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COMUNE DI COMEGLIANS 27/05/2015 Pagina BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI SOMME RISULTANTI Annota- zioni 1 2 3 4 5 6 7 8 in aumento in diminuzione 1 PARTE I - ENTRATA AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO Fondo pluriennale parte corrente Fondo pluriennale vincolato parte capitale di cui: 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01 02 03 1 1 1 1 1 1 1 1 RISORSA 1100 - I.C.I. RISORSA 1102 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERG IA ELETTRICA RISORSA 1190 - ALTRE IMPOSTE RISORSA 1200 - TOSAP RISORSA 1201 - T.R.S.U. RISORSA 1290 - ALTRE TASSE RISORSA 1300 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSI ONI RISORSA 1301 - I.R.A.P. 01 01 01 02 02 02 03 03 1100 1102 1190 1200 1201 1290 1300 1301 19.135,07 2.822,71 184.791,00 1.885,00 91.651,89 0,00 2.651,32 0,00 7.300,00 0,00 192.000,00 3.000,00 69.600,00 34.200,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 178.000,00 3.000,00 69.400,00 57.000,00 1.500,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1^ TOTALE CATEGORIA 2^ TOTALE CATEGORIA 3^ 206.748,78 93.536,89 2.651,32 199.300,00 106.800,00 1.500,00 13.300,00 0,00 0,00 186.000,00 129.400,00 1.500,00 0,00 22.600,00 0,00 RIASSUNTO TITOLO I 206.748,78 93.536,89 199.300,00 106.800,00 13.300,00 0,00 186.000,00 129.400,00 0,00 22.600,00 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE 01 02

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

1

PARTE I - ENTRATA

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

Fondo pluriennale parte corrente

Fondo pluriennale vincolato parte capitale

di cui:

0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.500,00

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9.500,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

RISORSA 1100 - I.C.I.

RISORSA 1102 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERG IA ELETTRICA

RISORSA 1190 - ALTRE IMPOSTE

RISORSA 1200 - TOSAP

RISORSA 1201 - T.R.S.U.

RISORSA 1290 - ALTRE TASSE

RISORSA 1300 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSI ONI

RISORSA 1301 - I.R.A.P.

01

01

01

02

02

02

03

03

1100

1102

1190

1200

1201

1290

1300

1301

19.135,07

2.822,71

184.791,00

1.885,00

91.651,89

0,00

2.651,32

0,00

7.300,00

0,00

192.000,00

3.000,00

69.600,00

34.200,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

178.000,00

3.000,00

69.400,00

57.000,00

1.500,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.800,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

206.748,78

93.536,89

2.651,32

199.300,00

106.800,00

1.500,00

13.300,00

0,00

0,00

186.000,00

129.400,00

1.500,00

0,00

22.600,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO I

206.748,78

93.536,89

199.300,00

106.800,00

13.300,00

0,00

186.000,00

129.400,00

0,00

22.600,00

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

01

02

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

2

PARTE I - ENTRATA

302.936,99 307.600,00 0,00 316.900,00 9.300,00TOTALE TITOLO I

2.651,32 1.500,00 0,00 1.500,00 0,001 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

03

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Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

3

PARTE I - ENTRATA

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

2

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONE

CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

03

05

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RISORSA 2100 - TRASFERIMENTI CORRENTI DE LLO STATO A CARATTERE GENERALE

RISORSA 2100 - TRASFERIMENTI CORRENTI DE LLO STATO A CARATTERE GENERALERISORSA 2200 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GEST IONE E DI CONTROLLORISORSA 2204 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI RELATIVE ALLA CULTURARISORSA 2240 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER AMMORTAMENTO MUTUIRISORSA - ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE

RISORSA 2309 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI NEL SETTORE SOCIALE

RISORSA 2309 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI NEL SETTORE SOCIALE

RISORSA 2504 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI RELATIVE ALLA CULTURA

