ISTITUTO COMPRENSIVO “ENRICO MEDI” C T P I E...

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\\server01\segreteria\postaelettronica1\FILE DA DESKTOPNuova cartella\Consuntivo 2014 cd\Relazioni CONSUNTIVO 2014.doc ISTITUTO COMPRENSIVO “ENRICO MEDI” CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE IN EADULTA Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) Tel. e Fax 071/9799012 sito emedi.gov.it c.f. 82001030434 e-mail [email protected] p.e.c. [email protected] RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA IN ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2014 La Dirigente Scolastica prof.ssa De Siena A. dell’I.C. “E. Medi” – CTP EDA di P.to Recanati sottopone all’esame del Revisore dei Conti il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2014 predisposto dal DSGA sig. Monaldi Antonio. La presente relazione prende in esame l’attività contabile svolta dal 01.01.2014 al 31.12.2014. La gestione è stata realizzata tenendo conto dei principi fissati dal D.I. 44/2001, nonché dalle indicazioni, direttive e istruzioni MIUR, secondo i principi delle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano dell’Offerta formativa della scuola, deliberato dagli organismi collegiali. Tutte le variazioni al P.A. dell’e.f. 2014 sono state debitamente approvate dal Consiglio di Istituto. Il P.A. 2014 ha indicato gli obiettivi e mezzi finanziari necessari per il loro raggiungimento ispirandosi al principio di efficacia e trasparenza nella gestione amministrativa. Le scelte operate hanno puntato sulla continuità in relazione alla storia di questo Istituto e gli specifici bisogni strettamente connessi al territorio nelle sue specificità geografiche, demografiche, sociali, culturali ed economiche. Nel corso dell’e.f. si è consolidata la tendenza ad una minore disponibilità di fondi a disposizione della scuola e un conseguente assottigliamento delle economie relative agli anni precedenti. Ciò nonostante si è voluto comunque assicurare talune attività indispensabili destinate all’utenza scolastica, sia pure in maniera ridotta rispetto che in passato. Seguendo la stessa linea prescelta nel trascorso e.f., si è effettuato un taglio alle spese attraverso una razionalizzazione delle stesse che ha interessato sia il funzionamento amministrativo e didattico che la realizzazione di taluni progetti. A titolo esplicativo si citano i corsi di Italiano L2, destinati agli alunni non italiani - la cui presenza è particolarmente significativa - realizzati grazie ai fondi ministeriali Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, che a causa dell’assottigliamento delle economie sono stati fortemente ridotti. Nel corso del 2014 si è pensato di incoraggiare iniziative concertate con altri soggetti presenti sul territorio, riguardanti tematiche quali il benessere personale, le dipendenze, la comunicazione da potere realizzare a costo zero. Nelle scelte operate nell’ambito della predisposizione dell’offerta formativa, si è tenuto conto – compatibilmente con le risorse disponibili – delle risultanze del monitoraggio per l’autovalutazione d’Istituto (genitori Infanzia e Primaria; genitori/alunni Secondaria), come pure degli obiettivi di miglioramento individuati nel rapporto di autovalutazione 2012/2013 stilato dalla Dirigente Scolastica:

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ISTITUTO COMPRENSIVO “ENRICO MEDI”

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE IN ETÀ ADULTA Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) Tel. e Fax 071/9799012

sito emedi.gov.it c.f. 82001030434 e-mail [email protected] p.e.c. [email protected]

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

IN ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2014

La Dirigente Scolastica prof.ssa De Siena A. dell’I.C. “E. Medi” – CTP EDA di P.to Recanati

sottopone all’esame del Revisore dei Conti il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2014 predisposto dal

DSGA sig. Monaldi Antonio. La presente relazione prende in esame l’attività contabile svolta dal 01.01.2014 al

31.12.2014.

La gestione è stata realizzata tenendo conto dei principi fissati dal D.I. 44/2001, nonché dalle

indicazioni, direttive e istruzioni MIUR, secondo i principi delle norme sull’autonomia delle istituzioni

scolastiche e considerato il Piano dell’Offerta formativa della scuola, deliberato dagli organismi collegiali.

Tutte le variazioni al P.A. dell’e.f. 2014 sono state debitamente approvate dal Consiglio di Istituto.

Il P.A. 2014 ha indicato gli obiettivi e mezzi finanziari necessari per il loro raggiungimento ispirandosi

al principio di efficacia e trasparenza nella gestione amministrativa. Le scelte operate hanno puntato sulla

continuità in relazione alla storia di questo Istituto e gli specifici bisogni strettamente connessi al territorio nelle

sue specificità geografiche, demografiche, sociali, culturali ed economiche.

Nel corso dell’e.f. si è consolidata la tendenza ad una minore disponibilità di fondi a disposizione della

scuola e un conseguente assottigliamento delle economie relative agli anni precedenti. Ciò nonostante si è

voluto comunque assicurare talune attività indispensabili destinate all’utenza scolastica, sia pure in maniera

ridotta rispetto che in passato. Seguendo la stessa linea prescelta nel trascorso e.f., si è effettuato un taglio alle

spese attraverso una razionalizzazione delle stesse che ha interessato sia il funzionamento amministrativo e

didattico che la realizzazione di taluni progetti. A titolo esplicativo si citano i corsi di Italiano L2, destinati agli

alunni non italiani - la cui presenza è particolarmente significativa - realizzati grazie ai fondi ministeriali

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro

l’emarginazione scolastica, che a causa dell’assottigliamento delle economie sono stati fortemente ridotti.

Nel corso del 2014 si è pensato di incoraggiare iniziative concertate con altri soggetti presenti sul

territorio, riguardanti tematiche quali il benessere personale, le dipendenze, la comunicazione da potere

realizzare a costo zero.

Nelle scelte operate nell’ambito della predisposizione dell’offerta formativa, si è tenuto conto –

compatibilmente con le risorse disponibili – delle risultanze del monitoraggio per l’autovalutazione d’Istituto

(genitori Infanzia e Primaria; genitori/alunni Secondaria), come pure degli obiettivi di miglioramento

individuati nel rapporto di autovalutazione 2012/2013 stilato dalla Dirigente Scolastica:

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• Monitoraggio Scuola dell’Infanzia – esigenze e bisogni:

� progetto musica;

� progetto psico-motricità;

� uscite didattiche in aziende agricole (Progetto d’Istituto Ambientiamoci con gusto e in salute);

• Monitoraggio Scuola Primaria – esigenze e bisogni:

� progetto psico-motricità;

� utilizzo delle ICT (Information and communication technology) con ampliamento della

strumentazione tecnologica e connessione INTERNET;

� attività pratiche, creative e ludiche (progetto musica, Progetto d’Istituto Ambientiamoci con

gusto e in salute);

� maggiore conoscenza del territorio e delle sue peculiarità (Progetto d’Istituto Ambientiamoci

con gusto e in salute).

• Monitoraggio Scuola Secondaria – esigenze e bisogni (genitori/alunni):

� maggior numero progetti e laboratori (Progetto d’Istituto Ambientiamoci con gusto e in

salute);

� uscite didattiche;

� collaborazione con soggetti esterni e importanza di conoscere meglio il territorio e le sue

peculiarità (Progetto d’Istituto Ambientiamoci con gusto e in salute);

� orientamento scolastico;

� attività sportiva (collaborazione con società sportive convenzionate, finalizzata anche alla

partecipazione ai giochi sportivi studenteschi).

Le tradizionali attività svolte dal CTP – EDA sono state riconfermate e ampliate essendo stati

realizzati:

� ICAM3 (Progetto FEI) a P.Picena, Civitanova M., Porto Recanati, Montecosaro, Trodica di

Morrovalle;

� ICAM4 (Progetto FEI) Montecosaro, Trodica di Morrovalle.

La formulazione del Programma Annuale, organizzato per attività e progetti, ha tenuto conto di quanto

prevista nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dagli OO.CC.. Di conseguenza, tenendo in giusta

considerazione la storia dell’Istituto, ma andando oltre a causa di esigenze e bisogni rinnovati, le scelte

finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici e

ai progetti inclusi nel POF.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa DE SIENA Annamaria

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Nota tecnico finanziaria

Il c/ consuntivo per il 2014, relativo al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014, è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 44/2001, completo di tutti i documenti. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel P.A. approvato dal C.d..I. con delibera n° 01 in data 13.02.2014 a cui ha fatto seguito anche il parere favorevole dei Revisori dei conti. Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente prese.

Tali delibere sono state approvate dal Consiglio di Istituto come segue: Delibera n° 11 del 02 LUGLIO 2014 Delibera n° 32 del 28 NOVEMBRE 2014

Le entrate sono state accertate per € 146.162,50 rispetto ad una previsione definitiva di € 338.503,31. Sono stati riscossi € 129.612,62 mentre restano da riscuotere €. 16.549,88 che risultano indicati nei modd. H-J. ed in modo analitico nel mod. L –residui in ordine cronologico, unitamente ai residui degli anni precedenti pari a €. 92.830,82.

Le uscite impegnate ammontano a € 159.781,65 rispetto ad una previsione definitiva di € 241.948,36 (compreso € 300,00 fondo di riserva ed esclusa la disponibilità.finanziaria da programmare pari a €. 87.297,16). Sono stati pagati € 159.338,85 mentre restano da pagare € 442.80 come da modd. H-J e che figurano analiticamente indicati nel mod. L – residui, unitamente ai residui degli anni precedenti pari a €. 292,56. Per quanto attiene alle spese, si precisa che l’ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario. Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo (mod. H) si chiude con un disavanzo di competenza di € 13.619,15 derivanti dalla somma algebrica fra le Entrate effettive accertate e le Spese effettive impegnate. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.14 (mod.J) più i residui attivi (comprese radiazioni pari a € 6,53 meno i residui passivi al 31.12.14,

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si presenta con un Avanzo di € 178.715,13 che costituisce l’Avanzo di Amministrazione. Dall’allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 70.069,79 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l’Estratto conto della Banca cassiera. Gli interessi indicati nell’aggregato 07 delle Entrate corrispondono a: €. 9,68

*Interessi sul c/c bancario € 6,13

*Interessi sul c/c postale € 3,55

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario è pari a €. 220.795,61. Nel corso dell’esercizio finanziario è stato effettuato il rinnovo inventariale dell’anno, secondo quanto previsto dalla c.m. n° 8910 del 01.12.2011 e successive precisazioni segnalate con nota n° 2233 del 02.04.2012. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2014.

Allegati alla relazione: 1) Gestione organizzativo-finanziaria (Pc 380 excel – Conto Consuntivo 2014) 2) Gestione didattico-finanziaria (Pc 380 excel – Conto Consuntivo 2014) 3) Relazione finale progetti (Pc 380 word – Relazioni Consuntivo 2014) 4) Variazioni di bilancio 5) Modelli vari . Porto Recanati, 15 marzo 2015

Il Direttore S.G.A.

