Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ...my.liuc.it/MatSup/2016/A84381/WITORS...
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Informazioni societarie
WITOR'S S.R.L.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA DEL CORSO 4 cap 20122
Indirizzo PEC: [email protected]
Codice fiscale: 04847080159
Numero REA: MI - 1546720
Camera di Commercio IndustriaArtigianato e Agricoltura di MILANO
1 53Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAADocumento n . T 104832584 del 18/06/2012
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Indice del documento
................................................................................................................................................................................. 4Allegati............................................................................................................................................................................ 4Bilancio
Informazioni societarieWITOR'S S.R.L.
codice fiscale: 04847080159
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Informazioni societarieWITOR'S S.R.L.
codice fiscale: 04847080159
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Allegati
Bilancio
Atto 711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIOData chiusura esercizio 31/12/2010WITOR'S S.R.L.
Sommario Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI
Capitolo 6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Capitolo 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Capitolo 8 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO)
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Bilancio aggiornato al 31/12/2010
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
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Codice Fiscale 04847080159 - ReaCapitale Sociale Euro i.v.
Bilancio al 31/12/2010Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale2010-12-31 2009-12-31
AttivoA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata - -Parte da richiamare - -Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -
B) ImmobilizzazioniI - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento - -2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazionedelle opere dell'ingegno
70.413 184.591
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 110.024 109.4425) avviamento - -6) immobilizzazioni in corso e acconti - -7) altre 275.474 7.663Totale immobilizzazioni immateriali 455.911 301.696
II - Immobilizzazioni materiali1) terreni e fabbricati 9.095.928 7.170.6582) impianti e macchinario 3.020.721 3.615.1383) attrezzature industriali e commerciali 5.782 10.4144) altri beni 504.819 374.5715) immobilizzazioni in corso e acconti. - -Totale immobilizzazioni materiali 12.627.250 11.170.781
III - Immobilizzazioni finanziarie1) partecipazioni
a) imprese controllate 25.759 25.759b) imprese collegate - -c) imprese controllanti - -d) altre imprese 775 775Totale partecipazioni 26.534 26.534
2) creditia) verso imprese controllate
esigibili entrol'eserciziosuccessivo
- -
esigibili oltrel'eserciziosuccessivo
- -
Totale creditiverso impresecontrollate
- -
b) verso imprese collegateesigibili entrol'eserciziosuccessivo
- -
esigibili oltrel'eserciziosuccessivo
- -
Totale creditiverso impresecollegate
- -
c) verso controllantiesigibili entrol'eserciziosuccessivo
- -
esigibili oltrel'eserciziosuccessivo
- -
Totale creditiverso controllanti
- -
d) verso altri
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esigibili entrol'eserciziosuccessivo
- -
esigibili oltrel'eserciziosuccessivo
- -
Totale creditiverso altri
- -
Totale crediti - -3) altri titoli 4.890.263 7.301.0094) azioni proprie - -
azioni proprie, valore nominalecomplessivo (per memoria)
- -
Totale immobilizzazioni finanziarie 4.916.797 7.327.543Totale immobilizzazioni (B) 17.999.958 18.800.020
C) Attivo circolanteI - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 6.658.892 8.845.8242) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -3) lavori in corso su ordinazione - -4) prodotti finiti e merci 5.097.147 6.284.8235) acconti 1.786.996 1.333.561Totale rimanenze 13.543.035 16.464.208
II - Crediti1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 31.184.272 36.353.889esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso clienti 31.184.272 36.353.889
2) verso imprese controllateesigibili entro l'esercizio successivo 3.000.472 237.533esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso imprese controllate 3.000.472 237.533
3) verso imprese collegateesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso imprese collegate - -
4) verso controllantiesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso controllanti - -
4-bis) crediti tributariesigibili entro l'esercizio successivo 41.990 84.030esigibili oltre l'esercizio successivo 3.915 3.915Totale crediti tributari 45.905 87.945
4-ter) imposte anticipateesigibili entro l'esercizio successivo 96.351 56.334esigibili oltre l'esercizio successivo 29.133 58.484Totale imposte anticipate 125.484 114.818
5) verso altriesigibili entro l'esercizio successivo 363.957 658.634esigibili oltre l'esercizio successivo 65.354 30.637Totale crediti verso altri 429.311 689.271
Totale crediti 34.785.444 37.483.456III - Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate - -2) partecipazioni in imprese collegate - -3) partecipazioni in imprese controllanti - -4) altre partecipazioni - -5) azioni proprie - -
azioni proprie, valore nominalecomplessivo (per memoria)
- -
6) altri titoli. - -
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Totale attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni
- -
IV - Disponibilità liquide1) depositi bancari e postali 1.564.359 4.091.2422) assegni 17.027 -3) danaro e valori in cassa. 8.972 8.793Totale disponibilità liquide 1.590.358 4.100.035
Totale attivo circolante (C) 49.918.837 58.047.699D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi 412.476 517.331Disaggio su prestiti emessi - -Totale ratei e risconti (D) 412.476 517.331
Totale attivo 68.331.271 77.365.050Passivo
A) Patrimonio nettoI - Capitale 2.450.660 2.450.660II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -III - Riserve di rivalutazione 4.383.170 4.383.170IV - Riserva legale 490.132 490.132V - Riserve statutarie - -VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa - -Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -Riserva ammortamento anticipato - -Riserva per acquisto azioni proprie - -Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -Riserva azioni (quote) della società controllante - -Riserva non distribuibile da rivalutazione dellepartecipazioni
- -
Versamenti in conto aumento di capitale - -Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -Versamenti in conto capitale - -Versamenti a copertura perdite - -Riserva da riduzione capitale sociale - -Riserva avanzo di fusione 2.633.595 2.633.595Riserva per utili su cambi 554.523 831.784Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 1Riserve da condono fiscale:
Riserva da condono ex L. 19 dicembre1973, n. 823;
- -
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,n. 516;
- -
Riserva da condono ex L. 30 dicembre1991, n. 413;
- -
Riserva da condono ex L. 27 dicembre2002, n. 289.
