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ÍNDICE

I. INTRODUCCION ........................................................................................................................ 2

II. EVOLUCION DE LA INVERSION 2002-2009 ............................................................................ 3

III. EJECUCION DE LA INVERSION AÑO 2009 ............................................................................ 6

IV. LINEAMIENTOS DE POLITICA DE INVERSION PÚBLICA 2010-2013 .................................... 7

V. PERPECTIVAS DE LA INVERSION 2010 ............................................................................... 10

5.1 CATEGORÍA DE INVERSIÓN ........................................................................................... 11

5.2 FINANCIAMIENTO ............................................................................................................ 11

5.3 INVERSIÓN A NIVEL DE FONDO COMÚN DE INVERSIONES (SWAPS) ..................... 12

5.4 INVERSIÓN INSTITUCIONAL .......................................................................................... 12

5.5 INVERSIÓN PLURIANUAL 2010-2013 ............................................................................. 13

VI. PROBLEMAS Y ACCIONES PARA EFICIENTAR LA INVERSION PÚBLICA..................... 14

VII. INVERSION POR FONDO COMUN DE INVERSION (SWAP´s) ............................................... 15

7.1 FONDO COMUN DE INVERSIONES (SWAP) EN COMUNICACIONES Y ENERGIA ..... 15

7.1.1 Evolución de la Inversión Pública (2002-2009) ............................................................... 15

7.1.2 Lineamientos de la Política de Inversión para el Período 2010-2013 ...................... 18

7.1.3 Inversión del SWAP para el Año 2010 ........................................................................... 20

7.1.4 Proyectos Estratégicos del SWAP Comunicaciones y Energía ...................................... 22

7.1.5 Presupuesto Programado y Metas Globales 2010 de Proyectos Estratégicos ............. 26

7.1.6 Metas y Presupuesto Programado para Proyectos Nuevos Año 2010 .......................... 27

7.1.7 Inversión Departamental ................................................................................................. 29

7.2 FONDO COMUN DE INVERSIONES (SWAP) EN PROMOCION Y PROTECCION HUMANA ....................................................................................................................................... 30

7.2.1 Comportamiento de la Inversión Pública en Promoción y Protección Humana (2002 – 2009) ......................................................................................................................................... 30

7.2.2 PERSPECTIVAS DE LA INVERSION 2010 .................................................................. 35

7.2.3 Inversión Departamental ............................................................................................ 44

7.3.1 Evolución de la Inversión Agroforestal y Turismo (2002-2009) ................................. 45

7.3.2. Perspectivas de la Inversión 2010.............................................................................. 47

7.3.3 Principales Metas Sectoriales y su Vinculación con las Metas Institucionales 2010 . 51

7.3.4 Inversión Departamental ............................................................................................ 52

7.4 FONDO COMUN DE INVERSIONES EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ......... 52

7.4.1 Evolución de la Inversión Pública en Fortalecimiento Institucional (2002-2009) ...... 52

7.4.2 Perspectivas de la Inversión 2010 ............................................................................ 56

7.4.3 Principales Metas Sectoriales y su Vinculación con las Metas Institucionales ......... 61

7.4.4 Inversión Departamental .......................................................................................... 61

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Admón. Central72%

Int. Descentralizadas

28%

Programa de Inversión Pública Año 2010

I. INTRODUCCION

En el marco de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Presupuesto a la Secretaría de Finanzas, en el proceso de Inversión Pública, y tomando en consideración los aspectos de la divulgación de la información en función de la transparencia sobre las acciones que realiza el Gobierno, se ha elaborado el documento contentivo al Programa de Inversión Pública, que incluye información histórica de la inversión 2002-2009, así como las metas sectoriales y financieras ejecutadas en el año 2009 y, las perspectivas de inversión plurianual 2010-2013, que contempla la inversión real, programas de desarrollo humano y flujos financieros en apoyo a los sectores prioritarios de vialidad, promoción social, productivos y de vivienda, a través de las intervenciones reflejadas en un Programa de Inversión Pública enmarcado en la Visión de País y el Plan de Nación 2010-2022. El Gobierno de Honduras para el año 2010 continúa realizando esfuerzos para la ejecución de programas y proyectos, priorizando acciones encaminadas al desarrollo de inversiones en Comunicaciones y Energía, Promoción y Protección Humana, y Agroforestal y Turismo. Es importante mencionar, que el financiamiento proveniente de los Organismos Internacionales, se realizarán actividades relativas al mejoramiento de la infraestructura en carreteras, telecomunicaciones y energía. Adicionalmente se da énfasis a programas de servicios de salud, educación, tecnología educativa, infraestructura rural, que permitan reducir los niveles de pobreza en las zonas más desprotegidas del país. El Programa de Inversión Pública propuesto para el año 2010, responde a las prioridades de Gobierno, a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, a los lineamientos de Política de Inversión Pública, y a la visión de País con un monto recomendado de L.11,669.5 millones, correspondiendo a la Administración Central un monto de L.8,384.2 millones, que representa el 72.% del total de la inversión del Sector Público, para la ejecución de 286 proyectos concentrados principalmente en vialidad, (SOPTRAVI, Fondo Vial y la Cuenta del Milenio) y Promoción y Protección Humana (FHIS, PRAF, Salud); y el 28% L.3,285.3 millones restantes, corresponde a la inversión de las Instituciones Descentralizadas y Entes Desconcentrados para proyectos de energía, telecomunicaciones, puertos, agua y saneamiento y desarrollo forestal. El documento que se presenta, contiene la agrupación de la Inversión Pública con un enfoque de Fondo Común de Inversiones “Swaps” y “cluster”, como el conjunto de instituciones públicas que interactúan en actividades comunes de producción y desarrollo. Las intervenciones de la inversión pública se divide en cuatro Fondos Comunes de Inversión:1) Comunicaciones y Energía,; 2) Promoción y Protección Humana,; 3) Agroforestal y Turismo, y 4) Fortalecimiento Institucional. El Fondo Común de Inversiones de Comunicaciones y Energía, es considerado uno de los principales pilares en que ha venido descansando el desarrollo productivo, económico y social del país, en el sentido que para procurar un nivel de desarrollo

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Promoción y

Protección

Humana

Comunicacion

es y Energía

Agroforestal y

Turismo

Fortalecimie

nto

Institucional Total

2002 1,255.3 2,812.6 796.8 - 4,864.7

2003 3,145.1 2,775.5 826.7 - 6,747.2

2004 3,173.6 3,524.3 1,222.8 51.3 7,972.0

2005 3,371.5 2,994.3 1,103.8 1,286.5 8,756.1

2006 2,744.8 3,435.2 1,112.9 1,532.1 8,825.0

2007 2,969.9 3,446.2 1,408.3 2,056.9 9,881.2

2008 3,344.9 4,985.9 1,555.7 1,025.7 10,912.2

2009 2,653.6 7,310.5 1,237.7 857.1 12,059.0

Inversión Pública

Ejecutado

Millones de Lempiras Corrientes

sostenido, se debe contar con una infraestructura en optimas condiciones y en proporciones que permitan hacer frente con facilidad a la demanda de servicios de inversionistas nacionales y extranjeros. Está conformado por los cluster de: Vialidad, Transporte y Obras Publicas, Comunicaciones y Energía El Fondo Común de Promoción y Protección Humana, está integrado por los cluster de: Educación y Cultura, orientado a la implementación de las reformas educativas, ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa, construcción y rehabilitación de centros educativos y actualización de tecnología. El cluster de Salud, enfocado a la descentralización, expansión y modernización de los sistemas de salud, y la construcción y rehabilitación de la infraestructura sanitaria. El cluster de Vivienda, dirigido a la construcción y mejoramiento de soluciones habitacionales en zonas rurales y urbanas y al otorgamiento de subsidios individuales y colectivos. El Cluster de Agua y Saneamiento, encaminado a la ampliación, mejoramiento y descentralización de los sistemas de agua potable y saneamiento. El cluster de Protección Social, se orienta en la asistencia y bienestar social, aplicación de políticas de empleo digno y en el ordenamiento territorial y legalización de predios. El Fondo Común de Inversiones Agroforestal y Turismo, lo integran los cluster de: Agricultura, Agroindustria y Ganadería, con la implementación de políticas eficientes de seguridad alimentaria, el desarrollo competitivo del sector agro exportador con base al aprovechamiento de las ventajas comparativas de subsectores estratégicos. El cluster de Recursos Naturales y Ambiente, se busca optimizar la contribución del sector forestal, de las áreas protegidas y de la vida silvestre al desarrollo sustentable del país. El cluster de Actividad Turística, se desarrollan acciones para la promoción del turismo nacional como fuente de ingresos para el país. El Fondo Común de Inversiones en Fortalecimiento Institucional, busca instalar, acompañar, desarrollar y evaluar iniciativas y procesos tendientes a mejorar las capacidades institucionales con proceso transformador como parte de las constantes actualizaciones en pro del mejoramiento de la gestión pública, a nivel central y local, a través de herramientas que faciliten los procesos de descentralización, seguridad ciudadana, crear competencias que faciliten el acceso a mercados externos. Lo integran los cluster de: Modernización del Estado, Competitividad y MIPYMES, Defensa y Seguridad y Descentralización. El documento consta de 7 acápites: 1) Introducción, 2) Evolución de la inversión 2002-2008, 3) Ejecución de la Inversión año 2009, 4) Lineamientos de Política de Inversión Publica 2010-2013, 5) Perspectivas de la Inversión 2010, 6) Problemas y Acciones para Eficientar la Inversión Pública, y 7) Inversión por Fondo Común de Inversión (Swaps).

II. EVOLUCION DE LA INVERSION 2002-2009

Un análisis retrospectivo nos permite verificar el comportamiento de la inversión pública ejecutada en años recientes, tomando como año base el 2002. Durante el período 2002-2004, la inversión gubernamental en el Fondo Común de Inversión en Comunicaciones y Energía (carreteras,

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3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gráfico 1

% PIB de la Inversión Pública Vrs. crecimiento Económico

% PIB Crecimiento Económico

energía, comunicaciones y puertos) se incrementó sustancialmente, en gran parte como producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente a la destrucción del aparato Económico y de la infraestructura social que fue objeto el país, tras el paso del huracán y tormenta tropical MITCH a finales del mes de octubre del año 1998. Sin embargo, en el año 2005 la tendencia de la inversión cambia al incorporar con mucho más intensidad programas de compensación social y desarrollo humano, dando así mayor énfasis a la inversión asociada con los programas sociales, enmarcados en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), con lo que se contemplaba no solo contribuir a aliviar los desequilibrios en lo relativo a la distribución de la riqueza, derivados de la necesidad gubernamental de aplicar programas de ajuste con fines de buscar sostenibilidad fiscal, sino también mejorar los niveles de productividad sobre todo de la población más carenciada y por consiguiente optar a mejores niveles de desarrollo. No obstante, en ese mismo año, se inician de nuevo gestiones que permitieron dar un gran impulso a las inversiones en infraestructura proclives a apoyar la actividad comercial y productiva, permitiendo así hacer frente al fenómeno de la globalización, mejorando de esa forma el acceso a los mercados internos y externos y alcanzando tasas de crecimiento durante ese y los siguientes dos años, superiores al 5.0%. El porcentaje de la inversión aprobado anualmente no sujeto a ejecución, no solo ha tendido a impactar de manera negativa en el saldo de la deuda interna y externa, sino también en la disminución de los beneficios planificados para las poblaciones objetivo, enmarcados en cada uno de los proyectos de inversión pública involucrados en los presupuestos anuales institucionales. Durante los últimos años los recursos financieros destinados a la inversión Pública, representaron en promedio 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje sumamente bajo, si consideramos la importancia que la misma representa como promotor de bienes y servicios de apoyo a las actividades económicas impulsadas desde el sector privado. Contrario a lo acontecido en el 2006, año donde se le dio amplio impulso a la inversión social, en el 2007 también sobresalen las inversiones públicas dirigidas a infraestructura en carreteras y puertos y eso como producto del direccionamiento del crecimiento económico del país apostando por una mayor relación de comercio con el exterior, seguido de la inversión en apoyo a las actividades productivas. A pesar de la reducción en porcentaje respecto al total de la inversión por parte del Fondo Común de Inversiones en Promoción y Protección Humana, la importante cantidad de recursos públicos ejecutados en beneficio de los cluster de educación y salud, principalmente vía la Estrategia de Reducción de la Pobreza a lo largo del período analizado, nos permiten prever en el mediano plazo, una población más educada y capacitada y con mejores niveles de salud, capaz de hacer frente con mayor holgura a los compromisos que le deparan al país al sumergirse con mayor intensidad en un mundo cada vez más globalizado.

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-

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gráfico 2Financiamiento de la Inversión Ejecutada

2002-2009

Nacionales Préstamos Donaciones Alivio de Deuda MCA Otros

-

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gráfico 3Comportamiento de la Inversión Pública 2002-2009

Vigente Ejecución

A lo largo del período 2002-2009, la inversión pública en un mayor porcentaje ha sido financiada con fondos nacionales representando del total un promedio anual de 52.6%, seguido por recursos provenientes de fuentes externas, de los cuales el 47.4% lo constituyen fondos reembolsables 35% y el 12.4% complementario ha estado asociado a fondos no reembolsables incluyendo los de la Cuenta del Milenio, alivio y condonación de deuda externa, una vez que el país alcanzó el punto de culminación de la iniciativa HIPC en el mes de marzo del 2005. En el plano de la inversión a nivel de Fondo Común de Inversiones (Swaps) se evidencia que el de Comunicaciones y Energía ha sido financiado fuertemente con fondos nacionales, mientras los recursos externos cedidos principalmente vía préstamos o donaciones, por los organismos financieros internacionales y países pertenecientes al Club de Paris, se han destinado en su gran mayoría al financiamiento de los Fondos Comunes de Inversión de Promoción y Protección Humana y Agroforestal y Turismo, impulsando proyectos de extensión de cobertura en servicios de salud y educación, así como proyectos de desarrollo rural. Asimismo, se le ha dado prioridad al cluster de agua y saneamiento para el desarrollo de proyectos de abastecimiento de agua potable y en menor medida al Fondo Común de Inversión en Fortalecimiento Institucional. Es preciso hacer mención con motivo de preocupación la decisión cada vez más pronunciada principalmente de países amigos de ir reduciendo en el tiempo los recursos vía donaciones, que sin duda impactará en las decisiones futuras de inversión.

Al observar la tendencia de los presupuestos de inversión pública asignados en valores corrientes, se observa que los mismos tienen un comportamiento ascendente obligado en parte por los niveles de inflación estimados para cada año, pasando de L. 4,864.7 millones en el 2002 a L. 12,059.0 millones en el 2009. Se evidencia que en el año 2007, el programa de inversión pública contempló un monto real de L. 9,881.2 millones, favoreciendo sustancialmente a los sectores sociales e infraestructura y en menor medida al productivo y fortalecimiento institucional. En términos de ejecución

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Institución Vigente Ejecución % Ejec.

ADMINISTRACION CENTRAL 11,917.0 9,615.3 80.7

EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES 2,254.4 1,051.9 46.7

INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 113.2 20.1 17.8

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 301.2 182.0 60.4

INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS

BANCARIAS 106.0 74.1 69.9

INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS NO

BANCARIAS 66.9 21.8 32.6

UNIVERSIDADES NACIONALES 230.9 176.8 76.6

TOTAL SECTOR PUBLICO 14,989.6 11,141.9 74.3

Cuadro Nº 1

INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2009

Millones de Lempiras

-

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gráfico 4Tendencia por Fondos Común de la Inversión

2002-2009

Promoción y Protección Humana

Comunicaciones y Energía

Agroforestal y Turismo

presupuestaria, los comentarios anteriormente expresados relativos a la baja ejecución, se ven sustentados en el hecho que para cada uno de los años sujetos de estudio, solo se logró erogar en promedio L. 8,752.2 millones (63%), siendo la excepción en el año 2008 que alcanzo un nivel de ejecución del 72%, y en el año 2009 alcanzo un nivel de ejecución de 74.3%.

Es de hacer mención, que a lo largo del período 2002-2009, el Programa de Inversión Pública ha estado alineado con las Prioridades de Gobierno, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y actualmente en congruencia con las prioridades del Plan de Gobierno y las metas sectoriales, orientando gran cantidad de recursos a la extrema pobreza.

III. EJECUCION DE LA INVERSION AÑO 2009

El Programa de Inversión del Sector Público vigente al mes de Diciembre del 2009 fue de L.14,989.6 millones, para la ejecución de un total de 340 proyectos. El mismo se ha ejecutado en un ambiente macroeconómico caracterizado por constantes movimientos hacia el alza en los niveles de inflación, ligeros vaivenes en el tipo de cambio de nuestra moneda respecto a las monedas duras, provocados principalmente por cambios importantes en el precio del petróleo en el mercado internacional, que en definitiva han causado un fuerte impacto en los precios de bienes e insumos de materiales utilizados en la ejecución de programas y proyectos de inversión pública real. A ese marco es necesario agregar modificaciones presupuestarias provocadas principalmente por exigencias financieras asociadas al gasto corriente por grupos de empleados públicos, que indudablemente pueden implicar cambios en la decisiones en cuanto a disponibilidad de recursos para los entes del sector público involucrados en actividades de ejecución de inversión, previamente acordados con los organismos financieros internacionales y países amigos. Al mes de Diciembre del año 2009, se registro por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, una ejecución financiera de L.11,146.1 millones que representa el 74.3% del total de recursos destinados para inversión pública.

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Vigente Ejecución % Ejec.

COMUNICACIONES Y ENERGIA 7,726.8 6,415.1 83.0

VIALIDAD 5,385.0 5,349.3 99.3

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 491.5 414.1 84.2

COMUNICACIONES 412.4 88.9 21.6

ENERGÍA 1,437.9 562.8 39.1

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 4,028.9 2,628.6 65.2

SALUD 724.5 494.6 68.3

AGUA Y SANEAMIENTO 748.6 492.1 65.7

EDUCACION Y CULTURA 1,080.9 734.1 67.9

VIVIENDA 256.7 107.0 41.7

PROTECCION SOCIAL 1,218.2 800.7 65.7

AGROFORESTAL Y TURISMO 1,809.8 1,237.7 68.4

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA 899.8 673.0 74.8

RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE 709.6 441.5 62.2

ACTIVIDAD TURÍSTICA 200.4 123.2 61.5

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,424.0 860.4 60.4

COMPETITIVIDAD Y PYMES 198.8 114.9 57.8

SEGURIDAD 292.5 189.6 64.8

DESCENTRALIZACIÓN 47.4 42.5 89.6

MODERNIZACIÓN PODERES DEL ESTADO 885.2 513.5 58.0

TOTAL SECTOR PUBLICO 14,989.6 11,141.9 74.3

Millones de Lempiras

Cuadro Nº 2

INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2009

Para delimitar las líneas estratégicas que definen hacia donde será dirigida la inversión a mediano y largo plazo, se utilizó como fuente de información los siguientes documentos: Plan de Gobierno 2006-2010 y sus Prioridades Nacionales, Metas Sectoriales e Institucionales para la gestión por resultados, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, y otros documentos relacionados con los Fondos Comunes de Inversión. Asimismo, se utilizo como fuente de información financiera, los reportes del Sistema de Administración Financiera (SIAFI), y la información física de los Informes Trimestrales, Planes Operativos Anuales (POA) y Plan de Adquisiciones, remitidos por las distintas Unidades Ejecutoras involucradas en actividades de inversión pública.

IV. LINEAMIENTOS DE POLITICA DE INVERSION PÚBLICA 2010-2013

La inversión es un factor clave para el desarrollo del país, en donde al Gobierno le corresponde un rol activo, promoviendo un clima interno de confianza que genere condiciones atractivas para el desarrollo de la inversión privada, y asegurar que la inversión pública bajo su responsabilidad se traduzca en un aporte real al desarrollo social y económico del país. El Programa de Inversiones Públicas es uno de los instrumentos de planificación más importantes del Gobierno, que le permite llevar a la práctica las políticas, planes y programas, contenidos dentro de la Visión de País y Plan de Nación. a) Pre inversión El Gobierno fomentará no sólo altos niveles de inversión pública sino también asegurará la

más alta calidad de la misma, impulsando la pre inversión para la preparación de proyectos con el objetivo de que los mismos concreten las metas programadas, para disminuir el riesgo de aprobar y ejecutar proyectos con bajos retornos sociales y financieros.

No deberán ejecutarse proyectos, especialmente los asociados al sector social, sin las

previsiones adecuadas para sus gastos de funcionamiento y mantenimiento (Escuelas, Centros de Salud), por lo que estos elementos deberán ser incluidos en el estudio de los proyectos, para asegurar la sostenibilidad de los mismos.

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El Programa de Inversión Pública, debe contener acciones que tiendan a estimular la actividad económica productiva de acuerdo a las necesidades que se identifiquen en cada una de las regiones que no han sido beneficiadas con inversiones públicas y que contarán con una adecuada infraestructura vial.

Todos los programas y proyectos propuestos por las instituciones del Sector Público,

deberán ser sometidos a una verdadera evaluación desde el punto de vista técnico, económico y del impacto social, para asegurar que la inversión pública genere el más alto nivel de bienestar con los limitados recursos disponibles.

Se podrán desarrollar esquemas de Participación Público Privada (en sus diferentes

modalidades) para financiar proyectos de inversión. Estos deberán ser aprobados por la Comisión de Crédito Público para determinar su incidencia sobre el endeudamiento público si fuese necesario.

Concentrar los esfuerzos fiscales en aquellos programas y proyectos que ofrezcan mayor

impacto en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores establecidos en la Visión de País y Plan de Nación

b) Negociación Priorizar programas y proyectos financiados con recursos provenientes de donaciones o

préstamos bajo condiciones concesionales, que no comprometa más del 10% de contrapartida del monto contratado de recursos externos y que preferiblemente ésta sea en especie y con ejecución de largo plazo. En caso que la contraparte sea en especie se deberá detallar su contribución.

Podrán incluirse en el anteproyecto de presupuesto los programas y proyectos que tengan

el financiamiento asegurado, hayan sido aprobados por el Congreso Nacional y que estén en proceso e cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.

Los nuevos programas y/o proyectos que demanden recursos nacionales o externos, para

ser incorporados en el anteproyecto de presupuesto, deberán: Contar con la Nota de Prioridad de la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección

General de Inversiones Públicas, asimismo, estarán sujetos a las restricciones de endeudamiento externo y disponibilidad de recursos nacionales.

Las instituciones del Sector Público, están obligados a incorporar en su presupuesto

los programas y proyectos financiados con fondos de donación independientemente que requiera o no de contraparte, evidenciando su financiamiento mediante el convenio suscrito.

El Banco Integrado de Proyectos (BIP) deberá mantenerse actualizado por cada una

de las Secretarías de Estado e Instituciones descentralizadas que ejecuten programas y proyectos de inversión, independientemente de la fuente de financiamiento.

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c) Seguimiento y Ejecución La Dirección General de Inversiones Públicas deberá realizar anualmente una evaluación técnica, de los programas y proyectos de arrastre, para su inclusión al Presupuesto General de ingresos y Egresos de la República, a fin de: Identificar desfases que pueden corregirse evitando incurrir en costos adicionales que

asume el Gobierno. Verificar si la ejecución física y financiera anual del proyecto es acorde con las metas

planificadas en la etapa de pre inversión, asegurando así el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Dar continuidad a los programas y proyectos en ejecución, asegurando que los mismos

cuenten con los recursos necesarios para su culminación y puesta en operación en el tiempo programado.

El Plan Operativo Anual (POA) se diseñará en el contexto de la Visión de País y Plan de

Nación, alineados con los objetivos, metas e indicadores del mismo, así como su financiamiento desagregado por fuente.

Todos los programas y proyectos deben de contar con Planes de Adquisiciones y

Contrataciones actualizados y ser presentados a la Dirección General de Inversiones Públicas.

Los requerimientos presupuestarios para programas y proyectos financiados con fondos

nacionales y externos deben estar en función de las metas programadas para el año e incluidos en el SIAFI. La práctica de anticipos y apertura de cuentas especiales sólo se dará en casos excepcionales extremos, previo dictamen de la Secretaría de Finanzas.

El gasto administrativo no deberá ser superior al 20% con relación al presupuesto

asignado. Los requerimientos de desembolsos estarán ligados a la programación de la ejecución

física. Mientras ésta última no se cumpla, no se procederá a nuevos desembolsos. d) Proyectos de Cierre Los proyectos que se encuentren en su fase final deberán dar fiel cumplimiento a lo siguiente: Realizar a la mayor brevedad las auditorías incluidas en los convenios suscritos. Proceder a la liquidación de fondos tanto externos como de contraparte nacional. Regularizar en el SIAFI los gastos efectuados y devolver los saldos no justificados o no

utilizados. Mantener en el Unidad Ejecutora únicamente el recurso humano necesario para cumplir

con las actividades de cierre del proyecto (Ejemplo: personal administrativo-contable).

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Proy. Sector FN FE Total % Partic.

105 Promoción y Protección Humano 968.6 1,986.7 2,955.3 25.3

Salud 126.0 434.4 560.4

Educación y Cultura 217.8 176.6 394.4

Vivienda 132.0 103.9 235.9

Protección Social 357.7 559.5 917.2

Agua y Saneamiento 135.1 712.3 847.4

115 Comunicaciones y Energía 4,031.8 2,310.2 6,342.0 54.3

Vialidad 2,172.4 1,697.8 3,870.2

Comunicaciones 416.1 - 416.1

Energía 1,088.1 612.4 1,700.5

Transporte y Obras Públicas 355.2 - 355.2

43 Agroforestal y Turismo 307.1 1,416.8 1,723.9 14.8

Agricultura, Agroindustria y Ganadería 114.7 738.7 853.4

Recursos Forestales y Ambiente 180.9 428.1 609.0

Actividad Turística 11.5 250.0 261.5

23 Fortalecimiento Institucional 119.8 528.5 648.3 5.6

Modernización del Estado 98.5 375.6 474.1

Competitividad y MIPYMES 16.3 89.8 106.1

Defensa y Seguridad 5.0 60.8 65.8

Descentralización - 2.3 2.3

286 Total 5,427.3 6,242.2 11,669.5

La Inversión Pública Año 2010

En Millones de Lempiras

7 Nuevos

98 Ejec.

5 Nuevos

110 Ejec.

2 Nuevos

41 Ejec.

1 Nuevo

22 Ejec.

Presentar a las Direcciones Generales de Inversiones Públicas y Crédito Público el Informe Final de cada Proyecto.

No aprobar gastos no contemplados ni pretender ampliar el alcance del proyecto.

V. PERPECTIVAS DE LA INVERSION 2010

El Programa de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2010 asciende a L.11,669.5 millones, para la ejecución de 286 proyectos, que comprende la inversión real, que en el ámbito macroeconómico se define como la inversión bruta fija que forma parte de los activos que capitalizan al estado mediante las intervenciones que se ejecutan en los diferentes Fondos Comunes de Inversión (Swaps) y clústeres, conformadas por el conjunto de instituciones públicas que interactúan en actividades comunes de producción y desarrollo. A ese concepto de inversión se anexan los programas y proyectos de apoyo al acervo de capital humano. Estas intervenciones responden a una visión de País de mediano y largo plazo en el marco del Plan de Nación. Asimismo, se analiza los esfuerzos gubernamentales a través de la inversión financiera, que consiste en la canalización de recursos financieros que complementan los esfuerzos del sector privado para la reactivación de la producción y la vivienda, y que básicamente se conceden mediante la intermediación bancaria estatal, Banco Central de Honduras y el Banco Nacional para la Producción y Vivienda (BANPROVI). En tal sentido, se puede observar que las orientaciones de ambos conceptos netamente diferenciados, ya que la inversión real desarrolla programas y proyectos en el campo de la infraestructura social y económica para favorecer a la población con la prestación de servicios y provisión de bienes; en cambio, la inversión financiera se dirige a sectores específicos de la población que de alguna manera tienen poder económico para hacerle frente a los préstamos, los cuales deberán ser retornados al prestatario con un costo de capital adicional.

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11

7,935.26

3,734.24

Inversión Real Desarrollo Humano

Categoría de Inversión

NacionalesL.5,443.30

47%

Crédito ExternoL. 3,903.10

33%

DonacionesL.721.6

6%

Cuenta del MilenioL.1328.6

11%

Club de Paris y Otros

L.288.9

3%

Financiamiento de la inversión, Año 2010L. 11,669.5 millones

5.1 CATEGORÍA DE INVERSIÓN Desde el punto de vista de la Tipología de la Inversión Pública, se clasifica en Inversión Real, Desarrollo Humano y Financiera, concentrando el mayor volumen de inversión a la inversión Real de L. 7935.26 millones que representa el 68% del total, seguido por la inversión en Desarrollo Humano que alcanza el 32% L. 3,734.24 millones, y en un mínimo porcentaje corresponde a la inversión financiera canalizada por BANHPROVI y Banco Central.

5.2 FINANCIAMIENTO El Programa de Inversión Pública recomendado para el ejercicio fiscal 2009 asciende a L.11,669.5 millones, que representa el 4.% del PIB proyectado para el 2010. Está constituido por los recursos asignados para la ejecución de 286 programas y proyectos que tienen por objeto, el incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios.

El financiamiento de la Inversión se ve reflejada en su mayoría por la afluencia de recursos Nacionales que representan el 47% (L.5,443.3 millones) del total de la Inversión, seguido por los fondos de préstamo que representan el 33% (L.3,903.1 millones), donaciones (6%), Club de Paris (3%) y el aporte de la Cuenta del Milenio L.1,328.6 millones (11%). El financiamiento externo de la inversión se concentra principalmente en los Organismos multilaterales como el BID, BM, y BCIE, y los bilaterales representados por el Gobierno de los Estados Unidos, España, Japón e Italia entre otros.

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12

Comunicaciones

y Energía54%

Promoción y Protección

Humana26%

Agroforestal y

Turismo14%

Fortalecimiento Institucional

6%

Distribución de la Inversión Pública, 2010

SOPTRAVI

ENEE

MCA-H

FONDO VIAL

Otras

FHIS

PRAF

SEC. SALUD

SANAA

HONDUTEL

SDP

SERNA

IHT

DINADERS

SEPLAN

SEC. EDUC.

PODER JUDICIAL

SAG

ICF

SEC. GOB Y JUSTICIA

18.8

12.5

11.4

10.2

9.2

5.0

4.9

4.8

4.7

3.6

3.1

2.5

2.2

1.4

1.4

1.3

1.1

1.1

0.6

0.5

Porcentaje

Inst

ituc

ión

Inversión Pública Institucional, Año 2010

5.3 INVERSIÓN A NIVEL DE FONDO COMÚN DE INVERSIONES (SWAPS) Las intervenciones de inversión a través de los Fondos Comunes de Inversión (Swaps) para el año 2010 se concentran en su mayoría en Comunicaciones y Energía, en los clústeres de vialidad, comunicaciones, energía y transporte y Obras Publicas, concentrando el 54.4% de participación, para 115 proyectos en atención a la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la red vial, puentes, control de inundaciones, así como proyectos de electrificación rural, generación y transmisión de energía. En Comunicaciones se programa la continuación del Plan de Expansión de telefonía IP. El Fondo Común de Inversión (Swap) de Promoción y Protección Humana alcanza el 25.3.% de participación para la ejecución de 105 proyectos de mejora al área de la salud, para la construcción y equipamiento de hospitales, agua y saneamiento, educación, cultura, vivienda y el desarrollo de programas de protección social que concentra el 31.4% del Swap. Por su parte, el Fondo Común de Inversión de Agroforestal y Turismo alcanza el 14.8% de participación para 43 proyectos de desarrollo rural, forestal, turismo y manejo de recursos naturales y medio ambiente; y la diferencia del 5.6% corresponde al Fondo Común de Inversión en fortalecimiento Institucional, orientado a 23 proyectos en apoyo a la modernización del estado, competitividad, MIPYMES, Defensa y Seguridad y apoyo a la Descentralización. El monto total para Inversión Pública representa el 4% respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

5.4 INVERSIÓN INSTITUCIONAL

A nivel institucional, la Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2010, se ve representada en su mayoría por las instituciones que conforman el Fondo Común de Inversiones en Comunicaciones y Energía, principalmente para la ejecución de proyectos de Vialidad a través de la SOPTRAVI (18.8%), y Fondo Vial (10.2%), así también proyectos de generación, transmisión y distribución de energía (12.5%). Por su parte, las instituciones como el FHIS, el PRAF, Secretaria de Salud que forman parte del Fondo Común de Inversión en Promoción y

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13

2010 % 2011 % 2012 % 2013 %

Comunicaciones y Energía 6,342.0 54.3 5,569.0 58.5 5,085.5 63.2 4,481.3 64.0

Promoción y Protección Humana 2,955.3 25.3 3,066.1 32.2 2,148.4 26.7 1,894.7 27.1

Agroforestal y Turismo 1,723.9 14.8 689.5 7.2 684.0 8.5 507.2 7.2

Fortalecimiento Institucional 648.3 5.6 192.5 2.0 127.6 1.6 116.8 1.7

11,669.5 100.0 9,517.1 100.0 8,045.5 100.0 7,000.0 100.0

Programa de Inversión Pública Plurianual 2010-2013

Millones de Lempiras

-

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

2010 2011 2012 2013

PIP Plurianual por Fondo Común de Inversión

Comunicaciones y Energía Promoción y Protección Humana

Agroforestal y Turismo Fortalecimiento Institucional

protección Humana, representan un porcentaje de participación de 5%, 4.9% y 4.8% respectivamente de la inversión. Las instituciones como la SAG, SERNA, DINADERS, Instituto Hondureño de Turismo les corresponde una participación global dentro del Fondo Común de Inversiones de Agroforestal y Turismo representan el 7.3% a nivel institucional. Por último, el 8% de la inversión corresponde a la ejecución de proyectos orientados al Fondo Común de Inversiones en Fortalecimiento Institucional, a través de las instituciones: Poder Judicial, Secretaría de Finanzas, INE, Banco Central, Secretaria del Despacho Presidencial, entre otras con una participación del 5.6%. La Cuenta del Milenio tiene una participación en la inversión de 11.4% que se concentra en el SWAP de Comunicaciones y Energía (carreteras, pesos y medidas) y en el SWAP Agroforestal y Turismo.

5.5 INVERSIÓN PLURIANUAL 2010-2013

El Programa de Inversiones Públicas que se ha estructurado para el período 2010-2013, es consistente con las prioridades establecidas en las prioridades nacionales, Visión de País y Plan de Nación, así como las metas sectoriales, y los Lineamientos de Política de Inversión Pública para el período referido; por consiguiente, cada Secretaría de Estado e Instituciones Descentralizadas velará porque la cartera de proyectos que sometan a consideración de las autoridades correspondientes, debe estar enmarcados en los lineamientos de política presupuestaria de Inversión Pública. Dado que los requerimientos financieros generalmente exceden de las disponibilidades de recursos públicos, es necesario concentrar las necesidades en el desarrollo de programas y proyectos que impacten en la reducción de pobreza y en el logro de metas y objetivos del Plan de Gobierno. Asimismo, respetar la firma de acuerdos internacionales, y ejecutarlos en el tiempo convenido en cumplimiento al Plan de Adquisiciones propuesto. Estas acciones se encaminan al mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales del país. En el presupuesto de inversión Plurianual, se proyecta una disminución de la inversión al pasar de L.11,669.5 millones en el 2010 a L.7,000.0 millones en el 2013, lo que obedece a la finalización de proyectos de

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arrastre, principalmente en el Fondo Común de Inversión de Comunicaciones y Energía, y promoción y protección humana, seguido por el agroforestal y turismo. Como se podrá observar, la tendencia de la inversión en el Fondo Común de Inversiones de Agroforestal y Turismo es descendente, al pasar de L.1,723.9 millones a L. 507.2 millones, dado la finalización de varios proyectos como Desarrollo Integral sostenible, Corredor del Quetzal, Proyecto Modernización del Riego en Micro cuencas del Oeste del Valle de Comayagua (Ampliación de Áreas Bajo Riego PROMORCO), Desarrollo Rural Sostenible zonas de Fragilidad Ecológica Región Trifinio (PRODERT), MARENA, entre otros. No obstante, la inversión en el Fondo Común para Comunicaciones y Energía se proyecta una disminución, ya que para el año 2010 la inversión es de L. 6,342 millones pasando al 2013 a L. 4,481.3 millones, con la continuidad del Corredor Atlántico (Plan Puebla Panamá). Al igual que el Fondo Común de Inversión de promoción y Protección Humana, mantiene en el periodo una tendencia relativamente constante al pasar de L. 2,955.3 millones en el 2010 a L.1,894.7 millones en el 2013, ya que muchos de los programas y proyectos en ejecución finalizan hasta después del 2011.

VI. PROBLEMAS Y ACCIONES PARA EFICIENTAR LA INVERSION PÚBLICA

El siguiente cuadro resume los aspectos que limitan el proceso de inversión pública en las áreas técnicas, administrativas-financieras, legales y de recursos humanos, asimismo se propone una serie de acciones orientadas al solventar dicha problemática.

Área Problemas Acciones

Técn

ica

Cambios de Unidad Ejecutora de los programas yproyectos sin la apropiada preparación de la nuevaUnidad Ejecutora.

Establecer un proceso de inducción para la nuevaUnidad Ejecutora del Proyecto.

La inadecuada planificación por parte de las unidadesejecutoras ocasiona reprogramación de metas, lo queimplica solicitar al Organismo Financiador su No

Objeción (en caso de los préstamos), ocasionandoretrasos en la ejecución.

Brindar asistencia técnica a las institucionesgubernamentales en planificación y formulación deproyectos.

Procesos de licitaciones lentos y engorrosos,provocan atrasos en las ejecuciones de los proyectos

Se está tratando de simplificar los procesos delicitación, para lograr mayor agilización de los mismos.

Problemas en disponibilidad de recursos, lo queocasiona retrasos e incumplimiento de las obras.

Modificaciones y adiciones presupuestarias,incrementando los recursos para obras de construccióny disminuciones en gastos corrientes, búsqueda denuevas fuentes de financiamiento.

Debilidades en la formulación, seguimiento yevaluación de programas y proyectos

Fortalecimiento institucional en el ciclo de Inversión, afin de adoptar las medidas correctivas.

Alta rotación de personal dentro de las institucionesocasiona retrasos en la presentación de lainformación.

Incentivar el recurso humano a través de capacitacionesy beneficios salariales. Adaptación de nuevosfuncionarios públicos.

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VII. INVERSION POR FONDO COMUN DE INVERSION (SWAP´s)

7.1 FONDO COMUN DE INVERSIONES (SWAP) EN COMUNICACIONES Y ENERGIA

7.1.1 Evolución de la Inversión Pública (2002-2009)

El Fondo Común de Inversión en Comunicaciones y Energía, es considerado el principal pilar en que ha venido descansando el desarrollo económico, social y productivo del país; en el sentido, que para procurar un nivel de desarrollo sostenido y equitativo, se debe contar con una infraestructura física en óptimas condiciones y en proporciones que permitan hacerle frente con eficiencia y en forma expedita a la demanda de servicios de inversionistas nacionales y extranjeros; así como a la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la

Ad

min

istr

ativ

a-Fi

nan

cie

ra

Trámites administrativos lentos en las gerencias administrativas de las instituciones ejecutoras de proyectos.

Determinar mecanismos que faciliten los trámites.

Procedimientos complejos en adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.

Implementar mecanismos que permitan agilizar los procesos de adquisiciones y contrataciones.

Algunos contratos no contemplan cláusulas escalatorias, razón por lo que no son concluidos los proyectos al no reconocerles a los contratistas el incremento de los costos.

Realizar análisis adecuados para determinar en todos los proyectos, valores aproximados con respecto a la necesidad de incluir la partida cláusula escalatoria en los presupuestos de proyectos de inversión.

Deficiencias en la gestión de los tramites para el cumplimiento de condicionalidades requeridos por los organismos financieros internacionales (Fondos Externos), así mismo a una caída en los ingresos generados por las empresas del Estado, como ser: la ENEE, Hondutel, SANAA y la ENP, entre otras.

Mejoramiento en la gerenciación de los flujos financieros de estas empresas y agilidad en el cumplimiento de condicionalidades para la obtención de los recursos externos.

El proceso de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, es tardío.

Buscar un mecanismo para agilizar y facilitar los trámites interinstitucionales para el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso.

