BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina - Comune di Isera · COMUNE DI ISERA 09/03/2015 BILANCIO DI...

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COMUNE DI ISERA 09/03/2015 Pagina BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI SOMME RISULTANTI Annota- zioni 1 2 3 4 5 6 7 8 in aumento in diminuzione 1 PARTE I - ENTRATA AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in c/capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991.966,88 1.087.600,00 69.000,00 1.018.600,00 0,00 TOTALE TITOLO I 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE 01 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI SOGGIORNO ADDIZIONALE I.R.P.E.F. TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TASSA CONCORSO ALTRE TASSE 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 0003 0005 0010 0015 0020 0025 0035 0090 0095 0100 0110 0115 639.000,00 0,00 0,00 5.664,69 0,00 0,00 0,00 2.347,45 273.753,15 71.201,59 0,00 0,00 639.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 320.000,00 0,00 100,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 680.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 320.000,00 0,00 100,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1^ TOTALE CATEGORIA 2^ 644.664,69 347.302,19 645.000,00 442.600,00 0,00 110.000,00 686.000,00 332.600,00 41.000,00 0,00 RIASSUNTO TITOLO I 644.664,69 347.302,19 645.000,00 442.600,00 0,00 110.000,00 686.000,00 332.600,00 41.000,00 0,00 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE 01 02

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COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

1

PARTE I - ENTRATA

AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondi vincolati

Fondi per finanziamento spese in c/capitale

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati

di cui:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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0,00

991.966,88 1.087.600,00 69.000,00 1.018.600,00 0,00TOTALE TITOLO I

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

01

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DILIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTIIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIAELETTRICAIMPOSTA DI SOGGIORNO

ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

TASSA CONCORSO

ALTRE TASSE

01

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639.000,00

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5.664,69

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12.500,00

320.000,00

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TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

644.664,69

347.302,19

645.000,00

442.600,00

0,00

110.000,00

686.000,00

332.600,00

41.000,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO I

644.664,69

347.302,19

645.000,00

442.600,00

0,00

110.000,00

686.000,00

332.600,00

41.000,00

0,00

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

01

02

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

2

PARTE I - ENTRATA

1.804.939,54 1.933.700,00 451.000,00 1.482.700,00 0,00TOTALE TITOLO II

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTIDELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLAPROVINCIA AUTONOMA

01

02

2

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2

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2

2

2

2

2

2

2

ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO

FONDO PEREQUATIVO

FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

FONDO AMMORTAMENTO MUTUI

CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE

UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI

TRASFERIMENTI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLOTRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA

TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL' AMBIENTETRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE

ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA

01

02

02

02

02

02

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02

02

02

02

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0235

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0265

0280

0305

0310

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0,00

660.155,69

0,00

0,00

188.119,62

40.899,00

226.608,15

39.500,00

192.149,70

0,00

457.507,38

0,00

0,00

798.000,00

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188.300,00

40.900,00

227.000,00

9.500,00

193.000,00

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477.000,00

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372.000,00

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0,00

7.100,00

40.900,00

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31.000,00

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426.000,00

0,00

0,00

181.200,00

0,00

227.000,00

9.500,00

162.000,00

0,00

477.000,00

0,00

0,00

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TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

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1.804.939,54

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1.933.700,00

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451.000,00

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1.482.700,00

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RIASSUNTO TITOLO II

0,00

1.804.939,54

0,00

1.933.700,00

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451.000,00

0,00

1.482.700,00

0,00

0,00

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLAPROVINCIA AUTONOMA

01

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COMUNE DI ISERA

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

3

PARTE I - ENTRATA

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 01

3

3

3

3

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3

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3

3

3

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SEGRETERIAGENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONERISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENIDEMANIALI E PATRIMONIALIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATOCIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICORISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE GENERALIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ASSISTENZASCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- ZIONE, ALTRI SERVIZIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: TEATRI, ATTIVITA'CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORE CULTURALERISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLEACQUE - FOGNATURARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLEACQUE - DEPURAZIONERISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ASILO NIDO E SERVIZIPER L'INFANZIA E PER I MINORIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: STRUTTURERESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA, SERVI- ZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLAFAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALERISORSE DALLA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVIALL'AGRICOLTURARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE DEL GAS

