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TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancioper l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018

Quadro di riferimento

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per isettori di intervento di specifico interesse

L’azione amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel triennio 2016 -2018

terrà conto dell’esigenza di prosecuzione, raccordo e coerenza con gli interventi già avviati nelle

diverse aree di competenze e delle nuove azioni da intraprendere per il consolidamento e lo

sviluppo degli indirizzi di Governo, nel quadro generale dell’attuale sistema economico nazionale

ed internazionale caratterizzato, come noto, da timidi segnali di risoluzione della crisi economica, i

quali richiedono, in tutti i settori, rinnovate strategie una grave crisi che richiede in tutti i settori

rinnovate strategie per il superamento della stessa.

In tale ambito, particolare attenzione sarà data al controllo in ordine all’attuazione, da parte delle

strutture ministeriali e degli enti vigilati, degli indirizzi politico-programmatici di settore volti al

rilancio organico delle infrastrutture a sostegno dello sviluppo del sistema paese che devono

garantire un’offerta di opere e servizi di trasporto coerente con le esigenze della domanda

proveniente dai singoli utenti e dal mondo della produzione, in una realtà, come l’attuale, in cui la

mobilità costituisce un volano per l’intera economia.

Per assicurare il perseguimento degli indirizzi si provvederà ad un potenziamento del sistema

integrato dei controlli, fondato sui collegamenti tra i sistemi del bilancio sociale, del controllo

strategico, della valutazione dei dirigenti apicali, del controllo di gestione e della contabilità analitica

per centri di costo.

Le priorità politiche e le aree di intervento cui attenersi nei comparti di competenza ai fini della

programmazione strategica per l’anno 2016, in linea con il contesto di programmazione

comunitaria e nazionale, sono state definite con Atto di indirizzo ministeriale emanato il 7 agosto

2015.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspettiorganizzativi

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato riorganizzato con D.P.C.M. 11 febbraio 2014,

n. 72, adottato in attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché in

esecuzione dell’articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con

modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Nella nuova organizzazione, che ha mantenuto la preesistente struttura dipartimentale, sono state

operate, nell’ottica della spending review, ulteriori modifiche e riduzioni delle strutture dirigenziali di

primo livello, con diminuzione degli Uffici dirigenziali di livello generale da 18 a 16 in sede centrale

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e da 14 a 11 in sede decentrata e periferica (Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e

Direzioni generali territoriali).

I due Dipartimenti, che assicurano l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle

aree funzionali di cui al citato articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, e nei quali sono

incardinati gli Uffici dirigenziali di livello generale, assumono le denominazioni di:

- Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

- Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

A livello centrale, in ciascuno dei due Dipartimenti sono incardinate otto Direzioni generali, mentre,

a livello decentrato e periferico, sono funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le

infrastrutture, i sistemi informativi e statistici sette Provveditorati interregionali per le opere

pubbliche e sono dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il

personale quattro Direzioni generali territoriali.

Nell’ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, opera,

inoltre, il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni

di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Le funzioni ed i compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale sono stati definiti con D.M. 4

agosto 2014, n. 346.

Nell’assetto organizzativo del Ministero sono, altresì, incardinati:

• il Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato

in materia di lavori pubblici, che svolge attività di consulenza facoltativa per le regioni, le province

autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici

che ne facciano richiesta. Il Consiglio superiore, che esercita le funzioni di competenza secondo

le modalità previste dal D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, è dotato di piena autonomia funzionale ed

organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione;

• il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che svolge le funzioni di

competenza del Ministero nelle materie previste dall’art. 13 del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72; il

Corpo delle Capitanerie di Porto svolge, in sede decentrata, le attribuzioni per lo stesso previste

dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

I due Dipartimenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comando Generale delle

Capitanerie di Porto, costituiscono Centri di Responsabilità del Ministero, unitamente al Centro di

Responsabilità Gabinetto del Ministro.

Operano, inoltre, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

la Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e

l’Alta sorveglianza, istituita con D.M. 7 agosto 2015, n. 286, ai sensi dell’art. 163, comma 3,

lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che ha sostituito la preesistente Struttura

tecnica di missione;

il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge

144/1999, a cui sono attribuite le competenze di supporto alla programmazione,

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monitoraggio, valutazione e verifica degli investimenti pubblici di settore;

la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, cui sono attribuiti i compiti

di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di sinistri ferroviari, e al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

SEZIONE I

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

100/121/1

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 3.378.678.289 3.249.114.765 3.001.145.423 2.885.046.769 3.694.753.990 3.564.012.682

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 812.545.089 812.426.509 785.456.607 783.915.039 1.793.914.764 1.790.986.700

(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)

90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation

2.883.630 3.026.818 3.157.138

91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.471.682 2.594.419 2.706.119

92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero 2.883.674 3.026.823 3.157.143

182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale 757.096.310 748.891.552 1.756.160.985

183 - Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture

31.234.182 11.295.999 11.352.263

184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario

1.244.946 1.306.767 1.363.029

225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche

1.244.944 1.306.768 1.363.030

226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.

3.371.429 3.501.862 3.663.759

227 - Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.

3.371.429 3.501.866 3.663.763

228 - Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finaziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione

3.371.429 3.501.865 3.663.766

229 - Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario

3.371.434 3.501.868 3.663.769

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 62.060.754 60.097.529 62.349.802 59.709.462 99.191.248 94.487.360

(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)

122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. progg. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. progg. elettrodotti e reti idriche .

32.236.350 32.294.160 67.662.448

124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata

1.685.583 1.700.040 1.792.112

125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe

5.056.762 5.100.120 5.376.337

216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe 23.082.059 23.255.482 24.360.351

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 4.660.006 4.741.486 4.640.142 4.741.254 4.701.684 4.738.472

(CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)

144 - Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni 913.001 909.525 920.294

145 - Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni ecc.

913.001 909.532 920.301

162 - valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità

261.597 260.404 264.097

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Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

100/121/2

167 - proseguire ele attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche

763.009 759.534 770.307

215 - Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie 763.019 759.542 770.311

239 - pericolosita sismica e sicurezza delle costruzioni 261.597 260.404 264.097

240 - miglioramento della qualita delle costruzioni 261.594 260.401 264.093

241 - miglioramento della qualita della progettazione delle opere 261.594 260.400 264.092

242 - miglioramento della sicurezza pubblica e privata 261.594 260.400 264.092

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 2.499.412.440 2.371.849.241 2.148.698.872 2.036.681.015 1.796.946.294 1.673.800.150

(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)

126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento

1.594.521.968 1.594.513.109 1.447.861.033

128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici 11.515.230 13.421.124 10.994.271

178 - Attuazione programmi di interventi per opere varie 13.626.566 11.819.361 11.392.506

179 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"

608.714.727 214.564.703 73.325.540

207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.

252.763.451 296.570.515 235.463.206

222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture

773.145 767.673 743.331

223 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europera.

1.295.896 1.286.725 1.245.954

224 - Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di loalizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.

4.498.868 4.514.044 4.676.223

230 - Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia

11.702.589 11.241.618 11.244.230

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 7.632.418.863 7.573.605.672 7.606.809.710 7.553.795.853 7.604.203.010 7.554.167.738

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 261.130.967 288.234.530 257.302.246 285.316.243 252.856.878 283.626.058

(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)

85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti

200.832.434 197.296.171 193.393.849

87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti

23.551.847 23.135.246 22.692.258

169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti

2.001.809 1.960.555 1.937.191

170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza 4.612.871 4.517.805 4.463.967

171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale

22.817.443 23.107.784 23.093.055

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Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

100/121/3

200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)

7.314.563 7.284.685 7.276.558

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 92.107.248 91.252.623 88.649.791 87.823.808 111.886.177 111.188.871

(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)

173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile

1.756.958 1.743.774 1.681.617

174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile

90.350.290 86.906.017 110.204.560

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 276.757.169 270.646.428 233.085.696 227.016.563 331.971.454 325.994.181

(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)

93 - Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti

82.410.533 63.160.488 263.119.178

199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio

1.688.401 1.680.267 1.634.097

201 - Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.

189.659.968 165.266.363 64.351.381

205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci

2.998.267 2.978.578 2.866.798

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 615.983.558 616.361.084 449.208.233 449.661.350 476.214.941 476.674.152

(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)

175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza

10.363.754 10.356.434 10.365.770

177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità

34.228.823 19.709.608 14.708.718

206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi

1.443.162 1.421.970 1.421.038

221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore

569.947.819 417.720.221 449.719.415

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 734.164.606 653.877.450 729.907.995 654.306.802 701.992.644 626.381.726

(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)

108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti 64.930.369 160.378.148 160.380.912

109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali

349.796.853 270.035.175 275.289.393

234 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi

4.359.820 4.326.880 4.333.865

235 - Iniziative volte ad erogare contributi per migliorare la sicurezza, la sostenibilità ambientale, la qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nonché vigilare nel settore della nautica da diporto

315.077.564 295.167.792 261.988.474

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 5.652.275.315 5.653.233.557 5.848.655.749 5.849.671.087 5.729.280.916 5.730.302.751

(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)

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Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

100/121/4

101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza

568.495 515.600 515.273

103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune

2.779.342 2.520.740 2.519.143

204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL 5.648.927.478 5.845.619.409 5.726.246.500

3 Casa e assetto urbanistico (19) 211.332.014 172.012.986 187.844.218 148.381.136 208.220.933 134.766.836

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 211.332.014 172.012.986 187.844.218 148.381.136 208.220.933 134.766.836

(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)

185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.

968.120 964.971 943.162

187 - Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse 29.028.319 29.056.989 29.030.180

208 - Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.

