BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina - Comune di Isera · COMUNE DI ISERA 09/03/2015 BILANCIO DI...
-
Upload
truongkhanh -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina - Comune di Isera · COMUNE DI ISERA 09/03/2015 BILANCIO DI...
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
1
PARTE I - ENTRATA
AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in c/capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
di cui:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
991.966,88 1.087.600,00 69.000,00 1.018.600,00 0,00TOTALE TITOLO I
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
01
02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DILIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTIIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIAELETTRICAIMPOSTA DI SOGGIORNO
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
TASSA CONCORSO
ALTRE TASSE
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
0003
0005
0010
0015
0020
0025
0035
0090
0095
0100
0110
0115
639.000,00
0,00
0,00
5.664,69
0,00
0,00
0,00
2.347,45
273.753,15
71.201,59
0,00
0,00
639.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
320.000,00
0,00
100,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
680.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
320.000,00
0,00
100,00
0,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
644.664,69
347.302,19
645.000,00
442.600,00
0,00
110.000,00
686.000,00
332.600,00
41.000,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO I
644.664,69
347.302,19
645.000,00
442.600,00
0,00
110.000,00
686.000,00
332.600,00
41.000,00
0,00
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
01
02
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
2
PARTE I - ENTRATA
1.804.939,54 1.933.700,00 451.000,00 1.482.700,00 0,00TOTALE TITOLO II
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTIDELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLAPROVINCIA AUTONOMA
01
02
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO
FONDO PEREQUATIVO
FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI
FONDO AMMORTAMENTO MUTUI
CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE
UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI
TRASFERIMENTI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLOTRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA
TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL' AMBIENTETRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
0205
0235
0240
0245
0250
0255
0260
0265
0280
0305
0310
0325
0,00
660.155,69
0,00
0,00
188.119,62
40.899,00
226.608,15
39.500,00
192.149,70
0,00
457.507,38
0,00
0,00
798.000,00
0,00
0,00
188.300,00
40.900,00
227.000,00
9.500,00
193.000,00
0,00
477.000,00
0,00
0,00
372.000,00
0,00
0,00
7.100,00
40.900,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426.000,00
0,00
0,00
181.200,00
0,00
227.000,00
9.500,00
162.000,00
0,00
477.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
0,00
1.804.939,54
0,00
1.933.700,00
0,00
451.000,00
0,00
1.482.700,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO II
0,00
1.804.939,54
0,00
1.933.700,00
0,00
451.000,00
0,00
1.482.700,00
0,00
0,00
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLAPROVINCIA AUTONOMA
01
02
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
3
PARTE I - ENTRATA
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
3 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 01
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SEGRETERIAGENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONERISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENIDEMANIALI E PATRIMONIALIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO
RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATOCIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICORISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE GENERALIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ASSISTENZASCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- ZIONE, ALTRI SERVIZIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: TEATRI, ATTIVITA'CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORE CULTURALERISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLEACQUE - FOGNATURARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLEACQUE - DEPURAZIONERISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI
RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ASILO NIDO E SERVIZIPER L'INFANZIA E PER I MINORIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: STRUTTURERESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA, SERVI- ZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLAFAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALERISORSE DALLA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVIALL'AGRICOLTURARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE DEL GAS
RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONEENERGIA ELETTRICARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: TELERISCALDAMENTO
RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: FARMACIE COMUNALI
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
0605
0620
0625
0630
0650
0655
0680
0690
0750
0755
0760
0765
0775
0785
0790
0795
0830
0840
0850
0855
0860
16.133,13
0,00
4.654,90
1.500,00
1.125,00
0,00
33.400,86
1.940,00
182.269,80
107.462,63
119.911,51
0,00
145.702,16
0,00
1.972,35
1.310,03
21.600,00
1.655.133,09
1.731.328,34
0,00
6.000,00
30.500,00
100,00
6.500,00
4.000,00
7.000,00
12.000,00
36.000,00
15.000,00
200.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
150.000,00
5.000,00
30.000,00
15.000,00
51.500,00
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
36.500,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
30.500,00
100,00
6.500,00
4.000,00
7.000,00
12.000,00
36.000,00
15.000,00
200.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
150.000,00
1.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
1.500.000,00
1.800.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^ 4.031.443,80 4.108.600,00 40.500,00 4.068.100,00 0,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
4
PARTE I - ENTRATA
3
3
3
3
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI EPARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
02
03
04
05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI
PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI
PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRISOGGETTIINTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI E CRE- DITI VARI DA ALTRISOGGETTI
DIVIDENDI DI SOCIETA'
CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLORIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONERIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONE, ALTRI SERVIZIRIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTICONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORESOCIALERIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER ASILO NIDO E SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORIALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENIDELL'ENTE, DA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILIO PARTECIPAZIONI
02
02
02
03
03
04
05
05
05
05
05
05
05
0950
0955
0960
1020
1035
1105
1300
1310
1395
1500
1510
1515
1625
56.586,76
9.433,33
2.432,98
97,85
350,40
11.349,07
6.772,00
86.796,28
0,00
200.252,12
0,00
6.201,28
9.842,14
92.500,00
19.000,00
13.000,00
5.000,00
500,00
20.000,00
21.000,00
402.100,00
0,00
230.000,00
0,00
13.000,00
42.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.600,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
92.500,00
5.000,00
13.000,00
5.000,00
500,00
20.000,00
21.000,00
142.500,00
0,00
230.000,00
0,00
6.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
TOTALE CATEGORIA 5^
68.453,07
448,25
11.349,07
309.863,82
124.500,00
5.500,00
20.000,00
708.100,00
14.000,00
0,00
0,00
266.600,00
110.500,00
5.500,00
20.000,00
441.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
5
PARTE I - ENTRATA
4.421.558,01 4.966.700,00 321.100,00 4.645.600,00 0,00TOTALE TITOLO III
RIASSUNTO TITOLO III
4.031.443,80
68.453,07
448,25
11.349,07
309.863,82
4.108.600,00
124.500,00
5.500,00
20.000,00
708.100,00
40.500,00
14.000,00
0,00
0,00
266.600,00
4.068.100,00
110.500,00
5.500,00
20.000,00
441.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI EPARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
04
05
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
6
PARTE I - ENTRATA
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENIPATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PERRISCOSSIONE DI CREDITI
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIAAUTONOMA
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO
01
03
04
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ALIENAZIONE BENI MOBILI
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI
TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI
TRASFERIMENTI SUL FONDO PER LE OPERE DI INTERESSEPROVINCIALETRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIGENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLOTRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIINERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICATRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIINERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALITRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIINERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOTRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIINERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTITRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIINERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTETRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NELSETTORE SOCIALETRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NELCAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOTRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONIRELATIVE AI SERVIZI PRODUT- TIVIANTICIPO TRASFERIMENTI PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
