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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Pagina 59 04/04/2018 COMUNE DI RIGOLATO 2018 Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo Regioni) Fondi perequativi (solo Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale 101 102 104 105 106 107 108 109 110 100 103 01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 81.350,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.350,00 37.400,00 0,00 02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 37.500,00 15.000,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.600,00 4.000,00 2.600,00 03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 4.400,00 5.000,00 04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 67.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 71.839,97 3.800,00 0,00 05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 11.050,00 0,00 0,00 0,00 5.884,86 0,00 0,00 64.434,86 37.500,00 10.000,00 06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 100.200,00 475,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.975,53 10.300,00 1.000,00 07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8.000,00 965,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.965,33 2.000,00 0,00 10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane 17.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 4.000,00 6.000,00 11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.350,00 57.550,00 7.000,00

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SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

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COMUNE DI RIGOLATO

2018

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione

01 - PROGRAMMA 1 -Organi istituzionali

81.350,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.350,0037.400,00 0,00

02 - PROGRAMMA 2 -Segreteria generale

37.500,00 15.000,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.600,004.000,00 2.600,00

03 - PROGRAMMA 3 -Gestione economica,finanziaria,programmazione,provveditorato

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,004.400,00 5.000,00

04 - PROGRAMMA 4 -Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

0,00 0,00 67.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 71.839,973.800,00 0,00

05 - PROGRAMMA 5 -Gestione dei benidemaniali e patrimoniali

0,00 11.050,00 0,00 0,00 0,00 5.884,86 0,00 0,00 64.434,8637.500,00 10.000,00

06 - PROGRAMMA 6 -Ufficio tecnico

100.200,00 475,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.975,5310.300,00 1.000,00

07 - PROGRAMMA 7 -Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

8.000,00 965,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.965,332.000,00 0,00

10 - PROGRAMMA 10 -Risorse umane

17.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,004.000,00 6.000,00

11 - PROGRAMMA 11 -Altri servizi generali

0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.350,0057.550,00 7.000,00

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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

Totale MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione

244.350,00 34.890,86 91.539,97 0,00 0,00 5.884,86 0,00 1.000,00 570.215,69160.950,00 31.600,00

03 - MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza

01 - PROGRAMMA 1 -Polizia locale eamministrativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

04 - MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio

01 - PROGRAMMA 1 -Istruzione prescolastica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Altriordini di istruzione nonuniversitaria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,00 0,00

06 - PROGRAMMA 6 -Servizi ausiliariallOistruzione

0,00 841,09 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.341,0913.500,00 1.000,00

07 - PROGRAMMA 7 -Diritto allo studio

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00

Totale MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio

0,00 841,09 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.641,0913.800,00 1.000,00

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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

05 - MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali

02 - PROGRAMMA 2 -Attivita' culturali e interventidiversi nel settore culturale

0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,004.500,00 0,00

Totale MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali

0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,004.500,00 0,00

06 - MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero

01 - PROGRAMMA 1 -Sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00

Totale MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00

07 - MISSIONE 07 -Turismo

01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo e valorizzazionedel turismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,008.000,00 0,00

Totale MISSIONE 07 -Turismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,008.000,00 0,00

08 - MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa

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MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - PROGRAMMA 1 -Urbanistica e assetto delterritorio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,0013.200,00 0,00

Totale MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,0013.200,00 0,00

09 - MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

03 - PROGRAMMA 3 -Rifiuti

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.300,0068.300,00 0,00

04 - PROGRAMMA 4 -Servizio idrico integrato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.300,0068.300,00 0,00

10 - MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'

05 - PROGRAMMA 5 -Viabilita' e infrastrutturestradali

6.500,00 932,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.432,54103.000,00 2.000,00

Totale MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'

6.500,00 932,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.432,54103.000,00 2.000,00

11 - MISSIONE 11 -Soccorso civile

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MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - PROGRAMMA 1 -Sistema di protezione civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00

Totale MISSIONE 11 -Soccorso civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00

