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DUP Documento Unico di Programmazione 2017-2019 Principio contabile applicato alla programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 Comune di VIAREGGIO (LU)

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DocumentoUnico diProgrammazione

2017-2019Principio contabile applicato allaprogrammazioneAllegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Comune di VIAREGGIO (LU)

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Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentementetra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensionetemporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e lapromozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento deiportatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con laformalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuririferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi difinanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamentodella finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono dueelementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti laprogrammazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur nonprevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cuipresentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazionepubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale eprogrammatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di unprocesso di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzidi cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n.149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, aisensi del DM 26 aprile 2014. All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamentoscorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cuil’amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone comesegue:• il Documento unico di programmazione (DUP);• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale,

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e leprevisioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previstidall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11del medesimo decreto legislativo.

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

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VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa deglienti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico edunitario le discontinuità ambientali e organizzative.In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti dibilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e laSezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandatoamministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadronormativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definitoanche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto delconcorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenzacon le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali difinanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzarenel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, lepolitiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali enel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferitial periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lostrumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degliobiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativadell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida evincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale siinserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli entilocali e quindi anche sul nostro ente;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte checaratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo eche hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nelraggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gliindirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

La nota di aggiornamento al DEF varata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre riscrive le principalieconomiche variabili macroeconomiche di aprile adeguandosi alla realtà di una bassa crescita con unprodotto interno lordo che non salirà nel 2016 dell’1,2 % ma dello 0,8%. Analoga flessione si registranel 2017 con una crescita non più dell’1,4% ma dell’1% .

Se si considera il PIL tendenziale, ovvero il PIL che l’economia otterrebbe senza nuovi interventi, alegislazione invariata, questo si attesta, per il 2017, allo 0,6%. La manovra che il governo si appresta avarare, tesa a stimolare la crescita, ha un impatto dello 0,4% sul PIL, con un PIL strutturale che sale,appunto, all’1% nel 2017.

Le misure che saranno previste nella manovra di bilancio - prime fra tutte il blocco degli aumenti IVAe, a seguire, gli incentivi fiscali per gli investimenti e la riduzione dell’IRES per le imprese, per finire

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con gli interventi di sostegno ai pensionati - dovrebbero portare la crescita del Pil al tendenziale 6%(cioè senza legge di bilancio) all’1% programmatico. Solo la manovra relativa al mancato aumentodell’IVA, previsto a legislazione vigente, che il Governo intende sterilizzare con la manovra di bilancio,ha un impatto positivo sul tasso di crescita del PIL di 3 punti percentuali.

Con un Pil che cresce meno del previsto anche l’obiettivo del deficit in rapporto al PIL dell’1,8% non èpiù realizzabile e la nuova stima per il 2017 si attesta al 2,4% che comprende anche le spese dasostenere per l’emergenza terremoto e i migranti (+0,4%). La nota di aggiornamento al DEF fissa,infatti , al 2% il rapporto fra deficit e PIL per il 2017, contro il 2,4% con cui si chiude il 2016, ma ilGoverno aggiunge un ulteriore margine dello 0,4%, riconducibile alle circostanze eccezionali testémenzionate: il terremoto di agosto e il fenomeno migranti .Nel DEF di aprile l’Italia si era impegnata a ridurre il deficit pubblico all’1,8% del PIL nel 2017 rispetto al2,4 stimato per questo anno. Quindi, da un punto di vista strutturale l’Italia dovrebbe adottare misure diriduzione di almeno lo 0,6% del PIL. In realtà, dal DEF, come accennato in precedenza, il deficitnominale scende, ma al 2% del PIL. Se il nuovo target di indebitamento netto per il 2017 è fissato al 2% contrariamente a quanto previstoprecedentemente, l’1,8%, l’indebitamento netto strutturale del 2017 (il saldo del conto economico chemisura l’eccedenza della spesa rispetto alle risorse a disposizione ma corretto per gli effetti del cicloeconomico sulle componenti di bilancio e per gli effetti delle misure una tantum, che influiscono solotemporaneamente sull'andamento del disavanzo) si attesta a -1,2% e scende a -1.6% se si considerala 0.4% aggiuntivo di maggiori spese mentre per il 2016 viene confermata la quota -1.2%.

Tra il 2015 e il 2016 l’Italia ha già goduto di ampi margini di flessibilità: le regole comunitarieprevedono, infatti, l’utilizzo di spazi finanziari aggiuntivi tali da non essere considerati nel calcolodell’aggiustamento strutturale richiesto ad un paese e per tre circostanze eccezionali: riformeeconomiche, investimenti strutturali e rallentamento economico. Nel contempo le medesime regole nonconsentono che il Paese possa godere di ulteriore flessibilità. A ben vedere lo spazio di manovra aggiuntivo viene richiesto a fronte di “circostanze eccezionali”.Spetterà alla Commissione Europea valutare la richiesta fatta dal Governo Italiano e quantificare ilmargine di manovra aggiuntivo che potrà essere concesso all’Italia a causa delle spese straordinarieprovocate dal terremoto nel Lazio e dall’emergenza rifugiati.Se l’extra-deficit dovesse essere confermato, e vale al’incirca 7 miliardi, la manovra del Governo siaggira intorno ai 27 miliardi, altrimenti, avendolo il Governo già incorporato nei saldi, deve esserecompensato con misure alternative.La legge rinforzata del pareggio di bilancio, la n. 243/2012, ha imposto il passaggio obbligato inParlamento vista la revisione al rialzo del precedente obiettivo, fissato all’1,8%: infatti, in attuazionedel precetto costituzionale dell’equilibrio di bilancio, solo il Parlamento, con un voto espresso amaggioranza assoluta, può autorizzare al rialzo il target del deficit. Camera e Senato hanno quindiapprovato la risoluzione che autorizza il Governo a scostarsi all’obiettivo programmatico Deficit/PIL per il 2017 (2%) fino a un massimo dello 0,4%.

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E’ noto che le regole europee richiedono una riduzione del deficit strutturale dello 0,5% del PIL ognianno fino al raggiungimento del pareggio di bilancio e che nel contempo la Commissione Europea hagià autorizzato la flessibilità nel 2016, per circa 14 miliardi, in aggiunta ai 5 miliardi concessi nel 2015.Nelle raccomandazioni che la Commissione Europea aveva approvato a maggio è chiaramenteindicato la correzione del deficit strutturale di uno 0,1 del PIL (il peggioramento del saldo proposto peril 2016 era pari allo 0,7% del PIL mentre la correzione UE richiede lo 0,6% del PIL), così da evitareun’eventuale deviazione significativa dei saldi programmati. Nei nuovi saldi tale correzione noncompare.

L’aumento del PIL a livelli inferiori a quelli sperati si riflette anche sul debito: si allontana, anche perquest’anno, la possibilità di ridurre il debito agendo sul PIL a causa della minore crescita edell’andamento dell’inflazione. Rispetto alle variabili macroeconomiche inserite nel DEF di aprile, ildebito nel 2016 non scende a 132,4% ma si conferma al 132,8%. Scenderà al 132,5% solo nel 2017.Sulla base dei dati esposti, l’Italia corre il rischio di una procedura di infrazione per eccesso di squilibrimacroeconomici anche se la Commissione Europea è consapevole del delicato momento che staattraversando l’Italia con un referendum confermativo per la riforma costituzionale fissato al 4dicembre.

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PRINCIPALI INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in % del pil)

2014 2015 2016 2017 2018 2019Quadro Programmatico

PIL 0,4 0,7 0,8 1,0 1,3 1,2Indebitamento netto -3,0 -2,6 -2,4 -2,0 -1,2 -0,2Indebitamento netto strutturale -0,9 -0,7 -1,2 -1,2 -0,7 -0,2Debito Pubblico 131,9 132,3 132,8 132,5 130,10 126,6

Quadro tendenziale

PIL -0,4 0,7 0,8 0,6 1,2 1,3Indebitamento netto -3,0 -2,6 -2,4 -1,6 -0,8 0,00Indebitamento netto strutturale -1,0 -0,8 -1,4 +0,8 -0,4 -0,2Debito Pubblico 131,9 132,3 132,8 132,2 129,6 126,1

Quadro Programmatico DEF 2016

PIL 0,4 0,8 1,2 1,4 1,5 1,4Indebitamento netto -3,0 -2,6 -2,3 -1,8 -0,9 -0,1Indebitamento netto strutturale -0,8 -0,6 -1,2 -1,1 -0,8 -0,2Debito Pubblico 132,5 132,7 132,4 130,9 128,0 123,8

2 LA LEGGE DI BILANCIO

La legge di bilancio 2017-2019 approvata mercoledì 7 dicembre con una ratifica tecnica in Senato,colloca il deficit programmatico al di sotto del 2,3% del PIL, comprensivo dello 0,2% del PILconsiderato fuori dal Patto di stabilità europeo per le spese relative all’emergenza migranti: ciò significache vi sono 5 miliardi di spazi aggiuntivi rispetto al 2% indicato nella nota di aggiornamento al DEF alnetto delle circostanze eccezionali, oggetto di trattazione in sede UE.Il Governo non ha quindi sfruttato tutto il livello di indebitamento autorizzato dal Parlamento (2,4%) econferma il percorso di riduzione del deficit, previsto al 2,4 % per il 2016.Si prevedono, tra maggiori entrate e minori spese, risorse per 22,5 miliardi, mentre sul fronte dellaspesa gli impieghi assommano a 34,5 miliardi: l’indebitamento netto arriva a quota 11,9 miliardi.Rispetto, quindi, al PIL, l’indebitamento netto programmatico si attesta al 2,3 % nel 2017 a fronte diquello del 2% indicato nella nota di aggiornamento ad DEF: scelta precisa del Governo di considerarefuori patto di stabilità le spese per migranti e terremoto ma di tenere conto dei loro effettimacroeconomici.La legge di bilancio mantiene l’impegno di sterilizzare le clausole di salvaguardia fiscali: l’aumentodell’IVA, posto a garanzia di eventuali mancate coperture, vale 15 miliardi, e la riduzione dell’IRES chepassa dal 27% al 24%.L’esame della manovra da parte della Commissione Europea è rimandato a marzo 2017, ma due sonole pregiudiziali su cui occorre trovare un’intesa:

1. l’andamento del deficit strutturale che aumenta dello 0,4% anziché diminuire dello 0,6%,portandosi al già citato livello del 2,3 % del Pil nel 2017;

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2. l’aumento del debito che non rispecchia la riduzione di 1/20 all’anno nella media dei treprecedenti esercizi.

In aggiunta a ciò la Commissione Europea prevede stime di crescita al ribasso rispetto ai dati delgoverno e peggiorano i conti pubblici:

Pil(variazione% annua)

Deficit – PIL(%)

Deficit strutturale – PIL(%)

Debito - PIL(%)

Commissione UE(9 novembre 2016) 0.9 2.4 2.2 133.1

Governo(documento programmatico di bilancio21 ottobre 2017)

1.0 2.3 1.6 132.6

Con tutta probabilità verranno richieste misure aggiuntive che porteranno ad una nuova manovra nelcorso del 2017. Il rischio deriva anche dal fatto che l’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha rilevato“assunzione di impegni correnti dal lato delle spese correnti compensati solo in parte da entratepermanenti e certe”. Occorre, viceversa dare dimostrazione che si tratta di entrate strutturali e non unatantum, connesse all’ampliamento della tax compliance, il versamento volontario da parte deicontribuenti. La manovra correttiva si potrebbe aggirare tra gli 1,5 e i 2 miliardi a secondadell’andamento del PIL e anticipa quella che sarà la manovra 2018 che si presenta con una clausola disalvaguardia IVA da sterilizzare per un importo di 19,6 miliardi di euro.

Ricadute sugli enti locali

Investimenti pubblici: Dopo un decennio che ha portato il livello degli investimenti pubblici sotto il 2%del PIL, l’inversione di tendenza avviata nel 2015 viene confermata anche per ilbiennio 2017-2018 con un tasso di crescita del 2,3% del PIL. Per sostenere lacrescita degli investimenti pubblici la strada obbligata è la revisione deimeccanismi di spesa che si traduce in un nuovo intervento sulle regole di finanzapubblica: è necessario far saltare l’ingessatura dei vincoli che tanto hannopenalizzato gli investimenti pubblici. La via maestra passa per la riconferma delfondo pluriennale vincolato come aggregato rilevante ai fini del pareggio dibilancio e lo sblocco degli avanzi di bilancio negli enti che hanno disponibilitàbloccate dai vincoli di finanza pubblica. Lo sblocco degli avanzi è collegato aiprogrammi nazionali sugli immobili pubblici, in particolare l’edilizia scolastica.

Spendig Review: La fase 3 della spending review sarà non troppo invasiva, con l’intento di evitarericadute recessive. Dall’attuazione della riforma della pubblica amministrazione edal riordino delle partecipate si attendono circa 500 milioni di risparmi. Altri 1,2miliardi deriveranno dalla centralizzazione degli acquisti basati su 33 stazioniappaltanti.

Pubblico Impiego: La legge di bilancio prevede un fondo unico per il pubblico impiego di 1 miliardoe 480 milioni. Il fondo deve finanziare anche il rinnovo dei contratti ed ècomprensivo dei 300 milioni stanziati dalla legge di stabilità dello scorso anno.

Fondo enti territoriali: Il finanziamento di interventi a favore di enti territoriali prevede la somma di 3miliardi di euro la cui ripartizione è rimessa all’adozione di uno o più decreti delPresidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’Economia edelle Finanze da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede diconferenza unificata. Dalla distribuzione di questi fondi dipende anchel’erogazione del fondo Tasi, per i comuni dove gli aumenti deliberati

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sull’abitazione principale ai fini IMU non sono stati coperti dalle compensazioniordinarie.

Riscossione: Il decreto fiscale approvato unitamente al disegno di legge del bilancio prevedela chiusura di Equitalia, l’attuale concessionario pubblico della riscossione. Lariscossione delle imposte non pagate diventerà di competenza delle Entrate conun restyling dell’Agenzia che investirà anche l’autonomia gestionale.

Immigrazione: i Comuni impegnati nell’accoglienza potranno contare su una tantum di 500 euro per ogni immigrato ospitato

2.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative dimaggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostraattenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.A tal fine verranno presentati:

• L’analisi del territorio e delle strutture;• L’analisi demografica;• L’analisi socio economica.

2.1.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per lacostruzione di qualsiasi strategia.A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sueinfrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture

SUPERFICIE Kmq.32

RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 1 * Fiumi e Torrenti n° 3

STRADE

* Statali km. 8,00 * Provinciali km. 2,00 * Comunali km.131,00

* Vicinali km. 0,00 * Autostrade km. 8,00

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2.1.2 Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per unamministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta inessere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vistacome “cliente/utente” del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientarele nostre politiche pubbliche.

Analisi demografica

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 61.167

Popolazione residente al 31 dicembre 2015Totale Popolazione n° 62.467

di cui:maschi n° 29.582femmine n° 32.885nuclei familiari n° 28.937comunità/convivenze n° 35

Popolazione al 1.1.2015 Totale Popolazione n° 63.093

Nati nell'anno n° 407Deceduti nell'anno n° 838

saldo naturale n° -431Immigrati nell'anno n° 1.579Emigrati nell'anno n° 1.774

saldo migratorio n° -195

Popolazione al 31.12. 2015Totale Popolazione n° 62.467

di cui:In età prescolare (0/6 anni) n° 3.209In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 4.157In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 8.334In età adulta (30/65 anni) n° 31.746In età senile (oltre 65 anni) n° 15.021

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2011 8,26%2012 7,64%2013 7,23%2014 6,65%2015 6,48%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2011 11,33%2012 12,73%2013 12,38%2014 10,78%2015 13,35%

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Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione 2012 2013 2014 2015 2016

In età prescolare (0/6 anni) 3.448 3.463 3.339 3.209 3.209

In età scuola obbligo (7/14 anni) 3.978 4.172 4.177 4.157 4.157

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29anni) 8.343 8.538 8.439 8.334 8.334

In età adulta (30/65 anni) 31.217 32.584 32.119 31.746 31.746

In età senile (oltre 65 anni) 14.252 14.690 15.822 15.021 15.021

2.1.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi delcontesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

DATI FORNITI DA INFO CAMERA

Unità locali registrate e relativi addetti al 30/9/2016 nel comune di Viareggio per settore di attivitàeconomica.

Unità locali totali, artigiane e relativi addettiSettore (Ateco 2007) Unità

localiRegistrate

di cui:artigiane

AddettitotaliU.L.

A Agricoltura, silvicoltura pesca 267 10 601

B Estrazione di minerali da cave e miniere 5 0 0

C Attività manifatturiere 1.108 497 3.875

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 4 0 39

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti… 34 4 275

F Costruzioni 1.167 628 1.492

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 2.790 72 4.496

H Trasporto e magazzinaggio 216 85 617

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.114 81 2.825

J Servizi di informazione e comunicazione 206 28 396

K Attività finanziarie e assicurative 243 0 633

L Attività immobiliari 508 0 255

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 302 27 453

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 309 78 817

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 0 0 0

P Istruzione 35 2 113

Q Sanità e assistenza sociale 67 1 723

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento... 300 9 954

S Altre attività di servizi 394 265 693

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X Imprese non classificate 556 0 174

Totale comune di Viareggio 9.625 1.787 19.431

Fonte: Infocamere-Stockview

Unità locali registrate e relativi addetti al 30/9/2011 nel comune di Viareggio per settore di attivitàeconomica.

Unità locali totali, artigiane e relativi addettiettore (Ateco 2007) Unità

localiRegistrate

di cui:artigiane

A Agricoltura, silvicoltura pesca 284 7

B Estrazione di minerali da cave e miniere 8 0

C Attività manifatturiere 1.212 594

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 5 0

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti… 29 4

F Costruzioni 1.462 975

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 2.946 75

H Trasporto e magazzinaggio 241 94

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.057 103

J Serviz di informazione e comunicazione 185 23

K Attività finanziarie e assicurative 255 0

L Attività immobiliari 572 0

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 320 36

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 301 77

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 1 0

P Istruzione 37 3

Q Sanità e assistenza sociale 57 1

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento... 282 14

S Altre attività di servizi 398 277

X Imprese non classificate 552 1

Totale comune di Viareggio 10.204 2.284

Fonte: Infocamere-Stockview

Distribuzione delle unità locali registrate al 30/9/2016 nel comune di Viareggio per classe diaddetti.Unità locali totaliClasse di Addetti Registrate

0 addetti 1.656

1 addetto 3.838

2-5 addetti 2.665

6-9 addetti 615

10-19 addetti 425

20-49 addetti 189

50-99 addetti 58

100-249 addetti 50

250-499 addetti 20

più di 500 addetti 109

Totale comune di Viareggio 9.625

Fonte: Infocamere-Stockview

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2.2 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICIDELL'ENTE

Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segueil riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e aquelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019

E1 - Autonomia finanziaria 0,91 0,93 0,92 0,93 0,93 0,93

E2 - Autonomia impositiva 0,75 0,68 0,72 0,74 0,74 0,74

E3 - Prelievo tributario pro capite 1.228,97 963,52 1.012,13 1.002,82 - -

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,17 0,25 0,20 0,19 0,19 0,19

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativialla spesa.

Denominazione indicatori 2014 2015 2016 2017

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,25 0,27 0,21 0,22

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulleSpese correnti

0,03 0,03 0,03 0,03

S3 - Incidenza della Spesa del personalesulle Spese correnti

0,22 0,23 0,18 0,19

S4 - Spesa media del personale 32.927,75 30.244,52 31.795,68 31.461,69

S5 - Copertura delle Spese correnti conTrasferimenti correnti

0,11 0,09 0,08 0,08

S6 - Spese correnti pro capite 1.269,05 1.019,86 1.311,85 1.265,74

S7 - Spese in conto capitale pro capite 1,57 21,35 81,26 41,23

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibiledall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 eseguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro dellasituazione di deficitarietà strutturale ...". Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata adevidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, damonitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con appositoDecreto del Ministero dell'Interno.

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Parametri di deficitarietà 2014 2015

Risultato contabile di gestione rispetto entratecorrenti Rispettato Rispettato

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato

Residui attivi entrate proprie rispetto entrateproprie Rispettato Rispettato

Residui complessivi spese correnti rispettospese correnti Rispettato Rispettato

Procedimenti di esecuzione forzata rispettospese correnti Rispettato Rispettato

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato

Debiti di finanziamento non assistiti rispettoentrate correnti Rispettato Rispettato

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispettoentrate correnti Non Rispettato Rispettato

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato

La salute dell’Ente è evidentemente solo apparente perché al momento non si riesce arecuperare il consistente disavanzo da fondi vincolati evidenziato nei consuntivi 2014 e 2015 enon si procede alla riapplicazione del disavanzo poiché tale riapplicazione con consentirebbe lachiusura dei bilanci in pareggio. Il processo di rientro dal dissesto sarà pertanto lento e ottenutosolo mediante realizzo di avanzi ripetuti nel tempo.

3 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento dispecifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed irelativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente,verranno inoltre analizzati:

• I servizi e le strutture dell’ente;• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;• La situazione finanziaria;• La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.•

3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente devenecessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutturefisiche e dai servizi erogati dall’ente.

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3.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture dellanostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche,impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili Numero

BENI DEMANIALI 538

BENI INDISPONIBILI 111

BENI DISPONIBILI 398

ASILI NIDO 5

SCUOLE MATERNE 11

SCUOLE ELEMENTARI 12

SCUOLE MEDIE 5

ISTITUTI SUPERIORI 4

BENI DEMANIALI - STRADE

NUM_CESPITE COSTO_ACQ. VALORE_ATTUALE DESCRIZIONE

000000100001 € 4.463,65 € 4.463,65 VIA ABETI-DA VIAPORTICHINA ASEGUIRE CON DUEDIRAMAZIONIENTRAMBE A VIA DEIPIOPPI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 380.

000000100002 € 2.231,83 € 2.231,83 VIA DELLE ACACIE-DAVIA BRENTINO A VIAPORTICHINA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 190

000000100003 € 1.996,90 € 3.156,23 VIA ADUA-DA VIACIRCONVALLAZIONEA VIA MENOTTI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 170.

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000000100004 € 998,45 € 998,45 VIA AGRESTE-DA VIAPISANO ALLAFERROVIA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 85.

000000100005 € 998,45 € 998,45 VIA ALFIERIVITTORIO-DA VIAZARA A VIA UDINE,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 85.

000000100006 € 25.621,43 € 220.671,59 PIAZZA ALIGHIERIDANTE - PIAZZA SITAALLA CONFLUENZADELLE VIE: VIA DAVINCI, VIA CEI, VIAROSMINI, VIAMAZZINI, VIAS.MARTINO, VIAVERDI, VIAZANARDELLI; DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 16850.

000000100007 € 7.341,54 € 7.341,54 VIA AMENDOLAGIOVANNI-DA VIAMARINA LEVANTE ALLSTADIO DEI PINI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 625.

000000100008 € 1.174,65 € 1.174,65 VIA ANCONA-DA VIAAMBROGIO A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 100

000000100009 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA ARCANGIOLIG.-DA VIA GROSSI AVIA NICOLA PISANO,DELLA LUNGHEZZADICIRCA ML. 200

000000100010 € 2.701,69 € 2.701,69 VIA AREZZO-DA VIATIRANA A VIAPALESTRINA, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 230.

000000100011 € 54.033,70 € 54.033,70 VIA DELBALIPEDIO-DA VIASALVADORI A VIALEKENNEDY NELLAFRAZIONE DI TORREDEL LAGO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 4600.

000000100012 € 14.213,21 € 14.213,21 VIA BARACCAFRANCESCO-DA VIACOMPARINI A VIAFILZI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1210.

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000000100013 € 13.919,55 € 21.666,40 VIA BARELLAI-DA VIAXX SETTEMBRE APIAZZA MARIA LUISA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1185.

000000100014 € 2.114,36 € 2.114,36 VIA BARI-DA VIAMARONCELLI A VIAFRATTI, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 180.

000000100015 € 1.292,11 € 1.292,11 VIA BARSANTI-DAVIALE REGINAMARGHERITA ALLADARSENA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 110.

000000100016 € 704,79 € 704,79 VIA BATONI-DA VIAPUCCINI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 37. Identificata alcatsto nel fogio 9,particella 404

000000100017 € 3.406,47 € 3.406,47 VIA BEATOANGELICO-DA VIAPOLO A VIA LEPANTO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 290.

000000100018 € 880,99 € 880,99 VIA BELLOTTI-DA VIADELLA GRONDA AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 75.

000000100019 € 1.938,17 € 1.938,17 VIA BELLUOMINIG.-DA VIA DELLAVETRARIA ALLA S.S.AURELIA SUD,DELLALUNGHEZZA DICIRCA ML. 165.

000000100020 € 5.638,30 € 5.638,30 VIA BERTINIMANFREDO-DA VIACAPPONI ALLA S.S.AURELIA NORD,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 480.

000000100021 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA BEZZECCA-DA VIAFILZI A VIAINDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 200.

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000000100022 € 6.401,82 € 6.401,82 VIA BIXIO NINO-DAVIA DA PALESTRINA AVIA MARTIRI DIBELFIORE, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 545.

000000100023 € 2.267,07 € 2.267,07 PIAZZABOCCACCIO-PIAZZASITA IN ADIACENZA AVIA ALFIERI, DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 965.

000000100024 € 5.285,91 € 5.285,91 VIA BOLOGNA-DA VIAZARA ALLA FOSSADELL'ABATE, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 450.

000000100025 € 4.581,12 € 4.581,12 VIA BORGO-DA VIADEI LECCI A VIAINDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 390.

000000100026 € 49.049,96 € 149.372,85 VIA BOTTEGOVITTORIO-DA VIABELLOTTI A VIAPONCHIELLI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 390.

000000100027 € 4.992,25 € 12.363,73 VIA DELBRENTINO-DA VIADELLE QUERCE A VIADEI PLATANI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 425.

000000100028 € 5.285,91 € 8.874,80 PIAZZA BRINBENEDETTO-PIAZZASITA IN ADIACENZA AVIA COPPINO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAMQ. 2250.(PROPRIETA'DEMANIO MARITTIMO)

000000100029 € 6.460,55 € 23.015,84 PIAZZA BUONCONSIGLIO-PIAZZASITA ALLACONFLUENZA DELLEVIE:VIA DEI FAGGI,VIAABETI; DELLASUPERFICIECATASTALE DIMQ.2750

000000100030 € 11.570,26 € 11.570,26 VIA BUONAPARTEPAOLINA-DA VIAVESPUCCI A PIAZZAPACINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 985.

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000000100031 € 1.397.764,38 € 1.397.764,38 VIALE BUONARROTIMICHELANGELO-DAVIALE CARDUCCI AVIA VESPUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 2350.

000000100032 € 3.993,80 € 3.993,80 VIA BUOZZIBRUNO-DA VIAINDIPENDENZA A VIADEI LECCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 340.

000000100033 € 3.406,47 € 3.406,47 VIA BURLAMACCHI-DAPIAZZA OLMO A VIADEL PRETE, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 290.

000000100034 € 4.111,26 € 4.111,26 PIAZZACABOTO-PIAZZA SITAIN ADIACENZA ALLADARSENA ALTERMINE DI VIAGRECO, DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 1750.

000000100035 € 6.460,55 € 6.460,55 VIALE CADORNALUIGI-DA VIA ZARA AVIA POLO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 550.

000000100036 € 1.057,18 € 1.057,18 VIA CAGLIARI-DA VIAMARONCELLI A VIASAN GIOVANNIBOSCO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 90.

000000100037 € 6.754,21 € 6.754,21 VIA CAIROLI-DAPIAZZALE DANTE AVIA S. ANDREA,DELLA LUNGHEZZADICIRCA ML. 575.

000000100038 € 2.055,63 € 2.055,63 VIA CAMPI-DALLAFERROVIA ALFIUMETTO EPERPENDICOLARE AVIA DEI PEECCHI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 175.

000000100039 € 8.105,06 € 12.190,03 PIAZZACAMPIONI-PIAZZASITA ALLACONLFUENZA DI VIABARSANTI, DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 3450.

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000000100040 € 50.853,18 € 53.362,75 VIALE CAPPONI-DAVIA POLO A VIAVESPUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 990.

000000100041 € 25.842,21 € 136.421,12 VIALE CARDUCCIGIOSUE'-DA VIA XXSETTEMBRE ALCONFINE CON ILCOMUNE DICAMAIORE, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 2200.

000000100042 € 1.527,04 € 1.527,04 VIA CARRARAFRANCESCO-DA VIABUONARROTI A VIACARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 130.

000000100043 € 1.409,58 € 1.409,58 VIA CATALANIALFREDO-DA VIABUONARROTI A VIACARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 120.

000000100044 € 2.290,56 € 2.290,56 VIA DELLECATENE-DA VIABURLAMACCHI APIAZZA S.S.ANNUNZIATA,DELLALUNGHEZZA DICIRCA ML. 195.

000000100045 € 939,72 € 939,72 VIA CATTANEOCARLO-DA VIAPASCOLI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 80.

000000100046 € 9.984,49 € 9.984,49 VIA FELICECAVALLOTTI-DAVIALE REGINAMARGHERITA A VIADEL PRETE, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 850.

000000100047 € 2.528,57 € 672.320,81 PIAZZA CAVOURCAMILLOBENSO-PIAZZA SITAALLA CONLFUENZADELLE VIE: VIAFRATTI,VIA S.ANDREA, VIA SANMARTINO; DELLALUNGHEZZA DICIRCAMQ. 7200.

000000100048 € 2.525,49 € 2.525,49 VIA CEI A.-DA VIAMARTIRI DI BELFIOREA PIAZZA ALIGHIERI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 215.

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000000100049 € 2.936,61 € 2.936,61 VIA DELLA CHIESA-DAVIA SAURO AROSMINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCA ML. 250.

000000100050 € 9.573,36 € 25.005,01 VIA CIABATTINIOTTORINO-VIACIABATTINIOTTORINO-DA VIAMONTE GABBERI AVIA ROSA E ASEGUIRE A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 815.

000000100051 € 1.996,90 € 3.156,23 VIA CIPRIANI-DA VIACIRCONVALLAZIONEA VIA MENOTTI E ASEGUIRE A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 170.

000000100052 € 4.111,26 € 5.270,58 VIACIRCONVALLAZIONE-DA VIA DELLAGRONDA A PIAZZARISORGIMENTO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 350.

000000100053 € 1.468,31 € 36.260,82 VIA COLOMBOCRISTOFORO - DA VIABUONARROTI A VIACARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 125.

000000100054 € 13.508,43 € 13.508,43 VIA DEICOLTIVATORI-DA VIADELLA GRONDA ALLAS.P.VIAREGGIO-CAMAIORE, DELLA LUNGHEZZADI CIRCA ML. 1150.

000000100055 € 37.588,66 € 37.588,66 VIA DELCOMPARINI-DA VIALEEUROPA ALLA S.S.N.1 AURELIA E ASEGUIRE AL FOSSODEI QUINDICI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML3200.

000000100056 € 13.508,43 € 13.508,43 VIA CONSORZIALE -DA VIA DELLAGRONDA A VIAPOGGIO ALLE VITI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1150.

000000100057 € 14.095,75 € 14.600,60 VIA COPPINOMICHELE - DA VIAPISANO A VIA DELPORTO E A SEGUIREALLA DARSENA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1200.

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DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

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000000100058 € 3.876,33 € 3.876,33 VIA CORRIDONI - DAVIA DEI LECCI A VIAINDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 330.

000000100059 € 1.468,31 € 1.468,31 VIA D'ANNUNZIOGABRIELE - DA VIAFOSCOLO A VIACARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 125.

000000100060 € 79.288,59 € 298.909,34 PIAZZA MASSIMOD'AZEGLIO - PIAZZASITA ALLACONFLUENZA DELLEVIE: VIA FOSCOLO,VIALE MANIN, VIACAVALLOTTI; DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 33750.

000000100061 € 587,32 € 587,32 GALLERIA D'AZEGLIOMASSIMO - DA VIAPILO A PIAZZAD'AZEGLIO, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 50.

000000100062 € 2.231,83 € 2.231,83 VIA DANDOLO - DAVIA MARONCELLI AVIA FRATTI, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 190.

000000100063 € 4.287,46 € 4.287,46 VIA DE AMBRISALCESTE - DA VIAINDIPENDENZA A VIADEI LECCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 365.

000000100064 € 4.992,25 € 4.992,25 VIA DE AMICISEDMONDO - DA VIAROSMINI A VIAFRATTI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 425.

000000100065 € 3.171,54 € 3.171,54 VIA DE BOSIS LAURO- DA VIA TADDEI A VIAINDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 270.

000000100066 € 2.701,69 € 2.701,69 VIA DE SORTIS E. - DAVIA DEI MARMI AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 230.

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000000100067 € 4.404,92 € 4.404,92 VIA DEL PRETERAIMONDO - DA VIAREGIA A VIA DELLECATENE, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 375.

000000100068 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA DEL CHIARO ILIO -DA VIA NICOLAPISANO ALLAFERROVIA

000000100069 € 3.993,80 € 3.993,80 VIA DIGIONE - DA VIAALFIERI A VIAMILANO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 340.

000000100070 € 763,52 € 763,52 VIA DONIZZETTIGAETANO - DA VIA DIMONTRAMITO ALCANALEBURLAMACCA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 65.

000000100071 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA DEL FORCONE -DA VIA VIII MARZO AVIALE DELLARESISTENZA -DIRAMAZIONE DI VIAPALADINI

000000100072 € 2.231,83 € 2.231,83 VIA DUILIO - DA VIAMARONCELLI A VIAFRATTI, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 190.

000000100073 € 1.057,18 € 1.057,18 VIA DURAZZO - DAVIA MARONCELLI AVIA SAN GIOVANNIBOSCO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 90.

000000100074 € 1.468,31 € 1.468,31 VIA DUSE E. - DAVIALE REGINAMARGHERITA ALLADARSENA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 125.

000000100075 € 2.290,56 € 2.290,56 VIA ETRURIA - DA VIAMARONCELLI A VIAFRATTI, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 195.

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000000100076 € 57.557,64 € 70.508,56 VIALE EUROPA - DAVIA MARINA DILEVANTE ALLAFRAZIONE TORREDEL LAGO E ASEGUIRE AL CONFINECON IL COMUNE DIVECCHIANO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 4900.

000000100077 € 1.585,77 € 1.585,77 VIA DEI FAGGI - DAPIAZZA DEL BUONCONSIGLIO A VIAPORTICHINA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 135.

000000100078 € 880,99 € 880,99 VIA FERRUCCIFRANCESCO- DA VIATURATI A VIA DEBOSIS, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 75.

000000100079 € 16.151,38 € 138.431,78 VIA FILZI FABIO - DAVIA INDIPENDENZA AVIA DEI COMPARINI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1375.

000000100080 € 1.409,58 € 1.409,58 VIA FIRENZE - DA VIABUONARROTI A VIACARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 120.

000000100081 € 2.114,36 € 2.114,36 VIA FIUME - DA VIAMARONCELLI A VIAFRATTI, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 180.

000000100082 € 3.523,94 € 1.057.096,07 VIA FOCE - DA PIAZZAS.S. ANNUNZIATA APIAZZA PAOLINI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 300.

000000100083 € 87.567,98 € 87.567,98 VIA DELLAFONTANELLA - DA VIADEL COMPARINI A VIADELLA GUIDICCIONANELLAFRAZIONE DITORRE DEL LAGO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 2525.

000000100084 € 1.057,18 € 1.057,18 VIA FORLI' - DA VIAMARONCELLI A VIASAN GIOVANNIBOSCO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 90.

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000000100085 € 587,32 € 587,32 VIA DEL FORNO-DAVIA DEL SIGNORE AVIA PIENZA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 50.

000000100086 € 380.803,41 € 414.628,41 VIA FOSCOLO UGO - DA PIAZZA MAZZINI AVIA PILO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 610.

000000100087 € 45.693,72 € 45.693,72 VIA FOSSOGUIDARIO-DA VIAPALADINI A VIA DELLAGIUDICCIONA NELLAFRAZIONE DI TORREDEL LAGO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCA ML. 3890.

000000100088 € 13.802,09 € 13.802,09 VIA FOSSOLEGNAME-DALL'AUTOSTRADA SESTRILEVANTI-LIVORNO AVIADELLAMIGLIARINA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1175.

000000100089 € 37.588,66 € 37.588,66 VIA FRATTIANTONIO-DA VIA PILOAL CONFINE CON ILCOMUNE DICAMAIORE, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 3200.

000000100090 € 822,25 € 822,25 VIA FUCINI-DA VIAPUCCINI A PIAZZAALIGHIERI, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 70.

000000100091 € 5.931,96 € 5.931,96 VIA SANTA GEMMAGALGANI - DA VIAPISANO A VIAINDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 505.

000000100092 € 998,45 € 998,45 VIA LUIGI GALVANI -DA VIA SANFRANCESCO A VIAREGIA DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 85.

000000100093 € 43.065,54 € 43.065,54 CORSO GARIBALDIGIUSEPPE-DA VIADEL PRETE A PIAZZAGARIBALDI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 735.

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000000100094 € 10.571,81 € 25.067,66 PIAZZA GARIBALDIGIUSEPPE - PIAZZASITA ALLACONFLUENZA DELLEVIE: CORSOGARIBALDI, VIA IVNOVEMBRE, VIAFOSCOLO, VIA SANFRANCESCO; DELLASUPERFICIECOMPLESSIVA DICIRCA MQ.4500

000000100095 € 1.468,31 € 1.468,31 VIA GAROFANO-DAVIA DELLA GRONDA AVIA DELLA ROSA E ASEGUIRE AFONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 125.

000000100096 € 5.285,91 € 5.285,91 VIA GENOVA-DA VIABOLOGNA A VIALEMICHELANGELO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 450.

000000100097 € 2.408,02 € 2.408,02 VIA GIANNESSI-DAVIA DEI PESCATORI AVIA MENINI, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 205.

000000100098 € 4.287,46 € 4.287,46 VIA GIGLIO-DA VIACIABATTINI A VIAMIGLIARINA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 365.

000000100099 € 1.233,38 € 1.233,38 VIA GINEPRI-DA VIADEGLI ABETI A VIADEI FAGGI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 105.

000000100100 € 37.588,66 € 37.588,66 VIA DELLE GINESTRE- DA VIA I SALVATORIA FONDO CIECO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 3200.

000000100101 € 5.990,69 € 5.990,69 VIA GIOBERTIVINCENZO - DA VIAFRATTI ALLA S.S.AURELIA NORD,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 510.

000000100102 € 1.409,58 € 1.409,58 VIA GIOIA - DA VIABUONARROTI A VIALECARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 120.

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000000100103 € 1.409,58 € 1.409,58 VIA GIOTTO-DA VIABUONARROTI A VIALECARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 120.

000000100104 € 3.406,47 € 3.406,47 VIA GIULIOCESARE-DA VIAPADOVA A VIAFRATTI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 290.

000000100105 € 1.409,58 € 1.409,58 VIA GIUSTI-DA VIABUONARROTI A VIACARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 120.

000000100106 € 587,32 € 587,32 VIA GOITO-DA VIADEL MOZZO A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 50.

000000100107 € 1.350,84 € 1.350,84 VIA GORIZIA-DA VIACOPPINO A LUNGOCANALE EST, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 115.

000000100108 € 6.166,89 € 6.166,89 VIA LUNGO MOLOGRECO-DA VIA PILOAL MARE, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 525.

000000100109 € 44.636,54 € 101.809,75 VIA DELLAGRONDA-VIA DELLAGRONDA-DA VIANAZIONALE AURELIANORD SI DIVIDE POIIN TREDIRAMAZIONI:UNA A VIA MONTEMATANNA, UNA ALCONFINE CON ILCOMUNE DICAMAIORE E UNA AVIALAMARMORADELLALUNGHEZZACOMPLESSIVA DICIRCA ML. 3800.

000000100110 € 1.644,50 € 1.644,50 VIA GROSSI T.-DA VIAS. PAOLO A VIAGUERRAZZI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 140.

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000000100111 € 1.879,43 € 1.879,43 VIA GUERRAZZI-DAVIA GROSSI A VIAPISANO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 160.

000000100112 € 1.350,84 € 111.147,19 VIA GUIDICCIONI-VIAGUIDICCIONI-VIAGUIDICCIONI-VIAGUIDICCIONI-VIAGUIDICCIONI-VIAGUIDICCIONI-VIAGUIDICCIONI-DA VIACAVALLOTTI A VIASAN FRANCESCO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 115.

000000100113 € 4.111,26 € 4.111,26 PIAZZA GUIDOD'AREZZO - PIAZZASITA ALLACONFLUENZA DELLEVIE: VIA CATALANI,VIA LEOCAVALLO,VIALE CARDUCCI,VIALE MARCONI;DELLA SUPERFICIE DICIRCA MQ. 1750.

000000100114 € 19.264,19 € 99.303,08 VIA INDIPENDENZA - DA VIA COPPINO AVIA DEL COMPARINI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1640.

000000100115 € 2.936,61 € 2.936,61 VIA LA MARMORAA.-DA VIA DELLAGRONDA AL FOSSOFARABOLA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 250.

000000100116 € 704,79 € 704,79 VIALAMBRUSCHINI-DAVIA CAVALLOTTI ACORSO GARIBALDI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 60.

000000100117 € 112.312,92 € 116.720,00 VIA DEI LECCI - DAVIA PISANO A VIADELLA GUIDICCIONANELLA FRAZIONE DITORRE DEL LAGO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML.3630.

000000100118 € 1.174,65 € 1.174,65 VIA LEGNANO-DA VIAFRATTI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 100.

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000000100119 € 3.817,60 € 19.249,25 VIA LENCI F. - DA VIAPALADINI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 325.

000000100120 € 10.571,81 € 10.571,81 VIA LEONARDO DAVINCI-DA VIA ROSMINIA VIALE CARDUCCI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 900.

000000100121 € 2.466,76 € 2.466,76 VIALEONCAVALLO-DAVIA SADUN A VIALECARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 210.

000000100122 € 8.222,52 € 8.222,52 VIA LEOPARDIGIACOMO-DA VIACAPPONI ALLA VIANAZIONALE AURELIANORD, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 700.

000000100123 € 73.529,98 € 73.529,98 VIA LEPANTO-DA VIAFRATTI A VIANAZIONALE AURELIANORD, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 475.

000000100124 € 704,79 € 704,79 VIA LUCCA-DA VIAPRATO A VIA PISTOIA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 60.

000000100125 € 14.095,75 € 14.095,75 LUNGO CANALE EST -STRADA CHECOSTEGGIA AD ESTIL CANALEBURLAMACCA LATODARSENA - DALLAPIAZZA MOTTO EPALMERINI A VIA XXIVMAGGIO DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1200.

000000100126 € 14.095,75 € 18.564,14 LUNGO CANALEOVEST - STRADACHE COSTEGGIA ADOVEST IL CANALEBURLAMACCA DALLAPIAZZA MANZONIALLA PIAZZADELL'OLMO LATOVIAREGGIO CENTRO DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1200.

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000000100127 € 10.689,28 € 10.689,28 VIA MACHIAVELLI-DAVIALE MANIN APIAZZA ALIGHIERI,DELLA LUNGHEZZADICIRCA ML. 910.

000000100128 € 587,32 € 587,32 VIA MAGAZZINO - DA LUNGO CANALEEST A VIA S. PAOLO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 50.

000000100129 € 822,25 € 822,25 VIA MAGENTA-DA VIAPALESTRINA A VIA S.AMBROGIO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 70.

000000100130 € 5.755,76 € 5.755,76 VIA MAMELIGOFFREDO-DA VIA S.TOMMASO D'AQUINOA VIA FRATTI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 490.

000000100131 € 7.047,87 € 58.013,34 VIALE MANIN-VIALEMANIN-VIALEMANIN-DA VIALECARDUCCI A VIAGRECO LUNGOMOLO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 600.

000000100132 € 1.350,84 € 1.350,84 VIA FORNACEMANNOZZI-DA VIAVETRARIA A VIANAZIONALE AURELIASUD,DELLALUNGHEZZA DICIRCA ML. 115.

000000100133 € 3.993,80 € 3.993,80 PIAZZA MANZONIALESSNDRO-PIAZZASITA IN ADIACENZAAL CANALEBURLAMACCA SULLASPONDA OVEST,DELLA SUPERFICIE DICIRCA MQ. 1700

000000100134 € 30.343,64 € 159.843,47 VIALE MARCONIGUGLIELMO - DAPIAZZA MARIA LUISAA PIAZZA MAZZINI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1325.

000000100135 € 45.133,00 € 1.247.977,37 PIAZZA MARIALUISA-PIAZZA SITAALLA CONFLUENZADELLE VIE: VIABARELLAI, VIAMARCONI, VIALECARDUCCI; DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 5400.

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000000100136 € 3.523,94 € 3.523,94 VIA MARINALEVANTE-DA VIALEEUROPA A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 300.

000000100137 € 29.072,48 € 29.072,48 VIA DEI MARINAI-DAVIA DELLA PINETA AVIA QUALBERTO INDIREZIONE DELLAFRAZIONE DI TORREDEL LAGO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 2475.

000000100138 € 16.445,04 € 16.445,04 VIALE GUALBERTOSAN GIOVANNI-DALLADARSENA A VIADELLA BOZZANA,DELLA LUNGHEZZADICIRCA ML. 1400.

000000100139 € 5.520,84 € 5.520,84 VIA DEI MARMI-DA VIAPALADINI A VIA DEIPEECCHI E ASEGUIRE A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 470.

000000100140 € 26.312,06 € 26.312,06 VIA MARONCELLI-DAVIA DA VINCI A VIAEINAUDI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 2240.

000000100141 € 1.292,11 € 7.344,65 VIA MARTIRI DIBELFIORE-VIAMARTIRI DIBELFIORE-VIAMARTIRI DIBELFIORE-VIAMARTIRI DIBELFIORE-DA VIAPASCOLI A VIASAURO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 110.

000000100142 € 1.527,04 € 1.527,04 VIA MASCAGNIPIETRO-DA VIABUONARROTI A VIALECARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 130.

000000100143 € 8.986,04 € 8.986,04 VIA MATTEOTTIGIACOMO-DA VIA DELPRETE A PIAZZAD'AZEGLIO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 765.

