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COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA

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COMUNE DI OULX

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |Avanzo di Amministrazione | 0,00| 587.984,00| 0,00| 587.984,00| 0,00| |

| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |di cui : | | | | | | |

| |Avanzo di Amministrazione - Fon| | | | | | |

| |di Vincolati | 0,00| 6.184,00| 0,00| 6.184,00| 0,00| |

| | | | | | | | |

| |Avanzo di Amministrazione - Fin| | | | | | |

| |anziamento Investimenti | 0,00| 311.400,00| 0,00| 311.400,00| 0,00| |

| | | | | | | | |

| |Avanzo di Amministrazione - Fon| | | | | | |

| |di di Ammortamento | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | |

| |Avanzo di Amministrazione - Fon| | | | | | |

| |di non Vincolati | 0,00| 270.400,00| 0,00| 270.400,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |1 TITOLO 1 | | | | | | |

| |Entrate tributarie | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |1 01 Categoria 1 | | | | | | |

| |Imposte | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 1 01 1015 |Imposta di soggiorno | 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 01 1020 |Compartecipazione Iva | 0,00| 185.733,24| 0,00| 185.733,24| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 01 1030 |Imposta comunale sulla pubblici| | | | | | |

| |ta' | 8.780,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 01 1040 |Addizionale comunale sul consum| | | | | | |

| |o dell'energia elettrica | 63.000,00| 63.000,00| 0,00| 63.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 01 1050 |Imposta Comunale Immobiliare | 1.701.004,71| 1.636.500,00| 0,00| 1.576.750,00| 59.750,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 01 1051 |Imposta municipale propria | 0,00| 0,00| 1.933.772,21| 0,00| 1.933.772,21| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 01 1055 |Compartecipazione Irpef | 40.421,26| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 1 | 1.813.205,97| 1.895.233,24| 1.943.772,21| 1.825.483,24| 2.013.522,21| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |1 02 Categoria 2 | | | | | | |

| |Tasse | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 3

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| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 1 02 1060 |Tassa per l'occupazione di spaz| | | | | | |

| |i ed aree pubbliche | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 02 1070 |Tassa di concessione su atti e | | | | | | |

| |provvedimenti comunali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 02 1080 |Tassa per lo smaltimento dei ri| | | | | | |

| |fiuti solidi urbani speciali | 910.796,55| 910.796,55| 0,00| 0,00| 910.796,55| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 02 1090 |Tassa raccolta rifiuti solidi u| | | | | | |

| |rbani II suppletivo 1992 e I su| | | | | | |

| |ppletivo 1993 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 02 1100 |Tassa raccolta rifiuti - suppl| | | | | | |

| |etivi - - Sanzioni e interessi | | | | | | |

| |- | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 02 1110 |Tassa raccolta rifiuti - anni a| | | | | | |

| |rretrati | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 2 | 910.796,55| 910.796,55| 0,00| 0,00| 910.796,55| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |1 03 Categoria 3 | | | | | | |

| |Tributi speciali ed altre entra| | | | | | |

| |te tributarie proprie | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 1 03 1115 |Fondo sperimentale di riequilib| | | | | | |

| |rio | 0,00| 196.560,00| 0,00| 10.560,00| 186.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 03 1120 |Diritti sulle pubbliche affissi| | | | | | |

| |oni | 5.960,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 1 03 1130 |Diritti raccolta e depurazione | | | | | | |

| |acque di rifiuto L. 319 del 197| | | | | | |

| |6 L. 650 del 1979 e succ. modif| | | | | | |

| |icazioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 3 | 5.960,00| 201.560,00| 0,00| 10.560,00| 191.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 4

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |Riassunto Titolo 1 | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Entrate tributarie | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |1 01 Categoria 1 | | | | | | |

| |Imposte | 1.813.205,97| 1.895.233,24| 1.943.772,21| 1.825.483,24| 2.013.522,21| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |1 02 Categoria 2 | | | | | | |

| |Tasse | 910.796,55| 910.796,55| 0,00| 0,00| 910.796,55| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |1 03 Categoria 3 | | | | | | |

| |Tributi speciali ed altre entra| | | | | | |

| |te tributarie proprie | 5.960,00| 201.560,00| 0,00| 10.560,00| 191.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale Titolo 1 | 2.729.962,52| 3.007.589,79| 1.943.772,21| 1.836.043,24| 3.115.318,76| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 5

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |2 TITOLO 2 | | | | | | |

| |Entrate derivanti da contributi| | | | | | |

| | e trasferimenti correnti del l| | | | | | |

| |o Stato, della regione e di alt| | | | | | |

| |ri enti, anche per Funz.Del. | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |2 01 Categoria 1 | | | | | | |

| |Contributi e trasferimenti corr| | | | | | |

| |enti dallo Stato | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 2 01 2010 |Contributi dello Stato per il f| | | | | | |

| |inanziamento del bilancio Fondo| | | | | | |

| | ordinario | 157.781,56| 41.184,00| 0,00| 41.184,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 2 01 2015 |Rimborso dello Stato per elimin| | | | | | |

| |azione Ici prima casa | 95.408,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 2 01 2020 |Contributi dello Stato per il f| | | | | | |

| |inanziamento del bilancio Fondo| | | | | | |

| | consolidato | 45.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 2 01 2030 |Contributi dello Stato per il f| | | | | | |

| |inanziamento del bilancio Svilu| | | | | | |

| |ppo investimenti e funzioni tra| | | | | | |

| |sferite in c/capitale | 22.800,00| 19.321,58| 0,00| 0,00| 19.321,58| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 2 01 2040 |Altri contributi dello Stato e | | | | | | |

| |funzioni trasferite dello Stato| 33.357,10| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 1 | 354.547,34| 60.505,58| 0,00| 41.184,00| 19.321,58| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |2 02 Categoria 2 | | | | | | |

| |Contributi e trasferimenti corr| | | | | | |

| |enti dalla Regione | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 2 02 2045 |Contributo Regione Piemonte L.6| | | | | | |

| |/2000 Sostegno alla locazione | 11.108,83| 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 2 02 2050 |Finanziamento della Regione per| | | | | | |

| | turismo | 0,00| 7.000,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 6

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 2 | 11.108,83| 37.000,00| 0,00| 7.000,00| 30.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |2 03 Categoria 3 | | | | | | |

| |Contributi e trasferimenti dall| | | | | | |

| |a Regione per Funzioni Delega t| | | | | | |

| |e | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 3 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |2 04 Categoria 4 | | | | | | |

| |Contributi e trasferimenti da p| | | | | | |

| |arte di organismi comunitari ed| | | | | | |

| | internazionali | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 4 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |2 05 Categoria 5 | | | | | | |

| |Contributi e trasferimenti corr| | | | | | |

| |enti da altri enti del settor e| | | | | | |

| | pubblico | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 2 05 2056 |Contributo una tantum della ASL| | | | | | |

| | per piano sterilizzazione fel| | | | | | |

| |ini | 0,00| 2.800,00| 0,00| 2.800,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 2 05 2057 |Contributo Provincia LR 28/200| | | | | | |

| |7 - Funzioni delegate Regione L| | | | | | |

| |ibiri di testo | 28.642,00| 57.000,00| 0,00| 0,00| 57.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 2 05 2060 |Trasferimento quota provincia | | | | | | |

| |per Progetto giovani | 0,00| 9.291,00| 0,00| 9.291,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 2 05 2061 |Trasferimento somme da altri Co| | | | | | |

| |muni per ex consorzio scolastic| | | | | | |

| |o- Quota ferracci - | 0,00| 0,00| 41.184,00| 0,00| 41.184,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 5 | 28.642,00| 69.091,00| 41.184,00| 12.091,00| 98.184,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Riassunto Titolo 2 | | | | | | |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 7

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |Entrate derivanti da contributi| | | | | | |

| | e trasferimenti correnti del l| | | | | | |

| |o Stato, della regione e di alt| | | | | | |

| |ri enti, anche per Funz.Del. | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |2 01 Categoria 1 | | | | | | |

| |Contributi e trasferimenti corr| | | | | | |

| |enti dallo Stato | 354.547,34| 60.505,58| 0,00| 41.184,00| 19.321,58| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |2 02 Categoria 2 | | | | | | |

| |Contributi e trasferimenti corr| | | | | | |

| |enti dalla Regione | 11.108,83| 37.000,00| 0,00| 7.000,00| 30.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |2 03 Categoria 3 | | | | | | |

| |Contributi e trasferimenti dall| | | | | | |

| |a Regione per Funzioni Delega t| | | | | | |

| |e | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |2 04 Categoria 4 | | | | | | |

| |Contributi e trasferimenti da p| | | | | | |

| |arte di organismi comunitari ed| | | | | | |

| | internazionali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |2 05 Categoria 5 | | | | | | |

| |Contributi e trasferimenti corr| | | | | | |

| |enti da altri enti del settor e| | | | | | |

| | pubblico | 28.642,00| 69.091,00| 41.184,00| 12.091,00| 98.184,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale Titolo 2 | 394.298,17| 166.596,58| 41.184,00| 60.275,00| 147.505,58| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 8

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |3 TITOLO 3 | | | | | | |

| |Entrate extratributarie | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |3 01 Categoria 1 | | | | | | |

| |Proventi dei servizi pubblici | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 3 01 3010 |Diritti di segreteria | 25.360,82| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 01 3020 |Diritti sugli atti dello stato | | | | | | |

| |civile | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 01 3030 |Diritti per il rilascio delle c| | | | | | |

| |arte di identità | 1.542,84| 1.500,00| 0,00| 0,00| 1.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 01 3040 |Sanzioni amministrative per vio| | | | | | |

| |lazioni di regolamenti comunali| | | | | | |

| |, ordinanze, norme di legge | 91.061,91| 67.000,00| 3.000,00| 0,00| 70.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 01 3050 |Proventi di servizi di trasport| | | | | | |

| |o e pompe funebri e di servizi | | | | | | |

| |funebri | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 01 3070 |Proventi del servizio idrico in| | | | | | |

| |tegrato - fornitura acqua | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|IVA |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 01 3075 |C.O.S.A.P Canone occupazione sp| | | | | | |

| |azi ed aree pubbliche | 26.634,52| 30.000,00| 0,00| 1.500,00| 28.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 01 3080 |Proventi di servizi comunali di| | | | | | |

| |versi (stampati per le certific| | | | | | |

| |azioni) | 661,38| 500,00| 0,00| 0,00| 500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 01 3090 |Servizio mensa - Quota dei dipe| | | | | | |

| |ndenti | 5.666,67| 4.333,33| 0,00| 1.033,33| 3.300,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 01 3100 |Servizio mensa scuole -Quota de| | | | | | |

| |lle famiglie- | 42.534,99| 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 9

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 3 01 3110 |Gestione degli impianti sciovia| | | | | | |

| |ri (Contributo art. 26 L. 1822 | | | | | | |

| |del 1939) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 1 | 193.463,13| 158.333,33| 3.000,00| 2.533,33| 158.800,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |3 02 Categoria 2 | | | | | | |

| |Proventi dei beni dell'ente | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 3 02 3060 |Proventi da canoni S.M.A.T. sui| | | | | | |

| | beni del servizio idrico integ| | | | | | |

| |rato | 69.000,00| 82.800,00| 0,00| 3.800,00| 79.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 02 3120 |Fitti reali fondi rustici | 45.793,99| 12.915,00| 25.225,00| 0,00| 38.140,00|IVA |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 02 3130 |Fitti reali di fabbricati | 17.671,10| 28.500,00| 2.770,00| 0,00| 31.270,00|IVA |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 02 3140 |Gestione in economia di fondi r| | | | | | |

| |ustici | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|IVA |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 02 3150 |Provento di tagli ordinari di b| | | | | | |

| |oschi | 18.763,15| 0,00| 10.000,00| 0,00| 10.000,00|IVA |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 02 3160 |Proventi e rendite patrimoniali| | | | | | |

| | diversi | 266,00| 500,00| 0,00| 0,00| 500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 02 3170 |Sovraccanoni sulle concessioni | | | | | | |

| |di grandi derivazioni di acqua | | | | | | |

| |per la produzione di forza motr| | | | | | |

| |ice | 110.000,00| 110.000,00| 0,00| 0,00| 110.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 2 | 261.494,24| 234.715,00| 37.995,00| 3.800,00| 268.910,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |3 03 Categoria 3 | | | | | | |

| |Interessi su anticipazioni e cr| | | | | | |

| |editi | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 10

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 3 03 3180 |Interessi attivi sui titoli | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 03 3190 |Interessi attivi su depositi ba| | | | | | |

| |ncari e postali | 1.613,32| 10.000,00| 0,00| 2.000,00| 8.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 03 3200 |Interessi legali su accertament| | | | | | |

| |i tributari e vari | 7.542,24| 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 3 | 9.155,56| 13.000,00| 0,00| 2.000,00| 11.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |3 04 Categoria 4 | | | | | | |

| |Utili netti delle aziende speci| | | | | | |

| |ali e partecipate, dividendi di| | | | | | |

| | societa' | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 3 04 3201 |Utili da societa' partecipate | 27.352,88| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 4 | 27.352,88| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |3 05 Categoria 5 | | | | | | |

| |Proventi diversi | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 3 05 3210 |Riscossione credito Iva | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|IVA |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 05 3220 |Introiti e rimborsi diversi | 41.365,53| 25.000,00| 0,00| 2.000,00| 23.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 05 3225 |Quota delle famiglie sui traspo| | | | | | |

| |rti scolastici scuola dell'obbl| | | | | | |

| |igo | 3.606,47| 1.600,00| 400,00| 0,00| 2.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 05 3230 |Quota Comune Sauze convenzioni | | | | | | |

| |personale | 5.000,00| 2.320,00| 0,00| 2.320,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 3 05 3231 |Contributi da privati per nave| | | | | | |

| |tta invernale | 6.840,00| 9.740,00| 0,00| 0,00| 9.740,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 11

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 5 | 56.812,00| 38.660,00| 400,00| 4.320,00| 34.740,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Riassunto Titolo 3 | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Entrate extratributarie | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |3 01 Categoria 1 | | | | | | |

| |Proventi dei servizi pubblici | 193.463,13| 158.333,33| 3.000,00| 2.533,33| 158.800,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |3 02 Categoria 2 | | | | | | |

| |Proventi dei beni dell'ente | 261.494,24| 234.715,00| 37.995,00| 3.800,00| 268.910,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |3 03 Categoria 3 | | | | | | |

| |Interessi su anticipazioni e cr| | | | | | |

| |editi | 9.155,56| 13.000,00| 0,00| 2.000,00| 11.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |3 04 Categoria 4 | | | | | | |

| |Utili netti delle aziende speci| | | | | | |

| |ali e partecipate, dividendi di| | | | | | |

| | societa' | 27.352,88| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |3 05 Categoria 5 | | | | | | |

| |Proventi diversi | 56.812,00| 38.660,00| 400,00| 4.320,00| 34.740,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale Titolo 3 | 548.277,81| 444.708,33| 41.395,00| 12.653,33| 473.450,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 12

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |4 TITOLO 4 | | | | | | |

| |Entrate derivanti da alienazion| | | | | | |

| |i, da trasferimenti di capita l| | | | | | |

| |e e da riscossioni di crediti | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |4 01 Categoria 1 | | | | | | |

| |Alienazione di beni patrimonial| | | | | | |

| |i | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 4 01 4010 |Proventi di concessioni cimiter| | | | | | |

| |iali | 27.269,32| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 01 4015 |Alienazione beni gravati da uso| | | | | | |

| | civico Corrispondenza intevent| | | | | | |

| |o 2010501/10 | 3.132,50| 2.400,00| 0,00| 2.400,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 01 4020 |Lotti boschivi su tagli straord| | | | | | |

| |inari | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 01 4030 |Alienazione aree e terreni Beni| | | | | | |

| | mobili | 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 1 | 30.701,82| 2.400,00| 0,00| 2.400,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |4 02 Categoria 2 | | | | | | |

| |Trasferimenti di capitale dallo| | | | | | |

| | Stato | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 4 02 4040 |Trasferimento dello Stato per i| | | | | | |

| |l finanziamento del bilancio in| | | | | | |

| | conto capitale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 2 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |4 03 Categoria 3 | | | | | | |

| |Trasferimenti di capitale dalla| | | | | | |

| | Regione | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 13

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 4 03 4050 |Contributo Regione per sistemaz| | | | | | |

| |ione Rio Nero ( 100.000) e sist| | | | | | |

| |emazione Dora e Gran Comba ( 80| | | | | | |

| |.000 ) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 03 4060 |Contributo Regione Piemonte sis| | | | | | |

| |temazione dora di Bardonecchia | | | | | | |

| |alluvione 2009 | 0,00| 130.000,00| 0,00| 130.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 03 4066 |Contributo Regione Piemonte pe| | | | | | |

| |r torre delfinale | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 03 4067 |Contributo Regione Piemonte per| | | | | | |

| | risparmio energetico scuola ma| | | | | | |

| |terna | 0,00| 308.213,00| 0,00| 308.213,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 03 4070 |Contributo Regione Piemonte per| | | | | | |

| | opere stradali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 03 4080 |Contributo Regione Piemonte per| | | | | | |

| | sistemazione area sportiva spo| | | | | | |

| |gliatoi | 0,00| 59.600,00| 0,00| 59.600,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 03 4110 |Contributo Regione Piemonte pis| | | | | | |

| |ta di fondo Oulx-Beaulard | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 03 4120 |Contributo della Regione per op| | | | | | |

| |ere di rimboschimento in Beau l| | | | | | |

| |ard. | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 03 4130 |Contributo Regione Piemonte sis| | | | | | |

| |temazione conoide G.Comba Frana| | | | | | |

| | Chateau- Rio S.Giusto conoide | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 03 4160 |Contributo della Regione per in| | | | | | |

| |terventi su aree protette da se| | | | | | |

| |rvitù militari | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 14

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 4 03 4180 |Contributo Regione Piemonte per| | | | | | |

| | frana ex liceo | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 03 4190 |Contributo Regione Piemonte per| | | | | | |

| | archivio storico | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 3 | 40.000,00| 497.813,00| 0,00| 497.813,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |4 04 Categoria 4 | | | | | | |

| |Trasferimenti di capitale di al| | | | | | |

| |tri enti del settore pubblico | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 4 04 4090 |Quota Comune di Bardonecchia su| | | | | | |

| | pista di fondo Opere connesse | | | | | | |

| |Olimpiadi 2006 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 04 4095 |Contributo Provincia per migli| | | | | | |

| |oramento patrimonio forestale (| | | | | | |

| | part.108 paf ) | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 04 4100 |Quota Consorzio Scolastico per | | | | | | |

| |eliminazione barriere architett| | | | | | |

| |oniche scuola media | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 04 4140 |Contributo Provincia per Siste| | | | | | |

| |mazione sentiero lago Borello | 0,00| 15.000,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 04 4150 |Contributo Provincia per tetto | | | | | | |

| |materna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 4 | 40.000,00| 15.000,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |4 05 Categoria 5 | | | | | | |

| |Trasferimenti di capitale di al| | | | | | |

| |tri soggetti | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 4 05 4170 |Contributi da Toroc per gesti| | | | | | |

| |one starordinaria strade | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 15

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 5 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |4 06 Categoria 6 | | | | | | |

| |Riscossione di crediti | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 4 06 4200 |Contributi per concessioni edil| | | | | | |

| |izie(OPERE DI URBANIZZAZIONE) F| | | | | | |

| |inanziamento investimenti | 475.773,62| 350.000,00| 0,00| 50.000,00| 300.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 06 4210 |Proventi del condono edilizio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 4 06 4220 |Riscossione somme per migliorie| | | | | | |

| | boschive | 9.384,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 6 | 485.157,62| 350.000,00| 0,00| 50.000,00| 300.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Riassunto Titolo 4 | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Entrate derivanti da alienazion| | | | | | |

| |i, da trasferimenti di capita l| | | | | | |

| |e e da riscossioni di crediti | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |4 01 Categoria 1 | | | | | | |

| |Alienazione di beni patrimonial| | | | | | |

| |i | 30.701,82| 2.400,00| 0,00| 2.400,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |4 02 Categoria 2 | | | | | | |

| |Trasferimenti di capitale dallo| | | | | | |

| | Stato | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |4 03 Categoria 3 | | | | | | |

| |Trasferimenti di capitale dalla| | | | | | |

| | Regione | 40.000,00| 497.813,00| 0,00| 497.813,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |4 04 Categoria 4 | | | | | | |

| |Trasferimenti di capitale di al| | | | | | |

| |tri enti del settore pubblico | 40.000,00| 15.000,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |4 05 Categoria 5 | | | | | | |

| |Trasferimenti di capitale di al| | | | | | |

| |tri soggetti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |4 06 Categoria 6 | | | | | | |

| |Riscossione di crediti | 485.157,62| 350.000,00| 0,00| 50.000,00| 300.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 16

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |Totale Titolo 4 | 595.859,44| 865.213,00| 0,00| 565.213,00| 300.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 17

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |5 TITOLO 5 | | | | | | |

| |Entrate derivanti da accensioni| | | | | | |

| | di prestiti | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |5 01 Categoria 1 | | | | | | |

| |Anticipazioni di cassa | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 5 01 5000 |Anticipazione di tesoreria | 0,00| 962.448,07| 0,00| 962.448,07| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 1 | 0,00| 962.448,07| 0,00| 962.448,07| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |5 02 Categoria 2 | | | | | | |

| |Finanziamenti a breve termine | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 2 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |5 03 Categoria 3 | | | | | | |

| |Assunzione di mutui e prestiti | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 5 03 5010 |Mutuo ponte rio constans - tota| | | | | | |

| |le carico regione | 0,00| 200.000,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5020 |Mutuo per realizzazione acquedo| | | | | | |

| |tto zona ovest | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5030 |Mutuo per manutenzione straordi| | | | | | |

| |naria strade | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5040 |Mutuo con Cassa DDPP per costru| | | | | | |

| |zione pozzo idrico delle Cazzet| | | | | | |

| |tes | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5050 |Devoluzione mutuo strada Pellou| | | | | | |

| |sieres per pozzo idrico Cazette| | | | | | |

| |s | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5060 |Mutuo per ampliamento cimitero | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 18

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| 5 03 5070 |Mutuo per campo di calcio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5080 |Mutuo per assetto strada Pellou| | | | | | |

| |sieres | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5090 |Mutuo per rifacimento manti str| | | | | | |

| |adali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5100 |Mutuo per realizzazione acquedo| | | | | | |

| |tto Amazas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5110 |Mutuo con Cassa DDPP per Scuole| | | | | | |

| | elementari. Riassegnazione fon| | | | | | |

| |di non utilizzati | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5120 |Mutuo fognatura - H2O - illumin| | | | | | |

| |azione strada Via Roma (con Cas| | | | | | |

| |sa DD.PP. - C.R.T. esaurito 95| | | | | | |

| |) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5130 |Mutuo per rifacimento fogne-acq| | | | | | |

| |uedotto-illuminazione di C.so M| | | | | | |

| |ontenero con Cassa DD.PP. | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5140 |Mutuo per rifacimento fogne-acq| | | | | | |

| |uedotto-illuminazione di C.so M| | | | | | |

| |ontenero a totale carico dello | | | | | | |

| |Stato (fondi 91/92) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5150 |Mutuo per costruzione spogliato| | | | | | |

| |i campo sportivo | 0,00| 90.140,00| 0,00| 90.140,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5160 |Mutuo con Cassa DDPP per colleg| | | | | | |

| |amento via dei Laghi con Corso | | | | | | |

| |Ortigara | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 5 03 5170 |Mutuo con cassa DDPP per realiz| | | | | | |

| |zazione collettore fognario da | | | | | | |

| |Beaulard ad Oulx | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 19

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 3 | 0,00| 290.140,00| 0,00| 290.140,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |5 04 Categoria 4 | | | | | | |

| |Emissione di prestiti obbligazi| | | | | | |

| |onari | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |Totale categoria 4 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Riassunto Titolo 5 | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |Entrate derivanti da accensioni| | | | | | |

| | di prestiti | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |5 01 Categoria 1 | | | | | | |

| |Anticipazioni di cassa | 0,00| 962.448,07| 0,00| 962.448,07| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |5 02 Categoria 2 | | | | | | |

| |Finanziamenti a breve termine | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |5 03 Categoria 3 | | | | | | |

| |Assunzione di mutui e prestiti | 0,00| 290.140,00| 0,00| 290.140,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |5 04 Categoria 4 | | | | | | |

| |Emissione di prestiti obbligazi| | | | | | |

| |onari | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale Titolo 5 | 0,00| 1.252.588,07| 0,00| 1.252.588,07| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 20

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |6 TITOLO 6 | | | | | | |

| |Entrate da servizi per conto di| | | | | | |

| | terzi | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| 6 01 0000 |6 01 Ritenute previdenziali ed | | | | | | |

| |assistenziali al personale | 89.081,07| 155.000,00| 0,00| 0,00| 155.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 6 02 0000 |6 02 Ritenute erariali | 190.759,51| 312.600,00| 0,00| 0,00| 312.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 6 03 0000 |6 03 Altre ritenute al personal| | | | | | |

| |e per conto di terzi | 5.138,03| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 6 04 0000 |6 04 Depositi cauzionali | 13.573,38| 36.500,00| 0,00| 0,00| 36.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 6 05 0000 |6 05 Rimborso spese per servizi| | | | | | |

| | per conto di terzi | 116.901,57| 260.000,00| 0,00| 0,00| 260.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 6 06 0000 |6 06 Rimborso di anticipazione | | | | | | |

| |di fondi per il servizio econom| | | | | | |

| |ato | 4.000,00| 41.500,00| 0,00| 0,00| 41.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| 6 07 0000 |6 07 Depositi per spese contrat| | | | | | |

| |tuali | 1.418,32| 31.000,00| 0,00| 0,00| 31.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale Titolo 6 | 420.871,88| 856.600,00| 0,00| 0,00| 856.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 21

|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| Risorsa | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

|-----------|-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Codice e | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| Numero | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |

| |Titolo 1 | | | | | | |

| |Entrate tributarie | 2.729.962,52| 3.007.589,79| 1.943.772,21| 1.836.043,24| 3.115.318,76| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Titolo 2 | | | | | | |

| |Entrate derivanti da contributi| | | | | | |

| | e trasferimenti correnti dello| | | | | | |

| | Stato, della regione e di altr| | | | | | |

| |i enti, anche per Funz.Del. | 394.298,17| 166.596,58| 41.184,00| 60.275,00| 147.505,58| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Titolo 3 | | | | | | |

| |Entrate extratributarie | 548.277,81| 444.708,33| 41.395,00| 12.653,33| 473.450,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Titolo 4 | | | | | | |

| |Entrate derivanti da alienazion| | | | | | |

| |i, da trasferimenti di capitale| | | | | | |

| | e da riscossioni di crediti | 595.859,44| 865.213,00| 0,00| 565.213,00| 300.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Titolo 5 | | | | | | |

| |Entrate derivanti da accensioni| | | | | | |

| | di prestiti | 0,00| 1.252.588,07| 0,00| 1.252.588,07| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Titolo 6 | | | | | | |

| |Entrate da servizi per conto di| | | | | | |

| | terzi | 420.871,88| 856.600,00| 0,00| 0,00| 856.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| | Totale | 4.689.269,82| 6.593.295,77| 2.026.351,21| 3.726.772,64| 4.892.874,34| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Avanzo di Amministrazione | 0,00| 587.984,00| 0,00| 587.984,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 4.689.269,82| 7.181.279,77| 2.026.351,21| 4.314.756,64| 4.892.874,34| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

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COMUNE DI OULX

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2012

PARTE II - SPESA

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COMUNE DI OULX

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 2

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |Disavanzo di Amministrazione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |1 TITOLO 1 | | | | | | |

| |Spese correnti | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |01 Funzioni generali di amminis| | | | | | |

| |trazione, di gestione e di cont| | | | | | |

| |r ollo | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 01 | | | | | | |

| |Organi istituzionali, partecipa| | | | | | |

| |zione e decentramento | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 01 03|Prestazioni di servizi | 31.429,62| 36.000,00| 0,00| 1.000,00| 35.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 31.429,62| 36.000,00| 0,00| 1.000,00| 35.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 02 | | | | | | |

| |Segreteria generale, personale | | | | | | |

| |e organizzazione | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 02 01|Personale | 213.766,69| 212.465,18| 0,00| 1.840,00| 210.625,18| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 02 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 14.886,94| 14.500,00| 0,00| 3.500,00| 11.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 02 03|Prestazioni di servizi | 90.885,70| 89.525,00| 6.000,00| 0,00| 95.525,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 02 05|Trasferimenti | 66.805,28| 83.460,00| 25.380,00| 0,00| 108.840,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 386.344,61| 399.950,18| 31.380,00| 5.340,00| 425.990,18| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 03 | | | | | | |

| |Gestione economica, finanziaria| | | | | | |

| |, programmazione, provveditor a| | | | | | |

| |to e controllo di gestione | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 03 01|Personale | 164.942,77| 174.450,00| 0,00| 0,00| 174.450,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 03 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 3.218,64| 3.950,00| 0,00| 200,00| 3.750,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 03 03|Prestazioni di servizi | 11.175,68| 12.300,00| 0,00| 600,00| 11.700,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 3

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 01 03 08|Oneri straordinari della gestio| | | | | | |

| |ne corrente | 0,00| 81.000,00| 0,00| 81.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 179.337,09| 271.700,00| 0,00| 81.800,00| 189.900,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 04 | | | | | | |

| |Gestione delle entrate tributar| | | | | | |

| |ie e servizi fiscali | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 04 03|Prestazioni di servizi | 0,00| 12.750,00| 0,00| 4.250,00| 8.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 04 05|Trasferimenti | 0,00| 7.800,00| 0,00| 0,00| 7.800,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 0,00| 20.550,00| 0,00| 4.250,00| 16.300,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 05 | | | | | | |

| |Gestione dei beni demaniali e p| | | | | | |

| |atrimoniali | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 05 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 137.507,25| 97.000,00| 0,00| 0,00| 97.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 05 03|Prestazioni di servizi | 51.981,58| 68.000,00| 0,00| 4.500,00| 63.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 189.488,83| 165.000,00| 0,00| 4.500,00| 160.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 06 | | | | | | |

| |Ufficio tecnico | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 06 01|Personale | 289.086,65| 292.700,00| 0,00| 0,00| 292.700,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 06 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 13.359,38| 12.700,00| 0,00| 200,00| 12.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 06 03|Prestazioni di servizi | 17.645,62| 17.500,00| 0,00| 0,00| 17.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 320.091,65| 322.900,00| 0,00| 200,00| 322.700,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 07 | | | | | | |

| |Anagrafe, stato civile, elettor| | | | | | |

| |ale, leva e servizio statisti c| | | | | | |

| |o | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 4

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 01 07 01|Personale | 153.308,70| 154.500,00| 8.100,00| 0,00| 162.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 07 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 3.275,03| 3.600,00| 0,00| 0,00| 3.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 07 03|Prestazioni di servizi | 4.432,70| 4.100,00| 0,00| 0,00| 4.100,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 07 05|Trasferimenti | 1.726,62| 3.600,00| 0,00| 300,00| 3.300,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 162.743,05| 165.800,00| 8.100,00| 300,00| 173.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 08 | | | | | | |

| |Altri servizi generali | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 08 01|Personale | 65.065,98| 66.600,00| 2.000,00| 0,00| 68.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 08 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 9.895,37| 10.500,00| 0,00| 500,00| 10.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 08 03|Prestazioni di servizi | 42.147,08| 41.400,00| 0,00| 400,00| 41.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 08 06|Interessi passivi ed oneri fina| | | | | | |

| |nziari diversi | 0,00| 1.500,00| 0,00| 1.500,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 08 07|Imposte e tasse | 71.250,39| 89.300,00| 1.200,00| 0,00| 90.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 08 08|Oneri straordinari della gestio| | | | | | |

| |ne corrente | 10.012,01| 18.600,00| 0,00| 10.100,00| 8.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 01 08 11|Fondo di riserva | 0,00| 12.479,84| 9.686,16| 0,00| 22.166,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 198.370,83| 240.379,84| 12.886,16| 12.500,00| 240.766,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 01 | 1.467.805,68| 1.622.280,02| 52.366,16| 109.890,00| 1.564.756,18| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 5

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |03 Funzioni di polizia locale | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 03 01 | | | | | | |

| |Polizia municipale | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 03 01 01|Personale | 172.972,95| 173.500,00| 0,00| 0,00| 173.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 03 01 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 3.999,96| 8.100,00| 0,00| 2.100,00| 6.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 03 01 03|Prestazioni di servizi | 4.000,00| 9.800,00| 200,00| 0,00| 10.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 180.972,91| 191.400,00| 200,00| 2.100,00| 189.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 03 | 180.972,91| 191.400,00| 200,00| 2.100,00| 189.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 6

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |04 Funzioni di istruzione pubbl| | | | | | |

| |ica | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 04 01 | | | | | | |

| |Scuola materna | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 04 01 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 3.917,08| 3.800,00| 0,00| 300,00| 3.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 04 01 03|Prestazioni di servizi | 0,00| 0,00| 25.000,00| 0,00| 25.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 3.917,08| 3.800,00| 25.000,00| 300,00| 28.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 04 02 | | | | | | |

| |Istruzione elementare | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 04 02 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 761,25| 1.500,00| 0,00| 0,00| 1.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 04 02 03|Prestazioni di servizi | 12.159,45| 15.800,00| 3.500,00| 0,00| 19.300,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 04 02 05|Trasferimenti | 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 12.920,70| 22.300,00| 3.500,00| 0,00| 25.800,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 04 03 | | | | | | |

| |Istruzione media | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 04 03 05|Trasferimenti | 28.642,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 28.642,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 04 04 | | | | | | |

| |Istruzione secondaria superiore| | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 04 04 05|Trasferimenti | 20.770,82| 21.000,00| 0,00| 0,00| 21.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 7