181.335.575 157.822.258 178.247.591

4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 741.826.521 676.395.584 711.202.482 698.118.709 693.645.968 697.765.319

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 741.826.521 676.395.584 711.202.482 698.118.709 693.645.968 697.765.319

(CAPITANERIE DI PORTO)

115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse 303.066.934 290.415.437 282.981.337

116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo 438.759.587 420.787.045 410.664.631

5 Ricerca e innovazione (17) 4.150.240 4.108.599 1.604.791 1.563.150 41.641 0

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) 4.150.240 4.108.599 1.604.791 1.563.150 41.641 0

(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)

113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti 4.150.240 1.604.791 41.641

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 43.327.358 41.168.171 41.505.229 41.229.770 40.146.521 41.266.769

6.1 Indirizzo politico (32.2) 13.157.182 14.275.600 13.145.005 14.274.368 13.115.639 14.279.219

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.

13.157.182 13.145.005 13.115.639

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 30.170.176 26.892.572 28.360.224 26.955.402 27.030.882 26.987.549

(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)

193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.

12.033.053 11.335.721 10.824.220

236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza

11.247.929 10.529.121 10.000.758

237 - Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoro 3.778.077 3.583.082 3.439.747

238 - Gestione qualitativa della attività di comunicazione 3.111.117 2.912.300 2.766.157

7 Fondi da ripartire (33) 46.716.797 0 54.929.245 0 57.727.936 0

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Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

100/121/5

7.1 Fondi da assegnare (33.1) 46.716.797 0 54.929.245 0 57.727.936 0

(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)

119 - Ripartizione Fondi 46.716.797 54.929.245 57.727.936

8 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 95.165 95.165 117.388 117.388 117.388 117.388

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16) 95.165 95.165 117.388 117.388 117.388 117.388

(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)

121 - Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.

95.165 117.388 117.388

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/1

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)Programma

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità

90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automationObiettivo

I servizi applicativi trasversali resi disponibili agli utenti interni dell'Amministrazione, sia centrale che periferica, necessitano, per il loro utilizzo ottimale, di una struttura di back office in grado di mantenere il livello dei servizi entro soglie qualitativamente elevate. Tale livello è necessariamente composto da più linee di servizio che debbono interagire tra di loro secondo intervalli di compatibilità predefiniti, calcolati in funzione dei tempi massimi ammissibili, delle risorse umane disponibili e dei relativi investimenti economici

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

2.883.630 3.026.818 3.157.138

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

12 Contratti stipulati per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici e statistici

Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

14 Gestione e implementazione del sito Internet istituzionale

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

15 Assistenza agli utenti per il protocollo informatizzato e la firma digitale

Indicatore di risultato (output) 85% 85% 85%

16 Gestione reti Lan e manutenzione apparati di rete Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei TrasportiObiettivo

Il Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti è redatto annualmente dalla Div. 5 - Ufficio di Statistica - ai sensi dell'art. 3 della legge 1086/67 ed illustra in dettaglio i risultati di oltre ottanta tra elaborazioni ed elaborazioni di settore riferite a tutto il territorio italiano e che vedono coinvolti 2.500 tra soggetti pubblici e privati. Il Programma statistico nazionale (Psn), secondo quanto indicato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 322/1989 e successive integrazioni, stabilisce le rilevazioni di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale (Sistan) ed i relativi obiettivi. La Div. 5 - Ufficio di statistica - è responsabile della realizzazione del Psn di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con DPCM del 3 agosto 2009 è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010 (supplemento ordinario n. 186 alla G.U. 13.10.2009 - serie generale n. 238)

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 1 - Sicurezza

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

2.471.682 2.594.419 2.706.119

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Redazione e diffusione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti

Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

5 Relazione finale sull'incidentalità e sull'evoluzione del fenomeno

Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del MinisteroObiettivo

Raccolta, organizzazione, integrazione e trasmissione dei contributi richiesti all'Amministrazione dagli organismi preposti (Agcom, Dip. Editoria ecc.) nel rispetto delle tempistiche previste

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

2.883.674 3.026.823 3.157.143

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Predisposizione del Piano annuale della comunicazione e del progetto di spesa da inviare all'AgCom

Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/2

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)Programma

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità

182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradaleObiettivo

Emissione mandati di pagamento a seguito di istanze di contributoDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

757.096.310 748.891.552 1.756.160.985

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. richieste evase/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

183 - Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture

Obiettivo

Gestione finanziaria delle opere finanziate da leggi speciali, supporto alla PDCM per l'attività preparatoria all'emanazione dei DPCM o DM per le Province Autonome di Trento e Bolzano per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione disposizioni del CdS su infrastrutture e norme di sicurezza delle medesime.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

31.234.182 11.295.999 11.352.263

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti (norme tecniche settore stradale)

Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

2 N. richieste evase/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

3 Provvedimenti (N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute)

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viarioObiettivo

Relazioni ed accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario anche mediante la partecipazione a gruppi di lavoro in ambito Consiglio e Commissione U.E.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.244.946 1.306.767 1.363.029

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Partecipazione a gruppi di lavoro e comitati in ambito Consiglio U.E. e Commissione U.E. - N. relazioni/N. riunioni

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategicheObiettivo

Provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri. Attività ispettiva sulle infrastrutture stradali o ferroviarie. Predisposizione di schede tecniche utilizzabili per la predisposizione dei provvedimenti, predisposizione banche dati sia per il contrasto del lavoro nero che per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.244.944 1.306.768 1.363.030

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. ispezioni effettuate e/o pareri resi/N. ispezioni e/o pareri richiesti

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

2 Predisposizione schede statistiche: N. schede definite/N. schede programmate

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

3 Provvedimenti interdittivi Indicatore di risultato (output) 900 900 900

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/3

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)Programma

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità

226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.

Obiettivo

Attività di indirizzo, di programmazione delle verifiche ispettive della rete autostradale, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inseriti nei piani economico finanziari.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

3.371.429 3.501.862 3.663.759

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Verifica dei piani finanziari N. piani verificati/N. piani da verificare

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

227 - Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.

Obiettivo

Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali, attraverso l'analisi e il monitoraggio dei Piani di Traffico elaborati dalle concessionarie autostradali e la verifica dei requisiti qualitativi per l'aggiornamento annuale delle tariffe.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

3.371.429 3.501.866 3.663.763

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Monitoraggio Piani di traffico - N. piani di traffico monitorati/N. piani di traffico da monitorare

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

228 - Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finaziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione

Obiettivo

Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finaziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione, attraverso l'attività di valutazione tecnica dei progetti, l'analisi dell'esecuzione degli investimenti

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

3.371.429 3.501.865 3.663.766

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Valutazione tecnica dei progetti -N. progetti valutati/N. progetti da valutare

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

229 - Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffarioObiettivo

Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario attraverso la valutazione sull'ammissibilità dei costi ammessi ai fini della determinazione dei parametri investimenti relativi al calcolo degli adeguamenti tariffari annuali.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

3.371.434 3.501.868 3.663.769

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Predisposizione del Decreto di adeguamento tariffario Indicatore di risultato (output) SI SI SI

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/4

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)Programma

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità

122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. progg. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. progg. elettrodotti e reti idriche .

Obiettivo

Monitoraggio andamento fisico e finanziario delle opere. Visite di vigilanza per il controllo sulla sicurezza delle dighe e delle opere di derivazione da invasi, finalizzata anche al supporto agli Uffici decentrati con apporti specialistici.Svolgimento entro i termini di legge delle istruttorie relative ai progetti presentati e adozione dei provvedimenti approvativi ed autorizzativi .

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

32.236.350 32.294.160 67.662.448

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. relazioni istruttorie trasmesse/N. richieste pervenute ( relazioni istruttorie progetti, perizie, ecc.)

Indicatore di risultato (output) 85% 85% 85%

2 N. verbali, asseverazioni e bollettini esaminati/ N. atti pervenuti

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

3 N. visite di vigilanza effettuate/n. visite da effettuare Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicataObiettivo

Attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicataDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.685.583 1.700.040 1.792.112

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

2 N. sopralluoghi e relazioni effettuati/N. sopralluoghi e relazioni da effettuare

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi digheObiettivo

Attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi digheDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

5.056.762 5.100.120 5.376.337

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. dighe monitorate/N. dighe da monitorare Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle digheObiettivo

L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle "Grandi Dighe"Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 1 - Sicurezza

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

23.082.059 23.255.482 24.360.351

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Visite periodiche, N. visite periodiche eseguite/N. visite periodiche da eseguire

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

2 Predisposizione pareri, N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute

Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/5

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)Programma

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICICentro di Responsabilità

144 - Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioniObiettivo

l'obiettivo istituzionale è finalizzato a realizzare la necessaria interconnessione tra il quadro generale della normazione tecnica nazionale con quella comunitaria ed in sinergia con il progresso tecnologico nel campo dei materiali da costruzione per uso strutturale

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

913.001 909.525 920.294

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 attivita di normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera

Indicatore di realizzazione fisica 2 2 3

145 - Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni ecc.