- -
Totale riserve da condono fiscale - -Varie altre riserve 77.469 77.469Totale altre riserve 3.265.586 3.542.849
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 8.651.646 7.066.238IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio. 2.226.951 1.308.148Acconti su dividendi - -Copertura parziale perdita d'esercizio - -Utile (perdita) residua 2.226.951 1.308.148
Totale patrimonio netto 21.468.145 19.241.197B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 84.394 78.8732) per imposte, anche differite 157.529 245.2443) altri 179.309 146.309Totale fondi per rischi ed oneri 421.232 470.426
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 943.045 978.164
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D) Debiti1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale obbligazioni - -
2) obbligazioni convertibiliesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale obbligazioni convertibili - -
3) debiti verso soci per finanziamentiesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso soci per finanziamenti - -
4) debiti verso bancheesigibili entro l'esercizio successivo 14.980.467 28.184.993esigibili oltre l'esercizio successivo 893.017 1.320.927Totale debiti verso banche 15.873.484 29.505.920
5) debiti verso altri finanziatoriesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso altri finanziatori - -
6) accontiesigibili entro l'esercizio successivo 79.178 111.218esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale acconti 79.178 111.218
7) debiti verso fornitoriesigibili entro l'esercizio successivo 26.103.148 24.500.252esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso fornitori 26.103.148 24.500.252
8) debiti rappresentati da titoli di creditoesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -
9) debiti verso imprese controllateesigibili entro l'esercizio successivo 122.257 -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso imprese controllate 122.257 -
10) debiti verso imprese collegateesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso imprese collegate - -
11) debiti verso controllantiesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso controllanti - -
12) debiti tributariesigibili entro l'esercizio successivo 1.026.853 367.324esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti tributari 1.026.853 367.324
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza socialeesigibili entro l'esercizio successivo 424.955 435.786esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso istituti di previdenza e disicurezza sociale
424.955 435.786
14) altri debitiesigibili entro l'esercizio successivo 1.506.368 1.311.052esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale altri debiti 1.506.368 1.311.052
Totale debiti 45.136.243 56.231.552E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi 362.606 443.711Aggio su prestiti emessi - -Totale ratei e risconti 362.606 443.711
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Totale passivo 68.331.271 77.365.050
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Conti d'ordine2010-12-31 2009-12-31
Rischi assunti dall'impresaFideiussioni
a imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese 755.409 885.336Totale fideiussioni 755.409 885.336
Avallia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale avalli - -
Altre garanzie personalia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale altre garanzie personali - -
Garanzie realia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese 9.265.000 14.600.000Totale garanzie reali 9.265.000 14.600.000
Altri rischicrediti ceduti pro solvendo - -altri - -Totale altri rischi - -
Totale rischi assunti dall'impresa 10.020.409 15.485.336Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa - -Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione - -beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -altro 5.543.680 6.296.827Totale beni di terzi presso l'impresa 5.543.680 6.296.827
Altri conti d'ordineTotale altri conti d'ordine - -
Totale conti d'ordine 15.564.089 21.782.163
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Conto economico2010-12-31 2009-12-31
A) Valore della produzione:1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 78.086.048 82.362.3852) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso dilavorazione, semilavorati e finiti
-1.187.676 -136.143
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio 29.830 69.831altri 601.277 1.141.029Totale altri ricavi e proventi 631.107 1.210.860
Totale valore della produzione 77.529.479 83.437.102B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 42.557.698 43.085.4317) per servizi 15.343.355 17.547.1838) per godimento di beni di terzi 2.115.246 2.267.7749) per il personale:
a) salari e stipendi 6.375.193 6.179.157b) oneri sociali 2.069.693 2.009.049c) trattamento di fine rapporto 423.148 378.449d) trattamento di quiescenza e simili - -e) altri costi - 21.064Totale costi per il personale 8.868.034 8.587.719
10) ammortamenti e svalutazioni:a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 183.376 217.105b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.485.662 1.528.563c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante edelle disponibilità liquide
400.000 265.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.069.038 2.010.66811) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,di consumo e merci
2.186.932 7.015.496
12) accantonamenti per rischi - -13) altri accantonamenti 20.541 24.84614) oneri diversi di gestione 710.507 445.682Totale costi della produzione 73.871.351 80.984.799
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.658.128 2.452.303C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazionida imprese controllate - -da imprese collegate - -altri - -Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -da imprese collegate - -da imprese controllanti - -altri - -Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelleimmobilizzazioni
- -
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che noncostituiscono partecipazioni
48.771 141.858
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che noncostituiscono partecipazioni
- -
d) proventi diversi dai precedentida imprese controllate 1.500 -da imprese collegate - -da imprese controllanti - -altri 7.436 47.906Totale proventi diversi dai precedenti 8.936 47.906
Totale altri proventi finanziari 57.707 189.764
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17) interessi e altri oneri finanziaria imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -altri 403.492 889.351Totale interessi e altri oneri finanziari 403.492 889.351
17-bis) utili e perdite su cambi 353.741 17.420Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 7.956 -682.167
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconopartecipazioni
- -
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituisconopartecipazioni
- -
Totale rivalutazioni - -19) svalutazioni:
a) di partecipazioni - -b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconopartecipazioni
- -
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisconopartecipazioni
- -
Totale svalutazioni - -Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili aln 5
105.589 105.589
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 6altri - 204.382Totale proventi 105.591 309.977
21) oneriminusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sonoiscrivibili al n 14
- -
imposte relative ad esercizi precedenti - -Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -altri - -Totale oneri - -
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 105.591 309.977Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 3.771.675 2.080.11322) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite eanticipate
imposte correnti 1.643.105 791.714imposte differite -87.715 -22.743imposte anticipate 10.666 -2.994proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /trasparenza fiscale
- -
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite e anticipate
1.544.724 771.965
23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.226.951 1.308.148
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Capitale Sociale versato Euro 2.450.660,00
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010
Premessa
Il bilancio chiuso al 31/12/2010, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter,
2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto
stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423,
quarto comma del Codice Civile. Eventuali variazioni apportate ai criteri di valutazione, e l'effetto
che tali modificazioni possono determinare dal punto di vista patrimoniale, finanziario ed
economico, verranno comunque illustrate nelle singole note di commento.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.
Criteri di redazione
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:
! valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
! includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
! determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
! comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;
! considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio;
! mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi
a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
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Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in
quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno e le altre
immobilizzazioni immateriali, sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione,
comunque non superiore a quella fissata dai contratti.
I coefficienti di ammortamenti applicati sono i seguenti:
- Marchi: 5,55 %
- Software: 20,00 %
- Realizzazioni grafiche: 20,00 %
- Manutenzioni straord. beni terzi: 16,66 %
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni
immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice
Civile.
Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede
il valore di mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione.
Sono state applicate le seguenti aliquote, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo
deperimento:
Fabbricati: 3,00 %
Costruzioni leggere 10,00 %
Impianti e macchinari: 12,50 %
Attrezzature industriali e commerciali: 40,00 %
Altri beni:
mobili e arredi: 12,00 %
macchine ufficio elettroniche: 20,00 %
autoveicoli: 25,00 %
automezzi trasporto: 20,00 %
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo
patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio della
competenza. Nell'apposita sezione della nota integrativa, sono fornite le informazioni
complementari previste dalla normativa relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Immobilizzazioni finanziarie Le immobilzzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in imprese controllate e da
partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate e sono iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli oneri accessori.
Nella voce "altri titoli" sono iscritti titoli in valuta estera al costo di acquisto.
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Rimanenze Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono
iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta
imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato, e più precisamente:
! le materie prime, sussidiarie sono stati valutati applicando il metodo Lifo a scatti annuali;
! i prodotti in corso di lavorazione e i prodotti finiti sono iscritti in base ai costi sostenuti
nell’esercizio.
Crediti I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è
stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti
i rischi di mancato realizzo.
Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili, in aderenza al
principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in presenza di ragionevole
certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile non
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.
Fondi per rischi ed oneri I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le
perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non
definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a
disposizione.
Il fondo per imposte differite è stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili, applicando
l'aliquota d’imposta che si ritiene sarà in vigore al momento in cui tali differenze temporanee
genereranno delle variazioni in aumento, ed apportando, inoltre, i necessari aggiustamenti in caso di
variazione di aliquote rispetto a quelle calcolate negli esercizi precedenti.
TFR Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
Debiti I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Valori in valuta Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei
relativi utili e perdite su cambi ancorchè non realizzati.
Impegni, garanzie e rischi
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Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto
stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile.
Costi e ricavi Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 455.911 (€ 301.696 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
DescrizioneCosto storico
esercizioprecedente
Rivalutazioni esercizio
precedente
Svalutazioni esercizio
precedente
Fondo ammortamento
esercizioprecedente
Valore iniziale
Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere
ing.184.591 0 0 0 184.591
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili 109.442 0 0 0 109.442
Altre 7.663 0 0 0 7.663
Totali 301.696 0 0 0 301.696
DescrizioneAcquisizioni
/Capitalizzazioni
Totale alienazioni
Totale riclassificazioni (a)/da altre voci
Svalutazioni/Ripristini di
valore Rivalutazioni
Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere
ing.3.203 0 0 0 0
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili 11.652 0 0 0 0
Altre 322.737 0 0 0 0
Totali 337.592 0 0 0 0
Descrizione Ammortamenti Rivalutazioni
eserciziocorrente
Svalutazioni eserciziocorrente
Fondo ammortamento
eserciziocorrente
Valore netto finale
Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere
ing.117.380 0 0 0 70.413
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili 11.070 0 0 0 110.024
Altre 54.926 0 0 0 275.474
Totali 183.376 0 0 0 455.911
L’incremento di € 322.737, della voce “altre immobilizzazioni immateriali” è relativo agli
investimenti sostenuti per la realizzazione dei nuovi uffici all'interno di un immobile in locazione.
Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 12.627.250 (€ 11.170.781 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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DescrizioneCosto storico
esercizioprecedente
Rivalutazioni esercizio
precedente
Svalutazioni esercizio
precedente
Fondo ammortamento
esercizioprecedente
Valore iniziale
Terreni e fabbricati 9.453.825 2.173.701 0 4.456.868 7.170.658
Impianti e macchinario 19.544.408 3.659.395 0 19.588.665 3.615.138
Attrezzature industriali e commerciali 335.239 25.079 0 349.904 10.414
Altri beni 1.777.036 16.401 0 1.418.866 374.571
Totali 31.110.508 5.874.576 0 25.814.303 11.170.781
DescrizioneAcquisizioni/Ca
pitalizzazioni Totale
alienazioni
Totale riclassificazioni (a)/da altre voci
Svalutazioni/Ripristini di
valore Rivalutazioni
Terreni e fabbricati 2.216.277 0 0 0 0
Impianti e macchinario 442.765 1.184 0 0 0
Attrezzature industriali e commerciali 866 0 0 0 0
Altri beni 326.288 42.882 0 0 0
Totali 2.986.196 44.066 0 0 0
Descrizione Ammortamenti Rivalutazioni
eserciziocorrente
Svalutazioni eserciziocorrente
Fondo ammortamento
eserciziocorrente
Valore netto finale
Terreni e fabbricati 291.007 2.173.701 0 4.747.875 9.095.928
Impianti e macchinario 1.035.998 3.659.395 0 20.623.743 3.020.721
Attrezzature industriali e commerciali 5.498 25.079 0 349.089 5.782
Altri beni 153.159 16.401 0 1.319.991 504.819
Totali 1.485.662 5.874.576 0 27.040.698 12.627.250
La voce terreni e fabbricati include diversi terreni edificabili non ammortizzabili per un valore
complessivo di € 4.539.058. L'incremento verificatosi nell'anno 2010, è relativo agli stati
avanzamento lavori della costruzione di un immobile commerciale e terziario in Cremona per €
1.954.281 e per € 261.996 per l'acquisto di un terreno in area Pip in Corte dè Frati destinato
all'ampliamento della piattaforma logistica.
Gli investimenti in impianti e macchinari per € 442.765 sono relativi all'acquisto di macchine per il
confezionamento.Oltre a questi investimenti diretti, sono stati effettuati altri investimenti in
macchinari a mezzo leasing per un controvalore di € 942.370.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni
monetarie ed economiche effettuate dalla società:
Immobilizzazioni materiali:
DescrizioneRivalutazioni di
leggeRivalutazioni economiche
Totale rivalutazioni
Terreni e fabbricati 2.173.701 0 2.173.701
Impianti e macchinario 3.659.395 0 3.659.395
Attrezzature industriali e commerciali 25.079 0 25.079
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Altri beni 16.401 0 16.401
Totali 5.874.576 0 5.874.576
Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari ad € 26.534 ( €
26.534 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
DescrizioneCosto storico
esercizioprecedente
Rivalutazioni esercizio
precedente
Svalutazioni esercizio
precedente Valore iniziale
Partecipazioni in imprese controllate 25.759 0 0 25.759
Partecipazioni in altre imprese 775 0 0 775
Totali 26.534 0 0 26.534
DescrizioneAcquisizioni/So
ttoscrizioni Totale
alienazioni Totale ad altre
voci Totale da altre
voci
Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0 0
Partecipazioni in altre imprese 0 0 0 0
Totali 0 0 0 0
DescrizioneSvalutazioni/Ri
pristini di valore
Rivalutazioni Rivalutazioni
eserciziocorrente
Svalutazioni eserciziocorrente
Valore netto finale
Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0 0 25.759
Partecipazioni in altre imprese 0 0 0 0 775
Totali 0 0 0 0 26.534
La partecipazione in "altre imprese" si riferisce alla partecipazione nel consorzio "Cremona Energia
Est".
Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Altri titoli 7.301.009 4.890.263 -2.410.746
Totali 7.301.009 4.890.263 -2.410.746
Gli altri titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, sono costituiti da titoli in valuta estera del
valore nominale di Usd 6.000.000. Nel corso dell'esercizio è stata alienata una parte di questi titoli.
Attivo circolante - Rimanenze Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 13.543.035 (€ 16.464.208 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.845.824 6.658.892 -2.186.932
Prodotti finiti e merci 6.284.823 5.097.147 -1.187.676
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Acconti 1.333.561 1.786.996 453.435
Totali 16.464.208 13.543.035 -2.921.173
Attivo circolante - Crediti I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 34.785.444 (€ 37.483.456 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Composizione dei crediti dell'attivo circolante:
DescrizioneValore
nominale Fondo
svalutazione
Fondo svalutazione interessi di
mora
Valore netto
Verso Clienti - esigibili entro l'es. succ. 31.584.272 400.000 0 31.184.272
Verso Controllate - esigibili entro l'es.
succ.3.000.472 0 0 3.000.472
Tributari - esigibili entro l'es. succ. 41.990 0 0 41.990
Tributari - esigibili oltre l'es. succ. 3.915 0 0 3.915
Imposte anticipate - esigibili entro l'es.
succ.96.351 0 0 96.351
Imposte anticipate - esigibili oltre l'es.
succ.29.133 0 0 29.133
Verso Altri - esigibili entro l'es. succ. 363.957 0 0 363.957
Verso Altri - esigibili oltre l'es. succ. 65.354 0 0 65.354
Totali 35.185.444 400.000 0 34.785.444
Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Crediti verso clienti 36.353.889 31.184.272 -5.169.617
Crediti verso imprese controllate 237.533 3.000.472 2.762.939
Crediti tributari 87.945 45.905 -42.040
Imposte anticipate 114.818 125.484 10.666
Crediti verso altri 689.271 429.311 -259.960
Totali 37.483.456 34.785.444 -2.698.012
I crediti tributari sono relativi al credito Iva di € 41.990. Quelli con esigibilità oltre i 12 mesi sono
relativi ad altri crediti v/erario per rimborsi.
I crediti per imposte anticipate sono relativi a differenze temporanee deducibili o a costi rinviati ai
futuri esercizi. Sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli
esercizi successivi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito
imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Attivo circolante - Disponibilità liquide Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.590.358 (€ 4.100.035
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Depositi bancari e postali 4.091.242 1.564.359 -2.526.883
Assegni 0 17.027 17.027
Denaro e valori in cassa 8.793 8.972 179
Totali 4.100.035 1.590.358 -2.509.677
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate e
collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile.