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONEENERGIA ELETTRICARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: TELERISCALDAMENTO

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: FARMACIE COMUNALI

01

01

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01

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0605

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0855

0860

16.133,13

0,00

4.654,90

1.500,00

1.125,00

0,00

33.400,86

1.940,00

182.269,80

107.462,63

119.911,51

0,00

145.702,16

0,00

1.972,35

1.310,03

21.600,00

1.655.133,09

1.731.328,34

0,00

6.000,00

30.500,00

100,00

6.500,00

4.000,00

7.000,00

12.000,00

36.000,00

15.000,00

200.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

150.000,00

5.000,00

30.000,00

15.000,00

51.500,00

1.650.000,00

1.650.000,00

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6.000,00

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4.000,00

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36.500,00

150.000,00

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100,00

6.500,00

4.000,00

7.000,00

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36.000,00

15.000,00

200.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

150.000,00

1.000,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

1.500.000,00

1.800.000,00

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6.000,00

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150.000,00

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0,00

TOTALE CATEGORIA 1^ 4.031.443,80 4.108.600,00 40.500,00 4.068.100,00 0,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

4

PARTE I - ENTRATA

3

3

3

3

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI EPARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

02

03

04

05

3

3

3

3

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3

3

3

3

3

3

3

3

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRISOGGETTIINTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI E CRE- DITI VARI DA ALTRISOGGETTI

DIVIDENDI DI SOCIETA'

CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLORIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONERIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONE, ALTRI SERVIZIRIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTICONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORESOCIALERIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER ASILO NIDO E SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORIALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENIDELL'ENTE, DA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILIO PARTECIPAZIONI

02

02

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03

03

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05

05

05

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0950

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1105

1300

1310

1395

1500

1510

1515

1625

56.586,76

9.433,33

2.432,98

97,85

350,40

11.349,07

6.772,00

86.796,28

0,00

200.252,12

0,00

6.201,28

9.842,14

92.500,00

19.000,00

13.000,00

5.000,00

500,00

20.000,00

21.000,00

402.100,00

0,00

230.000,00

0,00

13.000,00

42.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259.600,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

92.500,00

5.000,00

13.000,00

5.000,00

500,00

20.000,00

21.000,00

142.500,00

0,00

230.000,00

0,00

6.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

68.453,07

448,25

11.349,07

309.863,82

124.500,00

5.500,00

20.000,00

708.100,00

14.000,00

0,00

0,00

266.600,00

110.500,00

5.500,00

20.000,00

441.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

5

PARTE I - ENTRATA

4.421.558,01 4.966.700,00 321.100,00 4.645.600,00 0,00TOTALE TITOLO III

RIASSUNTO TITOLO III

4.031.443,80

68.453,07

448,25

11.349,07

309.863,82

4.108.600,00

124.500,00

5.500,00

20.000,00

708.100,00

40.500,00

14.000,00

0,00

0,00

266.600,00

4.068.100,00

110.500,00

5.500,00

20.000,00

441.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI EPARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

04

05

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

6

PARTE I - ENTRATA

4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENIPATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PERRISCOSSIONE DI CREDITI

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIAAUTONOMA

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO

01

03

04

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ALIENAZIONE BENI MOBILI

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI

TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI

TRASFERIMENTI SUL FONDO PER LE OPERE DI INTERESSEPROVINCIALETRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIGENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLOTRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIINERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICATRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIINERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALITRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIINERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOTRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIINERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTITRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIINERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTETRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NELSETTORE SOCIALETRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NELCAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOTRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIRELATIVE AI SERVIZI PRODUT- TIVIANTICIPO TRASFERIMENTI PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI

01

01

01

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

04

1700

1705

1715

1900

1915

1920

1935

1940

1945

1955

1960

1965

1970

1975

1976

2505

0,00

202.499,80

49.811,45

497.662,93

0,00

214.205,00

0,00

14.597,44

0,00

757.392,15

58.561,52

0,00

0,00

161.959,08

0,00

0,00

0,00

564.200,00

51.000,00

0,00

255.000,00

365.550,00

0,00

194.400,00

0,00

239.350,00

977.500,00

0,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

64.200,00

0,00

0,00

0,00

365.550,00

0,00

78.400,00

0,00

194.350,00

977.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

51.000,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

116.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

25.000,00

210.000,00

3.022.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

445.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

3.022.000,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

252.311,25

1.704.378,12

0,00

615.200,00

2.241.800,00

0,00

64.200,00

0,00

0,00

551.000,00

4.118.000,00

0,00

0,00

1.876.200,00

0,00

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

7

PARTE I - ENTRATA

2.022.645,22 2.997.000,00 0,00 4.749.000,00 1.752.000,00TOTALE TITOLO IV

4 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 05

4

4

4

4

TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

05

05

05

05

2700

2705

2710

2715

37.641,85

0,00

0,00

28.314,00

100.000,00

0,00

0,00

40.000,00

56.600,00

0,00

0,00

40.000,00

43.400,00

0,00

36.600,00

0,00

0,00

0,00

36.600,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 5^ 65.955,85 140.000,00 60.000,00 80.000,00 0,00

RIASSUNTO TITOLO IV

252.311,25

1.704.378,12

0,00

65.955,85

615.200,00

2.241.800,00

0,00

140.000,00

64.200,00

0,00

0,00

60.000,00

551.000,00

4.118.000,00

0,00

80.000,00

0,00

1.876.200,00

0,00

0,00

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIAAUTONOMACATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

01

03

04

05

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

8

PARTE I - ENTRATA

649.481,77 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00TOTALE TITOLO V

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

01

03

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONIGENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONIINERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICAMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONIINERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALIMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONIINERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONIINERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONIINERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI NELSETTORE SOCIALEMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI NELCAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONIINERENTI AI SERVIZI PRODUTTIVIALTRI MUTUI E PRESTITI

01

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

3010

3500

3515

3520

3525

3535

3540

3545

3550

3555

3560

649.481,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

649.481,77

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO V

649.481,77

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

01

03

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

9

PARTE I - ENTRATA

6

6

6

6

6

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMATO

01

02

03

05

06

82.462,00

237.467,54

27.231,05

11.120,00

20.000,00

100.000,00

260.000,00

30.000,00

75.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

260.000,00

30.000,00

575.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0000

0000

0000

0000

0000

6

6

6

6

6

01

02

03

05

06

378.280,59 500.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00TOTALE TITOLO VI

6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

10

PARTE I - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTIDELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENIPATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PERRISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

991.966,88

1.804.939,54

4.421.558,01

2.022.645,22

649.481,77

378.280,59

1.087.600,00

1.933.700,00

4.966.700,00

2.997.000,00

1.300.000,00

500.000,00

69.000,00

451.000,00

321.100,00

0,00

0,00

0,00

1.018.600,00

1.482.700,00

4.645.600,00

4.749.000,00

1.300.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.752.000,00

0,00

500.000,00

TOTALE ENTRATE 10.268.872,01 12.785.000,00 0,00 14.195.900,00 1.410.900,00

AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.268.872,01 12.785.000,00 0,00 14.195.900,00 1.410.900,00TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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Intervento

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Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

11

PARTE II - SPESA

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI

01

01

01

01

01

02

03

04

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

03

03

03

03

04

04

04

02

03

05

07

01

02

03

05

07

01

03

06

07

01

03

05

2.500,00

95.829,92

5.000,00

2.000,00

294.796,18

18.639,58

105.929,79

2.092,12

6.000,00

79.500,00

1.012,14

546,62

1.500,00

38.000,00

0,00

0,00

2.500,00

106.000,00

10.000,00

2.000,00

313.100,00

23.000,00

111.000,00

4.000,00

6.000,00

79.500,00

7.000,00

5.000,00

1.500,00

38.000,00

12.500,00

2.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

109.000,00

10.000,00

2.000,00

303.100,00

23.000,00

111.000,00

4.000,00

6.000,00

79.500,00

7.000,00

5.000,00

1.500,00

38.000,00

12.500,00

2.000,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

105.329,92

427.457,67

82.558,76

120.500,00

457.100,00

93.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

123.500,00

447.100,00

93.000,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

12

PARTE II - SPESA

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA ESERVIZIO STATISTICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