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |Totale | 20.770,82| 21.000,00| 0,00| 0,00| 21.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 04 05 | | | | | | |

| |Assistenza scolastica, trasport| | | | | | |

| |o, refezione ed altri servizi | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 04 05 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 3.780,86| 5.800,00| 0,00| 0,00| 5.800,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 04 05 03|Prestazioni di servizi | 62.068,72| 63.400,00| 0,00| 0,00| 63.400,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 04 05 05|Trasferimenti | 15.500,00| 13.500,00| 3.500,00| 0,00| 17.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 81.349,58| 82.700,00| 3.500,00| 0,00| 86.200,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 04 | 147.600,18| 181.800,00| 32.000,00| 300,00| 213.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 8

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |05 Funzioni relative alla cultu| | | | | | |

| |ra ed ai beni culturali | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 05 01 | | | | | | |

| |Biblioteche, musei e pinacotech| | | | | | |

| |e | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 05 01 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 05 02 | | | | | | |

| |Teatri, attivita' culturali e s| | | | | | |

| |ervizi diversi nel settore cu l| | | | | | |

| |turale | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 05 02 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 0,00| 2.491,00| 0,00| 2.491,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 05 02 03|Prestazioni di servizi | 0,00| 6.800,00| 0,00| 6.800,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 0,00| 9.291,00| 0,00| 9.291,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 05 | 0,00| 9.291,00| 5.000,00| 9.291,00| 5.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |06 Funzioni nel settore sportiv| | | | | | |

| |o e ricreativo | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 06 02 | | | | | | |

| |Stadio comunale, palazzo dello | | | | | | |

| |sport ed altri impianti | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 06 02 03|Prestazioni di servizi | 23.760,00| 24.000,00| 0,00| 0,00| 24.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 06 02 06|Interessi passivi ed oneri fina| | | | | | |

| |nziari diversi | 8.165,06| 0,00| 1.380,00| 0,00| 1.380,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 31.925,06| 24.000,00| 1.380,00| 0,00| 25.380,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 06 | 31.925,06| 24.000,00| 1.380,00| 0,00| 25.380,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 10

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |07 Funzioni nel campo turistico| | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 07 01 | | | | | | |

| |Servizi turistici | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 07 01 03|Prestazioni di servizi | 3.000,00| 2.900,00| 0,00| 2.900,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 07 01 06|Interessi passivi ed oneri fina| | | | | | |

| |nziari diversi | 1.850,00| 1.700,00| 0,00| 170,00| 1.530,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 4.850,00| 4.600,00| 0,00| 3.070,00| 1.530,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 07 02 | | | | | | |

| |Manifestazioni turistiche | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 07 02 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 13.413,35| 2.300,00| 14.500,00| 0,00| 16.800,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 07 02 03|Prestazioni di servizi | 58.584,35| 48.775,52| 41.724,48| 0,00| 90.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 07 02 05|Trasferimenti | 51.283,61| 61.260,00| 0,00| 28.860,00| 32.400,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 123.281,31| 112.335,52| 56.224,48| 28.860,00| 139.700,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 07 | 128.131,31| 116.935,52| 56.224,48| 31.930,00| 141.230,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 11

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |08 Funzioni nel campo della via| | | | | | |

| |bilita' e dei trasporti | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 08 01 | | | | | | |

| |Viabilita', circolazione strada| | | | | | |

| |le e servizi connessi | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 08 01 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 40.066,97| 41.400,00| 0,00| 1.000,00| 40.400,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 08 01 03|Prestazioni di servizi | 312.333,59| 311.000,00| 19.000,00| 0,00| 330.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 08 01 06|Interessi passivi ed oneri fina| | | | | | |

| |nziari diversi | 3.200,00| 2.900,00| 0,00| 300,00| 2.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 355.600,56| 355.300,00| 19.000,00| 1.300,00| 373.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 08 | 355.600,56| 355.300,00| 19.000,00| 1.300,00| 373.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 12

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |09 Funzioni riguardanti la gest| | | | | | |

| |ione del territorio e dell'ambi| | | | | | |

| |e nte | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 09 04 | | | | | | |

| |Servizio idrico integrato | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 09 04 01|Personale | 0,00| 1.811,38| 0,00| 0,00| 1.811,38| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 09 04 06|Interessi passivi ed oneri fina| | | | | | |

| |nziari diversi | 42.900,00| 38.400,00| 0,00| 4.800,00| 33.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 42.900,00| 40.211,38| 0,00| 4.800,00| 35.411,38| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 09 05 | | | | | | |

| |Servizio smaltimento rifiuti | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 09 05 03|Prestazioni di servizi | 845.812,13| 856.400,00| 0,00| 0,00| 856.400,00|IVA |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 09 05 05|Trasferimenti | 48.062,78| 48.076,78| 0,00| 0,00| 48.076,78| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 893.874,91| 904.476,78| 0,00| 0,00| 904.476,78| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 09 06 | | | | | | |

| |Parchi e servizi per la tutela | | | | | | |

| |ambientale del verde, altri s e| | | | | | |

| |rvizi relativi al territorio ed| | | | | | |

| | all'ambiente | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 09 06 02|Acquisto di beni di consumo e/o| | | | | | |

| | di materie prime | 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 09 06 03|Prestazioni di servizi | 2.800,10| 4.000,00| 0,00| 0,00| 4.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 2.800,10| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 09 | 939.575,01| 954.688,16| 0,00| 4.800,00| 949.888,16| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 13

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |10 Funzioni nel settore sociale| | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 10 01 | | | | | | |

| |Asili nido, servizi per l'infan| | | | | | |

| |zia e per i minori | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 10 01 05|Trasferimenti | 1.341,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 1.341,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 10 04 | | | | | | |

| |Assistenza, beneficienza pubbli| | | | | | |

| |ca e servizi diversi alla per s| | | | | | |

| |ona | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 10 04 03|Prestazioni di servizi | 0,00| 2.000,00| 7.300,00| 0,00| 9.300,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 10 04 05|Trasferimenti | 92.295,01| 127.300,00| 5.200,00| 0,00| 132.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 92.295,01| 129.300,00| 12.500,00| 0,00| 141.800,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 10 05 | | | | | | |

| |Servizio necroscopico e cimiter| | | | | | |

| |iale | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 10 05 03|Prestazioni di servizi | 18.992,80| 20.500,00| 4.000,00| 0,00| 24.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 1 10 05 06|Interessi passivi ed oneri fina| | | | | | |

| |nziari diversi | 1.900,00| 1.600,00| 0,00| 300,00| 1.300,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 20.892,80| 22.100,00| 4.000,00| 300,00| 25.800,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 10 | 114.528,81| 151.400,00| 16.500,00| 300,00| 167.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 14

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |Riassunto Titolo 1 | | | | | | |

| |Spese correnti | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |01 Funzioni generali di amminis| | | | | | |

| |trazione, di gestione e di cont| | | | | | |

| |r ollo | 1.467.805,68| 1.622.280,02| 52.366,16| 109.890,00| 1.564.756,18| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |02 Funzioni relative alla giust| | | | | | |

| |izia | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |03 Funzioni di polizia locale | 180.972,91| 191.400,00| 200,00| 2.100,00| 189.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |04 Funzioni di istruzione pubbl| | | | | | |

| |ica | 147.600,18| 181.800,00| 32.000,00| 300,00| 213.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |05 Funzioni relative alla cultu| | | | | | |

| |ra ed ai beni culturali | 0,00| 9.291,00| 5.000,00| 9.291,00| 5.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |06 Funzioni nel settore sportiv| | | | | | |

| |o e ricreativo | 31.925,06| 24.000,00| 1.380,00| 0,00| 25.380,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |07 Funzioni nel campo turistico| 128.131,31| 116.935,52| 56.224,48| 31.930,00| 141.230,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |08 Funzioni nel campo della via| | | | | | |

| |bilita' e dei trasporti | 355.600,56| 355.300,00| 19.000,00| 1.300,00| 373.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |09 Funzioni riguardanti la gest| | | | | | |

| |ione del territorio e dell'ambi| | | | | | |

| |e nte | 939.575,01| 954.688,16| 0,00| 4.800,00| 949.888,16| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |10 Funzioni nel settore sociale| 114.528,81| 151.400,00| 16.500,00| 300,00| 167.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |11 Funzioni nel campo dello svi| | | | | | |

| |luppo economico | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |12 Funzioni relative a servizi | | | | | | |

| |produttivi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

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|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |Totale Titolo 1 | 3.366.139,52| 3.607.094,70| 182.670,64| 159.911,00| 3.629.854,34| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |2 TITOLO 2 | | | | | | |

| |Spese in conto capitale | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |01 Funzioni generali di amminis| | | | | | |

| |trazione, di gestione e di cont| | | | | | |

| |r ollo | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 02 | | | | | | |

| |Segreteria generale, personale | | | | | | |

| |e organizzazione | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 01 02 05|Acquisizione di beni mobili, ma| | | | | | |

| |cchine ed attrezzature tecnic o| | | | | | |

| |-scientifiche | 0,00| 2.400,00| 0,00| 2.400,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 0,00| 2.400,00| 0,00| 2.400,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 04 | | | | | | |

| |Gestione delle entrate tributar| | | | | | |

| |ie e servizi fiscali | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 01 04 07|Trasferimenti di capitale | 0,00| 30.000,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 0,00| 30.000,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 05 | | | | | | |

| |Gestione dei beni demaniali e p| | | | | | |

| |atrimoniali | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 01 05 01|Acquisizione di beni immobili | 224.082,93| 162.140,00| 0,00| 162.140,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 01 05 06|Incarichi professionali esterni| 14.999,80| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 01 05 07|Trasferimenti di capitale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 239.082,73| 162.140,00| 0,00| 162.140,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 06 | | | | | | |

| |Ufficio tecnico | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 01 06 01|Acquisizione di beni immobili | 75.452,80| 60.000,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 2 01 06 05|Acquisizione di beni mobili, ma| | | | | | |

| |cchine ed attrezzature tecnic o| | | | | | |

| |-scientifiche | 0,00| 19.900,00| 0,00| 19.900,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 01 06 07|Trasferimenti di capitale | 0,00| 1.500,00| 0,00| 1.500,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 75.452,80| 81.400,00| 0,00| 81.400,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 08 | | | | | | |

| |Altri servizi generali | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 01 08 05|Acquisizione di beni mobili, ma| | | | | | |

| |cchine ed attrezzature tecnic o| | | | | | |

| |-scientifiche | 15.374,40| 6.000,00| 4.000,00| 0,00| 10.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 15.374,40| 6.000,00| 4.000,00| 0,00| 10.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 01 | 329.909,93| 281.940,00| 4.000,00| 275.940,00| 10.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |03 Funzioni di polizia locale | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 03 01 | | | | | | |

| |Polizia municipale | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 03 01 03|Acquisto di beni specifici per | | | | | | |

| |realizzazioni in economia | 0,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 0,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 03 | 0,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |04 Funzioni di istruzione pubbl| | | | | | |

| |ica | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 04 01 | | | | | | |

| |Scuola materna | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 04 01 01|Acquisizione di beni immobili | 177.416,00| 526.213,00| 0,00| 526.213,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 177.416,00| 526.213,00| 0,00| 526.213,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 04 02 | | | | | | |

| |Istruzione elementare | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 04 02 01|Acquisizione di beni immobili | 0,00| 65.000,00| 0,00| 65.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 04 02 05|Acquisizione di beni mobili, ma| | | | | | |

| |cchine ed attrezzature tecnic o| | | | | | |

| |-scientifiche | 0,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| 3.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 0,00| 65.000,00| 3.000,00| 65.000,00| 3.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 04 03 | | | | | | |

| |Istruzione media | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 04 03 07|Trasferimenti di capitale | 13.500,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 13.500,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 04 | 190.916,00| 591.213,00| 8.000,00| 591.213,00| 8.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 20

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |05 Funzioni relative alla cultu| | | | | | |

| |ra ed ai beni culturali | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 05 01 | | | | | | |

| |Biblioteche, musei e pinacotech| | | | | | |

| |e | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 05 01 04|Utilizzo di beni di terzi per r| | | | | | |

| |ealizzazioni in economia | 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 05 02 | | | | | | |

| |Teatri, attivita' culturali e s| | | | | | |

| |ervizi diversi nel settore cu l| | | | | | |

| |turale | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 05 02 05|Acquisizione di beni mobili, ma| | | | | | |

| |cchine ed attrezzature tecnic o| | | | | | |

| |-scientifiche | 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 05 | 28.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 21

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |06 Funzioni nel settore sportiv| | | | | | |

| |o e ricreativo | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 06 03 | | | | | | |

| |Manifestazioni diverse nel sett| | | | | | |

| |ore sportivo e ricreativo | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 06 03 07|Trasferimenti di capitale | 37.173,60| 3.900,00| 0,00| 3.900,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 37.173,60| 3.900,00| 0,00| 3.900,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 06 | 37.173,60| 3.900,00| 0,00| 3.900,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 22

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |08 Funzioni nel campo della via| | | | | | |

| |bilita' e dei trasporti | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 08 01 | | | | | | |

| |Viabilita', circolazione strada| | | | | | |

| |le e servizi connessi | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 08 01 01|Acquisizione di beni immobili | 366.181,99| 340.000,00| 0,00| 70.000,00| 270.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 08 01 04|Utilizzo di beni di terzi per r| | | | | | |

| |ealizzazioni in economia | 0,00| 3.000,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 08 01 07|Trasferimenti di capitale | 21.193,11| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 387.375,10| 343.000,00| 0,00| 73.000,00| 270.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 08 | 387.375,10| 343.000,00| 0,00| 73.000,00| 270.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 23

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |09 Funzioni riguardanti la gest| | | | | | |

| |ione del territorio e dell'ambi| | | | | | |

| |e nte | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 09 01 | | | | | | |

| |Urbanistica e gestione del terr| | | | | | |

| |itorio | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 09 01 01|Acquisizione di beni immobili | 0,00| 377.000,00| 0,00| 377.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 0,00| 377.000,00| 0,00| 377.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 09 06 | | | | | | |

| |Parchi e servizi per la tutela | | | | | | |

| |ambientale del verde, altri s e| | | | | | |

| |rvizi relativi al territorio ed| | | | | | |

| | all'ambiente | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 09 06 01|Acquisizione di beni immobili | 135.746,90| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 135.746,90| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 09 | 135.746,90| 377.000,00| 0,00| 377.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |10 Funzioni nel settore sociale| | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 10 04 | | | | | | |

| |Assistenza, beneficienza pubbli| | | | | | |

| |ca e servizi diversi alla per s| | | | | | |

| |ona | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 10 04 07|Trasferimenti di capitale | 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 10 05 | | | | | | |

| |Servizio necroscopico e cimiter| | | | | | |

| |iale | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 10 05 01|Acquisizione di beni immobili | 0,00| 40.000,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 10 05 06|Incarichi professionali esterni| 0,00| 2.500,00| 0,00| 2.500,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 0,00| 42.500,00| 0,00| 42.500,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 10 | 60.000,00| 42.500,00| 0,00| 42.500,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

| |11 Funzioni nel campo dello svi| | | | | | |

| |luppo economico | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 11 07 | | | | | | |

| |Servizi relativi all'agricoltur| | | | | | |

| |a | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 11 07 01|Acquisizione di beni immobili | 43.000,00| 6.184,00| 0,00| 6.184,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 2 11 07 07|Trasferimenti di capitale | 11.576,13| 11.600,00| 400,00| 0,00| 12.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Totale | 54.576,13| 17.784,00| 400,00| 6.184,00| 12.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale funzione 11 | 54.576,13| 17.784,00| 400,00| 6.184,00| 12.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |Riassunto Titolo 2 | | | | | | |

| |Spese in conto capitale | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |01 Funzioni generali di amminis| | | | | | |

| |trazione, di gestione e di cont| | | | | | |

| |r ollo | 329.909,93| 281.940,00| 4.000,00| 275.940,00| 10.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |02 Funzioni relative alla giust| | | | | | |

| |izia | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |03 Funzioni di polizia locale | 0,00| 5.000,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |04 Funzioni di istruzione pubbl| | | | | | |

| |ica | 190.916,00| 591.213,00| 8.000,00| 591.213,00| 8.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |05 Funzioni relative alla cultu| | | | | | |

| |ra ed ai beni culturali | 28.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |06 Funzioni nel settore sportiv| | | | | | |

| |o e ricreativo | 37.173,60| 3.900,00| 0,00| 3.900,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |07 Funzioni nel campo turistico| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |08 Funzioni nel campo della via| | | | | | |

| |bilita' e dei trasporti | 387.375,10| 343.000,00| 0,00| 73.000,00| 270.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |09 Funzioni riguardanti la gest| | | | | | |

| |ione del territorio e dell'ambi| | | | | | |

| |e nte | 135.746,90| 377.000,00| 0,00| 377.000,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |10 Funzioni nel settore sociale| 60.000,00| 42.500,00| 0,00| 42.500,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |11 Funzioni nel campo dello svi| | | | | | |

| |luppo economico | 54.576,13| 17.784,00| 400,00| 6.184,00| 12.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |12 Funzioni relative a servizi | | | | | | |

| |produttivi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

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PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 27

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |Totale Titolo 2 | 1.223.697,66| 1.662.337,00| 12.400,00| 1.374.737,00| 300.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 28

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |3 TITOLO 3 | | | | | | |

| |Spese per rimborso di prestiti | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |01 Funzioni generali di amminis| | | | | | |

| |trazione, di gestione e di cont| | | | | | |

| |r ollo | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Servizio 01 03 | | | | | | |

| |Gestione economica, finanziaria| | | | | | |

| |, programmazione, provveditor a| | | | | | |

| |to e controllo di gestione | | | | | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 3 01 03 01|Rimborso per anticipazioni di c| | | | | | |

| |assa | 0,00| 962.448,07| 0,00| 962.448,07| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 3 01 03 03|Rimborso di quota capitale di m| | | | | | |

| |utui e prestiti | 391.300,00| 92.800,00| 13.620,00| 0,00| 106.420,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale Titolo 3 | 391.300,00| 1.055.248,07| 13.620,00| 962.448,07| 106.420,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 29

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| |4 TITOLO 4 | | | | | | |

| |Spese per servizi per conto di | | | | | | |

| |terzi | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| 4 00 00 01|Ritenute previdenziali ed assis| | | | | | |

| |tenziali al personale | 89.081,07| 155.000,00| 0,00| 0,00| 155.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 4 00 00 02|Ritenute erariali | 190.759,51| 312.600,00| 0,00| 0,00| 312.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 4 00 00 03|Altre ritenute al personale per| | | | | | |

| | conto di terzi | 5.138,03| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 4 00 00 04|Depositi cauzionali | 13.573,38| 36.500,00| 0,00| 0,00| 36.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 4 00 00 05|Rimborso spese per servizi per | | | | | | |

| |conto di terzi | 116.901,57| 260.000,00| 0,00| 0,00| 260.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 4 00 00 06|Rimborso di anticipazione di fo| | | | | | |

| |ndi per il servizio economato | 4.000,00| 41.500,00| 0,00| 0,00| 41.500,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| 4 00 00 07|Depositi per spese contrattuali| 1.418,32| 31.000,00| 0,00| 0,00| 31.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Totale Titolo 4 | 420.871,88| 856.600,00| 0,00| 0,00| 856.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012 Pag. 30

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----|

| | Intervento | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA | |

| Codice e |-------------------------------| ultimo | definitive |per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio|Ann.|

| Numero | Denominazione | esercizio | esercizio in |-------------------------------|---------------| |

| | | chiuso | corso | VARIAZIONI | SOMME | |

| | | | |---------------|---------------| RISULTANTI | |

| | | | | in aumento |in diminuzione | | |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |

| |Titolo 1 | | | | | | |

| |Spese correnti | 3.366.139,52| 3.607.094,70| 182.670,64| 159.911,00| 3.629.854,34| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Titolo 2 | | | | | | |

| |Spese in conto capitale | 1.223.697,66| 1.662.337,00| 12.400,00| 1.374.737,00| 300.000,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Titolo 3 | | | | | | |

| |Spese per rimborso di prestiti | 391.300,00| 1.055.248,07| 13.620,00| 962.448,07| 106.420,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Titolo 4 | | | | | | |

| |Spese per servizi per conto di | | | | | | |

| |terzi | 420.871,88| 856.600,00| 0,00| 0,00| 856.600,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| | Totale | 5.402.009,06| 7.181.279,77| 208.690,64| 2.497.096,07| 4.892.874,34| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |Disavanzo di Amministrazione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | | | | | | |

| |TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 5.402.009,06| 7.181.279,77| 208.690,64| 2.497.096,07| 4.892.874,34| |

|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

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COMUNE DI OULX

SINTESI DELLE ENTRATE - PREVISIONE ESERCIZIO 2012 Pag. 1

|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

| | COMPETENZA |

| |---------------|---------------|

| | PARZIALI | TOTALI |

| |---------------|---------------|

|Avanzo di Amministrazione | | 0,00|

|Titolo I - Entrate tributarie | | |

| | | |

| Categoria 1 Imposte | 2.013.522,21| |

| Categoria 2 Tasse | 910.796,55| |

| Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 191.000,00| |

| TOTALE TITOLO I | | 3.115.318,76|

| |===============|===============|

|Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione| | |

| e di altri enti, anche per Funz.Del. | | |

| Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 19.321,58| |

| Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 30.000,00| |

| Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te | 0,00| |

| Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | 0,00| |

| Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico | 98.184,00| |

| TOTALE TITOLO II | | 147.505,58|

| |===============|===============|

|Titolo III - Entrate extratributarie | | |

| | | |

| Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici | 158.800,00| |

| Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente | 268.910,00| |

| Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti | 11.000,00| |

| Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' | 0,00| |

| Categoria 5 Proventi diversi | 34.740,00| |

| TOTALE TITOLO III | | 473.450,00|

| |===============|===============|

|Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di | | |

| crediti | | |

| Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali | 0,00| |

| Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato | 0,00| |

| Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione | 0,00| |

| Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico | 0,00| |

| Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti | 0,00| |

| Categoria 6 Riscossione di crediti | 300.000,00| |

| TOTALE TITOLO IV | | 300.000,00|

| |===============|===============|

|Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | |

| | | |

| Categoria 1 Anticipazioni di cassa | 0,00| |

| Categoria 2 Finanziamenti a breve termine | 0,00| |

| Categoria 3 Assunzione di mutui e prestiti | 0,00| |

| Categoria 4 Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00| |

| TOTALE TITOLO V | | 0,00|

| |===============|===============|

| | | |

|Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | | 856.600,00|

| | |===============|

| | | |

| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 4.892.874,34|

|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

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COMUNE DI OULX

SINTESI DELLE SPESE - PREVISIONE ESERCIZIO 2012 Pag. 1

|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

| | COMPETENZA |

| |---------------|---------------|

| | PARZIALI | TOTALI |

| |---------------|---------------|

|Disavanzo di Amministrazione | | 0,00|

|Titolo I - Spese correnti | | |

| Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | |

| Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 35.000,00| |

| Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione | 425.990,18| |

| Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di| 189.900,00| |

| Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 16.300,00| |

| Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 160.500,00| |

| Servizio 01 06 Ufficio tecnico | 322.700,00| |

| Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 173.600,00| |

| Servizio 01 08 Altri servizi generali | 240.766,00| |

| |---------------| 1.564.756,18|

| Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia | | |

| Servizio 02 01 Uffici giudiziari | 0,00| |

| Servizio 02 02 Casa circondariale ed altri servizi | 0,00| |

| |---------------| 0,00|

| Funzione 3 Funzioni di polizia locale | | |

| Servizio 03 01 Polizia municipale | 189.500,00| |

| Servizio 03 02 Polizia commerciale | 0,00| |

| Servizio 03 03 Polizia amministrativa | 0,00| |

| |---------------| 189.500,00|

| Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica | | |

| Servizio 04 01 Scuola materna | 28.500,00| |

| Servizio 04 02 Istruzione elementare | 25.800,00| |

| Servizio 04 03 Istruzione media | 52.000,00| |

| Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore | 21.000,00| |

| Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi | 86.200,00| |

| |---------------| 213.500,00|

| Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | | |

| Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche | 5.000,00| |

| Servizio 05 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale | 0,00| |

| |---------------| 5.000,00|

| Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | | |

| Servizio 06 01 Piscine comunali | 0,00| |

| Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 25.380,00| |

| Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 0,00| |

| |---------------| 25.380,00|

| Funzione 7 Funzioni nel campo turistico | | |

| Servizio 07 01 Servizi turistici | 1.530,00| |

| Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche | 139.700,00| |

| |---------------| 141.230,00|

| Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti | | |

| Servizio 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi | 373.000,00| |

| Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi | 0,00| |

| Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 0,00| |

| |---------------| 373.000,00|

| Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | |

| Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio | 0,00| |

| Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare | 0,00| |

| Servizio 09 03 Servizi di protezione civile | 0,00| |

| Servizio 09 04 Servizio idrico integrato | 35.411,38| |

| Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti | 904.476,78| |

| Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al| 10.000,00| |

| |---------------| 949.888,16|

| Funzione 10 Funzioni nel settore sociale | | |

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COMUNE DI OULX

SINTESI DELLE SPESE - PREVISIONE ESERCIZIO 2012 Pag. 2

|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

| | COMPETENZA |

| |---------------|---------------|

| | PARZIALI | TOTALI |

| |---------------|---------------|

| Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 0,00| |

| Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione | 0,00| |

| Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 0,00| |

| Servizio 10 04 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona | 141.800,00| |

| Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale | 25.800,00| |

| |---------------| 167.600,00|

| Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | |

| Servizio 11 01 Affissioni e pubblicita' | 0,00| |

| Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi | 0,00| |

| Servizio 11 03 Mattatoio e servizi connessi | 0,00| |

| Servizio 11 04 Servizi relativi all'industria | 0,00| |

| Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio | 0,00| |

| Servizio 11 06 Servizi relativi all'artigianato | 0,00| |

| Servizio 11 07 Servizi relativi all'agricoltura | 0,00| |

| |---------------| 0,00|

| Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi | | |

| Servizio 12 01 Distribuzione gas | 0,00| |

| Servizio 12 02 Centrale del latte | 0,00| |

| Servizio 12 03 Distribuzione energia elettrica | 0,00| |

| Servizio 12 04 Teleriscaldamento | 0,00| |

| Servizio 12 05 Farmacie | 0,00| |

| Servizio 12 06 Altri servizi produttivi | 0,00| |

| |---------------| 0,00|

| TOTALE TITOLO I | | 3.629.854,34|

|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

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COMUNE DI OULX

SINTESI DELLE SPESE - PREVISIONE ESERCIZIO 2012 Pag. 3

|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

| | COMPETENZA |

| |---------------|---------------|

| | PARZIALI | TOTALI |

| |---------------|---------------|

|Titolo II - Spese in conto capitale | | |

| Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | |

| Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 0,00| |

| Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione | 0,00| |

| Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di| 0,00| |

| Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00| |

| Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00| |

| Servizio 01 06 Ufficio tecnico | 0,00| |

| Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 0,00| |

| Servizio 01 08 Altri servizi generali | 10.000,00| |

| |---------------| 10.000,00|

| Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia | | |

| Servizio 02 01 Uffici giudiziari | 0,00| |

| Servizio 02 02 Casa circondariale ed altri servizi | 0,00| |

| |---------------| 0,00|

| Funzione 3 Funzioni di polizia locale | | |

| Servizio 03 01 Polizia municipale | 0,00| |

| Servizio 03 02 Polizia commerciale | 0,00| |

| Servizio 03 03 Polizia amministrativa | 0,00| |

| |---------------| 0,00|

| Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica | | |

| Servizio 04 01 Scuola materna | 0,00| |

| Servizio 04 02 Istruzione elementare | 3.000,00| |

| Servizio 04 03 Istruzione media | 5.000,00| |

| Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore | 0,00| |

| Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi | 0,00| |

| |---------------| 8.000,00|

| Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | | |

| Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche | 0,00| |

| Servizio 05 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale | 0,00| |

| |---------------| 0,00|

| Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | | |

| Servizio 06 01 Piscine comunali | 0,00| |

| Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 0,00| |

| Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 0,00| |

| |---------------| 0,00|

| Funzione 7 Funzioni nel campo turistico | | |

| Servizio 07 01 Servizi turistici | 0,00| |

| Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche | 0,00| |

| |---------------| 0,00|

| Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti | | |

| Servizio 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi | 270.000,00| |

| Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi | 0,00| |

| Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 0,00| |

| |---------------| 270.000,00|

| Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | |

| Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio | 0,00| |

| Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare | 0,00| |

| Servizio 09 03 Servizi di protezione civile | 0,00| |

| Servizio 09 04 Servizio idrico integrato | 0,00| |

| Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti | 0,00| |

| Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al| 0,00| |

| |---------------| 0,00|

| Funzione 10 Funzioni nel settore sociale | | |

| Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 0,00| |

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COMUNE DI OULX

SINTESI DELLE SPESE - PREVISIONE ESERCIZIO 2012 Pag. 4

|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

| | COMPETENZA |

| |---------------|---------------|

| | PARZIALI | TOTALI |

| |---------------|---------------|

| Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione | 0,00| |

| Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 0,00| |

| Servizio 10 04 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona | 0,00| |

| Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00| |

| |---------------| 0,00|

| Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | |

| Servizio 11 01 Affissioni e pubblicita' | 0,00| |

| Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi | 0,00| |

| Servizio 11 03 Mattatoio e servizi connessi | 0,00| |

| Servizio 11 04 Servizi relativi all'industria | 0,00| |

| Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio | 0,00| |

| Servizio 11 06 Servizi relativi all'artigianato | 0,00| |

| Servizio 11 07 Servizi relativi all'agricoltura | 12.000,00| |

| |---------------| 12.000,00|

| Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi | | |

| Servizio 12 01 Distribuzione gas | 0,00| |

| Servizio 12 02 Centrale del latte | 0,00| |

| Servizio 12 03 Distribuzione energia elettrica | 0,00| |

| Servizio 12 04 Teleriscaldamento | 0,00| |

| Servizio 12 05 Farmacie | 0,00| |

| Servizio 12 06 Altri servizi produttivi | 0,00| |

| |---------------| 0,00|

| TOTALE TITOLO II | | 300.000,00|

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| | | |

|Titolo III - Spese per rimborso di prestiti | | 106.420,00|

| | |===============|

| | | |

|Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | | 856.600,00|

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| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 4.892.874,34|

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI Pag. 1 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI CORRENTI   Acquisto di  ÂUtilizzo di   Interessi   Oneri  Ammorta-  Fondo  Fondo     Personale  beni di ÂPrestazioni di beni di ÂTrasferimenti  passivi ed  Imposte Âstraordinari  menti di Âsvalutazio di  TOTALE    Âconsumo e/o di servizi  terzi   oneri finan- e tasse Âdella gestio-Âesercizio Âne crediti riserva   ÂFUNZIONI E SERVIZI  Âmaterie prime    Âziari diversi  ne corrente      ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni generali di              amministrazione, di              gestione e di contr             Âollo              ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Organi istituziona              li, partecipazione              e decentramento  0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 Â- Segreteria general              e, personale e org              anizzazione  210.625,18 11.000,00 95.525,00 0,00 108.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.990,18 Â- Gestione economica              , finanziaria, pro              grammazione, provv              editorato e contro              llo di gestione  174.450,00 3.750,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.900,00 Â- Gestione delle ent              rate tributarie e               servizi fiscali  0,00 0,00 8.500,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.300,00 Â- Gestione dei beni               demaniali e patrim              oniali  0,00 97.000,00 63.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.500,00 Â- Ufficio tecnico  292.700,00 12.500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.700,00 Â- Anagrafe, stato ci              vile, elettorale,               leva e servizio st              atistico  162.600,00 3.600,00 4.100,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.600,00 Â- Altri servizi gene              rali  68.600,00 10.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 90.500,00 8.500,00 0,00 0,00 22.166,00 240.766,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  908.975,18 137.850,00 276.825,00 0,00 119.940,00 0,00 90.500,00 8.500,00 0,00 0,00 22.166,00 1.564.756,18  ÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI Pag. 2 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI CORRENTI   Acquisto di  ÂUtilizzo di   Interessi   Oneri  Ammorta-  Fondo  Fondo     Personale  beni di ÂPrestazioni di beni di ÂTrasferimenti  passivi ed  Imposte Âstraordinari  menti di Âsvalutazio di  TOTALE    Âconsumo e/o di servizi  terzi   oneri finan- e tasse Âdella gestio-Âesercizio Âne crediti riserva   ÂFUNZIONI E SERVIZI  Âmaterie prime    Âziari diversi  ne corrente      ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni relative al             Âla giustizia              ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Uffici giudiziari  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Casa circondariale              ed altri servizi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni di polizia              Âlocale              ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Polizia municipale 173.500,00 6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.500,00 Â- Polizia commercial              e  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Polizia amministra              tiva  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  173.500,00 6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.500,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni di istruzio             Âne pubblica              ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Scuola materna  0,00 3.500,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 Â- Istruzione element              are  0,00 1.500,00 19.300,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.800,00 Â- Istruzione media  0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 Â- Istruzione seconda              ria superiore  0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00Â

