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COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 1 PARTE I - ENTRATA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015 | | |--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | |================|================|================|=================|================| | | |di cui: | | | | | | | | |A.A. VINCOLATO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | |A.A.FINANZIAM.INVESTIMENTI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | |A.A. FONDO AMMORTAMENTO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | |A.A. NON VINCOLATO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | |================|================|================|=================|================| | | |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 446.990,00| 358.621,00| 0,00| 805.611,00| | | | |================|================|================|=================|================| | | |di cui: | | | | | | | | |A.A. VINCOLATO | 0,00| 0,00| 688.824,00| 0,00| 688.824,00| | | |A.A.FINANZIAM.INVESTIMENTI | 0,00| 446.990,00| 0,00|- 446.990,00| 0,00| | | |A.A. FONDO AMMORTAMENTO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | |A.A. NON VINCOLATO | 0,00| 0,00| 116.787,00| 0,00| 116.787,00| | | | |================|================|================|=================|================| | | |FONDO PLURIENNALE | | | | | | | | |VINCOLATO DI PARTE | | | | | | | | |CORRENTE | 0,00| 0,00| 178.717,77| 0,00| 178.717,77| | | | |================|================|================|=================|================| | | |FONDO PLURIENNALE | | | | | | | | |VINCOLATO DI PARTE IN | | | | | | | | |CONTO CAPITALE | 0,00| 0,00| 2.679.802,50| 0,00| 2.679.802,50| | | | |================|================|================|=================|================| | | |1 TITOLO I | | | | | | | | |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 01 Categoria 1^ | | | | | | | | |IMPOSTE | | | | | | | |1010010|IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBIL| | | | | | | | |I | 779.807,84| 320.000,00| 111.545,62| 0,00| 431.545,62|NRIVA| |1010020|IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 1.931.335,19| 2.133.000,00| 250.247,00| 0,00| 2.383.247,00|NRIVA| |1010040|IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC| | | | | | | | |ITA' | 24.845,54| 25.000,00| 0,00| 0,00| 25.000,00|NRIVA| |1010050|ADDIZ. COMUNALE SUI CONSUMI DI| | | | | | | | |ENERGIA ELETTRICA | 7.458,89| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |1010070|COMPARTECIPAZIONE IRPEF STATAL| | | | | | | | |E | 1.634,26| 1.525,00| 975,00| 0,00| 2.500,00|NRIVA| |1010100|TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBI| | | | | | | | |LI COMUNALI (TASI) | 0,00| 1.354.000,00| 0,00|- 24.000,00| 1.330.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 1^ | 2.745.081,72| 3.833.525,00| 338.767,62| 0,00| 4.172.292,62|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |1 02 Categoria 2^ | | | | | | | | |TASSE | | | | | | | |1020040|TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO | | | | | | | | |RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S| | | | | | | | |.U.) | 2.205.773,82| 140.000,00| 71.228,31| 0,00| 211.228,31|NRIVA| |1020050|TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPA| | | | | | | | |ZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.| | | | | | | | |P.) | 132.744,97| 140.000,00| 0,00|- 10.000,00| 130.000,00|NRIVA| |1020070|TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI | | | | | | | | |(TARI) | 0,00| 2.363.577,00| 0,00|- 53.167,00| 2.310.410,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 2^ | 2.338.518,79| 2.643.577,00| 8.061,31| 0,00| 2.651.638,31|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

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COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 1

PARTE I - ENTRATA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |di cui: | | | | | | |

| |A.A. VINCOLATO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |A.A.FINANZIAM.INVESTIMENTI | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |A.A. FONDO AMMORTAMENTO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |A.A. NON VINCOLATO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 446.990,00| 358.621,00| 0,00| 805.611,00| |

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |di cui: | | | | | | |

| |A.A. VINCOLATO | 0,00| 0,00| 688.824,00| 0,00| 688.824,00| |

| |A.A.FINANZIAM.INVESTIMENTI | 0,00| 446.990,00| 0,00|- 446. 990,00| 0,00| |

| |A.A. FONDO AMMORTAMENTO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |A.A. NON VINCOLATO | 0,00| 0,00| 116.787,00| 0,00| 116.787,00| |

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |FONDO PLURIENNALE | | | | | | |

| |VINCOLATO DI PARTE | | | | | | |

| |CORRENTE | 0,00| 0,00| 178.717,77| 0,00| 178.717,77| |

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |FONDO PLURIENNALE | | | | | | |

| |VINCOLATO DI PARTE IN | | | | | | |

| |CONTO CAPITALE | 0,00| 0,00| 2.679.802,50| 0,00| 2.679.802,50| |

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |1 TITOLO I | | | | | | |

| |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |1 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |IMPOSTE | | | | | | |

|1010010|IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBIL| | | | | | |

| |I | 779.8 07,84| 320.000,00| 111.545,62| 0,00| 431.545,62|NRIVA|

|1010020|IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 1.931.3 35,19| 2.133.000,00| 250.247,00| 0,00| 2.383.247,00|NRIVA|

|1010040|IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC| | | | | | |

| |ITA' | 24.8 45,54| 25.000,00| 0,00| 0,00| 25.000,00|NRIVA|

|1010050|ADDIZ. COMUNALE SUI CONSUMI DI| | | | | | |

| |ENERGIA ELETTRICA | 7.4 58,89| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|1010070|COMPARTECIPAZIONE IRPEF STATAL| | | | | | |

| |E | 1.6 34,26| 1.525,00| 975,00| 0,00| 2.500,00|NRIVA|

|1010100|TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBI| | | | | | |

| |LI COMUNALI (TASI) | 0,00| 1.354.000,00| 0,00|- 24. 000,00| 1.330.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 2.745.0 81,72| 3.833.525,00| 338.767,62| 0,00| 4.172.292,62|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |1 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |TASSE | | | | | | |

|1020040|TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO | | | | | | |

| |RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S| | | | | | |

| |.U.) | 2.205.7 73,82| 140.000,00| 71.228,31| 0,00| 211.228,31|NRIVA|

|1020050|TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPA| | | | | | |

| |ZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.| | | | | | |

| |P.) | 132.7 44,97| 140.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 130.000,00|NRIVA|

|1020070|TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI | | | | | | |

| |(TARI) | 0,00| 2.363.577,00| 0,00|- 53. 167,00| 2.310.410,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 2^ | 2.338.5 18,79| 2.643.577,00| 8.061,31| 0,00| 2.651.638,31|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 2

PARTE I - ENTRATA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |1 03 Categoria 3^ | | | | | | |

| |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN| | | | | | |

| |TRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | |

|1030010|DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISS| | | | | | |

| |IONI | 6.9 59,83| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA|

|1030030|DEVOLUZIONI DA FEDERALISMO MUN| | | | | | |

| |ICIPALE - FONDO SPERIMENTALE | | | | | | |

| |RIEQUILIBRIO E FONDO DI SOLIDA| | | | | | |

| |RIETA' COMUNALE - | 823.2 18,07| 689.523,00| 0,00|- 172. 129,00| 517.394,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 3^ | 830.1 77,90| 694.523,00| 0,00|- 172. 129,00| 522.394,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Riassunto Titolo I | | | | | | |

| |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |

| |1 01 Categoria 1^ | 2.745.0 81,72| 3.833.525,00| 338.767,62| 0,00| 4.172.292,62|NRIVA|

| |1 02 Categoria 2^ | 2.338.5 18,79| 2.643.577,00| 8.061,31| 0,00| 2.651.638,31|NRIVA|

| |1 03 Categoria 3^ | 830.1 77,90| 694.523,00| 0,00|- 172. 129,00| 522.394,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Titolo I | 5.913.7 78,41| 7.171.625,00| 174.699,93| 0,00| 7.346.324,93|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |2 TITOLO II | | | | | | |

| |ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU| | | | | | |

| |TI E TRASFERIMENTI CORRENTI| | | | | | |

| |DELLO STATO, DELLA REGIONE E| | | | | | |

| |DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE| | | | | | |

| |IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI| | | | | | |

| |FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO| | | | | | |

| |NE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |2 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | |

| |RENTI DALLO STATO | | | | | | |

|2010010|CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL | | | | | | |

| |FINANZIAMENTO DEL BILANCIO | 1.077.3 27,76| 140.510,00| 0,00|- 21. 187,00| 119.323,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 1.077.3 27,76| 140.510,00| 0,00|- 21. 187,00| 119.323,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |2 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | |

| |RENTI DALLA REGIONE | | | | | | |

|2020010|FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEG| | | | | | |

| |NO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI| | | | | | |

| | IN LOCAZIONE | 246.3 00,00| 305.000,00| 45.000,00| 0,00| 350.000,00|NRIVA|

|2020050|FINANZIAMENTO REG.LE PER ASSEG| | | | | | |

| |NAZIONE BORSE DI STUDIO EX ART| | | | | | |

| | 1 LEGGE 62/2000 | 17.4 92,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|

|2020060|CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE | | | | | | |

| |BIBLIOTECHE ENTI LOCALI | 0,00| 0,00| 12.974,40| 0,00| 12.974,40|NRIVA|

|2020070|FINANZIAMENTO REG.LE PROGETTO | | | | | | |

| |TOSSICODIPENDENZA E RETE SOCIA| 0,00| 24.000,00| 0,00|- 24. 000,00| 0,00|NRIVA|

|2020080|FINANZIAMENTO REGIONALE PIANO | | | | | | |

| |PER DIRITTO ALLO STUDIO: SPESE| | | | | | |

| |PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE | 27.4 08,00| 127.323,00| 17.677,00| 0,00| 145.000,00|NRIVA|

|2020110|CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAM| | | | | | |

| |ENTO ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZ| | | | | | |

| |I DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00| 8.500,00| 0,00|- 8. 500,00| 0,00|NRIVA|