1700
1705
1715
1900
1915
1920
1935
1940
1945
1955
1960
1965
1970
1975
1976
2505
0,00
202.499,80
49.811,45
497.662,93
0,00
214.205,00
0,00
14.597,44
0,00
757.392,15
58.561,52
0,00
0,00
161.959,08
0,00
0,00
0,00
564.200,00
51.000,00
0,00
255.000,00
365.550,00
0,00
194.400,00
0,00
239.350,00
977.500,00
0,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
64.200,00
0,00
0,00
0,00
365.550,00
0,00
78.400,00
0,00
194.350,00
977.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
51.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
116.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
25.000,00
210.000,00
3.022.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
3.022.000,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
252.311,25
1.704.378,12
0,00
615.200,00
2.241.800,00
0,00
64.200,00
0,00
0,00
551.000,00
4.118.000,00
0,00
0,00
1.876.200,00
0,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
7
PARTE I - ENTRATA
2.022.645,22 2.997.000,00 0,00 4.749.000,00 1.752.000,00TOTALE TITOLO IV
4 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 05
4
4
4
4
TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
05
05
05
05
2700
2705
2710
2715
37.641,85
0,00
0,00
28.314,00
100.000,00
0,00
0,00
40.000,00
56.600,00
0,00
0,00
40.000,00
43.400,00
0,00
36.600,00
0,00
0,00
0,00
36.600,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 5^ 65.955,85 140.000,00 60.000,00 80.000,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO IV
252.311,25
1.704.378,12
0,00
65.955,85
615.200,00
2.241.800,00
0,00
140.000,00
64.200,00
0,00
0,00
60.000,00
551.000,00
4.118.000,00
0,00
80.000,00
0,00
1.876.200,00
0,00
0,00
4
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIAAUTONOMACATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
01
03
04
05
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
8
PARTE I - ENTRATA
649.481,77 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00TOTALE TITOLO V
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
01
03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONIGENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONIINERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICAMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONIINERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALIMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONIINERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONIINERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONIINERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI NELSETTORE SOCIALEMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI NELCAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOMUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONIINERENTI AI SERVIZI PRODUTTIVIALTRI MUTUI E PRESTITI
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
3010
3500
3515
3520
3525
3535
3540
3545
3550
3555
3560
649.481,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 3^
649.481,77
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO V
649.481,77
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
01
03
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
9
PARTE I - ENTRATA
6
6
6
6
6
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMATO
01
02
03
05
06
82.462,00
237.467,54
27.231,05
11.120,00
20.000,00
100.000,00
260.000,00
30.000,00
75.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
260.000,00
30.000,00
575.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0000
0000
0000
0000
0000
6
6
6
6
6
01
02
03
05
06
378.280,59 500.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00TOTALE TITOLO VI
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
10
PARTE I - ENTRATA
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTIDELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENIPATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PERRISCOSSIONE DI CREDITI
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
991.966,88
1.804.939,54
4.421.558,01
2.022.645,22
649.481,77
378.280,59
1.087.600,00
1.933.700,00
4.966.700,00
2.997.000,00
1.300.000,00
500.000,00
69.000,00
451.000,00
321.100,00
0,00
0,00
0,00
1.018.600,00
1.482.700,00
4.645.600,00
4.749.000,00