000000100144 € 44.519,07 € 157.899,79 PIAZZA MAZZINIGIUSEPPE-PIAZZAMAZZINIGIUSEPPE-PIAZZAMAZZINIGIUSEPPE-PIAZZAMAZZINIGIUSEPPE-PIAZZA

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MAZZINIGIUSEPPE-PIAZZAMAZZINIGIUSEPPE-PIAZZAMAZZINIGIUSEPPE-PIAZZASITA ALLACONFLUENZA DELLEVIE: VIA FOSCOLOVIAMAZZINI, VIALEMANIN, VIALE CARDU

000000100145 € 8.809,84 € 8.809,84 VIA MAZZINIGIUSEPPE-DA PIAZZAALIGHIERI A PIAZZAMAZZINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 750.

000000100146 € 4.992,25 € 4.992,25 VIA MEI DON ALDO-DAVIA DEI LECCI A VIAPISANO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 425.

000000100147 € 8.398,72 € 8.398,72 VIA FRATELLIMENESINI-DA VIAPISANO A VIA DELLESTELLE, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 715.

000000100148 € 5.638,30 € 7.906,10 VIA MENINI EURO-DAVIA COPPINO A VIA ISALVATORI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 480.

000000100149 € 3.523,94 € 3.523,94 VIA MENOTTI CIRO-DAVIA TERMINETTO AVIACIRCONVALLAZIONE,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 300.

000000100150 € 1.468,31 € 1.468,31 VIA MENTANA-DA VIABUONARROTI A VIALECARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 125.

000000100151 € 10.994,68 € 10.994,68 PIAZZA DELMERCATO-PIAZZASITA ALLACONFLUENZA DELLEVIE: VIA GALVANI VIADELLA FOCE, VIAVENETO, VIA REGIA;DELLA SUPERFICIE DICIRCA MQ. 4680.

000000100152 € 14.565,61 € 89.407,41 VIA DELLAMIGLIARINA-DA VIADELLA GRONDA ALCONFINE CON ILCOMUNE DIMASSAROSA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1240.

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000000100153 € 2.055,63 € 2.055,63 VIA MILANO-DA VIAGENOVA A VIA SIENA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 175.

000000100154 € 587,32 € 587,32 VIA DEI MILLE-DAPIAZZA MOTTO EPALMIERINI A VIACOPPINO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 50.

000000100155 € 1.233,38 € 1.233,38 VIA DEL MIGLIO-DAVIA GORIZIA ALLADARSENA TOSCANA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 105.

000000100156 € 2.055,63 € 2.055,63 VIA DELLAMIMOSA-DA VIADELLA GRONDA AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 175.

000000100157 € 1.233,38 € 1.233,38 VIA MINGHETTI-DAVIA NAZIONALEAURELIA SUD AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 105.

000000100158 € 2.819,15 € 2.819,15 VIA MINZONI DONGIOVANNI-DA VIAMONTE MATANNA AVIA MONTE GABBERI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 240.

000000100159 € 3.523,94 € 3.523,94 VIA MODENA-DA VIABARSANTI A VIAROSSI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 300.

000000100160 € 5.873,23 € 7.722,27 VIA MONTEGABBERI-VIA MONTEGABBERI-DA VIANAZIONALE AURELIANORD A VIA MONTEMATANNA,DELLALUNGHEZZA 500.

000000100161 € 7.635,20 € 8.858,81 VIA MONTEMATANNA-VIA MONTEMATANNA-DA VIAMONTE GABBERI AVIA DELLA GRONDA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 650.

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000000100162 € 5.403,37 € 5.403,37 VIA MONTE PANIA-DAVIA MONTE GABBERIA VIA VOLTA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 460.

000000100163 € 528,59 € 528,59 VIA MONTELLO-DAVIA MARCO POLO AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 45.

000000100164 € 505.116,75 € 505.530,97 VIA DI MONTRAMITO - DA PIAZZARISORGIMENTO ALCONFINE CON ILCOMUNEDIMASSAROSA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1750.

000000100165 € 6.108,16 € 6.108,16 PIAZZA MOTTO EPALMERINI-PIAZZASITA ALLACONLFUENZA DI VIAPESCHIERA, VIA DEIMILLE, VIA DELMIGLIO, LUNGOCANALE EST;DELLASUPERFICIE DICIRCA MQ. 2600.

000000100166 € - € 880,99 VIA DEL MOZZO-DAVIA VIRGILIO A VIAPETRARCA, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 75.

000000100167 € 1.057,18 € 1.057,18 VIA NAPOLI-DA VIAMARONCELLI A VIASAN GIOVANNIBOSCO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 90.

000000100168 € 14.448,14 € 31.324,11 PIAZZA NIERI EPAOLINI - PIAZZASITA ALLACONFLUENZA DI VIAFRATTI, VIA BATTISTI,VIA DELLA FOCE, VIAREGIA; DELLASUPERFICIEDI CIRCAMQ. 6150.

000000100169 € 4.581,12 € 4.581,12 VIA NOVARA-DA VIASIENA A VIABUONARROTI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 390.

000000100170 € 587,32 € 587,32 VIA NOVELLI-DAVIALE REGINAMARGHERITA ALLADARSENA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 50.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

35

000000100171 € 3.523,94 € 3.523,94 VIA OBERDAN-DAVIALE DEI TIGLI A VIABATTISTI, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 300.

000000100172 € 1.233,38 € 1.233,38 VIA DEGLIOLEANDRI-DA VIAPASCOLI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 105.

000000100173 € 880,99 € 880,99 VIA OLEIFICIO-DA VIAVETRARIA A VIANAZIONALE AURELIASUD,DELLALUNGHEZZA DICIRCA ML. 75.

000000100174 € 2.584,22 € 2.584,22 VIA DEGLI OLIVI-DAVIA BRENTINO A VIADELLA PONTICHINA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 220.

000000100175 € 2.231,83 € 2.231,83 VIA DEGLI OLMI-DAVIA BRENTINO A VIADELLA PORTICHINA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 190.

000000100176 € 4.111,26 € 4.111,26 VIA DEGLI ONTANI -DA VIA PORTICHINACON DUEDIRAMAZIONI AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZACOMPLESSIVA DICIRCA ML. 350.

000000100177 € 13.214,76 € 13.214,76 VIA DEGLIORTACCI-DA VIADELLA GRONDA ALCONFINE CON ILCOMUNE DIMASSAROSA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1125.

000000100178 € 4.169,99 € 4.169,99 VIA ORZALIANGELO-DA VIA FILZIA VIA INDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 355.

000000100179 € 5.285,91 € 5.285,91 PIAZZAPACINI-PIAZZA SITAALLA CONFLUENZADELLE VIE: VIASANT'ANDREA, VIAPAOLINABUONAPARTE, VIAPILO, LUNGO CANALEOVEST DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 2250.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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36

000000100180 € 6.225,62 € 6.225,62 VIA PACINOTTI-DA VIAFRATTI A VIA CEI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 530.

000000100181 € 3.582,67 € 3.582,67 VIA PADOVA-DA VIALUCCA A VIA POLO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 305.

000000100182 € 9.690,83 € 9.690,83 VIA PALADINI-DA VIANAZIONALE AURELIASUD ALLA S.S. N. 1VARIANTE AURELIA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 825.

000000100183 € - € 1.057,18 VIA PALERMO-DA VIAMARONCELLI A VIASAN GIOVANNIBOSCO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 90.

000000100184 € 9.397,17 € 9.397,17 PIAZZA PALOMBARIDELL'ARTIGLIO-PIAZZA IN ADIACENZA ALMOLO, DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 4000.

000000100185 € - € 1.527,04 VIA PARDI-DA VIAVOLTA A VIA MONTEMATANNA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 130.

000000100186 € 1.644,50 € 1.644,50 VIA PARINI-DA VIADEGLI OLEANDRI AVIA PUCCINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 140.

000000100187 € 6.754,21 € 6.754,21 VIA DEIPARTIGIANI-DA VIAF.LLI MENESINI A VIAINDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 575.

000000100188 € 7.459,00 € 7.459,00 VIA PASCOLIGIOVANNI-DA VIAFRATTI A VIA MARTIRIDI BELFIORE, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 635.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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37

000000100189 € - € 880,98 VIA PASTRENGO-DAVIA DEL MOZZO AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 75.

000000100190 € 6.754,21 € 9.378,55 VIA DEI PEECCHI - DAVIA NAZIONALEAURELIA SUD ALLAFERROVIA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 575.

000000100191 € 4.581,12 € 4.581,12 VIA PELLICOSILVIO-DA VIA DAVINCI A VIA GOBETTIE A SEGUIRE AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 390.

000000100192 € 2.936,61 € 2.936,61 VIA DEIPESCATORI-DA VIACOPPINO A VIALEEUROPA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 250.

000000100193 € 1.174,65 € 1.174,65 VIA PESCHERIA - DAPIAZZA MOTTO EPALMERINI A VIAOBERDAN, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 100.

000000100194 € 7.752,66 € 7.752,66 VIA PETRARCAFRANCESCO-DA VIADELLA PINETA A VIADEI PESCATORI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 660.

000000100195 € 1.292,11 € 1.292,11 VIA PETROLINI-DAVIALE REGINAMARGHERITA A VIAGRECO LUNGOMOLO,DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 110.

000000100196 € 4.404,92 € 4.404,92 VIA PIAGGIACARLO-DA VIA VOLTAA VIA DELLAGRONDA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 375.

000000100197 € 7.165,34 € 7.165,34 VIA DAPALESTRINA-DA VIAFRATTI A VIA S.AMBROGIO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 610.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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38

000000100198 € 101.566,30 € 151.524,80 VIA PIETRASANTA-DAVIA NAZIONALEAURELIA NORD A VIAPONCHIELLI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 350.

000000100199 € 880,99 € 880,99 VIA PIGAFETTA-DAVIA BOLOGNA A VIAALFIERI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 75.

000000100200 € 7.635,20 € 7.635,20 VIA PILOROSOLINO-DA VIAGRECO LUNGO MOLOA VIA LUNGO CANALEOVEST, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 650.

000000100201 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA PINCIANA-DA VIABURLAMACCHI APIAZZA DELMERCATO VECCHIO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 200.

000000100202 € 880,99 € 880,99 VIA DELLA PINETA-DAVIA VIRGILIO A VIADEI MARINAI, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 75.

000000100203 € 2.055,63 € 2.055,63 VIA DEI PINI-DA VIAABETI A VIA DEILARICI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 175.

000000100204 € 1.468,31 € 1.468,31 VIA DEI FAGGI-DA VIADEI PLATANI A PIAZZADEL BUONCONSIGLIO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 125.

000000100205 € 6.166,89 € 6.166,89 VIA DEI LARICI-DA VIAFARAMBOLA AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 525.

000000100206 € 9.103,50 € 9.103,50 VIA FARABOLA-VIAADIACENTE ALFOSSO FARABOLA,DELLA LUNGEHZZA DICIRCA ML. 775.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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39

000000100207 € 6.754,21 € 6.754,21 VIA DEI PIOPPI-DA VIADELLA PORTICHINA AVIA PALADINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 575.

000000100208 € 6.460,55 € 6.460,55 VIA PISACANE-DA VIATAZZOLI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 550.

000000100209 € 2.173,09 € 2.173,09 VIA PISANA-DAPIAZZA DELLAVECCHIA STAZIONE AVI NAZIONALEAURELIA SUD, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 185.

000000100210 € 2.290,56 € 2.290,56 VIA PISANIVITTORIO-DA VIAFRATTI A VIAMARONCELLI, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 195.

000000100211 € 19.675,32 € 19.675,32 VIA PISANONICOLA-DA VIA DELCOMPARINI A VIACOPPINO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1675.

000000100212 € 7.928,86 € 7.928,86 VIA PISTOIA-DA VIADA PALESTRINA A VIAMARONCELLI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 675.

000000100213 € 5.697,03 € 5.697,03 VIA DEI PLATANI-DAVIA DELLA GRONDA AVIA DELLAPORTICHINA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 485.

000000100214 € 2.114,36 € 2.114,36 VIA POLA-DA VIAMARONCELLI A VIAFRATTI, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 180.

000000100215 € 91.541,44 € 95.090,94 VIA POLO MARCO-VIAPOLO MARCO-DAPIAZZA PUCCINI ALLAFERROVIA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1225.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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40

000000100216 € 2.642,95 € 2.642,95 VIA PONCHIELLI-DAVIA BOTTEGO A VIAPIETRASANTA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 225.

000000100217 € 10.924,21 € 10.924,21 VIA DELLAPORTICHINA-DA VIATERMINETTO ALLAS.S. N.1 VARIANTEAURELIA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 930.

000000100218 € 3.935,06 € 3.935,06 VIA DEL PORTO-DAVIA COPPINO A VIALEEUROPA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 335.

000000100219 € 4.992,25 € 4.992,25 VIA PRATO-DA VIALUCCA A VIA FIUME,DELLA LUNGHEZZA DICIRCAML. 425.

000000100220 € 4.992,25 € 4.992,25 VIA PIERO DELLALENA-DA VIA CAMPI AVIA LENCI, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 425.

000000100221 € 6.636,75 € 6.636,75 VIA PUCCI S.ANTONIO-DA VIA XXSETTEMBRE A VIACAVALLOTTI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 565.

000000100222 € 830,45 € 296.474,13 VIA PUCCINIGIACOMO-VIAPUCCINIGIACOMO-DA PIAZZAS.S. ANNUNZIATA AVIA LEPANTO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1750.

000000100223 € 15.411,35 € 27.909,61 PIAZZA PUCCINI - PIAZZA SITA ALLACONFLUENZA DELLEVIE: VIABUONARROTI, VIALECARDUCCI, VIA POLO;DELLA SUPERFICIEDICIRCA MQ. 6560.

000000100224 € 26.429,53 € 60.254,53 VIA IV NOVEMBRE-VIAIV NOVEMBRE-VIA IVNOVEMBRE-DA VIAVESPUCCI A PIAZZAGARIBALDI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 2250.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

41

000000100225 € 11.746,46 € 11.746,46 VIA DELLEQUERCE-DA VIACONSORZIALE A VIADI MONTRAMITO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1000.

000000100226 € - € 939,72 VIA RAFFAELLI-DA VIAVENETO A VIAFRATTI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 80.

000000100227 € 1.644,50 € 1.644,50 VIA RAVENNA-DA VIANAZIONALE AURELIANORD A VIA PADOVA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 140.

000000100228 € 7.047,87 € 7.047,87 VIA REGIA-DA VIABATTISTI A VIA DELPRETE, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 600.

000000100229 € 9.296,22 € 2.433.951,82 VIALE REGINAMARGHERITA - DAPIAZZA MAZZINI A VIAGRECO LUNGOMOLO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 610.

000000100230 € 9.984,49 € 9.984,49 VIA TERRAZZA DELLAREPUBBLICA-DAFOSSA DELL'ABATE APIAZZA D'AREZZO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 850.

000000100231 € 42.639,64 € 123.466,24 LARGORISORGIMENTO - LARGO SITO ALLACONFLUENZA DELLEVIE:VIA DIMONTRAMITO,VIACIRCONVALLAZIONE,CAVALCAVIA,VIANAZIONALEAURELIANORD; DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 18150.

000000100232 € 4.816,05 € 4.816,05 VIA ROMA-DA VIABUONARROTI A VIACARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 410.

000000100233 € 2.936,61 € 2.936,61 VIA RONCAGHREGORIO -VIAPARALLELA ECOMPRESA TRA LEVIA AMENDOLA ESALVATORI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 250.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

42

000000100234 € 3.700,13 € 3.700,13 VIA DELLA ROSA-DAVIA DELLAMIGLIARINA A VIACIABATTINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 315.

000000100235 € 9.984,49 € 152.383,08 VIA ROSMINIANTONIO-VIAROSMINIANTONIO-VIAROSMINI ANTONIO-DAVIA LEPANTO APIAZZA ALIGHIERI,DELLA LUNGHEZZADICIRCA ML. 850.

000000100236 € 3.935,06 € 3.935,06 VIA FRATELLIROSSELLI-DA VIA DEILECCI A VIAINDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 335.

000000100237 € 880,99 € 880,99 VIA ROSSI ERNESTO - DA VIALE REGINAMARGHERITA ALLADARSENA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 75.

000000100238 € 822,25 € 822,25 VIA ROSSINIGIOACCHINO-DA VIALEONCAVALLO A VIACATALANI, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 70.

000000100239 € 1.879,43 € 1.879,43 VIA S. AGOSTINO-DAVIA TERMINETTO AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 160.

000000100240 € 4.992,25 € 4.992,25 VIA S. AMBROGIO-DAVIA NAZIONALEAURELIA NORD A VIAFRATTI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 425.

000000100241 € 11.922,65 € 11.922,65 VIA S. ANDREA-DAVIA VESPUCCI APIAZZA PACINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1015.

000000100242 € 939,72 € 939,72 VIA S. ANTONIO-DAVIA S. FRANCESCO APIAZZA S.S.ANNUNZIATA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 80.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

43

000000100243 € 3.406,47 € 3.406,47 VIA S. CARLOBORROMEO-DA VIAPADOVA A VIAFRATTI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 290.

000000100244 € 5.168,44 € 5.351,83 PIAZZA S. CATERINADA SIENA - PIAZZASITA ALLACONFLUENZA DELLEVIE: VIA DE AMICIS,VIA DA VINCI, VIAPELLICO; DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 2200.

000000100245 € 8.633,65 € 8.633,65 VIA S.FRANCESCO-DAPIAZZA GARIBALDI AVIA BURLAMACCHI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 735.

000000100246 € - € 15.510,23 VIA S. GIOVANNIBOSCO-VIA S.GIOVANNI BOSCO-DAVIA BEATO ANGELICOA VIA EINAUDI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1040.

000000100247 € - € 587,32 VIA S. GIUSTO-DA VIACOPPINO A VIA SAVI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 50.

000000100248 € - € 2.995,35 VIA S. MARTA-DA VIANAZIONALE AURELIASUD A VIA PRETEDELLA LENA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 255.

000000100249 € - € 763,52 VIA S. DISANTAROSA-DA VIATERMINETTO ALFOSSO FARABOLA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 65.

000000100250 € - € 10.454,35 VIA S. MARTINO-DAPIAZZA ALIGHIERI AVIALE MANIN, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 890.

000000100251 € 2.877,88 € 2.877,88 VIA S. TOMMASOD'AQUINO-DA VIABERTINI A VIAPASCOLI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 245.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

44

000000100252 € 1.174,65 € 1.174,65 VIA S. ZITA-DA VIASAURO A VIAPASCOLI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 100.

000000100253 € 469,86 € 469,86 VIA SACRO CUORE - DA VIA ZANARDELLI AVIA CAIROLI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 40.

000000100254 € 1.527,04 € 1.527,04 VIA SADUN-DA VIABUONARROTI A VIACARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 130.

000000100255 € 1.468,31 € 1.468,31 VIA SAFFI A.-DA VIABUONARROTI A VIACARDUCCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 125.

000000100256 € 1.409,58 € 1.409,58 VIA DEI SALICI-DA VIADEI PIOPPI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 120.

000000100257 € 4.992,25 € 4.992,25 VIA SALVATORILUIGI-DA VIA MARINADI LEVANTE A VIADELLA PINETA,DELLALUNGHEZZA DICIRCA ML. 425.

000000100258 € 646,06 € 646,06 VIA SALVINI-DA VIALEREGINA MARGHERITAALLA DARSENA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 55.

000000100259 € 5.755,76 € 5.755,76 VIA SAURONAZARIO-DA VIABUONARROTI A VIAMARTIRI DI BELFIORE,DELLALUNGHEZZA DICIRCA ML. 490.

000000100260 € 13.390,96 € 13.390,96 VIA S. PAOLO SAVI-DAVIA DEL PORTO A VIAPISANO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1140.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

45

000000100261 € 1.703,24 € 1.703,24 VIA SCIESA A.-DA VIABIXIO A VIANAZIONALE AURELIANORD, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 145.

000000100262 € 7.400,27 € 11.485,24 PIAZZA SHELLEY -PIAZZA SITA ALLACONFLUENZA DELLEVIE: VIA IVNOVEMBRE, VIAFOSCOLO, VIAZANARDELLI , VIAMACCHIAVELLI;DELLA SUPERFICIE DICIRCA MQ. 3150.

000000100263 € - € 2.466,76 VIA SIENA-DA VIADIGIONE A VIA ZARA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 210.

000000100264 € - € 1.057,18 VIA DEL SIGNORE-DAVIA S. ANTONIO A VIAPUCCINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 90.

000000100265 € - € 1.115,91 VIA SOLFERINO-DAVIA PUCCINI A VIAMARONCELLI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 95.

000000100266 € - € 411,13 VIA S.S.ANNUNZIATA-DA VIAREGIA A VIA DELLECATENE, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 35.

000000100267 € - € 1.174,65 PIAZZA S.S.ANNUNZIATA-PIAZZASITA ALLACONFLUENZA DI VIADELLE CATENE E DIVIA REGIA; DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 500.

000000100268 € - € 1.174,65 VIA TABARRACCI-DAVIA LEOPARDI A VIAPACINOTTI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 100.

000000100269 € - € 1.761,97 VIA TADDEI-DA VIA DEBOSIS A VIACORRIDONI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 150.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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46

000000100270 € - € 1.115,91 VIA TARANTO-DA VIAPISACANE APROLUNGAMENTO S.AMBROGIO,DELLALUNGHEZZA DICIRCA ML. 95.

000000100271 € - € 2.936,61 VIAPROLUNGAMENTO S.AMBROGIO-DA VIABIXIO A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 250.

000000100272 € - € 2.936,61 VIA DON TAZZOLI-DAVIA NAZIONALEAURELIA NORD A VIAMORANDI E ASEGUIRE A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 250.

000000100273 € - € 998,45 VIA MORANDI B.-DAVIA TAZZOLI A VIAPOLO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 85.

000000100274 € 2.819,15 € 2.819,15 VIA TERMINETTO-DAVIA DELLA GRONDA AVIA DELLAPORTICHINA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 240.

000000100275 € 115.408,94 € 337.113,32 VIALE DEI TIGL - DA PIAZZA BEN BRIN AVIA KENNEDY NELLAFRAZIONE DITORREDEL LAGO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 9825.

000000100276 € 3.641,40 € 3.641,40 VIA TIRANA-DA VIAMARONCELLI A VIASAN GIOVANNIBOSCO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 310.

000000100277 € 1.057,18 € 1.057,18 VIA TORINO-DA VIAMARONCELLI A VIASAN GIOVANNIBOSCO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 90.

000000100278 € 4.463,65 € 4.463,65 VIA TOTI-DA VIA DONMEI A VIAINDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZADICIRCA ML. 380.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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000000100279 € 3.523,94 € 3.523,94 VIA TRENTO-DA VIACOPPINO A VIAPETRARCA E ASEGUIRE A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 300.

000000100280 € 4.404,92 € 4.404,92 VIA TRIESTE-DA VIACHIESA DEI SETTESANTI A VIA LUNGOCANALE EST, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 375.

000000100281 € 2.466,76 € 2.466,76 VIA CHIESA DEISETTE SANTI-DA VIAPETRARCA A VIA DEIMARINAI, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 210.

000000100282 € 4.346,19 € 4.346,19 VIA TURATIFILIPPO-DA VIA DAVIA DEI LECCI A VIAINDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 370.

000000100283 € 8.516,18 € 8.516,18 VIA UDINE-DA VIABUONARROTI A VIANAZIONALE AURELIANORD E ASEGUIRE AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZACOMPLESSIVADICIRCA ML. 725.

000000100284 € 10.571,81 € 10.571,81 PIAZZA VECCHIASTAZIONE-PIAZZAADIACENTE LAVECCHIA STAZIONEFERROVIARIA DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 4500.

000000100285 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA VECOLI-DA VIAPAOLINI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 200.

000000100286 € 1.761,97 € 1.761,97 VIA PAOLINI MARIO -DA VIA FILZI A VIA DEILECCI, DELLALUNGHEZZA DI IRCAML. 150.

000000100287 € 4.698,58 € 4.698,58 VIA VENEZIA --DA VIANAZIONALE AURELIANORD A VIA FRATTI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 400.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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000000100288 € 8.809,84 € 8.809,84 VIA XXSETTEMBRE-DAPIAZZA ALIGHIERI APIAZZA MAZZINI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 750.

000000100289 € 1.468,31 € 1.468,31 VIA XXIV MAGGIO - DAVIA VIRGILIO A VIALUNGO CANALE EST,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 125.

000000100290 € 1.468,31 € 1.468,31 VIA VERDIGIUSEPPE-DA VIALEMANIN A PIAZZAALIGHIERI, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 125.

000000100291 € 80.404,68 € 80.404,68 VIA VESPUCCIAMERIGO-DA VIA CEIA VIALE CARDUCCI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1000.

000000100292 € 8.986,04 € 8.986,04 VIA VETRAIA-DA VIANAZIONALE AURELIASUD ALLA STESSACON UNADIRAMAZIONEINTERNA A VIAPALADINI, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 765.

000000100293 € 5.873,23 € 5.873,23 PIAZZA VIANI-PIAZZASITA ALLACONLFUENZA DELLEVIE: VIA PESCHERIA,VIA OBERDAN, VIADEL MIGLIO, VIAGORIZIA; DELLASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 2500.

000000100294 € 24.961,22 € 24.961,22 VIA DELLEVIAREGGINE-DA VIASALVATORI A VIAQUALBERTO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 2125.

000000100295 € 8.927,31 € 8.927,31 VIA QUALBERTOGIOVANNI-DA VIALEEUROPA A VIA DELCOMPARINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 760.

000000100296 € 10.336,88 € 10.336,88 VIA VIRGILIO-DA VIADEL PORTO A VIAINDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 880.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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000000100297 € 11.746,46 € 501.375,47 VIA VENETOVITTORIO-VIAVENETOVITTORIO-VIAVENETO VITTORIO-DAVIA PELLICO A VIALUNGO CANALEOVEST, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1000.

000000100298 € 5.697,03 € 5.697,03 VIA VOLPI-DA VIA DEILECCI A VIAINDIPENDENZA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 485.

000000100299 € - € 10.395,62 VIA VOLTAALESSANDRO-DA VIAPARDI A VIACIRCONVALLAZIONE,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 885.

000000100300 € 3.523,94 € 3.523,94 VIA XIMENES-DA VIADEI MARMI A VIA DEILECCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 300.

000000100301 € 10.571,81 € 10.571,81 VIA ZANARDELLIGIUSEPPE-DA VIALEMANIN A PIAZZAALIGHIERI, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 900.

000000100302 € 8.222,52 € 8.222,52 VIA ZARA-DA VIACARDUCCI A VIAMARONCELLI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 700.

000000100303 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA PIAVE-DA VIAMARONCELLI A VIANAZIONALE AURELIANORD, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 200.

000000100304 € - € 2.349,29 VIA ANTONINIALBERTO-..

000000100305 € - € 2.349,29 VIA BACCELLIMANLIO-..

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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50

000000100306 € - € 2.349,29 VIA FRA' BARGAGLIA.-..

000000100307 € - € 2.349,29 PIAZZA BASTIA-..

000000100308 € - € 2.349,29 VIA DELLE BETULLE-..

000000100309 € - € 2.349,29 VIA DELLABOZZANA-..

000000100310 € - € 2.349,29 VIA CAPPELLINI A.-..

000000100311 € - € 2.349,29 VIA DEI CASTAGNI-..

000000100312 € - € 2.349,29 VIA CHIANESI E.-..

000000100313 € - € 2.349,29 VIA DEI CILIEGI-..

000000100314 € - € 2.349,29 VIA DEI CIPRESSI-..

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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51

000000100315 € - € 2.349,29 VIA D'ACQUISTOSALVO-..

000000100316 € 2.349,29 € 6.179,51 VIA EINAUDI LUIGI -VIALE LUNGOCANALE FOSSODELL'ABATE

000000100317 € - € 2.349,29 VIA DEGLIEUCALIPTI-..

000000100318 € - € 2.349,29 PIAZZA PADREFORCONI-..

000000100319 € - € 2.349,29 VICOLO DEL FOSSO-..

000000100320 € - € 8.611,33 VIA FRATELLICERVI-VIA FRATELLICERVI-..

000000100321 € - € 2.349,29 VIA FREGOLI L.-..

000000100322 € - € 2.349,29 VIA GAROSI M.-..

000000100323 € - € 2.349,29 VIA DEI GELSI-..

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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52

000000100324 € - € 2.349,29 VIA GHISELLI LUCA-..

000000100325 € - € 2.349,29 VIA GIORGI L.-..

000000100326 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA JENCO ELPIDIO-..

000000100327 € 2.349,29 € 2.349,29 PIAZZA KARLOVYVARY - PIOAZZASITUATA SULLA VIAAURELIA DI FRONTEALL'ISTITUTOELISABETTA DESORTIS QUARTIEREVARIGNANO

000000100328 € - € 2.349,29 VIA LEVY MOSES-..

000000100329 € - € 2.349,29 VIA LOMBARDI G.-..

000000100330 € - € 2.349,29 VIA MENCONI G.-..

000000100331 € - € 2.349,29 PIAZZA DON MILANI-..

000000100332 € - € 2.349,29 VIA MONTEALTISSIMO-..

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53

000000100333 € - € 2.349,29 VIA MONTECORCHIA-..

000000100334 € - € 2.349,29 VIA MONTE CROCE-..

000000100335 € - € 2.349,29 VIA MONTE FORATO-..

000000100336 € - € 2.349,29 VIA MONTE LIETO-..

000000100337 € - € 2.349,29 VIA MONTE NONA-..

000000100338 € - € 2.349,29 VIA MONTEPISANINO-..

000000100339 € - € 2.349,29 VIA MONTE PRANA-..

000000100340 € - € 2.349,29 VIA MONTEPROCINTO-..

000000100341 € - € 2.349,29 VIA MONTE SAGRO-..

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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54

000000100342 € - € 2.349,29 VIA MONTESUMBRA-..

000000100343 € - € 2.349,29 VIA MONTETAMBURA-..

000000100344 € 2.349,29 € 4.961,36 PIAZZETTADELL'OLMO - FRA VIAPINCIANA E IL CANLEBURLAMACCA E LAVIA BURLAMACCHI

000000100345 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA VIII MARZO -VARIGNANO FRA VIAPALADINI E VIA DELPASTORE

000000100346 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA PALTRINIERI C.-..

000000100347 € - € 2.349,29 VIA PARRIFERRUCCIO-..

000000100348 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA DEL PASTORE -DA PIAZZA ENRICOVETTORI ALL'AURELIASUD

000000100349 € - € 2.349,29 VIA PETRIALESSANDRO-..

000000100350 € - € 2.349,29 VIA PETRUNI CELLAIL.-..

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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55

000000100351 € - € 2.349,29 VIA FARAMBOLAEST-..

000000100352 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA FARABOLAOVEST -

000000100353 € - € 2.349,29 VIA POGGIO ALLEVITI-..

000000100354 € - € 2.349,29 VIA VICOLO DELQUARTIERE-..

000000100355 € 2.349,29 € 2.349,29 PIAZZA RAGGHIANTI - VIA REGIA ANGOLOVIA SANT'ANTONIOVECCHIA VIAREGGIO

000000100356 € - € 2.349,29 PIAZZETTA DELRIPOSO-..

000000100357 € - € 2.349,29 VIA RISTORI A.-..

000000100358 € - € 2.349,29 PIAZZA S. ANTONIO-..

000000100359 € 2.349,29 € 65.830,94 PIAZZA SANTA MARIA- PIAZZA POSTA DIFRTONTE ALLATORRE MATILDE FRAVIA REGIA E VIADELLA FOCE

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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56

000000100360 € - € 2.349,29 VIA S. MARIAGORETTI-..

000000100361 € - € 2.349,29 VIA SALVETTI A.-..

000000100362 € - € 2.349,29 VIA SCURATI-..

000000100363 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA DEL SOLE

000000100364 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA DELLE STELLE

000000100365 € 2.349,29 € 2.349,29 VIALE TOBINOMARIO-..

000000100366 € - € 2.349,29 VIA PESCHIERA-..

000000100367 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA VASSALLE VERA

000000100368 € 2.349,29 € 2.349,29 PIAZZA VETTORIENRICO - VARIGNANO

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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57

000000100369 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 1-..

000000100370 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 2-..

000000100371 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 3-..

000000100372 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 4-..

000000100373 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 5-..

000000100374 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 6-..

000000100375 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 7-..

000000100376 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 8-..

000000100377 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 9-..

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

58

000000100378 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 10-..

000000100379 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 11-..

000000100380 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 12-..

000000100381 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 13-..

000000100382 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 14-..

000000100383 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 15-..

000000100384 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 16-..

000000100385 € - € 2.349,29 TRAVERSA N. 17-..

000000100386 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 18-..

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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59

000000100387 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 19-..

000000100388 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 20-..

000000100389 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 21 GINOGUIDI

000000100390 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 22-..

000000100391 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 23-..

000000100392 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 24-..

000000100393 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 25-..

000000100394 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 26LUCIO VENNA

000000100395 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 27-..

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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60

000000100396 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 28-..

000000100397 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 29-..

000000100398 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 30

000000100399 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 31-..

000000100400 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 32-..

000000100401 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 33FABIO ROMANI

000000100402 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 34-..

000000100403 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 35-..

000000100404 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 36 LALIBECCIATA

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

61

000000100405 € 2.349,29 € 2.349,29 TRAVERSA N. 37 -

000000100406 € 2.349,29 € 141.758,68 VIA ALFANO F.-VIAALFANO F.-VIAALFANO F.-VIAALFANO F.-..

000000100407 € - € 148.558,85 VIA ALIGHIERIDANTE-VIA ALIGHIERIDANTE-VIA ALIGHIERIDANTE-VIA ALIGHIERIDANTE-VIA ALIGHIERIDANTE-DA VIAGARIBALDI A VIAZENDRINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 260.

000000100408 € - € 880,99 VIA DELLA CABINA-DAVIA S. GIUSEPPE AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 75.

000000100409 € - € 2.349,29 VIA FRATELLIBANDIERA-..

000000100410 € - € 4.581,12 VIA BASSI U.-DA VIAPUCCINI A VIACOSIMINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 390.

000000100411 € 12.243,00 € 831.221,14 VIA BATTISTICESARE-VIA BATTISTICESARE-VIA BATTISTICESARE-VIA BATTISTICESARE-VIA BATTISTICESARE-VIA BATTISTICESARE-VIA BATTISTICESARE-DA VIAGRAMSCI A VIA XXSETTEMBRE, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 415.

000000100412 € - € 2.349,29 VIA BELLINIVINCENZO-..

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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62

000000100413 € 1.292,11 € 1.292,11 VIA BOHEME-DA VIAPUCCINI A VIA BASSI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 110.

000000100414 € - € 6.225,62 VIA BERTINI CIRO-DAVIA GIUSTI A VIAGRAMSCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 530.

000000100415 € - € 2.231,83 VIA BORGOGNONIF.-DA VIA OBERDAN AFONDO CIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCA190.

000000100416 € - € 3.406,47 VIA BUTTERFLY-DAVIA PUCCINI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZA DI CIRCAML. 290.

000000100417 € 5.168,44 € 8.234,33 VIA CARDUCCIGIOSUE'-VIACARDUCCIGIOSUE'-DA VIAVENEZIA A VIAGRAMSCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 440.

000000100418 € - € 2.525,49 VIA DELLACASERMA-DA VIAAURELIA SUD ALLALINEA FERROVIARIA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 215.

000000100419 € - € 4.992,25 VIA CAVALLOTTIFELICE-DA VIAPUCCINI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 425.

000000100420 € - € 12.568,71 VIA CAVOUR CAMILLOBENSO-DA VIAAURELIA SUD A VIADEI FRASSETTI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1070.

000000100421 € - € 4.287,46 VIA CERAGIOLI S.-DAVIA GRAMSCI A VIAXX SETTEMBRE,DELLA LUNGHEZZADICIRCA ML. 365.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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63

000000100422 € - € 2.349,29 VIA CIMAROSA D.-..

000000100423 € - € 5.344,64 VIA COLOMBOCRISTOFORO-DA VIAVENEZIA A VIAOBERDAN, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 455.

000000100424 € - € 3.230,28 VIA COSIMINI-DA VIAPUCCINI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 275.

000000100425 € 29.189,95 € 29.189,95 VIA DEICONTADINI-COMPRENDE DUE TRONCHISTRADALI: UNO DAVIA KENNEDYAFONDO CIECO NELLAFRAZIONE DI TORREDEL LAGO, E L'ALTRODA VIA DEICOMPARINI A FONDOCIECO, NELCAPOLUOGO; DELLALUNGHEZZACOMPLESSIVA DICIRCA ML. 2485.

000000100426 € 5.462,10 € 5.462,10 VIA DEL CIMAADONE-DA VIALEMARCONI ALCONFINE CON ILCOMUNE DIVECCHIANO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 465.

000000100427 € 1.820,70 € 1.820,70 VIADELL'AQUILA-DALLAVIA AURELIA A VIAGIOCOSA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 155.

000000100428 € 1.879,43 € 1.879,43 VIA DI VITTORIOG.-DA VIA S.GIUSEPPE A VIACERAGIOLI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 160.

000000100429 € 1.938,17 € 1.938,17 VIA ELETTRICA-DALLALINEA FERROVIARIAGENOVA-PISA ALLAVIA AURELIA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 165.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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64

000000100430 € 24.315,17 € 24.315,17 VIA DELLAFERROVIA-VIAADIACENTE LA LINEAFERROVIARIAGENOVA-PISA, DAVIADEI COMPARINI NELCAPOLUOGO ALFOSSO DELLA LAMALUNGA NELLAFRAZIONE DI TORREDEL LAGO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 2070.

000000100431 € 41.112,60 € 41.112,60 VIA FOSSOGUIDARIO-DA VIACAVOUR NELLAFRAZIONE DI TORREDEL LAGO ALCAPOLUOGO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 3500.

000000100432 € - € 9.984,49 VIA DEIFRASSETTI-DA VIAPUCCINI ALLALOCALITA'FRASSETTI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 850.

000000100433 € - € 4.404,92 VIA GALILEIGALILEO-DA VIALEMARCONI A VIANARDINI, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 375.

000000100434 € 1.527,04 € 1.527,04 VIA GALVANI G.-DAVIA AURELIA SUDALLA LINEAFERROVIARIAGENOVA-PISA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 130.

000000100435 € 1.938,17 € 12.451,66 VIA GARIBALDIGIUSEPPE- DA VIAPUCCINI A VIALEMARCONI, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 165.

000000100436 € - € 6.756,22 VIA GIOVANNIXXIII-VIA GIOVANNIXXIII-..

000000100437 € 10.278,15 € 10.278,15 VIA GRAMSCIANTONIO-DA VIALEMARCONI A VIADELLA GUIDICCIONA,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 875.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

65

000000100438 € - € 221.808,87 VIALEKENNEDY-VIALEKENNEDY-VIALEKENNEDY-DA VIALEEUROPA A VIALEMARCONI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1650.

000000100439 € - € 2.349,29 VIA ILLICA L.-..

000000100440 € - € 4.933,51 VIA LA RONDINE-DAVIA PUCCINI ALCONFINE CON ILCOMUNE DIVECCHIANO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 420.

000000100441 € - € 3.523,94 VIA DON LAZZERIINNOCENZO-DA VIAOBERDAN A VIAMARTIRI DI SANTERENZO,DELLALUNGHEZZA DICIRCA ML. 300.

000000100442 € 2.231,83 € 2.231,83 VIA MAGELLANOF.-DA VIA VESPUCCI AVIA COLOMBO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 190.

000000100443 € - € 2.349,29 VIA I MAGGIO-..

000000100444 € - € 5.227,17 VIA MANZONIALESSANDRO-DA VIAVENEZIA A VIAGRAMSCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 445.

000000100445 € 10.924,21 € 183.984,32 VIALE MARCONIGUGLIELMO - DAVIALE KENNEDY A VIAGARIBALDI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 930.

000000100446 € - € 2.584,22 VIA MARTIRI DI S.ANNA-DA VIA MAZZINIA FONDO CIECO,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 220.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

66

000000100447 € - € 5.638,30 VIA MATTEOTTIGIACOMO-DA VIALEMARCONI ALCONFINE CON ILCOMUNE DIVECCHIANO , DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 480.

000000100448 € - € 5.638,30 VIA MAZZINIGIUSEPPE-DA VIALEMARCONI ALCONFINE CON ILCOMUNE DIVECCHIANO , DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 480.

000000100449 € - € 2.349,29 VIA MINGHETTI M.-..

000000100450 € - € 2.349,29 VIA NUOVA-..

000000100451 € - € 5.285,91 VIA OBERDAN G.-DAVIALE MARCONI ALCONFINE CON ILCOMUNE DIVECHIANO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 450.

000000100452 € - € 2.349,29 VIA PAGNI F.-..

000000100453 € - € 3.523,94 VIA CORTEPAGNINI-DA VIAPUCCINI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 300.

000000100454 € - € 998,45 VIA MAFFEI-DA VIAGRAMSCI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 85.

000000100455 € 5.285,91 € 5.285,91 VIA PARDINI C.-DA VIAVENEZIA A VIAGRAMSCI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 450.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

67

000000100456 € - € 5.285,91 VIA PASCOLIGIOVANNI-DA VIAVENEZIA A VIAGRAMSCI, DELLALUNGHEZZA DIC IRCAML. 450.

000000100457 € - € 120.093,20 PIAZZA DELPOPOLO-PIAZZA DELPOPOLO-PIAZZA DELPOPOLO-PIAZZA DELPOPOLO-..

000000100458 € 16.210,11 € 350.581,03 VIALE PUCCINIGIACOMO - DA VIAGARIBALDI ALBELVEDERE PUCCINI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 1380.

000000100459 € 11.311,01 € 66.235,56 BELVEDERE PUCCIN - BELVEDERE ESTESOSU UN'AREA DI CIRCAMQ. 12000, SITO ALLACONFLUENZA DELVIALE PUCCINI.

000000100460 € 1.879,43 € 1.879,43 VIA ROMA-DA VIAAURELIA SUD ALLALINEA FERROVIARIAGENOVA-PISA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 160.

000000100461 € - € 2.349,29 VIA ROSSA G.-..

000000100462 € - € 4.581,12 VIA S. GIUSEPPE-DAVIA GRAMSCI A VIAXX SETTEMBRE,DELLA LUNGHEZZADICIRCA ML. 390.

000000100463 € - € 3.230,28 VIA S. LUIGIGONZAGA-DA VIAPUCCINI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 275.

000000100464 € - € 2.114,36 VIA S. MARTINO-DAVIA DELLE TORBINAIEA VIA AURELIA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 180.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

68

000000100465 € - € 3.641,40 VIA S. PIETRO-DA VIAPUCCINI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 310.

000000100466 € 1.174,65 € 1.174,65 VIA SAURONAZARIO-DA VIALEMARCONI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 100.

000000100467 € 3.523,94 € 3.523,94 VIA SCHICCHI I.-DAVIA PUCCINI A FONDOCIECO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 300.

000000100468 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA SONNINO S.-DAVIALE MARCONI A VIAPASCOLI, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 200.

000000100469 € 2.877,88 € 2.877,88 VIA TABARRO-DA VIAPUCCINI A VIA LARONDINE, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 245.

000000100470 € 58.732,29 € 244.374,66 VIALE DEI TIGLI - DAVIALE KENNEDYNELLA FRAZIONE DITORRE DSEL LAGOAVIA COPPINO NELCAPOLUOGO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 5000.

000000100471 € 20.556,30 € 20.556,30 VIA DELLETORBINAIE-DA VIAROMA ALLALOCALITA'TORBINAIE, DELLALUNGHWZZA DICIRCA ML.1750.

000000100472 € - € 2.349,29 VIA TOSCA-..

000000100473 € 2.055,63 € 2.055,63 VIA TRITTICO-DA VIAPUCCINI A PIAZZATRITTICO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 175.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

69

000000100474 € 13.978,28 € 44.534,22 PIAZZATRITTICO-PIAZZATRITTICO-PIAZZASITA ALLACONFLUENZA DI VIATRITTICO,DELLASUPERFICIE DICIRCA MQ. 5950.

000000100475 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA TURANDOT

000000100476 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA UNGARETTIGIUSEPPE-..

000000100477 € 18.500,67 € 18.500,67 VIA VENEZIA-DA VIADEI LECI AL CONFINECON IL COMUNE DIVECCHIANO, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 1575.

000000100478 € 9.514,63 € 9.514,63 VIA XXSETTEMBRE-DA VIADELLA GUIDICCIONAA VIA MARCONI,DELLA LUNGHEZZA DICIRCA ML. 810.

000000100479 € 2.349,29 € 2.349,29 VIA XXV APRILE

000000100480 € 5.285,91 € 531.837,40 VIA VERDIGIUSEPPE-VIA VERDIGIUSEPPE-VIA VERDIGIUSEPPE-VIA VERDIGIUSEPPE-VIA VERDIGIUSEPPE-DA VIAGRAMSCI A VIA XXSETTEMBRE, DELLALUNGHEZZADI CIRCAML. 450.

000000100481 € - € 2.349,29 VIA DA VERRAZZANOG.-..

000000100482 € - € 9.573,36 VIA VESPUCCIAMERIGO-DA VIAVENEZIA A VIAMAGELLANO, DELLALUNGHEZZA DICIRCAML. 815.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

70

000000100483 € 2.936,61 € 2.936,61 VIA VOLTAALESSANDRO-DA VIAGARIBALDI A VIAZENDRINI, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 250.

000000100484 € 2.055,63 € 2.055,63 VIA ZANARDELLIGIUSEPPE-DA VIAAURELIA ALLA LINEAFERROVIARIA, DELLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 175.

000000100485 € - € 1.292,11 VIA ZENDRINI B.-DAVIA ALIGHIERI A VIAAURELIA, DLLALUNGHEZZA DI CIRCAML. 110.

000000100490 € - € 7.213,87 ARENILE DI LEVANTE - ARENILE ESTESOLUNGO LA RIVA DELMARE PER UNALUNGHEZZA DI CIRCAML. 500, PRIVO DIVEGETAZIONE E ANATURA SABBIOSA.PRIVO DICOSTRUZIONI.

000000100491 € - € - ARENILE DI PONENTE- ARENILE ESTESOLUNGO LA RIVA DELMARE E PER UNALUNGHEZZA DI CIRCAML. 200, PRIVO DIVEGETAZIONE EANATURA SABBIOSA.VI INSISTONODIVERSECOSTRUZIONI INMURATURA E INLEGNO DIPROPRIETA' DI TERZIDIETROCONCESSIONE EPAGAMENTOCANONE.