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 3

PARTE I - ENTRATA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

|2020120|CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZI| | | | | | |

| |ATIVE CULTURALI, SPORTIVE E | | | | | | |

| |RICREATIVE | 4.4 25,00| 2.865,00| 7.135,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|

|2020130|CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER| | | | | | |

| |VENTI RIMOZIONE RIFIUTI ABBAND| | | | | | |

| |ONATI SU AREE PUBBLICHE | 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|

|2020140|CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIO-| | | | | | |

| |NE ATTIVITA' MOTORIO-SPORTIVE | | | | | | |

| |PROGETTO SPORT@SALUTE | 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 2^ | 295.6 25,00| 517.688,00| 120.286,40| 0,00| 637.974,40|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |2 05 Categoria 5^ | | | | | | |

| |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | |

| |RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO| | | | | | |

| |RE PUBBLICO | | | | | | |

|2050020|TRASFERIMENTI PIANO SOCIALE | | | | | | |

| |DI ZONA PER SERVIZI SOCIALI | 41.1 85,00| 111.000,00| 20.000,00| 0,00| 131.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 5^ | 41.1 85,00| 111.000,00| 20.000,00| 0,00| 131.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Riassunto Titolo II | | | | | | |

| |ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU| | | | | | |

| |TI E TRASFERIMENTI CORRENTI| | | | | | |

| |DELLO STATO, DELLA REGIONE E| | | | | | |

| |DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE| | | | | | |

| |IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI| | | | | | |

| |FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO| | | | | | |

| |NE | | | | | | |

| |2 01 Categoria 1^ | 1.077.3 27,76| 140.510,00| 0,00|- 21. 187,00| 119.323,00|NRIVA|

| |2 02 Categoria 2^ | 295.6 25,00| 517.688,00| 120.286,40| 0,00| 637.974,40|NRIVA|

| |2 05 Categoria 5^ | 41.1 85,00| 111.000,00| 20.000,00| 0,00| 131.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Titolo II | 1.414.1 37,76| 769.198,00| 119.099,40| 0,00| 888.297,40|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |3 TITOLO III | | | | | | |

| |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |3 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | |

|3010010|DIRITTI DI SEGRETERIA | 40.8 73,08| 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|

|3010030|DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE | | | | | | |

| |CARTE D'IDENTITA' | 9.4 75,00| 9.000,00| 0,00| 0,00| 9.000,00|NRIVA|

|3010040|INTROITI DA SERVIZI E ATTIVITA| | | | | | |

| |' ISTITUZIONALI DEL COMANDO DI| | | | | | |

| |POLIZIA MUNICIPALE | 129.2 78,26| 114.000,00| 0,00|- 2. 000,00| 112.000,00|NRIVA|

|3010050|PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VO| | | | | | |

| |TIVA | 36.7 44,94| 34.000,00| 0,00|- 9. 000,00| 25.000,00|NRIVA|

|3010060|PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIA| | | | | | |

| |LI | 28.2 35,64| 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|

|3010070|PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA| | | | | | |

| |SCOLASTICA | 79.4 49,81| 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA|

|3010110|PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI | | | | | | |

| |DIVERSI | 2.6 86,43| 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 326.7 43,16| 340.000,00| 0,00|- 11. 000,00| 329.000,00|NRIVA|

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 4

PARTE I - ENTRATA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |3 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | |

|3020010|FITTI REALI DI FABBRICATI | 66.3 46,00| 45.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 35.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 2^ | 66.3 46,00| 45.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 35.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |3 03 Categoria 3^ | | | | | | |

| |INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E| | | | | | |

| |CREDITI | | | | | | |

|3030010|INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZ| | | | | | |

| |E DI CASSA | 9 98,10| 3.000,00| 0,00|- 3. 000,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 3^ | 9 98,10| 3.000,00| 0,00|- 3. 000,00| 0,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |3 05 Categoria 5^ | | | | | | |

| |PROVENTI DIVERSI | | | | | | |

|3050010|INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 464.8 28,30| 418.994,00| 0,00|- 48. 000,00| 370.994,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 5^ | 464.8 28,30| 418.994,00| 0,00|- 48. 000,00| 370.994,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Riassunto Titolo III | | | | | | |

| |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |

| |3 01 Categoria 1^ | 326.7 43,16| 340.000,00| 0,00|- 11. 000,00| 329.000,00|NRIVA|

| |3 02 Categoria 2^ | 66.3 46,00| 45.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 35.000,00|NRIVA|

| |3 03 Categoria 3^ | 9 98,10| 3.000,00| 0,00|- 3. 000,00| 0,00|NRIVA|

| |3 05 Categoria 5^ | 464.8 28,30| 418.994,00| 0,00|- 48. 000,00| 370.994,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Titolo III | 858.9 15,56| 806.994,00| 0,00|- 72. 000,00| 734.994,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |4 TITOLO IV | | | | | | |

| |ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO| | | | | | |

| |NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA| | | | | | |

| |LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI| | | | | | |

| | | | | | | | |

| |4 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA| | | | | | |

| |LI | | | | | | |

|4010020|ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI | 13.9 79,62| 165.000,00| 185.000,00| 0,00| 350.000,00|NRIVA|

|4010040|PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE | | | | | | |

| |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| 0,00| 0,00| 551.815,00| 0,00| 551.815,00|NRIVA|

|4010050|PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE | | | | | | |

| |EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | 0,00| 50.000,00| 0,00|- 50. 000,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 13.9 79,62| 215.000,00| 686.815,00| 0,00| 901.815,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |4 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL| | | | | | |

| |LO STATO | | | | | | |

|4020020|TRASFERIMENTO M.S.E. FONDI FES| | | | | | |

| |R PER REALIZZAZIONE IMP. FOTOV| | | | | | |

| |OLTAICI | 0,00| 208.062,00| 0,00|- 51. 972,00| 156.090,00|NRIVA|

|4020030|CONTRIBUTO FESR-PON SICUREZZA | | | | | | |

| |-IO GIOCO LEGALE- REALIZZAZION| | | | | | |

| |E CAMPO POLIVALENTE COPERTO | 0,00| 0,00| 509.000,00| 0,00| 509.000,00|NRIVA|

|4020040|ENTRATE DA TRASFERIMENTI STATA| | | | | | |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 5

PARTE I - ENTRATA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |LI FINANZ. PROGRAMMA OO.PP. | 2.306.3 44,50| 0,00| 1.961.609,27| 0,00| 1.961.609,27|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 2^ | 2.306.3 44,50| 208.062,00| 2.418.637,27| 0,00| 2.626.699,27|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |4 03 Categoria 3^ | | | | | | |

| |TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL| | | | | | |

| |LA REGIONE | | | | | | |

|4030010|CONTRIBUTI REGIONALI:LA COSTRU| | | | | | |

| |ZIONE E/O LA MANUTENZIONE STRA| | | | | | |

| |ORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE | 0,00| 0,00| 1.800.000,00| 0,00| 1.800.000,00|NRIVA|

|4030030|CONTR.REG.LE PER LA REALIZZAZI| | | | | | |

| |ONE PUNTO ECOLOGICO E ALTRI | | | | | | |

| |INTERVENTI PER RACCOLTA RIFIUT| | | | | | |

| |I | 101.3 28,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|4030040|CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA | | | | | | |

| |PER RAFFORZAMENTO STRUTTURE | | | | | | |

| |COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |

| |A VALERE SUI FONDI P.O.-FESR | | | | | | |

| |2007-2013 | 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 70.000,00|NRIVA|