Obiettivo

Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni, delle concessioni di laboratori di prove materiali e geotecniche, delle attestazioni di qualificazione della produzione di prodotti da costruzione

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

913.001 909.532 920.301

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 attività di certificazione e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione

Indicatore di risultato (output) 760 750 755

162 - valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità

Obiettivo

attuazione delle iniziative previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integritàDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 4 - Impegni riformatori ed ammodernamento del Ministero

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

261.597 260.404 264.097

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 trasmettere all'OIV dati di monitoraggio Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

167 - proseguire ele attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo

proseguire ele attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

763.009 759.534 770.307

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 attività consultiva del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Indicatore di risultato (output) 80 85 82

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/6

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)Programma

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICICentro di Responsabilità

215 - Funzionamento della Commissione permanente per le gallerieObiettivo

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

763.019 759.542 770.311

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 n. richieste pervenute/n. pareri resi Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

239 - pericolosita sismica e sicurezza delle costruzioniObiettivo

redazione di una bozza di revisione dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionaleDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 1 - Sicurezza

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

261.597 260.404 264.097

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 emanazione documento tecnico Indicatore di risultato (output) si si si

240 - miglioramento della qualita delle costruzioniObiettivo

predisposizione di linee guida inerenti le procedure da seguire per il rilascio della certificazione della valutazione tecnica di cui alla lettera C del paragrafo 11.1 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 1 - Sicurezza

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

261.594 260.401 264.093

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 predisposizione documento tecnico Indicatore di risultato (output) si si si

241 - miglioramento della qualita della progettazione delle opereObiettivo

individuazione dei criteri metodologici a supporto delle scelte progettuali mirate all'ottimizzazione della qualita delle opere infrastrutturaliDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 1 - Sicurezza

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

261.594 260.400 264.092

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 redazione di documento Indicatore di risultato (output) si si si

242 - miglioramento della sicurezza pubblica e privataObiettivo

redazione di una proposta di aggiornamento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 380/01 in materia di titoli abilitativi, sicurezza nelle costruzioni e normativa tecnica

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 1 - Sicurezza

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

261.594 260.400 264.092

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 redazione di un documento Indicatore di risultato (output) si si si

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/7

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)Programma

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità

126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamentoObiettivo

Predisposizione decreti interministeriali legge obiettivo e gestione spese di funzionamentoDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.594.521.968 1.594.513.109 1.447.861.033

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. schede inviate al MEF per l'autorizzazione/N. schede pervenute dall'ente beneficiario

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolasticiObiettivo

Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, nell'ambito dei programmi di infrastrutture strategiche di cui alla L. 443/01.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 1 - Sicurezza

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

11.515.230 13.421.124 10.994.271

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

2 N. sopralluoghi effettuati/N. sopralluoghi da effettuare Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

178 - Attuazione programmi di interventi per opere varieObiettivo

Predisposizione di decreti di trasferimento fondi nell'ambito dei programmi d'intervento nei settori previsti da leggi specialiDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

13.626.566 11.819.361 11.392.506

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. decreti trasmessi/N. richieste trasferimento fondi Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

179 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"Obiettivo

Gestione delle attività amministrativo-contabili relativi alla "Salvaguardia di Venezia"Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

608.714.727 214.564.703 73.325.540

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. mandati di pagamento trasmessi/N. richieste pervenute

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/8

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)Programma

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità

207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.

Obiettivo

Programmi ordinari e straordinari di infrastrutture per le forze di polizia e manutenzione immobili adibiti a uffici pubblici; Definizione amministrativa compreso contenzioso ex Agensud; Attività di progettazione, verifica e istruttoria in materia di edifici pubblici, di edilizia demaniale ed in materia di interventi leggi speciali; Amministrazione e gestione finanziaria del programma Roma Capitale; Attuazione del primo programma denominato "6000 Campanili".

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

252.763.451 296.570.515 235.463.206

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

2 N. istruttorie progettazione/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

3 N. risposte trasmesse/N. richiester di approvazione o trasferimento risorse

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

4 N. schemi decreto trasmessi/N. programmi pervenuti Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e fornitureObiettivo

Attività di studio finalizzata all'emissione di pareri sul recepimento e sulla predisposizione di Direttive comunitarie. Istruttorie sul possesso dei requisiti morali relative alla qualificazione del contraente generale. Emissione di pareri e circolari sull'applicazione ed interpretazione del Codice dei contratti nei settori ordinari e speciali. Istituzione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

773.145 767.673 743.331

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. pareri espressi/N. richieste pervenute (pareri sull'applicazione ed interpretazione della normativa di settore, leggi regionali e disegni di legge)

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

2 N. richieste inviate/N. contraenti generali (verifiche dei requisiti morali contraenti generali)

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

3 N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute (pareri su recepimento direttive e/o questioni pregiudiziali)

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

223 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europera.

Obiettivo

Elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti dalla C.E. relativamente ai programmi di competenza e predisposiione certificazione di spesa alla Commissione Europea, rimborso ai beneficiari di progetto Reti e Mobilità.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.295.896 1.286.725 1.245.954

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. rimborsi ai beneficiari dei trasferimenti fondi FESR all'IGRUE da parte della CE/N. richieste dei beneficiari conformi agli accrediti.

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

2 N. certificazioni inviate alla CE/N. richieste di pagamento ricevute conformi dall'AdG

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/9

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)Missione

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)Programma

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità

224 - Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di loalizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.

Obiettivo

Istruttoria progetti relativi ai Programmi Operativi Nazionali sulle infrastrutture di trasporto, in particolare PON trasporti 2000 - 2006; espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; procedure afferenti le Reti TEN-T; attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione del Programma innovativo in ambito urbano e aree sottoutilizzate.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

4.498.868 4.514.044 4.676.223

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. P.A.S. istruiti trasmessi alla commissione/N. P.A.S. pervenuti

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

2 N. richieste di pagamento trasmesse/ N. domande di rimborso pervenute complete

Indicatore di risultato (output) 85% 85% 85%

3 N. decreti di trasferimento contributi trasmessi/N. richieste pervenute

Indicatore di risultato (output) 85% 85% 85%

4 Monitoraggio interventi Ferrovie del Brennero Schede elaborate/Schede richieste

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

230 - Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia

Obiettivo

Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

11.702.589 11.241.618 11.244.230

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. assegnazioni effettuate/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/10

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducentiObiettivo

I servizi all'utenza sono svolti attraverso i 115 Uffici dislocati sull'intero terrotorio nazionale ed il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Gli Uffici erogano servizi all'utenza quali revisione dei veicoli, immatricolazione, onologazioni dei veicoli e dei dispositivi, di recipienti in pressione e per il trasporto di merci pericole. Rilasciano patenti di guida e nautiche a seguito di esame, certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, certificati di abilitazione professionale. Ruolo fondamentale è svolto dal CED, presso il quale è custodita l'anagrafe nazionale dei conducenti e dei veicoli.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

200.832.434 197.296.171 193.393.849

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

17 Procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entità tecniche

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

18 Carte di circolazione emesse Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

20 Operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

21 Fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducentiObiettivo

Il Dipartimento effettuerà verifiche ed ispezioni per controllare le attività svolte dalle imprese autorizzate ad effettuare attività per conto dello Stato. In particolare, saranno intensificati i controlli presso le officine autorizzate a sottoporre a revisione i veicoli, le autoscuole che erogano i corsi per il recupero dei punti sulla patente, ecc.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

23.551.847 23.135.246 22.692.258

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

4 Controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte per rinnovo del certificato di idoneità) conclusi

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

5 Controlli ed ispezioni effettuate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducentiObiettivo

Per i veicoli l'azione del Dipartimento è rivolta al costante miglioramento tecnologico per la sicurezza attiva e passiva del veicolo e per la tutela ambientale.Si estrinseca attraverso la definizione delle regole per i requisiti di sicurezza obbligatoria,per la verifica delle condizioni di sicurezza, di silenziosità dei gas di scarico del veicolo.Per i conducenti l'azione è rivolta alla definizione delle regole per conseguire e mantenere l'abolitazione alla conduzione dei veicoli.La regolazione del settore si estrinseca con l'emanazione di dierttive per la determinazione dei requisiti psicofisici e morali per sospensione, revoca e validità della patente.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

2.001.809 1.960.555 1.937.191

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Schemi di provvedimenti di recepimento di normative CE ed internazionali

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

3 Relazioni redatti a fronte di ricorsi pervenuti Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

4 Schemi di provvedimenti attuativi delle norme di modifica del codice della strada e di recepimento delle direttive comunitarie

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/11

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenzaObiettivo

Per l'erogazione dei servizi all'utenza è necessario avere a disposizione strumentazioni e strutture idonee al tipo di attività svolta (laboratori attrezzati per prove tecniche, capannoni per i controlli sui veicoli, attrezzature specifiche per i controlli tecnici) che devono essere annualmente sottoposte a manutenzione per assicurarne il regolare funzionamento. Sarà necessario acquistare e distribuire agli utenti gli stampati per la richiesta dei servizi, le patenti, le carte di circolazione, nonchè procedere all'approvvigionamento e distribuzione delle targhe e dei contrassegni per i ciclomotori. Il Dipartimento attraverso l'Ufficio Centrale Operativo del CED fornisce assistenza agli utenti in materia di convalida patenti di guida, trasferimenti di residenza e duplicati di carte circolazione patenti per smarrimento e furto

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

4.612.871 4.517.805 4.463.967

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Direttive e relazioni predisposte Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

3 Fondi assegnati nell'anno finanziario Indicatore di realizzazione finanziaria 80% 80% 80%

4 Assegnazioni e storni targhe dei veicoli e ciclomotori Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

5 Rendere fruibili alle Forze dell'Ordine le posizioni di veicoli non coperte da polizze assicurative

Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradaleObiettivo

Piani e programmi di intervento al livello nazionale e periferico per l'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradaleDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

22.817.443 23.107.784 23.093.055

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

4 Omologazione ed approvazione di dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e controllo delle infrazioni

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

5 Risposte a quesiti sulle normative, procedure e pubblicità sull'uso e tutela delle strade

Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

7 Documenti di monitoraggio degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)

Obiettivo

Azioni dedicate alla prevenzione, all'informazione ed all'educazione su tutto il territorio nazionale. Protezione e sicurezza degli utenti della strada. Progetti divulgativi ed innovativi CCISS ed infomobilità.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

