PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
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COMUNE DI RIGOLATO
2018
Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione
01 - PROGRAMMA 1 -Organi istituzionali
81.350,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.350,0037.400,00 0,00
02 - PROGRAMMA 2 -Segreteria generale
37.500,00 15.000,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.600,004.000,00 2.600,00
03 - PROGRAMMA 3 -Gestione economica,finanziaria,programmazione,provveditorato
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,004.400,00 5.000,00
04 - PROGRAMMA 4 -Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali
0,00 0,00 67.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 71.839,973.800,00 0,00
05 - PROGRAMMA 5 -Gestione dei benidemaniali e patrimoniali
0,00 11.050,00 0,00 0,00 0,00 5.884,86 0,00 0,00 64.434,8637.500,00 10.000,00
06 - PROGRAMMA 6 -Ufficio tecnico
100.200,00 475,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.975,5310.300,00 1.000,00
07 - PROGRAMMA 7 -Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile
8.000,00 965,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.965,332.000,00 0,00
10 - PROGRAMMA 10 -Risorse umane
17.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,004.000,00 6.000,00
11 - PROGRAMMA 11 -Altri servizi generali
0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.350,0057.550,00 7.000,00
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
Totale MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione
244.350,00 34.890,86 91.539,97 0,00 0,00 5.884,86 0,00 1.000,00 570.215,69160.950,00 31.600,00
03 - MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza
01 - PROGRAMMA 1 -Polizia locale eamministrativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
04 - MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio
01 - PROGRAMMA 1 -Istruzione prescolastica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altriordini di istruzione nonuniversitaria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,00 0,00
06 - PROGRAMMA 6 -Servizi ausiliariallOistruzione
0,00 841,09 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.341,0913.500,00 1.000,00
07 - PROGRAMMA 7 -Diritto allo studio
0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00
Totale MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio
0,00 841,09 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.641,0913.800,00 1.000,00
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
05 - MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali
02 - PROGRAMMA 2 -Attivita' culturali e interventidiversi nel settore culturale
0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,004.500,00 0,00
Totale MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali
0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,004.500,00 0,00
06 - MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero
01 - PROGRAMMA 1 -Sport e tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00
Totale MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00
07 - MISSIONE 07 -Turismo
01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo e valorizzazionedel turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,008.000,00 0,00
Totale MISSIONE 07 -Turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,008.000,00 0,00
08 - MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa
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Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - PROGRAMMA 1 -Urbanistica e assetto delterritorio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,0013.200,00 0,00
Totale MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,0013.200,00 0,00
09 - MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente
03 - PROGRAMMA 3 -Rifiuti
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.300,0068.300,00 0,00
04 - PROGRAMMA 4 -Servizio idrico integrato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.300,0068.300,00 0,00
10 - MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'
05 - PROGRAMMA 5 -Viabilita' e infrastrutturestradali
6.500,00 932,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.432,54103.000,00 2.000,00
Totale MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'
6.500,00 932,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.432,54103.000,00 2.000,00
11 - MISSIONE 11 -Soccorso civile
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - PROGRAMMA 1 -Sistema di protezione civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00
Totale MISSIONE 11 -Soccorso civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00
12 - MISSIONE 12 - Dirittisociali, politiche sociali efamiglia
01 - PROGRAMMA 1 -Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 - PROGRAMMA 2 -Interventi per la disabilita'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.761,687.761,68 0,00
03 - PROGRAMMA 3 -Interventi per gli anziani
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,004.100,00 0,00
05 - PROGRAMMA 5 -Interventi per le famiglie
0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,000,00 0,00
06 - PROGRAMMA 6 -Interventi per il diritto allacasa
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00
08 - PROGRAMMA 8 -Cooperazione eassociazionismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
09 - PROGRAMMA 9 -Servizio necroscopico ecimiteriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00
Totale MISSIONE 12 -Diritti sociali, politichesociali e famiglia
0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.361,6818.861,68 0,00
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