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate:
Descrizione SedeCapitale sociale
Patrimonio netto
Utile/Perdita di esercizio
Witor's Deutschland GmbH (valuta €) Germania 25.000 -43.105 -152.581
Witor's America LLC (valuta $) U.s.a. 1.000 57.992 74.139
Totali 0 0 0
DescrizioneQuota %
posseduta direttamente
Quota % posseduta
indirettamente
Valore di bilancio
Witor's Deutschland GmbH (valuta €) 100,00 0 25.000
Witor's America LLC (valuta $) 100,00 0 759
Totali 0 0 25.759
Crediti - Distinzione per scadenzaVengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale
Verso clienti - Circolante 31.184.272 0 0 31.184.272
Verso imprese controllate - Circolante 3.000.472 0 0 3.000.472
Crediti tributari - Circolante 41.990 3.915 0 45.905
Imposte anticipate - Circolante 96.351 29.133 0 125.484
Verso altri - Circolante 363.957 65.354 0 429.311
Totali 34.687.042 98.402 0 34.785.444
Crediti - Ripartizione per area geograficaVengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica,
ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione Italia Altri paesi UE Resto d'Europa Altri Totale
Verso clienti 22.224.307 7.113.095 0 1.846.870 31.184.272
Verso imprese controllate 0 727.802 0 2.272.670 3.000.472
Crediti tributari 45.905 0 0 0 45.905
Imposte anticipate 125.484 0 0 0 125.484
Verso altri 387.919 0 0 41.392 429.311
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Totali 22.783.615 7.840.897 0 4.160.932 34.785.444
Ratei e risconti attivi I ratei e risconti attivi sono pari a € 412.476 (€ 517.331 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Ratei e risconti attivi:
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Ratei attivi 3.273 6.603 3.330
Risconti attivi 514.058 405.873 -108.185
Totali 517.331 412.476 -104.855
Composizione dei ratei attivi:
Descrizione Importo
Interessi attivi 6.603
Totali 6.603
Composizione dei risconti attivi:
Descrizione Importo
Maxicanoni/canoni leasing 399.653
Altri costi anticipati 6.220
Totali 405.873
Patrimonio Netto Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 21.468.145 (€ 19.241.197
nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione avvenuta durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.
Descrizione Saldo iniziale Riparto
utile/(Destinazione perdita)
Aumenti/Riduzioni di capitale
Altri movimenti Saldo finale
Capitale 2.450.660 0 0 0 2.450.660
Riserve di rivalutazione 4.383.170 0 0 0 4.383.170
Riserva legale 490.132 0 0 0 490.132
Altre riserve 3.542.849 21.852 0 -299.115 3.265.586
Utili (perdite) portati a nuovo 7.066.238 1.286.296 0 299.112 8.651.646
Utile (perdita) dell'esercizio 1.308.148 -1.308.148 0 2.226.951 2.226.951
Totali 19.241.197 0 0 2.226.948 21.468.145
La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:
Descrizione Saldo iniziale Utilizzo per copertura
Altri movimenti Saldo finale
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perdite
Legge n. 350/2003 4.383.170 0 0 4.383.170
Totali 4.383.170 0 0 4.383.170
La composizione delle altre riserve è la seguente:
Descrizione Saldo iniziale Utilizzo per copertura
perdite Altri movimenti
Saldo finale bilancio
Riserva avanzo di fusione 2.633.595 0 0 2.633.595
Riserva per utili su cambi 831.784 0 -277.261 554.523
Differenza da arrotondamento all'unità di
Euro1 0 -2 -1
Varie altre riserve 77.469 0 0 77.469
Totali 3.542.849 0 -277.263 3.265.586
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
indicate nell' "Allegato B" in calce alla presente nota integrativa.
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 4 del Codice Civile relativamente alle variazioni
intervenute nella consistenza del patrimonio netto degli ultimi 3 esercizi, sono indicate nell'
"Allegato C" in calce alla presente nota integrativa.
Le riserve per utili su cambi derivano dalla imputazione a conto economico nell'esercizio 2005 di
utili su cambi non realizzati nel medesimo esercizio ai sensi dell'art. 2426, 8-bis) del Codice Civile,
a tutt'oggi non ancora realizzati. La riserva è stata liberata della parte derivante dagli utili realizzati
nel corso dell'esercizio.
Fondi per rischi ed oneri I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 421.232 (€ 470.426
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzidell'esercizio
Per trattamento quiescenza e obblighi
simili 78.873 20.541 15.020
Per imposte, anche differite 245.244 0 87.715
Altri 146.309 33.000 0
Totali 470.426 53.541 102.735
DescrizioneAltri movimenti dell'esercizio
+/(-)Saldo finale Variazione
Per trattamento quiescenza e obblighi
simili 0 84.394 5.521
Per imposte, anche differite 0 157.529 -87.715
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Altri 0 179.309 33.000
Totali 0 421.232 -49.194
Il fondo per trattamento di quiescenza accoglie gli accantonamenti per l'indennità di clientela degli
agenti di commercio. Gli utilizzi sono relativi a cessazioni di rapporti avvenute nel corso
dell'esercizio.
Le imposte differite sono state rilevate sugli utili su cambi non realizzati.
La voce altri fondi, include l'accantonamento del fondo T.f.m. amministratori.
TFR Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi € 943.045 (€ 978.164 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzidell'esercizio
Trattamento fine rapp. lavoro
subordinato978.164 34.314 69.433
Totali 978.164 34.314 69.433
DescrizioneAltri movimenti dell'esercizio
+/(-)Saldo finale Variazione
Trattamento fine rapp. lavoro
subordinato0 943.045 -35.119
Totali 0 943.045 -35.119
Debiti I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 45.136.243 (€ 56.231.552 nel
precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Debiti verso banche 29.505.920 15.873.484 -13.632.436
Acconti 111.218 79.178 -32.040
Debiti verso fornitori 24.500.252 26.103.148 1.602.896
Debiti verso imprese controllate 0 122.257 122.257
Debiti tributari 367.324 1.026.853 659.529
Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 435.786 424.955 -10.831
Altri debiti 1.311.052 1.506.368 195.316
Totali 56.231.552 45.136.243 -11.095.309
I debiti verso banche sono relativi a conti correnti bancari passivi, ad anticipi su fatture clienti, ad
anticipi import e ad un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine della Banca Popolare di
Cremona scadente nel 2013.
I debiti tributari sono costituiti da debiti per imposte d'esercizio per € (686.807) , ritenute fiscali a
lavoratori dipendenti per € (321.787) , ritenute fiscali a lavoratori autonomi per € (18.112) e ad
altri debiti tributari per € (147).