7.314.563 7.284.685 7.276.558

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Progetti sperimentali di educazione stradale Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

7 Gestione campagnie di comunicazione Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

8 Raccolta e diffusione di informazioni real-time sulla mobilità stradale anche mediante l'utilizzo di sistemi ITS

Indicatore di risultato (output) 98% 98% 98%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/12

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civileObiettivo

Monitoraggio della normativa in materia di trasporto aereo sia attraverso il supporto alle problematiche giuridiche che attraverso la stipula di accordi aerei internazionali.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.756.958 1.743.774 1.681.617

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Interrogazioni parlamentari Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

4 Revisione degli Accordi aerei bilaterali e comunitari Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

5 Contenzioso nazionale e comunitario Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civileObiettivo

Attività di indirizzo e controllo sull'attività degli enti vigilati sia di tipo preventivo attraverso la predisposizione dei contratti di programma, l'approvazione delle delibere strategiche, l'esame dei piani di investimento aeroportuali e l'imposizione di oneri di servizio pubblico, sia di tipo successivo attraverso l'approvazione dei bilanci degli enti aeronautici ed il monitoraggio in tema safety e security.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

90.350.290 86.906.017 110.204.560

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

6 Decreti di impegno e ordinativi di pagamento emessi a favore dell'Enac per erogazione fondi

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

7 Esame dei bilanci dell'ENAC e dell'AeroClub d'italia Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

8 Monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in materia di sicurezza (safety e security)

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

9 Verifica degli eventuali scostamenti tra i voli effettuati dai vettori aerei e l'operativo previsto dal decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico

Indicatore di risultato (output) SI SI SI

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/13

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

93 - Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti

Obiettivo

L'obiettivo si propone di erogare le risorse finanziarie previste a favore delle imprese di autotrasporto, per l'intermodalità e per gli interporti, con particolare riferimento ai contributi per le imprese di trasporto di merci per conto terzi che effettuano trasporti su rotte marittime(Ecobonus - legge n. 265/2002 e del D.P.R. n. 205/206)

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

82.410.533 63.160.488 263.119.178

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi

Indicatore di realizzazione finanziaria 85% 85% 85%

2 Numero delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte al REN

Indicatore di impatto (outcome) >1 >1 >1

3 Numero di autocarri merci circolanti delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi

Indicatore di impatto (outcome) >1 >1 >1

199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggioObiettivo

L'obiettivo si propone di migliorare la sicurezza stradale e fornire maggiori standard per l'equilibrio del mercato dell'autotrasporto; assicurare completezza nell'attività di controllo, in coordinamento con il Ministero dell'Interno e con le Direzioni Generali Territoriali; assicurare il rispetto della normativa sociale europe;. verificare che l'autotrasporto internazionale svolga la propria attività nel rispetto delle regole; incrementare l'efficienza dell'apparato dei controlli.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 1 - Sicurezza

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.688.401 1.680.267 1.634.097

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Controlli su strada dei veicoli commerciali Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

201 - Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.Obiettivo

Tenuta e pubblicazione dell'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi ed attvità propedeutiche alla riforma organica del settore. Interventi per la sicurezza della circolazione e per la protezione ambientale.,Tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ed attività propedeutiche per la riforma del settore. Interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

189.659.968 165.266.363 64.351.381

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Risorse finanziarie impegnate Indicatore di realizzazione finanziaria 80% 80% 80%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/14

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merciObiettivo

Al Dipartimento compete erogare provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto di persone e di merci. Per il trasporto merci, vengono rilasciate le licenze comunitarie per l autotrasporto di merci, le autorizzazioni internazionali al trasporto di merci, le autorizzazioni CEMT per effettuare trasporti di merce su strada nell'ambito dei Paesi della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (Paesi dell'OCSE ed alcuni Paesi dell'Europa orientale e sudorientale). Per il trasporto di persone il Dipartimento predispone i provvedimenti per l esercizio di autolinee interregionali di competenza statale ed internazionali.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

2.998.267 2.978.578 2.866.798

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Provvedimenti amministrativi per i servizi di linea interregionali di competenza statale

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

3 Autorizzazioni CEMIT per il trasporto internazionale di merci

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

4 Titoli autorizzativi per il trasporto comunitario di merci Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

5 Autorizzazioni ad enti di formazione per i corsi di accesso alla professione di trasportatore merci

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/15

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezzaObiettivo

L'obiettivo consiste nel promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario sicuro, mantenendo e - ove ragionevolmente praticabile - migliorando costantemente la sicurezza del sistema ferroviario italiano, in ragione dell'evoluzione della normativa nonchè del progresso tecnico e scientifico. A ciò si perviene, tra l'altro: dando riscontro alle numerose interrogazioni che i deputati e i senatori trasmettono in materia nell'ambito dei loro poteri di sindacato parlamentare; nell'attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita con D. lgs. 162/2007 ad attuazione e recepimento delle direttive 2004/49/CE e 51/2009/CE, la quale ha compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Infrastutture e dei trasporti; nell'effettuazione delle verifiche in ordine ai requisiti sul mantenimento della qualifica di Organismo notificato

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

10.363.754 10.356.434 10.365.770

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Report di verifica al Ministro per la vigilanza sull'ANSF Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

6 Attività ispettiva per la sussistenza o il mantenimento dei requisiti di qualifica degli organismi notificati ai sensi del Dlgs 191/2010 e degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di cui al Dlgs 162/2007 e s.m.i

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità

Obiettivo

Lo scopo dell'obiettivo e di incentivare il trasporto su ferrovia di persone e merci - al fine di sottrarre quote di traffico al trasporto stradale, inevitabilmente più inquinante - anche mediante l'erogazione di servizi qualificati di

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

34.228.823 19.709.608 14.708.718

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Relazione per il monitoraggio delle attività previste dal contratto di servizio con Trenitalia per i treni passeggeri a media e lunga percorrenza

Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

2 Provvedimenti di rilascio di licenze e titoli equiparati Indicatore di risultato (output) 75% 75% 75%

3 Effettuare il monitoraggio sull'erogazione dei servizi di "utilità sociale"

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimiObiettivo

La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, che opera in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento Trasporti, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima ed alla prevenzione degli incidenti. La Direzione Generale, che opera nella veste di Organismo investigativo nazionale come previsto dalla Direttiva comunitaria 49/2004/CE recepita dal D.Lgs 162/2007, indaga anche, soprattutto a fini preventivi, sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi. L ' azione viene svolta in un' ottica di graduale ottimizzazione delle procedure di indagine sugli incidenti anche sulla base fondamentale dello scambio dei ritorni di esperienza a livello europeo.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.443.162 1.421.970 1.421.038

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

6 Relazione annuale della Direzione Generale Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

7 Trasmissione delle raccomandazioni di sicurezza ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 162/2007

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

8 Pubblicazione delle relazioni di indagine Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/16

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore

Obiettivo

Attività di indirizzo, vigilanza finanziaria e controllo tecnico operativo su opere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzioneDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

569.947.819 417.720.221 449.719.415

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Elaborazione schede di monitoraggio Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

2 Pareri e studi su questioni giuridiche Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

3 Verifica delle istanze di dismissione Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/17

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei portiObiettivo

Adozione del programma triennale delle OO.MM. e assegnazione delle risorse ai Provveditorati. Adeguamento tempestivo del programma triennale OO.MM. per il migliore utilizzo delle risorse disponibili

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

64.930.369 160.378.148 160.380.912

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

5 Redazione programma triennale opere marittime e assegnazione risorse finanziarie ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti stataliObiettivo

Esame degli atti soggetti alla vigilanza ex art. 12 L. 84/1994 e loro valutazione alla luce dell'ordinamento portuale nonchè esame di dettaglio dell'utilizzo dei finanziamenti accordati

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

349.796.853 270.035.175 275.289.393

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

5 Relazione finale contenente il monitoraggio della realizzazione delle opere affidate alle Autorità Portuali

Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

6 Approvazione bilanci delle Autorità Portuali Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

8 Richieste delle Autorità portuali e delle Autorità marittime

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

9 Accessi autorizzati al sistema informativo del Demanio Marittimo

Indicatore di risultato (output) 800 900 950

234 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi

Obiettivo

Regolare, monitorare e aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo. Promuovere e partecipare ai negoziati per la disciplina bilaterale e/o multilaterale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Curare l'attuazione nell'Ordinamento interno della normativa internazionale, bilaterale e multilaterale. Semplificare e razionalizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

4.359.820 4.326.880 4.333.865

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Risposte a quesiti in merito ad accordi bilaterali e multilaterali in materia di trasporti marittimi tra l'Italia ed i Paesi terzi

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

2 Risposte a quesiti sulla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale del personale marittimo

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

3 Approvazione piani di sicurezza per la navigazione marittima

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

4 Autorizzazioni/revoche rilasciate per l'iscrizione nel registro internazionale

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/18

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

235 - Iniziative volte ad erogare contributi per migliorare la sicurezza, la sostenibilità ambientale, la qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nonché vigilare nel settore della nautica da diporto

Obiettivo

Per migliorare le misure di sicurezza e gli standard di qualità nel settore del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e della nautica da diportoDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

315.077.564 295.167.792 261.988.474

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Erogazione contributi per l'armamento ed i cantieri Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

2 Erogazione fondi per contratti di servizio/convenzioni a favore delle società concessionarie esercenti servizi di linea di continuità territoriale

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

3 Effettuazione sopralluoghi/visite presso manifestazioni fieristiche e ditte di produzione e vendita nel settore della nautica da diporto