01

02

02

02

02

02

02

03

05

2100

2100

2200

2204

2240

2250

2309

2309

2504

13.010,61

453,94

344.913,94

1.100,00

152.948,53

0,00

8.782,80

3.486,45

128.200,00

13.020,00

500,00

383.801,00

12.000,00

140.948,54

1.500,00

26.530,46

5.000,00

77.500,00

0,00

0,00

24.485,00

1.000,00

11.206,54

0,00

26.530,46

2.000,00

6.000,00

13.020,00

500,00

359.316,00

11.000,00

129.742,00

1.500,00

0,00

3.000,00

71.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 5^

13.010,61

508.199,21

3.486,45

128.200,00

13.020,00

565.280,00

5.000,00

77.500,00

0,00

63.222,00

2.000,00

6.000,00

13.020,00

502.058,00

3.000,00

71.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO II

13.010,61 13.020,00 0,00 13.020,00 0,002 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO

01

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Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

4

PARTE I - ENTRATA

652.896,27 660.800,00 71.222,00 589.578,00 0,00TOTALE TITOLO II

508.199,21

3.486,45

128.200,00

565.280,00

5.000,00

77.500,00

63.222,00

2.000,00

6.000,00

502.058,00

3.000,00

71.500,00

0,00

0,00

0,00

2

2

2

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONECATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATECATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

02

03

05

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Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

5

PARTE I - ENTRATA

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

04

05

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 3100 - PROVENTI DI DIRITTI DIVER SI

RISORSA 3101 - PROVENTI DA SANZIONI AMMI NISTRATIVE

RISORSA 3102 - PROVENTI DA ALTRI SERVIZI GENERALI

RISORSA 3103 - PROVENTI SERVIZIO ASSISTE NZA SCOLASTICA

RISORSA 3104 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RISORSA 3105 - PROVENTI SERVIZI CIMITERI ALI

RISORSA 3200 - PROVENTI FITTI DIVERSI

RISORSA 3201 - PROVENTI BOSCHIVI

RISORSA 3202 - PROVENTI GESTIONE BENI DI VERSI

RISORSA 3300 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI

RISORSA 3400 - PROVENTI DA CONSORZI DIVE RSI

RISORSA 3500 - CONCORSI PER INTERVENTI S OCIO ASSISTENZIALI

RISORSA 3503 - INTROITI E RIMBORSI DIVER SI

01

01

01

01

01

01

02

02

02

03

04

05

05

3100

3101

3102

3103

3104

3105

3200

3201

3202

3300

3400

3500

3503

4.236,01

0,00

0,00

52.000,00

0,00

655,85

35.880,03

26.100,00

93.534,58

5.994,16

34.213,32

24.489,00

24.798,64

4.500,00

500,00

800,00

53.000,00

0,00

2.000,00

43.250,00

28.000,00

114.000,00

5.000,00

33.650,00

24.400,00

69.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.250,00

0,00

11.000,00

1.000,00

500,00

8.900,00

31.000,00

4.500,00

500,00

800,00

53.000,00

0,00

2.000,00

39.000,00

45.000,00

103.000,00

4.000,00

33.150,00

15.500,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

56.891,86

155.514,61

5.994,16

34.213,32

49.287,64

60.800,00

185.250,00

5.000,00

33.650,00

93.400,00

0,00

0,00

1.000,00

500,00

39.900,00

60.800,00

187.000,00

4.000,00

33.150,00

53.500,00

0,00

1.750,00

0,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO III

56.891,86 60.800,00 0,00 60.800,00 0,003 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI 01

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Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

6

PARTE I - ENTRATA

301.901,59 378.100,00 39.650,00 338.450,00 0,00TOTALE TITOLO III

155.514,61

5.994,16

34.213,32

49.287,64

185.250,00

5.000,00

33.650,00

93.400,00

0,00

1.000,00

500,00

39.900,00

187.000,00

4.000,00

33.150,00

53.500,00

1.750,00

0,00

0,00

0,00

3

3

3

3

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

02

03

04

05

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

7

PARTE I - ENTRATA

4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

4

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

01

02

03

04

05

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RISORSA 4100 - ALIENAZIONE BENI MOBILI