Atrasos en procedimientos de contratos, licitaciones y asignación de ejecución a contratistas para realizar las actividades.

Agilización de parte de las Unidades Ejecutoras para que se ejecuten los contratos.

Área Problemas Acciones

Lega

l

Retrasos en la formalización de contratos deconstrucción y supervisión, igual que el pago dederecho de vía.

Negociaciones entre el contratista y dueños deterrenos para el saneamiento de vías.

Problemas para la obtención de las autorizacionescorrespondientes para la explotación de bancossecos y húmedos (bancos de materiales)necesarios para la terracería y estructura depavimento.

Obtención de permisos ante DEFOMIN,dependencia de la SERNA para la explotación yobtención de materiales.

Aprobación tardía de contratos por parte delCongreso Nacional, ocasionando atrasos en eltrámite y regularización de pagos.

Dar seguimiento en el Congreso Nacional para laaprobación de los contratos.

Obtención de derechos ServidumbreNegociaciones entre el contratista y dueños deterrenos para el saneamiento de vías.

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población, especialmente la más pobre. El fondo está conformado por los Clústeres de Vialidad, Energía, Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. La importancia e integridad de estrategias que acompañan las acciones de inversión al interno de este Fondo, aseguran la eficaz administración y transparente aplicación de los recursos, asignados, creando viabilidad a los programas y proyectos que lo componen, para lograr un desarrollo sostenible en el país, procurando generar cada vez una mayor participación de la inversión privada nacional y extranjera que conlleven a ampliar y mejorar la calidad y niveles de cobertura de los servicios que se brindan a través de dichas inversiones.

Sin duda, el papel preponderante de la inversión pública ejecutada en los diferentes clústeres que lo integran durante el periodo analizado, se ha visto traducido en una importante participación en la conformación del PIB, al registrar en los últimos años un comportamiento tendencial muy similar en sus tasas de crecimiento, a excepción de los dos últimos años motivado por la crisis económica del 2008 y los problemas políticos del 2009, los cuales han incidido en nuestra economía. Desde años anteriores se ha inducido a las autoridades

de gobierno a destinar los mayores porcentajes de recursos públicos al desarrollo de programas y proyectos vinculados al Fondo, especialmente lo referente a la apertura y reconstrucción de carreteras y puentes, mejoramiento de las redes de transmisión y distribución de energía, así como en la realización y actualización de estudios de megaproyectos para la generación de energía. Como se visualiza en el gráfico No.1 el comportamiento de la inversión en este SWAP en relación al PIB ha sido similar en tendencia, al del crecimiento económico, excepto para el 2006, el cual desciende con respecto al año anterior por un

Año Vialidad Energía Comunicaciones Transporte y

Obras Públicas

Total

Programado%/PIB

2002 1,611.5 1,140.1 977.8 509.7 4,239.1 3.3

2003 1,905.9 1,018.6 739.0 621.5 4,285.0 3.0

2004 2,139.4 814.6 2,211.2 464.0 5,629.2 3.5

2005 3,115.9 141.2 675.6 760.5 4,693.3 2.6

2006 2,289.3 614.3 493.7 412.0 3,809.3 1.8

2007 3,003.5 910.7 736.7 416.9 5,067.7 2.2

2008 3,882.2 2,023.2 630.1 350.1 6,885.6 2.6

2009 6,589.0 1,437.5 412.4 470.1 8,909.0 3.3

Año Vialidad Energía Comunicaciones Transporte y

Obras Públicas Total Ejecutado %/PIB

2002 1,117.4 311.4 932.6 451.3 2812.7 2.2

2003 1,540.1 201.9 640.1 393.3 2775.4 1.9

2004 1,683.3 226.0 1,285.0 330.1 3524.4 2.2

2005 2,021.8 140.2 221.5 610.9 2994.3 1.6

2006 1,780.1 193.5 175.7 201.3 2350.5 1.1

2007 2,159.1 521.3 485.2 330.3 3495.8 1.5

2008 3,432.0 758.0 530.0 287.1 5007.1 1.9

2009 5,428.8 613.1 88.9 368.7 6499.5 2.4

Fuente: DGIP/Informes Trimestrales

Ejecución (Precios Corrientes)

Programación (Precios Corrientes)

Cuadro No. 1

Inversión SWAP Comunicaciones y Energía 2002-2009

(Millones de Lempiras)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Crecimiento Económico 3.8 4.5 6.2 6.1 6.3 6.3 4.0 3.3

Participación PIB 3.3 3.0 3.6 2.9 1.9 2.0 2.5 -1.9

3.3

3.0

3.6

2.9

1.9

2.0

2.5

-1.9

3.84.5

6.2

6.16.3

6.3 4.0

3.3

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Gráfico No.1 (Precios Corrientes)SWAP Comunicaciones y Energía: Participación Inversión/Conformación del PIB

(Periodo 2002-2009)

%

-

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

10,000.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gráfico No. 2 (Millones de Lempiras)Inversión SWAP Comunicaciones y Energía

(Precios Corrientes Periodo 2002 - 2009)

Presupuesto de Inversión Ejecución Crecimiento Economico

3.8

4.5

6.2

6.1

6.3 6.3

4.4

-1.9

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menor número de programas y proyectos de inversión pública presentados para el inicio de un nuevo período de gobierno. Es de resaltar lo ocurrido en el 2004, año que se vio favorecido por la aprobación e ingreso de nuevos financiamientos externos especialmente dirigidos para proyectos de la red vial oficial. No obstante, haberse invertido grandes montos de recursos en la construcción y mantenimiento de carreteras, un porcentaje considerable de la red vial continua en malas condiciones debido entre otros factores, a la no correlación entre los montos asignados para el financiamiento de los proyectos y las condiciones de ingeniería que deberían estar presentes durante su ejecución, al bajo presupuesto que se le asigna al ente encargado de su mantenimiento (Fondo Vial) y a problemas de planificación de las actividades a ser ejecutadas. Por otro lado, durante este período se afrontó una crisis energética, producto de no contar con un instrumento legal que permita y estimule la generación de energía eléctrica vía recursos naturales renovables, situación que nos ha obligado a suplirnos en forma significativa de energía eléctrica generada por medios térmicos especialmente a base de bunker y diesel cuyos precios han sido objeto de incrementos continuos y hacia el alza en el mercado mundial. Así mismo, la normatividad jurídica ante una competencia dinámica de la empresa privada, especialmente en lo referente al servicio de telefonía móvil, no han permitido a la empresa estatal (HONDUTEL) haberse involucrado en forma oportuna en la prestación de dicho servicio, lo que ha limitado que las telecomunicaciones oficiales tengan hoy día un desarrollo competitivo importante. Al comparar el Índice de Competitividad Global (ICG)

1 del país, este se ubica en la posición 89

del ranking de 133 países. Ahora bien, si se considera una muestra constante de 133 países (comunes entre los años 2008 y 2009), Honduras habrá escalado 7 peldaños, hasta la posición 82. La mejor calificación la obtiene en la calidad de la infraestructura portuaria, en la cual se ubica en la posición 35 en el mundo, debido al desarrollo del principal puerto en el atlántico, Puerto Cortés. No obstante, los puertos marítimos de Honduras exigen cada vez mayores facilidades y considerables inversiones, ante el incremento de los volúmenes de carga nacional y la proveniente de Nicaragua, El Salvador, América del Sur y Asia, para lo cual se continúa modernizando Puerto Cortes a través de la construcción de las nuevas terminales de contenedores y zonas de almacenamiento. Sin embargo, con el propósito de disminuir la presión sobre Puerto Cortés, se requieren inversiones en Puerto Castilla, a fin de convertirlo en un puerto contingente en el Atlántico, convertir al municipio de Potrerillos en un puerto seco, que junto a la construcción de una línea férrea permita facilidades y el eficiente trasiego de contenedores hacia Puerto Cortés. La certificación de puerto seguro otorgada a Puerto Cortés por la Organización Marítima Internacional (OMI), aunado a la existencia de una aduana estadounidense, prevé a futuro la necesidad de cuantiosas inversiones para mantener dicha certificación. Por su parte, la telefonía móvil en Honduras reporta 6.7 Millones de líneas telefónicas, significando una densidad de 80 líneas por cada 100 habitantes, es decir, Honduras es el país de Centro América que mayor auge ha tenido en los últimos años en el área de la telefonía móvil, reportando un 1,300% de crecimiento desde su primera evaluación en el 2001 a la fecha, esto lo coloca en el segundo lugar en el contexto centroamericano en cuanto a

1 Fuente: Foro Económico Mundial, Informe del Índice de Competitividad Global 2009-2010; captura el conjunto de

instituciones, políticas y factores que determinan el crecimiento económico sostenible y ayudan a explicar porqué algunos países

son mucho más exitosos que otros en elevar sus niveles de ingreso y de oportunidades para sus respectivas poblaciones. El Índice

contempla doce pilares de la competitividad: Instituciones; Infraestructura; Estabilidad macroeconómica; Salud y educación

primaria; Educación superior y capacitación; eficiencia del mercado de bienes; Eficiencia del mercado laboral; Sofisticación del

mercado financiero; Preparación Tecnológica, Tamaño de Mercado; Sofisticación empresarial e Innovación.

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número de abonados a la telefonía móvil, superado únicamente por Guatemala y a nivel de América Latina, el país ocupa la decima octava posición. Así mismo, en el plano mundial ocupa la posición 83 en cuanto al número de líneas telefónicas fijas y el lugar 86 en el suministro de energía eléctrica.

A nivel del SWAP, la ejecución de las inversiones estatales durante el período de análisis (gráfico No.2 y cuadro No.1) registró montos que sobrepasaron los L.2,000.0 millones en la mayoría de los años, presentando en promedio proporciones relativas en relación al PIB muy cercanas al 2.0%. A lo largo de este periodo, la inversión se financió en más de un 50.0% con fondos nacionales, con una participación significativa de los fondos

propios de la ENP y HONDUTEL, instituciones que durante el periodo de análisis incluso en detrimento de su modernización y por consiguiente de su competitividad. (Gráfico No. 3). En lo que se refiere a los fondos externos, los mismos se derivaron de préstamos BID, BM y BCIE y en menor cuantía, vía otras fuentes de financiamiento multilateral y de países amigos. A partir del 2008 es importante mencionar la participación de los fondos de donación de la Cuenta del Milenio (MCA-H), destinados al financiamiento del 10.8% de la Inversión del Fondo Común de Inversión (SWAP) de Comunicaciones y Energía, manteniéndose de esta forma en el 2009. Cabe mencionar que el 2007 la MCC-H programó importantes recursos para los tramos carreteros de la CA-5, las carreteras secundarias y el sistema de medidas de control de pesos de los vehículos, obras y acciones que a no dudarlo tendrán un impacto significativo en los costos de mantenimiento de la red vial, mediante un manejo adecuado en las cargas de transporte. No obstante, la no ejecución obedeció en gran parte a la falta de aprobación por parte del Congreso Nacional de la reforma de la Ley de MCA Honduras.

7.1.2 Lineamientos de la Política de Inversión para el Período 2010-2013 Clúster de Vialidad Se impulsará la construcción de nuevas carreteras que sirvan de interconexión entre polos de desarrollo económico como la vía que unirá Puerto Castilla en el departamento de Colón con los departamentos de Olancho, El Paraíso y Francisco Morazán (Tegucigalpa) y los puertos en el sur del país ubicados en el departamento de Valle, lo que constituye el Corredor Agrícola, complementado con inversiones adicionales para mejorar las carreteras secundarias en áreas con potencial agropecuario. Se pavimentarán además tramos vitales para el desarrollo productivo como son la de Olanchito- Aldea de San Lorenzo en el departamento de Yoro y en una segunda fase, la pavimentación de las carreteras El Porvenir–Marale–Sulaco–Empalme Carretera a Yoro. Estas inversiones en la red vial provocarán un fuerte impulso a la producción agrícola y el acceso a los mercados de estas zonas. Asimismo, se encuentran en construcción las arterias correspondientes a los tramos Marcala- La Esperanza y La Esperanza-San Miguelito-Gracias, los cuales presentan un significativo avance en su construcción y a partir del 2010 inicia el tramo La Esperanza-Camasca; los mismos benefician los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira.

130190 154.8

176

438

359.8

221.3

45.6

800

1,196.6

1,500

1,292

596.4

389.4

580644.1

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico No.3Ingresos Reportados por la ENP y Hondutel hacia el Gobierno Central

(Millones de Lempiras)

ENP HONDUTEL

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En lo que se refiere al Corredor Atlántico de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) del Plan Puebla Panamá (PPP) y el Corredor Logístico (Canal Seco) entre El Salvador y Puerto Cortés, Honduras ha ampliado la inversión para su construcción y mejoramiento, ya que éstos son fundamentales para fortalecer la integración económica hacia el mercado mesoamericano. Asimismo, es necesario continuar la expansión de la red, incluyendo actividades de mantenimiento y mejoramiento de las redes secundarias y caminos vecinales y reducir la participación de los costos de producción en los costos totales de los bienes y servicios. Para lograrlo, el desafío consistirá en complementar la inversión pública con financiamiento privado, principalmente vía Asociaciones Pública-Privadas (APP´s) en proyectos seleccionados como ser: Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán, Corredor Turístico Fase I, El Progreso-Tela, Calle principal entrada a Puerto Cortés y acceso a la ciudad de La Ceiba (calle ocho) pertenecientes al clúster de Vialidad y en el clúster de Energía la construcción de las represas hidroeléctricas Patuca III y los Llanitos y Jicatuyo, los cuales pueden ser los detonantes de futuras inversiones para los otros Fondos Comunes de Inversión como ser el Agroforestal y Turismo, Promoción y Protección Social y el de Fortalecimiento Institucional. Plan de Rehabilitación y Reconstrucción de Daños Causados por la Tormenta Tropical No. 16 de noviembre 2008 y el Seísmo de mayo de 2009. Tomando en consideración la necesidad de ejecutar un proceso de reconstrucción, se definió la formulación de un plan de rehabilitación y reconstrucción de daños causados por la tormenta Tropical No. 16 y el Seísmo de mayo del 2009, orientado a la reconstrucción de carreteras y puentes en todo el país y bordos de contención en el Valle de Sula que fueron dañados por el paso de dichos fenómenos naturales. Clúster de Energía: Se debe continuar en materia de inversión con lo estipulado en el Plan de Acción Energético:

1. La ENEE deberá Garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica

mejorando la eficiencia y eficacia para satisfacer las expectativas y necesidades de sus clientes, impulsando proyectos hidroeléctricos y otros a base de combustibles no derivados del petróleo.

2. Asegurando la sostenibilidad financiera de la ENEE, mejorando cada año los indicadores financieros para garantizar autonomía y crecimiento de la empresa.

3. Manteniendo un programa de reducción de pérdidas técnicas y comerciales, implementando tecnología de punta como ser el sistema AMR, anti-fraude e implementar el sistema de identificación cliente área georeferenciado de las redes de distribución y sistema SCADA.

4. Reestructurando la ENEE para volverla más eficiente, creando las unidades de negocios de generación, transmisión y distribución; implementando la filosofía de calidad total y dotándolas de los recursos logísticos, humanos y tecnológicos para que funcionen con mayor independencia.

5. Fortaleciendo la investigación de los recursos naturales que posean potencial energético, preservando el medio ambiente.

6. Ampliando la cobertura eléctrica de las áreas de interés social conforme a lo establecido en la Ley Marco del Subsector Eléctrico, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y las Políticas de Desarrollo del Gobierno de la República.

7. Fortaleciendo el desarrollo de los recursos humanos, con un sistema de capacitación y motivación para lograr un desempeño eficiente, eficaz, efectivo y con calidad.

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8. Estableciendo las bases para simplificar y racionalizar los procedimientos administrativos a fin de garantizar que todas las dependencias de la ENEE actúen con apego a las normas económicas, celeridad, eficacia y espíritu de servicio, logrando la pronta y efectiva satisfacción de las necesidades administrativas dentro del marco legal, fortaleciendo la transparencia y el sistema de auditoría para lograr y mantener una buena imagen institucional.

9. Logrando que la ENEE trabaje en función de un plan estratégico en todas las unidades a fin de cumplir con su Misión y Visión.

Clúster de Comunicaciones: Deberá enmarcarse en materia de inversión en lo estipulado en su Plan de Acción con el propósito de:

1. Expansión y Ampliación de la Red GSM con el objeto de atender la demanda de la

Telefonía fija Inalámbrica para cubrir la demanda insatisfecha tanto de personas naturales como Jurídicas.

2. Instalación de nuevas líneas de abonados disponibles en centrales y redes Externas, así como aumentar la densidad telefónica en varias ciudades del país con la construcción de nuevas centrales.

3. Establecer una plataforma óptima para mejorar el servicio de telecomunicaciones, en

base a la demanda de mercado y los requerimientos de la tecnología, al modernizar las centrales telefónicas a nivel nacional.

4. Ampliación de Cable Maya y Arcos para el fortalecimiento del servicio de Telecomunicaciones a fin de mejorar la transmisión eficiente de llamadas y datos.

5. Construcción de Obras Civiles para crear una estructura adecuada para albergar el equipo, así como mejorar la infraestructura física de los edificios de la empresa que sirven en forma estratégica y logística para la ampliación de las Telecomunicaciones a nivel nacional.

Clúster de Transporte y Obras Públicas El mismo resulta de gran importancia para estimular el crecimiento y desarrollo socio económico del país, pues está enfocado a la infraestructura física y productiva, por ello es importante incrementar la inversión ya sea pública o privada en obras de infraestructura, específicamente en la reparación de las carreteras primarias y secundarias que junto a una política definida de inversión impulsen la producción, e incrementen la productividad y junto a la promoción de la inversión nacional y extranjera, sean invertidas en programas económicos sociales, los cuales junto a la permanente necesidad de modernización de sus puertos y aeropuertos mejoren la calidad y eficiencia para la obtención de excedentes económicos que se apliquen a una asignación y redistribución de los ingresos en la población nacional y por consiguiente mejoren el nivel de vida nacional y así orientarse a un crecimiento y desarrollo nacional sostenible.

7.1.3 Inversión del SWAP para el Año 2010

Para el año 2010, se recomienda al Fondo Común un presupuesto por el orden de L.6,341.9 millones, distribuidos: en el Clúster Vialidad L.3,870.2 millones (61.0%), Energía L.1,700.5

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Clúster No. de

Proyectos

Fondos

Nacionales

Fondos de

Préstamos

Fondos de

Donación

Total

Vialidad 64 2,172.4 999.0 698.7 3,870.1

Energía 32 1,088.1 555.5 56.9 1,700.5

Comunicaciones 3 416.1 416.1

Transporte y Obras

Públicas

20 355.2 355.2

119 4,031.8 1,554.5 755.6 6,341.9

( Millones de Lempiras)

Fondo Común: Comunicaciones y Energia Distribución de

Recursos por Tipo de Fondos, Año 2010

Cuadro No.4

C lú s t e rN o . D e

P r o y e c t o s

F o n d o s

N a c io n a le s

F o n d o s

E x t e r n o sT o t a l

V ia lid a d 5 6 2 1 7 2 .5 1 7 9 8 .7 3 9 7 1 .2

E n e r g ía 3 0 1 0 8 8 .3 6 1 0 .1 1 6 9 8 .4

C o m u n ic a c io n e s 3 4 1 6 .1 0 4 1 6 .1

T r a n s p o r t e y O b r a s

P ú b lic a s2 6 3 5 9 .1 3 5 9 .1

T o t a l 1 1 5 4 0 3 6 .0 2 4 0 8 .8 6 4 4 4 .8

C u a d r o N o . 4

S W A P C o m u n ic a c io n e s y E n e r g ía : D is t r ib u c ió n P o r F u e n t e d e F in a n c ia m ie n t o

2 0 1 0

(M il lo n e s d e L e m p ir a s )

ClústerNo. De

Proyectos

Fondos

Nacionales

Fondos

ExternosTotal

Vialidad 58 2257.5 1617.3 3874.8

Energía 35 865.5 571.1 1436.6

Comunicaciones 3 412.4 0 412.4

Transporte y Obras

Públicas35 236.5 56.9 293.4

Total 131 3771.9 2245.3 6017.2

Cuadro No. 2

SWAP Comunicaciones y Energía: Distribución Por Fuente de Financiamiento

2009

(Millones de Lempiras)

No. de

Proyectos

Inversión SWAP Comunicaciones y Energía Monto

Programado

113 Arrastre 6,123.2

6 Nuevos 218.7

1 Pavimentación de la Carretera San Loranzo ‐

Olanchito 67.4

2 Programa Nacional de Seguridad Vial, Componente

Señalización 97.0

3 Administración Proyecto de Reconstrucción y

Mejoramiento de Carreteras Fase II 7.6

4 Programa Corredor Logístico de San Pedro

Sula y la CA‐5 13.4

5 Programa de Estudios de Preinversión del

Corredor logístico de San Pedro Sula 3.9

6 Pavimentación de la Carretera La Esperanza‐

Camasca 29.4

119 Totales 6,341.9

Cuadro No.5

Fondo Común: Comunicaciones y Energía, Proyectos

Nuevos y de Arrastre, Programado, 2010

(Millones de Lempiras)

No. De

ProyectosInversión SW AP Comunicaciones y Energía M onto

109 Arrastre 6125.7

6 Nuevos 317.1

1Pavimentación de la Carretera San Loranzo -

Olanchito 166.455

2Programa Nacional de Seguridad Vial,

Componente Señalización 94.4755

3Administración Proyecto de Reconstrucción y

M ejoramiento de Carreteras Fase II7.5575

4Programa Corredor Logístico de San Pedro

Sula y la CA-5 13.417

5Programa de Estudios de Preinversión del

Corredor logístico de San Pedro Sula 3.857

6Pavimentación de la Carretera La Esperanza-

Camasca 31.3

115 Totales 6442.8

Cuadro No. 5

SW AP Comunicaciones y Energía: Proyectos Nuevos y de Arrastre

(Millones de Lempiras)

millones (26.8%), Comunicaciones L.416.1 millones (6.6%) y Transporte y Obras Públicas L.355.2 millones (5.6%); (Cuadro No.4).

Representando el 54.3% del total del programa de inversión pública 2010 (L.11.669.5 millones) y el 2.1% del Producto Interno Bruto estimado para el 2010 en L.300,359.0 millones el accionar para este período presenta muy buenas perspectivas, especialmente porque ya se cuenta con el apoyo de los principales organismos internacionales que suspendieron los desembolsos el año anterior (BID, BM,BCIE).

El Programa de Inversión en Comunicaciones y Energía comprende la ejecución de 119 Proyectos, de los cuales 64 serán ejecutados a través del Clúster Vialidad, 32 por el Clúster Energía, 3 por el Clúster de Comunicaciones y 20 por el clúster de Transporte y Obras Públicas. La inversión pública del Fondo Común será financiada principalmente con fondos nacionales y propios en L.4,031.7 millones (63.6%), préstamos L.1,554.5 millones (24.5%), fondos no reembolsables de la Cuenta del Milenio L.692.7 millones (10.9%) y L.62.9 millones (1.0%) fondos no reembolsables de otros donantes. Inversión por Clúster

Al analizar la inversión por clúster de áreas específicas, se visualiza que de los 119 proyectos a ser ejecutados, 113 son de arrastre los que engloban un monto de L.6,123.2 millones y seis (6) son nuevos con un monto de L.218.7 millones, los cuales pertenecen al clúster de Vialidad (cuadro No.5). En cuanto al tipo de inversión, debido a la naturaleza de las instituciones que conforman el

Fondo Común (SOPTRAVI, Fondo Vial, MCA-H, ENEE, HONDUTEL), donde sus inversiones

se concentran en el desarrollo de la infraestructura básica2.

La mayoría de proyectos (110)

corresponden a Inversión Real que en total suman un monto de L.6,265.0 millones equivalente al 98.8% del total a invertir y nueve (9) proyectos asociados a inversión en Desarrollo Humano que totalizan L.76.9 millones equivalente al 1.2% del monto total asignado al Fondo Común.

2 Los servicios de infraestructura considerados como los insumos básicos necesarios para el desarrollo de

cualquier sociedad cuyo impacto en el crecimiento económico es de fundamental importancia por ejemplo

(transporte y energía eléctrica)

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7.1.4 Proyectos Estratégicos del SWAP Comunicaciones y Energía Este grupo de proyectos han venido siendo objeto de monitoreo permanente en conjunto con las Unidades Ejecutoras y los Entes Financiadores. Esto con el objetivo fundamental de eliminar en lo posible cuellos de botella que afecten negativamente su inversión promoviendo al mismo tiempo un alto grado de ejecución con eficiencia, oportunidad y transparencia, que conlleve al incremento de la producción, la generación de empleo directo e indirecto y por consiguiente que contribuya a la consecución de una mayor tasa de crecimiento económico del país. Estos proyectos se detallan a continuación: Clúster de Vialidad Programa de Mejoramiento del corredor Atlántico Plan Puebla Panamá CA-5 Norte: El Programa tiene como objetivo general, mejorar la competitividad de Honduras y apoyar el proceso de integración con los países del Plan Puebla Panamá (PPP), mediante el mejoramiento de las condiciones de transporte, la reducción de los costos de operación, los tiempos de viaje y los niveles de accidentalidad en el transporte por carretera. Este programa tiene un asignación presupuestaria para el 2010 de L.171.8

millones, destacando que a partir del año 2009 se han incorporado por parte de la Cuenta del Desafío del Milenio (MCA-H) un monto de L.504.5 millones para la ejecución de los tramos Tegucigalpa-Inicio del Valle de Comayagua y Final Valle de Comayagua-Taulabé y de los cuales se espera tengan una ejecución notablemente superior a la mostrada en los años anteriores; gracias a la culminación de los estudios de factibilidad de la carretera y el efectivo proceso de reasentamiento de 173 familias a lo

largo de la carretera CA-5 como parte del programa de compensación social, así como la liberación del derecho de vía a lo largo de los tramos logrado a finales del año 2008. Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección I, (Subsecciones I-A y I-B). El Corredor Logístico Villa de San Antonio- Goascorán, que interconecta la CA-5 Norte en el Valle de Comayagua y acorta las distancias entre la zona sur y norte en más de 100 kilómetros, comunicará vía terrestre a Puerto Cortés con el segundo puerto en importancia del país; San Lorenzo y a su vez estos, con los puertos de Cutuco en El Salvador, Corinto en Nicaragua y Puerto Barrios en Guatemala con lo que se espera un significativo aumento en el dinamismo de la economía del país. Para el presente año se ha asignado a este proyecto un monto de L.402.5 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con los que se espera avanzar significativamente en los primeros 49.82 km hasta El Quebrachal.

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Carretera Tegucigalpa-Catacamas Esta carretera consta de una longitud de 208.06 Km, de los cuales ya fueron adjudicadas y presentan excelente avance las secciones III, IV y V (Río Dulce-Los Limones-Juticalpa-Catacamas-La ENA), que suman 158.84 km, para las cuales se cuenta con una asignación presupuestaria para el año 2010, de L.403.8 millones. Por su parte, las secciones I y II (Guanábano-Prondeca-Río Dulce), la cual se financia con fondos de préstamo OFID-758 (Kuwait), cuenta con una asignación para este año de L.190.8 millones. Corredor Agrícola: Telica-San Francisco de la Paz-Gualaco-San Esteban-Bonito Oriental-Trujillo).

Con la construcción y rehabilitación de este corredor el país apuesta; que sea el detonante para la explotación del potencial productivo y ganadero de esta zona, el cual se ha visto limitado y restringido a lo largo de la historia por la distancia a los principales centros de comercialización y de exportación de productos agrícolas, los altos costos de transporte debido al mal estado de la red vial y el poco interés de pasados gobiernos en pavimentar este trayecto que tiene una longitud de 236.7 Km; identificado

como un potencial generador de altos ingresos por la calidad y riqueza de sus tierras, ambiente propicio y lo laborioso de sus habitantes. La inversión en infraestructura del corredor agrícola resulta imperante para el desarrollo económico y social de la zona Nor-Oriental del país, ya que elevará la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas necesarias para el avance de actividades ganaderas y productivas. Este corredor tiene una asignación presupuestaria para el presente año de L.35.0 millones para el tramo en ejecución San Francisco de la Paz-Gualaco (30.7 km). El tramo Telica-San Francisco de la Paz (19.4 Km) ya está finalizado, no obstante, considerando el incremento en el tráfico esperado, a este tramo se ha considerado aumentarle 5.0 cms. de carpeta asfáltica. Reconstrucción y Pavimentación Carretera de la Mancomunidad Sur del Departamento de Lempira: Este proyecto conecta a municipios del sur de Lempira con el departamento de Ocotepeque, proporcionando una vía más segura y rápida para el traslado de personas y productos a los principales centros de comercio de la zona, pero especialmente con la zona fronteriza de El Salvador y Guatemala; países cuyos habitantes con el fin de satisfacer necesidades sobre todo las alimentarias, destinan porcentajes importantes de sus ingresos a la compra de comestibles que no cultivan en estos países, que convertidos a dólares representan fuentes de captación de divisas para el país. Es importante mencionar que el tramo San Marcos de Ocotepeque-

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Cololaca (23.3 km) ya está finalizado. Durante el 2009 se dio inicio al tramo Cololaca-Valladolid que comprende una longitud de 29.4 Km y para el presente año se cuenta con un asignación de L.50.0 millones. Construcción y Reconstrucción de Caminos por Mano de Obra en Todo el País: A través de este proyecto se ejecutan actividades de construcción, mejoramiento, reconstrucción y mantenimiento rutinario parcial de aproximadamente 600 Km de caminos vecinales rurales, indígenas y de acceso a las comunidades que solicitan el servicio. Estas actividades se realizan utilizando mano de obra local, con lo cual se genera una gran cantidad de empleo temporal que es un paliativo para aliviar necesidades básicas de estas comunidades, quienes se han visto beneficiadas aun más por el incremento aprobado al salario mínimo en la zona rural. Para el 2010 este proyecto cuenta con un presupuesto de L.108.0 millones. Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red vial Pavimentada y no Pavimentada:

Estos programas son ejecutados por el Fondo Vial, incluyendo el de Microempresas Asociativas de Conservación Vial, las cuales se han convertido en un Programa permanente de éste Ente, por ser una fuente importante para la generación de empleo para las familias pobres a nivel nacional, pero especialmente por la formación de capacidades empresariales obtenidas a través de la capacitación que ofrece un componente de este programa.

Las actividades destinadas a preservar a largo plazo, la condición de las vías para que presten un servicio aceptable y de forma permanente consisten en trabajos de limpieza de derecho de vía, conformación de calzadas, limpieza e instalación de alcantarillas, construcción de muros y cabezales y colocación de material selecto. En lo que respecta a la red pavimentada se realizan actividades de bacheo, remoción de derrumbes, pavimentación entre otros. El monto asignado para el presente año asciende a L.1,046.0 millones. Así mismo se consideran L.107.4 millones para proyectos de mantenimiento a través de microempresas asociativas de conservación vial y L.33.0 millones para servicios de verificación técnica y administrativa; lo que totaliza L.1,186.4 millones para el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial oficial. Durante el 2010 el Fondo Vial será avalado como el responsable del Sistema de Control de Pesos y Medidas, el cual la MCA-Honduras logró terminar el modelo de implementación y los documentos de licitación para que una empresa privada construya, equipe y opere el sistema para posteriormente ser entregado al Fondo Vial. Clúster de Comunicaciones Plan de Expansión Se ejecuta a través de HONDUTEL y tiene como objetivo ampliar y mejorar el servicio telefónico a nivel nacional. Durante el año 2009, se inició la plataforma de servicio IP, estando en proceso de licitación, con lo

Región Líneas Instaladas

Metropolitana D.C. 11,770

Centro 2,406

Sur 1,808

Centro Oriente 2,998

Metropolitana S.P.S. 4,721

Técnica Noroccidental 1,412

Occidente 845

Litoral Atlántico 4,002

Total 29,962

Cuadro No. 3

Principales Metas del Plan de Expanción 2010

3

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que mejorará la seguridad y privacidad del servicio de comunicación nacional, además un mayor control de costos para el abonado; y se han instalado 29,962 líneas de telefonía entre fijas y no fijas en diferentes regiones del país (Cuadro No. 3). Cuenta con un presupuesto asignado para el presente año por el orden de L.403.6 millones. Clúster de Energía Programa Nacional de Electrificación Social Es ejecutado por la ENEE y financiado con fondos propios y del préstamo BCIE 1723, el cual finaliza en el presente año, tiene como objetivo principal contribuir con la reducción de la pobreza en las zonas rurales y marginales, mejorando el acceso equitativo, seguro y sostenible del servicio de energía eléctrica, apoyando la generación de empleos e ingresos; así como el acceso a otros servicios básicos de la población rural bajo mecanismos participativos de las comunidades. Se logró electrificar 173 comunidades, en 15 departamentos del país (excluyéndose los departamentos de: Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Lempira), para el presente año cuenta con un presupuesto por el orden de L.9.7 millones. Programa de Apoyo a la Electrificación Rural y al Sector Energía Es financiado con fondos propios y de préstamo BID 1584 y cofinanciado con el préstamo NDF 440, se construirán dos subestaciones de potencia 69/34.5 kV en Erandique, Lempira y Chichicaste, Danlí y una en Naco, Cortés 138/34.5 kV de 50 MVA; 102 kilómetros de líneas de transmisión en 69 kV; conexión de aproximadamente 8,000 nuevos usuarios y el mejoramiento del servicio a 27,000 usuarios actuales; se construirán 25 kilómetros de línea de transmisión en 138 kV; la modernización del Centro Nacional de Despacho con la implementación de un nuevo sistema SCADA EMS y un sistema de comunicaciones. Se adquirirán vehículos, equipos y herramientas para 40 cuadrillas; se implementará un sistema de información geográfica en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba; se conectarán 6,500 viviendas ubicadas en Tegucigalpa, y San Pedro Sula. Este proyecto cuenta con una asignación presupuestaria de L.322.6 millones. Mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas Es financiado con fondos propios de la ENEE, para realizar obras de mantenimiento mayor a las turbinas, así como de la cortina de la represa que sufrió daños por el seísmo ocurrido en el mes de mayo de 2009 y otras obras civiles en los campamentos. El presupuesto asignado para el presente año asciende a L.414.6 millones, para atender el mantenimiento rutinario de represas como la del Níspero, Cañaveral, Río Lindo y la central Francisco Morazán. Por otro lado, es importante mencionar que se han actualizado los estudios y el diseño básico para el proyecto Hidroeléctrico Patuca III. El Gobierno de la República debe tomar la decisión si lo ejecuta mediante nuevos préstamos o utiliza mecanismos BOT. En lo que se refiere al proyecto los Llanitos y Jicatuyo, se están actualizando los estudios con fondos de donación del Gobierno del Brasil.

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7.1.5 Presupuesto Programado y Metas Globales 2010 de Proyectos Estratégicos

Las principales metas globales del SWAP Comunicaciones y Energía para el año 2010 son: en

el clúster de Vialidad (i) Ampliar 36.38 km. de dos a tres o cuatro carriles de red primaria, se

ejecuta en las cuatro secciones del Programa de Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte

financiado con fondos de préstamo BID 1565, dos secciones que son financiadas por el

préstamo suplementario BID 1910 y dos secciones por la MCA-H, (ii) Construir y Rehabilitar

Programa o Proyecto MetaPresupuesto 2010

(Miles de Lempiras)Departamento

Construcción y Reconstrucción de Caminos por

Mano de Obra

Construir, Reconstruir y Rehabilitar 480 km

de Caminos Rurales108,000.00

A nivel nacional excepto La Paz,

Lempira e Intibuca

Carretera Tegucigalpa Catacamas (Secciones

III, IV Y V)

Rehabilitar y Pavimentar 40 km de

carreteras403,806.30 Francisco Morazán y Olancho

Rehabilitación de Carretera San Francisco de la Paz-

Bonito Oriental-Puerto Castilla (Tramo II San Francisco

de la Paz - Gualaco)

Rehabilitar y Pavimentar 6 km de carretera

con doble tratamiento superficial35,000.00 Olancho

Reahabilitación Carretera CA-5 Norte Desvío Villa de San

Antonio - Final Valle de Comayagua, Sección IRehabilitar Ampliar y Pavimentar 2.93 km de

dos a tres o cuatro carriles49,340.10 Comayagua

Reahabilitación Carretera CA-5 Norte Libramiento-Final

Valle de Comayagua, Sección II

Rehabilitar Ampliar y Pavimentar 2.01 km de

dos a tres o cuatro carriles53,109.64 Comayagua

Reahabilitación Carretera CA-5 Norte La Barca- Pimienta

Sección III

Rehabilitar Ampliar y Pavimentar 0.94 km de

dos a tres o cuatro carriles7,478.00 Comayagua

Reahabilitación Carretera CA-5 Norte Pimienta

Norte-Villanueva Sección IV

Rehabilitar Ampliar y Pavimentar 0.38 km de

dos a tres o cuatro carriles2,850.00 Cortes

Corredor Logístico Villa de San Antonio - Puente San Juan Pavimentar con concreto asfaltica 15.8 km

de carretera12,326.00 Comayagua y La Paz

Reconstrucción y Pavimentación Carretera

Mancomunidad Sur, depto. de lempira (Pavimentación

Carretera Cololaca - Valladolid)

Rehabilitar y Pavimentar con doble

tratamiento superficial 6 km de carretera 50,000.00 Lempira

Finalización del Anillo Periferico Seccion I-B

tramo B-1

Rehabilitar y Pavimentar 1.12 km con

concreto hidraulico26,000.00 Francisco Morazán

Rehabilitación y Pavimentación de carretera west end

flower Bay Coxen Hole

Rehabilitar y Pavimentar 1.29 km con

concreto asfaltico10,000.00 Islas de la Bahía

Rehabilitacion Carretera CA-5 Norte,

Tegucigalpa - Inicio Valle de Comayagua (MCA-

Liberar el Derecho de Via en 62.4 km149,341.60 Francisco Morazán y Comayagua

Rehabilitacion Carretera CA-5 Norte, final del

Valle de Comayagua - Taulabé (MCA-H)

Rehabilitar Ampliar y Pavimentar 49.5 km de

dos a tres o cuatro carriles355,148.70 Comayagua

Conservación Red Vial Pavimentada Mantenimiento Rutinario de 987.2478,299.40

A nivel nacional, excepto Gracias

a Dios

Microempresas Asociativas de Conservación

Vial

Mantenimiento de 2,747 km.107,347.00

A nivel nacional, excepto Gracias

a Dios

Conservación de la Red Vial No Pavimentada 1. Mantenimiento Periodico y mejora de

4,489 km567,736.80

A nivel nacional, excepto Gracias

a Dios

Instalar 30,000 Nuevas Lineas Telefonicas Olancho, El Paraiso, Santa

Barbara y Atlantida

Instalar 26,000 Nuevas Lineas Telefonicas de

Cobre.A nivel nacional

Instalar 35,600 Pares de CobreOlancho, Santa Bàrbara y el

Paraíso

Instalar 35,000 nuevas lineas de abonadosA Nivel Nacional

Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la

Central Hidroeléctrica Francisco Morazán

Instalar el nuevo sistema de control y

automatizacion de la red de distribución

(SCADA).

Reparar el generador, turvina, valvula

esferica y sistema auxiliar de la central.

271,885.44 Cortés

Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la

Central Hidroeléctrica El Nispero.

Rehabilitar el sistema contraincendios de la

unidad principal de generación y seguridad

de la central.42,250.00 Santa Barbara

Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la

Central Hidroeléctrica Cañaveral

Adquirir y instalar un generador diesel para

emergencia de 250 kv y dos bancos de

baterias de 125 UDC.100,455.00 Cortés

Proyecto de Apoyo a la Electrificación Rural y al

Sector Energía (BID 1584)

Construir las lineas de transmisión San Pedro

Sula-Naco en 138 kw, Las Flores- Erandique y

Danlí-Chichicaste en 69 kw. Construir la linea

de Subtransmisión Erandique-La Virtud en

34.5 kw.

Electrificar Colonias en las comunidades de

San Pedro Sula, Cofradia, Choloma y

Villanueva.

322,641.70 Cortés, Lempira y Francisco

Morazán

Construcción Subestación Amarateca

Instalar un transformador de potencia

230/138 kv de 150 MVA con un banco de

compensación reactiva inductiva de 25

MVAR conectado en 13.8 kv y un

transformador de 230/34.5 kv de 50MVA.