01

01

01

01

05

06

07

08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIME

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

04

04

05

05

05

05

06

06

06

06

06

07

07

07

07

08

08

07

08

02

03

06

09

01

02

03

06

07

01

02

03

07

01

02

1.000,00

71.201,59

5.000,00

59.246,00

45.188,66

0,00

97.500,00

0,00

2.000,00

7.218,27

2.000,00

80.623,36

1.001,83

3.000,00

1.300,00

9.000,00

474,32

1.000,00

208.000,00

6.000,00

101.600,00

44.800,00

15.000,00

97.500,00

0,00

5.000,00

10.400,00

2.000,00

81.500,00

1.500,00

4.000,00

1.300,00

73.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.000,00

0,00

8.000,00

13.300,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3.900,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

1.000,00

0,00

6.000,00

93.600,00

31.500,00

15.000,00

97.500,00

0,00

3.000,00

6.500,00

2.000,00

80.500,00

1.500,00

4.000,00

1.300,00

38.000,00

3.000,00

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 7

110.201,59

109.434,66

108.718,27

85.925,19

261.500,00

167.400,00

114.900,00

88.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.000,00

21.300,00

5.900,00

1.000,00

53.500,00

146.100,00

109.000,00

87.300,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

13

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

03

04

SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

03

04

04

01

01

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

01

01

01

01

03

03

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

08

08

08

08

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

03

05

07

11

01

03

01

02

03

06

07

01

02

03

06

07

27.028,03

9.000,00

3.000,00

0,00

0,00

46.100,00

138.000,00

5.606,99

17.000,00

48.360,51

3.000,00

0,00

500,00

11.000,00

26.038,03

0,00

29.500,00

9.500,00

13.000,00

29.400,00

0,00

47.100,00

138.000,00

7.000,00

25.000,00

46.200,00

3.000,00

0,00

2.000,00

26.000,00

25.000,00

0,00

13.000,00

0,00

20.000,00

120.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

15.100,00

0,00

0,00

5.000,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

5.000,00

0,00

42.500,00

5.500,00

33.000,00

150.000,00

0,00

32.000,00

138.000,00

7.000,00

20.000,00

44.000,00

3.000,00

0,00

2.000,00

17.000,00

20.000,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 8

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

48.502,35

46.100,00

211.967,50

37.538,03

157.400,00

47.100,00

219.200,00

53.000,00

114.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.100,00

7.200,00

14.000,00

272.000,00

32.000,00

212.000,00

39.000,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 3

1.078.128,41

46.100,00

1.460.100,00

47.100,00

0,00

0,00

128.600,00

15.100,00

1.331.500,00

32.000,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

14

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI

FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

05

06

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONEE ALTRI SERVIZI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DISOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT EDALTRI IMPIANTI

04

05

05

06

05

01

02

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

04

04

05

05

05

05

05

05

05

05

05

06

06

05

05

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

02

03

01

02

03

06

07

02

03

05

06

02

03

29.666,47

0,00

52.500,00

14.000,00

20.000,00

9.360,23

2.000,00

12.600,00

61.200,00

10.000,00

0,00

1.000,00

55.000,00

30.000,00

0,00

52.500,00

15.500,00

33.200,00

7.500,00

2.000,00

16.000,00

68.000,00

10.000,00

0,00

3.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

8.000,00

4.000,00

0,00

10.000,00

28.000,00

0,00

0,00

2.000,00

10.000,00

30.000,00

0,00

52.500,00

10.500,00

25.200,00

3.500,00

2.000,00

6.000,00

40.000,00

10.000,00

0,00

1.000,00

40.000,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

29.666,47

97.860,23

83.800,00

30.000,00

110.700,00

94.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

38.000,00

30.000,00

93.700,00

56.000,00

TOTALE FUNZIONE 4

TOTALE FUNZIONE 5

279.172,00

181.660,23

302.200,00

204.700,00

0,00

0,00

21.200,00

55.000,00

281.000,00

149.700,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

15

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTI

07

08

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO EPROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO EPROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