000000100494 € - € 102.869,45 PARCO DELLARIMEMBRANZA-PIAZZA PIAVE- AREAA VERDE PUBBLICOESTESA SU UNASUPERFICIE DI CIRCAMQ. 3000,ATTREZZATO CONPANCHINE.

000000100495 € - € - PINETINA TORREMATILDE-TERRENOSITO IN ADIACENZAALLA TORREMATILDE, ESTESO SUUNA SUPERFICIE DICIRCA MQ. 750.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

71

000000100500 € - € 104.396,42 PARCO PUBBLICO DIVIA CAIROLI-PARCOPUBBLICOCOSTITUITO DA AREAA VERDE ESTESA SUUNA SUPERFICIE DICRICA MQ. 2000,ATTREZZATOCONPANCHINE EGIOCHI PER BAMBINI.

000000100501 € - € 91.313,09 PARCO PUBBLICO DIVIA MENINI-PARCOPUBBLICOCOSTITUITO DA AREAA VERDE ESTESA SUUNA SUPERFICIE DICIRCA MQ. 4250,ATTREZZATOCONPANCHINE EGIOCHI PER BAMBINI.

000000100502 € - € - PINETINA DI VIAVIRGILIO-AREA AVERDE PUBBLICOCOSTITUITA DAPINEETA ESTESASUUNA SUPERFICIECATASTALE DI MQ.3110.

000000100503 € - € 95.026,46 AREA A VERDEQUARTIERE APUANIA- AREA A VERDEPUBBLICO ESTESASU UNA SUPERFICEIDI CIRCA MQ. 5200.

000000100504 € - € 85.730,48 AREA A VERDE DI VIAVIII MARZO - AREA AVERDE PUBBLICOESTESA PER UNASUPERFICIE DICIRCAMQ. 5300.

000000100505 € - € 91.313,09 PARCO PUBBLICO DIVIA VERDI - PARCOPUBBLICOCOSTITUITO DA AREAA VEDE ESTESA SUUNA SUPERFICIE DICIRCA MQ. 5700,ATTREZZATO CONGIOCHI E PANCHINE.

000000100506 € - € 96.991,31 AREA A VERDE DI VIAVERDI-AREA A VERDEPUBLICO ESTESA SUUNA SUPERFICIE DICIRCA MQ. 2570.

000000100507 € - € 182.195,06 PARCO PUBBLICO DIVIALEKENNEDY-PARCOPUBBLICOCOSTITUITO DA AREAA VERDE ESTESA SUUNA SUPERFICIE DICIRCA MQ. 2000,ATTREZZATOCONPANCHINE EGIOCHI PER BAMBINI.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

72

000000100508 € - € 10.394.191,12 MANUTENZIONESTRAORDINARIAINDIVISIBILE SULLARETEVIARIA

000000100509 € - € - IMPIANTO DIPUBBLICAILLUMINAZIONE

000000100510 € - € 2.890,73 PIAZZA PABLONERUDA-PIAZZACOMUNALE

000000100511 € 1.032.913,81 € 0,00 PORTO TURISTICO -REALIZZAZIONE DIOPERE PORTUALI

000000100512 € - € 41.549,64 PIAZZA PIAVE-PIAZZAPIAVE-PIAZZAPIAVE-PIAZZAPIAVE-PIAZZACOMUNALE

000000100513 € - € 8.398,17 PARCO PUBBLICOMALFATTI - AREA AVERDE PUBBLICOCON PANCHINE EGIOCHI ZONA SOTTOCAVALCAVIA PAOLOBARSACCHI FRA VIAMONTE GABBERI EVIA MONTE CROCE

000000100514 € - € 14.410,00 VIA GOTICA-STRADACOMUNALE

000000100515 € - € 2.092,78 PIAZZAMOTRONI-I-PIAZZACOMUNALE CONAREA A VERDE

000000100516 € 3.584,21 € 3.584,21 ACQUEDOTTOCOMUNALE-ACQUISIZIONE TERRENODALLA ACQUEDOTTITIRRENI SPA SITO INLOC. FRATI CONSUPERFICIECATASTALE DI MQ.2630 CONSOPRASTANTI DUEPICCOLI MANUFATTI

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

73

E 13 POZZI DI ACQUA.

000000300049 € 25.544,43 € 29.216,43 PISTA CICLABILEPINETA DI PONENTEVIA FRATTI (DA VIAZARA A VIA MARCOPOLO)

€ 28.258.551,61

ALTRI - BENI DEMANIALI

NUM_CESPITE COSTO_ACQ. VALORE_ATTUALE DESCRIZIONE

000000100486 € - € - TORRE MATILDE-FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA DI PIETRA AFACCIA VISTA, ELEVATO SU TRE PIANIFUORI TERRA, DELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 196, EXCARCERE, ATTUALMENTE DISMESSO.UTILIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONECOMUNALE.

000000100487 € 1.901,95 € 1.019.172,61 CIMITERO COMUNALE DI TORRE DELLAGO PUCCINI - CIMITERO COMUNALECOSTITUITO DA TOMBE E LOCULI,CAPPELLE PUBBLICHE E PRIVATE,CAMERA MORTUARIA, OSSARIO,MAGAZZINO DEL CUSTODE. SI ESTENDESU UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DICIRCA MQ. 8700.

000000100488 € 880.087,88 € 880.087,88 INCENERITORE-IMPIANTO DIINCENERITORE DEI RIFIUTI SOLIDIURBANICOSTRUITO DAI COMUNI DIVIAREGGIO, MASSAROSA E CAMAIORE.MAI COLLAUDATO E MAI ENTRATO INFUNZIONE.

000000100489 € 14.484,22 € 865.389,99 CIMITERO COMUNALE DI VIAREGGIO -CIMITERO COMUNALE COSTITUITO DATOMBE E LOCULI, CAPPELLE PUBBLICHE E PRIVATE, MAGAZZINO,CAMERA MORTUARIA, OSSARI ECOLOMBARI. SI ESTENDE SU UNASUPERFICIE COMPLESSIVA DI CIRCAMQ. 46000. COMPRENDE ALL'INTERNOUN FABBRICATO.

000000100496 € - € 17.320.000,00 PINETA DI LEVANTE-VASTOAPPEZZAMENTO DI TERRENO,RICOPERTO NELLA QUASI TOTALITA' DAALBERI DI PNO, DA PINOLI E MARITTIMOE DI MACCHIA BASSA DI ACACIO,ONTANO, PLATANO, PIOPPO, LECCIO,BOSSOLO, TAMERICI, GINESTRE EROVIESTESO.

000000100497 € - € 5.350.000,00 PINETA DI PONENTE-VASTOAPPEZZAMENTO DI TERRENO,RICOPERTO NELLA QUASI TOTALITA' DAALBERI DI PINO, DA PINOLI EMARITTIMO,E DI MACCHIA BASSA DIACACIO, ONTANO, PLATANO,PIOPPO,LECCIO, BOSSOLO, TAMERICI,GINESTRE E ROVIESTESO.

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000000100498 € 346.554,88 € 749.100,68 DEPURATORE COMUNALE DI VIAEUCALIPTI -IMPIANTO DI DEPURAZIONECOSTITUITO DA VASCHE REALIZZATE INCEMENTO ARMATO ADIBITA ALTRATTAMENTO COMPLETO DELLADEPURAZIONE DEI FANGHI REFLUI. COMPRENDE INOLTRE UN FABBRICATOREALIZZATO IN C.A.E TAMPONAMENTO.

000000200039 € 2.722.037,75 € 2.736.292,87 PALAZZO LICEO - GINNASIO -FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRAOLTRE AD UN SEMINTERRATO, DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCAMQ.1700.ATTUALMENTE ADIBITO A SEDEDEL LICEO GINNASIO "CARDUCCI" .

000000200041 € 1.156,99 € 2.170.232,03 NUOVO MERCATO ITTICO - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE C.A. PARTE TAMPONATO INMURATURA E PARTE IN MURATURADIMATTONI PIENI A FACCIAVISTA,ELEVATO AD UN PIANO FUORITERRA, DELLA SUPERFICIE COPERTA DICIRCA MQ. 3900.COSTITUITO DA AMPIOLOCALE .

000000200042 € 72.303,97 € 436.549,78 MERCATO DEI FIORI - MERCATOESTESO SU UN'AREA DI CIRCA MQ. 8500,COMPOSTO DA FABBRICATO INMURATURA,ELEVATO AD UNPIANO,DELLA SUPERFICIE COPERTA DICIRCA MQ. 590, ADIBITO A NEGOZI EDUFFICI; FABBRICATO IN MURATURA ADUN PIANO DI CIRCA MQ. 360.

000000200043 € 8.856,20 € 2.405.260,42 MERCATO NUOVO - MERCATOCOMPOSTO DA DUE PENSILINEREALIZZATE CON STRUTTURAPORTANTE DI PILASTRI IN C.A. DELLASUPERFICIE COPERTA DI CIRCA MQ. 735CIASCUNA ADIBITE ALLA VENDITA DIPRODOTTI,PENSILINA CENTRALEREALIZZATA CON PILASTRI.

000000200044 € 451,05 € 1.073.067,73 MERCATO ORTOFRUTTICOLOALL'INGROSSO - MERCATO ESTESO SUUN'AREA DI CIRCAMQ.10400,COMPOSTO DA PENSILINACENTRALE REALIZZATA IN C.A. ADUSOBANCHETTI PER VENDITAPRODOTTI DI MQ.1650;EDIFICIOIN C.A.AD UN PIANO CON SVILUPPO LUNGO ILPERIMETRO S/E.

000000200068 € 8.020,96 € 3.231.443,32 PALAZZO PAOLINA - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA DI MATTONIPIENI A FACCIA VISTA, ELEVATO SUDUEPIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 1100.ATTUALMENTE ADIBITO A SEDE DELMUSEO "BLANK" E DI MANIFESTAZIONIVARIE.

000000300009 € 49.855,03 € 49.855,03 NEGOZIO MERCATO DEI FIORI - NEGOZIO RICAVATO AL PIANI TERRA DIUN FABBRICATO RECINTATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,SITO IN ADIACENZA AL COMPLESSO DELMERCATO DEI FIORI. COSTITUITO DALOCALE ADIBITO A NEGOZIO .

000000300010 € 100.668,81 € 100.668,81 SPORTELLO BANCARIO MERCATO DEIFIORI - SPORTELLO BANCARIORICAVATO ALL'INTERNO DI UNFABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,SITO IN ADIACENZA AL COMPLESSO DELMERCATO DEIFIORI. COSTITUITO ALPIANO TERRA DA LOCALI ADIBITIAD

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UFFICI BANCARI.000000300012 € 86.050,50 € 86.050,50 BAR MERCATO DEI FIORI - FABBRICATO

REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA, ELEVATO ADUN PIANO FUORI TERRA, DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCAMQ. 140. COSTITUITO DA LOCALEADIBITO A SALA BAR COMPLETA DIRIPOSTIGLIO E SERVIZIO IGIENICI.

000000300013 € 124.068,65 € 124.068,65 BAR MERCATO ORTOFRUTTICOLOALL'INGROSSO - BAR RICAVATOALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELMERCATOORTOFRUTTICOLO,REALIZZATO AL PIANO TERRA DI UNFABBRICATO ELEVATO SU DUE PIANI, SICOMPONE DI AMPIOLOCALE ADIBITO ACONSUMAZIONE, LOCLAE AD USORIPOSTIGLIO.

000000300014 € 71.562,13 € 71.562,13 SPORTELLO BANCARIO MERCATOORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO -SPORTELLO BANCARIO DELLA CASSA DIRISPARMIO DI LUCCA RICAVATOAL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATOCON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA, AD UN PIANOFUORI TERRA, SITO ALL'INTERNO DELCOMPLESSO DEL MECATO.

000000300021 € 170,43 € 1.140.494,71 EX MERCATO DEL PESCE (MUSEODELLA MARINERIA)_FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA ELEVATOPARZIALMENTE SU 2 PIANI FUORITERRADELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 550,GIA' ADIBITA ASEDE DEL MERCATO DEL PESCE.

000000300046 € 144.889,64 € 4.998.107,53 VILLA BORBONE - COMPLESSO EDILIZIOCOSTITUITO DALLA VILLA PADRONALEREALIZZATA IN MURATURA,ATTUALMENTE ADIBITA PARTE ADABITAZIONE E PARTE A ESPOSIZIONEMOSTRE E CONGRESSI COMPLETA DIPARCO; FABBRICATI IN MURATURA ADUSO ABITAZIONI ACCESSORIE,

000000300048 € 102.258,47 € 138.725,33 TIRO AL VOLO - PINETA DI LEVANTE_FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO AD UN PAINO FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DICIRCA MQ. 330, GIA' ADIBITO A PIAZZALEDI TIRO. ATTUALMENTE ADIBITO AMAGAZZINI.

000000300244 € 90.080,41 € 90.080,41 BAR MERCATO ITTICO - BAR RICAVATOAL PIANO TERRA DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA DI MATTONIPIENI A FACCIA VISTA. COSTITUITO DALOCALI ADIBITI A BAR CON SALACONSUMAZIONE, RIPOSTIGLIO, SERVIZIIGIENICI E POSTO TELEFONICOPUBBLICO.

000000300245 € 105.093,81 € 105.093,81 SPORTELLO BANCARIO MERCATOITTICO - SPORTELLO BANCARIORICAVATO AL PIANO PRIMO DI UNFABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN MURATURADI MATTONI PIENI A FACCIA VISTA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI ADUFFICI DIRETTIVI ESPORTELLO ALPUBBLICO

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000000300247 € 3.292.780,00 € 3.292.780,00 PARCO DELLA MUSICA - TORRE DELLAGO - COMPENDIO IMMOBILIARECOSTITUITO DA TERRENI PER TOTALIMQ. 248.840 E FABBRICATI DI VARIAMETRATURA

000000400000 € 19.538,90 € 4.537.455,55 Asse penetrazione II° Lotto compreso tra ViaAurelia Sud e Via Nicola Pisano

99999 € 548.796,66 Area scorporata riferita a: - PARCO DELLAMUSICA - TORRE DEL LAGO

99999 € 400.876,73 Area scorporata riferita a: - MERCATONUOVO

99999 € 14.341,75 Area scorporata riferita a: - BAR MERCATODEI FIORI

99999 € 23.120,88 Area scorporata riferita a: - TIRO AL VOLO -PINETA DI LEVANTE

99999 € 429.244,57 Area scorporata riferita a: - NUOVOMERCATO ITTICO

99999 € 144.231,67 Area scorporata riferita a: - CIMITEROCOMUNALE DI VIAREGGIO

99999 € 16.778,14 Area scorporata riferita a: - SPORTELLOBANCARIO MERCATO DEI FIORI

99999 € 212.739,64 Area scorporata riferita a: - MERCATOORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

99999 € 15.013,40 Area scorporata riferita a: - BAR MERCATOITTICO

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99999 € 996.094,76 Area scorporata riferita a: - VILLABORBONE

99999 € 456.048,81 Area scorporata riferita a: - PALAZZOLICEO - GINNASIO

99999 € 146.681,31 Area scorporata riferita a: - INCENERITORE

99999 € 17.515,64 Area scorporata riferita a: - SPORTELLOBANCARIO MERCATO ITTICO

99999 € 190.082,45 Area scorporata riferita a: - MUSEO DELLAMARINERIA - EX MERCATO DEL PESCE

99999 € 20.678,10 Area scorporata riferita a: - BAR MERCATOORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

99999 € 646.288,66 Area scorporata riferita a: - PALAZZOPAOLINA

99999 € 84.309,96 Area scorporata riferita a: - MERCATO DEIFIORI

99999 € 1.202,31 Area scorporata riferita a: - ARENILE DILEVANTE

99999 € 11.927,02 Area scorporata riferita a: - SPORTELLOBANCARIO MERCATOORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

99999 € 8.309,17 Area scorporata riferita a: - NEGOZIOMERCATO DEI FIORI

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99999 € 169.862,10 Area scorporata riferita a: - CIMITEROCOMUNALE DI TORRE DEL LAGOPUCCINI

€ 57.525.683,46

BENI INDISPONIBILI

NUM_CESPITE COSTO_ACQ. VALORE_ATTUALE

DESCRIZIONE

000000200060 € - € 46.481,12 CENTRO SOCIALE PINO ROSA - EDIFICIO ADIBITO ACENTRO SOCIALE

000000200063 € 154.937,06 € 199.410,92 SEDE CIRCOSCRIZIONE DARSENA - FABBRICATOPRECEDENTEMENTE DI PROPRIETA' DELL'ATERACQUISITO PER ALLOGGIARE GLI UFFICI DELLACIRCOSCRIZIONE DI DARSENA

000000200066 € 21.691,19 € 2.939.803,12 PALAZZO COMUNALE - FABBRICATO REALIZZATOCON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN MURATURA,ELEVATOPARZIALMENTE SU 3 PIANI OLTRE AD UNINTERRATO,DELLA SUPERF. COPERTA DI CIRCAMQ.1530. COSTITUITO AL PS1 DA CT E RIP;AL P.TDA UFFICI SETTORE DEMOGRAFICO.

000000200067 € 7.322,67 € 6.022.322,76 PALAZZO DELLE MUSE - FABBRICATO REALIZZATOCON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA, DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 1340.COSTITUITO ALL'INTERNO DA LOCALI ADIBITI ABIBLIOTECA COMUNALE E SEDE DI VARIEASSOCIAZIONI

000000200069 € 5.162,50 € 298.778,36 BIBLIOTECA COMUNALE (GIA' CIRCOSCRIZIONECOMUNALE) DI TORRE DEL LAGO PUCCINI - FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN C.A. E TAMPONAMENTO INMURATURA, ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.180.

000000200071 € 9.136,52 € 837.458,17 CENTRO CIVICO TERMINETTO CIRC. N. 4 -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CAE TAMPONAMENTO IN MURATURADI MATTONI PIENI A FACCIA VISTA, ELEVATO ADUN PIANO FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 1050.

000000200072 € 1.972.865,38 € 1.990.088,67 CENTRO CIVICO MARCO POLO CIRC. N. 2 -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CAE MURATURA DI MATTONI PIENI AFACCIA VISTA, ELEVATO PARZIALMENTE SU DUEPIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 1100.

000000200075 € 414.611,59 € 414.611,59 CIRCOSRIZIONE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA, ELEVATO SU DUE PIANIFUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 210, GIA' ADIBITO A SCUOLA.ATTUALMENTE IN GESTIONE ALLA PRO LOCOLOCALE.

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000000300040 € 10.329,14 € 2.273.612,76 TRIBUNALE (EX-PRETURA) FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN PARTE IN C.A. E PARTE CONPANNELLI PREFABBRICATI,ELEVATO SU DUE PIANIFUORI TERRA,OLTRE A DUE INTERRATI, DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.1535.

000000300255 € 330.000,00 € 330.000,00 SCUDERIA SABRATA

000000200001 € 1.084,56 € 604.387,42 ASILO NIDO DI TORRE DEL LAGO - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO AD UNPIANO FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CRICA MQ. 270. COSTITUITO DA LOCALAADIBITI AD AULE VARIE, DORMITORIO, SALE GIOCO.

000000200002 € 475.140,34 € 753.901,08 SCUOLA MATERNA "BASALARI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATOPARZIALMENTE SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ.515. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI AD AULEDIDATTICHE, AULE.

000000200003 € 397.671,81 € 761.547,79 SCUOLA MATERNA QUART. APUANIA -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CEMENTO ARMATOPRECOMPRESSO E TAMPONAMENTO CONPANNELLI PREFABBRICATI, ELEVATO AD UN PIANOFUORI TERRADELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTADI CIRCA MQ. 555,ADIBITO A SCUOLA MATERNA

000000200004 € 19.884,02 € 603.641,34 ASILO NIDO DI VIA PISTOIA - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN PANNELLI PREFABBRICATI,ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA, DELLASUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 490.

000000200005 € 6.550,09 € 1.142.282,62 SCUOLA ELEMENTARE QUART. APUANIA -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA DI MATTONI PIANI AFACCIA VISTA, ELEVATO PARZIALMENTE AD UNPIANO FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 495 ADIBITO A SCUOLAELEMENTARE.

000000200006 € 164.749,75 € 871.793,07 SCUOLA MATERNA "G. DEL CHIARO" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN MURATURA DI MATTONI PIENIPARTE A FACCIA VISTA, ELEVATO PARZIALMENTESU DUE PIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 570.

000000200007 € 28.661,75 € 555.114,53 SCUOLA MATERNA "MELOGRANO" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN MURATURA DI MATTONI PIENIPARTE A FACCIA VISTA, ELEVATO PARZIALMENTESU DUE PIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 570, ADIBITO ASCUOLA MATERNA.

000000200008 € 28.661,75 € 1.827.397,74 SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI BICCHIO -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN C.A. E MURATURA, ELEVATO AD UNPIANO FUORI TERRA, DELLA SUPERFICEI LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 600, ADIBITO A SCUOLAMATERNA ED ELEMENTARE.

000000200011 € 366.684,41 € 686.759,52 SCUOLA MATERNA "TENUTA"_FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN MURATURA DI MATTONI PIENIA FACCIA VISTA, ELEVATO AD UN PIANO FUORITERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DICIRCA MQ. 555. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITIAD USO SCUOLA MATERNA.

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000000200012 € 28.661,75 € 401.005,60 SCUOLA MATERNA COMUNALE "BORGO I" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA DI MATTONI PIENI AFACCIA VISTA, ELEVATO ADUN PIANO FUORITERRA DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DICIRCA MQ. 520, ADIBITO A SCUOLA MATERNA.

000000200013 € 139.257,77 € 1.107.830,52 SCUOLA MATERNA STATALE "BORGO II" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA DI MATTONI PIENI EPIETRA A FACCIA VISTA, ELEVATO PARZIALMENTESU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLASUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 365.

000000200014 € 8.493,13 € 426.822,36 SCUOLA MATERNA DEL TERMINETTO -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CEMENTO ARMATO ETAMPONAMENTO DI MATTONI PIENI A FACCIAVISTA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.400, ATTUALMENTE ADIBITO A SCUOLAMATERNA.

000000200015 € 495,79 € 314.891,42 SCUOLA MATERNA "A. MORGANTI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAEMURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA,DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.424. COSTITUITO DA LOCLAI ADIBITI AD AULPER GIOCHI ED ATTIVITA' DIDATTICHE VARIE.

000000200016 € 89.286,18 € 1.038.715,59 SCUOLA MATERNA DI MIGLIARINA - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.210. COSTITUITO SUI DUE PIANI DA LOCALIADIBITI AD AULEPER GIOCHI ED ATTIVITA'

000000200017 € 8.850,01 € 3.195.202,79 SCUOLA ELEMENTARE "TOMEI" DI TORRE DELLAGO PUCCINI - FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE E TAMPONAMENTO INCEMENTO ARMATO, ELEVATO SU UN PIANO FUORITERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DICIRCA MQ. 2405, ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE.

000000200018 € 34.423,32 € 1.439.628,09 SCUOLA ELEMENTARE "LEONE SBRANA" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CAE TAMPONAMENTO INMURATURA, ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.790, ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE.

000000200019 € 9.155,74 € 1.011.407,59 SCUOLA ELEMENTARE DI MIGLIARINA -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CAE TAMPONAMENTO INMURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.350. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI AD AULEDIDATTICHE VARIE.

000000200020 € 27.888,67 € 1.037.152,21 SCUOLA ELEMENTARE "LENCI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INCEMENTO ARMATO E MURATURA, ELEVATOPARZIALMENTE SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.860. COSTITUITO AL P.T. DA LOCLAI ADIBITI ADAULE VARIE.

000000200021 € 34.423,32 € 287.668,90 SCUOLA ELEMENTARE "TENUTA" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO PARZIALMENTE SU DUEPIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ.355. COSTITUITO AL PIANOTERRA DA LOCALI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE,

000000200022 € 34.423,32 € 1.408.832,84 SCUOLA ELEMENTARE DEL TERMINETTO -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CAE MURATURA PARTE DI MATTONIPIENI A FACCIA VISTA,ELEVATO SU DUE PIANIFUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ.650.

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000000200023 € 34.423,32 € 1.314.754,24 SCUOLA ELEMENTARE "G. PUCCINI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCAMQ.720.COSTITUITO AL P.T. DA AULE DIDATTICHEVARIE,CORRIDOI DI DISIMPEGNO,RIPOSTIGLI.

000000200024 € 17.451,79 € 1.081.642,55 SCUOLA ELEMENTARE "VERA VASSALLE" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CAE TAMPONAMENTO IN MURATURADI MATTONI PIENI A FACCIA VISTA, ELEVATO SUDUE PIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE DICIRCA MQ. 2200. COSTITUITO AL P.T. DA LOCALIADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE.

000000200025 € 34.423,32 € 3.828.249,65 SCUOLA ELEMENTARE "LAMBRUSCHINI" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA,ELEVATO SU 2 PIANIFUORI TERRA E PARTE PIU'RECENTI IN C.A. ETAMPONAMENTO IN MURATURA,ELEVATOSU 3PIANI FUORI TERRA,DELLA SUP.COMPL.DI CIRCAMQ1700.

000000200026 € 1.804.913,63 € 1.804.913,63 EX SCUOLA ELEMENTARE DELLA DARSENA -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA,ELEVATO SU 2 PIANIFUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ.1125,GIA' ADIBITOA SCUOLAELEMENTARE,COSTITUITO AL P.T. DA ATRID'INGRESSO E CORRIDOI.

000000200027 € 34.423,33 € 2.190.279,83 SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.555. COSTITUITO E DISIMPEGNATO, AI SUOITRE PIANI, DA AMPIO CORRIDOIO CENTRALE.

000000200028 € 9.613,22 € 1.764.034,73 SCUOLA MEDIA "GRAGNANI" DI TORRE DEL LAGO -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA PARTE IN MATTONIPIENI,ELEVATO PARZIALMENTESU 2-3 PIANI FUORITERRA,DELLA SUPERF.COPERTA DI CIRCAMQ.1465.COSTITUITO AL P.T. DA LOCALI ADIBITI ADAULE DIDATTICHE.

000000200032 € 53.505,31 € 3.007.603,01 SCUOLA MEDIA "E.JENCO" - COMPLESSOSCOLASTICO COSTITUITO DA FABBRICATO INMURATURA, SU DUE PIANI E SEMINTERRATO,DELLA SUPERFICIE COPERTA DI CIRCA MQ. 1525,ADIBITO AD AULEDIDATTICHE,UFFICI,AMBULATORIO,BIBLIOTECAESERVIZI;FABBRICATO IN MURATURA.

000000200033 € 53.505,31 € 4.040.999,31 SCUOLA MEDIA "LENCI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAEMURATURA, ELEVATO PARTE SU DUE E PARTE SUTRE PIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 2000, ADIBITO ASCUOLA MEDIA. COSTITUITO AI VARI PIANI DALOCALI AD USO SCUOLA MEDIA.

000000200034 € 32.949,95 € 3.639.518,70 SCUOLA MEDIA "VIANI" - FABBRICATO REALIZZATOCON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATOPARZIALMENTE SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ.4460, ADIBITO A SCUOLA MEDIA. COSTITUITO DALOCALI ADIBITI AD SCUOLA MEDIA.

000000200035 € 53.505,31 € 1.427.649,91 SCUOLA MEDIA "R. MOTTO" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA,ELEVATO PARZIALMENTE SU 3 PIANIFUORI TERRAOLTRE AD UN SEMINTERRATO,DELLASUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCAMQ.1245.COSTITUITO AL P.S1 DA DUE LOCALI ADUSO RIPOSTIGLIO.

000000200036 € 976.103,56 € 1.005.852,81 ISTITUTO EX PROFESSIONALE "MARCONI" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CEMENTO ARMATO ETAMPONAMENTO IN PANNELLI PREFABBRICATI,ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA, DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 675,

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ADIBITO A SCUOLA SUPERIORE.000000200037 € 14.255,12 € 3.584.005,12 ISTITUTO TECNICO NAUTICO "ARTIGLIO" -

FABBRICATO REALIZZATO PARTE CONSTRUTTURA PORTANTEIN C.A. E TAMPONAMENTOIN MURATURA E PARTE CON TAMPONAMENTO AVETRI,ELEVATO PARZIALMENTE SU 3 PIANI FUORITERRA,DELLA SUPERFICIE COPERTA DI CIRCA MQ.2650,ADIBITO A SCUOLA SUPERIORE.

000000200038 € 2.462.466,50 € 2.476.721,62 LICEO SCIENTIFICO "BARSANTI E MATTEUCCI" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA, ELEVATOPARZIALMENTE SU TRE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCAMQ.1110, ADIBITO A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO.

000000200055 € 1.225.035,75 € 1.902.270,32 COLLEGIO COLOMBO - FABBRICATO REALIZZATOCON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA OLTRE ADUN SEMINTERRATO, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 845. COSTITUITO AL P.S1 DAAULE, UFFICI E MAGAZZINI; AL P.1 E P.2 DA AULE.

000000200057 € 84.234,78 € 655.627,54 ASILI NIDO VARIGNANO - (BALOO E GRILLOPARLANTE) - FABBRICATI REALIZZATI CONSTRUTTURA PORTANTE IN CA E MURATURA,ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA, DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 420. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI AD AULE VARIE,DORMITORIO.

000000200058 € - € 8.160,02 LABORATORIO MUSICALE

000000200076 € 84.234,78 € 714.825,96 ASILO NIDO EX O.M.N.I. DI VIA VIRGILIO -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA, ELEVATO SU DUE PIANIFUORI TERRA OLTRE AD UN SEMINTERRATO,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.630. ATTUALMENTE ADIBITO AD ASILO NIDO ESCUOLA MATERNA.

000000300037 € 414.611,59 € 428.866,71 AULE LICEO SCIENTIFICO E SCUOLA INFERMIERIPROFESSIONALI U.S.L. - AULE RICAVATE AL PIANOTERRA E PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATOCON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA,ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA,PER UNA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCAMQ. 275.

000000300254 € 59.950,00 € 454.323,72 Nuova scuola Materna Torre del Lago Puccini

000000300276 € 110.000,00 € 110.000,00 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300290 € - € - Appartamento "A"

000000300291 € - € - Appartamento "B"

000000300292 € - € - Appartamento "C"

000000400000 € - € - FABBRICATO CONFISCATO ATTIVITA' MAFIOSA -VIA S.ATNTONIO 34

000000200031 € 9.544,83 € 640.278,85 EX CAMERA DEL LAVORO - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.385, GIA' "CASA DEL FASCIO". COSTITUITO AL

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PIANO TERRA DA LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIOPRATICHE .

000000200054 € 33.569,70 € 138.638,63 CASA DELLE DONNE - RICAVATA DAL FABBRICATO"CASA FORESTALE MARCO POLO", REALIZZATOCON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURACOSTITUITO DA LOCALI AD USO UFFICI, ARCHIVI ESERVIZI, SVILUPPATO SU DUE PIANI FUORI TERRA

000000200065 € 101.615,84 € 104.063,84 TEATRO EDEN

000000300246 € 1.291.142,25 € 1.744.076,86 IMMOBILE EX SUORE MEDEE - FABBRICATO A PIU'PIANI CON ACCESSO DA PIAZZA SANTA MARIA GIA'PIAZZA DEL MERCATO VECCHIO, ATTRAVERSO ILCANCELLO, DA VIA REGIA N. 45 E DA VIA VITTORIOVENETO N. 12 COMPOSTO DA PIANO TERRA,PRIMO SECONDO E TERZO. FABBRICATI INDISPONIBILI

000000200053 € 3.240,00 € 504.108,49 COMPLESSO TEATRALE AL MARCO POLO -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CAE MURATURA DI MATTONI PIENI AFACCIA VISTA, ELEVATO AD UN PIANO FUORITERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DICIRCA MQ. 490, ATTUALMENTE DISMESSO.

000000200056 € 4.804,50 € 671.840,84 COMUNITA' INCONTRO - FABBRICATO REALIZZATOCON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E MURATURA,ADIBITO A COMUNITA' DI RICOVERO PER ILRECUPERO DI TOSSICODIPENDENTI. COMPRENDELOCALI ADIBITI A SOGGIORNO, CUCINA, MENSA,CAMERE E SERVIZI IGIENICI.

000000200062 € - € 112.895,02 CENTRO ANZIANI EX PERLA DEL BOSCO_FABBRICATO ADIBITO A CENTRO ANZIANI.

000000200064 € 516.456,91 € 711.059,94 CENTRO PROVINCIALE PER L IMPIEGO -FABBRICATO ACQUISTATO IN DATA 13/09/2001DALLA AZIENDA USL N. 12 E DESTINATO ALCENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO

000000200070 € 35.165,85 € 407.155,72 CIRCOLO IL FIENILE - FABBRICATO REALIZZATOCON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO PARZIALMENTE SU DUE PIANI FUORITERRA, DELLA SUPERFICIE IN PIANTA DI CIRCAMQ. 115, ATTUALMENTE ADIBITO A CIRCOLOCULTURALE, COMPLETO DI LOCALI ADIBITI ACUCINA, BAR UFFICI.

000000200074 € 2.449,52 € 597.443,22 VIVAIO E DEPOSITERIA COMUNALE - COMPLESSOEDILIZIO COSTITUITO DA FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO PARZIALMENTE SU DUEPIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 595, GIA' AD USO CENTRALEDEL LATTE

000000300248 € - € - OROLOGIO PASSEGGIATA -

000000300253 € 68.285,48 € 390.585,50 TEATRO ALL'APERTO COSTITUITO DA GRADINATE,PALCO COPERTO E LOCALI DEPOSITO

000000300256 € 900.000,00 € 900.000,00 Fondi posti al piano terra del fabbricato sito in angolo traVia del Forcone e Via Paladini da destinare a sedi diassociazioni

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000000300257 € 1.600.000,00 € 1.600.000,00 Appartamenti a canone concordato

000000300258 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 Fabbricato Via Puccini 164

000000300259 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 Appartamenti siti in Via Santa Marta angolo Via deiMarmi

000000300260 € 12.100,00 € 12.100,00 PICCOLO FABBRICATO AD USO MAGAZZINOEX-TELECOM SITO IN VIALE BUONARROTIALL'INTERNO DELLA PINETA DI PONENTE

000000300261 € 1.700.000,00 € 1.700.000,00 FABBRICATI PERMUTATI CON ISTITUTO DE SORTIS

000000300262 € 59.790,00 € 59.790,00 CHIOSCO SERVIZIO IGIENICO POSTO NELLAPINETA DI PONENTE VIALE CAPPONI

000000300263 € 59.789,00 € 59.789,00 CHIOSCHO SERVIZIO IGIENICO POSTO NELLAPINETA DI PONENTE VIALE CAPPONI

000000300264 € 59.789,00 € 59.789,00 CHIOSCHO SERVIZIO IGIENICO POSTO NELLAPINETA DI PONENTE VIALE CADORNA

000000300265 € 59.789,00 € 59.789,00 CHIOSCO SERVIZIO IGIENICO POSTO NELLAPINETA DI PONENTE VIALE CADORNA

000000300266 € 59.789,00 € 59.789,00 CHIOSCO SERVIZIO IGIENICO POSTO NELLAPINETA DI LEVANTE VIA DEI MARINAI

000000300288 € - € - Fabbricato acquisito per abusivismo edilizio

000000300289 € - € - Fabbricato acquisito a seguito di abusivismo edilizio

000000400001 € - € - Bene confiscato attività mafiosa - via Aurelia Sud n° 454Bicchio

000000400002 € - € 24.531,70 APPARTAMENTO CUSTODE SCUOLA ELEMENTAREDEL TERMINETTO - FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN MURATURA, ELEVATOAD UN PIANO FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 105, SITO NELARESEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE.

000000400003 € - € 23.976,51 APPARTAMENTO CASA FORESTALE ALLALECCIONA_APAPRTAMETNO RICAVATOALL'INTERNO DELLA "CASA FORESTALE"REALIZZATA CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA.COSTITUITO AL P.T. DA LOCALI ADIBITI AINGRESSO-CUCINA, RIPOSTIGLIO E SOGGIORNO.

000000400006 € - € 33.014,51 APPARTAMENTO CASA FORESTALE ALLALECCIONA_APPARTAMETNO RICAVATOALL'INTERNO DELLA "CASA FORESTALE"REALIZZATA CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA.COSTITUITO AL P.T. DA LOCALI ADIBITI AINGRESSO-CUCINA E SOGGIORNO.

000000200009 € 6.302,24 € 1.071.603,51 CENTRO SPORTIVO "VASCO ZAPPELLI" - CENTROSPORTIVO COSTITUITO DA CAMPO DA CALCIO DIDIMENSIONI REGOLAMENTARI, CAMPO DA CALCIODI ALLENAMENTO, CAMPO POLIVALENTE, N.4CAMPI DA TENNIS PAVIMENTATI IN CEMENTO,PISTA POLIVALENTE ASFALTATA.

000000200010 € 1.244,45 € 528.495,32 CAMPO SPORTIVO "MIGLIARINA" - CAMPOSPORTIVO COSTITUITO DA CAMPO DA GIOCO DIDIMENSIONI REGOLAMENTARI, COMPLETO DIFABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA, AD UN PIANO, DI CIRCAMQ. 80, ADIBITO A SPOGLIATOI,MAGAZZINO ESERVIZI IGIENICI.

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000000200029 € 149.400,19 € - CENTRO SPORTIVO AL MARCO POLO - CENTROSPORTIVO COSTITUITO DA CAMPO DA CALCIO DIDIMENSIONI REGOLAMENTARI, N.2 CAMPI DATENNISPAVIMENTATI IN CEMENTO, PISTAPOLIVALENTE E FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN C.A. E TAMPONAMENTOIN MURATURA.

000000200030 € 7.522,50 € 1.028.556,13 PALESTRA QUARTIERE APUANIA - DORANDOPETRI - FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN CAE TAMPONAMENTOIN MURATURA DI MATTONI PIENI A FACCIA VISTAELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA,DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.1170.

000000200045 € 4.962,32 € 3.224.623,59 STADIO DEI PINI - STADIO COMUNALE COSTITUITODA CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARECOMPLETO DI PISTA D'ATLETICA PAVIMENTATA INTARTAN, PIAZZOLE E CORSIE OLIMPICHE PERDISCIPLINE DI ATLETICA LEGGERA, TRIBUNACOPERTA REALIZZATA IN C.A., GRADINATASCOPERTA.

000000200046 € 8.543,52 € 1.163.957,42 STADIO COMUNALE "FERRACCI" DI TORRE DELLAGO PUCCINI - STADIO COMUNALE COSTITUITODA CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARECOMPLETO DI TRIBUNA COPERTA REALIZZATA INC.A., N.2 FABBRICATI REALIZZATI CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA ADIBITI A SPOGLIATOI,N.3 FABBRICATI.

000000200049 € 10.867,57 € 15.663,57 CAMPO DA PALLACANESTRO "D. MALFATTI" -CAMPO DA PALLACANESTRO SITO IN ADIACENZAAL PALAZZETTO DELLO SPORT, ASFALTATO.COMPLETO DI PANCHINE METALLICHECIRCOSTANTI.

000000200051 € 1.983,02 € 354.625,50 CENTRO SPORTIVO EX CAMPO DI AVIAZIONE -CENTRO SPORTIVO COSTITUITO DA CAMPO DACALCIO DI DIMENSIONI REGOLAMENTARI, TRECAMPI DA TENNIS, CAMPO DA CALCETTO E PISTAPOLIVALENTE, FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN C.A. E MURATURA,

000000300267 € 723.039,66 € 1.115.539,66 Bocciodromo "S. Pertini" zona BL7 Migliarina

000000300285 € 115.000,00 € 115.000,00 FABBRICATI SPORTIVI

000000300052 € 200.000,00 € 200.000,00 PARCO PUBBLICO "PIAZZA MADRES DE PLAZA DEMAYO" -

000000400004 € - € 3.996,08 Area scorporata riferita a: - APP.CASA FORESTALEALLA LECCIONA

000000400005 € - € 5.502,41 Area scorporata riferita a: - APP. CASA FORESTALEALLA LECCIONA

000000400009 € - € 4.906,34 Area scorporata riferita a: - APPARTAMENTOCUSTODE SCUOLA ELEMENTARE DELTERMINETTO

99999 € 266.666,66 Area scorporata riferita a: - Appartamenti a canoneconcordato

99999 € 166.666,60 Area scorporata riferita a: - Appartamenti siti in ViaSanta Marta angolo Via dei Marmi

99999 € 115.103,37 Area scorporata riferita a: - ASILI NIDO VARIGNANO(BALOO E GRILLO PARLANTE)

99999 € 100.731,23 Area scorporata riferita a: - ASILO NIDO DI TORRE DELLAGO

99999 € 100.606,89 Area scorporata riferita a: - ASILO NIDO DI VIAPISTOIA

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99999 € 130.930,31 Area scorporata riferita a: - ASILO NIDO EX O.M.N.I. DIVIA VIRGILIO

99999 € 71.477,79 Area scorporata riferita a: - AULE LICEO SCIENTIFICOE SCUOLA INFERMIERI PROFESSIONALI U.S.L.

99999 € 2.610,60 Area scorporata riferita a: - CAMPO DAPALLACANESTRO "D. MALFATTI"

99999 € 88.082,55 Area scorporata riferita a: - CAMPO SPORTIVO"MIGLIARINA"

99999 € 23.106,43 Area scorporata riferita a: - CASA DELLE DONNE

99999 € 18.815,83 Area scorporata riferita a: - CENTRO ANZIANI EXPERLA DEL BOSCO _FABBRICATO ADIBITO ACENTRO ANZIANI.

99999 € 118.509,99 Area scorporata riferita a: - CENTRO PROVINCIALEPER L IMPIEGO

99999 € 7.746,85 Area scorporata riferita a: - CENTRO SOCIALE PINOROSA

99999 € 178.600,59 Area scorporata riferita a: - CENTRO SPORTIVO"VASCO ZAPPELLI"

99999 € 59.104,25 Area scorporata riferita a: - CENTRO SPORTIVO EXCAMPO DI AVIAZIONE

99999 € 9.965,00 Area scorporata riferita a: - CHIOSCHO SERVIZIOIGIENICO POSTO NELLA PINETA DI PONENTE VIALECAPPONI

99999 € 9.964,80 Area scorporata riferita a: - CHIOSCO SERVIZIOIGIENICO POSTO NELLA PINETA DI LEVANTE VIADEI MARINAI

99999 € 9.964,80 Area scorporata riferita a: - CHIOSCO SERVIZIOIGIENICO POSTO NELLA PINETA DI PONENTE VIALECAPPONI

99999 € 67.859,29 Area scorporata riferita a: - CIRCOLO IL FIENILE

99999 € 331.681,45 Area scorporata riferita a: - CIRCOSCRIZIONE N. 2CENTRO - MARCO POLO

99999 € 33.235,15 Area scorporata riferita a: - CIRCOSCRIZIONE N. 3DARSENA EX CAMPO D'AVIAZIONE

99999 € 166.751,23 Area scorporata riferita a: - CIRCOSCRIZIONE N. 4 -VIAREGGIO NUOVA

99999 € 69.101,93 Area scorporata riferita a: - CIRCOSRIZIONE N. 1 -TORRE DEL LAGO PUCCINI

99999 € 317.045,05 Area scorporata riferita a: - COLLEGIO COLOMBO

99999 € 94.683,76 Area scorporata riferita a: - COMPLESSO TEATRALEAL MARCO POLO

99999 € 111.973,47 Area scorporata riferita a: - COMUNITA' INCONTRO

99999 € 126.000,15 Area scorporata riferita a: - EX CAMERA DEL LAVORO

99999 € 49.796,39 Area scorporata riferita a: - EX CIRCOSCRIZIONECOMUNALE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI

99999 € 300.818,93 Area scorporata riferita a: - EX SCUOLA ELEMENTAREDELLA DARSENA

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99999 € 283.333,30 Area scorporata riferita a: - FABBRICATI IPERMUTATICON ISTITUTO DE SORTIS

99999 € 166.666,66 Area scorporata riferita a: - Fabbricato Via Puccini 164

99999 € 150.000,00 Area scorporata riferita a: - Fondi posti al piano terra delfabbricato sito in angolo tra Via del Forcone e ViaPaladini da destinare a sedi di associazioni

99999 € 348.363,97 Area scorporata riferita a: - IMMOBILE EX SUOREMEDEE

99999 € 167.642,14 Area scorporata riferita a: - ISTITUTO EXPROFESSIONALE "MARCONI"

99999 € 597.334,18 Area scorporata riferita a: - ISTITUTO TECNICONAUTICO "ARTIGLIO"

99999 € 1.360,00 Area scorporata riferita a: - LABORATORIO MUSICALE

99999 € 412.786,93 Area scorporata riferita a: - LICEO SCIENTIFICO"BARSANTI E MATTEUCCI"

99999 € 75.720,62 Area scorporata riferita a: - Nuova scuola Materna Torredel Lago Puccini

99999 € 578.651,74 Area scorporata riferita a: - PALAZZO COMUNALE

99999 € 1.043.390,43 Area scorporata riferita a: - PALAZZO DELLE MUSE

99999 € 171.426,02 Area scorporata riferita a: - PALESTRA QUARTIEREAPUANIA

99999 € 2.016,66 Area scorporata riferita a: - PICCOLO FABBRICATO ADUSO MAGAZZINO EX-TELECOM SITO IN VIALEBUONARROTI ALL'INTERNO DELLA PINETA DIPONENTE

99999 € 55.000,00 Area scorporata riferita a: - SCUDERIA SABRATA

99999 € 434.515,85 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE "G.PASCOLI"

99999 € 259.322,28 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE "G.PUCCINI"

99999 € 581.343,90 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE"LAMBRUSCHINI"

99999 € 172.858,70 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE"LENCI"

99999 € 277.564,79 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE"LEONE SBRANA"

99999 € 50.069,81 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE"TENUTA"

99999 € 532.533,79 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE"TOMEI" DI TORRE DEL LAGOPUCCINI

99999 € 210.273,19 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE"VERA VASSALLE"

99999 € 269.859,40 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTAREDEL TERMINETTO

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88

99999 € 187.260,37 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE DIMIGLIARINA

99999 € 190.380,43 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTAREQUART. APUANIA

99999 € 52.481,90 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA "A.MORGANTI"

99999 € 125.650,18 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA"BASALARI"

99999 € 145.298,85 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA "G.DEL CHIARO"

99999 € 103.014,60 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA"MELOGRANO"

99999 € 114.459,92 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA"TENUTA"

99999 € 67.710,96 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNACOMUNALE "BORGO I"

99999 € 71.137,06 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA DELTERMINETTO

99999 € 173.119,27 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA DIMIGLIARINA

99999 € 358.473,57 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA EDELEMENTARE DI BICCHIO

99999 € 126.924,60 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNAQUART. APUANIA

99999 € 184.638,42 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNASTATALE "BORGO II"

99999 € 585.848,41 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MEDIA "E.JENCO"

99999 € 294.005,78 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MEDIA"GRAGNANI" DI TORRE DEL LAGO PUCCINI

99999 € 802.175,80 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MEDIA "LENCI"

99999 € 204.553,75 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MEDIA "R.MOTTO"

99999 € 723.178,64 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MEDIA "VIANI"

99999 € 193.992,90 Area scorporata riferita a: - STADIO COMUNALE"FERRACCI" DI TORRE DEL LAGO PUCCINI

99999 € 644.747,60 Area scorporata riferita a: - STADIO DEI PINI

99999 € 65.097,58 Area scorporata riferita a: - TEATRO ALL'APERTOCOSTITUITO DA GRADINATE, PALCO COPERTO ELOCALI DEPOSITO

99999 € 17.343,97 Area scorporata riferita a: - TEATRO EDEN

99999 € 450.844,15 Area scorporata riferita a: - TRIBUNALE (EX PRETURA)

99999 € 99.573,87 Area scorporata riferita a: - VIVAIO E DEPOSITERIACOMUNALE

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89

€ 34.791.675,20

ASILI NIDO

NUM_CESPITE COSTO_ACQ. VALORE_ATTUALE NUM_INVENTA DESCRIZIONE

000000200001 € 1.084,56 € 604.387,42 517 ASILO NIDO DI TORRE DEL LAGO -FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN MURATURA,ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DICRICA MQ. 270. COSTITUITO DA LOCALAADIBITI AD AULE VARIE, DORMITORIO,SALE GIOCO.