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/19

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)Missione

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezzaObiettivo

Ai fini della promozione di sistemi di trasporto rapido di massa occorre procedere alla valutazione dei progetti presentati per l'attribuzione dei finanziamenti statali sulla base di criteri di valutazione predefiniti. Ai fini di incrementare il livello di sicurezza occorre esaminare i progetti dal punto di vista tecnico per verificare la rispondenza alle disposizioni normative di settore. La realizzazione dell'obiettivo implica una complessa istruttoria per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza ai sensi del D.P.R. 753/80

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

568.495 515.600 515.273

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Relazioni istruttorie per esame progetti pervenuti Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

5 Relazione finale sul monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario degli interventi per le metropolitane, le linee tramviarie ed i sistemi filoviari

Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

6 Provvedimenti inerenti pareri e approvazioni rilasciati secondo le disposizioni normative di settore

Indicatore di risultato (output) 75% 75% 75%

7 Verifica dell'andamento del settore del trasporto pubblico locale e regionale

Indicatore di impatto (outcome) 70% 70% 70%

103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a funeObiettivo

Esami progetti e rilascio nulla osta tecnico ai fini della sicurezza (D.P.R. 753/80 art 3) in materia di: funicolari aeree e terrestri, ascensori a fune ed elettrici, ascensori inclinati, scale mobili, tranvie, metropolitane e ferrovie locali. <prove e verifiche funzionali sugli impianti ai fini della sicurezza (D.P.R. 753/80 art 5)

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 1 - Sicurezza

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

2.779.342 2.520.740 2.519.143

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Nulla osta tecnici Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

4 Certificati di approvazione o autorizzazione per gli impianti a fune

Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

5 Provvedimenti e pareri per il nulla osta alla sicurezza per i sistemi di trasporto ad impianti fissi

Indicatore di risultato (output) 60% 60% 60%

7 Verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune, linee ferroviarie e sistema di trasporto rapido di massa

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPLObiettivo

Attività istruttoria ed erogazione alle regioni ed agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

5.648.927.478 5.845.619.409 5.726.246.500

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Lettere di svincolo e/o mandati di pagamento Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

4 Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il trasporto pubblico locale e per i servizi ferroviari rgionali

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/20

3 Casa e assetto urbanistico (19)Missione

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)Programma

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità

185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.

Obiettivo

Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Istruttorie in materia di repressione dell'abusivismo edilizio.Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

968.120 964.971 943.162

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. schemi di DPR di definizione dei ricorsi straordinari/N. pareri del Consiglio di Stato pervenuti

Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

2 N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

187 - Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesseObiettivo

Disciplina cooperative edilizie comprese quelle per le forze armate e di polizia ex art. 18 L.179/1992. Gestione amministrativo finanziaria per le cooperative edilizie erariali (T.U. 1165/1938)

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

29.028.319 29.056.989 29.030.180

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 N. relazioni trasmesse alla Commissione centrale di vigilanza/N. pratiche pervenute dalle Commissioni regionali

Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

208 - Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.

Obiettivo

Completamento gestione programmi ERP ante L. 457/78, definitiva determinazione contributo dello Stato sui mutui agevolati ante L. 457/78. Gestione programmi edilizia residenziale:programmi innovativi. Attuazione del programma di recupero urbano. Riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie previste dai fondi di sostegno per le locazioni. Attuazione della L. 134/2012 "Piano città"

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

181.335.575 157.822.258 178.247.591

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. erogazioni effettuate/N. richieste di erogazione pervenute

Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

2 N. ordinativi di pagamento effettuati/N. ordinativi di pagamento da effettuare

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

3 N. valutazioni, verifiche dei requisiti soggettivi, autorizzazioni trasmesse/N. richieste pervenute

Indicatore di risultato (output) 50% 50% 50%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/21

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)Missione

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)Programma

CAPITANERIE DI PORTOCentro di Responsabilità

115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorseObiettivo

Salvaguardia del demanio marittimo e dell'ambiente marino mediante azioni preventive contro l'abusivismo e l'inquinamento marino, per la tutela degli interessi dominicali, delle aree marine e dei beni archeologici sommersi. Vigilanza sulla navigazione da diporto e sul litorale marittimo a tutela dei bagnanti. Controlli sulla filiera di pesca marittima.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 1 - Sicurezza

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

303.066.934 290.415.437 282.981.337

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 ispezioni demaniali anche ai fini della tutela dei bagnanti

Indicatore di risultato (output) 232.550 232.550 232.550

2 controlli sulla navigazione da diporto Indicatore di risultato (output) 104.350 104.350 104.350

5 controlli sulla filiera di pesca marittima Indicatore di risultato (output) 140.800 140.800 140.800

6 controlli per la lotta all'inquinamento marino Indicatore di risultato (output) 126.700 126.700 126.700

116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimoObiettivo

Mantenimento in efficienza del dispositivo S.A.R., controlli sul naviglio nazionale ed estero ai fini della safety e della security, nonchè controlli in porto e monitoraggio del traffico marittimo ai fini della sicurezza.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 1 - Sicurezza

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

438.759.587 420.787.045 410.664.631

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

4 verifiche a bordo del naviglio nazionale ai fini della Safety

Indicatore di risultato (output) 23.800 23.800 2.3800

12 Giorni di efficienza della componente operativa della Guardia Costiera

Indicatore di risultato (output) 305 305 305

13 Giorni di operatività dei centri VTS in LOC e in FOC Indicatore di risultato (output) 365 365 365

15 Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati

Indicatore di risultato (output) 33% 33% 33%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/22

5 Ricerca e innovazione (17)Missione

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasportiObiettivo

Spese per la ricerca scientifica nel settore dei trasporti (cap 7120)Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

4.150.240 1.604.791 41.641

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Fondi assegnati Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

3 Erogazione contributi ad enti di ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo

Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/23

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

6.1 Indirizzo politico (32.2)Programma

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di Responsabilità

82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.Obiettivo

Garantisce il necessario raccordo tra la funzione di direzione politica e le attività di gestione del Ministero nel rispetto del principio di distinzione tra le due funzioni.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

13.157.182 13.145.005 13.115.639

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Volume di output rispetto all'input Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/24

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.Obiettivo

Stipula contratti per tutti i CdR dell'Amministrazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti delle sedi centrali. Gestione dei servizi di portineria, ufficio postale, centralino, centro stampa.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

12.033.053 11.335.721 10.824.220

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

4 Gestione autovetture e produzione badge Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

5 Redazione progetti e perizie Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

6 Contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza

Obiettivo

Gestione del personale sia dal punto di vista giuridico (congedi, aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità, permessi) che economico, nonché pubblicazione dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Trattamento di quiescenza - Definizione dei provvedimenti relativi alla determinazione dell'importo di pensione e TFR.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità politica 4 - Impegni riformatori ed ammodernamento del Ministero

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

11.247.929 10.529.121 10.000.758

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Gestione giuridica del rapporto di lavoro - Trattamento giuridico del personale (congedi aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità, permessi)

Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

2 Trasmissione dei dati previsti dal Piano triennale per la trasparenza ed integrità relativamente alle retribuzioni accessorie corrisposte nell'anno

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

3 Trattamento di quiescenza - Definizione dei provvedimenti relativi alla determinazione dell'importo di pensione e TFR

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

237 - Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoroObiettivo

Trattazione del contenzioso del lavoro e gestione delle spese legaliDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

3.778.077 3.583.082 3.439.747

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Provvedimenti di pagamento delle spese legali Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

2 Relazioni e memorie in materia di affari legali e contenziosi del lavoro

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

238 - Gestione qualitativa della attività di comunicazioneObiettivo

Monitoraggio degli standard di qualità relativamente alle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblicoDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

3.111.117 2.912.300 2.766.157

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Relazioni con il pubblico Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/25

7 Fondi da ripartire (33)Missione

7.1 Fondi da assegnare (33.1)Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALECentro di Responsabilità

119 - Ripartizione FondiObiettivo

L'obiettivo riguarda le attività da porre in essere per ripartire ilDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

46.716.797 54.929.245 57.727.936

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Provvedimenti di impegno e assegnazioni Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

4 Decreto di riparto del Fondo Entrate Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/122/26

8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)Programma

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICICentro di Responsabilità

121 - Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.