110,343.70 Francisco Morazán

Plan de Expansión403,628.00

Cluster de Energía

ENEE

Cuadro No. 6

Principales Proyectos de Arrastre y Metas 2010

Cluster de Vialidad

SOPTRAVI

CORPORACION PARA EL DESAFIO DEL MILENIO MCC-H

FONDO VIAL

Cluster de Comunicaciones

HONDUTEL

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27

223.34 km de carretera pavimentada, (iii) Construir, reconstruir y rehabilitar 600 km de

caminos rurales, (iv) Mantenimiento de 987.2 km en la Red Vial Pavimentada, (v)

Mantenimiento 2,747 km en la Red Vial No Pavimentada; en el clúster de Energía (i) Instalar

el sistema de control y automatización de la red de distribución (SCADA) para la Central

Hidroeléctrica Francisco Morazán, (ii) Construir cuatro líneas de transmisión de energía: San

Pedro Sula Sur-Naco, Las Flores-Erandique, Danlí-Chichicaste y Erandique-La Virtud (iii)

Adquirir e instalar equipo de generación y seguridad para las centrales hidroeléctricas

Francisco Morazán, El Níspero y Cañaveral; en el clúster de Comunicaciones (i) Instalar

30,000 nuevas líneas telefónicas en los departamentos de Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara

y Atlántida; (ii) Instalación de 26,000 nuevas líneas telefónicas de Cobre y la Modernización de

las centrales SPX – 200 y Nortel, a nivel nacional; (iii) Instalación de 35,600 nuevas líneas

(pares de cobre), en los departamentos de Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso; (iv)

Construcción de redes externas que incluye la instalación de 20,000 líneas telefónicas, a nivel

nacional; (v) instalación de 35,000 nuevas líneas, a nivel nacional, mediante la contratación

de instaladores externos. La Meta Estratégica para el 2010 tiene como objetivo tener una

mayor penetración del mercado de líneas fijas a nivel nacional en líneas de cobre e

inalámbricas fijas (Oye).Por último en el clúster de Transporte y Obras Públicas: (i)

Rehabilitación de 22,000 Mts2

en patios y accesos en Puerto Cortés, (ii) Rehabilitación de

2,000 Mts2

en el Muelle No, 5 en Puerto Cortés, (iii) Construcción de 1,200 ML de conexión de

aguas negras de la ENP al sistema de alcantarillado Municipal en Puerto Cortés, (iv)

Construcción de 3,600 Mts2 en obras dañadas por el seísmo, en Puerto Cortés.

7.1.6 Metas y Presupuesto Programado para Proyectos Nuevos Año 2010 Dentro del Programa de Inversión Pública 2010, el Fondo Común de Inversión de Comunicaciones y Energía, además de los proyectos de arrastre incorporará nuevos proyectos con los cuales se espera provocar cambios sustantivos en las condiciones de vida de los habitantes de varias zonas del país, entre los principales se destacan:

Cuadro No.7

Proyecto

Unidad de Medida Cantidad Presupuesto 2010 (Miles de Lempiras)

Estudios para el Mejoramiento del Segundo Anillo de San Pedro Sula.

Informes 8 3,857.0

Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Vial de San Pedro Sula Préstamo.

Familias (reasentamientos)

26

13,417.0

Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras Fase II (Tramo San Lorenzo Olanchito.

Kilómetros 22 67,400.0

Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras Fase II (La Esperanza-Camasca)

Kilómetros 5.4 29,422.0

Plan Nacional de Seguridad Vial Kilómetros 740 96,975.5

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Estudio y Diseño para el Mejoramiento del Segundo Anillo de San Pedro Sula, Cooperación Técnica no Reembolsable CT ATN/OC-11025-HO. El objetivo de esta cooperación técnica es efectuar los estudios y diseños requeridos para las obras de mejoramiento del Segundo Anillo vial de San Pedro Sula, en el tramo Río Chamelecón-Toyota-Estadio Olímpico-Industrias Gala, mediante la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería. Para el presente año se le ha asignado un presupuesto de L.3.8 millones.

Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Vial de San Pedro Sula Préstamo BID 2017 Tiene como objetivo general mejorar las condiciones de transporte y de seguridad vial en particular el tránsito de los vehículos de carga a su paso por el municipio de San Pedro Sula, rehabilitando y ampliando con concreto hidráulico 18.4 km de carretera de acceso a la ciudad, construyendo una serie de intercambiadores, puentes peatonales Autovías de dos carriles e intersecciones canalizadas y bicisendas que mejorarán

el nivel de servicio y reducirán el número de accidentes que se produce en San Pedro Sula. Para el presente año se le ha asignado un presupuesto de L.13.4 millones.

Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras Fase II (Tramo San Lorenzo Olanchito, Préstamo IDA 4466

El objetivo de este proyecto es impulsar el desarrollo del país mediante el mejoramiento de las condiciones de eficiencia y seguridad de la carretera San Lorenzo - Olanchito, contribuyendo al desarrollo sostenible del denominado Corredor Central del país, potenciando el desarrollo económico en base a una estrategia nacional en forma equilibrada, sostenible y responsable, a fin de coadyuvar en la creación de empleos y a la captación de divisas. El corredor central del país se ha visionado como la ruta alternativa de la CA-5 (principal vía económica del país), sirviendo como alternativa para el flete y el transporte de personas, de tal forma que la región central del país quedará enlazada por una ruta más corta y direccional con la zona del Valle del Aguán y Trujillo. Su asignación para el presente año asciende a L.67.4 millones.

Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras Fase II (La Esperanza-Camasca) Préstamo BCIE 4351

La pavimentación de esta vía contribuirá a establecer redes sociales, facilitando la respuesta ante emergencias, el acceso a la sanidad, se mejorarán sus actividades económicas. La población rural de la zona es en general, la que tiene las peores condiciones de vida al no disponer de un fácil acceso a servicios públicos. Por ello, se espera sea especialmente beneficiada por el uso de esta vía en sus relaciones sociales, su seguridad y en sus negocios.

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La comunicación que les proporcionará la carretera permitirá a los habitantes de la zona, conseguir mejores condiciones de comercialización y de precios para cada uno de los bienes y servicios producidos. Para el presente año tiene presupuestado L.29.4 millones. Programa Nacional de Seguridad Vial (Componente Señalización Vial) Préstamo BCIE 1721

Mediante este proyecto se busca proporcionar el correcto y adecuado señalamiento a la red pavimentada primaria y secundaria existente en el país, contribuyendo a facilitar una circulación de vehículos fluida, ordenada, segura y con menores costos de operación, así como la mejor manera para evitar accidentes y reducir las pérdidas materiales y humanas asociadas a los mismos. Su asignación para el presente año asciende a L.97.0 millones.

7.1.7 Inversión Departamental La asignación eficiente y equitativa del Programa de Inversión Pública (PIP), ocupa un lugar importante en el tema de gestión estratégica y desarrollo territorial del país. La búsqueda de un crecimiento económico positivo y sostenido supone un uso eficiente de los limitados recursos públicos destinados a la inversión, necesitando para ello un mayor detalle en los diagnósticos relacionados con la ubicación y características de la población objetivo, pero también de las características productivas de las zonas, lo cual debe permitir una mejor programación de la inversión pública, que implique preparar, evaluar y supervisar los proyectos.

Los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, Cortés y Olancho tienen en su área de influencia los principales programas y proyectos prioritarios con los que Honduras apuesta alcanzar el desarrollo económico y consecuentemente mejores estados de vida en la población mediante el incremento en la generación de empleo, la captación de divisas y la exportación de productos tradicionales y no tradicionales y una mejor redistribución de la riqueza , concentrando para el 2010 un monto de L.3,771.6 millones, es decir el 59.6% de la inversión de este SWAP. (Gráfico No. 4). A nivel departamental la inversión del SWAP se concentra en forma mayoritaria en los departamentos de Francisco Morazán y Comayagua, con L.2,375.7 millones, dicha inversión es resultado de las inversiones que se están ejecutando sobre la carretera CA-5 Norte la cual atraviesa dichos departamentos, así mismo las inversiones que realiza el Fondo Vial en materia de mantenimiento rutinario y periódico sobre la red vial del país y las que tiene planificada la ENEE como la ampliación en subestaciones (Zamorano, Amarateca y Tocotín Etapa I), entre otras.

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Olancho es uno de los departamento con mayor monto de inversión (L.678.4 millones), motivado principalmente por la inversión en los proyectos Carreteros Tegucigalpa Catacamas, Secciones III, IV y V; y el tramo San Francisco de la Paz – Gualaco del Corredor Agrícola, los cuales se encuentran en plena ejecución física y financiera. Otro departamento con alto monto de inversión para este año ha sido Cortés (L.723.6 millones), principalmente motivado por los trabajos en la carretera CA-5 secciones III y IV, que está siendo financiada por el BID. Así

mismo, se incluye una gran inversión en el sector energía para generación, ampliación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.

7.2 FONDO COMUN DE INVERSIONES (SWAP) EN PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

7.2.1 Comportamiento de la Inversión Pública en Promoción y Protección Humana (2002 – 2009) La ejecución de la inversión pública involucrada en el Fondo Común de Inversión (SWAP)

3 de

Promoción y Protección Humana es considerado por el actual gobierno, al igual que lo fue para los gobiernos anteriores, uno de los principales objetivos estratégicos a ser alcanzados a mediano y largo plazo, no solo para poder corresponder a través de una mejor capacitación y profesionalismo, sino de mejores condiciones de acceso a la salud y educación de la población, sobre todo de la más pobre, a una inserción al aparato productivo, ocupando puestos de pleno empleo con una mejor remuneración salarial, así como lograr estructurar una sociedad cada vez más igualitaria, donde los sectores de la sociedad más golpeados económica y socialmente por la aplicación de programas de ajuste, fenómenos climatológicos o por circunstancias como la actual derivada de una crisis económica y financiera a nivel internacional, puedan ser objeto de apoyo a través de medidas de carácter compensatorias y donde se requiere un alto grado de focalización de las mismas, sin olvidar por supuesto el acceso social y productivo de un importante servicio como lo es el de agua potable y saneamiento. Resulta importante destacar la importancia otorgada a este Fondo Común por parte de los Organismos Internacionales financieros y no financieros, quienes han venido aportando cantidades importantes de recursos monetarios y técnicos, reembolsables y no reembolsables,

3 Conjunto de actividades inter relacionadas públicas y privadas que tienen como objetivo alcanzar metas

sectoriales para el país.

- 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0

Gracias a Dios

Islas de la Bahía

La Paz

Valle

Colón

Lempira

Ocotepeque

Copán

Intibuca

Yoro

Choluteca

Nivel Nacional

Santa Bárbara

El Paraíso

Atlántida

Olancho

Cortés

Francisco Morazán

Comayagua

0.0%

0.4%

1.5%

1.5%

1.7%

1.7%

1.9%

1.9%

2.4%

2.8%

4.3%

4.4%

5.2%

5.3%

5.5%

10.7%

11.4%

15.9%

21.6%

Gráfico No. 4SWAP Comunicaciones y Energía Inversión Departamental 2010

(Millones de Lempiras)

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Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) Secretaría de Finanzas

31

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lem

pira

s

Grafico No. 1 Participación de la Inversión en Promoción y Protección Humana / PIB

Periodo 2002-2009(millones de Lempiras)

Participación

Crecimiento Economico

a fin de lograr los progresos necesarios en este campo, conscientes de que a través de la inversión especialmente en educación y salud podremos los hondureños hacer frente con responsabilidad a un mundo cada vez más globalizado, en donde las oportunidades para los países de accesar a mejores tecnologías está íntimamente relacionada con oportunidades de contar con un recurso humano calificado y sano, que lo vuelva cada vez más competitivo. Aunque dichos esfuerzos contribuyen a su desarrollo, es importante reconocer que es esencial considerar los planes generales e integrarlos para el uso óptimo de los recursos existentes y para mejora del mismo. La inversión en el SWAP de Promoción y Protección Humana ha sido dirigida a lo largo del período sujeto a análisis a: fortalecer la Educación Básica primaria (de 1ero a 6to grado), mejorar la atención médica y la red hospitalaria, atención a la salud familiar, construcción de sistemas de agua potable y saneamiento, protección social a grupos de mayor vulnerabilidad económica y social y al desarrollo de pueblos étnicos. Este Fondo está conformado por cinco clústeres: Salud, Agua y Saneamiento, Educación y Cultura, Vivienda y Protección Social. La participación de la inversión pública ejecutada por estos clústeres en la conformación del PIB y la observación de su tendencia como fondo común de inversión frente al crecimiento anual registrado en el PIB durante el período 2002-2009 se detalla en el gráfico No.1. Se pudo haber logrado a lo largo del período analizado un mejor nivel de ejecución de la inversión y por consiguiente una mayor participación en la conformación del PIB, y en ese sentido haber contribuido de manera directa, con más intensidad al desarrollo social y productivo de cada uno de ellos, así como indirectamente por sus efectos en el resto de los clústeres en especial los relacionados al Fondo Común de Inversión Agroforestal y Turismo. Si bien el crecimiento de la economía tuvo un promedio anual de 5.37% durante el período en análisis, además se registraron tasas por encima de 6.0% en el periodo 2004-2007, para el año 2009 la economía hondureña sufrió una baja significativa al cuantificar una tasa de crecimiento de 1.9%. Sin duda este crecimiento productivo debió haber sido superior a lo largo del período, si la inversión pública programada en cada año se hubiese ejecutado en toda su magnitud y con la orientación y transparencia requerida.

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32

Año Salud Educacion Vivienda Proteccion

Social Agua TOTAL

2002 403.9 727.1 187.9 1,700.7 961.7 3,981.3

2003 1,218.6 1,007.0 224.1 1,612.0 1,032.2 5,093.8

2004 905.0 1,601.9 223.8 1,939.6 894.5 5,564.8

2005 563.3 1,900.3 243.6 2,112.5 864.2 5,683.9

2006 647.9 1,851.2 95.4 1,999.1 502.7 5,096.2

2007 861.2 1,583.9 98.2 1,611.6 742.9 4,897.7

2008 584.9 1,511.9 155.1 1,901.0 406.3 4,559.2

2009 679.3 991.4 254.0 1,163.8 706.2 3,794.7

Año Salud Educacion Vivienda Proteccion

Social Agua TOTAL

2002 142.4 406.3 56.9 582.0 67.8 1,255.4

2003 880.1 674.4 153.6 903.7 533.3 3,145.1

2004 522.5 961.7 167.2 1,117.2 405.0 3,173.6

2005 332.5 1,196.1 160.1 1,399.8 283.0 3,371.5

2006 166.6 975.4 84.4 1,099.1 419.3 2,744.8

2007 171.4 1,317.6 46.3 1,040.9 393.6 2,969.9

2008 293.2 1,341.2 54.5 1,428.5 227.6 3,345.1

2009 482.7 733.4 86.9 800.7 503.7 2,607.5

Prespuesto Programado

Presupuesto Ejecutado

Cuadro No. 1

Fondo Común de Inversión (SWAP )de

Promoción y Protección Humana

(En millones Lempiras a Precios Corrientes)

En el cuadro No. 1 la asignación de recursos para el Fondo Común objeto de análisis muestra un comportamiento ascendente del año 2002 al 2006, pasando de L3,981.2 a L.5,096.2 millones, dándose mayor énfasis a programas sociales, enmarcados en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), y en los lineamientos, prioridades gubernamentales y estrategias de país por parte del BID y BM, asignando recursos a la extensión de los servicios de salud, construcción de centros hospitalarios, dotación de equipamiento, entrega de paquetes básicos; rehabilitación y mejoras a sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, plantas potabilizadoras. En educación, los proyectos se concentraron en la construcción de centros escolares en los niveles primario, secundario, centros de capacitación vocacional, así como en la construcción de las escuelas PROHECO, programas de alfabetización, becas a estudiantes en condiciones de pobreza y Escuela Saludable. Para el período 2006-2007, la inversión programada para el Fondo Común de Inversión (Swap) de Promoción y Protección Humana tuvo un giro importante (ver gráfico No. 2). En efecto para el 2006, el nivel de inversión aprobado respecto del asignado en el año inmediato anterior tuvo una reducción notable en cada uno de los clústeres, comportamiento que fue asociado en gran parte al cambio de estrategia por parte del gobierno de turno que inició su gestión precisamente en ese año, dando mayor prioridad a la inversión pública destinada a cubrir necesidades relacionadas con infraestructura física, al haberse aprobado y puesto en vigencia el Tratado de Libre Comercio, que Honduras al igual que el resto de los países centroamericanos suscribió con los Estados Unidos de América. Asimismo, la aprobación tardía del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, acción que impidió un avance fluido en la ejecución de obras prácticamente en los primeros cinco meses de ese año. A todos los clústeres se les redujo las asignaciones presupuestarias respecto al asignado en el

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Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) Secretaría de Finanzas

33

-

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico No. 2Fondo Común de Inversión SWAP de Promoción y Protección Humana 2002-2009

Presupuesto Programado y Ejecutado (Millones de Lempiras Corrientes)

Programado

Ejecutado

año anterior, pero los más afectados fueron: Agua y Saneamiento con L.361.5 millones; Protección Social L.113.4 millones; Vivienda L148.2 millones y Educación y Cultura con L49.1 millones. Para el 2007, lo que sucedió fue un cambio aún más sustancial en la orientación de la inversión pública, donde la relacionada a obras de infraestructura física por parte del Fondo Común de Inversión (Swap) de Comunicaciones y Energía, pasó a ser la más importante, absorbiendo porcentajes asignados a otros Fondos en años anteriores, inclusive en el de Promoción y Protección Humana, observándose una disminución en montos de inversión asignada a los clústeres excluyendo los de Salud y Agua y Saneamiento. En el periodo 2002-2005 la inversión en el SWAP de Promoción y Protección Humana, a partir de sus niveles de ejecución, observó un comportamiento, donde la tónica general fue dejar de ejecutar entre L.1,900.0 y L.2,800.0 millones del presupuesto asignado, mejorándose ligeramente durante el 2006, donde el monto sin ejecutar resultó ser aproximadamente de L2,351.4 millones. Indudablemente los planificadores y niveles decisores gubernamentales, frente a los recursos limitados del presupuesto nacional para ser asignados a inversión y frente a la presión ejercida por los organismos financieros internacionales y países amigos que abogan por que los recursos por ellos proveídos sean préstamos o donaciones para inversión, se ubiquen en aquellas instituciones que en el transcurrir de los últimos años presentan mejores niveles de ejecución y eficiencia y más si con ello se corresponde con creces a las líneas estratégicas trazadas para el mediano y largo plazo que han optado por reorientar los recursos, asignando mayores montos hacia esos sectores. Según el gráfico No 2. En lo que respecta al Fondo Común de Inversión de Promoción y Protección Humana, no se detecta una correlación entre los montos programados y ejecutados en inversión y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Como se indicó anteriormente el subperíodo 2002-2005 que mostró un comportamiento más uniforme en lo relacionado a los montos adjudicados a las instituciones, no así en el subperíodo 2006-2008, donde a pesar de haber reducido los aportes aprobados para el SWAP, los niveles de ejecución resultaron ser más saludables. A manera de Conclusión, El PIB presentó crecimientos reales mayores, en los años con aprobaciones menores para inversión en el Fondo Común de Inversión de Promoción y Protección Humana , en ese sentido y dado que la inversión sobre todo en los campos de educación y salud no muestran efectos inmediatos, se puede hacer manifiesto que para los años 2005 al 2008, las tasas de crecimiento del PIB se vieron fuertemente estimuladas entre otros factores, por los efectos de la inversión ejecutada de años anteriores en este Fondo Común, motivo de análisis.

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Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) Secretaría de Finanzas

34

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafico No.3 Participación de la Inversión por tipo de fondos en el SWAP de Promoción y Protección Humana Años 2002-2009

(Millones de Lempiras Corrientes)

Otros

Club de Paris

HIPC

Donación

Fondos Nacionales

Préstamo

La ejecución de la inversión en el Fondo Común de Inversión (SWAP) de Promoción y Protección Humana durante el período 2002-2009 sumó L.22,612.6 millones. Esta fue financiada con fondos nacionales y propios en una proporción promedio anual de 35.7% con fondos externos un 43.4% exclusivamente préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), KFW y un 12.5% aportado con recursos no reembolsables por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), Unión Europea, Gobiernos de España, Taiwán, Finlandia e Italia; Alivio de Deuda (HIPC) 6.8% y Club de Paris 1.2%. La tendencia observada en los últimos años por parte de las instituciones involucradas en los clústeres conformantes del SWAP de Promoción y Protección Humana, ha sido incorporar en sus presupuestos totales de inversión, cada vez mayores porcentajes de financiamiento asociados a fuentes externas. En el periodo 2002-2009 a nivel de clústeres conformantes del SWAP, el Estado invirtió mayores cantidades de recursos tanto nacionales como externos en Protección Social con L.8,372.0 millones, seguido de Educación y Cultura con L.7,606.1 millones, Salud con L.2,991.4 millones; Agua y Saneamiento L.2,833.1 millones y Vivienda con L810.0 millones (ver grafica No. 3).

Para el año 2009 el Presupuesto vigente de Inversión Pública del Fondo Común ascendió a L.3,794.7 millones para la ejecución de 102 programas y proyectos contemplados en el marco de las prioridades y políticas del Gobierno orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población. Dicha asignación represento el 23.9% del Programa de Inversión del Sector Público y el 1.4% con respecto al monto del Producto Interno Bruto (PIB) que correspondió a L.272,250 millones.

4 La mayor inversión se asigno al clúster de Protección Social con un

monto de L.1,163.8 millones representando el 30.7% del total de la inversión del Swap y se destinaron al desarrollo del recurso humano en las poblaciones más vulnerables a través del Programa de Nuestras Raíces y de los proyectos de Infraestructura Rural, ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); el Programa de Reducción de Pobreza y Desarrollo Local Fase II, por el FHIS y co-ejecución con la Secretaria de Gobernación y Justicia; Bonos Programa de Asignación Familiar, por el PRAF, y Nutrición y Protección Social por la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social y la Secretaria del Despacho Presidencial.

4 Fuente: Banco Central de Honduras.

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Siguiendo en orden de importancia el presupuesto del clúster de Educación y Cultura con L.991.4 millones y una participación de 26.1% correspondiendo a programas y proyectos como: Educación Comunitaria, Transformación de la Educación Nacional, EDUCATODOS, Programa de Apoyo a la Enseñanza Media en Honduras, Educación Media y Laboral, Equipamiento de Institutos Técnicos Industriales, Programa Educacional Intercultural Multilingüe de Centroamericana, Planificación de la Infraestructura Escolar, Construcción y Reparación de Centros Educativos de Pre Básica, Básica Primaria, Centros Básicos de 1º- 9º grado, Centros de Educación Media, Reparaciones y Construcciones de Emergencia a Centros Educativos a Nivel Nacional, Construcción de Edificio Central de la Secretaría de Educación, Reparaciones a Edificio Administrativo de la Secretaría de Educación y Educación Ambiental y @prende, entre otros.

En tercer lugar se encuentra el clúster de Agua con un monto de L 706.2 (18.6%) para la ejecución de proyectos estratégicos como: Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico y el Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento entre otros Por otra parte se le asigno al clúster de Salud el valor de L.679.3 (17.9%), en el cual se ejecutaron los proyectos de: Paquete Básicos de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada, Nutrición y Protección Social, Construcción y Equipamiento del Hospital Atlántida y Pro-Reforma del Sector Salud, la menor asignación fue para el clúster de Vivienda con L.254.0 que representa el 6.7% destinada a los proyectos a ejecutar por el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA) con un valor de L.95.0 millones, la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda con L.123.0 millones y el Fondo Hondureño de Inversión Social con el Programa de Vivienda de Interés Social con L.36.0 millones.

7.2.2 PERSPECTIVAS DE LA INVERSION 2010 El Programa de Inversiones Públicas es uno de los instrumentos de planificación más importantes del Gobierno, que le permite llevar a la práctica sus estrategias, políticas, planes y programas, con el fin de alcanzar los objetivos y metas del milenio, objetivos de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) y las prioridades institucionales, sectoriales y nacionales del Gobierno. Para el Fondo Común de Inversiones de Promoción y Protección Humana las perspectivas del presupuesto para el año 2010 ascienden a L2,955.3 millones. Los programas y proyectos en su mayoría serán financiados con fondos externos por un monto de L1,986.7 millones, de los cuales L1,353.0 millones corresponden a fondos de préstamo; L344.9 a donación; L288.8 con recursos de MDRI y Club de Paris. Con Fondos Nacionales y propios se financiaran L968.6 millones. Los recursos externos se prevé serán proveídos por el USAID, Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y los Gobiernos de: Corea, Italia, Japón, China y España. Para el año 2010 el Fondo Común de Inversiones cuenta con una cartera de 104 entre programas y proyectos, que representan el 25.3% del total del Programa de Inversión Pública, de los cuales 91 se encuentran en ejecución y 13 a iniciar en el año 2010. En comparación al año 2009 el presupuesto representa una baja de L1,073.6 millones (26.6%).

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En el Clúster de Salud, conformado por la Secretaría de Salud, se ejecutaran 23 entre programas y proyectos, mismos que están orientados a la promoción y prevención de la salud. En tal sentido las inversiones para este clúster están encaminadas a la Construcción, Remodelación de los Centros de Salud, así como al Equipamiento de diferentes Unidades de Salud, con el fin de ampliar la cobertura de los servicios de salud a nivel nacional, también se continúa con la Descentralización de los mismos. Entre los proyectos nuevos se encuentran:Reposición de Techos del Hospital de Santa Bárbara Integrado; Construcción del Centro de Atención Integral para Pacientes Conviviendo con el Virus de Inmuno Deficiencia (CAI) del Hospital San Francisco; Ampliación y Reorganización de la Sala de Cirugía del Hospital San Francisco, Construcción de la Departamental de Choluteca, Construcción/remodelación, Bodegas y Oficinas Administrativas de El Paraiso, Construcción de Oficinas Administrativas de la Región Departamental de Salud No. 17 Valle, todos por un valor total de L23.7 millones. A continuación se detallan los principales programas y proyectos a ejecutar en el año 2010: Paquete Básico de Salud con Gestión Descentralizada El objetivo del proyecto es asegurar a la población el acceso a un conjunto de servicios de salud, priorizados de acuerdo al perfil epidemiológico, con énfasis en actividades de promoción, prevención, atención a la mujer (embarazo, parto y puerperio, vacunación), atención integral a la niñez en la comunidad; visitas domiciliarias a familias de riesgo, entrega de servicios en las comunidades más postergadas, capacitación y seguimiento de voluntarios de salud, ejecución de actividades de saneamiento ambiental, atención de la enfermedad en el resto de la población, servicios de laboratorio, estabilización y traslado de emergencias, rehabilitación con base comunitaria. El presupuesto asignado será de L199.6 millones Proyecto de Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras El proyecto se inserta en el Plan Estratégico del Sector Salud de Honduras para el año 2021,

que conlleva una nueva modalidad de intervención a través de los programas regulares que ejecuta la Secretaría de Salud y un nuevo modelo de gestión financiero y administrativo, conformado por un fondo de recursos proveniente de varias fuentes de financiamiento que ingresarán al presupuesto de la Secretaría, para reembolsar los gastos elegibles que ésta haya efectuado a fin de mejorar y ampliar la cobertura y calidad de los servicios materno infantil. La estructura del programa cubre el circuito integral del embarazo, parto y posparto donde se encuentran las

principales causas de mortalidad materno-infantil que son evitables y sujetas a un mayor control del sistema de salud. El ámbito de intervención del proyecto es de 1.0 millón de personas en los 4 departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque con una intervención directa de 950,000 personas y con una asignación de L71.8 millones.

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Proyecto Nutrición y Protección Social Con la implementación de la AIN-C, el proyecto pretende expandir una nueva modalidad en el

cuidado de la salud de la niñez; haciendo énfasis en acciones orientadas mas a la prevención,

en donde la vigilancia mensual de su crecimiento y desarrollo en la comunidad se convierte en

el eje central de su salud y bienestar. Asimismo, se institucionalizó ampliar la cobertura en el

cuidado de la salud de la niños y niñas, formar cambios en las madres en la atención del niño;

desarrollando acciones orientadas a la prevención con vigilancia mensual de el crecimiento y

desarrollo del niño en la comunidad, involucrar a la familia con el apoyo y asistencia de

profesionales de la salud, los Gobiernos municipales y otros voluntarios para que su

apropiación sea el eje central de salud.

Este proyecto es ejecutado por tres Secretarias de Estado, la Secretaría de Salud, se concentra en dos grupos altamente vulnerables de la población hondureña: niños de 0 a 5 años de edad con niveles altos de desnutrición e indicadores bajos en atención primaria de salud, localizados en 4 departamentos: Copán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y El Paraiso, el presupuesto es de L. 77.5 millones. En las Secretarias de Trabajo y Seguridad Social y el Despacho Presidencial la finalidad es promover la inserción laboral y la inclusión social de 6000 jóvenes pobres urbanos entre 15 y 19 años de edad de las ciudades de San Pedro sula, Tegucigalpa, Comayagua, La Ceiba y otras ciudades. La asignación es por valor de L35.0 y L4.5 millones respectivamente.

Proyecto de Construcción y Equipamiento del Hospital Atlántida El proyecto consiste en reemplazar las instalaciones físicas y equipamiento médico quirúrgico y administrativo del Hospital Atlántida, que por su antigüedad y obsolescencia, resultan inadecuadas para continuar proporcionando servicios de salud a la población conforme a la normativa y estándares de calidad internacional. Se beneficiarán aproximadamente 716,615 habitantes circunscritos en la Región Departamental, que comprende los departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y tres municipios de Yoro. El monto presupuestado para el año 2010 es de L118.3 millones. La sostenibilidad operativa del proyecto, como parte integrante de los programas prioritarios del Sector Salud, se garantiza a través de los ingresos por concepto de un cobro mínimo que se le hará al paciente por el servicio a ser recibido y por los aportes que el Gobierno Central da al Sector a través de la Secretaría de Salud vía inclusión en el presupuesto de ingresos y egresos de la República, para la extensión, optimización y mejoramiento de los servicios de salud de la Región.

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EL Clúster de Educación y Cultura: Está integrado por 10 instituciones: 1.La Secretaría de Educación que ejecutara 3 programas y proyectos; La Secretaria de Finanzas, 1; La Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa,1; la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),2; la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM),6; la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), 1; el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), 3; el FHIS,1; la Comisión Nacional Pro-instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID), y el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnologia (COHCIT), 1, para hacer un total de 20. Los programas y proyectos están orientados en general, a mejorar la calidad y ampliación de la cobertura educativa, mejoramiento de las instalaciones físicas de las universidades, construcción de instalaciones físicas deportivas y la dotación de equipo informático a los centros escolares. Entre los proyectos nuevos se incluyen dos proyectos que serán ejecutados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Finalización de la Construcción de Laboratorio de Ciencias Básicas y Construcción de Edificio de Aulas No. 5 Valle de Sula, por un monto total de L29.3 millones. Entre los principales programas y proyectos a ejecutar estan: Educación Media y Laboral: Consiste en el desarrollo del subprograma ampliación de la cobertura con calidad en la educación del tercer y cuarto ciclos de educación secundaria. Su objetivo es ampliar la cobertura con calidad en el tercer y cuarto ciclos de educación secundaria y mejorar la empleabilidad de jóvenes y adultos. Para el 2010 se le asigno el valor de L.44.6 millones. Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional: Siendo su objetivo incrementar la cobertura, calidad, rendición de cuentas y gobernabilidad del sistema de educación básica. Se orienta a alcanzar una mejora sostenida en la calidad de la educación a través de la incorporación de mecanismos de participación social en la gestión escolar y en la mejora del rendimiento de los recursos humanos docentes. El Presupuesto para el 2010 es de L.66.0 millones. EDUCATODOS: Su objetivos es contribuir a la disminución del índice de analfabetismo logrando que más personas ingresen y completen su educación básica. Se le asigno la cantidad de L.40.9 millones @prende: Consiste en la adecuación o construcción de aulas tecnológicas, con la infraestructura necesaria para la instalación de computadoras, con acceso a internet que trabajarán en red hacia un servidor y con una impresora en cada aula, con valor de L. 1.1 millones. En el Cluster de Vivienda se ejecutaran 13 entre programas y proyectos por las instituciones de: el Fondos Hondureño de Inversión Social (FHIS),2; la Secretaria de Obras Públicas , Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), 1; y el Instituto Nacional de

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Previsión del Magisterio, 10; entre los principales programas a ejecutarse se encuentra: Programa de Vivienda de Interés Social, ejecutado por dos instituciones: la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y el FFondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) con una asignmación de L92.2 y L18.7 millones respectivamente.

Este programa apoya a Honduras en la formulación de una política de vivienda para

concentrar parte del gasto público en la construcción de viviendas. Entre sus objetivos esta:

mejorar las condiciones de vivienda y de hábitat de las familias hondureñas de ingresos bajos

y medios; consolidar la operación de los nuevos esquemas de subsidios individual y colectivo;

y facilitar el acceso al financiamiento y micro financiamiento para vivienda nueva y

mejoramiento de viviendas ya existentes. Este cluster no incluye proyectos nuevos.

El Clúster de Protección Social, esta integrado por 6 instituciones: El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP) que ejecuta 6 proyectos, el FHIS, 5; el PRAF,12; La Secretarías de Trabajo y Seguridad Social, 3; la de Gobernación y Justicia, 1; y la del Despacho Presidencial,1; sumando un total de 28. Dichos programas y proyectos están orientados a contribuir con el mejoramiento del nivel de vida de la población que vive en extrema pobreza, a través de la compensación social y la promoción del desarrollo local mediante la infraestructura social y productiva en el sector rural y urbano. El Clúster de Protección Social ejecutara tres proyectos nuevos: Apoyo Integral a la Red de Protección Social por el Programa de Asignación Familiar (PRAF), con valor de L118.3 millones; Infraestructura Rural por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con L.145.4 millones y el Programa Bono 10 Mil a ejecutarse por la Secretaria de la Presidencia y el PRAF. Entre los principales programas y proyectos se describen los siguientes: Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección Social El programa es parte de una nueva generación de programas sociales que otorgan incentivos económicos, a los beneficiarios condicionados a que estos accedan a los servicios de educación y salud e inviertan en capital humano. Su enfoque es integral con subsidios específicos y focalizados a la población pobre. Los incentivos económicos se les entregan a las mujeres de los hogares, reconociendo la importancia, responsabilidad y compromiso de ellas en el desarrollo de la familia. El objetivo principal de este programa es: Contribuir a mejorar el capital humano de los hogares más pobres de los Departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara, a través de una estrategia de protección social y propiciar cambios en el comportamiento de los hogares, promoviendo su participación activa, en las decisiones de salud y educación, para alcanzar mejores niveles de bienestar. En forma específica el programa busca:

Aumentar la matrícula y asistencia escolar de los niños de primero a sexto.

Velar por la salud de las mujeres, particularmente las embarazadas y lactantes.

Promover el crecimiento y desarrollo adecuado de niños de 0 meses hasta 5 años.

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Mejorar el consumo familiar de alimentos nutritivos.

Bonos del Programa de Asignación Familiar PRAF

Los bonos contribuirán a la reducción de la transmisión inter-generacional de la pobreza en Honduras, mediante el mejoramiento de las condiciones de vida y la inversión en capital humano de los miembros de los hogares más pobres del país. El valor asciende a L. 414.8 4millones.

Comprende 8 Bonos considerados los de mayor relevancia ya que inciden de manera directa en mejorar las condiciones de vida de la población con mayor vulnerabilidad, entre los objetivos que persiguen estos bonos se pueden mencionar:

Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.

Desarrollo Integral de las familias mediante la formación de capacidades técnicas

productivas y microempresariales, en actividades de organización, nivelación educativa y concientización social.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida y a la disminución de los riesgos sociales

de los grupos vulnerables y en alto riesgo nutricional, promoviendo la solidaridad, la autogestión comunitaria y la generación de capacidades para la obtención de ingresos.

Los mismos se detallan a continuación: Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila. Mano Solidaria/Amiga: Se ha creado con la intención de formar a jóvenes que viven en zonas de alto riesgo social y adultos que trabajan en los crematorios municipales y en las colonias de mayor postergación económica de algunas ciudades principales del país. Desarrollo Integral de la Mujer (DI-MUJER): El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión,

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capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia. Desarrollo Integral de la Familia/Bono Juvenil Urbano Rural: La ejecución de este proyecto permitirá la re-orientación de las acciones del Programa de Asignación Familiar (PRAF) de manera que se logre gradualmente la transición del modelo actual, centrado sobre circunstancias eventuales de las familias pobres, hacia un modelo de mayor permanencia relativa en el tiempo, de los flujos de ayuda monetaria, y teniendo siempre como referente la coherencia del grupo familiar mediante el efecto combinado de asignaciones monetarias y capacitación productiva. Bono Materno Infantil/ Bono Solidario en Salud Materno Infantil: A través de este proyecto se hace entrega de transferencias monetarias condicionadas por valor anual de L.1,150.00 a hogares en extrema pobreza que tengan mujeres embarazadas o lactantes, niños y niñas menores de 6 años con riesgo de desnutrición y discapacitados; con la condición de que asistan a los controles de salud en los centros de sus comunidades, formando para ello Comités de Usuarios de Salud (CUS) con miembros de las comunidades beneficiarias y contribuir con ello a reducir los índices de mortalidad Materno Infantil y desnutrición. El programa cuenta con dos modalidades: 1. Bono Solidario en Educación, a través de este proyecto se hace entrega de transferencias monetarias condicionadas por valor anual de L.1,000.00 a hogares en extrema pobreza que tengan niños y niñas entre las edades de 6 a 14 años; con la condición que estén matriculados y asistiendo a clases diariamente a las escuelas públicas del país, formando para ello Asociaciones de Padres de Familia (APFs) para contribuir con ello a reducir los índices de analfabetismo, deserción escolar, ausentismo escolar. 2. El Bono Solidario de Salud, es un pago anual de L.1,150 que se destina a hogares en extrema pobreza con niños de 0 a 5 años de edad y/o mujeres embarazadas o en período de lactancia. Este componente busca mejorar el consumo de alimentos, así como promover la educación de las madres sobre salud y nutrición. La recepción de la transferencia está condicionada a la asistencia de los niños y niñas menores de 5 años, embarazadas y puérperas a los controles en los centros de salud, según el protocolo establecido por la Secretaría de Salud, entre otras obligaciones. Para ser un hogar beneficiario se requiere estar ubicado en la focalización de las aldeas que realiza el PRAF, estar inscrito en el Registro de Beneficiarios del PRAF y cumplir con los compromisos de corresponsabilidad. Es decir, las transferencias están condicionadas a la obligación de los hogares de cumplir con los compromisos que adquiere como beneficiario de los bonos. El hogar que incumple con su corresponsabilidad en salud o educación se le suspende el beneficio. Bono Tercera Edad: Este es un proyecto que expresa parte de la concepción filosófica del desarrollo humano que imprime el Gobierno en su política social. Con éste proyecto se intenta devolver a este estrato de la población, el estatus que le corresponde dentro del género humano, desde ese punto de vista el proyecto es considerado como una inversión social, donde se

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concretiza la política social del gobierno, entregándose una sola transferencia monetaria de L. 600.00 anuales. Comedores Solidarios Autogestionarios:Cuyo objetivo es contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres. Infraestructura Rural (PIR): Será ejecutado por el FHIS y esta orientado a mejorar el acceso, calidad y sostenibilidad de los servicios de infraestructura (carreteras, agua y saneamiento y electricidad) para la población en extrema pobreza de las áreas rurales de Honduras. La asignación es por valor de L145.4 millones.

Nutrición y Protección Social (Componentes de la Secretaria de Trabajo Seguridad Social y Secretaria del Despacho Presidencial)

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS): Uno de los componentes de este proyecto, es el Programa Mi Primer Empleo ejecutado por esta Secretaria. El Programa tiene una duración de cuatro años y procura mejorar los niveles de empleo de la población joven residente en las zonas urbanas más pobres de las ciudades seleccionadas, capacitando a los jóvenes en competencias laborales y sociales, asegurando los cursos ofrecidos que serán completamente gratuitos, impartidos por Centros de Capacitación reconocidos, adicionalmente a los beneficiarios se les proveerá de seguro de riesgo laboral.