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI Pag. 3 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI CORRENTI   Acquisto di  ÂUtilizzo di   Interessi   Oneri  Ammorta-  Fondo  Fondo     Personale  beni di ÂPrestazioni di beni di ÂTrasferimenti  passivi ed  Imposte Âstraordinari  menti di Âsvalutazio di  TOTALE    Âconsumo e/o di servizi  terzi   oneri finan- e tasse Âdella gestio-Âesercizio Âne crediti riserva   ÂFUNZIONI E SERVIZI  Âmaterie prime    Âziari diversi  ne corrente      ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â- Assistenza scolast              ica, trasporto, re              fezione ed altri s              ervizi  0,00 5.800,00 63.400,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.200,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 10.800,00 107.700,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.500,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni relative al             Âla cultura ed ai ben             Âi culturali              ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Biblioteche, musei              e pinacoteche  0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Â- Teatri, attivita'               culturali e serviz              i diversi nel sett              ore culturale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni nel settore              sportivo e ricreati             Âvo              ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Piscine comunali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Stadio comunale, p              alazzo dello sport              ed altri impianti 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.380,00 Â- Manifestazioni div              erse nel settore s              portivo e ricreati              vo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Â

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI Pag. 4 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI CORRENTI   Acquisto di  ÂUtilizzo di   Interessi   Oneri  Ammorta-  Fondo  Fondo     Personale  beni di ÂPrestazioni di beni di ÂTrasferimenti  passivi ed  Imposte Âstraordinari  menti di Âsvalutazio di  TOTALE    Âconsumo e/o di servizi  terzi   oneri finan- e tasse Âdella gestio-Âesercizio Âne crediti riserva   ÂFUNZIONI E SERVIZI  Âmaterie prime    Âziari diversi  ne corrente      ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.380,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni nel campo t             Âuristico              ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Servizi turistici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 Â- Manifestazioni tur              istiche  0,00 16.800,00 90.500,00 0,00 32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.700,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 16.800,00 90.500,00 0,00 32.400,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.230,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni nel campo d             Âella viabilita' e de             Âi trasporti              ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Viabilita', circol              azione stradale e               servizi connessi  0,00 40.400,00 330.000,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.000,00 Â- Illuminazione pubb              lica e servizi con              nessi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Trasporti pubblici              locali e servizi               connessi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 40.400,00 330.000,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.000,00  ÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI Pag. 5 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI CORRENTI   Acquisto di  ÂUtilizzo di   Interessi   Oneri  Ammorta-  Fondo  Fondo     Personale  beni di ÂPrestazioni di beni di ÂTrasferimenti  passivi ed  Imposte Âstraordinari  menti di Âsvalutazio di  TOTALE    Âconsumo e/o di servizi  terzi   oneri finan- e tasse Âdella gestio-Âesercizio Âne crediti riserva   ÂFUNZIONI E SERVIZI  Âmaterie prime    Âziari diversi  ne corrente      ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni riguardanti              la gestione del ter             Âritorio e dell'ambie             Ânte              ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Urbanistica e gest              ione del territori              o  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Edilizia residenzi              ale pubblica local              e e piani di edili              zia economica-popo              lare  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizi di protezi              one civile  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizio idrico in              tegrato  1.811,38 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.411,38 Â- Servizio smaltimen              to rifiuti  0,00 0,00 856.400,00 0,00 48.076,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904.476,78 Â- Parchi e servizi p              er la tutela ambie              ntale del verde, a              ltri servizi relat              ivi al territorio               ed all'ambiente  0,00 6.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  1.811,38 6.000,00 860.400,00 0,00 48.076,78 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949.888,16  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni nel settore              sociale              ÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI Pag. 6 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI CORRENTI   Acquisto di  ÂUtilizzo di   Interessi   Oneri  Ammorta-  Fondo  Fondo     Personale  beni di ÂPrestazioni di beni di ÂTrasferimenti  passivi ed  Imposte Âstraordinari  menti di Âsvalutazio di  TOTALE    Âconsumo e/o di servizi  terzi   oneri finan- e tasse Âdella gestio-Âesercizio Âne crediti riserva   ÂFUNZIONI E SERVIZI  Âmaterie prime    Âziari diversi  ne corrente      ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â- Asili nido, serviz              i per l'infanzia e              per i minori  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizi di prevenz              ione e riabilitazi              one  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Strutture residenz              iali e di ricovero              per anziani  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Assistenza, benefi              cienza pubblica e               servizi diversi al              la persona  0,00 0,00 9.300,00 0,00 132.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.800,00 Â- Servizio necroscop              ico e cimiteriale  0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.800,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 33.800,00 0,00 132.500,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.600,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni nel campo d             Âello sviluppo econom             Âico              ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Affissioni e pubbl              icita'  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Fiere, mercati e s              ervizi connessi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Mattatoio e serviz              i connessi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizi relativi a              ll'industria  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizi relativi a              l commercio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Â

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI Pag. 7 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI CORRENTI   Acquisto di  ÂUtilizzo di   Interessi   Oneri  Ammorta-  Fondo  Fondo     Personale  beni di ÂPrestazioni di beni di ÂTrasferimenti  passivi ed  Imposte Âstraordinari  menti di Âsvalutazio di  TOTALE    Âconsumo e/o di servizi  terzi   oneri finan- e tasse Âdella gestio-Âesercizio Âne crediti riserva   ÂFUNZIONI E SERVIZI  Âmaterie prime    Âziari diversi  ne corrente      ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â- Servizi relativi a              ll'artigianato  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizi relativi a              ll'agricoltura  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni relative a              Âservizi produttivi              ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Distribuzione gas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Centrale del latte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Distribuzione ener              gia elettrica  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Teleriscaldamento  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Farmacie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Altri servizi prod              uttivi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TOTALI  1.084.286,56 222.850,00 1.733.225,00 0,00 427.916,78 40.410,00 90.500,00 8.500,00 0,00 0,00 22.166,00 3.629.854,34  ÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 1 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI PER     ÂAcquisizione        ÂINVESTIMENTI  Acquisizione  Espropri e ÂAcquisto beniÂUtilizzo beni beni mobili  Incarichi     Concessioni     di beni  servitu' Âspecifici perÂdi terzi per macchine ed Âprofessionali ÂTrasferimenti ÂPartecipazioni Conferimenti  di crediti e  TOTALE    immobili  onerose ÂrealizzazioniÂrealizzazioniÂattrezzature  esterni  di capitale  azionarie  di capitale Âanticipazioni       in economia  in economia  tecnico-        ÂFUNZIONI E SERVIZI     Âscientifiche        ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni generali di             amministrazione, di             gestione e di contr            Âollo             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Organi istituziona             li, partecipazione             e decentramento  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Segreteria general             e, personale e org             anizzazione  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Gestione economica             , finanziaria, pro             grammazione, provv             editorato e contro             llo di gestione  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Gestione delle ent             rate tributarie e              servizi fiscali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Gestione dei beni              demaniali e patrim             oniali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Ufficio tecnico  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Anagrafe, stato ci             vile, elettorale,              leva e servizio st             atistico  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Altri servizi gene             rali  0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Â

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 2 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI PER     ÂAcquisizione        ÂINVESTIMENTI  Acquisizione  Espropri e ÂAcquisto beniÂUtilizzo beni beni mobili  Incarichi     Concessioni     di beni  servitu' Âspecifici perÂdi terzi per macchine ed Âprofessionali ÂTrasferimenti ÂPartecipazioni Conferimenti  di crediti e  TOTALE    immobili  onerose ÂrealizzazioniÂrealizzazioniÂattrezzature  esterni  di capitale  azionarie  di capitale Âanticipazioni       in economia  in economia  tecnico-        ÂFUNZIONI E SERVIZI     Âscientifiche        ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni relative al            Âla giustizia             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Uffici giudiziari  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Casa circondariale             ed altri servizi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni di polizia             Âlocale             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Polizia municipale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Polizia commercial             e  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Polizia amministra             tiva  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni di istruzio            Âne pubblica             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Scuola materna  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Istruzione element             are  0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Îà Istruzione media  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00Â

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 3 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI PER     ÂAcquisizione        ÂINVESTIMENTI  Acquisizione  Espropri e ÂAcquisto beniÂUtilizzo beni beni mobili  Incarichi     Concessioni     di beni  servitu' Âspecifici perÂdi terzi per macchine ed Âprofessionali ÂTrasferimenti ÂPartecipazioni Conferimenti  di crediti e  TOTALE    immobili  onerose ÂrealizzazioniÂrealizzazioniÂattrezzature  esterni  di capitale  azionarie  di capitale Âanticipazioni       in economia  in economia  tecnico-        ÂFUNZIONI E SERVIZI     Âscientifiche        ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â- Istruzione seconda             ria superiore  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Assistenza scolast             ica, trasporto, re             fezione ed altri s             ervizi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni relative al            Âla cultura ed ai ben            Âi culturali             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Biblioteche, musei             e pinacoteche  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Teatri, attivita'              culturali e serviz             i diversi nel sett             ore culturale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni nel settore             sportivo e ricreati            Âvo             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Piscine comunali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Stadio comunale, p             alazzo dello sport             ed altri impianti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Â

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 4 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI PER     ÂAcquisizione        ÂINVESTIMENTI  Acquisizione  Espropri e ÂAcquisto beniÂUtilizzo beni beni mobili  Incarichi     Concessioni     di beni  servitu' Âspecifici perÂdi terzi per macchine ed Âprofessionali ÂTrasferimenti ÂPartecipazioni Conferimenti  di crediti e  TOTALE    immobili  onerose ÂrealizzazioniÂrealizzazioniÂattrezzature  esterni  di capitale  azionarie  di capitale Âanticipazioni       in economia  in economia  tecnico-        ÂFUNZIONI E SERVIZI     Âscientifiche        ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â- Manifestazioni div             erse nel settore s             portivo e ricreati             vo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni nel campo t            Âuristico             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Servizi turistici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Manifestazioni tur             istiche  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni nel campo d            Âella viabilita' e de            Âi trasporti             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Viabilita', circol             azione stradale e              servizi connessi  270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 Â- Illuminazione pubb             lica e servizi con             nessi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Trasporti pubblici             locali e servizi              connessi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Â

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 5 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI PER     ÂAcquisizione        ÂINVESTIMENTI  Acquisizione  Espropri e ÂAcquisto beniÂUtilizzo beni beni mobili  Incarichi     Concessioni     di beni  servitu' Âspecifici perÂdi terzi per macchine ed Âprofessionali ÂTrasferimenti ÂPartecipazioni Conferimenti  di crediti e  TOTALE    immobili  onerose ÂrealizzazioniÂrealizzazioniÂattrezzature  esterni  di capitale  azionarie  di capitale Âanticipazioni       in economia  in economia  tecnico-        ÂFUNZIONI E SERVIZI     Âscientifiche        ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni riguardanti             la gestione del ter            Âritorio e dell'ambie            Ânte             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Urbanistica e gest             ione del territori             o  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Edilizia residenzi             ale pubblica local             e e piani di edili             zia economica-popo             lare  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizi di protezi             one civile  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizio idrico in             tegrato  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizio smaltimen             to rifiuti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Parchi e servizi p             er la tutela ambie             ntale del verde, a             ltri servizi relat             ivi al territorio              ed all'ambiente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Â

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 6 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI PER     ÂAcquisizione        ÂINVESTIMENTI  Acquisizione  Espropri e ÂAcquisto beniÂUtilizzo beni beni mobili  Incarichi     Concessioni     di beni  servitu' Âspecifici perÂdi terzi per macchine ed Âprofessionali ÂTrasferimenti ÂPartecipazioni Conferimenti  di crediti e  TOTALE    immobili  onerose ÂrealizzazioniÂrealizzazioniÂattrezzature  esterni  di capitale  azionarie  di capitale Âanticipazioni       in economia  in economia  tecnico-        ÂFUNZIONI E SERVIZI     Âscientifiche        ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni nel settore             sociale             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Asili nido, serviz             i per l'infanzia e             per i minori  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizi di prevenz             ione e riabilitazi             one  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Strutture residenz             iali e di ricovero             per anziani  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Assistenza, benefi             cienza pubblica e              servizi diversi al             la persona  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizio necroscop             ico e cimiteriale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni nel campo d            Âello sviluppo econom            Âico             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Affissioni e pubbl             icita'  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Â

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 7 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI PER     ÂAcquisizione        ÂINVESTIMENTI  Acquisizione  Espropri e ÂAcquisto beniÂUtilizzo beni beni mobili  Incarichi     Concessioni     di beni  servitu' Âspecifici perÂdi terzi per macchine ed Âprofessionali ÂTrasferimenti ÂPartecipazioni Conferimenti  di crediti e  TOTALE    immobili  onerose ÂrealizzazioniÂrealizzazioniÂattrezzature  esterni  di capitale  azionarie  di capitale Âanticipazioni       in economia  in economia  tecnico-        ÂFUNZIONI E SERVIZI     Âscientifiche        ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â- Fiere, mercati e s             ervizi connessi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Mattatoio e serviz             i connessi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizi relativi a             ll'industria  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizi relativi a             l commercio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizi relativi a             ll'artigianato  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Servizi relativi a             ll'agricoltura  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni relative a             Âservizi produttivi             ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â- Distribuzione gas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Centrale del latte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Distribuzione ener             gia elettrica  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Teleriscaldamento  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Farmacie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Â- Altri servizi prod             uttivi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 8 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI PER     ÂAcquisizione        ÂINVESTIMENTI  Acquisizione  Espropri e ÂAcquisto beniÂUtilizzo beni beni mobili  Incarichi     Concessioni     di beni  servitu' Âspecifici perÂdi terzi per macchine ed Âprofessionali ÂTrasferimenti ÂPartecipazioni Conferimenti  di crediti e  TOTALE    immobili  onerose ÂrealizzazioniÂrealizzazioniÂattrezzature  esterni  di capitale  azionarie  di capitale Âanticipazioni       in economia  in economia  tecnico-        ÂFUNZIONI E SERVIZI     Âscientifiche        ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TOTALI  270.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00  ÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ

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COMUNE DI OULX SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Pag. 1 ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ ÂINTERVENTI PER  Rimborso per  Rimborso di  Rimborso di  Rimborso di  Rimborso di   ÂRIMBORSO DI PRESTITI anticipazioni  finanziamenti  quota capitale  prestiti  quota capitale  TOTALE    di cassa Âa breve termine  di mutui  obbligazionari  di debiti   ÂFUNZIONI E SERVIZI    e prestiti   pluriennali   ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1  2  3  4  5  6  7  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂFunzioni generali di        amministrazione, di        gestione e di contr       Âollo        ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â Â- Gestione economica        , finanziaria, pro        grammazione, provv        editorato e contro        llo di gestione  0,00 0,00 106.420,00 0,00 0,00 106.420,00  ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Totale  0,00 0,00 106.420,00 0,00 0,00 106.420,00  ÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ

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COMUNE DI OULX

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art.165,comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Pag. 1ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃР INTERVENTO  Impegni  Previsioni  PREVISIONI DI COMPETENZA  Â Codice e ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ultimo  definitive Âper l'es.al quale si riferisce il pres.bilancioÂAnn. Numero  Denominazione  esercizio  esercizio in ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â   chiuso  corso  VARIAZIONI  SOMME  Â    ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ RISULTANTI  Â     In aumento ÂIn diminuzione   ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÆ 1  2  3  4  5  6  7  8 ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÆ 1 04 05 02ÂAcquisto di beni di consumo e/o      Â  di materie prime  3.780,86 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÆ 1 04 05 03ÂPrestazioni di servizi  62.068,72 63.400,00 0,00 0,00 63.400,00 ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÆ 1 04 05 05ÂTrasferimenti  15.500,00 13.500,00 0,00 1.000,00 12.500,00 ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÆ 2 08 01 01ÂAcquisizione di beni immobili  205.718,55 175.000,00 5.000,00 0,00 180.000,00 ÂÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÑ

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COMUNE DI OULX

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

Pag. 1ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃР INTERVENTO  Impegni  Previsioni  PREVISIONI DI COMPETENZA  Â Codice e ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ultimo  definitive Âper l'es.al quale si riferisce il pres.bilancioÂAnn. Numero  Denominazione  esercizio  esercizio in ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â   chiuso  corso  VARIAZIONI  SOMME  Â    ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ RISULTANTI  Â     In aumento ÂIn diminuzione   ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÆ 1  2  3  4  5  6  7  8 ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÆ        ÂÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÑ

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COMUNE DI OULX

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVOÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃРENTRATE  Competenza  SPESA  Competenza ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 1  2  3  4 ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆÂTITOLO 1 - Entrate tributarie  3.115.318,76ÂTITOLO 1 - Spese correnti  3.629.854,34ÂÂTITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e ÂTITOLO 2 - Spese in conto capitale  300.000,00 trasferimenti correnti del lo Stato, dell   Â a regione e di altri enti, anche per Funz.   Â Del.  147.505,58  ÂÂTITOLO 3 - Entrate extratributarie  473.450,00  ÂÂTITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni,   Â da trasferimenti di capita le e da riscos   Â sioni di crediti  300.000,00  Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ    Â TOTALE ENTRATE FINALI  4.036.274,34 TOTALE SPESE FINALI  3.929.854,34    ÂÂTITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni d ÂTITOLO 3 - Spese per rimborso di prestiti  106.420,00 i prestiti  0,00  ÂÂTITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di t ÂTITOLO 4 - Spese per servizi per conto di te Â erzi  856.600,00 rzi  856.600,00 ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ    Â TOTALE  4.892.874,34 TOTALE  4.892.874,34    ÂÂAvanzo di Amministrazione  0,00ÂDisavanzo di Amministrazione  0,00 ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ    Â TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  4.892.874,34 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  4.892.874,34    ÂÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ

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COMUNE DI OULX

QUADRO DEI RISULTATI DIFFERENZIALIÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃРRISULTATI DIFFERENZIALI  Competenza  NOTE SUGLI EQUILIBRI  ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ 1  2  3  4 ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ    Â A) Equilibrio economico finanziario    Â    Â Entrate titoli I-II-III (+)  3.736.274,34   Â Spese correnti (-)  3.629.854,34   Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Differenza  106.420,00   Â    Â Quote di capitale amm.to dei mutui (-)  106.420,00   Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Differenza  0,00   Â    ÂÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â    Â B) Equilibrio finale    Â    Â Entrate finali (av.+titoli I-II-III-IV) (+)  4.036.274,34   Â Spese finali (disav.+titoli I-II) (-)  3.929.854,34   Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Saldo netto da impiegare (+)  106.420,00   Â    ÂÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ

OULX, li' 10.02.2012

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Livio Sigot Paolo Gros

Il Rappresentante Legale

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Previsioni spesa personale 2011 Oulx

Ca

pit

olo

p.t

ime

se

rviz

io

me

si Posizione

ricoperta Persone ca

t.

Paga base

Euro +IVC

Paga base

per 13 mesi I.I.S

. n

on

co

ng

lob

at

a.

IIS per 13

mesi non

con. R.i.a

. -

eu

ro R.I.A. per 13

mesi Ind

en

nit

à

di ri

sc

hio

eu

ro

Ind

.ris

ch

io

12

me

si Indennità

specifica

euro

Ind.Consorzi

o Ind

en

nit

à

di

vig

ila

nza

Ind

en

nit

à

co

mp

art

o

x1

2

Ind.vigil. 12

mesi

Retribuzione

di posizione o

particolari

responsabilità

Retribuzione

di posizione

13 mesi Ind.Direz.G

TOTALE

EMOLUMENTI

BASE

imponibile

INADEL

PREVISIONE

totale con ANF

per capitoli ANF mese A.N.F. annuo

C.P.D.E.L.

23,8%

I.N.A.D.E.L

2,88%

TOTALE

contributi

previdenziali I.R.A.P. 8,5%

TOTALE

I.N.A.I.L. aliq. Inail 5

aliq. Inail

11

aliq. Inail

17 aliq. Inail 26

Totale spesa per

persona 2010

1 SEG 12 resp. Segreteria GRASSO D5 2.225,81€ 28.935,53€ 14,90€ 193,70€ 39,70€ 516,07€ -€ 622,80€ -€ 993,19€ 12.911,47€ 43.179,57€ 42.556,77€ 43.179,57€ -€ 10.276,74€ 1.225,63€ 11.502,37€ 3.670,26€ 215,90€ 215,90€ 58.568,10€

1 SEG 12 istruttore FONTAN C3 1.718,85€ 22.345,05€ -€ -€ 31,53€ 409,89€ -€ 549,60€ -€ 19,00€ 247,00€ 23.551,54€ 23.001,94€ 23.551,54€ -€ 5.605,27€ 662,46€ 6.267,72€ 2.001,88€ 117,76€ 117,76€ 31.938,90€

1 SEG 12 istruttore ROCHAS C1 1.633,34€ 21.233,42€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 21.783,02€ 21.233,42€ 21.783,02€ -€ 5.184,36€ 611,52€ 5.795,88€ 1.851,56€ 108,92€ 108,92€ 29.539,37€

1 SEG 12 add. Protocollo 2 BERTUCCI B5 1.579,16€ 20.529,08€ -€ -€ 30,96€ 402,48€ -€ 471,60€ -€ -€ -€ 21.403,16€ 20.931,56€ 21.403,16€ -€ 5.093,95€ 602,83€ 5.696,78€ 1.819,27€ 107,02€ 107,02€ 29.026,23€

0,5 SEG 12 add. Telefono ZOLIN B2 735,97€ 9.567,61€ -€ -€ -€ -€ -€ 235,80€ -€ -€ -€ 9.803,41€ 9.567,61€ 9.803,41€ -€ 2.333,21€ 275,55€ 2.608,76€ 833,29€ 49,02€ 49,02€ 13.294,48€

1 SEG 12 Segretario SIGOT FA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 -€ -€ -€ -€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ -€ 1.904,00€ 230,40€ 2.134,40€ 680,00€ 40,00€ 40,00€ 65.854,40€

1 SEG 12 add. Pulizie GAMMINO A2 1.388,16€ 18.046,08€ -€ -€ -€ -€ -€ € 64,56 388,68€ -€ -€ -€ 18.499,32€ 18.110,64€ 18.499,32€ -€ -€ 4.402,84€ 521,59€ 4.924,42€ 1.572,44€ 208,00€ 208,00€ 25.204,19€

146.220,02€ 38.930,34€

1 FIN 12 resp. Finanziario GROS D5 2.225,81€ 28.935,53€ 14,90€ 193,70€ 49,72€ 646,36€ -€ 622,80€ -€ 993,19€ 12.911,47€ 43.309,86€ 42.687,06€ 43.309,86€ -€ 10.307,75€ 1.229,39€ 11.537,13€ 3.681,34€ 216,55€ 216,55€ 58.744,88€

1 FIN 12 vice finanziario VANGONE D2 1.864,20€ 24.234,60€ -€ -€ -€ -€ -€ € 1.500,00 622,80€ -€ -€ -€ 26.357,40€ 24.234,60€ 26.357,40€ -€ 6.273,06€ 697,96€ 6.971,02€ 2.240,38€ 131,79€ 131,79€ 35.700,58€

1 FIN 12 add. Finanziario 1 GORLIER C5 1.838,80€ 23.904,40€ -€ -€ 48,81€ 634,53€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 25.088,53€ 24.538,93€ 25.088,53€ -€ 5.971,07€ 706,72€ 6.677,79€ 2.132,53€ 125,44€ 125,44€ 34.024,29€

1 FIN 12 add. Finanziario 2 CARLUCCI C4 1.773,21€ 23.051,73€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 23.601,33€ 23.051,73€ 23.601,33€ -€ 5.617,12€ 663,89€ 6.281,01€ 2.006,11€ 118,01€ 118,01€ 32.006,46€

0,5 FIN 12 add. Finanziario 3 GUIGUET D. C4 886,61€ 11.525,93€ -€ -€ 14,20€ 184,60€ -€ 274,80€ -€ -€ -€ 11.985,33€ 11.710,53€ 12.338,61€ 29,44€ 353,28€ 2.852,51€ 337,26€ 3.189,77€ 1.018,75€ 59,93€ 59,93€ 16.607,06€

130.695,73€ 34.656,72€

1 TEC 12 resp. Tecnico GUIGUET A. D5 2.225,81€ 28.935,53€ 14,90€ 193,70€ 106,60€ 1.385,80€ -€ 622,80€ -€ 993,19€ 12.911,47€ 44.049,30€ 43.426,50€ 44.049,30€ -€ -€ 10.483,73€ 1.250,68€ 11.734,42€ 3.744,19€ 748,84€ € 748,84 60.276,75€

1 TEC 12 vice tecnico GARDINO D2 1.864,20€ 24.234,60€ -€ -€ -€ -€ -€ € 1.500,00 622,80€ -€ -€ -€ 26.357,40€ 24.234,60€ 26.357,40€ -€ 6.273,06€ 697,96€ 6.971,02€ 2.240,38€ 448,08€ € 448,08 36.016,87€

1 TEC C1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 -€

1 TEC 12 add. Tecnico B. DOLINO C4 1.773,21€ 23.051,73€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 23.601,33€ 23.051,73€ 23.601,33€ -€ 5.617,12€ 663,89€ 6.281,01€ 2.006,11€ 401,22€ € 401,22 32.289,67€

1 TEC 12 add. tecnico

FAURE

ROLLAND C2 1.672,27€ 21.739,51€ -€ -€ 39,42€ 512,46€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 22.801,57€ 22.251,97€ 22.801,57€ -€ 5.426,77€ 640,86€ 6.067,63€ 1.938,13€ 114,01€ 114,01€ 30.921,34€

1 TEC 12 operaio TOURNOUD B6 1.607,26€ 20.894,38€ 55,34€ 719,42€ 75,96€ 987,48€ 30,00€ 360,00€ 471,60€ -€ -€ -€ 23.432,88€ 22.601,28€ 24.001,92€ 47,42€ 569,04€ 5.577,03€ 650,92€ 6.227,94€ 1.991,79€ 609,25€ 609,25€ 32.830,91€

1 TEC 12 operaio MARTIN B6 1.607,26€ 20.894,38€ 55,34€ 719,42€ -€ -€ 30,00€ 360,00€ 471,60€ -€ -€ -€ 22.445,40€ 21.613,80€ 22.445,40€ -€ 5.342,01€ 622,48€ 5.964,48€ 1.907,86€ 583,58€ 583,58€ 30.901,32€

1 TEC 12 operaio POSTO VAC. B3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1 TEC 12 capo operaio BARCELLONA C3 1.718,85€ 22.345,05€ -€ -€ -€ 30,00€ 360,00€ 549,60€ -€ -€ -€ 23.254,65€ 22.345,05€ 23.254,65€ -€ 5.534,61€ 643,54€ 6.178,14€ 1.976,65€ 604,62€ 604,62€ 32.014,06€

1 TEC 12 operaio autista TIGNONE B5 1.579,16€ 20.529,08€ 55,34€ 719,42€ -€ -€ 30,00€ 360,00€ 471,60€ -€ -€ -€ 22.080,10€ 21.248,50€ 22.630,06€ 45,83€ 549,96€ 5.255,06€ 611,96€ 5.867,02€ 1.876,81€ 574,08€ 574,08€ 30.947,97€

1 TEC 12 operaio autista CHERUBINI B5 1.579,16€ 20.529,08€ 55,34€ 719,42€ -€ -€ 30,00€ 360,00€ 471,60€ -€ -€ -€ 22.080,10€ 21.248,50€ 22.080,10€ -€ 5.255,06€ 611,96€ 5.867,02€ 1.876,81€ 574,08€ 574,08€ 30.398,01€

1 TEC 0 operaio POSTO VAC. B3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

231.221,73€ 61.158,68€

1 DEMO 12 resp.Demo BLANC D1 1.777,12€ 23.102,56€ -€ -€ -€ -€ -€ 622,80€ -€ 993,19€ 12.911,47€ 36.636,83€ 36.014,03€ 36.636,83€ -€ 8.719,57€ 1.037,20€ 9.756,77€ 3.114,13€ 183,18€ 183,18€ 49.690,91€

1 DEMO 12 add. Demo PEROTTO C1 1.633,34€ 21.233,42€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 549,60€ -€ -€ -€ 21.783,02€ 21.233,42€ 21.783,02€ -€ 5.184,36€ 611,52€ 5.795,88€ 1.851,56€ 108,92€ 108,92€ 29.539,37€

1 DEMO 12 add. Demo RAIMO C3 1.718,85€ 22.345,05€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 549,60€ -€ -€ -€ 22.894,65€ 22.345,05€ 22.894,65€ -€ 5.448,93€ 643,54€ 6.092,46€ 1.946,05€ 114,47€ 114,47€ 31.047,63€

1 DEMO 12 add. Demo FAURE C2 1.672,27€ 21.739,51€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 22.289,11€ 21.739,51€ 24.310,15€ 168,42€ 2.021,04€ 5.304,81€ 626,10€ 5.930,91€ 1.894,57€ 111,45€ 111,45€ 32.247,08€

1 DEMO 12 add. Demo REY C2 1.672,27€ 21.739,51€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 22.289,11€ 21.739,51€ 23.033,83€ 62,06€ 744,72€ 5.304,81€ 626,10€ 5.930,91€ 1.894,57€ 111,45€ 111,45€ 30.970,76€

128.658,48€ 33.506,93€

1 PM 12 vice comandante POSTO VAC D1P -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 -€

1 PM 12 comandante GERARD D1P 1.777,12€ 23.102,56€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 92,57€ 622,80€ 1.110,84€ 993,19€ 12.911,47€ 37.747,67€ 36.014,03€ 37.747,67€ -€ 8.983,95€ 1.037,20€ 10.021,15€ 3.208,55€ 641,71€ € 641,71 51.619,08€

1 PM 12 add. P.m. GUIGUET S. C4 1.773,21€ 23.051,73€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 23.601,33€ 23.051,73€ 23.601,33€ -€ 5.617,12€ 663,89€ 6.281,01€ 2.006,11€ 401,22€ € 401,22 32.289,67€

1 PM 12 agente pm 1 CASSE C2P 1.672,27€ 21.739,51€ -€ -€ -€ -€ -€ 92,57€ 549,60€ 1.110,84€ -€ -€ 23.399,95€ 21.739,51€ 23.399,95€ -€ -€ 5.569,19€ 626,10€ 6.195,29€ 1.989,00€ 397,80€ € 397,80 31.982,03€

1 PM 12 agente pm 2 CHIAVIRANO C4P 1.773,21€ 23.051,73€ -€ -€ -€ -€ -€ 92,57€ 549,60€ 1.110,84€ -€ -€ 24.712,17€ 23.051,73€ 24.712,17€ -€ -€ 5.881,50€ 663,89€ 6.545,39€ 2.100,53€ 420,11€ € 420,11 33.778,20€

1 PM 12 agente pm 3 td ALLOIS C1P 1.633,34€ 21.233,42€ -€ -€ -€ -€ -€ 92,57€ 549,60€ 1.110,84€ -€ -€ 22.893,86€ 21.233,42€ 22.893,86€ -€ 5.448,74€ 611,52€ 6.060,26€ 1.945,98€ 389,20€ € 389,20 31.289,29€

132.354,98€ 35.103,09€ 1.101.559,87€

9.323,08€ 9.323,08€

69.905,10€ 1.101.559,87€

Fes e salario

accessorio Intervento 1010801/6 37.300,00€ 27.226,42€ 8.877,40€ 8.877,40€ 3.170,50€ 186,50€ 186,50€ oneri sul 1010201/5 27.226,42€

Intervento 1010201/5 18.860,00€ 18.860,00€

Intervento 1010801/2 20.200,00€ 18.800,00€ 4.807,60€ 4.807,60€ 1.717,00€ 101,00€ 101,00€ oneri sul 1010201/5 18.800,00€

Intervento 1010205/6 55.040,00€ Totale parziale 3 1.166.446,29€

Rimborso Convenzioni -€

Quota Ccnl 2010+ oneri 1010801/8 € 0,00

Irap € 69.905,10

COSTO PERSONALE PER LIMITE € 1.096.541,20

1.096.541,20€

Intervento 1030101/1

Contributo su accessorio

Risultato Resp+Segretario

Trasferimento Venaus

COSTO COMPLESSIVO PERSONALE

Intervento 1010801/7

Totale parzialeIntervento 1030101/2

Intervento 1010807/2 Totale parziale 2

Intervento 1010601/2

Intervento 1010301/2

Intervento 1010201/2

Intervento 1010701/2

Intervento 1010201/1

Intervento 1010301/1

Intervento 1010601/1

Intervento 1010701/1

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Contabilita' finanziaria

Intervento IMPORTO

a)SPESA PER IL PERSONALE

(da rendiconto 2010)/01

1.059.143,74€

+ IRAP /07 71.250,39€

Trasferimenti Venaus /05 40.300,00€

TOTALE 1.170.694,13€

b)SPESE CORRENTI

(da rendiconto 2010) 3.366.139,52€

34,78%% INCIDENZA SPESE PERSONALE SU SPESE CORRENTI

COMUNE DI OULX

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Contabilita' finanziaria

Intervento IMPORTO

a)SPESA PER IL PERSONALE

(da rendiconto 2010)/01

1.668.750,50€

+ IRAP /07 -€

Trasferimenti Venaus /05 -€

TOTALE 1.668.750,50€

b)SPESE CORRENTI

(da rendiconto 2010) 7.964.419,00€

3,49%

Quota spesa personale riferita all'ente 58.239,39€

Quota spesa corrente riferita all'ente 277.958,22€

CONISA

Percentuale di partecipazione dell'ente

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Contabilita' economicaVOCE

CEIMPORTO

a) SPESA PER IL PERSONALE 9 49.371.869,00€

b) COSTO DI PRODUZIONE 234.151.923,00€ 214.159.711,00€

- ammortamenti 10 35.350.149,00€

- variazione delle materie prime 11 704.425,00€

+ oneri finanziari 17 4.014.515,00€

+ imposte di esercizio 22 12.047.847,00€

0,06%

29.623,12€

128.495,83€

SMAT Spa

% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE

QUOTA DI SPESA DI PERSONALE RIFERITA ALL'ENTE

QUOTA DI SPESA CORRENTE RIFERITA ALL'ENTE

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Contabilita' economicaVOCE

CEIMPORTO

a) SPESA PER IL PERSONALE 9 5.116.274,00€

b) COSTO DI PRODUZIONE 15.135.763,00€ 13.799.694,00€

- ammortamenti 10 1.796.314,00€

- variazione delle materie prime 11 4.484,00€

+ oneri finanziari 17 35.449,00€

+ imposte di esercizio 22 429.280,00€

2,75%

140.697,54€

379.491,59€

Acsel S.p.A.