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Debiti - Distinzione per scadenza Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale
Debiti verso banche 14.980.467 893.017 0 15.873.484
Acconti (ricevuti) 79.178 0 0 79.178
Debiti verso fornitori 26.103.148 0 0 26.103.148
Debiti verso imprese controllate 122.257 0 0 122.257
Debiti tributari 1.026.853 0 0 1.026.853
Debiti vs ist. prev. e sicur. sociale 424.955 0 0 424.955
Altri debiti 1.506.368 0 0 1.506.368
Totali 44.243.226 893.017 0 45.136.243
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni
sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
DescrizioneDebiti non assistiti da
garanzie reali
Debiti assistiti da garanzie
realiTotale
Debiti verso banche 11.602.558 4.270.926 15.873.484
Acconti (ricevuti) 79.178 0 79.178
Debiti verso fornitori 26.103.148 0 26.103.148
Debiti verso imprese controllate 122.257 0 122.257
Debiti tributari 1.026.853 0 1.026.853
Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 424.955 0 424.955
Altri debiti 1.506.368 0 1.506.368
Totali 40.865.317 4.270.926 45.136.243
Debiti - Ripartizione per area geografica Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri Totale
Debiti verso banche 15.873.484 0 0 0 15.873.484
Acconti (ricevuti) 79.178 0 0 0 79.178
Debiti verso fornitori 23.986.964 2.047.955 0 68.229 26.103.148
Debiti verso imprese controllate 0 99.805 0 22.452 122.257
Debiti tributari 1.026.853 0 0 0 1.026.853
Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 424.955 0 0 0 424.955
Altri debiti 1.506.368 0 0 0 1.506.368
Totali 42.897.802 2.147.760 0 90.681 45.136.243
Ratei e risconti passivi I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 362.606 (€ 443.711
nel precedente esercizio). Rispetto al precedente bilancio, si è provveduto a riclassificare i debiti
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verso personale dipendente per poste maturate e non liquidate alla fine dell'esercizio, nella voce
"altri debiti" anzichè nella voce "ratei passivi". Conseguentemente, anche il bilancio 2009 è stato
adeguato per rendere il raffronto omogeneo.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Ratei e risconti passivi:
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Ratei passivi 43.635 71.468 27.833
Risconti passivi 400.076 291.138 -108.938
Totali 443.711 362.606 -81.105
Composizione dei ratei passivi:
Descrizione Importo
Interessi passivi 17.887
Assicurazioni 22.251
Altri ratei passivi 31.330
Totali 71.468
Composizione dei risconti passivi:
Descrizione Importo
Contributi c/capitale 78.224
Plusvalenze patrimoniali rateizzate 212.914
Totali 291.138
Garanzie, impegni e rischi Alla data di chiusura dell'esercizio, risultano in essere le seguenti garanzie:
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
FIDEIUSSIONI 885.336 755.409 -129.927
- ad altre imprese 885.336 755.409 -129.927
GARANZIE REALI 14.600.000 9.265.000 -5.335.000
- ad altre imprese 14.600.000 9.265.000 -5.335.000
DescrizioneA favore di
impr.controllanti
A favore controllate
indirette Totale
FIDEIUSSIONI 0 0 0
- ad altre imprese 0 0 0
GARANZIE REALI 0 0 0
- ad altre imprese 0 0 0
Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli impegni e gli altri conti
d'ordine:
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Descrizione Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione
BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA 6.296.827 5.543.680 -753.147
- Altro 6.296.827 5.543.680 -753.147
Le fideiussioni bancarie dell'importo di € 755.409 sono così ripartite: € 658.580 verso banche ed a
favore di fornitore, € 43.000 verso banche ed a favore del Ministero per il Commercio Estero per
restituzioni all'esportazione ed € 53.829 verso banche ed a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico per concorsi a premi.
Le garanzie reali di €9.265.000 sono così ripartite: € 6.000.000 alla Banca Popolare di Cremona per
ipoteca su mutuo, € 3.265.000 ad Ubs Italia per pegno su titoli a garanzia di finanziamento.
La voce beni di terzi presso l'impresa di € 5.543.680 evidenzia l'impegno residuo della società nei
confronti di società di leasing per operazioni relative a beni strumentali ed immobiliari.
Rendiconto finanziario Si fornisce in calce alla presente nota integrativa sotto l' "Allegato A" il rendiconto
finanziario dell'esercizio 2010.
Informazioni sul Conto Economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono iscritti per complessivi € 78.086.048 (€
82.362.385 nel precedente esercizio).
Altri ricavi e proventi Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per
complessivi € 631.107 (€ 1.210.860 nel precedente esercizio).
Spese per servizi Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 15.343.355 (€ 17.547.183 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita: costi della produzione € 5.486.275, costi di
vendita € 8.154.472, costi amministrativi € 1.498.725, altri costi per servizi € 203.883.
Spese per godimento beni di terzi Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto
economico per complessivi € 2.115.246 (€ 2.267.774 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
DescrizionePeriodo
Precedente PeriodoCorrente
Variazione
Affitti e locazioni 341.739 403.925 62.186
Canoni di leasing beni mobili 1.540.137 1.348.784 -191.353
Altri 385.898 362.537 -23.361
Totali 2.267.774 2.115.246 -152.528
Operazioni di locazione finanziaria Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione
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finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile:
Tipologia bene Valore Attuale Rate di Canoni Non Scadute
Oneri Finanziari dell'esercizio
Valore Netto di Iscrizione in Bilancio
Ammortamentidell'esercizio
Immobile 740.889,00 27.452,00 1.920.500,00 69.000,00
Macchinario 0,00 26,00 83.125,00 23.750,00
Macchinario 0,00 23,00 92.750,00 26.500,00
Macchinario 0,00 41,00 14.700,00 4.200,00
Macchinario 0,00 341,00 70.000,00 20.000,00
Macchinario 0,00 83,00 21.787,00 6.225,00
Macchinario 0,00 621,00 157.500,00 45.000,00
Macchinario 485,00 295,00 27.336,00 6.075,00
Macchinario 0,00 406,00 64.313,00 18.375,00
Macchinario 114.730,00 8.643,00 393.750,00 112.500,00
Macchinario 0,00 300,00 37.188,00 10.625,00
Macchinario 0,00 798,00 98.481,00 28.138,00
Macchinario 0,00 1.046,00 105.525,00 30.150,00
Macchinario 21.777,00 1.353,00 50.663,00 14.475,00
Macchinario 16.522,00 1.516,00 76.894,00 17.088,00
Macchinario 489,00 323,00 27.563,00 6.125,00
Macchinario 27.789,00 2.984,00 157.500,00 35.000,00
Macchinario 0,00 149,00 22.855,00 6.530,00
Macchinario 0,00 609,00 52.745,00 15.070,00
Macchinario 40.605,00 3.500,00 120.938,00 26.875,00
Macchinario 8.691,00 754,00 25.875,00 5.750,00
Macchinario 21.064,00 1.421,00 28.125,00 6.250,00
Macchinario 41.829,00 2.933,00 55.688,00 12.375,00
Macchinario 95.215,00 6.619,00 120.313,00 21.875,00
Macchinario 18.150,00 1.216,00 25.438,00 4.625,00
Macchinario 18.150,00 1.216,00 25.438,00 4.625,00
Macchinario 98.361,00 6.714,00 117.563,00 21.375,00
Macchinario 41.439,00 2.821,00 48.125,00 8.750,00
Macchinario 42.473,00 2.912,00 48.125,00 8.750,00
Macchinario 104.360,00 7.022,00 115.500,00 21.000,00
Macchinario 198.954,00 13.655,00 220.000,00 40.000,00
Macchinario 28.323,00 1.895,00 30.594,00 5.563,00
Macchinario 32.142,00 2.150,00 34.719,00 6.313,00
Macchinario 152.937,00 10.391,00 165.000,00 30.000,00
Macchinario 191.098,00 12.659,00 206.250,00 37.500,00
Macchinario 112.562,00 7.582,00 121.351,00 22.064,00
Macchinario 93.259,00 6.381,00 108.875,00 16.750,00
Immobile 1.310.239,00 75.142,00 1.450.315,00 47.037,00
Macchinario 437.381,00 14.655,00 463.125,00 71.250,00
Macchinario 176.498,00 5.908,00 186.875,00 28.750,00
Macchinario 32.638,00 937,00 33.313,00 5.125,00
Macchinario 44.609,00 1.275,00 44.688,00 6.875,00
Macchinario 44.296,00 363,00 45.516,00 3.034,00
Pag. 15
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Macchinario 414.698,00 2.266,00 412.331,00 27.489,00
Macchinario 88.560,00 409,00 88.125,00 5.875,00
Macchinario 41.457,00 194,00 41.250,00 2.750,00
Macchinario 302.449,00 909,00 296.250,00 19.750,00
Totale 5.155.118,00 240.908,00 8.154.880,00 1.013.201,00
I canoni di leasing spesati nell'esercizio ammontano complessivamente ad € 1.711.321, mentre il
corrispondente ammortamento ordinario degli stessi sarebbe stato invece di € 1.013.201. Pertanto,
l'effetto che si avrebbe avuto sul risultato d'esercizio 2010 dalla rilevazione delle operazioni di
leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato, sarebbe stato un maggior
utile netto di € 478.906 .
Oneri diversi di gestione Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico
per complessivi € 710.507 (€ 445.682 nel precedente esercizio). La voce include perdite su crediti
eccedenti il fondo per € 286.632.
