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Ancona – 17/06/2014 Assistenza Tecnica FSE – Regione Marche

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Ancona – 17/06/2014

Assistenza Tecnica FSE – Regione Marche

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Pertanto, nel RAE, sono esposti: i dati di monitoraggio fisico e finanziario; i risultati raggiunti; l’analisi del contesto normativo e socio-economico; le problematiche incontrate in fase attuativa; ecc.

Il rapporto di esecuzione è stato redatto tenendo conto:

delle richieste regolamentari; dell’indice ragionato predisposto dal Coordinamento

tecnico; delle richieste della Commissione (strumenti di

ingegneria finanziaria, affidamenti in house,attuazione finanziaria per annualità).

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Programmato Impegni PagamentiCapacità di impegno

Efficienzarealizzativa

(a) (b) (c) (b)/(a) (c)/(a)

Asse I 83.924.493,00 10.245.102,25 17.418.486,05 12,2% 20,8%

Asse II 109.744.967,00 23.989.511,03 16.636.173,40 21,9% 15,2%

Asse III 28.447.382,00 7.043.849,97 5.887.045,87 24,8% 20,7%

Asse IV 40.481.900,00 5.450.847,60 5.914.140,89 13,5% 14,6%

Asse V 4.987.249,00 173.991,86 516.966,71 3,5% 10,4%

Asse VI 11.149.416,00 1.866.283,33 1.634.428,21 16,7% 14,7%

Totale 278.735.407,00 48.769.586,04 48.007.241,13 17,5% 17,2%

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Programmato Impegni PagamentiCapacità di impegno

Efficienzarealizzativa

Velocità di spesa

(a) (b) (c) (b)/(a) (c)/(a) (c)/(b)

Asse I 83.924.493,00 71.710.162,66 57.306.174,60 85,4% 68,3% 79,9%

Asse II 109.744.967,00 113.432.965,61 94.400.204,84 103,4% 86,0% 83,2%

Asse III 28.447.382,00 26.258.426,37 19.634.872,06 92,3% 69,0% 74,8%

Asse IV 40.481.900,00 30.051.158,42 21.999.365,40 74,2% 54,3% 73,2%

Asse V 4.987.249,00 4.809.130,63 4.536.621,75 96,4% 91,0% 94,3%

Asse VI 11.149.416,00 8.981.717,34 7.318.843,11 80,6% 65,6% 81,5%

Totale 278.735.407,00 255.243.561,03 205.196.081,76 91,6% 73,6% 80,4%

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205,20

163,35 

 ‐

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

 250,00

 300,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milion

i

Impegni Pagamenti Soglie

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45.516 

27.842  27.547 

17.677 

 ‐

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

presentati

approvati

avviati

conclusi

241.348

139.053

106.013

65.093

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

presentati

approvati

avviati

conclusiProgetti Destinatari

Destinatari CPI 2007/13: 359 mila

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Formazione: IFTS e altaformazione; formazione perl’inserimento lavorativo, formazionepermanente, formazione continua,ecc.

Incentivi: per il lavoroautonomo, all’assunzione e allastabilizzazione

Borse lavoro e di ricerca:per diplomati e laureati, anche incollaborazione con le Università

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Destinatari per ASSE (tot. 106.013)

22.326 

12.633 

6.132 10.225 

1.852 

51.769 

23.254 

11.307 

16.739 

2.944 

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Asse I Asse II Asse III Asse IV Asse V

F Tot

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Destinatari per classe di età

9,9%3,1%

1,6%

85,4%

Migranti

Persone diversamente abili

Altri soggetti svantaggiati

Altri

Target

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Destinatari per condizione occupazionale Destinatari per titolo di studio

58.848 28.104 

14.771 

4.290 

Occupati Disoccupati Inattivi Percettori CIG in deroga

47.086 

35.622 

2.917 18.330 

Isced 1 e 2 Isced 3 Isced 4 Isced 5 e 6

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Destinatari Popolazione di Tasso diconclusi al Riferimento* copertura

31/12/2013

Occupati (15‐64 anni) 36.043 632.659 5,70%Occupati donne (15‐64 anni) 16.211 273.888 5,92%Lavoratori over 45 10.182 267.191 3,81%Disoccupati e inoccupati 28.104 47.850 58,73%Disoccupati e inoccupati femmine 17.308 24.938 69,40%Disoccupati 15‐24 3.630 9.587 37,86%Immigrati 15‐64  6.275 107.897 5,82%Immigrati donne 15‐64  2.543 59.826 4,25%

* Valori medi 2007/13

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La quantificazione, con dati al 2013, degli indicatori di risultato mette in luce un sostanzialeallineamento dei risultati raggiunti alle previsioni effettuate ex ante. Alcuni scostamenti sirilevano solo in merito ai tassi di copertura dei disoccupati di genere femminile e deidisoccupati under 25. Purtroppo, però, tali scostamenti non sono stati determinati dalmancato raggiungimento delle realizzazioni programmate, bensì dal consistente incrementodel numero di disoccupati dovuto alla crisi (passati dalle 28 mila unità di inizioprogrammazione alle attuali 77.700 unità)

Tassi di inserimento occupazionali lordi: attività concluse nel 2011 ‐> 46,7% attività concluse nel 2010 ‐> 53,9%

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Punti di forza

Procedure attuativeSistemi informativiConsistenza numerica dei destinatari raggiuntiIntegrazione con le politiche FESR

Criticità

Ammortizzatori sociali in derogaEffetti della crisi sul contesto socio economicoNecessità di ripensare i targetTempi necessari all’avvio della programmazione 2014+

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3300034000

35000

3600037000

38000

3900040000

41000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIL Marche ‐ valori concatenati anno 2005

-10%

Ore CIG autorizzate/lavoratori – Numero indice 2013

Nel 2009/13, seconda solo all’Umbria

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Variazioni del tasso di occupazione –punti percentuali

Variazioni del tasso di disoccupazione –punti percentuali

7,04

17,36

7,916,97

5,89

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

15‐64 15‐29 25‐34 35‐44 45‐54

2007/13

2012/13‐3,79

‐14,05

‐7,49

‐5,34

‐2,94

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

015-64 15-29 25-34 35-44 45-54

2007/13

2012/13