06

07

08

08

08

03

02

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

06

06

07

08

08

08

08

08

08

08

02

03

02

01

01

01

02

02

02

03

06

05

03

02

03

06

02

03

06

03

4.746,41

10.000,00

6.500,00

15.000,00

123.000,00

77.559,96

337,71

113.187,89

19.210,95

20.000,00

6.800,00

10.000,00

6.500,00

22.500,00

140.000,00

76.700,00

1.000,00

129.000,00

20.200,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

2.300,00

0,00

3.000,00

12.500,00

0,00

14.200,00

0,00

19.000,00

3.200,00

0,00

4.500,00

10.000,00

3.500,00

10.000,00

140.000,00

62.500,00

1.000,00

110.000,00

17.000,00

30.000,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

60.746,41

10.000,00

6.500,00

215.559,96

132.736,55

59.800,00

10.000,00

6.500,00

239.200,00

150.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.300,00

0,00

3.000,00

26.700,00

22.200,00

45.500,00

10.000,00

3.500,00

212.500,00

128.000,00

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 7

70.746,41

6.500,00

69.800,00

6.500,00

0,00

0,00

14.300,00

3.000,00

55.500,00

3.500,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

16

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

09

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB- BLICA LOCALE,AGEVOLATA, E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

09

09

09

09

09

01

02

03

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

01

01

01

02

03

03

04

04

04

04

04

04

02

03

06

06

02

03

01

02

03

04

06

07

0,00

7.920,50

11.094,53

2.327,66

856,88

9.500,00

81.500,00

6.000,00

164.000,00

2.019,38

21.452,05

2.300,00

4.000,00

8.000,00

10.700,00

1.800,00

1.000,00

25.000,00

93.500,00

16.000,00

200.000,00

2.500,00

22.800,00

2.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

200,00

800,00

0,00

5.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

6.300,00

0,00

1.000,00

8.000,00

10.500,00

1.000,00

1.000,00

20.000,00

93.500,00

8.000,00

200.000,00

2.500,00

16.500,00

2.300,00

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

20.000,00

19.015,03

2.327,66

10.356,88

277.271,43

20.000,00

22.700,00

1.800,00

26.000,00

337.100,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

800,00

5.000,00

14.300,00

30.000,00

19.500,00

1.000,00

21.000,00

322.800,00

TOTALE FUNZIONE 8 368.296,51 409.400,00 0,00 38.900,00 370.500,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

17

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 10

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PERANZIANI

09

10

10

10

06

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

09

09

09

09

09

09

09

10

10

10

10

10

10

10

10

05

05

05

05

06

06

06

01

01

01

01

01

02

02

03

02

03

05

06

02

03

06

01

02

03

06

07

02

03

03

12.000,00

350.000,00

0,00

766,11

0,00

18.000,00

12.076,49

0,00

2.000,00

466.000,00

0,00

0,00

0,00

524,55

0,00

21.000,00

447.000,00

2.000,00

400,00

9.500,00

20.000,00

12.000,00

0,00

5.000,00

490.000,00

0,00

0,00

800,00

4.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

26.000,00

0,00

400,00

0,00

5.000,00

5.500,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

421.000,00

2.000,00

0,00

9.500,00

15.000,00

6.500,00

0,00

2.000,00

490.000,00

0,00

0,00

800,00

4.000,00

5.000,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

362.766,11

30.076,49

468.000,00

524,55

470.400,00

41.500,00

495.000,00

4.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.400,00

10.500,00

3.000,00

0,00

438.000,00

31.000,00

492.000,00

4.800,00

TOTALE FUNZIONE 9 701.813,60 899.500,00 0,00 66.200,00 833.300,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

18

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

11

12

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA,STRUTTURESEMIRESIDENZIALI

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER- CIO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS

10

10

11

11

12

04

05

05

07

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

10

10

10

10

10

11

11

11

12

04

04

05

05

05

05

07

07

01

02

03

02

03

06

06

02

03

01

600,00

200.374,55

0,00

33.000,00

0,00

0,00

65,24

33.128,47

49.500,00

3.000,00

208.500,00

2.000,00

40.000,00

0,00

0,00

5.000,00

48.000,00

49.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

0,00

3.000,00

208.500,00

1.000,00

40.000,00

0,00

0,00

5.000,00

35.000,00

49.500,00

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 7

0,00

200.974,55

33.000,00

0,00

33.193,71

5.000,00

211.500,00

42.000,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

13.000,00

5.000,00

211.500,00

41.000,00

0,00

40.000,00

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

702.499,10

33.193,71

758.300,00

53.000,00

0,00

0,00

4.000,00

13.000,00

754.300,00

40.000,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

19

PARTE II - SPESA

SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELET- TRICA

SERVIZIO 4 - TELERISCALDAMENTO

SERVIZIO 5 - FARMACIE

12

12

12

03

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

01

01

01

01

03

03

03

03

03

03

03

04

04

04

05

05

02

03

06

07

01

02

03

05

06

07

08

02

03

06

02

03

1.050.000,00

420.000,00

22.923,97

281.000,00

101.500,00

800.000,00

164.942,50

350.000,00

22.465,08

57.600,00

5.000,00

0,00

0,00

830,38

0,00

0,00

890.000,00

410.000,00

21.200,00

321.000,00

106.500,00

750.000,00

180.000,00

450.000,00

25.000,00

67.600,00

5.000,00

0,00

0,00

400,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

40.000,00

3.700,00

50.000,00

500,00

50.000,00

30.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

790.000,00

370.000,00

17.500,00

271.000,00

106.000,00

700.000,00

150.000,00

450.000,00

13.000,00

67.600,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

1.823.423,97

1.501.507,58

830,38

0,00

1.691.700,00

1.584.100,00

400,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193.700,00

92.500,00

400,00

0,00

1.498.000,00

1.491.600,00

0,00

1.000,00

TOTALE FUNZIONE 12 3.325.761,93 3.277.200,00 0,00 286.600,00 2.990.600,00

RIASSUNTO TITOLO I

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

20

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALIFUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTIFUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTEFUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICOFUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1.078.128,41

46.100,00

279.172,00

181.660,23

70.746,41

6.500,00

368.296,51

701.813,60

702.499,10

33.193,71

3.325.761,93

1.460.100,00

47.100,00

302.200,00

204.700,00

69.800,00

6.500,00

409.400,00

899.500,00

758.300,00

53.000,00

3.277.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.600,00

15.100,00

21.200,00

55.000,00

14.300,00

3.000,00

38.900,00

66.200,00

4.000,00

13.000,00

286.600,00

1.331.500,00

32.000,00

281.000,00

149.700,00

55.500,00

3.500,00

370.500,00

833.300,00

754.300,00

40.000,00

2.990.600,00

TOTALE TITOLO I 6.793.871,90 7.487.800,00 0,00 645.900,00 6.841.900,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

21

PARTE II - SPESA

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI

01

04

05

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DISOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

01

01

04

04

05

05

08

01

02

02

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

01

01

01

04

04

05

05

05

05

08

01

02

02

02

01

06

05

01

01

01

06

270.460,82

39.000,00

0,00

0,00

300.000,00

73.158,96

0,00

390.000,00

20.000,00

0,00

0,00

300.000,00

493.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

377.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

700.000,00

116.000,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 8

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

309.460,82

0,00

0,00

300.000,00

73.158,96

410.000,00

0,00

0,00

300.000,00

493.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

377.000,00

200.000,00

0,00

0,00

700.000,00

116.000,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 4

TOTALE FUNZIONE 5

309.460,82

300.000,00

73.158,96

410.000,00

300.000,00

493.000,00

0,00

400.000,00

0,00

210.000,00

0,00

377.000,00

200.000,00

700.000,00

116.000,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

22

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTI

FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

06

07

08

09

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT EDALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO EPROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

06

07

07

08

08

09

02

01

02

01

02

01

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

06

07

07

08

08

09

02

01

02

01

02

01

01

01

09

01

01

01

0,00

0,00

0,00

897.658,61

33.274,64

0,00

0,00

0,00

0,00

283.000,00

50.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153.000,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