QUOTA DI SPESA DI PERSONALE RIFERITA ALL'ENTE

QUOTA DI SPESA CORRENTE RIFERITA ALL'ENTE

% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE

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Contabilita' economicaVOCE

CEIMPORTO

a) SPESA PER IL PERSONALE 9 475.937,00€

b) COSTO DI PRODUZIONE 2.772.248,00€ 2.469.231,00€

- ammortamenti 10 357.032,00€

- variazione delle materie prime 11 -€

+ oneri finanziari 17 -€

+ imposte di esercizio 22 54.015,00€

2,75%

13.088,27€

67.903,85€

Arforma Spa

% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE

QUOTA DI SPESA DI PERSONALE RIFERITA ALL'ENTE

QUOTA DI SPESA CORRENTE RIFERITA ALL'ENTE

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Contabilita' economicaVOCE

CEIMPORTO

a) SPESA PER IL PERSONALE 9 1.292.053,00€

b) COSTO DI PRODUZIONE 1.965.294,00€ 1.961.817,00€

- ammortamenti 10 56.818,00€

- variazione delle materie prime 11 -€

+ oneri finanziari 17 22.093,00-€

+ imposte di esercizio 22 75.434,00€

12,22%

157.940,56€

239.812,51€

Consorzio Forestale Avs

% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE

QUOTA DI SPESA DI PERSONALE RIFERITA ALL'ENTE

QUOTA DI SPESA CORRENTE RIFERITA ALL'ENTE

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Contabilita' economicaVOCE

CEIMPORTO

a) SPESA PER IL PERSONALE 9 341.014,00€

b) COSTO DI PRODUZIONE 17.261.846,00€ 16.859.069,00€

- ammortamenti 10 504.989,00€

- variazione delle materie prime 11 -€

+ oneri finanziari 17 45.330,00€

+ imposte di esercizio 22 56.882,00€

1,38%

4.705,99€

232.655,15€

Arforma Spa

% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE

QUOTA DI SPESA DI PERSONALE RIFERITA ALL'ENTE

QUOTA DI SPESA CORRENTE RIFERITA ALL'ENTE

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SPESE PERSONALE SPESA CORRENTE

Comune di Oulx 1.170.694,13€ 3.366.139,52€

Acsel S.p.a. 140.697,54€ 379.491,59€

Smat S.p.a. 29.623,12€ 128.495,83€

Arforma Spa 13.088,27€ 67.903,85€

Cfavs 157.940,56€ 239.812,51€

Cados 4.705,99€ 232.655,15€

Conisa 58.239,39€ 277.958,22€

TOTALE 1.574.989,00€ 4.692.456,67€

% INCIDENZA SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE 33,56%

SPESA AGGREGATA

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Previsioni spesa personale 2011 rapportate al 2004 per limite Oulx

12345678

9

1011

12

13

14

15

16171819

202122

2324252627

28

2930313233

34

3536373839404142

43

44

45

46

47

48

49505152

53

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL

Ca

pit

olo

p.t

ime

se

rviz

io

me

si Posizione

ricoperta Persone ca

t.

Paga base

Euro +IVC

Paga base

per 13 mesi I.I.S

. n

on

co

ng

lob

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a.

IIS per 13

mesi non

con. R.i.a

. -

eu

ro R.I.A. per 13

mesi Ind

en

nit

à

di ri

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eu

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Ind

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ch

i

o 1

2 m

es

i

Indennità

specifica

euro

Ind.Consorzi

o Ind

en

nit

à

di

vig

ila

nza

Ind

en

nit

à

co

mp

art

o

x1

2

Ind.vigil. 12

mesi

Retribuzione

di posizione o

particolari

responsabilit

Retribuzione

di posizione

13 mesi Ind.Direz.G

TOTALE

EMOLUMENT

I BASE

imponibile

INADEL

PREVISIONE

totale con ANF

per capitoli ANF mese

A.N.F.

annuo

C.P.D.E.L.

23,8%

I.N.A.D.E.L

2,88%

TOTALE

contributi

previdenziali I.R.A.P. 8,5%

TOTALE

I.N.A.I.L. aliq. Inail 5

aliq. Inail

11

aliq. Inail

17 aliq. Inail 26

Totale spesa per

persona 2010

1 SEG 12 resp. Segreteria GRASSO D5 1.968,57€ 25.591,41€ 14,90€ 193,70€ 39,70€ 516,07€ -€ 622,80€ -€ 993,19€ 12.911,47€ 39.835,45€ 39.212,65€ 39.835,45€ -€ 9.480,84€ 1.129,32€ 10.610,16€ 3.386,01€ 199,18€ 199,18€ 54.030,80€

1 SEG 12 istruttore FONTAN C3 1.492,58€ 19.403,54€ -€ -€ 31,53€ 409,89€ -€ 549,60€ -€ 19,00€ 247,00€ 20.610,03€ 20.060,43€ 20.610,03€ -€ 4.905,19€ 577,74€ 5.482,93€ 1.751,85€ 103,05€ 103,05€ 27.947,86€

1 SEG 12 istruttore ROCHAS C1 1.410,77€ 18.340,01€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 18.889,61€ 18.340,01€ 18.889,61€ -€ 4.495,73€ 528,19€ 5.023,92€ 1.605,62€ 94,45€ 94,45€ 25.613,59€

1 SEG 12 add. Protocollo 2 BERTUCCI B5 1.379,04€ 17.927,52€ -€ -€ 30,96€ 402,48€ -€ 471,60€ -€ -€ -€ 18.801,60€ 18.330,00€ 18.801,60€ -€ 4.474,78€ 527,90€ 5.002,68€ 1.598,14€ 94,01€ 94,01€ 25.496,43€

0,5 SEG 12 add. Telefono ZOLIN B2 641,46€ 8.338,98€ -€ -€ -€ -€ -€ 235,80€ -€ -€ -€ 8.574,78€ 8.338,98€ 8.574,78€ -€ 2.040,80€ 240,16€ 2.280,96€ 728,86€ 42,87€ 42,87€ 11.627,47€

1 SEG 12 Segretario SIGOT FA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 -€ -€ -€ -€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ -€ 1.904,00€ 230,40€ 2.134,40€ 680,00€ 40,00€ 40,00€ 65.854,40€

1 SEG 12 add. Pulizie GAMMINO A2 1.211,13€ 15.744,69€ -€ -€ -€ -€ -€ € 64,56 388,68€ -€ -€ -€ 16.197,93€ 15.809,25€ 16.197,93€ -€ -€ 3.855,11€ 455,31€ 4.310,41€ 1.376,82€ 208,00€ 208,00€ 22.093,17€

130.909,40€ 34.845,47€

1 FIN 12 resp. Finanziario GROS D5 1.968,57€ 25.591,41€ 14,90€ 193,70€ 49,72€ 646,36€ -€ 622,80€ -€ 993,19€ 12.911,47€ 39.965,74€ 39.342,94€ 39.965,74€ -€ 9.511,85€ 1.133,08€ 10.644,92€ 3.397,09€ 199,83€ 199,83€ 54.207,58€

1 FIN 12 vice finanziario VANGONE D2 1.633,05€ 21.229,65€ -€ -€ -€ -€ -€ € 1.500,00 622,80€ -€ -€ -€ 23.352,45€ 21.229,65€ 23.352,45€ -€ 5.557,88€ 611,41€ 6.169,30€ 1.984,96€ 116,76€ 116,76€ 31.623,47€

1 FIN 12 add. Finanziario 1 GORLIER C5 1.605,21€ 20.867,73€ -€ -€ 48,81€ 634,53€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 22.051,86€ 21.502,26€ 22.051,86€ -€ 5.248,34€ 619,27€ 5.867,61€ 1.874,41€ 110,26€ 110,26€ 29.904,14€

1 FIN 12 add. Finanziario 2 CARLUCCI C4 1.546,53€ 20.104,89€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 20.654,49€ 20.104,89€ 20.654,49€ -€ 4.915,77€ 579,02€ 5.494,79€ 1.755,63€ 103,27€ 103,27€ 28.008,18€

0,5 FIN 12 add. Finanziario 3 GUIGUET D. C4 773,27€ 10.052,51€ -€ -€ 14,20€ 184,60€ -€ 274,80€ -€ -€ -€ 10.511,91€ 10.237,11€ 10.865,19€ 29,44€ 353,28€ 2.501,83€ 294,83€ 2.796,66€ 893,51€ 52,56€ 52,56€ 14.607,93€

116.889,73€ 30.973,28€

1 TEC 12 resp. Tecnico GUIGUET A. D5 1.968,57€ 25.591,41€ 14,90€ 193,70€ 106,60€ 1.385,80€ -€ 622,80€ -€ 993,19€ 12.911,47€ 40.705,18€ 40.082,38€ 40.705,18€ -€ -€ 9.687,83€ 1.154,37€ 10.842,21€ 3.459,94€ 691,99€ € 691,99 55.699,31€

1 TEC 12 vice tecnico GARDINO D2 1.633,05€ 21.229,65€ -€ -€ -€ -€ -€ € 1.500,00 622,80€ -€ -€ -€ 23.352,45€ 21.229,65€ 23.352,45€ -€ 5.557,88€ 611,41€ 6.169,30€ 1.984,96€ 396,99€ € 396,99 31.903,70€

1 TEC C1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 -€

1 TEC 12 add. Tecnico B. DOLINO C4 1.546,53€ 20.104,89€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 20.654,49€ 20.104,89€ 20.654,49€ -€ 4.915,77€ 579,02€ 5.494,79€ 1.755,63€ 351,13€ € 351,13 28.256,04€

1 TEC 12 add. tecnico

FAURE

ROLLAND C2 1.449,36€ 18.841,68€ -€ -€ 39,42€ 512,46€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 19.903,74€ 19.354,14€ 19.903,74€ -€ 4.737,09€ 557,40€ 5.294,49€ 1.691,82€ 99,52€ 99,52€ 26.989,57€

1 TEC 12 operaio TOURNOUD B6 1.406,94€ 18.290,22€ 55,34€ 719,42€ 75,96€ 987,48€ 30,00€ 360,00€ 471,60€ -€ -€ -€ 20.828,72€ 19.997,12€ 21.397,76€ 47,42€ 569,04€ 4.957,24€ 575,92€ 5.533,15€ 1.770,44€ 541,55€ 541,55€ 29.242,90€

1 TEC 12 operaio MARTIN B6 1.406,94€ 18.290,22€ 55,34€ 719,42€ -€ -€ 30,00€ 360,00€ 471,60€ -€ -€ -€ 19.841,24€ 19.009,64€ 19.841,24€ -€ 4.722,22€ 547,48€ 5.269,69€ 1.686,51€ 515,87€ 515,87€ 27.313,31€

1 TEC 12 operaio POSTO VAC. B3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1 TEC 12 capo operaio BARCELLONA C3 1.492,58€ 19.403,54€ -€ -€ -€ 30,00€ 360,00€ 549,60€ -€ -€ -€ 20.313,14€ 19.403,54€ 20.313,14€ -€ 4.834,53€ 558,82€ 5.393,35€ 1.726,62€ 528,14€ 528,14€ 27.961,25€

1 TEC 12 operaio autista TIGNONE B5 1.379,04€ 17.927,52€ 55,34€ 719,42€ -€ -€ 30,00€ 360,00€ 471,60€ -€ -€ -€ 19.478,54€ 18.646,94€ 20.028,50€ 45,83€ 549,96€ 4.635,89€ 537,03€ 5.172,92€ 1.655,68€ 506,44€ 506,44€ 27.363,54€

1 TEC 12 operaio autista CHERUBINI B5 1.379,04€ 17.927,52€ 55,34€ 719,42€ -€ -€ 30,00€ 360,00€ 471,60€ -€ -€ -€ 19.478,54€ 18.646,94€ 19.478,54€ -€ 4.635,89€ 537,03€ 5.172,92€ 1.655,68€ 506,44€ 506,44€ 26.813,58€

1 TEC 0 operaio POSTO VAC. B3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

205.675,04€ 54.342,82€

1 DEMO 12 resp.Demo BLANC D1 1.546,62€ 20.106,06€ -€ -€ -€ -€ -€ 622,80€ -€ 993,19€ 12.911,47€ 33.640,33€ 33.017,53€ 33.640,33€ -€ 8.006,40€ 950,90€ 8.957,30€ 2.859,43€ 168,20€ 168,20€ 45.625,26€

1 DEMO 12 add. Demo PEROTTO C1 1.410,77€ 18.340,01€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 549,60€ -€ -€ -€ 18.889,61€ 18.340,01€ 18.889,61€ -€ 4.495,73€ 528,19€ 5.023,92€ 1.605,62€ 94,45€ 94,45€ 25.613,59€

1 DEMO 12 add. Demo RAIMO C3 1.492,58€ 19.403,54€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 549,60€ -€ -€ -€ 19.953,14€ 19.403,54€ 19.953,14€ -€ 4.748,85€ 558,82€ 5.307,67€ 1.696,02€ 99,77€ 99,77€ 27.056,59€

1 DEMO 12 add. Demo FAURE C2 1.449,36€ 18.841,68€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 19.391,28€ 18.841,68€ 21.412,32€ 168,42€ 2.021,04€ 4.615,12€ 542,64€ 5.157,77€ 1.648,26€ 96,96€ 96,96€ 28.315,30€

1 DEMO 12 add. Demo REY C2 1.449,36€ 18.841,68€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 19.391,28€ 18.841,68€ 19.422,33€ 2,59€ 31,05€ 4.615,12€ 542,64€ 5.157,77€ 1.648,26€ 96,96€ 96,96€ 26.325,31€

113.317,73€ 29.604,42€

1 PM 12 vice comandante POSTO VAC D1P -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 -€

1 PM 12 comandante GERARD D1P 1.546,62€ 20.106,06€ -€ -€ -€ -€ -€ € 0,00 92,57€ 622,80€ 1.110,84€ 993,19€ 12.911,47€ 34.751,17€ 33.017,53€ 34.751,17€ -€ 8.270,78€ 950,90€ 9.221,68€ 2.953,85€ 590,77€ € 590,77 47.517,47€

1 PM 12 add. P.m. GUIGUET S. C4 1.546,53€ 20.104,89€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 549,60€ -€ -€ -€ 20.654,49€ 20.104,89€ 20.654,49€ -€ 4.915,77€ 579,02€ 5.494,79€ 1.755,63€ 351,13€ € 351,13 28.256,04€

1 PM 12 agente pm 1 CASSE C2P 1.449,36€ 18.841,68€ -€ -€ -€ -€ -€ 92,57€ 549,60€ 1.110,84€ -€ -€ 20.502,12€ 18.841,68€ 20.502,12€ -€ -€ 4.879,50€ 542,64€ 5.422,14€ 1.742,68€ 348,54€ € 348,54 28.015,48€

1 PM 12 agente pm 2 CHIAVIRANO C4P 1.546,53€ 20.104,89€ -€ -€ -€ -€ -€ 92,57€ 549,60€ 1.110,84€ -€ -€ 21.765,33€ 20.104,89€ 21.765,33€ -€ -€ 5.180,15€ 579,02€ 5.759,17€ 1.850,05€ 370,01€ € 370,01 29.744,56€

1 PM 12 agente pm 3 td ALLOIS C1P 1.410,77€ 18.340,01€ -€ -€ -€ -€ -€ 92,57€ 549,60€ 1.110,84€ -€ -€ 20.000,45€ 18.340,01€ 20.000,45€ -€ 4.760,11€ 528,19€ 5.288,30€ 1.700,04€ 340,01€ € 340,01 27.328,80€

117.673,56€ 31.186,09€ 986.356,62€

8.346,59€ 8.346,59€

62.767,49€ 986.356,62€

Fes e salario

accessorio Intervento 1010801/6 37.300,00€ 27.226,42€ 8.877,40€ 8.877,40€ 3.170,50€ 186,50€ 186,50€ oneri sul 1010201/5 27.226,42€

Intervento 1010201/5 18.860,00€ 18.860,00€

Intervento 1010801/2 20.200,00€ 18.800,00€ 4.807,60€ 4.807,60€ 1.717,00€ 101,00€ 101,00€ oneri sul 1010201/5 18.800,00€

Intervento 1010205/6 55.040,00€ Totale parziale 3 1.051.243,04€

Rimborso Convenzioni -€

Quota Ccnl 2010+ oneri 1010801/8 € 0,00

Irap € 62.767,49

COSTO PERSONALE PER LIMITE € 988.475,54

988.475,54€

Intervento 1010601/2

Intervento 1010301/2

Intervento 1010201/2

Intervento 1010701/2

Intervento 1010201/1

Intervento 1010301/1

Intervento 1010601/1

Intervento 1010701/1

COSTO COMPLESSIVO PERSONALE

Intervento 1010801/7

Totale parzialeIntervento 1030101/2

Intervento 1010807/2 Totale parziale 2

Intervento 1030101/1

Contributo su accessorio

Risultato Resp+Segretario

Trasferimento Venaus

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VERIFICA RISPETTO LIMITE 2004

Art.1 comma 198 finanziaria 2006

Circolare 17/02/2006 n.9

Limite di spesa per il personale anno 2011

COMPETENZA

Spesa sostenuta anno 2004 € 1.057.947,88 Da rendiconto int.01

Arretrati 2002/2003 deduzione *** meno € 76.302,71 al netto gennaio 2004

Spesa Tournoud a Smat rimb. deduzione meno € 28.147,83

Irap in int.07 aggiunta piu' € 75.500,00

Spese interinali piu' € 59.259,83

Produttivita' 2004 - uguale € 24.963,43 gia' nel totale spesa sostenuta 01

Rimborso spese convenzioni Susa e Bar: meno € 46.012,40

Deduzione disabili circolare 9/2006 meno € 345,71 Stip+oneri gg21 al 25%

Impegni per mensa aziendale netta piu' € 11.266,67

Co.co.co ** piu' € 0,00 imp e pagamento a residui

Spesa sostenuta € 1.053.165,73

1% € 0,00 ABROGATO

Tetto di spesa non superabile € 1.053.165,73

** comunque non computabile poiche' finanziato da regione

*** impegnati e pagati sui capitoli stipendiali 01

Spesa complessiva prevista 2011 € 988.475,54

Rimborso altri comuni per convenzioni uguale -€ gia' dedotto dal costo complessivo

Quota CCNL 2008 magg.spesa 2008 uguale € 0,00 Nuovo CCNL 2010 gia' dedotti

Deduzione L.248/2006 TD Baron Allois meno € 0,00

Previsione iniziale 2012 € 988.475,54

Impegni per mensa aziendale netta piu' € 8.666,67

Deduzione disabili circolare 9/2006 meno 11.627,47€ imp. totale disabile/ 2004.

Totale effettivo € 985.514,74

differenza 67.650,99€

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QUOTE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNI 2012

E PRECEDENTI1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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14

15

16

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19

20

21

22

23

24

25

26

A B C D E F G H I J K L

N. Mutuante FinalitàImporto

inizialeImp Rineg T.

Periodo

amm.

Quota

capitale

Intervent

o

Quota

interessiIntervento Totale

1 Cassa DDPP Rinegoziazione mutui € 713.803,64 6,5 1996/2015 € 50.579,08 3010303/1 € 13.703,13 1090406/1 € 64.282,21

2 Cassa DDPP Sistemazione cimitero € 77.468,53 € 67.481,97 6,5 1996/2015 € 4.789,48 3010303/1 € 1.297,58 1100506/1 € 6.087,06

3 Cassa DDPP Opere c.so Montenero € 77.468,53 1995/2014 c/Stato

4 Cassa DDPP Opere c.so Montenero € 77.468,53 1995/2014 c/Stato

5 Cassa DDPP Manut.str.scuole € 116.523,02 2005/2019 c/Stato

6 Cassa DDPP H2O non pot.frazioni € 24.273,47 1989/2008 c/Stato

8 Cassa DDPP Costruz.via Laghi € 124.466,11 € 108.956,65 5,25 1999/2018 € 6.157,89 3010303/1 € 2.578,12 1080106/1 € 8.736,01

9 Cassa DDPP H2O Amazas € 82.633,10 4,85 2000/2019 € 4.484,34 3010303/1 € 2.016,34 1090406/1 € 6.500,68

10 Cassa DDPP Pista da fondo € 79.017,90 € 67.590,48 4,6 2000/2019 € 3.616,89 3010303/1 € 1.528,04 1070106/1 € 5.144,93

11 Cassa DDPP H2O zona Ovest € 154.937,07 4,85 2000/2019 € 8.408,14 3010303/1 € 3.780,67 1090406/1 € 12.188,81

12 Cassa DDPP H2O reflue Beaulard € 242.734,74 5,5 2002/2021 € 11.880,48 3010303/1 € 8.282,10 1090406/1 € 20.162,58

13 Cassa DDPP Fogne Chaberton € 51.645,69 2002/2021 c/Stato

14 Cassa DDPP CMAVS -H20 € 179.025,08 4,595 2003/2022 € 8.397,28 3010303/1 € 5.806,10 1090406/1 € 14.203,38

15 Credito Sportivo Spogliatoi campo € 89.400,00 4,37 2012/2021 € 8.099,06 3010303/2 € 1.371,06 1060206/1 € 9.470,12

Bilancio 2012

Tot. 3010303/1 € 98.313,58 € 146.775,78

Tot.3010303/2 € 8.099,06

Tot.1060206/1 € 1.371,06

Tot.1090406/1 € 33.588,34

Tot.1100506/1 € 1.297,58

Tot.1080106/1 € 2.578,12

Tot.1070106/1 € 1.528,04

TOTALI € 2.090.865,41 € 2.053.941,97 € 106.412,64 € 40.363,14 € 146.775,78

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QUOTE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNI 2012

E PRECEDENTI1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

M N

31/12/2011 31/12/2012€ 223.260,06 € 172.680,98

€ 21.141,11 € 16.351,63

€ 50.626,66 € 44.468,77

€ 42.682,07 € 38.197,73

€ 34.112,21 € 30.495,32

€ 80.029,81 € 71.621,67

€ 153.508,18 € 141.627,70

€ 123.222,62 € 114.825,34

€ 89.400,00 € 81.300,94

€ 817.982,72 € 711.570,08

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INIZIALE ULTIMO

1 ANTENNA VALLE SUSA SRL RIPETITORE TELEVISIVO

SCADUTO CONTRATTO -

PER RINNOVO E

REVISIONE IMPORTO, IN

ATTESA NULLA-OSTA DA

REGIONE PIEMONTE USI

CIVICI

€ 2,58 € 203,15 SI NO 3120

2 CAMPEGGIO BEAULARD S.r.l. CAMPEGGIO

RIPRESA PAGAMENTO

FITTO L'1.1.2012 -

IMPORTO INDICIZZATO A

GENNAIO 2011

€ 25.000,00 € 25.000,00 SI SI 3120

3 CULTURALPEGESTIONE UFFICIO

INFORMAZIONE

IMPORTO RILEVATO DA

DETERMINA DEI SERVIZI

DI SEGRETERIA N. 53 DEL

6/5/2010

€ 4.752,00 NO SI 3130

4 GROSSO NICOLINO EREDIEX LAVATOIO

V. MONGINEVRO 56SCADENZA 2013 € 360,00 € 420,05 SI SI 3120

5 H3G S.p.A

RIPETITORE TELEFONIA

MOBILE (Palestra C.so

Ortigara)

SCADENZA 13.11.2011 -

RINNOVO TACITO PER 6

ANNI DAL 14.11.2011

(v. contratto)

€ 10.800,00 € 12.516,62 SI SI 3120

6 H3G S.p.ARIPETITORE TELEFONIA

MOBILE (Palazzo

Municipale)

€ 14.400,00 € 16.770,00 SI SI 3130

7 PROVINCIA DI TORINOLocale n. 3 sito nel

"Centro Mistral"€ 1.000,00 NO 3130

8 VELA GROUP S.R.L.STRUTTURA

ALBERGHIERA € 8.747,68 SI SI 3130

€ 38.139,82

€ 31.269,68

FITTI ANNO 2012

ISTAT IVA

TOTALE RISORSA 3130

NOTE RISORSA

FITTI contratti

lunga scadenzaDESTINAZIONE LOCATARIO

N° d

'OR

D.

TOTALE RISORSA 3120

X:\DOC\Gros\Bilancio 2012\Bilancio annuale e allegati\Altri allegati 2012\2

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X:\DOC\Gros\Bilancio 2012\Bilancio annuale e allegati\Altri allegati 2012\2

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Quadro Tarsu 2010

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI IN ECONOMIA - BILANCIO 2012

SERVIZIO Nettezza Urbana Ricavi Costi

Risorsa Denominazione Importo intervento Denominazione Importo

1080,1 Tarsu 791.997,00€ 1090503,1 Canone di raccolta,trasporto,spazzamento 620.000,00€

1080,2 Addizionale ex Eca 10% 79.199,70€ 1090503,2 Canone di smaltimento in discarica 230.000,00€

1080,4 Addizionale Provinciale 5% 39.599,85€ 1090503,3 Spese distribuzione cassonetti -€

115/1 Iva in Outsourcing quota parte su FSR 17.703,30€ 1090503,4 Spese per riscossione diretta 6.400,00€

1090505,1 Trasferimento 4% Tarsu Provinciale 38.076,78€

1090602,1 Quota parte verde ambiente su 0,30 T.Prov. 456,92€

1090503,4 0,70% aggio su risc.diretta Prov.(già nel totale) 1.066,15€

1090505/2 Spese funzionamento Cados 10.000,00€

1010601/1 Personale UTC parte 22.500,00€

totale complessivo 928.499,85€

deduzione per spese di spazzamento in %

importo per spese di spazzamento -€

Totale ricavi 928.499,85€ Totale costi 928.499,85€

Differenza passiva -€ Differenza attiva -€

Totale a pareggio 928.499,85€ Totale a pareggio 928.499,85€

Percentuale di copertura costi 100,00 Percentuale di copertura costi 100,00€

Quadro Tarsu 2012.xlsx-serv-nu

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PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALEINVESTIMENTI

(bilancio 2012/2013/2014)

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ALLEGATO B

int. Oggetto Importo avanzo 2010 tit.IV risorse OOUU priorità oneri mutui importo Pro/proget

2110707/1 Quota CFAVS € 12.000,00 € 12.000,00

2080101/9 arredo urbano € 90.000,00 € 90.000,00

2040205/1 Arredi scuole € 3.000,00 € 3.000,00

2010805/2 Attrezz.informatiche € 10.000,00 € 10.000,00

2080101/2 Asfalti generali € 180.000,00 € 180.000,00

2040307/1 Contributo Des Ambrois € 5.000,00 € 5.000,00

Totali in Euro. € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00

-€

QUADRO INVESTIMENTI 2012

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int. Oggetto Importo avanzo

economico tit.IV risorse Importo tit. IV OOUU priorità oneri mutui importo Pro/proget

2080101/2 Asfalti generali € 150.000,00 € 150.000,00

2080101/9 Aree verdi ed ecologiche € 150.000,00 € 150.000,00

2110707/1 Quota CFAVS € 12.000,00 € 12.000,00

2010501/9 Padiglione polivalente € 500.000,00 4030 € 500.000,00

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

Totali in Euro. € 812.000,00 € 12.000,00 € 500.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00

-€

QUADRO INVESTIMENTI 2013

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int. Oggetto Importo avanzo

economico tit.IV risorse Importo tit. IV OOUU priorità oneri mutui importo Pro/proget

2080101/2 Asfalti generali € 150.000,00 € 150.000,00

2080101/9 Aree verdi ed ecologiche € 150.000,00 € 150.000,00

2110707/1 Quota CFAVS € 12.000,00 € 12.000,00 € -

2010601/2 Ponte sulla dora € 400.000,00 5030 400.000

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

Totali in Euro. € 712.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 400.000,00

-€

QUADRO INVESTIMENTI 2014

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE

ESERCIZIO 2012

PARTE I :ENTRATA

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 1

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Avanzo di amministrazione | 0,00| 587.984,00| 0,00| | | 0,00| |

| di cui: | | | | | | | |

|- Vincolato | 0,00| 6.184,00| 0,00| | | 0,00| |

| | | | | | | | |

|- Finanziamento Investiment| | | | | | | |

|i | 0,00| 311.400,00| 0,00| | | 0,00| |

| | | | | | | | |

|- Fondo Ammortamento | 0,00| 0,00| 0,00| | | 0,00| |

| | | | | | | | |

|- Non Vincolato | 0,00| 270.400,00| 0,00| | | 0,00| |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 1 | | | | | | | |

|Entrate tributarie | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Categoria 1 | | | | | | | |

|Imposte | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 01 1015 | | | | | | | |

|Imposta di soggiorno | 0,00| 0,00| 10.000,00| 22.145,00| 22.318,00| 54.463,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 01 1020 | | | | | | | |

|Compartecipazione Iva | 0,00| 185.733,24| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 01 1030 | | | | | | | |

|Imposta comunale sulla pubb| | | | | | | |

|licita' | 8.780,00| 10.000,00| 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| 30.473,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 01 1040 | | | | | | | |

|Addizionale comunale sul co| | | | | | | |

|nsumo dell'energia elettric| | | | | | | |

|a | 63.000,00| 63.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 01 1050 | | | | | | | |

|Imposta Comunale Immobiliar| | | | | | | |

|e | 1.701.004,71| 1.636.500,00| 59.750,00| 57.912,00| 53.386,00| 171.048,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 01 1051 | | | | | | | |

|Imposta municipale propria | 0,00| 0,00| 1.933.772,21| 1.950.000,00| 1.950.000,00| 5.833.772,21| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 01 1055 | | | | | | | |

|Compartecipazione Irpef | 40.421,26| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 1 | 1.813.205,97| 1.895.233,24| 2.013.522,21| 2.040.207,00| 2.036.027,00| 6.089.756,21| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 2 | | | | | | | |

|Tasse | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 2

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|1 02 1060 | | | | | | | |

|Tassa per l'occupazione di | | | | | | | |

|spazi ed aree pubbliche | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 02 1070 | | | | | | | |

|Tassa di concessione su att| | | | | | | |

|i e provvedimenti comunali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 02 1080 | | | | | | | |

|Tassa per lo smaltimento de| | | | | | | |

|i rifiuti solidi urbani spe| | | | | | | |

|ciali | 910.796,55| 910.796,55| 910.796,55| 924.459,00| 940.175,00| 2.775.430,55| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 02 1090 | | | | | | | |

|Tassa raccolta rifiuti soli| | | | | | | |

|di urbani II suppletivo 199| | | | | | | |

|2 e I suppletivo 1993 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 02 1100 | | | | | | | |

|Tassa raccolta rifiuti - s| | | | | | | |

|uppletivi - - Sanzioni e in| | | | | | | |

|teressi - | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 02 1110 | | | | | | | |

|Tassa raccolta rifiuti - an| | | | | | | |

|ni arretrati | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 2 | 910.796,55| 910.796,55| 910.796,55| 924.459,00| 940.175,00| 2.775.430,55| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 3 | | | | | | | |

|Tributi speciali ed altre e| | | | | | | |

|ntrate tributarie proprie | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 03 1115 | | | | | | | |

|Fondo sperimentale di riequ| | | | | | | |

|ilibrio | 0,00| 196.560,00| 186.000,00| 186.000,00| 186.000,00| 558.000,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 03 1120 | | | | | | | |

|Diritti sulle pubbliche aff| | | | | | | |

|issioni | 5.960,00| 5.000,00| 5.000,00| 5.075,00| 5.161,00| 15.236,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|1 03 1130 | | | | | | | |

|Diritti raccolta e depurazi| | | | | | | |

|one acque di rifiuto L. 319| | | | | | | |

| del 1976 L. 650 del 1979 e| | | | | | | |

| succ. modificazioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 3 | 5.960,00| 201.560,00| 191.000,00| 191.075,00| 191.161,00| 573.236,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | |

|Entrate tributarie | 2.729.962,52| 3.007.589,79| 3.115.318,76| 3.155.741,00| 3.167.363,00| 9.438.422,76| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 3