000000200004 € 19.884,02 € 603.641,34 520 ASILO NIDO DI VIA PISTOIA - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTEIN CAE TAMPONAMENTO IN PANNELLIPREFABBRICATI, ELEVATO AD UN PIANOFUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDAINPIANTA DI CIRCA MQ. 490.

000000200057 € 84.234,78 € 655.627,54 861 ASILI NIDO VARIGNANO - (BALOO EGRILLO PARLANTE) - FABBRICATIREALIZZATI CON STRUTTURA PORTANTEIN CA E MURATURA, ELEVATO AD UNPIANO FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 420. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI AD AULEVARIE, DORMITORIO.

000000200076 € 84.234,78 € 714.825,96 516 ASILO NIDO EX O.M.N.I. DI VIA VIRGILIO -FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRAOLTRE AD UN SEMINTERRATO, DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCAMQ. 630. ATTUALMENTE ADIBITO ADASILO NIDO E SCUOLA MATERNA.

000000200053 € 3.240,00 € 504.108,49 618 COMPLESSO TEATRALE AL MARCO POLO- FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN CAEMURATURA DI MATTONI PIENI A FACCIAVISTA, ELEVATO AD UN PIANO FUORITERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 490, ATTUALMENTEDISMESSO.

99999 € 115.103,37 99999 Area scorporata riferita a: - ASILI NIDOVARIGNANO (BALOO E GRILLOPARLANTE)

99999 € 100.731,23 99999 Area scorporata riferita a: - ASILO NIDO DITORRE DEL LAGO

99999 € 100.606,89 99999 Area scorporata riferita a: - ASILO NIDO DIVIA PISTOIA

99999 € 130.930,31 99999 Area scorporata riferita a: - ASILO NIDO EXO.M.N.I. DI VIA VIRGILIO

€ 3.529.962,55

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90

SCUOLE MATERNE

NUM_CESPITE COSTO_ACQ. VALORE_ATTUALE

DESCRIZIONE

000000200002 € 475.140,34 € 753.901,08 SCUOLA MATERNA "BASALARI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INCAE TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATOPARZIALMENTE SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCAMQ. 515. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI ADAULE DIDATTICHE.

000000200003 € 397.671,81 € 761.547,79 SCUOLA MATERNA QUART. APUANIA -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CEMENTO ARMATOPRECOMPRESSO E TAMPONAMENTO CONPANNELLI PREFABBRICATI, ELEVATO AD UNPIANO FUORI TERRADELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 555,ADIBITO ASCUOLA MATERNA.

000000200006 € 164.749,75 € 871.793,07 SCUOLA MATERNA "G. DEL CHIARO" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CAE TAMPONAMENTO INMURATURA DI MATTONI PIENI PARTE A FACCIAVISTA, ELEVATO PARZIALMENTE SU DUE PIANIFUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 570, ADIBITO SCUOLAMATERNA.

000000200007 € 28.661,75 € 555.114,53 SCUOLA MATERNA "MELOGRANO" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CAE TAMPONAMENTO INMURATURA DI MATTONI PIENI PARTE A FACCIAVISTA, ELEVATO PARZIALMENTE SU DUE PIANIFUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 570, ADIBITO A SCUOLAMATERNA.

000000200008 € 28.661,75 € 1.827.397,74 SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DIBICCHIO - FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN C.A. E MURATURA,ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA, DELLASUPERFICEI LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.600, ADIBITO A SCUOLA MATERNA EDELEMENTARE.

000000200011 € 366.684,41 € 686.759,52 SCUOLA MATERNA "TENUTA"_FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INCAE TAMPONAMENTO IN MURATURA DIMATTONI PIENI A FACCIA VISTA, ELEVATO ADUN PIANO FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 555. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI ASCUOLAMATERNA.

000000200012 € 28.661,75 € 401.005,60 SCUOLA MATERNA COMUNALE "BORGO I" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA DI MATTONI PIENI AFACCIA VISTA, ELEVATO ADUN PIANO FUORITERRA DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DICIRCA MQ. 520, ADIBITO A SCUOLA MATERNA.

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91

000000200013 € 139.257,77 € 1.107.830,52 SCUOLA MATERNA STATALE "BORGO II" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA DI MATTONI PIENI EPIETRA A FACCIA VISTA, ELEVATOPARZIALMENTE SU DUE PIANI FUORITERRA,DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DICIRCA MQ. 365.

000000200014 € 8.493,13 € 426.822,36 SCUOLA MATERNA DEL TERMINETTO -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CEMENTO ARMATO ETAMPONAMENTO DI MATTONI PIENI A FACCIAVISTA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCAMQ. 400, ATTUALMENTE ADIBITO A SCUOLAMATERNA.

000000200015 € 495,79 € 314.891,42 SCUOLA MATERNA "A. MORGANTI" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN CAE MURATURA, ELEVATO ADUN PIANO FUORI TERRA, DELLASUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 424. COSTITUITO DA LOCLAI ADIBITI AD AUL PERGIOCHI ED ATTIVITA' DIDATTICHE VARIE.

000000200016 € 89.286,18 € 1.038.715,59 SCUOLA MATERNA DI MIGLIARINA -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE IN MURATURA, ELEVATO SU DUEPIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 210. COSTITUITO SUI DUE PIANI DA LOCALI ADIBITIAD AULE PER GIOCHI ED ATTIVITA'

000000300254 € 59.950,00 € 454.323,72 Nuova scuola Materna Torre del Lago Puccini

99999 € 52.481,90 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA "A.MORGANTI"

99999 € 125.650,18 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA"BASALARI"

99999 € 145.298,85 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA "G.DEL CHIARO"

99999 € 103.014,60 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA"MELOGRANO"

99999 € 114.459,92 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA"TENUTA"

99999 € 67.710,96 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNACOMUNALE "BORGO I"

99999 € 71.137,06 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNADEL TERMINETTO

99999 € 173.119,27 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA DIMIGLIARINA

99999 € 358.473,57 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNA EDELEMENTARE DI BICCHIO

99999 € 126.924,60 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNAQUART. APUANIA

99999 € 184.638,42 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MATERNASTATALE "BORGO II"

€ 10.723.012,26

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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SCUOLE ELEMENTARI

NUM_CESPITE COSTO_ACQU. VALORE_ATTUALE DESCRIZIONE

000000200005 € 6.550,09 € 1.142.282,62 SCUOLA ELEMENTARE QUART. APUANIA - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA DI MATTONI PIANI A FACCIA VISTA,ELEVATO PARZIALMENTE AD UN PIANO FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 495ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE.

000000200017 € 8.850,01 € 3.195.202,79 SCUOLA ELEMENTARE "TOMEI" DI TORRE DEL LAGOPUCCINI - FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURAPORTANTE E TAMPONAMENTO IN CEMENTO ARMATO,ELEVATO SU UN PIANO FUORI TERRA, DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 2405,ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE.

000000200018 € 34.423,32 € 1.439.628,09 SCUOLA ELEMENTARE "LEONE SBRANA" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU DUEPIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 790, ADIBITO A SCUOLAELEMENTARE. COSTITUITO SUI DUE PIANI .

000000200019 € 9.155,74 € 1.011.407,59 SCUOLA ELEMENTARE DI MIGLIARINA - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TREPIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 350. COSTITUITO DA LOCALIADIBITI AD AULE DIDATTICHE VARIE.

000000200020 € 27.888,67 € 1.037.152,21 SCUOLA ELEMENTARE "LENCI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO E MURATURA, ELEVATO PARZIALMENTE SUDUE PIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ. 860. COSTITUITO AL P.T. DALOCLAI ADIBITI AD AULE VARIE.

000000200021 € 34.423,32 € 287.668,90 SCUOLA ELEMENTARE "TENUTA" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO PARZIALMENTE SU DUE PIANIFUORI TERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DICIRCA MQ.355. COSTITUITO AL PIANO TERRA DA LOCALIADIBITI AD AULE DIDATTICHE.

000000200022 € 34.423,32 € 1.408.832,84 SCUOLA ELEMENTARE DEL TERMINETTO - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAEMURATURA PARTE DI MATTONI PIENI A FACCIAVISTA,ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.650.

000000200023 € 34.423,32 € 1.314.754,24 SCUOLA ELEMENTARE "G. PUCCINI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCAMQ.720.COSTITUITO AL P.T. DA AULE DIDATTICHEVARIE,CORRIDOI DI DISIMPEGNO,RIPOSTIGLI.

000000200024 € 17.451,79 € 1.081.642,55 SCUOLA ELEMENTARE "VERA VASSALLE" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CAETAMPONAMENTO IN MURATURA DI MATTONI PIENI AFACCIA VISTA, ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE DI CIRCA MQ. 2200.

000000200025 € 34.423,32 € 3.828.249,65 SCUOLA ELEMENTARE "LAMBRUSCHINI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA,ELEVATO SU 2 PIANI FUORI TERRA E PARTEPIU'RECENTI IN C.A. E TAMPONAMENTO INMURATURA,ELEVATOSU 3 PIANI FUORI TERRA,DELLASUP.COMPL.DI CIRCA MQ1700.

000000200026 € 1.804.913,63 € 1.804.913,63 EX SCUOLA ELEMENTARE DELLA DARSENA -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTEIN MURATURA,ELEVATO SU 2 PIANI FUORITERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCAMQ.1125,GIA' ADIBITOA SCUOLAELEMENTARE,COSTITUITO AL P.T. DA ATRI D'INGRESSOE CORRIDOI.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

93

000000200027 € 34.423,33 € 2.190.279,83 SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 555.COSTITUITO E DISIMPEGNATO, AI SUOI TRE PIANI.

99999 € 434.515,85 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE "G.PASCOLI"

99999 € 259.322,28 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE "G.PUCCINI"

99999 € 581.343,90 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE"LAMBRUSCHINI"

99999 € 172.858,70 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE "LENCI"

99999 € 277.564,79 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE "LEONESBRANA"

99999 € 50.069,81 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE"TENUTA"

99999 € 532.533,79 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE "TOMEI"DI TORRE DEL LAGOPUCCINI

99999 € 210.273,19 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE "VERAVASSALLE"

99999 € 269.859,40 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE DELTERMINETTO

99999 € 187.260,37 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE DIMIGLIARINA

99999 € 190.380,43 Area scorporata riferita a: - SCUOLA ELEMENTARE QUART.APUANIA

€ 22.907.997,43

SCUOLE MEDIE

NUM_CESPITE

COSTO_ACQ. VALORE_ATTUALE DESCRIZIONE

000000200028 € 9.613,22 € 1.764.034,73 SCUOLA MEDIA "GRAGNANI" DI TORRE DEL LAGO -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA PARTE IN MATTONI PIENI,ELEVATOPARZIALMENTESU 2-3 PIANI FUORI TERRA,DELLASUPERF.COPERTA DI CIRCA MQ.1465.COSTITUITO AL P.T.DA LOCALI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE.

000000200032 € 53.505,31 € 3.007.603,01 SCUOLA MEDIA "E.JENCO" - COMPLESSO SCOLASTICOCOSTITUITO DA FABBRICATO IN MURATURA, SU DUE PIANIE SEMINTERRATO, DELLA SUPERFICIE COPERTA DI CIRCAMQ. 1525, ADIBITO AD AULEDIDATTICHE,UFFICI,AMBULATORIO,BIBLIOTECAESERVIZI;FABBRICATO IN MURATURA,AD UN PIANO.

000000200033 € 53.505,31 € 4.040.999,31 SCUOLA MEDIA "LENCI" - FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN CAE MURATURA, ELEVATOPARTE SU DUE E PARTE SU TRE PIANI FUORI TERRA, DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 2000, ADIBITOA SCUOLA MEDIA.

000000200034 € 32.949,95 € 3.639.518,70 SCUOLA MEDIA "VIANI" - FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN CAE TAMPONAMENTO INMURATURA, ELEVATO PARZIALMENTE SU DUE PIANI FUORITERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DI CIRCA MQ.4460, ADIBITO A SCUOLA MEDIA.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

94

000000200035 € 53.505,31 € 1.427.649,91 SCUOLA MEDIA "R. MOTTO" - FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATOPARZIALMENTE SU 3 PIANI FUORI TERRAOLTRE AD UNSEMINTERRATO,DELLA SUPERFICIE LORDA INPIANTA DICIRCA MQ.1245.

99999 € 585.848,41 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MEDIA "E.JENCO"

99999 € 294.005,78 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MEDIA "GRAGNANI" DITORRE DEL LAGO PUCCINI

99999 € 802.175,80 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MEDIA "LENCI"

99999 € 204.553,75 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MEDIA "R. MOTTO"

99999 € 723.178,64 Area scorporata riferita a: - SCUOLA MEDIA "VIANI"

€ 16.489.568,03

ISTITUTI SUPERIORI

NUM_CESPITE COSTO_ACQ. VALORE_ATTUALE DESCRIZIONE

000000200036 € 976.103,56 € 1.005.852,81 ISTITUTO EX PROFESSIONALE "MARCONI" - FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO E TAMPONAMENTO IN PANNELLI PREFABBRICATI,ELEVATO SU DUE PIANI FUORI TERRA, DELLA SUPERFICIELORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 675, ADIBITO A SCUOLASUPERIORE.

000000200037 € 14.255,12 € 3.584.005,12 ISTITUTO TECNICO NAUTICO "ARTIGLIO" - FABBRICATOREALIZZATO PARTE CON STRUTTURA PORTANTEIN C.A. ETAMPONAMENTO IN MURATURA E PARTE CONTAMPONAMENTO A VETRI,ELEVATO PARZIALMENTE SU 3PIANI FUORI TERRA,DELLA SUPERFICIE COPERTA DI CIRCAMQ. 2650,ADIBITO A SCUOLA SUPERIORE.

000000200038 € 2.462.466,50 € 2.476.721,62 LICEO SCIENTIFICO "BARSANTI E MATTEUCCI" -FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE INMURATURA, ELEVATO PARZIALMENTE SU TRE PIANI FUORITERRA, DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCAMQ.1110, ADIBITO A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO.

000000200055 € 1.225.035,75 € 1.902.270,32 COLLEGIO COLOMBO - FABBRICATO REALIZZATO CONSTRUTTURA PORTANTE IN MURATURA, ELEVATO SU TREPIANI FUORI TERRA OLTRE AD UN SEMINTERRATO, DELLASUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ. 845.COSTITUITO AL P.S1 DA AULE, UFFICI E MAGAZZINI; AL P.1E P.2 DA AULE.

99999 € 167.642,14 Area scorporata riferita a: - ISTITUTO EX PROFESSIONALE"MARCONI"

99999 € 597.334,18 Area scorporata riferita a: - ISTITUTO TECNICO NAUTICO"ARTIGLIO"

99999 € 412.786,93 Area scorporata riferita a: - LICEO SCIENTIFICO "BARSANTI EMATTEUCCI"

99999 € 317.045,05 Area scorporata riferita a: - COLLEGIO COLOMBO

€ 10.463.658,17

L'inventario dei beni mobili e arredi è datato e poco significativo, si provvederà ad un nuovoinventario nel corso dell'anno 2017.

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3.2 I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principaliservizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabellache segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nelcorso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in basealla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni oappartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del

servizio

Modalità di

gestione

Soggetto

gestore

Scadenza

affidamento2016 2017 2018 2019 2020 2021

Altri servizi a domanda individuale Diretta Si Si Si Si Si Si

Amministrazione generale eelettorale Diretta Si Si Si Si Si Si

Anagrafe e stato civile Diretta Si Si Si Si Si Si

Asili nido Diretta Si Si Si Si Si Si

Impianti sportivi Diretta Si Si Si Si Si Si

Istruzione primaria e secondariainferiore Diretta Si Si Si Si Si Si

Mercati e fiere attrezzate Diretta Si Si Si Si Si Si

Musei, gallerie e mostre Diretta Si Si Si Si Si Si

Nettezza urbanaSocietà del

gruppopubblico locale

Societàpartecipata SeaAmbiente spa

31/03/2017 Si Si Si Si Si Si

Polizia locale Diretta Si Si Si Si Si Si

Servizio statistico Diretta Si Si Si Si Si Si

Ufficio tecnico Diretta Si Si Si Si Si Si

Viabilità ed illuminazione pubblica Diretta Si Si Si Si Si Si

3.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

3.3.1 Società ed enti partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate osemplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono. Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazioneeconomica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restandoquanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto2000, n. 267.

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente

partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

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Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così

come risultante dagli ultimi bilanci approvati. (Non si tiene conto delle società fallite, anche se le rispettive

procedure non sono ancora concluse)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI

SOCIETA' / ENTE ESCLUSE LE SOTTOSTANTI

CAPITALESOCIALE

QUOTA COMUNE DIVIAREGGIO (da

CCIAA) QUOTA DI PARTECIPAZIONE

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI -ASP (ora I CARE SRL)

100% € 1.942.168,00

€ 1.942.168,00

VIAREGGIO PATRIMONIO SRL 100% FALLITA € -

VIAREGGIO PORTO SPA 100% IN LIQUIDAZIONE € -

VIAREGGIO VERSILIA CONGRESSISRL

100% IN LIQUIDAZIONE € -

MOVER SPA 60% € 927.788,95

€ 556.632,05

ERP LUCCA SRL 19,93% € 2.010.000,00

€ 400.593,00

CTT NORD 1,448% € 41.507.349,00

€ 600.855,17

NA.VI.GO. 8,13% € 150.000,00

€ 12.190,00

SOCIETA' DELLA SALUTE 19,30% € 100.000,00

€ 19.300,00

CONSORZIO AMBIENTE VERSILIACAV

37,68% € 100.000,00

€ 37.680,00

ATO TOSCANA COSTA 3,86% € 704.500,00

€ 27.123,25

AUTORITA' IDRICA TOSCANA 2,12% € 22.607.454,00

€ 479.278,02

GAIA SPA 21,36% € 16.613.295,20

€ 3.549.172,56

TOSCANA ENERGIA SPA 1,266% € 146.214.387,00

€ 1.852.239,00

SEA AMBIENTE SPA 57,37% € 1.360.200,00

€ 780.300,00

SEA RISORSE SPA 34,420% € 980.000,00

€ 337.300,00

TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL 1,93% IN LIQUIDAZIONE € -

FONDAZIONE CARNEVALE 100,00% € 399.305,00

€ 399.305,00

FONAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO 100,00% € 711.573,00

€ 711.573,00

CONSORZIO ENERGIA TOSCANASRL

0,770% € 91.690,00

€ 709,37

FIDI TOSCANA 0,050% € 160.163.224,00

€ 77.844,00

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RISULTATI SOCIETA' PARTECIPATE PER CALCOLO ACCANTONAMENTO

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO DI CUI ALL'ART 2425 CC ( VOCE 23 CONTO ECONOMICO)

SOCIETA' / ENTE ESCLUSE LE SOTTOSTANTI

2012 2013 2014 2015 ACCANTONAMENTO AL FONDOVINCOLATO PER LA COPERTURA DI

PERDITE DI ROGANISMIPARTECIPATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

AZIENDASPECIALEPLURISERVIZI -ASP (ora I CARESRL)

100% € 1.075,00

€ 550,00

€ 167.495,00

-€ 369.262,00

€ 127.000,00

Perdita ripianata inparte dall'azienda con

utilizzo di riserveaccantonate. La perditanetta riportata a nuovoè paro ad € 181.706,77

sulla quale è staoeffettuato

accantonamento dilegge.

VIAREGGIOPATRIMONIO SRL

100% -€ 1.669.791,00

-€ 14.377.288,00

-€ 2.250.954,00

FALLIMENTO INDATA 15/09/2015

€ -

VIAREGGIOPORTO SPA

100% € 31.868,00

-€ 1.396.400,00

INLIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE € -

VIAREGGIOVERSILIACONGRESSI SRL

100% -€ 342.448,00

IN IQUIDAZIONE INLIQUIDAZIONE

IN LIQUIDAZIONE € -

MOVER SPA 60% € 53.967,00

€ 66.253,00

€ 46.428,00

€ 60.828,00

€ -

ERP LUCCA SRL 19,93% € 15.354,00

€ 40.793,00

€ 23.922,00

€ 24.227,00

€ -

CTT NORD DAL21/12/2015

1,448% € -

€ -

€ -

€ 429.715,00

€ -

CLAP 10,24% € 642.708,00

€ 8.428,00

CANCELLATADAL

REGISTROIMPRESE IL17/11/2014

€ -

€ -

NA.VI.GO. 8,13% € 657,00

€ 2.013,00

€ 3.392,00

€ 9.807,00

€ -

SOCIETA' DELLASALUTE

19,30% € -

€ -

€ -

€ -

€ -

CONSORZIOAMBIENTEVERSILIA CAV

37,68% € 2.900,00

€ 71,00

€ 349,00

€ 7.354,00

€ -

ATO TOSCANACOSTA

3,86% € 442.184,00

€ 498.958,00

€ 370.709,00

€ 291,479,15

€ -

AUTORITA' IDRICATOSCANA

2,12% € 1.810.730,00

€ 2.193.358,00

€ 1.775.420,00

€ 9.410,602,53

€ -

€ 127.000,00

SOCIETA' CHE SVOLGONO SERVIZI PUBBLICI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA (ES. GESTIONE RIFIUTI)

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Risultato operativo lordo (MOL) = Differenza tra valore e costi della produzione (A-B conto economico)

SOCIETA' / ENTE 2012 2013 2014 2015

GAIA SPA 21,36% € 5.601.441,00

€ 6.644.819,00

€ 5.077.862,00

€ 5.507.080,00

€ -

TOSCANAENERGIA SPA

1,266% € 64.353.450,00

€ 71.749.760,00

€ 76.332.120,00

€ 61.221.499,00

€ -

SEA AMBIENTESPA

57,37% -€ 192.533,00

€ 1.244.303,00

€ 1.151.456,00

€ 1.157.611,00

€ -

SEA RISORSE SPA 34,43% € 877.525,00

€ 1.170.504,00

€ 1.271.214,00

€ 1.573.554,00

€ -

€ -

Con delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 21/03/2016 è stata approvata la ricognizione ed ilpiano operativo di razionalizzazione ai sensi della L. 190/2014.E' in corso una nuova razionalizzazione sulle partecipate dell'Ente.

3.4 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisistrategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente cosìcome determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificarel’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultatidelle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi dueesercizi:- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;- il saldo finale di cassa; - l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa.

Descrizione 2014 2015

Risultato di Amministrazione -46.973.580,57 -40.776.543,70

di cui Fondo cassa 31/12 0,00 6.252.808,60

Utilizzo anticipazioni di cassa SI SI

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Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degliultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs.n. 118/2011.

3.4.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quellad'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momentodell'attività di programmazione del nostro ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte sievidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2021.

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Avanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- --- ---

Fondo pluriennale vincolato 0,00 2.176.121,04 2.176.121,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti dinatura tributaria, contributiva e perequativa

75.370.256,02 60.791.566,26 63.858.488,94 62.955.252,98 64.643.777,55 64.846.368,55 64.846.368,55 64.846.368,55

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenticorrenti

8.699.513,56 5.981.468,86 7.235.937,77 6.660.471,54 6.639.961,74 6.530.961,74 6.530.961,74 6.530.961,74

Totale TITOLO 3 (30000): Entrateextratributarie

16.782.039,05 22.591.541,46 17.599.751,58 18.082.309,39 16.601.309,39 16.605.309,39 16.605.309,39 16.605.309,39

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in contocapitale

2.365.668,31 2.229.703,48 2.827.776,21 1.655.500,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate dariduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere

63.570.548,06 41.996.498,39 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per contoterzi e partite di giro

5.267.951,07 9.534.420,22 70.114.800,00 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00

TOTALE 172.055.976,07 145.301.319,71 253.812.875,54 249.468.233,91 249.399.748,68 249.497.339,68 249.497.339,68 249.497.339,68

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principiocontabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento algettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

3.4.1.1 Le entrate tributarie

L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni,non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cuipoter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel prospetto che seguel’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi.

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100

Descrizione Trend storicoProgram.

Annua%

Scostam.

Programmazionepluriennale

Entrate Tributarie 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

Cap. 260 Recupero ICI anni precedenti 1.056.779,33 322.326,74 967.806,28 900.000,00 -7,01% 1.415.806,28 1.402.791,28

Cap. 320 I.M.U. 31.000.000,00 21.809.814,82 22.944.832,00 22.944.000,00 0% 22.944.000,00 22.944.000,00

Cap. 330 Tasi 8.500.000,00 8.202.428,23 3.560.376,16 3.000.000,00 -15,74% 3.000,000,00 3.000.000,00

Cap. 350 Iciap anni precedenti 29,75 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Cap. 450 Pubblicità 542.450,43 466.503,52 466.503,52 500.000,00 7,18% 600.000,00 600.000,00

Cap. 500 Pubblicità anni precedenti 120.000,00 6.428,03 156.428,03 160.000,00 2,28% 160.000,00 160.000,00

Cap. 600 Addizionale com.le energia elettrica 84,06 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Cap. 608 Quota pari al 5 per mille 6.677,19 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Cap. 610 Addizionale irpef 5.190.000,00 5.230.326,57 5.203.377,21 5.200.000,00 -0,06% 5.200.000,00 5.200.000,00

Cap. 611 Addizionale irpef anni precedenti 315.572,21 4.516,38 74.689,74 0,00 -100% 0,00 0,00

Cap. 636 Tributo provinciale tari 893.000,00 786.271,86 786.526,48 786.526,48 0% 786.526,48 786.526,48

Cap. 637 Imposta di soggiorno CAP u.36102-48702-56103-56105-66150

700.000,00 1.520.336,43 1.453.000,00 1.358.000,00 -6.54% 1.424.013,00 1.424.013,00

Cap. 650 Tosap 969,46 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Cap. 710 Tari (ex Tari) 21.305.311,24 19.562.387,52 19.320.218,72 19.319.092,43 -0,01% 19.320.000,00 19.320.000,00

Cap. 800 Recupero tasse RSU di anni precedenti(entrate una tantum)

10.000,00 61.967,66 41.474,04 0,00 -100% 0,00 0,00

Cap. 1050 Diritti sulle pubbliche affissioni 106.899,87 52.200,00 52.200,00 70.000,00 34,10% 70.000,00 70.000,00

Cap.1085 Fondo solidarietà comunale 5.622.482,48 2.766.058,50 5.217.345,92 4.938.000,00 -5,35% 4.728.000,00 4.528.000,00

Cap. 321 IMU anticipo risorse art. 3 C. 1 e 2 D.L.78/2015

0,00 0,00 2.013.710,84 2.013.000,00 -0,04% 2.013.000,00 2.013.000,00

Cap. 323 recupero IMU anni precedenti 0,00 0,00 500.000,00 866.633,07 73,33% 1.282.431,79 1.498.037,79

Cap. 325 Recupero IMU anni precedenti da lottaevasione

0,00 0,00 500.000,00500.000,00

0% 1.000.000,00 1.100.000,00

Cap. 300 Recupero ICI anni precedenti evasione 0,00 0,00 500.000,00 400.000,00 -20% 700.000,00 800.000,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:A seguito del dissesto dell’ente e del fallimento di VIAREGGIO PATRIMONIO SRL sonoemerse tutte le criticità concernenti la gestione delle entrate ed in particolare di quelle tributarie.Il gettito tributario è risultato infatti modesto in rapporto alla presenza di cespiti sul territoriocomunale.Nel 2016, dopo un limitato periodo di transizione, nel corso del quale le attività di gestione deitributi sono rimaste nella gestione della fallita VIAREGGIO PATRIMONIO SRL IN ESERCIZIOPROVVISORIO, periodo conclusosi in data 31/05/2016, l’attività è stata attribuita alla controllataICARE SRL con assegnazione diretta. Tale passaggio ha mirato e mira a ristrutturare la gestionetributaria, che al momento non può essere ricondotta all’interno dell’ente a causa delle fortissimecarenze di personale presenti nel medesimo e dell’impossibilità di attuare una concreta politica diassunzione a causa della situazione di dissesto in cui attualmente opera l’ente, nonché dellelimitazioni alla politica assunzionale imposte dalla normativa.Con la gestione ICARE, affiancata da ANCI INNOVAZIONE, si mira a rinnovare la gestione delleentrate tributarie e attivare un concreto recupero dell’evasione tributaria, indispensabile persuperare definitivamente lo stato di dissesto. Dopo iniziali ritardi nell’avvio della gestone ICAREdovrebbe avviarsi verso una più incisiva attività di accertamento che si auspica porti ad unsensibile recupero di gettito.

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3.4.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguentetabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al2017/2019.

Descrizione Trend storicoProgram.

Annua%

Scostam.

Programmazionepluriennale

Entrate da Servizio 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

Altri servizi a domanda individuale 69.350,20 25.559,67 40.905,98 48.905,98 -19,56% 48905,98 48905,48

Amministrazione generale e elettorale 69.581.187,06 65.383.716,65 59.527.118,10 58.978.856,07 -0.92% 59.179.963,07 59.273.554,07

Anagrafe e stato civile 81.185,36 81.738,32 84.342,10 77.500,00 -8,11% 77.500,00 77.500,00

Asili nido 529.733,40 475.227,53 475.227,53 655.802,84 38,00% 655.802,84 655.802,84

Impianti sportivi 38.107,22 24.767,19 27.639,99 10.000,00 -63,82% 10.000,00 10.000,00

Istruzione primaria e secondaria inferiore 694.858,47 585.033,68 465.013,01 595.630,76 28,09% 595.630,96 595.630,96

Mercati e fiere attrezzate 661.787,54 511.778,72 355.428,07 406.128,07 14,26% 406.128,07 406.128,07

Musei, gallerie e mostre 124.518,30 54.688,87 82.618,72 175.553,72 112,49% 175.553,72 175.553,72

Nettezza urbana 22.116.359,60 19.924.433,44 19.731.773,09 19.319.142,43 -2,09% 19320.050,00 19.320.050,00

Organi istituzionali 23.195,19 16.658,14 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Polizia locale 1.794.896,11 2.606.563,13 3.454.216,74 3.243.108,34 -6,11% 3.231.608,34 3.231.608,34

Protezione civile 125.140,45 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Servizio statistico 52,00 1.388,72 2.000,00 3.800,00 90,00% 3.800,00 3.800,00

Teatri 91.103,80 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00

Ufficio tecnico 257.734,56 456.339,21 414.669,32 414.669,32 0% 414.669,32 414.669,32

Viabilità ed illuminazione pubblica 269.237,87 308.705,29 410.104,04 424.422,62 3,49% 424.422,62 424.422,62

3.4.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento pressoistituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quelloprospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti edal titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

TipologiaTrend storico

Program.Annua

%Scostam.

Programmazionepluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

63.570.548,06 41.996.498,39 90.000.000,00 90.000.000,00 0% 90.000.000,00 90.000.000,00

Totale investimenti con indebitamento 63.570.548,06 41.996.498,39 90.000.000,00 90.000.000,00 0% 90.000.000,00 90.000.000,00

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispettodi alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia dilimiti al ricorso all'indebitamento.

Si precisa che nel periodo considerato l'Ente non ha fatto ricorso all'indebitamento poichè è statodichiarato il dissesto con deliberazione di c.c. N. 59 del 02/10/2014.

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3.4.1.4 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitaleiscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

TipologiaTrend storico

Program.Annua

%Scostam.

Programmazionepluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 42.376,52 43.017,47 43.000,00 -0.04% 43.000,00 43.000,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 419.027,81 1.000.000,00 1.431.699,15 255.500,00 -82,15% 0,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1.907.335,17 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materialie immateriali

39.305,33 28.340,62 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 1.158.986,34 1.353.059,59 1.357.000,00 0,29% 1.357.000,00 1.357.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.365.668,31 2.229.703,48 2.827.776,21 1.655.500,00 -50,63% 1.400.000,00 1.400.000,00

3.4.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate alsoddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione dellaspesa per titoli con riferimento al periodo 2014/2015 (dati definitivi) e 2017/2021 (dati previsionali).Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, hamodificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie vocidi bilancio.

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totale Titolo 1 - Spese correnti 77.828.087,89 64.346.061,56 83.609.518,50 78.951.092,79 80.378.037,56 80.745.628,56 80.745.628,56 80.745.628,56

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 95.992,82 1.346.885,55 4.752.697,10 3.830.745,12 2.480.245,12 2.480.245,12 2.480.245,12 2.480.245,12

Totale Titolo 3 - Spese per incremento diattività finanziarie

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 9.745.213,05 6.768.247,39 5.335.759,94 6.571.696,00 6.426.766,00 6.426.766,00 6.426.766,00 6.426.766,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioniricevute da istituto tesoriere/cassiere

52.457.212,43 41.996.498,39 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partitedi giro

5.267.951,07 9.534.420,22 70.114.800,00 70.114.700 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00

TOTALE TITOLI 145.394.457,26 123.992.113,11 253.812.875,54 249.468.233,91 249.399.748,68 249.497.339,68 249.497.339,68 249.497.339,68

3.4.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quellaper titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalleamministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad essedestinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo Vdella Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

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Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

27.266.068,29 15.645.519,03 19.935.367,48 20.206.185,95 19.054.082,04 18.829.336,35 18.829.336,35 18.829.336,35

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 207.842,75 537,72 676,56 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza

4.614.896,65 4.330.707,27 4.652.492,48 4.392.169,96 4.278.669,87 4.278.669,87 4.278.669,87 4.278.669,87

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e dirittoallo studio

5.506.950,83 4.947.700,33 4.711.483,62 5.084.660,52 4.853.092,19 4.765.246,12 4.765.246,12 4.765.246,12

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela evalorizzazione dei beni e attività culturali

2.111.686,60 1.767.498,56 2.379.935,27 2.443.742,25 2..239.994,75 2..218.674,25 2..218.674,25 2..218.674,25

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,sport e tempo libero

146.562,47 131.915,47 28.888,84 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 433.583,47 112.251,85 469.783,66 141.941,00 109.515,00 109.515,00 109.515,00 109.515,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorioed edilizia abitativa

741.857,52 301.059,80 342.485,05 178.797,00 168.597,00 163.600,00 163.600,00 163.600,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibilee tutela del territorio e dell'ambiente

22.803.022,92 22.658.569,63 22.768.061,96 22.117.550,71 22.055.277,00 22.029.777,00 22.029.777,00 22.029.777,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e dirittoalla mobilità

4.085.737,41 4.930.456,47 7.081257,85 5.664.259,47 5.564.659,47 5.564.659,47 5.564.659,47 5.564.659,47

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 118.599,19 93.095,49 476.540,42 96.916,63 97.016,63 97.016,63 97.016,63 97.016,63

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

8.845.751,60 8.984.963,75 11.242.129,28 10.480.755,37 10.187.474,68 9.980.613,94 9.980.613,94 9.980.613,94

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 14.152,11 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economicoe competitività

1.041.521,01 957.583,73 970.486,87 770.081,05 789.711,05 783.972,05 783.972,05 783.972,05

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoroe la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia ediversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioniinternazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

0,00 0,00 12.371.535,61 10.411.778,00 12.670.193,00 13.341.793,00 13.341.793,00 13.341.793,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 9.745.213,05 7.565.597,94 6.117.700,59 7.234.896,00 7.089.966,00 7.089.966,00 7.089.966,00 7.089.966,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie

52.457.212,43 42.016.083,74 90.113.000,00 90.100.000,00 90.100.000,00 90.100.000,00 90.100.000,00 90.100.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per contoterzi

5.267.951,07 9.534.420,22 70.114.800,00 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00

TOTALE MISSIONI 145.394.457,26 123.992.113,11 253.812.875,54 249.468.233,91 249.399.748,68 249.497.339,68 249.497.399,68 249.497.399,68

3.4.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesafinalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo.Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinatosecondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 27.245.488,56 15.359.002,46 18.336.461,11 18.466.185,95 18.409.082,04 18.184.336,35

MISSIONE 02 - Giustizia 207.842,75 537,72 676,56 700,00 700,00 700,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 4.588.906,66 4.330.707,27 4.462.279,98 4.190.457,46 4.088.457,37 4.088.457,37

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 5.506.950,83 3.925.950,45 4.318.363,22 4.145.660,52 4.158.092,19 4.070.246,12

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2.070.906,60 1.767.498,56 2.280.081,27 2..383.742,25 2.179.994,75 2.158.674,25

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 139.562,47 131.915,47 28.372,89 29.100,00 29.100,00 29.100,00

MISSIONE 07 - Turismo 433.583,47 112.251,85 232.350,90 141.941,00 109.515,00 109.515,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 741.857,52 301.059,80 181.398,75 178.797,00 168.597,00 163.600,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 22.803.022,92 22.619.950,53 22.676.603,74 22.117.550,71 22.055.277,00 22.029.777,00

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104

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 4.084.094,31 4.930.456,47 5.303.643,32 4.774.226,85 4.674.626,85 4.674.626,85

MISSIONE 11 - Soccorso civile 118.599,19 93.095,49 97.930,87 96.916,63 97.016,63 97.016,63

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8.845.751,60 8.984.963,75 11.266.443,35 10.480.755,37 10.184.474,68 9.980.613,94

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 14.152,11 10.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1.041.521,01 957.583,73 958.223,78 770.081,05 789.711,05 783.972,05

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 12.371.535,61 10.411.778,00 12.670.193,00 13.341.793,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 797.350,55 781.940,65 663.200,00 663.200,00 663.200,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 19.585,35 113.000,00 100.000,00 110.000,00 100.000,00

TOTALE TITOLO 1 77.828.087,89 64.346.061,56 83.419.306,00 78.951.092,79 80.378.037,56 80.475.628,56

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamentodella gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

3.4.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni afecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti adincrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 20.579,73 286.516,57 1.598.806,37 1.740.000,00 965.000,00 965.000,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 25.989,99 0,00 190.212,50 201.712,50 190.121,50 190.212,50

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 1.021.749,88 393.120,40 939.000,00 375.000,00 375.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 40.780,00 0,00 99.854,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 7.000,00 0,00 515,95 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 237.432,76 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 161.086,30 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 38.619,10 91.458,22 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.643,10 0,00 1.777.614,53 890.032,62 890.032,62 890.032,62

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 378.609,55 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 1.935,93 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 12.263,09 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 95.992,82 1.346.885,55 4.942.909,60 3.830.745,12 2.480.245,12 2.480.245,12

3.4.2.3.1 Le nuove opere da realizzare

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso delsuo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisidel quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che siriverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.

Purtroppo nell’attuale situazione l’Ente non è in grado di attivare investimenti se non quelli operati conspecifiche risorse vincolate. Quanto sopra in considerazione del fatto che il disavanzo non è statoripianato e che tutte le risorse disponibili devono essere destinate a tale scopo. Le uniche speseattivabili sono quelle indispensabili per evitar danni all’Ente, quelle necessarie alla copertura dellespese obbligatorie, quelle finanziate con risorse a specifica destinazione, non altrimenti utilizzabili.A tale proposito si rimanda a quanto riportato negli allegati 1) 2) e 3. allegati alla presente relazione.

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105

3.4.3 La gestione del patrimonio

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, generarisorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale delterritorio.A tal fine si riportano, nel report seguente, gli immobili disponibili dell'ente e il loro attuale utilizzononché le prospettive future di valorizzazione per gli immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali:

BENI DISPONIBILI NUM.

CESPIT

E

COSTO.

ACQUISTO

VALORE.

ATTUALE

NUM.

INVENTA

RIO

DESCRIZIONE UTILIZZO RICAVI NOTE

000000200059

1.320,00

241.855,45

1516 CENTRO ACCOGLIENZA

PROFUGHI _AREA ATTREZZATA

COME CENTRO DI ACCOGLIENZA

PROFUGHI DENOMINATO "LA

LISCA".

NON UTILIZZATO €

-

000000200061

51.645,69

197.028,02

1520 TEATRO ALL'APERTO _AREA

ATTREZZATA COME TEATRO

ALL'APERTO, COSTITUITA DA

PALCO IN LEGNO ED AMPIA

ZONA ANTISTANTE DESTINATA

AL PUBBLICO CON SEDIE IN

PLASTICA.

NON UTILIZZATO €

-

000000300003

22.752,51

22.752,51

540 APPARTAMENTO CUSTODE

SCUOLA ELEMENTARE "VERA

VASSALLE" - FABBRICATO

REALIZZATO CON STRUTTURA

PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI

TERRA, DELLA SUPERFICIE

LORDA IN PIANTA DI CIRCA MQ.

80. COSTITUITO DA LOCALI

ADIBITI A CUCINA, PRANZO,

DUECAMERE

OCCUPAZIONE

SENZA TITOLO

PARDINI ANGELO

5.517,75

Ordinanza dirigenziale di

sgombero n. 3 del

28.07.2016. Fase di

esecuzione a cura di PM.

Nessun riscontro a

richiesta indennità

000000300004

25.280,57

25.280,57

542 APPARTAMENTO CUSTODE

SCUOLA ELEMENTARE

"LAMBRUSCHINI" -

APPARTAMENTO RICAVATO AL

PIANO AMMEZZATO

DELL'AMPLIAMENTO DEL

FABBRICATO DELLA SCUOLA

ELEMENTARE, REALIZZATO CON

STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

TAMPONAMENTO IN

MURATURA.

OCCUPAZIONE

SENZA TITOLO DA

PRATO MAFALDA

9.057,30

Ordinanza dirigenziale di

sgombero n. 6 del

10.08.2016. Fase di

esecuzione a cura di PM.

Nessun riscontro a

richiesta indennità

000000300005

51.748,98

51.748,98

544 APPARTAMENTO CUSTODE

SCUOLA PROFESSIONALE

MARCONI - APPARTAMENTO

RICAVATO AL PIANO PRIMO DEL

FABBRICATO DELLA EX SCUOLA

ELEMENTARE, REALIZZATO CON

STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA. COSTITUITO DA

LOCALI ADIBITI A CUCINA -

PRANZO, DUE CAMERE,

RIPOSTIGLIO.

NON UTILIZZATO €

-

000000300006

27.888,67

27.888,67

546 SEDE DIREZIONE DIDATTICA -

VARIGNANO - FABBRICATO

REALIZZATO CON STRUTTURA

PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI

TERRA, DELLA SUPERFICIE

UFFICI MEDIA

VARIGNANO

-

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106

LORDA IN PIANTA DI CIRCA

MQ.110,SITO ALL'INTERNO

DELLE RESEDE DELLA SCUOLA

MATERNA.

000000300007

22.752,51

22.752,51

549 APPARTAMENTO CUSTODE

SCUOLA MEDIA "E.

JENCO"_FABBRICATO

REALIZZATO CON STRUTTURA

PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI

TERRA, DELLA SUPERFICIE

COPERTA DI CIRCA MQ. 90, SITO

ALL'INTERNO DEL COMPLESSO

DELLA SCUOLA MEDIA.

ATTUALMENT

NON UTILIZZATO €

-

000000300011

23.550,43

23.550,43

563 APPARTAMENTO CUSTODE

MERCATO DEI

FIORI_APPARTAMENTO

RICAVATO AL PIANO PRIMO DI

UN FABBRICATO REALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA,ELEVATO SU DUE

PIANI FUORI TERRA, SITO IN

ADIACENZA AL COMPLESSO DEL

MERCATO DEI FIORI.

NON UTILIZZATO €

-

000000300015

25.280,57

25.280,57

569 APPARTAMENTO CUSTODE -

MERCATO

ORTOFRUTTICOLO_APPARTAME

NTO RICAVATO ALL'INTERNO DI

UN FABBRICATOREALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA, ELEVATO AD UN

PIANO FUORI TERRA, SITO

ALL'INTERNO DELCOMPLESSO

DEL MERCATO

ORTOFRUTTICOLO.

NON UTILIZZATO €

-

000000300016

30.336,68

30.336,68

570 APPARTAMENTO DIRETTORE -

MERCATO

ORTOFRUTTICOLO_APPARTAME

NTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA,ELEVATO SU DUE

PIANI FUORI TERRA, SITO

ALL'INTERNODEL COMPLESSO

DEL MERCATO

ORTOFRUTTICOLO.

ALLOGGIO

SERVIZIO CUSTODE

-

000000300017

3.925,07

3.925,07

571 APPARTAMENTO EX MACELLI

PUBBLICI DI TORRE DEL

LAGO_FABBRICATO REALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA, ELEVATO AD UN

PIANO FUORI TERRA.

COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, CAMERA E BAGNO,

OLTRE AD UN VANO AD USO

CANTINA, PER UNA SUPERFICIE

UTILE .

NON UTILIZZATO €

-

000000300018

2.355,04

2.355,04

572 APPARTAMENTO EX MACELLI

PUBBLICI DI TORRE DEL

LAGO_FABBRICATO REALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA, ELEVATO AD UN

PIANO FUORI TERRA.

COSTITUITO DA UNICO LOCALE

ADIBITO A CUCINA-CAMERA E

SERVIZIO IGIENICO, PER UNA

SUPERFICIE UTILE DI CIRCA

MQ.20.