Obiettivo

L'obiettivo ha ad oggetto la realizzazione di infrastrutture stradali e la costruzione di duecento unità abitative in territorio libicoDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

95.165 117.388 117.388

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. istruttorie supporto tecnico- amministrativo / N. di richieste pervenute

Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

SEZIONE II

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/507/1

MISSIONE

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

PROGRAMMA

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

Descrizione delle attività

-Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse

2018

1.793.914.764

2017

785.456.607 812.545.089

2016

14.892.625 14.988.475 15.295.862REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

11.730.814 10.381.736 8.871.291CONSUMI INTERMEDI

944.900 953.140 973.577IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

3.636 3.636 3.636INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

1.555.595 1.555.595 1.560.123INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

179.787.194 187.433.194 588.617.543CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

20.000.000 36.000.000 96.311.843CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

1.565.000.000 534.140.831 100.911.214ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/507/2

MISSIONE

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

PROGRAMMA

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)

Descrizione delle attività

-Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia

2018

99.191.248

2017

62.349.802 62.060.754

2016

26.363.897 26.567.260 26.907.319REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

5.970.151 5.710.553 5.058.610CONSUMI INTERMEDI

3.508.200 1.722.989 1.745.825IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

2.855.000 2.855.000 2.855.000INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

45.000.000 10.000.000 10.000.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

15.494.000 15.494.000 15.494.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/507/3

MISSIONE

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

PROGRAMMA

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

Descrizione delle attività

-Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilita' ciclistica

2018

4.701.684

2017

4.640.142 4.660.006

2016

3.641.371 3.579.329 3.597.627REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

798.481 798.481 798.708CONSUMI INTERMEDI

229.000 229.500 230.743IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

32.832 32.832 32.928INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

le modalita delle previsioni adottate sono quelle individuate nell'ambito delle schede-capitolo preimpostate dal MEF riguardo all'entita delle previsioni degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa. Cio in quanto le effettive necessita risultano sempre superiori agli stanziamenti disponibili. Si precisa che l'individuazione delle effettive necessita viene effettuata tramite la precisa valutazione delle esigenze di funzionamento sulla base di dati storici reali. A valle di tali valutazioni che risultano sempre superiori agli stanziamenti imposti si procede o creando un riconoscimento di debito per gli anni successivi ovvero a scapito di tagli su altri fattori di produzione che creano deficit di efficienza dell'azione amministrativa.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/507/4

MISSIONE

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

PROGRAMMA

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'(14.10)

Descrizione delle attività

-Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria; interventi speciali

2018

1.796.946.294

2017

2.148.698.872 2.499.412.440

2016

55.502.564 55.949.759 56.419.883REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

11.194.105 10.991.158 10.910.910CONSUMI INTERMEDI

1.709.600 3.537.500 3.568.621IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

12.078 12.078 12.078INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

126.439.650 113.603.650 129.180.393INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

108.116.377 191.763.148 154.419.655CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

41.778.466 173.127.539 542.629.398CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

9.328.299 10.231.756 12.788.218CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

1.442.865.155 1.589.482.284 1.589.483.284ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/507/5

MISSIONE

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

PROGRAMMA

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

Descrizione delle attività

-Disciplina tecnica, amministrativa ed accordi internazionali in materia di veicoli e conducenti. Servizi ai cittadini ed alle imprese per i veicoli ed i conducenti. Controlli ed ispezioni. Centro elaborazione dati Motorizzazione. Portale dell'automobilista. Piani e programmi di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Infomobilità e CCISS.

2018

252.856.878

2017

257.302.246 261.130.967

2016

124.807.892 126.437.473 129.408.028REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

92.439.038 95.050.605 96.046.546CONSUMI INTERMEDI

7.800.000 8.004.220 8.200.593IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

82.062 82.062 82.062INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

560.000 560.000 560.000POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

5.896.099 5.896.099 5.878.303INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

21.271.787 21.271.787 20.955.435CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Descrizione delle attività: Disciplina tecnica, amministrativa ed accordi internazionali in materia di veicoli e conducenti. Servizi ai cittadini ed alle imprese per i veicoli ed i conducenti. Controlli ed ispezioni. Centro elaborazione dati Motorizzazione. Portale dell'automobilista. Piani e programmi di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Infomobilità e CCISS. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, in via prioritaria, della necessità di mantenere adeguati standard operativi al fine di erogare i servizi di motorizzazione agli utenti (patenti, immatricolazioni, revisioni, collaudi. Le previsioni hanno tenuto conto, inoltre, delle esigenze di spesa per il Centro Elaborazione Dati Motorizzazione, del CCISS (Centro di coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale) e delle misure da porre in essere per aumentare il livello di sicurezza stradale (campagne informative, progetti di sicurezza stradale, piano della sicurezza stradale). Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici ed al raggiungimento degli obiettivi programmati e rigurdano: missioni del personale in conto Stato ed in conto privato, fitto di locali, utente e canoni, cancelleria, ecc. Per queste spese, peraltro, si è tenuto conto degli impegni pluriennali già assunti. Si rappresenta, comunque, che le continue misure di contenimento della spesa pubblica hanno notevolmente ridotto gli stanziamenti di bilancio. Le riduzioni imposte daranno luogo ad una situazione di forte criticità generale, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell Amministrazione ed in particolare sul fronte dei servizi resi all utenza dalle Direzioni generali territoriali. I tagli di spesa rendono particolarmente critica la gestione delle spese di funzionamento, al punto che risulta ormai impossibile sostenere le più elementari spese per il loro funzionamento, comportando inevitabilmente una varianza ai servizi resi agli utenti ed un accumularsi di debiti nei confronti dei fornitori. A tale riguardo, peraltro, ogni anno le ricognizioni dei debiti accumulati dalle Amministrazioni comportano la necessità di reperire fondi a loro copertura. Per le sole Direzioni Generali Territoriali la carenza di fondi per il funzionamento si attesta, in base alle attuali previsioni di bilancio, su circa 4,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Inoltre la DG Sistemi Informativi e Statistici (collocata nel CDR 2) ha segnalato la necessità di reperire circa 5,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio per far fronte al sistema pubblico di connettività e per il rinnovo delle licenze software (cap. 1275).

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MISSIONE

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

PROGRAMMA

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

Descrizione delle attività

-Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali

2018

111.886.177

2017

88.649.791 92.107.248

2016

2.810.017 2.928.831 2.953.898REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

423.072 423.072 423.161CONSUMI INTERMEDI

180.000 187.800 189.469IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

89.460.652 69.097.652 69.528.252TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

9.001.483 9.001.483 9.001.483ALTRE USCITE CORRENTI

10.953 10.953 10.985INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

10.000.000 7.000.000 10.000.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Descrizione delle attività: Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale e sicurezza. Vigilanza e controllo sugli enti di settore. Contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati. Sostegno alla mobilità di settore. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto della necessità di assicurare i trasferimenti all Enav, all Enac ed alle imprese per gli interventi di settore autorizzati per legge. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti

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2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

PROGRAMMA

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

Descrizione delle attività

-Relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dell'UE nel settore del trasporto su strada e intermodale. Interporti. Normativa nazionale ed internazionale ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e cose e per il trasporto combinato e l'intermodalità. Interventi finanziari per il sostegno del settore. Promozione del trasporto combinato e dell'intermodalità del trasporto di merci. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Controllo e monitoraggio sulla regolarità del trasporto di persone e merci.

2018

331.971.454

2017

233.085.696 276.757.169

2016

4.131.700 4.339.230 4.375.140REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

8.191.002 8.191.002 8.191.622CONSUMI INTERMEDI

265.400 279.000 281.393IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

307.290.497 158.183.609 182.573.359TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

2.200 2.200 2.200INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

20.000 20.000 20.000POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

10.937 10.937 10.969INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

12.059.718 12.059.718 11.588.197CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<< 50.000.000 69.714.289CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Descrizione delle attività: Normativa nazionale ed internazionale ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e cose e per il trasporto combinato e l'intermodalità. Inerventi finanziari per il sostegno del settore. Promozione del trasporto combinato e dell'intermodalità del trasporto di merci. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Controllo e monitoraggio sulla regolarità del trasporto di persone e merci. Interporti. Criteri di formulazione delle previsioni: i criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, in via prioritaria, della necessità di assicurare i trasferimenti alle imprese relativi agli interventi di settore autorizzati per legge. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. Al riguardo si rappresenta che le continue misure di contenimento della spesa pubblica hanno notevolmente ridotto gli stanziamenti di bilancio. Le riduzioni imposte daranno luogo ad una situazione di forte criticità generale, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell Amministrazione.

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MISSIONE

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

PROGRAMMA

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

Descrizione delle attività

-Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario. Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse

2018

476.214.941

2017

449.208.233 615.983.558

2016

3.080.219 3.082.585 3.144.019REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.064.031 1.064.031 1.062.893CONSUMI INTERMEDI

196.000 196.600 200.663IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

9.880.651 9.870.977 9.870.977TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

435.280 435.280 435.280TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

10.000 10.000 10.000INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

8.760 8.760 8.786INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

5.000.000 9.000.000 10.500.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

456.540.000 425.540.000 590.750.940CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Descrizione delle attività: Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza, potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria. Contratto di servizio con Trenitalia. Applicazione normativa e verifiche in materia di trasporto ferroviario. Vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie Indagini sugli incidenti ferroviari. Banca dati sicurezza. Vigilanza e monitoraggio sulla concorrenza e sul grado di contendibilità dei mercati dei servizi di trasporto ferroviario. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di assicurare i trasferimenti ad RFI ed alle imprese ferroviarie per gli investimenti nel settore ed all Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, come previsto da specifiche leggi. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. La DG Investigazioni ferroviarie e marittime (non dipendente dal Dipartimento ma finanziata con un capitolo allocato nel programma 13/5) necessita di ulteriori 885 mila euro per assicurare i compiti in materia di investigazioni sugli incidenti ferroviari e navali. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti.

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MISSIONE

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

PROGRAMMA

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

Descrizione delle attività

-Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Programmazione, finanziamento e sviluppo della portualità. Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità portuali.