RISORSA 4101 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

RISORSA 4102 - ALIENAZIONE BENI PATRIMON IALI DIVERSI

RISORSA 4200 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER INVESTIMENTI

RISORSA 4300 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONERISORSA 4301 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE

RISORSA 4400 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE PROVINCIA

RISORSA 4401 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIARISORSA 4402 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE ALTRI ENTI

RISORSA 4500 - PROVENTI LEGGE 10/77

RISORSA 4501 - PROVENTI MIGLIORIE BOSCHI VE

RISORSA 4502 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

01

01

01

02

03

03

04

04

04

05

05

05

4100

4101

4102

4200

4300

4301

4400

4401

4402

4500

4501

4502

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

213.749,97

0,00

0,00

0,00

4.391,66

1.857,17

35.350,03

1.500,00

1.700,00

1.800,00

0,00

4.000,00

199.138,82

40.000,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

200,00

1.800,00

0,00

0,00

47.121,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

4.000,00

152.017,67

45.000,00

10.000,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

0,00

0,00

216.749,97

0,00

41.598,86

5.000,00

0,00

203.138,82

40.000,00

5.000,00

2.000,00

0,00

47.121,15

0,00

0,00

3.000,00

0,00

156.017,67

55.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

8

PARTE I - ENTRATA

258.348,83 263.138,82 34.121,15 229.017,67 0,00TOTALE TITOLO IV

4 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI 06

4

4

RISORSA 4601 - RISOSSIONE TITOLI

RISORSA 5450 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI

06

06

4601

5450

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 6^ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

RIASSUNTO TITOLO IV

0,00

0,00

216.749,97

0,00

41.598,86

0,00

5.000,00

0,00

203.138,82

40.000,00

5.000,00

10.000,00

2.000,00

0,00

47.121,15

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

156.017,67

55.000,00

5.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

4

4

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI

01

02

03

04

05

06

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

9

PARTE I - ENTRATA

200.000,00 459.500,00 59.500,00 400.000,00 0,00TOTALE TITOLO V

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI

01

03

5

5

RISORSA 5100 - ANTICIPAZIONI DI TESORERI A

RISORSA 5300 - MUTUI ASSUNTI CON LA CASS A DEPOSITI E PRESTITI

01

03

5100

5300

0,00

200.000,00

200.000,00

259.500,00

0,00

59.500,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

0,00

200.000,00

200.000,00

259.500,00

0,00

59.500,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO V

0,00

200.000,00

200.000,00

259.500,00

0,00

59.500,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI

01

03

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

10

PARTE I - ENTRATA

6

6

6

6

6

6

6

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

DEPOSITI CAUZIONALI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

01

02

03

04

05

06

07

20.519,04

58.979,09

9.620,14

0,00

334.051,01

2.000,00

7.059,57

30.000,00

90.000,00

15.000,00

13.000,00

415.000,00

2.000,00

15.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

325.000,00

0,00

0,00

30.000,00

90.000,00

5.000,00

15.000,00

90.000,00

5.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

6

6

6

6

6

6

6

01

02

03

04

05

06

07

432.228,85 580.000,00 330.000,00 250.000,00 0,00TOTALE TITOLO VI

6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

11

PARTE I - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

302.936,99

652.896,27

301.901,59

258.348,83

200.000,00

432.228,85

307.600,00

660.800,00

378.100,00

263.138,82

459.500,00

580.000,00

0,00

71.222,00

39.650,00

34.121,15

59.500,00

330.000,00

316.900,00

589.578,00

338.450,00

229.017,67

400.000,00

250.000,00

9.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE ENTRATE 2.148.312,53 2.649.138,82 525.193,15 2.123.945,67 0,00

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00

2.148.312,53 2.658.638,82 534.693,15 2.123.945,67 0,00TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

