COMUNE DI ASSISI Provincia di : PG...Pag. 1 Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui...

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COMUNE DI ASSISI Provincia di : PG CONTO DI BILANCIO ----------------- GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011 -------------------------------- Sintetico --------- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

Transcript of COMUNE DI ASSISI Provincia di : PG...Pag. 1 Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui...

COMUNE DI ASSISI

Provincia di : PG

CONTO DI BILANCIO

-----------------

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

--------------------------------

Sintetico

---------

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

Pag. 1

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

T I T O L O I

===============

ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1^

------------

IMPOSTE

Cod. 1010010 RISORSA 10 RS 4.136,41 1 4.136,41 4.136,41

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' CP 185.000,00 146.269,25 27.962,95 174.232,20 -10.767,80

T 189.136,41 150.405,66 27.962,95 178.368,61

Cod. 1010015 RISORSA 15 RS 2

IMPOSTE SOPPRESSE CP 3.500,00 3.013,61 3.013,61 -486,39

T 3.500,00 3.013,61 3.013,61

Cod. 1010020 RISORSA 20 RS 3

I.C.I.A.P. CP 1.000,00 473,94 526,06 1.000,00

T 1.000,00 473,94 526,06 1.000,00

Cod. 1010030 RISORSA 30 RS 4

IN.V.IM. CP 500,00 -500,00

T 500,00

Cod. 1010040 RISORSA 40 RS 929.097,29 5 415.136,76 503.907,53 919.044,29 -10.053,00

I.C.I. CP 5.620.000,00 5.002.586,66 688.909,95 5.691.496,61 71.496,61

T 6.549.097,29 5.417.723,42 1.192.817,48 6.610.540,90

Cod. 1010050 RISORSA 50 RS 20,43 6 20,43 20,43

ADDIZIONALE ENEL CP 355.000,00 341.668,90 13.331,10 355.000,00

T 355.020,43 341.689,33 13.331,10 355.020,43

Cod. 1010055 RISORSA 55 RS 7

COMPARTECIPAZIONE IVA CP 1.629.650,00 1.629.633,76 1.629.633,76 -16,24

T 1.629.650,00 1.629.633,76 1.629.633,76

Cod. 1010097 RISORSA 97 RS 8

COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO CP

IRPEF T

TOTALE CATEGORIA 1^ RS 933.254,13 419.293,60 503.907,53 923.201,13 -10.053,00

CP 7.794.650,00 7.123.646,12 730.730,06 7.854.376,18 59.726,18

T 8.727.904,13 7.542.939,72 1.234.637,59 8.777.577,31

Pag. 2

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

CATEGORIA 2^

------------

TASSE

Cod. 1020060 RISORSA 60 RS 48.798,45 9 9.808,57 38.989,88 48.798,45

T.O.S.A.P. CP 187.000,00 133.568,32 54.887,99 188.456,31 1.456,31

T 235.798,45 143.376,89 93.877,87 237.254,76

Cod. 1020070 RISORSA 70 RS 1.702.075,02 10 782.877,14 911.483,14 1.694.360,28 -7.714,74

T.R.S.U CP 3.459.300,00 2.008.153,70 1.433.711,58 3.441.865,28 -17.434,72

T 5.161.375,02 2.791.030,84 2.345.194,72 5.136.225,56

Cod. 1020090 RISORSA 90 RS 11

TASSA CONCORSI CP 500,00 121,00 121,00 -379,00

T 500,00 121,00 121,00

Cod. 1020096 RISORSA 96 RS 245.243,71 12 10.410,92 234.114,69 244.525,61 -718,10

ADDIZIONALE ERARIALE T.R.S.U. CP 336.400,00 153.604,76 180.856,79 334.461,55 -1.938,45

T 581.643,71 164.015,68 414.971,48 578.987,16

TOTALE CATEGORIA 2^ RS 1.996.117,18 803.096,63 1.184.587,71 1.987.684,34 -8.432,84

CP 3.983.200,00 2.295.447,78 1.669.456,36 3.964.904,14 -18.295,86

T 5.979.317,18 3.098.544,41 2.854.044,07 5.952.588,48

CATEGORIA 3^

------------

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=

TRATE TRIBUTARIE PROPRIE

Cod. 1030092 RISORSA 92 RS 17.198,71 13 17.198,71 17.198,71

DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI CP 70.000,00 36.747,58 30.680,35 67.427,93 -2.572,07

T 87.198,71 53.946,29 30.680,35 84.626,64

Cod. 1030095 RISORSA 95 RS 14

ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE CP 3.032.214,00 3.032.033,58 3.032.033,58 -180,42

T 3.032.214,00 3.032.033,58 3.032.033,58

TOTALE CATEGORIA 3^ RS 17.198,71 17.198,71 17.198,71

CP 3.102.214,00 3.068.781,16 30.680,35 3.099.461,51 -2.752,49

T 3.119.412,71 3.085.979,87 30.680,35 3.116.660,22

Pag. 3

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

RIASSUNTO DEL TITOLO I

***********************

ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1^

------------

IMPOSTE RS 933.254,13 419.293,60 503.907,53 923.201,13 -10.053,00

CP 7.794.650,00 7.123.646,12 730.730,06 7.854.376,18 59.726,18

T 8.727.904,13 7.542.939,72 1.234.637,59 8.777.577,31

CATEGORIA 2^

------------

TASSE RS 1.996.117,18 803.096,63 1.184.587,71 1.987.684,34 -8.432,84

CP 3.983.200,00 2.295.447,78 1.669.456,36 3.964.904,14 -18.295,86

T 5.979.317,18 3.098.544,41 2.854.044,07 5.952.588,48

CATEGORIA 3^

------------

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= RS 17.198,71 17.198,71 17.198,71

TRATE TRIBUTARIE PROPRIE CP 3.102.214,00 3.068.781,16 30.680,35 3.099.461,51 -2.752,49

T 3.119.412,71 3.085.979,87 30.680,35 3.116.660,22

TOTALE DEL TITOLO I RS 2.946.570,02 1.239.588,94 1.688.495,24 2.928.084,18 -18.485,84

CP 14.880.064,00 12.487.875,06 2.430.866,77 14.918.741,83 38.677,83

T 17.826.634,02 13.727.464,00 4.119.362,01 17.846.826,01

Pag. 4

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

T I T O L O II

================

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=

TI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DELLO STATO, DELLA REGIONE E

DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=

NE

CATEGORIA 1^

------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLO STATO

Cod. 2010100 RISORSA 100 RS 336.561,95 15 222.771,30 119.973,03 342.744,33 6.182,38

FONDO ORDINARIO CP 132.140,00 132.139,29 132.139,29 -0,71

T 468.701,95 354.910,59 119.973,03 474.883,62

Cod. 2010110 RISORSA 110 RS 16

FONDO CONSOLIDATO CP

T

Cod. 2010120 RISORSA 120 RS 17

FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI CP 125.219,00 125.218,80 125.218,80 -0,20

T 125.219,00 125.218,80 125.218,80

Cod. 2010156 RISORSA 156 RS 13.000,00 18 13.000,00 13.000,00

CONTRIBUTI STATALI VARI CP 27.850,00 14.850,00 9.700,00 24.550,00 -3.300,00

T 40.850,00 27.850,00 9.700,00 37.550,00

TOTALE CATEGORIA 1^ RS 349.561,95 235.771,30 119.973,03 355.744,33 6.182,38

CP 285.209,00 272.208,09 9.700,00 281.908,09 -3.300,91

T 634.770,95 507.979,39 129.673,03 637.652,42

CATEGORIA 2^

------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLA REGIONE

Cod. 2020170 RISORSA 170 RS 19

CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO BI= CP 2.500,00 -2.500,00

BLIOTECARIO T 2.500,00

Pag. 5

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

Cod. 2020191 RISORSA 191 RS 20

CONTRIBUTO REGIONALE PER SER= CP 393.800,00 393.752,04 393.752,04 -47,96

VIZI TURISTICI T 393.800,00 393.752,04 393.752,04

Cod. 2020200 RISORSA 200 RS 21

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CP 80.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00

TURISTICHE T 80.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00

Cod. 2020201 RISORSA 201 RS 22

CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI TARIF= CP 2.871,00 2.871,00 2.871,00

FARIE TRASPORTO UTENTI DISABI= T 2.871,00 2.871,00 2.871,00

LI

Cod. 2020202 RISORSA 202 RS 23

CONTRIBUTO SERVIZIO SMALTIMEN= CP 33.101,00 33.100,36 33.100,36 -0,64

TO RIFIUTI T 33.101,00 33.100,36 33.100,36

Cod. 2020204 RISORSA 204 RS 40.000,00 24 40.000,00 40.000,00

CONTRIBUTO TERREMOTO CP 609.684,00 604.684,28 604.684,28 -4.999,72

T 649.684,00 604.684,28 40.000,00 644.684,28

Cod. 2020206 RISORSA 206 RS 37.634,67 25 23.669,60 13.965,07 37.634,67

CONTRIBUTO INTERVENTI A FAVORE CP 32.843,00 27.367,98 27.367,98 -5.475,02

DELL'INFANZIA T 70.477,67 23.669,60 41.333,05 65.002,65

Cod. 2020210 RISORSA 210 RS 29.420,80 26 29.420,80 29.420,80

CONTRIBUTI REGIONALI VARI CP 92.160,00 45.548,17 31.606,23 77.154,40 -15.005,60

T 121.580,80 45.548,17 61.027,03 106.575,20

TOTALE CATEGORIA 2^ RS 107.055,47 23.669,60 83.385,87 107.055,47

CP 1.246.959,00 1.119.955,85 98.974,21 1.218.930,06 -28.028,94

T 1.354.014,47 1.143.625,45 182.360,08 1.325.985,53

CATEGORIA 3^

------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE=

LEGATE

Cod. 2030220 RISORSA 220 RS 30.085,34 27 30.085,34 30.085,34

TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO CP 81.770,00 46.768,89 24.949,51 71.718,40 -10.051,60

STUDIO T 111.855,34 76.854,23 24.949,51 101.803,74

Pag. 6

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

Cod. 2030230 RISORSA 230 RS 60.014,46 28 56.517,23 3.497,08 60.014,31 -0,15

TRASFERIMENTO PER I SERVIZI CP 1.155.097,00 1.123.713,57 31.108,07 1.154.821,64 -275,36

SOCIO-ASSISTENZIALI T 1.215.111,46 1.180.230,80 34.605,15 1.214.835,95

Cod. 2030240 RISORSA 240 RS 76.977,56 29 76.977,55 76.977,55 -0,01

TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE CP 782.100,00 703.189,96 78.132,22 781.322,18 -777,82

PER TRASPORTI T 859.077,56 780.167,51 78.132,22 858.299,73

TOTALE CATEGORIA 3^ RS 167.077,36 163.580,12 3.497,08 167.077,20 -0,16

CP 2.018.967,00 1.873.672,42 134.189,80 2.007.862,22 -11.104,78

T 2.186.044,36 2.037.252,54 137.686,88 2.174.939,42

CATEGORIA 5^

------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO

Cod. 2050260 RISORSA 260 RS 62.886,83 30 47.810,51 15.076,32 62.886,83

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CP 159.325,00 113.832,51 41.453,47 155.285,98 -4.039,02

CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL T 222.211,83 161.643,02 56.529,79 218.172,81

SETTORE PUB

TOTALE CATEGORIA 5^ RS 62.886,83 47.810,51 15.076,32 62.886,83

CP 159.325,00 113.832,51 41.453,47 155.285,98 -4.039,02

T 222.211,83 161.643,02 56.529,79 218.172,81

Pag. 7

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

RIASSUNTO DEL TITOLO II

************************

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=

TI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DELLO STATO, DELLA REGIONE E

DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=

NE

CATEGORIA 1^

------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI RS 349.561,95 235.771,30 119.973,03 355.744,33 6.182,38

CORRENTI DALLO STATO CP 285.209,00 272.208,09 9.700,00 281.908,09 -3.300,91

T 634.770,95 507.979,39 129.673,03 637.652,42

CATEGORIA 2^

------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI RS 107.055,47 23.669,60 83.385,87 107.055,47

CORRENTI DALLA REGIONE CP 1.246.959,00 1.119.955,85 98.974,21 1.218.930,06 -28.028,94

T 1.354.014,47 1.143.625,45 182.360,08 1.325.985,53

CATEGORIA 3^

------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI RS 167.077,36 163.580,12 3.497,08 167.077,20 -0,16

DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= CP 2.018.967,00 1.873.672,42 134.189,80 2.007.862,22 -11.104,78

LEGATE T 2.186.044,36 2.037.252,54 137.686,88 2.174.939,42

CATEGORIA 5^

------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI RS 62.886,83 47.810,51 15.076,32 62.886,83

CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL CP 159.325,00 113.832,51 41.453,47 155.285,98 -4.039,02

SETTORE PUBBLICO T 222.211,83 161.643,02 56.529,79 218.172,81

TOTALE DEL TITOLO II RS 686.581,61 470.831,53 221.932,30 692.763,83 6.182,22

CP 3.710.460,00 3.379.668,87 284.317,48 3.663.986,35 -46.473,65

T 4.397.041,61 3.850.500,40 506.249,78 4.356.750,18

Pag. 8

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

T I T O L O III

=================

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1^

------------

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Cod. 3010270 RISORSA 270 RS 62,16 31 62,16 62,16

DIRITTI DI SEGRETERIA CP 143.000,00 117.317,12 112,00 117.429,12 -25.570,88

T 143.062,16 117.379,28 112,00 117.491,28

Cod. 3010275 RISORSA 275 RS 32

DIRITTI DI RILASCIO CERTIFICA= CP 4.000,00 3.305,57 3.305,57 -694,43

TI T 4.000,00 3.305,57 3.305,57

Cod. 3010290 RISORSA 290 RS 412,80 33 412,80 412,80

DIRITTI RILASCIO CARTE D' I= CP 15.000,00 16.671,81 784,32 17.456,13 2.456,13

DENTITA' T 15.412,80 17.084,61 784,32 17.868,93

Cod. 3010291 RISORSA 291 RS 34

DIRITTO SORVEGLIANZA TECNICA CP 3.000,00 912,61 912,61 -2.087,39

ALLACCIO PRIVATI RETE FOGNANTE T 3.000,00 912,61 912,61

Cod. 3010292 RISORSA 292 RS 5,88 35 5,88 5,88

DIRITTI NOTIFICA ATTI CP 3.000,00 2.779,61 479,60 3.259,21 259,21

T 3.005,88 2.785,49 479,60 3.265,09

Cod. 3010300 RISORSA 300 RS 1.335,99 36 1.335,99 1.335,99

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER CP 648.000,00 670.570,11 4.219,30 674.789,41 26.789,41

VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI CO= T 649.335,99 671.906,10 4.219,30 676.125,40

MUNALI, O

Cod. 3010310 RISORSA 310 RS 75.151,08 37 75.151,08 75.151,08

PROVENTI DEL SERVIZIO DIASSI= CP 565.700,00 397.141,51 167.858,49 565.000,00 -700,00

STENZA SCOLASTICA T 640.851,08 472.292,59 167.858,49 640.151,08

Cod. 3010320 RISORSA 320 RS 31.694,15 38 31.694,15 31.694,15

PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIO= CP 65.000,00 39.985,03 30.608,85 70.593,88 5.593,88

TECHE, MUSEI E PINACOTECHE T 96.694,15 71.679,18 30.608,85 102.288,03

Cod. 3010330 RISORSA 330 RS 5.692,38 39 5.692,38 5.692,38

PROVENTI DEL SERVIZIO TEATRI, CP 101.500,00 98.169,00 98.169,00 -3.331,00

ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI T 107.192,38 98.169,00 5.692,38 103.861,38

DIVER

Pag. 9

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

Cod. 3010340 RISORSA 340 RS 10.304,00 40 10.304,00 10.304,00

PROVENTI DEL SERVIZIO PISCINE CP 28.328,00 28.413,87 28.413,87 85,87

COMUNALI T 38.632,00 38.717,87 38.717,87

Cod. 3010350 RISORSA 350 RS 19.605,65 41 792,00 18.713,65 19.505,65 -100,00

PROVENTI DEL SERVIZIO IMPIANTI CP 84.000,00 79.017,73 7.781,44 86.799,17 2.799,17

SPORTIVI T 103.605,65 79.809,73 26.495,09 106.304,82

Cod. 3010370 RISORSA 370 RS 136.193,30 42 136.193,30 136.193,30

PROVENTI DEI PARCHEGGI EDEI CP 962.250,00 639.439,95 354.647,61 994.087,56 31.837,56

PARCHIMETRI T 1.098.443,30 775.633,25 354.647,61 1.130.280,86

Cod. 3010380 RISORSA 380 RS 6,20 43 6,20 6,20

PROVENTI DELLA TOPONOMASTICA E CP 500,00 96,10 96,10 -403,90

NUMERAZIONE CIVICA T 506,20 102,30 102,30

Cod. 3010391 RISORSA 391 RS 56,40 44 56,40 56,40

PROVENTI CESSIONE STAMPATI VA= CP 7.000,00 6.209,59 6.209,59 -790,41

RI T 7.056,40 6.265,99 6.265,99

Cod. 3010400 RISORSA 400 RS 45

PROVENTI CARTOGRAFIA URBANI= CP 16.000,00 9.221,06 9.221,06 -6.778,94

STICA T 16.000,00 9.221,06 9.221,06

Cod. 3010410 RISORSA 410 RS 210.855,54 46 3.126,13 207.729,41 210.855,54

PROVENTI DELL' ACQUEDOTTO CO= CP

MUNALE T 210.855,54 3.126,13 207.729,41 210.855,54

Cod. 3010520 RISORSA 520 RS 175.230,54 47 76.088,88 99.141,66 175.230,54

PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= CP 142.000,00 99.292,24 69.153,58 168.445,82 26.445,82

RIALI T 317.230,54 175.381,12 168.295,24 343.676,36

Cod. 3010530 RISORSA 530 RS 48

PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI CP 15.000,00 15.034,82 15.034,82 34,82

T 15.000,00 15.034,82 15.034,82

Cod. 3010560 RISORSA 560 RS 43.777,36 49 5.221,27 38.556,09 43.777,36

PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS - CP

GESTIONE DIRETTA T 43.777,36 5.221,27 38.556,09 43.777,36

Cod. 3010570 RISORSA 570 RS 128.971,10 50 127.844,47 1.126,63 128.971,10

PROVENTI FARMACIE COMUNALI - CP 2.200.000,00 2.076.684,78 128.716,61 2.205.401,39 5.401,39

GESTIONE DIRETTA T 2.328.971,10 2.204.529,25 129.843,24 2.334.372,49

Pag. 10

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

Cod. 3010572 RISORSA 572 RS 2.750,84 51 108,06 2.642,78 2.750,84

CANONE OCCUPAZIONE SUOLOPUB= CP 6.500,00 4.983,01 4.983,01 -1.516,99

BLICO T 9.250,84 5.091,07 2.642,78 7.733,85

TOTALE CATEGORIA 1^ RS 842.105,37 458.098,77 383.906,60 842.005,37 -100,00

CP 5.009.778,00 4.276.831,65 792.775,67 5.069.607,32 59.829,32

T 5.851.883,37 4.734.930,42 1.176.682,27 5.911.612,69

CATEGORIA 2^

------------

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Cod. 3020580 RISORSA 580 RS 744.739,38 52 415.784,24 328.955,14 744.739,38

CANONI BENI DEMANIALI CP 1.047.655,00 532.323,12 515.266,89 1.047.590,01 -64,99

T 1.792.394,38 948.107,36 844.222,03 1.792.329,39

Cod. 3020590 RISORSA 590 RS 2.049,00 53 2.049,00 2.049,00

FITTI REALI DEI FONDI RUSTICI CP 2.000,00 714,94 829,06 1.544,00 -456,00

T 4.049,00 714,94 2.878,06 3.593,00

Cod. 3020600 RISORSA 600 RS 31.879,74 54 9.136,83 22.742,91 31.879,74

FITTI REALI DEI FABBRICATI AD CP 52.200,00 1.701,35 50.441,51 52.142,86 -57,14

USO COMMERCIALE T 84.079,74 10.838,18 73.184,42 84.022,60

Cod. 3020610 RISORSA 610 RS 798,35 55 798,35 798,35

FITTI REALI DEI FABBRICATI AD CP 12.750,00 7.669,64 5.080,36 12.750,00

USO ABITATIVO T 13.548,35 8.467,99 5.080,36 13.548,35

Cod. 3020630 RISORSA 630 RS 138.600,00 56 138.600,00 138.600,00

FITTI REALI DEI FABBRICATI LO= CP 29.600,00 5.438,74 20.880,00 26.318,74 -3.281,26

CATI AD ASSOCIAZIONI T 168.200,00 5.438,74 159.480,00 164.918,74

Cod. 3020631 RISORSA 631 RS 57

FITTI FIGURATIVI CP 81.750,00 81.749,76 81.749,76 -0,24

T 81.750,00 81.749,76 81.749,76

Cod. 3020640 RISORSA 640 RS 148.869,65 58 45.000,74 69.316,61 114.317,35 -34.552,30

CANONI D'USO BENI COMUNALI CP 472.300,00 373.039,62 81.340,41 454.380,03 -17.919,97

T 621.169,65 418.040,36 150.657,02 568.697,38

Cod. 3020651 RISORSA 651 RS 912,00 59 912,00 912,00

RENDITE E PROVENTI PATRIMONIA= CP 4.800,00 240,00 4.560,00 4.800,00

LI T 5.712,00 240,00 5.472,00 5.712,00

Pag. 11

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

TOTALE CATEGORIA 2^ RS 1.067.848,12 470.720,16 562.575,66 1.033.295,82 -34.552,30

CP 1.703.055,00 1.002.877,17 678.398,23 1.681.275,40 -21.779,60

T 2.770.903,12 1.473.597,33 1.240.973,89 2.714.571,22

CATEGORIA 3^

------------

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E

CREDITI

Cod. 3030670 RISORSA 670 RS 60

INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE CP 500,00 -500,00

TESORERIA UNICA T 500,00

Cod. 3030690 RISORSA 690 RS 164,91 61 164,91 164,91

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CP 500,00 99,03 99,03 -400,97

C/C POSTALI T 664,91 164,91 99,03 263,94

Cod. 3030710 RISORSA 710 RS 18.958,71 62 18.061,82 896,89 18.958,71

INTERESSI ATTIVI DIVERSI CP 70.000,00 64.923,49 12.349,21 77.272,70 7.272,70

T 88.958,71 82.985,31 13.246,10 96.231,41

TOTALE CATEGORIA 3^ RS 19.123,62 18.226,73 896,89 19.123,62

CP 71.000,00 64.923,49 12.448,24 77.371,73 6.371,73

T 90.123,62 83.150,22 13.345,13 96.495,35

CATEGORIA 4^

------------

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE=

CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI

DI SOCIETA`

Cod. 3040730 RISORSA 730 RS 63

Utili netti delle Aziende spe= CP 54.700,00 54.633,60 54.633,60 -66,40

ciali e partecipate, dividendi T 54.700,00 54.633,60 54.633,60

di So

TOTALE CATEGORIA 4^ RS

CP 54.700,00 54.633,60 54.633,60 -66,40

T 54.700,00 54.633,60 54.633,60

CATEGORIA 5^

------------

PROVENTI DIVERSI

Pag. 12

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

Cod. 3051125 RISORSA 1125 RS 70.950,00 64 37.680,00 30.600,00 68.280,00 -2.670,00

PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI CP 29.905,00 3.025,00 25.024,80 28.049,80 -1.855,20

T 100.855,00 40.705,00 55.624,80 96.329,80

Cod. 3051130 RISORSA 1130 RS 206.690,92 65 171.052,63 35.638,29 206.690,92

RIMBORSI DALL' ERARIO CP 174.410,00 169.775,49 169.775,49 -4.634,51

T 381.100,92 171.052,63 205.413,78 376.466,41

Cod. 3051140 RISORSA 1140 RS 10.225,07 66 10.225,07 10.225,07

RIMBORSO PERSONALE COMANDATO CP 35.000,00 23.913,63 8.437,45 32.351,08 -2.648,92

PRESSO ALTRI ENTI T 45.225,07 34.138,70 8.437,45 42.576,15

Cod. 3051150 RISORSA 1150 RS 20.884,79 67 20.884,79 20.884,79

RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI CP 90.400,00 75.000,00 5.293,10 80.293,10 -10.106,90

ELETTORALI T 111.284,79 95.884,79 5.293,10 101.177,89

Cod. 3051160 RISORSA 1160 RS 12.000,00 68 -12.000,00

CONCORSO DI PRIVATI FUNAZIONA= CP 6.000,00 -6.000,00

MENTO SSISTEMA TURISTICO LOCA= T 18.000,00

LE

Cod. 3051165 RISORSA 1165 RS 17.570,00 69 14.200,00 3.370,00 17.570,00

PROVENTI DA SCUOLA DI FORMA= CP 105.000,00 82.230,00 25.610,00 107.840,00 2.840,00

ZIONE DEL PERSONALE T 122.570,00 96.430,00 28.980,00 125.410,00

Cod. 3051180 RISORSA 1180 RS 154.570,51 70 63.060,96 76.507,77 139.568,73 -15.001,78

PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI CP 538.282,00 348.393,56 127.566,28 475.959,84 -62.322,16

T 692.852,51 411.454,52 204.074,05 615.528,57

TOTALE CATEGORIA 5^ RS 492.891,29 317.103,45 146.116,06 463.219,51 -29.671,78

CP 978.997,00 532.562,19 361.707,12 894.269,31 -84.727,69

T 1.471.888,29 849.665,64 507.823,18 1.357.488,82

Pag. 13

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

RIASSUNTO DEL TITOLO III

*************************

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1^

------------

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RS 842.105,37 458.098,77 383.906,60 842.005,37 -100,00

CP 5.009.778,00 4.276.831,65 792.775,67 5.069.607,32 59.829,32

T 5.851.883,37 4.734.930,42 1.176.682,27 5.911.612,69

CATEGORIA 2^

------------

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE RS 1.067.848,12 470.720,16 562.575,66 1.033.295,82 -34.552,30

CP 1.703.055,00 1.002.877,17 678.398,23 1.681.275,40 -21.779,60

T 2.770.903,12 1.473.597,33 1.240.973,89 2.714.571,22

CATEGORIA 3^

------------

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E RS 19.123,62 18.226,73 896,89 19.123,62

CREDITI CP 71.000,00 64.923,49 12.448,24 77.371,73 6.371,73

T 90.123,62 83.150,22 13.345,13 96.495,35

CATEGORIA 4^

------------

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE= RS

CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI CP 54.700,00 54.633,60 54.633,60 -66,40

DI SOCIETA` T 54.700,00 54.633,60 54.633,60

CATEGORIA 5^

------------

PROVENTI DIVERSI RS 492.891,29 317.103,45 146.116,06 463.219,51 -29.671,78

CP 978.997,00 532.562,19 361.707,12 894.269,31 -84.727,69

T 1.471.888,29 849.665,64 507.823,18 1.357.488,82

TOTALE DEL TITOLO III RS 2.421.968,40 1.264.149,11 1.093.495,21 2.357.644,32 -64.324,08

CP 7.817.530,00 5.931.828,10 1.845.329,26 7.777.157,36 -40.372,64

T 10.239.498,40 7.195.977,21 2.938.824,47 10.134.801,68

Pag. 14

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

T I T O L O IV

================

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=

ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=

PITALE E DA RISCOSSIONE DI

CREDITI

CATEGORIA 1^

------------

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=

NIALI

Cod. 4011190 RISORSA 1190 RS 71

PROVENTI ALIENAZIONE AREE E CP 980.000,00 27.300,18 27.300,18 -952.699,82

CONCESSIONE DIRITTI PATRIMO= T 980.000,00 27.300,18 27.300,18

NIALI

Cod. 4011220 RISORSA 1220 RS 72

PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICA= CP 530.000,00 -530.000,00

TI T 530.000,00

Cod. 4011221 RISORSA 1221 RS 1.020,00 73 1.020,00 1.020,00

PROVENTI ALIENAZIONE BENI PA= CP 10.000,00 690,00 690,00 -9.310,00

TRIMONIALI T 11.020,00 1.710,00 1.710,00

Cod. 4011230 RISORSA 1230 RS 4.192.769,34 74 567.985,40 3.624.783,94 4.192.769,34

PROVENTI DI CONCESSIONI CIMI= CP 70.000,00 51.929,10 2.180,28 54.109,38 -15.890,62

TERIALI T 4.262.769,34 619.914,50 3.626.964,22 4.246.878,72

Cod. 4011250 RISORSA 1250 RS 1.700,00 75 800,00 900,00 1.700,00

PROVENTI ALIENAZIONE BENI MO= CP 10.000,00 1.459,04 1.459,04 -8.540,96

BILI E ATTREZZATURE T 11.700,00 800,00 2.359,04 3.159,04

TOTALE CATEGORIA 1^ RS 4.195.489,34 569.805,40 3.625.683,94 4.195.489,34

CP 1.600.000,00 79.919,28 3.639,32 83.558,60 -1.516.441,40

T 5.795.489,34 649.724,68 3.629.323,26 4.279.047,94

CATEGORIA 2^

------------

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=

LO STATO

Cod. 4021270 RISORSA 1270 RS 1.617.035,95 76 1.617.035,95 1.617.035,95

TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL= CP 59.500,00 -59.500,00

LO STATO T 1.676.535,95 1.617.035,95 1.617.035,95

Pag. 15

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

TOTALE CATEGORIA 2^ RS 1.617.035,95 1.617.035,95 1.617.035,95

CP 59.500,00 -59.500,00

T 1.676.535,95 1.617.035,95 1.617.035,95

CATEGORIA 3^

------------

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=

LA REGIONE

Cod. 4031280 RISORSA 1280 RS 8.387.330,44 77 1.962.503,76 3.616.127,20 5.578.630,96 -2.808.699,48

TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL= CP 9.510.000,00 1.135.968,85 1.088.677,43 2.224.646,28 -7.285.353,72

LA REGIONE T 17.897.330,44 3.098.472,61 4.704.804,63 7.803.277,24

TOTALE CATEGORIA 3^ RS 8.387.330,44 1.962.503,76 3.616.127,20 5.578.630,96 -2.808.699,48

CP 9.510.000,00 1.135.968,85 1.088.677,43 2.224.646,28 -7.285.353,72

T 17.897.330,44 3.098.472,61 4.704.804,63 7.803.277,24

CATEGORIA 4^

------------

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA

ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=

CO

Cod. 4041290 RISORSA 1290 RS 8.249,30 78 8.249,30 8.249,30

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CP 8.000,00 8.000,00 8.000,00

ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= T 16.249,30 16.249,30 16.249,30

CO

TOTALE CATEGORIA 4^ RS 8.249,30 8.249,30 8.249,30

CP 8.000,00 8.000,00 8.000,00

T 16.249,30 16.249,30 16.249,30

CATEGORIA 5^

------------

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA

ALTRI SOGGETTI

Cod. 4051300 RISORSA 1300 RS 74.526,65 79 28.407,34 46.118,31 74.525,65 -1,00

PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE CP 1.489.000,00 1.473.075,71 15.924,29 1.489.000,00

E SANZIONI (L.10/77) T 1.563.526,65 1.501.483,05 62.042,60 1.563.525,65

Cod. 4051305 RISORSA 1305 RS 18.162,29 80 18.162,29 18.162,29

PROVENTI STANDARDS URBANISTICI CP 341.000,00 340.262,10 737,90 341.000,00

T 359.162,29 358.424,39 737,90 359.162,29

Pag. 16

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

Cod. 4051310 RISORSA 1310 RS 81

PROVENTI CONDONO EDILIZIO CP 30.000,00 26.843,12 3.156,88 30.000,00

T 30.000,00 26.843,12 3.156,88 30.000,00

Cod. 4051311 RISORSA 1311 RS 226.670,06 82 70.000,00 156.670,06 226.670,06

CONTRIBUTI DI PRIVATI CP

T 226.670,06 70.000,00 156.670,06 226.670,06

TOTALE CATEGORIA 5^ RS 319.359,00 116.569,63 202.788,37 319.358,00 -1,00

CP 1.860.000,00 1.840.180,93 19.819,07 1.860.000,00

T 2.179.359,00 1.956.750,56 222.607,44 2.179.358,00

Pag. 17

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

RIASSUNTO DEL TITOLO IV

************************

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=

ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=

PITALE E DA RISCOSSIONE DI

CREDITI

CATEGORIA 1^

------------

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= RS 4.195.489,34 569.805,40 3.625.683,94 4.195.489,34

NIALI CP 1.600.000,00 79.919,28 3.639,32 83.558,60 -1.516.441,40

T 5.795.489,34 649.724,68 3.629.323,26 4.279.047,94

CATEGORIA 2^

------------

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= RS 1.617.035,95 1.617.035,95 1.617.035,95

LO STATO CP 59.500,00 -59.500,00

T 1.676.535,95 1.617.035,95 1.617.035,95

CATEGORIA 3^

------------

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= RS 8.387.330,44 1.962.503,76 3.616.127,20 5.578.630,96 -2.808.699,48

LA REGIONE CP 9.510.000,00 1.135.968,85 1.088.677,43 2.224.646,28 -7.285.353,72

T 17.897.330,44 3.098.472,61 4.704.804,63 7.803.277,24

CATEGORIA 4^

------------

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA RS 8.249,30 8.249,30 8.249,30

ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CP 8.000,00 8.000,00 8.000,00

CO T 16.249,30 16.249,30 16.249,30

CATEGORIA 5^

------------

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA RS 319.359,00 116.569,63 202.788,37 319.358,00 -1,00

ALTRI SOGGETTI CP 1.860.000,00 1.840.180,93 19.819,07 1.860.000,00

T 2.179.359,00 1.956.750,56 222.607,44 2.179.358,00

TOTALE DEL TITOLO IV RS 14.527.464,03 2.648.878,79 9.069.884,76 11.718.763,55 -2.808.700,48

CP 13.037.500,00 3.056.069,06 1.120.135,82 4.176.204,88 -8.861.295,12

T 27.564.964,03 5.704.947,85 10.190.020,58 15.894.968,43

Pag. 18

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

T I T O L O V

===============

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=

NE DI PRESTITI

CATEGORIA 1^

------------

ANTICIPAZIONI DI CASSA

Cod. 5011340 RISORSA 1340 RS 83

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CP 2.500.000,00 -2.500.000,00

T 2.500.000,00

TOTALE CATEGORIA 1^ RS

CP 2.500.000,00 -2.500.000,00

T 2.500.000,00

CATEGORIA 3^

------------

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Cod. 5031370 RISORSA 1370 RS 4.276.889,71 84 1.112.103,71 3.164.786,00 4.276.889,71

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI CP 990.000,00 -990.000,00

T 5.266.889,71 1.112.103,71 3.164.786,00 4.276.889,71

TOTALE CATEGORIA 3^ RS 4.276.889,71 1.112.103,71 3.164.786,00 4.276.889,71

CP 990.000,00 -990.000,00

T 5.266.889,71 1.112.103,71 3.164.786,00 4.276.889,71

Pag. 19

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

RIASSUNTO DEL TITOLO V

***********************

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=

NE DI PRESTITI

CATEGORIA 1^

------------

ANTICIPAZIONI DI CASSA RS

CP 2.500.000,00 -2.500.000,00

T 2.500.000,00

CATEGORIA 3^

------------

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI RS 4.276.889,71 1.112.103,71 3.164.786,00 4.276.889,71

CP 990.000,00 -990.000,00

T 5.266.889,71 1.112.103,71 3.164.786,00 4.276.889,71

TOTALE DEL TITOLO V RS 4.276.889,71 1.112.103,71 3.164.786,00 4.276.889,71

CP 3.490.000,00 -3.490.000,00

T 7.766.889,71 1.112.103,71 3.164.786,00 4.276.889,71

Pag. 20

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Numero Minori

Def. di Bilancio di Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E riferi

RS Residui (A) mento Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

allo

CP Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

mento

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

T I T O L O VI

================

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO

DI TERZI

Cod. 6010000 CAP. TERZI 1 RS 210.854,22 85 12.112,48 198.741,74 210.854,22

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= CP 800.000,00 596.336,78 596.336,78 -203.663,22

STENZIALI AL PERSONALE T 1.010.854,22 608.449,26 198.741,74 807.191,00

Cod. 6020000 CAP. TERZI 2 RS 86

RITENUTE ERARIALI CP 1.400.000,00 1.283.240,57 1.283.240,57 -116.759,43

T 1.400.000,00 1.283.240,57 1.283.240,57

Cod. 6030000 CAP. TERZI 3 RS 87

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CP 130.000,00 115.716,70 115.716,70 -14.283,30

PER CONTO DI TERZI T 130.000,00 115.716,70 115.716,70

Cod. 6040000 CAP. TERZI 4 RS 4.655,92 88 1.332,00 3.323,92 4.655,92

DEPOSITI CAUZIONALI CP 300.000,00 64.217,19 64.217,19 -235.782,81

T 304.655,92 65.549,19 3.323,92 68.873,11

Cod. 6050000 CAP. TERZI 5 RS 181.264,58 89 157.981,04 23.255,63 181.236,67 -27,91

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CP 4.000.000,00 383.800,32 43.626,49 427.426,81 -3.572.573,19

CONTO DI TERZI T 4.181.264,58 541.781,36 66.882,12 608.663,48

Cod. 6060000 CAP. TERZI 6 RS 90

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CP 30.000,00 30.000,00 30.000,00

FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA= T 30.000,00 30.000,00 30.000,00

TO

Cod. 6070000 CAP. TERZI 7 RS 91

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA= CP 150.000,00 72.253,37 72,57 72.325,94 -77.674,06

LI T 150.000,00 72.253,37 72,57 72.325,94

TOTALE DEL TITOLO VI RS 396.774,72 171.425,52 225.321,29 396.746,81 -27,91

CP 6.810.000,00 2.545.564,93 43.699,06 2.589.263,99 -4.220.736,01

T 7.206.774,72 2.716.990,45 269.020,35 2.986.010,80

Pag. 21

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Minori

Def. di Bilancio Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

RIEPILOGO TITOLI

****************

T I T O L O I

===============

ENTRATE TRIBUTARIE RS 2.946.570,02 1.239.588,94 1.688.495,24 2.928.084,18 -18.485,84

CP 14.880.064,00 12.487.875,06 2.430.866,77 14.918.741,83 38.677,83

T 17.826.634,02 13.727.464,00 4.119.362,01 17.846.826,01

T I T O L O II

================

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= RS 686.581,61 470.831,53 221.932,30 692.763,83 6.182,22

TI E TRASFERIMENTI CORRENTI CP 3.710.460,00 3.379.668,87 284.317,48 3.663.986,35 -46.473,65

DELLO STATO, DELLA REGIONE E T 4.397.041,61 3.850.500,40 506.249,78 4.356.750,18

DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=

NE

T I T O L O III

=================

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS 2.421.968,40 1.264.149,11 1.093.495,21 2.357.644,32 -64.324,08

CP 7.817.530,00 5.931.828,10 1.845.329,26 7.777.157,36 -40.372,64

T 10.239.498,40 7.195.977,21 2.938.824,47 10.134.801,68

T I T O L O IV

================

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= RS 14.527.464,03 2.648.878,79 9.069.884,76 11.718.763,55 -2.808.700,48

ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= CP 13.037.500,00 3.056.069,06 1.120.135,82 4.176.204,88 -8.861.295,12

PITALE E DA RISCOSSIONE DI T 27.564.964,03 5.704.947,85 10.190.020,58 15.894.968,43

CREDITI

T I T O L O V

===============

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= RS 4.276.889,71 1.112.103,71 3.164.786,00 4.276.889,71

NE DI PRESTITI CP 3.490.000,00 -3.490.000,00

T 7.766.889,71 1.112.103,71 3.164.786,00 4.276.889,71

T I T O L O VI

================

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO RS 396.774,72 171.425,52 225.321,29 396.746,81 -27,91

DI TERZI CP 6.810.000,00 2.545.564,93 43.699,06 2.589.263,99 -4.220.736,01

T 7.206.774,72 2.716.990,45 269.020,35 2.986.010,80

Pag. 22

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Accertamenti Maggiori o

e Stanziamenti Minori

Def. di Bilancio Riscossioni Res.da riportare Entrate

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Acc.31/12(P=D+I)

TOTALE GENERALE RS 25.256.248,49 6.906.977,60 15.463.914,80 22.370.892,40 -2.885.356,09

CP 49.745.554,00 27.401.006,02 5.724.348,39 33.125.354,41 -16.620.199,59

T 75.001.802,49 34.307.983,62 21.188.263,19 55.496.246,81

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 810.000,00

FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio 16.300.749,49

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 41.556.997,98 6.906.977,60 15.463.914,80 22.370.892,40 -2.885.356,09

CP 50.555.554,00 27.401.006,02 5.724.348,39 33.125.354,41 -16.620.199,59

T 92.112.551,98 34.307.983,62 21.188.263,19 55.496.246,81

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Claudia Bianchi Dott.ssa Patrizia Laloni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Ing. Claudio Ricci

Timbro

dell`ente

COMUNE DI ASSISI

Provincia di : PG

CONTO DI BILANCIO

-----------------

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2011

------------------------------

Sintetico

---------

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

Pag. 1

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

T I T O L O I

===============

SPESE CORRENTI

FUNZIONE 01

-----------

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

SERVIZIO 01 01

~~~~~~~~~~~~~~

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO

Cod. 1010101 INTERVENTO 1 RS 92

PERSONALE CP 90.950,00 78.378,18 78.378,18 -12.571,82

T 90.950,00 78.378,18 78.378,18

Cod. 1010102 INTERVENTO 2 RS 4.626,41 93 3.980,19 592,12 4.572,31 -54,10

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 26.100,00 14.316,21 10.659,85 24.976,06 -1.123,94

/O DI MATERIE PRIME T 30.726,41 18.296,40 11.251,97 29.548,37

Cod. 1010103 INTERVENTO 3 RS 129.607,61 94 114.627,00 7.200,00 121.827,00 -7.780,61

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 358.505,00 267.688,99 66.489,67 334.178,66 -24.326,34

T 488.112,61 382.315,99 73.689,67 456.005,66

Cod. 1010104 INTERVENTO 4 RS 95

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 1.450,00 1.133,80 1.133,80 -316,20

T 1.450,00 1.133,80 1.133,80

Cod. 1010107 INTERVENTO 7 RS 2.126,92 96 1.980,84 146,08 2.126,92

IMPOSTE E TASSE CP 19.500,00 16.893,28 2.194,96 19.088,24 -411,76

T 21.626,92 18.874,12 2.341,04 21.215,16

TOTALE SERVIZIO 01 01 RS 136.360,94 120.588,03 7.938,20 128.526,23 -7.834,71

CP 496.505,00 378.410,46 79.344,48 457.754,94 -38.750,06

T 632.865,94 498.998,49 87.282,68 586.281,17

SERVIZIO 01 02

~~~~~~~~~~~~~~

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE

Pag. 2

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1010201 INTERVENTO 1 RS 55.149,62 97 17.029,86 38.119,76 55.149,62

PERSONALE CP 641.100,00 621.861,02 9.283,61 631.144,63 -9.955,37

T 696.249,62 638.890,88 47.403,37 686.294,25

Cod. 1010202 INTERVENTO 2 RS 1.936,25 98 1.904,45 1.904,45 -31,80

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 8.000,00 4.910,77 1.421,35 6.332,12 -1.667,88

/O DI MATERIE PRIME T 9.936,25 6.815,22 1.421,35 8.236,57

Cod. 1010203 INTERVENTO 3 RS 19.512,50 99 2.872,02 16.128,20 19.000,22 -512,28

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 45.250,00 34.101,07 3.570,39 37.671,46 -7.578,54

T 64.762,50 36.973,09 19.698,59 56.671,68

Cod. 1010204 INTERVENTO 4 RS 100

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 1.750,00 1.735,20 1.735,20 -14,80

T 1.750,00 1.735,20 1.735,20

Cod. 1010205 INTERVENTO 5 RS 740,50 101 740,50 740,50

TRASFERIMENTI CP 6.300,00 3.008,73 445,30 3.454,03 -2.845,97

T 7.040,50 3.749,23 445,30 4.194,53

Cod. 1010207 INTERVENTO 7 RS 1.680,08 102 1.302,11 377,97 1.680,08

IMPOSTE E TASSE CP 40.130,00 37.936,84 501,53 38.438,37 -1.691,63

T 41.810,08 39.238,95 879,50 40.118,45

TOTALE SERVIZIO 01 02 RS 79.018,95 23.848,94 54.625,93 78.474,87 -544,08

CP 742.530,00 703.553,63 15.222,18 718.775,81 -23.754,19

T 821.548,95 727.402,57 69.848,11 797.250,68

SERVIZIO 01 03

~~~~~~~~~~~~~~

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Cod. 1010301 INTERVENTO 1 RS 27.308,05 103 393,69 26.689,05 27.082,74 -225,31

PERSONALE CP 359.550,00 358.657,58 557,10 359.214,68 -335,32

T 386.858,05 359.051,27 27.246,15 386.297,42

Cod. 1010302 INTERVENTO 2 RS 21.473,24 104 17.116,80 4.109,48 21.226,28 -246,96

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 33.000,00 16.806,90 13.966,65 30.773,55 -2.226,45

/O DI MATERIE PRIME T 54.473,24 33.923,70 18.076,13 51.999,83

Cod. 1010303 INTERVENTO 3 RS 84.340,42 105 33.732,71 49.385,26 83.117,97 -1.222,45

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 43.050,00 15.504,77 23.954,20 39.458,97 -3.591,03

T 127.390,42 49.237,48 73.339,46 122.576,94

Pag. 3

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1010304 INTERVENTO 4 RS 300,37 106 300,37 300,37

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 2.000,00 811,02 270,34 1.081,36 -918,64

T 2.300,37 1.111,39 270,34 1.381,73

Cod. 1010306 INTERVENTO 6 RS 107

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 5.000,00 -5.000,00

NANZIARI DIVERSI T 5.000,00

Cod. 1010307 INTERVENTO 7 RS 166,59 108 159,59 159,59 -7,00

IMPOSTE E TASSE CP 24.705,00 23.794,25 38,25 23.832,50 -872,50

T 24.871,59 23.794,25 197,84 23.992,09

Cod. 1010308 INTERVENTO 8 RS 109

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP 3.000,00 16,36 180,76 197,12 -2.802,88

STIONE CORRENTE T 3.000,00 16,36 180,76 197,12

TOTALE SERVIZIO 01 03 RS 133.588,67 51.543,57 80.343,38 131.886,95 -1.701,72

CP 470.305,00 415.590,88 38.967,30 454.558,18 -15.746,82

T 603.893,67 467.134,45 119.310,68 586.445,13

SERVIZIO 01 04

~~~~~~~~~~~~~~

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI

Cod. 1010401 INTERVENTO 1 RS 17.525,02 110 7.999,99 9.525,03 17.525,02

PERSONALE CP 205.100,00 180.494,48 20.000,00 200.494,48 -4.605,52

T 222.625,02 188.494,47 29.525,03 218.019,50

Cod. 1010402 INTERVENTO 2 RS 950,80 111 950,80 950,80

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 2.370,00 337,92 1.542,51 1.880,43 -489,57

/O DI MATERIE PRIME T 3.320,80 1.288,72 1.542,51 2.831,23

Cod. 1010403 INTERVENTO 3 RS 1.886,27 112 1.868,13 1.868,13 -18,14

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 25.800,00 23.043,31 1.438,60 24.481,91 -1.318,09

T 27.686,27 24.911,44 1.438,60 26.350,04

Cod. 1010404 INTERVENTO 4 RS 113

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 4.224,00 4.224,00 4.224,00

T 4.224,00 4.224,00 4.224,00

Cod. 1010405 INTERVENTO 5 RS 114

TRASFERIMENTI CP 100,00 -100,00

T 100,00

Pag. 4

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1010407 INTERVENTO 7 RS 115

IMPOSTE E TASSE CP 10.185,00 9.740,68 9.740,68 -444,32

T 10.185,00 9.740,68 9.740,68

Cod. 1010408 INTERVENTO 8 RS 86.519,02 116 18.140,85 68.378,17 86.519,02

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP 30.000,00 4.487,31 25.512,69 30.000,00

STIONE CORRENTE T 116.519,02 22.628,16 93.890,86 116.519,02

TOTALE SERVIZIO 01 04 RS 106.881,11 28.959,77 77.903,20 106.862,97 -18,14

CP 277.779,00 218.103,70 52.717,80 270.821,50 -6.957,50

T 384.660,11 247.063,47 130.621,00 377.684,47

SERVIZIO 01 05

~~~~~~~~~~~~~~

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI

Cod. 1010501 INTERVENTO 1 RS 17.886,75 117 17.886,75 17.886,75

PERSONALE CP 265.300,00 237.810,34 237.810,34 -27.489,66

T 283.186,75 237.810,34 17.886,75 255.697,09

Cod. 1010502 INTERVENTO 2 RS 5.571,01 118 4.365,11 968,80 5.333,91 -237,10

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 20.600,00 14.234,18 6.255,02 20.489,20 -110,80

/O DI MATERIE PRIME T 26.171,01 18.599,29 7.223,82 25.823,11

Cod. 1010503 INTERVENTO 3 RS 35.910,22 119 19.122,87 16.787,35 35.910,22

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 71.350,00 36.451,49 27.706,94 64.158,43 -7.191,57

T 107.260,22 55.574,36 44.494,29 100.068,65

Cod. 1010504 INTERVENTO 4 RS 5.467,49 120 5.467,49 5.467,49

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 5.555,00 5.554,97 5.554,97 -0,03

T 11.022,49 5.467,49 5.554,97 11.022,46

Cod. 1010506 INTERVENTO 6 RS 121

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 136.620,00 136.614,24 136.614,24 -5,76

NANZIARI DIVERSI T 136.620,00 136.614,24 136.614,24

Cod. 1010507 INTERVENTO 7 RS 122

IMPOSTE E TASSE CP 32.460,00 30.676,71 30.676,71 -1.783,29

T 32.460,00 30.676,71 30.676,71

Cod. 1010508 INTERVENTO 8 RS 123

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP 500,00 -500,00

STIONE CORRENTE T 500,00

Pag. 5

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

TOTALE SERVIZIO 01 05 RS 64.835,47 28.955,47 35.642,90 64.598,37 -237,10

CP 532.385,00 455.786,96 39.516,93 495.303,89 -37.081,11

T 597.220,47 484.742,43 75.159,83 559.902,26

SERVIZIO 01 06

~~~~~~~~~~~~~~

UFFICIO TECNICO

Cod. 1010601 INTERVENTO 1 RS 116.398,98 124 5.277,64 111.121,34 116.398,98

PERSONALE CP 517.730,00 447.947,32 10,87 447.958,19 -69.771,81

T 634.128,98 453.224,96 111.132,21 564.357,17

Cod. 1010602 INTERVENTO 2 RS 2.186,67 125 1.018,78 1.018,78 -1.167,89

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 7.800,00 3.372,38 2.296,01 5.668,39 -2.131,61

/O DI MATERIE PRIME T 9.986,67 4.391,16 2.296,01 6.687,17

Cod. 1010603 INTERVENTO 3 RS 28.003,64 126 10.219,78 17.779,86 27.999,64 -4,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 45.500,00 27.319,64 15.992,11 43.311,75 -2.188,25

T 73.503,64 37.539,42 33.771,97 71.311,39

Cod. 1010607 INTERVENTO 7 RS 1.241,99 127 1.241,99 1.241,99

IMPOSTE E TASSE CP 33.535,00 28.036,01 28.036,01 -5.498,99

T 34.776,99 28.036,01 1.241,99 29.278,00

TOTALE SERVIZIO 01 06 RS 147.831,28 16.516,20 130.143,19 146.659,39 -1.171,89

CP 604.565,00 506.675,35 18.298,99 524.974,34 -79.590,66

T 752.396,28 523.191,55 148.442,18 671.633,73

SERVIZIO 01 07

~~~~~~~~~~~~~~

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO

Cod. 1010701 INTERVENTO 1 RS 61.210,65 128 33.427,57 27.783,08 61.210,65

PERSONALE CP 467.500,00 340.248,29 121.863,15 462.111,44 -5.388,56

T 528.710,65 373.675,86 149.646,23 523.322,09

Cod. 1010702 INTERVENTO 2 RS 2.862,60 129 2.318,60 544,00 2.862,60

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 19.300,00 13.923,23 295,30 14.218,53 -5.081,47

/O DI MATERIE PRIME T 22.162,60 16.241,83 839,30 17.081,13

Cod. 1010703 INTERVENTO 3 RS 13.296,08 130 8.339,82 4.848,67 13.188,49 -107,59

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 70.400,00 54.482,55 8.715,88 63.198,43 -7.201,57

T 83.696,08 62.822,37 13.564,55 76.386,92

Pag. 6

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1010704 INTERVENTO 4 RS 131

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 1.000,00 700,00 700,00 -300,00

T 1.000,00 700,00 700,00

Cod. 1010707 INTERVENTO 7 RS 153,61 132 30,42 30,42 -123,19

IMPOSTE E TASSE CP 20.675,00 19.401,17 127,50 19.528,67 -1.146,33

T 20.828,61 19.431,59 127,50 19.559,09

TOTALE SERVIZIO 01 07 RS 77.522,94 44.116,41 33.175,75 77.292,16 -230,78

CP 578.875,00 428.755,24 131.001,83 559.757,07 -19.117,93

T 656.397,94 472.871,65 164.177,58 637.049,23

SERVIZIO 01 08

~~~~~~~~~~~~~~

ALTRI SERVIZI GENERALI

Cod. 1010801 INTERVENTO 1 RS 1.358.199,22 133 568.270,05 780.261,66 1.348.531,71 -9.667,51

PERSONALE CP 1.614.817,00 1.043.432,13 556.912,91 1.600.345,04 -14.471,96

T 2.973.016,22 1.611.702,18 1.337.174,57 2.948.876,75

Cod. 1010802 INTERVENTO 2 RS 85.222,04 134 62.184,00 22.137,30 84.321,30 -900,74

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 78.400,00 27.589,96 49.108,52 76.698,48 -1.701,52

/O DI MATERIE PRIME T 163.622,04 89.773,96 71.245,82 161.019,78

Cod. 1010803 INTERVENTO 3 RS 591.978,59 135 350.310,98 238.893,79 589.204,77 -2.773,82

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 933.114,00 558.063,22 349.447,55 907.510,77 -25.603,23

T 1.525.092,59 908.374,20 588.341,34 1.496.715,54

Cod. 1010804 INTERVENTO 4 RS 4.656,07 136 4.618,97 4.618,97 -37,10

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 16.400,00 9.855,45 2.542,49 12.397,94 -4.002,06

T 21.056,07 14.474,42 2.542,49 17.016,91

Cod. 1010805 INTERVENTO 5 RS 61.500,00 137 61.500,00 61.500,00

TRASFERIMENTI CP 54.300,00 1.154,15 53.023,56 54.177,71 -122,29

T 115.800,00 62.654,15 53.023,56 115.677,71

Cod. 1010806 INTERVENTO 6 RS 138

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 5.540,00 5.058,80 5.058,80 -481,20

NANZIARI DIVERSI T 5.540,00 5.058,80 5.058,80

Cod. 1010807 INTERVENTO 7 RS 70.088,43 139 33.313,36 35.606,01 68.919,37 -1.169,06

IMPOSTE E TASSE CP 203.986,00 185.771,40 14.620,30 200.391,70 -3.594,30

T 274.074,43 219.084,76 50.226,31 269.311,07

Pag. 7

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1010808 INTERVENTO 8 RS 273.364,34 140 273.364,34 273.364,34

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP 6.500,00 346,43 5.653,57 6.000,00 -500,00

STIONE CORRENTE T 279.864,34 346,43 279.017,91 279.364,34

Cod. 1010810 INTERVENTO 10 RS 141

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CP 15.000,00 -15.000,00

T 15.000,00

Cod. 1010811 INTERVENTO 11 RS 142

FONDO DI RISERVA CP 28,00 -28,00

T 28,00

TOTALE SERVIZIO 01 08 RS 2.445.008,69 1.080.197,36 1.350.263,10 2.430.460,46 -14.548,23

CP 2.928.085,00 1.831.271,54 1.031.308,90 2.862.580,44 -65.504,56

T 5.373.093,69 2.911.468,90 2.381.572,00 5.293.040,90

TOTALE FUNZIONE 01 RS 3.191.048,05 1.394.725,75 1.770.035,65 3.164.761,40 -26.286,65

CP 6.631.029,00 4.938.147,76 1.406.378,41 6.344.526,17 -286.502,83

T 9.822.077,05 6.332.873,51 3.176.414,06 9.509.287,57

FUNZIONE 02

-----------

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA

SERVIZIO 02 01

~~~~~~~~~~~~~~

UFFICI GIUDIZIARI

Cod. 1020101 INTERVENTO 1 RS 2.190,87 143 2.190,87 2.190,87

PERSONALE CP

T 2.190,87 2.190,87 2.190,87

Cod. 1020102 INTERVENTO 2 RS 144

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 1.100,00 414,97 414,97 -685,03

/O DI MATERIE PRIME T 1.100,00 414,97 414,97

Cod. 1020103 INTERVENTO 3 RS 12.153,66 145 9.872,13 2.281,52 12.153,65 -0,01

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 44.190,00 24.982,28 12.844,64 37.826,92 -6.363,08

T 56.343,66 34.854,41 15.126,16 49.980,57

Cod. 1020104 INTERVENTO 4 RS 146

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 121.390,00 121.388,26 121.388,26 -1,74

T 121.390,00 121.388,26 121.388,26

Pag. 8

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1020107 INTERVENTO 7 RS 147

IMPOSTE E TASSE CP 18.500,00 13.532,82 4.641,06 18.173,88 -326,12

T 18.500,00 13.532,82 4.641,06 18.173,88

TOTALE SERVIZIO 02 01 RS 14.344,53 9.872,13 4.472,39 14.344,52 -0,01

CP 185.180,00 159.903,36 17.900,67 177.804,03 -7.375,97

T 199.524,53 169.775,49 22.373,06 192.148,55

TOTALE FUNZIONE 02 RS 14.344,53 9.872,13 4.472,39 14.344,52 -0,01

CP 185.180,00 159.903,36 17.900,67 177.804,03 -7.375,97

T 199.524,53 169.775,49 22.373,06 192.148,55

FUNZIONE 03

-----------

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 03 01

~~~~~~~~~~~~~~

POLIZIA MUNICIPALE

Cod. 1030101 INTERVENTO 1 RS 118.375,64 148 1.314,53 116.387,64 117.702,17 -673,47

PERSONALE CP 1.049.814,00 1.010.294,52 4.828,20 1.015.122,72 -34.691,28

T 1.168.189,64 1.011.609,05 121.215,84 1.132.824,89

Cod. 1030102 INTERVENTO 2 RS 56.509,70 149 22.965,04 32.914,51 55.879,55 -630,15

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 43.950,00 21.811,58 21.112,42 42.924,00 -1.026,00

/O DI MATERIE PRIME T 100.459,70 44.776,62 54.026,93 98.803,55

Cod. 1030103 INTERVENTO 3 RS 44.645,01 150 39.824,32 4.820,69 44.645,01

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 146.700,00 111.179,17 34.727,66 145.906,83 -793,17

T 191.345,01 151.003,49 39.548,35 190.551,84

Cod. 1030104 INTERVENTO 4 RS 151

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 13.000,00 6.850,60 5.000,00 11.850,60 -1.149,40

T 13.000,00 6.850,60 5.000,00 11.850,60

Cod. 1030105 INTERVENTO 5 RS 3.607,50 152 1.425,00 2.182,50 3.607,50

TRASFERIMENTI CP 4.000,00 3.135,00 865,00 4.000,00

T 7.607,50 4.560,00 3.047,50 7.607,50

Cod. 1030107 INTERVENTO 7 RS 1.712,22 153 75,61 1.577,22 1.652,83 -59,39

IMPOSTE E TASSE CP 68.505,00 64.811,39 331,50 65.142,89 -3.362,11

T 70.217,22 64.887,00 1.908,72 66.795,72

Pag. 9

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1030108 INTERVENTO 8 RS 3.265,37 154 3.265,37 3.265,37

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP 2.000,00 148,27 1.851,73 2.000,00

STIONE CORRENTE T 5.265,37 3.413,64 1.851,73 5.265,37

TOTALE SERVIZIO 03 01 RS 228.115,44 68.869,87 157.882,56 226.752,43 -1.363,01

CP 1.327.969,00 1.218.230,53 68.716,51 1.286.947,04 -41.021,96

T 1.556.084,44 1.287.100,40 226.599,07 1.513.699,47

SERVIZIO 03 03

~~~~~~~~~~~~~~

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Cod. 1030301 INTERVENTO 1 RS 2.950,19 155 2.950,19 2.950,19

PERSONALE CP 75.050,00 67.389,83 67.389,83 -7.660,17

T 78.000,19 67.389,83 2.950,19 70.340,02

Cod. 1030302 INTERVENTO 2 RS 1.727,16 156 1.642,36 1.642,36 -84,80

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 2.600,00 456,90 2.142,48 2.599,38 -0,62

/O DI MATERIE PRIME T 4.327,16 2.099,26 2.142,48 4.241,74

Cod. 1030303 INTERVENTO 3 RS 729,00 157 17,00 712,00 729,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 4.400,00 2.712,50 1.187,50 3.900,00 -500,00

T 5.129,00 2.729,50 1.899,50 4.629,00

Cod. 1030307 INTERVENTO 7 RS 158

IMPOSTE E TASSE CP 5.210,00 4.508,08 4.508,08 -701,92

T 5.210,00 4.508,08 4.508,08

Cod. 1030308 INTERVENTO 8 RS 500,00 159 89,50 410,50 500,00

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP 250,00 250,00 250,00

STIONE CORRENTE T 750,00 89,50 660,50 750,00

TOTALE SERVIZIO 03 03 RS 5.906,35 1.748,86 4.072,69 5.821,55 -84,80

CP 87.510,00 75.067,31 3.579,98 78.647,29 -8.862,71

T 93.416,35 76.816,17 7.652,67 84.468,84

TOTALE FUNZIONE 03 RS 234.021,79 70.618,73 161.955,25 232.573,98 -1.447,81

CP 1.415.479,00 1.293.297,84 72.296,49 1.365.594,33 -49.884,67

T 1.649.500,79 1.363.916,57 234.251,74 1.598.168,31

FUNZIONE 04

-----------

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA

Pag. 10

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

SERVIZIO 04 01

~~~~~~~~~~~~~~

SCUOLA MATERNA

Cod. 1040101 INTERVENTO 1 RS 7.302,22 160 7.302,22 7.302,22

PERSONALE CP

T 7.302,22 7.302,22 7.302,22

Cod. 1040102 INTERVENTO 2 RS 2.155,23 161 1.816,28 1.816,28 -338,95

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 8.000,00 3.912,60 4.087,40 8.000,00

/O DI MATERIE PRIME T 10.155,23 5.728,88 4.087,40 9.816,28

Cod. 1040103 INTERVENTO 3 RS 28.805,11 162 28.805,11 28.805,11

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 71.000,00 33.659,49 37.282,78 70.942,27 -57,73

T 99.805,11 62.464,60 37.282,78 99.747,38

Cod. 1040105 INTERVENTO 5 RS 95.000,00 163 95.000,00 95.000,00

TRASFERIMENTI CP 95.000,00 95.000,00 95.000,00

T 190.000,00 95.000,00 95.000,00 190.000,00

Cod. 1040106 INTERVENTO 6 RS 164

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 20.660,00 20.657,87 20.657,87 -2,13

NANZIARI DIVERSI T 20.660,00 20.657,87 20.657,87

TOTALE SERVIZIO 04 01 RS 133.262,56 125.621,39 7.302,22 132.923,61 -338,95

CP 194.660,00 58.229,96 136.370,18 194.600,14 -59,86

T 327.922,56 183.851,35 143.672,40 327.523,75

SERVIZIO 04 02

~~~~~~~~~~~~~~

ISTRUZIONE ELEMENTARE

Cod. 1040201 INTERVENTO 1 RS 30.392,34 165 2.233,80 28.158,54 30.392,34

PERSONALE CP

T 30.392,34 2.233,80 28.158,54 30.392,34

Cod. 1040202 INTERVENTO 2 RS 1.160,32 166 670,32 230,00 900,32 -260,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 7.000,00 3.204,40 3.695,60 6.900,00 -100,00

/O DI MATERIE PRIME T 8.160,32 3.874,72 3.925,60 7.800,32

Cod. 1040203 INTERVENTO 3 RS 66.719,10 167 65.377,47 1.341,63 66.719,10

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 159.410,00 67.071,35 92.316,81 159.388,16 -21,84

T 226.129,10 132.448,82 93.658,44 226.107,26

Pag. 11

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1040205 INTERVENTO 5 RS 168

TRASFERIMENTI CP 7.880,00 7.880,00 7.880,00

T 7.880,00 7.880,00 7.880,00

Cod. 1040206 INTERVENTO 6 RS 169

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 2.305,00 2.300,14 2.300,14 -4,86

NANZIARI DIVERSI T 2.305,00 2.300,14 2.300,14

TOTALE SERVIZIO 04 02 RS 98.271,76 68.281,59 29.730,17 98.011,76 -260,00

CP 176.595,00 80.455,89 96.012,41 176.468,30 -126,70

T 274.866,76 148.737,48 125.742,58 274.480,06

SERVIZIO 04 03

~~~~~~~~~~~~~~

ISTRUZIONE MEDIA

Cod. 1040302 INTERVENTO 2 RS 1.986,92 170 1.804,25 1.804,25 -182,67

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 8.000,00 3.215,09 4.784,91 8.000,00

/O DI MATERIE PRIME T 9.986,92 5.019,34 4.784,91 9.804,25

Cod. 1040303 INTERVENTO 3 RS 54.576,91 171 54.512,11 64,80 54.576,91

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 152.570,00 94.942,35 57.620,37 152.562,72 -7,28

T 207.146,91 149.454,46 57.685,17 207.139,63

Cod. 1040305 INTERVENTO 5 RS 172

TRASFERIMENTI CP 1.856,00 1.856,00 1.856,00

T 1.856,00 1.856,00 1.856,00

Cod. 1040306 INTERVENTO 6 RS 173

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 27.100,00 27.090,74 27.090,74 -9,26

NANZIARI DIVERSI T 27.100,00 27.090,74 27.090,74

TOTALE SERVIZIO 04 03 RS 56.563,83 56.316,36 64,80 56.381,16 -182,67

CP 189.526,00 127.104,18 62.405,28 189.509,46 -16,54

T 246.089,83 183.420,54 62.470,08 245.890,62

SERVIZIO 04 04

~~~~~~~~~~~~~~

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE

Cod. 1040401 INTERVENTO 1 RS 6.699,84 174 2.233,80 4.466,04 6.699,84

PERSONALE CP

T 6.699,84 2.233,80 4.466,04 6.699,84

Pag. 12

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1040403 INTERVENTO 3 RS 30.000,00 175 30.000,00 30.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 27.000,00 27.000,00 27.000,00

T 57.000,00 57.000,00 57.000,00

Cod. 1040405 INTERVENTO 5 RS 176

TRASFERIMENTI CP 24.809,00 24.808,57 24.808,57 -0,43

T 24.809,00 24.808,57 24.808,57

Cod. 1040406 INTERVENTO 6 RS 177

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 18.065,00 18.064,78 18.064,78 -0,22

NANZIARI DIVERSI T 18.065,00 18.064,78 18.064,78

TOTALE SERVIZIO 04 04 RS 36.699,84 32.233,80 4.466,04 36.699,84

CP 69.874,00 69.873,35 69.873,35 -0,65

T 106.573,84 102.107,15 4.466,04 106.573,19

SERVIZIO 04 05

~~~~~~~~~~~~~~

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI

Cod. 1040501 INTERVENTO 1 RS 16.619,88 178 2.233,80 14.386,08 16.619,88

PERSONALE CP 135.170,00 135.012,35 135.012,35 -157,65

T 151.789,88 137.246,15 14.386,08 151.632,23

Cod. 1040502 INTERVENTO 2 RS 11.069,09 179 10.247,74 821,35 11.069,09

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 40.000,00 24.770,85 15.218,81 39.989,66 -10,34

/O DI MATERIE PRIME T 51.069,09 35.018,59 16.040,16 51.058,75

Cod. 1040503 INTERVENTO 3 RS 218.237,00 180 200.621,86 17.500,00 218.121,86 -115,14

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 1.338.922,00 1.087.263,23 251.277,90 1.338.541,13 -380,87

T 1.557.159,00 1.287.885,09 268.777,90 1.556.662,99

Cod. 1040505 INTERVENTO 5 RS 70.845,60 181 68.295,60 2.050,00 70.345,60 -500,00

TRASFERIMENTI CP 170.770,00 49.429,33 111.270,88 160.700,21 -10.069,79

T 241.615,60 117.724,93 113.320,88 231.045,81

Cod. 1040507 INTERVENTO 7 RS 182

IMPOSTE E TASSE CP 14.490,00 13.953,06 13.953,06 -536,94

T 14.490,00 13.953,06 13.953,06

Cod. 1040508 INTERVENTO 8 RS 1.077,25 183 892,51 184,74 1.077,25

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP 300,00 300,00 300,00

STIONE CORRENTE T 1.377,25 892,51 484,74 1.377,25

Pag. 13

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

TOTALE SERVIZIO 04 05 RS 317.848,82 282.291,51 34.942,17 317.233,68 -615,14

CP 1.699.652,00 1.310.428,82 378.067,59 1.688.496,41 -11.155,59

T 2.017.500,82 1.592.720,33 413.009,76 2.005.730,09

TOTALE FUNZIONE 04 RS 642.646,81 564.744,65 76.505,40 641.250,05 -1.396,76

CP 2.330.307,00 1.646.092,20 672.855,46 2.318.947,66 -11.359,34

T 2.972.953,81 2.210.836,85 749.360,86 2.960.197,71

FUNZIONE 05

-----------

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 05 01

~~~~~~~~~~~~~~

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE

Cod. 1050101 INTERVENTO 1 RS 5.616,48 184 2.233,80 3.382,68 5.616,48

PERSONALE CP 56.550,00 56.446,88 56.446,88 -103,12

T 62.166,48 58.680,68 3.382,68 62.063,36

Cod. 1050102 INTERVENTO 2 RS 12.574,70 185 12.298,99 12.298,99 -275,71

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 15.500,00 5.639,58 7.181,17 12.820,75 -2.679,25

/O DI MATERIE PRIME T 28.074,70 17.938,57 7.181,17 25.119,74

Cod. 1050103 INTERVENTO 3 RS 64.890,54 186 20.504,84 44.385,70 64.890,54

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 31.100,00 6.424,56 23.668,30 30.092,86 -1.007,14

T 95.990,54 26.929,40 68.054,00 94.983,40

Cod. 1050106 INTERVENTO 6 RS 187

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 3.055,00 3.051,40 3.051,40 -3,60

NANZIARI DIVERSI T 3.055,00 3.051,40 3.051,40

Cod. 1050107 INTERVENTO 7 RS 188

IMPOSTE E TASSE CP 4.027,00 3.776,47 3.776,47 -250,53

T 4.027,00 3.776,47 3.776,47

TOTALE SERVIZIO 05 01 RS 83.081,72 35.037,63 47.768,38 82.806,01 -275,71

CP 110.232,00 75.338,89 30.849,47 106.188,36 -4.043,64

T 193.313,72 110.376,52 78.617,85 188.994,37

SERVIZIO 05 02

~~~~~~~~~~~~~~

TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE

Pag. 14

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1050201 INTERVENTO 1 RS 82.570,58 189 18.014,99 12.383,61 30.398,60 -52.171,98

PERSONALE CP 107.750,00 80.749,47 26.578,78 107.328,25 -421,75

T 190.320,58 98.764,46 38.962,39 137.726,85

Cod. 1050202 INTERVENTO 2 RS 8.843,16 190 3.025,58 5.651,80 8.677,38 -165,78

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 13.800,00 3.970,76 7.457,97 11.428,73 -2.371,27

/O DI MATERIE PRIME T 22.643,16 6.996,34 13.109,77 20.106,11

Cod. 1050203 INTERVENTO 3 RS 133.076,94 191 89.506,22 43.109,53 132.615,75 -461,19

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 238.200,00 107.294,56 123.064,95 230.359,51 -7.840,49

T 371.276,94 196.800,78 166.174,48 362.975,26

Cod. 1050205 INTERVENTO 5 RS 148.200,00 192 101.500,00 44.700,00 146.200,00 -2.000,00

TRASFERIMENTI CP 259.000,00 135.000,00 120.700,00 255.700,00 -3.300,00

T 407.200,00 236.500,00 165.400,00 401.900,00

Cod. 1050206 INTERVENTO 6 RS 193

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 3.310,00 3.306,40 3.306,40 -3,60

NANZIARI DIVERSI T 3.310,00 3.306,40 3.306,40

Cod. 1050207 INTERVENTO 7 RS 4.215,20 194 1.057,00 1.552,61 2.609,61 -1.605,59

IMPOSTE E TASSE CP 20.900,00 5.372,71 15.001,37 20.374,08 -525,92

T 25.115,20 6.429,71 16.553,98 22.983,69

TOTALE SERVIZIO 05 02 RS 376.905,88 213.103,79 107.397,55 320.501,34 -56.404,54

CP 642.960,00 335.693,90 292.803,07 628.496,97 -14.463,03

T 1.019.865,88 548.797,69 400.200,62 948.998,31

TOTALE FUNZIONE 05 RS 459.987,60 248.141,42 155.165,93 403.307,35 -56.680,25

CP 753.192,00 411.032,79 323.652,54 734.685,33 -18.506,67

T 1.213.179,60 659.174,21 478.818,47 1.137.992,68

FUNZIONE 06

-----------

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO

SERVIZIO 06 02

~~~~~~~~~~~~~~

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Cod. 1060202 INTERVENTO 2 RS 672,00 195 574,40 574,40 -97,60

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 3.000,00 232,88 2.748,00 2.980,88 -19,12

/O DI MATERIE PRIME T 3.672,00 807,28 2.748,00 3.555,28

Pag. 15

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1060203 INTERVENTO 3 RS 38.821,30 196 32.975,86 5.845,44 38.821,30

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 67.000,00 26.054,55 40.945,45 67.000,00

T 105.821,30 59.030,41 46.790,89 105.821,30

Cod. 1060205 INTERVENTO 5 RS 50.000,00 197 50.000,00 50.000,00

TRASFERIMENTI CP 15.000,00 15.000,00 15.000,00

T 65.000,00 65.000,00 65.000,00

Cod. 1060206 INTERVENTO 6 RS 198

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 11.055,00 11.053,96 11.053,96 -1,04

NANZIARI DIVERSI T 11.055,00 11.053,96 11.053,96

Cod. 1060207 INTERVENTO 7 RS 199

IMPOSTE E TASSE CP 5.000,00 5.000,00 5.000,00

T 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE SERVIZIO 06 02 RS 89.493,30 33.550,26 55.845,44 89.395,70 -97,60

CP 101.055,00 42.341,39 58.693,45 101.034,84 -20,16

T 190.548,30 75.891,65 114.538,89 190.430,54

SERVIZIO 06 03

~~~~~~~~~~~~~~

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Cod. 1060303 INTERVENTO 3 RS 800,00 200 800,00 800,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 2.000,00 6,00 1.894,00 1.900,00 -100,00

T 2.800,00 806,00 1.894,00 2.700,00

Cod. 1060305 INTERVENTO 5 RS 81.453,00 201 52.850,00 28.350,00 81.200,00 -253,00

TRASFERIMENTI CP 61.450,00 350,00 61.100,00 61.450,00

T 142.903,00 53.200,00 89.450,00 142.650,00

TOTALE SERVIZIO 06 03 RS 82.253,00 53.650,00 28.350,00 82.000,00 -253,00

CP 63.450,00 356,00 62.994,00 63.350,00 -100,00

T 145.703,00 54.006,00 91.344,00 145.350,00

TOTALE FUNZIONE 06 RS 171.746,30 87.200,26 84.195,44 171.395,70 -350,60

CP 164.505,00 42.697,39 121.687,45 164.384,84 -120,16

T 336.251,30 129.897,65 205.882,89 335.780,54

FUNZIONE 07

-----------

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Pag. 16

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

SERVIZIO 07 01

~~~~~~~~~~~~~~

SERVIZI TURISTICI

Cod. 1070101 INTERVENTO 1 RS 8.509,95 202 8.509,92 8.509,92 -0,03

PERSONALE CP 348.210,00 343.188,60 280,73 343.469,33 -4.740,67

T 356.719,95 351.698,52 280,73 351.979,25

Cod. 1070102 INTERVENTO 2 RS 3.543,20 203 3.543,20 3.543,20

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 4.500,00 1.402,05 2.499,99 3.902,04 -597,96

/O DI MATERIE PRIME T 8.043,20 4.945,25 2.499,99 7.445,24

Cod. 1070103 INTERVENTO 3 RS 32.284,50 204 9.724,84 10.559,65 20.284,49 -12.000,01

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 58.165,00 24.581,53 21.436,05 46.017,58 -12.147,42

T 90.449,50 34.306,37 31.995,70 66.302,07

Cod. 1070104 INTERVENTO 4 RS 6.054,54 205 6.054,54 6.054,54

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 16.000,00 8.224,14 7.775,86 16.000,00

T 22.054,54 14.278,68 7.775,86 22.054,54

Cod. 1070107 INTERVENTO 7 RS 451,25 206 451,25 451,25

IMPOSTE E TASSE CP 23.500,00 22.842,08 319,27 23.161,35 -338,65

T 23.951,25 23.293,33 319,27 23.612,60

TOTALE SERVIZIO 07 01 RS 50.843,44 28.283,75 10.559,65 38.843,40 -12.000,04

CP 450.375,00 400.238,40 32.311,90 432.550,30 -17.824,70

T 501.218,44 428.522,15 42.871,55 471.393,70

SERVIZIO 07 02

~~~~~~~~~~~~~~

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Cod. 1070202 INTERVENTO 2 RS 578,00 207 578,00 578,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 1.000,00 60,00 546,48 606,48 -393,52

/O DI MATERIE PRIME T 1.578,00 638,00 546,48 1.184,48

Cod. 1070203 INTERVENTO 3 RS 115.458,00 208 105.423,02 10.000,00 115.423,02 -34,98

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 80.300,00 43.627,44 33.806,66 77.434,10 -2.865,90

T 195.758,00 149.050,46 43.806,66 192.857,12

Cod. 1070205 INTERVENTO 5 RS 68.800,00 209 65.800,00 2.500,00 68.300,00 -500,00

TRASFERIMENTI CP 307.400,00 157.600,00 146.800,00 304.400,00 -3.000,00

T 376.200,00 223.400,00 149.300,00 372.700,00

Pag. 17

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

TOTALE SERVIZIO 07 02 RS 184.836,00 171.801,02 12.500,00 184.301,02 -534,98

CP 388.700,00 201.287,44 181.153,14 382.440,58 -6.259,42

T 573.536,00 373.088,46 193.653,14 566.741,60

TOTALE FUNZIONE 07 RS 235.679,44 200.084,77 23.059,65 223.144,42 -12.535,02

CP 839.075,00 601.525,84 213.465,04 814.990,88 -24.084,12

T 1.074.754,44 801.610,61 236.524,69 1.038.135,30

FUNZIONE 08

-----------

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 08 01

~~~~~~~~~~~~~~

VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI

Cod. 1080101 INTERVENTO 1 RS 22.021,97 210 2.233,80 19.788,17 22.021,97

PERSONALE CP 156.900,00 156.350,38 156.350,38 -549,62

T 178.921,97 158.584,18 19.788,17 178.372,35

Cod. 1080102 INTERVENTO 2 RS 37.079,42 211 17.962,14 19.102,88 37.065,02 -14,40

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 79.500,00 60.379,80 16.620,08 76.999,88 -2.500,12

/O DI MATERIE PRIME T 116.579,42 78.341,94 35.722,96 114.064,90

Cod. 1080103 INTERVENTO 3 RS 42.456,43 212 20.913,76 21.180,31 42.094,07 -362,36

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 46.700,00 24.999,22 18.629,02 43.628,24 -3.071,76

T 89.156,43 45.912,98 39.809,33 85.722,31

Cod. 1080104 INTERVENTO 4 RS 2.000,00 213 1.998,00 1.998,00 -2,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 5.000,00 -5.000,00

T 7.000,00 1.998,00 1.998,00

Cod. 1080105 INTERVENTO 5 RS 15.000,00 214 15.000,00 15.000,00

TRASFERIMENTI CP 69.500,00 3.500,00 66.000,00 69.500,00

T 84.500,00 18.500,00 66.000,00 84.500,00

Cod. 1080106 INTERVENTO 6 RS 215

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 245.400,00 245.397,18 245.397,18 -2,82

NANZIARI DIVERSI T 245.400,00 245.397,18 245.397,18

Cod. 1080107 INTERVENTO 7 RS 216

IMPOSTE E TASSE CP 17.400,00 16.280,71 16.280,71 -1.119,29

T 17.400,00 16.280,71 16.280,71

Pag. 18

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

TOTALE SERVIZIO 08 01 RS 118.557,82 58.107,70 60.071,36 118.179,06 -378,76

CP 620.400,00 506.907,29 101.249,10 608.156,39 -12.243,61

T 738.957,82 565.014,99 161.320,46 726.335,45

SERVIZIO 08 02

~~~~~~~~~~~~~~

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI

Cod. 1080201 INTERVENTO 1 RS 11.020,45 217 2.233,80 8.786,65 11.020,45

PERSONALE CP 79.150,00 78.143,53 78.143,53 -1.006,47

T 90.170,45 80.377,33 8.786,65 89.163,98

Cod. 1080202 INTERVENTO 2 RS 2.850,42 218 1.762,41 1.088,01 2.850,42

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 13.200,00 8.412,84 4.787,16 13.200,00

/O DI MATERIE PRIME T 16.050,42 10.175,25 5.875,17 16.050,42

Cod. 1080203 INTERVENTO 3 RS 55.171,53 219 50.314,67 4.856,86 55.171,53

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 604.300,00 586.471,78 14.971,64 601.443,42 -2.856,58

T 659.471,53 636.786,45 19.828,50 656.614,95

Cod. 1080206 INTERVENTO 6 RS 220

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 11.505,00 11.501,91 11.501,91 -3,09

NANZIARI DIVERSI T 11.505,00 11.501,91 11.501,91

Cod. 1080207 INTERVENTO 7 RS 221

IMPOSTE E TASSE CP 5.300,00 5.088,31 5.088,31 -211,69

T 5.300,00 5.088,31 5.088,31

TOTALE SERVIZIO 08 02 RS 69.042,40 54.310,88 14.731,52 69.042,40

CP 713.455,00 689.618,37 19.758,80 709.377,17 -4.077,83

T 782.497,40 743.929,25 34.490,32 778.419,57

SERVIZIO 08 03

~~~~~~~~~~~~~~

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI

Cod. 1080303 INTERVENTO 3 RS 201.283,84 222 192.434,52 8.849,32 201.283,84

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 784.100,00 585.963,05 198.036,95 784.000,00 -100,00

T 985.383,84 778.397,57 206.886,27 985.283,84

TOTALE SERVIZIO 08 03 RS 201.283,84 192.434,52 8.849,32 201.283,84

CP 784.100,00 585.963,05 198.036,95 784.000,00 -100,00

T 985.383,84 778.397,57 206.886,27 985.283,84

Pag. 19

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

TOTALE FUNZIONE 08 RS 388.884,06 304.853,10 83.652,20 388.505,30 -378,76

CP 2.117.955,00 1.782.488,71 319.044,85 2.101.533,56 -16.421,44

T 2.506.839,06 2.087.341,81 402.697,05 2.490.038,86

FUNZIONE 09

-----------

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE

SERVIZIO 09 01

~~~~~~~~~~~~~~

URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO

Cod. 1090101 INTERVENTO 1 RS 20.186,20 223 2.299,80 17.886,40 20.186,20

PERSONALE CP 632.620,00 623.904,74 2.700,00 626.604,74 -6.015,26

T 652.806,20 626.204,54 20.586,40 646.790,94

Cod. 1090102 INTERVENTO 2 RS 2.414,78 224 1.329,63 1.046,16 2.375,79 -38,99

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 9.020,00 1.010,88 1.959,42 2.970,30 -6.049,70

/O DI MATERIE PRIME T 11.434,78 2.340,51 3.005,58 5.346,09

Cod. 1090103 INTERVENTO 3 RS 395.747,98 225 58.547,81 337.200,17 395.747,98

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 66.950,00 22.456,94 30.852,37 53.309,31 -13.640,69

T 462.697,98 81.004,75 368.052,54 449.057,29

Cod. 1090107 INTERVENTO 7 RS 2.728,04 226 2.728,04 2.728,04

IMPOSTE E TASSE CP 43.110,00 40.443,63 40.443,63 -2.666,37

T 45.838,04 40.443,63 2.728,04 43.171,67

Cod. 1090108 INTERVENTO 8 RS 962,80 227 962,80 962,80

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP 20.000,00 19.315,91 19.315,91 -684,09

STIONE CORRENTE T 20.962,80 962,80 19.315,91 20.278,71

TOTALE SERVIZIO 09 01 RS 422.039,80 63.140,04 358.860,77 422.000,81 -38,99

CP 771.700,00 687.816,19 54.827,70 742.643,89 -29.056,11

T 1.193.739,80 750.956,23 413.688,47 1.164.644,70

SERVIZIO 09 02

~~~~~~~~~~~~~~

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE

Pag. 20

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1090203 INTERVENTO 3 RS 3.986,50 228 2.695,07 1.291,43 3.986,50

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 1.500,00 1.500,00 1.500,00

T 5.486,50 2.695,07 2.791,43 5.486,50

Cod. 1090206 INTERVENTO 6 RS 229

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 14.595,00 14.591,91 14.591,91 -3,09

NANZIARI DIVERSI T 14.595,00 14.591,91 14.591,91

TOTALE SERVIZIO 09 02 RS 3.986,50 2.695,07 1.291,43 3.986,50

CP 16.095,00 14.591,91 1.500,00 16.091,91 -3,09

T 20.081,50 17.286,98 2.791,43 20.078,41

SERVIZIO 09 03

~~~~~~~~~~~~~~

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Cod. 1090301 INTERVENTO 1 RS 230

PERSONALE CP 15.503,00 14.487,75 14.487,75 -1.015,25

T 15.503,00 14.487,75 14.487,75

Cod. 1090302 INTERVENTO 2 RS 250,00 231 66,44 66,44 -183,56

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 1.200,00 51,21 1.148,79 1.200,00

/O DI MATERIE PRIME T 1.450,00 117,65 1.148,79 1.266,44

Cod. 1090303 INTERVENTO 3 RS 2.659,50 232 330,00 2.329,50 2.659,50

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 4.800,00 1.953,20 2.500,00 4.453,20 -346,80

T 7.459,50 2.283,20 4.829,50 7.112,70

Cod. 1090307 INTERVENTO 7 RS 233

IMPOSTE E TASSE CP 1.720,00 1.185,17 1.185,17 -534,83

T 1.720,00 1.185,17 1.185,17

TOTALE SERVIZIO 09 03 RS 2.909,50 396,44 2.329,50 2.725,94 -183,56

CP 23.223,00 17.677,33 3.648,79 21.326,12 -1.896,88

T 26.132,50 18.073,77 5.978,29 24.052,06

SERVIZIO 09 04

~~~~~~~~~~~~~~

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Cod. 1090401 INTERVENTO 1 RS 5.028,87 234 2.233,80 2.795,07 5.028,87

PERSONALE CP

T 5.028,87 2.233,80 2.795,07 5.028,87

Pag. 21

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1090402 INTERVENTO 2 RS 7.049,43 235 1.071,80 4.544,11 5.615,91 -1.433,52

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 7.000,00 1.792,26 4.207,74 6.000,00 -1.000,00

/O DI MATERIE PRIME T 14.049,43 2.864,06 8.751,85 11.615,91

Cod. 1090403 INTERVENTO 3 RS 15.643,51 236 10.411,71 5.231,80 15.643,51

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 14.000,00 4.778,21 8.029,59 12.807,80 -1.192,20

T 29.643,51 15.189,92 13.261,39 28.451,31

Cod. 1090406 INTERVENTO 6 RS 237

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 39.390,00 39.384,17 39.384,17 -5,83

NANZIARI DIVERSI T 39.390,00 39.384,17 39.384,17

Cod. 1090407 INTERVENTO 7 RS 238

IMPOSTE E TASSE CP 5.000,00 5.000,00 5.000,00

T 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE SERVIZIO 09 04 RS 27.721,81 13.717,31 12.570,98 26.288,29 -1.433,52

CP 65.390,00 50.954,64 12.237,33 63.191,97 -2.198,03

T 93.111,81 64.671,95 24.808,31 89.480,26

SERVIZIO 09 05

~~~~~~~~~~~~~~

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Cod. 1090503 INTERVENTO 3 RS 916.253,41 239 892.718,22 7.740,11 900.458,33 -15.795,08

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 4.558.500,00 3.830.203,15 726.119,49 4.556.322,64 -2.177,36

T 5.474.753,41 4.722.921,37 733.859,60 5.456.780,97

Cod. 1090506 INTERVENTO 6 RS 240

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 2.530,00 2.528,72 2.528,72 -1,28

NANZIARI DIVERSI T 2.530,00 2.528,72 2.528,72

Cod. 1090508 INTERVENTO 8 RS 241

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP 1.000,00 -1.000,00

STIONE CORRENTE T 1.000,00

TOTALE SERVIZIO 09 05 RS 916.253,41 892.718,22 7.740,11 900.458,33 -15.795,08

CP 4.562.030,00 3.832.731,87 726.119,49 4.558.851,36 -3.178,64

T 5.478.283,41 4.725.450,09 733.859,60 5.459.309,69

SERVIZIO 09 06

~~~~~~~~~~~~~~

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE

Pag. 22

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1090601 INTERVENTO 1 RS 61.676,50 242 4.467,60 57.208,90 61.676,50

PERSONALE CP 289.150,00 288.008,94 288.008,94 -1.141,06

T 350.826,50 292.476,54 57.208,90 349.685,44

Cod. 1090602 INTERVENTO 2 RS 4.602,88 243 2.106,89 2.106,89 -2.495,99

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 14.300,00 6.242,99 3.807,01 10.050,00 -4.250,00

/O DI MATERIE PRIME T 18.902,88 8.349,88 3.807,01 12.156,89

Cod. 1090603 INTERVENTO 3 RS 119.939,07 244 115.351,08 4.559,23 119.910,31 -28,76

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 270.580,00 161.724,97 104.528,09 266.253,06 -4.326,94

T 390.519,07 277.076,05 109.087,32 386.163,37

Cod. 1090605 INTERVENTO 5 RS 157.016,74 245 149.414,74 7.602,00 157.016,74

TRASFERIMENTI CP

T 157.016,74 149.414,74 7.602,00 157.016,74

Cod. 1090606 INTERVENTO 6 RS 246

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 10.730,00 10.728,19 10.728,19 -1,81

NANZIARI DIVERSI T 10.730,00 10.728,19 10.728,19

Cod. 1090607 INTERVENTO 7 RS 247

IMPOSTE E TASSE CP 20.420,00 18.669,15 18.669,15 -1.750,85

T 20.420,00 18.669,15 18.669,15

TOTALE SERVIZIO 09 06 RS 343.235,19 271.340,31 69.370,13 340.710,44 -2.524,75

CP 605.180,00 485.374,24 108.335,10 593.709,34 -11.470,66

T 948.415,19 756.714,55 177.705,23 934.419,78

TOTALE FUNZIONE 09 RS 1.716.146,21 1.244.007,39 452.162,92 1.696.170,31 -19.975,90

CP 6.043.618,00 5.089.146,18 906.668,41 5.995.814,59 -47.803,41

T 7.759.764,21 6.333.153,57 1.358.831,33 7.691.984,90

FUNZIONE 10

-----------

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 10 01

~~~~~~~~~~~~~~

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI

Cod. 1100102 INTERVENTO 2 RS 850,00 248 600,00 600,00 -250,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 300,00 250,00 250,00 -50,00

/O DI MATERIE PRIME T 1.150,00 850,00 850,00

Pag. 23

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1100103 INTERVENTO 3 RS 174.317,28 249 163.153,89 11.158,49 174.312,38 -4,90

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 235.590,00 100.532,11 129.674,08 230.206,19 -5.383,81

T 409.907,28 263.686,00 140.832,57 404.518,57

Cod. 1100105 INTERVENTO 5 RS 92.302,96 250 91.608,74 694,22 92.302,96

TRASFERIMENTI CP 65.653,00 64.289,66 64.289,66 -1.363,34

T 157.955,96 91.608,74 64.983,88 156.592,62

Cod. 1100108 INTERVENTO 8 RS 251

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP 300,00 65,00 65,00 -235,00

STIONE CORRENTE T 300,00 65,00 65,00

TOTALE SERVIZIO 10 01 RS 267.470,24 254.762,63 12.452,71 267.215,34 -254,90

CP 301.843,00 100.597,11 194.213,74 294.810,85 -7.032,15

T 569.313,24 355.359,74 206.666,45 562.026,19

SERVIZIO 10 04

~~~~~~~~~~~~~~

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA

Cod. 1100401 INTERVENTO 1 RS 115.125,51 252 24.786,26 90.280,44 115.066,70 -58,81

PERSONALE CP 220.010,00 219.127,96 557,10 219.685,06 -324,94

T 335.135,51 243.914,22 90.837,54 334.751,76

Cod. 1100402 INTERVENTO 2 RS 2.542,04 253 2.542,04 2.542,04

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 3.860,00 1.855,47 1.703,54 3.559,01 -300,99

/O DI MATERIE PRIME T 6.402,04 4.397,51 1.703,54 6.101,05

Cod. 1100403 INTERVENTO 3 RS 1.375.044,04 254 662.508,73 712.518,92 1.375.027,65 -16,39

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 1.056.674,00 132.698,88 906.011,50 1.038.710,38 -17.963,62

T 2.431.718,04 795.207,61 1.618.530,42 2.413.738,03

Cod. 1100405 INTERVENTO 5 RS 1.069.020,56 255 606.080,82 462.939,74 1.069.020,56

TRASFERIMENTI CP 702.280,00 335.262,93 330.638,80 665.901,73 -36.378,27

T 1.771.300,56 941.343,75 793.578,54 1.734.922,29

Cod. 1100406 INTERVENTO 6 RS 256

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 7.380,00 7.377,66 7.377,66 -2,34

NANZIARI DIVERSI T 7.380,00 7.377,66 7.377,66

Cod. 1100407 INTERVENTO 7 RS 6.012,11 257 1.572,03 4.386,87 5.958,90 -53,21

IMPOSTE E TASSE CP 13.875,00 12.795,97 49,90 12.845,87 -1.029,13

T 19.887,11 14.368,00 4.436,77 18.804,77

Pag. 24

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

TOTALE SERVIZIO 10 04 RS 2.567.744,26 1.297.489,88 1.270.125,97 2.567.615,85 -128,41

CP 2.004.079,00 709.118,87 1.238.960,84 1.948.079,71 -55.999,29

T 4.571.823,26 2.006.608,75 2.509.086,81 4.515.695,56

SERVIZIO 10 05

~~~~~~~~~~~~~~

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE

Cod. 1100501 INTERVENTO 1 RS 19.647,58 258 19.647,58 19.647,58

PERSONALE CP 72.900,00 72.072,25 72.072,25 -827,75

T 92.547,58 72.072,25 19.647,58 91.719,83

Cod. 1100502 INTERVENTO 2 RS 2.685,06 259 1.800,31 650,00 2.450,31 -234,75

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 4.450,00 1.820,77 1.456,79 3.277,56 -1.172,44

/O DI MATERIE PRIME T 7.135,06 3.621,08 2.106,79 5.727,87

Cod. 1100503 INTERVENTO 3 RS 42.700,70 260 40.056,82 2.643,88 42.700,70

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 186.550,00 144.546,65 41.528,34 186.074,99 -475,01

T 229.250,70 184.603,47 44.172,22 228.775,69

Cod. 1100507 INTERVENTO 7 RS 89,22 261 -89,22

IMPOSTE E TASSE CP 5.075,00 4.733,48 4.733,48 -341,52

T 5.164,22 4.733,48 4.733,48

Cod. 1100508 INTERVENTO 8 RS 46,00 262 46,00 46,00

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP 3.000,00 242,00 350,00 592,00 -2.408,00

STIONE CORRENTE T 3.046,00 288,00 350,00 638,00

TOTALE SERVIZIO 10 05 RS 65.168,56 41.903,13 22.941,46 64.844,59 -323,97

CP 271.975,00 223.415,15 43.335,13 266.750,28 -5.224,72

T 337.143,56 265.318,28 66.276,59 331.594,87

TOTALE FUNZIONE 10 RS 2.900.383,06 1.594.155,64 1.305.520,14 2.899.675,78 -707,28

CP 2.577.897,00 1.033.131,13 1.476.509,71 2.509.640,84 -68.256,16

T 5.478.280,06 2.627.286,77 2.782.029,85 5.409.316,62

FUNZIONE 11

-----------

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 11 01

~~~~~~~~~~~~~~

AFFISSIONI E PUBBLICITA`

Pag. 25

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1110103 INTERVENTO 3 RS 5.653,81 263 5.653,81 5.653,81

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 68.000,00 49.106,91 15.586,34 64.693,25 -3.306,75

T 73.653,81 54.760,72 15.586,34 70.347,06

TOTALE SERVIZIO 11 01 RS 5.653,81 5.653,81 5.653,81

CP 68.000,00 49.106,91 15.586,34 64.693,25 -3.306,75

T 73.653,81 54.760,72 15.586,34 70.347,06

SERVIZIO 11 05

~~~~~~~~~~~~~~

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Cod. 1110501 INTERVENTO 1 RS 264

PERSONALE CP 3.797,00 3.796,23 3.796,23 -0,77

T 3.797,00 3.796,23 3.796,23

Cod. 1110502 INTERVENTO 2 RS 4.100,00 265 4.092,40 4.092,40 -7,60

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 2.900,00 588,00 2.311,30 2.899,30 -0,70

/O DI MATERIE PRIME T 7.000,00 4.680,40 2.311,30 6.991,70

Cod. 1110503 INTERVENTO 3 RS 30.979,00 266 25.014,00 5.924,00 30.938,00 -41,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 11.200,00 8.466,25 2.696,50 11.162,75 -37,25

T 42.179,00 33.480,25 8.620,50 42.100,75

Cod. 1110505 INTERVENTO 5 RS 6.500,00 267 6.500,00 6.500,00

TRASFERIMENTI CP 16.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00

T 22.500,00 14.500,00 8.000,00 22.500,00

TOTALE SERVIZIO 11 05 RS 41.579,00 35.606,40 5.924,00 41.530,40 -48,60

CP 33.897,00 20.850,48 13.007,80 33.858,28 -38,72

T 75.476,00 56.456,88 18.931,80 75.388,68

TOTALE FUNZIONE 11 RS 47.232,81 41.260,21 5.924,00 47.184,21 -48,60

CP 101.897,00 69.957,39 28.594,14 98.551,53 -3.345,47

T 149.129,81 111.217,60 34.518,14 145.735,74

FUNZIONE 12

-----------

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI

SERVIZIO 12 01

~~~~~~~~~~~~~~

DISTRIBUZIONE GAS

Pag. 26

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 1120101 INTERVENTO 1 RS 10.329,35 268 10.329,35 10.329,35

PERSONALE CP

T 10.329,35 10.329,35 10.329,35

Cod. 1120106 INTERVENTO 6 RS 269

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= CP 17.125,00 17.120,21 17.120,21 -4,79

NANZIARI DIVERSI T 17.125,00 17.120,21 17.120,21

Cod. 1120108 INTERVENTO 8 RS 1.211,61 270 1.211,61 1.211,61

ONERI STRAORDINARI DELLA GE= CP

STIONE CORRENTE T 1.211,61 1.211,61 1.211,61

TOTALE SERVIZIO 12 01 RS 11.540,96 11.540,96 11.540,96

CP 17.125,00 17.120,21 17.120,21 -4,79

T 28.665,96 17.120,21 11.540,96 28.661,17

SERVIZIO 12 05

~~~~~~~~~~~~~~

FARMACIE

Cod. 1120501 INTERVENTO 1 RS 3.590,05 271 565,74 2.352,05 2.917,79 -672,26

PERSONALE CP 220.630,00 218.279,58 1.114,20 219.393,78 -1.236,22

T 224.220,05 218.845,32 3.466,25 222.311,57

Cod. 1120502 INTERVENTO 2 RS 64.848,55 272 64.848,55 64.848,55

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= CP 1.508.300,00 1.496.302,57 10.810,43 1.507.113,00 -1.187,00

/O DI MATERIE PRIME T 1.573.148,55 1.561.151,12 10.810,43 1.571.961,55

Cod. 1120503 INTERVENTO 3 RS 22.666,23 273 17.415,28 5.186,01 22.601,29 -64,94

PRESTAZIONI DI SERVIZI CP 133.700,00 121.816,90 9.883,82 131.700,72 -1.999,28

T 156.366,23 139.232,18 15.069,83 154.302,01

Cod. 1120504 INTERVENTO 4 RS 274

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CP 40.850,00 40.833,96 40.833,96 -16,04

T 40.850,00 40.833,96 40.833,96

Cod. 1120507 INTERVENTO 7 RS 85,00 275 38,76 38,76 -46,24

IMPOSTE E TASSE CP 22.385,00 18.294,23 1.726,50 20.020,73 -2.364,27

T 22.470,00 18.332,99 1.726,50 20.059,49

TOTALE SERVIZIO 12 05 RS 91.189,83 82.868,33 7.538,06 90.406,39 -783,44

CP 1.925.865,00 1.895.527,24 23.534,95 1.919.062,19 -6.802,81

T 2.017.054,83 1.978.395,57 31.073,01 2.009.468,58

Pag. 27

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

TOTALE FUNZIONE 12 RS 102.730,79 82.868,33 19.079,02 101.947,35 -783,44

CP 1.942.990,00 1.912.647,45 23.534,95 1.936.182,40 -6.807,60

T 2.045.720,79 1.995.515,78 42.613,97 2.038.129,75

Pag. 28

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

RIASSUNTO DEL TITOLO I

***********************

SPESE CORRENTI

TOTALE DEL TITOLO I RS 10.104.851,45 5.842.532,38 4.141.727,99 9.984.260,37 -120.591,08

CP 25.103.124,00 18.980.068,04 5.582.588,12 24.562.656,16 -540.467,84

T 35.207.975,45 24.822.600,42 9.724.316,11 34.546.916,53

Pag. 29

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

T I T O L O II

================

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 01

-----------

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

SERVIZIO 01 01

~~~~~~~~~~~~~~

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO

Cod. 2010105 INTERVENTO 5 RS 6.800,00 276 6.800,00 6.800,00

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 6.800,00 6.800,00 6.800,00

NICO-SCIENTIFICHE

TOTALE SERVIZIO 01 01 RS 6.800,00 6.800,00 6.800,00

CP

T 6.800,00 6.800,00 6.800,00

SERVIZIO 01 03

~~~~~~~~~~~~~~

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Cod. 2010305 INTERVENTO 5 RS 476,40 277 476,40 476,40

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 476,40 476,40 476,40

NICO-SCIENTIFICHE

TOTALE SERVIZIO 01 03 RS 476,40 476,40 476,40

CP

T 476,40 476,40 476,40

SERVIZIO 01 05

~~~~~~~~~~~~~~

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI

Pag. 30

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 2010501 INTERVENTO 1 RS 4.582.794,35 278 716.045,29 3.744.063,07 4.460.108,36 -122.685,99

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP 672.880,00 88.076,02 466.953,02 555.029,04 -117.850,96

T 5.255.674,35 804.121,31 4.211.016,09 5.015.137,40

Cod. 2010505 INTERVENTO 5 RS 3.345,00 279 2.154,00 1.191,00 3.345,00

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP 40.000,00 17.226,49 22.773,51 40.000,00

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 43.345,00 19.380,49 23.964,51 43.345,00

NICO-SCIENTIFICHE

Cod. 2010506 INTERVENTO 6 RS 152.790,58 280 85.546,76 63.810,73 149.357,49 -3.433,09

INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= CP 35.000,00 2.498,19 32.501,81 35.000,00

NI T 187.790,58 88.044,95 96.312,54 184.357,49

TOTALE SERVIZIO 01 05 RS 4.738.929,93 803.746,05 3.809.064,80 4.612.810,85 -126.119,08

CP 747.880,00 107.800,70 522.228,34 630.029,04 -117.850,96

T 5.486.809,93 911.546,75 4.331.293,14 5.242.839,89

SERVIZIO 01 07

~~~~~~~~~~~~~~

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO

Cod. 2010705 INTERVENTO 5 RS 7.025,56 281 1.796,40 5.229,16 7.025,56

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 7.025,56 1.796,40 5.229,16 7.025,56

NICO-SCIENTIFICHE

TOTALE SERVIZIO 01 07 RS 7.025,56 1.796,40 5.229,16 7.025,56

CP

T 7.025,56 1.796,40 5.229,16 7.025,56

SERVIZIO 01 08

~~~~~~~~~~~~~~

ALTRI SERVIZI GENERALI

Cod. 2010805 INTERVENTO 5 RS 48.407,35 282 11.522,08 36.711,25 48.233,33 -174,02

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP 54.700,00 37.619,50 17.080,50 54.700,00

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 103.107,35 49.141,58 53.791,75 102.933,33

NICO-SCIENTIFICHE

Cod. 2010808 INTERVENTO 8 RS 4.216,02 283 4.216,02 4.216,02

PARTECIPAZIONI AZIONARIE CP

T 4.216,02 4.216,02 4.216,02

Pag. 31

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

TOTALE SERVIZIO 01 08 RS 52.623,37 11.522,08 40.927,27 52.449,35 -174,02

CP 54.700,00 37.619,50 17.080,50 54.700,00

T 107.323,37 49.141,58 58.007,77 107.149,35

TOTALE FUNZIONE 01 RS 4.805.855,26 817.540,93 3.862.021,23 4.679.562,16 -126.293,10

CP 802.580,00 145.420,20 539.308,84 684.729,04 -117.850,96

T 5.608.435,26 962.961,13 4.401.330,07 5.364.291,20

FUNZIONE 03

-----------

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 03 01

~~~~~~~~~~~~~~

POLIZIA MUNICIPALE

Cod. 2030101 INTERVENTO 1 RS 19.766,80 284 19.766,80 19.766,80

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP

T 19.766,80 19.766,80 19.766,80

Cod. 2030105 INTERVENTO 5 RS 48.241,00 285 33.443,08 14.749,96 48.193,04 -47,96

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP 20.000,00 20.000,00 20.000,00

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 68.241,00 33.443,08 34.749,96 68.193,04

NICO-SCIENTIFICHE

TOTALE SERVIZIO 03 01 RS 68.007,80 33.443,08 34.516,76 67.959,84 -47,96

CP 20.000,00 20.000,00 20.000,00

T 88.007,80 33.443,08 54.516,76 87.959,84

TOTALE FUNZIONE 03 RS 68.007,80 33.443,08 34.516,76 67.959,84 -47,96

CP 20.000,00 20.000,00 20.000,00

T 88.007,80 33.443,08 54.516,76 87.959,84

FUNZIONE 04

-----------

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA

SERVIZIO 04 01

~~~~~~~~~~~~~~

SCUOLA MATERNA

Cod. 2040101 INTERVENTO 1 RS 386.463,37 286 71.947,50 314.514,09 386.461,59 -1,78

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP 250.000,00 -250.000,00

T 636.463,37 71.947,50 314.514,09 386.461,59

Pag. 32

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

TOTALE SERVIZIO 04 01 RS 386.463,37 71.947,50 314.514,09 386.461,59 -1,78

CP 250.000,00 -250.000,00

T 636.463,37 71.947,50 314.514,09 386.461,59

SERVIZIO 04 02

~~~~~~~~~~~~~~

ISTRUZIONE ELEMENTARE

Cod. 2040201 INTERVENTO 1 RS 11.066,40 287 10.589,60 476,80 11.066,40

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP

T 11.066,40 10.589,60 476,80 11.066,40

TOTALE SERVIZIO 04 02 RS 11.066,40 10.589,60 476,80 11.066,40

CP

T 11.066,40 10.589,60 476,80 11.066,40

SERVIZIO 04 03

~~~~~~~~~~~~~~

ISTRUZIONE MEDIA

Cod. 2040301 INTERVENTO 1 RS 467.688,87 288 88.174,47 379.514,40 467.688,87

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP

T 467.688,87 88.174,47 379.514,40 467.688,87

TOTALE SERVIZIO 04 03 RS 467.688,87 88.174,47 379.514,40 467.688,87

CP

T 467.688,87 88.174,47 379.514,40 467.688,87

SERVIZIO 04 04

~~~~~~~~~~~~~~

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE

Cod. 2040401 INTERVENTO 1 RS 30.000,00 289 24.460,00 5.540,00 30.000,00

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP 50.000,00 50.000,00 50.000,00

T 80.000,00 24.460,00 55.540,00 80.000,00

Cod. 2040405 INTERVENTO 5 RS 15.000,00 290 15.000,00 15.000,00

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP 10.000,00 9.246,13 753,87 10.000,00

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 25.000,00 24.246,13 753,87 25.000,00

NICO-SCIENTIFICHE

Pag. 33

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

TOTALE SERVIZIO 04 04 RS 45.000,00 39.460,00 5.540,00 45.000,00

CP 60.000,00 9.246,13 50.753,87 60.000,00

T 105.000,00 48.706,13 56.293,87 105.000,00

SERVIZIO 04 05

~~~~~~~~~~~~~~

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI

Cod. 2040505 INTERVENTO 5 RS 22.002,48 291 21.800,00 161,68 21.961,68 -40,80

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP 31.000,00 30.586,56 413,44 31.000,00

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 53.002,48 52.386,56 575,12 52.961,68

NICO-SCIENTIFICHE

TOTALE SERVIZIO 04 05 RS 22.002,48 21.800,00 161,68 21.961,68 -40,80

CP 31.000,00 30.586,56 413,44 31.000,00

T 53.002,48 52.386,56 575,12 52.961,68

TOTALE FUNZIONE 04 RS 932.221,12 231.971,57 700.206,97 932.178,54 -42,58

CP 341.000,00 39.832,69 51.167,31 91.000,00 -250.000,00

T 1.273.221,12 271.804,26 751.374,28 1.023.178,54

FUNZIONE 05

-----------

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 05 01

~~~~~~~~~~~~~~

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE

Cod. 2050101 INTERVENTO 1 RS 260.925,23 292 52.349,38 200.732,79 253.082,17 -7.843,06

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP

T 260.925,23 52.349,38 200.732,79 253.082,17

Cod. 2050105 INTERVENTO 5 RS 20.536,86 293 20.536,06 20.536,06 -0,80

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 20.536,86 20.536,06 20.536,06

NICO-SCIENTIFICHE

Cod. 2050106 INTERVENTO 6 RS 19.273,47 294 19.273,47 19.273,47

INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= CP

NI T 19.273,47 19.273,47 19.273,47

Pag. 34

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 2050107 INTERVENTO 7 RS 1.177,60 295 1.177,60 1.177,60

TRASFERIMENTI DI CAPITALE CP

T 1.177,60 1.177,60 1.177,60

TOTALE SERVIZIO 05 01 RS 301.913,16 72.885,44 221.183,86 294.069,30 -7.843,86

CP

T 301.913,16 72.885,44 221.183,86 294.069,30

SERVIZIO 05 02

~~~~~~~~~~~~~~

TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE

Cod. 2050201 INTERVENTO 1 RS 417.792,94 296 262.800,28 61.897,35 324.697,63 -93.095,31

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP 40.000,00 40.000,00 40.000,00

T 457.792,94 262.800,28 101.897,35 364.697,63

Cod. 2050205 INTERVENTO 5 RS 8.364,00 297 8.364,00 8.364,00

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 8.364,00 8.364,00 8.364,00

NICO-SCIENTIFICHE

Cod. 2050209 INTERVENTO 9 RS 298

CONFERIMENTI DI CAPITALE CP 20.000,00 20.000,00 20.000,00

T 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE SERVIZIO 05 02 RS 426.156,94 262.800,28 70.261,35 333.061,63 -93.095,31

CP 60.000,00 60.000,00 60.000,00

T 486.156,94 262.800,28 130.261,35 393.061,63

TOTALE FUNZIONE 05 RS 728.070,10 335.685,72 291.445,21 627.130,93 -100.939,17

CP 60.000,00 60.000,00 60.000,00

T 788.070,10 335.685,72 351.445,21 687.130,93

FUNZIONE 06

-----------

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO

SERVIZIO 06 02

~~~~~~~~~~~~~~

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Pag. 35

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 2060201 INTERVENTO 1 RS 234.363,76 299 182.655,08 51.696,64 234.351,72 -12,04

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP 717.000,00 4.490,40 72.509,60 77.000,00 -640.000,00

T 951.363,76 187.145,48 124.206,24 311.351,72

Cod. 2060205 INTERVENTO 5 RS 882,36 300 882,36 882,36

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 882,36 882,36 882,36

NICO-SCIENTIFICHE

TOTALE SERVIZIO 06 02 RS 235.246,12 182.655,08 52.579,00 235.234,08 -12,04

CP 717.000,00 4.490,40 72.509,60 77.000,00 -640.000,00

T 952.246,12 187.145,48 125.088,60 312.234,08

TOTALE FUNZIONE 06 RS 235.246,12 182.655,08 52.579,00 235.234,08 -12,04

CP 717.000,00 4.490,40 72.509,60 77.000,00 -640.000,00

T 952.246,12 187.145,48 125.088,60 312.234,08

FUNZIONE 07

-----------

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 07 01

~~~~~~~~~~~~~~

SERVIZI TURISTICI

Cod. 2070105 INTERVENTO 5 RS 301

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP 120.000,00 20.000,00 20.000,00 -100.000,00

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 120.000,00 20.000,00 20.000,00

NICO-SCIENTIFICHE

TOTALE SERVIZIO 07 01 RS

CP 120.000,00 20.000,00 20.000,00 -100.000,00

T 120.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE FUNZIONE 07 RS

CP 120.000,00 20.000,00 20.000,00 -100.000,00

T 120.000,00 20.000,00 20.000,00

FUNZIONE 08

-----------

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI

Pag. 36

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

SERVIZIO 08 01

~~~~~~~~~~~~~~

VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI

Cod. 2080101 INTERVENTO 1 RS 9.892.875,61 302 2.683.280,83 4.640.724,87 7.324.005,70 -2.568.869,91

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP 1.731.000,00 34.800,00 763.500,18 798.300,18 -932.699,82

T 11.623.875,61 2.718.080,83 5.404.225,05 8.122.305,88

Cod. 2080102 INTERVENTO 2 RS 73.298,12 303 73.298,12 73.298,12

ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE CP

T 73.298,12 73.298,12 73.298,12

Cod. 2080105 INTERVENTO 5 RS 0,06 304 -0,06

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP 20.000,00 20.000,00 20.000,00

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 20.000,06 20.000,00 20.000,00

NICO-SCIENTIFICHE

Cod. 2080107 INTERVENTO 7 RS 51.645,69 305 -51.645,69

TRASFERIMENTI DI CAPITALE CP

T 51.645,69

TOTALE SERVIZIO 08 01 RS 10.017.819,48 2.683.280,83 4.714.022,99 7.397.303,82 -2.620.515,66

CP 1.751.000,00 34.800,00 783.500,18 818.300,18 -932.699,82

T 11.768.819,48 2.718.080,83 5.497.523,17 8.215.604,00

SERVIZIO 08 02

~~~~~~~~~~~~~~

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI

Cod. 2080201 INTERVENTO 1 RS 550.843,76 306 206.339,34 344.147,22 550.486,56 -357,20

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP 530.000,00 11.745,97 168.254,03 180.000,00 -350.000,00

T 1.080.843,76 218.085,31 512.401,25 730.486,56

TOTALE SERVIZIO 08 02 RS 550.843,76 206.339,34 344.147,22 550.486,56 -357,20

CP 530.000,00 11.745,97 168.254,03 180.000,00 -350.000,00

T 1.080.843,76 218.085,31 512.401,25 730.486,56

SERVIZIO 08 03

~~~~~~~~~~~~~~

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI

Pag. 37

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 2080308 INTERVENTO 8 RS 3.424,00 307 3.422,00 3.422,00 -2,00

PARTECIPAZIONI AZIONARIE CP 4.000,00 3.422,00 578,00 4.000,00

T 7.424,00 6.844,00 578,00 7.422,00

TOTALE SERVIZIO 08 03 RS 3.424,00 3.422,00 3.422,00 -2,00

CP 4.000,00 3.422,00 578,00 4.000,00

T 7.424,00 6.844,00 578,00 7.422,00

TOTALE FUNZIONE 08 RS 10.572.087,24 2.893.042,17 5.058.170,21 7.951.212,38 -2.620.874,86

CP 2.285.000,00 49.967,97 952.332,21 1.002.300,18 -1.282.699,82

T 12.857.087,24 2.943.010,14 6.010.502,42 8.953.512,56

FUNZIONE 09

-----------

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE

SERVIZIO 09 01

~~~~~~~~~~~~~~

URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO

Cod. 2090101 INTERVENTO 1 RS 16.000,00 308 16.000,00 16.000,00

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP

T 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Cod. 2090105 INTERVENTO 5 RS 12.000,00 309 12.000,00 12.000,00

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 12.000,00 12.000,00 12.000,00

NICO-SCIENTIFICHE

Cod. 2090106 INTERVENTO 6 RS 23.085,26 310 13.085,26 10.000,00 23.085,26

INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= CP

NI T 23.085,26 13.085,26 10.000,00 23.085,26

TOTALE SERVIZIO 09 01 RS 51.085,26 13.085,26 38.000,00 51.085,26

CP

T 51.085,26 13.085,26 38.000,00 51.085,26

SERVIZIO 09 02

~~~~~~~~~~~~~~

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE

Pag. 38

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 2090201 INTERVENTO 1 RS 16.029,00 311 16.029,00 16.029,00

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP

T 16.029,00 16.029,00 16.029,00

Cod. 2090207 INTERVENTO 7 RS 6.446.463,57 312 3.532.088,51 2.914.375,06 6.446.463,57

TRASFERIMENTI DI CAPITALE CP 9.255.000,00 1.404.036,89 615.609,39 2.019.646,28 -7.235.353,72

T 15.701.463,57 4.936.125,40 3.529.984,45 8.466.109,85

TOTALE SERVIZIO 09 02 RS 6.462.492,57 3.532.088,51 2.930.404,06 6.462.492,57

CP 9.255.000,00 1.404.036,89 615.609,39 2.019.646,28 -7.235.353,72

T 15.717.492,57 4.936.125,40 3.546.013,45 8.482.138,85

SERVIZIO 09 04

~~~~~~~~~~~~~~

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Cod. 2090401 INTERVENTO 1 RS 114.932,77 313 96.749,98 16.552,38 113.302,36 -1.630,41

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP 218.000,00 118.000,00 118.000,00 -100.000,00

T 332.932,77 96.749,98 134.552,38 231.302,36

TOTALE SERVIZIO 09 04 RS 114.932,77 96.749,98 16.552,38 113.302,36 -1.630,41

CP 218.000,00 118.000,00 118.000,00 -100.000,00

T 332.932,77 96.749,98 134.552,38 231.302,36

SERVIZIO 09 05

~~~~~~~~~~~~~~

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Cod. 2090505 INTERVENTO 5 RS 314

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP 29.500,00 20.000,00 20.000,00 -9.500,00

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 29.500,00 20.000,00 20.000,00

NICO-SCIENTIFICHE

TOTALE SERVIZIO 09 05 RS

CP 29.500,00 20.000,00 20.000,00 -9.500,00

T 29.500,00 20.000,00 20.000,00

SERVIZIO 09 06

~~~~~~~~~~~~~~

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE

Pag. 39

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 2090601 INTERVENTO 1 RS 125.684,15 315 15.000,00 110.588,85 125.588,85 -95,30

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP

T 125.684,15 15.000,00 110.588,85 125.588,85

Cod. 2090605 INTERVENTO 5 RS 3.200,40 316 660,00 2.540,00 3.200,00 -0,40

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 3.200,40 660,00 2.540,00 3.200,00

NICO-SCIENTIFICHE

Cod. 2090606 INTERVENTO 6 RS 165.320,58 317 93.554,18 71.766,40 165.320,58

INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= CP 80.000,00 80.000,00 80.000,00

NI T 245.320,58 93.554,18 151.766,40 245.320,58

TOTALE SERVIZIO 09 06 RS 294.205,13 109.214,18 184.895,25 294.109,43 -95,70

CP 80.000,00 80.000,00 80.000,00

T 374.205,13 109.214,18 264.895,25 374.109,43

TOTALE FUNZIONE 09 RS 6.922.715,73 3.751.137,93 3.169.851,69 6.920.989,62 -1.726,11

CP 9.582.500,00 1.404.036,89 833.609,39 2.237.646,28 -7.344.853,72

T 16.505.215,73 5.155.174,82 4.003.461,08 9.158.635,90

FUNZIONE 10

-----------

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 10 04

~~~~~~~~~~~~~~

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA

Cod. 2100401 INTERVENTO 1 RS 242.550,61 318 234.265,80 7.129,98 241.395,78 -1.154,83

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP 170.000,00 19.419,76 50.580,24 70.000,00 -100.000,00

T 412.550,61 253.685,56 57.710,22 311.395,78

TOTALE SERVIZIO 10 04 RS 242.550,61 234.265,80 7.129,98 241.395,78 -1.154,83

CP 170.000,00 19.419,76 50.580,24 70.000,00 -100.000,00

T 412.550,61 253.685,56 57.710,22 311.395,78

SERVIZIO 10 05

~~~~~~~~~~~~~~

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE

Pag. 40

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

Cod. 2100501 INTERVENTO 1 RS 5.284.942,41 319 659.672,75 4.625.269,66 5.284.942,41

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP 70.000,00 1.628,20 52.481,18 54.109,38 -15.890,62

T 5.354.942,41 661.300,95 4.677.750,84 5.339.051,79

TOTALE SERVIZIO 10 05 RS 5.284.942,41 659.672,75 4.625.269,66 5.284.942,41

CP 70.000,00 1.628,20 52.481,18 54.109,38 -15.890,62

T 5.354.942,41 661.300,95 4.677.750,84 5.339.051,79

TOTALE FUNZIONE 10 RS 5.527.493,02 893.938,55 4.632.399,64 5.526.338,19 -1.154,83

CP 240.000,00 21.047,96 103.061,42 124.109,38 -115.890,62

T 5.767.493,02 914.986,51 4.735.461,06 5.650.447,57

FUNZIONE 12

-----------

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI

SERVIZIO 12 01

~~~~~~~~~~~~~~

DISTRIBUZIONE GAS

Cod. 2120101 INTERVENTO 1 RS 15.455,93 320 14.751,99 14.751,99 -703,94

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CP

T 15.455,93 14.751,99 14.751,99

TOTALE SERVIZIO 12 01 RS 15.455,93 14.751,99 14.751,99 -703,94

CP

T 15.455,93 14.751,99 14.751,99

SERVIZIO 12 05

~~~~~~~~~~~~~~

FARMACIE

Cod. 2120505 INTERVENTO 5 RS 88,00 321 -88,00

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, CP

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= T 88,00

NICO-SCIENTIFICHE

TOTALE SERVIZIO 12 05 RS 88,00 -88,00

CP

T 88,00

Pag. 41

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

TOTALE FUNZIONE 12 RS 15.543,93 14.751,99 14.751,99 -791,94

CP

T 15.543,93 14.751,99 14.751,99

Pag. 42

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

RIASSUNTO DEL TITOLO II

************************

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE DEL TITOLO II RS 29.807.240,32 9.139.415,03 17.815.942,70 26.955.357,73 -2.851.882,59

CP 14.168.080,00 1.664.796,11 2.651.988,77 4.316.784,88 -9.851.295,12

T 43.975.320,32 10.804.211,14 20.467.931,47 31.272.142,61

Pag. 43

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

T I T O L O III

=================

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONE 01

-----------

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

SERVIZIO 01 03

~~~~~~~~~~~~~~

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Cod. 3010301 INTERVENTO 1 RS 322

RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CP 2.500.000,00 -2.500.000,00

CASSA T 2.500.000,00

Cod. 3010303 INTERVENTO 3 RS 323

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI CP 1.974.350,00 1.974.339,02 1.974.339,02 -10,98

MUTUI E PRESTITI T 1.974.350,00 1.974.339,02 1.974.339,02

TOTALE DEL TITOLO III RS

CP 4.474.350,00 1.974.339,02 1.974.339,02 -2.500.010,98

T 4.474.350,00 1.974.339,02 1.974.339,02

Pag. 44

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

T I T O L O IV

================

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI

TERZI

Cod. 4000001 CAP. TERZI 1 RS 290.231,40 324 13.040,30 277.191,10 290.231,40

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= CP 800.000,00 596.032,43 304,35 596.336,78 -203.663,22

STENZIALI AL PERSONALE T 1.090.231,40 609.072,73 277.495,45 886.568,18

Cod. 4000002 CAP. TERZI 2 RS 5,80 325 -5,80

RITENUTE ERARIALI CP 1.400.000,00 1.283.238,88 1,69 1.283.240,57 -116.759,43

T 1.400.005,80 1.283.238,88 1,69 1.283.240,57

Cod. 4000003 CAP. TERZI 3 RS 2.673,60 326 387,60 2.286,00 2.673,60

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CP 130.000,00 112.668,70 3.048,00 115.716,70 -14.283,30

PER CONTO DI TERZI T 132.673,60 113.056,30 5.334,00 118.390,30

Cod. 4000004 CAP. TERZI 4 RS 98.579,30 327 4.800,00 93.779,30 98.579,30

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU= CP 300.000,00 51.455,79 12.761,40 64.217,19 -235.782,81

ZIONALI T 398.579,30 56.255,79 106.540,70 162.796,49

Cod. 4000005 CAP. TERZI 5 RS 371.147,01 328 262.946,43 107.634,32 370.580,75 -566,26

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI CP 4.000.000,00 180.500,37 246.926,44 427.426,81 -3.572.573,19

TERZI T 4.371.147,01 443.446,80 354.560,76 798.007,56

Cod. 4000006 CAP. TERZI 6 RS 329

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL CP 30.000,00 30.000,00 30.000,00

SERVIZIO ECONOMATO T 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Cod. 4000007 CAP. TERZI 7 RS 2.269,10 330 2.269,10 2.269,10

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CP 150.000,00 65.954,22 6.371,72 72.325,94 -77.674,06

SPESE CONTRATTUALI T 152.269,10 68.223,32 6.371,72 74.595,04

TOTALE DEL TITOLO IV RS 764.906,21 283.443,43 480.890,72 764.334,15 -572,06

CP 6.810.000,00 2.319.850,39 269.413,60 2.589.263,99 -4.220.736,01

T 7.574.906,21 2.603.293,82 750.304,32 3.353.598,14

Pag. 45

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori

e Stanziamenti Residui

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie

D E S C R I Z I O N E

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)

RIEPILOGO TITOLI

****************

T I T O L O I

===============

SPESE CORRENTI RS 10.104.851,45 5.842.532,38 4.141.727,99 9.984.260,37 -120.591,08

CP 25.103.124,00 18.980.068,04 5.582.588,12 24.562.656,16 -540.467,84

T 35.207.975,45 24.822.600,42 9.724.316,11 34.546.916,53

T I T O L O II

================

SPESE IN CONTO CAPITALE RS 29.807.240,32 9.139.415,03 17.815.942,70 26.955.357,73 -2.851.882,59

CP 14.168.080,00 1.664.796,11 2.651.988,77 4.316.784,88 -9.851.295,12

T 43.975.320,32 10.804.211,14 20.467.931,47 31.272.142,61

T I T O L O III

=================

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI RS

CP 4.474.350,00 1.974.339,02 1.974.339,02 -2.500.010,98

T 4.474.350,00 1.974.339,02 1.974.339,02

T I T O L O IV

================

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI RS 764.906,21 283.443,43 480.890,72 764.334,15 -572,06

TERZI CP 6.810.000,00 2.319.850,39 269.413,60 2.589.263,99 -4.220.736,01

T 7.574.906,21 2.603.293,82 750.304,32 3.353.598,14

TOTALE GENERALE RS 40.676.997,98 15.265.390,84 22.438.561,41 37.703.952,25 -2.973.045,73

CP 50.555.554,00 24.939.053,56 8.503.990,49 33.443.044,05 -17.112.509,95

T 91.232.551,98 40.204.444,40 30.942.551,90 71.146.996,30

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE RS 40.676.997,98 15.265.390,84 22.438.561,41 37.703.952,25 -2.973.045,73

CP 50.555.554,00 24.939.053,56 8.503.990,49 33.443.044,05 -17.112.509,95

T 91.232.551,98 40.204.444,40 30.942.551,90 71.146.996,30

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Claudia Bianchi Dott.ssa Patrizia Laloni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Ing. Claudio Ricci

Timbro

dell`ente

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Impegni) (1^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO....... 78.378,18 24.976,06 334.178,66 1.133,80

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE.............. 631.144,63 6.332,12 37.671,46 1.735,20 3.454,03

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 359.214,68 30.773,55 39.458,97 1.081,36

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI....... 200.494,48 1.880,43 24.481,91 4.224,00

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 237.810,34 20.489,20 64.158,43 5.554,97 136.614,24

1.6 UFFICIO TECNICO............... 447.958,19 5.668,39 43.311,75

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 462.111,44 14.218,53 63.198,43 700,00

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 1.600.345,04 76.698,48 907.510,77 12.397,94 54.177,71 5.058,80

TOTALE FUNZIONE: 1 4.017.456,98 181.036,76 1.513.970,38 26.827,27 57.631,74 141.673,04

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI............. 414,97 37.826,92 121.388,26

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2 414,97 37.826,92 121.388,26

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 1.015.122,72 42.924,00 145.906,83 11.850,60 4.000,00

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........ 67.389,83 2.599,38 3.900,00

TOTALE FUNZIONE: 3 1.082.512,55 45.523,38 149.806,83 11.850,60 4.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Impegni) (segue) (1^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 8.000,00 70.942,27 95.000,00 20.657,87

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 6.900,00 159.388,16 7.880,00 2.300,14

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 8.000,00 152.562,72 1.856,00 27.090,74

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 27.000,00 24.808,57 18.064,78

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 135.012,35 39.989,66 1.338.541,13 160.700,21

TOTALE FUNZIONE: 4 135.012,35 62.889,66 1.748.434,28 290.244,78 68.113,53

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 56.446,88 12.820,75 30.092,86 3.051,40

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 107.328,25 11.428,73 230.359,51 255.700,00 3.306,40

TOTALE FUNZIONE: 5 163.775,13 24.249,48 260.452,37 255.700,00 6.357,80

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 2.980,88 67.000,00 15.000,00 11.053,96

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. 1.900,00 61.450,00

TOTALE FUNZIONE: 6 2.980,88 68.900,00 76.450,00 11.053,96

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI............. 343.469,33 3.902,04 46.017,58 16.000,00

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... 606,48 77.434,10 304.400,00

TOTALE FUNZIONE: 7 343.469,33 4.508,52 123.451,68 16.000,00 304.400,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Impegni) (segue) (1^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 156.350,38 76.999,88 43.628,24 69.500,00 245.397,18

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 78.143,53 13.200,00 601.443,42 11.501,91

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 784.000,00

TOTALE FUNZIONE: 8 234.493,91 90.199,88 1.429.071,66 69.500,00 256.899,09

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 626.604,74 2.970,30 53.309,31

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 1.500,00 14.591,91

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 14.487,75 1.200,00 4.453,20

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 6.000,00 12.807,80 39.384,17

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 4.556.322,64 2.528,72

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 288.008,94 10.050,00 266.253,06 10.728,19

TOTALE FUNZIONE: 9 929.101,43 20.220,30 4.894.646,01 67.232,99

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI......... 250,00 230.206,19 64.289,66

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 219.685,06 3.559,01 1.038.710,38 665.901,73 7.377,66

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 72.072,25 3.277,56 186.074,99

TOTALE FUNZIONE: 10 291.757,31 7.086,57 1.454.991,56 730.191,39 7.377,66

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Impegni) (segue) (1^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`...... 64.693,25

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 3.796,23 2.899,30 11.162,75 16.000,00

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11 3.796,23 2.899,30 75.856,00 16.000,00

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS............. 17.120,21

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE...................... 219.393,78 1.507.113,00 131.700,72 40.833,96

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12 219.393,78 1.507.113,00 131.700,72 40.833,96 17.120,21

TOTALE TITOLO : 1^ 7.420.769,00 1.949.122,70 11.889.108,41 216.900,09 1.804.117,91 575.828,28

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Impegni) (2^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO....... 19.088,24 457.754,94

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE.............. 38.438,37 718.775,81

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 23.832,50 197,12 454.558,18

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI....... 9.740,68 30.000,00 270.821,50

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 30.676,71 495.303,89

1.6 UFFICIO TECNICO............... 28.036,01 524.974,34

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 19.528,67 559.757,07

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 200.391,70 6.000,00 2.862.580,44

TOTALE FUNZIONE: 1 369.732,88 36.197,12 6.344.526,17

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI............. 18.173,88 177.804,03

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2 18.173,88 177.804,03

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 65.142,89 2.000,00 1.286.947,04

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........ 4.508,08 250,00 78.647,29

TOTALE FUNZIONE: 3 69.650,97 2.250,00 1.365.594,33

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Impegni) (segue) (2^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 194.600,14

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 176.468,30

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 189.509,46

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 69.873,35

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 13.953,06 300,00 1.688.496,41

TOTALE FUNZIONE: 4 13.953,06 300,00 2.318.947,66

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 3.776,47 106.188,36

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 20.374,08 628.496,97

TOTALE FUNZIONE: 5 24.150,55 734.685,33

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 5.000,00 101.034,84

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. 63.350,00

TOTALE FUNZIONE: 6 5.000,00 164.384,84

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI............. 23.161,35 432.550,30

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... 382.440,58

TOTALE FUNZIONE: 7 23.161,35 814.990,88

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Impegni) (segue) (2^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 16.280,71 608.156,39

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 5.088,31 709.377,17

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 784.000,00

TOTALE FUNZIONE: 8 21.369,02 2.101.533,56

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 40.443,63 19.315,91 742.643,89

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 16.091,91

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 1.185,17 21.326,12

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 5.000,00 63.191,97

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 4.558.851,36

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 18.669,15 593.709,34

TOTALE FUNZIONE: 9 65.297,95 19.315,91 5.995.814,59

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI......... 65,00 294.810,85

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 12.845,87 1.948.079,71

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 4.733,48 592,00 266.750,28

TOTALE FUNZIONE: 10 17.579,35 657,00 2.509.640,84

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Impegni) (segue) (2^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`...... 64.693,25

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 33.858,28

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11 98.551,53

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS............. 17.120,21

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE...................... 20.020,73 1.919.062,19

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12 20.020,73 1.936.182,40

TOTALE TITOLO : 1^ 648.089,74 58.720,03 24.562.656,16

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni) (1^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO.......

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE..............

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI.......

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 555.029,04 40.000,00 35.000,00

1.6 UFFICIO TECNICO...............

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO.........................

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 54.700,00

TOTALE FUNZIONE: 1 555.029,04 94.700,00 35.000,00

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI.............

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 20.000,00

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........

TOTALE FUNZIONE: 3 20.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni) (segue) (1^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.........

4.3 ISTRUZIONE MEDIA..............

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 50.000,00 10.000,00

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 31.000,00

TOTALE FUNZIONE: 4 50.000,00 41.000,00

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE...........................

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 40.000,00

TOTALE FUNZIONE: 5 40.000,00

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 77.000,00

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.

TOTALE FUNZIONE: 6 77.000,00

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI............. 20.000,00

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....

TOTALE FUNZIONE: 7 20.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni) (segue) (1^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 798.300,18 20.000,00

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 180.000,00

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI..............

TOTALE FUNZIONE: 8 978.300,18 20.000,00

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO....................

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE.............

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 118.000,00

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 20.000,00

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 80.000,00

TOTALE FUNZIONE: 9 118.000,00 20.000,00 80.000,00

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI.........

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 70.000,00

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 54.109,38

TOTALE FUNZIONE: 10 124.109,38

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni) (segue) (1^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`......

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS.............

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE......................

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12

TOTALE TITOLO : 2^ 1.942.438,60 215.700,00 115.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni) (2^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO.......

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE..............

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI.......

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 630.029,04

1.6 UFFICIO TECNICO...............

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO.........................

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 54.700,00

TOTALE FUNZIONE: 1 684.729,04

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI.............

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 20.000,00

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........

TOTALE FUNZIONE: 3 20.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni) (segue) (2^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.........

4.3 ISTRUZIONE MEDIA..............

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 60.000,00

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 31.000,00

TOTALE FUNZIONE: 4 91.000,00

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE...........................

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 20.000,00 60.000,00

TOTALE FUNZIONE: 5 20.000,00 60.000,00

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 77.000,00

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.

TOTALE FUNZIONE: 6 77.000,00

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI............. 20.000,00

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....

TOTALE FUNZIONE: 7 20.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni) (segue) (2^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 818.300,18

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 180.000,00

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 4.000,00 4.000,00

TOTALE FUNZIONE: 8 4.000,00 1.002.300,18

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO....................

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 2.019.646,28 2.019.646,28

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 118.000,00

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 20.000,00

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 80.000,00

TOTALE FUNZIONE: 9 2.019.646,28 2.237.646,28

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI.........

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 70.000,00

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 54.109,38

TOTALE FUNZIONE: 10 124.109,38

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni) (segue) (2^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`......

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS.............

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE......................

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12

TOTALE TITOLO : 2^ 2.019.646,28 4.000,00 20.000,00 4.316.784,88

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti (Impegni) (1^ Unica Pag. )

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 T O T A L E

RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO PER RIMBORSO DI FI= RIMBORSO DI RIMBORSO DI RIMBORSO DI

ANTICIPAZIONI NANZIAMENTI A QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLI= QUOTA CAPITALE

DI CASSA BREVE TERMINE DI MUTUI E PRE= GAZIONARI DI DEBITI PLU=

STITI RIENNALI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1.974.339,02 1.974.339,02

TOTALE TITOLO : 3^ 1.974.339,02 1.974.339,02

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO+RE) (1^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO....... 78.378,18 18.296,40 382.315,99 1.133,80

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE.............. 638.890,88 6.815,22 36.973,09 1.735,20 3.749,23

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 359.051,27 33.923,70 49.237,48 1.111,39

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI....... 188.494,47 1.288,72 24.911,44

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 237.810,34 18.599,29 55.574,36 5.467,49 136.614,24

1.6 UFFICIO TECNICO............... 453.224,96 4.391,16 37.539,42

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 373.675,86 16.241,83 62.822,37 700,00

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 1.611.702,18 89.773,96 908.374,20 14.474,42 62.654,15 5.058,80

TOTALE FUNZIONE: 1 3.941.228,14 189.330,28 1.557.748,35 24.622,30 66.403,38 141.673,04

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI............. 34.854,41 121.388,26

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2 34.854,41 121.388,26

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 1.011.609,05 44.776,62 151.003,49 6.850,60 4.560,00

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........ 67.389,83 2.099,26 2.729,50

TOTALE FUNZIONE: 3 1.078.998,88 46.875,88 153.732,99 6.850,60 4.560,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO+RE) (segue) (1^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 5.728,88 62.464,60 95.000,00 20.657,87

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 2.233,80 3.874,72 132.448,82 7.880,00 2.300,14

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 5.019,34 149.454,46 1.856,00 27.090,74

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 2.233,80 57.000,00 24.808,57 18.064,78

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 137.246,15 35.018,59 1.287.885,09 117.724,93

TOTALE FUNZIONE: 4 141.713,75 49.641,53 1.689.252,97 247.269,50 68.113,53

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 58.680,68 17.938,57 26.929,40 3.051,40

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 98.764,46 6.996,34 196.800,78 236.500,00 3.306,40

TOTALE FUNZIONE: 5 157.445,14 24.934,91 223.730,18 236.500,00 6.357,80

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 807,28 59.030,41 11.053,96

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. 806,00 53.200,00

TOTALE FUNZIONE: 6 807,28 59.836,41 53.200,00 11.053,96

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI............. 351.698,52 4.945,25 34.306,37 14.278,68

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... 638,00 149.050,46 223.400,00

TOTALE FUNZIONE: 7 351.698,52 5.583,25 183.356,83 14.278,68 223.400,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO+RE) (segue) (1^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 158.584,18 78.341,94 45.912,98 1.998,00 18.500,00 245.397,18

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 80.377,33 10.175,25 636.786,45 11.501,91

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 778.397,57

TOTALE FUNZIONE: 8 238.961,51 88.517,19 1.461.097,00 1.998,00 18.500,00 256.899,09

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 626.204,54 2.340,51 81.004,75

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 2.695,07 14.591,91

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 14.487,75 117,65 2.283,20

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 2.233,80 2.864,06 15.189,92 39.384,17

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 4.722.921,37 2.528,72

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 292.476,54 8.349,88 277.076,05 149.414,74 10.728,19

TOTALE FUNZIONE: 9 935.402,63 13.672,10 5.101.170,36 149.414,74 67.232,99

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI......... 263.686,00 91.608,74

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 243.914,22 4.397,51 795.207,61 941.343,75 7.377,66

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 72.072,25 3.621,08 184.603,47

TOTALE FUNZIONE: 10 315.986,47 8.018,59 1.243.497,08 1.032.952,49 7.377,66

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO+RE) (segue) (1^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`...... 54.760,72

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 3.796,23 4.680,40 33.480,25 14.500,00

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11 3.796,23 4.680,40 88.240,97 14.500,00

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS............. 17.120,21

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE...................... 218.845,32 1.561.151,12 139.232,18 40.833,96

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12 218.845,32 1.561.151,12 139.232,18 40.833,96 17.120,21

TOTALE TITOLO : 1^ 7.384.076,59 1.993.212,53 11.935.749,73 209.971,80 2.046.700,11 575.828,28

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO+RE) (2^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO....... 18.874,12 498.998,49

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE.............. 39.238,95 727.402,57

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 23.794,25 16,36 467.134,45

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI....... 9.740,68 22.628,16 247.063,47

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 30.676,71 484.742,43

1.6 UFFICIO TECNICO............... 28.036,01 523.191,55

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 19.431,59 472.871,65

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 219.084,76 346,43 2.911.468,90

TOTALE FUNZIONE: 1 388.877,07 22.990,95 6.332.873,51

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI............. 13.532,82 169.775,49

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2 13.532,82 169.775,49

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 64.887,00 3.413,64 1.287.100,40

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........ 4.508,08 89,50 76.816,17

TOTALE FUNZIONE: 3 69.395,08 3.503,14 1.363.916,57

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO+RE) (segue) (2^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 183.851,35

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 148.737,48

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 183.420,54

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 102.107,15

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 13.953,06 892,51 1.592.720,33

TOTALE FUNZIONE: 4 13.953,06 892,51 2.210.836,85

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 3.776,47 110.376,52

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 6.429,71 548.797,69

TOTALE FUNZIONE: 5 10.206,18 659.174,21

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 5.000,00 75.891,65

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. 54.006,00

TOTALE FUNZIONE: 6 5.000,00 129.897,65

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI............. 23.293,33 428.522,15

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... 373.088,46

TOTALE FUNZIONE: 7 23.293,33 801.610,61

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO+RE) (segue) (2^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 16.280,71 565.014,99

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 5.088,31 743.929,25

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 778.397,57

TOTALE FUNZIONE: 8 21.369,02 2.087.341,81

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 40.443,63 962,80 750.956,23

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 17.286,98

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 1.185,17 18.073,77

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 5.000,00 64.671,95

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 4.725.450,09

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 18.669,15 756.714,55

TOTALE FUNZIONE: 9 65.297,95 962,80 6.333.153,57

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI......... 65,00 355.359,74

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 14.368,00 2.006.608,75

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 4.733,48 288,00 265.318,28

TOTALE FUNZIONE: 10 19.101,48 353,00 2.627.286,77

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO+RE) (segue) (2^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`...... 54.760,72

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 56.456,88

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11 111.217,60

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS............. 17.120,21

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE...................... 18.332,99 1.978.395,57

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12 18.332,99 1.995.515,78

TOTALE TITOLO : 1^ 648.358,98 28.702,40 24.822.600,42

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO+RE) (1^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO.......

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE..............

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 476,40

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI.......

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 804.121,31 19.380,49 88.044,95

1.6 UFFICIO TECNICO...............

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 1.796,40

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 49.141,58

TOTALE FUNZIONE: 1 804.121,31 70.794,87 88.044,95

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI.............

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 33.443,08

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........

TOTALE FUNZIONE: 3 33.443,08

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO+RE) (segue) (1^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 71.947,50

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 10.589,60

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 88.174,47

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 24.460,00 24.246,13

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 52.386,56

TOTALE FUNZIONE: 4 195.171,57 76.632,69

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 52.349,38 20.536,06

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 262.800,28

TOTALE FUNZIONE: 5 315.149,66 20.536,06

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 187.145,48

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.

TOTALE FUNZIONE: 6 187.145,48

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI.............

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....

TOTALE FUNZIONE: 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO+RE) (segue) (1^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 2.718.080,83

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 218.085,31

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI..............

TOTALE FUNZIONE: 8 2.936.166,14

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 13.085,26

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE.............

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 96.749,98

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 15.000,00 660,00 93.554,18

TOTALE FUNZIONE: 9 111.749,98 660,00 106.639,44

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI.........

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 253.685,56

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 661.300,95

TOTALE FUNZIONE: 10 914.986,51

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO+RE) (segue) (1^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`......

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS.............

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE......................

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12

TOTALE TITOLO : 2^ 5.464.490,65 202.066,70 194.684,39

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO+RE) (2^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO.......

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE..............

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 476,40

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI.......

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 911.546,75

1.6 UFFICIO TECNICO...............

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 1.796,40

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 49.141,58

TOTALE FUNZIONE: 1 962.961,13

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI.............

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 33.443,08

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........

TOTALE FUNZIONE: 3 33.443,08

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO+RE) (segue) (2^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 71.947,50

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 10.589,60

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 88.174,47

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 48.706,13

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 52.386,56

TOTALE FUNZIONE: 4 271.804,26

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 72.885,44

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 262.800,28

TOTALE FUNZIONE: 5 335.685,72

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 187.145,48

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.

TOTALE FUNZIONE: 6 187.145,48

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI.............

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....

TOTALE FUNZIONE: 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO+RE) (segue) (2^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 2.718.080,83

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 218.085,31

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 6.844,00 6.844,00

TOTALE FUNZIONE: 8 6.844,00 2.943.010,14

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 13.085,26

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 4.936.125,40 4.936.125,40

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 96.749,98

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 109.214,18

TOTALE FUNZIONE: 9 4.936.125,40 5.155.174,82

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI.........

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 253.685,56

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 661.300,95

TOTALE FUNZIONE: 10 914.986,51

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO+RE) (segue) (2^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`......

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS.............

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE......................

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12

TOTALE TITOLO : 2^ 4.936.125,40 6.844,00 10.804.211,14

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti (Pagamenti CO+RE) (1^ Unica Pag. )

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 T O T A L E

RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO PER RIMBORSO DI FI= RIMBORSO DI RIMBORSO DI RIMBORSO DI

ANTICIPAZIONI NANZIAMENTI A QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLI= QUOTA CAPITALE

DI CASSA BREVE TERMINE DI MUTUI E PRE= GAZIONARI DI DEBITI PLU=

STITI RIENNALI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1.974.339,02 1.974.339,02

TOTALE TITOLO : 3^ 1.974.339,02 1.974.339,02

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO) (1^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO....... 78.378,18 14.316,21 267.688,99 1.133,80

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE.............. 621.861,02 4.910,77 34.101,07 1.735,20 3.008,73

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 358.657,58 16.806,90 15.504,77 811,02

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI....... 180.494,48 337,92 23.043,31

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 237.810,34 14.234,18 36.451,49 136.614,24

1.6 UFFICIO TECNICO............... 447.947,32 3.372,38 27.319,64

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 340.248,29 13.923,23 54.482,55 700,00

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 1.043.432,13 27.589,96 558.063,22 9.855,45 1.154,15 5.058,80

TOTALE FUNZIONE: 1 3.308.829,34 95.491,55 1.016.655,04 14.235,47 4.162,88 141.673,04

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI............. 24.982,28 121.388,26

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2 24.982,28 121.388,26

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 1.010.294,52 21.811,58 111.179,17 6.850,60 3.135,00

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........ 67.389,83 456,90 2.712,50

TOTALE FUNZIONE: 3 1.077.684,35 22.268,48 113.891,67 6.850,60 3.135,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO) (segue) (1^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 3.912,60 33.659,49 20.657,87

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 3.204,40 67.071,35 7.880,00 2.300,14

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 3.215,09 94.942,35 1.856,00 27.090,74

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 27.000,00 24.808,57 18.064,78

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 135.012,35 24.770,85 1.087.263,23 49.429,33

TOTALE FUNZIONE: 4 135.012,35 35.102,94 1.309.936,42 83.973,90 68.113,53

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 56.446,88 5.639,58 6.424,56 3.051,40

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 80.749,47 3.970,76 107.294,56 135.000,00 3.306,40

TOTALE FUNZIONE: 5 137.196,35 9.610,34 113.719,12 135.000,00 6.357,80

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 232,88 26.054,55 11.053,96

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. 6,00 350,00

TOTALE FUNZIONE: 6 232,88 26.060,55 350,00 11.053,96

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI............. 343.188,60 1.402,05 24.581,53 8.224,14

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... 60,00 43.627,44 157.600,00

TOTALE FUNZIONE: 7 343.188,60 1.462,05 68.208,97 8.224,14 157.600,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO) (segue) (1^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 156.350,38 60.379,80 24.999,22 3.500,00 245.397,18

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 78.143,53 8.412,84 586.471,78 11.501,91

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 585.963,05

TOTALE FUNZIONE: 8 234.493,91 68.792,64 1.197.434,05 3.500,00 256.899,09

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 623.904,74 1.010,88 22.456,94

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 14.591,91

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 14.487,75 51,21 1.953,20

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 1.792,26 4.778,21 39.384,17

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 3.830.203,15 2.528,72

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 288.008,94 6.242,99 161.724,97 10.728,19

TOTALE FUNZIONE: 9 926.401,43 9.097,34 4.021.116,47 67.232,99

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI......... 100.532,11

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 219.127,96 1.855,47 132.698,88 335.262,93 7.377,66

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 72.072,25 1.820,77 144.546,65

TOTALE FUNZIONE: 10 291.200,21 3.676,24 377.777,64 335.262,93 7.377,66

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO) (segue) (1^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`...... 49.106,91

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 3.796,23 588,00 8.466,25 8.000,00

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11 3.796,23 588,00 57.573,16 8.000,00

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS............. 17.120,21

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE...................... 218.279,58 1.496.302,57 121.816,90 40.833,96

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12 218.279,58 1.496.302,57 121.816,90 40.833,96 17.120,21

TOTALE TITOLO : 1^ 6.676.082,35 1.742.625,03 8.449.172,27 191.532,43 730.984,71 575.828,28

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO) (2^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO....... 16.893,28 378.410,46

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE.............. 37.936,84 703.553,63

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 23.794,25 16,36 415.590,88

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI....... 9.740,68 4.487,31 218.103,70

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 30.676,71 455.786,96

1.6 UFFICIO TECNICO............... 28.036,01 506.675,35

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 19.401,17 428.755,24

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 185.771,40 346,43 1.831.271,54

TOTALE FUNZIONE: 1 352.250,34 4.850,10 4.938.147,76

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI............. 13.532,82 159.903,36

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2 13.532,82 159.903,36

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 64.811,39 148,27 1.218.230,53

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........ 4.508,08 75.067,31

TOTALE FUNZIONE: 3 69.319,47 148,27 1.293.297,84

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO) (segue) (2^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 58.229,96

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 80.455,89

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 127.104,18

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 69.873,35

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 13.953,06 1.310.428,82

TOTALE FUNZIONE: 4 13.953,06 1.646.092,20

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 3.776,47 75.338,89

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 5.372,71 335.693,90

TOTALE FUNZIONE: 5 9.149,18 411.032,79

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 5.000,00 42.341,39

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. 356,00

TOTALE FUNZIONE: 6 5.000,00 42.697,39

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI............. 22.842,08 400.238,40

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... 201.287,44

TOTALE FUNZIONE: 7 22.842,08 601.525,84

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO) (segue) (2^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 16.280,71 506.907,29

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 5.088,31 689.618,37

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 585.963,05

TOTALE FUNZIONE: 8 21.369,02 1.782.488,71

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 40.443,63 687.816,19

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 14.591,91

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 1.185,17 17.677,33

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 5.000,00 50.954,64

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 3.832.731,87

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 18.669,15 485.374,24

TOTALE FUNZIONE: 9 65.297,95 5.089.146,18

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI......... 65,00 100.597,11

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 12.795,97 709.118,87

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 4.733,48 242,00 223.415,15

TOTALE FUNZIONE: 10 17.529,45 307,00 1.033.131,13

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti CO) (segue) (2^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`...... 49.106,91

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 20.850,48

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11 69.957,39

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS............. 17.120,21

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE...................... 18.294,23 1.895.527,24

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12 18.294,23 1.912.647,45

TOTALE TITOLO : 1^ 608.537,60 5.305,37 18.980.068,04

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO) (1^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO.......