14 - MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'
01 - PROGRAMMA 1 -Industria PMI e Artigianato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
15 - MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale
03 - PROGRAMMA 3 -Sostegno all'occupazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
16 - MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca
01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo del settoreagricolo e del sistemaagroalimentare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
18 - MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali
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Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - PROGRAMMA 1 -Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali
0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00
Totale MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali
0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondie accantonamenti
01 - PROGRAMMA 1 -Fondo di riserva
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.214,350,00 11.214,35
02 - PROGRAMMA 2 -Fondo crediti di dubbiaesigibilita'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.491,710,00 29.491,71
Totale MISSIONE 20 -Fondi e accantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.706,060,00 40.706,06
50 - MISSIONE 50 -Debito pubblico
01 - PROGRAMMA 1 -Quota interessiammortamento mutui eprestiti obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.172,28 0,00 0,00 86.172,280,00 0,00
Totale MISSIONE 50 -Debito pubblico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.172,28 0,00 0,00 86.172,280,00 0,00
Totale Macroaggregati 250.850,00 36.664,49 116.939,97 0,00 0,00 92.057,14 0,00 1.000,00 969.929,34397.111,68 75.306,06
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MISSIONI EPROGRAMMI \
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Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione
01 - PROGRAMMA 1 -Organi istituzionali
91.350,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.850,0033.900,00 0,00
02 - PROGRAMMA 2 -Segreteria generale
37.500,00 15.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.100,001.000,00 2.600,00
03 - PROGRAMMA 3 -Gestione economica,finanziaria,programmazione,provveditorato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400,004.400,00 5.000,00
04 - PROGRAMMA 4 -Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali
0,00 0,00 67.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 71.839,973.800,00 0,00
05 - PROGRAMMA 5 -Gestione dei benidemaniali e patrimoniali
0,00 11.050,00 0,00 0,00 0,00 4.734,48 0,00 0,00 48.784,4823.000,00 10.000,00
06 - PROGRAMMA 6 -Ufficio tecnico
100.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.500,0010.300,00 1.000,00
07 - PROGRAMMA 7 -Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile
6.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,002.000,00 0,00
10 - PROGRAMMA 10 -Risorse umane
17.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,004.000,00 6.000,00
11 - PROGRAMMA 11 -Altri servizi generali
0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.350,0060.550,00 7.000,00
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
Totale MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione
252.350,00 33.950,00 78.039,97 0,00 0,00 4.734,48 0,00 1.000,00 544.624,45142.950,00 31.600,00
03 - MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza
01 - PROGRAMMA 1 -Polizia locale eamministrativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
04 - MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio
01 - PROGRAMMA 1 -Istruzione prescolastica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altriordini di istruzione nonuniversitaria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,00 0,00
06 - PROGRAMMA 6 -Servizi ausiliariallOistruzione
0,00 400,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.900,0013.500,00 1.000,00
07 - PROGRAMMA 7 -Diritto allo studio
0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00
Totale MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio
0,00 400,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,0013.800,00 1.000,00
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
05 - MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali
02 - PROGRAMMA 2 -Attivita' culturali e interventidiversi nel settore culturale
0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,007.500,00 0,00
Totale MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali
0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,007.500,00 0,00
06 - MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero
01 - PROGRAMMA 1 -Sport e tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00
Totale MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00
07 - MISSIONE 07 -Turismo
01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo e valorizzazionedel turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00
Totale MISSIONE 07 -Turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00
08 - MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - PROGRAMMA 1 -Urbanistica e assetto delterritorio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,005.700,00 0,00
Totale MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,005.700,00 0,00
09 - MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente
03 - PROGRAMMA 3 -Rifiuti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300,0068.300,00 0,00
04 - PROGRAMMA 4 -Servizio idrico integrato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300,0068.300,00 0,00
10 - MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'