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 2 | | | | | | | |

|Entrate derivanti da contri| | | | | | | |

|buti e trasferimenti corren| | | | | | | |

|ti del lo Stato, della regi| | | | | | | |

|one e di altri enti, anche | | | | | | | |

|per Funz.Del. | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Categoria 1 | | | | | | | |

|Contributi e trasferimenti | | | | | | | |

|correnti dallo Stato | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|2 01 2010 | | | | | | | |

|Contributi dello Stato per | | | | | | | |

|il finanziamento del bilanc| | | | | | | |

|io Fondo ordinario | 157.781,56| 41.184,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|2 01 2015 | | | | | | | |

|Rimborso dello Stato per el| | | | | | | |

|iminazione Ici prima casa | 95.408,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|2 01 2020 | | | | | | | |

|Contributi dello Stato per | | | | | | | |

|il finanziamento del bilanc| | | | | | | |

|io Fondo consolidato | 45.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|2 01 2030 | | | | | | | |

|Contributi dello Stato per | | | | | | | |

|il finanziamento del bilanc| | | | | | | |

|io Sviluppo investimenti e | | | | | | | |

|funzioni trasferite in c/ca| | | | | | | |

|pitale | 22.800,00| 19.321,58| 19.321,58| 19.611,00| 19.944,00| 58.876,58| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|2 01 2040 | | | | | | | |

|Altri contributi dello Stat| | | | | | | |

|o e funzioni trasferite del| | | | | | | |

|lo Stato | 33.357,10| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 1 | 354.547,34| 60.505,58| 19.321,58| 19.611,00| 19.944,00| 58.876,58| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 2 | | | | | | | |

|Contributi e trasferimenti | | | | | | | |

|correnti dalla Regione | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|2 02 2045 | | | | | | | |

|Contributo Regione Piemonte| | | | | | | |

| L.6/2000 Sostegno alla loc| | | | | | | |

|azione | 11.108,83| 30.000,00| 30.000,00| 30.450,00| 30.968,00| 91.418,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 4

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|2 02 2050 | | | | | | | |

|Finanziamento della Regione| | | | | | | |

| per turismo | 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 2 | 11.108,83| 37.000,00| 30.000,00| 30.450,00| 30.968,00| 91.418,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 5 | | | | | | | |

|Contributi e trasferimenti | | | | | | | |

|correnti da altri enti del | | | | | | | |

|settor e pubblico | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|2 05 2056 | | | | | | | |

|Contributo una tantum della| | | | | | | |

| ASL per piano sterilizzaz| | | | | | | |

|ione felini | 0,00| 2.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|2 05 2057 | | | | | | | |

|Contributo Provincia LR 28| | | | | | | |

|/2007 - Funzioni delegate R| | | | | | | |

|egione Libiri di testo | 28.642,00| 57.000,00| 57.000,00| 57.855,00| 58.839,00| 173.694,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|2 05 2060 | | | | | | | |

|Trasferimento quota provin| | | | | | | |

|cia per Progetto giovani | 0,00| 9.291,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|2 05 2061 | | | | | | | |

|Trasferimento somme da altr| | | | | | | |

|i Comuni per ex consorzio s| | | | | | | |

|colastico- Quota ferracci -| 0,00| 0,00| 41.184,00| 41.802,00| 42.513,00| 125.499,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 5 | 28.642,00| 69.091,00| 98.184,00| 99.657,00| 101.352,00| 299.193,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | |

|Entrate derivanti da contri| | | | | | | |

|buti e trasferimenti corren| | | | | | | |

|ti del lo Stato, della regi| | | | | | | |

|one e di altri enti, anche | | | | | | | |

|per Funz.Del | 394.298,17| 166.596,58| 147.505,58| 149.718,00| 152.264,00| 449.487,58| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 5

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 3 | | | | | | | |

|Entrate extratributarie | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Categoria 1 | | | | | | | |

|Proventi dei servizi pubbli| | | | | | | |

|ci | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 01 3010 | | | | | | | |

|Diritti di segreteria | 25.360,82| 20.000,00| 20.000,00| 20.300,00| 20.645,00| 60.945,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 01 3020 | | | | | | | |

|Diritti sugli atti dello st| | | | | | | |

|ato civile | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 01 3030 | | | | | | | |

|Diritti per il rilascio del| | | | | | | |

|le carte di identità | 1.542,84| 1.500,00| 1.500,00| 1.522,00| 1.548,00| 4.570,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 01 3040 | | | | | | | |

|Sanzioni amministrative per| | | | | | | |

| violazioni di regolamenti | | | | | | | |

|comunali, ordinanze, norme | | | | | | | |

|di legge | 91.061,91| 67.000,00| 70.000,00| 71.050,00| 72.258,00| 213.308,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 01 3050 | | | | | | | |

|Proventi di servizi di tras| | | | | | | |

|porto e pompe funebri e di | | | | | | | |

|servizi funebri | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 01 3070 | | | | | | | |

|Proventi del servizio idric| | | | | | | |

|o integrato - fornitura acq| | | | | | | |

|ua | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 01 3075 | | | | | | | |

|C.O.S.A.P Canone occupazion| | | | | | | |

|e spazi ed aree pubbliche | 26.634,52| 30.000,00| 28.500,00| 30.450,00| 30.968,00| 89.918,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 01 3080 | | | | | | | |

|Proventi di servizi comunal| | | | | | | |

|i diversi (stampati per le | | | | | | | |

|certificazioni) | 661,38| 500,00| 500,00| 507,00| 516,00| 1.523,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 01 3090 | | | | | | | |

|Servizio mensa - Quota dei | | | | | | | |

|dipendenti | 5.666,67| 4.333,33| 3.300,00| 3.349,00| 3.406,00| 10.055,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 01 3100 | | | | | | | |

|Servizio mensa scuole -Quot| | | | | | | |

|a delle famiglie- | 42.534,99| 35.000,00| 35.000,00| 35.525,00| 36.129,00| 106.654,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 6

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|3 01 3110 | | | | | | | |

|Gestione degli impianti sci| | | | | | | |

|oviari (Contributo art. 26 | | | | | | | |

|L. 1822 del 1939) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 1 | 193.463,13| 158.333,33| 158.800,00| 162.703,00| 165.470,00| 486.973,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 2 | | | | | | | |

|Proventi dei beni dell'ente| | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 02 3060 | | | | | | | |

|Proventi da canoni S.M.A.T.| | | | | | | |

| sui beni del servizio idri| | | | | | | |

|co integrato | 69.000,00| 82.800,00| 79.000,00| 80.185,00| 81.548,00| 240.733,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 02 3120 | | | | | | | |

|Fitti reali fondi rustici | 45.793,99| 12.915,00| 38.140,00| 38.712,00| 39.370,00| 116.222,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 02 3130 | | | | | | | |

|Fitti reali di fabbricati | 17.671,10| 28.500,00| 31.270,00| 31.739,00| 32.279,00| 95.288,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 02 3140 | | | | | | | |

|Gestione in economia di fon| | | | | | | |

|di rustici | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 02 3150 | | | | | | | |

|Provento di tagli ordinari | | | | | | | |

|di boschi | 18.763,15| 0,00| 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| 30.473,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 02 3160 | | | | | | | |

|Proventi e rendite patrimon| | | | | | | |

|iali diversi | 266,00| 500,00| 500,00| 507,00| 516,00| 1.523,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 02 3170 | | | | | | | |

|Sovraccanoni sulle concessi| | | | | | | |

|oni di grandi derivazioni d| | | | | | | |

|i acqua per la produzione d| | | | | | | |

|i forza motrice | 110.000,00| 110.000,00| 110.000,00| 111.650,00| 113.548,00| 335.198,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 2 | 261.494,24| 234.715,00| 268.910,00| 272.943,00| 277.584,00| 819.437,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 3 | | | | | | | |

|Interessi su anticipazioni | | | | | | | |

|e crediti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 03 3180 | | | | | | | |

|Interessi attivi sui titoli| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 7

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|3 03 3190 | | | | | | | |

|Interessi attivi su deposit| | | | | | | |

|i bancari e postali | 1.613,32| 10.000,00| 8.000,00| 8.120,00| 8.258,00| 24.378,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 03 3200 | | | | | | | |

|Interessi legali su accerta| | | | | | | |

|menti tributari e vari | 7.542,24| 3.000,00| 3.000,00| 3.045,00| 3.097,00| 9.142,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 3 | 9.155,56| 13.000,00| 11.000,00| 11.165,00| 11.355,00| 33.520,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 4 | | | | | | | |

|Utili netti delle aziende s| | | | | | | |

|peciali e partecipate, divi| | | | | | | |

|dendi di societa' | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 04 3201 | | | | | | | |

|Utili da societa' partecipa| | | | | | | |

|te | 27.352,88| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 4 | 27.352,88| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 5 | | | | | | | |

|Proventi diversi | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 05 3210 | | | | | | | |

|Riscossione credito Iva | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 05 3220 | | | | | | | |

|Introiti e rimborsi diversi| 41.365,53| 25.000,00| 23.000,00| 23.345,00| 23.742,00| 70.087,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 05 3225 | | | | | | | |

|Quota delle famiglie sui tr| | | | | | | |

|asporti scolastici scuola d| | | | | | | |

|ell'obbligo | 3.606,47| 1.600,00| 2.000,00| 2.030,00| 2.065,00| 6.095,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 05 3230 | | | | | | | |

|Quota Comune Sauze convenzi| | | | | | | |

|oni personale | 5.000,00| 2.320,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|3 05 3231 | | | | | | | |

|Contributi da privati per | | | | | | | |

|navetta invernale | 6.840,00| 9.740,00| 9.740,00| 9.886,00| 10.054,00| 29.680,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 5 | 56.812,00| 38.660,00| 34.740,00| 35.261,00| 35.861,00| 105.862,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | |

|Entrate extratributarie | 548.277,81| 444.708,33| 473.450,00| 482.072,00| 490.270,00| 1.445.792,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 8

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 4 | | | | | | | |

|Entrate derivanti da aliena| | | | | | | |

|zioni, da trasferimenti di | | | | | | | |

|capita le e da riscossioni | | | | | | | |

|di crediti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Categoria 1 | | | | | | | |

|Alienazione di beni patrimo| | | | | | | |

|niali | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 01 4010 | | | | | | | |

|Proventi di concessioni cim| | | | | | | |

|iteriali | 27.269,32| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 01 4015 | | | | | | | |

|Alienazione beni gravati da| | | | | | | |

| uso civico Corrispondenza | | | | | | | |

|intevento 2010501/10 | 3.132,50| 2.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 01 4020 | | | | | | | |

|Lotti boschivi su tagli str| | | | | | | |

|aordinari | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 01 4030 | | | | | | | |

|Alienazione aree e terreni | | | | | | | |

|Beni mobili | 300,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 500.000,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 1 | 30.701,82| 2.400,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 500.000,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 2 | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale d| | | | | | | |

|allo Stato | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 02 4040 | | | | | | | |

|Trasferimento dello Stato p| | | | | | | |

|er il finanziamento del bil| | | | | | | |

|ancio in conto capitale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 3 | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale d| | | | | | | |

|alla Regione | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 03 4050 | | | | | | | |

|Contributo Regione per sist| | | | | | | |

|emazione Rio Nero ( 100.000| | | | | | | |

|) e sistemazione Dora e Gra| | | | | | | |

|n Comba ( 80.000 ) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 9

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|4 03 4060 | | | | | | | |

|Contributo Regione Piemonte| | | | | | | |

| sistemazione dora di Bardo| | | | | | | |

|necchia alluvione 2009 | 0,00| 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 03 4066 | | | | | | | |

|Contributo Regione Piemonte| | | | | | | |

| per torre delfinale | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 03 4067 | | | | | | | |

|Contributo Regione Piemonte| | | | | | | |

| per risparmio energetico s| | | | | | | |

|cuola materna | 0,00| 308.213,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 03 4070 | | | | | | | |

|Contributo Regione Piemonte| | | | | | | |

| per opere stradali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 03 4080 | | | | | | | |

|Contributo Regione Piemonte| | | | | | | |

| per sistemazione area spor| | | | | | | |

|tiva spogliatoi | 0,00| 59.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 03 4110 | | | | | | | |

|Contributo Regione Piemonte| | | | | | | |

| pista di fondo Oulx-Beaula| | | | | | | |

|rd | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 03 4120 | | | | | | | |

|Contributo della Regione pe| | | | | | | |

|r opere di rimboschimento i| | | | | | | |

|n Beau lard. | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 03 4130 | | | | | | | |

|Contributo Regione Piemonte| | | | | | | |

| sistemazione conoide G.Com| | | | | | | |

|ba Frana Chateau- Rio S.Giu| | | | | | | |

|sto conoide | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 03 4160 | | | | | | | |

|Contributo della Regione pe| | | | | | | |

|r interventi su aree protet| | | | | | | |

|te da servitù militari | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 03 4180 | | | | | | | |

|Contributo Regione Piemonte| | | | | | | |

| per frana ex liceo | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 03 4190 | | | | | | | |

|Contributo Regione Piemonte| | | | | | | |

| per archivio storico | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 10

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Categoria 3 | 40.000,00| 497.813,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 4 | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale d| | | | | | | |

|i altri enti del settore pu| | | | | | | |

|bblico | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 04 4090 | | | | | | | |

|Quota Comune di Bardonecchi| | | | | | | |

|a su pista di fondo Opere c| | | | | | | |

|onnesse Olimpiadi 2006 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 04 4095 | | | | | | | |

|Contributo Provincia per m| | | | | | | |

|iglioramento patrimonio for| | | | | | | |

|estale ( part.108 paf ) | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 04 4100 | | | | | | | |

|Quota Consorzio Scolastico | | | | | | | |

|per eliminazione barriere a| | | | | | | |

|rchitettoniche scuola media| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 04 4140 | | | | | | | |

|Contributo Provincia per S| | | | | | | |

|istemazione sentiero lago B| | | | | | | |

|orello | 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 04 4150 | | | | | | | |

|Contributo Provincia per te| | | | | | | |

|tto materna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 4 | 40.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 5 | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale d| | | | | | | |

|i altri soggetti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 05 4170 | | | | | | | |

|Contributi da Toroc per g| | | | | | | |

|estione starordinaria strad| | | | | | | |

|e | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 6 | | | | | | | |

|Riscossione di crediti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 11

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|4 06 4200 | | | | | | | |

|Contributi per concessioni | | | | | | | |

|edilizie(OPERE DI URBANIZZA| | | | | | | |

|ZIONE) Finanziamento invest| | | | | | | |

|imenti | 475.773,62| 350.000,00| 300.000,00| 300.000,00| 300.000,00| 900.000,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 06 4210 | | | | | | | |

|Proventi del condono ediliz| | | | | | | |

|io | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|4 06 4220 | | | | | | | |

|Riscossione somme per migli| | | | | | | |

|orie boschive | 9.384,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 6 | 485.157,62| 350.000,00| 300.000,00| 300.000,00| 300.000,00| 900.000,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 4 | | | | | | | |

|Entrate derivanti da aliena| | | | | | | |

|zioni, da trasferimenti di | | | | | | | |

|capita le e da riscossioni | | | | | | | |

|di crediti | 595.859,44| 865.213,00| 300.000,00| 800.000,00| 300.000,00| 1.400.000,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 12

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 5 | | | | | | | |

|Entrate derivanti da accens| | | | | | | |

|ioni di prestiti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Categoria 1 | | | | | | | |

|Anticipazioni di cassa | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 01 5000 | | | | | | | |

|Anticipazione di tesoreria | 0,00| 962.448,07| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 1 | 0,00| 962.448,07| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Categoria 3 | | | | | | | |

|Assunzione di mutui e prest| | | | | | | |

|iti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5010 | | | | | | | |

|Mutuo ponte rio constans - | | | | | | | |

|totale carico regione | 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5020 | | | | | | | |

|Mutuo per realizzazione acq| | | | | | | |

|uedotto zona ovest | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5030 | | | | | | | |

|Mutuo per manutenzione stra| | | | | | | |

|ordinaria strade | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5040 | | | | | | | |

|Mutuo con Cassa DDPP per co| | | | | | | |

|struzione pozzo idrico dell| | | | | | | |

|e Cazzettes | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5050 | | | | | | | |

|Devoluzione mutuo strada Pe| | | | | | | |

|llousieres per pozzo idrico| | | | | | | |

| Cazettes | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5060 | | | | | | | |

|Mutuo per ampliamento cimit| | | | | | | |

|ero | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5070 | | | | | | | |

|Mutuo per campo di calcio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5080 | | | | | | | |

|Mutuo per assetto strada Pe| | | | | | | |

|llousieres | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 13

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|5 03 5090 | | | | | | | |

|Mutuo per rifacimento manti| | | | | | | |

| stradali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5100 | | | | | | | |

|Mutuo per realizzazione acq| | | | | | | |

|uedotto Amazas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5110 | | | | | | | |

|Mutuo con Cassa DDPP per Sc| | | | | | | |

|uole elementari. Riassegnaz| | | | | | | |

|ione fondi non utilizzati | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5120 | | | | | | | |

|Mutuo fognatura - H2O - ill| | | | | | | |

|uminazione strada Via Roma | | | | | | | |

|(con Cassa DD.PP. - C.R.T.| | | | | | | |

| esaurito 95) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5130 | | | | | | | |

|Mutuo per rifacimento fogne| | | | | | | |

|-acquedotto-illuminazione d| | | | | | | |

|i C.so Montenero con Cassa | | | | | | | |

|DD.PP. | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5140 | | | | | | | |

|Mutuo per rifacimento fogne| | | | | | | |

|-acquedotto-illuminazione d| | | | | | | |

|i C.so Montenero a totale c| | | | | | | |

|arico dello Stato (fondi 91| | | | | | | |

|/92) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5150 | | | | | | | |

|Mutuo per costruzione spogl| | | | | | | |

|iatoi campo sportivo | 0,00| 90.140,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5160 | | | | | | | |

|Mutuo con Cassa DDPP per co| | | | | | | |

|llegamento via dei Laghi co| | | | | | | |

|n Corso Ortigara | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|5 03 5170 | | | | | | | |

|Mutuo con cassa DDPP per re| | | | | | | |

|alizzazione collettore fogn| | | | | | | |

|ario da Beaulard ad Oulx | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Categoria 3 | 0,00| 290.140,00| 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 5 | | | | | | | |

|Entrate derivanti da accens| | | | | | | |

|ioni di prestiti | 0,00| 1.252.588,07| 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 14

|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Risorse | ultimo eserc. | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|ANN.|

| | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Riepilogo dei titoli | | | | | | | |

|-------------------- | | | | | | | |

|Titolo 1 | | | | | | | |

|Entrate tributarie | 2.729.962,52| 3.007.589,79| 3.115.318,76| 3.155.741,00| 3.167.363,00| 9.438.422,76| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Titolo 2 | | | | | | | |

|Entrate derivanti da contri| | | | | | | |

|buti e trasferimenti corren| | | | | | | |

|ti del lo Stato, della regi| | | | | | | |

|one e di altri enti, anche | | | | | | | |

|per Funz.Del | 394.298,17| 166.596,58| 147.505,58| 149.718,00| 152.264,00| 449.487,58| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Titolo 3 | | | | | | | |

|Entrate extratributarie | 548.277,81| 444.708,33| 473.450,00| 482.072,00| 490.270,00| 1.445.792,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Titolo 4 | | | | | | | |

|Entrate derivanti da aliena| | | | | | | |

|zioni, da trasferimenti di | | | | | | | |

|capita le e da riscossioni | | | | | | | |

|di crediti | 595.859,44| 865.213,00| 300.000,00| 800.000,00| 300.000,00| 1.400.000,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Titolo 5 | | | | | | | |

|Entrate derivanti da accens| | | | | | | |

|ioni di prestiti | 0,00| 1.252.588,07| 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale | 4.268.397,94| 5.736.695,77| 4.036.274,34| 4.587.531,00| 4.509.897,00| 13.133.702,34| |

| | | | | | | | |

|Avanzo di amministrazione | 0,00| 587.984,00| 0,00| | | 0,00| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| | | | | | | | |

|TOTALE GENERALE | 4.268.397,94| 6.324.679,77| 4.036.274,34| 4.587.531,00| 4.509.897,00| 13.133.702,34| |

|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

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PARTE II : SPESA

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 1

LEGENDA

CO = Spesa consolidata

SV = Spesa di sviluppo

IN = Spesa di investimento

T = Totale

T1 = Spesa consolidata + Spesa di sviluppo (Titolo 1 + Titolo 3)

T2 = T1 + IN

T3 = Totale disavanzo di amministrazione

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 2

Programma n. 1 Amministrazione generale, organizzazione ed ordinamento

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 279.225,18| 283.413,00| 288.231,00| 850.869,18| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 278.832,67| 279.065,18| 279.225,18| 283.413,00| 288.231,00| 850.869,18| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 21.000,00| 21.315,00| 21.677,00| 63.992,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 24.782,31| 25.000,00| 21.000,00| 21.315,00| 21.677,00| 63.992,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 195.525,00| 197.138,00| 200.489,00| 593.152,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 188.222,40| 190.925,00| 195.525,00| 197.138,00| 200.489,00| 593.152,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 108.840,00| 110.472,00| 112.350,00| 331.662,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 66.805,28| 83.460,00| 108.840,00| 110.472,00| 112.350,00| 331.662,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 1.380,00| 1.401,00| 1.425,00| 4.206,00| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 8.165,06| 1.500,00| 1.380,00| 1.401,00| 1.425,00| 4.206,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Imposte e tasse |CO| | | 90.500,00| 91.857,00| 93.419,00| 275.776,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 71.250,39| 89.300,00| 90.500,00| 91.857,00| 93.419,00| 275.776,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 8 | | | | | | | | |

|Oneri straordinari della|CO| | | 8.500,00| 8.627,00| 8.774,00| 25.901,00| |

| gestione corrente |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 10.012,01| 18.600,00| 8.500,00| 8.627,00| 8.774,00| 25.901,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 11 | | | | | | | | |

|Fondo di riserva |CO| | | 22.166,00| 20.000,00| 18.000,00| 60.166,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 12.479,84| 22.166,00| 20.000,00| 18.000,00| 60.166,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 727.136,18| 734.223,00| 744.365,00| 2.205.724,18| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 648.070,12| 700.330,02| 727.136,18| 734.223,00| 744.365,00| 2.205.724,18| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 3

Programma n. 1 Amministrazione generale, organizzazione ed ordinamento

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 43.000,00| 6.184,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni mob| | | | | | | | |

|ili, macchine ed attrezz| | | | | | | | |

|ature tecnico-scientific|SV| 15.374,40| 8.400,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |

|he | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 11.576,13| 11.600,00| 12.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 36.000,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 22.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 46.000,00| |

| | T| 69.950,53| 26.184,00| 22.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 46.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Programma Amminis| | | | | | | | |

|trazione generale, organ|CO| | | 727.136,18| 734.223,00| 744.365,00| 2.205.724,18| |

|izzazione ed ordinamento|SV| | | 22.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 46.000,00| |

| (A + B + C) | T| 718.020,65| 726.514,02| 749.136,18| 746.223,00| 756.365,00| 2.251.724,18| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Programma n. 2 Risorse finanziarie,patrimoniali, strumentali ed

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

Page 116: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 4

Programma n. 2 Risorse finanziarie,patrimoniali, strumentali ed

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 174.450,00| 177.067,00| 180.077,00| 531.594,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 164.942,77| 174.450,00| 174.450,00| 177.067,00| 180.077,00| 531.594,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 100.750,00| 102.261,00| 103.999,00| 307.010,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 140.725,89| 100.950,00| 100.750,00| 102.261,00| 103.999,00| 307.010,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 83.700,00| 85.327,00| 87.126,00| 256.153,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 63.157,26| 93.050,00| 83.700,00| 85.327,00| 87.126,00| 256.153,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 7.800,00| 7.917,00| 8.052,00| 23.769,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 7.800,00| 7.800,00| 7.917,00| 8.052,00| 23.769,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 8 | | | | | | | | |

|Oneri straordinari della|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| gestione corrente |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 81.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 366.700,00| 372.572,00| 379.254,00| 1.118.526,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 368.825,92| 457.250,00| 366.700,00| 372.572,00| 379.254,00| 1.118.526,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 224.082,93| 162.140,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 500.000,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Incarichi professionali | | | | | | | | |

|esterni |SV| 14.999,80| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 117: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 5

Programma n. 2 Risorse finanziarie,patrimoniali, strumentali ed

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 500.000,00| 0,00| 500.000,00| |

| | T| 239.082,73| 192.140,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 500.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Rimborso per anticipazio|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|ni di cassa |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 962.448,07| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Rimborso di quota capita|CO| | | 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|le di mutui e prestiti |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 391.300,00| 92.800,00| 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 391.300,00| 1.055.248,07| 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Programma Risorse| | | | | | | | |

| finanziarie,patrimonial|CO| | | 473.120,00| 480.589,00| 489.108,00| 1.442.817,00| |

|i, strumentali ed (A + B|SV| | | 0,00| 500.000,00| 0,00| 500.000,00| |

| + C) | T| 999.208,65| 1.704.638,07| 473.120,00| 980.589,00| 489.108,00| 1.942.817,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Programma n. 3 Servizi alle persone, alle famiglie ed alle imprese

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 162.600,00| 165.039,00| 167.845,00| 495.484,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 153.308,70| 154.500,00| 162.600,00| 165.039,00| 167.845,00| 495.484,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 36.200,00| 35.727,00| 36.334,00| 108.261,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 25.147,57| 19.491,00| 36.200,00| 35.727,00| 36.334,00| 108.261,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 118: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 6

Programma n. 3 Servizi alle persone, alle famiglie ed alle imprese

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 236.100,00| 226.610,00| 190.633,00| 653.343,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 159.238,02| 164.275,52| 236.100,00| 226.610,00| 190.633,00| 653.343,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 263.200,00| 267.859,00| 272.413,00| 803.472,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 211.559,06| 283.660,00| 263.200,00| 267.859,00| 272.413,00| 803.472,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 2.830,00| 2.872,00| 2.920,00| 8.622,00| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 3.750,00| 3.300,00| 2.830,00| 2.872,00| 2.920,00| 8.622,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 700.930,00| 698.107,00| 670.145,00| 2.069.182,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 553.003,35| 625.226,52| 700.930,00| 698.107,00| 670.145,00| 2.069.182,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 177.416,00| 631.213,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 4 | | | | | | | | |

|Utilizzo di beni di terz| | | | | | | | |

|i per realizzazioni in e|SV| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|conomia | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni mob| | | | | | | | |

|ili, macchine ed attrezz| | | | | | | | |

|ature tecnico-scientific|SV| 22.000,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| |

|he | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Incarichi professionali | | | | | | | | |

|esterni |SV| 0,00| 2.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 110.673,60| 3.900,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 119: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 7

Programma n. 3 Servizi alle persone, alle famiglie ed alle imprese

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 8.000,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| |

| | T| 316.089,60| 637.613,00| 8.000,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Programma Servizi| | | | | | | | |

| alle persone, alle fami|CO| | | 700.930,00| 698.107,00| 670.145,00| 2.069.182,00| |

|glie ed alle imprese (A |SV| | | 8.000,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| |

|+ B + C) | T| 869.092,95| 1.262.839,52| 708.930,00| 698.107,00| 670.145,00| 2.077.182,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Programma n. 4 Attività di prevenzione, vigilanza e controllo

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 173.500,00| 176.103,00| 179.097,00| 528.700,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 172.972,95| 173.500,00| 173.500,00| 176.103,00| 179.097,00| 528.700,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 6.000,00| 6.090,00| 6.194,00| 18.284,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 3.999,96| 8.100,00| 6.000,00| 6.090,00| 6.194,00| 18.284,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| 30.473,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 4.000,00| 9.800,00| 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| 30.473,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| 577.457,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 180.972,91| 191.400,00| 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| 577.457,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 120: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 8

Programma n. 4 Attività di prevenzione, vigilanza e controllo

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni specifi| | | | | | | | |

|ci per realizzazioni in |SV| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|economia | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Programma Attivit| | | | | | | | |

|à di prevenzione, vigila|CO| | | 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| 577.457,00| |

|nza e controllo (A + B +|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| C) | T| 180.972,91| 196.400,00| 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| 577.457,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Programma n. 5 Servizi relativi alle infrastrutture e all'edilizia

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 294.511,38| 298.929,00| 304.011,00| 897.451,38| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 289.086,65| 294.511,38| 294.511,38| 298.929,00| 304.011,00| 897.451,38| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 58.900,00| 59.783,00| 60.800,00| 179.483,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 53.426,35| 60.100,00| 58.900,00| 59.783,00| 60.800,00| 179.483,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 121: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 9

Programma n. 5 Servizi relativi alle infrastrutture e all'edilizia

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 1.207.900,00| 1.226.016,00| 1.246.858,00| 3.680.774,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 1.178.591,44| 1.188.900,00| 1.207.900,00| 1.226.016,00| 1.246.858,00| 3.680.774,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 48.076,78| 48.798,00| 49.628,00| 146.502,78| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 48.062,78| 48.076,78| 48.076,78| 48.798,00| 49.628,00| 146.502,78| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 36.200,00| 36.743,00| 37.368,00| 110.311,00| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 46.100,00| 41.300,00| 36.200,00| 36.743,00| 37.368,00| 110.311,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 1.645.588,16| 1.670.269,00| 1.698.665,00| 5.014.522,16| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 1.615.267,22| 1.632.888,16| 1.645.588,16| 1.670.269,00| 1.698.665,00| 5.014.522,16| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 577.381,69| 777.000,00| 270.000,00| 300.000,00| 700.000,00| 1.270.000,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 4 | | | | | | | | |

|Utilizzo di beni di terz| | | | | | | | |

|i per realizzazioni in e|SV| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|conomia | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni mob| | | | | | | | |

|ili, macchine ed attrezz| | | | | | | | |

|ature tecnico-scientific|SV| 0,00| 19.900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|he | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 21.193,11| 1.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 270.000,00| 300.000,00| 700.000,00| 1.270.000,00| |

| | T| 598.574,80| 801.400,00| 270.000,00| 300.000,00| 700.000,00| 1.270.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 10

Programma n. 5 Servizi relativi alle infrastrutture e all'edilizia

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Programma Servizi| | | | | | | | |

| relativi alle infrastru|CO| | | 1.645.588,16| 1.670.269,00| 1.698.665,00| 5.014.522,16| |

|tture e all'edilizia (A |SV| | | 270.000,00| 300.000,00| 700.000,00| 1.270.000,00| |

|+ B + C) | T| 2.213.842,02| 2.434.288,16| 1.915.588,16| 1.970.269,00| 2.398.665,00| 6.284.522,16| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 123: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 11

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 35.000,00| 35.525,00| 36.129,00| 106.654,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 31.429,62| 36.000,00| 35.000,00| 35.525,00| 36.129,00| 106.654,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 35.000,00| 35.525,00| 36.129,00| 106.654,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 31.429,62| 36.000,00| 35.000,00| 35.525,00| 36.129,00| 106.654,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 1, Total|CO| | | 35.000,00| 35.525,00| 36.129,00| 106.654,00| |

|e Servizio 1 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 31.429,62| 36.000,00| 35.000,00| 35.525,00| 36.129,00| 106.654,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.2 Segreteria generale, personale e organizzazione

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 12

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.2 Segreteria generale, personale e organizzazione

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 210.625,18| 213.784,00| 217.418,00| 641.827,18| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 213.766,69| 212.465,18| 210.625,18| 213.784,00| 217.418,00| 641.827,18| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 11.000,00| 11.165,00| 11.355,00| 33.520,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 14.886,94| 14.500,00| 11.000,00| 11.165,00| 11.355,00| 33.520,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 95.525,00| 95.638,00| 97.264,00| 288.427,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 90.885,70| 89.525,00| 95.525,00| 95.638,00| 97.264,00| 288.427,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 108.840,00| 110.472,00| 112.350,00| 331.662,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 66.805,28| 83.460,00| 108.840,00| 110.472,00| 112.350,00| 331.662,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 425.990,18| 431.059,00| 438.387,00| 1.295.436,18| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 386.344,61| 399.950,18| 425.990,18| 431.059,00| 438.387,00| 1.295.436,18| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni mob| | | | | | | | |

|ili, macchine ed attrezz| | | | | | | | |

|ature tecnic o-scientifi|SV| 0,00| 2.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|che | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 2.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 13

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.2 Segreteria generale, personale e organizzazione

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Funzione 1, Total|CO| | | 425.990,18| 431.059,00| 438.387,00| 1.295.436,18| |

|e Servizio 2 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 386.344,61| 402.350,18| 425.990,18| 431.059,00| 438.387,00| 1.295.436,18| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 174.450,00| 177.067,00| 180.077,00| 531.594,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 164.942,77| 174.450,00| 174.450,00| 177.067,00| 180.077,00| 531.594,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 3.750,00| 3.806,00| 3.870,00| 11.426,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 3.218,64| 3.950,00| 3.750,00| 3.806,00| 3.870,00| 11.426,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 11.700,00| 11.875,00| 12.077,00| 35.652,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 11.175,68| 12.300,00| 11.700,00| 11.875,00| 12.077,00| 35.652,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 8 | | | | | | | | |

|Oneri straordinari della|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| gestione corrente |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 81.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 189.900,00| 192.748,00| 196.024,00| 578.672,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 179.337,09| 271.700,00| 189.900,00| 192.748,00| 196.024,00| 578.672,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 14

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Rimborso per anticipazio|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|ni di cassa |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 962.448,07| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Rimborso di quota capita|CO| | | 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|le di mutui e prestiti |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 391.300,00| 92.800,00| 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 391.300,00| 1.055.248,07| 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 1, Total|CO| | | 296.320,00| 300.765,00| 305.878,00| 902.963,00| |

|e Servizio 3 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 570.637,09| 1.326.948,07| 296.320,00| 300.765,00| 305.878,00| 902.963,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 8.500,00| 9.000,00| 9.500,00| 27.000,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 12.750,00| 8.500,00| 9.000,00| 9.500,00| 27.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 7.800,00| 7.917,00| 8.052,00| 23.769,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 7.800,00| 7.800,00| 7.917,00| 8.052,00| 23.769,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 15