Antonio MONALDI

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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. MEDI” CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE IN ETÀ ADULTA

Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012

RELAZIONE FINALE PROGETTI

Ordini di scuola coinvolti : -INFANZIA __PRIMARIA X SECONDARIA X PROGETTO N° 401 – ISTRUZIONE IN ITINERE Docente referente : MARIANI Adriana (primaria)– PENNESI Aldo (Secondaria di 1° grado). Altri docenti coinvolti : Referenti e Coordinatori di classe (per la preparazione) e altri docenti come accompagnatori. Personale a.t.a. coinvolto : AREA AMMINISTRATIVA (organizzazione, comunicazioni, contabilità). Collaboratori esterni : SOCIETA’ AUTOLINEE, GUIDE TURISTICHE, AGENZIE. Progetto: modalità - discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc., produzione atti LA SCELTA DELLE METE VIENE APPROVATA TENENDO CONTO DEL PROGRAMMA DIDATTICO DELLE CLASSI. OGNI VIAGGIO E’ PRECEDUTO DA UN LAVORO DI RICERCA, REDAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E REPORT FINALE A CURA DELLE CLASSI SOTTO LA GUIDA DEGLI INSEGNANTI.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 12.344,70 Avanzo amm.ne

Privati 10.900,00 Beni di consumo

Servizi

Valutazione finale e proposte : I VIAGGI DI ISTRUZIONE LASCIANO SEMPRE UN’IMPRONTA POSITIVA PERCHE’ RAPPRESENTANO UN MOMENTO EDUCATIVO E RELAZIONALE IN UN CONTESTO DIVERSO DA QUELLO SCOLASTICO, RIMANENDO STRETTAMENTE LEGATI AGLI OBIETTIVI FORMATIVI DELLA SCUOLA. E’ IMPORTANTE LA VALORIZZAZIONE DEL VIAGGIO COME ATTIVITA’ EDUCATIVA. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. MEDI” CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE IN ETÀ ADULTA

Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012

RELAZIONE FINALE PROGETTI

Ordini di scuola coinvolti : - INFANZIA X PRIMARIA X SECONDARIA X PROGETTO N° 402 – TERRITORIO IN MOVIMENTO Docente referente : MARIANI Adriana (Scuola Primaria) – PENNESI Aldo (Scuola Secondaria di 1° grado), BUFFARINI Elisa (Scuola dell’Infanzia) Altri docenti coinvolti : COORDINATORI DI CLASSE (per la preparazione) e altri docenti come accompagnatori. Personale a.t.a. coinvolto : AREA AMMINISTRATIVA (organizzazione, comunicazioni, contabilità). Collaboratori esterni : SOCIETA’ AUTOLINEE, GUIDE TURISTICHE, AZIENDE. Progetto: modalità - discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc., produzione atti LA SCELTA DELLE METE VIENE SUGGERITA TENENDO CONTO DEL PROGRAMMA DIDATTICO DELLE CLASSI E OGNI VIAGGIO E’ PREPARATO DAI DOCENTI CON LETTURE, RICERCHE E RELAZIONI IN ITINERE E FINALI.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 2.954,79 Avanzo amm.ne

Privati 2.755,01 Beni di consumo

Servizi Valutazione finale e proposte: LE VISITE GUIDATE LASCIANO SEMPRE UN’IMPRONTA POSITIVA, PERCHE’ RAPPRESENTANO UN MOMENTO EDUCATIVO E RELAZIONALE IN UN CONTESTO DIVERSO DA QUELLO TIPICAMENTE SCOLASTICO. PER AVERE DEI BUONI RISULTATI OCCORRE VALORIZZARE I VIAGGI COME ATTIVITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE. APPARE IMPORTANTE VALUTARE IL NUMERO DELLE GITE O VIAGGI DI ISTRUZIONE PER NON GRAVARE ECONOMICAMENTE SULLE FAMIGLIE. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. MEDI”

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE IN ETÀ ADULTA Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012

RELAZIONE FINALE PROGETTI

PROGETTO N°403 – FLUSSI MIGRATORI

Ordini di scuola coinvolti : PRIMARIA –SECONDARIA DI 1° GRADO DOCENTE REFERENTE: Moroncini Paola ( S. Primaria ) – Senigagliesi Angela ALTRI DOCENTI COINVOLTI : Tiberi Valeria ( Collaboratore S. Secondaria ) Pandolfi Stefania ( Collaboratore S. Infanzia ) ESPERTI ESTERNI: PAOLUZZI Cristina – VERDENELLI Paola EX DOCENTI COLLABORATORI: CITARONI Giuseppina, TESEI Laura, VENANZONI Anna Rosa,( per la Scuola Primaria )MANTOVANI Marisa,BUFALARI Angelica ( per la S.Secondaria) PROGETTO: Modalità - discipline – partecipazione al unni – collaborazione con le famiglie - Metodologia: Didattica per l'apprendimento dell'italiano come lingua straniera, attraverso la realizzazione di corsi di Italiano come lingua 2 e la riflessione sui singoli casi con messa a punto di curricoli individualizzati nell’ambito dei seguenti corsi: -ITALIANO L2 PRIMO LIVELLO per principianti assoluti o con bassa scolarizzazione - ITALIANO L2 SECONDO LIVELLO per il potenziamento dell’espressione orale e scritta Scuola primaria : Gen/mag. 120 ore --- ott./dic 60 ore Scuola secondaria 1°grado : Gen/mag 120 ore --- ott/dic 60 ore Il progetto interagisce con altro progetto in relazione alle disponibilità economiche. Da parte degli ex docenti collaboratori è stato effettuato un lavoro di ulteriore recupero, rinforzo e potenziamento della lingua italiana, come lingua veicolare per lo studio delle altre discipline previste dal curricolo. Destinatari: Hanno seguito i corsi circa 70 alunni stranieri con difficoltà linguistiche, selezionati da tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. Collaborazioni: con le famiglie si sono mantenuti rapporti volti alla costruzione di un contesto favorevole all’incontro e alla collaborazione per facilitare l’ingresso e la frequenza degli alunni stranieri nel nostro istituto scolastico.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 5.546,70 Avanzo amm.ne

Stato 2.278,52 Servizi

Valutazione finale e proposte: I corsi attivati hanno avuto risultati positivi. Le attività sono state regolate secondo un piano di studio personalizzato in modo da favorire l’integrazione sia relazionale sia linguistica degli alunni stranieri. Si auspica una maggiore disponibilità di ore per i corsi di ITALIANO L2 per dare un maggiore supporto didattico agli alunni neo arrivati. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. MEDI” CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE IN ETÀ ADULTA

Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012

RELAZIONE FINALE PROGETTI Ordini di scuola coinvolti : -INFANZIA _ PRIMARIA _SECONDARIA 1° GRADO X - EDA X PROGETTO N° 404 – ADULTI NELLA SCUOLA Docente referente : BIANCHINI Francesca (C.T.P. - EDA) Altri docenti coinvolti : MINOJETTI Attilio, FRENQUELLI Tiziana, MENGONI Maria Grazia, BORRACCETTI Anselmo, CIAFFI Alessandra. Personale a.t.a. coinvolto : Assistenti amministrativi (CTP) e Amm.ne – collaboratori scolastici CTP Collaboratori esterni : Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc. produzione a tti LICENZA MEDIA ADULTI ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA L2 ADULTI livello A1 A2 ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE ADULTI PRODUZIONE DISPENSE DIDATTICHE CORSO DI INFORMATICA

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 13.312,50 Avanzo amm.ne

Stato Privati

7.062,72 Personale Beni di consumo Servizi Beni investimento

Valutazione finale e proposte: SONO STATI ATTIVATI CORSI LUNGHI DI LICENZA MEDIA E CORSI BREVI MODULARI PER QUANTO RIGUARDA L’ ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI. QUESTO HA CONSENTITO DI RISPONDERE ADEGUATAMENTE AI BISOGNI DELL’ UTENZA NEL TERRITORIO DEL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. MEDI” CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE IN ETÀ ADULTA

Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012

RELAZIONE FINALE PROGETTI Ordini di scuola coinvolti : INFANZIA _ PRIMARIA _ SECONDARIA 1° GRADO X - EDA X PROGETTO N° 405 – CERTIFICAZIONE STRANIERI Docente referente : BIANCHINI Francesca (C.T.P. - EDA) Altri docenti coinvolti : MINOJETTI Attilio, BORRACCETTI Anselmo Personale a.t.a. coinvolto : AREA AMMINISTRATIVA E COLLABORATORI SCOLASTICI Istituzioni coinvolte: Prefettura di Macerata e rete CTP Regione Marche. Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc., produzione atti A seguito del protocollo d’ intesa tra Miur e Ministero dell’Interno, la prefettura di Macerata e la Scuola hanno stabilito le procedure ed il calendario per la somministrazione del Test previsto dal DM 4 giugno 2010 per i richiedenti il Permesso di lungo soggiorno CE. I candidati provengono dal contesto territoriale del CTP della Provincia di Macerata. L’ esame consta di 2 prove di comprensione orale, 2 prove di comprensione scritta e una interazione scritta da svolgersi in un’ora. Per lo svolgimento dello stesso sono stati predisposti registri e modulistica varia. Gli esami sono iniziati nel febbraio 2011 con una cadenza mensile o bimensile. Ad ogni sessione hanno partecipato circa 50 candidati. A coloro che hanno superato l’esame è stata rilasciata l’ ttestazione prevista. Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi

18.900,20 Avanzo amm.ne Stato

18.660,13 Personale Beni di consumo

Valutazione finale e proposte : Nelle riunioni di rete e con la Prefettura sono stati presi accordi per superare alcune criticità ed indirizzare molte persone straniere ai corsi del CTP EDA. Si possano affrontare le criticità solo interagendo in rete con la Prefettura di Macerata. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012

RELAZIONE FINALE PROGETTI Ordini di scuola coinvolti : INFANZIA X – PRIMARIA X -SECONDARIA X PROGETTO N° 406 – Progetto ICAM – ICAM 3-4 Docente referente : BIANCHINI Francesca (C.T.P. - EDA) - Altri docenti coinvolti: Personale a.t.a. coinvolto : Collaboratori esterni : Progetto: modalità - discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc., produzione atti Dal P.A. 2014: FORMAZIONE / AUTOFORMAZIONE DOCENTI ITALIANO L2. ELABORAZIONE DEI MATERIALI DIDATTICI E VALUTATIVI PER TEST L2. PREPARAZIONE DI UN DATA BASE. CORSI MODULARI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA. INFORMAZIONE SU ACCORDO DI RETE. ICAM 3 ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2014 1 MODULO ACCOGLIENZA 20 ORE 2 MODULI EDUCAZIONE LINGUISTICA 40 ORE 1 SESSIONE ESAME 3 ORE 4 SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA DESTINATARI 15 STRANIERI FIRMATARI ACCORDO INTEGRAZIONE ACCOGLIENZA, SUPPORTO VISIONE VIDEO DI FORMAZIONE CIVICA IN AULA MULTILINGUA - COORDINATORE: BIANCHINI FRANCESCA - DOCENZA : PAOLUZZI Cristina - MINOJETTI ATTILIO, BORRACCETTI ANSELMO; - ALTRI TUTOR: BRUNO ANTONELLA, DE GENNARO Oriana, MICHELANGELI Annalisa - ESAME: BRUNO Antonella, DE GENNARO Oriana, MINOJETTI Attilio, PAOLUZZI Cristina - REALIZZATO CON FONDI FEI - COOFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA E DAL MINISTERO DELL’INTERNO ENTE GESTORE: REGIONE MARCHE Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi

50.860,26

Regione

50.860,26 Personale Beni di consumo

Servizi Beni investimento

Valutazione finale e proposte: LE ATTIVITA’ SONO STATE ACCOLTE CON SUCCESSO TRA I CORSISTI STRANIERI CHE HANNO POTUTO ACCEDERE ALL’ATTESTAZIONE DEI LIVELLI A1 E A2 DELLA LINGUA ITALIANA. LA PIATTAFORMA PREVISTA DAL PROGETTO È DIVENUTA OPERATIVA. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. MEDI”

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE IN ETÀ ADULTA Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012