50.000,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

0,00

0,00

0,00

897.658,61

33.274,64

0,00

0,00

0,00

283.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

50.000,00

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 7

TOTALE FUNZIONE 8

0,00

0,00

930.933,25

0,00

0,00

333.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153.000,00

0,00

0,00

180.000,00

COMUNE DI ISERA

09/03/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

23

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 10

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB- BLICA LOCALE,AGEVOLATA, E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PERANZIANI

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

09

09

09

09

10

10

10

02

04

05

06

01

03

05

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

09

09

09

09

09

10

10

10

01

02

04

05

06

01

03

03

06

01

01

01

01

01

01

07

0,00

0,00

48.822,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 3

0,00

0,00

48.822,02

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 9 48.822,02 1.050.000,00 0,00 900.000,00 150.000,00

COMUNE DI ISERA

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

24

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

11

12

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER- CIO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS

SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELET- TRICA

SERVIZIO 4 - TELERISCALDAMENTO

SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

11

11

12

12

12

12

05

07

01

03

04

06

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

10

11

11

12

12

12

12

12

12

05

05

07

01

01

03

03

04

06

01

01

01

01

09

01

08

01

01

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

210.458,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 7

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

0,00

0,00

0,00

100.000,00

210.458,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

260.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

30.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

230.000,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

COMUNE DI ISERA

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

25

PARTE II - SPESA

TOTALE SERVIZIO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 12 310.458,72 360.000,00 0,00 130.000,00 230.000,00

RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALIFUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTIFUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTEFUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICOFUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

01

04

05

06

07

08

09

10

11

12

309.460,82

300.000,00

73.158,96

0,00

0,00

930.933,25

48.822,02

0,00

0,00

310.458,72

410.000,00

300.000,00

493.000,00

0,00

0,00

333.000,00

1.050.000,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

210.000,00

0,00

377.000,00

0,00

0,00

153.000,00

900.000,00

0,00

0,00

130.000,00

200.000,00

700.000,00

116.000,00

0,00

0,00

180.000,00

150.000,00

0,00

100.000,00

230.000,00

TOTALE TITOLO II 1.972.833,77 2.946.000,00 0,00 1.270.000,00 1.676.000,00

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

26

PARTE II - SPESA

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

01

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE

01 03

3

3

3

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIO- NI DI CASSA

INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI

01

01

01

03

03

03

01

02

03

649.481,77

0,00

555.310,65

1.300.000,00

0,00

551.200,00

0,00

0,00

2.826.800,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

3.378.000,00

TOTALE SERVIZIO 3 1.204.792,42 1.851.200,00 2.826.800,00 0,00 4.678.000,00

TOTALE FUNZIONE 1 1.204.792,42 1.851.200,00 2.826.800,00 0,00 4.678.000,00

RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

01 1.204.792,42 1.851.200,00 2.826.800,00 0,00 4.678.000,00

TOTALE TITOLO III 1.204.792,42 1.851.200,00 2.826.800,00 0,00 4.678.000,00

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

27

PARTE II - SPESA

4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

82.462,00

237.467,54

27.231,05

11.120,00

20.000,00

100.000,00

260.000,00

30.000,00

75.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

260.000,00

30.000,00

575.000,00

35.000,00

04

04

04

04

04

00

00

00

00

00

01

02

03

05

06

4

4

4

4

4

01

02

03

05

06

TOTALE TITOLO IV 378.280,59 500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

28

PARTE II - SPESA

RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

6.793.871,90

1.972.833,77

1.204.792,42

378.280,59

7.487.800,00

2.946.000,00

1.851.200,00

500.000,00

0,00

0,00

2.826.800,00

500.000,00

645.900,00

1.270.000,00

0,00

0,00

6.841.900,00

1.676.000,00

4.678.000,00

1.000.000,00

TOTALE SPESE 10.349.778,68 12.785.000,00 1.410.900,00 0,00 14.195.900,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 10.349.778,68 12.785.000,00 1.410.900,00 0,00 14.195.900,00