GESTIONE SERVIZI

SOCIALI

EMERGENZA

ABITATIVA

-

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107

000000300019

25.822,84

96.222,21

573 EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO

DI TORRE DEL LAGO_MERCATO

REALIZZATO SU UN'AREA DELLA

SUPERFICIE DI CIRCA MQ. 2500,

ATTUALMENTE DISMESSO E

SEMIDEMOLITO. RISULTA

ANCORA IN ESSERE UN

FABBRICATO REALIZZATO CON

STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA AD UN PIANO.

DEMOLITO PER

COSTRUZIONE

APPARTAMENTI DA

ERP LUCCA

-

000000300023

278.886,72

432.028,71

587 EX MACELLI

PUBBLICI_COMPLESSO EDILIZIO

COSTITUITO DA FABBRICATI

REALIZZATI IN MURATURA AD

UN PIANO FUORI TERRA DI CUI

RISULTANO DEL COMUNE UN

FABBRICATO DI CIRCA MQ.260

ATTUALMENTE AD USO

LABORATORIO-ANALISI E

MGAZZINO PUBBLICA

ILLUMINAZIONE.

OCCUPATO DA

VARIE

ASSOCIAZIONI

(CANONE

RICOGNITORIO) E

CENTRALE DEL

LATTE DI

ALESSANDRIA ED

ASTI CANONE

OCCUOAZIONE PER

CONTRATTO

DISDETTATO)

CANILE

INTERCOMUNALE

MAGIZZINI

COMUNE

€. 1.800,00

€. 33,924,06

000000300030

23.550,43

23.550,43

594 APPARTAMENTO COMPLESSO

EX OFFICINA

GAS_APPARTAMENTO

RICAVATO AL PIANO TERRA DI

UN FABBRICATO REALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA,ELEVATO SU DUE

PIANI FUORI TERRA.

COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, DUE

CAMERE,RIPOSTIGLIO.

OCCUPATO SENZA

TITOLO

9.594,90

Eseguito sopralluogo da

PM e ASL in data

02.11.2016. Ordinanza

contingibile ed urgente

Commissario Prefettizio n.

10 del 21.11.2016.

Notificata Nastase art. 143

cpc

000000300031

71.154,85

71.154,85

595 APPARTAMENTO COMPLESSO

EX OFFICINA

GAS_APPARTAMENTO

RICAVATO AL PIANO PRIMO DI

UN FABBRICATO REALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA,ELEVATO SU DUE

PIANI FUORI TERRA.

COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, TRE CAMERE E BAGNO,

PER UNA

OCCUPATO SENZA

TITOLO

11.110,05

Supportata da Brigata

Antisfratto anche se ha

residenza regolare in Via

Cairoli 124 Piano 1°. Poste

italiane dichiara però

l'indirizzo sconosciuto.

Chiesto supporto P.M. ma

analoghi problemi di Ordine

Pubblico per

l'appartamento a Piano

Terra (stoiceanu-nastase)

vedi riga precedente

000000300033

622.330,56

641.956,40

597 CAMERA DEL LAVORO -

FABBRICATO REALIZZATO CON

STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA, ELEVATO SU TRE

PIANI FUORI TERRA DELLA

SUPERFICIE LORDA DI IN PIANTA

DI CIRCA MQ. 205. COSTITUITO

AL PIANO TERRA DA LOCALI

ADIBITI AD UFFICI, ARCHIVI E

SERVIZI IGIENICI; AL PIA

CONTRATTO

LACAZIONE C.G.I.L.

DISDETTATO

SCADENZA

31/08/2017

9.470,54

000000300034

79.327,78

79.327,78

947 APPARTAMENTO COMMISSARIATO DI POLIZIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO DEL COMMISSARIATO, REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE

IN MURATURA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, SOGGIORNO,

CAMERE E SERVIZIO

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108

000000300041

77.855,88

77.855,88

613 APPARTAMENTO CUSTODE

PRETURA_APPARTAMENTO

RICAVATO AL PIANO TERRA DEL

FABBRICATO REALIZZATO CON

STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

TAMPONAMETNO IN PANNELLI

PREFABRBICATI, ELEVATO AD UN

PIANO FUORI TERRA, SITO

ADIACENTE ALLA PRETURA.

ALLOGGIO

SERVIZIO CUSTODE

-

000000300047

144.607,94

144.607,94

617 SEDE ASSOCIAZIONI DI VIA FILZI -

LOCALI RICAVATI AL PIANO

TERRA DI UN FABBRICATO

REALIZZATO CON STRUTTURA

PORTANTE IN C.A. E

TAMPONAMNETO IN

MURATURA, ELEVATO SU

CINQUE PIANI FUORI TERRA.

COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

SEDE DI ASSOCIAZIONI LOCALI

VARIE.

VARIE

ASSOCIAZIONI

PAGANO CANONE

RICOGNITORIO

3.000,00

000000300051

57.946,46

57.946,46

623 EX CASA FORESTALE DI TORRE

DEL LAGO_FABBRICATO

REALIZZATO CON STRUTTURA

PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU UN PIANO FUORI

TERRA, DELLA SUPERFICIE

LORDA IN PIANTA DIC RICA MQ.

100. COSTITUITO DA LOCALI

ADIBITI A CUCINA, SOGGIORNO,

DUE CAMERE, STUDIO.

OCCUPATO SENZA

TITOLO POTLOG

LILIA

6.992,32

Richiesta Prot. n. 33281 del

16.05.2016 € 34.961,94 di

cui € 16.606,92 del

Comune e € 18.355,02

dell'OSL

000000300054

16.658,22

58.620,35

626 CASA FORESTALE LOCALITA'

CIGNI_FABBRICATO REALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA, ELEVATO SU DUE

PIANI FUORI TERRA, DELLA

SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI

CIRCA MQ. 78.

ATTUALMENTE ADIBITO PARTE A

SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE

COMUNALE N.2 CON UFFICI.

ASSEGNATO DA

CIRC. 2 MARCO

POLO

-

000000300056

96.706,55

732.761,86

628 CIRCOLO "IL FIENILE" AL

VARIGNANO_FABBRICATO

REALIZZATO CON STRUTTURA

PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO PARZIALMENTE SU

DUE PIANI FUORI TERRA, DELLA

SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI

CIRCA MQ.115. ATTUALMENTE

ADIBITO A CIRCOLO RICREATIVO

SOCIO-CULTURALE,

ASSEGNATO DA

CIRC. VIAREGGIO

NUOVA

-

000000300057

115.686,35

208.733,30

629 TINAIA DI VIA COMPARINI

_FABBRIATO REALIZZATO CON

STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA, ELEVATO SU DUE

PIANI FUORI TERRA, DELLA

SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI

CIRCA MQ. 132. ATTUALMENTE

CONCESSO IN COMODATO AGLI

ANZIANI LOCALI CHE LO

UTILIZZANO .

ASSEGNATO DA

ALTRO SERVIZIO

-

000000300067

9.812,68

9.812,68

651 APPARTAMENTO CASE MINIME

AL VARIGNANO_MINI

APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO

REALIZZATO CON STRUTTURA

PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI

TERRA. COMPOSTO DA

LOCALI ADIBITI A CUCINA,

CAMERA E BAGNO,.

GESTIONE ERP

LUCCA

-

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109

000000300068

9.812,68

9.812,68

652 APPARTAMENTO CASE MINIME AL VARIGNANO_MINI APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

CAMERA E BAGNO,.

000000300069

9.812,68

9.812,68

653 APPARTAMENTO CASE MINIME AL VARIGNANO_MINI APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

CAMERA E BAGNO.

000000300070

9.812,68

9.812,68

654 APPARTAMENTO CASE MINIME AL VARIGNANO_MINI APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

CAMERA E BAGNO.

000000300071

9.812,68

9.812,68

655 APPARTAMENTO CASE MINIME AL VARIGNANO_MINI APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

CAMERA E BAGNO.

000000300072

9.812,68

9.812,68

656 APPARTAMENTO CASE MINIME AL VARIGNANO_MINI APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

CAMERA E BAGNO.

000000300073

9.812,68

9.812,68

657 APPARTAMENTO CASE MINIME AL VARIGNANO_MINI APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

CAMERA E BAGNO.

000000300074

9.812,68

9.812,68

658 APPARTAMENTO CASE MINIME AL VARIGNANO_MINI APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

CAMERA E BAGNO.

000000300075

9.812,68

9.812,68

659 APPARTAMENTO CASE MINIME AL VARIGNANO_MINI APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

CAMERA E BAGNO,.

000000300079

64.686,23

64.686,23

663 APPARTAMENTO CONDOMINIO

DI VIA

TRITTICO_APPARTAMENTO

RICAVATO AL PIANO TERRA DI

UN FABRBICATO REALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA,ELEVATO SU TRE

PIANI FUORI TERRA.

COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA E RIPOSTIGLIO,

PRANZO-SOGGIORNO.

GESTIONE ERP

LUCCA

-

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DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

110

000000300080

64.686,23

64.686,23

664 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA TRITTICO_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO TERRA

DI UN FABRBICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO SU TRE

PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA E RIPOSTIGLIO,

PRANZO-SOGGIORNO

000000300081

64.686,23

64.686,23

665 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA TRITTICO_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABRBICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO SU TRE

PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA E RIPOSTIGLIO,

PRANZO-SOGGIORNO

000000300082

64.686,23

64.686,23

666 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA TRITTICO_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABRBICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO SU TRE

PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA E RIPOSTIGLIO,

PRANZO-SOGGIORNO.

000000300083

64.686,23

64.686,23

667 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA TRITTICO_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA E

RIPOSTIGLIO, PRANZO-SOGGIORNO

000000300084

64.686,23

64.686,23

668 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA TRITTICO_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA E

RIPOSTIGLIO, PRANZO-SOGGIORNO

000000300085

51.748,98

51.748,98

669 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300086

51.748,98

51.748,98

670 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300087

51.748,98

51.748,98

671 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

111

000000300088

51.748,98

51.748,98

672 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300089

51.748,98

51.748,98

673 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300090

51.748,98

51.748,98

674 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300091

51.748,98

51.748,98

675 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

QUARTO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURAELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300092

51.748,98

51.748,98

676 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

QUARTO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURAELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300094

83.678,93

83.678,93

678 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, TRE CAMERE

000000300095

83.678,93

83.678,93

679 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, TRE CAMERE

000000300096

83.678,93

83.678,93

680 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, TRE CAMERE

000000300097

83.678,93

83.678,93

681 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, TRE CAMERE

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

112

000000300098

83.678,93

83.678,93

682 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, TRE CAMERE

000000300100

83.678,93

83.678,93

684 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

QUARTO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURAELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, TRE CAMERE

000000300104

71.154,85

71.154,85

688 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, DUE CAMERE

000000300105

71.154,85

71.154,85

689 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, DUE CAMERE

000000300106

71.154,85

71.154,85

690 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, DUE CAMERE

000000300109

58.217,60

58.217,60

693 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300110

58.217,60

58.217,60

694 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300111

58.217,60

58.217,60

695 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300112

58.217,60

-

696 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

113

000000300113

58.217,60

58.217,60

697 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300114

58.217,60

58.217,60

698 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300115

58.217,60

58.217,60

699 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

QUARTO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURAELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300116

58.217,60

58.217,60

700 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA CIABATTINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

QUARTO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURAELEVATO

SU CINQUE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA,

PRANZO-SOGGIORNO, CAMERA

000000300117

45.280,36

49.250,60

701 APPARTAMENTO CONDOMINIO

DI VIA

BELLUOMINI_APPARTAMENTO

RICAVATO AL PIANO TERRA DI

UN FABBRICATO REALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA,ELEVATO SU

QUATTRO PIANI FUORI TERRA.

COSTITUITO DA LOCALI

ADIBITI A CUCINA-SOGGIORNO,

STUDIO, CAMERE

GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000300118

45.280,36

49.250,60

702 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERRA DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300119

45.280,36

49.250,60

703 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERRA DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300120

45.280,36

49.250,60

704 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERRA DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

114

000000300121

45.280,36

49.250,60

705 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300122

45.280,36

49.250,60

706 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300123

45.280,36

49.250,60

707 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI _APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300124

45.280,36

49.250,64

708 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300125

112.458,49

117.495,32

717 APPARTAMENTO CONDOMINIO A.N.I.A. DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO AL

PIANO PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU SEI PIANI FUORITERRA. COSTITUITO DA LOCALI

ADIBITI A CUCINA, TRE CAMERE

000000300128

45.280,36

49.250,60

709 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300129

45.280,36

49.250,60

710 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300130

45.280,36

49.250,60

711 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

115

000000300131

45.280,36

49.250,60

712 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300132

45.280,36

49.250,60

713 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300133

2.758,88

49.250,60

714 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300134

45.280,36

49.250,60

715 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300135

45.280,36

49.250,60

716 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA BELLUOMINI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERZO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU QUATTRO PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, STUDIO, CAMERE

000000300183

60.554,57

60.554,57

767 APPARTAMENTO CONDOMINIO

DI VIA DEI

PECCHI_APPARTAMENTO

RICAVATO AL PIANO TERRA DI

UN FABBRICATO REALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA,ELEVATO SU TRE

PIANI FUORI TERRA.

COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, DUE

CAMERE, RIPOSTIGLIO

GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000300184

60.554,57

60.554,57

768 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA DEI PECCHI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERRA DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA-SOGGIORNO,

DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO

000000300185

60.554,57

60.554,57

769 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA DEI PECCHI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERRA DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA-SOGGIORNO,

DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

116

000000300186

60.554,57

60.554,57

770 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA DEI PECCHI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

TERRA DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA-SOGGIORNO,

DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO

000000300187

60.554,57

60.554,57

771 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA DEI PECCHI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA-SOGGIORNO,

DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO

000000300188

60.554,57

60.554,57

772 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA DEI PECCHI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA-SOGGIORNO,

DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO

000000300189

60.554,57

60.554,57

773 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA DEI PECCHI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO

000000300190

60.554,57

60.554,57

774 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA DEI PECCHI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO

000000300191

60.554,57

60.554,57

775 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA DEI PECCHI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA-SOGGIORNO,

DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO

000000300192

60.554,57

60.554,57

776 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA DEI PECCHI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

PRIMO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,ELEVATO

SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA-SOGGIORNO,

DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO

000000300193

60.554,57

60.554,57

777 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA DEI PECCHI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

117

000000300194

60.554,57

60.554,57

778 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA DEI PECCHI_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA,

ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA-SOGGIORNO, DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO

000000300195

60.554,57

60.870,62

779 APPARTAMENTO CONDOMINIO

DI VIA

VETRAIA_APPARTAMENTO

RICAVATO AL PIANO RIALZATO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO

CON STRUTTURA PORTANTE IN

CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN

MURATURA, ELEVATO SU TRE

PIANI FUORI TERRA.

GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000300196

60.554,57

60.870,62

780 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300197

60.554,57

60.870,62

781 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300198

60.554,57

60.870,62

782 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300199

60.554,57

60.870,62

783 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300200

60.554,57

60.870,62

784 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300201

60.554,57

60.870,62

785 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300202

60.554,57

60.870,62

786 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

118

000000300203

60.554,57

60.870,62

787 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300204

60.554,57

60.870,62

788 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300205

60.554,57

60.870,62

789 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300206

60.554,57

60.870,62

790 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300207

60.554,57

60.870,62

791 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300208

60.554,57

60.870,62

792 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300209

60.554,57

60.870,62

793 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300210

60.554,57

60.870,62

794 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

RIALZATO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300211

77.855,88

78.171,93

795 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300212

77.855,88

78.171,93

796 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

119

000000300213

77.855,88

78.171,93

797 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300214

77.855,88

78.171,93

798 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300215

77.855,88

78.171,93

799 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300216

77.855,88

78.171,93

800 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300217

77.855,88

78.171,93

801 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300218

77.855,88

78.171,93

802 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300219

77.855,88

78.171,93

803 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300220

77.855,88

78.171,93

804 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300221

77.855,88

78.171,93

805 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300222

77.855,88

78.171,93

2255 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

120

000000300223

77.855,88

78.171,93

807 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300224

77.855,88

78.171,93

808 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300225

77.855,88

78.171,93

809 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300226

77.855,88

78.171,93

810 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO PRIMO

DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO E

TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300227

95.157,18

95.473,23

811 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300228

95.157,18

140.901,87

812 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300229

95.157,18

95.473,23

813 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300230

95.157,18

95.473,23

814 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300231

95.157,18

95.473,23

815 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

121

000000300232

95.157,18

95.473,23

816 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300233

95.157,18

95.473,23

817 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300234

95.157,18

95.473,23

818 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300235

95.157,18

95.473,23

819 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300236

95.157,18

95.473,23

820 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300237

95.157,18

95.473,23

821 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300238

95.157,18

95.473,23

822 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300239

95.157,18

95.473,23

823 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300240

95.157,18

95.473,23

824 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

122

000000300241

95.157,18

95.473,23

825 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300242

95.157,18

149.373,23

826 APPARTAMENTO CONDOMINIO DI VIA VETRAIA_APPARTAMENTO RICAVATO AL PIANO

SECONDO DI UN FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTOARMATO

E TAMPONAMENTO IN MURATURA, ELEVATO SU TRE PIANI FUORI TERRA.

000000300246

83.924,25

253.556,43

833 FABBRICATO EX E.C.A. DI VIA

DELLE CATENE_FABBRICATO

REALIZZATO CON STRUTTURA

PORTANTE IN CAE

TAMPONAMENTO IN

MURATURA, ELEVATO SU TRE

PIANI FUORI TERRA, DELLA

SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DI

CRICA MQ. 80, GIA' ADIBITO A

SEDE DELL'ENTE COMUNALE DI

ASSISTENZA

GESTIONE SERVIZI

SOCIALI

EMERGENZA

ABITATIVA

-

000000300247

22.241,95

22.241,95

1383 TERRENI A VARIA

COLTURA_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE QUALE:

SEMINATIVO PER UNA

SUPERFICIE DI MQ. 31714,

INCOLTO PER MQ.1253,

VIGNETO PER MQ. 8741, PRATO

PER MQ. 550.

NON UTILIZZATO €

-

000000300248

13.937,17

13.937,17

1384 TERRENI A VARIA

COLTURA_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE QUALE:

SEMINATIVO PER UNA

SUPERFICIE DI MQ. 4501, ORTO

PER MQ.1684VIGNETO PER MQ.

11139.

NON UTILIZZATO €

-

000000300249

42.895,14

42.895,14

1385 TERRENI A VARIA

COLTURA_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE QUALE:

SEMINATIVO PER UNA

SUPERFICIE DI MQ. 30010,

VIGNETO PER MQ.3781, ORTO

PER MQ. 4930.

NON UTILIZZATO €

-

000000300249

10.379.782,

47

10.379.782,

47

1522 CITTADELLA DEL CARNEVALE OCCUPAZIONE

FONDAZIONE

CARNEVALE DI

VIAREGGIO

CONTRATTO

DISDETTATO PER

MOROSITA'

125.599,70

000000300250

10.898,58

10.898,58

1386 TERRENI A VARIA

COLTURA_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE QUALE:

SEMINATIVO PER UNA

SUPERFICIE DI MQ. 15076,

BOSCO ALTO PER MQ. 870,

CANNETO PER MQ. 240,

FRUTTETO PER MQ. 40OOLTRE A

PICCOLI FABBRICATI RURALI PER

MQ. 870.

NON UTILIZZATO €

-

000000300251

28.204,98

28.204,98

1389 TERRENI A VARIA

COLTURA_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE QUALE:

SEMINATIVO PER UNA

SUPERFICIE DI MQ. 30270,

VIGNETO PER MQ.14143, ORTO

NON UTILIZZATO €

-

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

123

PER MQ. 2060.

000000300252

13.169,22

13.169,22

1390 TERRENI A VARIA

COLTURA_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE QUALE:

SEMINATIVO PER UNA

SUPERFICIE DI MQ. 19741,

VIGNETO PER MQ.1760,

FABBRICATO RURALE PER MQ.

180.

NON UTILIZZATO €

-

000000300253

583,49

583,49

1392 TERRENI A VARIA

COLTURA_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE QUALE:

SEMINATIVO PER UNA

SUPERFICIE DI MQ. 380, PRATO

PER MQ. 515ULIVETO PER MQ.

900, BOSCO ALTO PER MQ.

1170.

NON UTILIZZATO €

-

000000300254

36.826,06

36.826,06

1387 TERRENI A VARIA

COLTURA_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE QUALE:

SEMINATIVO PER UNA

SUPERFICIE DI MQ. 3897,

FRUTTETO PER MQ.660, ORTO

PER MQ. 6229, VIGNETO PER

MQ. 332.

NON UTILIZZATO €

-

000000300255

35.212,55

35.212,55

1388 TERRENI A VARIA

COLTURA_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE QUALE:

SEMINATIVO PER UNA

SUPERFICIE DI MQ. 1400,

VIGNETO PER MQ. 52924.

NON UTILIZZATO €

-

000000300256

9.118,94

9.118,94

1391 TERRENI A VARIA

COLTURA_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE QUALE:

SEMINATIVO PER UNA

SUPERFICIE DI MQ. 4006,

VIGNETO PER MQ. 10360.

NON UTILIZZATO €

-

000000300257

3.557,51

3.557,51

1393 TERRENI A VARIA

COLTURA_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE QUALE:

SEMINATIVO PER UNA

SUPERFICIE DI MQ. 9011,

ULIVETO PER MQ. 830, PASCOLO

PER MQ.2084, BOSCO CEDUO

PER MQ.10340PARZIALMENTE

ADIBITI AD ALLOGGIO

MANUFATTI E TUBAZIONI

DELL'ACQUEDOTTO.

NON UTILIZZATO €

-

000000300258

291,63

291,63

1394 TERRENI A COLTURA

SEMINATIVO_TERRENI A VARIA

COLTURA CATASTALE

SEMINATIVO DELLASUPERFICIE

DI MQ. 665.

NON UTILIZZATO €

-

000000300259

8.748,13

8.748,13

1395 TERRENO AL "PIOPPO

GATTO"_TERRENI A COLTURA

CATASTALE SEMINATIVO,

ESTESO SU UNA SUPERFICIE DI

MQ. 38950.

CONTRATTO

LOCAZIONE

MODEL CLUB

VIAREGGIO

1.200,00

000000300261

23.550,43

28.949,20

862 APPARTAMENTO DI VIA PIERO

DELLA LENA - TIPO

"A"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON

STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN

PIANO FUORI TERRA.

COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO, TRE CAMERE

GESTIONE ERP

LUCCA

-

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

124

000000300262

23.550,43

28.949,20

863 APPARTAMENTO DI VIA PIERO DELLA LENA TIPO "A"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO, TRE CAMERE,

000000300263

23.550,43

28.949,20

864 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "A"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO, TRE CAMERE,

000000300264

23.550,43

28.949,20

865 APPARTAMENTO DI VIA PIERO DELLA LENA TIPO "A"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO, TRE CAMERE,

000000300265

23.550,43

28.949,20

866 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "A"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO, TRE CAMERE,

000000300266

23.550,43

31.044,42

867 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "A"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300267

23.550,43

28.949,20

868 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "A"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO, TRE CAMERE,

000000300268

23.550,43

28.949,20

869 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "A"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300269

23.550,43

28.949,20

870 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "A"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300270

19.625,36

25.024,13

871 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "B"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO, DUE CAMERE,

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

125

000000300271

19.625,36

25.024,13

872 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "B"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300272

19.625,36

25.024,13

873 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "B"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300273

19.625,36

25.024,13

874 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "B"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300274

19.625,36

25.024,13

875 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "B"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300275

19.625,36

25.024,13

876 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "B"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300276

19.625,36

25.024,13

877 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "B"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300277

19.625,36

25.024,13

878 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "B"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300278

19.625,36

25.024,13

879 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "B"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300279

23.550,43

28.949,20

880 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "C"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300280

23.550,43

28.949,20

881 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "C"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

126

000000300281

23.550,43

28.949,20

882 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "C"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300282

23.550,43

28.949,20

883 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "C"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300283

23.550,43

28.949,20

884 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "C"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300284

23.550,43

28.949,20

885 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "C"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300285

23.550,43

28.949,20

886 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "C"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300286

23.550,43

28.949,20

887 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "C"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300287

23.550,43

28.949,21

888 APPARTAMENTO DI VIA PIRRO DELLA LENA TIPO "C"_APPARTAMENTO RICAVATO

ALL'INTERNO DI UN FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E

MURATURA, ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, SALOTTO,

000000300290

38.163,51

38.163,51

1547 APPARTAMENTO DI VIA DEI

CAMPI_APPARTAMENTO

RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON

STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA ED ELEVATO A SEI

PIANI FUORI TERRA.

COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO AL

GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000300291

32.711,58

32.711,58

1548 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

127

000000300292

887.262,63

1.009.102,3

5

1549 COMPLESSO EX FERRHOTEL_EX

FABBRICATO DORMITORIO

COSTITUITO DA UN'UNICO

CORPO DI FABBRICA,

COMPOSTO DI QUATTRO PIANI

FUORI TERRA E PIU'

PRECISAMENTE: REFETTORIO,

SOGGIONO, BAGNI, RIPOSTIGLI E

VANO CALDAIA AL PIANO

TERRA; TOTALE DI 24 CAMERE

CON RELATIVI BAGNI.

GESTIONE SERVIZI

SOCIALI

EMERGENZA

ABITATIVA

-

000000300293

32.711,58

32.711,58

1551 APPARTAMENTO DI VIA DEI

CAMPI_APPARTAMENTO

RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON

STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA ED ELEVATO A SEI

PIANI FUORI TERRA.

COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A

CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000300294

38.163,51

38.163,51

1552 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300295

32.711,58

32.711,58

1553 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300296

32.711,58

32.711,58

1554 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300297

38.163,51

38.163,51

1555 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300298

32.711,58

32.711,58

1556 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300299

32.711,58

32.711,58

1557 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

128

000000300300

32.711,58

32.711,58

1558 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300301

32.711,58

32.711,58

1559 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300302

38.163,51

38.163,51

1560 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300303

32.711,58

32.711,58

1561 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300304

38.163,51

38.163,51

1562 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300305

32.711,58

32.711,58

1563 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO AL

000000300306

38.163,51

38.163,51

1564 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300307

32.711,58

32.711,58

1565 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300308

38.163,51

38.163,51

1566 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

Page 129: DUP - Comune di Viareggio · DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 5 con gli interventi di sostegno ai pensionati - dovrebbero portare la crescita del Pil al tendenziale

Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

129

000000300309

32.711,58

32.711,58

1567 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300310

38.163,51

38.163,51

1568 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300311

32.711,58

32.711,58

1569 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300312

38.163,51

38.163,51

1570 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300313

32.711,58

32.711,58

1571 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300314

38.163,51

38.163,51

1572 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300315

32.711,58

32.711,58

1573 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300316

38.163,51

38.163,51

1574 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300317

32.711,58

32.711,58

1575 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

130

000000300318

38.163,51

38.163,51

1576 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300319

32.711,58

32.711,58

1577 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300320

38.163,51

38.163,51

1578 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300321

32.711,58

32.711,58

1579 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300322

38.163,51

38.163,51

1580 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300323

32.711,58

32.711,58

1581 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300324

38.163,51

38.163,51

1582 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300325

32.711,58

32.711,58

1583 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300326

40.871,54

40.871,54

1584 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

131

000000300327

30.313,31

30.313,31

1585 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300328

40.871,54

40.871,54

1586 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300329

40.871,54

40.871,54

1587 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300330

30.313,31

30.313,31

1588 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300331

40.871,54

40.871,54

1589 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300332

30.313,31

30.313,31

1590 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300333

40.871,54

40.871,54

1591 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300334

30.313,31

30.313,31

1592 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300335

20.435,77

20.435,77

1593 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

132

000000300336

20.435,77

20.435,77

1594 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300337

20.435,77

20.435,77

1595 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300338

20.435,77

20.435,77

1596 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300339

20.435,77

20.435,77

1597 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300340

20.435,77

20.435,77

1598 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300341

20.435,77

20.435,77

1599 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300342

20.435,77

20.435,77

1600 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300343

20.435,77

20.435,77

1601 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300344

20.435,77

20.435,77

1602 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

133

000000300345

30.313,31

30.313,31

1603 APPARTAMENTO DI VIA DEI CAMPI_APPARTAMENTO RICAVATO ALL'INTERNO DI UN

FABBRICATOREALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA ED ELEVATO A SEI PIANI

FUORI TERRA. COMPOSTO DA LOCALI ADIBITI A CUCINA, CAMERA, BAGNOE

PICCOLO RIPOSTIGLIO.

000000300347

77.468,53

77.468,53

2026 CINEMA EDEN

EX-TEATRO_FABBRICATO

REALIZZATO CON STRUTTURA

PORTANTE IN MURATURA

TRADIZIONALE ELEVATO SU DUE

PIANI FUORI TERRA. COSTITUITO

DA LOCALI ADIBITI A CINEMA EX

TEATRO QUALI PALCO,

SOTTOPALCO, DEPOSITO

MAGAZZINO E CENTRALE

TERMICA POSTI AL PIANO

TERRA.

CONCESSIONE A PIZZERIA EDEN E COMITATO RIONE

VECCHIA VIAREGGIO

000000300348

3.060,00

3.060,00

2170 TERRENO LOC.

TERMINETTO_TERRENO

CEDUTO VOLONTARIAMENTE

DA DEL CARLO GINA STELLA

DESTINATO AL PIANO

ATTUATIVO AP2

NON UTILIZZATO €

-

000000300349

3.708,67

449.895,67

2191 APPARTAMENTI CONDOMINIO

VIA VIII MARZO QUARTIERE

ALLENDE N. 2/C - CONDOMINIO

COSTITUITO DA N. 8

APPARTAMENTI DI CIRCA 60

MQ. CADAUNO OLTRE A SALA

LETTURA E BIBLIOTECA GESTITA

DALLA CIRCOSCRIZIONE N. 4 VG

NUOVA

GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000300350

697.216,75

697.216,75

2244 AREA PIP_ACQUISIZIONE AREA

PIP DAI SOGNORI PETRI ANNA,

DAL PINO ALESSANDRA, DAL

PINO FRANCA, DAL PINO MARIA.

(COMPRENDE ANCHE I

MANDATI 14529-14530-14531)

NON UTILIZZATO €

-

000000300351

56.530.000,

00

56.530.000,

00

2245 EDIFICI RESIDENZIALI GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000300353

639.000,00

639.000,00

2247 FABBRICATI VIA DELLA BOZZANA

- TRATTASI DI DUE FABBRICATI

ELEVATI PER DUE PIANI FUORI

TERRA CORREDATI DA DUE

MANUFATTI E DA TERRENO

CIRCOSTANTE. IL TUTTO PER

UNA SUP. COMPLESSIVA DI MQ.

8.240

CONCESSO AS ASS.

TI.A.MO. TITOLO

GRATUITO

-

000000300355

46.765,35

46.765,35

2248 Porzione fabb. Condominiale GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000300356

60.126,88

60.126,88

2249 Porzione fabb. Condominiale

000000300357

60.126,88

60.126,88

2250 Porzione fabbricato condominiale

000000300358

46.765,35

46.765,35

2251 Porzione fabbricato condominiale

000000300359

46.765,35

46.765,35

2252 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300360

60.126,88

60.126,88

2253 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300361

60.126,88

60.126,88

2254 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300362

46.765,35

46.765,35

2255 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300363

46.765,35

46.765,35

2256 EDIFICI RESIDENZIALI

0000003 € € 2257 EDIFICI RESIDENZIALI

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

134

00364 60.126,88 60.126,88

000000300365

60.126,88

60.126,88

2258 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300366

46.765,35

46.765,35

2259 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300367

46.765,35

46.765,35

2260 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300368

60.126,88

60.126,88

2261 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300369

60.126,88

60.126,88

2262 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300370

60.126,88

60.126,88

2263 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300371

16.000,00

16.000,00

2264 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300372

12.000,00

12.000,00

2265 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300373

11.000,00

11.000,00

2266 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300374

11.000,00

11.000,00

2267 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300375

11.000,00

11.000,00

2268 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300376

11.000,00

11.000,00

2269 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300377

12.000,00

12.000,00

2270 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300378

12.000,00

12.000,00

2271 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300379

12.000,00

12.000,00

2272 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300380

12.000,00

12.000,00

2273 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300381

12.000,00

12.000,00

2274 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300382

12.000,00

12.000,00

2275 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300383

12.000,00

12.000,00

2276 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300384

12.000,00

12.000,00

2277 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300385

12.000,00

12.000,00

2278 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300386

12.000,00

12.000,00

2279 EDIFICI RESIDENZIALI

000000300387

-

-

2280 LUB0050 - Due alloggi immobile

ex Ufficio Genio Civile OO MM

Genova ed Ex Magazzino

idraulico Darsena Lungo Canale

Est

CONTRATTO

LOCAZIONE

17.740,00

000000300388

-

-

2281 LUB0308 - Passeggiata lungo

mare Viale della Repubblica e

fabbricato ex Caprice

PARTE NON

UTILIZZATO PARTE

CONCESSIONE

ENEL

211,60

000000300389

-

-

2282 LUB0576 - Officina Meccanica

Cantieri Navali Bertolucci

CONTRATTO

LOCAZIONE

14.880,00

000000300390

-

-

2283 LUB0577 -Officina Meccanica

Cantieri Navali Benedetti

CONTRATTO

LOCAZIONE

5.720,00

000000300391

-

-

2284 LUB0579 - Officina Meccanica

Cantieri Navali SASIT

CONTRATTO

LOCAZIONE

14.240,00

000000300392

-

-

2285 LUB0580 -Immobile destinato

alla cantieristica

CONTRATTO

LOCAZIONE

42.000,00

000000300393

-

-

2286 LUB0581 -Immobile destinato

alla cantieristica edificato sul

lotto "L"

CONTRATTO

LOCAZIONE

86.000,00

000000300394

-

-

2287 LUB0368 - Raccordo ferroviario

dell'Ex Balipedio Via Fontanella -

Peecchi

CONTRATTO

LOCAZIONE

3.275,00

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

135

000000300395

-

-

2288 LUB0495 - Terreno patrimoniale

in località Varignano di fronte

alla Zona Portuale n. 3

CONTRATTO

LOCAZIONE

16.093,00

000000300396

-

-

2289 LUB0496 - Zona Portuale n. 3 SEDE VIA AURELIA €

-

000000300397

-

-

2290 LUB0551 - Terreno al Forcone

(Varignano) interno a Via

Paladini Zona Portuale 6

SEDE STRADALE €

-

000000300398

-

-

2291 LUB0573 - Terreno dell'ex alveo

del fosso "Le sedici" Loc. Le

Bozze e S. Rocchino

OCCUPATO DA

VARI SOGGETTI

-

In corso accertamento per

quantificazione occupazioni

e relativo canone

occupazione

000000300399

-

-

2292 LUB0599 - Terreno posto dietro

la Chiesa del Varignano

NON UTILIZZATO €

-

000000300401

103.457,00

103.457,00

2293 Appartamento "A" mq. 43,74

(utili)

GESTIONE SERVIZI

EMERGENZA

ABITATIVA

-

000000300402

115.567,00

115.567,00

2294 Appartamento "B" mq. 41,88 (utili)

000000300403

105.800,00

105.800,00

2295 Appartamento "C" mq. 38,34 (utili)

000000300404

113.100,00

113.100,00

2296 Appartamento "D" mq. 40,98 (utili)

000000300405

206.233,00

206.233,00

2297 Fondo "U1" mq. 56,05 (utili) NON UTILIZZATO €

-

000000300406

411.000,00

411.000,00

2298 Fondo "U2" mq. 111,69 (utili) NON UTILIZZATO €

-

000000300407

-

-

2299 Fabbricato condomniniale

edificato dall'ERP Lucca

GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000400000

-

-

2299 Fabbricato PEEP Migliarina GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000400001

-

-

2300 Fabbricato condominiale Via S.

Marta

GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000400002

-

-

2301 Case minime quartiere

Montramito

GESTIONE ERP

LUCCA

-

000000400003

-

-

2302 LUB0364 - LOTTO "Q" CONCESSIONE

ENEL

960,00

000000400004

-

-

2303 LUB0364 - PRATICA N° 04028 PARCO GIOCHI E

SEDE STRADALE

-

000000400005

-

-

2304 LUB0364 PRATICA N° 10411 AREA

RIMESSAGGIO

IMBARCAZIONI

LOCATO SOC.

GIORGETTI

5.481,18

000000400006

-

-

2305 LUB0364 - PRATICA N° 03345 SEDE STRADALE €

-

000000400007

-

-

LUB0364 - PRATICA N° 10404 AREA A

PARCHEGGIO

LOCATA IMM. FIPA

SRL

3.365,30

000000400008

-

-

2306 LUB0364 - PRATICA N° 10929 COMPENDIO

COMPOSTO DA: EX

GHIACCIAIA

(LIBERA), NEGOZIO

(LIBERO), CABINA

ENEL (CANONE)

260,00

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136

3.4.4 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in contocapitale

Il nostro ente conta, come già espresso, sulla futura disponibilità di risorse straordinarie e in contocapitale in virtù delle attività di recupero sull’evasione tributaria affidate a ICARE SRL. Tali entratedovrebbero concorre al risanamento definitivo dell’ente.

E' noto che una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione, le entrate aventicarattere eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente eper il finanziamento delle spese di investimento.

3.4.5 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ancheattraverso il contenimento del proprio debito.Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principiodella golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento.La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato ilrispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensidell'art. 117, terzo comma, e art. 119.Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corsodel tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento daparte degli enti territoriali.Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testounico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento,rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali. L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altreforme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommatiagli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentementeemessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali inconto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate delrendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione delprincipio di pareggio del bilancio, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato solo sulla base diintese a livello regionale al fine di garantire che l'indebitamento avvenga nel rispetto dell'equilibriocomplessivo a livello di comparto regionale.La legge di stabilità per il 2016 ha operato un congelamento parziale della legge 243/2012 rinviando al2017 anche l'applicazione della disposizione testé citata.

Nel nostro ente l'ammontare del debito contratto ha avuto un’interruzione già dal 2014, anno didichiarazione dello stato di dissesto, l’indebitamento rimarrà sospeso fin tanto che non saràdefinitivamente risolta la questione dissesto.Non è pertanto previsto alcun indebitamento negli anni 2017-2019

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Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Residuo debito 63.065.691,70 53.600.951,70 59.984.971,98 55.185.656,68 50.718.628,11 46.027.406,78

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 9.745.213,05 6.768.247,39 4.787.781,56 4.467.028,57 4.691.221,33 4.638.857,82

Variazioni derivanti anni precedenti 18,34

Variazioni derivanti anni precedenti 11.515,40

L'indebitamento considerato è al netto del finanziamento di cassa di cui al D.Lgs 35/2013 e dellegaranzie fideiussorie/lettere di patronage, ma al lordo dell'indebitamento già concretizzato da lettere dipatronage (BOC Viareggio Patrimonio).

La situazione di indebitamento è aggravata dalle consistenti garanzie rilasciate dall’ente in favore di altrisoggetti, garanzie che possono veder costretto l’ente a dare copertura a rate di ammortamento che noncorrispondono a propri diretti investimenti (es. lettera di patronage rilasciata in favore di viareggiopatrimoni o e seguito di prestito obbligazionario).

A livello di spesa corrente l'esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quotacapitale è il seguente:

Descrizione 2017 2018 2019

Spesa per interessi 2.232.976,77 2.232.87,.77 2.232.876,77

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 4.467.028,57 4.691.221,33 4.638.857,82

La spese per interessi comprende quelli potenziali da fideiussioni e lettere di patronage.

3.4.6 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo allapresentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per laprima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra"fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetarioe finanziario indispensabili per una corretta gestione.A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia unparticolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. Inparticolare, tratteremo nell'ordine:a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione

dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizisuccessivi;

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture oall'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano odecrementano il patrimonio dell'ente;

c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hannoriflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee alpatrimonio dell'ente.

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Gli equilibri parziali 2017 2018 2019 2020 2021

Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)

1.090.245,12 1.080.245,12 1.080.245,12 1.080.245,12 1.080.245,12

Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)

-1.090.245,12 -1.080.245,12 -1.080.245,12 -1.080.245,12 1.080.245,12

Risultato del Bilancio movimenti difondi (Entrate movimenti di fondi - Spese

movimenti di fondi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato del Bilancio di terzi (partite digiro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di

terzi partite di giro)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.6.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisidegli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alleeffettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2017.

ENTRATECASSA

2017COMPETENZA

2017SPESE

CASSA2017

COMPETENZA2017

Fondo di cassa presunto all'iniziodell'esercizio

16.525.394,64

Utilizzo avanzo presunto diamministrazione

0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

81.054.932,89 62.955.252,98 Titolo 1 - Spese correnti 102.970.907,35 78.951.092,79

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 8.615.820,64 6.660.471,54

Titolo 3 - Entrate extratributarie 28.722.769,87 18.082.309,39 Titolo 2 - Spese in conto capitale 7.773.739,74 3.830.745,12

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 5.334.483,74 1.655.500,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie

0,00 0,00Titolo 3 - Spese per incremento diattività finanziarie

0,00 0,00

Totale entrate finali 123.728.007,14 89.353.533,91 Totale spese finali 110.744.647,09 82.781.837,91

Titolo 6 - Accensione di prestiti 609.824,65 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 6.673.502,32 6.571.696,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

90.000.000,00 90.000.000,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere

90.000.000,00 90.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partitedi giro

70.424.618,60 70.114.700,00Titolo 7 - Spese per conto terzi epartite di giro

72.407.007,95 70.114.700,00

Totale Titoli 284.762.450,39 160.114.700,00 Totale Titoli 279.825.157,36 166.686.396,00

Fondo di cassa presunto alla finedell'esercizio

0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 301.287.845,03 249.468.233,91 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 279.825.157,36 249.468.233,91

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3.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigenteordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale èprevisto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazionediretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimentola composizione del personale in servizio al 31.12.2014, come desumibile dalla seguente tabella:

Cat Posizione economicaPrevisti in

PiantaOrganica

In servizio% di

copertura

Dirigenti 9 3

D3 3 2

D 137 96

C 229 182

B3 40 40

B 105 83

Segr.Gen.le 1 1

Totale 520 407 78,07%

Con delibera del C.P. n. 69 del 12/05/2015 la dotazione organica prevista era di 523 unità; con ledeliberazioni di G.C. n. 130 del 03/12/2015 e 243 del 16/12/2016 la dotazione organica prevista è di520 unità.

3.6 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2015, maggior importanza nella programmazione deglienti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è daconsiderare il Patto di stabilità.Il 2015 è l’ultimo anno che ha trovato applicazione tale vincolo di finanza pubblica e la tabella chesegue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2015.

Patto di Stabilità \ Pareggio di Bilancio 2014 2015 2016

Patto di stabilità interno 2014/2015 - Pareggio di Bilancio 2016 R R R

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

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Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica che tutti gli enti sono chiamati rispettare è il pareggio di bilanciointeso come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate finali e le spese finali.Alla luce delle disposizioni normative recate dalla Legge n. 208/2015, la legge di stabilità per il 2016,dal comma 707 al comma 734, è possibile prevedere una situazione quale quella di seguitorappresentata.

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Descrizione 2017 2018 2019 Operazione

SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIAPOTENZIATA (ENTRATE - SPESE) 0,00 0,00 0,00 +

Acquisizione spazi finanziari dalla Regione 0,00 0,00 0,00 +

Cessione spazi finanziari dalla Regione 0,00 0,00 0,00 -

Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00 0,00 0,00 +

Cessione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00 0,00 0,00 -

SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIARIDETERMINATO

0,00 0,00 0,00 =

L'Ente non si è attivato per l'acquisizione / cessione degli finanziari.

4 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica dellecondizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione diindirizzi generali di natura strategica.Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivistrategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Cod.MISSIO

NI

DESCRIZIONE MISSIONI 2017 2018 2019 Totale speseper Missioni2017-2019

1 Servizi istituzionali, generali e digestione

20.206.185,95 19.054.082,04 18.829.336,35 58.089.604,34

2 Giustizia 700,00 700,00 700,00 2.100,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 4.392.169,96 4.278.669,87 4.278.669,87 12.949.509,70

4 Istruzione e diritto allo studio 5.084.660,52 4.853.092,19 4.765.246,12 14.702.998,83

5 Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

2.443.742,25 2.239.994,75 2.218.674,25 6.902.411,25

6 Politiche giovanili, sport e tempolibero

29.100,00 29.100,00 29.100,00 87.300,00

7 Turismo 141.941,00 109.515,00 109.515,00 360.971,00

8 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

178.797,00 168.597,00 163.600,00 510.994,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

22.117.550,71 22.055.277,00 22.029.777,00 66.202.604,71

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10 Trasporti e diritto alla mobilità 5.664.259,47 5.564.659,47 5.564.659,47 16.793.578,41

11 Soccorso civile 96.916,63 97.016,63 97.016,63 290.949,89

12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

10.480.755,37 10.184.474,68 9.980.613,94 30.645.843,99

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 770.081,05 789.711,05 783.972,05 2.343.764,15

15 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fontienergetiche

0,00 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 10.411.778,00 12.670.193,00 13.341.793,00 36.423.764,00

50 Debito pubblico 7.234.896,00 7.089.966,00 7.089.966,00 21.414.828,00

60 Anticipazioni finanziarie 90.100.000,00 90.100.000,00 90.100.000,00 270.300.000,00

99 Servizi per conto terzi 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00 210.344.100,00

Totale complessivo 249.468.233,91 249.399.748,68 249.497.339,68 748.365.322,27

Per una lettura più esaustiva si rimanda la lettura al punto 7.0.2 Analisi delle Missioni e deiProgrammi della sezione Sezione operativa.

Per meglio comprendere gli obiettivi si suggerisce la lettura del programma di mandato 2015 - 2020approvato con delibera C.C.n.5 del 2/7/2015

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Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "ogni anno gliobiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, aseguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione,opportunamente riformulati" .

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5 5LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

6 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenzatratteggiate.Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti qualil’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, siintende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione,riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missionie nei programmi previsti dalla vigente normativa.

6.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche chel'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di brevetermine da conseguire.A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolatain missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorseumane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola ilprogramma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per unavalutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativaincidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delleattività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazionetra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel brevee nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettoraleed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporrele principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio,al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

6.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea lacrescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un

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progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dallavigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.

6.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro neglistrumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano RegolatoreGenerale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbanodel Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmicomplessi.

