Il bilancio previsione 2016-2018 del Comune di Prato
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BILANCIODIPREVISIONE2016/2018
BILANCIO
DI PREVISIONE
2016/2018
BILANCIODIPREVISIONE2016/2018
Bilancio
di Previsione
2016/2018
Entrate correnti € 200.055.476
Spese correnti € 190.490.357
Spese per rimborso di prestiti € 11.482.274
Entrate in conto capitale € 36.791.164
Entrate da indebitamento € 8.000.000
Spese per investimenti € 46.161.703
Fondo pluriennale vincolato e avanzo esercizi precedenti € 3.287.694
BILANCIODIPREVISIONE2016/2018
Le principali
ENTRATE CORRENTI
IMU € 38.500.000
TARI € 46.000.000
TASI € 20.650.000
AddizionaleIRPEF € 11.250.000
Risorse trasferite dallo Stato € 17.382.000
Imposta comunale sulla pubblicità € 2.120.000
Canone occupazione suolo pubblico € 3.100.000
Recupero evasione tributi (ICI, IMU, Imp.Pub.) € 6.500.000
Sanzioni codice della strada € 14.000.000
BILANCIODIPREVISIONE2016/2018
La ripartizione delle
RISORSE CORRENTI
€ 33.380.963,68
€ 70.981,76
€ 11.826.788,13
€ 17.754.440,17
€ 8.449.707,13
€ 2.723.289,76
€ 157.100,00
€ 4.164.507,00
€ 44.407.107,00
€ 15.919.784,31
€ 432.004,59
€ 32.830.657,10
€ 1.431.846,90
€ 16.649.555,01
€ 211.624,00
€ 80.000,00
€190.490.357,00
Servi istituzionali, generali e di gestione
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
TOTALE
€ 33.380.963,68
€ 70.981,76
€ 11.826.788,13
€ 17.754.440,17
€ 8.449.707,13
€ 2.723.289,76
€ 157.100,00
€ 4.164.507,00
€ 44.407.107,00
€ 15.919.784,31
€ 432.004,59
€ 32.830.657,10
€ 1.431.846,90
€ 16.649.555,01
€ 211.624,00
€ 80.000,00
€190.490.357,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Protezione civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
TOTALE
Servi istituzionali, generali e di gestione
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
TOTALE
Le DIFFERENZE principali rispetto
al bilancio di previsione 2015
-€ 4.220.488,66
-€ 847.535,40
+€ 700.919,02
+€ 150.799,96
-€ 76.646,73
+€ 95.789,71
+€ 94.180,11
+€ 180.648,50
+€ 7.052,50
+€ 354.196,81
-€ 284.134,63
-€ 135.365,00
-€ 200.000,00
-€ 4.180.583,81
BILANCIODIPREVISIONE2016/2018
BILANCIODIPREVISIONE2016/2018
Programma dei Lavori Pubblici
5.380.000950.000950.0003.480.000ENERGIA
17.980.0004.850.0007.500.0005.630.000VIABILITA’ E MOBILITA’
94.660.621,9125.980.32527.849.957,4640.230.399TOTALE
10.000.000
100.000
4.480.325,45
1.100.000
300.000
4.500.000
2018OPERA
2016 2017 TOTALE
SCUOLE 9.350.000 5.950.000 19.800.000
IMPIANTI SPORTIVI 2.550.000 2.750.000 5.600.000
CULTURA 1.450.000 300.000 1.750.000
INTERVENTI STORICO MONUMENTALI 850.000 50.000 2.000.000
INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI 9.720.339 3.929.957,46 18.130.621,91
CIMITERI 500.000 500.000
INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE 1.400.000 100.000 1.600.000
RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.300.000 6.620.000 21.920.000
BILANCIODIPREVISIONE2016/2018
Totale investimenti
previsti per il triennio
STANZIAMENTO COMPLESSIVO € 107.515.685,91
2016 € 46.161.703,00
2017 € 31.730.057,46
2018 € 29.623.925,45