00| 3.000,00| 0,00|- 2. 000,00| 1.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 25.9 70,34| 96.500,00| 85.140,00| 0,00| 181.640,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 11 07 | | | | | | |
| |SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | |
| |RA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1110703|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.7 75,24| 4.500,00| 0,00| 0,00| 4.500,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 1.7 75,24| 4.500,00| 0,00| 0,00| 4.500,00|NRIVA|
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 8
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 11 | 27.7 45,58| 101.000,00| 85.140,00| 0,00| 186.140,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Riassunto Titolo I | | | | | | |
| |SPESE CORRENTI | | | | | | |
| |01 | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |
| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | |
| |CONTROLLO | 2.598.3 80,11| 3.007.109,00| 201.000,34| 0,00| 3.208.109,34|NRIVA|
| |03 | | | | | | |
| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 449.1 77,80| 547.000,00| 0,00|- 38. 896,00| 508.104,00|NRIVA|
| |04 | | | | | | |
| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | |
| |CA | 378.9 00,00| 475.323,00| 17.677,00| 0,00| 493.000,00|PRIVA|
| |05 | | | | | | |
| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | |
| |ED AI BENI CULTURALI | 102.4 48,11| 134.365,00| 6.135,00| 0,00| 140.500,00|NRIVA|
| |06 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | |
| |E RICREATIVO | 84.6 05,26| 104.000,00| 20.000,00| 0,00| 124.000,00|NRIVA|
| |07 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 5.3 86,00| 13.000,00| 0,00|- 1. 000,00| 12.000,00|NRIVA|
| |08 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | |
| |LITA' E DEI TRASPORTI | 364.0 24,83| 464.494,00| 0,00|- 17. 494,00| 447.000,00|NRIVA|
| |09 | | | | | | |
| |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | |
| |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | |
| |BIENTE | 2.710.5 55,36| 2.558.901,00| 0,00|- 35. 000,00| 2.523.901,00|PRIVA|
| |10 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 948.9 29,20| 1.341.625,00| 229.741,76| 0,00| 1.571.366,76|NRIVA|
| |11 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | |
| |LUPPO ECONOMICO | 27.7 45,58| 101.000,00| 85.140,00| 0,00| 186.140,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Titolo I | 7.670.1 52,25| 8.746.817,00| 467.304,10| 0,00| 9.214.121,10|PRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |2 TITOLO II | | | | | | |
| |SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |01 | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |
| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | |
| |CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 01 01 | | | | | | |
| |ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | |
| |PAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010106|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |
| |NI | 0,00| 15.000,00| 0,00|- 15. 000,00| 0,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 15.000,00| 0,00|- 15. 000,00| 0,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 01 02 | | | | | | |
| |SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 9
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |
| |ZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010205|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |
| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |
| |CO-SCIENTIFICHE | 35.0 00,00| 25.000,00| 8.080,00| 0,00| 33.080,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 35.0 00,00| 25.000,00| 8.080,00| 0,00| 33.080,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 01 05 | | | | | | |
| |GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | |
| |PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010501|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 2.406.3 44,50| 244.000,00| 2.306.978,64| 0,00| 2.550.978,64|NRIVA|
|2010506|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |
| |NI | 0,00| 25.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 15.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 2.406.3 44,50| 269.000,00| 2.296.978,64| 0,00| 2.565.978,64|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 01 06 | | | | | | |
| |UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2010606|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |
| |NI | 20.0 00,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|PRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 20.0 00,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|PRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 01 | 2.461.3 44,50| 329.000,00| 2.290.058,64| 0,00| 2.619.058,64|PRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |03 | | | | | | |
| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 03 01 | | | | | | |
| |POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2030105|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |
| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |
| |CO-SCIENTIFICHE | 7.5 00,00| 21.000,00| 100.000,00| 0,00| 121.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 7.5 00,00| 21.000,00| 100.000,00| 0,00| 121.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 03 | 7.5 00,00| 21.000,00| 100.000,00| 0,00| 121.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |04 | | | | | | |
| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | |
| |CA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 04 01 | | | | | | |
| |SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040106|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |
| |NI | 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 120.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 120.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 04 02 | | | | | | |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 10
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040203|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| | | | | | |