6.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degliutenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedenteattività di acquisizione delle risorse.L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quellad'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta pernatura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercandodi evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e,successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla letturadelle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; • gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;•• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

6.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti difinanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli,analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fattoregistrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2017/2019,evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2016 e la previsione 2017.Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge,contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura dellespese correnti e per rimborso prestiti;

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fontedi provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

146

Quadro riassuntivo delle entrateTrend storico

Program.Annua

%Scostam.

Programmazionepluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

Entrate Tributarie (Titolo 1) 75.370.256,02 60.791.566,26 63.858.488,94 62.955.252,98 -1,14% 64.643.777,55 64.846.368,55

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 8.699.513,56 5.981.468,86 7.235.937,77 6.660.471,54 -7,95% 6.639.961,74 6.530.961,74

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 16.782.039,05 22.591.541,46 17.599.751,58 18.082.309,39 2,74% 16.601.309,39 16.605.309,39

TOTALE ENTRATE CORRENTI 100.851.808,63 89.364.576,58 88.694.178,29 87.698.033,91 -3,67% 87.885.048,68 87.982.639,68

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 1.092.851,38 1.092.851,38 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E

RIMBORSO PRESTITI 100.851.808,63 90.457.427,96 89.787.029,67 87.698.033,91 -4,85% 87.885.048,68 87.982.639,68

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 458.333,14 1.070.717,14 1.474.716,62 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti 1.907.335,17 1.158.986,34 1.353.059,59 1.253.000,00 -7,40% 1.253.000,00 1.253,000,00

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in contocapitale 0,00 1.083.269,66 1.083.269,66 0,00 -100,00% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 2.365.668,31 3.312.973,14 3.911.045,87 1.210.000,00 -69,06% 1.210.000,00 1.210.000,00

6.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte pertributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia,secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

TipologieTrend storico

Program.Annua

%Scostam.

Programmazionepluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 69.640.873,67 57.239.235,90 57.854.616,54 57.230.726,50 -1,08% 59.129.251,07 59.531.842,07

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomiespeciali

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 786.271,86 786.526,48 786.526,48 0% 786.526,48 786.526,48

Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali

5.729.382,35 2.766.058,50 5.217.345,92 4.938.000,00 -5,35% 4.728.000,00 4.528.000,00

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione oProvincia autonoma (solo per Enti locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa75.370.256,02 60.791.566,26 63.858.488,94 62.955.252,98 -1,41% 64.643.777,55 64.846.368,55

6.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione daparte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblicoallargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propriacompetenza.L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nellaseguente tabella:

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147

TipologieTrend storico

Program.Annua

%Scostam.

Programmazionepluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

8.699.513,56 5.981.468,86 7.108.475,95 6.479.961,54 -8,84% 6.459.961,74 6.350.961,74

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 500,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da IstituzioniSociali Private

0,00 0,00 126.961,82 180.510,00 42,18% 180.000,00 180.000,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unioneeuropea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 8.699.513,56 5.981.468,86 7.235.937,77 6.660.471,54 -7.95% 6.639.961,74 6.530.961,74

6.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinarel'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo allaulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assuntada questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

TipologieTrend storico

Program.Annua

%Scostam.

Programmazionepluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

12.843.218,25 9.465.441,49 10.661.161,21 10.201.851,05 -4,31% 10.224.851,05 10.224.851,05

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 2.448.697,53 2.962.700,49 2.821.000,00 -4,78% 2.821.000,00 2.825.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi 1.987,23 2.483,44 5.775,32 5.800,00 0,43% 5.800,00 5.800,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 325.808,84 1.057.553,37 749.658,18 773.000,00 3,11% 363.000,00 363.0000,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3.611.024,73 9.617.365,63 3.220.456,38 4.280.658,34 32,92% 3.186.658,34 3.186.658,34

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 16.782.039,05 22.591.541,46 17.599.751,58 18.082.309,39 2,74% 16.601.309.39 16.605.309,39

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quantoriportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

6.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle deltitolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a feconditàripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabellaseguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

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TipologieTrend storico

Program.Annua

%Scostam.

Programmazionepluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 42.376,52 43.017,47 43.000,00 -0,04% 43.000,00 43.000,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 419.027,81 1.000.000,00 1.431.699,15 255.500,00 -82,150% 0,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1.907.335,17 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materialie immateriali

39.305,33 28.340,62 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 1.158.986,34 1.353.059,59 1.357.000,00 0,29% 1.357.000,00 1.357.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.365.668,31 2.229.703,48 2.827.776,21 1.655.500,00 -41,46% 1.400.000,00 1.400.000,00

6.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano leprevisioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che noncostituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguentetabella.

TipologieTrend storico

Program.Annua

%Scostam.

Programmazionepluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungotermine

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di

attività finanziarie0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

6.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di unsoggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizionelegislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loroutilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.

TipologieTrend storico

Program.Annua

%Scostam.

Programmazionepluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Visto lo stato di dissesto non è prevista l’attivazione di nuovi mutui, ma un progressivo rientrodell’esposizione debitoria in essere.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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149

6.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituitadalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentatonella tabella successiva.

TipologieTrend storico

Program.Annua

%Scostam.

Programmazionepluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019

Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

63.570.548,06 41.996.498,39 90.000.000,00 90.000.000,00 0% 90.000.000,00 90.000.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere63.570.548,06 41.996.498,39 90.000.000,00 90.000.000,00 0% 90.000.000,00 90.000.000,00

L’importo indicato nelle previsioni è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazionedi tesoreria.L’utilizzo dell’anticipazione è stato progressivamente ridotto a partire dal 2014 e fino all’anno in corso.Le annualità successive dovrebbero vedere ancor più comprimersi le necessità di anticipazione aseguito della razionalizzazione delle spese e di una più attenta gestione delle entrate.

L’importo indicato nelle previsioni è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazionedi tesoreria.L’ente prevede di attivare anticipazioni di tesoreria.nel corso dell’anno, ma in misura sempre piùlimitata.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa.

6.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli chedisciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento dellagestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per leentrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinatedall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presentedocumento.

6.3.1 La visione d'insieme

Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nellatabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

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Totali Entrate e Spese a confronto 2017 2018 2019

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione

Avanzo d'amministazione 0,00 - -

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributivae perequativa 62.955.252,98 64.643.777,55 64.846.368,55

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 6.660.471,54 6.639.961,74 6.530.961,74

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 18.082.309,39 16.601.309.39 16.605.309.39

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.655.500,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00

TOTALE Entrate 249.468.233,91 249.399.748,68 249.497.339,68

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione

Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti 78.951.092,79 80.378.037,56 80.475.628,56

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.830.745,12 2.480.245,12 2.480.245,12

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 6.571.696,00 6.426.766,00 6.426.766,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00

TOTALE Spese 249.468.233,91 249.399.748,68 249.497.339,68

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è ingrado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi chel'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata perprogrammi.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

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151

7 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nellatabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totali Entrate e Spese a confronto 2017 2018 2019

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione

Avanzo d'amministazione 0,00 - -

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributivae perequativa 62.955.252,98 64.643.777,55 64.846.368,55

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 6.660.471,54 6.639.961,74 6.530.961,74

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 18.082.309,39 16.601.309,39 16.605.309,39

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.655..500,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00

TOTALE Entrate 249.468.233,91 249.399.748,68 249.497.339,68

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione

Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti 78.951.092,79 80.378.037,56 80.475.628,56

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.830.745,12 2.480.245,12 2.480.245,12

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 6.571.696,00 6.426.766,00 6.426.766,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00

TOTALE Spese 249.468.233,91 249.399.748,68 249.497.339,68

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è ingrado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi chel'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata permissioni, programmi ed obiettivi.

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7.0.1 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore,costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evinconole scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmaticadefinita già nelle missioni e nei programmi del DUP .Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa edindividuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati,analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentaliassegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quantoai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, unapropria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misuranol’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata,inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta involta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico leprincipali attività.Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

Cod.MISSIO

NI

DESCRIZIONE MISSIONI 2017 2018 2019 Totale speseper Missioni2017-2019

1 Servizi istituzionali, generali e digestione

20.206.185,95 19.054.082,04 18.829.336,35 58.089.604,34

2 Giustizia 700,00 700,00 700,00 2.100,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 4.392.169,96 4.278.669,87 4.278.669,87 12.949.509,70

4 Istruzione e diritto allo studio 5.084.660,52 4.853.092,19 4.765.246,12 14.702.998,83

5 Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

2.443.742,25 2.239.994,75 2.218.674,25 6.902.411,25

6 Politiche giovanili, sport e tempolibero

29.100,00 29.100,00 29.100,00 87.300,00

7 Turismo 141.941,00 109.515,00 109.515,00 360.971,00

8 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

178.797,00 168.597,00 163.600,00 510.994,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

22.117.550,71 22.055.277,00 22.029.777,00 66.202.604,71

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10 Trasporti e diritto alla mobilità 5.664.259,47 5.564.659,47 5.564.659,47 16.793.578,41

11 Soccorso civile 96.916,63 97.016,63 97.016,63 290.949,89

12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

10.480.755,37 10.184.474,68 9.980.613,94 30.645.843,99

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 770.081,05 789.711,05 783.972,05 2.343.764,15

15 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fontienergetiche

0,00 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 10.411.778,00 12.670.193,00 13.341.793,00 36.423.764,00

50 Debito pubblico 7.234.896,00 7.089.966,00 7.089.966,00 21.414.828,00

60 Anticipazioni finanziarie 90.100.000,00 90.100.000,00 90.100.000,00 270.300.000,00

99 Servizi per conto terzi 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00 210.344.100,00

Totale complessivo 249.468.233,91 249.399.748,68 249.497.339,68 748.365.322,27

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7.0.2 Analisi delle Missioni e dei Programmi

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, comeanaliticamente indicato nelle successive tabelle:

MISSIONE N. 01 -

DENOMINAZIONE: Servizi Istituzionali generali e di gestione

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 18.466.185,95 18.409.082,04 18.184.336,35 55.059.604.34

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.740.000,00 645.000,00 645.000,00 3.030.000,00

TOTALE Spese Missione 20.206.185,95 19.054.082,04 18.829.336,35 58.089.604,34

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Organi istituzionali

3.159.540,2811111113

2.088.540,282.088.

540,282.055.640,28 7.303.720,843

Totale Programma 02 - Segreteria generale 515.750,2035111 512.478,403 512.710,603 91.540.939,203920

Totale Programma 03 - Gestione economica,finanziaria, programmazione, provveditorato econtrollo di gestione

3.944.954,963 2.923.934,85 2.883.434,96 9.752.324,779

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributariee servizi fiscali

2.486.931,733 3.774.064,71 3.577.064,71 9.838.061,15

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

1.937.421,123 1.434.607,14 1.434.607,14 4.806.635,40

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 1.072.973,0031 1.076.213,00 1.070.058,00 3.219.244,00

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e stato civile

919.939,00 944.057,00 944.057,00 2.808.053,00

Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi 365.031,001 358.168,00 334.308,00 1.057.507,00

Totale Programma 09 - Assistenzatecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 10 - Risorse umane 2.868.277,50 3.023.327,50 3.105.552,50 8.997.157,50

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 2.935.367,163 2.918.691,16 2.911.903,16 8.765.961,48

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

20.206.185,95 19.054.082,04 18.829.336,35 58.089.604,34

FINALITA’

Le attività ricomprese in questa funzione sono tutte quelle concernenti l’organizzazione ed ilfunzionamento della struttura di base dell’ente e quindi la gestione delle funzioni di reperimento le risorse,la gestione del patrimonio, la gestione del personale ed in genere tutti i servizi generali, compreso l’ufficiotecnico, le attività istituzionali proprie del Comune (Ufficio Protocollo) o delegate dallo Stato (Servizi

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Demografici e Statistica). Esercizio di funzioni decentrate presso la frazione di Torre del Lago, che contacirca 12.000 abitanti residenti.

1. Elezioni e consultazioni popolari: tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali. Gestione albo degliscrutatori, dei presidenti di seggio e dei giudici popolari. Svolgimento operazioni elettorali. Gestionesegreteria Commissione Elettorale Comunale e Commissione Elettorale Circondariale. Gestione Tessereelettorali ed etichette per aggiornamento indirizzi. Raccolta firme per referendum, proposte di legge, ecc.Rilascio certificazioni di iscrizione liste elettorali e godimento dei diritti politici. Gestione iter presentazionecandidature. Rendicontazione spese elettorali. Riduzione progressiva della documentazione cartacea.Rilevamento e formazione statistica corpo elettorale.

2. Anagrafe: Amministrazione e funzionamento dell’anagrafe. Tenuta ed aggiornamento dei registridell’A.P.R. e dell’AIRE e della popolazione temporanea, registrazione convivenze di fatto. Rilasciocertificazioni anagrafiche, carte d’identità, attestazioni comunitari, autentica copie, foto, firme.Effettuazione di tutti gli atti previsti dall’ordinamento anagrafico (quali l’archivio delle schede anagraficheindividuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici). Aggiornamento dati anagrafici su segnalazione dialtri uffici (stato civile, ecc.). Rilascio di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, passaggi di proprietà dibeni mobili, verifica e registrazione permessi di soggiorno, gestione INA SAIA e ANPR.

3. Stato Civile: atti propedeutici e registrazione/trascrizione degli eventi di nascita, matrimonio, morte,cittadinanza, unioni civili. Celebrazioni di matrimonio. Rilascio certificazioni e di stato civile.

4. Leva: tenuta registri di leva.

5. Ufficio Protocollo:Registrazione-lavorazione-smistamento documenti presentati; ricevimento esmistamento posta in arrivo e atti interni; gestione spedizioni postali; inserimento indirizzi nella procedurainformatica di gestione; attività inerenti l’archiviazione digitale.Ricerche su protocollo generale informaticoe cartaceo.

6 Ufficio Statistica e Toponomastica: Ordinamento ecografico; tenuta e aggiornamento dello stradario;controllo e revisione della toponomastica; controllo, aggiornamento e assegnazione della numerazionecivica; indicazione della numerazione interna degli edifici.Istruttoria denominazione nuove aree di circolazione.

8. Gestione economico, finanziaria , programmazione, economato, entrate tributarie e servizifiscali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, risorse umane : tali attività facenti parte dell’areaeconomica sono il perno della per una corretta gestione dell’ente e per l’uscita dalla fase di dissesto. Dettematerie sono tuttora in fase di riordino e recupero dell’arretrato. Si ricercherà la razionalizzazione dellespese il recupero dell’evasione, la razionalizzazione dell’utilizzo del patrimonio immobiliare attraverso laprogressiva eliminazione di situazione di abusivismo. Per quanto concerne la parte tributarial’amministrazione, vista la strutturale carenza di personale utilizzabile a questo fine e l’impossibilità di farvifronte nel medio termine con una mirata politica assunzionale, ha puntato e continuerà a farlosull’affidamento dell’intera gestione tributaria alla controllata ICARE SRL . Tale affidamento, oltreall’aspetto gestionale ha tenuto presente anche l’aspetto occupazionale. Si è infatti riusciti asalvaguardare il posto di lavoro per l’intero organico della fallita VIAREGGIO PATRIMONIO SRL. 9. risorse umane: le attività constano in tutte quelle che attengono la gestione del personale ed ireperimento del medesimo.

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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte sono fortemente condizionate dalla situazione di dissesto. L’obiettivo prioritario è pertanto quellodi recuperare il disavanzo accumulato, sanare la situazione debitoria che verrà determinata dall’O.S.L.,tamponare l’estrema carenza di personale generalizzata in tutto l’ente. Per quanto concerne i punti da 1 a7, la missione è obbligatoria per legge art. 54 del TUEL. Il decentramento circoscrizionale non èobbligatorio ma è comunque fortemente richiesto dalla cittadinanza della frazione, considerata la distanzarispetto al centro abitato.

Per tutti: offrire ai cittadini migliori servizi. Attuazione disposizioni di legge. Eliminazione progressivadocumentazione cartacea e gestione informatica delle procedure.

SITUAZIONE ATTUALE

Tutti questi servizi sono dislocati al piano terra del Palazzo Municipale ed ognuno è dotato di sportello peril ricevimento del pubblico. Gli Uffici lamentano carenze di personale e pertanto, nonostante laspecializzazione acquisita da ogni dipendente, si ricorre frequentemente alla sostituzione tra dipendenti.

La Circoscrizione di Torre del Lago ha sede in Viale Marconi e vi operano attualmente n. 3 dipendenti

Elezioni e consultazioni popolari: rispetto delle disposizioni di legge e dei relativi tempi di realizzazioneper tutto quanto attiene revisione liste elettorali tenuta e gestione albi scrutatori, presidenti e giudicipopolari. Autentica raccolta firme e proposte di legge di iniziativa popolare e relative certificazioni.Attuazione procedure per dematerializzazione fascicoli elettorali.

Anagrafe: rispetto delle disposizioni di legge e dei relativi tempi di realizzazione. Per quanto riguarda ilpassaggio da INA SAIA ad ANPR la scadenza prevista per il 26 giugno 2016 slitterà a data da destinarsi,in attesa delle nuove disposizioni Ministeriali. Per le convivenze di fatto, è stato attivato il programma esiamo in attesa di ulteriori disposizioni da parte del Ministero. Mancano i corsi di formazione per il

personale deputato all’attivazione di questi nuovi adempimenti di legge. Attuazione procedure perdematerializzazione documenti anagrafici. Scannerizzazione archivio storico.

Stato Civile: rispetto delle disposizioni di legge e dei relativi tempi di realizzazione.

Leva: rispetto delle disposizioni di legge e dei relativi tempi di realizzazione.

Cimiteri: in attesa di approvazione del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria, che prevede il passaggiodel servizio funebre per indigenti alla ditta affidataria del servizio cimiteriale. Attualmente, predisposizionedi tutti gli atti propedeutici allo svolgimento di servizi funebri per indigenti e al versamento del canone dilocazione per affitto terreno prospiciente il cimitero di Torre del Lago.

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PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE (MISSIONE01)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA - SEGRETERIA GENERALE

FINALITA’

Creazione di un flusso documentale che si realizzi attraverso step condivisi dagli uffici coinvolti nei variprocedimenti. Creazione di atti standardizzati con indicazione degli elementi essenziali, che rendano iprocessi burocratici più sostenibili in termini di tempo utilizzato.

Individuazione dei procedimenti di amministrazione trasparente con mappatura dell’iter amministrativo e informatico da seguire.

Individuazione di tutti gli uffici coinvolti nei procedimenti amministrativi riferibili alla segreteria istituzionale

Introdurre metodi di comunicazione efficaci che amplino il rapporto fra cittadino ed istituzioni, facilitando lecondizioni di relazione e di trasparenza

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Raggiungere un’omogeneità sia nella forma degli atti emessi che nelle fasi endoprocedurali, in modo dasemplificare e abbassare i tempi di gestione dei vari processi.

SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente infatti la Segreteria è presente in un rilevante numero di processi che coinvolgono in manieratrasversale tutti i settori dell’Ente, il che comporta un costante flusso documentale con tutti gli ufficicomunali. I problemi maggiori risiedono nella mancanza di coordinamento tra i vari uffici, e nellaframmentazione delle competenze.

DOTAZIONE DI PERSONALE

Attualmente il personale effettivamente in servizio presso la Segreteria Istituzionale è composto da unfunzionario cat. D, due cat. C di cui un’unità part time, e due cat. B, carente rispetto alle esigenze delservizio.

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PROGRAMMA 3 (MISSIONE 01)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA - Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato e controllo di gestione.

FINALITA’

Superare l’attuale stato di dissesto, riattivare la programmazione, razionalizzare le spese, riordinare lacontabilità, superare lo stato di estremo arretrato nelle rilevazioni contabili.

Definire l’indebitamento di competenza O.S.L. ed attivare le fonti di finanziamento individuate peri farvifronte.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte sono fortemente condizionate dalla forte carenza di personale addetto, non risolvibile attraversola mobilità interna.

SITUAZIONE ATTUALE

Nell’arco di un semestre l’amministrazione ha proceduto, con enorme sforzo degli uffici, all’approvazionedel bilancio stabilmente riequilibrato, dopo il vaglio del medesimo da parte del Ministero. Successivamentel’amministrazione ha approvato i due bilanci consuntivi arretrati (2014 e 2015) il bilancio preventivoarretrato 2015 ed il bilancio preventivo di competenza 2016. Attualmente gli uffici pur trovandosi ancorain arretrato sulle incombenze contabilihanno avviato la fase di riordino.

DOTAZIONE DI PERSONALE

Si è già fatto menzione della rilevante carenza di personale.

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PROGRAMMA 4 (MISSIONE 01)DENOMINAZIONE PROGRAMMA : GESTIONE DELLE ENTRATETRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

FINALITA’

La gestione della materia tributaria è rimasta in gestione alla società VIAREGGIO PATRIMONIO SRL finoal 31/5/2016. Tale società non ha gestito la materia in modo adeguato evidenziando anche forti carenzenella rendicontazione e riversamento dell’incassato. A seguito del fallimento della societàl’Amministrazione, essendo rimasta completamente destrutturata al suo interno e non essendo in grado direinternalizzare il servizio, si è vista costretta ad utilizzare la società fallita in esercizio provvisorio, in attesadi organizzare il passaggio della gestione d una nuova partecipata. La nuova partecipata ICARE SRL èstata individuata quale perno della corretta gestione e del recupero tributario, tale da far superare ilfondamentale limite che ha condotto al dissesto: l’incapacità di realizzare le entrate. Nella riorganizzazionedel servizio passato a ICARE SRL si è perseguito il non ultimo fine di salvaguardare il posto di lavoro aidipendenti ch operavano presso la società fallita. Allo stato l’attività di recupero straordinario dell’evasionenon è ancora stata attivata dalla società.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Vedasi il punto che precede

SITUAZIONE ATTUALE

Ci troviamo in piena fase di transizione, il servizio tributario a ICARE è stato affidato dall’1/6/2016 . Lanuova società dopo una prima fase di attivazione del servizio si trova ora nelle condizioi di potereprocedere al recupero straordinario dell’evasione.

DOTAZIONE DI PERSONALE

L’ente al proprio interno non dispone di alcun addetto alle pratiche tributarie, completamenteesternalizzate.

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PROGRAMMA 5 (MISSIONE 01)DENOMINAZIONE PROGRAMMA: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

FINALITA’

La gestione del patrimonio immobiliare deve essere interamene razionalizzata, eliminando completamentei casi di abusivismo o di morosità.

Gli immobili dovranno essere affidati con criteri di economicità.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La necessità di rendere razionale ed economica appare evidente alla luce che la difficoltà incontrata neglianni dall’ente nella realizzazione delle entrate e nella tolleranza di situazioni di abusivismo ha determinatolo stato di dissesto da cui si cerca di uscire.

SITUAZIONE ATTUALE

Vedasi le considerazioni sopra esposte

DOTAZIONE DI PERSONALE

Anche l’attività di gestione del patrimonio vede una forte carenza di personale

PROGRAMMA 5 (MISSIONE0 1 )

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO TURISTICO

FINALITA’:

L’ufficio, sulla base del conferimento di funzioni operato dallo Stato alla Regione Toscana e da essa aicomuni interessati, si propone di continuare a gestire le attività (manifestazioni e concessioni) chevengono svolte sul suolo demaniale marittimo mediante il rilascio, conformemente alla normativa vigente,di autorizzazioni e/o concessioni nonché alla riscossione dei canoni demaniali e degli indennizzi ed ognialtro tributo ad essi connessi. Infine come disposto dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate e del Ministerodelle Infrastrutture e Dei Trasporti l’ufficio dovrà provvedere a mantenere costantemente aggiornato il SID(Sistema Informativo Demanio) in modo da consentire il funzionamento del programma.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Le scelte sono dettate dallo stato di dissesto, l’ufficio, infatti, non puòintervenire direttamente erogando servizi come ad esempio quello di salvamento nelle spiagge libere afronte della non obbligatorietà della spesa. Pertanto l’attività gestoria del suolo demaniale è legata alleiniziative dei privati cittadini che propongono interventi ed attività sul demanio marittimo.

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SITUAZIONE ATTUALE: Nel rimandare alle considerazioni sopra esposte si rileva che al momento lasituazione in materia demaniale è in evoluzione in quanto il legislatore nazionale con il decreto Enti Localidell’Agosto 2016 ha annunciato una radicale modifica della normativa di settore con possibile prossimascadenza di tutte le concessioni che ad oggi hanno beneficiato della proroga al 2020. A conferma ilConsiglio dei Ministri tenuto il 27 gennaio 2017 ha approvato un disegno di legge di delega al governo perla revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali aduso turistico ricreativo per favorire, nel rispetto della normativa europea, lo sviluppo e l’innovazionedell’impresa turistico-ricreativa.

DOTAZIONE DI PERSONALE: N° 2 unità (un D2 e un C3). L’attività di gestione del demanio marittimo vede una forte carenza di personale rispetto alle procedure da seguire. In particolare di personale tecniconecessario per lo svolgimento dei sopralluoghi e verifica dei progetti presentati che svolga anche attivitàammnistrative.

PROGRAMMA 06 (MISSIONE 01)

DENOMINAZIONE: Ufficio tecnico

FINALITA’ conservazione e manutenzione del patrimonio dell’Ente

Edifici Storici: Riqualificazione e conservazione degli edifici storici. Messa a norma e progettazionefinalizzata ad una migliore funzionalità. Elaborazione dello studio degli spazi da poter rendere idonei aesposizioni o manifestazioni. Predisposizione di elaborati .

Edifici scolastici : Messa a norma , sicurezza degli edifici. Studio di progettazione finalizzati a rendere gliedifici funzionali ed adeguati alle nuove necessita in linea con i nuovi metodi di insegnamenti ed alladidattica multimediale ed interculturale, nell’ottica dei massimi risparmi .Interventi manutentivi a ttigarantire i livelli di fruibilità in sicurezza.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte sono fortemente condizionate dalla situazione di dissesto. L’obiettivo prioritario è pertanto quellodi recuperare il disavanzo accumulato, sanare la situazione debitoria che verrà determinata dall’O.S.L.,tamponare l’estrema carenza di personale generalizzata in tutto l’ente.

Gli interventi manutentivi costanti potranno garantire i livelli di sicurezza , l’intento è quelli di conservare ilpatrimonio dell’Ente e di un monitoraggio costante a garanzie della prevenzione .

La volontà di offrire ai cittadini migliori servizi. Attuazione disposizioni di legge in materia di sicurezzal’eliminazione progressiva documentazione cartacea e gestione informatica delle procedure.

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PROGRAMMA 07 (MISSIONE 01)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO

CIVILE

ANAGRAFE

FINALITA’

Amministrazione e funzionamento dell’anagrafe. Tenuta ed aggiornamento dei registri dell’A.P.R. edell’AIRE e della popolazione temporanea, registrazione convivenze di fatto. Rilascio certificazionianagrafiche, carte d’identità, attestazioni comunitari, autentica copie, foto, firme. Effettuazione di tutti gliatti previsti dall’ordinamento anagrafico (quali l’archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, diconvivenza, certificati storici). Aggiornamento dati anagrafici su segnalazione di altri uffici (stato civile,ecc.). Rilascio di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, passaggi di proprietà di beni mobili, verifica eregistrazione permessi di soggiorno, gestione INA SAIA e ANPR.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Offrire ai cittadini migliori servizi. Attuazione disposizioni di legge. Eliminazione progressivadocumentazione cartacea e gestione informatica delle procedure.

SITUAZIONE ATTUALE

In attesa di passaggio ad ANPR. Per le convivenze di fatto, è stato attivato il programma e siamo in attesadi ulteriori disposizioni da parte del Ministero. Mancano i corsi di formazione per il personale deputato

all’attivazione di questi nuovi adempimenti di legge. Attuazione procedure per dematerializzazionedocumenti anagrafici. Scannerizzazione archivio storico.

DOTAZIONE DI PERSONALE

n. 12 unità

LEVA

FINALITA’

-invio dati tramite programma TELE - LEVA

-rilascio della certificazione relativa agli esiti di leva su modello informatico

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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Disposizione di legge

SITUAZIONE ATTUALE

Nessun invio telematico come previsto dalla normativa vigente. Necessita di almeno una giornataformativa per l’uso delle nuove procedure informatiche.

DOTAZIONE DI PERSONALE

L’Ufficio di stato civile ha n. 5

SEPARAZIONI E DIVORZI

FINALITA'

- miglioramento dell’erogazione del servizio

- aggiornamento della modulistica

- modulistica on line al fine di garantire al cittadino utente un miglior servizio

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi dicomparire, a determinate condizioni, direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune perconcludere un accordo di:

• Separazione personale

• di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

• di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio

Si rende pertanto necessario migliorare detto nuovo servizio rivolto ai cittadini

SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente vista la notevole richiesta gli appuntamenti sono rimandati a settembre.

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DOTAZIONE DI PERSONALE

L’Ufficio di stato civile ha n. 5 unità, necessità di altre risorse umane visto il nuovo e notevole carico dilavoro. Necessità di corsi di aggiornamento professionale inerenti la nuova normativa e anche per lenuove procedure informatiche.

ELETTORALE

FINALITA’

Elezioni e consultazioni popolari: tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali. Gestione albo degliscrutatori, dei presidenti di seggio e dei giudici popolari. Svolgimento operazioni elettorali. Gestionesegreteria Commissione Elettorale Comunale e Commissione Elettorale Circondariale. Gestione Tessereelettorali ed etichette per aggiornamento indirizzi. Raccolta firme per referendum, proposte di legge, ecc.Rilascio certificazioni di iscrizione liste elettorali e godimento dei diritti politici. Gestione iter presentazionecandidature. Rendicontazione spese elettorali. Riduzione progressiva della documentazione cartacea.Rilevamento e formazione statistica corpo elettorale.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Offrire ai cittadini migliori servizi. Attuazione disposizioni di legge. Eliminazione progressivadocumentazione cartacea e gestione informatica delle procedure.

SITUAZIONE ATTUALE

Rispetto delle disposizioni di legge e dei relativi tempi di realizzazione per tutto quanto attiene revisioneliste elettorali tenuta e gestione albi scrutatori, presidenti e giudici popolari. In corso liquidazione spesesostenute per referendum popolare del 17 aprile 2016 e rendicontazione alla Prefettura con scadenza17/08/2016 per ottenimento relativo rimborso spese. Autentica raccolta firme e proposte di legge diiniziativa popolare e relative certificazioni in corso. Attuazione procedure per dematerializzazione fascicolielettorali.

DOTAZIONE DI PERSONALE

n. 2 unità (che si occupano anche dei cimiteri)

CITTADINANZA:

FINALITA’

-Rendere più solenne la cerimonia di giuramento di cittadinanza al fine che non sia solo un atto pubblico

-Invio ai neo diciottenni stranieri nati in Italia di una comunicazione a firma del sindaco della possibilità discegliere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 comma 2 Legge 91/92.

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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Disposizioni di Legge e necessità di dare un valore e un senso culturale e sociale al conferimento dellacittadinanza italiana con consegna della bandiera italiana e della Costituzione.

SITUAZIONE ATTUALEAttualmente viene consegnata solo una pergamena il giorno del giuramento.

DOTAZIONE DI PERSONALE

L’Ufficio di stato civile ha n. 5 unità

PROGRAMMA n. 8 (MISSIONE 01)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi

FINALITA’

Le attività comprese in questa funzione hanno un impatto su tutti gli uffici comunali e sui servizi offerti allacittadinanza e riguardano l’informatizzazione dell’ente in tutti i suoi aspetti.− Gestione sala macchine (server e apparati centrali) collegamento a internet, navigazione web

(filtraggio contenuti, ..), caselle di posta elettronica (antispam, ..), domini web. − Gestione dei personal computer in dotazione agli uffici in termini di: definizione requisiti per l’acquisto,

installazione e configurazione nuovi computer, sostituzione componenti hardware guaste, ripristinoconfigurazioni software, eliminazione virus.

− Gestione LAN: Gestione degli armadi di rete di piano contenenti apparati di rete attivi: switch; apparatipassivi: patch panel, cavi di rete.

−− Gestione WAN: Gestione dei collegamenti delle sedi periferiche collegate tramite: collegamentowireless, collegamento VPN-MPLS e collegamento in Fibra Ottica.

− Gestione Software gestionali in uso negli uffici comunali.− Backup giornaliero dei dati dei server su supporto magnetico. − Analisi problematiche legate alla continuità dei servizi e alla sicurezza.− Gestione rete civica e Intranet.− Progetti regionali e nazionali: Ina-Saia, CNSD, ANPR, Istatel.− Amministrazione utenti Siatel, Bancoposta e Sister.− Sicurezza dei dati, cartelle condivise.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Offrire ai servizi comunali strumenti informatici per migliorare l’efficienza degli uffici. Migliori servizi aicittadini. Attuazione disposizioni di legge.

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SITUAZIONE ATTUALE

Attività regolare con le limitazioni dovute alla situazione di dissesto in cui si trova l’Ente.

DOTAZIONE DI PERSONALE

n. 3 persone a tempo indeterminato e una persona a comando per il 50%.

PROGRAMMA 8 (MISSIONE 01)

STATISTICA

FINALITA’

Realizzazione delle statistiche di competenza inserite nel Programma Statistico Nazionale; coordinamentodell’attività statistica dell’Ente. Elaborazioni ed analisi dati statistici.

Come Ufficio di Censimento: tutte le operazioni connesse all'esecuzione dei censimenti generali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincidono con le finalità.

SITUAZIONE ATTUALE

Attività regolare.

DOTAZIONE DI PERSONALE

n. 2

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PROGRAMMA 10 (MISSIONE 01)DENOMINAZIONE PROGRAMMA: RISORSE UMANE

FINALITA’

La gestione del personale concerne tutte le attività digestione del medesimo. Tali attività spazianodall’assunzione al pensionamento, dalla rilevazione delle presenze alla contabilizzazione degli stipendi,dalla valutazione alla programmazione, all’attivazione e gestione degli istituti della produttività e delle P.O.,alla verifica dei risultati alle sanzioni disciplinari, all’attività formativa. Si cercherà per quanto possibile diattivare nuove assunzioni da inserire nei vari uffici che ne sono carenti e possibilmente ancheall’assunzione di nuovi dirigenti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La gestione del personale presenta carenze di organizzazione e dotazione interna del personale. Nelcorso del 2016 è già stato attivato l’istituto delle posizioni organizzative e quello delle responsabilità.

L’ufficio del personale presenta carenze di organizzazione e dotazione interna. Le carenze sonoparticolarmente forti nella contabilità del personale. Il cui ufficio richiederebbe un urgente potenziamento.

SITUAZIONE ATTUALE

Il personale interno è in buona parte anziano, numerosi dipendenti collocati in posizioni chiave sono statipensionati e altri lo saranno a breve. Risulta pertanto indispensabile per garantire una corretta gestioneutilizzarle possibilità assunzionali a disposizione (che peraltro risultano non sufficienti a coprire ilbisogno)

DOTAZIONE DI PERSONALE

E’ in particolare urgente riorganizzare l’ufficio contabilità del personale rafforzandolo in modo da garantirnel’operatività.

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PROGRAMMA 11 (MISSIONE 1)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: ALTRI SERVIZI GENERALI -

Ufficio Protocollo

FINALITA’

Registrazione-lavorazione-smistamento documenti presentati; ricevimento e smistamento posta in arrivo eatti interni; gestione spedizioni postali; inserimento indirizzi nella procedura informatica di gestione; attivitàinerenti l’archiviazione digitale. Ricerche su protocollo generale informatico e cartaceo.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincidono con le finalità.

SITUAZIONE ATTUALE

Carenza di personale nell’eventualità di accidenti o eventi imprevisti; attrezzature informatiche insufficientie/o obsolete.

DOTAZIONE DI PERSONALE

n. 6

PROGRAMMA 11 (MISSIONE 01 )

DENOMINAZIONE PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI - UFFICIO LEGALE

FINALITA’

Finalità precipua è la rappresentanza , il patrocinio legale e quindi la difesa dell’Ente avanti tutte leAutorità Giudiziarie, in sede civile ed amministrativa,. L’attività giudiziaria assicurata dall’ufficio consente latempestività di costituzione e presenza in giudizio, soprattutto nella fase cautelare del processoamministrativo e nel processi sommari di urgenza e esecutivi e continuità difensiva nella materia dellesanzioni amministrative avanti il giudice ordinario in appello e al Giudice di Pace .L’attività di difesa legale comporta specifiche competenze e professionalità acquisite anche con larappresentanza e presenza continua nel processo nonché con la redazione di tutti gli atti difensiviprocessuali ai sensi del c.p.a e c.p.c nelle sue varie forme e modalità.L’attività stessa è inoltre strettamente e logicamente correlata all’attività di confronto e supporto con gliuffici preposti al rilascio di atti e provvedimenti, sia in funzione preventiva del contenzioso, qualora leproblematiche siano già evidenziate in fase istruttoria che in fase successiva al rilascio nel momento dellostudio e della preparazione delle memorie difensive. A tali funzioni di difesa e rappresentanza in giudiziodell’Ente, si affianca la continua attività di supporto all’Amministrazione e ai singoli settori nelle variequestioni che vengono sottoposte e che spesso si esauriscono con suggerimenti e indicazioni di carattereorale o anche mediante pareri scritti che l’Avvocatura civica può sicuramente garantire appieno essendostruttura interna all’ente

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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Razionalizzazione e riduzione della spesa da contenzioso, supporto giuridico agli uffici per tematichealtamente complesse. Il servizio Avvocatura è caratterizzato da un’attività a ciclo continuo che comportauna costante assistenza in termini di rappresentanza e patrocinio, nei confronti dell’Amministrazione neiprocedimenti giudiziari di ogni ordine e grado e che la vedono nella posizione di “convenuta” avanti alGiudice ordinario e di “resistente” avanti al Giudice amministrativo, oltre che in alcuni casi come parte“attrice” e “ricorrente”. A questa attività si affianca anche l’attività di consulenza agli uffici con l’emissione di pareri scritti e orali disupporto all’attività istruttoria , mediante l’interpretazione di leggi, regolamenti e pronuncegiurisprudenziali, che si rende necessaria in tutte le materie di competenza dell’Ente.L’attività di consulenza si esplica anche attraverso la partecipazione a riunioni, qualora si renda necessarioapprofondire in sede istruttoria la valutazione giuridica di norme e direttive dalla cui applicazionescaturisce il rilascio di autorizzazioni e concessioni o altri atti della PA. Le principali funzioni dell’ufficio consistono: nell’offrire ai responsabili degli uffici e all’Amministrazione ilsupporto giuridico e legale per l’esercizio corretto e funzionale delle attività nel perseguimento degliobiettivi dell’Ente, anche al fine di Il rilascio di parere legali su procedimenti amministrativi complessideterminando sia un miglioramento nell'attività amministrativa sia la prevenzione di eventuali contenziosi; nell’assistere l’Ente nell’ambito del contenzioso amministrativo; nel rappresentare, patrocinare e assisterein giudizio l’Ente, sia nelle cause attive che in quelle passive. A queste si aggiungono tutte le attivitàrelative ai contenziosi imposte dalle normative vigenti in materia ed inerenti alla gestione telematica deifascicoli in ambito civile e amministrativo. Quest’ultima ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato 2 del decretolegislativo n.104 del 2.7.2010 ha previsto la sperimentazione, la graduale applicazione e l'aggiornamentodel processo amministrativo telematico. Il comma 2 bis dell'art. 136 dell'Allegato 1 del medesimo decretostabilisce che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziarie delle parti sono sottoscritti con firma digitale a decorrere dal 01.07.2016 data a partire dalla quale ilprocesso amministrativo si svolgerà con modalità telematiche, con obbligo di adeguamento di tutti isoggetti del processo. Conseguentemente l'Avvocatura del Comune ha l'obbligo di depositaretelematicamente tutti gli atti del processo amministrativo che devono essere sottoscritti digitalmente.Dalchè la specifica competenza e professionalità acquisita anche per tali udienze e nuovi adempimentigià previsti dal 2011 anche in sede di processo civile e telematico.

SITUAZIONE ATTUALE

La situazione attuale deve essere esaminata sotto il profilo dei procedimenti giudiziari in itinere cherisultano essere allo stato pendenti n 286 . Esse comportano rapporti e relazioni spesso complessi oltreche con gli uffici e gli organi giudiziari, anche con professionisti legali esterni con altri enti e conl’Amministrazione nonché con gli apparati gestionali e politici del Comune. Un impegno apprezzabile vieneprofuso nelle attività inerenti il processo telematico ma anche in tutte le attività dirette all’aggiornamentodella banca dati dell’ufficio.

Sono in atto alcune attività di assistenza in sede di mediazione/conciliazione dirette alla conciliazionestragiudiziale di alcune cause anche per quanto riguarda la possibilità di transigere o conciliare in viagiudiziale o stragiudiziale di alcuni contenziosi in atto.

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DOTAZIONE DI PERSONALE

Le risorse umane coinvolte sono quelle assegnate al settore

PROGRAMMA 11 (MISSIONE 01 )

DENOMINAZIONE PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI - AUTOPARCO

FINALITA'

L’autoparco provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del parco, coordinamento generaledegli autoveicoli, alla gestione del carburante (benzina, gasolio, gpl e metano), alla revisione dei mezzi,alla rottamazione o vendita dei mezzi, al pagamento della tassa di circolazione e delle assicurazione deimezzi, ai rapporti con le compagnie assicurative sui sinistri dei mezzi dell’Ente.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Miglioramento del parco veicolare mediante la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni diCO2 in atmosfera, e risparmio sulle spese di gestione (bolli, assicurazione, revisioni e manutenzione).

SITUAZIONE ATTUALE

Il parco auto veicolari è dotato di 125 mezzi di cui: 32 con limiti di spesa (mezzi assegnati agli uffici) e 93senza limite (49 della P.M., 13 del Verde Pubblico, 2 della protezione civile, 19 del cantiere Comunale e 10delle politiche educative)

DOTAZIONE DI PERSONALE

Due unità Fuoco Vincenzo e Buffa Donatella (entrambi categoria B4)

MISSIONE 03 -

DENOMINAZIONE : Ordine pubblico e sicurezza

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correntiTitolo 2 - Spese in conto capitale

4.190.457,46201.712,50

4.088.457,37190.212190.212,50

1

4.088.457,37190.22190.212,50 12.949.509,70

TOTALE Spese Missione 4.392.169,96 4.278.669,87 4.278.669,87 12.949.509,701

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 4.392.169,96 4.278.669,87 4.278.669,87 12.949.509,70

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezzaurbana

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza

4.392.169,96 4.278.669,87 4.278.669,87 12.949.509,701

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PROGRAMMA 01 (MISSIONE 03)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

FINALITA’

IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA E’CARATTERIZZATO ESSENZIALMENTE DA 5FUNZIONI: 1. FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE, 2. FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, 3. FUNZIONIDI POLIZIA AMMINISTRATIVA, 4. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E 5. FUNZIONI DI PUBBLICASICUREZZA. PER QUESTE ULTIME SI E’ RITENUTO DI TRATTARE L’ARGOMENTO NELLA SCHEDADEL PROGRAMMA 2.

3. FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE: ESSENZIALMENTE SI REALIZZANO ATTRAVERSO LEATTIVITA’ DI SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE; LA SICUREZZA STRADALE SI OTTIENEATTRAVERSO LA PREVENZIONE, ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI, EMANAZIONE DIPROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, INFORTUNISTICA STRADALE EGESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, MENTRE PER L’EDUCAZIONE STRADALESI PROCEDE MEDIANTE ORGANIZZAZIONE DI CORSI, CON PARTICOLARE ATTENZIONEVERSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE.

4. FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA: E’ PREVISTA UN’ATTIVITA’ INVESTIGATIVA, REPRESSIVA,ESECUTIVA INTERNA ED ESTERNA, ED ATTIVITA’ SVOLTE A SEGUITO DI DELEGHEDELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.

5. FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA: SI TRATTA DI ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIA, RILASCIOPARERI ED ATTI VARI.

6. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE: SI ESPLICANO IN CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE,EDILIZIA, COMMERCIALE, TRIBUTARIA E NELL’ESECUZIONE DI ASO/TSO.

7. FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA: SI RIMANDA ALLA SCHEDA DEL PROGRAMMA 2.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

PER POTENZIARE L’ASPETTO DELLA SICUREZZA URBANA E IN ASSENZA DEI SUPPORTITECNICO OPERATIVI CHE CONSENTIREBBERO DI OTTIMIZZARE LE VARIE ATTIVITA’, SI RENDENECESSARIO ELIMINARE TUTTE QUELLE ATTIVITA’ CHE NON SONO PROPRIAMENTE DIISTITUTO. STANTE LA SITUAZIONE ATTUALE, SI DOVRA’ PROCEDERE A SPOSTAMENTI INTERNIDEL PERSONALE, ELIMINANDO O ACCORPANDO UNITA’ OPERATIVE CHE ORAMAI NON HANNONUMERI DI PERSONALE SUFFICIENTI PER ESSERE MANTENUTE.

SITUAZIONE ATTUALE

L’OTTIMALE SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA E’ ALMOMENTO RESO ASSOLUTAMENTE DIFFICOLTOSO DALLA NOTEVOLE RIDUZIONE DELPERSONALE (- 30% dal 2012) E DALLA CARENZA IMPORTANTE DI ATTREZZATURE TECNICOOPERATIVE (AUTOVETTURE, ETILOMETRI, RILEVATORI DI VELOCITA’, RILEVATORI DI VEICOLI

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NON ASSICURATI E/O NON REVISONATI, MATERIALE HARDWARE, SOPRATTUTTO PERSONALCOMPUTER DA TAVOLO E PORTATILI).

DOTAZIONE DI PERSONALE

AL MOMENTO LA DOTAZIONE DI PERSONALE E’DI N. 84 UNITA’ (- 30% dal 2012), INCLUSICOMANDANTE, VICECOMANDANTE E 8 UFFICIALI. SI EVIDENZIA CHE IL SETTORE NEGLI ULTIMIANNI HA VISTO UNA FORTISSIMA RIDUZIONE DEL PERSONALE A FRONTE DI UN NOTEVOLEAUMENTO DI SERVIZI, SIA LEGATI ALL’UTENZA SIA DOVUTI ALLE VARIE RIORGANIZZAZIONIDEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI, A SEGUITO DELLE QUALI VARIE ATTIVITA’ SONO RICADUTE SULCOMANDO.