RELAZIONE FINALE PROGETTI

Ordine di scuola coinvolti : INFANZIA X - PRIMARIA____ SECONDARIA 1° GRADO___ PROGETTO N° 407 - “OCCHI APERTI AL FUTURO DELL’INFANZIA” Docente Referente : BUFFARINI Elisa (SCUOLA DELL’INFANZIA) Altri docenti coinvolti : Tutte le docenti del plesso “RODARI” e via “ARGENTINA” Personale a.t.a. coinvolto : AREA AMMINISTRATIVA Collaboratori esterni : DITTE PER L' ACQUISTO DI MATERIALE Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecipazione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, produzione atti, ecc. POTENZIARE LE CAPACITA’ COMUNICATIVE, FAVORIRE LA CRESCITA COGNITIVA ED EMOTIVA DEI BAMBINI E IL SUPERAMENTO DI DIFFICOLTA' E DIFFIDENZE. Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi

5.469,55 Avanzo amm.ne Privati

4.244,38 Beni di consumo Servizi

Valutazione finale e proposte L’ ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE ACCOMPAGNA E SEGUE I PERCORSI CURRICOLARI. I DOCENTI HANNO POSTO ATTENZIONE SULLE CONOSCENZE, ABILITA', ATTITUDINI, SULLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E SUI PROCESSI DI SIMBOLIZZAZIONE, SEMPRE NEL RISPETTO DEI TEMPI DI APPRENDIMENTO DI OGNI BAMBINO. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. MEDI” CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE IN ETÀ ADULTA

Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012

RELAZIONE FINALE PROGETTI Ordine di scuola coinvolti : INFANZIA X PRIMARIA ___ SECONDARIA 1° GRADO ___ PROGETTO N° 408 - PSICOMOTRICITA' - Docente referente : BUFFARINI Elisa – (SCUOLA DELL’INFANZIA) Altri docenti coinvolti : Tutte le docenti dei plessi “G.RODARI” e via “ARGENTINA” Personale a.t.a, coinvolto : AREA AMMINISTRATIVA e Coll. Scol. del plesso “Rodari” e “ Argentina” Collaboratori esterni : Borzi Laura Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, produzione atti, ecc. IL PROGETTO HA RIGUARDATO L’ ANNO SCOLASTICO 2013/14 PER IL PERIODO Gennaio –Giugno e PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE per l’anno scolastico 2014/15. Sono stati coinvolti tutti I BAMBINI Delle 3 fasce di età. L’ EDUCAZIONE MOTORIA ACCOMPAGNA LA CRESCITA DI OGNI BAMBINO: a) FUNZIONE SOCIALIZZANTE, CATARTICA, ESPLORATIVA E COGNITIVA. LE INNUMEREVOLI PROPOSTE OPERATIVE SONO OCCASIONE PREZIOSA DI SVILUPPO, IN MODO PARTICOLARE PER I BAMBINI CON DIFFICOLTA' CHE VEDRANNO FAVORITA L'INTEGRAZIONE ALL'INTERNO DEL LORO GRUPPO - CLASSE.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 1.780,83 Privati 1.220,63 Servizi

Valutazione finale e proposte: LE ATTIVITA' PROPOSTE, OLTRE CHE MOLTO GRADITE AI BAMBINI, FAVORISCONO TUTTO IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO, AIUTANDO LO SVILUPPO DELLE AREE AFFETTIVE, PSICHICHE, INTELLETTIVE E SOCIALI DEL BAMBINO, INTEGRANDOSI CORRETTAMENTE CON LE PROGRAMMAZIONI DI SEZIONE. Si potrebbero, da parte delle docenti scegliere percorsi integrative (mini corso di gioco yoga) da sperimentare con alcune sezioni dei plessi. IL PROGETTO FAVORISCE L’ ACQUISIZIONE DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DELLE INSEGNANTI. Si auspica per il futuro un nuovo coinvolgimento dell’ associazionismo sportivo (coni, ecc.) e dell’ Ente locale Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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RELAZIONE FINALE PROGETTI Ordine di scuola coinvolti : INFANZIA X - PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO - PROGETTO N° 409 - “ INFANZIA IN MUSICA” Docente Referente : BUFFARINI Elisa – (SCUOLA DELL’INFANZIA) Altri docenti coinvolti : Tutte le docenti del plesso “RODARI” e via “ARGENTINA” Personale a.t.a. coinvolto : AREA AMMINISTRATIVA e COLLABORATORI SCOLASTICI del plesso “Rodari” e “ Argentina” Collaboratori esterni : celeste Carboni Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, produzione atti, ecc. LA MUSICA E’ UN’ ESPERIENZA UNIVERSALE CHE SI MANIFESTA IN MODI E GENERI DIVERSI; IL BAMBINO INTERAGENDO CON IL PAESAGGIO SONORO, SVILUPPA LE PROPRIE CAPACITA’ COGNITIVE E RELAZIONALI, IMPARA A PERCEPIRE, ASCOLTARE, RICERCARE E DISCRIMINARE I SUONI ALL’ INTERNO DI CONTESTI DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVI. IL PROGETTO HA RIGUARDATO I BAMBINI DI 3 e 4 ANNI. PER LA FASCIA DI ETA’ DEI 5 ANNI SONO PREVISTE ESPERIENZE EDUCATIVE DI TIPO TEATRALE

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 6.129,00 Avanzo amm.ne

Privati 4.229,00 Beni di consumo

Servizi

Valutazione finale e proposte IL PROGETTO CHE SI INSERISCE NELLE PROGRAMMAZIONI DELLE SEZIONI FA DA SUPPORTO, CON LE POTENZIALITA' DEL SUONO, A TUTTO L’ ITER EDUCATIVO NELLE SUE VARIE SPECIFICITA’. INOLTRE RAPPRESENTA OCCASIONE DI FORMAZIONE PER I DOCENTI. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012 RELAZIONE FINALE PROGETTI

Ordini di scuola coinvolti : -INFANZIA ___ -PRIMARIA X -SECONDARIA 1° GRADO___ PROGETTO N° 410 – AUTONOMIA ELEMENTARE Docente referente : SANTINO Deborah. Coordinamento: MARIANI Adriana – Insegnanti referenti di ambito: Senigagliesi Sofia, Scarafoni Lina, Moroncini Paola, Senigagliesi Angela. Personale A.T.A. coinvolto : Il personale dell’area Amministrativa e il personale collaboratore scolastico nel plesso “Gramsci – Matteotti”. Collaboratori esterni : In dettaglio nella stesura dei singoli progetti e nella scheda finanziaria. Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc., produzione atti. Modalità : Organizzazione, lavoro all’interno delle classi, attività di gruppo per classi parallele. TUTTO CIO’ CHE RIGUARDA L’ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI E’ ALLEGATO, IN DETTAGLIO, AL P.O.F. A.S. 2013/14 E 2014/15. LE CLASSI IMPEGNATE SONO STATE 22, CON IL COINVOLGIMENTO DI CIRCA 575 ALUNNI. IL PROGETTO, CHE HA COINVOLTO TUTTE LE CLASSI DELLA PRIMARIA E NON SOLO, È STATO “AMBIENTIAMOCI CON GUSTO E IN SALUTE”. IL PROGETTO COMPRENDE I SEGUENTI PERCORSI EDUCATIVI: A) EDUCAZIONE AMBIENTALE – B) SVILUPPO SOSTENIBILE – C) ED. ALIMENTARE E ALLA SALUTE.

A) EDUCAZIONE AMBIENTALE: NEL MESE DI NOVEMBRE E’ STATA REALIZZATA LA GIORNATA DELL’ ALBERO. REALIZZAZIONE DELL’ ORTO BOTANICO CON IL C.E.A. DELL’ UNIVERSITA’ DI CAMERINO, TRATTAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ MARINA E TRADIZIONI IN COLLABORAZIONE CON C.N.R., LEGA NAVALE, ENTE PALIO.

B) SVILUPPO SOSTENIBILE: RACCOLTA DIFFERENZIATA E LUDOTECA DEL RIUSO. C) ED. ALIMENTARE E ALLA SALUTE: FRUTTA NELLE SCUOLE, PAPPA FISH,

COLLABORAZIONI CIN A.S.U.R. – AREA VASTA 3 REGIONE MARCHE, COOPERATIVA TERRA E VITA, LEGA AMBIENTE, ORO DELLA TERRA.

IL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE COINVOLGE SOPRATTUTTO LE CLASSI QUARTE E LE CLASSI QUINTE. NEL MESE DI MAGGIO DOPO LE PROVE SU PERCORSO, ESTERNE ALLA SCUOLA. I VIGILI ISTRUTTORI, HANNO CONSEGNATO AGLI ALUNNI “IL PATENTINO DEL BUON PEDONE“ E “IL PATENTINO DEL BUON CICLISTA” ALLA PRESENZA DEL SINDACO E DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA. . II PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA HA RIGUARDATO NEL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2014 TUTTE LE CLASSI (modulo –tempo pieno) SOLO GRAZIE AL SUPPORTO DELLA PROVINCIA, DEL COMUNE E DEL CONI. NELLA PARTE FINALE DELL’ ANNO 2014 LE SOCIETA’ SPORTIVE LOCALI HANNO MESSO HA DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA LORO ESPERTI. LA SCUOLA, INOLTRE, HA PARTECIPATO ANCHE AD ALTRI PROGETTI CHE SONO STATI PROPOSTI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO: -IL PROGETTO “ANNI D’ARGENTO”, SI E’ SVOLTO CON LA COLLABORAZIONE DELL’ OMONIMA ASSOCIAZIONE (Centro Sociale per adulti), NELL’ ANNO SCOLASTICO 2013/14. AVEVA COME FINALITA’ LA CONOSCENZA DEL PROPRIO PAESE. -NELL’ ATTIVITA’ “CONTINUITA’” SI FAVORISCE IL PASSAGGIO DEGLI ALUNNI DELLE ULTIME CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA VERSO IL NUOVO ORDINE ATTRAVERSO PERCORSI COMUNI.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 14.250,89 Avanzo amm.ne

Privati 12.628,68 Beni di consumo

Servizi Beni investimento

Valutazione finale: L’ATTIVITÀ PROGETTUALE SI STA INSERENDO IN MODO EVIDENTE NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE VARIE CLASSI E STA DIVENENDO, IL MIGLIORE VEICOLO SIA PER LE ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI. SIA PER LE VARIE ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA. Porto Recanati, 31 Marzo 2015

Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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RELAZIONE FINALE PROGETTI Ordini di scuola coinvolti : - INFANZIA __ - PRIMARIA X - SECONDARIA 1° GRADO __ PROGETTO N° 411 – A TEATRO DOPO LE PRIME Docente referente : ANDREUCCI DANIELA (SCUOLA PRIMARIA) Altri docenti coinvolti : Docenti GAETINI Alessandra, STELLA Carla, BABBINI Loretta. Personale a.t.a. coinvolto: Il personale dell’Area Amministrativa e il personale collaboratore scolastico del plesso “Gramsci – Matteotti”. Collaboratori esterni : ASSOCIAZIONE RITMOSFERA di Serena e Chiara Bianchini di Porto Potenza Picena. Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc., produzione atti. IL PROGETTO, AL NONO ANNO DI ATTUAZIONE, HA COINVOLTO NELL’ A.S 2013/14 LE CLASSI QUARTE A/B E NELL’ ANNO 2014/15 LE QUINTE A/B DELLA SCUOLA PRIMARIA. LE INSEGNANTI E GLI ALUNNI, HANNO LAVORATO ALLA PRODUZIONE DI VARI SPETTACOLI DI FINE ANNO. LA MESSA IN SCENA E’ AVVENUTA PRESSO L’ AUDITORIUM. POTENZA PICENA. IL PROGETTO VIENE REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DELLA FAMIGLIE.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 1.944,00 Privati 1.944,00 Servizi