| |REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00| 100.584,00| 0,00|- 30. 104,00| 70.480,00|NRIVA|
|2040206|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |
| |NI | 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 100.584,00| 69.896,00| 0,00| 170.480,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 04 03 | | | | | | |
| |ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040301|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 815.0 00,00| 0,00| 2.170.707,82| 0,00| 2.170.707,82|NRIVA|
|2040303|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| | | | | | |
| |REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00| 123.261,00| 0,00|- 24. 827,00| 98.434,00|NRIVA|
|2040306|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |
| |NI | 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 815.0 00,00| 123.261,00| 2.245.880,82| 0,00| 2.369.141,82|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 04 05 | | | | | | |
| |ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |
| |TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2040505|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |
| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |
| |CO-SCIENTIFICHE | 0,00| 20.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 10.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 20.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 10.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 04 | 815.0 00,00| 243.845,00| 2.425.776,82| 0,00| 2.669.621,82|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |05 | | | | | | |
| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | |
| |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 05 01 | | | | | | |
| |BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | |
| |CHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2050101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 05 02 | | | | | | |
| |TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |
| |SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | |
| |CULTURALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2050201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 726.0 00,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|
|2050203|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| | | | | | |
| |REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00| 18.000,00| 0,00|- 18. 000,00| 0,00|NRIVA|
|2050205|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |
| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |
| |CO-SCIENTIFICHE | 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 11
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |Totale | 726.0 00,00| 28.000,00| 0,00|- 18. 000,00| 10.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 05 | 726.0 00,00| 28.000,00| 0,00|- 8. 000,00| 20.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |06 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | |
| |E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 06 02 | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |
| |SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2060201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 120.0 00,00| 0,00| 613.497,69| 0,00| 613.497,69|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 120.0 00,00| 0,00| 613.497,69| 0,00| 613.497,69|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 06 03 | | | | | | |
| |MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | |
| |TORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2060305|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |
| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |
| |CO-SCIENTIFICHE | 0,00| 10.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 0,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 10.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 0,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 06 | 120.0 00,00| 10.000,00| 603.497,69| 0,00| 613.497,69|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |07 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 07 01 | | | | | | |
| |SERVIZI TURISTICI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2070103|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| | | | | | |
| |REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00| 12.000,00| 0,00|- 12. 000,00| 0,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 12.000,00| 0,00|- 12. 000,00| 0,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 07 | 0,00| 12.000,00| 0,00|- 12. 000,00| 0,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |08 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | |
| |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 08 01 | | | | | | |
| |VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | |
| |DALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2080101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 140.0 00,00| 247.207,00| 262.793,00| 0,00| 510.000,00|NRIVA|
|2080106|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |
| |NI | 0,00| 25.000,00| 0,00|- 2. 440,00| 22.560,00|NRIVA|
|2080107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 140.0 00,00| 272.207,00| 310.353,00| 0,00| 582.560,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 12
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |Servizio 08 02 | | | | | | |
| |ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |
| |ZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2080201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 30.000,00| 11.000,00| 0,00| 41.000,00|NRIVA|
|2080207|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00| 110.000,00| 0,00|- 110. 000,00| 0,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 140.000,00| 0,00|- 99. 000,00| 41.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 08 | 140.0 00,00| 412.207,00| 211.353,00| 0,00| 623.560,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |09 | | | | | | |
| |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | |
| |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | |
| |BIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 09 01 | | | | | | |