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 16.300,00| 16.917,00| 17.552,00| 50.769,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 20.550,00| 16.300,00| 16.917,00| 17.552,00| 50.769,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 1, Total|CO| | | 16.300,00| 16.917,00| 17.552,00| 50.769,00| |

|e Servizio 4 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 50.550,00| 16.300,00| 16.917,00| 17.552,00| 50.769,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 97.000,00| 98.455,00| 100.129,00| 295.584,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 137.507,25| 97.000,00| 97.000,00| 98.455,00| 100.129,00| 295.584,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 16

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 63.500,00| 64.452,00| 65.549,00| 193.501,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 51.981,58| 68.000,00| 63.500,00| 64.452,00| 65.549,00| 193.501,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 160.500,00| 162.907,00| 165.678,00| 489.085,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 189.488,83| 165.000,00| 160.500,00| 162.907,00| 165.678,00| 489.085,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 224.082,93| 162.140,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 500.000,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Incarichi professionali | | | | | | | | |

|esterni |SV| 14.999,80| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 500.000,00| 0,00| 500.000,00| |

| | T| 239.082,73| 162.140,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 500.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 1, Total|CO| | | 160.500,00| 162.907,00| 165.678,00| 489.085,00| |

|e Servizio 5 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 500.000,00| 0,00| 500.000,00| |

| | T| 428.571,56| 327.140,00| 160.500,00| 662.907,00| 165.678,00| 989.085,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 17

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.6 Ufficio tecnico

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 292.700,00| 297.090,00| 302.141,00| 891.931,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 289.086,65| 292.700,00| 292.700,00| 297.090,00| 302.141,00| 891.931,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 12.500,00| 12.687,00| 12.903,00| 38.090,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 13.359,38| 12.700,00| 12.500,00| 12.687,00| 12.903,00| 38.090,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 17.500,00| 17.761,00| 18.063,00| 53.324,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 17.645,62| 17.500,00| 17.500,00| 17.761,00| 18.063,00| 53.324,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 322.700,00| 327.538,00| 333.107,00| 983.345,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 320.091,65| 322.900,00| 322.700,00| 327.538,00| 333.107,00| 983.345,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 75.452,80| 60.000,00| 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni mob| | | | | | | | |

|ili, macchine ed attrezz| | | | | | | | |

|ature tecnic o-scientifi|SV| 0,00| 19.900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|che | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 0,00| 1.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |

| | T| 75.452,80| 81.400,00| 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 18

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.6 Ufficio tecnico

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 1, Total|CO| | | 322.700,00| 327.538,00| 333.107,00| 983.345,00| |

|e Servizio 6 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |

| | T| 395.544,45| 404.300,00| 322.700,00| 327.538,00| 733.107,00| 1.383.345,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 162.600,00| 165.039,00| 167.845,00| 495.484,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 153.308,70| 154.500,00| 162.600,00| 165.039,00| 167.845,00| 495.484,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 3.600,00| 3.654,00| 3.716,00| 10.970,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 3.275,03| 3.600,00| 3.600,00| 3.654,00| 3.716,00| 10.970,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 4.100,00| 4.162,00| 4.233,00| 12.495,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 4.432,70| 4.100,00| 4.100,00| 4.162,00| 4.233,00| 12.495,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 3.300,00| 3.349,00| 3.406,00| 10.055,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 1.726,62| 3.600,00| 3.300,00| 3.349,00| 3.406,00| 10.055,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 173.600,00| 176.204,00| 179.200,00| 529.004,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 162.743,05| 165.800,00| 173.600,00| 176.204,00| 179.200,00| 529.004,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 19

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 1, Total|CO| | | 173.600,00| 176.204,00| 179.200,00| 529.004,00| |

|e Servizio 7 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 162.743,05| 165.800,00| 173.600,00| 176.204,00| 179.200,00| 529.004,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.8 Altri servizi generali

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 68.600,00| 69.629,00| 70.813,00| 209.042,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 65.065,98| 66.600,00| 68.600,00| 69.629,00| 70.813,00| 209.042,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 10.000,00| 10.150,00| 10.322,00| 30.472,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 9.895,37| 10.500,00| 10.000,00| 10.150,00| 10.322,00| 30.472,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 41.000,00| 41.615,00| 42.322,00| 124.937,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 42.147,08| 41.400,00| 41.000,00| 41.615,00| 42.322,00| 124.937,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 20

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.8 Altri servizi generali

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 1.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Imposte e tasse |CO| | | 90.500,00| 91.857,00| 93.419,00| 275.776,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 71.250,39| 89.300,00| 90.500,00| 91.857,00| 93.419,00| 275.776,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 8 | | | | | | | | |

|Oneri straordinari della|CO| | | 8.500,00| 8.627,00| 8.774,00| 25.901,00| |

| gestione corrente |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 10.012,01| 18.600,00| 8.500,00| 8.627,00| 8.774,00| 25.901,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 11 | | | | | | | | |

|Fondo di riserva |CO| | | 22.166,00| 20.000,00| 18.000,00| 60.166,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 12.479,84| 22.166,00| 20.000,00| 18.000,00| 60.166,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 240.766,00| 241.878,00| 243.650,00| 726.294,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 198.370,83| 240.379,84| 240.766,00| 241.878,00| 243.650,00| 726.294,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni mob| | | | | | | | |

|ili, macchine ed attrezz| | | | | | | | |

|ature tecnic o-scientifi|SV| 15.374,40| 6.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |

|che | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |

| | T| 15.374,40| 6.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 21

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo

Servizio n.8 Altri servizi generali

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Funzione 1, Total|CO| | | 240.766,00| 241.878,00| 243.650,00| 726.294,00| |

|e Servizio 8 (A + B + C)|SV| | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |

| | T| 213.745,23| 246.379,84| 250.766,00| 241.878,00| 243.650,00| 736.294,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.3 Funzioni di polizia locale

Servizio n.1 Polizia municipale

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 173.500,00| 176.103,00| 179.097,00| 528.700,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 172.972,95| 173.500,00| 173.500,00| 176.103,00| 179.097,00| 528.700,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 6.000,00| 6.090,00| 6.194,00| 18.284,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 3.999,96| 8.100,00| 6.000,00| 6.090,00| 6.194,00| 18.284,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| 30.473,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 4.000,00| 9.800,00| 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| 30.473,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| 577.457,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 180.972,91| 191.400,00| 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| 577.457,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni specifi| | | | | | | | |

|ci per realizzazioni in |SV| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|economia | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 22

Funzione n.3 Funzioni di polizia locale

Servizio n.1 Polizia municipale

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 3, Total|CO| | | 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| 577.457,00| |

|e Servizio 1 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 180.972,91| 196.400,00| 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| 577.457,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio n.1 Scuola materna

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 3.500,00| 3.552,00| 3.612,00| 10.664,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 3.917,08| 3.800,00| 3.500,00| 3.552,00| 3.612,00| 10.664,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 25.000,00| 25.375,00| 25.806,00| 76.181,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 25.000,00| 25.375,00| 25.806,00| 76.181,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 28.500,00| 28.927,00| 29.418,00| 86.845,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 3.917,08| 3.800,00| 28.500,00| 28.927,00| 29.418,00| 86.845,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 177.416,00| 526.213,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 23

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio n.1 Scuola materna

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 177.416,00| 526.213,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 4, Total|CO| | | 28.500,00| 28.927,00| 29.418,00| 86.845,00| |

|e Servizio 1 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 181.333,08| 530.013,00| 28.500,00| 28.927,00| 29.418,00| 86.845,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio n.2 Istruzione elementare

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 1.500,00| 1.522,00| 1.548,00| 4.570,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 761,25| 1.500,00| 1.500,00| 1.522,00| 1.548,00| 4.570,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 19.300,00| 19.589,00| 19.922,00| 58.811,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 12.159,45| 15.800,00| 19.300,00| 19.589,00| 19.922,00| 58.811,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 5.000,00| 5.075,00| 5.161,00| 15.236,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 5.000,00| 5.000,00| 5.075,00| 5.161,00| 15.236,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 24

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio n.2 Istruzione elementare

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 25.800,00| 26.186,00| 26.631,00| 78.617,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 12.920,70| 22.300,00| 25.800,00| 26.186,00| 26.631,00| 78.617,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 0,00| 65.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni mob| | | | | | | | |

|ili, macchine ed attrezz| | | | | | | | |

|ature tecnic o-scientifi|SV| 0,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| |

|che | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| |

| | T| 0,00| 65.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 4, Total|CO| | | 25.800,00| 26.186,00| 26.631,00| 78.617,00| |

|e Servizio 2 (A + B + C)|SV| | | 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| |

| | T| 12.920,70| 87.300,00| 28.800,00| 26.186,00| 26.631,00| 81.617,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio n.3 Istruzione media

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 25

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio n.3 Istruzione media

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 52.000,00| 52.780,00| 53.677,00| 158.457,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 28.642,00| 52.000,00| 52.000,00| 52.780,00| 53.677,00| 158.457,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 52.000,00| 52.780,00| 53.677,00| 158.457,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 28.642,00| 52.000,00| 52.000,00| 52.780,00| 53.677,00| 158.457,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 13.500,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| |

| | T| 13.500,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 4, Total|CO| | | 52.000,00| 52.780,00| 53.677,00| 158.457,00| |

|e Servizio 3 (A + B + C)|SV| | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| |

| | T| 42.142,00| 52.000,00| 57.000,00| 52.780,00| 53.677,00| 163.457,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio n.4 Istruzione secondaria superiore

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 26

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio n.4 Istruzione secondaria superiore

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 21.000,00| 21.315,00| 21.677,00| 63.992,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 20.770,82| 21.000,00| 21.000,00| 21.315,00| 21.677,00| 63.992,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 21.000,00| 21.315,00| 21.677,00| 63.992,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 20.770,82| 21.000,00| 21.000,00| 21.315,00| 21.677,00| 63.992,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 4, Total|CO| | | 21.000,00| 21.315,00| 21.677,00| 63.992,00| |

|e Servizio 4 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 20.770,82| 21.000,00| 21.000,00| 21.315,00| 21.677,00| 63.992,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio n.5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 5.800,00| 5.887,00| 5.987,00| 17.674,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 3.780,86| 5.800,00| 5.800,00| 5.887,00| 5.987,00| 17.674,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 27

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio n.5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 63.400,00| 64.350,00| 65.444,00| 193.194,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 62.068,72| 63.400,00| 63.400,00| 64.350,00| 65.444,00| 193.194,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 17.000,00| 17.966,00| 18.272,00| 53.238,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 15.500,00| 13.500,00| 17.000,00| 17.966,00| 18.272,00| 53.238,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 86.200,00| 88.203,00| 89.703,00| 264.106,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 81.349,58| 82.700,00| 86.200,00| 88.203,00| 89.703,00| 264.106,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 4, Total|CO| | | 86.200,00| 88.203,00| 89.703,00| 264.106,00| |

|e Servizio 5 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 81.349,58| 82.700,00| 86.200,00| 88.203,00| 89.703,00| 264.106,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio n.1 Biblioteche, musei e pinacoteche

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 28

Funzione n.5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio n.1 Biblioteche, musei e pinacoteche

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 5.000,00| 5.075,00| 5.161,00| 15.236,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 5.000,00| 5.075,00| 5.161,00| 15.236,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 5.000,00| 5.075,00| 5.161,00| 15.236,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 5.000,00| 5.075,00| 5.161,00| 15.236,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 4 | | | | | | | | |

|Utilizzo di beni di terz| | | | | | | | |

|i per realizzazioni in e|SV| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|conomia | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 5, Total|CO| | | 5.000,00| 5.075,00| 5.161,00| 15.236,00| |

|e Servizio 1 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 6.000,00| 0,00| 5.000,00| 5.075,00| 5.161,00| 15.236,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio n.2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 29

Funzione n.5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio n.2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 2.491,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 6.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 9.291,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni mob| | | | | | | | |

|ili, macchine ed attrezz| | | | | | | | |

|ature tecnic o-scientifi|SV| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|che | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 5, Total|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|e Servizio 2 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 22.000,00| 9.291,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 30

Funzione n.6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio n.2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 24.000,00| 24.360,00| 24.774,00| 73.134,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 23.760,00| 24.000,00| 24.000,00| 24.360,00| 24.774,00| 73.134,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 1.380,00| 1.401,00| 1.425,00| 4.206,00| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 8.165,06| 0,00| 1.380,00| 1.401,00| 1.425,00| 4.206,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 25.380,00| 25.761,00| 26.199,00| 77.340,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 31.925,06| 24.000,00| 25.380,00| 25.761,00| 26.199,00| 77.340,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 6, Total|CO| | | 25.380,00| 25.761,00| 26.199,00| 77.340,00| |

|e Servizio 2 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 31.925,06| 24.000,00| 25.380,00| 25.761,00| 26.199,00| 77.340,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio n.3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 31

Funzione n.6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio n.3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 37.173,60| 3.900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 37.173,60| 3.900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 6, Total|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|e Servizio 3 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 37.173,60| 3.900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.7 Funzioni nel campo turistico

Servizio n.1 Servizi turistici

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 32

Funzione n.7 Funzioni nel campo turistico

Servizio n.1 Servizi turistici

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 3.000,00| 2.900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 1.530,00| 1.553,00| 1.579,00| 4.662,00| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 1.850,00| 1.700,00| 1.530,00| 1.553,00| 1.579,00| 4.662,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 1.530,00| 1.553,00| 1.579,00| 4.662,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 4.850,00| 4.600,00| 1.530,00| 1.553,00| 1.579,00| 4.662,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 7, Total|CO| | | 1.530,00| 1.553,00| 1.579,00| 4.662,00| |

|e Servizio 1 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 4.850,00| 4.600,00| 1.530,00| 1.553,00| 1.579,00| 4.662,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.7 Funzioni nel campo turistico

Servizio n.2 Manifestazioni turistiche

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 33

Funzione n.7 Funzioni nel campo turistico

Servizio n.2 Manifestazioni turistiche

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 16.800,00| 16.037,00| 16.310,00| 49.147,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 13.413,35| 2.300,00| 16.800,00| 16.037,00| 16.310,00| 49.147,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 90.500,00| 79.843,00| 41.371,00| 211.714,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 58.584,35| 48.775,52| 90.500,00| 79.843,00| 41.371,00| 211.714,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 32.400,00| 32.886,00| 33.445,00| 98.731,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 51.283,61| 61.260,00| 32.400,00| 32.886,00| 33.445,00| 98.731,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 139.700,00| 128.766,00| 91.126,00| 359.592,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 123.281,31| 112.335,52| 139.700,00| 128.766,00| 91.126,00| 359.592,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 7, Total|CO| | | 139.700,00| 128.766,00| 91.126,00| 359.592,00| |

|e Servizio 2 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 123.281,31| 112.335,52| 139.700,00| 128.766,00| 91.126,00| 359.592,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 34

Funzione n.8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio n.1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 40.400,00| 41.006,00| 41.703,00| 123.109,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 40.066,97| 41.400,00| 40.400,00| 41.006,00| 41.703,00| 123.109,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 330.000,00| 334.949,00| 340.643,00| 1.005.592,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 312.333,59| 311.000,00| 330.000,00| 334.949,00| 340.643,00| 1.005.592,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 2.600,00| 2.639,00| 2.684,00| 7.923,00| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 3.200,00| 2.900,00| 2.600,00| 2.639,00| 2.684,00| 7.923,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 373.000,00| 378.594,00| 385.030,00| 1.136.624,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 355.600,56| 355.300,00| 373.000,00| 378.594,00| 385.030,00| 1.136.624,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 366.181,99| 340.000,00| 270.000,00| 300.000,00| 300.000,00| 870.000,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 4 | | | | | | | | |

|Utilizzo di beni di terz| | | | | | | | |

|i per realizzazioni in e|SV| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|conomia | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 21.193,11| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 270.000,00| 300.000,00| 300.000,00| 870.000,00| |

| | T| 387.375,10| 343.000,00| 270.000,00| 300.000,00| 300.000,00| 870.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 35

Funzione n.8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio n.1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 8, Total|CO| | | 373.000,00| 378.594,00| 385.030,00| 1.136.624,00| |

|e Servizio 1 (A + B + C)|SV| | | 270.000,00| 300.000,00| 300.000,00| 870.000,00| |

| | T| 742.975,66| 698.300,00| 643.000,00| 678.594,00| 685.030,00| 2.006.624,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

Servizio n.1 Urbanistica e gestione del territorio

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 0,00| 377.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 377.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 36

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

Servizio n.1 Urbanistica e gestione del territorio

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Funzione 9, Total|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|e Servizio 1 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 377.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

Servizio n.4 Servizio idrico integrato

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 1.811,38| 1.839,00| 1.870,00| 5.520,38| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 1.811,38| 1.811,38| 1.839,00| 1.870,00| 5.520,38| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 33.600,00| 34.104,00| 34.684,00| 102.388,00| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 42.900,00| 38.400,00| 33.600,00| 34.104,00| 34.684,00| 102.388,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 35.411,38| 35.943,00| 36.554,00| 107.908,38| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 42.900,00| 40.211,38| 35.411,38| 35.943,00| 36.554,00| 107.908,38| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 149: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 37

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

Servizio n.4 Servizio idrico integrato

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Funzione 9, Total|CO| | | 35.411,38| 35.943,00| 36.554,00| 107.908,38| |

|e Servizio 4 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 42.900,00| 40.211,38| 35.411,38| 35.943,00| 36.554,00| 107.908,38| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

Servizio n.5 Servizio smaltimento rifiuti

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 856.400,00| 869.246,00| 884.023,00| 2.609.669,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 845.812,13| 856.400,00| 856.400,00| 869.246,00| 884.023,00| 2.609.669,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 48.076,78| 48.798,00| 49.628,00| 146.502,78| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 48.062,78| 48.076,78| 48.076,78| 48.798,00| 49.628,00| 146.502,78| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 904.476,78| 918.044,00| 933.651,00| 2.756.171,78| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 893.874,91| 904.476,78| 904.476,78| 918.044,00| 933.651,00| 2.756.171,78| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 150: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 38

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

Servizio n.5 Servizio smaltimento rifiuti

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Funzione 9, Total|CO| | | 904.476,78| 918.044,00| 933.651,00| 2.756.171,78| |

|e Servizio 5 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 893.874,91| 904.476,78| 904.476,78| 918.044,00| 933.651,00| 2.756.171,78| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

Servizio n.6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 6.000,00| 6.090,00| 6.194,00| 18.284,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 6.000,00| 6.000,00| 6.090,00| 6.194,00| 18.284,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 4.000,00| 4.060,00| 4.129,00| 12.189,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 2.800,10| 4.000,00| 4.000,00| 4.060,00| 4.129,00| 12.189,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| 30.473,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 2.800,10| 10.000,00| 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| 30.473,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 135.746,90| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 135.746,90| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

Page 151: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 39

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

Servizio n.6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 9, Total|CO| | | 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| 30.473,00| |

|e Servizio 6 (A + B + C)|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 138.547,00| 10.000,00| 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| 30.473,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio n.1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 1.341,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 1.341,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Page 152: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 40

Funzione n.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio n.1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Funzione 10, Tota|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|le Servizio 1 (A + B + C|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|) | T| 1.341,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio n.4 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per sona

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 9.300,00| 9.439,00| 9.600,00| 28.339,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 2.000,00| 9.300,00| 9.439,00| 9.600,00| 28.339,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 132.500,00| 134.488,00| 136.775,00| 403.763,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 92.295,01| 127.300,00| 132.500,00| 134.488,00| 136.775,00| 403.763,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 141.800,00| 143.927,00| 146.375,00| 432.102,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 92.295,01| 129.300,00| 141.800,00| 143.927,00| 146.375,00| 432.102,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

Page 153: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 41

Funzione n.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio n.4 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per sona

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 10, Tota|CO| | | 141.800,00| 143.927,00| 146.375,00| 432.102,00| |

|le Servizio 4 (A + B + C|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|) | T| 152.295,01| 129.300,00| 141.800,00| 143.927,00| 146.375,00| 432.102,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio n.5 Servizio necroscopico e cimiteriale

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 24.500,00| 23.852,00| 24.257,00| 72.609,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 18.992,80| 20.500,00| 24.500,00| 23.852,00| 24.257,00| 72.609,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 1.300,00| 1.319,00| 1.341,00| 3.960,00| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 1.900,00| 1.600,00| 1.300,00| 1.319,00| 1.341,00| 3.960,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 25.800,00| 25.171,00| 25.598,00| 76.569,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 20.892,80| 22.100,00| 25.800,00| 25.171,00| 25.598,00| 76.569,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Incarichi professionali | | | | | | | | |

|esterni |SV| 0,00| 2.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 42

Funzione n.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio n.5 Servizio necroscopico e cimiteriale

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 42.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 10, Tota|CO| | | 25.800,00| 25.171,00| 25.598,00| 76.569,00| |

|le Servizio 5 (A + B + C|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|) | T| 20.892,80| 64.600,00| 25.800,00| 25.171,00| 25.598,00| 76.569,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

Funzione n.11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio n.7 Servizi relativi all'agricoltura

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti (A) |CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 43.000,00| 6.184,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 11.576,13| 11.600,00| 12.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 36.000,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 Pag.: 43

Funzione n.11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio n.7 Servizi relativi all'agricoltura

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|(B) |SV| | | 12.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 36.000,00| |

| | T| 54.576,13| 17.784,00| 12.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 36.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|estiti (C) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Funzione 11, Tota|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|le Servizio 7 (A + B + C|SV| | | 12.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 36.000,00| |

|) | T| 54.576,13| 17.784,00| 12.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 36.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURI ENNALE 2012 - 2014 Pag.: 44

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Personale |CO| | | 1.084.286,56| 1.100.551,00| 1.119.261,00| 3.304.098,56| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 1.059.143,74| 1.076.026,56| 1.084.286,56| 1.100.551,00| 1.119.261,00| 3.304.098,56| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 2 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni di cons|CO| | | 222.850,00| 225.176,00| 229.004,00| 677.030,00| |

|umo e/o di materie prime|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 248.082,08| 213.641,00| 222.850,00| 225.176,00| 229.004,00| 677.030,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Prestazioni di servizi |CO| | | 1.733.225,00| 1.745.241,00| 1.735.429,00| 5.213.895,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 1.593.209,12| 1.646.950,52| 1.733.225,00| 1.745.241,00| 1.735.429,00| 5.213.895,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Trasferimenti |CO| | | 427.916,78| 435.046,00| 442.443,00| 1.305.405,78| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 326.427,12| 422.996,78| 427.916,78| 435.046,00| 442.443,00| 1.305.405,78| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Interessi passivi ed one|CO| | | 40.410,00| 41.016,00| 41.713,00| 123.139,00| |

|ri finanziari diversi |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 58.015,06| 46.100,00| 40.410,00| 41.016,00| 41.713,00| 123.139,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Imposte e tasse |CO| | | 90.500,00| 91.857,00| 93.419,00| 275.776,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 71.250,39| 89.300,00| 90.500,00| 91.857,00| 93.419,00| 275.776,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 8 | | | | | | | | |

|Oneri straordinari della|CO| | | 8.500,00| 8.627,00| 8.774,00| 25.901,00| |

| gestione corrente |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 10.012,01| 99.600,00| 8.500,00| 8.627,00| 8.774,00| 25.901,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 11 | | | | | | | | |

|Fondo di riserva |CO| | | 22.166,00| 20.000,00| 18.000,00| 60.166,00| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 12.479,84| 22.166,00| 20.000,00| 18.000,00| 60.166,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti |CO| | | 3.629.854,34| 3.667.514,00| 3.688.043,00| 10.985.411,34| |

| |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 3.366.139,52| 3.607.094,70| 3.629.854,34| 3.667.514,00| 3.688.043,00| 10.985.411,34| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURI ENNALE 2012 - 2014 Pag.: 45

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni imm| | | | | | | | |

|obili |SV| 1.021.880,62| 1.576.537,00| 270.000,00| 800.000,00| 700.000,00| 1.770.000,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Acquisto di beni specifi| | | | | | | | |

|ci per realizzazioni in |SV| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|economia | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 4 | | | | | | | | |

|Utilizzo di beni di terz| | | | | | | | |

|i per realizzazioni in e|SV| 6.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|conomia | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 5 | | | | | | | | |

|Acquisizione di beni mob| | | | | | | | |

|ili, macchine ed attrezz| | | | | | | | |

|ature tecnico-scientific|SV| 37.374,40| 28.300,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| 13.000,00| |

|he | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 6 | | | | | | | | |

|Incarichi professionali | | | | | | | | |

|esterni |SV| 14.999,80| 2.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 7 | | | | | | | | |

|Trasferimenti di capital| | | | | | | | |

|e |SV| 143.442,84| 47.000,00| 17.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 41.000,00| |

| | | | | | | | | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | | | | | | | | |

| |SV| | | 300.000,00| 812.000,00| 712.000,00| 1.824.000,00| |

| | T| 1.223.697,66| 1.662.337,00| 300.000,00| 812.000,00| 712.000,00| 1.824.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURI ENNALE 2012 - 2014 Pag.: 46

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|TITOLO 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | | | | | | | | |

|------------------------| | | | | | | | |

|Intervento n. 1 | | | | | | | | |

|Rimborso per anticipazio|CO| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|ni di cassa |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 0,00| 962.448,07| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Intervento n. 3 | | | | | | | | |

|Rimborso di quota capita|CO| | | 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|le di mutui e prestiti |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 391.300,00| 92.800,00| 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr|CO| | | 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|estiti |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | T| 391.300,00| 1.055.248,07| 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURI ENNALE 2012 - 2014 Pag.: 47

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| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | |

| Interventi | | ultimo | definitive | |ANN.|

| | | esercizio | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| | | chiuso | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|

|Riepilogo dei titoli | | | | | | | | |

|-------------------- | | | | | | | | |

|Titolo 1 | | | | | | | | |

|Spese correnti | T| 3.366.139,52| 3.607.094,70| 3.629.854,34| 3.667.514,00| 3.688.043,00| 10.985.411,34| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Titolo 2 | | | | | | | | |

|Spese in conto capitale | T| 1.223.697,66| 1.662.337,00| 300.000,00| 812.000,00| 712.000,00| 1.824.000,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Titolo 3 | | | | | | | | |

|Spese per rimborso di pr| | | | | | | | |

|estiti | T| 391.300,00| 1.055.248,07| 106.420,00| 108.017,00| 109.854,00| 324.291,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|Totale | T| 4.981.137,18| 6.324.679,77| 4.036.274,34| 4.587.531,00| 4.509.897,00| 13.133.702,34| |

| | | | | | | | | |

|Disavanzo di Amministraz| | | | | | | | |

|ione | T| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

|TOTALE GENERALE | T| 4.981.137,18| 6.324.679,77| 4.036.274,34| 4.587.531,00| 4.509.897,00| 13.133.702,34| |

|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |

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COMUNE DI OULX RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIEN NALE 2012 - 2014 Pag.: 48

|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|

| | | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |

|N. | Programma | | ultimo eserc. | definitive | |

| | | | chiuso | esercizio |---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | in corso | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE |

|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 1|Amministrazione generale|CO| | | 727.136,18| 734.223,00| 744.365,00| 2.205.724,18|

| |, organizzazione ed ordi|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| | |T1| | | 727.136,18| 734.223,00| 744.365,00| 2.205.724,18|

| | |IN| | | 22.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 46.000,00|

| | |T2| 718.020,65| 726.514,02| 749.136,18| 746.223,00| 756.365,00| 2.251.724,18|

|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 2|Risorse finanziarie,patr|CO| | | 473.120,00| 480.589,00| 489.108,00| 1.442.817,00|

| |imoniali, strumentali ed|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| | |T1| | | 473.120,00| 480.589,00| 489.108,00| 1.442.817,00|

| | |IN| | | 0,00| 500.000,00| 0,00| 500.000,00|

| | |T2| 999.208,65| 1.704.638,07| 473.120,00| 980.589,00| 489.108,00| 1.942.817,00|

|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 3|Servizi alle persone, al|CO| | | 700.930,00| 698.107,00| 670.145,00| 2.069.182,00|

| |le famiglie ed alle impr|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| | |T1| | | 700.930,00| 698.107,00| 670.145,00| 2.069.182,00|

| | |IN| | | 8.000,00| 0,00| 0,00| 8.000,00|

| | |T2| 869.092,95| 1.262.839,52| 708.930,00| 698.107,00| 670.145,00| 2.077.182,00|

|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 4|Attività di prevenzione,|CO| | | 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| 577.457,00|

| | vigilanza e controllo |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| | |T1| | | 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| 577.457,00|

| | |IN| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| | |T2| 180.972,91| 196.400,00| 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| 577.457,00|

|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 5|Servizi relativi alle in|CO| | | 1.645.588,16| 1.670.269,00| 1.698.665,00| 5.014.522,16|

| |frastrutture e all'edili|SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| | |T1| | | 1.645.588,16| 1.670.269,00| 1.698.665,00| 5.014.522,16|

| | |IN| | | 270.000,00| 300.000,00| 700.000,00| 1.270.000,00|

| | |T2| 2.213.842,02| 2.434.288,16| 1.915.588,16| 1.970.269,00| 2.398.665,00| 6.284.522,16|

|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| |Totale dei Programmi (Ti|CO| | | 3.736.274,34| 3.775.531,00| 3.797.897,00| 11.309.702,34|

| |t. 1 - 2 e 3) |SV| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| | |T1| | | 3.736.274,34| 3.775.531,00| 3.797.897,00| 11.309.702,34|

| | |IN| | | 300.000,00| 812.000,00| 712.000,00| 1.824.000,00|

| | |T2| 4.981.137,18| 6.324.679,77| 4.036.274,34| 4.587.531,00| 4.509.897,00| 13.133.702,34|

|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| |Disavanzo di Amministraz| | | | | | | |

| |ione |T3| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| |TOTALE GENERALE (T2+T3) |T | 4.981.137,18| 6.324.679,77| 4.036.274,34| 4.587.531,00| 4.509.897,00| 13.133.702,34|

|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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Il Segretario

Livio Sigot

Il Responsabi le del Servizio Finanziario

Paolo Gros

Il Rappresentante Legale

Timbro

dell'ente

OULX, li' 10.02.2012

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COMUNE DI OULX

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2012 - 2014

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COMUNE DI OULX

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

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1.1 - POPOLAZIONE

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento n. 2657,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno |

| precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000) n. 3120,00 |

| di cui: maschi n. 1530,00 |

| femmine n. 1590,00 |

| nuclei familiari n. 1397,00 |

| comunita'/convivenze n. 5,00 |

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.3 - Popolazione all'1/1 |

| (penultimo anno precedente) n. 3101,00 |

| |

| 1.1.4 - Nati nell'anno n. 21 |

| |

| 1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 26 |

| saldo naturale n. -5,00 |

| |

| 1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 147 |

| |

| 1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 89 |

| saldo migratorio n. 58,00 |

| |

| 1.1.8 - Popolazione al 31/12 |

| (penultimo anno precedente) n. 2764,00 |

| di cui |

| |

| 1.1.9 - In eta' prescolare(0/6) n. 146,00 |

| |

| 1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 165,00 |

| |

| 1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n. 547,00 |

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| |

| 1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 1512,00 |

| |

| 1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 394,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno 0 Tasso 0,54 |

| Anno 0 Tasso 0,00 |

| Anno 0 Tasso 0,00 |

| Anno 0 Tasso 0,00 |

| Anno 0 Tasso 0,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio Anno 0 Tasso 0,00 |

| Anno 0 Tasso 0,00 |

| Anno 0 Tasso 0,00 |

| Anno 0 Tasso 0,00 |

| Anno 0 Tasso 0,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento |

| urbanistico vigente abitanti n. 0,00 |

| |

| entro il . . |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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1.1 - POPOLAZIONE

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: |

| Scuola media inferiore |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: |

| Buona |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.19 - |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.2 - TERRITORIO

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.1 - Superficie in Kmq. 999,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE |

| |

| * Laghi n. 5 * Fiumi e Torrenti n. 5 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.3 - STRADE |

| |

| * Statali Km 26,00 * Provinciali Km 3,00 * Comunali Km 77,00 |

| * Vicinali Km 22,00 * Autostrade Km 12,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI |

| |--------------------------------------------------------------|

| | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |

| * Piano regolatore adottato si ... no X | |

| * Piano regolatore approvato si X no ... | Delibera di Giunta Regione Piemonte n.48/40084 del 14.11.94 |

| * Programma di fabbricazione si ... no X | |

| * Piano di edilizia economica e popolare si ... no X | |

| * si ... no ... | |

| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | |

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| * Industriali si ... no X | |

| * Artigianali si ... no X | |

| * Commerciali si X no ... | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti |

| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si X no ... |

| Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE |

| P.E.E.P. 0,00 0,00 |

| P.I.P. 0,00 0,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

| CATEGORIE |PREVISTI IN PIANTA|IN SERVIZIO|

| | ORGANICA NUMERO | NUMERO |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segretario A | 1 | 1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segretario B | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segretario C | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segertario generale Camera Commer.I.A. | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Direttore Generale | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Dirigenti fuori D.O. | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Altre specializzazioni fuori D.O. | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Qualifica dirigenziale a tempo determinato | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D5 profili accesso D3 | 3 | 3 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D5 profili accesso D1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D4 profili accesso D3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D4 profili accesso D1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

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|Categoria di accesso D3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D2 | 2 | 2 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso D1 | 2 | 2 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria C4 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria C3 | 12 | 12 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria C2 | 3 | 3 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso C1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B6 profili di accesso B3 | 6 | 6 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B6 profili di accesso B1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B5 profili di accesso B3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B5 profili di accesso B1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B4 profili di accesso B3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B4 profili di accesso B1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

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|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

| CATEGORIE |PREVISTI IN PIANTA|IN SERVIZIO|

| | ORGANICA NUMERO | NUMERO |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso B3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B2 Posizione economica B2 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso B1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria A4 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria A3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria A2 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso A1 | 1 | 1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Personale contrattista a tempo indeterm. | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Collaboratori a tempo determinato | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 30

fuori ruolo n. 0

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

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| | | N. | |

| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |

| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CAPO UFFICIO TECNICO |D2 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|TECNICO COMUNALE |C1 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|TECNICO COMUNALE |C1 | 1 | 0 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|COLLABORATORE PROFESSIONALE |B4 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|OPERAIO SPECIALIZZATO |B4 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|OPERAIO SPECIALIZZATO |B3 | 6 | 6 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |

| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |

| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|RESPONSABILE DI AREA |D2 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|ISTRUTTORE TRIBUTI |C1 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

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|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |

| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |

| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|ISTRUTTORE TRIBUTI |C2 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|ISTRUTTORE FINANZIARIO |C1 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | 0 | 0 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | 0 | 0 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |

| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |

| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|COMANDANTE DEI VVUU |D2 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|AGENTE DI PM |C1 | 3 | 3 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|MESSO COMUNALE |B2 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | 0 | 0 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | 0 | 0 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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| 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |

| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |

| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|RESPONSABILE DI AREA |D2 | 2 | 2 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|ISTRUTTORE ANAGRAFE |C1 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|ISTRUTTORE SCUOLA |C1 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|COLLABORATORE ANAGRAFE |B3 | 3 | 3 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|COLLABORATORE ANAGRAFE |B1 | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|BIDELLI |A1 | 3 | 3 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve

essere scelta l'area di attivita' prevalente.