Los objetivos del proyecto son:

Promover la inserción laboral y la inclusión social de aproximadamente 6000 jóvenes pobres entre 15 y 19 años de edad, del área urbana de las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua, La Ceiba, y otras ciudades.

Proporcionar al Joven orientación para su proyecto de vida y desarrollo de competencias laborales básicas.

Facilitar al joven el acceso a opciones de formación para el trabajo, educación y mejores condiciones de empleabilidad para facilitar su integración social y laboral.

Acercar la oferta privada de formación laboral del país a las demandas de los sectores productivos y a las características y expectativas de los jóvenes pobres.

Proporcionar asistencia para la búsqueda de empleo al terminar la pasantía.

Secretaria del Despacho Presidencial: El proyecto en su componente de la SDP contempla el fortalecimiento para la consolidación de la Política de Protección Social, ya que con el desarrollo de la misma busca fortalecer la Secretaria de la Presidencia, en la coordinación de la formulación y seguimiento de la política social en general y de la política de protección social en particular. El objetivo es reducir la vulnerabilidad social, mejorar mecanismos de prevención fomentando la inversión en capital humano entre las familias más pobres de los municipios con mayores índices de pobreza del país.

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El Clúster de Agua y Saneamiento ejecuta un total de 20 entre programas y proyectos a través de la Secretaría de Finanzas un proyecto, con el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) 14 y con el FHIS 5, todos persiguen el objetivo de elevar el nivel de vida de la población de distintas ciudades del país, garantizándoles el suministro de agua potabilizada acorde a sus necesidades. Los proyectos nuevos a ejecutarse son: Por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) el proyecto de Ampliación de Plantas Potabilizadoras Lotes I y II y a través de la Secretaria de Finanzas el Programa Sectorial de Agua y Saneamiento (PROSAGUA) por un valor de L34.8 y L61.8 millones respectivamente. A continuación el detalle de los principales proyectos: Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento BID 1048: Este proyecto está orientado a establecer un operador de los servicios de agua y saneamiento que tenga autonomía administrativa y financiera asegurando la sostenibilidad financiera operativa y ambiental, con el establecimiento de tarifas adecuadas, aceptando la regulación independiente de los servicios e involucrando a la comunidad en la toma de decisiones

En el pasado, se financiaron acciones de fortalecimiento institucional de los operadores, mediante estudios y diseños de obras, estudios tarifarios y ambientales, capacitaciones y campañas publicitarias y la elaboración de políticas locales de los servicios. En esta segunda etapa, el enfoque está claramente definido hacia la financiación de obras urbanas, que fueron diseñadas en la fase previa. Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PROMOSAS) IDA 4335. El proyecto asistirá al Gobierno en la

implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal, además se orienta a mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confianza de la municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidas por la Ley Marco de Agua y Saneamiento. El monto de recursos recomendado para el 2010 asciende a L61.8 millones.

Los componentes principales del proyecto son el apoyo a instituciones nacionales, reforma institucional e inversiones en ciudades intermedias, y apoyo a la transferencia de la administración de los servicios ofrecidos por el SANAA a la Municipalidad de Tegucigalpa. El enfoque es en prevalencia urbano, donde se verán beneficiadas principalmente localidades que actualmente están siendo operadas por el SANAA, y que deberán ser traspasadas, según manda la Ley Marco, a sus respectivas municipalidades. La operación en este sentido apoya al SANAA, para llevar los sistemas a un nivel óptimo previo a su transferencia, y a las municipalidades, al dotarles de las herramientas organizacionales para que puedan recibir satisfactoriamente los sistemas.

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- 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

ISLAS DE LA BAHIA

COMAYAGUA

COLON

VALLE

YORO

OLANCHO

GRACIAS A DIOS

CHOLUTECA

OCOTEPEQUE

COPAN

SANTA BARBARA

EL PARAISO

INTIBUCA

LA PAZ

LEMPIRA

CORTES

ATLANTIDA

FRANCISCO MORAZAN

NIVEL NACIONAL

-

0.9

0.9

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.6

1.7

2.0

2.2

2.7

2.7

3.2

3.3

6.0

23.2

43.2

% de Distribución Departamental del Programa de Inversión Pública 2010

SWAP Promoción y Protección Humana

7.2.3 Inversión Departamental De acuerdo al presupuesto 2010 recomendado para el SWAP, la mayor inversión departamental se concentrará a nivel nacional (Ver grafico) con una participación del 43.2% respecto del total, que en valores absolutos corresponde a L1,277.8 millones para la ejecución de los programas y proyectos destinados a disminuir el índice de analfabetismo ampliando la cobertura con calidad, mejorando la empleabilidad de los jóvenes; en Salud mejorando la calidad de vida y en Protección Social a través de los diferentes bonos, entre estos se encuentran: EDUCATODOS, Educación Media y Laboral, ampliación y reparación de la infraestructura educativas de las diferentes universidades nacionales, @prende; Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada, Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras, Nutrición y Protección Social; Vivienda de Interés Social y el Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección Social. En segundo lugar la mayor inversión se encuentra en el departamento de Francisco Morazán con 23.2% y un monto de L684.4 millones, entre los proyectos que se ejecutarán se encuentran los: Optimización de los Servicios de Agua Potable, Modernización del Sector Agua y Saneamiento y el Proyecto Urgente para el abastecimiento de agua potable cuya área de influencia será en el Distrito Central. Así mismo los Proyectos de Nutrición y Protección Social, Educación Media y Laboral y la entrega de los bonos del Programa de Asignación Familiar estarán contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este departamento. La Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de Atlántida y del Centro Universitario Regional de la UPNFM de la Ceiba vendrán a mejorar las tanto las condiciones de salud como de educación de los habitantes del Departamento de Atlántida. El Departamento de Cortés, será beneficiado con los proyectos orientados a ampliar los servicios en el área de educación a través de la Construcción del Edificio de Aulas No.5 Valle de Sula y la Finalización de la Construcción de Laboratorios de Cinecias Basicas de la UNAH con una inversión por el orden de L.29.2 millones. Los departamentos de: Colón, Comayagua, Valle, Yoro, Olancho, Gracias a Dios, Choluteca y Copán presentan las asignaciones más bajas.

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Año

Agricultura,

Agroindustria y

Ganadería

Recursos

Forestales y

Ambiente

Actividad

TuristicaTotal % /PIB

2002 960.2 301.7 99.0 1,360.9 1.2

2003 1,424.1 333.9 92.1 1,850.1 1.6

2004 1,309.5 555.4 185.6 2,050.5 1.6

2005 1,109.9 513.3 262.1 1,885.3 1.4

2006 1,057.3 737.6 238.8 2,033.7 1.4

2007 1,246.4 311.1 266.1 1,823.6 0.8

2008 1,382.6 544.5 360.9 2,288.0 0.9

2009 886.5 688.8 200.4 1,775.7 0.7

Año

Agricultura,

Agroindustria y

Ganadería

Recursos

Forestales y

Ambiente

Actividad

TuristicaTotal % /PIB

2002 559.3 160.0 77.5 796.8 0.7

2003 672.6 120.8 45.4 838.8 0.7

2004 750.5 368.8 103.5 1,222.8 1.0

2005 682.6 251.9 169.3 1,103.8 0.8

2006 706.2 302.9 103.8 1,112.9 0.8

2007 974.3 225.8 208.2 1,408.3 0.6

2008 959.0 345.1 251.6 1,555.7 0.6

2009 653.5 417.9 123.2 1,194.6 0.4

Cuadro # 1

Inversión SWAP Agroforestal y Turismo

2002-2009

(Millones de lempiras)

Programación

Ejecución

7.3.1 Evolución de la Inversión Agroforestal y Turismo (2002-2009)

Durante los últimos ocho años, la inversión pública ejecutada a través del Swap Agroforestal y Turismo del país, conformado por los clústeres de Agricultura, Agroindustria y Ganadería ; Recursos Forestales y Ambiente y Actividad Turística, ha registrado un crecimiento lento e insuficiente, lo que ha provocado que el grado de participación de las actividades involucradas en cada una de las cadenas productivas anteriormente citadas hayan tenido un comportamiento irregular en cuanto a

crecimiento y por consiguiente en su grado de participación en la conformación del Producto Interno Bruto. El retraso relativo de la economía de este pilar estratégico, se ha visto influenciado por el clúster agroalimentario, reflejándose en menores ingresos por el sector en su conjunto, lo que ha implicado pérdida de capacidad económica de cada uno de los actores involucrados en el mismo. Este comportamiento ha influido de manera directa en el incremento de la pobreza rural a lo largo del período sujeto a análisis. En términos concretos, la crisis del sector se puede resumir como la dificultad que ha tenido el clúster de Agricultura, Agroindustria y Ganadería para producir en condiciones de rentabilidad, garantizando un crecimiento a través de un proceso sostenido de inversión y de mejora de los ingresos con los que se pagan los factores productivos, esta crisis de rentabilidad obedece a una visión general, pero no necesariamente representa la situación de todos los clústeres involucrados, ni afecta del mismo modo a todos los rubros, siendo así el caso del de Turismo, el que a lo largo de los años ha venido observando ascensos en su importancia como fuente de ingresos y de empleo, contribuyendo de manera significativa en los niveles de bienestar del país, acción que le ha permitido alinearse con el significativo crecimiento que ha registrado esta actividad a nivel mundial, con destinos cada vez más competitivos y por consiguiente enfrentando demandas por servicios cada vez más complejos. Como se observa en el Cuadro N° 1, durante el período 2002-2009 el presupuesto de inversión del SWAP Agroforestal y Turismo ha registrado un descenso, cuantificando promedios anuales del 1.2% en relación al PIB en lo relativo a los montos programados y promedios anuales de

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Presupuesto Aprobado 1,361.0 1,850.0 2,050.5 1,885.3 2,033.7 1,823.6 2,287.9 1882.8

Presupuesto Ejecutado 796.8 826.7 1222.7 1103.8 1112.9 1408.3 1555.7 1194.5

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

Gráfico N° 2Programación Vrs Ejecución 2002-2009

SWAP Agroforestal y TurismoMillones de Lempiras

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Crecimiento Económico

Participación Inversión SWAP Agroforestal y Turismo/PIB

Gráfico N° 1Participación Inversión Swap Agroforestal y Turismo

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46

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Donación

Prestámos

Fondos Nacionales

Gráfico # 3% de Participación por Tipo de Fondos

SWAP Agroforestal y Turismo 2002-2009

0.7 % respecto a los montos ejecutados. Esta situación se deriva de la finalización de que han sido objeto importantes programas insertos en el Fondo Común, financiados con recursos externos, especialmente en el clúster agroalimentario y que se ha visto complementado por la limitada capacidad de ejecución observada por parte de las instituciones ejecutoras, que en promedio logró apenas 60% de ejecución (Ver Gráfico N° 2). La disminución observada en sus montos presupuestarios ha estado vinculada de manera directa con el accionar estratégico gubernamental implementado a lo largo del periodo, destinando el mayor porcentaje de los recursos estatales para inversión en el Fondo Común de Inversiones (SWAP) de Promoción y Protección Humana, donde una buena parte de los mismos se han orientado a mejorar la educación y salud del pueblo hondureño, de igual manera, el destino de recursos para inversión en infraestructura especialmente vial, ha tomado el segundo lugar en importancia a lo largo del período en estudio, lo cual ha contribuido en el desarrollo del Swap Agroforestal y Turismo mejorando los canales comerciales y turísticos en las diferentes zonas geográficas del país. Si observamos la inversión desde la perspectiva del financiamiento, durante el periodo (2002-2009), se puede observar que este ha sido financiado en su mayoría por fondos externos y dentro de estos el mayor porcentaje son préstamos con un 63.5% en promedio, las donaciones si bien es cierto han sido en menor porcentaje (20.6%), estas se han ido incrementando con la incorporación de los fondos de la Cuenta del Milenio a partir del año 2007, los fondos nacionales han tenido una participación del 15.9% siendo la mayoría de

estos contraparte de préstamos para programas y proyectos ( Ver Gráfico N° 3). Es importante mencionar que los organismos financieros con mayor participación en el financiamiento de las actividades de inversión respecto a montos contratados y en orden de importancia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con inversiones alrededor de L.1,546.8 millones orientados a impulsar procesos dirigidos a lograr un desarrollo rural sostenible, a través del fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales y al cuidado y protección de las zonas turísticas, tanto a nivel central como a nivel local, seguido por la Cuenta del Milenio con L.1,335.9 millones contribuyendo

al desarrollo sostenible del país con un proyecto de desarrollo rural diseñado para incrementar la productividad a través de la capacitación y asistencia técnica permanente brindada por el programa de Entrenamiento y Desarrollo Agrícola, EDA y la mejorara y apertura de caminos de acceso a zonas rurales productivas del país, luego se encuentra el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que cuenta con una cartera de proyectos por L. 844.7 millones destinados a inversiones rurales, actividades productivas y servicios técnicos, con la finalidad de mejorar la seguridad alimentaria e incrementar los ingresos y niveles de empleo, el Banco Mundial como otro de los financiadores ha estado presente dirigiendo sus recursos a la protección de los recursos naturales y a la promoción turística invirtiendo alrededor de L.782.0 millones durante el periodo 2002-2009.

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7.3.2. Perspectivas de la Inversión 2010

Centroamérica cuenta actualmente con un entorno regional e internacional favorable al comercio de productos agrícolas como resultado de los avances en la liberalización del comercio a nivel multilateral, la apertura económica y de los tratados de libre comercio suscritos por la región y la profundización de la integración económica, sin embargo debido a la crisis socio política que enfrenta Honduras en estos momentos y a la finalización de varios proyectos, para

el 2010 el presupuesto destinado a este Fondo común de Inversiones en relación al presupuesto aprobado en el año 2009 tiene un comportamiento hacia a la baja, programando L.1,723.9 millones, que representan el 14.8% del total del Programa de Inversión Pública recomendado para ese año. (Ver Cuadros N° 2 y 3) Si se analiza cada uno de los Clúster correspondientes a este SWAP, se observa la pretensión de destinar mayor cantidad de recursos al de Agricultura Agroindustria y Ganadería (L. 853.4 millones) que representan el 49.5%, seguido por el Clúster de Recursos Forestales y ambiente 35.3% (L.608.9 millones) en menor proporción el clúster de Actividad Turística 15.2%, (Ver Cuadro N°3) en donde los proyectos financiados dentro de este Fondo Común de Inversiones, impactan en las siguientes áreas:

Implementación de una política eficiente de seguridad alimentaria,

Desarrollo competitivo del sector agroexportador con base al aprovechamiento de las ventajas comparativas de subsectores estratégicos, encaminadas a impulsar programas y proyectos de infraestructura productiva,

Facilitar el acceso a crédito, como incentivo a la producción agrícola, fortaleciendo y expandiendo la ejecución de programas y proyectos de desarrollo rural, ambiental y financieramente sostenibles,

Desarrollo de nuevas técnicas de siembra, elevando la competitividad de los productos en el mercado nacional, y regional bajo esquemas de producción que favorecen la equidad en el acceso a factores productivos,

Protección del Ambiente y la Gestión de Riesgos, Promoción del turismo nacional, mediante el desarrollo y promoción de servicios

turísticos y manejo sostenible de los recursos naturales. Desarrollo de infraestructura turística,

Año MontoTasa de

Crecimiento

2009 1,775.7 5.8

2010 1,723.9 -2.9

Cuadro N° 2

Comparativo Presupuesto Aprobado

2009-2010

SWAP Agroforestal y Turismo

Millones de Lempiras

Swap / ClusterFondos

Nacionales

Fondos

externos

Programado

2010

AGROFORESTAL Y TURISMO 307.1 1,416.8 1,723.9

Agricultura , Agroindustria y

Ganadería 114.7 738.7 853.4

Recursos Forestales y

Ambiente180.9 428.1 609.0

Actividad Turística 11.5 250.0 261.5

Cuadro N°3

SWAP Agroforestal y Turismo, 2010

Asignación Por Clúster

Millones de Lempiras

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Financiamiento de la Inversión del SWAP Agroforestal y Turismo En relación a los tipos de fuente de financiamiento a ser utilizada para hacer efectiva la inversión pública aprobada para este SWAP, ostenta una recomendación para ser financiada por fuentes externas por el orden de L. 1,324.2 millones (82.2%) vía principalmente de Préstamos: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) L.232.3, Comunidad Económica Europea L.129.5 millones,

Banco Mundial (BM) L.127.4 millones, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) L.121.9 millones y de Donaciones: Cuenta del Milenio L.509.7 millones, y en menor cantidad por fondos nacionales con L.307.1 millones representando el 17.8%, (Ver Cuadro N°4) Categoría de Inversión Las inversiones programadas para el SWAP se pueden clasificar en real y en desarrollo humano. Mientras la primera clasificación representa un 58.9% del monto total presupuestado para el año 2010, la segunda se verá representada con el 41.1% restante, las cuales están íntimamente relacionadas para lograr los objetivos estratégicos propios de cada uno de los clústeres. Al analizar la inversión total ejecutada, la inversión real encamina sus acciones al desarrollo de la infraestructura turística y a la construcción de sistemas de riego, el tipo de inversión en desarrollo humano orienta sus actividades al desarrollo de nuevas técnicas de siembra, elevando la competitividad de los productos en el mercado nacional y regional, bajo esquemas de producción que favorecen la equidad en el acceso a factores productivos, impulsando programas de crédito y apoyo a la producción agrícola de pequeños y medianos productores, incentivando así la participación comunitaria. Asimismo se viene impulsando proyectos de turismo nacional, mediante el desarrollo y promoción de servicios turísticos.

Principales Proyectos para el 2010

Para el año 2010 el número de proyectos del SWAP recomendados para su ejecución asciende a 46, de los cuales 41 son proyectos de arrastre y 5 proyectos nuevos, distribuidos en 15 instituciones del sector público conformando los siguientes Clústeres: Agricultura, Agroindustria y Ganadería (26 proyectos), Recursos Forestales y Ambiente (17 proyectos), y Actividad Turística (3 Proyectos), (Ver Cuadro N° 4). Dentro de los principales proyectos a ejecutar durante el año 2010 se encuentran los siguientes:

L. 708.5

1,015.4

Inversión en Desarrollo Humano

Inversión Real

Gráfico # 5SWAP Agroforestal y Turismo, Categoria de Inversión

Año 2010Millones de Lempiras

Fuente Vigente % Participación

Préstamo 659.1 38.2

Donación 248.0 14.4

Cuenta del Milenio 509.7 29.6

Fondos Nacionales 307.1 17.8

Total 1,723.9 100.0

Cuadro N°4

Distribución por Fuente de Financiamiento

SWAP Agroforestal y Turismo, 2010

Millones de Lempiras

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Programa Desafío de la Cuenta del Milenio “Programa de Desarrollo Rural”

El proyecto es coordinado por la Cuenta del Milenio (MCA- Honduras)), para el 2010 se ha presupuestado L.509.7 millones, las actividades desarrolladas van orientadas a la ejecución de sub proyectos de entrenamiento y desarrollo agrícola, brindando asistencia técnica a 8,255 productores, acceso al crédito para los agricultores e investigación tecnológica, apertura de 32 caminos rurales para brindar acceso a zonas agrícolas incrementando de

esta forma la comercialización de los productos y el ingreso de los productores. Proyecto de Reforestación Nacional El proyecto es ejecutado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Secretaría de Defensa Nacional, para el 2010 se ha presupuestado L.100.0 millones con lo que se pretende recuperar y ampliar en forma participativa la cobertura de las áreas de vocación forestal, con fines de protección y producción de bienes y servicios ambientales, mejorando la calidad de vida y el ambiente a los habitantes y de esta forma contrarrestar la pobreza, disponiendo de una Estrategia Nacional de Reforestación; con el fin de determinar el número de hectáreas prioritarias reforestadas, protegidas y conservadas así como el número de estaciones experimentales reactivadas por la producción de semilla Entre las principales metas a ejecutar se encuentran: incremento de las acciones de reforestación en las áreas deforestadas a través de la construcción de 1,000,000 viveros, 600,000 plantas sembradas en las áreas deforestadas y degradadas; prevención y combate

de incendios forestales en 81,432 has de bosque protegido así mismo se ha reducido la tala ilegal del bosque mediante acciones de patrullajes y decomiso de madera en 45,000 patrullajes, retenes fijos y móviles; mejorando la calidad de vida mediante la generación de 20,000 empleos contribuyendo al desarrollo del medio ambiente y protección del recurso forestal, hídrico así como actividades de reforestación y producción de bienes y servicios ambientales.

Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño (PROCORREDOR), El proyecto viene siendo ejecutado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), para el 2010 se recomienda contar con un Presupuesto de L. 140.7 millones, con la visión de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población mediante el

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mantenimiento y la restauración de las funciones ecológicas y económicas del Corredor Biológico del Caribe Hondureño como parte integral del Corredor Biológico Mesoamericano, realizando levantamiento de catastro para el departamento de Atlántida en el municipio de Arizona, a su vez realizar talleres de capacitación en gestión ambiental a la Unidades de Gestión Ambiental e implementación de planes de manejo de aéreas protegidas y microcuencas en coordinación con la SERNA y el Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) El proyecto destinará sus esfuerzos a establecer alternativas económicas para un desarrollo económico local en armonía con el manejo de las zonas de interconexión y de las micro cuencas priorizadas; habiendo desarrollando 30 propuestas validadas con las autoridades y comunidad local. Entre otras actividades a desarrollar se encuentran las siguientes: 2 planes de actualización de catastro en el municipio de Arizona (Atlántida) para el Sistema regional de áreas protegidas del Corredor del Caribe fortalecido; 13 áreas protegidas abarcando una superficie de aproximadamente 472,000 has, que corresponden al 14.7% de la superficie bajo protección en Honduras (1.Parque Nacional Capiro y Calentura, 2. Parque Nacional Pico Bonito, 3. Parque Nacional Punta Izopo,4 Refugio de Vida Silvestre Cuero y salado, 5. Parque Nacional Jeannette Kawas,6 Refugio de Vida Silvestre Texiguat, 7 Parque Nacional Botaderos 8 Parque Nacional Cusuco, 9. Parque Nacional Nombre de Dios, 10. Reserva Biológica Lancetilla, 11 Zona Productora de Agua Merendón, 12 Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto, 13 Reserva Forestal Sierra del Río Tinto); así mismo incrementar la cobertura de manejo de micro cuencas en 22 comunidades en los departamentos de Atlántida, Cortés y Colón mediante la participación de 24 organizaciones jóvenes mujeres y grupos vulnerables en iniciativas de protección, e implementando 6 talleres de capacitación en las Unidades de Manejo de Gestión Ambiental. Desarrollo de la Infraestructura Básica en la Bahía de Tela

El proyecto es ejecutado por el Instituto Hondureño de Turismo, para el 2010 se han presupuestado L. 86.9 millones, con el objetivo de mejorar el bienestar social de los habitantes considerando cualquier acción de desarrollo económico dentro de la zona, mejorando la infraestructura básica, para la atracción de nuevas inversiones, incrementando de esta forma el ingreso de turistas y divisas para el país.

Programa Nacional de Turismo Sostenible El proyecto es ejecutado por el Instituto Hondureño de Turismo, para el 2010 se ha recomendado un presupuestado L. 139.0 millones, con el objetivo de desarrollar y diversificar la demanda y oferta de turismo en los mercados meta y zonas priorizadas en la estrategia nacional de turismo sostenible y fomentar la inversión público privada.

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Metas Sectoriales Metas Institucionales

Impulsar los procesos de modernización de la

infraestructura produtiva y social, mediante el

mejoramiento de la producción agrícola

1) apoyo a la producción de granos básicos a través de la construcción de 2,550 silos para

almacenamiento de 36,900 qq de granos básicos, 2) Siembra de 12,235 Has de cultivos de granos

básicos, 3) Incrementar la producción de Maíz en 192,350 qq. 4)Establecimiento de 260,000 plantas para

viveros de café , en un area de 254 has, 5) Siembra de 350 has de cultivos no tradicionales, 6)

Mejoramiento de 700 viviendas ( techos, pisos, fogones), 7) producción 825.8 has en cultivo de

hortalizas y 84 has en cultivos frutales, 8)Siembra de 600 has de cultivos industriales ( Palma africana,

cacao, platano, caña de azucar, ajonjoli), 9)Construcción de 32 caminos de las fincas a los mercados

por un monto de L.324.2 Millones.

Contribuir el desarrollo empresarial, con la

Organización , capitalización y consolidación de

empresas, financiamiento a la producción agrícola

para el apoyo a pequeños y medianos

productores,.

1) Constitución de 133 microempresas Rurales , 2) implementar 400 cajas rurales y otros instrumentos

financieros 3) Establecimiento de 60 Bancos rotatorios para adquisición de insumos y servicios de

Crédito 3) Instalación de 2 centros de información para el mercadeo y comercialización de productos. 4)

otorgamiento de créditos para los agricultores por la cantidad L.28.7 Millones.

Fortalecimiento al desarrollo local, transferencia de

capacidades y tecnología para la producción

productiva, empresarial y ambiental, mercadeo y

comercialización.

1) capacitación y asistencia a 30,642 agricultores en distintas técnicas agricolas 2) Apoyo a

organizaciones comunitarias y locales, a través de la realización de 1716 eventos de capacitación en

formulación y administración de proyectos agrícolas y no agrícolas, y temas de competitividad del sector

agroalimentario nacional 3) realización de 195 talleres para capacitar a 2030 agricultores en tecnologia

apropiada, desarrollo de procesos productivos, transformación de productos , y mejoramiento de

presentación y empaques de productos para la comercialización

Apoyo a la seguridad alimentaria producción de 5,500,000 qq de Granos Básicos a través del Bono Tecnologico Productivo.

Incrementar la cobertura de áreas bajo riego Incorporar 3,323 has con infraestructura de riego en zonas con alto potencial agroalimentario

Protección Forestal y Reforestación

1) 20,000 empleos generados a través del desarrollo de actividades forestales.

2) Desarrollar 131 Planes de manejo de protección de microcuencas y mitigación de sequía, protección

municipal contra Riesgos e incendios forestales y ordenamiento territorial para la conservación y

protección de los recursos naturales.

3) Reducir la tala ilegal del bosque mediante acciones de 45,048 patrullajes y decomiso de madera.

4) Incrementar las acciones de Reforestación en las áreas deforestadas y/o degradadas a través de la

protección de 600,000 plantas sembradas.

5) Incrementar las acciones de Reforestación en las áreas deforestadas y/o degradadas a través de la

producción de 1,050,000 plantas en viveros.

6) Protección y conservación del medio ambiente mediante 98,432 Hectáreas de bosque a proteger.

Manejo de áreas protegidas

1) Apoyar gestiones de reforestación, manejo y conservación de 13 áreas protegidas a nivel nacional

priorizadas.

2) Desarrollar e implementar 145 instrumentos de gestión eficientes y efectivos para el uso sostenible de

los recursos naturales y Áreas protegidas.

3) Desarrollar 3 planes de manejo de las áreas protegidas.

Regularización, titulación y registro sistemático de

tierras

1) Realizar porcesos de regularización predial mediante la entrega de 20,000 títulos de propiedad.

2 )Realizar levantamiento y mantenimiento catastral en 10,000 lotes de propiedad de tierras.

Promoción del turismo nacional y mejoramiento de la

infraestructura turística

1) Implementacion en un 100% de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS)

implemenbtacion del plan de desarrollo turístico de la región del Mundo Maya, inversiones en

infraestructura, proteccion, restauracion de importancia especial en los proyectos turísticos del mundo

maya HONDURAS.

2) Consolidar y fortalecer el esquema regional de manejo ambiental y Turismo Sostenible.

3) Fortalecer la Comisión ejecutiva de Turismo Sostenible.

4) Inversiones en el sistema regional de áreas protegidas.

5) Divulgación publica, participación y gestion local de turismo

6) Desarrollo de la Infraestructura Básica de la Bahía de Tela: Puentes en Calle Principal y Secundarias,

Obras de Infraestructura para las comunidades de Miami, Obras de Infraestructura para las comunidades

de Tornabe, Abastecimiento de Agua Potable para el proyecto y para las Poblaciones de Tornabé,

Sistema de Alcantarillado Sanitario y Depuración y Sistema de Drenaje Pluvial.

Swap Agroforestal y Turismo

Metas Sectoriales e Institucionales 2010

Recursos Forestales y Ambiente

Cluster Actividad Turística

Cluster Agricultura, Agroindustria y Ganadería

7.3.3 Principales Metas Sectoriales y su Vinculación con las Metas Institucionales 2010

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7.3.4 Inversión Departamental La distribución departamental de la inversión 2010 del SWAP, en programas y proyectos concentra sus recursos principalmente en los departamentos de; Francisco Morazán, Atlántida, Comayagua, Olancho, Yoro y Colón, los que en su conjunto absorben un 43% (L.742.6 millones), beneficiados principalmente por proyectos como COMRURAL, PRONEGOCIOS, PROMECOM y la Cuenta del Milenio Asimismo, se observa una fuerte inversión de recursos en aquellos proyectos y programas que extienden sus beneficios a más de un departamento.

7.4 FONDO COMUN DE INVERSIONES EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7.4.1 Evolución de la Inversión Pública en Fortalecimiento Institucional (2002-2009) El fortalecimiento institucional busca, instalar, acompañar, desarrollar y evaluar iniciativas y

procesos tendientes a mejorar las capacidades institucionales y de gestión de los diferentes

entes públicos, a nivel central y local, fundamentalmente a través de herramientas que faciliten

los procesos de descentralización, seguridad ciudadana y la creación de competencias que

permitan acceso a mercados externos ente otros. El desarrollo de estas capacidades esta en

concordancia con el Plan de Gobierno y con la Estrategia para la Reducción de la Pobreza

(ERP), asimismo, cuenta con el apoyo de la cooperación internacional, a fin de mejorar el

impacto de la inversión en el territorio, así

como los procesos de descentralización y

modernización del Estado.

El Fortalecimiento Institucional supone, crear

capacidades en los funcionarios del sector

público, para que asuman y rectoren los

nuevos roles institucionales involucrados en

el proceso transformador vía constantes

actualizaciones en pro del mejoramiento de

la gestión pública, enfocándose

especialmente en descentralización,

asimismo, el apoyo a la carrera

administrativa y la mejora en la gestión de

Año Modernización Descentralización CompetitividadDefensa y

SeguridadTotal

2004 73.5 - 18.5 - 92.0

2005 181.1 1,029.7 168.2 71.3 1,450.2 2006 836.0 1,060.9 266.4 98.2 2,261.5

2007 1,145.7 1,291.9 235.0 58.5 2,731.0

2008 981.4 39.9 288.6 226.6 1,536.4

2009 883.7 46.6 198.5 290.0 1,418.8

Año Modernización Descentralización CompetitividadDefensa y

Seguridad Total

2004 32.8 - 18.5 - 51.3

2005 126.4 948.2 168.2 43.7 1,286.5

2006 422.3 979.0 91.8 38.9 1,532.1

2007 562.8 1,284.1 190.2 19.7 2,056.9

2008 611.3 1.9 194.9 187.4 995.5

2009 508.4 42.5 114.9 191.4 857.1

Ejecución

Cuadro N° 1

SWAP FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Millones de Lempiras Corrientes

Programación

NACIONALES EXTERNOS

01 ATLANTIDA 13,916.8 165,196.9 179,113.7

02 COLON 12,431.4 99,557.2 111,988.6

03 COMAYAGUA 19,517.8 140,161.5 159,679.3

04 COPAN 10,900.4 53,170.7 64,071.1

05 CORTES 12,736.2 81,330.3 94,066.5

06 CHOLUTECA 17,504.9 55,488.4 72,993.4

07 EL PARAISO 9,865.0 56,848.3 66,713.3

08 FRANCISCO MORAZAN 41,850.2 187,535.4 229,385.6

09 GRACIAS A DIOS 11,082.8 51,684.5 62,767.3

10 INTIBUCA 9,393.9 46,144.7 55,538.6

11 ISLAS DE LA BAHIA - 35,645.4 35,645.4

12 LA PAZ 10,851.9 53,422.6 64,274.5

13 LEMPIRA 8,179.3 48,395.5 56,574.8

14 OCOTEPEQUE 13,092.8 61,022.4 74,115.2

15 OLANCHO 18,915.5 92,243.8 111,159.3

16 SANTA BARBARA 10,908.2 52,762.5 63,670.6

17 VALLE 16,384.1 39,719.4 56,103.5

18 YORO 14,662.1 96,453.9 111,116.0

Anivel Nacional 55,000.0 55,000.0

TOTAL 252,193.10 1,416,783.60 1,723,976.7

VERIFICADO 2010

Cuadro N° 7

DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LA INVERSION 2010

(en Millones de Lempiras)

CODIGO DEPARTAMENTO TOTAL

INVERSION AGROFORESTAL Y TURISMO

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las finanzas públicas, que fortalezcan la eficiencia y transparencia en la gestión de los

recursos financieros y en el desarrollo comunitario.

Como funciones primordiales del Estado sobresalen: la definición de políticas, el

establecimiento de cuerpos normativos, la promoción de condiciones de mercado favorables a

la inversión y a la competencia, facilitar una amplia participación privada y fomentar la

estabilidad y el crecimiento de la economía. Desde esta perspectiva, el Estado debe promover

la cooperación y vinculación entre la academia y la empresa privada, en sus roles de

formación de capital humano, de inversión y generación de empleo.

Otra de las funciones del Estado no menos importante, se da al interior de la administración pública, mediante el fomento y empleo de cambios actitudinales y tecnológicos a efecto de permitir mejorar la gestión, a través de la simplificación y la flexibilidad administrativa. En tal sentido, fortalecer la institucionalidad del Estado y la gestión pública, no es sino instaurar por la vía de una acción integral y de impacto estratégico, un modelo óptimo de gestión que permita avanzar en la creación de una cultura organizacional y funcional acorde con el sentido de asegurar servicios públicos adecuados.

Durante el período 2004-2009 se vio involucrado la ejecución de proyectos de inversión pública que de manera proactiva aportaron respuesta a varias de las necesidades, principalmente las orientadas a fortalecer la capacidad institucional para la formulación y administración de políticas que incentiven y dinamicen los sectores involucrados en el desarrollo económico y social del país, así como la articulación de leyes, y el desarrollo de herramientas informáticas.

El Gobierno de Honduras durante el periodo en análisis, invirtió en fortalecimiento institucional, aproximadamente L. 6,779.5 millones, a través de los clústeres de Modernización del Estado (33.4%), Descentralización (48.0%) Competitividad (11.5%) y Defensa y Seguridad con (7.1%).

En el gráfico No. 1, se observa que la tendencia de la inversión en fortalecimiento institucional como porcentaje del PIB tuvo un comportamiento similar al del crecimiento económico, influenciado por el comportamiento observado en la rama de actividad de la Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria, representando un promedio anual de 0.5% en referencia a los montos de PIB registrados en los años de análisis. A nivel de subperíodos, en el año 2004, la inversión pública asociada al SWAP Fortalecimiento Institucional se vio representada con la ejecución de programas y proyectos orientados principalmente al clúster de Modernización del Estado, a través del Programa de Preinversión para Reconstrucción y Transformación Nacional, así como el Clúster de Competitividad y MIPYME´s con la ejecución del Programa para el Fomento de la Competitividad Empresarial y Fortalecimiento de la Gestión del Comercio Exterior.

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gráfico N° 1% PIB de la Inversión en el Swap Fortalecimiento

Institucional vrs. Crecimiento Económico

Crec. Económico

% PIB

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Durante el sub periodo 2005-2007 se concentran mayores montos de inversión, con un incremento sustancial, pasando de L. 51.3 millones en el 2004 a L. 1,286.5 millones en el 2005; pasando a L. 1,532.1 millones en el año 2006 y L.2,056.9 millones en el año 2007, comportamiento influenciado por la incorporación de nuevos proyectos al proceso de descentralización en apoyo a la reducción de la pobreza e impulso al desarrollo local; competitividad, apoyo al desarrollo del sector privado de Honduras a través de iniciativas tendientes a mejorar el ambiente empresarial del país, beneficiando a los negocios independientemente de su tamaño, sector y ubicación, apoyo directo a las micro y pequeñas empresas, a fin de reducir los obstáculos que estas enfrentan en su formalización, operatividad y crecimiento; y a la modernización del estado, desarrollar la capacidad del Gobierno para administrar, monitorear, evaluar y mejorar la implementación de la ERP, al brindar acceso a mecanismos efectivos para el diseño y control de los programas gubernamentales para la reducción de la pobreza, mejorar la administración del Sector Público al asegurar un ambiente de trabajo más equitativo con mejores incentivos de desempeño y una mejor calidad de Servicio Civil, así como fortalecer la administración fiscal, financiera y fiduciaria del Gobierno. En el año 2008 se observó un cambio

en la tendencia, mostrando una tasa de

crecimiento negativa 51.6% en relación

al año 2007, como resultado de la

finalización de algunos proyectos a

finales de ese año, así como de la no

inclusión de las transferencias

municipales establecidas según

Decreto Legislativo No.134-90

concerniente al 5% de los ingresos

tributarios del gobierno central, así

como el Decreto legislativo No.72-86

(asignación a las municipalidades

puerto un 4%, de los recursos que las mismas generan).

En el año 2009 el presupuesto asignado al Fondo Común de Inversión (SWAP) de Fortalecimiento Institucional para el año 2009, fue de L. 1,424.0 millones, ejecutándose el 60.6% del total de recursos vigentes, según cifras reportadas por la unidad ejecutora, siendo este porcentaje mayor al registrado en el SIAFI (58.5%), diferencia que se explica por la

-

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gráfico N° 2

Inversión Swap Fortalecimiento Institucional 2004-2009

Presupuestado Ejecutado

-

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gráfico N° 3

Participación por Tipo de Fuentes Inversión Fortalecimiento Institucional

Nacionales Préstamos Donación

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realización de pagos sin imputación presupuestaria5 efectuados en el primer semestre del año

2009, fecha en que aun no se había aprobado el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente año, y pagos directos efectuados por los organismos financiadores a los proyectos no registrados en el SIAFI, y que a la fecha no se han regularizado en el Sistema. El mayor porcentaje de participación de la inversión de este Fondo Común de Inversión se concentra en el Clúster Modernización del Estado, siendo esta una necesidad ante los constantes cambios que conlleva la globalización, y la urgencia de crear mecanismos para el uso eficiente y eficaz de los recursos, con transparencia; seguido por el Clúster de Competitividad, que ha venido orientando sus acciones al fortalecimiento de capacidades del gobierno para negociar e implementar su política comercial y fomentar el desarrollo de las exportaciones; en menor porcentaje la inversión del SWAP se ha centrado en defensa y seguridad y en descentralización. En los diferentes Clúster que conforman el Fondo Común de Inversiones se observa que se están realizando acciones tendientes a fortalecer la institucionalidad del sector público, a través de reformas legales, organizacionales, mejoramiento de las finanzas públicas, recaudación de ingresos, y reformas macroeconómicas, así como el mejoramiento del clima de negocios y apoyo a la MIPYME´s, equipamiento de las fuerzas armadas, y fomento a la descentralización, con el objetivo de optimizar y hacer eficiente el quehacer gubernamental. Los niveles de ejecución de los montos de inversión aprobados en el SWAP a lo largo del

período 2004-2009, registraron un promedio anual de 68.8%, porcentaje que supero con

amplitud los niveles de ejecución alcanzados por un gran número de entes públicos. Aún así

la institucionalidad del Fondo de Fortalecimiento Institucional sigue caracterizándose por

desarrollar una inadecuada planificación de sus inversiones, asociada con una baja capacidad

administrativa y operativa.

Los montos de inversión asignados al Fondo Común de Fortalecimiento Institucional, fueron financiados con recursos nacionales por L.3,553.6 millones (52.2%), siguiéndole en participación, los fondos externos con L. 3,256.1 millones (47.8%), de los cuales el 38.6% provino préstamos y el restante 9.2% de donaciones destinadas principalmente para apoyo a la descentralización, a través de transferencias municipales, y para contraparte de proyectos con financiamiento externo.

Organismos internacionales de financiamiento como son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), han incluido en sus estrategias de cooperación, como uno de sus pilares, el apoyo al fortalecimiento institucional, a través de programas y proyectos que fomenten la transparencia, competitividad, descentralización y en general la modernización del estado.