Valutazione finale e proposte: L’ ATTIVITÀ TEATRALE HA RAPPRESENTATO NEGLI ANNI UN GRANDE STIMOLO PER TUTTI. GLI ALUNNI COINVOLTI HANNO AFFRONTATO UN LAVORO IMPEGNATIVO INSOLITO E SICURAMENTE EMOZIONANTE. OGNI SINGOLO ALUNNO HA ACQUISITO ESPERIENZA COME ATTORE, HA MOSTRATO PIÙ SICUREZZA METTENDO IN RISALTO LE PROPRIE CAPACITÀ. SI AUSPICA PER IL FUTURO DI CONTINUARE CON QUAESTA ESPERIENZA PER DARE STIMOLI AGLI ALUNNI E FAR EMERGERE LA PROPRIA “DIMENSIONE ESPRESSIVA”. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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RELAZIONE FINALE PROGETTI Ordini di scuola coinvolti : -INFANZIA __ PRIMARIA X SECONDARIA 1° GRADO__ PROGETTO N° 412 – MUSICA ELEMENTARE Docente referente : TESEI Giovanna - (SCUOLA PRIMARIA) Altri docenti coinvolti : gli altri insegnanti delle classi interessate. Personale a.t.a. coinvolto : Il personale dell’Area Amministrativa e il personale collaboratore scolastico del plesso “Gramsci – Matteotti”. Collaboratori esterni : MIRTHE GOLDMAN. Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc., produzione atti. A CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ DELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO SI SONO REALIZZATI BREVI SPETTACOLI A CUI HANNO PRESENZIATO ANCHE LE FAMIGLIE CHE, CON IL LORO CONTRIBUTO, HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI TALE PROGETTO. IL PROGETTO HA VISTO COINVOLTE, IN PARTICOLARE NEL PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2014 TUTTE LE CLASSI AD ECCEZIONE DELLA 1B E 4 A/B. RELATIVAMENTE AL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2014 HANNO ADERITO AL PROGETTO LE SEGUENTI CLASSI: 2 A/B/C/D, 3 A/B/C/D, 4 A/B/C/D/E, 5 C/D. LE CLASSI PRIME HANNO INIZIATO IL PROGETTO A GENNAIO 2015. SOSTENERE CON LE POTENZIALITA’ DEL SUONO LA CRESCITA E LA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI SI E’ RIVELATO ESTREMAMENTE POSITIVO. IL BAMBINO, CON L’AIUTO DELLA MUSICA, RICONOSCE E SVILUPPA SIA IL LINGUAGGIO VOCALE CHE QUELLO GESTUALE, IMPARA A COORDINARE I MOVIMENTI, A POTENZIARE LA MEMORIA, AD AMPLIARE LA CAPACITA’ DI ASTRARRE, CREARE SIMBOLI E GESTIRE NUMERI E QUANTITA’. TALE ATTIVITA’ FAVORISCE INOLTRE LA COMPRENSIONE DEL TEMPO E DELLO SPAZIO. IL PROGETTO CONTINUERA’ FINO A MAGGIO 2015.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 11.504,00 Avanzo amm.ne

Privati 8.582,00 Servizi

Valutazione finale e proposte: IL PROGETTO CHE HA RISCOSSO GRANDE SUCCESSO DA PARTE DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE, È RISULTATO DI GRANDE SOSTEGNO SIA AI BAMBINI CHE AI DOCENTI CHE HANNO INSTAURATO CON L’ESPERTO MUSICALE UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FONDAMENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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RELAZIONE FINALE PROGETTI Ordini di scuola coinvolti : INFANZIA X PRIMARIA X SECONDARIA 1° GRADO X - EDA X PROGETTO N° 413 – PERSONALE NEI PROGETTI Docente : referenti MARIANI Adriana (Vicaria) – PENNESI Aldo , BUFFARINI Elisa, Collab. di progetto: D.S.G.A. MONALDI Antonio Altri docenti coinvolti : I docenti dei vari ordini di scuola Personale a.t.a. coinvolto : Il personale ata dei vari plessi scolastici Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc. , produzione atti: LE ATTIVITA’ PREVISTE NEL P.O.F. SI FINANZIANO ANCHE CON FONDI IN ECONOMIA PROVENIENTI DALLE “Aree a rischio”. LE ATTIVITÀ RELATIVE AL F.I.S. SONO FINANZIATE MEDIANTE “Cedolino unico” E DUNQUE NON PIU’ GESTITE CON FONDI IN BILANCIO. QUESTO PROGETTO CONCORRE A FINANZIARE EVENTUALI INIZIATIVE PROGRAMMATE NELLA SCUOLA, NON SODDISFATTE CON IL F.I.S. (INIZIATIVE AMBIENTALI, ARTISTICHE, CULTURALI, NONCHE’ ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO PER GLI ALUNNI.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 22.753,72 Avanzo amm.ne

Stato 2.278,80 Personale

Servizi Valutazione finale e proposte: LA SCUOLA SI VUOLE CARATTERIZZARE PER PROGETTI IMPRONTATI AI REALI BISOGNI DELL’ ISTITUTO, PERALTRO RICONOSCIUTI ANCHE DAGLI STAKEHOLDER. L’ESPERIENZA MATURATA, LE NOVITA’ INTRODOTTE E LA MODESTA DISPONIBILITA’ DEI FONDI, INVITANO A REALIZZARE UNA CONTRATTAZIONE SPECIFICA E BEN CARATTERIZZATA. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012 RELAZIONE FINALE PROGETTI

PROGETTO N° 414 – FORMAZIONE DEL PERSONALE Ordini di scuola coinvolti : -INFANZIA X PRIMARIA X SECONDARIA 1° GRADO X Docente referente : MARIANI Adriana, PENNESI Aldo e BIANCHINI Francesca (SCUOLA SECONDARIA di 1° grado), BUFARINI Elisa ((SCUOLA INFANZIA) Collab. : di progetto D.S.G.A. MONALDI Antonio Altri docenti coinvolti : Personale a.t.a. coinvolto : IL PERSONALE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA Collaboratori esterni : COMPUTER LIVE - prof. MICUCCI Patrizio (incaricato per la Sicurezza). Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc., produzione atti ORGANIZZATORE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA FRUIZIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE TECNICHE MULTIMEDIALI APPLICATE ALLA DIDATTICA. ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO DOCENTI ON LINE ED IN PRESENZA. FORMAZIONE ON LINE NEO ASSUNTI MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE IN RETE A PROGETTO DENOMINATO “Rete del mare”. MATERIALE DERIVANTE DALLA FORMAZIONE ON LINE. CORSI DI FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE SULLA PRIVACY. PARTECIPAZIONE A PROGETTI IN RETE PER CORSI SULLA SICUREZZA. ACQUISTO DI RIVISTE SPECIALIZZATE PER LA DIDATTICA E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 4.366,96 Avanzo amm.ne

Stato 853,00 Personale

Beni di consumo Valutazione finale e proposte: IL PROGETTO CONSENTE DI ACQUISIRE IMPORTANTI COMPETENZE PER MEGLIO ACCEDERE ALLA “BUONA SCUOLA” DEL FUTURO. OCCORRE SEMPRE PIU’ VALORIZZARE, CON DISPONIBILITA’ ECONOMICHE LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SCOLASTICI PERCHE’ CONTRIBUISCANO AD OFFRIRE ALL’UTENZA UN SERVIZIO APPREZZABILE, RISPONDENTE ALLE ESIGENZE PIU’ ATTUALI. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. MEDI”

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE IN ETÀ ADULTA Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012

RELAZIONE FINALE PROGETTI Ordini di scuola coinvolti : INFANZIA __ PRIMARIA __ SECONDARIA 1° GRADO X PROGETTO N° 415 – AUTONOMIA NELLA MEDIA Docente referente : PENNESI Aldo, SCUOLA SECONDARIA di 1° grado. Altri docenti coinvolti : SENIGAGLIESI Francesca, TIBERI Valeria, ORSELLI Palma, VECCHI Manuela e VISSANI Paolo. Personale a.t.a. coinvolto : IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO DEL PLESSO E IL PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DIDATTICA. Collaboratori esterni: Progetto: modalità - discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc., produzione atti ALCUNI PROGETTI HANNO COINVOLTO DIRETTAMENTE GLI ALUNNI CON INSEGNANTI SPECIFICI: PROBLEM SOLVING, ORA DEL CODICE, PROGETTO LETTURA, ECC. DAL MESE DI SETTEMBRE 2014, E’ STATO ATTIVATO IL PROGETTO DI ISTITUTO “AMBIENTIAMOCI CON GUSTO E IN SALUTE” (COLLABORAZIONI VOLONTARIE DI NUMEROSI ESPERTI ESTERNI). LE FAMIGLIE HANNO COLLABORATO POSITIVAMENTE NEI CASI IN CUI I PROGETTI LO RICHIEDEVANO. RELATIVAMENTE AL PROGETTO “ORIENTAMENTO” SI E’ TENUTO UNO STRETTO RAPPORTO CON LE FAMIGLIE, L’ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE E LE VARIE SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 7.921,67 Avanzo amm.ne

Privati 6.797,12 Beni di consumo

Servizi Beni investimento

Valutazione finale e proposte: SI RITIENE POSITIVA LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI, IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE QUELLI CHE HANNO CONTRIBUITO ALL’ ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA. I PROGETTI HANNO TUTTI FORNITO MAGGIORE QUALITA’ AL SERVIZIO SCOLASTICO, RENDENDOLO PIU’ RISPONDENTE ALLE ATTUALI ESIGENZE. PURTROPPO LE RISORSE DISPONIBILI PER IL PERSONALE SONO RISULTATE LIMITATE RISPETTO ALLE EFFETTIVE NECESSITA’. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012 RELAZIONE FINALE PROGETTI

Ordini di scuola coinvolti : - INFANZIA – PRIMARIA X SECONDARIA 1° GRADO X PROGETTO N° 416 – SPORT: IERI, OGGI E DOMANI DOCENTI REFERENTI: PROSPERI Fulvio, ZOCCHI Ivano (Scuola Secondaria di 1°grado), BUGIANESI Lucia (Scuola Primaria). Con funzioni di cons. del D.S., coordina i progetti motorio – sportivi il D.S.G.A. Antonio MONALDI. Altri docenti coinvolti: Esperti Esterni: Personale A.T.A coinvolto : Area Didattica e Amm.va, collaboratori scolasti ed altri operatori, COLLABORAZIONE collaborazioni con ASD locali : Gruppo Podistico Amatori-Porto Recanati, Atletica Castelfidardo, Quadrifoglio-Porto Recanati, Handball-Recanati, Basket People-Porto Recanati, Pallavolo-Porto Recanati, ADS Calcio-Porto Recanati, Baseball-Potenza Picena, Tennis tavolo/pin pon ball Porto Recanati e Hockey Potenza Picena. Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie , partecipazione di enti, ecc. , produzione atti: L’ Attività ludico motoria nella scuola dell'infanzia, si è attivata con fondi previsti nel P.A. Il progetto risente delle criticità finanziarie dell’Ente Locale e del CONI. Nella scuola primaria si è svolta nell’ a.s. 2013/14 l’Attività di “Gioco Sport” sulla base del progetto provinciale d'intesa con il CONI Provinciale, il Comune di Porto Recanati e l’ufficio ed. fisica dell’ U.S.P. di Macerata per tutte le 12 classi del Modulo e le 10 classi del TP, La scuola non ha aderito al progetto di “Alfabetizzazione motoria (Miur – coni naz.). Le difficoltà realizzative del progetto per l’ Attività di motoria nella scuola primaria (tempi della comunicazione, incertezze organizzative, difficoltà legate all’ uso dell’ unica palestra) hanno suggerito per il 2014/15 ad escludere l’ adesione al progetto Sport in classe, proposto dal Miur. Si è attivata positivamente la collaborazione con l’ associazionismo sportivo ed in convenzione con la scuola viene svolta l’ attività nelle diverse classi. Numerose Associazioni sportive collaborano, inoltre, con la scuola secondaria di 1° grado per le varie attività. Durante l'anno scolastico tutti gli alunni verranno coinvolti in tornei per le diverse discipline ed in particolare: calcetto, tennis tavolo, corsa campestre, atletica su pista, sci, snow-board, hockey su prato, baseball, pallamano, ping-pong baal. Inoltre sono previste attività di: pallacanestro, pallamano, baseball indoor ed altre. Nella Scuola Secondaria verranno organizzati anche i gruppi sportivi. Nell’ambito delle lezioni fungono da arbitri anche gli alunni. Scopo: educare gli studenti al rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 2.538,02 Avanzo amm.ne 764,58 Beni di consumo