2018

701.992.644

2017

729.907.995 734.164.606

2016

6.893.845 6.875.444 6.963.116REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

25.565.201 25.565.201 25.613.210CONSUMI INTERMEDI

439.800 438.600 444.444IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

535.453 535.253 535.511TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

189.949.875 189.949.875 189.949.875TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

760.000 760.000 760.000TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

5.527 5.527 5.527ALTRE USCITE CORRENTI

56.501.310 56.501.310 61.036.551INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

394.978.103 389.728.660 369.467.366CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

26.363.530 59.548.125 79.389.006CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unita' da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attivita' internazionali. Interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro. Gestione degli uffici di collocamento della gente di mare, formazione e addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti. Vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali e monitoraggio dei finanziamenti statali. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di trasferire alle Regioni, alle imprese ed alle Autorità Portuali i fondi autorizzati da specifiche leggi per interventi ed investimenti nel settore del trasporto marittimo e per i Porti come i fondi per la manutenzione dei Porti, i contributi alle imprese armatoriali, ecc. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti. Oltre alle spese di funzionamento, una carenza di fondi che presenta elementi di forte criticità è quella che si rileva per: il naviglio (cap. 7601) che necessita di

.....continua

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MISSIONE

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

PROGRAMMA

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

ulteriori 2,7 milioni di euro per il 2018 a fronte di impegni assunti in esercizi precedenti; le opere marittime (cap. 7261) che necessitano di ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio per consentire ai Provveditorati di realizzare gli interventi programmati; la partecipazione all Organizzazione Marittima Internazionale ed alla Convenzione Internazionale Solas (cap. 1891) per la quale sono necessari ulteriori 950 mila euro per ciascun anno del triennio; la RAM -Rete Autostrade Mediterranee (cap. 7750) per la quale sono necessari ulteriori 1,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio; il sistema idroviario padano-veneto (cap, 7700) che necessita di ulteriori 960 mila euro per il 2017 ed il 2018.

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MISSIONE

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

PROGRAMMA

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

Descrizione delle attività

-Sviluppo della mobilità locale. Coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti. Interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità. Controllo e sicurezza sui sistemi di trasporto ad impianti fissi. Altre modalità di trasporto e relativo monitoraggio. Normativa di settore.

2018

5.729.280.916

2017

5.848.655.749 5.652.275.315

2016

2.992.862 2.995.025 3.338.568REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

372.588 372.588 372.756CONSUMI INTERMEDI

191.900 192.000 214.613IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

5.175.084.000 5.139.582.000 4.974.876.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

34.606.192 34.606.192 34.780.145TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

2.300 2.300 2.300INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

9.124 9.124 9.151INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

472.351.928 575.127.884 466.523.642CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

43.670.022 95.768.636 172.158.140CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Descrizione delle attività: Sviluppo della mobilità locale. Coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti. Interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità. Controllo e sicurezza sui sistemi di trasporto ad impianti fissi. Altre modalità di trasporto e relativo monitoraggio. Normativa di settore Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di trasferire alle Regioni ed alle imprese i fondi autorizzati da specifiche leggi per interventi ed investimenti nel settore del trasporto pubblico locale come il Fondo per il trasporto pubblico locale, l acquisto di nuovi autobus, costruzione di linee metropolitane, ecc. Uuna carenza di fondi che presenta elementi di forte criticità è quella che si rileva per: la Gestione Governativa Circumetnea (cap. 1302) che risulta carente di circa 880 mila euro per il 2016 e di circa 954 mila euro per il 2017 necessarie per coprire le spese di esercizio; per l acquisto e la sostituzione di autobus per il trasporto pubblico locale (cap. 7241) che necessita di ulteriori 124 milioni di euro per il 2016 e di circa 80 milioni di euro per il 2017 essenziali per adempiere alle obbligazioni contratte dalle Regioni a fronte dell accensione di mutui; per il fondo comune per il rinnovo del materiale rotabile delle ferrovie in concessione ed in gestione (cap. 7137) che risulta carente di circa 100.000 euro per il 2016. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti.

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100/507/12

MISSIONE

3 Casa e assetto urbanistico (19)

PROGRAMMA

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

Descrizione delle attività

-Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni

2018

208.220.933

2017

187.844.218 211.332.014

2016

2.843.497 2.911.697 2.921.459REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

117.878 117.878 117.920CONSUMI INTERMEDI

182.500 187.000 187.698IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

46.100.000 36.030.000 59.730.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

18.900.000 18.900.000 18.900.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

56.174.035 56.184.035 56.120.401TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

73.756.769 39.756.769 39.597.697INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

10.146.254 33.756.839 33.756.839CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/507/13

MISSIONE

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

PROGRAMMA

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

Descrizione delle attività

-Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare

2018

693.645.968

2017

711.202.482 741.826.521

2016

544.637.494 544.617.210 545.469.965REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

56.606.166 56.599.066 56.864.446CONSUMI INTERMEDI

33.944.983 33.945.391 33.943.594IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

41.317 41.317 41.317TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

5.038.697 5.038.697 5.038.697POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

53.377.311 70.960.801 100.468.502INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Anche per il 2016 l attuazione del Programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste , di pertinenza del C.d.R. Capitanerie di porto , risentirà delle insufficienti risorse previste in bilancio. La situazione finanziaria del Corpo risulta attualmente deficitaria a seguito dell emanazione dei numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che, nel tempo, hanno portato ad una considerevole riduzione delle assegnazioni sui consumi intermedi. Al fine di contenere la propria spesa il Corpo ha continuato ad attuare tutte le possibili misure per ridurre la spesa corrente sui vari stanziamenti di bilancio, operando con discernimento ed oculatezza al fine di assicurare il raggiungimento degli obbiettivi in ragione delle risorse a disposizione. Tale azione di razionalizzazione, che ormai si protrae da più esercizi finanziari, ha generato una sostanziale incomprimibilità della spesa, stante la necessità di garantire servizi che perseguono il raggiungimento di interessi primari dello Stato in materia di sicurezza e soccorso. Ulteriori riduzioni degli stanziamenti potrebbero causare gravi criticità che potrebbero causare la formazione di potenziali debiti fuori bilancio, qualora le proposte 2016 non venissero accolte. È di tutta evidenza che ulteriori riduzioni di stanziamenti non potranno essere effettuate ad invarianza di servizi, compromettendo, qualora avvengano, le attività di istituto e l efficacia dei servizi offerti all utenza, con facile prevedibile negativa conseguenza sull efficienza del sistema dei trasporti marittimi e quanto ad esso collegato. Per tale situazione di criticità finanziaria, questo C.d.R. ha evidenziato, in calce alle schede di previsione dei capitoli maggiormente deficitari, l incremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel prossimo triennio, l attuazione del Programma ad esso affidato. I criteri di formulazione delle previsioni finanziarie, dunque, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all esigenza primaria di dover assicurare la necessaria efficienza organizzativa ed operativa per la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione marittima.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/507/14

MISSIONE

5 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)

Descrizione delle attività

-Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attività in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore

2018

41.641

2017

1.604.791 4.150.240

2016

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

41.641 41.641 41.641INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<< 1.563.150 4.108.599CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Descrizione delle attività: Ricerca nel settore dei trasporti. Criteri di formulazione delle previsioni: Le previsioni sono commisurate alle esigenze di fondi per la ricerca. A tale proposito si rappresenta che nel corso degli anni si è verificata una progressiva e sostanziale riduzione del capitolo 1962 (spese destinate al settore della nautica da diporto per il finanziamento di programmi di studio e ricerca) che compromette lo svolgimento delle attività di ricerca.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/507/15

MISSIONE

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

6.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

-Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

2018

13.115.639

2017

13.145.005 13.157.182

2016

11.564.911 11.592.437 11.601.533REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

908.531 908.531 910.782CONSUMI INTERMEDI

560.781 562.621 563.216IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

81.416 81.416 81.651INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio afferenti il C.d.r. n. 1 sono interamente imputabili a spese per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e dell Organismo indipendente di valutazione della performance. Le relative risorse sono classificate sotto il profilo economico in: reddito di lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi e investimenti. Quanto alle prime due voci, gli stanziamenti relativi al Centro di costo Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro e al Centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance sono stati elaborati dal sistema integrato SICO-CONTECO attraverso l inserimento al portale Conteco degli AA.PP. e dei relativi costi medi del trattamento economico spettante. Si rappresenta altresì che gli stanziamenti relativi ad eventuali retribuzioni da corrispondere al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato è avvenuta attraverso la quantificazione diretta delle retribuzioni e delle relative imposte dovute al personale interessato. Gli stanziamenti per consumi intermedi ed investimenti sono stati elaborati tenendo conto da un lato della stima dell effettivo fabbisogno di materiali e servizi e dall altro dei vincoli di contenimento della spesa imposto dalle recenti norme di finanza pubblica.

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/507/16

MISSIONE

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

-Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).

2018

27.030.882

2017

28.360.224 30.170.176

2016

21.059.984 21.227.646 21.508.358REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

3.092.396 4.251.576 5.759.492CONSUMI INTERMEDI

1.341.500 1.344.000 1.363.245IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

96.624 96.624 96.624INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

802.553 802.553 802.774ALTRE USCITE CORRENTI

637.825 637.825 639.683INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Descrizione delle attività: Affari generali e sindacali, gestione e sviluppo delle risorse umane, trattamento economico e pensionistico, reclutamento, contenzioso, Ufficio disciplina, gestione delle risorse strumentali. Criteri di formulazione delle previsioni: Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti. Rientrano in questo programma anche gli stanziamenti per il SAACS (Servizio automobilistico per le alte cariche dello Stato per il quale i fondi previsti non coprono integralmente gli oneri del contratto di noleggio. Le ulteriori somme necessarie sono pari ad euro 87.777 per il 2015, euro 74.777 per il 2016 ed euro 76.197 per il 2017.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/507/17

MISSIONE

7 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

7.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

-Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

2018

57.727.936

2017

54.929.245 46.716.797

2016

7.450.367 7.450.367 7.450.367REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