12

PARTE II - SPESA

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

01

01

01

01

01

01

02

03

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

03

03

03

04

04

01

03

07

08

01

02

03

05

03

06

08

05

08

0,00

30.299,36

0,00

0,00

167.892,49

26.039,90

61.831,65

1.643,27

246,56

5,11

0,00

24.700,00

95.135,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00

170.754,00

23.030,67

59.000,00

2.000,00

1.250,00

250,00

0,00

3.000,00

97.415,00

0,00

2.000,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

3.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.499,77

8.537,39

4.750,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

2.200,00

0,00

166.254,23

14.493,28

54.250,00

1.500,00

1.250,00

250,00

4.500,00

3.000,00

100.930,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

30.299,36

257.407,31

251,67

119.835,00

33.000,00

254.784,67

1.500,00

100.415,00

4.200,00

0,00

4.500,00

3.515,00

0,00

18.287,16

0,00

0,00

37.200,00

236.497,51

6.000,00

103.930,00

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

13

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 04

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

01

01

01

06

07

08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTEINTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

06

06

06

06

07

07

07

08

08

08

08

08

08

02

03

06

07

01

02

03

07

01

02

03

05

06

07

08

09

11

32.704,77

59.287,01

0,00

0,00

37.279,24

0,00

679,44

0,00

36.912,98

108,75

0,00

60.000,00

12.481,78

22.144,65

2.000,00

0,00

0,00

20.000,00

73.500,00

0,00

0,00

47.624,00

300,00

1.300,00

800,00

37.163,00

500,00

500,00

70.000,00

10.408,80

33.700,00

6.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.610,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.215,48