Servizi

Valutazione finale e proposte: L’ attivazione del gruppo sportivo studentesco nella Secondaria contribuisce alla diffusione capillare della pratica motoria. Relativamente alla Scuola Primaria si reputa importante coinvolgere gli alunni in attività’ collaterali (ricerche, interviste ecc). Porto Recanati, 31 Marzo 2015

Il Docente referente La Dirigente Scolastica

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Via Dante Alighieri 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC) - Tel. e Fax 071/9799012

RELAZIONE FINALE PROGETTI Ordini di scuola coinvolti : - INFANZIA X PRIMARIA X SECONDARIA 1° GRADO X PROGETTO N° 417 – HANDICAP SOSTEGNO E INTEGRAZIONE Docente referente : GAONI Maria Paola (SCUOLA SECONDARIA di 1° grado) Altri docenti coinvolti : CORVATTA Barbara (Primaria), BUFFARINI Elisa (Infanzia) Inoltre il Gruppo di lavoro Handicap di Istituto Personale a.t.a. coinvolto : IL PERSONALE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA Collaboratori esterni : UMEE dell’ASUR – del “Santo Stefano” – del “Villaggio delle Ginestre” Progetto: modalità – discipline coinvolte, partecip azione alunni, collaborazione delle famiglie, partecipazione di enti, ecc., produzione atti IL PROGETTO ATTUATO IN ORARIO CURRICOLARE HA COINVOLTO TUTTI GLI ALUNNI DISABILI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA (INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADOALLA SUA REALIZZAZIONE HANNO COLLABORATO TUTTI I DOCENTI DI SOSTEGNO IN SERVIZIO NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO.

Totale delle entrate previste Provenienza fondi Totale delle spese impegnate Destinazione fondi 1.677,73 Avanzo amm.ne

Stato 398,67 Beni di consumo

Valutazione finale e proposte : LA VALUTAZIONE PUO’ DIRSI POSITIVA IN QUANTO TUTTE LE ATTIVITA’ PROPOSTE HANNO CONTRIBUITO A PROMUOVERE L’ACQUISIZIONE DI CAPACITA’ E COMPETENZE DI TIPO COMUNICATIVO, ESPRESSIVO E LOGICO-OPERATIVO. SOPRATTUTTO PER I CASI PIU’ GRAVI. IL LAVORO E’ STATO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO ED AL CONSOLIDAMENTO DELLE ABILITA’ DI AUTONOMIA OPERATIVA, NECESSARIE ALLA GESTIONE ADEGUATA DELLA PROPRIA VITA SCOLASTICA E SOCIALE. L’ UTILIZZO DEL COMPUTER SI E’ DIMOSTRATO DETERMINANTE NELL’ACCRESCERE L’ATTENZIONE, LA MOTIVAZIONE ALL’APPRENDIMENTO ED HA PERMESSO AGLI ALUNNI DISABILI DI ASSUMERE UN RUOLO ATTIVO E POTENZIARE LA STRUMENTALITA’ DI BASE E LA STRUTTURAZIONE SPAZIO – TEMPORALE. I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MIUR, PER L’ACQUISTO DI TESTI E SUSSIDI SPECIFICI, SONO SEMPRE MODESTI A FRONTE DI UN NOTEVOLE AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI. Porto Recanati, 31 Marzo 2015 Il Docente referente La Dirigente Scolastica

Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2014

ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data accertate riscosse da riscuotere in + o -

Voce a b c d = b - c e = a - b

01 Avanzo di amministrazionepresunto

192.340,81 192.340,81

01 Non vincolato 133.069,94 133.069,94

02 Vincolato 59.270,87 59.270,87

02 Finanziamenti dello Stato 32.498,07 32.498,07 32.498,07

01 Dotazione ordinaria 14.557,50 14.557,50 14.557,50

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 17.940,57 17.940,57 17.940,57

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione 50.860,26 50.860,26 38.415,20 12.445,06

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 50.860,26 50.860,26 38.415,20 12.445,06

04 Finanziamenti da Enti locali oda altre istituzioni pubbliche

4.104,82 4.104,82 4.104,82

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati 2.349,37 2.349,37 2.349,37

05 Comune vincolati 1.755,45 1.755,45 1.755,45

06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 58.650,92 58.650,92 58.650,92

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 51.182,92 51.182,92 51.182,92

03 Altri non vincolati 2.514,00 2.514,00 2.514,00

04 Altri vincolati 4.954,00 4.954,00 4.954,00

06 Proventi da gestionieconomiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 48,43 48,43 48,43

08 Mutui

Totale entrate 338.503,31 146.162,50 129.612,62 16.549,88 192.340,81

Disavanzo di competenza 13.619,15Totale a pareggio 159.781,65

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Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2014

SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data impegnate pagate da pagare in + o -

Voce a b c d = b - c e = a - b

A Attività 57.392,84 23.324,15 23.016,85 307,30 34.068,69

01 Funzionamento amministrativogenerale

16.456,72 2.796,56 2.796,56 13.660,16

02 Funzionamento didattico generale 33.185,66 16.782,19 16.474,89 307,30 16.403,47

03 Spese di personale 3.728,90 945,50 945,50 2.783,40

04 Spese d'investimento 4.021,56 2.799,90 2.799,90 1.221,66

05 Manutenzione edifici

P Progetti 184.255,52 136.457,50 136.322,00 135,50 47.798,02

301 ISTRUZIONE IN ITINERE

302 TERRITORIO IN MOVIMENTO

303 FLUSSI MIGRATORI

304 ADULTI NELLA SCUOLA

305 CERTIFICAZIONE STRANIERI

306 ICAM 2

307 OCCHI APERTI AL FUTURODELL'INFANZIA

308 PSICOMOTRICITA'

309 INFANZIA IN MUSICA

310 AUTONOMIA ELEMENTARE

311 A TEATRO DOPO LE PRIME

312 MUSICA ELEMENTARE

313 PERSONALE E PROGETTI

314 FORMAZIONE DELPERSONALE

315 L'AUTONOMIA NELLA MEDIA

316 SPORT: IERI, OGGI E DOMANI

317 HANDICAP: SOSTEGNO EINTEGRAZIONE

401 ISTRUZIONE IN ITINERE 12.344,70 10.900,00 10.900,00 1.444,70

402 TERRITORIO IN MOVIMENTO 2.954,79 2.755,01 2.755,01 199,78

403 FLUSSI MIGRATORI 5.546,70 2.278,52 2.278,52 3.268,18

404 ADULTI NELLA SCUOLA 13.312,50 7.062,72 6.927,22 135,50 6.249,78

405 CERTIFICAZIONI STRANIERI 18.900,20 18.660,13 18.660,13 240,07

406 ICAM 3 50.860,26 50.860,26 50.860,26

407 OCCHI APERTI AL FUTURODELL'INFANZIA

5.469,55 4.244,38 4.244,38 1.225,17

408 PSICOMOTRICITA' 1.780,83 1.220,63 1.220,63 560,20

409 INFANZIA IN MUSICA 6.129,00 4.229,00 4.229,00 1.900,00

410 AUTONOMIA ELEMENTARE 14.250,89 12.628,68 12.628,68 1.622,21

411 A TEATRO DOPO LA PRIMA 1.944,00 1.944,00 1.944,00

412 MUSICA ELEMENTARE 11.504,00 8.582,00 8.582,00 2.922,00

413 PERSONALE E PROGETTI 22.753,72 2.278,80 2.278,80 20.474,92

414 FORMAZIONE DELPERSONALE

4.366,96 853,00 853,00 3.513,96

415 AUTONOMIA NELLA MEDIA 7.921,67 6.797,12 6.797,12 1.124,55

416 SPORT: IERI OGGI E DOMANI 2.538,02 764,58 764,58 1.773,44

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Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2014

SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data impegnate pagate da pagare in + o -

Voce a b c d = b - c e = a - b

P Progetti 184.255,52 136.457,50 136.322,00 135,50 47.798,02

417 HANDICAP: SOSTEGNO EINTEGRAZIONE

1.677,73 398,67 398,67 1.279,06

G Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 300,00 300,00

98 Fondo di riserva 300,00 300,00

Totale spese 241.948,36 159.781,65 159.338,85 442,80 82.166,71

Avanzo di competenza 0,00Totale a pareggio 159.781,65

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.ANTONIO MONALDI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.Prof.ssa ANNAMARIA DE SIENA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DELCONSIGLIO D'ISTITUTO

ADRIANA MARIANI

IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO

BARBARA LUCONI

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.688,29 0,00 9.688,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 9.688,29 0,00 9.688,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 6.720,00 0,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 6.720,00 0,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Altre Entrate 48,43 0,00 48,43 48,43 48,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Interessi 48,43 0,00 48,43 48,43 48,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 16.456,72 0,00 16.456,72 6.768,43 6.768,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàA 01 Funzionamento amministrativo generale

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 22.505,14 0,00 22.505,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 22.505,14 0,00 22.505,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 0,00 5.171,15 5.171,15 5.171,15 5.171,15 0,00 96.554,95 9.257,79 87.297,16 87.297,16

01 Dotazione ordinaria 0,00 5.171,15 5.171,15 5.171,15 5.171,15 0,00 54.234,34 0,00 54.234,34 54.234,34

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.320,61 9.257,79 33.062,82 33.062,82

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 2.349,37 0,00 2.349,37 2.349,37 0,00 2.349,37 2.349,37 0,00 2.349,37 4.698,74

04 Comune non vincolati 2.349,37 0,00 2.349,37 2.349,37 0,00 2.349,37 2.349,37 0,00 2.349,37 4.698,74

05 Contributi da Privati 0,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 0,00 2.509,30 2.509,30 0,00 0,00

01 Famiglie non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,30 509,30 0,00 0,00

03 Altri non vincolati 0,00 2.514,00 2.514,00 2.514,00 2.514,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

04 Altri vincolati 0,00 646,00 646,00 646,00 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 24.854,51 8.331,15 33.185,66 10.680,52 8.331,15 2.349,37 101.413,62 11.767,09 89.646,53 91.995,90

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàA 02 Funzionamento didattico generale

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 955,45 0,00 955,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 955,45 0,00 955,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 1.755,45 1.755,45 1.755,45 0,00 1.755,45 1.910,90 0,00 1.910,90 3.666,35

05 Comune vincolati 0,00 1.755,45 1.755,45 1.755,45 0,00 1.755,45 1.910,90 0,00 1.910,90 3.666,35

05 Contributi da Privati 0,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri vincolati 0,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 955,45 2.773,45 3.728,90 2.773,45 1.018,00 1.755,45 1.910,90 0,00 1.910,90 3.666,35