Altri proventi finanziari Sono relativi ad interessi su titoli immobilizzati per € 48.771, interessi attivi bancari per €
7.436 e interessi su finanziamenti a controllate per € 1.500.
Interessi e altri oneri finanziari In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel
seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
DescrizioneRelativi a prestiti
obbligazionari
Relativi a debiti verso banche
Altri Totale
Altri 0 403.492 0 403.492
Totali 0 403.492 0 403.492
Utili e perdite su cambi Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e
delle perdite su cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente
realizzati:
Descrizione Parte realizzata Parte valutativa Totale
Utili su cambi 605.148 18.318 623.466
Perdite su cambi 269.725 0 269.725
Proventi e oneri straordinari In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente
prospetto riporta la composizione dei proventi straordinari:
DescrizionePeriodo
Precedente PeriodoCorrente
Variazione
Plusvalenze da alienazioni ricavi non
iscr. n. 5 105.589 105.589 0
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Differenza da arrotondamento all'unità di
Euro6 2 -4
Sopravvenienze attive 204.382 0 -204.382
Totali 309.977 105.591 -204.386
Le plusvalenze straordinarie sono relative alla rateizzazione della plusvalenza generata dalla
operazione di lease-back tecnico di un immobile effettuata nell'anno 2005. La rateizzazione della
plusvalenza segue la medesima durata del contratto di locazione finanziaria..
Imposte sul reddito
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
DescrizioneImposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi (Oneri)
trasparenza
IRES 1.199.815 -87.715 10.666 0
IRAP 443.290 0 0 0
Totali 1.643.105 -87.715 10.666 0
Fiscalità anticipata e differita
Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate e delle relative aliquote applicate Le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 14, lettera a) del Codice Civile relativamente
alla indicazione delle imposte differite e anticipate, sono indicate nell' "Allegato D" in calce alla
presente nota integrativa.
Le imposte anticipate si riferisconto a variazioni in diminuzioni temporanee generate da costi
deducibili in esercizi futuri (spese di rappresentanza) e da plusvalenze legate ad una operazione di
lease-back immobiliare. Le imposte differite si riferiscono a variazioni temporanee relative a utili su
cambi non realizzati.
Altre Informazioni
Composizione del personale Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art.
2427, punto 15 del Codice Civile:
DescrizioneNumero
dipendenti iniziali
Numero dipendenti
finali
Numeridipendenti
medi
Numero dirigenti 6 6 6
Numero quadri 3 5 5
Numero impiegati 35 32 35
Numero operai fissi 48 51 50
Numero operai stagionali 156 161 118
Numero co.co.co 4 4 4
Totali 252 259 218
Nel 2009 la media dei dipendenti era stata di 223 unità.
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Compensi agli organi sociali Ai sensi dei punti 16) e 16-bis) dell’art. 2427 c.c. si precisa che i compensi spettanti agli
organi societari per le funzioni compiute nel periodo in esame risultano stabiliti nella seguente
misura:
Organo Amministrativo 384.000
Collegio sindacale
Collegio sindacale per la revisione legale dei
conti
48.000
13.906
Totale 445.906
Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 187/1991, la Società si è avvalsa della facoltà di non
consolidare le partecipazioni delle controllate Witor's Deutschland GmbH e Witor's America LLC
in quanto la loro inclusione sarebbe stata irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art.29
del D.Lgs. 127/1991.!
Operazioni con parti correlate Ai sensi dell'art. 2427 n. 22-bis del C.C., si comunica che la Società ha concluso operazioni con
parti correlate. Tali operazioni rientrano tra le operazioni non rilevanti o concluse a condizioni
standard o di mercato.
Il Presidente
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allegato A
RENDICONTO FINANZIARIO
A- DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO) INIZIALI (24.084.958)
B- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO
Utile (perdita) del periodo 2.226.951
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 183.376
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.485.662
(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali e immateriali (3.775)
(Rivalutazioni) di immobilizzazioni materiali e immateriali 0
Svalutazioni / (Ripristini di valore) di immobilizzazioni materiali e immateriali 0
(Rivalutazioni) o svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli 0
Svalutazione dei crediti 400.000
Accantonamenti / (utilizzi) dei Fondi per rischi ed oneri (49.194)
Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (35.119)
Variazione del capitale di esercizio
Rimanenze di magazzino: (incrementi) / decrementi 2.921.173
Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi 1.993.521
Altre attività: (incrementi) / decrementi 396.189
Debiti commerciali: incrementi / (decrementi) 1.693.113
Altre passività: incrementi / (decrementi) 762.909
Totale 11.974.806
C- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI
(Investimenti) in immobilizzazioni:
immateriali (337.591)
materiali (2.986.197)
finanziarie (2.410.746)
Totale (5.734.534)
Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni 2.458.587
Totale (3.275.947)
D- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Variazioni attività a medio lungo termine di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi 2.410.746
Variazioni attività a breve di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi 13.157
Variazioni passività a medio lungo termine di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) (427.910)
Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) 0
Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio (3)
Totale 1.995.990
E- (DISTRIBUZIONE DI UTILI) 0
F- FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E) 10.694.849
G- DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO) FINALI (A + F) (13.390.109)
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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Verbale di assemblea ordinaria Witor's S.r.l.
Witor's S.r.l.
Sede in MILANO - via Galleria del Corso, 4
Capitale Sociale versato Euro 2.450.660,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di MILANO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04847080159
Partita IVA: 12300660151 - N. Rea: 1546720
Verbale di Assemblea Ordinaria del 26 Maggio 2011
L'anno 2011 il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 10,00 in Corte dè Frati Via Levata n. 2, presso la sede
secondaria, si è riunita a seguito di regolare convocazione l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'articolo 2479 del Codice Civile;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti gli Amministratori Signori:
- Bonetti Roberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Bonetti Michele, Consigliere
- Bonetti Rossano, Consigliere
i Sindaci Signori:
- Rag. Mario Giambra, Presidente
- Dr. Mario Francia, Sindaco effettivo
- Dr. Vito Truglia, Sindaco effettivo
Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Bonetti Roberto il quale
constata:
- la presenza dei soci portatori di quote complessivamente pari al 100% del capitale sociale nelle persone dei signori:
1) Bonetti Roberto, codice fiscale BNTRRT29P24D150E, in proprio per una quota di € 1.362.737 pari al 55,607% del
capitale sociale;
2) Bonetti Roberto, in qualità di legale rappresentante della Sweetfin di Bonetti Roberto & C. S.a.p.a. (codice fiscale
11361870154) per una quota di € 1.085.000 pari al 44,274% del capitale sociale;
3) Bonetti Rossano, codice fiscale BNTRSN72D04D150J, in proprio per una quota di € 2.923 pari allo 0,119% del
capitale sociale.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea per le presenze di cui sopra
e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli
argomenti posti all'ordine del giorno e con il consenso unanime degli intervenuti chiama a fungere da segretario il sig.
Adelio Gualtieri, pure presente.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al
31/12/2010, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché dalla Relazione
sulla Gestione.
Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le
delucidazioni richieste dai presenti.
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Verbale di assemblea ordinaria Witor's S.r.l.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci informando i
presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.
Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate
dai convenuti, l'assemblea, con il consenso unanime di tutti i soci
DELIBERA
di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2010, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato
d'esercizio proposto nella Relazione sulla gestione:
- € 18.286 quale adeguamento della Riserva non distribuibile per utili su cambi non realizzati;
- € 2.208.665 a utili portati a nuovo.
Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente
dichiara sciolta la riunione alle ore 11,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
Il Presidente Il Segretario
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
Relazione sulla gestione Witor's S.r.l.