|4030050|PO-FESR 2007/2013 ASSE II LINE| | | | | | |

| |A INTERVENTO 2.4 AZ.2.4.1 | | | | | | |

| |MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENER| | | | | | |

| |GETICHE SCUOLA MEDIA VENISTI | | | | | | |

| |CENTRALE | 815.0 00,00| 0,00| 815.000,00| 0,00| 815.000,00|NRIVA|

|4030060|FINANZIAMENTO FONDO ROTAZIONE | | | | | | |

| |REGIONALE PER REALIZZAZIONE | | | | | | |

| |VERDE PUBBLICO ATTREZZATO | | | | | | |

| |PRESSO PDZ 167 | 400.0 00,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 3^ | 1.316.3 28,68| 0,00| 2.685.000,00| 0,00| 2.685.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |4 05 Categoria 5^ | | | | | | |

| |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA| | | | | | |

| |ALTRI SOGGETTI | | | | | | |

|4050010|PROVENTI DI CONCESSIONI EDILIZ| | | | | | |

| |IE E SANZIONI PREVISTE DALLA | | | | | | |

| |DISCIPLINA URBANISTICA | 323.5 76,06| 470.000,00| 0,00|- 170. 000,00| 300.000,00|NRIVA|

|4050030|PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI| | | | | | |

| | CIMITERIALI | 42.3 69,14| 30.000,00| 20.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|

|4050050|RECUPERI LAVORI IN DANNO URGEN| | | | | | |

| |TI PER RIPRISTINO CONDIZIONI | | | | | | |

| |SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI | 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Categoria 5^ | 365.9 45,20| 550.000,00| 0,00|- 100. 000,00| 450.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Riassunto Titolo IV | | | | | | |

| |ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO| | | | | | |

| |NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA| | | | | | |

| |LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI| | | | | | |

| |4 01 Categoria 1^ | 13.9 79,62| 215.000,00| 686.815,00| 0,00| 901.815,00|NRIVA|

| |4 02 Categoria 2^ | 2.306.3 44,50| 208.062,00| 2.418.637,27| 0,00| 2.626.699,27|NRIVA|

| |4 03 Categoria 3^ | 1.316.3 28,68| 0,00| 2.685.000,00| 0,00| 2.685.000,00|NRIVA|

| |4 05 Categoria 5^ | 365.9 45,20| 550.000,00| 0,00|- 100. 000,00| 450.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Titolo IV | 4.002.5 98,00| 973.062,00| 5.690.452,27| 0,00| 6.663.514,27|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 6

PARTE I - ENTRATA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |6 TITOLO VI | | | | | | |

| |ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO| | | | | | |

| |DI TERZI | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |6 01 | | | | | | |

| |RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI| | | | | | |

| |STENZIALI AL PERSONALE | 165.5 61,74| 220.000,00| 10.000,00| 0,00| 230.000,00|NRIVA|

| |6 02 | | | | | | |

| |RITENUTE ERARIALI | 390.7 74,20| 450.000,00| 1.350.000,00| 0,00| 1.800.000,00|NRIVA|

| |6 03 | | | | | | |

| |ALTRE RITENUTE AL PERSONALE| | | | | | |

| |PER CONTO TERZI | 56.5 67,74| 80.000,00| 0,00| 0,00| 80.000,00|NRIVA|

| |6 04 | | | | | | |

| |DEPOSITI CAUZIONALI | 1 47,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|

| |6 05 | | | | | | |

| |RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER| | | | | | |

| |CONTO DI TERZI | 56.7 39,48| 260.000,00| 0,00| 0,00| 260.000,00|NRIVA|

| |6 06 | | | | | | |

| |RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI| | | | | | |

| |FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA| | | | | | |

| |TO | 6.0 00,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00|NRIVA|

| |6 07 | | | | | | |

| |DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA| | | | | | |

| |LI | 1 68,00| 25.000,00| 5.000,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Titolo VI | 675.9 58,16| 1.061.000,00| 1.375.000,00| 0,00| 2.436.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 7

PARTE I - ENTRATA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| ACCERTAME NTI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Titolo I | 5.913.7 78,41| 7.171.625,00| 174.699,93| 0,00| 7.346.324,93|NRIVA|

| |Titolo II | 1.414.1 37,76| 769.198,00| 119.099,40| 0,00| 888.297,40|NRIVA|

| |Titolo III | 858.9 15,56| 806.994,00| 0,00|- 72. 000,00| 734.994,00|NRIVA|

| |Titolo IV | 4.002.5 98,00| 973.062,00| 5.690.452,27| 0,00| 6.663.514,27|NRIVA|

| |Titolo VI | 675.9 58,16| 1.061.000,00| 1.375.000,00| 0,00| 2.436.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| | Totale | 12.865.3 87,89| 10.781.879,00| 7.359.251,60|- 72. 000,00| 18.069.130,60| |

| | | | | | | | |

| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 446.990,00| 358.621,00| 0,00| 805.611,00| |

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |FONDO PLURIENNALE | | | | | | |

| |VINCOLATO DI PARTE | | | | | | |

| |CORRENTE | 0,00| 0,00| 178.717,77| 0,00| 178.717,77| |

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |FONDO PLURIENNALE | | | | | | |

| |VINCOLATO DI PARTE IN | | | | | | |

| |CONTO CAPITALE | 0,00| 0,00| 2.679.802,50| 0,00| 2.679.802,50| |

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 12.865.3 87,89| 11.228.869,00| 10.576.392,87|- 72. 000,00| 21.733.261,87| |

=================================================== =================================================== ==============================

prima riga bilancio di p revisione entrate

ultima r iga

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 1

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |1 TITOLO I | | | | | | |

| |SPESE CORRENTI | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |01 | | | | | | |

| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |

| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | |

| |CONTROLLO | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 01 | | | | | | |

| |ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | |

| |PAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1010103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 167.7 48,33| 164.900,00| 0,00| 0,00| 164.900,00|NRIVA|

|1010107|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 0,00| 2.500,00| 0,00| 2.500,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 167.7 48,33| 164.900,00| 2.500,00| 0,00| 167.400,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 01 02 | | | | | | |

| |SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | |

| |LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |

| |ZIONE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1010201|PERSONALE | 535.8 65,97| 615.500,00| 0,00|- 55. 000,00| 560.500,00|NRIVA|

|1010202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 6.5 30,81| 13.000,00| 0,00| 0,00| 13.000,00|NRIVA|

|1010203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 172.0 76,22| 195.700,00| 117.568,19| 0,00| 313.268,19|NRIVA|

|1010205|TRASFERIMENTI | 3.8 04,63| 19.000,00| 0,00| 0,00| 19.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 718.2 77,63| 843.200,00| 62.568,19| 0,00| 905.768,19|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 01 03 | | | | | | |

| |GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |

| |RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |

| |TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| | | | | | |

| | | | | | | | |

|1010301|PERSONALE | 256.2 16,06| 135.500,00| 0,00|- 1. 860,00| 133.640,00|NRIVA|

|1010302|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 18.9 89,78| 18.000,00| 0,00|- 2. 000,00| 16.000,00|NRIVA|

|1010303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 20.0 00,00| 22.500,00| 2.000,00| 0,00| 24.500,00|NRIVA|

|1010307|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 5.000,00| 8.000,00| 0,00| 13.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 295.2 05,84| 181.000,00| 6.140,00| 0,00| 187.140,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 01 04 | | | | | | |

| |GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | |

| |RIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1010401|PERSONALE | 118.0 97,13| 66.500,00| 3.000,00| 0,00| 69.500,00|NRIVA|

|1010402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|

|1010403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 48.2 60,00| 140.000,00| 15.000,00| 0,00| 155.000,00|NRIVA|

|1010405|TRASFERIMENTI | 73.0 00,00| 86.700,00| 2.162,00| 0,00| 88.862,00|NRIVA|

|1010408|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |

| |STIONE CORRENTE | 45.0 00,00| 120.000,00| 0,00|- 7. 000,00| 113.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 284.3 57,13| 415.200,00| 13.162,00| 0,00| 428.362,00|NRIVA|