1.300.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.752.000,00
0,00
500.000,00
TOTALE ENTRATE 10.268.872,01 12.785.000,00 0,00 14.195.900,00 1.410.900,00
AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.268.872,01 12.785.000,00 0,00 14.195.900,00 1.410.900,00TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
11
PARTE II - SPESA
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
01
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAMENTO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI
01
01
01
01
01
02
03
04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
02
03
05
07
01
02
03
05
07
01
03
06
07
01
03
05
2.500,00
95.829,92
5.000,00
2.000,00
294.796,18
18.639,58
105.929,79
2.092,12
6.000,00
79.500,00
1.012,14
546,62
1.500,00
38.000,00
0,00
0,00
2.500,00
106.000,00
10.000,00
2.000,00
313.100,00
23.000,00
111.000,00
4.000,00
6.000,00
79.500,00
7.000,00
5.000,00
1.500,00
38.000,00
12.500,00
2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
109.000,00
10.000,00
2.000,00
303.100,00
23.000,00
111.000,00
4.000,00
6.000,00
79.500,00
7.000,00
5.000,00
1.500,00
38.000,00
12.500,00
2.000,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
105.329,92
427.457,67
82.558,76
120.500,00
457.100,00
93.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
123.500,00
447.100,00
93.000,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
12
PARTE II - SPESA
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA ESERVIZIO STATISTICO
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
01
01
01
01
05
06
07
08
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIME
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
06
07
07
07
07
08
08
07
08
02
03
06
09
01
02
03
06
07
01
02
03
07
01
02
1.000,00
71.201,59
5.000,00
59.246,00
45.188,66
0,00
97.500,00
0,00
2.000,00
7.218,27
2.000,00
80.623,36
1.001,83
3.000,00
1.300,00
9.000,00
474,32
1.000,00
208.000,00
6.000,00
101.600,00
44.800,00
15.000,00
97.500,00
0,00
5.000,00
10.400,00
2.000,00
81.500,00
1.500,00
4.000,00
1.300,00
73.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.000,00
0,00
8.000,00
13.300,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.900,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
1.000,00
0,00
6.000,00
93.600,00
31.500,00
15.000,00
97.500,00
0,00
3.000,00
6.500,00
2.000,00
80.500,00
1.500,00
4.000,00
1.300,00
38.000,00
3.000,00
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 7
110.201,59
109.434,66
108.718,27
85.925,19
261.500,00
167.400,00
114.900,00
88.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.000,00
21.300,00
5.900,00
1.000,00
53.500,00
146.100,00
109.000,00
87.300,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
13
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
03
04
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
03
04
04
01
01
02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
01
01
01
01
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
08
08
08
08
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
05
07
11
01
03
01
02
03
06
07
01
02
03
06
07
27.028,03
9.000,00
3.000,00
0,00
0,00
46.100,00
138.000,00
5.606,99
17.000,00
48.360,51
3.000,00
0,00
500,00
11.000,00
26.038,03
0,00
29.500,00
9.500,00
13.000,00
29.400,00
0,00
47.100,00
138.000,00
7.000,00
25.000,00
46.200,00
3.000,00
0,00
2.000,00
26.000,00
25.000,00
0,00
13.000,00
0,00
20.000,00
120.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
15.100,00
0,00
0,00
5.000,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
5.000,00
0,00
42.500,00
5.500,00
33.000,00
150.000,00
0,00
32.000,00
138.000,00
7.000,00
20.000,00
44.000,00
3.000,00
0,00
2.000,00
17.000,00
20.000,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 8
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
48.502,35
46.100,00
211.967,50
37.538,03
157.400,00
47.100,00
219.200,00
53.000,00
114.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.100,00
7.200,00
14.000,00
272.000,00
32.000,00
212.000,00
39.000,00
TOTALE FUNZIONE 1
TOTALE FUNZIONE 3
1.078.128,41
46.100,00
1.460.100,00
47.100,00
0,00
0,00
128.600,00
15.100,00
1.331.500,00
32.000,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
14
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI
FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
05
06
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONEE ALTRI SERVIZI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DISOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT EDALTRI IMPIANTI
04
05
05
06
05
01
02
02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
05
05
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
03
01
02
03
06
07
02
03
05
06
02
03
29.666,47
0,00
52.500,00
14.000,00
20.000,00
9.360,23
2.000,00
12.600,00
61.200,00
10.000,00
0,00
1.000,00
55.000,00
30.000,00