PROGRAMMA 02 (MISSIONE 03)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

FINALITA’

LA FINALITA’ DI QUESTO PROGRAMMA CONSISTE NELL’AUMENTARE LA PERCEZIONE DELLASICUREZZA DEI CITTADINI; PER OTTENERE QUANTO SOPRA E’ NECESSARIO MIGLIORARE ILCONTROLLO DEL TERRITORIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ZONE PIU’ FREQUENTATEO PIU’ DEGRADATE.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

PER MIGLIORARE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO, SI RITIENE NECESSARIO COORDINARE GLIINTERVENTI E LA PRESENZA SUL POSTO CON ALTRI UFFICI INTERESSATI A TALE FINALITA’(PREFETTURA, FORZE DI POLIZIA, ECC.). SI RITIENE INOLTRE NECESSARIO COMPLETAREL’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE INDIVIDUATE, AL FINE DIMONITORARE CON MAGGIORE EFFICACIA LA SITUAZIONE DI DETTE AREE. PER LIBERAREULTERIORI RISORSE UMANE, DA DEDICARE ALLA FINALITA’ SOPRA RICHIAMATA, SIRENDEREBBE NECESSARIO DOTARE IL COMANDO PM DI ATTREZZATURE TECNICO OPERATIVE(AUTOVETTURE, ETILOMETRI, RILEVATORI DI VELOCITA’, RILEVATORI DI VEICOLI NONASSICURATI E/O NON REVISONATI, ECC.), ANCH’ESSE PROPEDEUTICHE AD AUMENTARE LAPERCEZIONE DI SICUREZZA DEI CITTADINI.

SITUAZIONE ATTUALE

LA DIMINUZIONE DEL PERSONALE DEL 30% CIRCA DALL’ANNO 2012 HA COMPORTATO, STANTEL’OBBLIGATORIETA’ DI TALUNI SERVIZI, UNA CONTRAZIONE NELLA PRESENZA SULTERRITORIO.

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DOTAZIONE DI PERSONALE

AL MOMENTO LA DOTAZIONE DI PERSONALE E’ DI N. 84 UNITA’, INCLUSI COMANDANTE,VICECOMANDANTE E 8 UFFICIALI. SI EVIDENZIA, COME SOPRA RICHIAMATO, CHE IL SETTORENEGLI ULTIMI ANNI HA VISTO UNA FORTISSIMA RIDUZIONE DEL PERSONALE A FRONTE DI UNNOTEVOLE AUMENTO DI SERVIZI, SIA LEGATI ALL’UTENZA SIA DOVUTI ALLE VARIERIORGANIZZAZIONI DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI, A SEGUITO DELLE QUALI VARIE ATTIVITA’SONO RICADUTE SUL COMANDO.

MISSIONE 04

DENOMINAZIONE: Istruzione e diritto allo studio

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 4.145.660,52 4.158.092,19 4.070.246,12 12.373.998,83

Titolo 2 - Spese in conto capitale 939.000,00 695.000,00 695.000,00 2.329.000,00

TOTALE Spese Missione 5.084.660,52 4.853.092,19 4.765.246,12 14.702.998,83

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 2.404.718,31 2.420.555,31 2.366.409,31 7191.682,93

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

1.140.209,47 896.209,47 861.209,40 2.897.628,34

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 1.033.589,49 1.030.184,16 1.031.484,16 3.095.257,81

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 506.143,25 506.143,25 506.143,25 1.518.429,75

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allostudio

5.084.660,52 4.853.092,19 4.765.246,12 14.702.998,83

PROGRAMMA 01 (MISSIONE 04 )

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

FINALITA’

Generalizzare la frequenza delle scuole dell’infanzia come primo segmento del sistema dell’Istruzionemantenendo gli standard di qualità

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le funzioni svolte in questo ambito si concretizzano nell’organizzazione, gestione e coordinamento dellescuole dell’infanzia comunali, vengono altresì svolte azioni di raccordo e supporto in relazione al

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funzionamento della rete integrata delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio e delle attività rivolte allafascia 3 6 anni nonché gli interventi stabiliti dal piano generale integrato rivolti alle scuole dell’infanziaparitarie.

La scuola dell’infanzia si configura come il primo grado del sistema scolastico e negli anni questo serviziosi è evoluto sulla base delle dinamiche della cultura e della società concorrendo, nell'ambito del sistemascolastico, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età.

Le attività delle scuole dell’infanzia comunali sono progettate, sostenute e valutate dal coordinamentopedagogico comunale che annualmente aggiorna i piani di lavoro e progetti didattici i cui contenuti emetodi sono tendenti a favorire il raggiungimento da parte dei bambini/e di traguardi di sviluppo in ordineall’autonomia, identità e competenze. Cura altresì la continuità verticale, con i servizi all’infanzia (0-3 anni),prevedendo anche momenti di formazione congiunta e con la scuola primaria.; in orizzontale con azioni disupporto alla genitorialità. In riferimento alla disabilità per i bambini in handicap, sono attuati pianieducativi personalizzati che vengono predisposti con esperti dell’USL e monitorati regolarmente.

Il coordinamento pedagogico delle scuole dell’infanzia garantisce altresì la connessione tra praticaeducativa, formazione, ricerca e sperimentazione anche attraverso gruppi di lavoro permanenti con leinsegnanti e le coordinatici di plesso e durante l’anno scolastico supporta iniziative volte a favorirel’aggiornamento di tutto il personale.

SITUAZIONE ATTUALE

Sono state confermate le 11 sezioni di scuola comunale dell’infanzia paritaria per le quali sono stateraccolte le iscrizioni e approvate le graduatorie degli ammessi.

E’ stato predisposto e coordinato il sostegno ai bambini in situazione di handicap con la partecipazione aigruppi di lavoro sul caso organizzati dall’Azienda USL 12 Versilia.

Per garantire la qualità del sistema delle scuole dell’infanzia sono stati organizzati corsi dei formazione peril personale insegnante congiunti con il personale docente 0-3 anni al fine di favorire la continuitàeducativa.

Per generalizzare la frequenza alla scuola dell’infanzia sono state attivate le procedure per la frequenzaalle scuole private attraverso l’erogazione di contributi.

DOTAZIONE DI PERSONALE

8. Levantino Marzia D/6 Responsabile Settore Scuola e Coordinamento pedagogico9. Paolini Silvia D/6 Responsabile Amministrativa10. Visani Michela D/2 Responsabile personale11. Paoli Serena C/1 Coordinatrice pedagogica12. Monni Antonietta B/7 Segreteria tecnica

======================================================================

1. Altemura Palma D/2 Spec.Serv.scolastici e asilo nido2. Cosci Monica D/2 Spec.Serv.scolastici e asilo nido3. Fruzza Donatella D/3 Spec.Serv.scolastici e asilo nido4. Galleri Anna Rita D/2 Spec.Serv.scolastici e asilo nido5. Gallione Patrizia D/2 Spec.Serv.scolastici e asilo nido6. Lazzarini Silvia D/3 Spec.Serv.scolastici e asilo nido

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7. Martini Stefania D/3 Spec.Serv.scolastici e asilo nido8. Malfatti Maria Gioia D/2 Spec.Serv.scolastici e asilo nido9. Micheletti Giuseppina D/2 Spec.Serv.scolastici e asilo nido10. Patrizi Gloria D/2 Spec.Serv.scolastici e asilo nido11. Pistoia Loriana D/2 Spec.Serv.scolastici e asilo nido12. Politi Emanuela D/2 Spec.Serv.scolastici e asilo nido13. Pucci Anna Maria D/3 Spec.Serv.scolastici e asilo nido14. Tognetti Emiliana C/5 Educatore Asilo Nido e scolastico15. Bresciani Sabrina C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico16. Modena Antonella17. Marcello Maria Domenica C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico18. Pezzini Maria Marina C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico19. Vairo Anna Rosaria C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico20.21.

PROGRAMMA 06 (MISSIONE 4)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE

FINALITA’

Sostenere ed ottimizzare il servizio di Ristorazione Scolastica gestito da I CARE srl

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coordinamento e controllo sulle mense scolastiche e recupero dei crediti.

Promozione di buone e sane abitudini alimentari nell’ottica di limitare gli sprechi e favorire il consumo diprodotti locali attraverso progetti didattici coi quali sperimentare nuovi comportamenti alimentari.

SITUAZIONE ATTUALE

Definizione nuovo contratto di servizio.

Verifiche periodiche e monitoraggio servizio nell’ambito della commissione mensa

DOTAZIONE DI PERSONALE

1. Bellotti Maria Grazia D/3 Responsabile Amministrativa 2. Giovannelli Elba C/5 Segreteria tecnica

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PROGRAMMA 07 (MISSIONE 04)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: DIRITTO ALLO STUDIO

FINALITA’

Sostenere le azioni nell’ambito del diritto allo studio utilizzando i finanziamenti statali regionali e provincialida assegnare all’utenza scolastica appartenente a fasce deboli.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

In base al Piano Generale Integrato nonché agli indirizzi emanati dalla regione Toscana, sono attivateforme di contributo finalizzate a garantire agli utenti pari opportunità di istruzione, sotto forma di incentivieconomici, per assicurare il diritto allo studio (PACCHETTO SCUOLA – BUONI SCUOLA).

SITUAZIONE ATTUALE

Completamento iter di assegnazione contributi pacchetto scuola e buoni scuola anno scolastico 2014/15.

Inizio delle procedure per l’assegnazione contributi anno scolastico 2015/16.

DOTAZIONE DI PERSONALE

1. Bellotti Maria Grazia D/3 Responsabile servizio 2. Giovannelli Elba C/5 segreteria contabile/amministrativa

3. Biancalana Anna B/6 segreteria tecnica

PROGRAMMA: 07 (MISSIONE 04 )

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: DIRITTO ALLO STUDIO

FINALITA’

Implementare il sistema integrato per il diritto all’apprendimento attraverso il coordinamento dellaprogrammazione territoriale, avvalendosi delle attività del CRED (centro risorse Educative Didattiche)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Per la gestione del sistema integrato per il diritto all’apprendimento della zona Versiliese è stato ricostituitoil CRED, struttura tecnico organizzativa della Conferenza Zonale per l’Istruzione (L.R. n.5/2000)organoche programma in maniera unitaria gli interventi educativo- formativi del territorio, coordinando l’azione deiComuni che la compongono sulla base dei bisogni, delle caratteristiche e delle risorse della zona,pianificando altresì l’assegnazione dei finanziamenti regionali.

In conformità con le normative della Regione Toscana, che individuano nel concetto di “apprendimentolungo tutto l’arco della vita” lo strumento affinchè ogni persona possa esercitare effettivamente il propriodiritto di cittadinanza attiva, il CRED è il luogo preposto al coordinamento della programmazione territorialeintegrata, processo basato sul concetto di governance, centrato sulla condivisione e partecipazione attivadi tutti i soggetti pubblici e privati che hanno un ruolo attivo nel sistema della formazione.

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Garantisce pertanto un confronto costante con tutti i soggetti del territorio istituzionali e non, da cuinascono elementi di orientamento per la programmazione zonale per migliorare la qualità e l’efficaciadell’azione formativa. Coordina i GRUPPI DI LAVORO, espressione della rappresentatività territoriale istituiti per ambiti dicompetenza della Conferenza Zonale per l’Istruzione.

Il CRED gestisce il progetto educativo zonale (PEZ), articolato per fasce di età e finalizzato a garantire ilsuccesso formativo e la crescita culturale dei ragazzi e delle ragazze. Grazie all’azione integrata dellediverse istituzioni vengono promosse iniziative tese a combattere il problema del disagio, con particolareattenzione all’inclusione dei disabili e degli alunni stranieri.

Cura l’aspetto il COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE quest’ultimo con particolare riferimento aquanto previsto dall’art. 10, comma 4, del regolamento DPGR 47/R 2003 (Coordinamento PedagogicoZonale) .

Organizza corsi di formazione in base alle tematiche individuate dalle scuole e rispondenti agli indirizziespressi dalla CZI nei propri atti programmatici

SITUAZIONE ATTUALE

E’ stato promosso il confronto con le istituzioni scolastiche autonome nonché, avvalendoci delCoordinamento pedagogico zonale una costante mappatura dei servizi 0-3 anni presenti sul territorioversiliese. Ciò ha portato alla completa realizzazione di percorsi formativi rivolti al personale insegnante ditutte le scuole dell’infanzia statali e comunali congiuntamente alle educatrici degli nidi.

La programmazione territoriale è stata promossa dalla Conferenza zonale per l’istruzione di cui il CRED èl’organismo di supporto gestionale.

DOTAZIONE DI PERSONALE

1. Levantino Marzia D/6 Responsabile settore scuola e coordinatrice zonale 2. Bindi Sabrina C/1 Responsabile amministrativa 3. Chirli Cristina B/1 Segreteria tecnica

MISSIONE 05

DENOMINAZIONE: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 2.383.742,25 2.179.994,75 2.158.674,25 6.722.411,25

Titolo 2 - Spese in conto capitale 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

TOTALE Spese Missione 2.443.742,25 2.239.994,75 2.218.674,25 6.902.411,25

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01- Tutela e valorizzazione dei benie attività culturali

73.000,00 73.000,000 73.000 219.000,00

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

2.370.742,25 2.166.994,75 2.145.674,25 6.292.558,20

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali

2.443.742,25 2.239.994,75 2.218.674,25 6.902.411,25

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PROGRAMMA 02 (MISSIONE 05)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA Attività culturali e interv diversi nel settore culturale

MUSEO DELLA MARINERIA “ALBERTO GIANNI”

FINALITA’

Il Museo è un’istituzione permanente, senza fini di lucro, aperta al pubblico ed al servizio della comunitàlocale, che custodisce, conserva, valorizza e promuove le proprie collezioni ed il patrimonio culturale dellacittà, al fine di valorizzare la fruizione, da parte dell’utenza (cittadini, visitatori, studenti, studiosi e turisti),dei beni storico - marinareschi relativi al territorio del comune di Viareggio, alle sue tradizioni legate almare ed a tutta l'area circostante.La missione del Museo della Marineria è finalizzata a:

• disponibilità alla consultazione ed allo studio di tutti i reperti acquisiti e depositati, garantendone,con mezzi idonei, la sicurezza, la conservazione e l’eventuale restauro, sempre in base aglistandard indicati dalla normativa ministeriale e regionale;

• diffusione tra le generazioni più giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, la RegioneToscana, la Provincia di Lucca, la Soprintendenza Archeologica della Toscana, la Soprintendenzaai Beni Archeologici della Toscana, la Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici,Paesaggistici e Storici, gli Istituti Universitari e le strutture museali toscane, nazionali einternazionali, ed attraverso lo sviluppo di iniziative educative – didattiche, della conoscenza dellastoria marinaresca del territorio;

• organizzazione di manifestazioni culturali inerenti il tema e le attività del museo, da gestire anche insinergia con altri Enti pubblici o privati di riconosciuto prestigio;

• promozione dell’immagine del Museo e delle risorse naturali e culturali del territorio attraverso laproduzione di materiale illustrativo da diffondere presso le sedi di organismi istituzionali a livellonazionale e internazionale;

• promozione e sviluppo del sistema territoriale dei beni marinareschi, sia attraverso l'acquisizione dinuovi reperti, sia attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico - marinaresco giàesistente sul territorio;

• predisposizione e promozione di un rapporto innovativo tra beni storico - marinareschi, Museo econtesto urbano, nell’ottica di una più ampia qualificazione della vocazione storica, culturale eturistica del territorio;

• svolgimento di un annuale Servizio Didattico - Scolastico rivolto a tutte le scuole primarie esecondarie del territorio comunale, versiliese, toscano e nazionale;

• collegamento e cooperazione, in ambito nazionale e sovranazionale, con altri musei, istituzioniculturali, università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche e private, ricercatori e studiosi, allo scopodi favorire sempre più la formazione di una rete di conoscenza della marineria tradizionale locale edella cultura marittima in generale;

• collaborazioni con soggetti ed Enti pubblici o Associazioni private di riconosciuto prestigio,finalizzate alla ideazione e realizzazione di progetti di studio su tematiche specifiche ocomplementari, e, più in generale, alla ricerca e alla valorizzazione dei beni storico-marinareschi insenso esteso presenti sul territorio;

• coinvolgimento, negli appropriati settori di attività, dell'associazionismo e del volontariato presentisul territorio;

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un sistema di attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio del patrimonio storico -marinaresco di proprietà comunale attraverso una programmazione e una organizzazione di diversificateiniziative (allestimenti, mostre, conferenze tematiche, performance, presentazione di libri, ecc. ecc.)

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Le attività si sviluppano attraverso azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prioritari del Museo quali ilpotenziamento delle attività educative, la realizzazione di eventi, anche d’intesa con Istituti museali eUniversità.

SITUAZIONE ATTUALE

Il Museo della Marineria non dispone di risorse interne, la gestione della struttura viene sostenutadall’Associazione Medaglie d’oro di Lunga Navigazione che, oltre a svolgere attività di accoglienza alMuseo, effettua visite guidate e attività didattica.

DOTAZIONE DI PERSONALE

n. 1 Specialista Attività Amministrative

PROGRAMMA 02 (MISSIONE 05)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA Attività culturali e interv. diversi nel settore culturale

CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO E DELL’UOMO DI VIAREGGIO “A.C. BLANC”

FINALITA’

Il Civico Museo Archeologico e dell’Uomo “Alberto Carlo Blanc” è un’istituzione permanente, senza fini dilucro, al servizio della comunità, aperta al pubblico, che ha in custodia, conserva, valorizza e promuove lostudio e la conoscenza delle proprie collezioni e del patrimonio culturale della città al fine di valorizzare lafruizione da parte dell’utenza (cittadini, visitatori, studenti, studiosi e turisti), dei beni storico-archeologici,con particolare riguardo al territorio del comune di Viareggio e a tutta l'area circostante.Il Civico Museo persegue le seguenti finalità:

• disponibilità alla consultazione ed allo studio di tutti i reperti depositati, garantendone, con mezziidonei, la sicurezza e la conservazione, sempre in base agli standard indicati dalla normativaministeriale e regionale;

• diffusione, tra le generazioni più giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con laRegione Toscana, la Provincia di Lucca, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana,la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologicicompetente per territorio, gli Istituti Universitari, le strutture museali toscane, nazionali einternazionali, ed attraverso lo sviluppo di iniziative educative – didattiche, della conoscenza dellastoria del territorio;

• promozione dell’immagine del Civico Museo Archeologico e dell’Uomo “Alberto Carlo Blanc” e dellerisorse naturali e culturali del territorio attraverso produzione ed adeguata diffusione di pubblicisticascientifica e divulgativa presso le sedi di organismi istituzionali a livello nazionale e internazionale;

• promozione e sviluppo del sistema territoriale dei beni archeologici, sia attraverso l'acquisizione dinuovi reperti con campagne di scavo autorizzate, sia attraverso il recupero e la valorizzazione delpatrimonio storico-archeologico già esistente sul territorio;

• promozione di un rapporto innovativo tra beni storico-archeologici, Museo e contesto urbano,nell’ottica di una più ampia qualificazione della vocazione storica, culturale e turistica del territorio;

• organizzazione di mostre, convegni e seminari;

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• svolgimento di un annuale Servizio Didattico - Scolastico rivolto ai servizi 0 – 3 anni del Comune diViareggio ed a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio comunale, versiliese,toscano e nazionale;

• partecipazione a congressi e ad iniziative istituzionali attinenti alle finalità del museo, anche al difuori della propria sede;

• garanzia dell’accesso fisico ed intellettuale al patrimonio museale da parte di tutte le categorie diutenti;

• coinvolgimento, negli appropriati settori di attività, dell'associazionismo e del volontariato presentisul territorio;

• svolgimento di una costante attività di informazione che coinvolga anche il pubblico adulto,promuovendo la partecipazione dei cittadini e realizzando una “Carta dei servizi ” correlata alleattività ed alle tematiche sviluppate dal museo, d’intesa con le associazioni di volontariato;

• ricerca di collaborazioni con scuole secondarie di II grado e con Enti di ricerca italiani e stranierianche ai fini della realizzazione di stage.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Valorizzazione della promozione dell’immagine del Civico Museo Archeologico e dell’Uomo “Alberto CarloBlanc” e delle risorse naturali e culturali del territorio attraverso un’accurata attività didattica rivolta a tuttele scolaresche di ogni ordine e grado. Organizzazione di iniziative indirizzate alla promozione dei beniarcheologici del territorio.

Gli interventi sono sviluppati attraverso azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prioritari del Museoquali il potenziamento delle attività educative, la realizzazione di conferenze, anche d’intesa l’Università ela Soprintendenza Archeologica della Toscana.

SITUAZIONE ATTUALE

Il Museo Civico non dispone di risorse interne. La principale attività è la didattica realizzata da personaleinterno.

DOTAZIONE DI PERSONALE

n. 2 Specialista Attività Ammistrative,

n. 1 Custode

PROGRAMMA 02 (MISSIONE 05)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA Attività culturali e interv. diversi nel settore culturale

GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA “LORENZO VIANI”

FINALITA’

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La GAMC è un'istituzione pubblica, permanente e senza fini di lucro, che si riconosce nella definizione dimuseo formulata da ICOM (International Council of Museums)come : “Istituzione permanente, senzascopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulletestimonianze dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto leespone a fini di studio, di educazione e di diletto". La missione della GAMC è finalizzata a:

• promuovere l'incremento delle raccolte, curare l'inventariazione, la catalogazione e ladocumentazione dei beni di propria pertinenza,

• assicurare la conservazione, la manutenzione e il restauro di tutti i beni di propria pertinenza,esposti e in deposito,

•• garantire la loro salvaguardia e la loro sicurezza, promuovere, anche con il concorso delleuniversità e di altri soggetti pubblici e privati, ricerche relative al patrimonio conservato e ad ognialtro materiale rilevante ai fini delle proprie raccolte e di tematiche ad esse attinenti,

• rendere accessibile al pubblico il patrimonio e predisporre un allestimento adeguato agli spazi,funzionale alla migliore presentazione dei beni, compatibilmente con le esigenze di sicurezza econservazione,

• promuovere iniziative didattiche e educative atte a favorire e a diffondere la conoscenza e lafruizione pubblica dei propri beni,

• curare, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, progetti espositivi e/o iniziative disignificativo interesse culturale,

• collaborare a progetti di individuazione, censimento e catalogazione finalizzati alla salvaguardia etutela del patrimonio mobile e immobile presente nel territorio,

• promuovere e partecipare a progetti di valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nelterritorio,

• partecipare, nelle modalità previste dalla normativa di riferimento, a formule di gestione associatacon altri musei, in aggregazioni territoriali o tematiche,

• garantire l’accesso fisico e intellettuale al patrimonio museale a tutti i visitatori senza alcunarestrizione, promuovere e collaborare a progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione di nuovilinguaggi e tendenze culturali ed artistiche.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppare un sistema di azioni finalizzate alla valorizzazione del copioso patrimonio dei beni culturali diproprietà comunale attraverso una programmazione e una organizzazione di diversificate iniziative(allestimenti, mostre, conferenze tematiche, performance, presentazione di libri, ecc. ecc.) indirizzate allapromozione della storia dell’arte moderna e contemporanea, con una particolare attenzione al contestostorico territoriale.

Gli interventi sono sviluppati attraverso azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prioritari della Galleriaquali il potenziamento delle attività educative, la produzione di esposizioni, anche d’intesa con Istitutimuseali e Università.

SITUAZIONE ATTUALE

La GAMC non dispone di risorse interne, la gestione della struttura viene sostenuta dal 2010 unicamentedalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il contributo della Fondazione consente di realizzare leattività museali: supporto alle attività gestito dall’Associazione Amici del Museo, potenziamento dell’attivitàdidattica, realizzazione del nuovo allestimento della donazione Pieraccini, di conferenze tematiche.

DOTAZIONE DI PERSONALE

n. 1 Specialista Attività Museali,

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n. 1 Specialista Attività Amministrative,

n. 1 Esperto Attività Amministrative,

n. 3 Assistenti Amministrativi.

PROGRAMMA 02 (MISSIONE 05)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

U.O. BIBLIOTECA MULTIMEDIA IMMAGINARIA DEI RAGAZZI – LABORATORIO CITTA’ DEI BAMBINI

E DELLE BAMBINE

FINALITA’

La biblioteca Multimedia Immaginaria dei ragazzi finalizza la programmazione annuale al perseguimentodegli obiettivi di potenziamento del sistema educativo e culturale in campo mediale e multimediale e sipresenta come luogo di accoglienza, di confronto, di integrazione e di valorizzazione di bambini, ragazzi,educatori, insegnanti e famiglie, della sperimentazione e ricerca intorno alle nuove didattiche dellanarrazione, della letteratura, dell’arte, della tecnologia e della scienza e si propone di affrontare in modoanalitico, la materia televisiva, cinematografica, radiofonica, iconica, del cyberspazio e dei social mediaattraverso il gioco creativo.

Le molteplici attività della Biblioteca si riferiscono a esperienze individuali e di gruppo, in campo ludico,artistico, multi-mediale, e mirano a sensibilizzare i ragazzi alle potenzialità del mezzo, ma anche ai rischiche ne derivano da un uso indiscriminato.

Un punto fondamentale del SISTEMA bibliotecario viareggino rivolto ai ragazzi riguarda la promozionedella lettura, nonché la trasmissione delle informazioni e della competenza dei media e social media, pertutte le fasce d’età.

La biblioteca Multimedia Immaginaria dei ragazzi concorre a:

• Promuovere un servizio aperto a tutti fornendo il libero accesso ad ogni risorsa e mezzo dicomunicazione e rafforzando la libertà e la sicurezza di ogni giovane utente;

• Promuovere occasioni di aggregazione sociale e arricchimento culturale; • Sviluppare comuni ambiti di interesse, di creatività e di responsabilizzazione ( laboratori di

multi-media education e laboratorio città dei bambini); • Migliorare i servizi della biblioteca; • Favorire forme di espressione culturale delle fasce giovanili;• Favorire e creare iniziative per la salvaguardia e l’approfondimento dei valori culturali, ideali, di

cittadinanza attiva;• Promuovere iniziative educative e culturali (visite guidate, laboratori, percorsi di multi-media

education) adeguati all’età, nelle quali i più giovani imparano a conoscere le offerte della biblioteca,i metodi di ricerca, comprendere i diversi linguaggi dei media e acquisirne il senso critico e l’uso consapevole;

• Creare occasioni di incontro e confronto tra la biblioteca e il territorio (istituzioni scolastiche,librerie, editoria locale, associazioni, comitati);

• Facilitare il diritto di tutti i bambini all’informazione, all’alfabetizzazione, allo sviluppo culturale, allaformazione continua, ai programmi creativi nel tempo libro e favorire l’inserimento della famiglianella comunità;

• Promuovere Attività culturali come contrasto alla dispersione scolastica:

• Promuovere attività culturali volte all’apprendimento continuo.

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

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• Promuovere un’offerta diversificata e adeguata all’evoluzione delle dinamiche culturali, volta agarantire opportunità educative e formative delle famiglie, nonché misure di sostegno all’autonomiascolastica, e all’inclusione e integrazione extrascolastica di ragazzi con difficoltà diapprendimento (bisogni educativi, dislessia, autismo)

• Promuovere una differenziazione dell'offerta culturale, per favorire attività l’ Integrazione

generazionale ovvero una maggiore attenzione riservata agli anziani e alle fasce più deboli dellapopolazione

• Favorire la Flessibilità organizzativa e progettuale per una offerta pluridisciplinare: progetti,percorsi, laboratori per bambini e ragazzi di diverse fasce di età

• Sostenere la progettualità innovativa per favorire la crescita del sistema educativo e culturaledella città

• Favorire l'interscambio tra il mondo della scuola, della cultura e il tessuto cittadino, per garantire

maggiore orientamento e informazione all'utenza.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenere un costante dialogo dell’AC, con i cittadini, le famiglie, gli istituti scolastici e le risorse territorialiper stimolarne il dialogo, con l’obbiettivo condiviso di offrire alla cittadinanza una biblioteca di qualità,adeguata nelle strutture e nell’organizzazione.

Partendo dal dato oggettivo di offrire attualmente un buon servizio, fortemente richiesto da scuole efamiglie, con elevata frequenza (oltre 9.800 utenti l’anno solo al mattino con le scuole e altrettanti nelpomeriggio con le famiglie), si intende progettare un’evoluzione delle proposte rivolte ai giovani egiovanissimi utenti in ambito bibliotecario-culturale-digitale, di realtà aumentata, che identifichi gliadeguamenti tecnologici, professionali, concettuali da mettere in campo per i prossimi anni. Mantenere la motivazione di fondo di avere servizi sempre più integrati nel territorio e rivolti a tutte le fascedi popolazione.

Stesura di una programmazione annuale e periodica che non si assolva in previsioni numeriche (numerofrequenze, risorse e tariffe d’ingresso), ma le stesse vengono accompagnate da informazioni chiare edaccessibili al fine di permettere un pieno compimento della propria funzione e delle mission dellaBiblioteca Multimedia Ragazzi.

Elaborazione di progetti che consentano l’erogazione di servizi di qualità per tutti i cittadini, di ogni età econdizione, contenendo al contempo i costi, attraverso l’impiego di risorse umane interne. Nell’era dei libridigitali e delle biblioteche virtuali è più che mai affascinante la sfida di biblioteca Multimedia Immaginariadei ragazzi i cui progetti dovranno tener conto delle esigenze dei giovani utenti, dei nuovi linguaggi, inmodo da competere con il potere massificante dei social media, sviluppare il senso critico dei giovaniutenti e per ridurre il digital divide tra generazioni.

Riorganizzazione degli spazi al fine di offrire un clima più accogliente, che semplifichino i rapporti tra “ipiccoli “fruitori e il servizio biblioteca.

Conoscere e capire gli utenti. Attirare, coinvolgere, soddisfare le esigenze e le aspettative, deliziare i nostriutenti.

Valorizzare le risorse umane interne, attuando percorsi di formazione e di riqualificazione del personaledella biblioteca

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SITUAZIONE ATTUALE

Offerta sul territorio: Laboratori e workshop di multimedia education, di progetti di didattica supportatadalle tecnologie rivolti ai bambini e ai ragazzi dal nido fino alle superiori; pomeriggi dedicati allapromozione della lettura, di educazione al piacere di leggere, teatro di burattini e teatro delle ombre,spettacoli animazione digitale e letture animate, mostre interattive, proiezioni e istallazioni video, rivolti abambini e genitori; rassegne di letteratura per infanzia e adolescenza; incontri d’autore e presentazione dilibri per ragazzi; momenti di informazione/formazione rivolti ai docenti e ai genitori; rassegne tematiche egiornate di studio sulla didattica digitale, l’uso e l’impiego delle vecchie e nuove tecnologie in famiglia e ascuola, l’intercultura, l’inclusione, la sicurezza, la legalità, la cittadinanza attiva, l’educazione ambientale, lamemoria e la storia locale.

L’offerta si presenta attraverso i canali del POF - Programma Annuale, della Carta del servizio, dei diversiLearning object (Video, Ipertesti e iper-media, creati ad hoc, come ausiliari di una didattica supportatadalle tecnologie).

Iscrizioni, Graduatorie e liste di attesa: Pre-iscrizioni e iscrizioni due volte l’anno rivolte alla scuole diogni ordine e grado, per accedere ai laboratori specialistici di didattica e tecnologie - Laboratori eworkshop di multimedia education, progetti di didattica supportata dalle tecnologie (a giugno e a ottobre diogni anno).

Spazio come stimolo alla conoscenza e come risorsa di apprendimento: la biblioteca multimedia hauna sede con spazi organizzati secondo obiettivi di apprendimento specifici (spazio cinema, spazio TV epubblicità, spazio narrazioni digitali, arte e virtual storytelling, spazio TG-Bambini.. ecc….). Oltre ai variatelier laboratoriali, ai circa 10.000 libri per infanzia e adolescenza, è stata realizzata una mostrapermanente sui media e un piccolo museo della comunicazione, visitabile in orario di apertura del servizio.

Partecipazione alla rete bibliotecaria cittadina e provinciale per prestito locale e interbibliotecario,catalogo collettivo. Le Biblioteche civiche viareggine Marconi e Immaginaria, attraverso Sebina Open

Library offrono ai propri iscritti la possibilità di accedere a una vasta gamma di contenuti digitali, disponibiligratuitamente per il download e la consultazione online. Il servizio è disponibile gratuitamente per tutti gliiscritti alle Biblioteche civiche viareggine abilitati all'uso dei servizi personalizzati del catalogo in linea.

Regolamento Biblioteca: stesura, approvazione, diffusione

La trasparenza e Accesso alle informazioni

Per andare incontro alle esigenze conoscitive delle diverse tipologie di pubblico sono stati differenziati icanali di accesso alle informazioni:

• Info Point presso la segreteria di Immaginaria per informazioni su iniziative, progetti, laboratoriattivati sul territorio, per assistenza telematica ai cittadini relativamente a informazioni di carattereeducativo/formativo e didattico.L’accessibilità delle informazioni relative al servizio è gestita dalla segreteria, preposta alleiscrizioni, raccolta e gestione dati sulla privacy, diffusione informative, ammissioni.E’ garantita la trasparenza e l’informazione sulla formazione e gestione delle graduatorie diaccesso al servizio/i.Le insegnanti all’atto di presentazione della domanda sono informate sui criteri di attribuzione deipunteggi e di formazione delle graduatorie di accesso.

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E’ possibile accedere ad alcune informazioni on line quali la consultazione del programmaannuale, la stampa della domanda di iscrizione, la consultazione della posizione in graduatoria, laconsultazione di eventi e manifestazioni, la consultazione di interventi e laboratori didattici.

• Archivio documentale – digitale, su diversi temi, consultabile presso sede di Immaginariaper educatori e docenti del materiale didattico - digitale. Aperto tutto l’anno eccetto nei periodi estivi (luglio e agosto)9,00 - 12,30 dal lunedì al venerdì15,00 – 17,00 il lunedì e il mercoledì

• Sito internet, www.comune.viareggio.lu.it – cultura – Biblioteca multimedia Immaginaria deiragazzi e Città dei bambini

• Pagina istituzionale Comune di Viareggio di : seguici su BIBLIOTECA MULTIMEDIAIMMAGINARIA DEI RAGAZZI

Comunicazione• Viene garantita alle insegnanti e alle famiglie la costante informazione sulle offerte della

biblioteca durante tutto l’anno. • Le famiglie hanno la possibilità di confrontarsi con gli insegnanti e altri genitori, su tematiche

legate all’educazione e alla crescita dei figli. • La biblioteca Multimedia organizza momenti di Informazione/formazione rivolte a educatori

e insegnanti - Durante l’anno scolastico in Orario pomeridiano• Consulenza e supporto tecnico ai docenti per percorsi/progetti di didattica supportata dalle

tecnologie da realizzare dentro (al centro) e fuori (a scuola o sul territorio) con la propria classe.

Durante l’anno scolastico

Analisi dei bisogni: L’offerta educativa-culturale della biblioteca multimedia nasce da una analisidettagliata dei bisogni delle scuole del territorio, dei docenti e delle famiglie. I bisogni e le necessitàdell’utenza sono individuabili dai questionari della Customer satisfaction, somministrati agli adulti altermine di ogni laboratorio e in fase di pre-iscrizione alle attività del centro, nel mese di giugno di ognianno.

Compilazione Questionario di monitoraggio Regione Toscana su piattaforma SimonLib.

Iscrizione al SISTEMA CULTURA – eventi e iniziative della Regione Toscana

DOTAZIONE DI PERSONALE

N° 2 addetti alla reference (una la mattino e una la pomeriggio)

N° 2 addetti di sala (Immaginaria al mattino e biblioragazzi al pomeriggio)

N° 1 addetto di segreteria

N° 1 contabilità , presenze, controllo personale, attività laboratoriali (Città dei bambini)

N° 1 trasversale per tutto il settore cultura addetto alle comunicazioni on line

Valorizzare le risorse umane interne, attuando percorsi di formazione e di riqualificazione

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PROGRAMMA 02 (MISSIONE 05)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

U.O. BIBLIOTECA ADULTI G. MARCONI – ARCHIVIO STORICO E CENTRO DOCUMENTARIO-

BIBLIOTECA PUCCINI TORRE DEL LAGO

FINALITA’

La biblioteca comunale G. Marconi di Viareggio è un istituto culturale che concorre a garantire il diritto deicittadini ad accedere liberamente alla cultura, all’informazione, alla documentazione, alle espressioni delpensiero e della creatività umana; sostiene la formazione per tutto l’arco della vita, costituisce un punto diriferimento per le diversità culturali e allo stesso tempo contribuisce ad accrescere la consapevolezzadell’eredità culturale e a trasmetterla alle generazioni future. Svolge servizi di documentazione sulla realtàlocale cui fa riferimento; si propone come patrimonio della comunità, liberamente e gratuitamente fruibile.

La Biblioteca Comunale G. Marconi di Viareggio, concepita come centro di cultura da estendersi allacomunità in tutte le sue componenti, con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorre a:

• promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio e alla cultura;

• dare attuazione al diritto dei cittadini alla documentazione, all’informazione e alla lettura,all’accesso ai nuovi media;

• realizzare occasioni di educazione permanente e di stimolo culturale al fine di contribuire allosviluppo sociale della comunità e alla crescita culturale individuale e collettiva.

• promuovere l’accesso alla conoscenza, alla diffusione dell’informazione scritta e audiovisiva, allosviluppo della lettura, all'aggiornamento e alla formazione permanente, favorendo la creatività, lostudio, la ricerca, l’elaborazione critica, l'incontro e il confronto delle idee e delle esperienze neidiversi campi del sapere;

• fornire alle diverse componenti sociali della comunità locale le risorse informative e documentarieche possono contribuire a promuovere la qualità della vita individuale e collettiva, valorizzandoanche la pluralità delle etnie e delle tradizioni culturali;

• tutelare, conservare e valorizzare i fondi antichi e gli altri beni e risorse documentarie checompongono il patrimonio culturale delle Biblioteca comunale e dell’Archivio storico, perché questovenga trasmesso alle nuove generazioni e sia fonte di studio e avanzamento culturale;

• favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni, dell’ambiente locali, in primo luogo attraversol’insieme di libri e altre risorse documentarie in cui è sedimentato il patrimonio di sapere e diconoscenza, che la comunità viareggina ha saputo esprimere nel corso della sua storia.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Attraverso la programmazione annuale, periodica e un sistema coordinato di azioni, la BibliotecaComunale G. Marconi di Viareggio, concepita come centro di cultura da estendersi alla comunità in tutte lesue componenti, con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, si impegna a promuovere lecondizioni che rendono effettivo il diritto allo studio e alla cultura; permettendo l’accesso ai cittadini alladocumentazione, all’informazione e alla lettura e ai nuovi media.

Avviare un approccio strutturato per organizzare al meglio iniziative presenti.

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Allo scopo di promuovere l’accesso alla conoscenza e la diffusione dell’informazione scritta e digitale,l’aggiornamento e formazione permanente, ogni forma di ricerca, di studio e di elaborazione critica deimessaggi, la Biblioteca si propone come luogo democratico di incontro e di confronto generazionale, diidee e di esperienze nei diversi campi della conoscenza.

Favorire il senso di appartenenza delle vecchie e nuove generazioni al “luogo” biblioteca, attraverso azioniche riqualifichino il patrimonio documentario dell’Archivio e del Centro Documentario Storico dellaBiblioteca comunale G. Marconi.

Conoscenza della storia, delle tradizioni, dell’ambiente locali, in primo luogo attraverso l’insieme di libri ealtre risorse documentarie in cui è sedimentato il patrimonio di sapere e di conoscenza, che la comunitàviareggina ha saputo esprimere nel corso della sua storia.

La programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi offerti dalla U.O. Biblioteca Marconi sonoorientati alla valorizzazione del sistema culturale in relazione ai diversi contesti, al fine di garantire lestesse opportunità educative, formative e culturali a tutti i cittadini, con la conseguente riduzione degliostacoli all’accesso ai servizi.

La biblioteca Marconi si è proposta di fare rete con le istituzioni culturali, per una crescita qualitativa dellacittà, del territorio versiliese; di prevedere meccanismi che favoriscano il lavoro progettuale in team erendano flessibile l’organizzazione del lavoro interno. La progettualità si presenta fortemente variabile e facilmente adattabile alle mutevoli esigenzedell’ambiente esterno e all’orientamento delle politiche dell’ente, in relazione agli obiettivi più importantiche richiedono un certo livello di trasversalità.

Progettazione di un gruppo di coordinamento (progettuale e amministrativo) per il sistema cultura,quali strutture organizzative dedicate all’attuazione di obiettivi e di attività di carattere permanente, digruppi di lavoro temporanei, che operino in base agli obiettivi e per la durata necessaria al loroconseguimento.

Biblioteca come spazio di condivisione con il territorio fisico e intellettuale: stesura, approvazione ediffusione del Regolamento delle biblioteche civiche.

Potenziamento dei servizi della biblioteca.Inserimento e integrazione di tecnologie sulla base delle nuove necessità dell’utenza.Educazione nella ricerca e nella valutazione delle informazioni, delle richieste, delle risposte da offrire alcittadino.

Realizzazione di eventi istituzionali e iniziative culturali, capaci di avvicinare i cittadini alla biblioteca eal contempo promuovere la città; realizzazione di percorsi condivisi di socializzazione culturale-costruttiva,sia per valorizzare il sistema bibliotecario, sia per valorizzare gli aspetti creativi presenti sul territorio. Labiblioteca diviene essa stessa un laboratorio nel quale gli utenti si sentono protagonisti.

Interventi di tutela, di incremento e di riqualificazione del patrimonio Librario esistente.Il patrimonio librario-documentario è stato incrementato attraverso donazioni.

Riqualificazione degli spazi e nuova sistemazione degli ambienti (punto referénce e accoglienza, salelettura e sale studio, sale Sezioni Speciali: Premio Viareggio, Donazione Pieraccini, Donazione Lorenzetti,Storia locale. Archivio storico) per offrire agli utenti il piacere di stare e il gusto di abitare. Recupero di uno spazio inutilizzato nel cuore della biblioteca (Cavedio interno a vetri) arredato conpoltrone, divani, tavoli, per offrire un servizio di lettura di quotidiani e riviste, in modo da soddisfare anchele esigenze di molti anziani che frequentano la biblioteca.

Realizzazione di azioni per lo sviluppo della biblioteca digitale (riqualificazione servizi on line, richiestawi-fi).; potenziamento della presenza della biblioteca civica nei social network (web 2.0) per favorire la

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partecipazione attiva e diretta dei cittadini. (I social network offrono il vantaggio di raggiungere il pubblicoesattamente lì dove si trova: sul web)

Partecipazione alla rete bibliotecaria cittadina e provinciale per prestito locale e interbibliotecario,catalogo collettivo. Le Biblioteche civiche viareggine Marconi e Immaginaria, attraverso Sebina Open

Library offrono ai propri iscritti la possibilità di accedere a una vasta gamma di contenuti digitali, disponibiligratuitamente per il download e la consultazione online. Il servizio è disponibile gratuitamente per tutti gliiscritti alle Biblioteche civiche viareggine abilitati all'uso dei servizi personalizzati del catalogo in linea.

Incentivazione del personale come strumento per migliorare le performance.Valorizzare le risorse umane interne, attuando percorsi di formazione e di riqualificazione.

Educazione-informazione adulti.

Il ripensamento dei servizi bibliotecari nei quartieri (Spazio Lettura ex biblioteca Anna Malfatti q.reTerminetto, Biblioteca Puccini frazione di torre del lago).

La razionalizzazione degli spazi biblioteca perché ha ospitato nei suoi locali parte del Centrodocumentario e Archivio storico, in attesa della propria sede, in via XX settembre.

Compilazione Questionario di monitoraggio Regione Toscana su piattaforma SimonLib

Iscrizione al SISTEMA CULTURA – EVENTI E INIZIATIVE REGIONE TOSCANA

DOTAZIONE DI PERSONALE

La struttura organizzativa è di tipo misto: addetti di sala e addetti di segreteria

Il personale in servizio al 20/02/2017 è pari a:

n° 4 unità addetti di sala

n° 1 unità addetta di segreteria

n° 1 funzionario Responsabile

(in pochi mesi da n° 15 unità operanti nell’anno 2016, causa pensionamenti, siamo arrivati a n°5 unità inservizio)

Valorizzare le risorse umane interne, attuando percorsi di formazione e di riqualificazione del personaledella biblioteca

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DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

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MISSIONE 06

DENOMINAZIONE: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 29.100,00 29.100,00 29.100,00 87.300,00

TOTALE Spese Missione 29.100,00 29.100,00 29.100,00 87.300,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 29.100,00 29.100,00 29.100,00 87.300,00

Totale Programma 02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport etempo libero

29.100,00 29.100,00 29.100,00 87.300,00

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01: SPORT E TEMPO LIBERO

FINALITA’

Collaborazione ad iniziative ed attività in campo sportivo volta ad agevolare la pratica sportiva anche neltempo libero a vantaggio della cittadinanza.

Ricerca di forme di collaborazione in un’ottica comprensoriale al fine di sviluppare un’offerta in grado dirispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda sportiva.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Tutti gli interventi sono propedeutici al raggiungimento degli obiettivi prioritari della pratica sportiva con ilpotenziamento della sua attrattiva turistica.

SITUAZIONE ATTUALE

Accoglimento e valutazione degli eventi sportivi proposti da associazioni e privati.

DOTAZIONE DI PERSONALE

Il Servizio Turismo e Sport è attualmente composto dal seguente personale: n. 2 amministrativi Cat. D, n.1 Amministrativo cat. C

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MISSIONE 07

DENOMINAZIONE - Turismo

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 141.941,00 109.515,00 109.515,00 360.971,00

TOTALE Spese Missione 141.941,00 109.515,00 109.515,00 360.971,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione delturismo

141.941,00 109.515,00 109.515,00 360.971,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 141.941,00 109.515,00 109.515,00 360.971,00

PROGRAMMA 01: (MISSIONE 07)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

FINALITA’

Il programma si propone di sostenere e valorizzare il ruolo di Viareggio come città turistica.

A tal fine verranno messe in atto tutte le operazioni amministrative volte all’ottenimento dei marchi diqualità, in particolare la BANDIERA BLU che si prefigge lo scopo di aumentare la sostenibilità ambientaledella località rivierasche.Inoltre, verrà continuata l'implementazione dell'Osservatorio Turistico diDestinazione, la cui missione è duplice: da una parte deve mettere in campo un modello di misurazione

e monitoraggio della sostenibilità e competitività della destinazioni turistica; dall’altra dovràelaborare attività di dialogo sociale e quindi di progettazione di politiche attive per il miglioramento dellasostenibilità e competitività turistica.