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 2

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 01 05 | | | | | | |

| |GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | |

| |PATRIMONIALI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1010502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 27.5 00,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 25.000,00|NRIVA|

|1010503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 125.8 75,36| 155.000,00| 40.000,00| 0,00| 195.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 153.3 75,36| 180.000,00| 40.000,00| 0,00| 220.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 01 06 | | | | | | |

| |UFFICIO TECNICO | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1010601|PERSONALE | 331.1 20,96| 335.800,00| 9.700,00| 0,00| 345.500,00|NRIVA|

|1010602|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 2.3 90,43| 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00|NRIVA|

|1010603|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00| 2.700,00| 0,00|- 2. 700,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 333.5 11,39| 341.500,00| 7.000,00| 0,00| 348.500,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 01 07 | | | | | | |

| |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | |

| |RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | |

| |CO | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1010701|PERSONALE | 181.4 02,15| 183.600,00| 0,00|- 27. 000,00| 156.600,00|NRIVA|

|1010702|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 1.0 00,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|

|1010703|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 5 60,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|

|1010708|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |

| |STIONE CORRENTE | 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 182.9 62,15| 287.600,00| 0,00|- 27. 000,00| 260.600,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 01 08 | | | | | | |

| |ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1010801|PERSONALE | 108.4 38,88| 115.300,00| 0,00|- 23. 160,00| 92.140,00|NRIVA|

|1010802|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 1.8 29,52| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA|

|1010803|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 189.3 95,10| 233.500,00| 15.031,15| 0,00| 248.531,15|NRIVA|

|1010807|IMPOSTE E TASSE | 144.6 11,22| 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00|NRIVA|

|1010808|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |

| |STIONE CORRENTE | 18.6 67,56| 40.000,00| 0,00|- 18. 000,00| 22.000,00|NRIVA|

|1010810|FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00| 23.450,00| 119.218,00| 0,00| 142.668,00|NRIVA|

|1010811|FONDO DI RISERVA | 0,00| 26.459,00| 3.541,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 462.9 42,28| 593.709,00| 96.630,15| 0,00| 690.339,15|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 01 | 2.598.3 80,11| 3.007.109,00| 201.000,34| 0,00| 3.208.109,34|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |03 | | | | | | |

| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 03 01 | | | | | | |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 3

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1030101|PERSONALE | 327.0 36,52| 381.001,00| 5.017,00| 0,00| 386.018,00|NRIVA|

|1030102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 36.6 43,10| 38.749,00| 0,00|- 500,00| 38.249,00|NRIVA|

|1030103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 80.7 08,21| 74.250,00| 0,00|- 1. 413,00| 72.837,00|NRIVA|

|1030105|TRASFERIMENTI | 0,00| 8.000,00| 0,00|- 2. 000,00| 6.000,00|NRIVA|

|1030107|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|

|1030108|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |

| |STIONE CORRENTE | 4.7 89,97| 45.000,00| 0,00|- 42. 000,00| 3.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 449.1 77,80| 547.000,00| 0,00|- 38. 896,00| 508.104,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 03 | 449.1 77,80| 547.000,00| 0,00|- 38. 896,00| 508.104,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |04 | | | | | | |

| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | |

| |CA | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 04 01 | | | | | | |

| |SCUOLA MATERNA | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1040103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 27.0 00,00| 27.000,00| 0,00| 0,00| 27.000,00|NRIVA|

|1040105|TRASFERIMENTI | 16.0 00,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 43.0 00,00| 47.000,00| 0,00| 0,00| 47.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 04 02 | | | | | | |

| |ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1040203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 38.0 00,00| 38.000,00| 0,00| 0,00| 38.000,00|NRIVA|

|1040205|TRASFERIMENTI | 48.0 00,00| 55.000,00| 0,00| 0,00| 55.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 86.0 00,00| 93.000,00| 0,00| 0,00| 93.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 04 03 | | | | | | |

| |ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1040303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 38.0 00,00| 38.000,00| 0,00| 0,00| 38.000,00|NRIVA|

|1040305|TRASFERIMENTI | 20.0 00,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 58.0 00,00| 58.000,00| 0,00| 0,00| 58.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 04 05 | | | | | | |

| |ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |

| |TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1040502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 1.4 27,00| 14.500,00| 0,00|- 14. 500,00| 0,00|NRIVA|

|1040503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 167.3 04,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00|PRIVA|

|1040505|TRASFERIMENTI | 23.1 69,00| 62.823,00| 32.177,00| 0,00| 95.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 191.9 00,00| 277.323,00| 17.677,00| 0,00| 295.000,00|PRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 04 | 378.9 00,00| 475.323,00| 17.677,00| 0,00| 493.000,00|PRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 4

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |05 | | | | | | |

| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | |

| |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 05 01 | | | | | | |

| |BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | |

| |CHE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1050101|PERSONALE | 49.6 77,71| 58.500,00| 1.000,00| 0,00| 59.500,00|NRIVA|

|1050102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 1.9 98,40| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|

|1050103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 18.0 00,00| 25.000,00| 3.000,00| 0,00| 28.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 69.6 76,11| 85.500,00| 4.000,00| 0,00| 89.500,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 05 02 | | | | | | |

| |TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |

| |SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | |

| |CULTURALE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1050203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 18.3 47,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA|

|1050205|TRASFERIMENTI | 14.4 25,00| 28.865,00| 0,00|- 2. 865,00| 26.000,00|NRIVA|

|1050208|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |

| |STIONE CORRENTE | 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 32.7 72,00| 48.865,00| 2.135,00| 0,00| 51.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 05 | 102.4 48,11| 134.365,00| 6.135,00| 0,00| 140.500,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |06 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | |

| |E RICREATIVO | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 06 02 | | | | | | |

| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |

| |SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1060203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 14.0 00,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 14.000,00|NRIVA|

|1060205|TRASFERIMENTI | 11.1 24,85| 30.000,00| 20.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 25.1 24,85| 44.000,00| 20.000,00| 0,00| 64.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 06 03 | | | | | | |

| |MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | |

| |TORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1060303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 59.4 80,41| 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 59.4 80,41| 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 06 | 84.6 05,26| 104.000,00| 20.000,00| 0,00| 124.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |07 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 07 01 | | | | | | |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 5

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |SERVIZI TURISTICI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1070103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 5.3 86,00| 13.000,00| 0,00|- 1. 000,00| 12.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 5.3 86,00| 13.000,00| 0,00|- 1. 000,00| 12.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 07 | 5.3 86,00| 13.000,00| 0,00|- 1. 000,00| 12.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |08 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | |

| |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 08 01 | | | | | | |

| |VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | |

| |DALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1080103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 9.9 82,50| 23.000,00| 1.000,00| 0,00| 24.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 9.9 82,50| 23.000,00| 1.000,00| 0,00| 24.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 08 02 | | | | | | |

| |ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |

| |ZI CONNESSI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1080203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 346.3 42,33| 415.000,00| 0,00| 0,00| 415.000,00|NRIVA|

|1080208|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |

| |STIONE CORRENTE | 0,00| 15.494,00| 0,00|- 15. 494,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 346.3 42,33| 430.494,00| 0,00|- 15. 494,00| 415.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 08 03 | | | | | | |

| |TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E | | | | | | |

| |SERVIZI CONNESSI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1080303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 7.7 00,00| 11.000,00| 0,00|- 3. 000,00| 8.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 7.7 00,00| 11.000,00| 0,00|- 3. 000,00| 8.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 08 | 364.0 24,83| 464.494,00| 0,00|- 17. 494,00| 447.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |09 | | | | | | |

| |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | |

| |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | |

| |BIENTE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 09 01 | | | | | | |

| |URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | |

| |RITORIO | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1090107|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 09 03 | | | | | | |

| |SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |

| | | | | | | | |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 6

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

|1090303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00| 8.500,00| 0,00| 0,00| 8.500,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 8.500,00| 0,00| 0,00| 8.500,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 09 04 | | | | | | |

| |SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1090403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 30.0 00,00| 30.000,00| 5.000,00| 0,00| 35.000,00|NRIVA|

|1090405|TRASFERIMENTI | 4.6 18,80| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 34.6 18,80| 35.000,00| 5.000,00| 0,00| 40.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 09 05 | | | | | | |

| |SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1090503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.199.9 99,48| 2.306.000,00| 0,00|- 100. 000,00| 2.206.000,00|PRIVA|

|1090505|TRASFERIMENTI | 15.6 45,00| 50.901,00| 0,00|- 5. 000,00| 45.901,00|NRIVA|

|1090507|IMPOSTE E TASSE | 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|

|1090508|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |

| |STIONE CORRENTE | 347.5 51,31| 0,00| 65.000,00| 0,00| 65.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 2.563.1 95,79| 2.366.901,00| 0,00|- 40. 000,00| 2.326.901,00|PRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 09 06 | | | | | | |

| |PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |

| |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | |

| |SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | |

| |ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1090603|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 112.7 40,77| 146.500,00| 0,00| 0,00| 146.500,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 112.7 40,77| 146.500,00| 0,00| 0,00| 146.500,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 09 | 2.710.5 55,36| 2.558.901,00| 0,00|- 35. 000,00| 2.523.901,00|PRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |10 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 10 01 | | | | | | |

| |ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | |

| |FANZIA E PER I MINORI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1100103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 44.9 64,00| 85.000,00| 11.000,00| 0,00| 96.000,00|NRIVA|

|1100105|TRASFERIMENTI | 14.6 05,00| 31.000,00| 25.220,00| 0,00| 56.220,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 59.5 69,00| 116.000,00| 36.220,00| 0,00| 152.220,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 10 02 | | | | | | |

| |SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI| | | | | | |

| |LITAZIONE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1100202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 3 30,29| 0,00| 1.000,00| 0,00| 1.000,00|NRIVA|

|1100203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 89.1 95,99| 130.000,00| 20.633,48| 0,00| 150.633,48|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 89.5 26,28| 130.000,00| 21.633,48| 0,00| 151.633,48|NRIVA|