0,00

2.000,00

0,00

0,00

18.000,00

41.500,00

0,00

0,00

47.624,00

300,00

2.300,00

800,00

37.163,00

500,00

500,00

70.000,00

8.193,32

41.310,00

4.000,00

0,00

5.000,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 7

TOTALE SERVIZIO 8

91.991,78

37.958,68

37.021,73

96.626,43

93.500,00

50.024,00

38.163,00

125.108,80

0,00

1.000,00

0,00

3.394,52

34.000,00

0,00

0,00

0,00

59.500,00

51.024,00

38.163,00

128.503,32

TOTALE FUNZIONE 1 671.391,96 696.495,47 0,00 35.677,64 660.817,83

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

14

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 05

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE

04

04

04

04

05

01

02

03

05

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

05

05

01

01

02

02

02

03

03

03

03

05

05

05

01

01

02

03

02

03

06

02

03

05

06

01

02

03

02

03

1.967,33

4.391,89

19.500,00

8.000,00

16.423,42

18.000,00

12.734,15

0,00

0,00

8.487,54

9.251,79

66.976,80

650,00

0,00

2.000,00

5.000,00

15.500,00

7.000,00

15.738,21

14.000,00

12.000,00

0,00

0,00

9.440,00

15.000,00

67.570,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

715,17

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

6.570,00

600,00

0,00

2.000,00

5.000,00

14.500,00

6.000,00

15.023,04

13.000,00

10.000,00

0,00

0,00

9.440,00

8.500,00

61.000,00

400,00

600,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

6.359,22

43.923,42

30.734,15

84.716,13

7.000,00

38.238,21

26.000,00

92.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.715,17

3.000,00

13.070,00

7.000,00

35.523,04

23.000,00

78.940,00

TOTALE FUNZIONE 4 165.732,92 163.248,21 0,00 18.785,17 144.463,04

COMUNE DI COMEGLIANS

27/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

15

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

06

07

08

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

05

06

07

08

02

02

01

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

05

05

05

05

06

06

06

07

08

08

08

01

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

06

02

05

06

02

03

06

03

01

02

03

0,00

5.287,42

2.000,00

828,68

107,80

919,60

1.421,31

0,00

17.558,00

22.263,19

34.957,71

0,00

15.600,00

2.600,00

600,75

1.500,00

500,00

1.159,28

4.000,00

17.558,00

24.000,00

51.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.600,00

600,00

244,15

0,00

0,00

280,69

2.000,00

0,00

6.000,00

15.300,00

0,00

3.000,00

2.000,00

356,60

2.000,00

500,00

878,59

2.000,00

17.558,00

18.000,00

36.200,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

650,00

8.116,10

2.448,71

0,00

1.000,00

18.800,75

3.159,28

4.000,00

0,00

0,00

219,31

0,00

0,00

13.444,15

0,00

2.000,00

1.000,00

5.356,60

3.378,59

2.000,00

TOTALE FUNZIONE 5

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 7

8.766,10

2.448,71

0,00

19.800,75

3.159,28

4.000,00

0,00

219,31

0,00

13.444,15

0,00

2.000,00

6.356,60

3.378,59

2.000,00

COMUNE DI COMEGLIANS

27/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

16

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 09

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

08

09

09

09

09

09

03

01

03

04

05

06

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

08

08

09

09

09

09

09

09

09

09

01

03

01

03

03

04

04

05

06

06

06

03

03

02

05

03

06

03

01

03

35.511,35

290,40

0,00

127,05

0,00

2.414,26

8.747,71

54.361,70

16.000,00

880,35

34.061,34

1.500,00

500,00

3.000,00

1.000,00

4.000,00

7.074,58

56.000,00

5.700,00

31.450,00

133,64

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

1.783,29

0,00

5.700,00

25.250,00

34.194,98

1.500,00

0,00

11.000,00

1.000,00

4.000,00

5.291,29

61.000,00

0,00

6.200,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

110.290,25

290,40

0,00

127,05

11.161,97

54.361,70

16.880,35

127.119,34

1.500,00

500,00

4.000,00

11.074,58

56.000,00

37.150,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

5.000,00

0,00

21.166,36

0,00

500,00

0,00

1.783,29

0,00

30.950,00

105.952,98

1.500,00

0,00

12.000,00

9.291,29

61.000,00

6.200,00

TOTALE FUNZIONE 8 110.580,65 128.619,34 0,00 21.166,36 107.452,98

COMUNE DI COMEGLIANS

27/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

17

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

10

11

12

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI- GIANATO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA

SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

10

10

11

11

12

04

05

06

07

06

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

10

10

10

10

10

11

11

12

12

04

04

05

05

05

06

07

06

06

03

05

02

03

06

06

02

03

06

43.388,48

3.410,00

0,00

7.000,00

3.567,96

0,00

0,00

9.300,16

10.175,17

39.500,00

8.000,00

2.000,00

7.000,00

2.761,32

0,00

500,00

9.500,00

9.540,53

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

2.000,00

0,00

0,00

856,98

0,00

0,00

0,00

658,83

35.500,00

6.000,00

3.000,00

8.000,00

1.904,34

0,00

500,00

9.500,00

8.881,70

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 7

TOTALE SERVIZIO 6

46.798,48

10.567,96

0,00

0,00

19.475,33

47.500,00

11.761,32

0,00

500,00

19.040,53

0,00

1.143,02

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

658,83

41.500,00

12.904,34

0,00

500,00

18.381,70

TOTALE FUNZIONE 9

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

82.531,07

57.366,44

0,00

108.724,58

59.261,32

500,00

0,00

0,00

0,00

20.233,29

4.856,98

0,00

88.491,29

54.404,34

500,00

COMUNE DI COMEGLIANS

27/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

18

PARTE II - SPESA

TOTALE FUNZIONE 12 19.475,33 19.040,53 0,00 658,83 18.381,70

RIASSUNTO TITOLO I

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

01

04

05

06

07

08

09

10

11

12

671.391,96

165.732,92

8.766,10

2.448,71

0,00

110.580,65

82.531,07

57.366,44

0,00

19.475,33

696.495,47

163.248,21

19.800,75

3.159,28

4.000,00

128.619,34

108.724,58

59.261,32

500,00

19.040,53

0,00

0,00

0,00

219,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.677,64

18.785,17

13.444,15

0,00

2.000,00

21.166,36

20.233,29

4.856,98

0,00

658,83

660.817,83

144.463,04

6.356,60

3.378,59

2.000,00

107.452,98

88.491,29

54.404,34

500,00

18.381,70

TOTALE TITOLO I 1.118.293,18 1.202.849,48 0,00 116.603,11 1.086.246,37

COMUNE DI COMEGLIANS

27/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

19

PARTE II - SPESA

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

01

04

08

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

01

01

01

01

04

08

02

03

05

06

03

01

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

01

01

01

01

04

04

08

02

03

05

06

03

03

01

05

08

01

06

01

07

01

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

466.991,66

0,00

3.800,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

503.838,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

284.838,82

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

219.000,00

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 3

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 4

2.000,00

0,00

8.300,00

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

3.000,00

0,00

COMUNE DI COMEGLIANS

27/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

20

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

09

10

11

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI- GIANATO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA

09

09

10

11

11

01

04

04

06

07

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

08

08

08

09

09

10

11

11

01

01

01

01

04

04

06

07

02

05

06

01

01

05

01

01

0,00

0,00

4.646,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

1.857,17

0,00

0,00

15.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

192.017,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

194.517,67

0,00

0,00

0,00

2.500,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 7

471.637,66

2.500,00

0,00

0,00

0,00

1.857,17

518.838,82

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

192.017,67

0,00

0,00

0,00

0,00

289.838,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229.000,00

194.517,67

0,00

0,00

0,00

2.500,00

TOTALE FUNZIONE 8

TOTALE FUNZIONE 9

TOTALE FUNZIONE 10

471.637,66

2.500,00

0,00

518.838,82

2.500,00

0,00

0,00

192.017,67

0,00

289.838,82

0,00

0,00

229.000,00

194.517,67

0,00

COMUNE DI COMEGLIANS

27/05/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

21

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI 12

SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 12 06

2 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 12 06 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 11

TOTALE FUNZIONE 12

1.857,17

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

01

04

08

09

10

11

12

2.000,00

0,00

471.637,66

2.500,00

0,00

1.857,17

0,00

8.300,00

0,00

518.838,82

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192.017,67

0,00

0,00

0,00

5.300,00

0,00

289.838,82

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

229.000,00

194.517,67

0,00

2.500,00

0,00

TOTALE TITOLO II 477.994,83 532.138,82 0,00 103.121,15 429.017,67

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

22

PARTE II - SPESA

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

01 03

3

3

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA- ZIONI DI CASSA

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI

01

01

03

03

01

03

0,00

140.332,79

200.000,00

148.150,52

0,00

10.531,11

0,00

0,00

200.000,00

158.681,63

TOTALE SERVIZIO 3 140.332,79 348.150,52 10.531,11 0,00 358.681,63

TOTALE FUNZIONE 1 140.332,79 348.150,52 10.531,11 0,00 358.681,63

RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 140.332,79 348.150,52 10.531,11 0,00 358.681,63

TOTALE TITOLO III 140.332,79 348.150,52 10.531,11 0,00 358.681,63

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Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

23

PARTE II - SPESA

4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

20.519,04

58.979,09

9.620,14

0,00

334.051,01

2.000,00

7.059,57

30.000,00

90.000,00

15.000,00

13.000,00

415.000,00

2.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

325.000,00

0,00

0,00

30.000,00

90.000,00

5.000,00

15.000,00

90.000,00

5.000,00

15.000,00

04

04

04

04

04

04

04

00

00

00

00

00

00

00

01

02

03

04

05

06

07

4

4

4

4

4

4

4

01

02

03

04

05

06

07

TOTALE TITOLO IV 432.228,85 580.000,00 0,00 330.000,00 250.000,00

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

24

PARTE II - SPESA

RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

1.118.293,18

477.994,83

140.332,79

432.228,85

1.202.849,48

532.138,82

348.150,52

580.000,00

0,00

0,00

10.531,11

0,00

116.603,11

103.121,15

0,00

330.000,00

1.086.246,37

429.017,67

358.681,63

250.000,00

TOTALE SPESE 2.168.849,65 2.663.138,82 0,00 539.193,15 2.123.945,67

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 2.168.849,65 2.663.138,82 0,00 539.193,15 2.123.945,67