0,00
52.500,00
15.500,00
33.200,00
7.500,00
2.000,00
16.000,00
68.000,00
10.000,00
0,00
3.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
8.000,00
4.000,00
0,00
10.000,00
28.000,00
0,00
0,00
2.000,00
10.000,00
30.000,00
0,00
52.500,00
10.500,00
25.200,00
3.500,00
2.000,00
6.000,00
40.000,00
10.000,00
0,00
1.000,00
40.000,00
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
29.666,47
97.860,23
83.800,00
30.000,00
110.700,00
94.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
38.000,00
30.000,00
93.700,00
56.000,00
TOTALE FUNZIONE 4
TOTALE FUNZIONE 5
279.172,00
181.660,23
302.200,00
204.700,00
0,00
0,00
21.200,00
55.000,00
281.000,00
149.700,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
15
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTI
07
08
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO EPROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO EPROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
06
07
08
08
08
03
02
01
02
03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
06
06
07
08
08
08
08
08
08
08
02
03
02
01
01
01
02
02
02
03
06
05
03
02
03
06
02
03
06
03
4.746,41
10.000,00
6.500,00
15.000,00
123.000,00
77.559,96
337,71
113.187,89
19.210,95
20.000,00
6.800,00
10.000,00
6.500,00
22.500,00
140.000,00
76.700,00
1.000,00
129.000,00
20.200,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.300,00
0,00
3.000,00
12.500,00
0,00
14.200,00
0,00
19.000,00
3.200,00
0,00
4.500,00
10.000,00
3.500,00
10.000,00
140.000,00
62.500,00
1.000,00
110.000,00
17.000,00
30.000,00
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
60.746,41
10.000,00
6.500,00
215.559,96
132.736,55
59.800,00
10.000,00
6.500,00
239.200,00
150.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.300,00
0,00
3.000,00
26.700,00
22.200,00
45.500,00
10.000,00
3.500,00
212.500,00
128.000,00
TOTALE FUNZIONE 6
TOTALE FUNZIONE 7
70.746,41
6.500,00
69.800,00
6.500,00
0,00
0,00
14.300,00
3.000,00
55.500,00
3.500,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
16
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE
09
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB- BLICA LOCALE,AGEVOLATA, E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
09
09
09
09
09
01
02
03
04
05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
01
01
01
02
03
03
04
04
04
04
04
04
02
03
06
06
02
03
01
02
03
04
06
07
0,00
7.920,50
11.094,53
2.327,66
856,88
9.500,00
81.500,00
6.000,00
164.000,00
2.019,38
21.452,05
2.300,00
4.000,00
8.000,00
10.700,00
1.800,00
1.000,00
25.000,00
93.500,00
16.000,00
200.000,00
2.500,00
22.800,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
200,00
800,00
0,00
5.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
1.000,00
8.000,00
10.500,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
93.500,00
8.000,00
200.000,00
2.500,00
16.500,00
2.300,00
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
20.000,00
19.015,03
2.327,66
10.356,88
277.271,43
20.000,00
22.700,00
1.800,00
26.000,00
337.100,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
800,00
5.000,00
14.300,00
30.000,00
19.500,00
1.000,00
21.000,00
322.800,00
TOTALE FUNZIONE 8 368.296,51 409.400,00 0,00 38.900,00 370.500,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
17
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 10
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PERANZIANI
09
10
10
10
06
01
02
03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
05
05
05
05
06
06
06
01
01
01
01
01
02
02
03
02
03
05
06
02
03
06
01
02
03
06
07
02
03
03
12.000,00
350.000,00
0,00
766,11
0,00
18.000,00
12.076,49
0,00
2.000,00
466.000,00
0,00
0,00
0,00
524,55
0,00
21.000,00
447.000,00
2.000,00
400,00
9.500,00
20.000,00
12.000,00
0,00
5.000,00
490.000,00
0,00
0,00
800,00
4.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
26.000,00
0,00
400,00
0,00
5.000,00
5.500,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
421.000,00
2.000,00
0,00
9.500,00
15.000,00
6.500,00
0,00
2.000,00
490.000,00
0,00
0,00
800,00
4.000,00
5.000,00
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
362.766,11
30.076,49
468.000,00
524,55
470.400,00
41.500,00
495.000,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.400,00
10.500,00
3.000,00
0,00
438.000,00
31.000,00
492.000,00
4.800,00
TOTALE FUNZIONE 9 701.813,60 899.500,00 0,00 66.200,00 833.300,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
18
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO
FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
11
12
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA,STRUTTURESEMIRESIDENZIALI
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER- CIO
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS
10
10
11
11
12
04
05
05
07