12 - MISSIONE 12 - Dirittisociali, politiche sociali efamiglia

01 - PROGRAMMA 1 -Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 - PROGRAMMA 2 -Interventi per la disabilita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.761,687.761,68 0,00

03 - PROGRAMMA 3 -Interventi per gli anziani

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,004.100,00 0,00

05 - PROGRAMMA 5 -Interventi per le famiglie

0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,000,00 0,00

06 - PROGRAMMA 6 -Interventi per il diritto allacasa

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00

08 - PROGRAMMA 8 -Cooperazione eassociazionismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

09 - PROGRAMMA 9 -Servizio necroscopico ecimiteriale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00

Totale MISSIONE 12 -Diritti sociali, politichesociali e famiglia

0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.361,6818.861,68 0,00

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MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

14 - MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'

01 - PROGRAMMA 1 -Industria PMI e Artigianato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

15 - MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale

03 - PROGRAMMA 3 -Sostegno all'occupazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

16 - MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo del settoreagricolo e del sistemaagroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

18 - MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali

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MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - PROGRAMMA 1 -Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali

0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00

Totale MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali

0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00

20 - MISSIONE 20 - Fondie accantonamenti

01 - PROGRAMMA 1 -Fondo di riserva

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.214,350,00 11.214,35

02 - PROGRAMMA 2 -Fondo crediti di dubbiaesigibilita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.491,710,00 29.491,71

Totale MISSIONE 20 -Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.706,060,00 40.706,06

50 - MISSIONE 50 -Debito pubblico

01 - PROGRAMMA 1 -Quota interessiammortamento mutui eprestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.172,28 0,00 0,00 86.172,280,00 0,00

Totale MISSIONE 50 -Debito pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.172,28 0,00 0,00 86.172,280,00 0,00

Totale Macroaggregati 250.850,00 36.664,49 116.939,97 0,00 0,00 92.057,14 0,00 1.000,00 969.929,34397.111,68 75.306,06

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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 66

04/04/2018

COMUNE DI RIGOLATO

2019

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione

01 - PROGRAMMA 1 -Organi istituzionali

91.350,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.850,0033.900,00 0,00

02 - PROGRAMMA 2 -Segreteria generale

37.500,00 15.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.100,001.000,00 2.600,00

03 - PROGRAMMA 3 -Gestione economica,finanziaria,programmazione,provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400,004.400,00 5.000,00

04 - PROGRAMMA 4 -Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

0,00 0,00 67.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 71.839,973.800,00 0,00

05 - PROGRAMMA 5 -Gestione dei benidemaniali e patrimoniali

0,00 11.050,00 0,00 0,00 0,00 4.734,48 0,00 0,00 48.784,4823.000,00 10.000,00

06 - PROGRAMMA 6 -Ufficio tecnico

100.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.500,0010.300,00 1.000,00

07 - PROGRAMMA 7 -Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

6.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,002.000,00 0,00

10 - PROGRAMMA 10 -Risorse umane

17.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,004.000,00 6.000,00

11 - PROGRAMMA 11 -Altri servizi generali

0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.350,0060.550,00 7.000,00

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SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

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COMUNE DI RIGOLATO

2019

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

Totale MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione

252.350,00 33.950,00 78.039,97 0,00 0,00 4.734,48 0,00 1.000,00 544.624,45142.950,00 31.600,00

03 - MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza

01 - PROGRAMMA 1 -Polizia locale eamministrativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

04 - MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio

01 - PROGRAMMA 1 -Istruzione prescolastica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Altriordini di istruzione nonuniversitaria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,00 0,00

06 - PROGRAMMA 6 -Servizi ausiliariallOistruzione

0,00 400,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.900,0013.500,00 1.000,00

07 - PROGRAMMA 7 -Diritto allo studio

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00

Totale MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio

0,00 400,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,0013.800,00 1.000,00

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04/04/2018

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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

05 - MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali

02 - PROGRAMMA 2 -Attivita' culturali e interventidiversi nel settore culturale

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,007.500,00 0,00

Totale MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,007.500,00 0,00

06 - MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero

01 - PROGRAMMA 1 -Sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00

Totale MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00

07 - MISSIONE 07 -Turismo

01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo e valorizzazionedel turismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00