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàA 03 Spese di personale

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.021,56 0,00 4.021,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 4.021,56 0,00 4.021,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 4.021,56 0,00 4.021,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàA 04 Spese d'investimento

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.398,70 0,00 1.398,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 1.398,70 0,00 1.398,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 8.200,00 2.746,00 10.946,00 10.946,00 10.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 8.200,00 2.746,00 10.946,00 10.946,00 10.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 9.598,70 2.746,00 12.344,70 10.946,00 10.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 401 ISTRUZIONE IN ITINERE

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 122,79 0,00 122,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 122,79 0,00 122,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 1.800,00 1.032,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 1.800,00 1.032,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 1.922,79 1.032,00 2.954,79 2.832,00 2.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 402 TERRITORIO IN MOVIMENTO

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.546,70 0,00 3.546,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 3.546,70 0,00 3.546,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 3.546,70 2.000,00 5.546,70 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 403 FLUSSI MIGRATORI

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.954,89 0,00 8.954,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 8.954,89 0,00 8.954,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 0,00 2.067,61 2.067,61 2.067,61 2.067,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 2.067,61 2.067,61 2.067,61 2.067,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 550,00 1.740,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri vincolati 550,00 1.740,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 9.504,89 3.807,61 13.312,50 4.357,61 4.357,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 404 ADULTI NELLA SCUOLA

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.836,72 0,00 6.836,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 6.836,72 0,00 6.836,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 14.255,28 -2.191,80 12.063,48 12.063,48 12.063,48 0,00 2.193,12 2.193,12 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 14.255,28 -2.191,80 12.063,48 12.063,48 12.063,48 0,00 2.193,12 2.193,12 0,00 0,00

Totale entrate progetto 21.092,00 -2.191,80 18.900,20 12.063,48 12.063,48 0,00 2.193,12 2.193,12 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 405 CERTIFICAZIONI STRANIERI

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

03 Finanziamenti dalla Regione 51.220,26 -360,00 50.860,26 50.860,26 38.415,20 12.445,06 17.828,29 17.828,29 0,00 12.445,06

04 Altri finanziamenti vincolati 51.220,26 -360,00 50.860,26 50.860,26 38.415,20 12.445,06 17.828,29 17.828,29 0,00 12.445,06

Totale entrate progetto 51.220,26 -360,00 50.860,26 50.860,26 38.415,20 12.445,06 17.828,29 17.828,29 0,00 12.445,06

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 406 ICAM 3

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.582,95 0,00 1.582,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 1.582,95 0,00 1.582,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 2.880,00 1.006,60 3.886,60 3.886,60 3.886,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 2.880,00 1.006,60 3.886,60 3.886,60 3.886,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 4.462,95 1.006,60 5.469,55 3.886,60 3.886,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 407 OCCHI APERTI AL FUTURO DELL'INFANZIA

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.282,48 0,00 1.282,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 1.282,48 0,00 1.282,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 0,00 498,35 498,35 498,35 498,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 0,00 498,35 498,35 498,35 498,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00

05 Comune vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00

Totale entrate progetto 1.282,48 498,35 1.780,83 498,35 498,35 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 408 PSICOMOTRICITA'

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

05 Contributi da Privati 4.000,00 2.129,00 6.129,00 6.129,00 6.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 4.000,00 2.129,00 6.129,00 6.129,00 6.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 4.000,00 2.129,00 6.129,00 6.129,00 6.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Progetto/attivitàP 409 INFANZIA IN MUSICA

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.791,99 0,00 3.791,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 3.791,99 0,00 3.791,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 6.760,00 3.698,90 10.458,90 9.458,90 9.458,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 6.760,00 2.698,90 9.458,90 8.458,90 8.458,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri vincolati 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 10.551,99 3.698,90 14.250,89 9.458,90 9.458,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 410 AUTONOMIA ELEMENTARE

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

05 Contributi da Privati 2.136,00 -192,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 2.136,00 -192,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 2.136,00 -192,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 411 A TEATRO DOPO LA PRIMA

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.742,00 0,00 1.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 1.742,00 0,00 1.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 6.048,00 3.714,00 9.762,00 9.762,00 9.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 6.048,00 3.714,00 9.762,00 9.762,00 9.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 7.790,00 3.714,00 11.504,00 9.762,00 9.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Progetto/attivitàP 412 MUSICA ELEMENTARE

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 21.871,05 0,00 21.871,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 21.871,05 0,00 21.871,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 0,00 882,67 882,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 882,67 882,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 21.871,05 882,67 22.753,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Progetto/attivitàP 413 PERSONALE E PROGETTI

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.440,15 0,00 1.440,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 1.440,15 0,00 1.440,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 0,00 2.926,81 2.926,81 3.809,48 3.809,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 2.926,81 2.926,81 3.809,48 3.809,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 1.440,15 2.926,81 4.366,96 3.809,48 3.809,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Progetto/attivitàP 414 FORMAZIONE DEL PERSONALE

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.697,25 0,00 1.697,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 1.697,25 0,00 1.697,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 4.480,00 1.744,42 6.224,42 7.224,42 7.224,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 4.480,00 1.744,42 6.224,42 7.224,42 7.224,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 6.177,25 1.744,42 7.921,67 7.224,42 7.224,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Progetto/attivitàP 415 AUTONOMIA NELLA MEDIA

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.538,02 0,00 2.538,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 2.538,02 0,00 2.538,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 2.538,02 0,00 2.538,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 416 SPORT: IERI OGGI E DOMANI

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere aNetto delleVariazioni

Residui al31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.509,73 0,00 1.509,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 1.509,73 0,00 1.509,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 168,00 0,00 168,00 168,00 168,00 0,00 298,65 145,26 153,39 153,39

01 Dotazione ordinaria 168,00 0,00 168,00 168,00 168,00 0,00 298,65 145,26 153,39 153,39

Totale entrate progetto 1.677,73 0,00 1.677,73 168,00 168,00 0,00 298,65 145,26 153,39 153,39

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 417 HANDICAP: SOSTEGNO E INTEGRAZIONE

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

01 Personale 300,00 0,00 300,00 175,77 175,77 0,00 124,23 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 300,00 0,00 300,00 175,77 175,77 0,00 124,23 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.456,72 0,00 7.456,72 2.499,99 2.499,99 0,00 4.956,73 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Consulenza 5.000,00 0,00 5.000,00 2.499,99 2.499,99 0,00 2.500,01 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Servizi ausiliari 456,72 0,00 456,72 0,00 0,00 0,00 456,72 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 141,75 141,75 0,00 0,00

01 Amministrative 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 141,75 141,75 0,00 0,00

07 Oneri finanziari 700,00 0,00 700,00 120,80 120,80 0,00 579,20 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Oneri su finanziamenti specifici 700,00 0,00 700,00 120,80 120,80 0,00 579,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 16.456,72 0,00 16.456,72 2.796,56 2.796,56 0,00 13.660,16 141,75 141,75 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàA 01 Funzionamento amministrativo generale

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

01 Personale 0,00 100,00 100,00 70,45 70,45 0,00 29,55 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 0,00 100,00 100,00 70,45 70,45 0,00 29,55 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 11.854,51 4.214,00 16.068,51 7.352,52 7.045,22 307,30 8.715,99 338,90 338,90 0,00 307,30

01 Carta cancelleria e stampati 5.854,51 -100,00 5.754,51 1.399,15 1.399,15 0,00 4.355,36 84,29 84,29 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 1.000,00 0,00 1.000,00 882,44 575,14 307,30 117,56 0,00 0,00 0,00 307,30

03 Materiali e accessori 5.000,00 4.314,00 9.314,00 5.070,93 5.070,93 0,00 4.243,07 254,61 254,61 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.000,00 1.183,81 11.183,81 4.749,96 4.749,96 0,00 6.433,85 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 4.000,00 0,00 4.000,00 1.345,05 1.345,05 0,00 2.654,95 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 1.000,00 537,81 1.537,81 1.220,00 1.220,00 0,00 317,81 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 1.500,00 0,00 1.500,00 1.084,51 1.084,51 0,00 415,49 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Assicurazioni 3.500,00 646,00 4.146,00 1.100,40 1.100,40 0,00 3.045,60 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 3.000,00 2.000,00 5.000,00 4.328,14 4.328,14 0,00 671,86 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Amministrative 3.000,00 2.000,00 5.000,00 4.328,14 4.328,14 0,00 671,86 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 0,00 783,34 783,34 275,92 275,92 0,00 507,42 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 0,00 783,34 783,34 275,92 275,92 0,00 507,42 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Oneri finanziari 0,00 50,00 50,00 5,20 5,20 0,00 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Oneri su finanziamenti specifici 0,00 50,00 50,00 5,20 5,20 0,00 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 24.854,51 8.331,15 33.185,66 16.782,19 16.474,89 307,30 16.403,47 338,90 338,90 0,00 307,30

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Progetto/attivitàA 02 Funzionamento didattico generale

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Progetto/attivitàA 02 Funzionamento didattico generale

Pag. 2 di 2

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

01 Personale 955,45 2.773,45 3.728,90 945,50 945,50 0,00 2.783,40 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 720,01 2.090,02 2.810,03 712,50 712,50 0,00 2.097,53 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 235,44 683,43 918,87 233,00 233,00 0,00 685,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 955,45 2.773,45 3.728,90 945,50 945,50 0,00 2.783,40 0,00 0,00 0,00 0,00

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Progetto/attivitàA 03 Spese di personale

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 400,00 400,00 396,50 396,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 0,00 400,00 400,00 396,50 396,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 4.021,56 -400,00 3.621,56 2.403,40 2.403,40 0,00 1.218,16 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 4.021,56 -400,00 3.621,56 2.403,40 2.403,40 0,00 1.218,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 4.021,56 0,00 4.021,56 2.799,90 2.799,90 0,00 1.221,66 0,00 0,00 0,00 0,00

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Progetto/attivitàA 04 Spese d'investimento

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

02 Beni di consumo 1.398,70 0,00 1.398,70 0,00 0,00 0,00 1.398,70 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 898,70 0,00 898,70 0,00 0,00 0,00 898,70 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.200,00 2.746,00 10.946,00 10.900,00 10.900,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 8.000,00 2.946,00 10.946,00 10.900,00 10.900,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 9.598,70 2.746,00 12.344,70 10.900,00 10.900,00 0,00 1.444,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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Progetto/attivitàP 401 ISTRUZIONE IN ITINERE

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

02 Beni di consumo 122,79 0,00 122,79 0,00 0,00 0,00 122,79 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 122,79 0,00 122,79 0,00 0,00 0,00 122,79 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.800,00 1.032,00 2.832,00 2.755,01 2.755,01 0,00 76,99 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 1.800,00 1.032,00 2.832,00 2.755,01 2.755,01 0,00 76,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 1.922,79 1.032,00 2.954,79 2.755,01 2.755,01 0,00 199,78 0,00 0,00 0,00 0,00

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Progetto/attivitàP 402 TERRITORIO IN MOVIMENTO

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.546,70 2.000,00 5.546,70 2.278,52 2.278,52 0,00 3.268,18 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

3.546,70 2.000,00 5.546,70 2.278,52 2.278,52 0,00 3.268,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 3.546,70 2.000,00 5.546,70 2.278,52 2.278,52 0,00 3.268,18 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 403 FLUSSI MIGRATORI

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

01 Personale 3.784,89 0,00 3.784,89 3.251,16 3.251,16 0,00 533,73 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 2.852,21 0,00 2.852,21 2.450,00 2.450,00 0,00 402,21 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 932,68 0,00 932,68 801,16 801,16 0,00 131,52 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 4.720,00 1.500,00 6.220,00 2.387,66 2.252,16 135,50 3.832,34 0,00 0,00 0,00 135,50