Witor's S.r.l. Sede in MILANO - via Galleria del Corso, 4 Capitale Sociale versato Euro 2.450.660,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di MILANO Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04847080159
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Relazione sulla Gestione al 31/12/2010
Signori Soci,
l'esercizio 2010 chiude con un utile netto di € 2.226.951 rispetto ad € 1.308.148 dell'esercizio precedente,
dopo aver accantonato ammortamenti e svalutazioni per € 2.069.038 ed imposte per € 1.544.724 . I ricavi
netti sono stati pari ad € 78.086.048 a fronte di € 82.362.385 dell'esercizio precedente.
Andamento della gestione
NeI corso del 2010 lo scenario macroeconomico generale ha lasciato intravvedere piccoli segnali di
ripresa, tali però da non poter essere ancora considerati come la fine della crisi scatenatasi nel 2008 a causa
dello scoppio delle bolle speculative che innescarono un collasso del sistema finanziario internazionale.
Nel mercato dei cioccolatini, settore in cui opera prevalentemente la Vostra società, si è registrata nell'ultimo
anno una flessione sia in volumi che a valore, in parte a causa della dimunizione del prezzo medio impattato
dal crescente livello di promozionalità, in parte dalla crescita delle vendite nel canale discount caratterizzato
da una forte aggressività sui prezzi. Ad accentuare le difficoltà di un mercato domestico negativo, si è
aggiunta l'incessante crescita dei prezzi della materia prima principale (cacao) che a causa principalmente
delle speculazioni finanziarie, ha raggiunto massimi di prezzi da oltre 30 anni. In questo difficile contesto,
Witor's si è confermata in Italia il secondo player di mercato (Fonte: Dati Nielsen - Distribuzione Moderna),
pur con una contrazione del fatturato complessivo che è passato dagli 82.362.385 euro dell'esercizio 2009 ai
78.086.048 dell'esercizio corrente, con una flessione del 5,19 %. Le vendite sui mercati internazionali hanno mantenuto un livello di poco inferiore al 50 % del fatturato complessivo, confermando il buon grado di internazionalizzazione delle proprie vendite.
Il risultato netto d'esercizio è complessivamente migliorato grazie ad una forte attenzionalità sul controllo dei
costi e ad un diverso mix di prodotti venduti.
Rischi
L'attività svolta è esposta a rischi di natura commerciale e finanziaria, che vengono opportunamente
monitorati e gestiti dalla società. Tale gestione prevede, talvolta, il ricorso all'utilizzo di strumenti finanziari
di copertura.
I rischi si possono sintetizzare in:
- "Rischio cambio": deriva interamente dalle oscillazioni del cambio per le transazioni di natura commerciale
(principalmente in Dollari Usa), che nel corso dell'anno hanno avuto un effetto positivo sul conto economico.
Inoltre, dall'andamento dei cambi, si ritiene che attualmente non esista un significativo rischio di cambio. E'
comunque politica della società coprire il rischio di cambio.
- "Rischio di credito": a fronte di detto rischio la società, per taluni clienti esteri, pone in essere specifiche
coperture assicurative, mentre per i clienti nazionali il rischio è controllato tramite una attenta politica di
gestione del credito. La società, storicamente, non ha sofferto significative perdite su crediti.
- "Rischio di liquidità": la società è in grado di far fronte ai propri impegni attraverso il cash flow generato
dalla gestione. Attualmente, la società si trova in una situazione di equilibrio finanziario fra fonti e impieghi
sia nel breve che nel medio termine. Infatti, i crediti commerciali esigibili entro 12 mesi e le disponibilità
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Bilancio aggiornato al 31/12/2010
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
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Relazione sulla gestione Witor's S.r.l.
liquide garantiscono flussi di cassa più che sufficienti al rimborso dei debiti commerciali con scadenza
inferiore ai 12 mesi e delle altre passività ed impieghi a breve termine.
- "Rischio di fluttuazione del tasso di interesse": eventuali oscillazioni dei tassi di interesse non
comporterebbero conseguenze significative, in quanto la società si è sempre trovata in una situazione di
costante equilibrio finanziario.
Attività di ricerca e sviluppo
La nostra società nel corso dell'esercizio 2010 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per
innovazione tecnologica ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono
particolarmente innovativi, svolti negli stabilimenti di Corte dè Frati e di Gorizia e denominati:
Progetto 1 - Attività di R&S finalizzata allo studio migliorativo e allo sviluppo tecnologico di configurazioni
di processo per una nuova tipologia di boero a doppia conchiglia, caratterizzato da maggior qualità generale.
Progetto 2 - Progetto di ricerca e sviluppo atto allo studio di nuove soluzioni tecniche e tecnologiche
finalizzate alla innovazione di processo.
Progetto 3 - Programma di ricerca e sviluppo finalizzato all'innovazione della gamma di prodotti aziendali e
dei relativi processi produttivi.
Per lo sviluppo di questi progetti la società ha sostenuto, nel corso del passato esercizio, costi relativi ad
attività di R&S per € 664.096.
Si confida che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con
ricadute positive sull’economia dell’azienda.
Trattamento contabile dei costi di R&S:
Il costo sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto l'art. 2426 punto 5 del c.c., il
principio contabile nazionale n. 24 del CNDC e CNR revisionato dall'OIC ed in conformità all'art. 108 del
D.P.R. 917/86 (TUIR) e successive modificazioni, è stato considerato quale costo di esercizio ed imputato
interamente a conto economico.
Pur ammettendo una piena discrezionalità normativa nel scegliere l'opportunità di spesare tali costi
nell'esercizio o attraverso un piano di ammortamento, comunque non di durata superiore a cinque anni, non si
è ritenuto opportuno capitalizzare tali costi nell'attivo patrimoniale, in quanto pur trattandosi di ricerca
applicata e sviluppo precompetitivo finalizzata al realizzo di un migliore e nuovo prodotto o processo
produttivo, si ritiene che debba prevalere l'ampio postulato civilistico della prudenza, anche in considerazione
del fatto che la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi futuri (requisito essenziale per la
capitalizzazione dei costi di R&S) sia una valutazione di carattere altamente soggettivo e aleatorio.
Ambiente, sicurezza, salute
La Società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie in materia di ambiente,
sicurezza e igiene del lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.
Per quanto riguarda il sistema di autocontrollo della produzione secondo il D.Lgs 155/97 (Haccp), la Società
aggiorna costantemente il proprio sistema di controllo della qualità e della tracciabilità su tutta la filiera
produttiva, nonchè quello previsto dalle certificazioni internazionali quali lo “Standard BRC” e lo “Standard
IFS”. La società è anche certificata UNI EN ISO 9001:2000.
Con riferimento al personale, oltre alle informazioni indicate in Nota Integrativa, si ritiene opportuno
precisare che nel corso dell'anno non si sono verificati casi in ordine a malattie professionali su dipendenti o
ex dipendenti, o azioni per mobbing. I rapporti sindacali all'interno dell'azienda sono sereni.
Redazione del Documenti Programmatico sulla Sicurezza
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
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Relazione sulla gestione Witor's S.r.l.
Ai sensi dell'Allegato B (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza), punto 26,
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si
comunica che la società ha regolarmente provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla
sicurezza (DPS), contenente idonee informazioni riguardo alla tipologia dei dati personali, sensibili o
giudiziari trattati mediante l'uso di strumenti elettronici, ai responsabili del trattamento, ai rischi che
incombono sui dati ed alle precauzioni adottate per prevenirli.
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio
Non si sono manifestati eventi di rilievo significativi dopo la chiusura dell'esercizio.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. si comunica che la Vostra società non è soggetta a direzione o
coordinamento da parte di società od enti.
Con riferimento ai rapporti instaurati con le imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
si comunica che:
Witor's Deutschland GmbH: la società si occupa della commercializzazione dei prodotti a marchio Witor's
in Germania ed ha chiuso l'esercizio 2010 con una perdita di € 152.581. La società è controllata al 100%.