5 Pagos sin imputación presupuestaria, se refiere a gasto ejecutado el cual tiene efecto únicamente contable y

no presupuestario, valores que al aprobar el Presupuesto deben ser regularizados en el SIAFI por las instituciones ejecutoras.

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7.4.2 Perspectivas de la Inversión 2010 Para el 2010 la Inversión Pública en fortalecimiento institucional asciende a L. 648.3 millones, representando el 5.5% del total del Programa de Inversión Pública, mostrando una tasa de crecimiento negativa de 34.9% respecto a lo asignado en el año 2009, lo anterior influenciado sobremanera por la culminación de algunos programas y proyectos, como ser Fortalecimiento y Modernización del Sistema Estadístico Nacional, Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal (Componente Sistema Nacional de Compras y Contrataciones del Estado) y Asistencias Técnicas no Reembolsables ejecutadas por la Secretaría del Despacho Presidencial. Entre los proyectos que finalizan en el año 2010 se encuentran; Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de la Pobreza, Programa Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Fiscal, Facilitación del Comercio e Incremento a la Productividad, Proyecto Paz y Convivencia Ciudadana para los Municipios del Valle de Sula, Programa de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local. Financiamiento de la Inversión La inversión pública en Fortalecimiento Institucional será financiada principalmente con fondos externos (81.5%); 51.9% préstamos provenientes del Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 10.1% con recursos de donación provenientes de la Unión Europea, Suecia, Reino Unido, BM y BID; y 19.5% provenientes de la Corporación de Desafío del Milenio. Por su parte, los fondos nacionales representaran el 18.5% del total programado para el año 2010, siendo este valor correspondiente a contrapartes asignadas como aporte local para la ejecución de dichos proyectos y para la ejecución del Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo al Sector Financiero del BCH. PRINCIPALES PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2010 Entre los principales proyectos que concentran el mayor porcentaje de inversión a ser asignada al SWAP en el año 2010, se destacan los que serán ejecutados por la Cuenta del Milenio con 19.5%, Poder Judicial 19.1%, Secretaría del Despacho Presidencial 18.6%, Comisión Nacional de Banca y Seguros 14.1%. A continuación se presenta un detalle de los principales proyectos a ejecutarse en el año 2010;

Fuente 2010 % Partic.

Nacionales 119.8 18.5

Crédito Externo 336.5 51.9 Donaciones 65.8 10.1

Cuenta del Milenio 126.2 19.5

TOTAL 648.3 100.0

Cuadro N° 3

Fortalecimiento Institucional

Millones de Lempiras

N° Institución Monto % Partic.

2 Poder Judicial 124.0 19.1

1 COHCIT 0.2 0.0

4 Secretaría del Despacho Presidencial 120.8 18.6

7 Secretaría de Finanzas 58.4 9.0

1 Secretaría de Seguridad 35.6 5.5

1 Ministerio Público 1.9 0.3

2 Secretaría de Gobernación y Justicia 30.6 4.7

2 Cuenta del Milenio 126.2 19.5

1 BCH 59.5 9.2

2 CNBS 91.1 14.1

23 TOTAL 648.3 100.0

Cuadro N° 4

Fortalecimiento Institucional

Millones de Lempiras

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Clúster de Modernización del Estado Programa de Apoyo a la Modernización Administración y Justicia Etapa II Orientado a Fortalecer el Estado de Derecho, a través, de la implantación, consolidación y prosecución de las reformas institucionales y legales en el sistema judicial, para el año 2010 se ha programado ejecutar L. 92.9 millones, con el objetivo de continuar con la construcción de la sede regional, almacén de evidencias y centro de ciencias forestales, campañas para informar a la ciudadanía sobre las competencias y roles para institucionales del sector justicia, e inicio de la construcción del integrado de justicia en Choluteca. Proyecto de Modernización del Poder Judicial Su estructura persigue el objetivo de fortalecer la capacidad institucional de la Corte Suprema de Justicia para implementar el Plan de Modernización del Poder Judicial, vía el mejoramiento, de la eficacia de los servicios judiciales y de la transparencia y responsabilidad judicial, así como a través de la promoción del acceso equitativo a la justicia, especialmente para los grupos poblacionales en mayor desventaja. Para el año 2010 se pretende contar con un presupuesto de L. 31.1 millones, para ser destinados a la capacitación y divulgación a funcionarios y empleados para implementar los despachos judiciales de las materias civil, laboral, familia, contencioso-administrativo, inquilinato, niñez y adolescencia y fiscal y tránsito, salas de la Corte Suprema de Justicia, el pleno y oficina en Tegucigalpa, Ceiba y San Pedro Sula. Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de la Pobreza Orientado a desarrollar la capacidad del Gobierno de administrar, monitorear, evaluar y mejorar la implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, al brindar acceso a mecanismos efectivos para el diseño y control de los programas gubernamentales para la reducción de la pobreza, mejorando la administración del Sector Público al asegurar un ambiente de trabajo más equitativo con mejores incentivos de desempeño y una mejor calidad de Servicio Civil. Así como fortalecer la administración fiscal, financiera y fiduciaria del Gobierno. Entre las metas programadas para el 2010 destacan; implementación de la oficina de atención de denuncias y reclamos de usuarios, y de acceso a la información pública, desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación, fortaleciendo las Unidades de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEGs) en los conceptos y aplicación de herramientas de información y gestión por resultados, mejorar la capacidad de gestión fortaleciendo la Comisión Presidencial de Modernización del Estado, CPME, adquisición de equipos, licencias, servicios y bienes para el SIAFI, consultoría para apoyo técnico al SIAFI, para lo cual se estimó un presupuesto de L. 10.3 millones a ser ejecutado por la Secretaría de Finanzas y el Despacho Presidencial.

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Asistencia Técnica de Apoyo al Sector Financiero Con el cual se apoyara el desarrollo de la capacidad institucional de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y del Banco Central de Honduras para manejar las vulnerabilidades sistemáticas que presenta el Sistema Financiero Hondureño, para poder crear la capacidad para tratar las debilidades actuales del Sistema Bancario e iniciar la recuperación de su solidez, lo cual es pre-requisito tanto para un crecimiento sostenible, como para el alivio de la pobreza. Para el año 2010, dicho proyecto cuenta con un presupuesto recomendado de L. 86.6 millones, orientados a la formulación de legislación y normativas en apoyo a la consolidación del sistema financiero nacional, así como el desarrollo de Sistemas Tecnológicos para la modernización del Sector Financiero y el Sistema de Pagos. Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal Orientado a contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y así crear un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social. Para el 2010 se continuara con la remodelación de oficinas regionales de la DEI como ser; Centro Sur y San Pedro Sula, y oficina tributaria de Juticalpa, así como la remodelación de la aduana El Amatillo para implementación de control no intrusivo. Equipamiento de oficinas aduaneras y tributarias priorizadas por la DEI en todo el país. Fortalecimiento al Programa de Educación Fiscal elaborados e inicio de capacitación de la DEI; Construcción de Data Warehouse (control de inventario de mercaderías, sistema de administración de contingentes y de control de calidad para la aduana sin papel, fiscalización para implantación de auditoría DEI); Diseño del sistema y adquisición de equipamiento para la simplificación del registro único de vehículos; Desarrollo informático del módulo de estadísticas en el sistema del BCH. Asimismo se trabajará en el diseño conceptual, instalación y configuración de la base de datos, y pruebas de la base de datos para el sistema E-Training del SIAFI; Diseño conceptual, instalación y puesta en producción del sistema de seguridad biométrica del SIAFI; Diseño conceptual y desarrollo informático de procedimientos de pre inversión para el módulo de inversión pública de SIAFI. En el ámbito municipal se continuará con el diseño conceptual de los subsistemas (presupuesto, contabilidad, tesorería e ingresos municipales) del SAMI y el SAMI simplificado; Levantamiento de Unidades Ejecutoras Municipales para el desarrollo Informático de los subsistemas que componen el SAMI y el SAMI simplificado; Modernización de la infraestructura física y tecnológica de los 40 municipios participantes en implantación del SAMI. Se cuenta con un presupuesto estimado de L. 27.4 millones.

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El Clúster de Competitividad y PYMES

Facilitación del Comercio e Incremento a la Productividad El objetivo principal es mejorar el clima de inversiones del país y la capacidad de las empresas locales para prepararse y beneficiarse de las oportunidades de comercio de los acuerdos nuevos y existentes de la promoción de comercio. Asimismo, el apoyar las reformas políticas y legales, Fortalecer las instituciones existentes y la creación de nuevas para mejorar la competitividad, Promover servicios de consultoría y financieros a las MIPYME`s y a las empresas que operan en la mayoría de la industria local dinámica para facilitar el acceso a los mercados de exportación y a la productividad, financiamiento a las iniciativas en menor escala para mejorar la productividad de áreas seleccionadas, promover la innovación de negocios y el uso de tecnología, mediante el mejoramiento de la infraestructura local, Incrementar el acceso de la MIPYME a los servicios de capacitación y consultoría. Para el año 2010 se ha programado la ejecución de L. 106.1 millones, para la adquisición de Equipo de cómputo, oficina y comunicaciones para la DGPC y Alcaldías, implementación de Portales Empresariales en San Pedro Sula y en Tegucigalpa en las Cámaras de Comercio y Alcaldías/Implementación del Plan Nacional de Simplificación Municipal, implementación de ventanilla única vía WEB, adquisición del equipo de comunicaciones para la seguridad de Puerto Cortés Concluir en un 100% la construcción de las instalaciones del Laboratorio Nacional de Metrología y oficinas del Sistema Nacional de Calidad y equipamiento complementario del Laboratorio Nacional de Metrología legal de la SIC. El Clúster de Defensa y Seguridad Proyecto de Paz y Convivencia Ciudadana para los Municipios del Valle de Sula Tiene como objetivo principal mejorar los niveles de paz, convivencia y seguridad ciudadana en las diecisiete municipalidades de la Región del Valle de Sula, apoyando la reducción de los índices de inseguridad y violencia de los jóvenes de doce a veinticinco años, mediante acciones integrales de prevención y fortalecimiento de las municipalidades e instituciones de seguridad, protección de los jóvenes y promoción del desarrollo humano; a través del desarrollo de cuatro componentes: i) Fortalecimiento Institucional, ii) Prevención Social de la violencia y la delincuencia juvenil, iii) Apoyo al proyecto de policía comunitaria y/o preventiva, iv) Estrategia de comunicación y sensibilización social. Este proyecto finaliza el 2010, por lo que se ha presupuestado L. 28.3 millones, destinados a fortalecer 17 municipios con la consolidación de los Consejos Municipales de Paz y Convivencia (CMPC), Consolidación del Centro de Estudios y Análisis para la Seguridad Ciudadana (CEASC) con el Sistema Integrado de Información para la Seguridad Ciudadana (SISC), Consolidación del Centro Integrado de Gestión de Emergencias.

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Desarrollo de al menos 10 actividades musicales para fomentar una cultura de canto y música para la prevención de la violencia en los 17 municipios de la (RVS), Construcción y rehabilitación de Casas de la Cultura y Bibliotecas Comunitarias. Construcción y equipamiento del Centro de Atención Inmediata (CAI) para atención a jóvenes de la RVS, realización de actividades concernientes a inserción laboral, capacitación técnica vocacional y fortalecimiento de los Institutos Técnicos Municipales. Consolidar el proceso de prevención y atención de la violencia intrafamiliar en conjunto con las oficinas municipales de la mujer. Programa de Apoyo al Sector Seguridad en Honduras (PASS) Su objetivo es contribuir al desarrollo humano de Honduras mediante la protección de la sociedad hondureña frente a la delincuencia y el crimen, mediante el apoyo a la reforma del sector seguridad, apoyando la Política Nacional de Seguridad y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de brindar este servicio a la población. En el 2010 se tiene programado ejecutar L. 35.6 millones, encaminados a la armonización del Sector Seguridad, mediante la mejora de calidad institucional, a través de la especialización de investigadores policiales, judiciales y de la Fiscalía; así como la adecuación estructural y creación de otras estructuras, elaboración del documento de líneas estratégicas, formación de operadores de justicia (tres instituciones) en aplicación de nuevas normas. Fortalecimiento de unidades anticorrupción a través de las siguientes acciones: Establecimiento de medidas anti soborno; Establecimiento de mecanismos de participación y control ciudadano; Establecer calidad en el reclutamiento de personal; Establecimiento de medidas anticorrupción, incluyendo estudio de métodos de erradicación y establecimiento de procedimientos disuasorios; Fortalecimiento de sistemas de control y la Publicación anual de medias adoptadas. Elaboración de la propuesta para políticas en prevención, rehabilitación, reducción de población carcelaria y condiciones de vida en cárceles mejoradas.

Categoría de Inversión Por otra parte, analizando el tipo de inversión, el mayor porcentaje se concentra en proyectos orientados a inversión en desarrollo humano con 52.4% con el fin de fortalecer y crear competencias gubernamentales que asistan al Gobierno de la República a mejorar su capacidad institucional en las áreas de planificación, administración del gasto público, contabilidad, administración pública, entrega de servicios públicos y monitoreo participativo, facilitando la implementación de la ERP, fomento a la competitividad, apoyo a la descentralización y a la defensa y seguridad ciudadana; seguida por inversión real 47.6%, destinada a la adquisición de equipo, construcciones y reparaciones de edificios de los juzgados de paz, entre otras.

Real DH

L.339.8 millones

L.308.5 millones

Gráfico N° 5Inversión Pública Fortalecimiento

Institucional

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Para el año 2010 se ejecutaran 23 proyectos de los cuales 21 son de arrastre y uno nuevo, orientado a la Organización del Sistema de Protección a Testigos. Es de hacer mención que dentro de los proyectos de arrastre, finalizan varios, específicamente financiados por fondos externos, como ser; Facilitación del comercio e incremento a la Productividad, Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de la Pobreza y el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Fiscal.

7.4.3 Principales Metas Sectoriales y su Vinculación con las Metas Institucionales La presente administración ha establecido una serie de metas institucionales con impactos sectoriales las cuales se analizan en la siguiente matriz;

Meta Sectorial Meta Institucional

Brindar Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de la Pobreza orientado a desarrollar las capacidades del gobierno en administrar, monitorear, evaluar, y mejorar la implementación de la ERP

Actualización de la ERP, incorporando el enfoque a activo. Desarrollar e implementar el sistema e información del SIARH, en instituciones públicas.

Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Fiscal

Mantener las recaudaciones tributarias anuales a un nivel mayor o igual a 19% con relación al PIB, sin realizar cambios en tasas impositivas

Fortalecimiento de la Paz y Coexistencia ciudadana en el valle de San Pedro Sula, Región Atlántico y Francisco Morazán

Fuerzas Armadas de Honduras transformada. Capacidad Sanitaria de las Fuerzas Armadas Aumentada.

Facilitación del Comercio e Incremento a la Productividad.

Promocionar las exportaciones hondureñas a través de la participación en ferias.

7.4.4 Inversión Departamental Para el 2010, el mayor porcentaje de la ejecución departamental del SWAP Fortalecimiento Institucional se concentrara en Francisco Morazán con L.470.3 millones (72.5%) ya que se ejecutaran proyectos de reformas del estado, mejoramiento de la gestión fiscal, y rendición de cuentas, y unidades ejecutoras de proyectos; seguido por los proyectos a ser ejecutados en el departamento de Cortes, con L.55.1 millones (8.5%), seguido por Choluteca con L. 49.0 millones (7.6%), Comayagua con L. 20.3 millones y Copan con L. 18.2 millones (3.1%) entre otros.

N° Proyectos % Partic.

22 Arrastre 646.4

1 Nuevos 1.9Organización del Sistema de 1.9

23 TOTAL 648.3

Cuadro N° 5

Fortalecimiento Institucional

Millones de Lempiras

NACIONALES EXTERNOS

01 ATLANTIDA - 4.1 4.1 0.6

02 COLON - 3.4 3.4 0.5

03 COMAYAGUA - 20.3 20.3 3.1

04 COPAN - 18.2 18.2 2.8

05 CORTES - 55.1 55.1 8.5

06 CHOLUTECA 3.0 46.0 49.0 7.6

07 EL PARAISO - 0.2 0.2 0.0

08 FRANCISCO MORAZAN 116.8 353.4 470.3 72.5

09 GRACIAS A DIOS - - - -

10 INTIBUCA - 0.2 0.2 0.0

11 ISLAS DE LA BAHIA - 1.5 1.5 0.2

12 LA PAZ - 0.2 0.2 0.0

13 LEMPIRA - 0.2 0.2 0.0

14 OCOTEPEQUE - 0.1 0.1 0.0

15 OLANCHO - 0.2 0.2 0.0

16 SANTA BARBARA - 11.0 11.0 1.7

17 VALLE - 0.1 0.1 0.0

18 YORO - 11.9 11.9 1.8

NIVEL NACIONAL - 1.9 1.9 0.3

TOTAL 119.8 528.4 648.3 100.0

SECTOR PUBLICODISTRIBUCION TERRITORIAL DE LA INVERSION 2010

POR TIPO DE FONDOS

(en Millones de Lempiras)

CODIGO DEPARTAMENTO2010

TOTAL % de Part.

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Reportes SIAFI

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Tegucigalpa, M.D.C. Marzo, 2010

Programa de Inversión Pública

Sectorial

Sector Público

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

08/04/2010 12:36:042010Gestión:

R_FPR_SECSUB_INS

SECTOR PUBLICO

Página 1 de 2

APROBADO CONGRESOETAPA:

1

2

SECTOR PUBLICO

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

COMUNICACIONES Y ENERGIA

2,955,322,249

6,341,926,608

1 1

1 2

1 4

1 5

1 8

2 1

2 2

2 3

2 4

SALUD

EDUCACION Y CULTURA

VIVIENDA

PROTECCION SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO

VIALIDAD

COMUNICACIONES

ENERGIA

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

560,433,462

394,390,357

235,914,300

917,168,036

847,416,094

3,870,212,400

416,080,000

1,700,451,297

355,182,911

0060

0022

0023

0050

0100

0250

0505

0509

0701

0702

0703

0022

0120

0603

0021

0022

0030

0040

0130

0602

0022

0100

0805

0031

0120

0122

0804

0022

0023

0030

0250

0801

0120

0250

Secretaría de Salud

Fondo Hondureño de Inversión Social

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Educación

Secretaría de Finanzas

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Universidad Nacional de Agricultura

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

Programa de Asignación Familiar

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Finanzas

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Fondo Víal

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Fondo Hondureño de Inversión Social

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

560,433,462

15,000,000

1,126,498

151,592,400

100,000

84,312,234

2,250,000

40,221,710

29,287,515

66,500,000

4,000,000

48,706,200

92,208,100

95,000,000

566,129,747

239,941,000

4,534,800

23,730,500

46,066,989

36,765,000

259,005,794

61,868,300

526,542,000

692,734,500

1,991,094,600

1,186,383,300

416,080,000

15,649,040

97,435

211,530,000

17,575,922

1,455,598,900

115,068,383

60,255,528

IMPORTE

25.33

54.35

4.80

3.38

2.02

7.86

7.26

33.17

3.57

14.57

3.04

4.80

0.13

0.01

1.30

0

0.72

0.02

0.34

0.25

0.57

0.03

0.42

0.79

0.81

4.85

2.06

0.04

0.20

0.39

0.32

2.22

0.53

4.51

5.94

17.06

10.17

3.57

0.13

0

1.81

0.15

12.47

0.99

0.52

%

Page 66: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

08/04/2010 12:36:042010Gestión:

R_FPR_SECSUB_INS

SECTOR PUBLICO

Página 2 de 2

APROBADO CONGRESOETAPA:

11,669,511,304

2

3

4

SECTOR PUBLICO

COMUNICACIONES Y ENERGIA

AGROFORESTAL Y TURISMO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

6,341,926,608

1,723,976,715

648,285,732

TOTAL GENERAL:

2 4

3 1

3 2

3 4

4 1

4 2

4 3

4 4

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA

RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE

ACTIVIDAD TURISTICA

MODERNIZACION DEL ESTADO

COMPETITIVIDAD Y MIPYMES

DEFENSA Y SEGURIDAD

DESCENTRALIZACION

853,434,791

608,997,854

261,544,070

474,033,482

106,123,050

65,829,200

2,300,000

0803

0030

0031

0100

0140

0141

0142

0143

0024

0028

0041

0090

0150

0805

0501

0010

0023

0030

0031

0100

0902

0950

0030

0040

0070

0190

0040

Empresa Nacional Portuaria

Secretaría de Despacho Presidencial

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Agricultura y Ganadería

Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

Instituto de la Propiedad

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Comisión Permanente de Contingencias

Secretaría de Defensa Nacional

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Instituto Hondureño de Turismo

Poder Judicial

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Despacho Presidencial

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Finanzas

Banco Central de Honduras

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Seguridad

Ministerio Público

Secretaría de Gobernación y Justicia

179,859,000

19,820,800

509,679,000

9,018,800

123,840,390

2,500,000

168,575,801

20,000,000

82,304,100

72,783,034

76,284,100

70,000,000

286,626,620

21,000,000

261,544,070

124,025,200

155,885

14,682,900

126,181,200

58,366,121

59,518,076

91,104,100

106,123,050

28,342,700

35,597,000

1,889,500

2,300,000

IMPORTE

54.35

14.77

5.56

7.31

5.22

2.24

4.06

0.91

0.56

0.02

1.54

0.17

4.37

0.08

1.06

0.02

1.44

0.17

0.71

0.62

0.65

0.60

2.46

0.18

2.24

1.06

0

0.13

1.08

0.50

0.51

0.78

0.91

0.24

0.31

0.02

0.02

%

100

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

8/4/2010 12:37:28Gestión: 2010

R_FPR_SSUB_INS_BIP

SECTOR PUBLICO

Página 1 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

1

SECTOR PUBLICO

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 2,955,322,249

1 1

1 2

SALUD

EDUCACION Y CULTURA

560,433,462

394,390,357

0060

0022

0023

0050

Secretaría de Salud

Fondo Hondureño de Inversión Social

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Educación

560,433,462

15,000,000

1,126,498

151,592,400

IMPORTE

25.33

4.80

3.38

4.80

0.13

0.01

1.30

%

000700004600

000700004800

000700004900

000700005200

000700005300

000700005400

000700005600

000700005700

000700006100

000700006500

000700009300

000700009700

000700010000

000700010200

000700010400

000700010600

000700010800

000700011100

000700011300

000700011500

000700011600

000700011700

001500000402

002500007000

000900002600

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SALUD EN HONDURAS

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA

INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR EDUCACION

REMODELACION DE LA COCINA HOSPITAL SANTA BARBARA

CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO

CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE INTIBUCA

CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PAZ

CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LEMPIRA

CONSTRUCCION/REMODELACION DE BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO

CONTROL DE ENFERMEDAD DE CHAGAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PAQUETE BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRALIZADA

CONSTRUCCION DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

CAI- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA HOSPITAL SAN FRANCISCOSUSTITUCION DEL TECHO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES

AMPLIACION Y REORGANIZACION DE LA SALA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA, OLANCHOREPOSICION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO

REPOSICION DE TECHOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO

CONSTRUCCIÓN DE LA I ETAPA DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, MOSQUITIA HONDUREÑACONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD NO. 17 VALLE

CONSTRUCCIÓN DE LA MORGUE EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, MOSQUITIA HONDUREÑA

CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CONVIVIENDO CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN PUERTO LEMPIRA, MOSQUITIA HONDUREÑAATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

Nutrición y Protección Social

REPARACION DE ESCUELAS

@PRENDE

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Inversión Real

Mixto

71,820,000

118,265,700

6,500,000

500,000

6,000,000

4,380,200

4,022,300

4,763,400

5,843,100

15,100,000

199,660,203

6,620,500

2,317,800

3,046,600

2,282,500

1,408,826

1,535,000

12,485,900

4,980,100

1,402,600

5,947,300

4,000,000

77,551,433

15,000,000

1,126,498

0.62

1.01

0.06

0

0.05

0.04

0.03

0.04

0.05

0.13

1.71

0.06

0.02

0.03

0.02

0.01

0.01

0.11

0.04

0.01

0.05

0.03

0.66

0.13

0.01

0.38

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

8/4/2010 12:37:28Gestión: 2010

R_FPR_SSUB_INS_BIP

SECTOR PUBLICO

Página 2 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

1

SECTOR PUBLICO

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 2,955,322,249

1 2

1 4

EDUCACION Y CULTURA

VIVIENDA

394,390,357

235,914,300

0050

0100

0250

0505

0509

0701

0702

0703

0022

0120

Secretaría de Educación

Secretaría de Finanzas

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Universidad Nacional de Agricultura

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

151,592,400

100,000

84,312,234

2,250,000

40,221,710

29,287,515

66,500,000

4,000,000

48,706,200

92,208,100

IMPORTE

25.33

3.38

2.02

1.30

0

0.72

0.02

0.34

0.25

0.57

0.03

0.42

0.79

%

000600005700

000600005800

000600008000

004100000200

025000002600

003700000900

0037000029

003700003900

004100000100

004500001000

004500001700

004600000600

004600001300

004600001700

004600001900

004600002000

004600002100

004700000400

002500007301

002500008100

PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA LABORAL

Educatodos (USAID)

PROYECTO "CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"

PROYECTOS DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID).

@PRENDE

PROYECTO RECORRIDO SITIOS CLAVES

PROYECTO DE INVESTIGACION Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE YARUMELA

ESTUDIOS HISTORICOS Y ETNOHISTORICOS

SEMILLEROS DEL FUTURO

CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS NO. 5, UNAH-VS

FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS (UNAH)

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA UPNFM EN LA CEIBA

AULA MAGNA IV ETAPA, EDIFICIO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM

CONSTRUCCION EDIFICIO 4TO PISO AULAS NO. 1 CUR SPS DE LA UPNFM

FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL CUR SPS DE LA UPNFM

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA UPNFM

CONSTRUCCION DE AULAS DE CLASE ETAPA II

PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

PISOS SALUDABLES PARA HOGARES EN EXTREMA POBREZA

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

44,604,700

40,987,700

66,000,000

100,000

84,312,234

150,000

150,000

1,950,000

40,221,710

22,787,515

6,500,000

23,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

13,000,000

4,000,000

18,706,200

30,000,000

0.35

0.57

0

0.72

0

0

0.02

0.34

0.20

0.06

0.20

0.04

0.04

0.04

0.13

0.11

0.03

0.16

0.26

Page 69: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

8/4/2010 12:37:28Gestión: 2010

R_FPR_SSUB_INS_BIP

SECTOR PUBLICO

Página 3 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

1

SECTOR PUBLICO

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 2,955,322,249

1 4

1 5

VIVIENDA

PROTECCION SOCIAL

235,914,300

917,168,036

0120

0603

0021

0022

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

Programa de Asignación Familiar

Fondo Hondureño de Inversión Social

92,208,100

95,000,000

566,129,747

239,941,000

IMPORTE

25.33

2.02

7.86

0.79

0.81

4.85

2.06

%

001400063900

006300000100

0063000001000

006300000200

006300000300

006300000400

006300000500

006300000600

006300000700

006300000800

006300000900

002400000200

002400000300

002400000500

002400000600

002400000700

002400000900

002400001200

002400001400

002400002101

002400002200

002400002400

002400002500

002500002900

002500003000

002500005800

PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

Construcción Residencial Ruben Antunez

Construcción Residencial Miguel Pavón (I Etapa)

Construcción Residencial Rafael Bardales Bueso

Construcción Residencial Ocotepeque

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL GRACIAS, LEMPIRA (CINCUENTA VIVIENDAS)

Construcción Residencial Choluteca II

Construcción Residencial Los Molinos

Construcción Residencial Monte Verde

Construcción Residencial Danli Segunda Etapa

Construcción Residencial Tela

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER)

DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA

BONO MATERNO INFANTIL

BONO TERCERA EDAD

BOLSON ESCOLAR

PROYECTO FOMENTO DE EMPRESAS AUTOGESTIONARIAS EN LA ZONA RURAL

BONO ESCOLAR DE PRIMERO A SEXTO GRADO

BONO MANO AMIGA

COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS

JOVENES EMPRENDEDORES, FONDO APOYO A LA PEQUEÑA MICRO Y MEDIANA EMPRESA

ARMONIZACION DE INVERSIONES DEL PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR Y RED SOLIDARIA

PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

PROYECTO FONDO DE INNOVACION DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Mixto

Desarrollo Humano

92,208,100

24,000,000

4,000,000

23,000,000

12,000,000

1,000,000

15,000,000

1,000,000

8,000,000

5,000,000

2,000,000

18,327,900

47,161,347

151,982,700

36,916,900

7,000,000

21,569,400

132,158,000

5,656,800

15,585,400

9,447,600

1,953,100

118,370,600

145,444,100

48,750,800

1,000,000

0.79

0.21

0.03

0.20

0.10

0.01

0.13

0.01

0.07

0.04

0.02

0.16

0.40

1.30

0.32

0.06

0.18

1.13

0.05

0.13

0.08

0.02

1.01

1.25

0.42

0.01

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

8/4/2010 12:37:28Gestión: 2010

R_FPR_SSUB_INS_BIP

SECTOR PUBLICO

Página 4 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

1

SECTOR PUBLICO

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 2,955,322,249

1 5

1 8

PROTECCION SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO

917,168,036

847,416,094

0022

0030

0040

0130

0602

0022

0100

0805

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Finanzas

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

239,941,000

4,534,800

23,730,500

46,066,989

36,765,000

259,005,794

61,868,300

526,542,000

IMPORTE

25.33

7.86

7.26

2.06

0.04

0.20

0.39

0.32

2.22

0.53

4.51

%

002500006500

002500006700

00900000700

000500002200

001500000403

001500000502

001500000700

006200000100

006200000200

006200001900

006200002400

006200002500

006200002600

001200003100

002500006900

002500007100

002500007200

002500007500

001200008100

007500000500

007500000800

007500000900

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA) FHIS

NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA)SGJ

PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL

PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO, ESPECIALIZADO DE METODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

CERCOS PERIMETRALES EN TERRENOS PROPIEDAD DE INJUPEMP

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SALAS VELATORIO D.C.

OBRAS DE REMODELACION INTERIORES Y EXTERIORES EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INJUPEMP

OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE DIA GERMANIA

OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE DIA ARMENTA

OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO ANEXO SEGUNDA ETAPA

PROGRAMA DE INVERSION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID 1048 / SF HO)

PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 98)

CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 99)

SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

ASISTENCIA TÉCNICA AGUAS SUBTERRÁNEAS

BARRIOS EN DESARROLLO Y AGUA PARA TODOS

SANAA-CARE-COMUNIDAD

Inversión Real

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Mixto

Mixto

Mixto

11,337,100

33,409,000

4,534,800

23,730,500

35,066,998

6,328,097

4,671,894

4,564,282

6,375,000

7,834,243

6,197,030

3,494,445

8,300,000

133,820,700

55,043,201

3,591,523

79,370

66,471,000

61,868,300

5,609,500

20,328,000

3,025,000

0.1

0.29

0.04

0.20

0.30

0.05

0.04

0.04

0.05

0.07

0.05

0.03

0.07

1.15

0.47

0.03

0

0.57

0.53

0.05

0.17

0.03

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

8/4/2010 12:37:28Gestión: 2010

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SECTOR PUBLICO

Página 5 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

1

2

SECTOR PUBLICO

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

COMUNICACIONES Y ENERGIA

2,955,322,249

6,341,926,608

1 8

2 1

AGUA Y SANEAMIENTO

VIALIDAD

847,416,094

3,870,212,400

0805

0031

0120

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

526,542,000

692,734,500

1,991,094,600

IMPORTE

25.33

54.35

7.26

33.17

4.51

5.94

17.06

%

007500001000

007500001300

007500002100

007500002700

007500003400

007500003500

007500004500

007500004800

007500005000

007500005700

007500005800

000900002021

000900002022

000900002023

000900002024

000900002025

000900002027

000900002028

001400005304

001400020600

001400026520

001400033607

001400036100

001400036321

0014000371901

SUMINISTRO LLAVE EN MANO PLANTAS POTABILIZADORAS LOTES I Y II FASE III

REHAB. Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO TEGUCIGALPA

ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS RURALES A NIVEL A NIVEL NACIONAL

OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

FINALIZACION Y MEJORAS DE PLANTAS POTABILIZADORAS (SIAP)

DESARROLLO DE AGUA POTABLE DE AMAPALA

DESARROLLO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS DEL AGUAN (YORO Y COLÓN)

APOYO AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRICO Y DE ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPAPROYECTO URGENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA TEGUCIGALPA

PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)

AMPLIACION PLANTAS POTABILIZADORAS LOTES I Y II

CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")CARRETERAS SECUNDARIAS LOTE #1 COMAYAGUA - AJUTERIQUE- LA PAZ

CARRETERAS SECUNDARIAS LOTE NUMERO #2 SONAGUERA KM 35

CARRETERAS SECUNDARIAS LOTE NUMERO #3 CHOLUTECA - OROCUINA

CONTROL DE PESO DE LOS VEHICULOS LOTE NUMERO UNO (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")

CONTROL DE PESO DE LOS VEHICULOS LOTE NUMERO DOS (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCIERA PRESTAMO BID 1565 (CARRETERAS)CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HOLE DESVIO WEST END BAY

CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM. )

PAVIMENT. CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION III SAN MIGUELITO LA ESPERANZA

REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS VECINALES DEL PAIS

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGENAS (POR ADM. )

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LORENZO-OLANCHITO

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

47,000,000

18,895,100

27,214,400

150,173,800

4,400,000

2,500,000

2,857,100

1,142,900

139,150,000

69,420,500

34,825,700

149,341,600

355,148,700

21,509,100

48,965,200

115,864,900

1,900,000

5,000

4,407,000

10,000,000

108,000,000

20,000,000

5,000,000

30,000,000

67,400,000

0.40

0.16

0.23

1.29

0.04

0.02

0.02

0.01

1.19

0.59

0.30

1.28

3.04

0.18

0.42

0.99

0.02

0

0.04

0.09

0.93

0.17

0.04

0.26

0.58

0.21

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

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SECTOR PUBLICO

Página 6 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

2

SECTOR PUBLICO

COMUNICACIONES Y ENERGIA 6,341,926,608

2 1 VIALIDAD 3,870,212,400

0120 Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 1,991,094,600

IMPORTE

54.35

33.17

17.06

%

001400046300

001400051600

001400052907

001400053006

001400053409

001400053500

001400053601

001400053702

001400054103

001400054200

001400056305

001400059308

001400059512

001400059822

001400065000

001400065100

001400065500

001400065600

001400066104

001400066210

0014000664

001400066723

001400066800

001400067124

001400067900

001400069100

001400069418

001400069702

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PTO.CORTES- FRONTERA CON GUATEMALA CA-13 SECCION IICORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - PUENTE SAN JUAN I (CARRETERAS)

CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL VIAS PPP (CARRERAS)

ADMINISTRACION Y GERENCIA NUEVA OPERACION PRESTAMO BID 1565

REHABILITACION CARRETERACA-5 NORTE, SECCION I VIA DE SAN ANTONIO - LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA (CARRETERAS)FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I TRAMO B-1, DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA (CARRETERAS)REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION II LIBRAMIENTO CIUDAD DE COMAYAGUA - FINAL VALLE DE COMAYAGUA (CARRETERAS)REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PIMIENTA (CARRETERAS)

REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORTE (CARRETERAS)

MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES METALICOS PROVISIONALES

AUDITORIA AMBIENTAL Y SOCIAL PRESTAMO BID 1565 (CARRETERAS)

OBRAS DE CONSTRUCCION

PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI

RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRAREHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMASREHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, SECCIONES I Y II: GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCEDISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO - TELA

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, COMPONENTE SEÑALIZACON

PROYECTO CONTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS EL RODEO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DECRETO 90-2006PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VILLA DE SAN FRANCISCO - SAN JUAN DE FLORES - TALANGA SECCION II (SAN JUAN DE FLORES - TALANGA) DECRETO 80-2006PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISOCARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACOESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA 4 DULCE NOMBRE DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN

FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CA-5 NORTE TRAMOS INICIO VALLE DE COMAYAGUA-DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO YLA BARCA-VILLANUEVAPROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL PPP: TRAMO EL PROGRESO - TELAPAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA EL TULAR - EL ROSARIO NACOME VALLE

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

24,996,777

402,520,223

15,727,000

13,965,000

49,340,100

23,500,000

53,109,600

10,328,000

16,166,000

3,000,000

8,787,000

15,600,000

10,000,000

50,000,000

403,806,300

190,767,700

5,546,000

96,975,500

45,000,000

35,000,000

10,000,000

35,000,000

26,000,000

15,000,000

45,807,300

4,412,000

15,000,000

3,000,000

3.45

0.13

0.12

0.42

0.20

0.46

0.09

0.14

0.03

0.08

0.13

0.09

0.43

3.46

1.63

0.05

0.83

0.39

0.30

0.09

0.30

0.22

0.13

0.39

0.04

0.13

0.03

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

8/4/2010 12:37:28Gestión: 2010

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SECTOR PUBLICO

Página 7 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

2

SECTOR PUBLICO

COMUNICACIONES Y ENERGIA 6,341,926,608

2 1

2 2

2 3

VIALIDAD

COMUNICACIONES

ENERGIA

3,870,212,400

416,080,000

1,700,451,297

0120

0122

0804

0022

0023

0030

0250

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Fondo Víal

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Fondo Hondureño de Inversión Social

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

1,991,094,600

1,186,383,300

416,080,000

15,649,040

97,435

211,530,000

17,575,922

IMPORTE

54.35

33.17

3.57

14.57

17.06

10.17

3.57

0.13

0

1.81

0.15

%

001400070313

001400070400

001400070515

001400070600

001400070811

001400071000

001400071200

001400071800

001400072200

0014000724202

011300003800

011300003900

011300004000

011300004100

007400000700

007400001000

007400001100

0025000029000

000900002700

000900003500

000900003900

007100045500

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA LLAVE - AGUA FRIA

PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CHOLUTECA

PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO

PAVIMENTACION DE TRAMOS DE RUTAS DEL TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD DEL PROGRESO DEPARATAMENTO DE YOROESTUDIO Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA TRAMO CHAMELECON-TOYOTA-ESTADIO OLIMPICO-INDUSTRIAS GALASEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA

APOYO DE EMERGENCIA A LA REPARACION Y RECONSTRUCCION POSTERIOR A LA DEPRESION TROPICAL 16

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (IDA 3432 HO)

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

SERVICIOS DE VERIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBRAS CIVILES

PLAN DE EXPANSION

CABLES SUBMARINOS

PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

EUROSOLAR

APOYO A PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y BIOCOMBUSTIBLES

PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLES

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Mixto

Mixto

Mixto

Inversión Real

5,000,000

7,000,000

13,000,000

15,000,000

15,498,600

3,857,000

7,557,500

13,417,000

8,181,000

29,422,000

478,299,354

107,347,034

567,736,912

33,000,000

10,234,490

403,628,000

2,217,510

15,649,040

97,435

2,530,000

9,000,000

200,000,000

0.04

0.06

0.11

0.13

0.13

0.03

0.06

0.11

0.07

0.25

4.10

0.92

4.87

0.28

0.09

3.46

0.02

0.13

0

0.02

0.08

1.71

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2

SECTOR PUBLICO

COMUNICACIONES Y ENERGIA 6,341,926,608

2 3

2 4

ENERGIA

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

1,700,451,297

355,182,911

0250

0801

0120

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

17,575,922

1,455,598,900

115,068,383

IMPORTE

54.35

14.57

3.04

0.15

12.47

0.99

%

025000002700

007100001600

007100002400

007100002500

007100002800

007100003000

007100003600

007100007600

007100016900

007100017000

007100017100

007100018000

007100018100

007100018200

007100018300

007100018400

007100018500

007100019300

007100020500

007100027000

007100038200

007100040700

007100043700

007100043900

007100044905

007100044911

001400000900

EUROSOLAR

PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL

GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONES

USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II)

PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC

COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA

PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE

PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION

MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO

MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZANMEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDOMEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION NOROCCIDENTE

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO

MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR

BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA LOS LLANITOS Y JICATUYO

MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO

PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584)

PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ES-NDF-2000

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA, LA TARROSA Y VALENCIA

AMPLIACION SUB_ESTACION ZAMORANO (TRANSMIASION )

CONSTRUCCION SUB_ESTACION AMARATECA (TRANSMISION)

OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS ( POR ADMON.)