01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
10
10
10
10
10
11
11
11
12
04
04
05
05
05
05
07
07
01
02
03
02
03
06
06
02
03
01
600,00
200.374,55
0,00
33.000,00
0,00
0,00
65,24
33.128,47
49.500,00
3.000,00
208.500,00
2.000,00
40.000,00
0,00
0,00
5.000,00
48.000,00
49.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
3.000,00
208.500,00
1.000,00
40.000,00
0,00
0,00
5.000,00
35.000,00
49.500,00
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 7
0,00
200.974,55
33.000,00
0,00
33.193,71
5.000,00
211.500,00
42.000,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
13.000,00
5.000,00
211.500,00
41.000,00
0,00
40.000,00
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
702.499,10
33.193,71
758.300,00
53.000,00
0,00
0,00
4.000,00
13.000,00
754.300,00
40.000,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
19
PARTE II - SPESA
SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELET- TRICA
SERVIZIO 4 - TELERISCALDAMENTO
SERVIZIO 5 - FARMACIE
12
12
12
03
04
05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIEPRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
05
05
02
03
06
07
01
02
03
05
06
07
08
02
03
06
02
03
1.050.000,00
420.000,00
22.923,97
281.000,00
101.500,00
800.000,00
164.942,50
350.000,00
22.465,08
57.600,00
5.000,00
0,00
0,00
830,38
0,00
0,00
890.000,00
410.000,00
21.200,00
321.000,00
106.500,00
750.000,00
180.000,00
450.000,00
25.000,00
67.600,00
5.000,00
0,00
0,00
400,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
40.000,00
3.700,00
50.000,00
500,00
50.000,00
30.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
790.000,00
370.000,00
17.500,00
271.000,00
106.000,00
700.000,00
150.000,00
450.000,00
13.000,00
67.600,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
1.823.423,97
1.501.507,58
830,38
0,00
1.691.700,00
1.584.100,00
400,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.700,00
92.500,00
400,00
0,00
1.498.000,00
1.491.600,00
0,00
1.000,00
TOTALE FUNZIONE 12 3.325.761,93 3.277.200,00 0,00 286.600,00 2.990.600,00
RIASSUNTO TITOLO I
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
20
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALIFUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTIFUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTEFUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICOFUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.078.128,41
46.100,00
279.172,00
181.660,23
70.746,41
6.500,00
368.296,51
701.813,60
702.499,10
33.193,71
3.325.761,93
1.460.100,00
47.100,00
302.200,00
204.700,00
69.800,00
6.500,00
409.400,00
899.500,00
758.300,00
53.000,00
3.277.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.600,00
15.100,00
21.200,00
55.000,00
14.300,00
3.000,00
38.900,00
66.200,00
4.000,00
13.000,00
286.600,00
1.331.500,00
32.000,00
281.000,00
149.700,00
55.500,00
3.500,00
370.500,00
833.300,00
754.300,00
40.000,00
2.990.600,00
TOTALE TITOLO I 6.793.871,90 7.487.800,00 0,00 645.900,00 6.841.900,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
21
PARTE II - SPESA
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI
01
04
05
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DISOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE
01
01
04
04
05
05
08
01
02
02
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
01
01
01
04
04
05
05
05
05
08
01
02
02
02
01
06
05
01
01
01
06
270.460,82
39.000,00
0,00
0,00
300.000,00
73.158,96
0,00
390.000,00
20.000,00
0,00
0,00
300.000,00
493.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
700.000,00
116.000,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 8
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 2
309.460,82
0,00
0,00
300.000,00
73.158,96
410.000,00
0,00
0,00
300.000,00
493.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
377.000,00
200.000,00
0,00
0,00
700.000,00
116.000,00
TOTALE FUNZIONE 1
TOTALE FUNZIONE 4
TOTALE FUNZIONE 5
309.460,82
300.000,00
73.158,96
410.000,00
300.000,00
493.000,00
0,00
400.000,00
0,00
210.000,00
0,00
377.000,00
200.000,00
700.000,00
116.000,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
22
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTI
FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE
06
07
08
09
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT EDALTRI IMPIANTI
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO EPROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
06
07
07
08
08
09
02
01
02
01
02
01
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
06
07
07
08
08
09
02
01
02
01
02
01
01
01
09
01
01
01
0,00
0,00
0,00
897.658,61
33.274,64
0,00
0,00
0,00
0,00
283.000,00
50.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
50.000,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
0,00
0,00
0,00