Witor's America LLC: la società si occupa della commercializzazione dei prodotti a marchio Witor's negli
Stati Uniti ed ha chiuso l'esercizio 2010 con un utile di $ 74.139. La società è controllata al 100%.
Azioni/quote di società collegate
La società non possiede azioni o quote di società collegate.
Sedi secondarie
Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della società:
Via Levata n. 2 - 26010 Corte dè Frati (Cr)
Per una migliore comprensione della situazione della Società, dell'andamento e del risultato della
sua gestione, in allegato alla presente Relazione sulla Gestione, sono stati opportunamente riclassificati i dati
del Bilancio 2010 e del Bilancio 2009, nonchè i principali indicatori, così come previsto dall'art. 2428,
comma 2, del C.C.
Destinazione del risultato dell'esercizio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2010 e di voler destinare il risultato di
€ 2.226.951 come segue:
- € 18.286 a riserva non distribuibile per utili su cambi non realizzati;
- € 2.208.665 a utili portati a nuovo.
Il Presidente
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Bilancio aggiornato al 31/12/2010
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
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Relazione sulla gestione Witor's S.r.l.
STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO
Attivo 31/12/2010 31/12/2009 Passivo 31/12/2010 31/12/2009
ATTIVO FISSO €.18.098.360 € 18.893.056 MEZZI PROPRI € 21.468.145 € 19.241.197
Immobilizzazioni immateriali € 485.044 € 360.180 Capitale sociale € 2.450.660 € 2.450.660
Immobilizzazioni materiali € 12.627.250 € 11.170.781 Riserve € 19.017.485 € 16.790.537
Immobilizzazioni finanziarie € 4.986.066 € 7.362.095
PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 977.411 € 1.399.800
ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 50.232.911 € 58.471.994
Magazzino € 14.045.259 € 17.034.600
Liquidità differite € 34.597.294 € 37.337.359 PASSIVITA’ CORRENTI € 45.885.715 € 56.724.053
Liquidità immediate € 1.590.358 € 4.100.035
CAPITALE INVESTITO (CI) € 68.331.271 € 77.365.050 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 68.331.271 € 77.365.050
STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE
Attivo 31/12/2010 31/12/2009 Passivo 31/12/2010 31/12/2009
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO € 63.407.871 € 70.034.234 MEZZI PROPRI € 21.468.145 € 19.241.197
PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO € 16.104.285 € 29.838.683
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI € 4.923.400 € 7.330.816
PASSIVITA’ OPERATIVE € 30.758.841 € 28.285.170
CAPITALE INVESTITO (CI) € 68.331.271 € 77.365.050 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 68.331.271 € 77.365.050
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
31/12/2010 31/12/2009
Ricavi delle vendite € 78.086.048 € 82.362.385
Produzione interna € -1.187.676 € -136.143
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 76.898.372 € 82.226.242
Costi esterni operativi € 62.203.231 € 69.915.884
Valore aggiunto € 14.695.141 € 12.310.358
Costi del personale € 8.868.034 € 8.587.719
MARGINE OPERATIVO LORDO € 5.827.107 € 3.722.639
Ammortamenti e accantonamenti € 2.089.579 € 2.035.514
RISULTATO OPERATIVO € 3.737.528 € 1.687.125
Risultato dell'area accessoria € - 79.400 € 765.178
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) € 411.448 € 207.184
EBIT NORMALIZZATO € 4.069.576 € 2.659.487
Risultato dell'area straordinaria € 105.591 € 309.977
EBIT INTEGRALE € 4.175.167 € 2.969.464
Oneri finanziari € 403.492 € 889.351
RISULTATO LORDO € 3.771.675 € 2.080.113
Imposte sul reddito € 1.544.724 € 771.965
RISULTATO NETTO € 2.226.951 € 1.308.148
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INDICI DI REDDITIVITA'
31/12/2010 31/12/2009
ROE 10,37% 6,80%
ROI 11,45% 4,04%
ROS 4,79% 2,05%
INDICATORI DI PRODUTTIVITA'
31/12/2010 31/12/2009
Ricavi per dipendente Ricavi delle vendite / Numero medio dipendenti € 358.192 € 369.338
Valore aggiunto per dipendente Valore aggiunto / Numero medio dipendenti € 67.409 € 55.203
Costo del lavoro sui ricavi Costo del personale / Ricavi delle vendite 11,36% 10,43%
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI
WITOR’S S.R.L.________________________________________________________________________________
Reg. Imp. di Milano 04847080159 Rea 1546720
WITOR’S S.R.L.Sede in Galleria del Corso n. 4 - Milano
Capitale sociale € 2.450.660 i.v. C.F. 04847080159
Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e dell’art. 2429, comma 2, C.C.
Signori Soci,
abbiamo proceduto al controllo del Bilancio al 31.12.2010 che il Consiglio di
Amministrazione ci ha messo a disposizione.
Il Bilancio al 31.12.2010 è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, ed
è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione.
Lo Stato Patrimoniale si compendia nei valori che seguono:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ € 68.331.271
PASSIVITÀ
- Capitale Sociale € 2.450.660
- Riserve € 8.138.888
- Utili portati a nuovo € 8.651.646
Utile dell’esercizio € 2.226.951
Totale Patrimonio Netto € 21.468.145
Fondi € 421.232
Trattamento fine rapporto € 943.045
Debiti € 45.136.243
Ratei e risconti € 362.606
TOTALE A PAREGGIO € 68.331.271
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WITOR’S S.R.L.________________________________________________________________________________
Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione € 77.529.479
Costi della produzione € 73.871.351
Differenza € 3.658.128
Proventi e oneri finanziari € 7.956
Proventi e oneri straordinari € 105.591
Risultato prima delle imposte € 3.771.675
Imposte sul reddito dell’esercizio,
correnti, differite e anticipate € 1.544.724
Utile dell’esercizio € 2.226.951
I conti d'Ordine, evidenziati in calce allo Stato Patrimoniale, ammontano a € 15.564.089.
PARTE PRIMA – Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27
gennaio 2010 n. 39.
All’Assemblea dei Soci
della Witor’s S.r.l.
1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Witor’s S.r.l. al 31 dicembre
2010. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della Witor’s S.r.l. E’ nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione
legale.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della
società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca
una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in
data 14 aprile 2010.
3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Witor’s S.r.l. é conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Witor’s
S.r.l. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.
4. La responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione in conformità a quanto
previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori della Witor’s S.r.l. E’ di nostra
Relazione del Collegio sindacale al bilancio al 31.12.2010 Pagina 2
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competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio,
come richiesto dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2010. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal
principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio, la Relazione sulla Gestione
è coerente con il bilancio d’esercizio della Witor’s S.r.l. al 31 dicembre 2010.
PARTE SECONDA – Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2429 comma 2,
codice civile.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2010 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Attività di vigilanza
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione , in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo
rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni
acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e
sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni
dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e
sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla
legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2010, che è stato messo
a nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.
Essendo a noi demandata anche la revisione legale del Bilancio, abbiamo reso il giudizio sul
bilancio 2010 nella parte prima della nostra relazione.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della
Relazione sulla Gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.
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WITOR’S S.R.L.________________________________________________________________________________
Conclusioni
Considerando anche l’attività svolta nell’ambito della funzione di revisione legale, le cui
risultanze sono contenute nella parte apposita compresa nella presente relazione, il Collegio
propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2010, così come redatto
dagli Amministratori.
Milano, 10 maggio 2011
IL COLLEGIO SINDACALE
(Mario Giambra)
(Mario Francia)
(Vito Gianfranco Truglia)
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Capitolo 6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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Capitolo 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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Capitolo 8 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO )
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Capitolo 8 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO)
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