| |URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | |
| |RITORIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 10.0 00,00| 120.000,00| 4.862,00| 0,00| 124.862,00|NRIVA|
|2090102|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 106.3 77,49| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|
|2090106|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |
| |NI | 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|
|2090107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 50.0 00,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 166.3 77,49| 170.000,00| 14.862,00| 0,00| 184.862,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 09 02 | | | | | | |
| |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | | |
| |LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | |
| |NOMICO-POPOLARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 0,00| 551.815,00| 0,00| 551.815,00|NRIVA|
|2090202|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 0,00| 0,00| 72.000,00| 0,00| 72.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 0,00| 623.815,00| 0,00| 623.815,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 09 03 | | | | | | |
| |SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090305|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |
| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |
| |CO-SCIENTIFICHE | 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 70.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 70.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 09 05 | | | | | | |
| |SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090505|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |
| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |
| |CO-SCIENTIFICHE | 101.3 28,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 101.3 28,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 13
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |Servizio 09 06 | | | | | | |
| |PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |
| |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | |
| |ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2090601|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 410.0 00,00| 130.000,00| 2.169.348,76| 0,00| 2.299.348,76|NRIVA|
|2090605|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |
| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |
| |CO-SCIENTIFICHE | 30.0 00,00| 35.000,00| 22.298,00| 0,00| 57.298,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 440.0 00,00| 165.000,00| 2.191.646,76| 0,00| 2.356.646,76|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 09 | 707.7 06,17| 335.000,00| 2.900.323,76| 0,00| 3.235.323,76|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |10 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 10 05 | | | | | | |
| |SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |
| |RIALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2100501|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 30.0 00,00| 30.000,00| 42.341,53| 0,00| 72.341,53|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 30.0 00,00| 30.000,00| 42.341,53| 0,00| 72.341,53|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 10 | 30.0 00,00| 30.000,00| 42.341,53| 0,00| 72.341,53|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |11 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | |
| |LUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 11 02 | | | | | | |
| |FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | | |
| |NESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2110201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 99.0 00,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 99.0 00,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Servizio 11 05 | | | | | | |
| |SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| | | | | | |
| | | | | | | | |
|2110506|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |
| |NI | 16.0 00,00| 0,00| 11.120,00| 0,00| 11.120,00|NRIVA|
|2110507|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00| 0,00| 47.617,33| 0,00| 47.617,33|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale | 16.0 00,00| 0,00| 58.737,33| 0,00| 58.737,33|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Totale funzione 11 | 115.0 00,00| 0,00| 58.737,33| 0,00| 58.737,33|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |Riassunto Titolo II | | | | | | |
| |SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| |01 | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |
| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 14
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| |CONTROLLO | 2.461.3 44,50| 329.000,00| 2.290.058,64| 0,00| 2.619.058,64|PRIVA|
| |03 | | | | | | |
| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 7.5 00,00| 21.000,00| 100.000,00| 0,00| 121.000,00|NRIVA|
| |04 | | | | | | |
| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | |
| |CA | 815.0 00,00| 243.845,00| 2.425.776,82| 0,00| 2.669.621,82|NRIVA|
| |05 | | | | | | |
| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | |
| |ED AI BENI CULTURALI | 726.0 00,00| 28.000,00| 0,00|- 8. 000,00| 20.000,00|NRIVA|
| |06 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | |
| |E RICREATIVO | 120.0 00,00| 10.000,00| 603.497,69| 0,00| 613.497,69|NRIVA|
| |07 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 0,00| 12.000,00| 0,00|- 12. 000,00| 0,00|NRIVA|
| |08 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | |
| |LITA' E DEI TRASPORTI | 140.0 00,00| 412.207,00| 211.353,00| 0,00| 623.560,00|NRIVA|
| |09 | | | | | | |
| |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | |
| |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | |
| |BIENTE | 707.7 06,17| 335.000,00| 2.900.323,76| 0,00| 3.235.323,76|NRIVA|
| |10 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 30.0 00,00| 30.000,00| 42.341,53| 0,00| 72.341,53|NRIVA|
| |11 | | | | | | |
| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | |
| |LUPPO ECONOMICO | 115.0 00,00| 0,00| 58.737,33| 0,00| 58.737,33|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Titolo II | 5.122.5 50,67| 1.421.052,00| 8.612.088,77| 0,00| 10.033.140,77|PRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |3 TITOLO III | | | | | | |
| |SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI| | | | | | |
| | | | | | | | |
| |01 | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |
| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | |
| |CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Servizio 01 03 | | | | | | |
| |GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |
| |RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |
| |TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| | | | | | |
| | | | | | | | |
|3010305|RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI| | | | | | |
| |DEBITI PLURIENNALI | 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Titolo III | 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
| |4 TITOLO IV | | | | | | |
| |SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| | | | | | |
| |TERZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|4000001|RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI| | | | | | |
| |STENZIALI AL PERSONALE | 165.5 61,74| 220.000,00| 10.000,00| 0,00| 230.000,00|NRIVA|
|4000002|RITENUTE ERARIALI | 390.7 74,20| 450.000,00| 1.350.000,00| 0,00| 1.800.000,00|NRIVA|
|4000003|ALTRE RITENUTE AL PERSONALE| | | | | | |
| |PER CONTO DI TERZI | 56.5 67,74| 80.000,00| 0,00| 0,00| 80.000,00|NRIVA|
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 15
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
|4000004|RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU| | | | | | |
| |ZIONALI | 1 47,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|
|4000005|SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| | | | | | |
| |TERZI | 56.7 39,48| 260.000,00| 0,00| 0,00| 260.000,00|NRIVA|
|4000006|ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL| | | | | | |
| |SERVIZIO ECONOMATO | 6.0 00,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00|NRIVA|
|4000007|RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER| | | | | | |
| |SPESE CONTRATTUALI | 1 68,00| 25.000,00| 5.000,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| |Totale Titolo IV | 675.9 58,16| 1.061.000,00| 1.375.000,00| 0,00| 2.436.000,00|NRIVA|
| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |
COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 16
PARTE II - SPESA
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |
|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|
|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |
|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Titolo I | 7.670.1 52,25| 8.746.817,00| 467.304,10| 0,00| 9.214.121,10|PRIVA|
| |Titolo II | 5.122.5 50,67| 1.421.052,00| 8.612.088,77| 0,00| 10.033.140,77|PRIVA|
| |Titolo III | 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|
| |Titolo IV | 675.9 58,16| 1.061.000,00| 1.375.000,00| 0,00| 2.436.000,00|NRIVA|
| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |
| | Totale | 13.468.6 61,08| 11.228.869,00| 10.504.392,87| 0,00| 21.733.261,87| |
| | | | | | | | |
| |TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 13.468.6 61,08| 11.228.869,00| 10.504.392,87| 0,00| 21.733.261,87| |
=================================================== =================================================== ==============================
COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 1/1
SPESE CORRENTI
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|\ INTERVENTI | | | | | | |
| \ | | | | | | |
| \---------------------------\ | | ACQUISTO DI BENI | PRESTAZIONI DI | UTILIZZO DI BENI | | INTERESSI PASSIVI|
| \ | PERSONALE | DI CONSUMO E/O DI| SERVIZI | DI T ERZI | TRASFERIMENTI | ED ONERI |
| \ | | MATERIE PRIME | | | |FINANZIARI DIVERSI|
| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | |
|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
|CONTROLLO | | | | | | |
| ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | |
| PAZIONE E DECENTRAMENTO | 0, 00 | 0,00 | 164.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | |
| LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |
| ZIONE | 560.500, 00 | 13.000,00 | 313.268,19 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |
| RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |
| TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 133.640, 00 | 16.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | |
| RIE E SERVIZI FISCALI | 69.500, 00 | 2.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 88.862,00 | 0,00 |
| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | |
| PATRIMONIALI | 0, 00 | 25.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UFFICIO TECNICO | 345.500, 00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | |
| RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | |
| CO | 156.600, 00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI SERVIZI GENERALI | 92.140, 00 | 5.000,00 | 248.531,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 1.357.880, 00 | 66.000,00 | 1.103.199,34 | 0,00 | 107.862,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | 386.018, 00 | 38.249,00 | 72.837,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 386.018, 00 | 38.249,00 | 72.837,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | |
|CA | | | | | | |
| SCUOLA MATERNA | 0, 00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0, 00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| ISTRUZIONE MEDIA | 0, 00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |
| TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0, 00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | | |
|ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | |
| CHE | 59.500, 00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |
| SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | |
| CULTURALE | 0, 00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 59.500, 00 | 2.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | |
|E RICREATIVO | | | | | | |
| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |
| SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 0, 00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 2/1
SPESE CORRENTI
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|\ INTERVENTI | | | | | | |
| \ | | | | | | |
| \---------------------------\ | | ACQUISTO DI BENI | PRESTAZIONI DI | UTILIZZO DI BENI | | INTERESSI PASSIVI|
| \ | PERSONALE | DI CONSUMO E/O DI| SERVIZI | DI T ERZI | TRASFERIMENTI | ED ONERI |
| \ | | MATERIE PRIME | | | |FINANZIARI DIVERSI|
| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
| MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | |
| TORE SPORTIVO E RICREATIVO | 0, 00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| SERVIZI TURISTICI | 0, 00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | | |
|LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | |
| DALE E SERVIZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |
| ZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E | | | | | | |
| SERVIZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | | |
|NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | | |
|BIENTE | | | | | | |
| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | |
| RITORIO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0, 00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0, 00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0, 00 | 0,00 | 2.206.000,00 | 0,00 | 45.901,00 | 0,00 |
| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |
| AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | |
| ED ALL'AMBIENTE | 0, 00 | 0,00 | 146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 50.901,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | |
| FANZIA E PER I MINORI | 0, 00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 56.220,00 | 0,00 |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI| | | | | | |
| LITAZIONE | 0, 00 | 1.000,00 | 150.633,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RI| | | | | | |
| COVERO PER ANZIANI | 0, 00 | 0,00 | 87.342,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | |
| CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | |
| SONA | 137.500, 00 | 2.000,00 | 125.906,00 | 0,00 | 717.764,86 | 0,00 |
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |
| RIALE | 58.000, 00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 195.500, 00 | 3.000,00 | 573.881,90 | 0,00 | 773.984,86 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | |
COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 3/1
SPESE CORRENTI
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|\ INTERVENTI | | | | | | |
| \ | | | | | | |
| \---------------------------\ | | ACQUISTO DI BENI | PRESTAZIONI DI | UTILIZZO DI BENI | | INTERESSI PASSIVI|
| \ | PERSONALE | DI CONSUMO E/O DI| SERVIZI | DI T ERZI | TRASFERIMENTI | ED ONERI |
| \ | | MATERIE PRIME | | | |FINANZIARI DIVERSI|
| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|LUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| 150.640, 00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | |
| RA | 0, 00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 150.640, 00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
| TOTALI | 2.149.538, 00 | 109.249,00 | 5.064.418,24 | 0,00 | 1.204.747,86 | 0,00 |
=================================================== =================================================== ================================================
prima riga riep ilogo generale uscite titolo 1
ultima riga
COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 1/2
SPESE CORRENTI
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|\ INTERVENTI | | | | | | |
| \ | | | | | | |
| \---------------------------\ | |ONERI STRAORDINARI| AMMORTAMENTI DI |FONDO SVA LUTAZIONE| | |
| \ | IMPOSTE E TASS E | DELLA GESTIONE | ESERCIZIO | CRED ITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE |
| \ | | CORRENTE | | | | |
| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | |
|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
|CONTROLLO | | | | | | |
| ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | |
| PAZIONE E DECENTRAMENTO | 2.500, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.400,00 |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | |
| LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |
| ZIONE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.768,19 |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |
| RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |
| TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 13.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.140,00 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | |
| RIE E SERVIZI FISCALI | 0, 00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.362,00 |
| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | |
| PATRIMONIALI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| UFFICIO TECNICO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.500,00 |
| ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | |
| RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | |
| CO | 0, 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.600,00 |
| ALTRI SERVIZI GENERALI | 150.000, 00 | 22.000,00 | 0,00 | 14 2.668,00 | 30.000,00 | 690.339,15 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 165.500, 00 | 235.000,00 | 0,00 | 14 2.668,00 | 30.000,00 | 3.208.109,34 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | 2.000, 00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.104,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 2.000, 00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.104,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | |
|CA | | | | | | |
| SCUOLA MATERNA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| ISTRUZIONE MEDIA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |
| TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.000,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | | |
|ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | |
| CHE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 |
| TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |
| SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | |
| CULTURALE | 0, 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.500,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | |
|E RICREATIVO | | | | | | |
| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |
| SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 2/2
SPESE CORRENTI
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|\ INTERVENTI | | | | | | |
| \ | | | | | | |
| \---------------------------\ | |ONERI STRAORDINARI| AMMORTAMENTI DI |FONDO SVA LUTAZIONE| | |
| \ | IMPOSTE E TASS E | DELLA GESTIONE | ESERCIZIO | CRED ITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE |
| \ | | CORRENTE | | | | |
| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
| MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | |
| TORE SPORTIVO E RICREATIVO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| SERVIZI TURISTICI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | | |
|LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | |
| DALE E SERVIZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |
| ZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E | | | | | | |
| SERVIZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.000,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | | |
|NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | | |
|BIENTE | | | | | | |
| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | |
| RITORIO | 2.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 10.000, 00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326.901,00 |
| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |
| AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | |
| ED ALL'AMBIENTE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.500,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 12.000, 00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523.901,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | |
| FANZIA E PER I MINORI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.220,00 |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI| | | | | | |
| LITAZIONE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.633,48 |
| STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RI| | | | | | |
| COVERO PER ANZIANI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.342,42 |
| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | |
| CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | |
| SONA | 0, 00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.170,86 |
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |
| RIALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.366,76 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | |
COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 3/2
SPESE CORRENTI
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|\ INTERVENTI | | | | | | |
| \ | | | | | | |
| \---------------------------\ | |ONERI STRAORDINARI| AMMORTAMENTI DI |FONDO SVA LUTAZIONE| | |
| \ | IMPOSTE E TASS E | DELLA GESTIONE | ESERCIZIO | CRED ITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE |
| \ | | CORRENTE | | | | |
| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|LUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| 0, 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.640,00 |
| SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | |
| RA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.140,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
| TOTALI | 179.500, 00 | 334.000,00 | 0,00 | 14 2.668,00 | 30.000,00 | 9.214.121,10 |
=================================================== =================================================== ================================================
COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 1/1
SPESE IN CONTO CAPITALE
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|\ INTERVENTI | | | | | ACQUISIZIONE DI | |
| \ | | | ACQUISTO DI BENI | UTILIZZO DI BENI | BENI | |
| \---------------------------\ | ACQUISIZIONE DI | ESPROPRI E | SPECIFICI | DI TER ZI PER |MOBILI,MACCHINE ED| INCARICHI |
| \ | BENI IMMOBILI | SERVITU' ONEROSE | PERREALIZZAZIONI | REALIZZA ZIONI IN | ATTRAZZATURE | PROFESSIONALI |
| \ | | | IN ECONOMIA | ECON OMIA |TECNICO-SCIENTIFIC| ESTERNI |
| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | HE | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | |
|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
|CONTROLLO | | | | | | |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | |
| LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |
| ZIONE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.080,00 | 0,00 |
| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | |
| PATRIMONIALI | 2.550.978, 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| UFFICIO TECNICO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 2.550.978, 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.080,00 | 35.000,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | |
|CA | | | | | | |
| SCUOLA MATERNA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0, 00 | 0,00 | 70.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ISTRUZIONE MEDIA | 2.170.707, 82 | 0,00 | 98.434,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |
| TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 2.170.707, 82 | 0,00 | 168.914,00 | 0,00 | 10.000,00 | 320.000,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | | |
|ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | |
| CHE | 10.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |
| SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | |
| CULTURALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 10.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | |
|E RICREATIVO | | | | | | |
| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |
| SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 613.497, 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 613.497, 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | | |
|LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | |
| DALE E SERVIZI CONNESSI | 510.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.560,00 |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |
| ZI CONNESSI | 41.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 551.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.560,00 |
COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 2/1
SPESE IN CONTO CAPITALE
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|\ INTERVENTI | | | | | ACQUISIZIONE DI | |
| \ | | | ACQUISTO DI BENI | UTILIZZO DI BENI | BENI | |
| \---------------------------\ | ACQUISIZIONE DI | ESPROPRI E | SPECIFICI | DI TER ZI PER |MOBILI,MACCHINE ED| INCARICHI |
| \ | BENI IMMOBILI | SERVITU' ONEROSE | PERREALIZZAZIONI | REALIZZA ZIONI IN | ATTRAZZATURE | PROFESSIONALI |
| \ | | | IN ECONOMIA | ECON OMIA |TECNICO-SCIENTIFIC| ESTERNI |
| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | HE | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | | |
|NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | | |
|BIENTE | | | | | | |
| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | |
| RITORIO | 124.862, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | | |
| LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | |
| NOMICO-POPOLARE | 551.815, 00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |
| AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | |
| ED ALL'AMBIENTE | 2.299.348, 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.298,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 2.976.025, 76 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.298,00 | 10.000,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |
| RIALE | 72.341, 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 72.341, 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
|FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | |
|LUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.120,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.120,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
| TOTALI | 8.944.551, 44 | 72.000,00 | 168.914,00 | 0,00 | 301.378,00 | 398.680,00 |
=================================================== =================================================== ================================================
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ultima riga
COMUNE DI CAPURSO RIEPILO GO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 1/2
SPESE IN CONTO CAPITALE
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------+
|\ INTERVENTI | | | | | |
| \ | | | | | |
| \---------------------------\ | TRASFERIMENTI DI | PARTECIPAZIONI | CONFERIMENTI DI | CONCESS IONI DI | |
| \ | CAPITALE | AZIONARIE | CAPITALE | CRED ITI E | TOTALE |
| \ | | | | ANTICIP AZIONI | |
| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------+
|FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | |
|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | |
|CONTROLLO | | | | | |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | |
| LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | |
| ZIONE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.080,00 |
| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | |
| PATRIMONIALI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.978,64 |
| UFFICIO TECNICO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619.058,64 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|
|FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|
|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | |
|CA | | | | | |
| SCUOLA MATERNA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.480,00 |
| ISTRUZIONE MEDIA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369.141,82 |
| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | |
| TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669.621,82 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|
|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | |
|ED AI BENI CULTURALI | | | | | |
| BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | |
| CHE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | |
| SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | |
| CULTURALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|
|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | |
|E RICREATIVO | | | | | |
| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | |
| SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.497,69 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.497,69 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|
|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | |
|LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | |
| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | |
| DALE E SERVIZI CONNESSI | 50.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.560,00 |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | |
| ZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|
| Totale | 50.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.560,00 |
COMUNE DI CAPURSO RIEPILO GO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 2/2
SPESE IN CONTO CAPITALE
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------+
|\ INTERVENTI | | | | | |
| \ | | | | | |
| \---------------------------\ | TRASFERIMENTI DI | PARTECIPAZIONI | CONFERIMENTI DI | CONCESS IONI DI | |
| \ | CAPITALE | AZIONARIE | CAPITALE | CRED ITI E | TOTALE |
| \ | | | | ANTICIP AZIONI | |
| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------+
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|
|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | |
|NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | |
|BIENTE | | | | | |
| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | |
| RITORIO | 50.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.862,00 |
| EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | |
| LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | |
| NOMICO-POPOLARE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.815,00 |
| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | |
| AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | |
| SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | |
| ED ALL'AMBIENTE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356.646,76 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|
| Totale | 50.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235.323,76 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|
|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | |
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | |
| RIALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.341,53 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.341,53 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|
|FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | |
|LUPPO ECONOMICO | | | | | |
| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| 47.617, 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.737,33 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|
| Totale | 47.617, 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.737,33 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|
| TOTALI | 147.617, 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.033.140,77 |
=================================================== =================================================== =============================
COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 1
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|\ INTERVENTI | | | | | | |
| \ | | | | | | |
| \---------------------------\ | RIMBORSO PER | RIMBORSO DI | RIMBORSO DI QUOTA| RIMBO RSO DI | RIMBORSO DI QUOTA| |
| \ | ANTICIPAZION I | FINANZIAMENTI |CAPITALE DIMUTUI E| PRES TITI | CAPITALE DIDEBITI| TOTALE |
| \ | DICASSA | ABREVE TERMINE | PRESTITI | OBBLIGA ZIONARI | PLURIENNALI | |
| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |
+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+
|FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | |
|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
|CONTROLLO | | | | | | |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |
| RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |
| TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|
| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|
| TOTALI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
=================================================== =================================================== ================================================
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ultima riga
COMUNE DI CAPURSO QUA DRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2015
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
| ENTRATE | Competenza | SPESA | Competenza |
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | 7.346.324,93 | Titolo I - SPESE CORRENTI | 9.214.121,10 |
| | | | |
| Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITAL E | 10.033.140,77 |
| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | |
| DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | |
| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | |
| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | |
| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | |
| NE | 888.297,40 | | |
| | | | |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 734.994,00 | | |
| | | | |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | |
| NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | |
| LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 6.663.514,27 | | |
| | --- ------------- | | ---------------- |
| Totale entrate finali | 15.633.130,60 | Totale spes e finali | 19.247.261,87 |
| | | | |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO | | Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 50.000,00 |
| NI DI PRESTITI | 0,00 | | |
| | | Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI | |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO | | TERZI | 2.436.000,00 |
| DI TERZI | 2.436.000,00 | | |
| | --- ------------- | | ---------------- |
| Totale | 2.436.000,00 | Totale | 2.486.000,00 |
| | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | | |
| | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 805.611,00 | | |
| | | | |
| FONDO PLURIENNALE | | | |
| VINCOLATO DI PARTE | | | |
| CORRENTE | 178.717,77 | | |
| | | | |
| FONDO PLURIENNALE | | | |
| VINCOLATO DI PARTE IN | | | |
| CONTO CAPITALE | 2.679.802,50 | | |
| | --- ------------- | | ---------------- |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 21.733.261,87 | TOTALE COMPLESSI VO SPESE | 21.733.261,87 |
=================================================== =================================================== =============================
COMUNE DI CAPURSO RI SULTATI DIFFERENZIALI ESERCIZIO 2015
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
| RISULTATI DIFFERENZIALI | Competenza | NOTE SUGLI EQUILIBRI | |
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
| A) Equilibrio economico finanziario | | * La differenza di 294.504,77 | |
| | | e' finanziata con | |
| Entrate titoli I - II - III (+) | 8.969.616,33 | | |
| Spese correnti (-) | 9.214.121,10 | AV.AMM.NON VINCOLATO SPESE CORR. | 116.787,00 |
| |---- ------------- | | |
| Differenza .... |- 244.504,77 | FONDO PLUR.VINC. PARTE CORRENTE | 178.717,77 |
| | | | |
| Quote di capitale amm.to dei mutui (-) | 50.000,00 | ENTRATE CORRENTI DESTINATE A INVE STIMENTI | - 1.000,00 |
| |---- ------------- | | |
| Differenza* ... |- 294.504,77 | | |
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| B) Equilibrio finale | | | |
| | | | |
| Entrate finali (av.+tit.I+II+III+IV) (+) | 19.297.261,87 | | |
| Spese finali (disav.+ titoli I+II) (-) | 19.247.261,87 | | |
| |---- ------------- | | |
| Saldo netto da Impiegare | 50.000,00 | | |
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CAPURSO, 01/09/2015
Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanzia rio
F.to Dott. Giambattista Rub ino F.to Dott. Nicola Bavaro
Il Rappresentante Legale
F .to Francesco Crudele