01 Carta cancelleria e stampati 1.720,00 0,00 1.720,00 482,76 482,76 0,00 1.237,24 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 1.000,00 0,00 1.000,00 135,50 0,00 135,50 864,50 0,00 0,00 0,00 135,50

03 Materiali e accessori 2.000,00 1.500,00 3.500,00 1.769,40 1.769,40 0,00 1.730,60 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 740,00 1.740,00 158,60 158,60 0,00 1.581,40 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 0,00 210,00 210,00 158,60 158,60 0,00 51,40 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Assicurazioni 1.000,00 530,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 0,00 1.567,61 1.567,61 1.265,30 1.265,30 0,00 302,31 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 0,00 1.567,61 1.567,61 1.265,30 1.265,30 0,00 302,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 9.504,89 3.807,61 13.312,50 7.062,72 6.927,22 135,50 6.249,78 0,00 0,00 0,00 135,50

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.ANTONIO MONALDI

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) VIA ALIGHIERI 2 C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 404 ADULTI NELLA SCUOLA

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

01 Personale 19.532,00 -1.951,87 17.580,13 17.580,13 17.580,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 14.718,91 -1.470,91 13.248,00 13.248,00 13.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 4.813,09 -480,96 4.332,13 4.332,13 4.332,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 1.560,00 -239,93 1.320,07 1.080,00 1.080,00 0,00 240,07 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 1.560,00 -239,93 1.320,07 1.080,00 1.080,00 0,00 240,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 21.092,00 -2.191,80 18.900,20 18.660,13 18.660,13 0,00 240,07 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 405 CERTIFICAZIONI STRANIERI

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

01 Personale 23.625,96 2.115,00 25.740,96 25.740,96 25.740,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 17.781,44 651,80 18.433,24 18.433,24 18.433,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 5.844,52 1.463,20 7.307,72 7.307,72 7.307,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 4.030,00 -873,93 3.156,07 3.156,07 3.156,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 1.260,00 -1.097,56 162,44 162,44 162,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 0,00 1.385,65 1.385,65 1.385,65 1.385,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 2.770,00 -1.162,02 1.607,98 1.607,98 1.607,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.064,30 -1.274,99 18.789,31 18.789,31 18.789,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

20.064,30 -1.274,99 18.789,31 18.789,31 18.789,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 3.500,00 -326,08 3.173,92 3.173,92 3.173,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 3.500,00 -326,08 3.173,92 3.173,92 3.173,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 51.220,26 -360,00 50.860,26 50.860,26 50.860,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Progetto/attivitàP 406 ICAM 3

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

02 Beni di consumo 3.670,95 -350,00 3.320,95 2.147,58 2.147,58 0,00 1.173,37 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 1.500,00 0,00 1.500,00 392,02 392,02 0,00 1.107,98 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 2.170,95 -350,00 1.820,95 1.755,56 1.755,56 0,00 65,39 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 792,00 1.356,60 2.148,60 2.096,80 2.096,80 0,00 51,80 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

0,00 600,00 600,00 560,00 560,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Assicurazioni 792,00 756,60 1.548,60 1.536,80 1.536,80 0,00 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 4.462,95 1.006,60 5.469,55 4.244,38 4.244,38 0,00 1.225,17 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 407 OCCHI APERTI AL FUTURO DELL'INFANZIA

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.282,48 498,35 1.780,83 1.220,63 1.220,63 0,00 560,20 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

1.282,48 498,35 1.780,83 1.220,63 1.220,63 0,00 560,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 1.282,48 498,35 1.780,83 1.220,63 1.220,63 0,00 560,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 408 PSICOMOTRICITA'

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

02 Beni di consumo 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 229,00 4.229,00 4.229,00 4.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

4.000,00 229,00 4.229,00 4.229,00 4.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 4.000,00 2.129,00 6.129,00 4.229,00 4.229,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 409 INFANZIA IN MUSICA

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

02 Beni di consumo 8.731,99 -2.130,00 6.601,99 5.432,78 5.432,78 0,00 1.169,21 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 4.731,99 -2.130,00 2.601,99 1.834,62 1.834,62 0,00 767,37 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 4.000,00 0,00 4.000,00 3.598,16 3.598,16 0,00 401,84 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.820,00 3.859,30 5.679,30 5.425,68 5.425,68 0,00 253,62 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

0,00 2.080,00 2.080,00 2.076,25 2.076,25 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 0,00 669,30 669,30 422,12 422,12 0,00 247,18 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Servizi ausiliari 0,00 85,00 85,00 84,91 84,91 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Assicurazioni 1.820,00 1.025,00 2.845,00 2.842,40 2.842,40 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 0,00 1.969,60 1.969,60 1.770,22 1.770,22 0,00 199,38 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 0,00 1.969,60 1.969,60 1.770,22 1.770,22 0,00 199,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 10.551,99 3.698,90 14.250,89 12.628,68 12.628,68 0,00 1.622,21 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 410 AUTONOMIA ELEMENTARE

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.136,00 -192,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

2.136,00 -192,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 2.136,00 -192,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 411 A TEATRO DOPO LA PRIMA

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.790,00 3.714,00 11.504,00 8.582,00 8.582,00 0,00 2.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

7.790,00 3.714,00 11.504,00 8.582,00 8.582,00 0,00 2.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 7.790,00 3.714,00 11.504,00 8.582,00 8.582,00 0,00 2.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 412 MUSICA ELEMENTARE

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

01 Personale 7.290,35 882,67 8.173,02 0,00 0,00 0,00 8.173,02 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Compensi accessori a carico FIS docenti 4.195,31 0,00 4.195,31 0,00 0,00 0,00 4.195,31 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Compensi accessori a carico FIS ATA 1.298,55 0,00 1.298,55 0,00 0,00 0,00 1.298,55 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 0,00 882,67 882,67 0,00 0,00 0,00 882,67 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.796,49 0,00 1.796,49 0,00 0,00 0,00 1.796,49 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.580,70 0,00 14.580,70 2.278,80 2.278,80 0,00 12.301,90 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

14.580,70 0,00 14.580,70 2.278,80 2.278,80 0,00 12.301,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 21.871,05 882,67 22.753,72 2.278,80 2.278,80 0,00 20.474,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.ANTONIO MONALDI

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 413 PERSONALE E PROGETTI

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Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

01 Personale 0,00 2.426,81 2.426,81 0,00 0,00 0,00 2.426,81 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 0,00 2.426,81 2.426,81 0,00 0,00 0,00 2.426,81 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 1.440,15 0,00 1.440,15 353,00 353,00 0,00 1.087,15 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 1.440,15 0,00 1.440,15 353,00 353,00 0,00 1.087,15 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Partecipazione ad organizzazioni 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 1.440,15 2.926,81 4.366,96 853,00 853,00 0,00 3.513,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2014

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 414 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

02 Beni di consumo 5.057,25 -1.400,00 3.657,25 2.572,07 2.572,07 0,00 1.085,18 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 2.057,25 0,00 2.057,25 994,64 994,64 0,00 1.062,61 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 3.000,00 -1.400,00 1.600,00 1.577,43 1.577,43 0,00 22,57 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.120,00 1.295,50 2.415,50 2.380,41 2.380,41 0,00 35,09 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

0,00 370,00 370,00 340,00 340,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 0,00 125,50 125,50 122,81 122,81 0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Assicurazioni 1.120,00 800,00 1.920,00 1.917,60 1.917,60 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 0,00 1.848,92 1.848,92 1.844,64 1.844,64 0,00 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 0,00 1.848,92 1.848,92 1.844,64 1.844,64 0,00 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 6.177,25 1.744,42 7.921,67 6.797,12 6.797,12 0,00 1.124,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2014

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 415 AUTONOMIA NELLA MEDIA

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

02 Beni di consumo 2.038,02 0,00 2.038,02 684,58 684,58 0,00 1.353,44 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 1.538,02 0,00 1.538,02 684,58 684,58 0,00 853,44 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 0,00 500,00 80,00 80,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

500,00 0,00 500,00 80,00 80,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 2.538,02 0,00 2.538,02 764,58 764,58 0,00 1.773,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/12/2014

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 416 SPORT: IERI OGGI E DOMANI

Pag. 1 di 1

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programmazione

Variazioni Programmazione

definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

(1)residuadisponibil.finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

02 Beni di consumo 1.677,73 0,00 1.677,73 398,67 398,67 0,00 1.279,06 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 1.677,73 0,00 1.677,73 398,67 398,67 0,00 1.279,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 1.677,73 0,00 1.677,73 398,67 398,67 0,00 1.279,06 0,00 0,00 0,00 0,00

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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàP 417 HANDICAP: SOSTEGNO E INTEGRAZIONE

Pag. 1 di 1

Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 70.444,33

di cui (*) Euro 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza Euro 129.612,62

di cui (*) Euro 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 31.933,76

di cui (*) Euro 0,00

3 Totale Euro 231.990,71 (1+2)

di cui (*) Euro 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza Euro 159.338,85

di cui (*) Euro 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 2.582,07

di cui (*) Euro 0,00

5 - Fondo di cassa Euro 70.069,79 (3-4)

di cui (*) Euro 0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivoResidui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio Euro 16.549,88

6 - Attividegli anni precedenti Euro 92.830,82 Euro 109.380,70

dell'esercizio Euro 442,80

7 - Passividegli anni precedenti Euro 292,56 Euro 735,36

8 - Differenza Euro 108.645,34 (6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 178.715,13 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza10 - Entrate effettive accertate alla data Euro 146.162,50

11 - Spese effettive impegnate alla data Euro 159.781,65

12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data Euro -13.619,15 (10-11)

Data 13/04/2015

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

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Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVOEsercizio finanziario 2014

CODICI VOCI Situazione al01/01

Variazione Situazione al31/12

A IMMOBILIZZAZIONI

A - 1 Immateriali

A - 1 - 1 - Diritti di brevetto industriale e diritti diutilizzazione delle opere dell'ingegno

0,00 0,00 0,00

A - 1 - 2 - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 0,00 0,00 0,00

A - 1 - 3 - Altre 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Materiali

A - 2 - 1 - Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 2 - Impianti e macchinari 8.385,43 -648,35 7.737,08

A - 2 - 3 - Attrezzature 30.074,78 -834,74 29.240,04

A - 2 - 4 - Mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 6 - Altri beni 2.072,53 -148,53 1.924,00

Totale 40.532,74 -1.631,62 38.901,12

A - 3 Finanziarie

A - 3 - 1 - Partecipazioni in : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - a - consorzi 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - b - reti di scuole 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - c - altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - Crediti : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - a - verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - b - verso altri 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Totale IMMOBILIZZAZIONI 40.532,74 -1.631,62 38.901,12

B DISPONIBILITA'

B - 1 Rimanenze

B - 1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 0,00

B - 1 - 2 - Prodotti in corso di lavorazione esemilavorati

0,00 0,00 0,00

B - 1 - 3 - Prodotti finiti e merci 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 2 Crediti (Residui attivi)

B - 2 - 1 - Verso lo Stato 99.046,72 -11.749,56 87.297,16

B - 2 - 2 - Verso altri 25.724,39 -3.640,85 22.083,54

Totale 124.771,11 -15.390,41 109.380,70

B - 3 Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

B - 3 - 1 - Titoli di Stato 0,00 0,00 0,00

B - 3 - 2 - Altri titoli 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 4 Disponibilità liquide

B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali 70.523,25 1.990,54 72.513,79

Totale 70.523,25 1.990,54 72.513,79

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Mod. K (art. 18 c. 3)

CODICI VOCI Situazione al01/01

Variazione Situazione al31/12

Totale DISPONIBILITA' 195.294,36 -13.399,87 181.894,49

C DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 235.827,10 -15.031,49 220.795,61

Data 13/04/2015

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Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVOEsercizio finanziario 2014

CODICI VOCI Situazione al01/01

Variazione Situazione al31/12

A DEBITI

A - 1 A lun; termine

A - 1 - 1 - Debiti verso le banche (1) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Residui passivi

A - 2 - 1 - Verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 2 - Verso altri 2.874,63 -2.139,27 735,36

Totale 2.874,63 -2.139,27 735,36

Totale DEBITI 2.874,63 -2.139,27 735,36

B CONSISTENZA PATRIMONIALE 232.952,47 -12.892,22 220.060,25

TOTALE PASSIVO 235.827,10 -15.031,49 220.795,61

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Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2014

Annoprov

N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO

2006 116 29/12/2006 2/4/0 MIUR - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - Usr - Ancona: Finanziamentoper supplenze brevi anno 2006 importi per netto.