Mixto

Inversión Real

Mixto

Desarrollo Humano

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Mixto

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

17,575,922

28,181,440

37,234,000

5,214,000

28,938,000

1,800,000

300,000

5,000,000

500,000

1,200,000

1,900,000

271,885,390

100,455,000

42,250,000

25,000,000

25,000,000

14,666,000

231,688,000

2,753,300

15,772,100

162,437,200

322,641,737

9,651,742

6,000,000

4,787,293

110,343,698

10,499,000

0.15

0.24

0.32

0.04

0.25

0.02

0

0.04

0

0.01

0.02

2.33

0.86

0.36

0.21

0.21

0.13

1.99

0.02

0.14

1.39

2.76

0.08

0.05

0.04

0.95

0.09

Page 75: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

8/4/2010 12:37:28Gestión: 2010

R_FPR_SSUB_INS_BIP

SECTOR PUBLICO

Página 9 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

2

3

SECTOR PUBLICO

COMUNICACIONES Y ENERGIA

AGROFORESTAL Y TURISMO

6,341,926,608

1,723,976,715

2 4

3 1

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA

355,182,911

853,434,791

0120

0250

0803

0030

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Empresa Nacional Portuaria

Secretaría de Despacho Presidencial

115,068,383

60,255,528

179,859,000

19,820,800

IMPORTE

54.35

14.77

3.04

7.31

0.99

0.52

1.54

0.17

%

001400008800

001400021100

001400021800

001400024300

001400025400

001400032800

001400033100

001400033200

001400033400

001400038600

001400045100

001400056900

001400057000

001400068100

025000056700

025000056800

025000056900

025000057200

025000057600

007300000300

007300000800

007300001900

007300005400

007300007600

000900000200

SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PAÍS (POR ADMON. )

OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN EL RIO LITORAL ATLÁNTICO Y NOROCCIDENTAL

OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL RÍO CANGREJAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS.

MICROPROYECTOS DE MEJORAS Y ADICIONES EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL D.C.

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAÍS

MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACIÓN)

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL DISTRITO CENTRAL, DEPTO DE FCO. MORAZAN

ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADAS PATRIMONIO NACIONAL.

CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS

OBRAS VARIAS PERIODO POST-INVERNAL (CEVS)

INGENIERIA Y SUPERVISION (CEVS)

PAVIMENTACION DE CALLES EN NUEVA OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

CANALIZACIONES (SEPLAN)

ALCANTARILLAS (SEPLAN)

OBRAS VARIAS PERIODO POST-INVERNAL (SEPLAN)

ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)

BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)

REHABILITACION MUELLE NO. 5 II ETAPA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN PUERTO CORTES

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS

CONEXION DE AGUAS NEGRAS DE LA ENP AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL(ENP)

REHABILITACION DE PATIOS Y ACCESOS EN PUERTO CORTES

DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, EN TORNO AL GOLFO DE HONDURAS FRONTERA HONDURAS GUATEMALA BCIE 1717

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

3,000,000

9,000,000

3,000,000

23,000,000

4,400,000

13,000,000

7,000,000

15,000,000

3,000,000

5,150,000

650,000

10,096,764

272,619

8,000,000

37,331,964

3,082,750

353,236

14,053,578

5,434,000

134,859,000

3,000,000

17,000,000

5,000,000

20,000,000

13,028,800

0.03

0.08

0.03

0.20

0.04

0.11

0.06

0.13

0.03

0.04

0.01

0.09

0

0.07

0.32

0.03

0

0.12

0.05

1.16

0.03

0.15

0.04

0.17

0.11

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

8/4/2010 12:37:28Gestión: 2010

R_FPR_SSUB_INS_BIP

SECTOR PUBLICO

Página 10 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

3

SECTOR PUBLICO

AGROFORESTAL Y TURISMO 1,723,976,715

3 1 AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA 853,434,791

0030

0031

0100

0140

0141

0142

Secretaría de Despacho Presidencial

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Agricultura y Ganadería

Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

19,820,800

509,679,000

9,018,800

123,840,390

2,500,000

168,575,801

IMPORTE

14.77

7.31

0.17

4.37

0.08

1.06

0.02

1.44

%

000900003600

000900002011

000900002012

000900002013

000900002014

000900002015

000900002016

000900002017

000900002018

001600008900

001600008300

001600010200

001600010300

011400000200

001600003300

011500000700

011500000800

011500000900

011500001000

011500001600

011500002100

011500002200

011500002300

011500002400

011500002500

PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS PARA POBRES Y PUEBLOS INDIGENAS

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO AGRICOLA (DESARROLLO RURAL "CUENTA DEL MILENIO")

ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGRICULTORES (DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")

LOTE NUMERO UNO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")

LOTE NUMERO DOS (DESARROLLO RURAL "CUENTA DEL MILENIO")

LOTE NUMERO TRES ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")

INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y DESARROLLO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")

LOTE NUMERO CUATRO (DESARROLLO RURAL CUENTA DEL MILENIO)

LOTE NUMERO CINCO (DESARROLLO RURAL CUENTA DEL MILENIO)

PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (BCIE 1711)

Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO)

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM

Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada RELATA

PROGRAMA TRINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO LEMPA (PTCARL).

Seguridad Alimentaria EXTENSA.

DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA

Seguridad Alimentaria PESA.

Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho.

PROMOVIENDO EL MANEJO INTEGRADO DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES EN HONDURAS.

PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES ) /BID

PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)

PROYECTO AREA PROTEGIDA TRINACIONAL MONTECRISTO (APTM)

PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO

PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA SAN MIGUEL LAS LAJAS, MUNICIPIO DE COLINAS DEPTO DE SANTA BARBARA

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Inversión Real

Mixto

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

6,792,000

122,926,500

28,754,600

78,774,700

14,220,100

34,515,500

33,707,300

52,927,100

143,853,200

9,018,800

25,121,090

43,458,700

55,260,600

2,500,000

14,476,902

12,625,685

4,500,000

16,460,500

4,000,000

11,545,400

68,095,314

272,000

950,000

35,000,000

650,000

0.06

1.05

0.25

0.68

0.12

0.30

0.29

0.45

1.23

0.08

0.22

0.37

0.47

0.02

0.12

0.11

0.04

0.14

0.03

0.1

0.58

0

0.01

0.30

0.01

Page 77: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

8/4/2010 12:37:28Gestión: 2010

R_FPR_SSUB_INS_BIP

SECTOR PUBLICO

Página 11 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

3

SECTOR PUBLICO

AGROFORESTAL Y TURISMO 1,723,976,715

3 1

3 2

3 4

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA

RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE

ACTIVIDAD TURISTICA

853,434,791

608,997,854

261,544,070

0143

0024

0028

0041

0090

0150

0805

0501

Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

Instituto de la Propiedad

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Comisión Permanente de Contingencias

Secretaría de Defensa Nacional

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Instituto Hondureño de Turismo

20,000,000

82,304,100

72,783,034

76,284,100

70,000,000

286,626,620

21,000,000

261,544,070

IMPORTE

14.77

7.31

5.22

2.24

0.17

0.71

0.62

0.65

0.60

2.46

0.18

2.24

%

011600000400

000500001700

007200001200

007200003908

007200004008

007200004500

007200004600

007200004800

010700000100

010700002200

001100000401

0017000001000

00170000520100001700005500

001700006500

001700006900

001700007102

001700007300

001700007400

001700007500

007500000700

PROYECTO DE CAJAS RURALES

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)

CONSERVACION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO (BRP)

PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OCCIDENTE)

RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OLANCHO)

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y ESTADISTICAS FORESTALES (CIEF)

MULTIFASE DE DESARROLLO FORESTAL (PROBOSQUE BID-1506)

PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

"ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO" DONACION TF-056966

PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NACAOME GOBIERNO DE HONDURAS

REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION

CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL JARDIN ZOOLOGICO METROPOLITANO

PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA REGION DE NACAOME MCC ARTIGIANCASSA S.P.A (F.ROT/AID 05/015/00)COMPONENTE 3B APOYO A LA GESTION AMBIENTAL DESCENTRALIZADA EN HONDURAS (SERNA)

PROYECTO DE GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y CUENCAS DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO EN EL ATLANTICO HONDUREÑO (PROCORREDOR )RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO

APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROGRAMA CONSERVACIÓN DE CUENCAS

Desarrollo Humano

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Inversión Real

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Inversión Real

Mixto

Inversión Real

Mixto

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

20,000,000

82,304,100

17,041,400

14,540,900

8,124,800

3,734,000

1,500,000

27,841,934

71,849,000

4,435,100

70,000,000

15,000,000

83,750,400

1,500,000

1,518,983

12,957,637

10,988,500

140,749,400

17,549,600

2,612,100

21,000,000

0.17

0.71

0.15

0.12

0.07

0.03

0.01

0.24

0.62

0.04

0.60

0.13

0.72

0.01

0.01

0.11

0.09

1.21

0.15

0.02

0.18

Page 78: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

8/4/2010 12:37:28Gestión: 2010

R_FPR_SSUB_INS_BIP

SECTOR PUBLICO

Página 12 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

3

4

SECTOR PUBLICO

AGROFORESTAL Y TURISMO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1,723,976,715

648,285,732

3 4

4 1

ACTIVIDAD TURISTICA

MODERNIZACION DEL ESTADO

261,544,070

474,033,482

0501

0010

0023

0030

0031

0100

0902

0950

Instituto Hondureño de Turismo

Poder Judicial

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Despacho Presidencial

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Finanzas

Banco Central de Honduras

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

261,544,070

124,025,200

155,885

14,682,900

126,181,200

58,366,121

59,518,076

91,104,100

IMPORTE

14.77

5.56

2.24

4.06

2.24

1.06

0

0.13

1.08

0.50

0.51

0.78

%

001900000200

001900000600

001900001000

000200000300

000200000400

000900002300

000900003000

00900000600

009000006022

000900002030

000900002040

001200001500

001200001901

001200002100

001200002800

001200007400

001200007900

001200008500

009100000100

008000000300

008000000301

PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA

PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE

PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA (BCIE 1710)

PROGRAMA DE APOYO MODERNIZACION ADMINISTRACION Y JUSTICIA ETAPA II (BID 1115)

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL (PRESTAMO IDA 4098)

PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACION DE LA RED NACIONAL DE CONOCIMIENTOS Y COMUNICACIONES

FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICAS

ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA REDUCCION DE LA POBREZA.SDP

ASISTENCIA SUECA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA REDUCCION DE LA POBREZA (TF0091447)

ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO")

SEGUIMIENTO Y EVALUACION (SEGUIMIENTO Y EVALUACION " CUENTA DEL MILENIO")

PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FISCAL

ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA REDUCCION DE POBREZA. SEFIN

APOYO A LA IMPLEMENTACION SECTORIAL DE LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA. SEFIN

FONDO MULTIDONANTE PARA APOYAR AL GOBIERNO EN LA EJECUCION DE LA ERP. SEFIN

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIONES PUBLICAS Y GABINETE ECONOMICO (ATN/SF 9741-HO)FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIAS A LAS CAPACIDADES DE COORDINACION DE HONDURAS

PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)

MODERNIZACION INFORMATICA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR FINANCIERO (CNBS)

ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR FINANCIERO

Mixto

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

35,645,370

139,000,000

86,898,700

92,908,700

31,116,500

155,885

772,900

5,910,000

8,000,000

97,681,200

28,500,000

16,182,500

4,431,900

1,019,800

8,991,300

226,700

100,000

27,413,921

59,518,076

86,601,500

4,502,600

0.31

1.19

0.74

0.80

0.27

0

0.01

0.05

0.07

0.84

0.24

0.14

0.04

0.01

0.08

0

0

0.23

0.51

0.74

0.04

Page 79: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIALPOR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION

GESTION: 2010República de Honduras

8/4/2010 12:37:28Gestión: 2010

R_FPR_SSUB_INS_BIP

SECTOR PUBLICO

Página 13 de 13

APROBADO CONGRESOETAPA:

11,669,511,304

4

SECTOR PUBLICO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 648,285,732

TOTAL GENERAL:

4 2

4 3

4 4

COMPETITIVIDAD Y MIPYMES

DEFENSA Y SEGURIDAD

DESCENTRALIZACION

106,123,050

65,829,200

2,300,000

0030

0040

0070

0190

0040

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Seguridad

Ministerio Público

Secretaría de Gobernación y Justicia

106,123,050

28,342,700

35,597,000

1,889,500

2,300,000

IMPORTE

5.56

0.91

0.56

0.02

0.91

0.24

0.31

0.02

0.02

%

100.00

00900000300

000500001900

000800000300

002000000100

000500003200

FACILITACION DEL COMERCIO E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

PROYECTO DE PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE SULA

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A TESTIGOS (ATN/SF-11154-HO)

COMPONENTE 3B APOYO A LA GESTION AMBIENTAL DESCENTRALIZADA EN HONDURAS (SGJ)

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

106,123,050

28,342,700

35,597,000

1,889,500

2,300,000

0.91

0.24

0.31

0.02

0.02

Page 80: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

Programa de Inversión Pública

Institucional

Sector Público

Tegucigalpa, M.D.C. Marzo, 2010

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA INSTITUCIONAL GESTION: 2010

República de Honduras

08/04/2010 12:38:362010Gestión:

R_FPR_SEC_INS

SECTOR PUBLICO

Página 1 de 1

APROBADO CONGRESO

ETAPA:

11,669,511,304

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES

INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCARIAS

INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

UNIVERSIDADES NACIONALES

8,384,240,933

2,599,079,900

131,765,000

304,015,780

59,518,076

91,104,100

99,787,515

TOTAL:

0010 0021 0022 0023 0024 0028 0030 0031 0040 0041 0050 0060 0070 0090 0100 0120 0122 0130 0140 0141 0142 0143 0150 0190 0250

0801 0803 0804 0805

0602 0603

0501 0505 0509

0902

0950

0701 0702 0703

INSTITUCION

Poder JudicialPrograma de Asignación FamiliarFondo Hondureño de Inversión SocialConsejo Hondureño de Ciencia y TecnologíaInstituto de la PropiedadInstituto Nacional de Conservación y Desarrollo ForestalSecretaría de Despacho PresidencialCuenta del Desafio del Milenio-HondurasSecretaría de Gobernación y JusticiaComisión Permanente de ContingenciasSecretaría de EducaciónSecretaría de SaludSecretaría de SeguridadSecretaría de Defensa NacionalSecretaría de FinanzasSecretaría de Obras Públicas, Transporte y ViviendaFondo VíalSecretaría de Trabajo y Seguridad SocialSecretaría de Agricultura y GanaderíaDireccion de Ciencia y Tecnología AgropecuariaDirección Nacional de Desarrollo Rural SostenibleFondo Nacional de Desarrollo Rural SostenibleSecretaría de Recursos Naturales y AmbienteMinisterio PúblicoSecretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Empresa Nacional de Energía EléctricaEmpresa Nacional PortuariaEmpresa Hondureña de TelecomunicacionesServicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

Instituto Hondureño de TurismoInstituto Hondureño de Antropología e HistoriaCom. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

Banco Central de Honduras

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Universidad Nacional Autónoma de HondurasUniversidad Pedagógica Nacional Francisco MorazánUniversidad Nacional de Agricultura

124,025,200 566,129,747 578,302,034

1,379,818 82,304,100 72,783,034

356,691,550 1,328,594,700

54,373,200 76,284,100

151,592,400 560,433,462 35,597,000 70,000,000

129,353,221 2,198,371,083 1,186,383,300

46,066,989 123,840,390

2,500,000 168,575,801 20,000,000

286,626,620 1,889,500

162,143,684

1,455,598,900 179,859,000 416,080,000 547,542,000

36,765,000 95,000,000

261,544,070 2,250,000

40,221,710

59,518,076

91,104,100

29,287,515 66,500,000 4,000,000

IMPORTECODIGO

SECTOR PUBLICO

71.85

22.27

1.13

2.61

0.51

0.78

0.86

1.06 4.85 4.96 0.01 0.71 0.62 3.06

11.39 0.47 0.65 1.30 4.80 0.31 0.60 1.11

18.84 10.17 0.39 1.06 0.02 1.44 0.17 2.46 0.02 1.39

12.47 1.54 3.57 4.69

0.32 0.81

2.24 0.02 0.34

0.51

0.78

0.25 0.57 0.03

100

%

Page 82: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

Programa de Inversión Pública

Administración Central

Tegucigalpa, M.D.C. Marzo, 2010

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República de Honduras

08/04/2010 12:39:39

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Página 1 de 10

000700009300

000700011700000700005300

000700011500

000700010200

000700010800

000700004900

000700006500

000700004600000700009700000700011600

000700010400

000700011300

000700005200

000700011100

000700004800

001500000402000700005400

000700010000

000700010600

000700006100

000700005700

000700005600

PAQUETE BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓNDESCENTRALIZADAATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLESCONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISOCONSTRUCCIÓN DE LA MORGUE EN EL HOSPITAL PUERTOLEMPIRA, MOSQUITIA HONDUREÑASUSTITUCION DEL TECHO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDESREPOSICION DE TECHOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADOINVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR EDUCACIONCONTROL DE ENFERMEDAD DE CHAGAS DE LA REPUBLICA DE HONDURASMEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SALUD EN HONDURASCONSTRUCCION DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECACONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CONVIVIENDO CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN PUERTO LEMPIRA, MOSQUITIA HONDUREÑAAMPLIACION Y REORGANIZACION DE LA SALA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA, OLANCHOCONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD NO. 17 VALLEREMODELACION DE LA COCINA HOSPITAL SANTA BARBARACONSTRUCCIÓN DE LA I ETAPA DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, MOSQUITIA HONDUREÑACONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDANutrición y Protección SocialCONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE INTIBUCACAI- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA HOSPITAL SAN FRANCISCOREPOSICION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADOCONSTRUCCION/REMODELACION DE BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEPARTAMENTAL DE YOROCONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LEMPIRACONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PAZ

16,860,203

4,000,000 6,000,000

1,402,600

3,046,600

1,535,000

6,500,000

5,000,000

7,560,000 6,620,500 5,947,300

2,282,500

4,980,100

500,000

12,485,900

6,000,000

12,511,000 4,380,200

2,317,800

1,408,826

5,843,100

4,763,400

4,022,300

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

64,260,000 0 0

0

0

0

0

112,265,700

65,040,433 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10,100,000

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

182,800,000

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

199,660,203

4,000,000 6,000,000

1,402,600

3,046,600

1,535,000

6,500,000

15,100,000

71,820,000 6,620,500 5,947,300

2,282,500

4,980,100

500,000

12,485,900

118,265,700

77,551,433 4,380,200

2,317,800

1,408,826

5,843,100

4,763,400

4,022,300

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

1 PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 613,378,694 0 1,177,654,340 74,898,990 264,824,000 0 24,000,000 2,154,756,024

1

1

1

2

125,967,329

96,844,217

0

0

241,566,133

155,186,915

10,100,000

100,000

182,800,000

0

0

0

0

0

560,433,462

252,131,132

0060

0022

Insti

Insti

Secretaría de Salud

Fondo Hondureño de Inversión Social

125,967,329

15,000,000

0

0

241,566,133

0

10,100,000

0

182,800,000

0

0

0

0

0

560,433,462

15,000,000

SALUD

EDUCACION Y CULTURA

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

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República de Honduras

08/04/2010 12:39:39

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Página 2 de 10

002500007000

000900002600

000600008000

000600005800000600005700

004100000200

025000002600

002500008100

002500007301

001400063900

002400002101002400002200

002400001200002400000500002400000300002400001400002400002400

002400000700002400000600002400000200002400002500

002400000900

002500005800

002500006500002500003000

002500002900

REPARACION DE ESCUELAS

@PRENDE

PROYECTO "CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"Educatodos (USAID)PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA LABORAL

PROYECTOS DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID).

@PRENDE

PISOS SALUDABLES PARA HOGARES EN EXTREMA POBREZAPROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOSJOVENES EMPRENDEDORES, FONDO APOYO A LA PEQUEÑA MICRO Y MEDIANA EMPRESABONO ESCOLAR DE PRIMERO A SEXTO GRADOBONO MATERNO INFANTILDESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIABONO MANO AMIGAARMONIZACION DE INVERSIONES DEL PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR Y RED SOLIDARIABOLSON ESCOLARBONO TERCERA EDADDESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER)PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIALPROYECTO FOMENTO DE EMPRESAS AUTOGESTIONARIAS EN LA ZONA RURAL

PROYECTO FONDO DE INNOVACION DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUDPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDADPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

15,000,000

1,126,498

6,000,000

40,987,700 4,057,700

0

29,672,319

30,000,000

0

6,991,200

15,585,400 0

132,158,000 79,283,300 20,778,247 2,715,300

0

7,000,000 32,916,900 18,327,900 5,000,000

1,960,800

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

60,000,000

0 40,547,000

0

54,639,915

0

18,706,200

85,216,900

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

113,370,600

19,608,600

0

11,337,100 48,750,800

145,444,100

0

0

0

0 0

100,000

0

0

0

0

0 9,447,600

0 0 0 0

1,953,100

0 0 0 0

0

1,000,000

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 72,699,400 2,383,100 2,941,500

0

0 4,000,000

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

24,000,000 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

15,000,000

1,126,498

66,000,000

40,987,700 44,604,700

100,000

84,312,234

30,000,000

18,706,200

92,208,100

15,585,400 9,447,600

132,158,000 151,982,700

47,161,347 5,656,800 1,953,100

7,000,000 36,916,900 18,327,900

118,370,600

21,569,400

1,000,000

11,337,100 48,750,800

145,444,100

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

1

1

4

5

36,991,200

320,942,845

0

0

103,923,100

437,556,195

0

15,879,996

0

82,024,000

0

0

0

24,000,000

140,914,300

880,403,036

0023

0050

0100

0250

0022

0120

0021

0022

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Educación

Secretaría de Finanzas

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Obras Públicas, Transportey Vivienda

Programa de Asignación Familiar

Fondo Hondureño de Inversión Social

1,126,498

51,045,400

0

29,672,319

30,000,000

6,991,200

315,725,847

527,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,547,000

0

54,639,915

18,706,200

85,216,900

132,979,200

238,413,900

0

0

100,000

0

0

0

11,400,700

1,000,000

0

0

0

0

0

0

82,024,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,000,000

0

1,126,498

151,592,400

100,000

84,312,234

48,706,200

92,208,100

566,129,747

239,941,000

VIVIENDA

PROTECCION SOCIAL

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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República de Honduras

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2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Página 3 de 10

002500006700

00900000700

000500002200

001500000403001500000700

001500000502

002500007500

002500007200001200003100

002500006900

002500007100

001200008100

000900002021

000900002025

000900002022

000900002024

000900002027

000900002028

000900002023

0014000664

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA) FHIS

NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA)SGJ

PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIALPROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO, ESPECIALIZADO DE METODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓNDE CONFLICTOS LABORALESPROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL

SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOCREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 99)PROGRAMA DE INVERSION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID 1048 / SF HO)PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTOCREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 98)

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")CARRETERAS SECUNDARIAS LOTE NUMERO #3 CHOLUTECA - OROCUINACONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")CARRETERAS SECUNDARIAS LOTE NUMERO #2 SONAGUERA KM 35CONTROL DE PESO DE LOS VEHICULOS LOTE NUMERO UNO (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")CONTROL DE PESO DE LOS VEHICULOS LOTE NUMERO DOS (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")CARRETERAS SECUNDARIAS LOTE #1 COMAYAGUA - AJUTERIQUE- LA PAZ

PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO

527,100

0

307,800

2,189,500 1,192,598

1,000,000

6,041,000

0 11,137,003

9,895,100

0

5,560,000

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,881,900

4,534,800

23,422,700

32,877,498 0

5,328,097

60,430,000

0 122,683,697

0

0

56,308,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3,479,296

0

0

79,370 0

45,148,101

3,591,523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

149,341,600

115,864,900

355,148,700

48,965,200

1,900,000

5,000

21,509,100

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,409,000

4,534,800

23,730,500

35,066,998 4,671,894

6,328,097

66,471,000

79,370 133,820,700

55,043,201

3,591,523

61,868,300

149,341,600

115,864,900

355,148,700

48,965,200

1,900,000

5,000

21,509,100

10,000,000

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

2 COMUNICACIONES Y ENERGIA 2,353,603,568 0 1,199,026,300 45,024,340 0 692,734,500 0 4,290,388,708

1

2

8

1

32,633,103

2,172,451,600

0

0

239,421,997

999,026,300

48,818,994

6,000,000

0

0

0

692,734,500

0

0

320,874,094

3,870,212,400

0030

0040

0130

0022

0100

0031

0120

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Finanzas

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Obras Públicas, Transportey Vivienda

0

307,800

4,382,098

27,073,103

5,560,000

0

986,068,300

0

0

0

0

0

0

0

4,534,800

23,422,700

38,205,595

183,113,697

56,308,300

0

999,026,300

0

0

3,479,296

48,818,994

0

0

6,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

692,734,500

0

0

0

0

0

0

0

0

4,534,800

23,730,500

46,066,989

259,005,794

61,868,300

692,734,500

1,991,094,600

AGUA Y SANEAMIENTO

VIALIDAD

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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República de Honduras

08/04/2010 12:39:39

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Página 4 de 10

001400069418

001400070313

001400053601

001400053702

001400053006

001400005304

001400066800

001400070400

001400054200

001400052907

001400051600

001400059822

001400067124

001400067900

001400026520

001400036100

001400036321

001400056305

001400070515

001400069100

001400071000

001400065100

001400033607

001400053409

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTESPAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA LLAVE - AGUA FRIAREHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION II LIBRAMIENTO CIUDAD DE COMAYAGUA - FINAL VALLE DE COMAYAGUA (CARRETERAS)REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PIMIENTA (CARRETERAS)ADMINISTRACION Y GERENCIA NUEVA OPERACION PRESTAMO BID 1565SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCIERA PRESTAMO BID 1565 (CARRETERAS)ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑAPAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CHOLUTECAMONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES METALICOS PROVISIONALESCONSTRUCCION DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL VIAS PPP (CARRERAS)CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - PUENTESAN JUAN I (CARRETERAS)RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LAMANCOMUNIDAD SUR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRAPAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA 4 DULCE NOMBRE DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPANFINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CA-5 NORTE TRAMOS INICIO VALLE DE COMAYAGUA-DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO Y LA BARCA-VILLANUEVACONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM. )REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS VECINALES DEL PAISCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGENAS (POR ADM. )AUDITORIA AMBIENTAL Y SOCIAL PRESTAMO BID 1565 (CARRETERAS)PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARAPROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL PPP: TRAMO EL PROGRESO - TELAESTUDIO Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA TRAMO CHAMELECON-TOYOTA-ESTADIO OLIMPICO-INDUSTRIAS GALAREHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, SECCIONES I Y II: GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCEPAVIMENT. CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION III SAN MIGUELITO LA ESPERANZAREHABILITACION CARRETERACA-5 NORTE, SECCION I VIADE SAN ANTONIO - LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA

15,000,000

5,000,000

8,900,000

828,000

5,185,000

807,000

26,000,000

7,000,000

3,000,000

941,000

17,400,000

50,000,000

15,000,000

4,164,300

108,000,000

5,000,000

30,000,000

930,000

13,000,000

4,412,000

1,357,000

0

20,000,000

8,940,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,209,600

9,500,000

8,780,000

3,600,000

0

0

0

14,786,000

385,120,223

0

0

41,643,000

0

0

0

7,857,000

0

0

0

190,767,700

0

40,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

0

0

0

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0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

5,000,000

53,109,600

10,328,000

13,965,000

4,407,000

26,000,000

7,000,000

3,000,000

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50,000,000

15,000,000

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108,000,000

5,000,000

30,000,000

8,787,000

13,000,000

4,412,000

3,857,000

190,767,700

20,000,000

49,340,100

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

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República de Honduras

08/04/2010 12:39:39

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Página 5 de 10

001400059512001400065000

001400065500

001400054103

001400070811

001400069702

001400065600

0014000724202

001400072200

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011300003800011300003900

011300004100

011300004000

(CARRETERAS)PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTIREHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMASDISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO - TELAREHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORTE (CARRETERAS)PAVIMENTACION DE TRAMOS DE RUTAS DEL TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD DEL PROGRESO DEPARATAMENTO DE YOROCONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA EL TULAR - EL ROSARIO NACOME VALLEPLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, COMPONENTE SEÑALIZACONPAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCAAPOYO DE EMERGENCIA A LA REPARACION Y RECONSTRUCCION POSTERIOR A LA DEPRESION TROPICAL 16OBRAS DE CONSTRUCCIONPAVIMENTACION DE LA CARRETERA VILLA DE SAN FRANCISCO - SAN JUAN DE FLORES - TALANGA SECCION II (SAN JUAN DE FLORES - TALANGA) DECRETO 80-2006PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LORENZO-OLANCHITOAMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULAPAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTOSEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERASREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PTO.CORTES- FRONTERA CON GUATEMALA CA-13 SECCION IIFINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I TRAMO B-1, DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA (CARRETERAS)CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HOLE DESVIO WEST END BAYPROYECTO CONTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS EL RODEO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DECRETO 90-2006CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADAMICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL(IDA 3432 HO)SERVICIOS DE VERIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERACONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

10,000,000 403,806,300

2,046,000

3,366,000

15,498,600

3,000,000

2,500,000

0

0

15,600,000 35,000,000

0

4,887,000

15,000,000

0

1,000,000

23,500,000

10,000,000

45,000,000

35,000,000

478,299,354 107,347,034

33,000,000

567,736,912

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

12,800,000

0

0

94,475,500

29,422,000

8,181,000

0 0

67,400,000

8,530,000

0

7,557,500

23,996,777

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

3,500,000

0

0

0

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0

0

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0

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0

0

0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

10,000,000 403,806,300

5,546,000

16,166,000

15,498,600

3,000,000

96,975,500

29,422,000

8,181,000

15,600,000 35,000,000

67,400,000

13,417,000

15,000,000

7,557,500

24,996,777

23,500,000

10,000,000

45,000,000

35,000,000

478,299,354 107,347,034

33,000,000

567,736,912

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

0122Insti Fondo Víal 1,186,383,300 0 0 0 0 0 0 1,186,383,300

0 0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0 0

0

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APOYOPRESUPUESTARIO

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República de Honduras

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2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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025000002700

001400021100

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001400032800

001400008800

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001400038600

001400000900

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025000056900025000057200025000057600

PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

EUROSOLAR

PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLESAPOYO A PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y BIOCOMBUSTIBLESMEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO

EUROSOLAR

OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN EL RIO LITORAL ATLÁNTICO Y NOROCCIDENTALPAVIMENTACION DE CALLES EN NUEVA OCOTEPEQUE ENEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUECONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAÍSSUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PAÍS (POR ADMON. )OBRAS VARIAS PERIODO POST-INVERNAL (CEVS)LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS.MICROPROYECTOS DE MEJORAS Y ADICIONES EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL D.C.OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAISMICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACIÓN)OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL RÍO CANGREJAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDAOBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL DISTRITO CENTRAL, DEPTO DE FCO. MORAZANCONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉSESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADAS PATRIMONIO NACIONAL.OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS ( POR ADMON.)INGENIERIA Y SUPERVISION (CEVS)

OBRAS VARIAS PERIODO POST-INVERNAL (SEPLAN)ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)

0

97,435

2,000,000 1,200,000

0

2,530,622

9,000,000

8,000,000

13,000,000

3,000,000

10,096,764 23,000,000

4,400,000

15,000,000 7,000,000

3,000,000

3,000,000

650,000

5,150,000

10,499,000

272,619

353,236 14,053,578 5,434,000

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0

200,000,000

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

15,649,040

0

7,000,000 1,330,000

0

15,045,300

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

15,649,040

97,435

9,000,000 2,530,000

200,000,000

17,575,922

9,000,000

8,000,000

13,000,000

3,000,000

10,096,764 23,000,000

4,400,000

15,000,000 7,000,000

3,000,000

3,000,000

650,000

5,150,000

10,499,000

272,619

353,236 14,053,578 5,434,000

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

2

2

3

4

5,828,057

175,323,911

0

0

200,000,000

0

39,024,340

0

0

0

0

0

0

0

244,852,397

175,323,911

0022

0023

0030

0250

0120

0250

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Fondo Hondureño de Inversión Social

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Secretaría de Obras Públicas, Transportey Vivienda

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

0

97,435

3,200,000

2,530,622

115,068,383

60,255,528

0

0

0

0

0

0

0

0

200,000,000

0

0

0

15,649,040

0

8,330,000

15,045,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,649,040

97,435

211,530,000

17,575,922

115,068,383

60,255,528

ENERGIA

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

0

0

0

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República de Honduras

08/04/2010 12:39:39

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Página 7 de 10

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000900003600

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011500002300

011500000900011500001600

011500000700011500001000

ALCANTARILLAS (SEPLAN)CANALIZACIONES (SEPLAN)

PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS PARA POBRES Y PUEBLOS INDIGENASDESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, EN TORNO AL GOLFO DE HONDURAS FRONTERA HONDURAS GUATEMALA BCIE 1717

LOTE NUMERO CUATRO (DESARROLLO RURAL CUENTA DEL MILENIO)INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y DESARROLLO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGRICULTORES (DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")LOTE NUMERO UNO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")LOTE NUMERO TRES ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")LOTE NUMERO DOS (DESARROLLO RURAL "CUENTA DEL MILENIO")ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO AGRICOLA (DESARROLLO RURAL "CUENTA DEL MILENIO")LOTE NUMERO CINCO (DESARROLLO RURAL CUENTA DEL MILENIO)

PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (BCIE 1711)

Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO)MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOMPROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada RELATA

PROYECTO AREA PROTEGIDA TRINACIONAL MONTECRISTO (APTM)Seguridad Alimentaria PESA.PROMOVIENDO EL MANEJO INTEGRADO DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES EN HONDURAS.Seguridad Alimentaria EXTENSA.Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho.

3,082,750 37,331,964

0

6,663,600

0

0

0

0

0

0

0

0

3,696,000

6,910,940

6,046,400

5,668,500

2,500,000

950,000

5,000,000 0

4,000,000 4,000,000

0 0

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0

6,365,200

0

0

0

0

0

0

0

0

5,322,800

18,210,150

49,214,200

37,790,200

0

0

0 0

0 0

0 0

6,792,000

0

0

0

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0

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0

0

0

11,460,500 11,545,400

8,625,685 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

52,927,100

33,707,300

28,754,600

78,774,700

34,515,500

14,220,100

122,926,500

143,853,200

0

0

0

0

0

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0 0

0 0

0 0

0

0

0

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0

0

0 0

0 0

3,082,750 37,331,964

6,792,000

13,028,800

52,927,100

33,707,300

28,754,600

78,774,700

34,515,500

14,220,100

122,926,500

143,853,200

9,018,800

25,121,090

55,260,600

43,458,700

2,500,000

950,000

16,460,500 11,545,400

12,625,685 4,000,000

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

3 AGROFORESTAL Y TURISMO 274,693,257 0 424,082,003 232,978,385 0 509,679,000 0 1,441,432,645

3 1 114,748,940 0 190,583,266 38,423,585 0 509,679,000 0 853,434,791

0030

0031

0100

0140

0141

0142

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Secretaría de Despacho Presidencial

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Agricultura y Ganadería

Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

6,663,600

0

3,696,000

18,625,840

2,500,000

63,263,500

0

0

0

0

0

0

6,365,200

0

5,322,800

105,214,550

0

73,680,716

6,792,000

0

0

0

0

31,631,585

0

0

0

0

0

0

0

509,679,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,820,800

509,679,000

9,018,800

123,840,390

2,500,000

168,575,801

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

0

0

0

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República de Honduras

08/04/2010 12:39:39

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Página 8 de 10

011500002100

011500002500

011500002200

011500000800

001600003300

011500002400

011600000400

000500001700

007200004008

007200004800007200004500

007200001200

007200003908

007200004600

010700002200

010700000100

001100000401

001700007300

00170000520100

001700006900

001700006500001700005500

PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES ) /BIDPROYECTO DE AGUA POTABLE PARA SAN MIGUEL LAS LAJAS, MUNICIPIO DE COLINAS DEPTO DE SANTA BARBARAPROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHAPROGRAMA TRINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO LEMPA (PTCARL).PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO

PROYECTO DE CAJAS RURALES

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)

RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OLANCHO)PROYECTO DE REFORESTACION NACIONALFORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y ESTADISTICAS FORESTALES (CIEF)CONSERVACION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO (BRP)PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OCCIDENTE)MULTIFASE DE DESARROLLO FORESTAL (PROBOSQUE BID-1506)

"ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO" DONACION TF-056966FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

PROYECTO DE GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y CUENCAS DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO EN EL ATLANTICO HONDUREÑO (PROCORREDOR )REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACIONCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA REGION DE NACAOME MCC ARTIGIANCASSA S.P.A (F.ROT/AID 05/015/00)PROYECTO DE REFORESTACION NACIONALCONSTRUCCION Y MEJORAS DEL JARDIN ZOOLOGICO METROPOLITANO

5,700,000

650,000

272,000

4,500,000

3,191,500

35,000,000

20,000,000

6,723,700

1,500,000

27,841,934 1,102,500

2,222,800

3,914,900

1,500,000

0

25,000

70,000,000

11,213,800

7,613,700

3,000,000

1,518,983 1,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

62,395,314

0

0

0

11,285,402

0

0

75,580,400

0

0 0

0

0

0

0

71,824,000

0

0

76,136,700

9,957,637

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,624,800

0 2,631,500

14,818,600

10,626,000

0

4,435,100

0

0

129,535,600

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

68,095,314

650,000

272,000

4,500,000

14,476,902

35,000,000

20,000,000

82,304,100

8,124,800

27,841,934 3,734,000

17,041,400

14,540,900

1,500,000

4,435,100

71,849,000

70,000,000

140,749,400

83,750,400

12,957,637

1,518,983 1,500,000

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

3 2 159,944,317 0 233,498,737 194,554,800 0 0 0 587,997,854

0143

0024

0028

0041

0090

0150

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

Instituto de la Propiedad

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Comisión Permanente de Contingencias

Secretaría de Defensa Nacional

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

20,000,000

6,723,700

38,082,134

25,000

70,000,000

45,113,483

0

0

0

0

0

0

0

75,580,400

0

71,824,000

0

86,094,337

0

0

34,700,900

4,435,100

0

155,418,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000,000

82,304,100

72,783,034

76,284,100

70,000,000

286,626,620

RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

0

0

Page 91: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

República de Honduras

08/04/2010 12:39:39

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Página 9 de 10

0017000001000

001700007400

001700007500

001700007102

000200000400

000200000300

000900002300

009000006022

000900003000

00900000600

000900002030

000900002040

001200002100

001200001500

001200001901

001200007400

001200002800

001200007900

001200008500

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NACAOME GOBIERNO DE HONDURASRESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANOAPOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALCOMPONENTE 3B APOYO A LA GESTION AMBIENTAL DESCENTRALIZADA EN HONDURAS (SERNA)

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL (PRESTAMO IDA 4098)PROGRAMA DE APOYO MODERNIZACION ADMINISTRACION Y JUSTICIA ETAPA II (BID 1115)

PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACION DE LA RED NACIONAL DE CONOCIMIENTOS Y COMUNICACIONES

ASISTENCIA SUECA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA REDUCCION DE LA POBREZA (TF0091447)FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICASASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA REDUCCION DE LAPOBREZA.SDP

ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO")SEGUIMIENTO Y EVALUACION (SEGUIMIENTO Y EVALUACION " CUENTA DEL MILENIO")

APOYO A LA IMPLEMENTACION SECTORIAL DE LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA. SEFINPROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FISCALASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA REDUCCION DE POBREZA. SEFINAPOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIONES PUBLICAS Y GABINETE ECONOMICO (ATN/SF9741-HO)FONDO MULTIDONANTE PARA APOYAR AL GOBIERNO ENLA EJECUCION DE LA ERP. SEFINFORTALECIMIENTO DE ASISTENCIAS A LAS CAPACIDADES DE COORDINACION DE HONDURASPROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)

15,000,000

3,779,000

288,000

1,200,000

15,924,600

2,908,700

0

0

0

120,000

0

0

75,000

0

944,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,191,900

90,000,000

0

0

0

5,790,000

0

0

0

5,043,500

3,487,100

0

0

0

27,413,921

0

13,770,600

2,324,100

9,788,500

0

0

155,885

8,000,000

772,900

0

0

0

944,800

11,139,000

0

226,700

8,991,300

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97,681,200

28,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

17,549,600

2,612,100

10,988,500

31,116,500

92,908,700

155,885

8,000,000

772,900

5,910,000

97,681,200

28,500,000

1,019,800

16,182,500

4,431,900

226,700

8,991,300

100,000

27,413,921

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 41,249,700 0 265,117,171 65,115,485 0 126,181,200 0 497,663,556

4

4

1

2

19,973,100

16,275,000

0

0

146,926,421

89,848,050

30,330,585

0

0

0

126,181,200

0

0

0

323,411,306

106,123,050

0010

0023

0030

0031

0100

0030

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Insti

Poder Judicial

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Despacho Presidencial

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Despacho Presidencial

18,833,300

0

120,000

0

1,019,800

16,275,000

0

0

0

0

0

0

105,191,900

0

5,790,000

0

35,944,521

89,848,050

0

155,885

8,772,900

0

21,401,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126,181,200

0

0

0

0

0

0

0

0

124,025,200

155,885

14,682,900

126,181,200

58,366,121

106,123,050

MODERNIZACION DEL ESTADO

COMPETITIVIDAD Y MIPYMES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 92: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

República de Honduras

08/04/2010 12:39:39

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Página 10 de 10

3,282,925,219 0 3,065,879,814 418,017,200 264,824,000 1,328,594,700 24,000,000 8,384,240,933

00900000300

000500001900

000800000300

002000000100

000500003200

FACILITACION DEL COMERCIO E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

PROYECTO DE PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE SULA

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A TESTIGOS (ATN/SF-11154-HO)

COMPONENTE 3B APOYO A LA GESTION AMBIENTAL DESCENTRALIZADA EN HONDURAS (SGJ)

16,275,000

0

5,001,600

0

0

0

0

0

0

0

89,848,050

28,342,700

0

0

0

0

0

30,595,400

1,889,500

2,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106,123,050

28,342,700

35,597,000

1,889,500

2,300,000

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

TOTAL GENERAL:

4

4

3

4

5,001,600

0

0

0

28,342,700

0

32,484,900

2,300,000

0

0

0

0

0

0

65,829,200

2,300,000

0040

0070

0190

0040

Insti

Insti

Insti

Insti

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Seguridad

Ministerio Público

Secretaría de Gobernación y Justicia

0

5,001,600

0

0

0

0

0

0

28,342,700

0

0

0

0

30,595,400

1,889,500

2,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,342,700

35,597,000

1,889,500

2,300,000

DEFENSA Y SEGURIDAD

DESCENTRALIZACION

0

0

0

0

0

0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

0

Page 93: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

Programa de Inversión Pública

Instituciones Descentralizadas

Tegucigalpa, M.D.C. Marzo, 2010

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República de Honduras

08/04/2010 12:40:30

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

Página 1 de 1

32,645,000 0 256,370,780 15,000,000 0 0 0 304,015,780

0037000009000037000039000037000029

004100000100

001900001000

001900000600001900000200

PROYECTO RECORRIDO SITIOS CLAVESESTUDIOS HISTORICOS Y ETNOHISTORICOSPROYECTO DE INVESTIGACION Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE YARUMELA

SEMILLEROS DEL FUTURO

PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA (BCIE 1710)PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLEPROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA

150,000 1,950,000

150,000

18,895,000

2,500,000

9,000,000 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

21,326,710

84,398,700

130,000,000 20,645,370

0 0 0

0

0

0 15,000,000

0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

150,000 1,950,000

150,000

40,221,710

86,898,700

139,000,000 35,645,370

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

TOTAL GENERAL:

1

3

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

AGROFORESTAL Y TURISMO

21,145,000

11,500,000

0

0

21,326,710

235,044,070

0

15,000,000

0

0

0

0

0

0

42,471,710

261,544,070

1

3

2

4

21,145,000

11,500,000

0

0

21,326,710

235,044,070

0

15,000,000

0

0

0

0

0

0

42,471,710

261,544,070

0505

0509

0501

Insti

Insti

Insti

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

Instituto Hondureño de Turismo

2,250,000

18,895,000

11,500,000

0

0

0

0

21,326,710

235,044,070

0

0

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,250,000

40,221,710

261,544,070

EDUCACION Y CULTURA

ACTIVIDAD TURISTICA

0

0 0 0

0

0

0 0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

0

0

Page 95: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

Programa de Inversión Pública

Instituciones de la Seguridad

Social

Tegucigalpa, M.D.C. Marzo, 2010

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República de Honduras

08/04/2010 12:40:57

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página 1 de 1

0 131,765,000 0 0 0 0 0 131,765,000

006300000800006300000500006300000600006300000100

0006300000400

006300000300006300000100006300000700006300000900006300000200

006200000100

006200002400006200001900

006200002600

006200002500006200000200

Construcción Residencial Danli Segunda EtapaConstrucción Residencial Choluteca IIConstrucción Residencial Los MolinosConstrucción Residencial Miguel Pavón (I Etapa)

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL GRACIAS, LEMPIRA (CINCUENTA VIVIENDAS)Construcción Residencial OcotepequeConstrucción Residencial Ruben AntunezConstrucción Residencial Monte VerdeConstrucción Residencial TelaConstrucción Residencial Rafael Bardales Bueso

CERCOS PERIMETRALES EN TERRENOS PROPIEDAD DE INJUPEMPOBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE DIA GERMANIAOBRAS DE REMODELACION INTERIORES Y EXTERIORES EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INJUPEMPOBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO ANEXO SEGUNDA ETAPAOBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE DIA ARMENTADISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SALAS VELATORIO D.C.