Ricerca di forme di collaborazione per attivare le funzioni di accoglienza ed informazione turistica acarattere sovra comunale così come stabilito dalla L.R. n.86/2016.

Ricerca di forme di collaborazione al fine di comporre attraverso la definizione di beni e servizi del territorio i prodotti turistici omogenei, così come disposto dalla L.R. n. 86/2016.

L’attività di gemellaggio sarà improntata alla ricerca di elementi socio-economici comuni e volta adincrementare le azioni di scambio turistico, culturale, professionale con le città gemellate.

MOTIVAZIONE DELLE

Sviluppare un sistema di azioni adeguato rispetto all’evoluzione delle dinamiche turistiche finalizzato almiglioramento dell’offerta e della qualità dell’accoglienza.

SITUAZIONE ATTUALE

E' stato compilato il questionario per la Bandiera Blu 2017

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DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

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E' stata completata la rendicontazione per la Regione Toscana delle attività dell'OTD e sulla base dei puntidi forza e di debolezza del nostro territorio è stato redatto il Documento di Programmazione degli interventiper lo Sviluppo Sostenibile.

Attualmente è in corso la misurazione e lostudio dell’attrattività degli eventi turistici e relativa cadutaeconomica sulla città, in particolare dell’evento Carnevale.

DOTAZIONE DI PERSONALE

Il Servizio Turismo e Sport è attualmente composto dal seguente personale: n. 2 amministrativi Cat. D, n.1 Amministrativo cat. C

MISSIONE 08

DENOMINAZIONE: Assetto del territorio

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 178.797,00 168.597,00 163.600,00 510.994,00

TOTALE Spese Missione 178.797,00 168.597,00 163.600,00 510.994,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto delterritorio

178.797,00 168.597,00 163.600,00 510.994,00

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

178.797,00 168.597,00 163.600,00 510.994,00

PROGRAMMA 1 (MISSIONE 8)

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA -Urbanistica e assetto del territorio - SPORTELLO PER L’EDILIZIA

FINALITA’

Le finalità dello sportello edilizia sono le seguenti :

• Edilizia privata: Rilascio titoli relativi ad interventi sottoposti a preventivo titolo abilitativo - Verifica econtrollo interventi di edilizia libera e/o asseverati da professionisti abilitati:

• Condono edilizio (esame e rilascio dei relativi titoli abilitativi)• Oneri di urbanizzazione (calcolo – controllo pagamento – gestioni incassi e rimborso)• Visure, consultazione ed estrazione di copie e gestione della banca dati dei titoli abilitativi edilizi e

dei condoni;• Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili • Aggiornamento del Regolamento edilizio• Rilascio Autorizzazioni paesaggistiche

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DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

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• Accertamento violazioni edilizie• Gestione Archivio Edilizia a partire dal 1972

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Lo Sportello l'Edilizia costituisce l’unico strumento mediante il quale il Comune di Viareggio assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli interventi edilizi residenzialinel territorio, nonché un'adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli strumentiurbanistici ed edilizi.

La struttura garantisce la massima informazione in ordine a: a. adempimenti procedimentali;a. modulistica e documentazione richiesta in ordine ai singoli sub-procedimenti; a. tempistica, con particolare riferimento al termine di conclusione del procedimento; a. responsabili dei procedimenti; a. stato di avanzamento delle pratiche.

SITUAZIONE ATTUALE

La struttura opera, in via prioritaria:

a) mediante sistemi informatizzati di archiviazione; a) mediante sistemi di comunicazione dei dati idonei a garantire celerità di trasferimento quali email,telefono ecc..; a) mediante pubblicità delle notizie attraverso il sito dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune diViareggio .

Attualmente il servizio si compone di una struttura organizzativa così strutturata:

• Unità Organizzativa Edilizia Privata

• Unità Organizzativa Infrazioni

• Unità Organizzativa Autorizzazioni paesaggistiche

Il Servizio cura il rilascio di:

• Permessi di Costruire relativo ad interventi residenziali;• Accertamenti di conformità • Autorizzazione Paesaggistiche;• Deroghe acustiche;• Ordinanze di demolizione;

Il servizio si occupa del calcolo e della verifica degli oneri di urbanizzazione oltre che delrimborso degli oneri. Il servizio si occupa degli incassi in rapporto con il servizio ragioneria;

Il servizio, in collaborazione con il gestore del servizio in outsourcing, garantisce la visura el’estrazione delle copie dei titoli edilizi.

DOTAZIONE DI PERSONALE

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Comune di VIAREGGIO (LU)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

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Il servizio edilizia privata è caratterizzato da un posizione organizzativa (funzionario cat. D) mentreall ‘unità Organizzativa Infrazioni e all’ unità Organizzativa Autorizzazioni paesaggistiche sovrintendonorispettivamente due funzionari (categoria D) a cui afferiscono ciascuno un amministrativo.

Il servizio è così composto :

n. 1 Posizione Organizzativa (funzionario cat. D) – Architetto ;

n. 2 Responsabile unità Organizzativa - n.1 Geometra – n. 1 Architetto;

n. 3 Tecnici Istruttori ;

n. 8 Amministrativi

n. 1 Architetto (in aspettativa)

MISSIONE 09

DENOMINAZIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 22.117.550,71 22.055.277,00 22.029.777,00 66.202.604.71

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 22.117.550,71 22.055.277,00 22.029.777,00 66.202.604,71

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione erecupero ambientale

2.208.290,00 2.144.890,00 2.119.390,00 6.472.570,00

Totale Programma 03 - Rifiuti 19.600.222,00 19.601.348,29 19.601.348,29 58.802.918,58

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 140.991,16 140.991,16 140.991,16 422.973,48

Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione

167.997,55 167.997,55 167.997,55 503.992,65

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione dellerisorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territoriomontano piccoli Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

50,00 50,00 50,00 150,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

22.117.550,71 22.055.277,00 22.029.777,00 66.202.604,71

MISSIONE 10

DENOMINAZIONE: Trasporti e diritto alla mobilità

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 4.774.226,85 4.674.626,85 4.674.626,85 14.123.480,55

Titolo 2 - Spese in conto capitale 890.032,62 890.032,62 890.032,62 2.670.097,86

TOTALE Spese Missione 5.664.259,47 5.564.659,47 5.564.659,47 16.793.578,41

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Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 2.574.126,85 2.474.126,85 2.474.126,85 7.522.380,55

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 3.090.132,62 3.090.532,62 3.090.532,62 9.271.197,86

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

5.664.259,47 5.564.659,47 5.564.659,47 16.793.578,41

MISSIONE 10

DENOMINAZIONE MISSIONE TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’

FINALITA’

Attivazione di miglioramenti del trasporto pubblico attraverso lo studio e la programmazione di nuovipercorsi , in linea con le segnalazioni ricevute dall’utenza , compatibili con la situazione finanziariadell’Ente;

Studio di percorsi alternativi all’utilizzo dell’auto per una maggiore vivibilità del centro città e unarivalutazione delle periferie attraverso interventi mirati.

Monitoraggio costante ed attivazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mantistradali e dei marciapiedi.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Rendere in sicurezza la viabilità sia veicolare che pedonale, con un miglioramento della vivibilità dellacittà.

Rendere più fruibile l’accesso turistico.

SITUAZIONE ATTUALE

Costante manutenzione delle strade attraverso utilizzo della Società in convenzione-

Monitoraggio e raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini via telematica-

Programmazione annuale degli interventi-

Collaborazione e coordinamento con Provincia e Regione per T.P.L.

Specialista attività tecniche Ing. Larisa Troiani, Specialista Attività Amministrative Ceragioli

Cristina, Assistente Amministrativo Barbone Arianna , sorvegliante assistente tecnico Moscardini

Gianluca

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PROGRAMMA 01 (MISSIONE 10)

DENOMINAZIONE TRASPORTO FERROVIARIO-

FINALITA’ RADDOPPIO FERROVIARIO LINEA Viareggio-Firenze

Collaborazione attiva con la Provincia di Lucca al fine della conoscenza dello stato di fatto dell’attuazionedell’intervento –

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

offrire ai cittadini migliori servizi, attraverso l’ascolto e le istanze che perverranno al servizio .

le scelte sono fortemente condizionate dalla situazione di dissesto. L’obiettivo prioritario è pertanto quellodi recuperare il disavanzo accumulato, sanare la situazione debitoria che verrà determinata dall’O.S.L.,tamponare l’estrema carenza di personale generalizzata in tutto l’ente.

PROGRAMMA 02 (MISSINE 10)

DENOMINAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-

FINALITA’ Trasporto Pubblico Locale

Attivazione di miglioramenti compatibili con la fase transitoria di conclusione della gara regionale , tenendoconto dello stato di dissesto dell’Ente, attraverso la programmazione di nuovi servizi , garantendo lafruibilità dei mezzi alle categorie deboli.

Collaborazione attiva con la Provincia di Lucca e della Regione Toscana al fine della conoscenza dellostato di fatto dell’attuazione dell’intervento –

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

offrire ai cittadini migliori servizi, attraverso l’ascolto .

Far acquisire alla cittadinanza la consapevolezza che attraverso l’utilizzo delle forme di mobilità alternativaall’auto tra quale il T.P.L.

Le scelte sono fortemente condizionate dalla situazione di dissesto. L’obiettivo prioritario è pertanto quellodi recuperare il disavanzo accumulato, sanare la situazione debitoria che verrà determinata dall’O.S.L.,tamponare l’estrema carenza di personale generalizzata in tutto l’ente.

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PROGRAMMA 03 (MISSIONE 10)

DENOMINAZIONE 03 INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DELLA MOBILITA’

FINALITA’: INTESCAMBIO MODALE

Costituzione di un nodo di interscambio modale presso la stazione ferroviaria tra terminal bus-percorsiLAM, parcheggi scambiatori ed attrezzature atte alla mobilità ciclistica

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sicurezza stradale e fruibilità dei percorsi alternativi all’utilizzo dell’auto in città

Le scelte sono fortemente condizionate dalla situazione di dissesto. L’obiettivo prioritario è pertanto quellodi recuperare il disavanzo accumulato, sanare la situazione debitoria che verrà determinata dall’O.S.L.,tamponare l’estrema carenza di personale generalizzata in tutto l’ente.

PROGRAMMA 04 (MISSIONE 10)

DENOMINAZIONE 04 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO

FINALITA’: PISTE CICLABILI

Studio e progettazione di ulteriori tratti di percorsi di piste ciclabili

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sicurezza stradale e fruibilità dei percorsi alternativi all’utilizzo dell’auto in città

Le scelte sono fortemente condizionate dalla situazione di dissesto. L’obiettivo prioritario è pertanto quellodi recuperare il disavanzo accumulato, sanare la situazione debitoria che verrà determinata dall’O.S.L.,tamponare l’estrema carenza di personale generalizzata in tutto l’ente.

PROGRAMMA 05 (MISSIONE 10)

DENOMINAZIONE 05 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI

FINALITA’: PISTE CICLABILI

Studio e progettazione di ulteriori tratti di percorsi di piste ciclabili

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sicurezza stradale e fruibilità dei percorsi alternativi all’utilizzo dell’auto in città

Le scelte sono fortemente condizionate dalla situazione di dissesto. L’obiettivo prioritario è pertanto quellodi recuperare il disavanzo accumulato, sanare la situazione debitoria che verrà determinata dall’O.S.L.,tamponare l’estrema carenza di personale generalizzata in tutto l’ente.

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PROGRAMMA 05 (MISSIONE 10)

DENOMINAZIONE 05 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI ALTRE MODALITA’ DI

TRASPORTO

FINALITA’: viabilità e sicurezza stradale

Studio di alcune intersezioni che risultano congestionate dal traffico urbano con proposta di trattialternativi, atti al miglioramento della viabilità_

Monitoraggio costante della situazione dello stato dei manti stradali e delle relativi segnaletiche orizzontalie verticali .

Monitoraggio sullo stato manutentivo dei marciapiedi e delle rotonde

progettazione di ulteriori tratti di percorsi di piste ciclabili

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sicurezza stradale e fruibilità dei percorsi alternativi all’utilizzo dell’auto in città

Le scelte sono fortemente condizionate dalla situazione di dissesto. L’obiettivo prioritario è pertanto quellodi recuperare il disavanzo accumulato, sanare la situazione debitoria che verrà determinata dall’O.S.L.,tamponare l’estrema carenza di personale generalizzata in tutto l’ente.

MISSIONE 11

DENOMINAZIONE: Soccorso civile

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 96.916,63 97.016,63 97.016,63 290.949,89

TOTALE Spese Missione 96.916,63 97.016,63 97.016,63 290.949,89

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 96.916,63 97.016,63 97.016,63 290.949,89

Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamitànaturali

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 96.916,63 97.016,63 97.016,63 290.949,89

FINALITA’Il soccorso alla popolazione in emergenza è l’attività che identifica la funzione principale della protezionecivile, anche se negli anni le competenze del sistema si sono estese allo sviluppo della conoscenza deirischi e alle azioni per evitare o ridurre al minimo i danni delle calamità. La legge n. 225 del 1992 - cheistituisce il Servizio Nazionale - definisce le attività di protezione civile: previsione e prevenzione dei rischi,soccorso alla popolazione colpite, contrasto e superamento dell’emergenza, e mitigazione del rischio. Alleattività di protezione civile concorrono diverse amministrazioni e istituzioni, pubbliche e private, che lalegge individua quali componenti e strutture operative del Servizio Nazionale e vede il comune primoattore del sistema. Dopo le leggi cosiddette “Bassanini”, il ruolo della Protezione civile comunale si è

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sempre più rafforzato e divenuto obbligatorio con il D.lgs. 112/98, che sancisce la protezione civile comeattività di programmazione, previsione e gestione delle emergenze locali e sovra comunali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L’istituzione dell’ufficio comunale di Protezione civile si colloca come risultato finale del sistema locale digoverno al domani della legge 81/93, che sancisce l’elezione diretta del Sindaco con la suaconsacrazione di autorità locale di protezione civile. L’ente comunale, quale istituzione più vicina al luogodell’evento, deve essere in grado di fronteggiarlo con mezzi e risorse adeguate alle caratteristiche delproprio territorio , con sistemi e strategie non improvvisate ma secondo un piano di emergenza che, con lalegge 100/012 di riforma della L. 225/92, è divenuto strumento obbligatorio di ogni comune italiano.

SITUAZIONE ATTUALE

Il comune di Viareggio ha aggiornato nel 2014 il Piano Generale di Protezione civile approvato condelibera di commissariale n°52/014. IL Piano allegato del Carnevale di Viareggio e il Piano allegatoconttro gli incendi boschivi, sono stati aggiornati nel 2016 e 2017, e approvati con deliberazione di G.M. n°53/016 e 36/017. Il monitoraggio e la gestione di emergenze locali sono espletate mediante convenzionicon l’Associazionismo di volontariato locale e le strutture tecniche comunali. Si rende particolarmentenecessario dotare il Comune dio Viareggio di una sala polivalente di protezione civile (C.O.C.).

DOTAZIONE DI PERSONALEIl personale comunale è n° 1 Funzionario responsabile che elabora lapianificazione di emergenza, l’aggiornamento, la formazione nelle scuole di ogni ordine e grado e cura leconvenzioni con il volontariato.

PROGRAMMA 1 – (MISSIONE 11)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

FINALITA’

Il territorio di Viareggio è vulnerabile a calamità naturali di tipo incendi boschivi, mareggiate, vento forte etrombe d’aria, rischio idraulico e terremoto (anche se quest’ultimo vede Viareggio classificato 3, rischiobasso). Secondo questi scenari di rischio si è strutturato il piano comunale di emergenza, individuando learee sicure di attesa, di ammassamento e ricovero, e incaricando i responsabili delle funzioni di supportoper ogni tipo di necessità.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Quando un evento colpisce un territorio, il Sindaco - unica Autorità di protezione civile nell’ambito delServizio Nazionale - ha il compito di assicurare i primi soccorsi alla popolazione, coordinando le struttureoperative locali sulla base del piani comunali di emergenza (evento di tipo “a”). Se i mezzi e le risorse adisposizione del Comune non sono sufficienti a fronteggiare l’emergenza, intervengono la Provincia, laPrefettura - Uffici territoriale del governo, e la Regione, che attivano le risorse disponibili sui territori dipropria competenza (evento di tipo “b”). Nelle situazioni più gravi, su richiesta del Governo regionale,subentra il livello nazionale, con la dichiarazione dello stato di emergenza (evento di tipo “c”): ilcoordinamento degli interventi viene assunto direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, cheopera attraverso il Dipartimento della Protezione Civile. È in questi casi che il Servizio Nazionale vieneimpegnato in tutte le sue componenti e strutture operative.

SITUAZIONE ATTUALE

Si ribadisce la necessità di istituire una sala Polivalente per la gestione delle emergenze e controllo del

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territorio (Centro Operativo Comunale). La protezione civile in caso di calamità naturale, ha l’obbligo diquantificare i danni al patrimonio pubblico e privato, chiedere l a partecipazione della Regione o delloStato al riconoscimento dei danni e, in caso di contributi, espletare tutte le attività di assegnazione erendicontazione. Negli anni 2017 e 2018 si rendiconteranno il riconoscimento dei danni alla cittadinanzacolpita dagli eventi del gennaio 2014 (alluvione) e del marzo 2015 (uragano). Il comune di Viareggio perquanto concerne la comunicazione con la popolazione si è dotato di un sistema telefonico di allerta, checonsente di diffondere tempestivamente alla popolazione messaggi finalizzati alla tutela della pubblicaincolumità.

DOTAZIONE DI PERSONALE

In caso di interventi a seguito di calamità naturali il funzionario responsabile della protezione civile ha unruolo prettamente di coordinamento e attiva il servizio di pronta reperibilità (1 tecnico e 3 operai) la poliziamunicipale e secondo le esigenze, convoca l’unità di crisi come previsto nel piano comunale diemergenza, composta da un rappresentante tecnico dei LLPP, Ambiente, PM, CED e, se necessario deglialtri settori comunali.

MISSIONE N. 12

DENOMINAZIONE: Diritti sociali. Politiche sociali e famiglia

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 10.480.755,37 10.184.474,68 9.980.613,94 30.645.843,99

TOTALE Spese Missione 10.480.755,37 10.184.474,68 9.980.613,94 30.645.843,99

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

3.695.861,43 3.601.861,43 3.533.127,43 10.830.850,29

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 1.597.692,00 1.478.259,00 1.428.259,00 4.504.210,00

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 1.685.000,00 1.625.000,00 1.585.000,00 4.895.000,00

Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischiodi esclusione sociale

198.000,00 138.778,94 93.652,20 430.431,14

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 1.162.114,00 1.191.303,37 1.191.303,37 3.544.720,74

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 2.139.537,94 2.146.721,94 2.146.721,94 6.432.981,82

Totale Programma 07 - Programmazione e governodella rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 08 - Cooperazione eassociazionismo

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico ecimiteriale

2.550,00 2.550,00 2.550,00 7.650,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

10.480.755,37 10.184.474,68 9.980.613,94 30.645.843,99

FINALITA’

Ufficio Casa

Attuazione della legge regionale n.96/96 e s.m.i. : gestione graduatoria assegnazione alloggi ERP,mobilità, decadenze ecc. ecc.

Gestione graduatoria contributo regionale per l’affitto

Interventi a sostegno delle politiche abitative in attuazione della legge sulla morosità incolpevole

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Gestione graduatoria per il contributo regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Accreditamento delle strutture e dei servizi con finalità sociale

Rilascio idoneità abitativa per cittadini extracomunitari

Servizio Sociale:• Potenziamento e miglioramento degli strumenti di accesso alle prestazioni sociali.

• Implementazione del processo evolutivo della Società della Salute Versilia finalizzataall’assunzione della gestione diretta di servizi ed interventi nell’ambito delle aree previste dallanormativi e gli atti degli della stessa.

• Attivazione protocolli operativi nell’ambito delle prestazioni socio-sanitarie effettuate sulla scorta divalutazioni multidimensionali.

Pubblica Istruzione:

Favorire le azioni per garantire sul territorio pari opportunità di accesso ai servizi nell’otticadell’integrazione delle politiche educative dell’istruzione e della famiglia (nidi – scuole dell’infanzia –integrazione pubblico/privato )

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Ufficio Casa

Adeguamento agli standards di gradimento dell’utenza attraverso il miglioramento della qualita’ dei servizigarantendo comunque il contenimento della spesa di erogazione degli stessi.

Creazione di sinergie con il territorio e con le realta’ pubbliche e private ai fini del potenzialesoddisfacemento dei bisogni degli utenti.

Servizio Sociale:

L’attuale crisi economica ha evidenziato da un lato una crescente area di povertà che coinvolge stratisempre più vasti di popolazione locale con vecchi e nuovi bisogni emergenti ed una forte diminuzione dellepossibilità economiche dell’Ente a seguito della dichiarazione di dissesto dello stesso. Alla luce di ciò sicercherà di ottimizzare e migliorare i servizi erogati e di implementare processi di concertazione e di retetra gli attori coinvolti nelle politiche sociali (pubblici e privati).

Pubblica Istruzione:

Garantire attraverso il sistema integrato pubblico-privato l’erogazione dell’offerta per sostenere lafrequenza ai servizi alla prima infanzia per dare una risposta sia ai bisogni educativi sia un sostegno allefamiglie.

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SITUAZIONE ATTUALE

Ufficio Casa:

Servizi erogati all’utenza in forma diretta

Sportello per gli assegnatari di alloggi ERP e per i cittadini sfrattati o con problematiche legate allepolitiche della casa

Sportello per i cittadini extracomunitari a supporto del rilascio del certificato di idoneità abitativa

Servizi Sociali:

A seguito della dichiarazione di dissesto del Comune di Viareggio è stato necessario procedere adattivare processi di diminuzione delle spese non obbligatorie per l’Ente e razionalizzazione di quelleesistenti. In un quadro così delineato lo sforzo attuale è quello in linea con quanto sopra descritto.

Pubblica Istruzione: Attivazione dei servizi rivolti alla fascia o-3 anni.- Assegnazione dei contributi per la frequenza nellestrutture private accreditate per ridurre le liste di attesa.- Attivazione delle procedure per l’espletamentodelle visite ispettive nei servizi privati al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti di autorizzazionee accreditamento.

PROGRAMMA 01 (MISSIONE 12)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

FINALITA’

Offrire servizi educativi per i bambini in età 0-3 anni e un sostegno alle loro famiglie in un’ottica di pariopportunità facilitando l’accesso al lavoro delle giovani donne.

Mantenere un alto standard qualitativo dei servizi.

Sostenere l’offerta in un rapporto proficuo fra servizi pubblici e privati al fine di ridurre le liste di attesa.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

In conformità al Regolamento Regione Toscana attivazione servizi educativi con modalità previste persoddisfare i bisogni dell’utenza bambini/famiglie.

Le varie tipologie dei servizi presenti si riferiscono ad un unico progetto pedagogico curato dalCoordinamento gestionale e pedagogico al fine di dare omogeneità ai servizi pubblici e privati.

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SITUAZIONE ATTUALE

Nell’ambito del progetto di riqualificazione del servizio di cui al contratto in essere con la società I CARE èstata garantita l’apertura di nove strutture di cui tre a tempo corto e sei a tempo lungo più un centrobambini genitori.

Effettuate verifiche ispettive sui nidi privati.

Effettuata formazione personale

DOTAZIONE DI PERSONALE

4. Pucci Paola D/2 Responsabile servizio5. Visani Michela D/2 Responsabile personale6. Paoli Serena C/1 responsabile coordinamento pedagogico7. Cima Perla B/6 segreteria tecnica

========================================================

1. Patalani Enrica D/2 Spec.Serv.scolastici e Asilo Nido1. Cecchini Simona C/5 Educatore Asilo Nido e scolastico2. Del Pistoia Lara (part-time) C/5 Educatore Asilo Nido e scolastico3. Brunelli Patrizia C/4 Educatore Asilo Nido e scolastico4. Genovali Tiziana C/2 Educatore Asilo Nido e scolastico5. Micheletti Vincenza C/2 Educatore Asilo Nido e scolastico6. Renzi Franca C/2 Educatore Asilo Nido e scolastico7. Tomei Ilaria C/2 Educatore Asilo Nido e scolastico8. Viti Paola C/2 Educatore Asilo Nido e scolastico9. Bacci Debora C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico10. Bertuccelli Laura C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico11. Campera Monica C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico12. Caruso Rosa C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico13. Cattani Francesca C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico14. Del Magro Elena C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico15. Ferrari Barbara C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico16. Gabrielli Barbara C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico17. Giambastiani Michela C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico18. Giannecchini Ilaria C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico19. Guidetti Laura C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico20. Mannocchi Paola C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico21. Matteucci Barbara C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico22. Mei Simona C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico23. Paoli Paola C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico24. Puccetti Wanda C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico25. Pomponi Cinzia C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico26. Risaliti Claudia C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico27. Rossi Silvia C/1 Educatore Asilo Nido e scolastico

==========================================================

1. Zoncheddu Silvana B/7 Ass.Tec.Spec. Cuoco2. Cosci Cinzia B/5 Ass.Tec.Spec. Cuoco3. Marrotta Olinda Viviana B/3 Ass.Tec.Spec. Cuoco4. Tosi Carla B/3 Ass.Tec.Spec. Cuoco

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PROGRAMMA 02 (MISSIONE 12)DENOMINAZIONE PROGRAMMA interventi per la disabilità

FINALITA’

Sostegno al disabile e alla sua famiglia attraverso interventi residenziali e semi residenziali_

La materia è stata delegata totalmente alla ASL. L’ente assolve alle spese che vengono sostenute per ivari interventi operati.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Trattandosi di una materia con valenza prettamente sanitaria affinché venga raggiunta la pienaintegrazione con la componente socio assistenziale è stata delegata all’azienda ASL la presa in caricodelle varie situazioni

SITUAZIONE ATTUALE

Le situazioni di tutela e cura dei portatori di handicap vengono gestite in maniera integrata fra lacomponente sociale e sanitaria dell’azienda ASL con partecipazione economica da parte dell’Ente acopertura degli interventi effettuati

DOTAZIONE DI PERSONALE

Assistenti sociali - ASL

Personale amministrativo ENTE E ASL

PROGRAMMA 3 (MISSIONE 12)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: Interventi per gli anziani

FINALITA’

Attivazione protocolli operativi nell’ambito delle prestazioni socio-sanitarie effettuate sulla scorta divalutazioni multidimensionali

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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La complessità delle situazioni che hanno come protagonista la tutela e la cura dell’anziano non autonecessita di un approccio multiprofessionale integrato che deve essere tradotto operativamente da buoneprassi metodologiche strutturate quali i protocolli

SITUAZIONE ATTUALE

La situazione di tutela e cura degli anziani vengono affrontate in maniera strutturata con un approcciomulti professionale integrato

DOTAZIONE DI PERSONALE

Assistenti Sociali

Personale amministrativo

PROGRAMMA 04 (MISSIONE 12)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: CIMITERI

FINALITA’

Atti propedeutici alla realizzazione di servizi funebri per persone indigenti su segnalazione dei ServiziSociali. Atti propedeutici al versamento del canone di locazione per affitto terreno prospiciente il cimitero diTorre del Lago. Redazione nuovo regolamento Polizia Mortuaria.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire l’erogazione del servizio. Semplificazione procedimento.

SITUAZIONE ATTUALE

in attesa di approvazione del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria, che prevede il passaggio del serviziofunebre per indigenti alla ditta affidataria del servizio cimiteriale. Attualmente, predisposizione di tutti gli attipropedeutici allo svolgimento di servizi funebri per indigenti e al versamento del canone di locazione peraffitto terreno prospiciente il cimitero di Torre del Lago.

DOTAZIONE DI PERSONALE

Rientra tra le dotazioni dell’elettorale (n. 2 unità).

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PROGRAMMA 4 (MISSIONE 12)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

FINALITA’

Potenziamento e miglioramento degli strumenti di accesso alle prestazioni sociali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il Segretariato Sociale si configura come strumento di informazione e consulenza per il cittadino sui servizied interventi sociali presenti sul territorio. Il suo potenziamento relativamente alla formazione deglioperatori e all’incremento di giorni di apertura ha lo scopo di essere sempre più specializzato e fruibile talestrumento di ascolto.

SITUAZIONE ATTUALE

L’attuale organizzazione deve essere potenziata

DOTAZIONE DI PERSONALE

Assistenti Sociali N. 4

PROGRAMMA 05 (MISSIONE 12)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: Interventi per le famiglie

FINALITA’

• Potenziamento e miglioramento degli strumenti di accesso alle prestazioni sociali.• Implementazione del processo evolutivo della Società della Salute Versilia finalizzata all’assunzione

della gestione diretta di servizi ed interventi nell’ambito delle aree previste dalla normativi e gli atti deglidella stessa.

• Attivazione protocolli operativi nell’ambito delle prestazioni socio-sanitarie effettuate sulla scorta divalutazioni multidimensionali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L’attuale crisi economica ha evidenziato da un lato una crescente area di povertà che coinvolge stratisempre più vasti di popolazione locale con vecchi e nuovi bisogni emergenti ed una forte diminuzione dellepossibilità economiche dell’Ente a seguito della dichiarazione di dissesto dello stesso. Alla luce di ciò sicercherà di ottimizzare e migliorare i servizi erogati e di implementare processi di concertazione e di retetra gli attori coinvolti nelle politiche sociali (pubblici e privati).

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SITUAZIONE ATTUALE

A seguito della dichiarazione di dissesto del Comune di Viareggio è stato necessario procedere ad attivareprocessi di diminuzione delle spese non obbligatorie per l’Ente e razionalizzazione di quelle esistenti. In unquadro così delineato lo sforzo attuale è quello in linea con quanto sopra descritto. Sono comunque statiattivati interventi volti al sostegno delle funzioni genitoriali all’invio presso associazioni di volontariato per lafornitura di generi alimentari e vestiario, e attivazioni pratiche volte agli sgravi economici sulle utenzedomestiche

DOTAZIONE DI PERSONALE

Assistenti sociali

Personale amministrativo

PROGRAMMA 06 (MISSIONE 12 )DENOMINAZIONE PROGRAMMA: Interventi per il diritto alla casa

FINALITA’

Attuazione della legge regionale n.96/96 e s.m.i. : gestione graduatoria assegnazione alloggi ERP,mobilità, decadenze ecc. ecc.

Gestione graduatoria contributo regionale per l’affitto ;

Interventi a sostegno delle politiche abitative in attuazione della legge sulla morosità incolpevole;

Gestione graduatoria per il contributo regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

Accreditamento delle strutture e dei servizi con finalità sociale;

Rilascio idoneità abitativa per cittadini extracomunitari.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO ABITATIVO

Adeguamento agli standards di gradimento dell'utenza attraverso il miglioramento della qualità dei servizigarantendo comunque il contenimento della spesa di erogazione degli stessi.

Creazione di sinergie con il territorio e con le realtà pubbliche e private ai fini del potenzialesoddisfacimento dei bisogni dell'utente.

SITUAZIONE ATTUALE

Il servizio si configura come un punto di riferimento per l'utenza e per le realtà che gestiscono insiemeall'ente il disagio abitativo quali ERP di Lucca e la recente Soc. I Care s.r.l.

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Opera in situazione di continua emergenza in quanto la grave crisi economica che ha colpito la societàcittadina e non solo, ha raddoppiato le richieste di accesso al servizio con particolare riguardo gli fratti siaprivati che da alloggi ERP per morosità.

Ciò nonostante le scarse risorse del servizio sono a disposizione nel tentare di soddisfare i bisognidell'utenza.

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 770.081,05 789.711,05 783.972,05 2.343.764,15

TOTALE Spese Missione 770.081,05 789.711,05 783.972,05 2.343.764,15

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori

322.459,20 321.959,20 321.959,20 966.377,60

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblicautilità

447.621,85 467.751,85 462.012,85 1.377.386,55

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

770.081,05 789.711,05 783.972,05 2.343.764,15

FINALITA’:

SUAP

Applicazione del D.P.R. 07/09/2010 n. 160 con cui avvenuta la semplificazione ed il riordino delladisciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Lo Sportello assume il ruolo di “unico interlocutore” del soggetto che intenda avviare un’attività produttiva;sono quindi presentati o avviati presso il SUAP anche tutti i procedimenti edilizi aventi per oggetto ifabbricati destinati all’esercizio di attività commerciali, artigianali e produttive in senso lato (impiantiproduttivi),. Il SUAP è anche il referente rispetto ai rapporti tra cittadini e altre Amministrazioni in quanto loSportello Unico riceve e smista le pratiche di competenza di altre amministrazioni.

MERCATI

Semplificazione accesso ai Mercati all’Ingrosso del Comune Controllo Regolarità dei Pagamenti perutilizzo servizi dei Mercati. Rapporti con Azienda Sanitaria Locale per l’Igiene degli alimenti.

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PROGRAMMA 2 (MISSIONE 14)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA_ Commercio – reti distributive- tutela dei consumatori

FINALITA’

Semplificazione accesso ai Mercati all’Ingrosso del Comune (Mercato Ittico, Mercato dei Fiori, MercatoOrtofrutta

Attivazione controllo regolarità dei pagamenti per l’utilizzo dei Servizi Mercatali. Mantenimento dei requisitiigienico sanitari nelle strutture Mercatali. Attivazione delle procedure per la esternalizzazione dei servizidei Mercati all’Ingrosso

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Con la semplificazione per l’accesso ai Mercati all’Ingrosso si intende dare corpo ai concetti legislativi disnellimento della Pubblica Amministrazione e nel contempo favorire un maggiore e facile accesso aiservizi delle strutture mercatali.

La finalità della esternalizzazione dei servizi mercatali nasce dall’esigenza di risolvere le problematiche digestione dovute alla progressiva diminuzione del personale, con conseguenti mancanze anche a livelloigienico sanitarie. Inoltre lo stato di dissesto del Comune non permette di apportare alle strutture lenecessarie opere di manutenzione.

SITUAZIONE ATTUALE

La situazione dei Mercati viene affrontata in maniera limitatamente programmatoria volta più allarisoluzione di problemi contingenti.

PROGRAMMA 04 (MISSIONE 14)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA - Reti e altri servizi di pubblica utilità

FINALITA

Applicazione del D.P.R. 07/09/2010 n. 160 con cui avvenuta la semplificazione ed il riordino delladisciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Lo Sportello assume il ruolo di “unicointerlocutore” del soggetto che intenda avviare un’attività produttiva; sono quindi presentati o avviatipresso il SUAP anche tutti i procedimenti edilizi aventi per oggetto i fabbricati destinati all’esercizio diattività commerciali, artigianali e produttive in senso lato (impianti produttivi),. Il SUAP è anche il referenterispetto ai rapporti tra cittadini e altre Amministrazioni in quanto lo Sportello Unico riceve e smista lepratiche di competenza di altre amministrazioni. Progressiva informatizzazione per la presentazione dellepratiche da parte dei cittadini, di competenza del SUAP .

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Con la semplificazione e la progressiva informatizzazione per la presentazione delle pratiche in modalitàon line si intende attuare i dettati legislativi in materia di semplificazione, riduzione dei costi, smaltimentodel cartaceo e sopperire così alla carenza del personale.

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SITUAZIONE ATTUALE

La situazione della progressiva informatizzazione del SUAP risulta ancora in itinere in attesa di definitivedisposizioni regionali, e della conseguente implementazione e aggiornamento del programma di gestioneinformatico.

DOTAZIONE DI PERSONALE

Personale Amministrativo n. 15. Personale Tecnico n. 2

MISSIONE 18DENOMINAZIONE: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20

DENOMINAZIONE: Fondi e accantonamenti

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 10.411.778,00 12.670.193,00 13.341.793,00 36.096.794,00

TOTALE Spese Missione 10.411.778,00 12.670.193,00 13.341.793,00 36.423.764,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 500.000,00 500.000,00 509.000,00 1.509.000,00

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbiaesigibilità

9.534.778,00 12.020.193,00 12.682.793,00 34.237.764,00

Totale Programma 03 - Altri fondi 50.000,00 150.000,00 150.000,00 350.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 10.411.778,00 12.670.193,00 13.341.793,00 36.423.764,00

FINALITA’:La missione raccoglie tutti gli accantonamenti per FONDO DI RISERVA, FONDI CREDITI DI DUBBIAESIGIBILITA’, ALTRI FONDI. La missione pertanto raccoglie tutte le poste aventi carattere prudenziale.MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Tutti i fondi accantonati risentono della situazione di dissesto in cui opera l’ente, in particolare i fondi creditidi dubbia esigibilità che sono accantonati in modo assai prudenziale a fine di evitare che entrate accertatee non riscosse generirno ulteriori squilbri interni.

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PROGRAMMA 1 (MISSIONE 20)DENOMINAZIONE PROGRAMMA: FONDO DI RISERVA

FINALITA’

Il fondo di riserva è stabilita per legge ed ha la finalità di garantire risorse per fronteggiare eventi nonprevisti in sede di programmazione di bilancio.

PROGRAMMA 2 (MISSIONE 20)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

FINALITA’

Copertura di crediti inesigibili. La creazione dei fondi impedisce di utilizzare le risorse accantonate epertanto evita la possibilità di spendere risorse che potrebbero non essere riscosse. Nel caso i crediticoperti con le risorse accantonate venissero riscossi, le risorse accantonate verrebbero liberate econfluirebbero nell’avanzo.

PROGRAMMA 3 (MISSIONE 20)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: ALTRI FONDI

FINALITA’

Costituiscono accantonamenti prudenziali, es. i fondi inseriti a fronte di possibili perdite per contenzioso inessere.

MISSIONE N. 50

DENOMINAZIONE: DEBITO PUBBLICO

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 663.200,00 663.200,00 663.200,00 1.989.600,00

Titolo 4 - Rimborso prestiti 6.571.696,00 6.426.766,00 6.426.766,00 19.425.228,00

TOTALE Spese Missione 7.234.896,00 7.089.966,00 7.089.966,00 21.414.828,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamentomutui e prestiti obbligazionari

663.200,00 663.200,00 663.200,00 1.989.600,00

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamentomutui e prestiti obbligazionari

6.571.696,00 6.426.766,00 6.426.766,00 19.425.228,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 7.234.896,00 7.089.966,00 7.089.966,00 21.414.828,00

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Gli interessi stanziati sono esclusivamente quelli finalizzati alla copertura del finanziamento exD.Lgs 35/2013.

FINALITA’:

L’indebitamento pubblico deve avere esclusiva finalità di investimento. Nello stato di dissesto in cui operal’ente non è possibile attivare nuovo indebitamento. Per quanto sopra, le previsioni inserite in questamissione concernono unicamente i rimborsi di prestiti contratti prima del dissesto. A tali poste sonoaggiunte, come da normativa anche quanto necessario alla copertura delle eventuali sopravvenienzepassive derivanti da mutui contratti da terzi per le quali l’ente ha fornito garanzie fideiussioni o rilasciatolettere di patronage.

PROGRAMMA 1 – 2 (MISSIONE 50)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI

OBBLIGAZIONARI

FINALITA’

L’indebitamento pubblico deve avere esclusiva finalità di investimento. Nello stato di dissesto in cui operal’ente non è possibile attivare nuovo indebitamento. Per quanto sopra, le previsioni inserite in questamissione concernono unicamente i rimborsi di prestiti contratti prima del dissesto. A tali poste sonoaggiunte, come da normativa anche quanto necessario alla copertura delle eventuali sopravvenienzepassive derivanti da mutui contratti da terzi per le quali l’ente ha fornito garanzie fideiussioni o rilasciatolettere di patronage.

MISSIONE 60

DENOMINAZIONE: Anticipazioni finanziarie

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 100.000,00 1100000,00 100.000,00 300.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 270.000.000,00

TOTALE Spese Missione 90.100.000,00 90.100.000,00 90.100.000,00 270.300.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione ditesoreria

90.100.000,00 90.100.000,00 90.100.000,00 270.300.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 90.100.000,00 90.100.000,00 90.100.000,00 270.300.000,00

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FINALITA’:Le anticipazioni finanziarie di tesoreria hanno la finalità di far fronte a brevi carenze di liquidità. Con la crisifinanziaria ed il conseguente stato di dissesto l’ente è stato costretto ad attingere all’anticipazione ditesoreria in modo assai consistente negli ultimi anni. L’ente intende ridurre progressivamente l’utilizzo ditali finanziamenti. La riduzione del ricorso all’anticipazione è indice dell’attività di risanamento dell’ente.

SITUAZIONE ATTUALE

L’ente, pur non essendo ancora riuscito ad eliminarlo, ha già ridotto fortemente il fabbisogno dianticipazione rispetto alle annualità 2014 /2015 e probabilmente non usufruirà di anticipazioni o lo farà inmodo limitatissimo per gli anni 2017-2019.

PROGRAMMA 1 (MISSIONE 60)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: RESTITUZIONE ANTICIPAZINE DI TESORERIA

FINALITA’

Le anticipazioni finanziarie di tesoreria hanno la finalità di far fronte a brevi carenze di liquidità. Con la crisifinanziaria ed il conseguente stato di dissesto l’ente è stato costretto ad attingere all’anticipazione ditesoreria in modo assai consistente negli ultimi anni. L’ente intende ridurre progressivamente l’utilizzo ditali finanziamenti. La riduzione del ricorso all’anticipazione è indice dell’attività di risanamento dell’ente.

SITUAZIONE ATTUALE

L’ente, pur non essendo ancora riuscito ad eliminarlo, ha già ridotto fortemente il fabbisogno dianticipazione rispetto alle annualità 2014 /2015.

MISSIONE N. 99DENOMINAZIONE:_SERVIZI C/ TERZI

Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati

2017 2018 2019 Totale

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00 210.344.100,00

TOTALE Spese Missione 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00 210.344.100,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partitedi giro

70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00 210.344.100,00

Totale Programma 02 - Anticipazioni per ilfinanziamento del sistema sanitario nazionale

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 70.114.700,00 70.114.700,00 70.114.700,00 210.344.100,00

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FINALITA’La missione ha il solo fine di regolarizzazione contabile degli incassi e pagamenti effettuati per conto terzisu cui l’ente non dispone di alcuna discrezionalità. L’esempio tipico è quello delle ritenute o delle cauzioni.

PROGRAMMA 1 (MISSIONE 99)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI C/TERZI

FINALITA’:

Il programma ha il solo fine di regolarizzazione contabile degli incassi e pagamenti effettuati per contoterzi su cui l’ente non dispone di alcuna discrezionalità. L’esempio tipico è quello delle ritenute o dellecauzioni.

ù

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8 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, inparticolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2017/2019; alriguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:• il programma triennale del fabbisogno del personale;• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;• il programma triennale dei Lavori pubblici.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori,rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

8.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti allaprogrammazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabiledell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2015, convertito dalla L. n. 114/2015, haintrodotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2015 gli entiassicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimentodelle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata invigore della presente disposizione”.

In questa sede ci preme evidenziare l'incidenza di tale attività nel triennio 2017/2019, così comedesumibile dalle seguenti tabelle.

Personale NumeroImportostimato

2017

NumeroImportostimato

2018

NumeroImportostimato

2019

Personale in quiescenza 2 55.456,85 11 306.346,99 7 210.674,00

Personale nuove assunzioni 5 173.255,32 0 0,00 2 64.571,29

- di cui cat A 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- di cui cat B ( 2 part-time 18 H. di cui 1 cat. protetta e 1 disabile 2 25.519,92 0 26.994,20 2 26.994,20

- di cui cat C (2 part-time 18 h. tempo determinato educatore scuolainfanzia

2 26.944,20 2 26.994,20 2 26.994,20

- di cui Dirigenti 1 120.741,20 0 0,00 0 0,00

- di cui D specialista amministrativo 0 0,00 0 0,00 2 64.571,29

Personale NumeroImportostimato

2017Numero

Importostimato

2018Numero

Importostimato

2019

Personale a tempo determinato 2 26.994,20 2 26.994,20 2 26.994,20

Personale a tempo indeterminato 407 15.086.649,05 405 14.930.477,34 396 14.906.446,42

Totale del Personale 409 0,00 407 0,00 398 0,00

Spese del personale (Totale macroaggregato 101- redditi da lavorodipendente)

409 15.113.643,25 407 14.954.471,54 398 14.933.440,62

Spese corrente - 78.951.092,79 - 80.378.037,56 - 80.475.628,56

Incidenza Spesa personale / Spesa corrente - 19,14% - 18,60% - 18,55%

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8.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli entilocali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limitidella documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nelterritorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili divalorizzazione ovvero di dismissione.Alla data attuale non si è ancora proceduto all'identificazione dei beni da alienare.

8.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazionedei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoiaggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresinell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed illoro finanziamento.A tale proposito si rimanda a quanto riportato negli allegati 1) 2) e 3. allegati alla presente relazione.

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Indice

Premessa 2LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 4

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 4 1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 4 2 LA LEGGE DI BILANCIO 7 2.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL

TERRITORIO 9 2.1.1 Analisi del territorio e delle strutture 9 2.1.2 Analisi demografica 10 2.1.3 Occupazione ed economia insediata 11 2.2 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED

ECONOMICI DELL'ENTE 13 3 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 14 3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 14 3.1.1 Le strutture dell'ente 15 3.2 I SERVIZI EROGATI 95 3.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 95 3.3.1 Società ed enti partecipati 95 3.4 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 98 3.4.1 Le Entrate 99 3.4.1.1 Le entrate tributarie 99 3.4.1.2 Le entrate da servizi 101 3.4.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 101 3.4.1.4 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 102 3.4.2 La Spesa 102 3.4.2.1 La spesa per missioni 102 3.4.2.2 La spesa corrente 103 3.4.2.3 La spesa in c/capitale 104 3.4.2.3.1 Le nuove opere da realizzare 104 3.4.3 La gestione del patrimonio 105 3.4.4 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto

capitale 136 3.4.5 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento 136 3.4.6 Gli equilibri di bilancio 137 3.4.6.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 138 3.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE 139 3.6 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 139 4 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 141 5 5 144

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 144 6 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 144 6.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 144 6.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente 144 6.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici 145 6.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 145 6.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 145 6.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) 146 6.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 146 6.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) 147 6.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) 147 6.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 148 6.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 148 6.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 149 6.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 149 6.3.1 La visione d'insieme 149 7 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 151 7.0.1 Programmi ed obiettivi operativi 152

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7.0.2 Analisi delle Missioni e dei Programmi 154 8 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 214 8.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 214 8.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 215 8.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 215