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 7

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 10 03 | | | | | | |

| |STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RI| | | | | | |

| |COVERO PER ANZIANI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1100303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 39.7 37,89| 55.000,00| 32.342,42| 0,00| 87.342,42|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 39.7 37,89| 55.000,00| 32.342,42| 0,00| 87.342,42|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 10 04 | | | | | | |

| |ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | |

| |CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | |

| |SONA | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1100401|PERSONALE | 104.3 02,12| 143.000,00| 0,00|- 5. 500,00| 137.500,00|NRIVA|

|1100402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 3 61,20| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|

|1100403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 47.9 32,26| 128.525,00| 0,00|- 2. 619,00| 125.906,00|NRIVA|

|1100405|TRASFERIMENTI | 493.6 59,60| 604.400,00| 113.364,86| 0,00| 717.764,86|NRIVA|

|1100408|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |

| |STIONE CORRENTE | 0,00| 41.500,00| 0,00|- 16. 500,00| 25.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 646.2 55,18| 919.425,00| 88.745,86| 0,00| 1.008.170,86|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 10 05 | | | | | | |

| |SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |

| |RIALE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1100501|PERSONALE | 55.8 40,85| 57.200,00| 800,00| 0,00| 58.000,00|NRIVA|

|1100503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 58.0 00,00| 64.000,00| 50.000,00| 0,00| 114.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 113.8 40,85| 121.200,00| 50.800,00| 0,00| 172.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 10 | 948.9 29,20| 1.341.625,00| 229.741,76| 0,00| 1.571.366,76|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |11 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | |

| |LUPPO ECONOMICO | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 11 05 | | | | | | |

| |SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| | | | | | |

| | | | | | | | |

|1110501|PERSONALE | 0,00| 59.500,00| 91.140,00| 0,00| 150.640,00|NRIVA|

|1110503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 25.9 70,34| 34.000,00| 0,00|- 4. 000,00| 30.000,00|NRIVA|

|1110508|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | |

| |STIONE CORRENTE | 0,00| 3.000,00| 0,00|- 2. 000,00| 1.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 25.9 70,34| 96.500,00| 85.140,00| 0,00| 181.640,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 11 07 | | | | | | |

| |SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | |

| |RA | | | | | | |

| | | | | | | | |

|1110703|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.7 75,24| 4.500,00| 0,00| 0,00| 4.500,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 1.7 75,24| 4.500,00| 0,00| 0,00| 4.500,00|NRIVA|

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 8

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 11 | 27.7 45,58| 101.000,00| 85.140,00| 0,00| 186.140,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Riassunto Titolo I | | | | | | |

| |SPESE CORRENTI | | | | | | |

| |01 | | | | | | |

| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |

| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | |

| |CONTROLLO | 2.598.3 80,11| 3.007.109,00| 201.000,34| 0,00| 3.208.109,34|NRIVA|

| |03 | | | | | | |

| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 449.1 77,80| 547.000,00| 0,00|- 38. 896,00| 508.104,00|NRIVA|

| |04 | | | | | | |

| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | |

| |CA | 378.9 00,00| 475.323,00| 17.677,00| 0,00| 493.000,00|PRIVA|

| |05 | | | | | | |

| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | |

| |ED AI BENI CULTURALI | 102.4 48,11| 134.365,00| 6.135,00| 0,00| 140.500,00|NRIVA|

| |06 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | |

| |E RICREATIVO | 84.6 05,26| 104.000,00| 20.000,00| 0,00| 124.000,00|NRIVA|

| |07 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 5.3 86,00| 13.000,00| 0,00|- 1. 000,00| 12.000,00|NRIVA|

| |08 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | |

| |LITA' E DEI TRASPORTI | 364.0 24,83| 464.494,00| 0,00|- 17. 494,00| 447.000,00|NRIVA|

| |09 | | | | | | |

| |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | |

| |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | |

| |BIENTE | 2.710.5 55,36| 2.558.901,00| 0,00|- 35. 000,00| 2.523.901,00|PRIVA|

| |10 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 948.9 29,20| 1.341.625,00| 229.741,76| 0,00| 1.571.366,76|NRIVA|

| |11 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | |

| |LUPPO ECONOMICO | 27.7 45,58| 101.000,00| 85.140,00| 0,00| 186.140,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Titolo I | 7.670.1 52,25| 8.746.817,00| 467.304,10| 0,00| 9.214.121,10|PRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |2 TITOLO II | | | | | | |

| |SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |01 | | | | | | |

| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |

| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | |

| |CONTROLLO | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 01 | | | | | | |

| |ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | |

| |PAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2010106|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |

| |NI | 0,00| 15.000,00| 0,00|- 15. 000,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 15.000,00| 0,00|- 15. 000,00| 0,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 01 02 | | | | | | |

| |SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 9

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |

| |ZIONE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2010205|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |

| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 35.0 00,00| 25.000,00| 8.080,00| 0,00| 33.080,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 35.0 00,00| 25.000,00| 8.080,00| 0,00| 33.080,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 01 05 | | | | | | |

| |GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | |

| |PATRIMONIALI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2010501|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 2.406.3 44,50| 244.000,00| 2.306.978,64| 0,00| 2.550.978,64|NRIVA|

|2010506|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |

| |NI | 0,00| 25.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 15.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 2.406.3 44,50| 269.000,00| 2.296.978,64| 0,00| 2.565.978,64|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 01 06 | | | | | | |

| |UFFICIO TECNICO | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2010606|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |

| |NI | 20.0 00,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|PRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 20.0 00,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|PRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 01 | 2.461.3 44,50| 329.000,00| 2.290.058,64| 0,00| 2.619.058,64|PRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |03 | | | | | | |

| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 03 01 | | | | | | |

| |POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2030105|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |

| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 7.5 00,00| 21.000,00| 100.000,00| 0,00| 121.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 7.5 00,00| 21.000,00| 100.000,00| 0,00| 121.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 03 | 7.5 00,00| 21.000,00| 100.000,00| 0,00| 121.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |04 | | | | | | |

| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | |

| |CA | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 04 01 | | | | | | |

| |SCUOLA MATERNA | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2040106|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |

| |NI | 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 120.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 120.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 04 02 | | | | | | |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 10

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2040203|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| | | | | | |

| |REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00| 100.584,00| 0,00|- 30. 104,00| 70.480,00|NRIVA|

|2040206|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |

| |NI | 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 100.584,00| 69.896,00| 0,00| 170.480,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 04 03 | | | | | | |

| |ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2040301|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 815.0 00,00| 0,00| 2.170.707,82| 0,00| 2.170.707,82|NRIVA|

|2040303|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| | | | | | |

| |REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00| 123.261,00| 0,00|- 24. 827,00| 98.434,00|NRIVA|

|2040306|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |

| |NI | 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 815.0 00,00| 123.261,00| 2.245.880,82| 0,00| 2.369.141,82|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 04 05 | | | | | | |

| |ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |

| |TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2040505|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |

| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 0,00| 20.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 10.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 20.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 10.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 04 | 815.0 00,00| 243.845,00| 2.425.776,82| 0,00| 2.669.621,82|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |05 | | | | | | |

| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | |

| |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 05 01 | | | | | | |

| |BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | |

| |CHE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2050101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 05 02 | | | | | | |

| |TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |

| |SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | |

| |CULTURALE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2050201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 726.0 00,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|2050203|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| | | | | | |

| |REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00| 18.000,00| 0,00|- 18. 000,00| 0,00|NRIVA|

|2050205|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |

| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 11

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |Totale | 726.0 00,00| 28.000,00| 0,00|- 18. 000,00| 10.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 05 | 726.0 00,00| 28.000,00| 0,00|- 8. 000,00| 20.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |06 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | |

| |E RICREATIVO | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 06 02 | | | | | | |

| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |

| |SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2060201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 120.0 00,00| 0,00| 613.497,69| 0,00| 613.497,69|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 120.0 00,00| 0,00| 613.497,69| 0,00| 613.497,69|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 06 03 | | | | | | |

| |MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | |

| |TORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2060305|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |

| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 0,00| 10.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 10.000,00| 0,00|- 10. 000,00| 0,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 06 | 120.0 00,00| 10.000,00| 603.497,69| 0,00| 613.497,69|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |07 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 07 01 | | | | | | |

| |SERVIZI TURISTICI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2070103|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| | | | | | |

| |REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00| 12.000,00| 0,00|- 12. 000,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 12.000,00| 0,00|- 12. 000,00| 0,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 07 | 0,00| 12.000,00| 0,00|- 12. 000,00| 0,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |08 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | |

| |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 08 01 | | | | | | |

| |VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | |

| |DALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2080101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 140.0 00,00| 247.207,00| 262.793,00| 0,00| 510.000,00|NRIVA|

|2080106|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |

| |NI | 0,00| 25.000,00| 0,00|- 2. 440,00| 22.560,00|NRIVA|

|2080107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 140.0 00,00| 272.207,00| 310.353,00| 0,00| 582.560,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 12