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1.3.2 - STRUTTURE

|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|

| | ESERCIZIO | PROGRAMMAZIONE |

| TIPOLOGIA | IN CORSO | PLURIENNALE |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | ANNO 2011 | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.1 - Asili nido n. 0|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.2 - Scuole materne n. 1|posti n. 56,00|posti n. 56,00|posti n. 56,00|posti n. 58,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1|posti n. 81,00|posti n. 82,00|posti n. 82,00|posti n. 85,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.4 - Scuole medie n. 1|posti n. 237,00|posti n. 246,00|posti n. 248,00|posti n. 250,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.5 - Strutture residenziali | | | | |

| per anziani n. 1|posti n. 30,00|posti n. 32,00|posti n. 32,00|posti n. 32,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - bianca | 2,00| 2,00| 2,00| 2,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - nera | 2,00| 2,00| 2,00| 2,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - mista | 70,00| 70,00| 70,00| 70,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.8 - Esistenza depuratore | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. |km 70,00|km 70,00|km 70,00|km 70,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i| | | | |

| ntegrato | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... |

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|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini| n. 5,00| n. 5,00| n. 6,00| n. 6,00|

| |hq. 0,00|hq. 0,00|hq. 0,00|hq. 0,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic| | | | |

| a | n. 670,00|n. 680,00| n. 685,00| n. 700,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.13 - Rete gas in Km. |km 30,00|km 30,00|km 30,00|km 30,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali |

| : |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - civile | 1900,00| 1900,00| 1980,00| 2000,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - industriale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - racc.diff.ta | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.15 - Esistenza discarica | si ... no X | si ... no X | si ... no X | si ... no X |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. 3,00| n. 3,00| n. 4,00|n. 4,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.17 - Veicoli | n. 4,00| n. 5,00| n. 5,00| n. 6,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | si X no ... | si ... no X | si ... no X | si X no ... |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.19 - Personal computer | n. 24,00| n. 25,00| n. 27,00| n. 27,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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|1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|

| | ESERCIZIO | PROGRAMMAZIONE |

| | IN CORSO | PLURIENNALE |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | ANNO 2011 | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.1 - Consorzi | n. 3 | n. 2 | n. 2 | n. 2 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.2 - Aziende | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.3 - Istituzioni | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.4 - Societa' di capitali | n. 1 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.5 - Concessioni | n. 2 | n. 2 | n. 2 | n. 2 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Forestale alta valle di Susa

CADOS

ACSEL Valsusa

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

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1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Pubblicità ed affissioni.

Cosap

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Aipa Milano e Maggioli Tributi Milano

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Altri soggetti partecipanti |

| |

| |

| |

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| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Impegni di mezzi finanziari |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata dell'accordo |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

|- gia' operativo |

|Data di sottoscrizione . . |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Altri soggetti partecipanti |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Impegni di mezzi finanziari |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata del Patto territoriale |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Il Patto e' |

|- in corso di definizione |

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Altri soggetti partecipanti |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Impegni di mezzi finanziari |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

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|- in corso di definizione |

|Data di sottoscrizione . . |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Altri soggetti partecipanti |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Impegni di mezzi finanziari |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

|- in corso di definizione |

|Data di sottoscrizione . . |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato |

| |

|* Riferimenti normativi |

|* Funzioni o servizi |

|negativo |

|* Trasferimenti di mezzi finanziari |

|* Unita' di personale trasferito |

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|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione |

| |

|* Riferimenti normativi |

|* Funzioni o servizi |

|* Trasferimenti di mezzi finanziari |

|* Unita' di personale trasferito |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

non si rilevano situazioni da valutare

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|AGRICOLTURA: Risultano insediate piccole aziende agricole di ridottissime dimensioni con circa sei addetti con produzione dei |

|prodotti tipici del luogo. |

| |

|ARTIGIANATO: Operano nel settore circa dodici aziende con oltre venti addetti . La maggior produzione risulta essere legata ai |

|serramenti ed ai mobili artigianali in legno. Esiste anche un notevole artigianato del ferro. |

| |

|Non esistono settori industriali. |

| |

|COMMERCIO: Molto florido e legato al turismo , esistono infatti oltre 90 aziende con 160 addetti ed anche un centro |

|commerciale di recente costruzione. |

| |

| |

|TURISMO E AGRITURISMO : Insistono sul territorio 1 villaggio turistico e due campeggi oltre ad aziende legate all'agriturismo. |

| |

| |

|TRASPORTI: Le linee extraurbane sono gestite da ditte private mentre i collegamenti interni sono gestiti in economia dal |

|Comune stesso con propri mezzi. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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COMUNE DI OULX

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| | Anno 2009 | Anno 2010 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| ENTRATE | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Tributarie | 2.989.991,73| 2.729.962,52| 3.007.589,79| 3.083.068,79| 3.141.310,00| 3.194.509,00| 2%|

| | | | | | | | |

|Contributi e trasferiment| 234.429,01| 394.298,17| 166.596,58| 147.505,58| 149.718,00| 152.264,00| -11%|

|i correnti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Extratributarie | 625.371,54| 548.277,81| 444.708,33| 474.950,00| 482.072,00| 490.270,00| 6%|

| | | | | | | | |

|TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.849.792,28| 3.672.538,50| 3.618.894,70| 3.705.524,37| 3.773.100,00| 3.837.043,00| 2%|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

|Proventi oneri di urbaniz| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|zazione destinati a manut| | | | | | | |

|enzione Ordinaria del pat| | | | | | | |

|rimonio | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Avanzo di amministrazione| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| =========== | =========== | === |

| applicato per spese corr| | | | | | | |

|enti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|TOTALE ENTRATE UTILIZZATE| 3.849.792,28| 3.672.538,50| 3.618.894,70| 3.705.524,37| 3.773.100,00| 3.837.043,00| 2%|

| PER SPESE CORRENTI E RIM| | | | | | | |

|BORSO DI PRESTITI (A) | | | | | | | |

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|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

|Alienazione di beni e tra| 307.033,26| 110.701,82| 515.213,00| 0,00| 500.000,00| 0,00|-100%|

|sferimenti di capitale | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi oneri di urbaniz| 414.335,03| 475.773,62| 350.000,00| 300.000,00| 300.000,00| 300.000,00| -14%|

|zazione destinati a inves| | | | | | | |

|timenti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Accensione mutui passivi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| | | | | | | | |

|Altre accensioni prestiti| 0,00| 0,00| 1.252.588,07| 0,00| 0,00| 400.000,00|-100%|

| | | | | | | | |

|Avanzo di amministrazione| | | | | | | |

| applicato per: | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-Fondi ammortamento | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| =========== | =========== | === |

| | | | | | | | |

|-Finanz.to investimenti | 0,00| 0,00| 466.984,00| 0,00| =========== | =========== | === |

| | | | | | | | |

|TOTALE ENTRATE C/CAPITALE| 721.368,29| 586.475,44| 2.584.785,07| 300.000,00| 800.000,00| 700.000,00| -88%|

| DESTINATE A INVESTIMENTI| | | | | | | |

| (B) | | | | | | | |

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

|Riscossione di crediti | 0,00| 9.384,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| | | | | | | | |

|Anticipazioni di cassa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| | | | | | | | |

|TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)| 0,00| 9.384,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| | Anno 2009 | Anno 2010 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| ENTRATE | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|TOTALE GENERALE ENTRATE (| 4.571.160,57| 4.268.397,94| 6.203.679,77| 4.005.524,37| 4.573.100,00| 4.537.043,00| -35%|

|A+B+C) | | | | | | | |

|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2009 | Anno 2010 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Imposte | 2.009.831,82| 1.813.205,97| 1.895.233,24| 1.917.272,24| 1.958.026,00| 1.991.109,00| 1%|

| | | | | | | | |

|Tasse | 977.186,36| 910.796,55| 910.796,55| 910.796,55| 924.459,00| 940.175,00| 0%|

| | | | | | | | |

|Tributi speciali ed altre| 2.973,55| 5.960,00| 201.560,00| 255.000,00| 258.825,00| 263.225,00| 26%|

| entrate proprie | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 2.989.991,73| 2.729.962,52| 3.007.589,79| 3.083.068,79| 3.141.310,00| 3.194.509,00| 2%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.1.2

|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|

| | ALIQUOTE | GETTITO DA EDILIZIA | GETTITO DA EDILIZIA | |

| | I.C.I. (o/oo) | RESIDENZIALE (A) | NON RESIDENZIALE (B) | TOTALE DEL |

| |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------| GETTITO |

| | |Esercizio | | Esercizio | | Esercizio | (A+B) |

| ENTRATE |Esercizio |bilancio | Esercizio | bilancio di | Esercizio | bilancio di | |

| |in corso |previsione| in corso | previsione | in corso | previsione | |

| | |annuale | | annuale | | annuale | |

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| |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|ICI I Casa - rimborso sta| 4,00 | 4,00 | 93.800,00| 86.000,00| ======= | ======= | 86.000,00|

|tale | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|ICI II Casa | 7,00 | 7,00 | 805.697,41| 861.897,41| ======= | ======= | 861.897,41|

| | | | | | | | |

|Fabbricati produttivi | 7,00 | 7,00 | ======= | ======= | 138.620,52| 283.862,52| 283.862,52|

| | | | | | | | |

|Altro | 7,00 | 7,00 | 717.682,07| 516.240,07| 0,00| 0,00| 516.240,07|

| | | | | | | | |

|ICI I Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00| 0,00| ======= | ======= | 0,00|

| | | | | | | | |

| |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |

| TOTALE | | | 1.617.179,48| 1.464.137,48| 138.620,52| 283.862,52| 1.748.000,00|

| | | | | | | | |

|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della

utilizzati per accertarli

L'Iciap è ormai stato definito anche in sede di accertamenti e recuperi tant'è che nessun importo è stato previsto in

competenza quale recupero del pregresso.

L'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni andra' in concessione ex art.53 Dlgs 446/97 attraverso

gara pubblica dal 2011 e si prevede un maggior introito.

La Tarsu è uguale al 2010 ed al 100 % di copertura sul servizio , i cespiti imponibili sono stati opportunamente

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dedotti dall'operazione di rilevazione delle unità immobiliari effettuta nel 1999 direttamente dal Servizio tributi del

Comune.

.

L'imposta comunale sugli immobili parimenti ha un riferimento nei cespiti in relazione al catasto comunale formatosi

durante il 1999 con una operazione di rilevazione casa per casa.Durante il 2006 si è conclusa la ricerca dell'evasione

riferita alle aree edificabili.

L'Ici anno 2011 non prevede aumento per i motivi esposti nella politica fiscale della premessa alla relazione.

Sia la Tarsu che l'Ici vengono gestiti direttamente dal Comune senza ricorso alla concessionaria, e per questa

motivazione l'organico dell'ufficio tributi è stato aumentato nel corso del 1999 ed inalterato anche nel corso del 2011

L'Ici prima casa dallo Stato e' stat prevista al 100% del suo effettivo gettito.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate t

sulle abitazioni 10 %

Bassa è l'incidenza ed è dovuto principalmente ad una notevole evasione totale nel gruppo catastale D ed alla bassa

presenza dei medesimi che sono in parte stati recuperati con attività di accertamento diretto .

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle

ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibi

In rapporto ai cespiti imponibili sia Ici che Tarsu sono state opportunamente vagliate nel corso del triennio.

In particolare La Tarsu è stata mantenuta alla copertura del 100% onde osservare la normativa alla legislazione.

Si rammenti che gia ' nel corso del 2000 la copertura si attestava al 100%.

Le gestioni Ici e Tarsu sono svolte direttamente dal Comune evitando aggi e compensi a concessionari od a ditte private

con un notevole incremento del rapporto costo/servizio ed efficienza ente/contribuente.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei respo

Responsabile dell'Ici, della Tarsu, dell'Iciap, e delle altre entrate tributarie è il Responsabile dell'Area

Economico-finanziaria Sig.GROS Paolo , categoria apicale.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

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Non esistono altri vincoli od ulteriori considerazioni.

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2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2009 | Anno 2010 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Contributi e trasf.ti cor| 181.000,00| 354.547,34| 60.505,58| 19.321,58| 19.611,00| 19.944,00| -68%|

|renti dallo Stato | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti cor| 53.429,01| 11.108,83| 37.000,00| 30.000,00| 30.450,00| 30.968,00| -18%|

|renti dalla Regione | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti dal| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|la Regione per funzioni d| | | | | | | |

|elegate | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|parte di organismi comuni| | | | | | | |

|tari e internazionali | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti da | 0,00| 28.642,00| 69.091,00| 98.184,00| 99.657,00| 101.352,00| 42%|

|altri enti del settore pu| | | | | | | |

|bblico | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 234.429,01| 394.298,17| 166.596,58| 147.505,58| 149.718,00| 152.264,00| -11%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

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2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali,

regionali e provinciali.

Il rapporto dei trasferimenti erariali è molto basso anche in rapporto alla media nazionale, sia per le decurtazioni

avvenute per il passaggio delle scuole superiori alla Provincia di Torino, sia peril passagio del personale ATA allo

Stato che per aver rinegoziato a suo tempo i mutui in ammortamento, mutui di cui a tutt'oggi si è perso in parte il

contributo erariale.

Nel corso del 2011 ulteriore taglio ai contributi dovuto alla politica statale prevista nel ddl della finanziaria per

il 2011.

Si attestano anche i trsaferimento per ICI prima abitazione a seguito eliminazione dell'imposta sulla rpima abitazione.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani

o programmi regionali di settore.

I trasferimenti regionali sono altamente carenti, in particolari quelli scolastici che a fronte di una spesa elevata

partecipano in minima parte.

Occorrerebbe maggior programmazione.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlatiad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi

speciali, ecc.)

Non ve ne sono

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

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2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2009 | Anno 2010 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Proventi dei servizi pubb| 197.703,66| 193.463,13| 158.333,33| 160.300,00| 162.703,00| 165.470,00| 1%|

|lici | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi dei beni dell'En| 297.798,37| 261.494,24| 234.715,00| 268.910,00| 272.943,00| 277.584,00| 14%|

|te | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Interessi su anticipazion| 8.134,04| 9.155,56| 13.000,00| 11.000,00| 11.165,00| 11.355,00| -15%|

|i e crediti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Utili netti delle aziende| 6.067,49| 27.352,88| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| spec. e partecipate, div| | | | | | | |

|idendi di societa' | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi diversi | 115.667,98| 56.812,00| 38.660,00| 34.740,00| 35.261,00| 35.861,00| -10%|

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 625.371,54| 548.277,81| 444.708,33| 474.950,00| 482.072,00| 490.270,00| 6%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi

iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

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I servizi in essere , ed in particolare il servizio mensa scolastica, mensa dipendenti, utilizzo autobus comunale sono

esattamente rapportati alle reali necessità e le poste in entrata scientificamente iscritte.

Il servizio idrico integrato dal 01.10.2002 è stato affidato in gestione alla Smat Spa Torino per inapplicabilità della

delibera Cipe 52 e contestuale aumento delle spese per depurazione.

Analogo rapporto esiste per gli altri servizi che fanno capo all'Area demografico-scuola-cultura ed attentamente

gestiti.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni

applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I beni disponibili sono di piccola entità se rapportati all'uso di terzi.

I terzi utilizzatori corrispondono un canone equo nel caso di immobili di piccole dimensioni.

Un caso particolare è il Campeggio Beaulard Srl, società nella quale il Comune stesso ha la maggioranza e da cui tra un

fitto rifdeterminato nel corso del 2010

Nell'attuale nion risultano pendenti fitti concessori a seguito politica di risanamento della societa' stessa che e'

ormai di totale capitale pubblico.( trasformazione del 2007).

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

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2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2009 | Anno 2010 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Alienazione di beni patri| 44.264,26| 30.701,82| 2.400,00| 0,00| 500.000,00| 0,00|-100%|

|moniali | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| dallo Stato | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale| 245.800,00| 40.000,00| 497.813,00| 0,00| 0,00| 0,00|-100%|

| dalla Regione | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale| 16.969,00| 40.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|-100%|

| da altri Enti del settor| | | | | | | |

|e pubblico | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| da altri soggetti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 307.033,26| 110.701,82| 515.213,00| 0,00| 500.000,00| 0,00|-100%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'ar

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Gli oneri ad urbanizzare sono destinati ed impiegati come dal quadro investimenti allegato al bilancio di previsione

per le spese in conto capitale e non al finanziamento di spese patrimoniali correnti.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2009 | Anno 2010 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Proventi oneri di urbaniz| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|zazione destinati a manut| | | | | | | |

|enzione | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi oneri di urbaniz| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|zazione destinati a inves| | | | | | | |

|timenti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

Lo strumento urbanistico del comune fà ampiamente giustificare le somme iscritte in entrata , anzi in sede triennale è

stato seguito uno stanziamento del tutto prudenziale, come dimostrano ampiamente le rendicontazioni degli anni

precedenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

Lo strumento urbanistico vigente permette sicuramente l'attuabilità delle somme iscritte a bilancio come dimostrano le

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gestioni rendicontate degli anni precedenti ed anzi fanno presumere nel triennio un notevole incremento.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e

motivazione delle scelte.

Non vengono destinati oneri ad urbanizzare per le spese correnti a riprova di un ottima gestione del bilancio che copre

le proprie spese correnti con le entrate correnti.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2009 | Anno 2010 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Finanziamenti a breve ter| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|mine | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Assunzioni di mutui e pre| 0,00| 0,00| 290.140,00| 0,00| 0,00| 400.000,00|-100%|

|stiti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Emissione di prestiti obb| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|ligazionari | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 0,00| 0,00| 290.140,00| 0,00| 0,00| 400.000,00|-100%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme

di risparmio pubblico o privato.

Il ricorso al credito è assolutamente contenuto.

Sono previsti nuovi mutui nel corso del 2014.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei ces

sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti

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La percentuale mutuabile di ricorso al credito è altamente rispettata ed altamente aldisotto dei minimali di legge.

Le entrate correnti sopporterebbero mutui per oltre 12 milioni di euro .

Il ricorso al credito è minimo onde evitare l'appesantimento della spesa corrente con interessi e quota capitale, spese

correnti che non sono altrimenti restringibili.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

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2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2009 | Anno 2010 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Riscossioni di crediti | 0,00| 9.384,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| | | | | | | | |

|Anticipazioni di cassa | 0,00| 0,00| 962.448,07| 0,00| 0,00| 0,00|-100%|

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 0,00| 9.384,00| 962.448,07| 0,00| 0,00| 0,00|-100%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla antici

L'anticipazione di Tesoreria viene attivata esclusivamente come atto deliberativo e richiesta dal Servizio Finanziario

se necessario.

Si valuti che questo Ente non è mai sceso aldisotto della percentuale di utilizzo delle somme vincolate presso

Bankitalia, tant'è che i contributi statali dal 1997 a oggi non sono mai stati utilizzati in termini di cassa.

L'attivazione della deliberazione riguarda quindi solo un atto dovuto per l'autorizzazione ai sensi del T.U. 267/00 al

Tesoriere per l'utilizzo delle somme vincolate in Bankitalia.

L'Ente è abbondantemente sano dal punto di vista della cassa poichè viene mensilmente monitorato dal servizio

finanziario per cui è dal 1989 che non si ricorre all'istituto dell'anticipazione dei tre dodicesimi delle entrate

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eccertate nel penultimo conto del bilancio.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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COMUNE DI OULX

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente |

| |

| La programmazione di bilancio e finanziaria del Comune di Oulx è andata affinandosi negli ultimi anni, a seguito della |

| introduzione delle innovazioni e delle riforme legislative. Prima il d.lgs. 77/95, poi le leggi 'Bassanini', l'attuazione dei |

| principi di separazione tra politica e gestione. Oggi il quadro risulta completo dopo il d.lgs. 267/2000. |

| I risultati raggiunti si ritengono soddisfacenti, poiché vi un elevato livello di consapevolezza e di maturazione della |

| struttura operativa in rapporto alla Giunta, al Sindaco ed al Consiglio. |

| Ogni servizio ha così potuto elaborare i propri programmi, i propri obiettivi e le proprie previsioni di spesa in raccordo |

| con la Giunta. E' consolidata la programmazione triennale delle opere pubbliche e degli investimenti, relazionata ai bisogni |

| ed alle risorse prevedibili nel triennio, con la predisposizione di una scala di priorità. |

| E' stato riordinato l'assetto dei programmi, con un solo progetto diviso in obiettivi per ciascuno di essi, per rendere il |

| PEG più leggibile e semplice da attuare e da verificare, date le dimensioni dell'ente. |

| I programmi sono 5, come le aree in cui è suddivisa l'organizzazione comunale, e ad ogni programma è stato assegnato come |

| sovrintendente uno dei Responsabili. La direzione generale mantiene le sole spese legali e assicurative e coordina i fondi |

| per la promozione e lo sviluppo delle risorse umane. |

| Abbiamo i primi due programmi che sono in parte di supporto: quello relativo alla amministrazione generale, comprensiva delle |

| risorse umane e degli strumenti ordinamentali, e quello relativo alle risorse finanziarie, patrimoniali e strumentali (e fra |

| queste particolare importanza si annette a quelle informatiche, che hanno accompagnato in questi anni l'evoluzione normativa |

| e hanno consentito al Comune, nonostante le piccole dimensioni, di far fronte al cambiamento con successo, perseguendo una |

| costante innovazione). |

| Gli altri tre programmi sono decisamente caratterizzati dall'orientamento ai prodotti finali ed ai risultati. In riferimento |

| ai nuovi piani di performance, si va via via evidenziando sia l'attività 'ordinaria' di processo, sia gli obiettivi |

| strategici direttamente collegati ai programmi dell'Amministrazione. |

| Un terzo programma è riferito ai servizi alle persone, alle famiglie ed alle imprese e ricomprende tutta la parte relativa |

| alla cultura e al turismo, di particolare rilievo in questo contesto territoriale. |

| Un quarto programma è imperniato sulle attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, quindi ai servizi della |

| Polizia municipale. |

| Il quinto programma è dedicato alle infrastrutture ed alla gestione dei servizi tecnici, che raccoglie anche la maggior parte |

| delle opere pubbliche e degli investimenti infrastrutturali. |

| |

| |

|3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente |

| |

| In ossequio ai principi di ordinamento richiamati anche al punto 3.1, l'articolazione dei programmi e dei progetti è tesa a |

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| fornire obiettivi quanto più possibile precisi, realistici, misurabili, orientati all'azione e temporalmente delimitati agli |

| organismi gestionali dell'ente. |

| Le indicazioni strategiche contenute a questo livello di relazione previsione e programmatica seguiranno poi con le |

| indicazioni di dettaglio che la Giunta ratificherà nel momento di approvare il PEG 2012, stipulando i relativi accordi di |

| performance con il personale ed in particolare con i responsabili delle Aree. |

| Dal l 2001 si era sviluppato il sistema di lavoro in cui il Nucleo di valutazione, costituito in forma associata con la |

| CMAVS, ha svolto il ruolo di negoziatore e certificatore del lavoro per obiettivi e della remunerazione incentivante |

| parametrata sui risultati operativi. Dopo la riforma del dlgs 150/1999, sulla valutazione delle prestazioni delle |

| Amministrazioni pubbliche e l'anno 2010 di transizione, è stata definita e avviata nel 2011 la gestione associata |

| dell'Organismo indipendente di valutazione presso la Comunità Montana. |

| Dal 2011 in poi viene quindi implementato un sistema orientato al merito, pur tuttavia operando i contemperamenti consentiti |

| all'autonomia degli enti locali, per evitare soluzioni meramente 'competitive' privilegiando quegli aspetti collaborativi |

| dell'organizzazione che in questi anni hanno dato buoni risultati. Quindi il sistema delle fasce di merito, pur adottato, non |

| avrà le soluzioni drasticamente competitive della norma statale (peraltro al momento rinviata nella sua applicazione con il |

| dlgs correttivo del 150/2009). |

| L'ente approva quindi, dal 2011, un apposito Piano della Performance, adattato a dimensioni e peculiarità locali. |

| Rimandando alle schede dei singoli programmi per gli obiettivi specifici convenuti, si vuole qui sottolineare un meta |

| obiettivo che, a livello di impostazione di bilancio, operando anche delle scelte difficili a livello di imposizione |

| tributaria, si è cercato di mantenere, in una prospettiva pluriennale; il pareggio economico di bilancio senza l' utilizzo |

| delle entrate per oneri di urbanizzazione. In tal modo si prosegue progressivamente a ridurre l'indebitamento. |

| |

| |

|3.3 Politica fiscale |

| |

| Nel corso del 2012 si rende necessario prevedere l'IMU aliquotga base all' 8,2 per mille, a fronte dei tagli governativi dei |

| trasferimenti per federalismo municipale previsti nella manovra economica e dal decreto 'Salva Italia'. |

| Con tale quota è quindi possibile mantenere i servizi in essere senza dover ricorrere ad applicazioni di avanzi di bilancio |

| in corso di esercizio per la parte corrente una tantum snaturando il principio stesso dell'utilizzo dell'avanzo di |

| ammnistrazione proveniente dall'esercizio precedente. Tali azioni vengono riservate solo a programmi eccezionali di sviluppo, |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ovvero a scelte in fase di assestamento. |

| La Tarsu e' stata ridotta del 7% nel 2010 a seguito contenimento dei costi sulla otimizzazione del servizio e lo smaltimento |

| differenziato e tale livello tariffario verrà mantenuto anche nel 2012. Dal 2013 sarà sostituita dalla TRES,con analoghi |

| pressuposti. |

| Si ritiene di poter avere un miglioramento di entrata avendo affidato previa gara la concessione per i tributi minori. |

| Viene prevista l'introduzione sperimentale della nuova imposta di soggiorno. |

| |

| |

| |

|3.4 Temi della Relazione previsionale e programmatica |

| |

| La struttura della R.P.P., articolata in programmi, si può anche leggere, in raccordo al programma di mandato di questa |

| amministrazione, per TEMI trasversali ad essi, che colleghiamo ai programmi come di seguito indicato: |

| |

| TEMA 1: LA PARTECIPAZIONE (Programma 1) |

| Verranno mantenute le Giunte Aperte ai consiglieri di maggioranza e le deleghe su materie specifiche oltre gli assessorati in |

| base alle competenze, gli interessi personali ed i temi trattati in campagna elettorale. In particolare per quanto riguarda |

| le frazioni, visto il monitoraggio fatto sul territorio, l'idea è quella di ridistribuire la delega su tre assessori con |

| criteri di affinità, vicinanza e competenze al fine di essere più operativi. |

| Analogamente avverrà per le 5 Commissioni di lavoro sui temi SPORT, CULTURA, TURISMO, AMBIENTE E TERRITORIO, SOCIALE E |

| SANITA'. E' una esperienza democratica da non perdere, da valorizzare e se possibile da istituzionalizzare. L'obiettivo è |

| quello di far lavorare i componenti delle commissioni non a comparti stagni ma per temi trasversali e comuni alla |

| suddivisione pensata ad inizio mandato. |

| Verrà proseguita la collaborazione con i mansieri neo nominati nelle frazioni; all'interno della revisione dello Statuto |

| comunale verrà prevista la istituzionalizzazione dei mansieri. |

| |

| TEMA 2: IL BILANCIO E IL PATRIMONIO (Programma 2 e Programma 5) |

| Il Bilancio di Previsione 2012 prende spunto dalla operazione di consultazione tra i cittadini appartenenti alla società |

| civile, con i mansieri delle frazioni; sono state operate scelte assessorili che riguardano il tema del sociale, della |

| cultura, dello sport e del turismo, un segnale significativo anche per le frazioni. Quindi la conclusione del risanamento e |

| del programma di vendita del campeggio di Beaulard. |

| La situazione corrente, che determina corretto pareggio economico, è migliorata nel 2011 e consente di prevedere, sin dal |

| bilancio, praticamente l'intero fabbisogni di spesa corrente, incluse le progettualità dell'Amministrazione. |

| E' possibile, dal punto di vista urbanistico, l'alienazione dell'immobile di via Sauze d'Oulx con variazione di destinazione |

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| d'uso. Deve venir valutata la soluzione migliore, se la vendita in asta ovvero la permuta in pagamento di opere pubbliche |

| inserite nel programma. Si prosegue, in raccordo con l'Agenzia del Demanio, lo studio delle possibilità aperte dal |

| federalismo demaniale e dalla valorizzazione degli immobili statali che potrebbero essere trasferiti al Comune, con i decreti |

| attuativi già attesi per la primavera del 2011 e tuttavia non ancora formalmente operativi. |

| Una novità che viene prevista nel bilancio 2012, concordata con gli altri comuni dell'Alta Valle, è l'introduzione, ad |

| aliquote minime, della imposta di soggiorno, per potenziare e finanziare gli interventi di sostegno e sviluppo dell'economia |

| turistica. |

| |

| TEMA 3: LE FRAZIONI (Tutti e 5 i programmi) |

| Il principio, che finora è stato la linea guida seguita, è quello che le borgate costituiscono una risorsa ed una ricchezza |

| per tutto il territorio comunale sia per l'ambito architettonico e paesaggistico che per gli aspetti collegati alle |

| tradizioni storiche da mantenere, da valorizzare e promuovere. |

| Circa la figura dei mansieri si è detto della istituzionalizzazione della loro figura. Si intende proseguire con asfaltature, |

| piccoli lavori collegati alle opere pubbliche e all'arredo urbano, operazioni di pulizia del territorio e di decoro urbano |

| che permettano di far vivere ai cittadini ed ai turisti di Oulx in modo più gradevole, nel rispetto dell'ambiente, il nostro |

| patrimonio naturale. |

| Si rimanda alla verifica dei programmi 2011 l'elenco dei minuti interventi operati presso le frazioni. Come già dichiarato in |

| precedenti assemblee pubbliche, i cittadini dei comuni censuari di Beaulard e Savoulx saranno chiamati ad una consultazione |

| frazionale per decidere la destinazione e l'utilizzo della quota parte, disponibile e utilizzabile, relativa alle quote usi |

| civici - Sitaf, salvo restando il principio di contribuzione alle grandi opere sul territorio comunale. |

| |

| TEMA 4: L'URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE (Programma 5) |

| Per quanto concerne la variante al Piano regolatore e l'adeguamento al PAI il 2012 dovrebbe portare, già nei primi mesi, alla |

| chiusura ed operatività della variante. |

| Le opere pubbliche sono al momento indicate, nel piano 2012, relativamente all'arredo e decoro urbano con conferma del piano |

| triennale di opere di manutenzione per il territorio (successivo lotto annuale di asfalti e decoro con particolare attenzione |

| a isole ecologiche). E' previsto di definire, entro il 2012, localizzazione, caratteristiche e finanziamento del Salone |

| Polivalente. |

| Nel bilancio sono previsti alcuni investimenti in dotazioni strumentali per i servizi: informatica, arredi scolastici, quote |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| capitale del Consorzio Forestale. |

| E' previsto un impegno economico di un certo rilievo per lo spostamento temporaneo della scuola materna in zona Pellousiere |

| (fabbricato provinciale) per dare modo di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'edificio e contenimento energetico. |

| La scelta politica è quella di portare in avanzo di amministrazione una quota parte investimenti, già disponibile e |

| utilizzabile dagli usi civici Sitaf, al fine di avere un quadro di riferimento unico, complessivo e omogeneo per sviluppare |

| nei primi mesi del 2012 una forte azione decisionale. |

| |

| TEMA 5: LE POLITICHE PER L'ASSOCIAZIONISMO (Programma 1 e Programma 3) |

| La valorizzazione dell'esistente rimane il punto di partenza per una reale e fattiva collaborazione sul territorio: rapporti |

| corretti e trasparenti con le istituzioni scolastiche e le associazioni. Per il 2012 ci sarà un complessivo incremento del |

| livello di contribuzione del 15% per la progettualità sul territorio per le scuole e le associazioni, tenuto conto delle |

| risorse correnti. |

| Si confermano due aspetti fondamentali: una filosofia di compartecipazione alla progettazione da parte di questa |

| amministrazione ed il considerare l'associazionismo una risorsa indispensabile per il nostro comune. |

| Sarà proseguita la riorganizzazione delle concessioni dei locali comunali per finalità sociali. |

| |

| TEMA 6: L'AZIONE SOCIO-SANITARIA (Programma 3) |

| Si proseguirà la collaborazione stabile con gli enti preposti e all'assistenza sociale e sanitaria quali ASLto3 e Conisa, per |

| il quale il Comune segue con attenzione la fase di riordino dell'esercizio delle funzioni. La scelta di questa |

| amministrazione è stata quella di aderire alla richiesta del Conisa di incrementare di un euro per abitante la quota |

| procapite partecipativa. |

| Analogamente si farà per dare risposta ad alcuni bisogni manifestati per condizioni di disagio, anche con percorsi di |

| valorizzazione dei singoli individui interessati attraverso borse lavoro del Comune e della Comunità Montana. Quindi non solo |

| sistema di contribuzione ma anche principio di responsabilizazione; questi supporti vengono anche positivamente inseriti |

| nella organizzazione comunale. |

| Proseguiranno iniziative di sensibilizzazione e informazione come quelle già avviate nel 2010, nel settore sociale e |

| sanitario. |

| E' previsto di potenziare il servizio di assistenza scolastica, con le contribuzioni alle famiglie per il trasporto |

| scolastico relativo ai primi due anni della scuola superiore. |

| |

| TEMA 7: IL TURISMO (Programma 1 e programma 3) |

| Oulx non solo come centro di servizi, ma come polo turistico in tutte le stagioni dell'anno è uno degli obiettivi prioritari |

| del mandato di questa amministrazione. Turismo che valorizza la storia e le tradizioni del paese, turismo che valorizza la |

| posizione centrale rispetto all'Alta Valle di Susa, turismo che vuole sostenere il commercio fisso, turismo che in |