Totale MISSIONE 07 -Turismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00

08 - MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa

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2019

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - PROGRAMMA 1 -Urbanistica e assetto delterritorio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,005.700,00 0,00

Totale MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,005.700,00 0,00

09 - MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

03 - PROGRAMMA 3 -Rifiuti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300,0068.300,00 0,00

04 - PROGRAMMA 4 -Servizio idrico integrato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300,0068.300,00 0,00

10 - MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'

05 - PROGRAMMA 5 -Viabilita' e infrastrutturestradali

6.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,0086.000,00 2.000,00

Totale MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'

6.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,0086.000,00 2.000,00

11 - MISSIONE 11 -Soccorso civile

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SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

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COMUNE DI RIGOLATO

2019

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - PROGRAMMA 1 -Sistema di protezione civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00

Totale MISSIONE 11 -Soccorso civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00

12 - MISSIONE 12 - Dirittisociali, politiche sociali efamiglia

01 - PROGRAMMA 1 -Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 - PROGRAMMA 2 -Interventi per la disabilita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.761,687.761,68 0,00

03 - PROGRAMMA 3 -Interventi per gli anziani

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,004.100,00 0,00

05 - PROGRAMMA 5 -Interventi per le famiglie

0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,000,00 0,00

06 - PROGRAMMA 6 -Interventi per il diritto allacasa

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00

08 - PROGRAMMA 8 -Cooperazione eassociazionismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

09 - PROGRAMMA 9 -Servizio necroscopico ecimiteriale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00

Totale MISSIONE 12 -Diritti sociali, politichesociali e famiglia

0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.361,6818.861,68 0,00

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COMUNE DI RIGOLATO

2019

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

14 - MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'

01 - PROGRAMMA 1 -Industria PMI e Artigianato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

15 - MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale

03 - PROGRAMMA 3 -Sostegno all'occupazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

16 - MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo del settoreagricolo e del sistemaagroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

18 - MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali

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SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

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04/04/2018

COMUNE DI RIGOLATO

2019

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - PROGRAMMA 1 -Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali

0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00

Totale MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali

0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00

20 - MISSIONE 20 - Fondie accantonamenti

01 - PROGRAMMA 1 -Fondo di riserva

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.092,780,00 6.092,78

02 - PROGRAMMA 2 -Fondo crediti di dubbiaesigibilita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.491,710,00 29.491,71

Totale MISSIONE 20 -Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.584,490,00 35.584,49

50 - MISSIONE 50 -Debito pubblico

01 - PROGRAMMA 1 -Quota interessiammortamento mutui eprestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.521,59 0,00 0,00 74.521,590,00 0,00

Totale MISSIONE 50 -Debito pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.521,59 0,00 0,00 74.521,590,00 0,00

Totale Macroaggregati 258.850,00 34.850,00 98.239,97 0,00 0,00 79.256,07 0,00 1.000,00 898.992,21356.611,68 70.184,49

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SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 73

04/04/2018

COMUNE DI RIGOLATO

2020

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione

01 - PROGRAMMA 1 -Organi istituzionali

100.000,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.500,0033.900,00 0,00

02 - PROGRAMMA 2 -Segreteria generale

37.500,00 15.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.100,001.000,00 2.600,00

03 - PROGRAMMA 3 -Gestione economica,finanziaria,programmazione,provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00 5.000,00

04 - PROGRAMMA 4 -Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

0,00 0,00 67.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 71.839,973.800,00 0,00

05 - PROGRAMMA 5 -Gestione dei benidemaniali e patrimoniali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.527,99 0,00 0,00 36.527,9923.000,00 10.000,00

06 - PROGRAMMA 6 -Ufficio tecnico

100.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.500,00300,00 1.000,00

07 - PROGRAMMA 7 -Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

10 - PROGRAMMA 10 -Risorse umane

9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,004.000,00 6.000,00

11 - PROGRAMMA 11 -Altri servizi generali

0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.650,0057.850,00 2.000,00

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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