33.062,82

2008 80 29/12/2008 2/1/0 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie anno 2008: netti docenti e ata.

54.234,34

2012 52 26/10/2012 4/5/0 COMUNE DI PORTO RECANATI - Comune di Porto Recanati:Delibera n. 145del 15/10/2012 funzioni miste a.s. 2012/2013.

955,45

2013 79 23/12/2013 2/1/0 MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE - Miur-Assegnazione spese relative attrezzature tecniche e sussidi didattici per alunnicon Handicap anno 2013

153,39

2013 82 23/12/2013 4/4/0 COMUNE DI PORTO RECANATI - Comune di Porto Recanati: contributoordinario a.s 2013-14.

2.349,37

2013 83 23/12/2013 4/5/0 COMUNE DI PORTO RECANATI - Comune di Porto Recanati: contributoprogetto Psicomotricità scuola dell'Infanzia a.s 2012/2013.

1.120,00

2013 84 23/12/2013 4/5/0 COMUNE DI PORTO RECANATI - Comune di Porto Recanati: Delibera n. 167del 09/09/2013-attribuzione funzioni miste a.s. 2013/14.

955,45

2014 42 25/11/2014 4/5/0 COMUNE DI PORTO RECANATI - Comune di Porto Recanati: delibera n. 162. 955,45

2014 53 30/12/2014 3/4/0 REGIONE MARCHE - Regione Marche: Saldo progetto Icam 3 anno 2013_2014. 12.445,06

2014 54 30/12/2014 4/4/0 COMUNE DI PORTO RECANATI - Comune di Porto Recanati: contributoordinario anno 2014_2015.

2.349,37

2014 55 30/12/2014 4/5/0 COMUNE DI PORTO RECANATI - Comune di Porto Recanati: Contributodelibera n. 162 attività di pre-scuola

800,00

TOTALI 109.380,70

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Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2014

Annoprov.

Num Data Aggr. /Voce

BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO

2013 380 30/12/2013 P 310 INPS - INTERVENTO SOSTITUTIVO - Cig n. Z6B0CECCD1: saldo fattura n. 169del 26/06/2013. Importo soggetto a iva.

146,36

2013 381 30/12/2013 P 310 INPS - INTERVENTO SOSTITUTIVO - Cig n. 399 del 28/12/2012: saldo fatturan. 399 del 28/12/2012. Importo soggetto a iva.

146,20

2014 13 19/02/2014 A 2 INPS - INTERVENTO SOSTITUTIVO - Cig n. Z7A0CECCF0: saldo fatture n. 26,60, 99, 140, 175, 212, 339, 365 anno 2012 e n. 22, 54, 82, 114, 142, 254, 274anno 2013. Esente iva art 74 dpr.

307,30

2014 264 18/11/2014 P 404 NINA EDIZIONI SRL - Cig. n. ZC70D3FF99: saldo fattura n. 2/24 del 23/10/2014.Importo soggetto a iva.

135,50

TOTALI 735,36

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Mod.M(Art.18c.4)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALEEsercizio finanziario 2014

Anno/Mese pag. Tipo emolumento Num.Dip.

COMPENSO LORDONETTO IRPEF CONTRIBUTI

ONERI A CARICO AMM.NEIRAP ONERI PREV.

SpesaComplessiva

2014 / Febbraio Estraneo all'amministrazione - Consulenza 3 2.414,16 471,13 0,00 32,75 0,00 2.918,04

2014 / Febbraio Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 8 3.000,60 1.679,98 471,42 437,93 1.246,79 6.836,72

2014 / Marzo Estraneo all'amministrazione - Consulenza 1 428,02 107,00 0,00 45,48 0,00 580,50

2014 / Marzo Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 1 591,43 362,49 96,08 89,25 254,10 1.393,35

2014 / Aprile Estraneo all'amministrazione - Consulenza 3 7.759,58 1.589,42 0,00 133,88 0,00 9.482,88

2014 / Aprile Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto 2 887,14 543,74 144,12 133,88 381,16 2.090,04

2014 / Maggio Estraneo all'amministrazione - Consulenza 3 8.964,87 2.241,21 424,70 988,63 849,98 13.469,39

2014 / Maggio Serv. temporaneo fino al termine delle att.tàdidattiche - Compensi non da fondo d'Istituto

1 198,51 59,30 25,96 24,12 73,24 381,13

2014 / Maggio Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto 15 8.346,11 4.607,90 1.304,66 1.212,00 3.450,59 18.921,26

2014 / Maggio Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 2 689,93 422,86 112,07 104,12 296,42 1.625,40

2014 / Maggio Servizio di ruolo - Compenso Esami 2 118,30 72,50 19,22 17,86 50,82 278,70

2014 / Giugno Estraneo all'amministrazione - Consulenza 4 5.886,58 1.298,57 33,86 134,92 67,78 7.421,71

2014 / Giugno Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto 5 367,35 207,73 57,92 53,81 153,20 840,01

2014 / Luglio Estraneo all'amministrazione - Consulenza 1 1.407,93 276,07 0,00 0,00 0,00 1.684,00

2014 / Luglio Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 7 1.278,59 640,61 193,30 179,56 511,25 2.803,31

2014 / Novembre Estraneo all'amministrazione - Consulenza 1 176,96 44,24 0,00 18,80 0,00 240,00

2014 / Dicembre Estraneo all'amministrazione - Consulenza 2 682,95 170,74 0,00 72,56 0,00 926,25

2014 / Dicembre Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto 9 4.715,23 2.639,97 740,80 688,17 1.959,24 10.743,41

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Mod. N (art. 19)

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RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATAEsercizio finanziario 2014

COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione

Programmazionedefinitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste dariscuotere

Differenze+ o -

Iniziali Aggiornati Riscossi Rimasti dariscuotere

Residuial 31/12

Voce a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h

01 Avanzo di amministrazione presunto 192.340,81 0,00 0,00 0,00 192.340,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 133.069,94 0,00 0,00 0,00 133.069,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 59.270,87 0,00 0,00 0,00 59.270,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 32.498,07 32.498,07 32.498,07 0,00 0,00 99.046,72 99.046,72 11.596,17 87.450,55 87.450,55

01 Dotazione ordinaria 14.557,50 14.557,50 14.557,50 0,00 0,00 54.532,99 54.532,99 145,26 54.387,73 54.387,73

04 Altri finanziamenti vincolati 17.940,57 17.940,57 17.940,57 0,00 0,00 44.513,73 44.513,73 11.450,91 33.062,82 33.062,82

03 Finanziamenti dalla Regione 50.860,26 50.860,26 38.415,20 12.445,06 0,00 17.834,82 17.828,29 17.828,29 0,00 12.445,06

04 Altri finanziamenti vincolati 50.860,26 50.860,26 38.415,20 12.445,06 0,00 17.834,82 17.828,29 17.828,29 0,00 12.445,06

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzionipubbliche

4.104,82 4.104,82 0,00 4.104,82 0,00 5.380,27 5.380,27 0,00 5.380,27 9.485,09

04 Comune non vincolati 2.349,37 2.349,37 0,00 2.349,37 0,00 2.349,37 2.349,37 0,00 2.349,37 4.698,74

05 Comune vincolati 1.755,45 1.755,45 0,00 1.755,45 0,00 3.030,90 3.030,90 0,00 3.030,90 4.786,35

05 Contributi da Privati 58.650,92 58.650,92 58.650,92 0,00 0,00 2.509,30 2.509,30 2.509,30 0,00 0,00

01 Famiglie non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,30 509,30 509,30 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 51.182,92 51.182,92 51.182,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri non vincolati 2.514,00 2.514,00 2.514,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

04 Altri vincolati 4.954,00 4.954,00 4.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Altre Entrate 48,43 48,43 48,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Interessi 48,43 48,43 48,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 338.503,31 146.162,50 129.612,62 16.549,88 192.340,81 124.771,11 124.764,58 31.933,76 92.830,82 109.380,70

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESAEsercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione

Programmazionedefinitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

Differenze+ o -

Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti dapagare

Residuial 31/12

Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h

01 Personale 61.834,71 47.763,97 47.763,97 0,00 14.070,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Compensi accessori a carico FIS docenti 4.195,31 0,00 0,00 0,00 4.195,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Compensi accessori a carico FIS ATA 1.298,55 0,00 0,00 0,00 1.298,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 40.752,96 34.914,19 34.914,19 0,00 5.838,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 15.587,89 12.849,78 12.849,78 0,00 2.738,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 53.922,23 25.564,93 25.122,13 442,80 28.357,30 2.457,88 2.457,88 2.165,32 292,56 735,36

01 Carta cancelleria e stampati 17.317,68 5.265,63 5.265,63 0,00 12.052,05 390,73 390,73 98,17 292,56 292,56

02 Giornali e pubblicazioni 5.825,80 2.756,59 2.313,79 442,80 3.069,21 0,00 0,00 0,00 0,00 442,80

03 Materiali e accessori 30.778,75 17.542,71 17.542,71 0,00 13.236,04 2.067,15 2.067,15 2.067,15 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 103.676,47 70.765,21 70.765,21 0,00 32.911,26 275,00 275,00 275,00 0,00 0,00

01 Consulenza 5.000,00 2.499,99 2.499,99 0,00 2.500,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

61.924,54 42.378,51 42.378,51 0,00 19.546,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 5.210,00 1.503,65 1.503,65 0,00 3.706,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 1.937,81 1.616,50 1.616,50 0,00 321,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 3.294,80 1.629,44 1.629,44 0,00 1.665,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Servizi ausiliari 541,72 84,91 84,91 0,00 456,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Assicurazioni 11.989,60 7.397,20 7.397,20 0,00 4.592,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 13.778,00 13.655,01 13.655,01 0,00 122,99 275,00 275,00 275,00 0,00 0,00

04 Altre spese 8.500,00 4.828,14 4.828,14 0,00 3.671,86 141,75 141,75 141,75 0,00 0,00

01 Amministrative 8.000,00 4.328,14 4.328,14 0,00 3.671,86 141,75 141,75 141,75 0,00 0,00

02 Partecipazione ad organizzazioni 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 12.964,95 10.733,40 10.733,40 0,00 2.231,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 12.964,95 10.733,40 10.733,40 0,00 2.231,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Oneri finanziari 750,00 126,00 126,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Oneri su finanziamenti specifici 750,00 126,00 126,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 241.648,36 159.781,65 159.338,85 442,80 81.866,71 2.874,63 2.874,63 2.582,07 292,56 735,36

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