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| prospettiva vuole creare posti di lavoro sul territorio tutelando le risorse naturali per una migliore qualità della vita. |

| Di qui nascono le nostre partecipazioni ai percorsi regionali e provinciali quali Arte e cultura alpina, Voci e Luoghi della |

| resistenza, Organalia, Chantar l'Ouvergn, percorsi e manifestazioni che hanno caratterizzato il 2011. Si pensa che tali |

| esperienze possano essere ripetute nel 2012 valorizzando sempre più la Fiera Franca e riportando a Oulx la manifestazione |

| nazionale di Bosco e Territorio. Operativo il programma Alcotra sui trasporti transfrontalieri cui ha partecipato il comune |

| nel 2011. |

| Il programma delle manifestazioni, sostanzialmente finanziato per circa 41.000 euro, si cercherà di mantenerlo ai livelli del |

| 2011, sostenendo lo spirito cooperativo con le associazioni, i commercianti, le persone che ha dato un grande aiuto per |

| costruire un qualcosa di importante. Quindi un cartellone con eventi organizzati dalle associazioni locali, manifestazioni a |

| carattere provinciali quali il festival del teatro, manifestazioni specifiche a carattere culturale. |

| Il Comune di Oulx continuerà la collaborazione con la Via Lattea e con la Colomion: due biglietterie fisse saranno presenti |

| per tutta la stagione invernale nei locali del nostro Ufficio Turistico-Iat. Pur confermando come servizio minimo la navetta |

| con Sauze, è avviato con i Consorzi Turistici dell'Alta Valle un sistema sperimentale di trasporto turistico invernale |

| interurbano diurno e serale che colleghi Oulx con Sauze, Bardonecchia e Cesana. |

| Oulx sta lavorando per entrare nei grandi circuiti della comunicazione turistica e dei mass media ha attivato percorsi estivi |

| di trekking e mountain bike, finalità che si propone di perseguire anche nel 2012. |

| Le spese assessorili sono in totale a circa 100.000 euro, da definire in dettaglio nel PEG, anche se sono ancora rimaste |

| compresse per alcune scelte operative (maggiore attenzione allo sgombero neve, previsione di fondi per la rimozione in caso |

| di forti nevicate, progetti di assistenza, disponibilità di un fondo di € 10.000 per interventi straordinari di pulizia e |

| decoro del territorio). |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |

| Programma | | 2012 | 2013 | 2014 |

| n. | | | | |

| | | | | |

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |

| Programma | | 2012 | 2013 | 2014 |

| n. | | | | |

| | | | | |

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 1.Amministrazione generale, organizzazione ed ord| Spese correnti Consolidate | 727.136,18| 734.223,00| 744.365,00|

| inamento | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 22.000,00| 12.000,00| 12.000,00|

| | Totale | 749.136,18| 746.223,00| 756.365,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 2.Risorse finanziarie,patrimoniali, strumentali e| Spese correnti Consolidate | 473.120,00| 480.589,00| 489.108,00|

| d informatiche | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 0,00| 500.000,00| 0,00|

| | Totale | 473.120,00| 980.589,00| 489.108,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 3.Servizi alle persone, alle famiglie ed alle imp| Spese correnti Consolidate | 700.930,00| 698.107,00| 670.145,00|

| rese | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 8.000,00| 0,00| 0,00|

| | Totale | 708.930,00| 698.107,00| 670.145,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 4.Attività di prevenzione, vigilanza e controllo | Spese correnti Consolidate | 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00|

| | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 0,00| 0,00| 0,00|

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| | Totale | 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 5.Servizi relativi alle infrastrutture e all'edil| Spese correnti Consolidate | 1.645.588,16| 1.670.269,00| 1.698.665,00|

| izia | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 270.000,00| 300.000,00| 700.000,00|

| | Totale | 1.915.588,16| 1.970.269,00| 2.398.665,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | Spese correnti Consolidate | 3.736.274,34| 3.775.531,00| 3.797.897,00|

| Totali | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 300.000,00| 812.000,00| 712.000,00|

| | Totale | 4.036.274,34| 4.587.531,00| 4.509.897,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4 - PROGRAMMA N.1 |

| |

| N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA |

| |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile Area Segreteria |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma Amministrazione generale, organizzazione ed ordinamento |

| |

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire |

| Finalità, programmi di investimento, erogazione di servizi, motivazioni e coerenza delle scelte con i piani di settore |

| si ricavano in modo trasversale dalla lettura della relazione per Temi associati ai programmi come evidenziato nella |

| parte introduttiva. |

| Le risorse assegnate sono quelle attualmente in dotazione organica e strumentale del servizio, consolidate rispetto |

| all'anno precedente. |

| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore |

| |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |

| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altri indebitamenti (1) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |

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| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |

| | | | | |

| - Imposta di soggiorno | 10.000,00| 22.145,00| 22.318,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Imposta comunale sulla pubblicita' | 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Imposta Comunale Immobiliare | 32.250,00| 30.000,00| 25.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Imposta Comunale Immobiliare | 25.000,00| 25.375,00| 25.806,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Imposta Comunale Immobiliare | 2.500,00| 2.537,00| 2.580,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Imposta municipale propria | 669.386,18| 656.016,00| 670.338,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 749.136,18| 746.223,00| 756.365,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 749.136,18| 746.223,00| 756.365,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2012 | % su |totale| Anno 2013 | % su |totale| Anno 2014 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 727.136,18| 97,06| | 734.223,00| 98,39| | 744.365,00| 98,41| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 22.000,00| 2,94| | 12.000,00| 1,61| | 12.000,00| 1,59| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 749.136,18| | 18,56| 746.223,00| | 16,27| 756.365,00| | 16,77|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| Amministrazione generale, organizzazione e ordinamento |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile Area segreteria |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| vedi programma |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| vedi programma |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| vedi programma |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| vedi programma |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2012 | % su |totale| Anno 2013 | % su |totale| Anno 2014 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 727.136,18| 97,06| | 734.223,00| 98,39| | 744.365,00| 98,41| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 22.000,00| 2,94| | 12.000,00| 1,61| | 12.000,00| 1,59| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 749.136,18| | 18,56| 746.223,00| | 16,27| 756.365,00| | 16,77|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

Page 218: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4 - PROGRAMMA N.2 |

| |

| N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA |

| |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile Area Finanziaria |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma Risorse finanziarie,patrimoniali, strumentali ed |

| informatiche |

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire |

| |

| Finalità, programmi di investimento, erogazione di servizi, motivazioni e coerenza delle scelte con i piani di settore |

| si ricavano in modo trasversale dalla lettura della relazione per Temi associati ai programmi come evidenziato nella |

| parte introduttiva. |

| Le risorse assegnate sono quelle attualmente in dotazione organica e strumentale del servizio, consolidate rispetto |

| all'anno precedente. |

| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare |

| |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |

| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altri indebitamenti (1) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |

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| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |

| | | | | |

| - Imposta municipale propria | 473.120,00| 980.589,00| 489.108,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 473.120,00| 980.589,00| 489.108,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 473.120,00| 980.589,00| 489.108,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Page 221: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2012 | % su |totale| Anno 2013 | % su |totale| Anno 2014 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 473.120,00|100,00| | 480.589,00| 49,01| | 489.108,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 500.000,00| 50,99| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 473.120,00| | 11,72| 980.589,00| | 21,37| 489.108,00| | 10,84|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| Risorse finanziarie, patrimoniali, strumentali ed inform. |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile Area Finanziaria |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| vedi programma |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| vedi programma |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| vedi programma |

| |

| |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| vedi programma |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2012 | % su |totale| Anno 2013 | % su |totale| Anno 2014 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 473.120,00|100,00| | 480.589,00| 49,01| | 489.108,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 500.000,00| 50,99| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 473.120,00| | 11,72| 980.589,00| | 21,37| 489.108,00| | 10,84|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4 - PROGRAMMA N.3 |

| |

| N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA |

| |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile Area Demografico-culturale |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma Servizi alle persone, alle famiglie ed alle imprese |

| |

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire |

| Finalità, programmi di investimento, erogazione di servizi, motivazioni e coerenza delle scelte con i piani di settore |

| si ricavano in modo trasversale dalla lettura della relazione per Temi associati ai programmi come evidenziato nella |

| parte introduttiva. |

| Le risorse assegnate sono quelle attualmente in dotazione organica e strumentale del servizio, consolidate rispetto |

| all'anno precedente. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Page 225: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |

| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altri indebitamenti (1) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |

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| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |

| | | | | |

| - Imposta municipale propria | 708.930,00| 313.395,00| 670.145,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur| 0,00| 384.712,00| 0,00| |

| bani speciali | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 708.930,00| 698.107,00| 670.145,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 708.930,00| 698.107,00| 670.145,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Page 227: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2012 | % su |totale| Anno 2013 | % su |totale| Anno 2014 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 700.930,00| 98,87| | 698.107,00|100,00| | 670.145,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 8.000,00| 1,13| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 708.930,00| | 17,56| 698.107,00| | 15,22| 670.145,00| | 14,86|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| Servizi alle persone, alle famiglie e alle imprese |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile Area Demografico-culturale |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| vedi programma |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| vedi programma |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| vedi programma |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| vedi programma |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2012 | % su |totale| Anno 2013 | % su |totale| Anno 2014 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 700.930,00| 98,87| | 698.107,00|100,00| | 670.145,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 8.000,00| 1,13| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 708.930,00| | 17,56| 698.107,00| | 15,22| 670.145,00| | 14,86|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4 - PROGRAMMA N.4 |

| |

| N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA |

| |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile Area di polizia |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma Attività di prevenzione, vigilanza e controllo |

| |

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire |

| Finalità, programmi di investimento, erogazione di servizi, motivazioni e coerenza delle scelte con i piani di settore |

| si ricavano in modo trasversale dalla lettura della relazione per Temi associati ai programmi come evidenziato nella |

| parte introduttiva. |

| Le risorse assegnate sono quelle attualmente in dotazione organica e strumentale del servizio, consolidate rispetto |

| all'anno precedente. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Page 231: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |

| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altri indebitamenti (1) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |

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| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |

| | | | | |

| - Contributi per concessioni edilizie(OPERE DI U| 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| |

| RBANIZZAZIONE) Finanziamento investimenti | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 189.500,00| 192.343,00| 195.614,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2012 | % su |totale| Anno 2013 | % su |totale| Anno 2014 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 189.500,00|100,00| | 192.343,00|100,00| | 195.614,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 189.500,00| | 4,70| 192.343,00| | 4,19| 195.614,00| | 4,34|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

Page 234: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| Attività di prevenzione, vigilanza e controllo |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 4 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile Area Polizia |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| vedi programma |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| vedi programma |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| vedi programma |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| vedi programmaL |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2012 | % su |totale| Anno 2013 | % su |totale| Anno 2014 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 189.500,00|100,00| | 192.343,00|100,00| | 195.614,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 189.500,00| | 4,70| 192.343,00| | 4,19| 195.614,00| | 4,34|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

Page 236: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4 - PROGRAMMA N.5 |

| |

| N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA |

| |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile Area Tecnica |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma Servizi relativi alle infrastrutture e all'edilizia |

| |

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire |

| Finalità, programmi di investimento, erogazione di servizi, motivazioni e coerenza delle scelte con i piani di settore |

| si ricavano in modo trasversale dalla lettura della relazione per Temi associati ai programmi come evidenziato nella |

| parte introduttiva |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Page 237: COMUNE DI OULX BILANCIO DI PREVISIONE …...COMUNE DI OULX PARTE I - ENTRATA ESERCIZIO 2012 Pag. 2 | | | | |----| | Risorse | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONI DI COMPETENZA |

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |

| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 400.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altri indebitamenti (1) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 400.000,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |

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| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |

| | | | | |

| - Imposta municipale propria | 82.336,03| 0,00| 120.409,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur| 791.997,00| 419.165,00| 817.543,00| |

| bani speciali | | | | |

| | | | | |

| - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur| 79.199,70| 80.388,00| 81.755,00| |

| bani speciali | | | | |

| | | | | |

| - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur| 39.599,85| 40.194,00| 40.877,00| |

| bani speciali | | | | |

| | | | | |

| - Fondo sperimentale di riequilibrio | 186.000,00| 186.000,00| 186.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Diritti sulle pubbliche affissioni | 5.000,00| 5.075,00| 5.161,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Contributi dello Stato per il finanziamento de| 19.321,58| 19.611,00| 19.944,00| |

| l bilancio Sviluppo investimenti e funzioni tr| | | | |

| asferite in c/capitale | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - Contributo Regione Piemonte L.6/2000 Sostegno | 30.000,00| 30.450,00| 30.968,00| |

| alla locazione | | | | |

| | | | | |

| - Contributo Provincia LR 28/2007 - Funzioni de| 57.000,00| 57.855,00| 58.839,00| |

| legate Regione Libiri di testo | | | | |

| | | | | |

| - Trasferimento somme da altri Comuni per ex con| 41.184,00| 41.802,00| 42.513,00| |

| sorzio scolastico- Quota ferracci - | | | | |

| | | | | |

| - Diritti di segreteria | 20.000,00| 20.300,00| 20.645,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Diritti per il rilascio delle carte di identit| 1.500,00| 1.522,00| 1.548,00| |

| à | | | | |

| | | | | |

| - Sanzioni amministrative per violazioni di rego| 42.000,00| 42.630,00| 43.355,00| |

| lamenti comunali, ordinanze, norme di legge | | | | |

| | | | | |

| - Sanzioni amministrative per violazioni di rego| 13.000,00| 13.195,00| 13.419,00| |

| lamenti comunali, ordinanze, norme di legge | | | | |

| | | | | |

| - Sanzioni amministrative per violazioni di rego| 15.000,00| 15.225,00| 15.484,00| |

| lamenti comunali, ordinanze, norme di legge | | | | |

| | | | | |

| - Proventi da canoni S.M.A.T. sui beni del servi| 79.000,00| 80.185,00| 81.548,00| |

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| zio idrico integrato | | | | |

| | | | | |

| - C.O.S.A.P Canone occupazione spazi ed aree pub| 28.500,00| 30.450,00| 30.968,00| |

| bliche | | | | |

| | | | | |

| - Proventi di servizi comunali diversi (stampati| 500,00| 507,00| 516,00| |

| per le certificazioni) | | | | |

| | | | | |

| - Servizio mensa - Quota dei dipendenti | 3.300,00| 3.349,00| 3.406,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Servizio mensa scuole -Quota delle famiglie- | 35.000,00| 35.525,00| 36.129,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Fitti reali fondi rustici | 38.140,00| 38.712,00| 39.370,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Fitti reali di fabbricati | 31.270,00| 31.739,00| 32.279,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provento di tagli ordinari di boschi | 10.000,00| 10.150,00| 10.323,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Proventi e rendite patrimoniali diversi | 500,00| 507,00| 516,00| |

| | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - Sovraccanoni sulle concessioni di grandi deriv| 110.000,00| 111.650,00| 113.548,00| |

| azioni di acqua per la produzione di forza mot| | | | |

| rice | | | | |

| | | | | |

| - Interessi attivi su depositi bancari e postali| 8.000,00| 8.120,00| 8.258,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Interessi legali su accertamenti tributari e v| 3.000,00| 3.045,00| 3.097,00| |

| ari | | | | |

| | | | | |

| - Introiti e rimborsi diversi | 23.000,00| 23.345,00| 23.742,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Quota delle famiglie sui trasporti scolastici | 2.000,00| 2.030,00| 2.065,00| |

| scuola dell'obbligo | | | | |

| | | | | |

| - Contributi da privati per navetta invernale | 9.740,00| 9.886,00| 10.054,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Alienazione aree e terreni Beni mobili | 0,00| 500.000,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Contributi per concessioni edilizie(OPERE DI U| 110.500,00| 107.657,00| 104.386,00| |

| RBANIZZAZIONE) Finanziamento investimenti | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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| TOTALE (C) | 1.915.588,16| 1.970.269,00| 1.998.665,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.915.588,16| 1.970.269,00| 2.398.665,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2012 | % su |totale| Anno 2013 | % su |totale| Anno 2014 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 1.645.588,16| 85,91| | 1.670.269,00| 84,77| | 1.698.665,00| 70,82| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 270.000,00| 14,09| | 300.000,00| 15,23| | 700.000,00| 29,18| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 1.915.588,16| | 47,46| 1.970.269,00| | 42,95| 2.398.665,00| | 53,19|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| Servizi relativi alle infrastrutture e all'edilizia |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 5 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile Area tecnica |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| vedi programma |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| vedi programma |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| vedi programma |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| vedi programma |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2012 | % su |totale| Anno 2013 | % su |totale| Anno 2014 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 1.645.588,16| 85,91| | 1.670.269,00| 84,77| | 1.698.665,00| 70,82| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 270.000,00| 14,09| | 300.000,00| 15,23| | 700.000,00| 29,18| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 1.915.588,16| | 47,46| 1.970.269,00| | 42,95| 2.398.665,00| | 53,19|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

| | Previsione | | FONTI DI FINANZIAMENTO |

| | pluriennale | Legge di | (Totale della previsione pluriennale) |

| Denominazione | di spesa | finanziamento | |

| del programma |---------------| e regolamento U.E. |---------------|---------------|---------------|---------------|

| (1) | Competenza | | Quote di | Stato | U.E. | Altre |

| | 1' anno succ. | (estremi) | risorse | Regione | CDDPP,CRSP,IP | entrate |

| | 2' anno succ. | | generali | Provincia |Altri indeb.(2)| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 1 Amministrazione gene | 749.136,18| | 2.251.724,18| 0,00| 0,00| 0,00|

| rale, organizzazione | 746.223,00| | | 0,00| 0,00| |

| ed ordinamento | 756.365,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 2 Risorse finanziarie, | 473.120,00| | 1.942.817,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| patrimoniali, strume | 980.589,00| | | 0,00| 0,00| |

| ntali ed informatich | 489.108,00| | | 0,00| 0,00| |

| e | | | | | | |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 3 Servizi alle persone | 708.930,00| | 2.077.182,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| , alle famiglie ed a | 698.107,00| | | 0,00| 0,00| |

| lle imprese | 670.145,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 4 Attività di prevenzi | 189.500,00| | 577.457,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| one, vigilanza e con | 192.343,00| | | 0,00| 0,00| |

| trollo | 195.614,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 5 Servizi relativi all | 1.915.588,16| | 5.884.522,16| 0,00| 0,00| 0,00|

| e infrastrutture e a | 1.970.269,00| | | 0,00| 400.000,00| |

| ll'edilizia | 2.398.665,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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COMUNE DI OULX

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi |

|Elenco residui passivi dell'anno 2003 |

| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

||Intervento|Cap.|Descrizione | Importo | |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2010501 | 11 |Recupero ex Caserma Picco Opere connesse Olimpiadi 2006 - Ris. | 505.830,18| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2060201 | 2 |Costruzione palaghiaccio acquisto terreno c/Comune Opere connes| 2.528.501,01| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2060201 | 3 |Realizzazione pista di fondo Oulx - Bardonecchia Opere connesse| 1.044.272,56| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2080101 | 3 |Sistemazione bretella via dei laghi | 30.000,00| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

| |

| Elenco residui passivi dell'anno 2006 |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

||Intervento|Cap.|Descrizione | Importo | |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2060201 | 3 |Realizzazione pista di fondo Oulx - Bardonecchia Opere connesse| 240.000,00| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2090101 | 6 |Disgaggio massi frazione Portetta finanziato da contributo regi| 186.001,73| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

| |

| Elenco residui passivi dell'anno 2007 |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

||Intervento|Cap.|Descrizione | Importo | |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2010501 | 10 |Utilizzo proventi alienazione beni gravati da uso civico Acquis| 109.355,76| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2090101 | 4 |Bonifica amianto opera connessa da contributo regionale | 741.234,24| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2090101 | 5 |Sistemazione parete rocciosa asilo - opera connessa | 411.200,00| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

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| |

| Elenco residui passivi dell'anno 2008 |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

||Intervento|Cap.|Descrizione | Importo | |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2010501 | 11 |Recupero ex Caserma Picco Opere connesse Olimpiadi 2006 - Ris. | 41.730,16| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

| |

|Elenco residui passivi dell'anno 2009 |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

||Intervento|Cap.|Descrizione | Importo | |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2010501 | 2 |Sistemazione campo calcio di corso Ortigara 2011 -spogliatoi mu| 40.085,00| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

| |

|Elenco residui passivi dell'anno 2010 |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

||Intervento|Cap.|Descrizione | Importo | |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2080107 | 1 |Quota Comune su progetto sentiero balcone | 21.193,11| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|| 2100407 | 1 |Contributo per edifici destinati al culto da OO.UU. (art. 5 - c| 46.000,00| |

||----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

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COMUNE DI OULX

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art.170,comma 8, D.L.vo 267/2000)

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5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

COMUNE DI OULX

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | |

| | | | | |

| |Amministrazione| Giustizia | Polizia | Istruzione |

| Classificazione economica | gestione e | | locale | pubblica |

| | controllo | | | |

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENTI | | | | |

|1.Personale di cui: | 862.584,53| 0,00| 172.972,95| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali | 184.520,35| 0,00| 36.259,80| 0,00|

|- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni e servizi | 439.760,11| 0,00| 20.478,97| 75.847,56|

| |===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti correnti | | | | |

|3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 24.021,90| 0,00| 0,00| 54.818,53|

| |===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 43.639,74| 0,00| 0,00| 35.316,11|

| |===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 40.300,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 3.339,74| 0,00| 0,00| 35.316,11|

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| |===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 67.661,64| 0,00| 0,00| 90.134,64|

| |===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi passivi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese correnti | 79.390,40| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 1.449.396,68| 0,00| 193.451,92| 165.982,20|

| |===============|===============|===============|===============|

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(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|

| Classificazione funzionale | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | Viabilita' e trasporti |

| | | | |---------------|---------------|---------------|

| | Cultura | Settore | Turismo | Viabilita' e | Trasporti | Totale |

| Classificazione economica | e beni | sportivo e | |illumin. pubbl.| pubblici | |

| | culturali | ricreativo | |servizi 01 e 02| servizio 03 | |

|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENTI | | | | | | |

|1.Personale di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni e servizi | 0,00| 23.760,00| 91.402,98| 344.807,10| 0,00| 344.807,10|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti correnti | | | | | | |

|3.Trasferimenti a famiglie e I | 0,00| 0,00| 48.888,70| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a imprese priv | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti a Enti pubblic | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolit | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

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|- Consorzi di comuni e istituz | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasferimenti corrent | 0,00| 0,00| 48.888,70| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi passivi | 0,00| 8.165,06| 1.850,00| 3.200,00| 0,00| 3.200,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese correnti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7 | 0,00| 31.925,06| 142.141,68| 348.007,10| 0,00| 348.007,10|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

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(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|

| Classificazione funzionale | 9 | 10 |

| | Gestione territorio e dell'ambiente | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Ediliz.residen.| Servizio | Altri | Totale | Settore |

| Classificazione economica | pubblica | idrico |servizi 01, 03,| | sociale |

| | servizio 02 | servizio 04 | 05 e 06 | | |

|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENTI | | | | | |

|1.Personale di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni e servizi | 0,00| 0,00| 897.267,16| 897.267,16| 19.472,80|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti correnti | | | | | |

|3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 12.752,38|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 51.446,36| 51.446,36| 79.719,36|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 41.460,36| 41.460,36| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 79.719,36|

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|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 9.986,00| 9.986,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00| 0,00| 51.446,36| 51.446,36| 92.471,74|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi passivi | 0,00| 42.900,00| 0,00| 42.900,00| 1.900,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese correnti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 0,00| 42.900,00| 948.713,52| 991.613,52| 113.844,54|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

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(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Class. funz.| 11 | 12 | |

| | Sviluppo economico | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | |

| | Industria | Commercio | Agricoltura | Altri | Totale | Servizi | Totale |

| Class. ec. | artigianato | servizio 05 | servizio 07 | servizi da | | produttivi | generale |

| |servizi 04 e 06| | | 01 a 03 | | | |

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENT| | | | | | | |

|1.Personale di | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.035.557,48|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 220.780,15|

|- ritenute IRPE| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.912.796,68|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti| | | | | | | |

|3.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 140.481,51|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 210.121,57|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Ci| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 41.460,36|

|- Comuni e Unio| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 40.300,00|

|- Az. sanitarie| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 79.719,36|

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|- Consorzi di c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' mon| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pu| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Am| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 48.641,85|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasfe| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 350.603,08|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi pas| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 58.015,06|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 79.390,40|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.436.362,70|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

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(continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | |

| | | | | |

| |Amministrazione| Giustizia | Polizia | Istruzione |

| Classificazione economica | gestione e | | locale | pubblica |

| | controllo | | | |

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CAPITALE | | | | |

|1.Costituzione di capitali fissi di cui: | 387.577,50| 0,00| 0,00| 170.947,92|

| |===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. | 24.388,80| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti in c/capitale | | | | |

|2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 0,00| 6.750,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00| 0,00| 0,00| 6.750,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazioni e Conferimenti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

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|7.Concess. cred. e anticipazioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 387.577,50| 0,00| 0,00| 177.697,92|

| |===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE SPESA | 1.836.974,18| 0,00| 193.451,92| 343.680,12|

|===============================================================|===============|===============|===============|===============|

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(continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|

| Classificazione funzionale | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | Viabilita' e trasporti |

| | | | |---------------|---------------|---------------|

| | Cultura | Settore | Turismo | Viabilita' e | Trasporti | Totale |

| Classificazione economica | e beni | sportivo e | |illumin. pubbl.| pubblici | |

| | culturali | ricreativo | |servizi 01 e 02| servizio 03 | |

|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CAPITALE | | | | | | |

|1.Costituzione di capitali fis | 22.000,00| 12.600,00| 0,00| 456.649,02| 0,00| 456.649,02|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, macchine e attr | 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | |

|2.Trasferimenti a famiglie e I | 0,00| 29.373,60| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti a imprese priv | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a Enti pubblic | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolit | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituz | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasferimenti in c/ca | 0,00| 29.373,60| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazioni e Conferiment | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

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|7.Concess. cred. e anticipazio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+ | 22.000,00| 41.973,60| 0,00| 456.649,02| 0,00| 456.649,02|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE SPESA | 22.000,00| 73.898,66| 142.141,68| 804.656,12| 0,00| 804.656,12|

|===============================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

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(continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|

| Classificazione funzionale | 9 | 10 |

| | Gestione territorio e dell'ambiente | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Ediliz.residen.| Servizio | Altri | Totale | Settore |

| Classificazione economica | pubblica | idrico |servizi 01, 03,| | sociale |

| | servizio 02 | servizio 04 | 05 e 06 | | |

|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CAPITALE | | | | | |

|1.Costituzione di capitali fissi di cui: | 0,00| 17.370,85| 512.108,37| 529.479,22| 43.924,12|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti in c/capitale | | | | | |

|2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazioni e Conferimenti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

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|7.Concess. cred. e anticipazioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00| 17.370,85| 512.108,37| 529.479,22| 43.924,12|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE SPESA | 0,00| 60.270,85| 1.460.821,89| 1.521.092,74| 157.768,66|

|===============================================|===============|===============|===============|===============|===============|

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(continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Class. funz.| 11 | 12 | |

| | Sviluppo economico | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | |

| | Industria | Commercio | Agricoltura | Altri | Totale | Servizi | Totale |

| Class. ec. | artigianato | servizio 05 | servizio 07 | servizi da | | produttivi | generale |

| |servizi 04 e 06| | | 01 a 03 | | | |

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CA| | | | | | | |

|1.Costituzione | 0,00| 0,00| 18.103,00| 0,00| 18.103,00| 0,00| 1.641.280,78|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 46.388,80|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti| | | | | | | |

|2.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 11.576,13| 0,00| 11.576,13| 0,00| 47.699,73|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Ci| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unio| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' mon| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pu| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Am| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasfe| 0,00| 0,00| 11.576,13| 0,00| 11.576,13| 0,00| 47.699,73|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazion| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

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|7.Concess. cred| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE in| 0,00| 0,00| 29.679,13| 0,00| 29.679,13| 0,00| 1.688.980,51|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE| 0,00| 0,00| 29.679,13| 0,00| 29.679,13| 0,00| 5.125.343,21|

|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

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COMUNE DI OULX

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

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PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

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6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Alcune azioni hanno sicuramente bisogno di tempi lunghi, di una lenta, ma tenace azione politica di ricollocamento di

Oulx nell'ambito di rapporti e collegamenti con i comuni limitrofi, con la nuova Comunità Montana, con Provincia e

Regione.

Nel complesso considero avviati verso la giusta strada i rapporti con enti e società che erogano servizi sul territorio

che si parli di SMAT o ACEA, RFI, ANAS o ACSEL. Con RFI siamo alla fase delle nostre osservazioni presentate durante

l'estate sui 3 progetti di passanti e sottopassi ferroviari in attesa di aprire e se possibile chiudere velocemente le

Conferenze dei Servizi; con ACSEL abbiamo avviato un lavoro sulle isole ecologiche che ci si propone di proseguire nel

2012. E' stato deciso e condiviso con Bardonecchia l'uso di un centro di raccolta comune del rifiuto differenziato.

Gli obiettivi e gli interventi infrastrutturali sono riassunti nel quadro triennale degli investimenti (ALLEGATO DELLA

RELAZIONE E DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE), che presenta concrete possibilità realizzative, risultando realistico

e coerente con la programmazione triennale delle opere pubbliche.

Si cercherà tuttavia dall'altro lato di continuare il miglioramento qualitativo dei servizi correnti e di completare il

riassetto organizzativo che ha dato buoni risultati in termini di efficienza ed affidabilità della struttura comunale.

Le politiche del personale e del contratto aziendale, avviate nel corso degli ultimi anni, saranno sviluppate per il

miglioramento della efficienza ed efficacia dei servizi, con introduzione graduata del sistema di misurazione e

valutazione della performance (il Comune aderisce alla sperimentazione nazionale ANCI)

Complessivamente la Giunta Comunale ritiene di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale un bilancio ed una

relazione previsionale e programmatica valida ed equilibrata, nell'arco di un triennio, dal 2012 al 2014, riferita agli

interventi straordinari che interesseranno il territorio.

L'ultimo dato che in conclusione si vuole sottolineare è il fatto che nel 2012 la pressione fiscale aumenta per i

motivi espressi nella premessa a causa dei tagli dei fondi per federalismo; nel 2013 e 2014 si prevede di mantenere

livelli di imposizione e di gettito sostanzialmente invariati, data anche la oggettiva incertezza attuale.

Il Comune , avendo una popolazione al 31.12.2010 inferiore a 5000 unità, non rientra nei vincoli del patto di stabilità

interno. Lo sarà dal 2013.

Si segnala infine che vengono correttamente osservate nel bilancio stesso le norme comunque previste nella manovra

finanziaria 2011-2012, in relazione ai limiti di spesa di personale e per le altre spese contingentate, nonché per i

vincoli di indebitamento.

OULX, li 10.02.2012

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Il Segretario Il Direttore Generale

Livio Sigot Livio Sigot

Il Responsabile della Programmazione Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paolo Gros

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale