BILANCIO D.Lgs. 118/2011 · comune di segrate pag. 1 bilancio di previsione 2015 - 2016 - 2017...

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Palazzo Comunale via I Maggio 20090 - Segrate Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751 [email protected] C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150 Ente certificato: Iso 9001:2008 BILANCIO D.Lgs. 118/2011 Comune di Segrate (MI)

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Palazzo Comunale via I Maggio 20090 - Segrate

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751 [email protected] C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Ente certificato:

Iso 9001:2008

BILANCIO D.Lgs. 118/2011

Comune di Segrate (MI)

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti1.390.000,005.805.000,00previsioni di competenza 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,000,00previsioni di competenza 2.843.000,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione2.843.000,00 0,000,00previsioni di competenza 2.843.000,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 0,00previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2015

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTitolo 1

previsioni di competenza5.925.227,07 0,00 26.325.000,00 26.505.000,0026.805.000,0010101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati0,00 21.000.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provinciaautonoma

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

26.805.000,00 26.505.000,0026.325.000,000,005.925.227,07

0,00 21.000.000,00TOTALE TITOLO 1 previsioni di cassa

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Pag. 2COMUNE DI SEGRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti1.390.000,005.805.000,00previsioni di competenza 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,000,00previsioni di competenza 2.843.000,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione2.843.000,00 0,000,00previsioni di competenza 2.843.000,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 0,00previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2015

Trasferimenti correntiTitolo 2

previsioni di competenza469.545,02 0,00 788.100,00 605.100,00605.100,0020101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

0,00 570.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza6.438,00 0,00 0,00 0,000,0020103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dalResto del Mondo

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza20000 Trasferimenti correnti 605.100,00 605.100,00788.100,000,00475.983,020,00 570.000,00TOTALE TITOLO 2 previsioni di cassa

Entrate extratributarieTitolo 3

previsioni di competenza2.271.767,59 0,00 4.078.600,00 3.858.600,003.858.600,0030100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

0,00 3.120.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza4.996.145,85 0,00 1.004.500,00 1.004.500,001.004.500,0030200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 700.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza340,48 0,00 1.000,00 1.000,001.000,0030300 Tipologia 300: Interessi attivi0,00 1.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza200.797,67 0,00 0,00 0,000,0030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza719.970,36 0,00 700.500,00 685.500,00685.500,0030500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti0,00 540.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza30000 Entrate extratributarie 5.549.600,00 5.549.600,005.784.600,000,008.189.021,950,00 4.361.000,00TOTALE TITOLO 3 previsioni di cassa

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Pag. 3COMUNE DI SEGRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti1.390.000,005.805.000,00previsioni di competenza 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,000,00previsioni di competenza 2.843.000,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione2.843.000,00 0,000,00previsioni di competenza 2.843.000,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 0,00previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2015

Entrate in conto capitaleTitolo 4

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza128.683,70 0,00 0,00 0,000,0040200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza10.850,00 0,00 0,00 0,000,0040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza790,96 0,00 33.671.000,00 2.010.000,004.998.000,0040500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale0,00 3.500.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza40000 Entrate in conto capitale 4.998.000,00 2.010.000,0033.671.000,000,00140.324,660,00 3.500.000,00TOTALE TITOLO 4 previsioni di cassa

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTitolo 5

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza50000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00TOTALE TITOLO 5 previsioni di cassa

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Pag. 4COMUNE DI SEGRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti1.390.000,005.805.000,00previsioni di competenza 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,000,00previsioni di competenza 2.843.000,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione2.843.000,00 0,000,00previsioni di competenza 2.843.000,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 0,00previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2015

Accensione di prestitiTitolo 6

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza2.872,22 0,00 0,00 0,000,0060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza60000 Accensione di prestiti 0,00 0,000,000,002.872,220,00 0,00TOTALE TITOLO 6 previsioni di cassa

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTitolo 7

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0070100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00TOTALE TITOLO 7 previsioni di cassa

Entrate per conto terzi e partite di giroTitolo 9

previsioni di competenza21.728,49 0,00 2.405.000,00 2.405.000,002.405.000,0090100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro0,00 2.300.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza179.070,04 0,00 700.000,00 700.000,00700.000,0090200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza90000 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.105.000,00 3.105.000,003.105.000,000,00200.798,530,00 2.300.000,00TOTALE TITOLO 9 previsioni di cassa

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Pag. 5COMUNE DI SEGRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti1.390.000,005.805.000,00previsioni di competenza 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,000,00previsioni di competenza 2.843.000,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione2.843.000,00 0,000,00previsioni di competenza 2.843.000,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 0,00previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2015

previsioni di competenza 69.673.700,00 37.774.700,0041.062.700,0014.934.227,45 0,00TOTALE TITOLI0,00 31.731.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza 46.867.700,00 39.164.700,0072.516.700,000,0014.934.227,45TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE0,00 31.731.000,00previsioni di cassa

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLOPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017IL BILANCIOSI RIFERISCE ILBILANCIO

previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti0,00 5.805.000,00 1.390.000,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,000,002.843.000,00 previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione2.843.000,00 2.843.000,00 0,00 0,00 previsioni di competenza - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 0,00 previsioni di cassaFondo di cassa all'1-1-2015

previsioni di competenza10000 6.491.012,56 0,00 26.325.000,00 26.505.000,0026.805.000,00TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa 0,00 21.000.000,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza20000 475.983,02 0,00 788.100,00 605.100,00605.100,00TITOLO 2 Trasferimenti correnti0,00 570.000,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza30000 8.189.021,95 0,00 5.784.600,00 5.549.600,005.549.600,00TITOLO 3 Entrate extratributarie0,00 4.361.000,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza40000 140.324,66 0,00 33.671.000,00 2.010.000,004.998.000,00TITOLO 4 Entrate in conto capitale0,00 3.500.000,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza50000 0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie0,00 0,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza60000 2.872,22 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 6 Accensione di prestiti0,00 0,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza70000 0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza90000 200.798,53 0,00 3.105.000,00 3.105.000,003.105.000,00TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro0,00 2.300.000,00 previsioni di cassa

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Pag. 2COMUNE DI SEGRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLOPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017IL BILANCIOSI RIFERISCE ILBILANCIO

previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti0,00 5.805.000,00 1.390.000,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,000,002.843.000,00 previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione2.843.000,00 2.843.000,00 0,00 0,00 previsioni di competenza - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 0,00 previsioni di cassaFondo di cassa all'1-1-2015

previsioni di competenza 69.673.700,00 37.774.700,0041.062.700,0015.500.012,94 0,00TOTALE TITOLI0,00 31.731.000,00 previsioni di cassa

previsioni di competenza 46.867.700,00 39.164.700,0072.516.700,000,0015.500.012,94TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE0,00 31.731.000,00 previsioni di cassa

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,000,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

Programma 010101 Organi istituzionali

429.000,00previsione di competenza40.364,07 0,00 434.000,00 429.000,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 405.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 429.000,00 429.000,00434.000,000,0040.364,07Organi istituzionali previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 405.000,00previsione di cassa

Programma 020102 Segreteria generale

875.500,00previsione di competenza31.104,08 0,00 991.500,00 875.500,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 740.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 875.500,00 875.500,00991.500,000,0031.104,08Segreteria generale previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 740.000,00previsione di cassa

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Pag. 2COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 030103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

604.500,00previsione di competenza44.029,17 0,00 689.500,00 604.500,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 510.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 604.500,00 604.500,00689.500,000,0044.029,17Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 510.000,00previsione di cassa

Programma 040104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1.350.000,00previsione di competenza9.303,82 0,00 1.430.000,00 1.350.000,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 1.140.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 1.350.000,00 1.350.000,001.430.000,000,009.303,82Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 1.140.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

776.400,00previsione di competenza33.893,33 0,00 778.400,00 777.400,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 580.000,00previsione di cassa

1.100.000,00previsione di competenza0,00 0,00 4.350.000,00 4.020.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 800.000,00previsione di cassa

05Totale Programma 4.797.400,00 1.876.400,005.128.400,000,0033.893,33Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 1.380.000,00previsione di cassa

Programma 060106 Ufficio tecnico

888.850,00previsione di competenza35.259,50 0,00 911.850,00 888.850,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 680.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza3.665,73 0,00 290.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 888.850,00 888.850,001.201.850,000,0038.925,23Ufficio tecnico previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 680.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 070107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1.115.900,00previsione di competenza36.272,68 0,00 1.157.700,00 1.115.900,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 85.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 1.115.900,00 1.115.900,001.157.700,000,0036.272,68Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 85.000,00previsione di cassa

Programma 080108 Statistica e sistemi informativi

448.000,00previsione di competenza73.821,38 0,00 452.000,00 450.000,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 330.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza3.660,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

08Totale Programma 450.000,00 448.000,00452.000,000,0077.481,38Statistica e sistemi informativi previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 330.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 090109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

60.500,00previsione di competenza26.934,05 0,00 140.500,00 60.500,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 110.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

09Totale Programma 60.500,00 60.500,00140.500,000,0026.934,05Assistenza tecnico-amministrativa aglienti locali

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 110.000,00previsione di cassa

Programma 100110 Risorse umane

1.325.500,00previsione di competenza100.443,85 0,00 1.371.500,00 1.325.500,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 1.030.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

10Totale Programma 1.325.500,00 1.325.500,001.371.500,000,00100.443,85Risorse umane previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 1.030.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 110111 Altri servizi generali

443.000,00previsione di competenza7.809,97 0,00 610.000,00 453.000,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 450.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

11Totale Programma 453.000,00 443.000,00610.000,000,007.809,97Altri servizi generali previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 450.000,00previsione di cassa

12.350.150,00 9.417.150,0013.606.950,000,00446.561,6301TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e digestione

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 6.860.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Giustizia02

Programma 010201 Uffici giudiziari

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Uffici giudiziari previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 020202 Casa circondariale e altri servizi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Casa circondariale e altri servizi previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0002TOTALE MISSIONE Giustizia previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

Programma 010301 Polizia locale e amministrativa

2.132.500,00previsione di competenza126.739,46 0,00 2.227.500,00 2.147.400,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 1.650.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza17.766,56 0,00 584.500,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 2.147.400,00 2.132.500,002.812.000,000,00144.506,02Polizia locale e amministrativa previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 1.650.000,00previsione di cassa

Programma 020302 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

2.147.400,00 2.132.500,002.812.000,000,00144.506,0203TOTALE MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 1.650.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

Programma 010401 Istruzione prescolastica

410.900,00previsione di competenza7.133,27 0,00 411.700,00 411.300,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 300.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 411.300,00 410.900,00411.700,000,007.133,27Istruzione prescolastica previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 300.000,00previsione di cassa

Programma 020402 Altri ordini di istruzione non universitaria

1.182.250,00previsione di competenza79.347,70 0,00 1.185.750,00 1.183.500,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 850.000,00previsione di cassa

800.000,00previsione di competenza24.088,36 0,00 1.585.000,00 1.215.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 250.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 2.398.500,00 1.982.250,002.770.750,000,00103.436,06Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 1.100.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 040404 Istruzione universitaria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Istruzione universitaria previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 050405 Istruzione tecnica superiore

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Istruzione tecnica superiore previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

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PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione

1.489.500,00previsione di competenza195.520,08 0,00 1.582.500,00 1.489.500,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 1.150.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 1.489.500,00 1.489.500,001.582.500,000,00195.520,08Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 1.150.000,00previsione di cassa

Programma 070407 Diritto allo studio

221.800,00previsione di competenza27.047,92 0,00 248.450,00 221.800,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 190.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 221.800,00 221.800,00248.450,000,0027.047,92Diritto allo studio previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 190.000,00previsione di cassa

4.521.100,00 4.104.450,005.013.400,000,00333.137,3304TOTALE MISSIONE Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 2.740.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05

Programma 010501 Valorizzazione dei beni di interesse storico

117.500,00previsione di competenza41.705,12 0,00 130.500,00 117.500,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 95.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza19.731,79 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 117.500,00 117.500,00130.500,000,0061.436,91Valorizzazione dei beni di interessestorico

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 95.000,00previsione di cassa

Programma 020502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

853.800,00previsione di competenza48.608,20 0,00 968.900,00 854.100,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 720.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza900.746,90 0,00 200.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 100.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 854.100,00 853.800,001.168.900,000,00949.355,10Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 820.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

971.600,00 971.300,001.299.400,000,001.010.792,0105TOTALE MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni eattivita' culturali

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 915.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

Programma 010601 Sport e tempo libero

669.700,00previsione di competenza177.535,42 0,00 735.500,00 675.000,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 550.000,00previsione di cassa

200.000,00previsione di competenza46.371,59 0,00 200.000,00 700.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 100.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 1.375.000,00 869.700,00935.500,000,00223.907,01Sport e tempo libero previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 650.000,00previsione di cassa

Programma 020602 Giovani

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Giovani previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

1.375.000,00 869.700,00935.500,000,00223.907,0106TOTALE MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 650.000,00previsione di cassa

MISSIONE Turismo07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0007TOTALE MISSIONE Turismo previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio

48.000,00previsione di competenza84.230,49 0,00 128.000,00 30.000,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza1.080.607,21 0,00 930.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 150.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 30.000,00 48.000,001.058.000,000,001.164.837,70Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 150.000,00previsione di cassa

Programma 020802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Edilizia residenziale pubblica e localee piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

30.000,00 48.000,001.058.000,000,001.164.837,7008TOTALE MISSIONE Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 150.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

Programma 010901 Difesa del suolo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Difesa del suolo previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 020902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

98.300,00previsione di competenza28.776,48 0,00 98.500,00 98.400,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 70.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 98.400,00 98.300,0098.500,000,0028.776,48Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 70.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 030903 Rifiuti

5.570.500,00previsione di competenza2.484.883,03 0,00 5.574.500,00 5.572.500,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 3.950.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza32,84 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 5.572.500,00 5.570.500,005.574.500,000,002.484.915,87Rifiuti previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 3.950.000,00previsione di cassa

Programma 040904 Servizio idrico integrato

0,00previsione di competenza0,00 0,00 2.500,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 2.500,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,002.500,000,000,00Servizio idrico integrato previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 2.500,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 050905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

798.500,00previsione di competenza211.713,71 0,00 798.500,00 798.500,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

300.000,00previsione di competenza219.218,32 0,00 751.000,00 2.868.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 100.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 3.666.500,00 1.098.500,001.549.500,000,00430.932,03Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 100.000,00previsione di cassa

Programma 060906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Tutela e valorizzazione delle risorseidriche

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 070907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sviluppo sostenibile territorio montanopiccoli Comuni

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 080908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

08Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

9.337.400,00 6.767.300,007.225.000,000,002.944.624,3809TOTALE MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 4.122.500,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'10

Programma 011001 Trasporto ferroviario

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Trasporto ferroviario previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 021002 Trasporto pubblico locale

1.867.200,00previsione di competenza1.438.655,81 0,00 1.869.200,00 1.867.200,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 1.350.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza2.653,50 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 1.867.200,00 1.867.200,001.869.200,000,001.441.309,31Trasporto pubblico locale previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 1.350.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031003 Trasporto per vie d'acqua

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Trasporto per vie d'acqua previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 041004 Altre modalità di trasporto

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Altre modalità di trasporto previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 051005 Viabilita' e infrastrutture stradali

1.971.000,00previsione di competenza234.018,80 0,00 1.976.200,00 1.973.600,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 1.400.000,00previsione di cassa

1.000.000,00previsione di competenza210.036,70 0,00 2.860.000,00 2.100.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 500.000,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 1.600.000,00 ) ( 0,00 )0,00 100.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 4.073.600,00 2.971.000,004.836.200,000,00444.055,50Viabilita' e infrastrutture stradali previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 500.000,00 ) ( 0,00 )( 1.600.000,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 1.500.000,00previsione di cassa

5.940.800,00 4.838.200,006.705.400,000,001.885.364,8110TOTALE MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita' previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 500.000,00 ) ( 0,00 )( 1.600.000,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 2.850.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Soccorso civile11

Programma 011101 Sistema di protezione civile

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sistema di protezione civile previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi a seguito di calamità naturali previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 0,000,000,000,0011TOTALE MISSIONE Soccorso civile previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

Programma 011201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

1.648.300,00previsione di competenza358.561,36 0,00 1.559.000,00 1.555.800,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 1.100.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza33.964,03 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 1.555.800,00 1.648.300,001.559.000,000,00392.525,39Interventi per l'infanzia e i minori e perl'asilo nido

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 1.100.000,00previsione di cassa

Programma 021202 Interventi per la disabilità

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per la disabilità previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031203 Interventi per gli anziani

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per gli anziani previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 041204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 051205 Interventi per le famiglie

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per le famiglie previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per il diritto alla casa previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 071207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

3.706.200,00previsione di competenza1.334.553,46 0,00 3.917.400,00 3.706.400,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 2.900.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 3.706.400,00 3.706.200,003.917.400,000,001.334.553,46Programmazione e governo della retedei servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 2.900.000,00previsione di cassa

Programma 081208 Cooperazione e associazionismo

1.000,00previsione di competenza25.250,00 0,00 27.000,00 1.000,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 20.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

08Totale Programma 1.000,00 1.000,0027.000,000,0025.250,00Cooperazione e associazionismo previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 20.000,00previsione di cassa

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Pag. 32COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale

274.600,00previsione di competenza103.787,72 0,00 281.000,00 274.800,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 200.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 400.000,00 400.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 200.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

09Totale Programma 674.800,00 274.600,00681.000,000,00103.787,72Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 400.000,00previsione di cassa

5.938.000,00 5.630.100,006.184.400,000,001.856.116,5712TOTALE MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 4.420.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Tutela della salute13

Programma 011301 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente perla garanzia dei LEA

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 021302 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente perlivelli di assistenza superiori ai LEA

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 031303 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente perla copertura dello squilibrio di bilanciocorrente

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041304 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale - ripiano didisavanzi sanitari relativi ad esercizipregressi

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 051305 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -investimenti sanitari

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 061306 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori gettiti SSN

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 071307 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Ulteriori spese in materia sanitaria previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0013TOTALE MISSIONE Tutela della salute previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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Pag. 36COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Sviluppo economico e competitivita'14

Programma 011401 Industria, PMI e Artigianato

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Industria, PMI e Artigianato previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 021402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00previsione di competenza25.372,34 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza7.722,67 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,0033.095,01Commercio - reti distributive - tuteladei consumatori

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031403 Ricerca e innovazione

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Ricerca e innovazione previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Reti e altri servizi di pubblica utilita' previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,0033.095,0114TOTALE MISSIONE Sviluppo economico e competitivita' previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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Pag. 38COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

Programma 011501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizi per lo sviluppo del mercato dellavoro

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 021502 Formazione professionale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Formazione professionale previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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Pag. 39COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031503 Sostegno all'occupazione

0,00previsione di competenza106.000,00 0,00 240.000,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 240.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,00240.000,000,00106.000,00Sostegno all'occupazione previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 240.000,00previsione di cassa

0,00 0,00240.000,000,00106.000,0015TOTALE MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 240.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

Programma 011601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sviluppo del settore agricolo e delsistema agroalimentare

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 021602 Caccia e pesca

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Caccia e pesca previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 0,000,000,000,0016TOTALE MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

Programma 011701 Fonti energetiche

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Fonti energetiche previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0017TOTALE MISSIONE Energia e diversificazione delle fontienergetiche

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

Programma 011801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Relazioni finanziarie con le altreautonomie territoriali

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0018TOTALE MISSIONE Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Relazioni internazionali19

Programma 011901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Relazioni internazionali eCooperazione allo sviluppo

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0019TOTALE MISSIONE Relazioni internazionali previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Fondi e accantonamenti20

Programma 012001 Fondo di riserva

144.000,00previsione di competenza0,00 0,00 153.150,00 136.250,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 136.250,00 144.000,00153.150,000,000,00Fondo di riserva previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 022002 Fondo crediti di dubbia esigibilità

787.000,00previsione di competenza0,00 0,00 490.000,00 685.000,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 685.000,00 787.000,00490.000,000,000,00Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 032003 Altri fondi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Altri fondi previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

821.250,00 931.000,00643.150,000,000,0020TOTALE MISSIONE Fondi e accantonamenti previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

MISSIONE Debito pubblico50

Programma 015001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Quota interessi ammortamento mutuie prestiti obbligazionari

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

Programma 025002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

350.000,00previsione di competenza0,00 0,00 23.663.500,00 330.000,00Titolo 4 Rimborso di prestiti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 2.200.000,00previsione di cassa

02Totale Programma 330.000,00 350.000,0023.663.500,000,000,00Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 2.200.000,00previsione di cassa

330.000,00 350.000,0023.663.500,000,000,0050TOTALE MISSIONE Debito pubblico previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 2.200.000,00previsione di cassa

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0060TOTALE MISSIONE Anticipazioni finanziarie previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

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Pag. 47COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Servizi per conto terzi99

Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro

3.105.000,00previsione di competenza566.913,70 0,00 3.105.000,00 3.105.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 3.105.000,00previsione di cassa

01Totale Programma 3.105.000,00 3.105.000,003.105.000,000,00566.913,70Servizi per conto terzi e Partite di giro previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 3.105.000,00previsione di cassa

Programma 029902 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Anticipazioni per il finanziamento delsistema sanitario nazionale

previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00previsione di cassa

3.105.000,00 3.105.000,003.105.000,000,00566.913,7099TOTALE MISSIONE Servizi per conto terzi previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 3.105.000,00previsione di cassa

46.867.700,00 39.164.700,0072.491.700,000,0010.715.856,17 previsione di competenzaTOTALE MISSIONI( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 500.000,00 ) ( 0,00 )( 1.600.000,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 29.902.500,00previsione di cassa

46.867.700,00 39.164.700,0072.491.700,000,0010.715.856,17TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 500.000,00 ) ( 0,00 )( 1.600.000,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 29.902.500,00previsione di cassa

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTEPREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,000,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

previsione di competenza7.578.676,27 0,00 33.597.700,00 32.309.700,0032.129.700,00TITOLO 1 Spese correnti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 22.797.500,00previsione di cassa

previsione di competenza2.570.266,20 0,00 12.150.500,00 3.400.000,0011.303.000,00TITOLO 2 Spese in conto capitale( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 1.600.000,00 ) ( 0,00 )( 500.000,00 )0,00 1.800.000,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza988.252,01 0,00 23.663.500,00 350.000,00330.000,00TITOLO 4 Rimborso di prestiti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 2.200.000,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza566.913,70 0,00 3.105.000,00 3.105.000,003.105.000,00TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 3.105.000,00previsione di cassa

46.867.700,00 39.164.700,0072.516.700,000,0011.704.108,18 previsione di competenzaTOTALE TITOLI( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 500.000,00 ) ( 0,00 )( 1.600.000,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 29.902.500,00previsione di cassa

46.867.700,00 39.164.700,0072.516.700,000,0011.704.108,18TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 500.000,00 ) ( 0,00 )( 1.600.000,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 29.902.500,00previsione di cassa

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNODENOMINAZIONERIEPILOGO DELLEPRECEDENTEMISSIONI PRECEDENTE

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SIDELL'ANNO 2017DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,000,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

previsione di competenza739.266,53 0,00 13.606.950,00 9.417.150,0012.350.150,00TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e digestione ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 6.860.000,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 Giustizia( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza144.506,02 0,00 2.812.000,00 2.132.500,002.147.400,00TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 1.650.000,00previsione di cassa

previsione di competenza510.350,40 0,00 5.013.400,00 4.104.450,004.521.100,00TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 2.740.000,00previsione di cassa

previsione di competenza1.024.433,30 0,00 1.299.400,00 971.300,00971.600,00TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni eattivita' culturali ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 915.000,00previsione di cassa

previsione di competenza260.467,02 0,00 935.500,00 869.700,001.375.000,00TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempolibero ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 650.000,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 Turismo( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza1.164.837,70 0,00 1.058.000,00 48.000,0030.000,00TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 150.000,00previsione di cassa

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Pag. 2COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNODENOMINAZIONERIEPILOGO DELLEPRECEDENTEMISSIONI PRECEDENTE

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SIDELL'ANNO 2017DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsione di competenza2.976.151,73 0,00 7.225.000,00 6.767.300,009.337.400,00TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 4.122.500,00previsione di cassa

previsione di competenza2.241.537,85 0,00 6.705.400,00 4.838.200,005.940.800,00TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 1.600.000,00 ) ( 0,00 )( 500.000,00 )0,00 2.850.000,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza1.936.548,92 0,00 6.184.400,00 5.630.100,005.938.000,00TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 4.420.000,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza33.095,01 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza106.000,00 0,00 240.000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e laformazione professionale ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 240.000,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fontienergetiche ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

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Pag. 3COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNODENOMINAZIONERIEPILOGO DELLEPRECEDENTEMISSIONI PRECEDENTE

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SIDELL'ANNO 2017DELL'ANNO 2016DELL'ANNO 2015RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 643.150,00 931.000,00821.250,00TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 23.663.500,00 350.000,00330.000,00TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 2.200.000,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza566.913,70 0,00 3.105.000,00 3.105.000,003.105.000,00TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )0,00 3.105.000,00previsione di cassa

46.867.700,00 39.164.700,0072.491.700,000,0011.704.108,18 previsione di competenzaTOTALE MISSIONI( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 500.000,00 ) ( 0,00 )( 1.600.000,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 29.902.500,00previsione di cassa

46.867.700,00 39.164.700,0072.491.700,000,0011.704.108,18TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 500.000,00 ) ( 0,00 )( 1.600.000,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato0,00 29.902.500,00previsione di cassa

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COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZACASSACASSA COMPETENZAANNO DI ANNO DIANNO DIANNO DI

S P E S A RIFERIMENTO RIFERIMENTO ANNO ANNOANNOANNORIFERIMENTORIFERIMENTOE N T R A T ADEL BILANCIO DEL BILANCIO 2016 201720172016DEL BILANCIODEL BILANCIO

2015 201520152015

Fondo di cassa presunto all'iniziodell'esercizio

0,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 2.843.000,00 0,00 0,00

1.390.000,005.805.000,000,00Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 32.309.700,0032.129.700,0033.597.700,0022.797.500,00 Titolo 1 - Spese correnti26.505.000,0026.805.000,0026.325.000,0021.000.000,00contributiva e perequativa

0,00 0,00 0,00 - di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti 570.000,00 788.100,00 605.100,00 605.100,00

5.549.600,005.549.600,005.784.600,004.361.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.800.000,00 12.150.500,00 11.303.000,00 3.400.000,00Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.500.000,00 33.671.000,00 4.998.000,00 2.010.000,000,00500.000,001.600.000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,000,000,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attivita'finanziarie

0,000,000,000,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita'finanziarie

24.597.500,00 45.748.200,00 43.432.700,00 35.709.700,00Totale spese finali.......... 29.431.000,00 66.568.700,00 37.957.700,00 34.669.700,00Totale entrate finali..........

2.200.000,00 23.663.500,00 330.000,00 350.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,000,000,000,000,000,000,000,00Titolo 7 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro2.300.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite digiro

39.164.700,0046.867.700,0072.516.700,0029.902.500,00Totale Titoli 37.774.700,0041.062.700,0069.673.700,0031.731.000,00Totale Titoli

29.902.500,00 72.516.700,00 46.867.700,00 39.164.700,00TOTALE COMPLESSIVO SPESE 31.731.000,00 72.516.700,00 46.867.700,00 39.164.700,00TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto 1.828.500,00

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COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZAANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIODEL BILANCIO 2016 2017

2015

0,00 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ( + )

( - ) 0,000,000,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

32.897.700,00 32.659.700,0032.959.700,00B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )0,00 0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamentedestinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00( + )

33.597.700,00 32.309.700,00( - ) 32.129.700,00D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui

0,00 0,000,00- fondo pluriennale vincolato490.000,00 787.000,00685.000,00- fondo crediti dubbia esigibilita'

0,000,000,00( - )E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutuie prestiti obbligazionari 350.000,00330.000,0023.663.500,00( - )

0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 21.453.500,00

0,00500.000,00-24.363.500,00 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANN O EFFETTOSULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TES TO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LO CALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto410.000,00 0,000,00( + )per spese correnti (*)

0,000,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntiin base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,0023.953.500,00( + ) di cui per estinzione anticipata di prestiti 21.453.500,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00 500.000,00 0,00( - )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti 0,000,000,00( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)0,00 0,00 0,00 O=G+H+I-L+M

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COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2016 - 2017EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZAANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIODEL BILANCIO 2016 2017

2015

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto0,000,002.433.000,00( + )per spese di investimento (*)

1.390.000,005.805.000,000,00( + )Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

2.010.000,004.998.000,0033.671.000,00( + )R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamentedestinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,000,000,00( - )

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntIin base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,0023.953.500,00( - )

0,000,000,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti ( - )

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti( - ) 0,00 0,00 0,00di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrateper riduzioni di attività finanziaria 0,000,000,00( - )

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00500.000,000,00( + )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( - )

3.400.000,0011.303.000,0012.150.500,00U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )0,00500.000,001.600.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )

0,000,000,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE0,00 0,00 0,00Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,000,000,00( + )S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti( + ) 0,00 0,000,00di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrateper riduzioni di attività finanziaria 0,000,000,00( + )

0,000,000,00X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - )

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti ( - ) 0,000,000,00di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizionidi attività finanziarie 0,000,000,00( - )

EQUILIBRIO FINALE0,00 0,00 0,00W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica E.4.02.06.00.000.E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaE.5.03.00.00.000.T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaE.5.03.00.00.000.X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaU.3.03.00.00.000.Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaU.3.03.00.00.000.

(*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato aseguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizioprecedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio èdeliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 9.270.000,00 274.000,00 274.000,00 100,00%

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 9.270.000,00 274.000,00 274.000,00 100,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.399.000,00 211.000,00 214.000,00 101,42%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000 TOTALE TITOLO 3 2.399.000,00 211.000,00 214.000,00 101,42%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0

TOTALE GENERALE (***) 11.669.000,00 485.000,00 488.000,00 100,62%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 485.000,00 488.000,00 100,62%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2015

% di stanziamento

accantonato al fondo nel

rispetto del principio

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi

contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL FONDO

(*)

(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)

(c)

1

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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2015

% di stanziamento

accantonato al fondo nel

rispetto del principio

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL FONDO

(*)

(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)

(c)

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti

stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

2

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COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

25.516.635,411) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

4.334.766,992) Trasferimenti correnti (titolo II)

7.398.735,113) Entrate extratributarie (titolo III)

37.250.137,51TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

2.980.011,01Livello massimo di spesa annuale (1):

254.000,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cuiall'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 (2)

0,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cuiall'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

0,00Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0,00Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

27.441.834,28Debito contratto al 31/12/2014

0,00Debito autorizzato nell'esercizio in corso

27.441.834,28TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubblichee di altri soggetti

0,00di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionariprecedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto deicontributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo annoprecedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali dinuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALIENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2016 - 2017

Previsioni dell'anno 2017Previsioni dell'anno 2016Previsioni dell'anno cuisi riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totalenon ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

0,0026.325.000,00 0,00 26.805.000,00 0,00 26.505.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati10101001010103 0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro

e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative(cedolare secca)

0,000,000,000,00

1010106 16.000.000,00 0,00Imposta municipale propria 0,0016.000.000,000,0015.770.000,001010108 200.000,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00500.000,000,00500.000,001010116 3.000.000,00 0,00Addizionale comunale IRPEF 0,003.000.000,000,002.750.000,001010123 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni 0,000,000,000,001010129 0,00 0,00Accisa sul gasolio 0,000,000,000,001010139 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,000,000,000,001010140 0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico

(PRA)0,000,000,000,00

1010141 0,00 0,00Imposta di soggiorno 0,000,000,000,001010149 0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunali 0,000,000,000,001010150 0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa

automobilistica)0,000,000,000,00

1010151 6.020.000,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,006.020.000,000,006.020.000,001010152 145.000,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00145.000,000,00145.000,001010153 1.130.000,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni0,001.130.000,000,001.130.000,00

1010154 0,00 0,00Imposta municipale secondaria 0,000,000,000,001010160 0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione

e igiene dell'ambiente0,000,000,000,00

1010161 0,00 0,00Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,000,000,000,001010164 0,00 0,00Diritti mattatoi 0,000,000,000,001010165 0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismo 0,000,000,000,001010168 0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque

pubbliche0,000,000,000,00

1010170 0,00 0,00Proventi dei Casinò 0,000,000,000,001010176 0,00 0,00Tassa sui servizi comunali (TASI) 0,000,000,000,001010195 0,00 0,00Altre ritenute n.a.c. 0,000,000,000,001010196 0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco

n.a.c.0,000,000,000,00

1010197 0,00 0,00Altre accise n.a.c. 0,000,000,000,001010198 0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,000,000,000,001010199 10.000,00 0,00Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 0,0010.000,000,0010.000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi10104001010405 0,00 0,00Compartecipazione IVA ai Comuni 0,000,000,000,001010406 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,000,000,000,001010407 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle Province 0,000,000,000,001010408 0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,000,000,000,001010498 0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province 0,000,000,000,00

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Pag. 2COMUNE DI SEGRATEENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017Previsioni dell'anno 2016Previsioni dell'anno cuisi riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totalenon ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

1010499 0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 301: Fondi perequativi daAmministrazioni Centrali

1030100

1030101 0,00 0,00Fondi perequativi dallo Stato 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione oProvincia autonoma

1030200

1030201 0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,000,000,00

1000000 26.325.000,00 0,00 26.805.000,00 0,00TOTALE TITOLO 1 0,0026.505.000,00

Trasferimenti correnti

0,00788.100,00 0,00 605.100,00 0,00 605.100,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

2010100

2010101 304.000,00 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00304.000,000,00346.000,002010102 301.100,00 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00301.100,000,00442.100,002010103 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,000,000,000,002010104 0,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità

locali della amministrazione0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie20102002010201 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese20103002010301 0,00 0,00Sponsorizzazioni da imprese 0,000,000,000,002010302 0,00 0,00Altri trasferimenti correnti da imprese 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion iSociali Private

2010400

2010401 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

2010500

2010501 0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,000,000,000,002010502 0,00 0,00Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,000,000,000,00

2000000 788.100,00 0,00 605.100,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00605.100,00

Entrate extratributarie

0,004.078.600,00 0,00 3.858.600,00 0,00 3.858.600,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

3010000

3010100 0,00 0,00Vendita di beni 0,000,000,000,003010200 1.791.900,00 0,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,001.791.900,000,001.991.900,003010300 2.066.700,00 0,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,002.066.700,000,002.086.700,00

0,001.004.500,00 0,00 1.004.500,00 0,00 1.004.500,00Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

3020000

3020100 0,00 0,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivantidall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

0,000,000,000,00

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Pag. 3COMUNE DI SEGRATEENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017Previsioni dell'anno 2016Previsioni dell'anno cuisi riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totalenon ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

degli illeciti3020200 1.004.500,00 0,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti0,001.004.500,000,001.004.500,00

3020300 0,00 0,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

0,000,000,000,00

3020400 0,00 0,00Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivitàdi controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,000,000,000,00

0,001.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Tipologia 300: Interessi attivi30300003030100 0,00 0,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,003030200 0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo

termine0,000,000,000,00

3030300 1.000,00 0,00Altri interessi attivi 0,001.000,000,001.000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale30400003040100 0,00 0,00Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,000,000,003040200 0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,000,000,000,003040300 0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,000,000,000,003049900 0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale 0,000,000,000,00

0,00700.500,00 0,00 685.500,00 0,00 685.500,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti30500003050100 0,00 0,00Indennizzi di assicurazione 0,000,000,000,003050200 230.000,00 0,00Rimborsi in entrata 0,00230.000,000,00245.000,003059900 455.500,00 0,00Altre entrate correnti n.a.c. 0,00455.500,000,00455.500,00

3000000 5.784.600,00 0,00 5.549.600,00 0,00TOTALE TITOLO 3 0,005.549.600,00

Entrate in conto capitale

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale40100004010100 0,00 0,00Imposte da sanatorie e condoni 0,000,000,000,004010200 0,00 0,00Altre imposte in conto capitale 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti40200004020100 0,00 0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni

pubbliche0,000,000,000,00

4020200 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Famiglie 0,000,000,000,004020300 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,000,000,004020400 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,004020500 0,00 0,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo0,000,000,000,00

4020600 0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati alrimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e40300004030100 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti

dell'amministrazione da parte di amministrazionipubbliche

0,000,000,000,00

4030200 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte di Imprese

0,000,000,000,00

4030300 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e delResto del Mondo

0,000,000,000,00

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Pag. 4COMUNE DI SEGRATEENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017Previsioni dell'anno 2016Previsioni dell'anno cuisi riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totalenon ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

4030400 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte diamministrazioni pubbliche per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030500 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese percancellazione di debiti dell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030600 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'UnioneEuropea e Resto del Mondo per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030700 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzipregressi da amministrazioni pubbliche

0,000,000,000,00

4030800 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzipregressi da Imprese

0,000,000,000,00

4030900 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzipregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

4031000 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazionipubbliche

0,000,000,000,00

4031100 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,000,000,000,004031200 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,000,000,000,004031300 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali

Private0,000,000,000,00

4031400 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di benimateriali e immateriali

4040000

4040100 0,00 0,00Alienazione di beni materiali 0,000,000,000,004040200 0,00 0,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,000,000,004040300 0,00 0,00Alienazione di beni immateriali 0,000,000,000,00

0,0033.671.000,00 0,00 4.998.000,00 0,00 2.010.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale40500004050100 2.010.000,00 0,00Permessi di costruire 0,004.998.000,000,0033.671.000,004050200 0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi

immobiliari0,000,000,000,00

4050300 0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi erestituzioni di somme non dovute o incassate ineccesso

0,000,000,000,00

4050400 0,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,000,000,000,00

4000000 33.671.000,00 0,00 4.998.000,00 0,00TOTALE TITOLO 4 0,002.010.000,00

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie50100005010100 0,00 0,00Alienazione di partecipazioni 0,000,000,000,005010200 0,00 0,00Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,000,000,000,005010300 0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,000,005010400 0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo

termine0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Riscossione di crediti di brevetermine

5020000

5020100 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato 0,000,000,000,00

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Pag. 5COMUNE DI SEGRATEENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017Previsioni dell'anno 2016Previsioni dell'anno cuisi riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totalenon ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

da Amministrazioni Pubbliche5020200 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato

da Famiglie0,000,000,000,00

5020300 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatoda Imprese

0,000,000,000,00

5020400 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatoda Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5020500 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatodall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5020600 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Amministrazione Pubbliche

0,000,000,000,00

5020700 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5020800 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5020900 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5021000 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungotermine

5030000

5030100 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5030200 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5030300 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5030400 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5030500 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5030600 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Amministrazione Pubbliche

0,000,000,000,00

5030700 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5030800 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5030900 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5031000 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5031100 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5031200 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Famiglie

0,000,000,000,00

5031300 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Imprese

0,000,000,000,00

5031400 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5031500 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di 0,000,000,000,00

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Pag. 6COMUNE DI SEGRATEENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017Previsioni dell'anno 2016Previsioni dell'anno cuisi riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totalenon ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto delMondo

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attiv itàfinanziarie

5040000

5040100 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie versoAmministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5040200 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,000,000,005040300 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,000,000,005040400 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni

Sociali Private0,000,000,000,00

5040500 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso UnioneEuropea e Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5040600 0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dallaTesoreria Unica

0,000,000,000,00

5040700 0,00 0,00Prelievi da depositi bancari 0,000,000,000,00

5000000 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 0,000,00

Accensione di prestiti

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari60100006010100 0,00 0,00Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,000,006010200 0,00 0,00Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine60200006020100 0,00 0,00Finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,006020200 0,00 0,00Anticipazioni 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Accensione Mutui e altrifinanziamenti a medio lungo termine

6030000

6030100 0,00 0,00Finanziamenti a medio lungo termine 0,000,000,000,006030200 0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi

Pluriennali0,000,000,000,00

6030300 0,00 0,00Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre forme di indebitamento60400006040200 0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,000,000,006040300 0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,000,000,006040400 0,00 0,00Accensione Prestiti - Derivati 0,000,000,000,00

6000000 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 6 0,000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

7010000

7010100 0,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,000,000,00

7000000 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 7 0,000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

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Pag. 7COMUNE DI SEGRATEENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017Previsioni dell'anno 2016Previsioni dell'anno cuisi riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totalenon ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

0,002.405.000,00 0,00 2.405.000,00 0,00 2.405.000,00Tipologia 100: Entrate per partite di giro90100009010100 0,00 0,00Altre ritenute 0,000,000,000,009010200 2.300.000,00 0,00Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,002.300.000,000,002.300.000,009010300 0,00 0,00Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,000,000,000,009010400 0,00 0,00Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione

ordinaria della Regione0,000,000,000,00

9019900 105.000,00 0,00Altre entrate per partite di giro 0,00105.000,000,00105.000,00

0,00700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00Tipologia 200: Entrate per conto terzi90200009020100 0,00 0,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,000,000,000,009020200 0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per

operazioni conto terzi0,000,000,000,00

9020300 0,00 0,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,000,000,009020400 100.000,00 0,00Depositi di/presso terzi 0,00100.000,000,00100.000,009020500 0,00 0,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,000,000,000,009029900 600.000,00 0,00Altre entrate per conto terzi 0,00600.000,000,00600.000,00

9000000 3.105.000,00 0,00 3.105.000,00 0,00TOTALE TITOLO 9 0,003.105.000,00

37.774.700,00 0,000,0041.062.700,000,0069.673.700,00TOTALE TITOLI

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di g estione010,0028.500,00 280.500,00 0,00 434.000,00125.000,00Organi istituzionali010,0072.000,00 87.000,00 7.500,00 991.500,00825.000,00Segreteria generale02

215.000,0043.000,00 219.500,00 689.500,00212.000,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato030,001.350.000,00 0,00 80.000,00 1.430.000,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali040,00741.200,00 37.200,00 778.400,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05

3.500,0056.000,00 127.350,00 0,00 911.850,00725.000,00Ufficio tecnico060,0060.000,00 102.700,00 0,00 1.157.700,00995.000,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile070,008.000,00 301.000,00 452.000,00143.000,00Statistica e sistemi informativi08

2.000,004.000,00 134.500,00 140.500,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali090,0078.000,00 252.500,00 1.371.500,001.041.000,00Risorse umane100,0029.000,00 161.000,00 1.000,00 610.000,00419.000,00Altri servizi generali11

220.500,00378.500,00 3.757.250,00 8.500,00 37.200,00 80.000,00 8.966.950,004.485.000,00TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e digestione

MISSIONE02 - Giustizia020,00 0,00Uffici giudiziari010,00 0,00Casa circondariale e altri servizi020,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza039.000,00110.000,00 344.500,00 0,00 10.000,00 2.227.500,001.754.000,00Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana029.000,00110.000,00 344.500,00 0,00 10.000,00 2.227.500,001.754.000,00TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio040,00404.600,00 7.100,00 411.700,00Istruzione prescolastica010,000,00 1.164.750,00 21.000,00 1.185.750,00Altri ordini di istruzione non universitaria020,00 0,00Istruzione universitaria040,00 0,00Istruzione tecnica superiore050,0014.000,00 1.365.500,00 6.000,00 1.582.500,00197.000,00Servizi ausiliari all'istruzione060,00248.450,00 248.450,00Diritto allo studio070,0014.000,00 2.934.850,00 254.450,00 28.100,00 3.428.400,00197.000,00TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studi o

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e att ivita'culturali

05

0,00130.500,00 130.500,00Valorizzazione dei beni di interesse storico010,0016.000,00 689.700,00 8.200,00 968.900,00255.000,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale020,0016.000,00 820.200,00 8.200,00 1.099.400,00255.000,00TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei ben i

e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo lib ero060,0011.000,00 540.000,00 0,00 23.500,00 735.500,00161.000,00Sport e tempo libero010,00 0,00Giovani020,0011.000,00 540.000,00 0,00 23.500,00 735.500,00161.000,00TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e

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Pag. 2COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

tempo libero

MISSIONE07 - Turismo070,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo010,00 0,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abi tativa080,00119.500,00 8.500,00 128.000,00Urbanistica e assetto del territorio010,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare02

0,00119.500,00 8.500,00 128.000,00TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edili ziaabitativa

MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorioe dell'ambiente

09

0,00 0,00Difesa del suolo010,0097.500,00 0,00 1.000,00 98.500,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale020,006.000,00 5.407.500,00 0,00 52.000,00 5.574.500,00109.000,00Rifiuti030,002.500,00 2.500,00Servizio idrico integrato040,00798.500,00 798.500,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione050,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche060,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni070,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento080,006.000,00 6.303.500,00 0,00 55.500,00 6.474.000,00109.000,00TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela d el

territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'100,00 0,00Trasporto ferroviario010,006.000,00 1.776.000,00 2.200,00 1.000,00 1.869.200,0084.000,00Trasporto pubblico locale020,00 0,00Trasporto per vie d'acqua030,00 0,00Altre modalità di trasporto040,001.919.500,00 56.700,00 1.976.200,00Viabilita' e infrastrutture stradali050,006.000,00 3.695.500,00 2.200,00 56.700,00 1.000,00 3.845.400,0084.000,00TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobili ta'

MISSIONE11 - Soccorso civile110,00 0,00Sistema di protezione civile010,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali020,00 0,00TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e f amiglia120,001.524.800,00 34.200,00 1.559.000,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido010,00 0,00Interventi per la disabilità020,00 0,00Interventi per gli anziani030,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale040,00 0,00Interventi per le famiglie050,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06

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Pag. 3COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

0,0016.000,00 3.240.000,00 415.800,00 3.600,00 3.917.400,00242.000,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari esociali

07

0,0012.000,00 15.000,00 27.000,00Cooperazione e associazionismo086.000,00268.000,00 7.000,00 281.000,00Servizio necroscopico e cimiteriale096.000,0016.000,00 5.044.800,00 430.800,00 44.800,00 5.784.400,00242.000,00TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche soci ali e

famiglia

MISSIONE13 - Tutela della salute130,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA01

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perlivelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per lacopertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN060,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria070,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'140,00 0,00Industria, PMI e Artigianato010,000,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori020,00 0,00Ricerca e innovazione030,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'040,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e

competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazion eprofessionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro010,00 0,00Formazione professionale020,00240.000,00 240.000,00Sostegno all'occupazione030,00240.000,00 240.000,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

16

0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare010,00 0,00Caccia e pesca020,00 0,00TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche

17

0,00 0,00Fonti energetiche010,00 0,00TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione dell e

fonti energetiche

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Pag. 4COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali010,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomi e

territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali190,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo010,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti200,00153.150,00 153.150,00Fondo di riserva01

490.000,00 490.000,00Fondo crediti di dubbia esigibilità020,00 0,00Altri fondi03

490.000,00153.150,00 643.150,00TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico500,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari010,00 0,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie600,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria010,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

33.572.700,0091.000,00254.000,00153.150,00 725.500,007.287.000,00 944.450,0023.560.100,00557.500,00TOTALE MACROAGGREGATI

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Pag. 5COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di g estione010,0028.500,00 275.500,00 0,00 429.000,00125.000,00Organi istituzionali010,0049.000,00 59.000,00 7.500,00 875.500,00760.000,00Segreteria generale02

125.000,0044.000,00 219.500,00 604.500,00216.000,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato030,001.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali040,00741.200,00 36.200,00 777.400,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05

3.500,0055.000,00 105.350,00 0,00 888.850,00725.000,00Ufficio tecnico060,0060.000,00 60.900,00 0,00 1.115.900,00995.000,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile070,008.000,00 299.000,00 450.000,00143.000,00Statistica e sistemi informativi08

2.000,004.000,00 54.500,00 60.500,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali090,0076.000,00 235.500,00 1.325.500,001.014.000,00Risorse umane100,0027.000,00 31.000,00 1.000,00 453.000,00394.000,00Altri servizi generali11

130.500,00351.500,00 3.431.450,00 8.500,00 36.200,00 0,00 8.330.150,004.372.000,00TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e digestione

MISSIONE02 - Giustizia020,00 0,00Uffici giudiziari010,00 0,00Casa circondariale e altri servizi020,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza03900,00105.000,00 344.500,00 0,00 0,00 2.147.400,001.697.000,00Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02900,00105.000,00 344.500,00 0,00 0,00 2.147.400,001.697.000,00TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio040,00404.600,00 6.700,00 411.300,00Istruzione prescolastica010,000,00 1.163.750,00 19.750,00 1.183.500,00Altri ordini di istruzione non universitaria020,00 0,00Istruzione universitaria040,00 0,00Istruzione tecnica superiore050,0014.000,00 1.278.500,00 0,00 1.489.500,00197.000,00Servizi ausiliari all'istruzione060,00221.800,00 221.800,00Diritto allo studio070,0014.000,00 2.846.850,00 221.800,00 26.450,00 3.306.100,00197.000,00TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studi o

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e att ivita'culturali

05

0,00117.500,00 117.500,00Valorizzazione dei beni di interesse storico010,0016.000,00 575.200,00 7.900,00 854.100,00255.000,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale020,0016.000,00 692.700,00 7.900,00 971.600,00255.000,00TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei ben i

e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo lib ero060,0011.000,00 479.800,00 0,00 23.200,00 675.000,00161.000,00Sport e tempo libero010,00 0,00Giovani020,0011.000,00 479.800,00 0,00 23.200,00 675.000,00161.000,00TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e

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Pag. 6COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

tempo libero

MISSIONE07 - Turismo070,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo010,00 0,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abi tativa080,0021.500,00 8.500,00 30.000,00Urbanistica e assetto del territorio010,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare02

0,0021.500,00 8.500,00 30.000,00TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edili ziaabitativa

MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorioe dell'ambiente

09

0,00 0,00Difesa del suolo010,0097.500,00 0,00 900,00 98.400,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale020,006.000,00 5.407.500,00 0,00 50.000,00 5.572.500,00109.000,00Rifiuti030,000,00 0,00Servizio idrico integrato040,00798.500,00 798.500,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione050,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche060,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni070,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento080,006.000,00 6.303.500,00 0,00 50.900,00 6.469.400,00109.000,00TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela d el

territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'100,00 0,00Trasporto ferroviario010,006.000,00 1.775.000,00 2.200,00 0,00 1.867.200,0084.000,00Trasporto pubblico locale020,00 0,00Trasporto per vie d'acqua030,00 0,00Altre modalità di trasporto040,001.919.500,00 54.100,00 1.973.600,00Viabilita' e infrastrutture stradali050,006.000,00 3.694.500,00 2.200,00 54.100,00 0,00 3.840.800,0084.000,00TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobili ta'

MISSIONE11 - Soccorso civile110,00 0,00Sistema di protezione civile010,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali020,00 0,00TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e f amiglia120,001.524.800,00 31.000,00 1.555.800,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido010,00 0,00Interventi per la disabilità020,00 0,00Interventi per gli anziani030,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale040,00 0,00Interventi per le famiglie050,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06

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Pag. 7COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

0,0016.000,00 3.240.000,00 205.000,00 3.400,00 3.706.400,00242.000,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari esociali

07

0,001.000,00 0,00 1.000,00Cooperazione e associazionismo080,00268.000,00 6.800,00 274.800,00Servizio necroscopico e cimiteriale090,0016.000,00 5.033.800,00 205.000,00 41.200,00 5.538.000,00242.000,00TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche soci ali e

famiglia

MISSIONE13 - Tutela della salute130,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA01

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perlivelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per lacopertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN060,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria070,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'140,00 0,00Industria, PMI e Artigianato010,000,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori020,00 0,00Ricerca e innovazione030,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'040,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e

competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazion eprofessionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro010,00 0,00Formazione professionale020,000,00 0,00Sostegno all'occupazione030,000,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

16

0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare010,00 0,00Caccia e pesca020,00 0,00TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche

17

0,00 0,00Fonti energetiche010,00 0,00TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione dell e

fonti energetiche

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Pag. 8COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali010,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomi e

territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali190,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo010,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti200,00136.250,00 136.250,00Fondo di riserva01

685.000,00 685.000,00Fondo crediti di dubbia esigibilità020,00 0,00Altri fondi03

685.000,00136.250,00 821.250,00TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico500,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari010,00 0,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie600,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria010,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

32.129.700,000,00239.950,00136.250,00 816.400,007.117.000,00 446.000,0022.848.600,00525.500,00TOTALE MACROAGGREGATI

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Pag. 9COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di g estione010,0028.500,00 275.500,00 0,00 429.000,00125.000,00Organi istituzionali010,0049.000,00 59.000,00 7.500,00 875.500,00760.000,00Segreteria generale02

125.000,0044.000,00 219.500,00 604.500,00216.000,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato030,001.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali040,00741.200,00 35.200,00 776.400,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05

3.500,0055.000,00 105.350,00 0,00 888.850,00725.000,00Ufficio tecnico060,0060.000,00 60.900,00 0,00 1.115.900,00995.000,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile070,008.000,00 297.000,00 448.000,00143.000,00Statistica e sistemi informativi08

2.000,004.000,00 54.500,00 60.500,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali090,0076.000,00 235.500,00 1.325.500,001.014.000,00Risorse umane100,0027.000,00 21.000,00 1.000,00 443.000,00394.000,00Altri servizi generali11

130.500,00351.500,00 3.419.450,00 8.500,00 35.200,00 0,00 8.317.150,004.372.000,00TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e digestione

MISSIONE02 - Giustizia020,00 0,00Uffici giudiziari010,00 0,00Casa circondariale e altri servizi020,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza039.000,00105.000,00 344.500,00 0,00 0,00 2.132.500,001.674.000,00Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana029.000,00105.000,00 344.500,00 0,00 0,00 2.132.500,001.674.000,00TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio040,00404.600,00 6.300,00 410.900,00Istruzione prescolastica010,000,00 1.163.750,00 18.500,00 1.182.250,00Altri ordini di istruzione non universitaria020,00 0,00Istruzione universitaria040,00 0,00Istruzione tecnica superiore050,0014.000,00 1.278.500,00 0,00 1.489.500,00197.000,00Servizi ausiliari all'istruzione060,00221.800,00 221.800,00Diritto allo studio070,0014.000,00 2.846.850,00 221.800,00 24.800,00 3.304.450,00197.000,00TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studi o

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e att ivita'culturali

05

0,00117.500,00 117.500,00Valorizzazione dei beni di interesse storico010,0016.000,00 575.200,00 7.600,00 853.800,00255.000,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale020,0016.000,00 692.700,00 7.600,00 971.300,00255.000,00TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei ben i

e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo lib ero060,0011.000,00 474.800,00 0,00 22.900,00 669.700,00161.000,00Sport e tempo libero010,00 0,00Giovani020,0011.000,00 474.800,00 0,00 22.900,00 669.700,00161.000,00TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e

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Pag. 10COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

tempo libero

MISSIONE07 - Turismo070,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo010,00 0,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abi tativa080,0039.500,00 8.500,00 48.000,00Urbanistica e assetto del territorio010,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare02

0,0039.500,00 8.500,00 48.000,00TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edili ziaabitativa

MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorioe dell'ambiente

09

0,00 0,00Difesa del suolo010,0097.500,00 0,00 800,00 98.300,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale020,006.000,00 5.407.500,00 0,00 48.000,00 5.570.500,00109.000,00Rifiuti030,000,00 0,00Servizio idrico integrato040,00798.500,00 798.500,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione050,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche060,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni070,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento080,006.000,00 6.303.500,00 0,00 48.800,00 6.467.300,00109.000,00TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela d el

territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'100,00 0,00Trasporto ferroviario010,006.000,00 1.775.000,00 2.200,00 0,00 1.867.200,0084.000,00Trasporto pubblico locale020,00 0,00Trasporto per vie d'acqua030,00 0,00Altre modalità di trasporto040,001.919.500,00 51.500,00 1.971.000,00Viabilita' e infrastrutture stradali050,006.000,00 3.694.500,00 2.200,00 51.500,00 0,00 3.838.200,0084.000,00TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobili ta'

MISSIONE11 - Soccorso civile110,00 0,00Sistema di protezione civile010,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali020,00 0,00TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e f amiglia120,001.619.300,00 29.000,00 1.648.300,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido010,00 0,00Interventi per la disabilità020,00 0,00Interventi per gli anziani030,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale040,00 0,00Interventi per le famiglie050,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06

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Pag. 11COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

0,0016.000,00 3.240.000,00 205.000,00 3.200,00 3.706.200,00242.000,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari esociali

07

0,001.000,00 0,00 1.000,00Cooperazione e associazionismo080,00268.000,00 6.600,00 274.600,00Servizio necroscopico e cimiteriale090,0016.000,00 5.128.300,00 205.000,00 38.800,00 5.630.100,00242.000,00TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche soci ali e

famiglia

MISSIONE13 - Tutela della salute130,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA01

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perlivelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per lacopertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN060,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria070,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'140,00 0,00Industria, PMI e Artigianato010,000,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori020,00 0,00Ricerca e innovazione030,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'040,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e

competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazion eprofessionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro010,00 0,00Formazione professionale020,000,00 0,00Sostegno all'occupazione030,000,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

16

0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare010,00 0,00Caccia e pesca020,00 0,00TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche

17

0,00 0,00Fonti energetiche010,00 0,00TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione dell e

fonti energetiche

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Pag. 12COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

RimborsiAltreTrasferiImposte eAltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecaricocorrentidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali010,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomi e

territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali190,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo010,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti200,00144.000,00 144.000,00Fondo di riserva01

787.000,00 787.000,00Fondo crediti di dubbia esigibilità020,00 0,00Altri fondi03

787.000,00144.000,00 931.000,00TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico500,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari010,00 0,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie600,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria010,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

32.309.700,000,00229.600,00144.000,00 926.500,007.094.000,00 446.000,0022.944.100,00525.500,00TOTALE MACROAGGREGATI

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2015

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e digestione

01

0,00 0,00 0,00Organi istituzionali010,00 0,00 0,00Segreteria generale020,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato030,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05290.000,00 0,00 290.000,00 0,00Ufficio tecnico06

0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile070,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi080,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali090,00 0,00 0,00Risorse umane100,00 0,00 0,00Altri servizi generali11

4.640.000,00 0,00 4.640.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, general i edi gestione

MISSIONE 02 - Giustizia020,00 0,00 0,00Uffici giudiziari010,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03584.500,00 0,00 0,00 584.500,00 0,00Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02584.500,00 0,00 0,00 584.500,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio040,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01

1.585.000,00 0,00 1.585.000,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria020,00 0,00 0,00Istruzione universitaria040,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore050,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione060,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

1.585.000,00 0,00 1.585.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo stud io

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni eattivita' culturali

05

0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01

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Pag. 2COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2015

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02200.000,00 0,00 200.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei

beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo li bero06200.000,00 0,00 200.000,00 0,00Sport e tempo libero01

0,00 0,00 0,00Giovani02200.000,00 0,00 200.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo070,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08

930.000,00 0,00 930.000,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio010,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare02

930.000,00 0,00 930.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo010,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti030,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04

751.000,00 0,00 751.000,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione050,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche060,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni070,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

751.000,00 0,00 751.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'100,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01

0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02

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Pag. 3COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2015

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua030,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

1.260.000,00 1.600.000,00 2.860.000,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali051.260.000,00 1.600.000,00 2.860.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla

mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile110,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile010,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12

0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido010,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità020,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani030,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale040,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie050,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa060,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08400.000,00 0,00 400.000,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09400.000,00 0,00 400.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali

e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute130,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari050,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria070,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'140,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01

0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori020,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione030,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e

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Pag. 4COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2015

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazio neprofessionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro010,00 0,00 0,00Formazione professionale020,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione030,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

16

0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare010,00 0,00 0,00Caccia e pesca020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font ienergetiche

17

0,00 0,00 0,00Fonti energetiche010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione

delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali190,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti200,00 0,00 0,00Fondo di riserva010,00 0,00 0,00Altri fondi030,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

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Pag. 5COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2015

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,0012.150.500,001.600.000,00930.000,009.620.500,00TOTALE MACROAGGREGATI

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Pag. 6COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2016

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e digestione

01

0,00 0,00 0,00Organi istituzionali010,00 0,00 0,00Segreteria generale020,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato030,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

4.020.000,00 0,00 4.020.000,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali050,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06

0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile070,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi080,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali090,00 0,00 0,00Risorse umane100,00 0,00 0,00Altri servizi generali11

4.020.000,00 0,00 4.020.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, general i edi gestione

MISSIONE 02 - Giustizia020,00 0,00 0,00Uffici giudiziari010,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza030,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana020,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio040,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01

1.215.000,00 0,00 1.215.000,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria020,00 0,00 0,00Istruzione universitaria040,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore050,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione060,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

1.215.000,00 0,00 1.215.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo stud io

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni eattivita' culturali

05

0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01

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Pag. 7COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2016

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale020,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei

beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo li bero06700.000,00 0,00 700.000,00 0,00Sport e tempo libero01

0,00 0,00 0,00Giovani02700.000,00 0,00 700.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo070,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08

0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio010,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare02

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo010,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti030,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04

2.868.000,00 0,00 2.868.000,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione050,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche060,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni070,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

2.868.000,00 0,00 2.868.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'100,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01

0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02

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Pag. 8COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2016

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua030,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

1.600.000,00 500.000,00 2.100.000,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali051.600.000,00 500.000,00 2.100.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla

mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile110,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile010,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12

0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido010,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità020,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani030,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale040,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie050,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa060,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08400.000,00 0,00 400.000,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09400.000,00 0,00 400.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali

e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute130,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari050,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria070,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'140,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01

0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori020,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione030,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e

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Pag. 9COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2016

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazio neprofessionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro010,00 0,00 0,00Formazione professionale020,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione030,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

16

0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare010,00 0,00 0,00Caccia e pesca020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font ienergetiche

17

0,00 0,00 0,00Fonti energetiche010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione

delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali190,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti200,00 0,00 0,00Fondo di riserva010,00 0,00 0,00Altri fondi030,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

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Pag. 10COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2016

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,0011.303.000,00500.000,000,0010.803.000,00TOTALE MACROAGGREGATI

Page 95: BILANCIO D.Lgs. 118/2011 · comune di segrate pag. 1 bilancio di previsione 2015 - 2016 - 2017 entrate residui presunti previsioni al termine definitive titolo denominazione dell'esercizio

Pag. 11COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2017

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e digestione

01

0,00 0,00 0,00Organi istituzionali010,00 0,00 0,00Segreteria generale020,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato030,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali050,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06

0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile070,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi080,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali090,00 0,00 0,00Risorse umane100,00 0,00 0,00Altri servizi generali11

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, general i edi gestione

MISSIONE 02 - Giustizia020,00 0,00 0,00Uffici giudiziari010,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza030,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana020,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio040,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria020,00 0,00 0,00Istruzione universitaria040,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore050,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione060,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo stud io

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni eattivita' culturali

05

0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01

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Pag. 12COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2017

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale020,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei

beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo li bero06200.000,00 0,00 200.000,00 0,00Sport e tempo libero01

0,00 0,00 0,00Giovani02200.000,00 0,00 200.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo070,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08

0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio010,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare02

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo010,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti030,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione050,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche060,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni070,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'100,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01

0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02

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Pag. 13COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2017

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua030,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali051.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla

mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile110,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile010,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12

0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido010,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità020,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani030,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale040,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie050,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa060,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo080,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale090,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali

e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute130,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari050,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria070,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'140,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01

0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori020,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione030,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e

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Pag. 14COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2017

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazio neprofessionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro010,00 0,00 0,00Formazione professionale020,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione030,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

16

0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare010,00 0,00 0,00Caccia e pesca020,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font ienergetiche

17

0,00 0,00 0,00Fonti energetiche010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione

delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali190,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo010,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti200,00 0,00 0,00Fondo di riserva010,00 0,00 0,00Altri fondi030,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

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Pag. 15COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio Finanziario 2017

TotaleTotaleAltre spese

perincrementodi attività

finanziarie

Concessione crediti di

medio -lungo

termine

Concessione crediti di

brevetermine

Acquisizioni di attivitàfinanziarie

Altre spesein contocapitale

Trasferimenti in

contocapitale

Contributiagli investi

menti

Investimenti fissi

lordi

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

SPESE PERINCREMEN

TO DIATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE INCONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,003.400.000,000,000,003.400.000,00TOTALE MACROAGGREGATI

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015

Rimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totalealtre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

di indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari401 402 403 404 400

MISSIONE 50 - Debito pubblico500,00 0,00 23.663.500,00 0,00 23.663.500,00Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari020,00 0,00 23.663.500,00 0,00 23.663.500,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

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Pag. 2COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

Rimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totalealtre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

di indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari401 402 403 404 400

MISSIONE 50 - Debito pubblico500,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari020,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

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Pag. 3COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

Rimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totalealtre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

di indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari401 402 403 404 400

MISSIONE 50 - Debito pubblico500,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari020,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi993.005.000,00 100.000,00 3.105.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01

0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale023.005.000,00 100.000,00 3.105.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

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Pag. 2COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi993.005.000,00 100.000,00 3.105.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01

0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale023.005.000,00 100.000,00 3.105.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

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Pag. 3COMUNE DI SEGRATE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi993.005.000,00 100.000,00 3.105.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01

0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale023.005.000,00 100.000,00 3.105.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2016 - 2017

Previsioni dell'annoPrevisioni dell'annoPrevisioni dell'anno20172016cui si riferisce

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA il bilancioTotale - di cui nonTotale Totale- di cui non- di cui non

ricorrentiricorrentiricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti0,000,000,007.287.000,00 7.117.000,00 7.094.000,00Redditi da lavoro dipendente101 0,000,000,00557.500,00 525.500,00 525.500,00Imposte e tasse a carico dell'ente102 0,000,000,0023.585.100,00 22.848.600,00 22.944.100,00Acquisto di beni e servizi103 0,000,000,00944.450,00 446.000,00 446.000,00Trasferimenti correnti104 0,000,000,000,00 0,00 0,00Trasferimenti di tributi105 0,000,000,00153.150,00 136.250,00 144.000,00Fondi perequativi106 0,000,000,00254.000,00 239.950,00 229.600,00Interessi passivi107 0,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale108 0,000,000,0091.000,00 0,00 0,00Rimborsi e poste correttive delle entrate109 0,000,000,00725.500,00 816.400,00 926.500,00Altre spese correnti110

0,00 0,00 0,00100 TOTALE TITOLO 1 33.597.700,00 32.129.700,00 32.309.700,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale0,000,000,000,00 0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'ente201 0,000,000,009.620.500,00 10.803.000,00 3.400.000,00Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202 0,000,000,00930.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti203 0,000,000,000,00 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale204 0,000,000,001.600.000,00 500.000,00 0,00Altre spese in conto capitale205

0,00 0,00 0,00200 TOTALE TITOLO 2 12.150.500,00 11.303.000,00 3.400.000,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanz iarie0,000,000,000,00 0,00 0,00Acquisizioni di attività finanziarie301 0,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di breve termine302 0,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine303 0,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per incremento di attività finanziarie304

0,00 0,00 0,00300 TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari401 0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso prestiti a breve termine402 0,000,000,0023.663.500,00 330.000,00 350.000,00Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine403 0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso di altre forme di indebitamento404

0,00 0,00 0,00400 TOTALE TITOLO 4 23.663.500,00 330.000,00 350.000,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesor iere/cassiere0,000,000,000,00 0,00 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere501

0,00 0,00 0,00500 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro0,000,000,003.005.000,00 3.005.000,00 3.005.000,00Uscite per partite di giro701 0,000,000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00Uscite per conto terzi702

0,00 0,00 0,00700 TOTALE TITOLO 7 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00

0,00 0,00 0,00TOTALE 72.516.700,00 46.867.700,00 39.164.700,00

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Pag. 1COMUNE DI SEGRATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO 2015 - 2016 - 2017

Spese Quota del fondoimpegnate pluriennale Spese che si prevede di impegna re

Fondonell'esercizio 2015, con copertura costituitavincolato al 31negli eserciziFondoprecedenti con dicembre dell' dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : plurienn alepluriennale

copertura esercizio 2014 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMIcostituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizioImputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20152014non ancoraimputate 2015 e rinviata 2016 2017 successivi

definitaall'esercizio 2016all'esercizio 2015 e successivi

( h ) =( f )( e )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Servizi istituzionali, generali e di gestione010,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

Giustizia020,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza030,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza

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Pag. 2COMUNE DI SEGRATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO 2015 - 2016 - 2017

Spese Quota del fondoimpegnate pluriennale Spese che si prevede di impegna re

Fondonell'esercizio 2015, con copertura costituitavincolato al 31negli eserciziFondoprecedenti con dicembre dell' dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : plurienn alepluriennale

copertura esercizio 2014 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMIcostituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizioImputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20152014non ancoraimputate 2015 e rinviata 2016 2017 successivi

definitaall'esercizio 2016all'esercizio 2015 e successivi

( h ) =( f )( e )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Istruzione e diritto allo studio040,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allostudio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'culturali

05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazionedei beni e attivita' culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero060,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,sport e tempo libero

Turismo070,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa080,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorioed edilizia abitativa

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Pag. 3COMUNE DI SEGRATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO 2015 - 2016 - 2017

Spese Quota del fondoimpegnate pluriennale Spese che si prevede di impegna re

Fondonell'esercizio 2015, con copertura costituitavincolato al 31negli eserciziFondoprecedenti con dicembre dell' dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : plurienn alepluriennale

copertura esercizio 2014 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMIcostituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizioImputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20152014non ancoraimputate 2015 e rinviata 2016 2017 successivi

definitaall'esercizio 2016all'esercizio 2015 e successivi

( h ) =( f )( e )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

09

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilita'100,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto0,00 0,000,00 0,00500.000,00 0,00 0,00 500.000,0005 Viabilita' e infrastrutture stradali

500.000,000,000,00500.000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilita'

Soccorso civile110,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

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Pag. 4COMUNE DI SEGRATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO 2015 - 2016 - 2017

Spese Quota del fondoimpegnate pluriennale Spese che si prevede di impegna re

Fondonell'esercizio 2015, con copertura costituitavincolato al 31negli eserciziFondoprecedenti con dicembre dell' dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : plurienn alepluriennale

copertura esercizio 2014 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMIcostituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizioImputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20152014non ancoraimputate 2015 e rinviata 2016 2017 successivi

definitaall'esercizio 2016all'esercizio 2015 e successivi

( h ) =( f )( e )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia120,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

Tutela della salute130,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenzasuperiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamentoaggiuntivo corrente per la copertura dello squilibriodi bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzisanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO 2015 - 2016 - 2017

Spese Quota del fondoimpegnate pluriennale Spese che si prevede di impegna re

Fondonell'esercizio 2015, con copertura costituitavincolato al 31negli eserciziFondoprecedenti con dicembre dell' dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : plurienn alepluriennale

copertura esercizio 2014 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMIcostituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizioImputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20152014non ancoraimputate 2015 e rinviata 2016 2017 successivi

definitaall'esercizio 2016all'esercizio 2015 e successivi

( h ) =( f )( e )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Sviluppo economico e competitivita'140,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Industria, PMI e Artigianato0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitivita'

Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

15

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro ela formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca160,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fontienergetiche

17

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia ediversificazione delle fonti energetiche

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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO 2015 - 2016 - 2017

Spese Quota del fondoimpegnate pluriennale Spese che si prevede di impegna re

Fondonell'esercizio 2015, con copertura costituitavincolato al 31negli eserciziFondoprecedenti con dicembre dell' dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : plurienn alepluriennale

copertura esercizio 2014 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMIcostituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizioImputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20152014non ancoraimputate 2015 e rinviata 2016 2017 successivi

definitaall'esercizio 2016all'esercizio 2015 e successivi

( h ) =( f )( e )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Relazioni con le altre autonomie territoriali elocali

18

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomieterritoriali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

Relazioni internazionali190,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00 0,000,00 0,00500.000,00 0,00 0,00 500.000,00TOTALE