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

5,000,000 15,000,000 1,000,000 4,000,000

1,000,000

12,000,000 24,000,000 8,000,000 2,000,000

23,000,000

4,564,282

6,197,030 7,834,243

8,300,000

3,494,445 6,375,000

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

5,000,000 15,000,000 1,000,000 4,000,000

1,000,000

12,000,000 24,000,000 8,000,000 2,000,000

23,000,000

4,564,282

6,197,030 7,834,243

8,300,000

3,494,445 6,375,000

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

TOTAL GENERAL:

1 PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 0 131,765,000 0 0 0 0 0 131,765,000

1

1

4

5

0

0

95,000,000

36,765,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95,000,000

36,765,000

0603

0602

Insti

Insti

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

0

0

95,000,000

36,765,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95,000,000

36,765,000

VIVIENDA

PROTECCION SOCIAL

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

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Programa de Inversión Pública

Universidades Nacionales

Tegucigalpa, M.D.C. Marzo, 2010

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República de Honduras

08/04/2010 12:41:22

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

UNIVERSIDADES NACIONALES

Página 1 de 1

99,787,515 0 0 0 0 0 0 99,787,515

004500001700

004500001000

004600001900

004600002000004600001700

004600000600

004600002100

004600001300

004700000400

FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIODE CIENCIAS BASICAS (UNAH)CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS NO. 5, UNAH-VS

FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZANEDIFICIO DE LABORATORIOS DEL CUR SPS DE LA UPNFMCONSTRUCCION EDIFICIO 4TO PISO AULAS NO. 1 CUR SPS DE LA UPNFMCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA UPNFM EN LA CEIBACONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA UPNFMAULA MAGNA IV ETAPA, EDIFICIO DE EDUCACION FISICADE LA UPNFM

CONSTRUCCION DE AULAS DE CLASE ETAPA II

6,500,000

22,787,515

5,000,000

15,000,000 5,000,000

23,500,000

13,000,000

5,000,000

4,000,000

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

6,500,000

22,787,515

5,000,000

15,000,000 5,000,000

23,500,000

13,000,000

5,000,000

4,000,000

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

TOTAL GENERAL:

1 PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 99,787,515 0 0 0 0 0 0 99,787,515

1 2 99,787,515 0 0 0 0 0 0 99,787,515

0701

0702

0703

Insti

Insti

Insti

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Universidad Nacional de Agricultura

29,287,515

66,500,000

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,287,515

66,500,000

4,000,000

EDUCACION Y CULTURA

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

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Programa de Inversión Pública

Empresas Públicas Nacionales

Tegucigalpa, M.D.C. Marzo, 2010

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República de Honduras

08/04/2010 12:41:54

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES

Página 1 de 2

007500004800

007500002700

007500003400

007500005700

007500002100

007500000500007500000800007500005800007500005000

007500003500007500001000

007500001300

007500004500

007500000900

007400000700007400001000007400001100

007100044905

007100018400

007100018500

007100038200

007100027000

007100001600

007100018300

APOYO AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRICO Y DE ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPAOPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEFINALIZACION Y MEJORAS DE PLANTAS POTABILIZADORAS (SIAP)PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS RURALES A NIVEL A NIVEL NACIONALASISTENCIA TÉCNICA AGUAS SUBTERRÁNEASBARRIOS EN DESARROLLO Y AGUA PARA TODOSAMPLIACION PLANTAS POTABILIZADORAS LOTES I Y IIPROYECTO URGENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA TEGUCIGALPADESARROLLO DE AGUA POTABLE DE AMAPALASUMINISTRO LLAVE EN MANO PLANTAS POTABILIZADORASLOTES I Y II FASE IIIREHAB. Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO TEGUCIGALPADESARROLLO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LASZONAS DEL AGUAN (YORO Y COLÓN)SANAA-CARE-COMUNIDAD

OBRAS CIVILESPLAN DE EXPANSIONCABLES SUBMARINOS

AMPLIACION SUB_ESTACION ZAMORANO (TRANSMIASION )CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION NOROCCIDENTECONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICOMEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICOESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA LOS LLANITOS Y JICATUYOPROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONALCONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR

1,142,900

6,695,100

4,400,000

6,310,900

27,214,400

5,609,500 20,328,000 3,165,900

12,650,000

2,500,000 6,600,000

0

2,857,100

3,025,000

0 0 0

0

0

0

0

0

25,000,000

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0

0

10,234,490 403,628,000

2,217,510

0

25,000,000

14,666,000

162,437,200

15,772,100

3,181,440

25,000,000

0

0

0

63,109,600

0

0 0

31,659,800 0

0 40,400,000

18,895,100

0

0

0 0 0

4,787,293

0

0

0

0

0

0

0

143,478,700

0

0

0

0 0 0

126,500,000

0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

1,142,900

150,173,800

4,400,000

69,420,500

27,214,400

5,609,500 20,328,000 34,825,700

139,150,000

2,500,000 47,000,000

18,895,100

2,857,100

3,025,000

10,234,490 403,628,000

2,217,510

4,787,293

25,000,000

14,666,000

162,437,200

15,772,100

28,181,440

25,000,000

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

1

2

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

COMUNICACIONES Y ENERGIA

102,498,800

25,000,000

0

1,653,138,800

154,064,500

355,510,800

269,978,700

17,888,300

0

0

0

0

0

0

526,542,000

2,051,537,900

1

2

2

8

2

3

102,498,800

0

25,000,000

0

416,080,000

1,057,199,800

154,064,500

0

355,510,800

269,978,700

0

17,888,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

526,542,000

416,080,000

1,455,598,900

0805

0804

0801

Insti

Insti

Insti

Servicio Autónomo Nacional de Acueductosy Alcantarillados

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

102,498,800

0

25,000,000

0

416,080,000

1,057,199,800

154,064,500

0

355,510,800

269,978,700

0

17,888,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

526,542,000

416,080,000

1,455,598,900

AGUA Y SANEAMIENTO

COMUNICACIONES

ENERGIA

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 101: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

República de Honduras

08/04/2010 12:41:54

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES

Página 2 de 2

148,498,800 1,653,138,800 509,575,300 287,867,000 0 0 0 2,599,079,900

007100018100

007100017100007100040700

007100019300

007100018000

007100043900

007100002800

007100003600007100002500007100016900

007100002400

007100007600007100018200

007100044911

007100020500007100003000007100043700

007100017000

007300005400

007300000800

007300000300007300007600

007300001900

007500000700

MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDOESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICOPROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584)MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SURMEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZANESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA, LA TARROSA Y VALENCIAPROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPCDERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOAUSO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II)PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIONGENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONESPRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTEMEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPEROCONSTRUCCION SUB_ESTACION AMARATECA (TRANSMISION)BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOACOOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINAPROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ES-NDF-2000MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

CONEXION DE AGUAS NEGRAS DE LA ENP AL SISTEMA DEALCANTARILLADO MUNICIPAL(ENP)MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN PUERTO CORTESREHABILITACION MUELLE NO. 5 II ETAPAREHABILITACION DE PATIOS Y ACCESOS EN PUERTO CORTESOTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS

PROGRAMA CONSERVACIÓN DE CUENCAS

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

21,000,000

100,455,000

1,900,000 82,261,928

231,688,000

271,885,390

6,000,000

28,938,000

300,000 4,113,000

500,000

22,000,000

5,000,000 42,250,000

0

1,200,000 1,800,000 9,651,742

1,200,000

5,000,000

3,000,000

134,859,000 20,000,000

17,000,000

0

0

0 240,379,809

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

110,343,698

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 1,101,000

0

15,234,000

0 0

0

1,553,300 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

100,455,000

1,900,000 322,641,737

231,688,000

271,885,390

6,000,000

28,938,000

300,000 5,214,000

500,000

37,234,000

5,000,000 42,250,000

110,343,698

2,753,300 1,800,000 9,651,742

1,200,000

5,000,000

3,000,000

134,859,000 20,000,000

17,000,000

21,000,000

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

TOTAL GENERAL:

3 AGROFORESTAL Y TURISMO 21,000,000 0 0 0 0 0 0 21,000,000

2

3

4

2

0

21,000,000

179,859,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179,859,000

21,000,000

0803

0805

Insti

Insti

Empresa Nacional Portuaria

Servicio Autónomo Nacional de Acueductosy Alcantarillados

0

21,000,000

179,859,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179,859,000

21,000,000

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

0

0

Page 102: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

Programa de Inversión Pública

Instituciones Públicas

Financieras Bancarias

Tegucigalpa, M.D.C. Marzo, 2010

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República de Honduras

08/04/2010 12:42:37

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCARIAS

Página 1 de 1

0 59,518,076 0 0 0 0 0 59,518,076

009100000100 MODERNIZACION INFORMATICA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

0 59,518,076 0 0 0 0 0 59,518,076

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

TOTAL GENERAL:

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 59,518,076 0 0 0 0 0 59,518,076

4 1 0 59,518,076 0 0 0 0 0 59,518,076

0902Insti Banco Central de Honduras 0 59,518,076 0 0 0 0 0 59,518,076

MODERNIZACION DEL ESTADO

0

0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

Page 104: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

Programa de Inversión Pública

Instituciones Públicas

Financieras No Bancarias

Tegucigalpa, M.D.C. marzo, 2010

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República de Honduras

08/04/2010 12:46:40

2010Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO CONGRESO

EJERCICIO: 2010

INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

Página 1 de 1

0 19,079,600 71,327,400 697,100 0 0 0 91,104,100

008000000300008000000301

ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR FINANCIERO (CNBS)ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR FINANCIERO

0 0

15,274,100 3,805,500

71,327,400 0

0 697,100

0 0

0 0

0 0

86,601,500 4,502,600

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29)

TOTAL

PRESUPUESTO

TOTAL GENERAL:

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 19,079,600 71,327,400 697,100 0 0 0 91,104,100

4 1 0 19,079,600 71,327,400 697,100 0 0 0 91,104,100

0950Insti Comisión Nacional de Bancos y Seguros 0 19,079,600 71,327,400 697,100 0 0 0 91,104,100

MODERNIZACION DEL ESTADO

0

0 0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

Page 106: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

Programa de Inversión Pública

Plurianual 2010-2013

Sector Público

Tegucigalpa, M.D.C. Marzo, 2010

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:47:07

2010Gestión: R_FPR_SEC_INS_PLURI

SECTOR PUBLICO

Página 1 de 3

APROBADO CONGRESO

ETAPA:

1

2

SECTOR PUBLICO

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

COMUNICACIONES Y ENERGIA

2,955,322,249

6,341,926,608

1 1

1 2

1 4

1 5

1 8

2 1

SALUD

EDUCACION Y CULTURA

VIVIENDA

PROTECCION SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO

VIALIDAD

560,433,462

394,390,357

235,914,300

917,168,036

847,416,094

3,870,212,400

0060

0509

0023

0022

0505

0050

0100

0250

0701

0703

0702

0022

0603

0120

0022

0602

0021

0030

0040

0130

0022

0100

0805

Secretaría de Salud

Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Fondo Hondureño de Inversión Social

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Secretaría de Educación

Secretaría de Finanzas

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Universidad Nacional de Agricultura

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Fondo Hondureño de Inversión Social

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Fondo Hondureño de Inversión Social

Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

Programa de Asignación Familiar

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Finanzas

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

560,433,462

40,221,710

1,126,498

15,000,000

2,250,000

151,592,400

100,000

84,312,234

29,287,515

4,000,000

66,500,000

48,706,200

95,000,000

92,208,100

239,941,000

36,765,000

566,129,747

4,534,800

23,730,500

46,066,989

259,005,794

61,868,300

526,542,000

25.33

54.35

4.80

3.38

2.02

7.86

7.26

33.17

4.80

0.34

0.01

0.13

0.02

1.30

0

0.72

0.25

0.03

0.57

0.42

0.81

0.79

2.06

0.32

4.85

0.04

0.20

0.39

2.22

0.53

4.51

%

3,066,086,297

5,569,024,199

291,390,559

338,090,771

261,182,000

1,034,877,901

1,140,545,066

3,110,303,736

291,390,559

42,674,641

0

15,000,000

1,950,000

154,148,700

100,000

0

31,074,053

54,643,377

38,500,000

51,597,100

95,000,000

114,584,900

361,342,500

39,007,665

543,410,247

4,534,800

40,515,700

46,066,989

563,553,016

61,868,300

515,123,750

2,148,372,542

5,085,473,309

71,536,126

286,447,356

228,369,446

971,771,521

590,248,093

3,134,640,589

71,536,126

0

0

15,000,000

1,950,000

154,148,700

100,000

0

32,938,496

58,810,160

23,500,000

64,469,800

95,000,000

68,899,646

342,796,800

41,348,125

541,559,607

0

0

46,066,989

3,670,893

61,868,300

524,708,900

1,894,749,936

4,481,251,581

71,536,126

292,242,176

132,205,425

801,614,116

597,152,093

2,659,405,035

71,536,126

0

0

15,000,000

1,950,000

154,148,700

100,000

0

34,783,052

62,760,424

23,500,000

30,000,000

95,000,000

7,205,425

144,552,400

43,663,618

567,331,109

0

0

46,066,989

3,670,893

61,868,300

531,612,900

32.22

58.52

3.06

3.55

2.74

10.87

11.98

32.68

3.06

0.45

0

0.16

0.02

1.62

0

0

0.33

0.57

0.40

0.54

1

1.20

3.80

0.41

5.71

0.05

0.43

0.48

5.92

0.65

5.41

26.70

63.21

0.89

3.56

2.84

12.08

7.34

38.96

0.89

0

0

0.19

0.02

1.92

0

0

0.41

0.73

0.29

0.80

1.18

0.86

4.26

0.51

6.73

0

0

0.57

0.05

0.77

6.52

27.07

64.02

1.02

4.17

1.89

11.45

8.53

37.99

1.02

0

0

0.21

0.03

2.20

0

0

0.50

0.90

0.34

0.43

1.36

0.10

2.07

0.62

8.10

0

0

0.66

0.05

0.88

7.59

% % %2010 2011 2012 2013

Page 108: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:47:07

2010Gestión: R_FPR_SEC_INS_PLURI

SECTOR PUBLICO

Página 2 de 3

APROBADO CONGRESO

ETAPA:

2

3

SECTOR PUBLICO

COMUNICACIONES Y ENERGIA

AGROFORESTAL Y TURISMO 1,723,976,715

2 1

2 2

2 3

2 4

3 1

3 2

VIALIDAD

COMUNICACIONES

ENERGIA

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA

RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE

416,080,000

1,700,451,297

355,182,911

853,434,791

608,997,854

0031

0122

0120

0804

0023

0801

0022

0030

0250

0803

0120

0250

0031

0141

0142

0143

0140

0030

0100

0041

0024

0028

0090

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Fondo Víal

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Empresa Nacional Portuaria

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

Secretaría de Agricultura y Ganadería

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría de Finanzas

Comisión Permanente de Contingencias

Instituto de la Propiedad

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Secretaría de Defensa Nacional

692,734,500

1,186,383,300

1,991,094,600

416,080,000

97,435

1,455,598,900

15,649,040

211,530,000

17,575,922

179,859,000

115,068,383

60,255,528

509,679,000

2,500,000

168,575,801

20,000,000

123,840,390

19,820,800

9,018,800

76,284,100

82,304,100

72,783,034

70,000,000

14.77

3.57

14.57

3.04

7.31

5.22

5.94

10.17

17.06

3.57

0

12.47

0.13

1.81

0.15

1.54

0.99

0.52

4.37

0.02

1.44

0.17

1.06

0.17

0.08

0.65

0.71

0.62

0.60

%

689,517,245

441,460,880

1,722,191,200

295,068,383

290,801,888

398,715,357

0

1,258,752,536

1,851,551,200

441,460,880

0

1,592,983,405

12,519,100

116,688,695

0

195,000,000

100,068,383

0

0

2,652,500

167,381,011

0

104,549,577

7,200,000

9,018,800

0

80,304,100

43,441,100

70,004,796

684,016,457

467,948,533

1,187,815,804

295,068,383

283,999,937

400,016,520

0

1,334,277,689

1,800,362,900

467,948,533

0

1,165,022,704

8,463,100

14,330,000

0

195,000,000

100,068,383

0

0

2,811,652

161,143,320

0

111,026,165

0

9,018,800

0

80,304,100

43,441,100

70,004,796

507,235,179

494,153,652

1,032,624,511

295,068,383

284,366,183

222,868,996

0

1,408,997,235

1,250,407,800

494,153,652

0

1,026,534,011

0

6,090,500

0

195,000,000

100,068,383

0

0

2,969,106

155,173,062

0

117,205,215

0

9,018,800

0

82,304,100

43,441,100

70,004,796

7.25

4.64

18.10

3.10

3.06

4.19

0

13.23

19.45

4.64

0

16.74

0.13

1.23

0

2.05

1.05

0

0

0.03

1.76

0

1.10

0.08

0.09

0

0.84

0.46

0.74

8.50

5.82

14.76

3.67

3.53

4.97

0

16.58

22.38

5.82

0

14.48

0.11

0.18

0

2.42

1.24

0

0

0.03

2.00

0

1.38

0

0.11

0

1

0.54

0.87

7.25

7.06

14.75

4.22

4.06

3.18

0

20.13

17.86

7.06

0

14.66

0

0.09

0

2.79

1.43

0

0

0.04

2.22

0

1.67

0

0.13

0

1.18

0.62

1.00

% % %2010 2011 2012 2013

Page 109: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR E INSTITUCION PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:47:07

2010Gestión: R_FPR_SEC_INS_PLURI

SECTOR PUBLICO

Página 3 de 3

APROBADO CONGRESO

ETAPA:

11,669,511,304

3

4

SECTOR PUBLICO

AGROFORESTAL Y TURISMO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 648,285,732

TOTAL GENERAL:

3 2

3 4

4 1

4 2

4 3

4 4

RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE

ACTIVIDAD TURISTICA

MODERNIZACION DEL ESTADO

COMPETITIVIDAD Y MIPYMES

DEFENSA Y SEGURIDAD

DESCENTRALIZACION

261,544,070

474,033,482

106,123,050

65,829,200

2,300,000

0150

0805

0501

0902

0950

0023

0031

0010

0030

0100

0030

0190

0040

0070

0040

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Instituto Hondureño de Turismo

Banco Central de Honduras

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Poder Judicial

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Despacho Presidencial

Ministerio Público

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Seguridad

Secretaría de Gobernación y Justicia

286,626,620

21,000,000

261,544,070

59,518,076

91,104,100

155,885

126,181,200

124,025,200

14,682,900

58,366,121

106,123,050

1,889,500

28,342,700

35,597,000

2,300,000

5.56

2.24

4.06

0.91

0.56

0.02

2.46

0.18

2.24

0.51

0.78

0

1.08

1.06

0.13

0.50

0.91

0.02

0.24

0.31

0.02

%

192,515,375

0

112,840,888

19,367,790

60,306,697

0

181,464,361

23,501,000

0

34,338,547

17,476,000

1,070,220

0

0

1,590,000

58,366,121

19,367,790

0

0

60,306,697

0

127,573,921

0

65,574,962

19,792,663

42,206,296

0

181,323,524

24,943,000

0

4,442,808

0

1,176,033

0

0

1,590,000

58,366,121

19,792,663

0

0

42,206,296

0

116,752,362

0

61,248,548

20,222,125

35,281,689

0

0

27,119,000

0

0

0

1,292,427

0

0

1,590,000

58,366,121

20,222,125

0

0

35,281,689

0

2.02

0

1.19

0.20

0.63

0

1.91

0.25

0

0.36

0.18

0.01

0

0

0.02

0.61

0.20

0

0

0.63

0

1.59

0

0.82

0.25

0.52

0

2.25

0.31

0

0.06

0

0.01

0

0

0.02

0.73

0.25

0

0

0.52

0

1.67

0

0.87

0.29

0.50

0

0

0.39

0

0

0

0.02

0

0

0.02

0.83

0.29

0

0

0.50

0

9,517,143,116 8,045,436,229 6,999,989,058

% % %2010 2011 2012 2013

100 100 100 100

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 1 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

1 PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 2,955,322,249 25.33 3,066,086,297 2,148,372,542 1,894,749,936 32.22 26.70 27.07

0060 Secretaría de Salud 560,433,462 4.80 291,390,559 71,536,126 71,536,126 3.06 0.89 1.02

1 1

1 2

SALUD

EDUCACION Y CULTURA

560,433,462

394,390,357

4.80

3.38

291,390,559

338,090,771

71,536,126

286,447,356

71,536,126

292,242,176

3.06

3.55

0.89

3.56

1.02

4.17

000700004600

000700004800

000700004900

000700005200

000700005300

000700005400

000700005600

000700005700

000700006100

000700006500

000700009300

000700009700

000700010000

000700010200

000700010400

000700010600

000700010800

000700011100

000700011300

000700011500

000700011600

000700011700

001500000402

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SALUD EN HONDURAS

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA

INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR EDUCACION

REMODELACION DE LA COCINA HOSPITAL SANTA BARBARA

CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO

CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE INTIBUCA

CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PAZ

CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LEMPIRA

CONSTRUCCION/REMODELACION DE BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO

CONTROL DE ENFERMEDAD DE CHAGAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PAQUETE BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRALIZADA

CONSTRUCCION DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

CAI- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA HOSPITAL SAN FRANCISCO

SUSTITUCION DEL TECHO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES

AMPLIACION Y REORGANIZACION DE LA SALA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA, OLANCHO

REPOSICION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO

REPOSICION DE TECHOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO

CONSTRUCCIÓN DE LA I ETAPA DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, MOSQUITIA HONDUREÑA

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD NO. 17 VALLE

CONSTRUCCIÓN DE LA MORGUE EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, MOSQUITIA HONDUREÑA

CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CONVIVIENDOCON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN PUERTO LEMPIRA, MOSQUITIAHONDUREÑA

ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

Nutrición y Protección Social

71,820,000

118,265,700

6,500,000

500,000

6,000,000

4,380,200

4,022,300

4,763,400

5,843,100

15,100,000

199,660,203

6,620,500

2,317,800

3,046,600

2,282,500

1,408,826

1,535,000

12,485,900

4,980,100

1,402,600

5,947,300

4,000,000

77,551,433

0.62

1.01

0.06

0

0.05

0.04

0.03

0.04

0.05

0.13

1.71

0.06

0.02

0.03

0.02

0.01

0.01

0.11

0.04

0.01

0.05

0.03

0.66

97,428,200

81,643,400

0

500,000

6,000,000

4,380,200

4,022,300

4,763,400

5,843,100

0

0

6,620,500

2,317,800

3,046,600

2,282,500

1,408,826

1,535,000

12,485,900

4,980,100

1,402,600

5,947,300

4,000,000

40,782,833

0

0

0

500,000

6,000,000

4,380,200

4,022,300

4,763,400

5,843,100

0

0

6,620,500

2,317,800

3,046,600

2,282,500

1,408,826

1,535,000

12,485,900

4,980,100

1,402,600

5,947,300

4,000,000

0

0

0

0

500,000

6,000,000

4,380,200

4,022,300

4,763,400

5,843,100

0

0

6,620,500

2,317,800

3,046,600

2,282,500

1,408,826

1,535,000

12,485,900

4,980,100

1,402,600

5,947,300

4,000,000

0

1.02

0.86

0

0.01

0.06

0.05

0.04

0.05

0.06

0

0

0.07

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.13

0.05

0.01

0.06

0.04

0.43

0

0

0

0.01

0.07

0.05

0.05

0.06

0.07

0

0

0.08

0.03

0.04

0.03

0.02

0.02

0.16

0.06

0.02

0.07

0.05

0

0

0

0

0.01

0.09

0.06

0.06

0.07

0.08

0

0

0.09

0.03

0.04

0.03

0.02

0.02

0.18

0.07

0.02

0.08

0.06

0

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 2 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

1 PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 2,955,322,249 25.33 3,066,086,297 2,148,372,542 1,894,749,936 32.22 26.70 27.07

0022

0023

0050

0100

0250

0505

0509

0701

0702

Fondo Hondureño de Inversión Social

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Educación

Secretaría de Finanzas

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

15,000,000

1,126,498

151,592,400

100,000

84,312,234

2,250,000

40,221,710

29,287,515

66,500,000

0.13

0.01

1.30

0

0.72

0.02

0.34

0.25

0.57

15,000,000

0

154,148,700

100,000

0

1,950,000

42,674,641

31,074,053

38,500,000

15,000,000

0

154,148,700

100,000

0

1,950,000

0

32,938,496

23,500,000

15,000,000

0

154,148,700

100,000

0

1,950,000

0

34,783,052

23,500,000

0.16

0

1.62

0

0

0.02

0.45

0.33

0.40

0.19

0

1.92

0

0

0.02

0

0.41

0.29

0.21

0

2.20

0

0

0.03

0

0.50

0.34

1 2 EDUCACION Y CULTURA 394,390,357 3.38 338,090,771 286,447,356 292,242,176 3.55 3.56 4.17

002500007000

000900002600

000600005700

000600005800

000600008000

004100000200

025000002600

003700000900

0037000029

003700003900

004100000100

004500001000

004500001700

004600000600

004600001300

004600001700

004600001900

004600002000

004600002100

REPARACION DE ESCUELAS

@PRENDE

PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA LABORAL

Educatodos (USAID)

PROYECTO "CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"

PROYECTOS DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID).

@PRENDE

PROYECTO RECORRIDO SITIOS CLAVES

PROYECTO DE INVESTIGACION Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE YARUMELA

ESTUDIOS HISTORICOS Y ETNOHISTORICOS

SEMILLEROS DEL FUTURO

CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS NO. 5, UNAH-VS

FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS (UNAH)

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA UPNFM EN LA CEIBA

AULA MAGNA IV ETAPA, EDIFICIO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM

CONSTRUCCION EDIFICIO 4TO PISO AULAS NO. 1 CUR SPS DE LA UPNFM

FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL CUR SPS DE LA UPNFM

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA UPNFM

15,000,000

1,126,498

44,604,700

40,987,700

66,000,000

100,000

84,312,234

150,000

150,000

1,950,000

40,221,710

22,787,515

6,500,000

23,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

13,000,000

0.13

0.01

0.38

0.35

0.57

0

0.72

0

0

0.02

0.34

0.20

0.06

0.20

0.04

0.04

0.04

0.13

0.11

15,000,000

0

45,547,000

42,601,700

66,000,000

100,000

0

250,000

200,000

1,500,000

42,674,641

24,177,553

6,896,500

23,500,000

0

0

0

0

15,000,000

15,000,000

0

45,547,000

42,601,700

66,000,000

100,000

0

250,000

200,000

1,500,000

0

25,628,206

7,310,290

23,500,000

0

0

0

0

0

15,000,000

0

45,547,000

42,601,700

66,000,000

100,000

0

250,000

200,000

1,500,000

0

27,063,386

7,719,666

23,500,000

0

0

0

0

0

0.16

0

0.48

0.45

0.69

0

0

0

0

0.02

0.45

0.25

0.07

0.25

0

0

0

0

0.16

0.19

0

0.57

0.53

0.82

0

0

0

0

0.02

0

0.32

0.09

0.29

0

0

0

0

0

0.21

0

0.65

0.61

0.94

0

0

0

0

0.02

0

0.39

0.11

0.34

0

0

0

0

0

Inversión Real

Mixto

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 3 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

1 PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 2,955,322,249 25.33 3,066,086,297 2,148,372,542 1,894,749,936 32.22 26.70 27.07

0703

0022

0120

0603

0021

Universidad Nacional de Agricultura

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

Programa de Asignación Familiar

4,000,000

48,706,200

92,208,100

95,000,000

566,129,747

0.03

0.42

0.79

0.81

4.85

54,643,377

51,597,100

114,584,900

95,000,000

543,410,247

58,810,160

64,469,800

68,899,646

95,000,000

541,559,607

62,760,424

30,000,000

7,205,425

95,000,000

567,331,109

0.57

0.54

1.20

1

5.71

0.73

0.80

0.86

1.18

6.73

0.90

0.43

0.10

1.36

8.10

1 2

1 4

1 5

EDUCACION Y CULTURA

VIVIENDA

PROTECCION SOCIAL

394,390,357

235,914,300

917,168,036

3.38

2.02

7.86

338,090,771

261,182,000

1,034,877,901

286,447,356

228,369,446

971,771,521

292,242,176

132,205,425

801,614,116

3.55

2.74

10.87

3.56

2.84

12.08

4.17

1.89

11.45

004700000400

004700001000

004700001100

002500007301

002500008100

001400063900

006300000100

0063000001000

006300000200

006300000300

006300000400

006300000500

006300000600

006300000700

006300000800

006300000900

002400000200

002400000300

002400000500

002400000600

CONSTRUCCION DE AULAS DE CLASE ETAPA II

REPOSICION DEL COMPLEJO DE EDIFICACIONES PARA EL MANEJO DEL GANADO BOVINO, PRIMERA ETAPA

CONSTRUCCION DE PLANTA PILOTO DE PROCESAMIENTO DE LECHE

PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

PISOS SALUDABLES PARA HOGARES EN EXTREMA POBREZA

PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

Construcción Residencial Ruben Antunez

Construcción Residencial Miguel Pavón (I Etapa)

Construcción Residencial Rafael Bardales Bueso

Construcción Residencial Ocotepeque

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL GRACIAS, LEMPIRA (CINCUENTA VIVIENDAS)

Construcción Residencial Choluteca II

Construcción Residencial Los Molinos

Construcción Residencial Monte Verde

Construcción Residencial Danli Segunda Etapa

Construcción Residencial Tela

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER)

DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA

BONO MATERNO INFANTIL

BONO TERCERA EDAD

4,000,000

0

0

18,706,200

30,000,000

92,208,100

24,000,000

4,000,000

23,000,000

12,000,000

1,000,000

15,000,000

1,000,000

8,000,000

5,000,000

2,000,000

18,327,900

47,161,347

151,982,700

36,916,900

0.03

0

0

0.16

0.26

0.79

0.21

0.03

0.20

0.10

0.01

0.13

0.01

0.07

0.04

0.02

0.16

0.40

1.30

0.32

0

1,188,326

53,455,051

21,597,100

30,000,000

114,584,900

24,000,000

4,000,000

23,000,000

12,000,000

1,000,000

15,000,000

1,000,000

8,000,000

5,000,000

2,000,000

19,445,902

49,696,958

161,253,644

39,168,831

0

1,748,423

57,061,737

34,469,800

30,000,000

68,899,646

24,000,000

4,000,000

23,000,000

12,000,000

1,000,000

15,000,000

1,000,000

8,000,000

5,000,000

2,000,000

20,612,656

52,343,139

170,928,863

41,518,961

0

2,130,472

60,629,952

0

30,000,000

7,205,425

24,000,000

4,000,000

23,000,000

12,000,000

1,000,000

15,000,000

1,000,000

8,000,000

5,000,000

2,000,000

21,766,965

54,961,093

180,500,881

43,844,023

0

0.01

0.56

0.23

0.32

1.20

0.25

0.04

0.24

0.13

0.01

0.16

0.01

0.08

0.05

0.02

0.20

0.52

1.69

0.41

0

0.02

0.71

0.43

0.37

0.86

0.30

0.05

0.29

0.15

0.01

0.19

0.01

0.1

0.06

0.02

0.26

0.65

2.12

0.52

0

0.03

0.87

0

0.43

0.10

0.34

0.06

0.33

0.17

0.01

0.21

0.01

0.11

0.07

0.03

0.31

0.79

2.58

0.63

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Page 113: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 4 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

1 PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 2,955,322,249 25.33 3,066,086,297 2,148,372,542 1,894,749,936 32.22 26.70 27.07

0021

0022

0030

0040

0130

0602

Programa de Asignación Familiar

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

566,129,747

239,941,000

4,534,800

23,730,500

46,066,989

36,765,000

4.85

2.06

0.04

0.20

0.39

0.32

543,410,247

361,342,500

4,534,800

40,515,700

46,066,989

39,007,665

541,559,607

342,796,800

0

0

46,066,989

41,348,125

567,331,109

144,552,400

0

0

46,066,989

43,663,618

5.71

3.80

0.05

0.43

0.48

0.41

6.73

4.26

0

0

0.57

0.51

8.10

2.07

0

0

0.66

0.62

1 5 PROTECCION SOCIAL 917,168,036 7.86 1,034,877,901 971,771,521 801,614,116 10.87 12.08 11.45

002400000700

002400000900

002400001200

002400001400

002400001600

002400002101

002400002200

002400002400

002400002500

002500002900

002500003000

002500005800

002500006500

002500006700

00900000700

000500002200

001500000403

001500000502

001500000700

006200000100

006200000200

BOLSON ESCOLAR

PROYECTO FOMENTO DE EMPRESAS AUTOGESTIONARIAS EN LA ZONA RURAL

BONO ESCOLAR DE PRIMERO A SEXTO GRADO

BONO MANO AMIGA

PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION SOCIAL

COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS

JOVENES EMPRENDEDORES, FONDO APOYO A LA PEQUEÑA MICRO Y MEDIANA EMPRESA

ARMONIZACION DE INVERSIONES DEL PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR Y RED SOLIDARIA

PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

PROYECTO FONDO DE INNOVACION DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA) FHIS

NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA)SGJ

PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL

PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO, ESPECIALIZADO DE METODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

CERCOS PERIMETRALES EN TERRENOS PROPIEDAD DE INJUPEMP

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SALAS VELATORIO D.C.