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE..............

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI.......

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 88.076,02 17.226,49 2.498,19

1.6 UFFICIO TECNICO...............

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO.........................

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 37.619,50

TOTALE FUNZIONE: 1 88.076,02 54.845,99 2.498,19

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI.............

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........

TOTALE FUNZIONE: 3

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO) (segue) (1^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.........

4.3 ISTRUZIONE MEDIA..............

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 9.246,13

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 30.586,56

TOTALE FUNZIONE: 4 39.832,69

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE...........................

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE.....................

TOTALE FUNZIONE: 5

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 4.490,40

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.

TOTALE FUNZIONE: 6 4.490,40

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI.............

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....

TOTALE FUNZIONE: 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO) (segue) (1^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 34.800,00

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 11.745,97

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI..............

TOTALE FUNZIONE: 8 46.545,97

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO....................

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE.............

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE...............

TOTALE FUNZIONE: 9

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI.........

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 19.419,76

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 1.628,20

TOTALE FUNZIONE: 10 21.047,96

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO) (segue) (1^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`......

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS.............

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE......................

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12

TOTALE TITOLO : 2^ 160.160,35 94.678,68 2.498,19

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO) (2^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO.......

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE..............

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI.......

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 107.800,70

1.6 UFFICIO TECNICO...............

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO.........................

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 37.619,50

TOTALE FUNZIONE: 1 145.420,20

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI.............

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........

TOTALE FUNZIONE: 3

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO) (segue) (2^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.........

4.3 ISTRUZIONE MEDIA..............

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 9.246,13

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 30.586,56

TOTALE FUNZIONE: 4 39.832,69

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE...........................

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE.....................

TOTALE FUNZIONE: 5

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 4.490,40

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.

TOTALE FUNZIONE: 6 4.490,40

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI.............

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....

TOTALE FUNZIONE: 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO) (segue) (2^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 34.800,00

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 11.745,97

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 3.422,00 3.422,00

TOTALE FUNZIONE: 8 3.422,00 49.967,97

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO....................

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 1.404.036,89 1.404.036,89

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE...............

TOTALE FUNZIONE: 9 1.404.036,89 1.404.036,89

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI.........

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 19.419,76

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 1.628,20

TOTALE FUNZIONE: 10 21.047,96

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO) (segue) (2^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`......

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS.............

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE......................

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12

TOTALE TITOLO : 2^ 1.404.036,89 3.422,00 1.664.796,11

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti (Pagamenti CO) (1^ Unica Pag. )

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 T O T A L E

RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO PER RIMBORSO DI FI= RIMBORSO DI RIMBORSO DI RIMBORSO DI

ANTICIPAZIONI NANZIAMENTI A QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLI= QUOTA CAPITALE

DI CASSA BREVE TERMINE DI MUTUI E PRE= GAZIONARI DI DEBITI PLU=

STITI RIENNALI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1.974.339,02 1.974.339,02

TOTALE TITOLO : 3^ 1.974.339,02 1.974.339,02

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti RE) (1^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO....... 3.980,19 114.627,00

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE.............. 17.029,86 1.904,45 2.872,02 740,50

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 393,69 17.116,80 33.732,71 300,37

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI....... 7.999,99 950,80 1.868,13

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 4.365,11 19.122,87 5.467,49

1.6 UFFICIO TECNICO............... 5.277,64 1.018,78 10.219,78

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 33.427,57 2.318,60 8.339,82

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 568.270,05 62.184,00 350.310,98 4.618,97 61.500,00

TOTALE FUNZIONE: 1 632.398,80 93.838,73 541.093,31 10.386,83 62.240,50

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI............. 9.872,13

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2 9.872,13

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 1.314,53 22.965,04 39.824,32 1.425,00

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........ 1.642,36 17,00

TOTALE FUNZIONE: 3 1.314,53 24.607,40 39.841,32 1.425,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti RE) (segue) (1^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 1.816,28 28.805,11 95.000,00

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 2.233,80 670,32 65.377,47

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 1.804,25 54.512,11

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 2.233,80 30.000,00

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 2.233,80 10.247,74 200.621,86 68.295,60

TOTALE FUNZIONE: 4 6.701,40 14.538,59 379.316,55 163.295,60

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 2.233,80 12.298,99 20.504,84

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 18.014,99 3.025,58 89.506,22 101.500,00

TOTALE FUNZIONE: 5 20.248,79 15.324,57 110.011,06 101.500,00

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 574,40 32.975,86

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. 800,00 52.850,00

TOTALE FUNZIONE: 6 574,40 33.775,86 52.850,00

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI............. 8.509,92 3.543,20 9.724,84 6.054,54

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... 578,00 105.423,02 65.800,00

TOTALE FUNZIONE: 7 8.509,92 4.121,20 115.147,86 6.054,54 65.800,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti RE) (segue) (1^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 2.233,80 17.962,14 20.913,76 1.998,00 15.000,00

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 2.233,80 1.762,41 50.314,67

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 192.434,52

TOTALE FUNZIONE: 8 4.467,60 19.724,55 263.662,95 1.998,00 15.000,00

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 2.299,80 1.329,63 58.547,81

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 2.695,07

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 66,44 330,00

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 2.233,80 1.071,80 10.411,71

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 892.718,22

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 4.467,60 2.106,89 115.351,08 149.414,74

TOTALE FUNZIONE: 9 9.001,20 4.574,76 1.080.053,89 149.414,74

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI......... 163.153,89 91.608,74

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 24.786,26 2.542,04 662.508,73 606.080,82

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 1.800,31 40.056,82

TOTALE FUNZIONE: 10 24.786,26 4.342,35 865.719,44 697.689,56

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti RE) (segue) (1^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS=

NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI

E/O DI MATERIE FINANZIARI DI=

PRIME VERSI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`...... 5.653,81

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 4.092,40 25.014,00 6.500,00

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11 4.092,40 30.667,81 6.500,00

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS.............

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE...................... 565,74 64.848,55 17.415,28

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12 565,74 64.848,55 17.415,28

TOTALE TITOLO : 1^ 707.994,24 250.587,50 3.486.577,46 18.439,37 1.315.715,40

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti RE) (2^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO....... 1.980,84 120.588,03

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE.............. 1.302,11 23.848,94

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 51.543,57

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI....... 18.140,85 28.959,77

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 28.955,47

1.6 UFFICIO TECNICO............... 16.516,20

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 30,42 44.116,41

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 33.313,36 1.080.197,36

TOTALE FUNZIONE: 1 36.626,73 18.140,85 1.394.725,75

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI............. 9.872,13

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2 9.872,13

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 75,61 3.265,37 68.869,87

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........ 89,50 1.748,86

TOTALE FUNZIONE: 3 75,61 3.354,87 70.618,73

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti RE) (segue) (2^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 125.621,39

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 68.281,59

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 56.316,36

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 32.233,80

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 892,51 282.291,51

TOTALE FUNZIONE: 4 892,51 564.744,65

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 35.037,63

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 1.057,00 213.103,79

TOTALE FUNZIONE: 5 1.057,00 248.141,42

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 33.550,26

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. 53.650,00

TOTALE FUNZIONE: 6 87.200,26

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI............. 451,25 28.283,75

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... 171.801,02

TOTALE FUNZIONE: 7 451,25 200.084,77

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti RE) (segue) (2^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 58.107,70

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 54.310,88

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 192.434,52

TOTALE FUNZIONE: 8 304.853,10

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 962,80 63.140,04

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 2.695,07

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 396,44

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 13.717,31

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 892.718,22

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 271.340,31

TOTALE FUNZIONE: 9 962,80 1.244.007,39

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI......... 254.762,63

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 1.572,03 1.297.489,88

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 46,00 41.903,13

TOTALE FUNZIONE: 10 1.572,03 46,00 1.594.155,64

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (Pagamenti RE) (segue) (2^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E

C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER=

NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA

STIONE CORRENTE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`...... 5.653,81

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 35.606,40

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11 41.260,21

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS.............

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE...................... 38,76 82.868,33

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12 38,76 82.868,33

TOTALE TITOLO : 1^ 39.821,38 23.397,03 5.842.532,38

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti RE) (1^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO.......

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE..............

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 476,40

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI.......

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 716.045,29 2.154,00 85.546,76

1.6 UFFICIO TECNICO...............

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 1.796,40

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 11.522,08

TOTALE FUNZIONE: 1 716.045,29 15.948,88 85.546,76

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI.............

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 33.443,08

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........

TOTALE FUNZIONE: 3 33.443,08

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti RE) (segue) (1^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 71.947,50

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 10.589,60

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 88.174,47

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 24.460,00 15.000,00

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 21.800,00

TOTALE FUNZIONE: 4 195.171,57 36.800,00

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 52.349,38 20.536,06

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 262.800,28

TOTALE FUNZIONE: 5 315.149,66 20.536,06

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 182.655,08

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.

TOTALE FUNZIONE: 6 182.655,08

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI.............

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....

TOTALE FUNZIONE: 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti RE) (segue) (1^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 2.683.280,83

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 206.339,34

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI..............

TOTALE FUNZIONE: 8 2.889.620,17

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 13.085,26

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE.............

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 96.749,98

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 15.000,00 660,00 93.554,18

TOTALE FUNZIONE: 9 111.749,98 660,00 106.639,44

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI.........

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 234.265,80

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 659.672,75

TOTALE FUNZIONE: 10 893.938,55

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti RE) (segue) (1^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6

PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO=

BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E=

PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI

ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE

MIA TECNICO-SCIEN=

TIFICHE

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`......

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS.............

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE......................

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12

TOTALE TITOLO : 2^ 5.304.330,30 107.388,02 192.186,20

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti RE) (2^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=

PAZIONE E DECENTRAMENTO.......

1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE

E ORGANIZZAZIONE..............

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 476,40

1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=

TARIE E SERVIZI FISCALI.......

1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI.................. 803.746,05

1.6 UFFICIO TECNICO...............

1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=

TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=

STICO......................... 1.796,40

1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI........ 11.522,08

TOTALE FUNZIONE: 1 817.540,93

2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=

ZIA...........................

2.1 UFFICI GIUDIZIARI.............

2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI

SERVIZI.......................

TOTALE FUNZIONE: 2

3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....

3.1 POLIZIA MUNICIPALE............ 33.443,08

3.2 POLIZIA COMMERCIALE...........

3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA........

TOTALE FUNZIONE: 3 33.443,08

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti RE) (segue) (2^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=

CA............................

4.1 SCUOLA MATERNA................ 71.947,50

4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE......... 10.589,60

4.3 ISTRUZIONE MEDIA.............. 88.174,47

4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=

RE............................ 39.460,00

4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=

SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=

VIZI.......................... 21.800,00

TOTALE FUNZIONE: 4 231.971,57

5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ED AI BENI CULTURALI..........

5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=

CHE........................... 72.885,44

5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE..................... 262.800,28

TOTALE FUNZIONE: 5 335.685,72

6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO..................

6.1 PISCINE COMUNALI..............

6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI....... 182.655,08

6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.

TOTALE FUNZIONE: 6 182.655,08

7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..

7.1 SERVIZI TURISTICI.............

7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....

TOTALE FUNZIONE: 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti RE) (segue) (2^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=

BILITA' E DEI TRASPORTI.......

8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=

DALE E SERVIZI CONNESSI....... 2.683.280,83

8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=

VIZI CONNESSI................. 206.339,34

8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI.............. 3.422,00 3.422,00

TOTALE FUNZIONE: 8 3.422,00 2.893.042,17

9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=

STIONE DEL TERRITORIO E DEL=

L'AMBIENTE....................

9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.................... 13.085,26

9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=

CONOMICO-POPOLARE............. 3.532.088,51 3.532.088,51

9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..

9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 96.749,98

9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..

9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

ED ALL'AMBIENTE............... 109.214,18

TOTALE FUNZIONE: 9 3.532.088,51 3.751.137,93

10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..

10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=

FANZIA E PER I MINORI.........

10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=

BILITAZIONE...................

10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANI..........

10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=

BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA....................... 234.265,80

10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=

TERIALE....................... 659.672,75

TOTALE FUNZIONE: 10 893.938,55

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti RE) (segue) (2^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E

PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI

DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI=

CIPAZIONI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=

LUPPO ECONOMICO...............

11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`......

11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=

NESSI.........................

11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..

11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.

11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA=

NATO..........................

11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=

TURA..........................

TOTALE FUNZIONE: 11

12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI....................

12.1 DISTRIBUZIONE GAS.............

12.2 CENTRALE DEL LATTE............

12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI=

CA............................

12.4 TELERISCALDAMENTO.............

12.5 FARMACIE......................

12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI......

TOTALE FUNZIONE: 12

TOTALE TITOLO : 2^ 3.532.088,51 3.422,00 9.139.415,03

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti (Pagamenti RE) (1^ Unica Pag. )

I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 T O T A L E

RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO PER RIMBORSO DI FI= RIMBORSO DI RIMBORSO DI RIMBORSO DI

ANTICIPAZIONI NANZIAMENTI A QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLI= QUOTA CAPITALE

DI CASSA BREVE TERMINE DI MUTUI E PRE= GAZIONARI DI DEBITI PLU=

STITI RIENNALI

F U N Z I O N I

e S E R V I Z I

1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=

STRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO.....................

1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=

RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=

TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

TOTALE TITOLO : 3^

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

C O N T O

TOTALE

Residui Competenza

Fondo di cassa al 1 gennaio 16.300.749,49

RISCOSSIONI (colonne del rie

pilogo gen.dell`Entrata) (+) 6.906.977,60 27.401.006,02 34.307.983,62

PAGAMENTI (colonne del rie

pilogo gen.della Spesa) (-) 15.265.390,84 24.939.053,56 40.204.444,40

Differenza ................... 10.404.288,71

PAGAMENTI per azioni esecutive (-) ........................

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 .... 10.404.288,71

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 ..................... 10.404.288,71

(-)

(+)

Disponibilita` presso la tesoreria centrale ............ 10.404.288,71

Si dichiara che sono stati rispettati durante l`anno 2011 i limiti imposti

sulla tesoreria unica

ASSISI ,li 31-12-2011

Il Tesoriere

.........................

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI ............................................(+) 27.401.006,02

PAGAMENTI ..............................................(-) 24.939.053,56

DIFFERENZA ................................................ 2.461.952,46

RESIDUI ATTIVI .........................................(+) 5.724.348,39

RESIDUI PASSIVI ........................................(-) 8.503.990,49

DIFFERENZA ................................................ -2.779.642,10

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2011 .. -317.689,64

-Fondi vincolati ...............................

RISULTATO -Fondi per finanziamento spese in conto capitale

DI -Fondi di ammortamento .........................

GESTIONE -Fondi non vincolati............................ -317.689,64

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E

Residui Competenza TOTALE

Fondo di cassa al 1 gennaio 16.300.749,49

RISCOSSIONI ............... 6.906.977,60 27.401.006,02 34.307.983,62

PAGAMENTI ................. 15.265.390,84 24.939.053,56 40.204.444,40

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ............................. 10.404.288,71

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.

DIFFERENZA ................................................ 10.404.288,71

RESIDUI ATTIVI.............. 15.463.914,80 5.724.348,39 21.188.263,19

RESIDUI PASSIVI ............ 22.438.561,41 8.503.990,49 30.942.551,90

DIFFERENZA ................................................ -9.754.288,71

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .... 650.000,00

RISULTATO -Fondi vincolati ...............................

DI -Fondi per finanziamento spese in conto capitale

AMMINISTR. -Fondi di ammortamento .........................

-Fondi non vincolati............................ 650.000,00

ASSISI ,li 31-12-2011

Il Segretario Il Rappresentante legale Il responsabile del

servizio finanziario

Dott.ssa Claudia Bianchi Ing. Claudio Ricci Dott.ssa Patrizia Laloni

Timbro

Ente

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA al 31-12-11

C O M P E T E N Z A R E S I D U I

E N T R A T E Prev. Iniziali Accertamenti Res.da Compet. Conservati Rimasti

Prev.Definitive Riscossioni Riscossioni

% di Definizion % di Realizz.ne % di Realizz.ne

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE 10.508.585,00 14.918.741,83 2.430.866,77 2.928.084,18 1.688.495,24

14.880.064,00 12.487.875,06 1.239.588,94

141,599 83,705 42,334

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA=

SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA

REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI

DELEGATE DALLA REGIONE 7.379.474,00 3.663.986,35 284.317,48 692.763,83 221.932,30

3.710.460,00 3.379.668,87 470.831,53

50,280 92,240 67,964

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.558.322,00 7.777.157,36 1.845.329,26 2.357.644,32 1.093.495,21

7.817.530,00 5.931.828,10 1.264.149,11

103,429 76,272 53,619

TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS=

SIONE DI CREDITI 12.619.000,00 4.176.204,88 1.120.135,82 11.718.763,55 9.069.884,76

13.037.500,00 3.056.069,06 2.648.878,79

103,316 73,178 22,603

TOTALE ENTRATE FINALI 38.065.381,00 30.536.090,42 5.680.649,33 17.697.255,88 12.073.807,51

39.445.554,00 24.855.441,09 5.623.448,37

103,625 81,396 31,775

TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE=

STITI 3.490.000,00 4.276.889,71 3.164.786,00

3.490.000,00 1.112.103,71

100,000 26,002

TITOLO VI

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6.810.000,00 2.589.263,99 43.699,06 396.746,81 225.321,29

6.810.000,00 2.545.564,93 171.425,52

100,000 98,312 43,207

TOTALE 48.365.381,00 33.125.354,41 5.724.348,39 22.370.892,40 15.463.914,80

49.745.554,00 27.401.006,02 6.906.977,60

102,853 82,719 30,874

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 400.000,00

810.000,00

202,500

FONDO DI CASSA AL 1^GENNAIO 16.300.749,49

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 48.765.381,00 33.125.354,41 5.724.348,39 22.370.892,40 15.463.914,80

50.555.554,00 27.401.006,02 6.906.977,60

103,670 82,719 30,874

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA al 31-12-11

C O M P E T E N Z A R E S I D U I

S P E S E Prev. Iniziali Impegni Res.da Compet. Conservati Rimasti

Prev.Definitive Pagamenti Sp.correl.Entr Pagamenti

% di Definizion % di Realizz.ne % di Realizz.ne

TITOLO I

SPESE CORRENTI 24.072.031,00 24.562.656,16 5.582.588,12 9.984.260,37 4.141.727,99

25.103.124,00 18.980.068,04 5.842.532,38

104,283 77,272 58,517

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE 13.409.000,00 4.316.784,88 2.651.988,77 26.955.357,73 17.815.942,70

14.168.080,00 1.664.796,11 9.139.415,03

105,660 38,565 33,905

TOTALE SPESE FINALI 37.481.031,00 28.879.441,04 8.234.576,89 36.939.618,10 21.957.670,69

39.271.204,00 20.644.864,15 14.981.947,41

104,776 71,486 40,557

TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4.474.350,00 1.974.339,02

4.474.350,00 1.974.339,02

100,000 100,000

TITOLO IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6.810.000,00 2.589.263,99 269.413,60 764.334,15 480.890,72

6.810.000,00 2.319.850,39 283.443,43

100,000 89,594 37,083

TOTALE 48.765.381,00 33.443.044,05 8.503.990,49 37.703.952,25 22.438.561,41

50.555.554,00 24.939.053,56 15.265.390,84

103,670 74,571 40,487

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 48.765.381,00 33.443.044,05 8.503.990,49 37.703.952,25 22.438.561,41

50.555.554,00 24.939.053,56 15.265.390,84

103,670 74,571 40,487

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO al 31-12-11

C O M P E T E N Z A R E S I D U I

RISULTATI DIFFERENZIALI Prev. Iniziali Accer.o Impeg. Res.Att./Pass. Conservati Rimasti

Prev.Definitive Riscoss.o Pag. Riscoss.o Pag.

% di Definizion % di Realizz.ne % di Realizz.ne

A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Entrate Titoli I - II - III (+) 25.446.381,00 26.359.885,54 6.055.120,03 5.978.492,33 3.003.922,75

26.408.054,00 21.799.372,03 2.974.569,58

103,779 82,699 49,754

Quote oneri di urbanizzazione (+) 600.000,00

745.000,00

124,166

Avanzo di Amministrazione

destinato a Spese correnti (+)

Mutui per debiti fuori bilancio (+)

Spese Correnti (-) 24.072.031,00 24.562.656,16 10.104.851,45 9.984.260,37 4.141.727,99

25.103.124,00 18.980.068,04 5.842.532,38

104,283 77,272 58,517

Differenza ...... 1.974.350,00 1.797.229,38 -4.049.731,42 -4.005.768,04 -1.137.805,24

2.049.930,00 2.819.303,99 -2.867.962,80

103,828 156,869 71,595

Quote di capitale mutui in estinz.(-) 1.974.350,00 1.974.339,02

1.974.350,00 1.974.339,02

100,000 100,000

Differenza ...... -177.109,64 -4.049.731,42 -4.005.768,04 -1.137.805,24

75.580,00 844.964,97 -2.867.962,80

-477,085 71,595

B) EQUILIBRIO FINALE

Entrate Finali(Tit.I+II+III+IV) (+) 38.065.381,00 30.536.090,42 20.582.584,06 17.697.255,88 12.073.807,51

39.445.554,00 24.855.441,09 5.623.448,37

103,625 81,396 31,775

Spese Finali (Tit.I+II) (-) 37.481.031,00 28.879.441,04 39.912.091,77 36.939.618,10 21.957.670,69

39.271.204,00 20.644.864,15 14.981.947,41

104,776 71,486 40,557

.---- Finanziare (-) 19.329.507,71 19.242.362,22 9.883.863,18

9.358.499,04

48,634

Saldo Netto da --!

`---- Impiegare (+) 584.350,00 1.656.649,38

174.350,00 4.210.576,94

29,836 254,162