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COMUNE DI RIGOLATO

2020

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

Totale MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione

247.600,00 22.400,00 88.039,97 0,00 0,00 3.527,99 0,00 1.000,00 513.017,96123.850,00 26.600,00

03 - MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza

01 - PROGRAMMA 1 -Polizia locale eamministrativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

04 - MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio

01 - PROGRAMMA 1 -Istruzione prescolastica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Altriordini di istruzione nonuniversitaria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,00 0,00

06 - PROGRAMMA 6 -Servizi ausiliariallOistruzione

0,00 400,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.900,0013.500,00 1.000,00

07 - PROGRAMMA 7 -Diritto allo studio

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00

Totale MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio

0,00 400,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,0013.800,00 1.000,00

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COMUNE DI RIGOLATO

2020

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

05 - MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali

02 - PROGRAMMA 2 -Attivita' culturali e interventidiversi nel settore culturale

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,007.500,00 0,00

Totale MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,007.500,00 0,00

06 - MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero

01 - PROGRAMMA 1 -Sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00

Totale MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00

07 - MISSIONE 07 -Turismo

01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo e valorizzazionedel turismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00

Totale MISSIONE 07 -Turismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00

08 - MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa

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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - PROGRAMMA 1 -Urbanistica e assetto delterritorio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,005.700,00 0,00

Totale MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,005.700,00 0,00

09 - MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

03 - PROGRAMMA 3 -Rifiuti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300,0068.300,00 0,00

04 - PROGRAMMA 4 -Servizio idrico integrato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300,0068.300,00 0,00

10 - MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'

05 - PROGRAMMA 5 -Viabilita' e infrastrutturestradali

6.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,0066.000,00 2.000,00

Totale MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'

6.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,0066.000,00 2.000,00

11 - MISSIONE 11 -Soccorso civile

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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - PROGRAMMA 1 -Sistema di protezione civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00

Totale MISSIONE 11 -Soccorso civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00

12 - MISSIONE 12 - Dirittisociali, politiche sociali efamiglia

01 - PROGRAMMA 1 -Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02 - PROGRAMMA 2 -Interventi per la disabilita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.761,687.761,68 0,00

03 - PROGRAMMA 3 -Interventi per gli anziani

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,003.000,00 0,00

05 - PROGRAMMA 5 -Interventi per le famiglie

0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,000,00 0,00

06 - PROGRAMMA 6 -Interventi per il diritto allacasa

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00

08 - PROGRAMMA 8 -Cooperazione eassociazionismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

09 - PROGRAMMA 9 -Servizio necroscopico ecimiteriale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00

Totale MISSIONE 12 -Diritti sociali, politichesociali e famiglia

0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.261,6817.761,68 0,00

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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

14 - MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'

01 - PROGRAMMA 1 -Industria PMI e Artigianato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

15 - MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale

03 - PROGRAMMA 3 -Sostegno all'occupazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

16 - MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo del settoreagricolo e del sistemaagroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

18 - MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali

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MISSIONI EPROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell'enteAcquisto beni

e serviziTrasferimenti

correntiTrasferimentidi tributi (solo

Regioni)

Fondiperequativi

(solo Regioni) Interessipassivi

Altre speseper redditi da

capitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti Totale

101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103

01 - PROGRAMMA 1 -Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali

0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00

Totale MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali

0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00

20 - MISSIONE 20 - Fondie accantonamenti

01 - PROGRAMMA 1 -Fondo di riserva

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 2.000,00

02 - PROGRAMMA 2 -Fondo crediti di dubbiaesigibilita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale MISSIONE 20 -Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 2.000,00

50 - MISSIONE 50 -Debito pubblico

01 - PROGRAMMA 1 -Quota interessiammortamento mutui eprestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.860,77 0,00 0,00 68.860,770,00 0,00

Totale MISSIONE 50 -Debito pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.860,77 0,00 0,00 68.860,770,00 0,00

Totale Macroaggregati 254.100,00 23.300,00 108.239,97 0,00 0,00 72.388,76 0,00 1.000,00 807.040,41316.411,68 31.600,00