7,000,000

21,569,400

132,158,000

5,656,800

0

15,585,400

9,447,600

1,953,100

118,370,600

145,444,100

48,750,800

1,000,000

11,337,100

33,409,000

4,534,800

23,730,500

35,066,998

6,328,097

4,671,894

4,564,282

6,375,000

0.06

0.18

1.13

0.05

0

0.13

0.08

0.02

1.01

1.25

0.42

0.01

0.1

0.29

0.04

0.20

0.30

0.05

0.04

0.04

0.05

7,427,000

21,569,400

140,219,638

33,901,865

42,790,200

16,536,109

9,447,600

1,953,100

0

207,846,100

58,670,800

0

37,790,200

57,035,400

4,534,800

40,515,700

35,066,998

6,328,097

4,671,894

4,842,703

6,763,875

7,872,620

21,569,400

148,632,816

6,361,976

42,790,200

17,528,276

9,447,600

1,953,100

0

241,667,400

39,194,400

0

61,935,000

0

0

0

35,066,998

6,328,097

4,671,894

5,133,264

7,169,708

8,313,487

21,569,400

156,956,254

6,718,247

42,790,200

18,509,859

9,447,600

1,953,100

0

0

530,800

0

144,021,600

0

0

0

35,066,998

6,328,097

4,671,894

5,420,726

7,571,211

0.08

0.23

1.47

0.36

0.45

0.17

0.1

0.02

0

2.18

0.62

0

0.40

0.60

0.05

0.43

0.37

0.07

0.05

0.05

0.07

0.1

0.27

1.85

0.08

0.53

0.22

0.12

0.02

0

3.00

0.49

0

0.77

0

0

0

0.44

0.08

0.06

0.06

0.09

0.12

0.31

2.24

0.1

0.61

0.26

0.13

0.03

0

0

0.01

0

2.06

0

0

0

0.50

0.09

0.07

0.08

0.11

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Mixto

Desarrollo Humano

Inversión Real

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Page 114: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 5 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

1 PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 2,955,322,249 25.33 3,066,086,297 2,148,372,542 1,894,749,936 32.22 26.70 27.07

0602

0022

0100

0805

Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

Fondo Hondureño de Inversión Social

Secretaría de Finanzas

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

36,765,000

259,005,794

61,868,300

526,542,000

0.32

2.22

0.53

4.51

39,007,665

563,553,016

61,868,300

515,123,750

41,348,125

3,670,893

61,868,300

524,708,900

43,663,618

3,670,893

61,868,300

531,612,900

0.41

5.92

0.65

5.41

0.51

0.05

0.77

6.52

0.62

0.05

0.88

7.59

1 5

1 8

PROTECCION SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO

917,168,036

847,416,094

7.86

7.26

1,034,877,901

1,140,545,066

971,771,521

590,248,093

801,614,116

597,152,093

10.87

11.98

12.08

7.34

11.45

8.53

006200001900

006200002400

006200002500

006200002600

001200003100

002500006900

002500007100

002500007200

002500007500

001200008100

007500000500

007500000800

007500000900

007500001000

007500001300

007500002100

007500002700

007500003400

007500003500

007500004500

007500004800

007500005000

OBRAS DE REMODELACION INTERIORES Y EXTERIORES EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INJUPEMP

OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE DIA GERMANIA

OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE DIA ARMENTA

OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO ANEXO SEGUNDA ETAPA

PROGRAMA DE INVERSION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID 1048 / SF HO)

PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 98)

CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 99)

SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

ASISTENCIA TÉCNICA AGUAS SUBTERRÁNEAS

BARRIOS EN DESARROLLO Y AGUA PARA TODOS

SANAA-CARE-COMUNIDAD

SUMINISTRO LLAVE EN MANO PLANTAS POTABILIZADORAS LOTES I Y II FASE III

REHAB. Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO TEGUCIGALPA

ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS RURALES A NIVEL A NIVEL NACIONAL

OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

FINALIZACION Y MEJORAS DE PLANTAS POTABILIZADORAS (SIAP)

DESARROLLO DE AGUA POTABLE DE AMAPALA

DESARROLLO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS DEL AGUAN (YORO Y COLÓN)

APOYO AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRICO Y DE ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA

PROYECTO URGENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA TEGUCIGALPA

7,834,243

6,197,030

3,494,445

8,300,000

133,820,700

55,043,201

3,591,523

79,370

66,471,000

61,868,300

5,609,500

20,328,000

3,025,000

47,000,000

18,895,100

27,214,400

150,173,800

4,400,000

2,500,000

2,857,100

1,142,900

139,150,000

0.07

0.05

0.03

0.07

1.15

0.47

0.03

0

0.57

0.53

0.05

0.17

0.03

0.40

0.16

0.23

1.29

0.04

0.02

0.02

0.01

1.19

8,312,132

6,575,049

3,707,606

8,806,300

0

30,597,546

3,591,523

79,370

529,284,577

61,868,300

6,076,850

22,513,000

3,025,000

48,558,000

0

27,214,400

150,273,700

4,890,000

2,500,000

2,857,100

1,142,900

139,150,000

8,810,860

6,969,552

3,930,063

9,334,678

0

0

3,591,523

79,370

0

61,868,300

6,646,500

24,520,000

3,025,000

49,331,000

0

27,214,400

150,273,700

5,325,000

2,500,000

2,857,100

1,142,900

139,150,000

9,304,268

7,359,847

4,150,146

9,857,420

0

0

3,591,523

79,370

0

61,868,300

3,928,000

26,727,000

3,025,000

50,211,000

0

27,214,400

150,273,700

5,805,000

2,500,000

2,857,100

1,142,900

139,150,000

0.09

0.07

0.04

0.09

0

0.32

0.04

0

5.56

0.65

0.06

0.24

0.03

0.51

0

0.29

1.58

0.05

0.03

0.03

0.01

1.46

0.11

0.09

0.05

0.12

0

0

0.04

0

0

0.77

0.08

0.30

0.04

0.61

0

0.34

1.87

0.07

0.03

0.04

0.01

1.73

0.13

0.11

0.06

0.14

0

0

0.05

0

0

0.88

0.06

0.38

0.04

0.72

0

0.39

2.15

0.08

0.04

0.04

0.02

1.99

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Mixto

Mixto

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Page 115: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 6 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

1

2

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

COMUNICACIONES Y ENERGIA

2,955,322,249

6,341,926,608

25.33

54.35

3,066,086,297

5,569,024,199

2,148,372,542

5,085,473,309

1,894,749,936

4,481,251,581

32.22

58.52

26.70

63.21

27.07

64.02

0805

0031

0120

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

526,542,000

692,734,500

1,991,094,600

4.51

5.94

17.06

515,123,750

0

1,851,551,200

524,708,900

0

1,800,362,900

531,612,900

0

1,250,407,800

5.41

0

19.45

6.52

0

22.38

7.59

0

17.86

1 8

2 1

AGUA Y SANEAMIENTO

VIALIDAD

847,416,094

3,870,212,400

7.26

33.17

1,140,545,066

3,110,303,736

590,248,093

3,134,640,589

597,152,093

2,659,405,035

11.98

32.68

7.34

38.96

8.53

37.99

007500005700

007500005800

000900002021

000900002022

000900002023

000900002024

000900002025

000900002027

000900002028

001400005304

001400020600

001400026520

001400033607

001400036100

001400036321

0014000371901

001400046300

001400051600

001400052907

001400053006

001400053409

PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMAPROSAGUA)

AMPLIACION PLANTAS POTABILIZADORAS LOTES I Y II

CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")

CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")

CARRETERAS SECUNDARIAS LOTE #1 COMAYAGUA - AJUTERIQUE- LA PAZ

CARRETERAS SECUNDARIAS LOTE NUMERO #2 SONAGUERA KM 35

CARRETERAS SECUNDARIAS LOTE NUMERO #3 CHOLUTECA - OROCUINA

CONTROL DE PESO DE LOS VEHICULOS LOTE NUMERO UNO (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")

CONTROL DE PESO DE LOS VEHICULOS LOTE NUMERO DOS (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCIERA PRESTAMO BID 1565 (CARRETERAS)

CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HOLE DESVIO WEST END BAY

CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM. )

PAVIMENT. CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION III SAN MIGUELITO LA ESPERANZA

REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS VECINALES DEL PAIS

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGENAS (POR ADM. )

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LORENZO-OLANCHITO

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PTO.CORTES- FRONTERA CON GUATEMALA CA-13 SECCION II

CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - PUENTE SAN JUAN I (CARRETERAS)

CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL VIAS PPP (CARRERAS)

ADMINISTRACION Y GERENCIA NUEVA OPERACION PRESTAMO BID 1565

REHABILITACION CARRETERACA-5 NORTE, SECCION I VIA DE SAN ANTONIO - LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA (CARRETERAS)

69,420,500

34,825,700

149,341,600

355,148,700

21,509,100

48,965,200

115,864,900

1,900,000

5,000

4,407,000

10,000,000

108,000,000

20,000,000

5,000,000

30,000,000

67,400,000

24,996,777

402,520,223

15,727,000

13,965,000

49,340,100

0.59

0.30

1.28

3.04

0.18

0.42

0.99

0.02

0

0.04

0.09

0.93

0.17

0.04

0.26

0.58

0.21

3.45

0.13

0.12

0.42

71,680,000

35,242,800

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

108,000,000

20,000,000

6,500,000

35,000,000

67,400,000

0

516,167,000

0

0

0

77,150,000

35,573,300

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

108,000,000

20,000,000

6,500,000

35,000,000

67,400,000

0

516,167,000

0

0

0

82,720,000

36,058,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108,000,000

20,000,000

6,500,000

35,000,000

67,400,000

0

0

0

0

0

0.75

0.37

0

0

0

0

0

0

0

0

0.11

1.13

0.21

0.07

0.37

0.71

0

5.42

0

0

0

0.96

0.44

0

0

0

0

0

0

0

0

0.12

1.34

0.25

0.08

0.44

0.84

0

6.42

0

0

0

1.18

0.52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.54

0.29

0.09

0.50

0.96

0

0

0

0

0

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Page 116: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 7 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

2 COMUNICACIONES Y ENERGIA 6,341,926,608 54.35 5,569,024,199 5,085,473,309 4,481,251,581 58.52 63.21 64.02

0120 Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 1,991,094,600 17.06 1,851,551,200 1,800,362,900 1,250,407,800 19.45 22.38 17.86

2 1 VIALIDAD 3,870,212,400 33.17 3,110,303,736 3,134,640,589 2,659,405,035 32.68 38.96 37.99

001400053500

001400053601

001400053702

001400054103

001400054200

001400056305

001400059308

001400059512

001400059822

001400065000

001400065100

001400065500

001400065600

001400066104

001400066210

0014000664

001400066723

001400066800

001400067124

001400067900

001400069100

001400069418

001400069702

FINALIZACION CONSTRUCCION SECCION I TRAMO B-1, DEL ANILLO PERIFERICO DETEGUCIGALPA (CARRETERAS)

REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION II LIBRAMIENTO CIUDAD DE COMAYAGUA - FINAL VALLE DE COMAYAGUA (CARRETERAS)

REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PIMIENTA (CARRETERAS)

REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORTE (CARRETERAS)

MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES METALICOS PROVISIONALES

AUDITORIA AMBIENTAL Y SOCIAL PRESTAMO BID 1565 (CARRETERAS)

OBRAS DE CONSTRUCCION

PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI

RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA YJUTICALPA-CATACAMAS

REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, SECCIONES I Y II: GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE

DISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO - TELA

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, COMPONENTE SEÑALIZACON

PROYECTO CONTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS EL RODEO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DECRETO 90-2006

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VILLA DE SAN FRANCISCO - SAN JUAN DE FLORES - TALANGA SECCION II (SAN JUAN DE FLORES - TALANGA) DECRETO 80-2006

PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO

CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO

ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA 4 DULCE NOMBRE DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN

FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CA-5 NORTE TRAMOS INICIO VALLE DE COMAYAGUA-DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO Y LA BARCA-VILLANUEVA

PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL PPP: TRAMO EL PROGRESO - TELA

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA EL TULAR - EL ROSARIO NACOME

23,500,000

53,109,600

10,328,000

16,166,000

3,000,000

8,787,000

15,600,000

10,000,000

50,000,000

403,806,300

190,767,700

5,546,000

96,975,500

45,000,000

35,000,000

10,000,000

35,000,000

26,000,000

15,000,000

45,807,300

4,412,000

15,000,000

3,000,000

0.20

0.46

0.09

0.14

0.03

0.08

0.13

0.09

0.43

3.46

1.63

0.05

0.83

0.39

0.30

0.09

0.30

0.22

0.13

0.39

0.04

0.13

0.03

23,500,000

0

9,500,000

12,000,000

3,000,000

0

15,600,000

10,000,000

50,000,000

450,000,000

196,701,700

0

91,330,000

45,000,000

35,700,000

10,000,000

35,000,000

0

15,000,000

0

0

12,000,000

6,000,000

23,500,000

0

9,500,000

12,000,000

3,000,000

0

15,600,000

10,000,000

50,000,000

508,774,000

190,767,700

0

2,500,000

45,000,000

35,700,000

10,000,000

35,000,000

0

15,000,000

0

0

5,700,000

6,000,000

23,500,000

0

9,500,000

12,000,000

3,000,000

0

15,600,000

10,000,000

50,000,000

500,000,000

190,767,700

0

2,500,000

45,000,000

35,700,000

10,000,000

35,000,000

0

15,000,000

0

0

0

0

0.25

0

0.1

0.13

0.03

0

0.16

0.11

0.53

4.73

2.07

0

0.96

0.47

0.38

0.11

0.37

0

0.16

0

0

0.13

0.06

0.29

0

0.12

0.15

0.04

0

0.19

0.12

0.62

6.32

2.37

0

0.03

0.56

0.44

0.12

0.44

0

0.19

0

0

0.07

0.07

0.34

0

0.14

0.17

0.04

0

0.22

0.14

0.71

7.14

2.73

0

0.04

0.64

0.51

0.14

0.50

0

0.21

0

0

0

0

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

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APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

2 COMUNICACIONES Y ENERGIA 6,341,926,608 54.35 5,569,024,199 5,085,473,309 4,481,251,581 58.52 63.21 64.02

0120

0122

0804

0022

0023

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Fondo Víal

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Fondo Hondureño de Inversión Social

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

1,991,094,600

1,186,383,300

416,080,000

15,649,040

97,435

17.06

10.17

3.57

0.13

0

1,851,551,200

1,258,752,536

441,460,880

12,519,100

0

1,800,362,900

1,334,277,689

467,948,533

8,463,100

0

1,250,407,800

1,408,997,235

494,153,652

0

0

19.45

13.23

4.64

0.13

0

22.38

16.58

5.82

0.11

0

17.86

20.13

7.06

0

0

2 1

2 2

2 3

VIALIDAD

COMUNICACIONES

ENERGIA

3,870,212,400

416,080,000

1,700,451,297

33.17

3.57

14.57

3,110,303,736

441,460,880

1,722,191,200

3,134,640,589

467,948,533

1,187,815,804

2,659,405,035

494,153,652

1,032,624,511

32.68

4.64

18.10

38.96

5.82

14.76

37.99

7.06

14.75

001400070313

001400070400

001400070515

001400070600

001400070811

001400071000

001400071200

001400071800

001400072200

0014000724202

011300003800

011300003900

011300004000

011300004100

007400000700

007400001000

007400001100

0025000029000

000900002700

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA LLAVE - AGUA FRIA

PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CHOLUTECA

PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO

PAVIMENTACION DE TRAMOS DE RUTAS DEL TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDADDEL PROGRESO DEPARATAMENTO DE YORO

ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA TRAMO CHAMELECON-TOYOTA-ESTADIO OLIMPICO-INDUSTRIAS GALA

SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA

APOYO DE EMERGENCIA A LA REPARACION Y RECONSTRUCCION POSTERIOR A LADEPRESION TROPICAL 16

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (IDA 3432 HO)

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

SERVICIOS DE VERIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBRAS CIVILES

PLAN DE EXPANSION

CABLES SUBMARINOS

PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

EUROSOLAR

5,000,000

7,000,000

13,000,000

15,000,000

15,498,600

3,857,000

7,557,500

13,417,000

8,181,000

29,422,000

478,299,354

107,347,034

567,736,912

33,000,000

10,234,490

403,628,000

2,217,510

15,649,040

97,435

0.04

0.06

0.11

0.13

0.13

0.03

0.06

0.11

0.07

0.25

4.10

0.92

4.87

0.28

0.09

3.46

0.02

0.13

0

0

5,000,000

3,960,600

15,000,000

0

0

7,557,500

0

0

36,634,400

507,475,615

113,895,203

602,368,718

35,013,000

10,858,794

428,249,308

2,352,778

12,519,100

0

0

3,900,000

3,960,600

8,500,000

0

0

7,557,500

0

0

35,336,100

537,924,152

120,728,916

638,510,841

37,113,780

11,510,322

453,944,266

2,493,945

8,463,100

0

0

0

3,960,600

15,000,000

0

0

7,557,500

0

0

29,422,000

568,047,903

127,489,734

674,267,447

39,192,151

12,154,900

479,365,146

2,633,606

0

0

0

0.05

0.04

0.16

0

0

0.08

0

0

0.38

5.33

1.20

6.33

0.37

0.11

4.50

0.02

0.13

0

0

0.05

0.05

0.11

0

0

0.09

0

0

0.44

6.69

1.50

7.94

0.46

0.14

5.64

0.03

0.11

0

0

0

0.06

0.21

0

0

0.11

0

0

0.42

8.11

1.82

9.63

0.56

0.17

6.85

0.04

0

0

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Mixto

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 9 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

2 COMUNICACIONES Y ENERGIA 6,341,926,608 54.35 5,569,024,199 5,085,473,309 4,481,251,581 58.52 63.21 64.02

0030

0250

0801

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

211,530,000

17,575,922

1,455,598,900

1.81

0.15

12.47

116,688,695

0

1,592,983,405

14,330,000

0

1,165,022,704

6,090,500

0

1,026,534,011

1.23

0

16.74

0.18

0

14.48

0.09

0

14.66

2 3 ENERGIA 1,700,451,297 14.57 1,722,191,200 1,187,815,804 1,032,624,511 18.10 14.76 14.75

000900003500

000900003900

007100045500

025000002700

007100001600

007100002400

007100002500

007100002800

007100003000

007100003600

007100007600

007100016900

007100017000

007100017100

007100018000

007100018100

007100018200

007100018300

007100018400

007100018500

007100019300

007100020500

007100027000

APOYO A PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y BIOCOMBUSTIBLES

PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLES

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO

EUROSOLAR

PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL

GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONES

USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II)

PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC

COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA

PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE

PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION

MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO

MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO

MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION NOROCCIDENTE

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO

MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR

BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA LOS LLANITOS Y JICATUYO

2,530,000

9,000,000

200,000,000

17,575,922

28,181,440

37,234,000

5,214,000

28,938,000

1,800,000

300,000

5,000,000

500,000

1,200,000

1,900,000

271,885,390

100,455,000

42,250,000

25,000,000

25,000,000

14,666,000

231,688,000

2,753,300

15,772,100

0.02

0.08

1.71

0.15

0.24

0.32

0.04

0.25

0.02

0

0.04

0

0.01

0.02

2.33

0.86

0.36

0.21

0.21

0.13

1.99

0.02

0.14

2,485,000

9,000,000

105,203,695

0

28,181,440

37,234,000

5,214,000

28,938,000

1,800,000

300,000

5,000,000

500,000

1,200,000

1,900,000

271,885,390

100,455,000

42,250,000

25,000,000

25,000,000

14,666,000

231,688,000

2,753,300

15,772,100

2,530,000

0

11,800,000

0

28,181,440

37,234,000

5,214,000

28,938,000

1,800,000

300,000

5,000,000

500,000

1,200,000

1,900,000

271,885,390

100,455,000

42,250,000

25,000,000

25,000,000

14,666,000

231,688,000

2,753,300

15,772,100

2,530,000

0

3,560,500

0

28,181,440

37,234,000

5,214,000

28,938,000

1,800,000

300,000

5,000,000

500,000

1,200,000

1,900,000

271,885,390

100,455,000

42,250,000

25,000,000

25,000,000

14,666,000

231,688,000

2,753,300

15,772,100

0.03

0.09

1.11

0

0.30

0.39

0.05

0.30

0.02

0

0.05

0.01

0.01

0.02

2.86

1.06

0.44

0.26

0.26

0.15

2.43

0.03

0.17

0.03

0

0.15

0

0.35

0.46

0.06

0.36

0.02

0

0.06

0.01

0.01

0.02

3.38

1.25

0.53

0.31

0.31

0.18

2.88

0.03

0.20

0.04

0

0.05

0

0.40

0.53

0.07

0.41

0.03

0

0.07

0.01

0.02

0.03

3.88

1.44

0.60

0.36

0.36

0.21

3.31

0.04

0.23

Mixto

Mixto

Inversión Real

Mixto

Inversión Real

Mixto

Desarrollo Humano

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Mixto

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

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APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

2 COMUNICACIONES Y ENERGIA 6,341,926,608 54.35 5,569,024,199 5,085,473,309 4,481,251,581 58.52 63.21 64.02

0801

0120

0250

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

1,455,598,900

115,068,383

60,255,528

12.47

0.99

0.52

1,592,983,405

100,068,383

0

1,165,022,704

100,068,383

0

1,026,534,011

100,068,383

0

16.74

1.05

0

14.48

1.24

0

14.66

1.43

0

2 3

2 4

ENERGIA

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

1,700,451,297

355,182,911

14.57

3.04

1,722,191,200

295,068,383

1,187,815,804

295,068,383

1,032,624,511

295,068,383

18.10

3.10

14.76

3.67

14.75

4.22

007100038200

007100040700

007100043700

007100043900

007100044905

007100044911

001400000900

001400008800

001400021100

001400021800

001400024300

001400025400

001400032800

001400033100

001400033200

001400033400

001400038600

001400045100

001400056900

001400057000

001400068100

025000056700

MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO

PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584)

PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ES-NDF-2000

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA, LA TARROSA Y VALENCIA

AMPLIACION SUB_ESTACION ZAMORANO (TRANSMIASION )

CONSTRUCCION SUB_ESTACION AMARATECA (TRANSMISION)

OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS ( POR ADMON.)

SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PAÍS (POR ADMON. )

OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN EL RIO LITORAL ATLÁNTICO Y NOROCCIDENTAL

OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL RÍO CANGREJAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS.

MICROPROYECTOS DE MEJORAS Y ADICIONES EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL D.C.

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAÍS

MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACIÓN)

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL DISTRITO CENTRAL, DEPTO DE FCO. MORAZAN

ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADAS PATRIMONIO NACIONAL.

CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS

OBRAS VARIAS PERIODO POST-INVERNAL (CEVS)

INGENIERIA Y SUPERVISION (CEVS)

PAVIMENTACION DE CALLES EN NUEVA OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

CANALIZACIONES (SEPLAN)

162,437,200

322,641,737

9,651,742

6,000,000

4,787,293

110,343,698

10,499,000

3,000,000

9,000,000

3,000,000

23,000,000

4,400,000

13,000,000

7,000,000

15,000,000

3,000,000

5,150,000

650,000

10,096,764

272,619

8,000,000

37,331,964

1.39

2.76

0.08

0.05

0.04

0.95

0.09

0.03

0.08

0.03

0.20

0.04

0.11

0.06

0.13

0.03

0.04

0.01

0.09

0

0.07

0.32

162,437,200

164,263,779

9,651,742

6,000,000

15,558,704

395,334,750

10,499,000

3,000,000

9,000,000

3,000,000

23,000,000

4,400,000

3,000,000

7,000,000

10,000,000

3,000,000

5,150,000

650,000

10,096,764

272,619

8,000,000

0

162,437,200

39,029,954

9,651,742

6,000,000

3,590,470

104,576,108

10,499,000

3,000,000

9,000,000

3,000,000

23,000,000

4,400,000

3,000,000

7,000,000

10,000,000

3,000,000

5,150,000

650,000

10,096,764

272,619

8,000,000

0

162,437,200

0

9,651,742

6,000,000

0

8,707,839

10,499,000

3,000,000

9,000,000

3,000,000

23,000,000

4,400,000

3,000,000

7,000,000

10,000,000

3,000,000

5,150,000

650,000

10,096,764

272,619

8,000,000

0

1.71

1.73

0.10

0.06

0.16

4.15

0.11

0.03

0.09

0.03

0.24

0.05

0.03

0.07

0.11

0.03

0.05

0.01

0.11

0

0.08

0

2.02

0.49

0.12

0.07

0.04

1.30

0.13

0.04

0.11

0.04

0.29

0.05

0.04

0.09

0.12

0.04

0.06

0.01

0.13

0

0.1

0

2.32

0

0.14

0.09

0

0.12

0.15

0.04

0.13

0.04

0.33

0.06

0.04

0.10

0.14

0.04

0.07

0.01

0.14

0

0.11

0

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 11 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

2

3

COMUNICACIONES Y ENERGIA

AGROFORESTAL Y TURISMO

6,341,926,608

1,723,976,715

54.35

14.77

5,569,024,199

689,517,245

5,085,473,309

684,016,457

4,481,251,581

507,235,179

58.52

7.25

63.21

8.50

64.02

7.25

0250

0803

0030

0031

0100

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

Empresa Nacional Portuaria

Secretaría de Despacho Presidencial

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Finanzas

60,255,528

179,859,000

19,820,800

509,679,000

9,018,800

0.52

1.54

0.17

4.37

0.08

0

195,000,000

7,200,000

0

9,018,800

0

195,000,000

0

0

9,018,800

0

195,000,000

0

0

9,018,800

0

2.05

0.08

0

0.09

0

2.42

0

0

0.11

0

2.79

0

0

0.13

2 4

3 1

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA

355,182,911

853,434,791

3.04

7.31

295,068,383

290,801,888

295,068,383

283,999,937

295,068,383

284,366,183

3.10

3.06

3.67

3.53

4.22

4.06

025000056800

025000056900

025000057200

025000057600

007300000300

007300000800

007300001900

007300005400

007300007600

000900000200

000900003600

000900002011

000900002012

000900002013

000900002014

000900002015

000900002016

000900002017

000900002018

001600008900

ALCANTARILLAS (SEPLAN)

OBRAS VARIAS PERIODO POST-INVERNAL (SEPLAN)

ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)

BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)

REHABILITACION MUELLE NO. 5 II ETAPA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN PUERTO CORTES

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS

CONEXION DE AGUAS NEGRAS DE LA ENP AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL(ENP)

REHABILITACION DE PATIOS Y ACCESOS EN PUERTO CORTES

DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, EN TORNO AL GOLFO DE HONDURAS FRONTERA HONDURAS GUATEMALA BCIE 1717

PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS PARA POBRES Y PUEBLOS INDIGENAS

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO AGRICOLA (DESARROLLO RURAL "CUENTA DEL MILENIO")

ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGRICULTORES (DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")

LOTE NUMERO UNO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")

LOTE NUMERO DOS (DESARROLLO RURAL "CUENTA DEL MILENIO")

LOTE NUMERO TRES ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")

INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y DESARROLLO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO")

LOTE NUMERO CUATRO (DESARROLLO RURAL CUENTA DEL MILENIO)

LOTE NUMERO CINCO (DESARROLLO RURAL CUENTA DEL MILENIO)

PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOSPRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (BCIE 1711)

3,082,750

353,236

14,053,578

5,434,000

134,859,000

3,000,000

17,000,000

5,000,000

20,000,000

13,028,800

6,792,000

122,926,500

28,754,600

78,774,700

14,220,100

34,515,500

33,707,300

52,927,100

143,853,200

9,018,800

0.03

0

0.12

0.05

1.16

0.03

0.15

0.04

0.17

0.11

0.06

1.05

0.25

0.68

0.12

0.30

0.29

0.45

1.23

0.08

0

0

0

0

150,000,000

3,000,000

17,000,000

5,000,000

20,000,000

0

7,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

9,018,800

0

0

0

0

150,000,000

3,000,000

17,000,000

5,000,000

20,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,018,800

0

0

0

0

150,000,000

3,000,000

17,000,000

5,000,000

20,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,018,800

0

0

0

0

1.58

0.03

0.18

0.05

0.21

0

0.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0.09

0

0

0

0

1.86

0.04

0.21

0.06

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.11

0

0

0

0

2.14

0.04

0.24

0.07

0.29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.13

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Mixto

Inversión Real

Inversión Real

Inversión Real

Page 121: Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 2010 - SEFIN · producto de la ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), estructurado con fines de hacerle frente

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 12 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

3 AGROFORESTAL Y TURISMO 1,723,976,715 14.77 689,517,245 684,016,457 507,235,179 7.25 8.50 7.25

0140

0141

0142

0143

0024

0028

Secretaría de Agricultura y Ganadería

Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

Instituto de la Propiedad

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

123,840,390

2,500,000

168,575,801

20,000,000

82,304,100

72,783,034

1.06

0.02

1.44

0.17

0.71

0.62

104,549,577

2,652,500

167,381,011

0

80,304,100

43,441,100

111,026,165

2,811,652

161,143,320

0

80,304,100

43,441,100

117,205,215

2,969,106

155,173,062

0

82,304,100

43,441,100

1.10

0.03

1.76

0

0.84

0.46

1.38

0.03

2.00

0

1

0.54

1.67

0.04

2.22

0

1.18

0.62

3 1

3 2

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA

RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE

853,434,791

608,997,854

7.31

5.22

290,801,888

398,715,357

283,999,937

400,016,520

284,366,183

222,868,996

3.06

4.19

3.53

4.97

4.06

3.18

001600008300

001600010200

001600010300

011400000200

001600003300

011500000700

011500000800

011500000900

011500001000

011500001600

011500002100

011500002200

011500002300

011500002400

011500002500

011600000400

000500001700

007200001200

007200003908

007200004008

Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO)

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM

Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada RELATA

PROGRAMA TRINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO LEMPA (PTCARL).

Seguridad Alimentaria EXTENSA.

DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA

Seguridad Alimentaria PESA.

Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho.

PROMOVIENDO EL MANEJO INTEGRADO DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES EN HONDURAS.

PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES ) /BID

PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)

PROYECTO AREA PROTEGIDA TRINACIONAL MONTECRISTO (APTM)

PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO

PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA SAN MIGUEL LAS LAJAS, MUNICIPIO DE COLINAS DEPTO DE SANTA BARBARA

PROYECTO DE CAJAS RURALES

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)

CONSERVACION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO (BRP)

PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OCCIDENTE)

RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OLANCHO)

25,121,090

43,458,700

55,260,600

2,500,000

14,476,902

12,625,685

4,500,000

16,460,500

4,000,000

11,545,400

68,095,314

272,000

950,000

35,000,000

650,000

20,000,000

82,304,100

17,041,400

14,540,900

8,124,800

0.22

0.37

0.47

0.02

0.12

0.11

0.04

0.14

0.03

0.1

0.58

0

0.01

0.30

0.01

0.17

0.71

0.15

0.12

0.07

0

45,918,079

58,631,498

2,652,500

15,358,545

13,395,847

4,774,500

17,460,419

4,244,000

0

112,147,700

0

0

0

0

0

80,304,100

17,041,400

10,536,412

11,966,187

0

48,876,780

62,149,385

2,811,652

0

14,199,596

5,060,973

18,507,545

4,498,640

0

118,876,566

0

0

0

0

0

80,304,100

17,041,400

10,536,412

11,966,187

0

51,613,310

65,591,905

2,969,106

0

0

5,344,385

19,544,462

4,750,564

0

125,533,651

0

0

0

0

0

82,304,100

17,041,400

10,536,412

11,966,187

0

0.48

0.62

0.03

0.16

0.14

0.05

0.18

0.04

0

1.18

0

0

0

0

0

0.84

0.18

0.11

0.13

0

0.61

0.77

0.03

0

0.18

0.06

0.23

0.06

0

1.48

0

0

0

0

0

1

0.21

0.13

0.15

0

0.74

0.94

0.04

0

0

0.08

0.28

0.07

0

1.79

0

0

0

0

0

1.18

0.24

0.15

0.17

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Inversión Real

Mixto

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 13 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

3 AGROFORESTAL Y TURISMO 1,723,976,715 14.77 689,517,245 684,016,457 507,235,179 7.25 8.50 7.25

0028

0041

0090

0150

0805

0501

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Comisión Permanente de Contingencias

Secretaría de Defensa Nacional

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Instituto Hondureño de Turismo

72,783,034

76,284,100

70,000,000

286,626,620

21,000,000

261,544,070

0.62

0.65

0.60

2.46

0.18

2.24

43,441,100

0

70,004,796

181,464,361

23,501,000

0

43,441,100

0

70,004,796

181,323,524

24,943,000

0

43,441,100

0

70,004,796

0

27,119,000

0

0.46

0

0.74

1.91

0.25

0

0.54

0

0.87

2.25

0.31

0

0.62

0

1.00

0

0.39

0

3 2

3 4

RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE

ACTIVIDAD TURISTICA

608,997,854

261,544,070

5.22

2.24

398,715,357

0

400,016,520

0

222,868,996

0

4.19

0

4.97

0

3.18

0

007200004500

007200004600

007200004800

010700000100

010700002200

001100000401

0017000001000

00170000520100

001700005500

001700006500

001700006900

001700007102

001700007300

001700007400

001700007500

007500000700

001900000200

001900000600

001900001000

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y ESTADISTICAS FORESTALES (CIEF)

MULTIFASE DE DESARROLLO FORESTAL (PROBOSQUE BID-1506)

PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

"ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO" DONACION TF-056966

PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NACAOME GOBIERNO DE HONDURAS

REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION

CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL JARDIN ZOOLOGICO METROPOLITANO

PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA REGION DE NACAOME MCC ARTIGIANCASSA S.P.A (F.ROT/AID 05/015/00)

COMPONENTE 3B APOYO A LA GESTION AMBIENTAL DESCENTRALIZADA EN HONDURAS (SERNA)

PROYECTO DE GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y CUENCAS DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO EN EL ATLANTICO HONDUREÑO (PROCORREDOR )

RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO

APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROGRAMA CONSERVACIÓN DE CUENCAS

PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA

PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE

PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA (BCIE 1710)

3,734,000

1,500,000

27,841,934

71,849,000

4,435,100

70,000,000

15,000,000

83,750,400

1,500,000

1,518,983

12,957,637

10,988,500

140,749,400

17,549,600

2,612,100

21,000,000

35,645,370

139,000,000

86,898,700

0.03

0.01

0.24

0.62

0.04

0.60

0.13

0.72

0.01

0.01

0.11

0.09

1.21

0.15

0.02

0.18

0.31

1.19

0.74

3,897,101

0

0

0

0

70,004,796

0

0

0

0

0

11,095,684

136,779,777

31,264,800

2,324,100

23,501,000

0

0

0

3,897,101

0

0

0

0

70,004,796

0

0

0

0

0

0

146,734,624

32,264,800

2,324,100

24,943,000

0

0

0

3,897,101

0

0

0

0

70,004,796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,119,000

0

0

0

0.04

0

0

0

0

0.74

0

0

0

0

0

0.12

1.44

0.33

0.02

0.25

0

0

0

0.05

0

0

0

0

0.87

0

0

0

0

0

0

1.82

0.40

0.03

0.31

0

0

0

0.06

0

0

0

0

1.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.39

0

0

0

Inversión Real

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Inversión Real

Mixto

Inversión Real

Mixto

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Mixto

Inversión Real

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 14 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

SECTOR PUBLICO % % % %2010 2011 2012 2013

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 648,285,732 5.56 192,515,375 127,573,921 116,752,362 2.02 1.59 1.67

0010

0023

0030

0031

0100

0902

0950

0030

Poder Judicial

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

Secretaría de Despacho Presidencial

Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Secretaría de Finanzas

Banco Central de Honduras

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Secretaría de Despacho Presidencial

124,025,200

155,885

14,682,900

126,181,200

58,366,121

59,518,076

91,104,100

106,123,050

1.06

0

0.13

1.08

0.50

0.51

0.78

0.91

0

1,070,220

1,590,000

0

58,366,121

34,338,547

17,476,000

19,367,790

0

1,176,033

1,590,000

0

58,366,121

4,442,808

0

19,792,663

0

1,292,427

1,590,000

0

58,366,121

0

0

20,222,125

0

0.01

0.02

0

0.61

0.36

0.18

0.20

0

0.01

0.02

0

0.73

0.06

0

0.25

0

0.02

0.02

0

0.83

0

0

0.29

4 1

4 2

MODERNIZACION DEL ESTADO

COMPETITIVIDAD Y MIPYMES

474,033,482

106,123,050

4.06

0.91

112,840,888

19,367,790

65,574,962

19,792,663

61,248,548

20,222,125

1.19

0.20

0.82

0.25

0.87

0.29

000200000300

000200000400

000900002300

000900003000

00900000600

009000006022

000900002030

000900002040

001200001500

001200001901

001200002100

001200002800

001200007400

001200007900

001200008500

009100000100

008000000300

008000000301

PROGRAMA DE APOYO MODERNIZACION ADMINISTRACION Y JUSTICIA ETAPA II (BID 1115)

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL (PRESTAMO IDA 4098)

PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACION DE LA RED NACIONAL DE CONOCIMIENTOS Y COMUNICACIONES

FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICAS

ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA REDUCCION DE LA POBREZA.SDP

ASISTENCIA SUECA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA REDUCCION DE LA POBREZA (TF0091447)

ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO")

SEGUIMIENTO Y EVALUACION (SEGUIMIENTO Y EVALUACION " CUENTA DEL MILENIO")

PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FISCAL

ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA REDUCCION DE POBREZA. SEFIN

APOYO A LA IMPLEMENTACION SECTORIAL DE LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA. SEFIN

FONDO MULTIDONANTE PARA APOYAR AL GOBIERNO EN LA EJECUCION DE LA ERP. SEFIN

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIONES PUBLICAS Y GABINETE ECONOMICO (ATN/SF 9741-HO)

FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIAS A LAS CAPACIDADES DE COORDINACION DE HONDURAS

PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)

MODERNIZACION INFORMATICA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR FINANCIERO (CNBS)

ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR FINANCIERO

92,908,700

31,116,500

155,885

772,900

5,910,000

8,000,000

97,681,200

28,500,000

16,182,500

4,431,900

1,019,800

8,991,300

226,700

100,000

27,413,921

59,518,076

86,601,500

4,502,600

0.80

0.27

0

0.01

0.05

0.07

0.84

0.24

0.14

0.04

0.01

0.08

0

0

0.23

0.51

0.74

0.04

0

0

1,070,220

0

1,590,000

0

0

0

16,182,500

4,431,900

1,019,800

8,991,300

226,700

100,000

27,413,921

34,338,547

17,476,000

0

0

0

1,176,033

0

1,590,000

0

0

0

16,182,500

4,431,900

1,019,800

8,991,300

226,700

100,000

27,413,921

4,442,808

0

0

0

0

1,292,427

0

1,590,000

0

0

0

16,182,500

4,431,900

1,019,800

8,991,300

226,700

100,000

27,413,921

0

0

0

0

0

0.01

0

0.02

0

0

0

0.17

0.05

0.01

0.09

0

0

0.29

0.36

0.18

0

0

0

0.01

0

0.02

0

0

0

0.20

0.06

0.01

0.11

0

0

0.34

0.06

0

0

0

0

0.02

0

0.02

0

0

0

0.23

0.06

0.01

0.13

0

0

0.39

0

0

0

Inversión Real

Inversión Real

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

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PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR SECTOR, SUBSECTOR, INSTITUCION Y BIP PLURIANUAL

GESTION: 2010 - 2013 República de Honduras

08/04/2010 12:48:14

2010Gestión: R_FPR_SEC_INPLUBI

SECTOR PUBLICO

Página 15 de 15

APROBADO CONGRESOETAPA:

11,669,511,304

SECTOR PUBLICO

TOTAL GENERAL:

%

9,517,143,116 8,045,436,229 6,999,989,058

% % %2010 2011 2012 2013

100 100 100 100

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 648,285,732 5.56 192,515,375 127,573,921 116,752,362 2.02 1.59 1.67

0030

0040

0070

0190

0040

Secretaría de Despacho Presidencial

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Seguridad

Ministerio Público

Secretaría de Gobernación y Justicia

106,123,050

28,342,700

35,597,000

1,889,500

2,300,000

0.91

0.24

0.31

0.02

0.02

19,367,790

0

60,306,697

0

0

19,792,663

0

42,206,296

0

0

20,222,125

0

35,281,689

0

0

0.20

0

0.63

0

0

0.25

0

0.52

0

0

0.29

0

0.50

0

0

4 2

4 3

4 4

COMPETITIVIDAD Y MIPYMES

DEFENSA Y SEGURIDAD

DESCENTRALIZACION

106,123,050

65,829,200

2,300,000

0.91

0.56

0.02

19,367,790

60,306,697

0

19,792,663

42,206,296

0

20,222,125

35,281,689

0

0.20

0.63

0

0.25

0.52

0

0.29

0.50

0

00900000300

000500001900

000800000300

002000000100

000500003200

FACILITACION DEL COMERCIO E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

PROYECTO DE PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LOS MUNICIPIOS DEL VALLEDE SULA

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A TESTIGOS (ATN/SF-11154-HO)

COMPONENTE 3B APOYO A LA GESTION AMBIENTAL DESCENTRALIZADA EN HONDURAS (SGJ)

106,123,050

28,342,700

35,597,000

1,889,500

2,300,000

0.91

0.24

0.31

0.02

0.02

19,367,790

0

60,306,697

0

0

19,792,663

0

42,206,296

0

0

20,222,125

0

35,281,689

0

0

0.20

0

0.63

0

0

0.25

0

0.52

0

0

0.29

0

0.50

0

0

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Mixto