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |Servizio 08 02 | | | | | | |

| |ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |

| |ZI CONNESSI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2080201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 30.000,00| 11.000,00| 0,00| 41.000,00|NRIVA|

|2080207|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00| 110.000,00| 0,00|- 110. 000,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 140.000,00| 0,00|- 99. 000,00| 41.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 08 | 140.0 00,00| 412.207,00| 211.353,00| 0,00| 623.560,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |09 | | | | | | |

| |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | |

| |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | |

| |BIENTE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 09 01 | | | | | | |

| |URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | |

| |RITORIO | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2090101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 10.0 00,00| 120.000,00| 4.862,00| 0,00| 124.862,00|NRIVA|

|2090102|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 106.3 77,49| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|2090106|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |

| |NI | 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00|NRIVA|

|2090107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 50.0 00,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 166.3 77,49| 170.000,00| 14.862,00| 0,00| 184.862,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 09 02 | | | | | | |

| |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | | |

| |LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | |

| |NOMICO-POPOLARE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2090201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 0,00| 551.815,00| 0,00| 551.815,00|NRIVA|

|2090202|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 0,00| 0,00| 72.000,00| 0,00| 72.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 0,00| 623.815,00| 0,00| 623.815,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 09 03 | | | | | | |

| |SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2090305|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |

| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 70.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 70.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 09 05 | | | | | | |

| |SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2090505|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |

| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 101.3 28,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 101.3 28,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 13

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |Servizio 09 06 | | | | | | |

| |PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |

| |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | |

| |SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | |

| |ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2090601|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 410.0 00,00| 130.000,00| 2.169.348,76| 0,00| 2.299.348,76|NRIVA|

|2090605|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |

| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 30.0 00,00| 35.000,00| 22.298,00| 0,00| 57.298,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 440.0 00,00| 165.000,00| 2.191.646,76| 0,00| 2.356.646,76|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 09 | 707.7 06,17| 335.000,00| 2.900.323,76| 0,00| 3.235.323,76|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |10 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 10 05 | | | | | | |

| |SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |

| |RIALE | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2100501|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 30.0 00,00| 30.000,00| 42.341,53| 0,00| 72.341,53|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 30.0 00,00| 30.000,00| 42.341,53| 0,00| 72.341,53|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 10 | 30.0 00,00| 30.000,00| 42.341,53| 0,00| 72.341,53|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |11 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | |

| |LUPPO ECONOMICO | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 11 02 | | | | | | |

| |FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | | |

| |NESSI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2110201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 99.0 00,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 99.0 00,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Servizio 11 05 | | | | | | |

| |SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| | | | | | |

| | | | | | | | |

|2110506|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |

| |NI | 16.0 00,00| 0,00| 11.120,00| 0,00| 11.120,00|NRIVA|

|2110507|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00| 0,00| 47.617,33| 0,00| 47.617,33|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale | 16.0 00,00| 0,00| 58.737,33| 0,00| 58.737,33|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Totale funzione 11 | 115.0 00,00| 0,00| 58.737,33| 0,00| 58.737,33|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |Riassunto Titolo II | | | | | | |

| |SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |

| |01 | | | | | | |

| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |

| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 14

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| |CONTROLLO | 2.461.3 44,50| 329.000,00| 2.290.058,64| 0,00| 2.619.058,64|PRIVA|

| |03 | | | | | | |

| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 7.5 00,00| 21.000,00| 100.000,00| 0,00| 121.000,00|NRIVA|

| |04 | | | | | | |

| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | |

| |CA | 815.0 00,00| 243.845,00| 2.425.776,82| 0,00| 2.669.621,82|NRIVA|

| |05 | | | | | | |

| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | |

| |ED AI BENI CULTURALI | 726.0 00,00| 28.000,00| 0,00|- 8. 000,00| 20.000,00|NRIVA|

| |06 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | |

| |E RICREATIVO | 120.0 00,00| 10.000,00| 603.497,69| 0,00| 613.497,69|NRIVA|

| |07 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 0,00| 12.000,00| 0,00|- 12. 000,00| 0,00|NRIVA|

| |08 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | |

| |LITA' E DEI TRASPORTI | 140.0 00,00| 412.207,00| 211.353,00| 0,00| 623.560,00|NRIVA|

| |09 | | | | | | |

| |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | |

| |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | |

| |BIENTE | 707.7 06,17| 335.000,00| 2.900.323,76| 0,00| 3.235.323,76|NRIVA|

| |10 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 30.0 00,00| 30.000,00| 42.341,53| 0,00| 72.341,53|NRIVA|

| |11 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | |

| |LUPPO ECONOMICO | 115.0 00,00| 0,00| 58.737,33| 0,00| 58.737,33|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Titolo II | 5.122.5 50,67| 1.421.052,00| 8.612.088,77| 0,00| 10.033.140,77|PRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |3 TITOLO III | | | | | | |

| |SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI| | | | | | |

| | | | | | | | |

| |01 | | | | | | |

| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |

| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | |

| |CONTROLLO | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 03 | | | | | | |

| |GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |

| |RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |

| |TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| | | | | | |

| | | | | | | | |

|3010305|RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI| | | | | | |

| |DEBITI PLURIENNALI | 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Titolo III | 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

| |4 TITOLO IV | | | | | | |

| |SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| | | | | | |

| |TERZI | | | | | | |

| | | | | | | | |

|4000001|RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI| | | | | | |

| |STENZIALI AL PERSONALE | 165.5 61,74| 220.000,00| 10.000,00| 0,00| 230.000,00|NRIVA|

|4000002|RITENUTE ERARIALI | 390.7 74,20| 450.000,00| 1.350.000,00| 0,00| 1.800.000,00|NRIVA|

|4000003|ALTRE RITENUTE AL PERSONALE| | | | | | |

| |PER CONTO DI TERZI | 56.5 67,74| 80.000,00| 0,00| 0,00| 80.000,00|NRIVA|

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 15

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

|4000004|RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU| | | | | | |

| |ZIONALI | 1 47,00| 20.000,00| 10.000,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|

|4000005|SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| | | | | | |

| |TERZI | 56.7 39,48| 260.000,00| 0,00| 0,00| 260.000,00|NRIVA|

|4000006|ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL| | | | | | |

| |SERVIZIO ECONOMATO | 6.0 00,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00|NRIVA|

|4000007|RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER| | | | | | |

| |SPESE CONTRATTUALI | 1 68,00| 25.000,00| 5.000,00| 0,00| 30.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| |Totale Titolo IV | 675.9 58,16| 1.061.000,00| 1.375.000,00| 0,00| 2.436.000,00|NRIVA|

| | |=========== =====|================|================|=========== ======|================| |

COMUNE DI CAPURSO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 16

PARTE II - SPESA

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETE NZA PER IL 2015 | |

|--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------- -----------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2013 |DEFINITIVE 2014 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZ IONE | RISULTANTI | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------+

| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Titolo I | 7.670.1 52,25| 8.746.817,00| 467.304,10| 0,00| 9.214.121,10|PRIVA|

| |Titolo II | 5.122.5 50,67| 1.421.052,00| 8.612.088,77| 0,00| 10.033.140,77|PRIVA|

| |Titolo III | 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA|

| |Titolo IV | 675.9 58,16| 1.061.000,00| 1.375.000,00| 0,00| 2.436.000,00|NRIVA|

| | |----------- -----|----------------|----------------|----------- ------|----------------| |

| | Totale | 13.468.6 61,08| 11.228.869,00| 10.504.392,87| 0,00| 21.733.261,87| |

| | | | | | | | |

| |TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 13.468.6 61,08| 11.228.869,00| 10.504.392,87| 0,00| 21.733.261,87| |

=================================================== =================================================== ==============================

COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 1/1

SPESE CORRENTI

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|\ INTERVENTI | | | | | | |

| \ | | | | | | |

| \---------------------------\ | | ACQUISTO DI BENI | PRESTAZIONI DI | UTILIZZO DI BENI | | INTERESSI PASSIVI|

| \ | PERSONALE | DI CONSUMO E/O DI| SERVIZI | DI T ERZI | TRASFERIMENTI | ED ONERI |

| \ | | MATERIE PRIME | | | |FINANZIARI DIVERSI|

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | |

|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |

|CONTROLLO | | | | | | |

| ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | |

| PAZIONE E DECENTRAMENTO | 0, 00 | 0,00 | 164.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | |

| LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |

| ZIONE | 560.500, 00 | 13.000,00 | 313.268,19 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |

| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |

| RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |

| TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 133.640, 00 | 16.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | |

| RIE E SERVIZI FISCALI | 69.500, 00 | 2.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 88.862,00 | 0,00 |

| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | |

| PATRIMONIALI | 0, 00 | 25.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| UFFICIO TECNICO | 345.500, 00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | |

| RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | |

| CO | 156.600, 00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ALTRI SERVIZI GENERALI | 92.140, 00 | 5.000,00 | 248.531,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 1.357.880, 00 | 66.000,00 | 1.103.199,34 | 0,00 | 107.862,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |

| POLIZIA MUNICIPALE | 386.018, 00 | 38.249,00 | 72.837,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 386.018, 00 | 38.249,00 | 72.837,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | |

|CA | | | | | | |

| SCUOLA MATERNA | 0, 00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0, 00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |

| ISTRUZIONE MEDIA | 0, 00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |

| TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0, 00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | | |

|ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |

| BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | |

| CHE | 59.500, 00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |

| SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | |

| CULTURALE | 0, 00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 59.500, 00 | 2.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | |

|E RICREATIVO | | | | | | |

| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |

| SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 0, 00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 2/1

SPESE CORRENTI

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|\ INTERVENTI | | | | | | |

| \ | | | | | | |

| \---------------------------\ | | ACQUISTO DI BENI | PRESTAZIONI DI | UTILIZZO DI BENI | | INTERESSI PASSIVI|

| \ | PERSONALE | DI CONSUMO E/O DI| SERVIZI | DI T ERZI | TRASFERIMENTI | ED ONERI |

| \ | | MATERIE PRIME | | | |FINANZIARI DIVERSI|

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

| MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | |

| TORE SPORTIVO E RICREATIVO | 0, 00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |

| SERVIZI TURISTICI | 0, 00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | | |

|LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |

| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | |

| DALE E SERVIZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |

| ZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E | | | | | | |

| SERVIZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | | |

|NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | | |

|BIENTE | | | | | | |

| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | |

| RITORIO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0, 00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0, 00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0, 00 | 0,00 | 2.206.000,00 | 0,00 | 45.901,00 | 0,00 |

| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |

| AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | |

| SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | |

| ED ALL'AMBIENTE | 0, 00 | 0,00 | 146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 50.901,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |

| ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | |

| FANZIA E PER I MINORI | 0, 00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 56.220,00 | 0,00 |

| SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI| | | | | | |

| LITAZIONE | 0, 00 | 1.000,00 | 150.633,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RI| | | | | | |

| COVERO PER ANZIANI | 0, 00 | 0,00 | 87.342,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | |

| CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | |

| SONA | 137.500, 00 | 2.000,00 | 125.906,00 | 0,00 | 717.764,86 | 0,00 |

| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |

| RIALE | 58.000, 00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 195.500, 00 | 3.000,00 | 573.881,90 | 0,00 | 773.984,86 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | |

COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 3/1

SPESE CORRENTI

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|\ INTERVENTI | | | | | | |

| \ | | | | | | |

| \---------------------------\ | | ACQUISTO DI BENI | PRESTAZIONI DI | UTILIZZO DI BENI | | INTERESSI PASSIVI|

| \ | PERSONALE | DI CONSUMO E/O DI| SERVIZI | DI T ERZI | TRASFERIMENTI | ED ONERI |

| \ | | MATERIE PRIME | | | |FINANZIARI DIVERSI|

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|LUPPO ECONOMICO | | | | | | |

| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| 150.640, 00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | |

| RA | 0, 00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 150.640, 00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

| TOTALI | 2.149.538, 00 | 109.249,00 | 5.064.418,24 | 0,00 | 1.204.747,86 | 0,00 |

=================================================== =================================================== ================================================

prima riga riep ilogo generale uscite titolo 1

ultima riga

COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 1/2

SPESE CORRENTI

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|\ INTERVENTI | | | | | | |

| \ | | | | | | |

| \---------------------------\ | |ONERI STRAORDINARI| AMMORTAMENTI DI |FONDO SVA LUTAZIONE| | |

| \ | IMPOSTE E TASS E | DELLA GESTIONE | ESERCIZIO | CRED ITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE |

| \ | | CORRENTE | | | | |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | |

|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |

|CONTROLLO | | | | | | |

| ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | |

| PAZIONE E DECENTRAMENTO | 2.500, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.400,00 |

| SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | |

| LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |

| ZIONE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.768,19 |

| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |

| RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |

| TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 13.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.140,00 |

| GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | |

| RIE E SERVIZI FISCALI | 0, 00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.362,00 |

| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | |

| PATRIMONIALI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |

| UFFICIO TECNICO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.500,00 |

| ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | |

| RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | |

| CO | 0, 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.600,00 |

| ALTRI SERVIZI GENERALI | 150.000, 00 | 22.000,00 | 0,00 | 14 2.668,00 | 30.000,00 | 690.339,15 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 165.500, 00 | 235.000,00 | 0,00 | 14 2.668,00 | 30.000,00 | 3.208.109,34 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |

| POLIZIA MUNICIPALE | 2.000, 00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.104,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 2.000, 00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.104,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | |

|CA | | | | | | |

| SCUOLA MATERNA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |

| ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |

| ISTRUZIONE MEDIA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |

| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |

| TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.000,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | | |

|ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |

| BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | |

| CHE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 |

| TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |

| SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | |

| CULTURALE | 0, 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.500,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | |

|E RICREATIVO | | | | | | |

| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |

| SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |

COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 2/2

SPESE CORRENTI

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|\ INTERVENTI | | | | | | |

| \ | | | | | | |

| \---------------------------\ | |ONERI STRAORDINARI| AMMORTAMENTI DI |FONDO SVA LUTAZIONE| | |

| \ | IMPOSTE E TASS E | DELLA GESTIONE | ESERCIZIO | CRED ITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE |

| \ | | CORRENTE | | | | |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

| MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | |

| TORE SPORTIVO E RICREATIVO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |

| SERVIZI TURISTICI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | | |

|LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |

| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | |

| DALE E SERVIZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |

| ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |

| ZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |

| TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E | | | | | | |

| SERVIZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.000,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | | |

|NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | | |

|BIENTE | | | | | | |

| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | |

| RITORIO | 2.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |

| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 10.000, 00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326.901,00 |

| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |

| AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | |

| SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | |

| ED ALL'AMBIENTE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.500,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 12.000, 00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523.901,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |

| ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | |

| FANZIA E PER I MINORI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.220,00 |

| SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI| | | | | | |

| LITAZIONE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.633,48 |

| STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RI| | | | | | |

| COVERO PER ANZIANI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.342,42 |

| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | |

| CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | |

| SONA | 0, 00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.170,86 |

| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |

| RIALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.366,76 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | |

COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 3/2

SPESE CORRENTI

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|\ INTERVENTI | | | | | | |

| \ | | | | | | |

| \---------------------------\ | |ONERI STRAORDINARI| AMMORTAMENTI DI |FONDO SVA LUTAZIONE| | |

| \ | IMPOSTE E TASS E | DELLA GESTIONE | ESERCIZIO | CRED ITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE |

| \ | | CORRENTE | | | | |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|LUPPO ECONOMICO | | | | | | |

| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| 0, 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.640,00 |

| SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | |

| RA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.140,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

| TOTALI | 179.500, 00 | 334.000,00 | 0,00 | 14 2.668,00 | 30.000,00 | 9.214.121,10 |

=================================================== =================================================== ================================================

COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 1/1

SPESE IN CONTO CAPITALE

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|\ INTERVENTI | | | | | ACQUISIZIONE DI | |

| \ | | | ACQUISTO DI BENI | UTILIZZO DI BENI | BENI | |

| \---------------------------\ | ACQUISIZIONE DI | ESPROPRI E | SPECIFICI | DI TER ZI PER |MOBILI,MACCHINE ED| INCARICHI |

| \ | BENI IMMOBILI | SERVITU' ONEROSE | PERREALIZZAZIONI | REALIZZA ZIONI IN | ATTRAZZATURE | PROFESSIONALI |

| \ | | | IN ECONOMIA | ECON OMIA |TECNICO-SCIENTIFIC| ESTERNI |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | HE | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | |

|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |

|CONTROLLO | | | | | | |

| SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | |

| LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |

| ZIONE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.080,00 | 0,00 |

| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | |

| PATRIMONIALI | 2.550.978, 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| UFFICIO TECNICO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 2.550.978, 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.080,00 | 35.000,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |

| POLIZIA MUNICIPALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | |

|CA | | | | | | |

| SCUOLA MATERNA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |

| ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0, 00 | 0,00 | 70.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| ISTRUZIONE MEDIA | 2.170.707, 82 | 0,00 | 98.434,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |

| TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 2.170.707, 82 | 0,00 | 168.914,00 | 0,00 | 10.000,00 | 320.000,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | | |

|ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |

| BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | |

| CHE | 10.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |

| SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | |

| CULTURALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 10.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | |

|E RICREATIVO | | | | | | |

| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |

| SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 613.497, 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 613.497, 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | | |

|LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |

| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | |

| DALE E SERVIZI CONNESSI | 510.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.560,00 |

| ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |

| ZI CONNESSI | 41.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 551.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.560,00 |

COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 2/1

SPESE IN CONTO CAPITALE

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|\ INTERVENTI | | | | | ACQUISIZIONE DI | |

| \ | | | ACQUISTO DI BENI | UTILIZZO DI BENI | BENI | |

| \---------------------------\ | ACQUISIZIONE DI | ESPROPRI E | SPECIFICI | DI TER ZI PER |MOBILI,MACCHINE ED| INCARICHI |

| \ | BENI IMMOBILI | SERVITU' ONEROSE | PERREALIZZAZIONI | REALIZZA ZIONI IN | ATTRAZZATURE | PROFESSIONALI |

| \ | | | IN ECONOMIA | ECON OMIA |TECNICO-SCIENTIFIC| ESTERNI |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | HE | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | | |

|NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | | |

|BIENTE | | | | | | |

| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | |

| RITORIO | 124.862, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | | |

| LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | |

| NOMICO-POPOLARE | 551.815, 00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |

| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |

| AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | |

| SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | |

| ED ALL'AMBIENTE | 2.299.348, 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.298,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 2.976.025, 76 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.298,00 | 10.000,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |

| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |

| RIALE | 72.341, 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 72.341, 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | |

|LUPPO ECONOMICO | | | | | | |

| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.120,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.120,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

| TOTALI | 8.944.551, 44 | 72.000,00 | 168.914,00 | 0,00 | 301.378,00 | 398.680,00 |

=================================================== =================================================== ================================================

Prima riga riep ilogo generale titolo 2

ultima riga

COMUNE DI CAPURSO RIEPILO GO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 1/2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------+

|\ INTERVENTI | | | | | |

| \ | | | | | |

| \---------------------------\ | TRASFERIMENTI DI | PARTECIPAZIONI | CONFERIMENTI DI | CONCESS IONI DI | |

| \ | CAPITALE | AZIONARIE | CAPITALE | CRED ITI E | TOTALE |

| \ | | | | ANTICIP AZIONI | |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------+

|FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | |

|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | |

|CONTROLLO | | | | | |

| SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | |

| LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | |

| ZIONE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.080,00 |

| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | |

| PATRIMONIALI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.978,64 |

| UFFICIO TECNICO | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619.058,64 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|

|FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | |

| POLIZIA MUNICIPALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|

|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | |

|CA | | | | | |

| SCUOLA MATERNA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |

| ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.480,00 |

| ISTRUZIONE MEDIA | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369.141,82 |

| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | |

| TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669.621,82 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|

|FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | |

|ED AI BENI CULTURALI | | | | | |

| BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | |

| CHE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | |

| SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | |

| CULTURALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | |

|E RICREATIVO | | | | | |

| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | |

| SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.497,69 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.497,69 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | |

|LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | |

| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | |

| DALE E SERVIZI CONNESSI | 50.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.560,00 |

| ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | |

| ZI CONNESSI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|

| Totale | 50.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.560,00 |

COMUNE DI CAPURSO RIEPILO GO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 2/2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------+

|\ INTERVENTI | | | | | |

| \ | | | | | |

| \---------------------------\ | TRASFERIMENTI DI | PARTECIPAZIONI | CONFERIMENTI DI | CONCESS IONI DI | |

| \ | CAPITALE | AZIONARIE | CAPITALE | CRED ITI E | TOTALE |

| \ | | | | ANTICIP AZIONI | |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------+

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|

|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | |

|NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | |

|BIENTE | | | | | |

| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | |

| RITORIO | 50.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.862,00 |

| EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | |

| LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | |

| NOMICO-POPOLARE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.815,00 |

| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | |

| AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | |

| SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | |

| ED ALL'AMBIENTE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356.646,76 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|

| Totale | 50.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235.323,76 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | |

| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | |

| RIALE | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.341,53 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.341,53 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | |

|LUPPO ECONOMICO | | | | | |

| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| 47.617, 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.737,33 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|

| Totale | 47.617, 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.737,33 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|

| TOTALI | 147.617, 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.033.140,77 |

=================================================== =================================================== =============================

COMUNE DI CAPURSO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2015 Pag. 1

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|\ INTERVENTI | | | | | | |

| \ | | | | | | |

| \---------------------------\ | RIMBORSO PER | RIMBORSO DI | RIMBORSO DI QUOTA| RIMBO RSO DI | RIMBORSO DI QUOTA| |

| \ | ANTICIPAZION I | FINANZIAMENTI |CAPITALE DIMUTUI E| PRES TITI | CAPITALE DIDEBITI| TOTALE |

| \ | DICASSA | ABREVE TERMINE | PRESTITI | OBBLIGA ZIONARI | PLURIENNALI | |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | |

+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------+

|FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | |

|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |

|CONTROLLO | | | | | | |

| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |

| RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |

| TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| |--------------- ---|------------------|------------------|--------- ---------|------------------|------------------|

| Totale | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| |=============== ===|==================|==================|========= =========|==================|==================|

| TOTALI | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

=================================================== =================================================== ================================================

prima riga riep ilogo generale uscite titolo 3

ultima riga

COMUNE DI CAPURSO QUA DRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2015

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------

| ENTRATE | Competenza | SPESA | Competenza |

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------

| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | 7.346.324,93 | Titolo I - SPESE CORRENTI | 9.214.121,10 |

| | | | |

| Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITAL E | 10.033.140,77 |

| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | |

| DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | |

| DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | |

| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | |

| FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | |

| NE | 888.297,40 | | |

| | | | |

| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 734.994,00 | | |

| | | | |

| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | |

| NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | |

| LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 6.663.514,27 | | |

| | --- ------------- | | ---------------- |

| Totale entrate finali | 15.633.130,60 | Totale spes e finali | 19.247.261,87 |

| | | | |

| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO | | Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 50.000,00 |

| NI DI PRESTITI | 0,00 | | |

| | | Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI | |

| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO | | TERZI | 2.436.000,00 |

| DI TERZI | 2.436.000,00 | | |

| | --- ------------- | | ---------------- |

| Totale | 2.436.000,00 | Totale | 2.486.000,00 |

| | | | |

| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | | |

| | | | |

| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 805.611,00 | | |

| | | | |

| FONDO PLURIENNALE | | | |

| VINCOLATO DI PARTE | | | |

| CORRENTE | 178.717,77 | | |

| | | | |

| FONDO PLURIENNALE | | | |

| VINCOLATO DI PARTE IN | | | |

| CONTO CAPITALE | 2.679.802,50 | | |

| | --- ------------- | | ---------------- |

| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 21.733.261,87 | TOTALE COMPLESSI VO SPESE | 21.733.261,87 |

=================================================== =================================================== =============================

COMUNE DI CAPURSO RI SULTATI DIFFERENZIALI ESERCIZIO 2015

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Competenza | NOTE SUGLI EQUILIBRI | |

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------

| A) Equilibrio economico finanziario | | * La differenza di 294.504,77 | |

| | | e' finanziata con | |

| Entrate titoli I - II - III (+) | 8.969.616,33 | | |

| Spese correnti (-) | 9.214.121,10 | AV.AMM.NON VINCOLATO SPESE CORR. | 116.787,00 |

| |---- ------------- | | |

| Differenza .... |- 244.504,77 | FONDO PLUR.VINC. PARTE CORRENTE | 178.717,77 |

| | | | |

| Quote di capitale amm.to dei mutui (-) | 50.000,00 | ENTRATE CORRENTI DESTINATE A INVE STIMENTI | - 1.000,00 |

| |---- ------------- | | |

| Differenza* ... |- 294.504,77 | | |

| |==== ============= | | |

| | | | |

| B) Equilibrio finale | | | |

| | | | |

| Entrate finali (av.+tit.I+II+III+IV) (+) | 19.297.261,87 | | |

| Spese finali (disav.+ titoli I+II) (-) | 19.247.261,87 | | |

| |---- ------------- | | |

| Saldo netto da Impiegare | 50.000,00 | | |

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CAPURSO, 01/09/2015

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanzia rio

F.to Dott. Giambattista Rub ino F.to Dott. Nicola Bavaro

Il Rappresentante Legale

F .to Francesco Crudele