897.658,61
33.274,64
0,00
0,00
0,00
283.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
50.000,00
TOTALE FUNZIONE 6
TOTALE FUNZIONE 7
TOTALE FUNZIONE 8
0,00
0,00
930.933,25
0,00
0,00
333.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.000,00
0,00
0,00
180.000,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
23
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 10
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB- BLICA LOCALE,AGEVOLATA, E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PERANZIANI
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
09
09
09
09
10
10
10
02
04
05
06
01
03
05
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
09
09
09
09
09
10
10
10
01
02
04
05
06
01
03
03
06
01
01
01
01
01
01
07
0,00
0,00
48.822,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 3
0,00
0,00
48.822,02
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 9 48.822,02 1.050.000,00 0,00 900.000,00 150.000,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
24
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO
FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
11
12
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER- CIO
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS
SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELET- TRICA
SERVIZIO 4 - TELERISCALDAMENTO
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
11
11
12
12
12
12
05
07
01
03
04
06
2
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
10
11
11
12
12
12
12
12
12
05
05
07
01
01
03
03
04
06
01
01
01
01
09
01
08
01
01
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
210.458,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 7
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
0,00
0,00
0,00
100.000,00
210.458,72
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
260.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
30.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
25
PARTE II - SPESA
TOTALE SERVIZIO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 12 310.458,72 360.000,00 0,00 130.000,00 230.000,00
RIASSUNTO TITOLO II
FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALIFUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTIFUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTEFUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICOFUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
01
04
05
06
07
08
09
10
11
12
309.460,82
300.000,00
73.158,96
0,00
0,00
930.933,25
48.822,02
0,00
0,00
310.458,72
410.000,00
300.000,00
493.000,00
0,00
0,00
333.000,00
1.050.000,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
210.000,00
0,00
377.000,00
0,00
0,00
153.000,00
900.000,00
0,00
0,00
130.000,00
200.000,00
700.000,00
116.000,00
0,00
0,00
180.000,00
150.000,00
0,00
100.000,00
230.000,00
TOTALE TITOLO II 1.972.833,77 2.946.000,00 0,00 1.270.000,00 1.676.000,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
26
PARTE II - SPESA
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
01
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE
01 03
3
3
3
INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIO- NI DI CASSA
INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI
01
01
01
03
03
03
01
02
03
649.481,77
0,00
555.310,65
1.300.000,00
0,00
551.200,00
0,00
0,00
2.826.800,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
3.378.000,00
TOTALE SERVIZIO 3 1.204.792,42 1.851.200,00 2.826.800,00 0,00 4.678.000,00
TOTALE FUNZIONE 1 1.204.792,42 1.851.200,00 2.826.800,00 0,00 4.678.000,00
RIASSUNTO TITOLO III
FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO
01 1.204.792,42 1.851.200,00 2.826.800,00 0,00 4.678.000,00
TOTALE TITOLO III 1.204.792,42 1.851.200,00 2.826.800,00 0,00 4.678.000,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
27
PARTE II - SPESA
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
82.462,00
237.467,54
27.231,05
11.120,00
20.000,00
100.000,00
260.000,00
30.000,00
75.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
260.000,00
30.000,00
575.000,00
35.000,00
04
04
04
04
04
00
00
00
00
00
01
02
03
05
06
4
4
4
4
4
01
02
03
05
06
TOTALE TITOLO IV 378.280,59 500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00
COMUNE DI ISERA
09/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
28
PARTE II - SPESA
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
6.793.871,90
1.972.833,77
1.204.792,42
378.280,59
7.487.800,00
2.946.000,00
1.851.200,00
500.000,00
0,00
0,00
2.826.800,00
500.000,00
645.900,00
1.270.000,00
0,00
0,00
6.841.900,00
1.676.000,00
4.678.000,00
1.000.000,00
TOTALE SPESE 10.349.778,68 12.785.000,00 1.410.900,00 0,00 14.195.900,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 10.349.778,68 12.785.000,00 1.410.900,00 0,00 14.195.900,00