05 - PROGRAMMA 5 -Viabilita' e infrastrutturestradali
6.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,0086.000,00 2.000,00
Totale MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'
6.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,0086.000,00 2.000,00
11 - MISSIONE 11 -Soccorso civile
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - PROGRAMMA 1 -Sistema di protezione civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00
Totale MISSIONE 11 -Soccorso civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00
12 - MISSIONE 12 - Dirittisociali, politiche sociali efamiglia
01 - PROGRAMMA 1 -Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 - PROGRAMMA 2 -Interventi per la disabilita'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.761,687.761,68 0,00
03 - PROGRAMMA 3 -Interventi per gli anziani
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,004.100,00 0,00
05 - PROGRAMMA 5 -Interventi per le famiglie
0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,000,00 0,00
06 - PROGRAMMA 6 -Interventi per il diritto allacasa
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00
08 - PROGRAMMA 8 -Cooperazione eassociazionismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
09 - PROGRAMMA 9 -Servizio necroscopico ecimiteriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00
Totale MISSIONE 12 -Diritti sociali, politichesociali e famiglia
0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.361,6818.861,68 0,00
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
14 - MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'
01 - PROGRAMMA 1 -Industria PMI e Artigianato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
15 - MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale
03 - PROGRAMMA 3 -Sostegno all'occupazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
16 - MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca
01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo del settoreagricolo e del sistemaagroalimentare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
18 - MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - PROGRAMMA 1 -Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali
0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00
Totale MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali
0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondie accantonamenti
01 - PROGRAMMA 1 -Fondo di riserva
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.092,780,00 6.092,78
02 - PROGRAMMA 2 -Fondo crediti di dubbiaesigibilita'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.491,710,00 29.491,71
Totale MISSIONE 20 -Fondi e accantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.584,490,00 35.584,49
50 - MISSIONE 50 -Debito pubblico
01 - PROGRAMMA 1 -Quota interessiammortamento mutui eprestiti obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.521,59 0,00 0,00 74.521,590,00 0,00
Totale MISSIONE 50 -Debito pubblico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.521,59 0,00 0,00 74.521,590,00 0,00
Totale Macroaggregati 258.850,00 34.850,00 98.239,97 0,00 0,00 79.256,07 0,00 1.000,00 898.992,21356.611,68 70.184,49
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione
01 - PROGRAMMA 1 -Organi istituzionali
100.000,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.500,0033.900,00 0,00
02 - PROGRAMMA 2 -Segreteria generale
37.500,00 15.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.100,001.000,00 2.600,00
03 - PROGRAMMA 3 -Gestione economica,finanziaria,programmazione,provveditorato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00 5.000,00
04 - PROGRAMMA 4 -Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali
0,00 0,00 67.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 71.839,973.800,00 0,00
05 - PROGRAMMA 5 -Gestione dei benidemaniali e patrimoniali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.527,99 0,00 0,00 36.527,9923.000,00 10.000,00
06 - PROGRAMMA 6 -Ufficio tecnico
100.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.500,00300,00 1.000,00
07 - PROGRAMMA 7 -Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
10 - PROGRAMMA 10 -Risorse umane
9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,004.000,00 6.000,00
11 - PROGRAMMA 11 -Altri servizi generali
0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.650,0057.850,00 2.000,00
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
Totale MISSIONE 01 -Servizi istituzionali egenerali, di gestione
247.600,00 22.400,00 88.039,97 0,00 0,00 3.527,99 0,00 1.000,00 513.017,96123.850,00 26.600,00
03 - MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza
01 - PROGRAMMA 1 -Polizia locale eamministrativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 03 -Ordine pubblico esicurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
04 - MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio
01 - PROGRAMMA 1 -Istruzione prescolastica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altriordini di istruzione nonuniversitaria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,00 0,00
06 - PROGRAMMA 6 -Servizi ausiliariallOistruzione
0,00 400,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.900,0013.500,00 1.000,00
07 - PROGRAMMA 7 -Diritto allo studio
0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00
Totale MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allostudio
0,00 400,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,0013.800,00 1.000,00
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
05 - MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali
02 - PROGRAMMA 2 -Attivita' culturali e interventidiversi nel settore culturale
0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,007.500,00 0,00
Totale MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazionedei beni e attivita'culturali
0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,007.500,00 0,00
06 - MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero
01 - PROGRAMMA 1 -Sport e tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00
Totale MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sporte tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00 0,00
07 - MISSIONE 07 -Turismo
01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo e valorizzazionedel turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00
Totale MISSIONE 07 -Turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00
08 - MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
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04/04/2018
COMUNE DI RIGOLATO
2020
Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - PROGRAMMA 1 -Urbanistica e assetto delterritorio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,005.700,00 0,00
Totale MISSIONE 08 -Assetto del territorio ededilizia abitativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,005.700,00 0,00
09 - MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente
03 - PROGRAMMA 3 -Rifiuti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300,0068.300,00 0,00
04 - PROGRAMMA 4 -Servizio idrico integrato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300,0068.300,00 0,00
10 - MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'
05 - PROGRAMMA 5 -Viabilita' e infrastrutturestradali
6.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,0066.000,00 2.000,00
Totale MISSIONE 10 -Trasporti e diritto allamobilita'
6.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,0066.000,00 2.000,00
11 - MISSIONE 11 -Soccorso civile
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - PROGRAMMA 1 -Sistema di protezione civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00
Totale MISSIONE 11 -Soccorso civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00
12 - MISSIONE 12 - Dirittisociali, politiche sociali efamiglia
01 - PROGRAMMA 1 -Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 - PROGRAMMA 2 -Interventi per la disabilita'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.761,687.761,68 0,00
03 - PROGRAMMA 3 -Interventi per gli anziani
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,003.000,00 0,00
05 - PROGRAMMA 5 -Interventi per le famiglie
0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,000,00 0,00
06 - PROGRAMMA 6 -Interventi per il diritto allacasa
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00
08 - PROGRAMMA 8 -Cooperazione eassociazionismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
09 - PROGRAMMA 9 -Servizio necroscopico ecimiteriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,007.000,00 0,00
Totale MISSIONE 12 -Diritti sociali, politichesociali e famiglia
0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.261,6817.761,68 0,00
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MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
14 - MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'
01 - PROGRAMMA 1 -Industria PMI e Artigianato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 14 -Sviluppo economico ecompetitivita'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
15 - MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale
03 - PROGRAMMA 3 -Sostegno all'occupazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e laformazione professionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
16 - MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca
01 - PROGRAMMA 1 -Sviluppo del settoreagricolo e del sistemaagroalimentare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 16 -Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
18 - MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali
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COMUNE DI RIGOLATO
2020
Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI EPROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
Redditi dalavoro
dipendente
Imposte etasse a carico
dell'enteAcquisto beni
e serviziTrasferimenti
correntiTrasferimentidi tributi (solo
Regioni)
Fondiperequativi
(solo Regioni) Interessipassivi
Altre speseper redditi da
capitale
Rimborsi eposte
correttive delleentrate
Altre spesecorrenti Totale
101 102 104 105 106 107 108 109 110 100103
01 - PROGRAMMA 1 -Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali
0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00
Totale MISSIONE 18 -Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali
0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondie accantonamenti
01 - PROGRAMMA 1 -Fondo di riserva
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 2.000,00
02 - PROGRAMMA 2 -Fondo crediti di dubbiaesigibilita'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale MISSIONE 20 -Fondi e accantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 2.000,00
50 - MISSIONE 50 -Debito pubblico
01 - PROGRAMMA 1 -Quota interessiammortamento mutui eprestiti obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.860,77 0,00 0,00 68.860,770,00 0,00
Totale MISSIONE 50 -Debito pubblico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.860,77 0,00 0,00 68.860,770,00 0,00
Totale Macroaggregati 254.100,00 23.300,00 108.239,97 0,00 0,00 72.388,76 0,00 1.000,00 807.040,41316.411,68 31.600,00
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