5.000.000 5.000.000 5.000.000CONSUMI INTERMEDI

45.277.569 42.478.878 34.266.430ALTRE USCITE CORRENTI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Descrizione delle attività: Riparto del Fondo tra i capitoli di spesa ad esso collegati. Criteri di formulazione delle previsioni: Lo stanziamento è predeterminato. Il Fondo entrate ha subito negli anni una consistente riduzione: il divario tra le entrate riassegnabili al Fondo secondo la normativa (art. 2, comma 617, della legge 244/2007) e lo stanziamento invece accordato in bilancio si è ampliato in modo esponenziale di anno in anno. I tagli di bilancio in corso d anno, inoltre riducono ulteriormente lo stanziamento del Fondo. E evidente che ciò comporta forti carenze sui capitoli di spesa che si alimentano con le entrate del Fondo con gravi ripercussioni sui servizi erogati all utenza. Il Fondo, infatti, finanzia le spese per la sicurezza stradale; per la produzione e l invio al domicilio degli utenti dei documenti necessari per la conduzione dei veicoli (duplicati carte di circolazione e di patenti; tagliandi per la conferma di validità delle patenti e per il cambio di residenza sulle patenti e sulle carte di circolazione); per gli stampati per i servizi di motorizzazione; per l acquisto e la gestione delle attrezzature tecniche per le operazioni tecniche di motorizzazione; ecc.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/507/18

MISSIONE

8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)

Descrizione delle attività

-Realizzazione di alloggi e progetti infrastrutturali all'estero

2018

117.388

2017

117.388 95.165

2016

117.388 117.388 95.165CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili

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BILANCIO 2016-2018

SCHEDE PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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100/607/1

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

MISSIONE

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.2 666.857.779 812.545.089 818.759.283

<< 785.456.607 785.445.183

<< 1.793.914.764 1.793.819.815

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 2.782.846 25.144.366 24.158.560

<< 26.326.987 26.315.563

<< 27.571.975 27.477.026

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 2.782.846 25.144.366 24.158.560

<< 26.326.987 26.315.563

<< 27.571.975 27.477.026

RS

CSCP

CP 16.269.439 15.941.615 15.837.525di cui Personale

16.275.103 15.947.279 15.843.189CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 16.275.103 15.947.279 15.843.189CP

8.869.263 10.379.708 11.728.786CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 6.896.965 8.384.561 9.543.741CP

FATTORE LEGISLATIVO 1.972.298 1.995.147 2.185.045CP

LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 921 p. A CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI

1.972.298 1.995.147 2.185.045CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 664.074.933 787.400.723 794.600.723

<< 759.129.620 759.129.620

<< 1.766.342.789 1.766.342.789

RS

CSCP

INVESTIMENTI 664.074.933 787.400.723 794.600.723

<< 759.129.620 759.129.620

<< 1.766.342.789 1.766.342.789

RS

CSCP

151.194.073 79.546.658 27.900.658CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 151.194.073 79.546.658 27.900.658CP

636.206.650 679.582.962 1.738.442.131CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.560.123 1.555.595 1.555.595CP

FATTORE LEGISLATIVO 634.646.527 678.027.367 1.736.886.536CP

LF n. 448 del 2001 a. 73 c. 2 ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

11.994.884 << <<CP

LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 452 INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA

5.000.000 << <<CP

DL n. 203 del 2005 a. 11/quater decies c. 17 RACCORDI STRADALI ANAS

889.420 886.536 886.536CP

DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 1 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO

67.147.162 << <<CP

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100/607/2

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

MISSIONE

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 11 MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA

19.843.159 << <<CP

DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 5 ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO

4.118.657 << <<CP

DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 7 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO

9.548.000 << <<CP

DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 1 CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI

33.764.052 96.140.831 <<CP

DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 2 p. 1 REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO

60.311.843 << <<CP

DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 2 p. 2 SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA

219.500.000 << <<CP

DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 2 p. 3 PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI

94.970.853 60.000.000 121.000.000CP

DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 2 p. 6 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA

76.558.497 << <<CP

DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 1 p. B OPERE NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALPENSA - TERMINAL T1 T2

16.000.000 16.000.000 <<CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 1 CONTINUITÀ DEI CANTIERI IN CORSO E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI

<< 438.000.000 1.565.000.000CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. B/quater SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA TO-MI CON VIABILITÀ LOCALE MEDIANTE L'INTERCONNESSIONE TRA LA SS 32 E LA SP 299, TANGENZIALE DI NOVARA

<< 32.000.000 <<CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. B/sexies SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA

15.000.000 15.000.000 30.000.000CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 299 REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERCONNESSIONE DI TRATTE AUTOSTRADALI

<< 20.000.000 20.000.000CP

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100/607/3

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

MISSIONE

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.5 15.984.203 62.060.754 62.060.754

<< 62.349.802 62.349.802

<< 99.191.248 99.191.248

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 762.778 33.711.754 33.711.754

<< 34.000.802 34.000.802

<< 35.842.248 35.842.248

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 379.697 31.454.710 31.454.710

<< 31.090.560 31.090.560

<< 32.672.408 32.672.408

RS

CSCP

CP 28.653.144 28.290.249 29.872.097di cui Personale

28.653.144 28.290.249 29.872.097CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 28.653.144 28.290.249 29.872.097CP

2.801.566 2.800.311 2.800.311CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 2.801.566 2.800.311 2.800.311CP

INTERVENTI 383.081 2.257.044 2.257.044

<< 2.910.242 2.910.242

<< 3.169.840 3.169.840

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

2.257.044 2.910.242 3.169.840CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 2.257.044 2.910.242 3.169.840CP

LF n. 350 del 2003 a. 3 c. 13 TRATTATO LATERANENSE TRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA

2.257.044 2.910.242 3.169.840CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 15.221.425 28.349.000 28.349.000

<< 28.349.000 28.349.000

<< 63.349.000 63.349.000

RS

CSCP

INVESTIMENTI 15.221.425 28.349.000 28.349.000

<< 28.349.000 28.349.000

<< 63.349.000 63.349.000

RS

CSCP

15.494.000 15.494.000 15.494.000CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 15.494.000 15.494.000 15.494.000CP

12.855.000 12.855.000 47.855.000CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 500.000 500.000 500.000CP

FATTORE LEGISLATIVO 12.355.000 12.355.000 47.355.000CP

DL n. 79 del 2004 a. 2 c. 2 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE

1.570.000 1.570.000 1.570.000CP

DL n. 79 del 2004 a. 2 c. 2 p. 1 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE

785.000 785.000 785.000CP

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100/607/4

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

MISSIONE

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. A/bis COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO BASENTO-BRADANO SETTORE G

10.000.000 10.000.000 45.000.000CP

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100/607/5

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

MISSIONE

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.6 1.095.310 4.660.006 4.660.006

<< 4.640.142 4.640.142

<< 4.701.684 4.701.684

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.089.283 4.627.078 4.627.078

<< 4.607.310 4.607.310

<< 4.668.852 4.668.852

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 1.089.283 4.627.078 4.627.078

<< 4.607.310 4.607.310

<< 4.668.852 4.668.852

RS

CSCP

CP 3.828.370 3.808.829 3.870.371di cui Personale

3.825.943 3.806.409 3.867.951CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 3.825.943 3.806.409 3.867.951CP

801.135 800.901 800.901CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 801.135 800.901 800.901CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 6.027 32.928 32.928

<< 32.832 32.832

<< 32.832 32.832

RS

CSCP

INVESTIMENTI 6.027 32.928 32.928

<< 32.832 32.832

<< 32.832 32.832

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

32.928 32.832 32.832CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 32.928 32.832 32.832CP

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100/607/6

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

MISSIONE

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.7 3.689.186.440 2.499.412.440 2.809.353.817

<< 2.148.698.872 2.129.939.980

<< 1.796.946.294 1.778.187.402

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 5.400.312 70.911.492 70.911.492

<< 70.490.495 70.490.495

<< 68.418.347 68.418.347

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 2.896.477 68.511.422 68.511.422

<< 68.066.854 68.066.854

<< 65.791.759 65.791.759

RS

CSCP

CP 59.988.504 59.487.259 57.212.164di cui Personale

60.030.890 59.529.653 57.254.558CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 60.030.890 59.529.653 57.254.558CP

8.480.532 8.537.201 8.537.201CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 8.135.031 8.129.023 8.129.023CP

FATTORE LEGISLATIVO 345.501 408.178 408.178CP

DL n. 44 del 2005 a. 3 c. 1 SALVAGUARDIA DI VENEZIA

345.501 408.178 408.178CP

INTERVENTI 2.062.135 2.107.836 2.107.836

<< 2.132.255 2.132.255

<< 2.335.202 2.335.202

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

2.107.836 2.132.255 2.335.202CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 2.107.836 2.132.255 2.335.202CP

LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 921 p. B PIANO GENERALE DELLA MOBILITA'

2.107.836 2.132.255 2.335.202CP

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 441.700 292.234 292.234

<< 291.386 291.386

<< 291.386 291.386

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

292.234 291.386 291.386CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 292.234 291.386 291.386CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.683.786.128 2.428.500.948 2.738.442.325

<< 2.078.208.377 2.059.449.485

<< 1.728.527.947 1.709.769.055

RS

CSCP

INVESTIMENTI 1.213.407.267 840.089.745

1.150.031.122

<< 489.798.174 471.039.282

<< 286.734.873 267.975.981

RS

CSCP

205.166.268 126.971.960 110.257.732CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 205.166.268 126.971.960 110.257.732CP

634.923.477 362.826.214 176.477.141CPSpese rimodulabili

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100/607/7

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

MISSIONE

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

FABBISOGNO 43.578.209 43.451.740 43.451.740CP

FATTORE LEGISLATIVO 591.345.268 319.374.474 133.025.401CP

DL n. 159 del 2007 a. 22 c. 2 SISTEMA MOSE

16.953.321 16.953.321 16.953.320CP

DL n. 112 del 2008 a. 14 c. 1 SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015

7.500.000 << <<CP

DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 6 FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI

1.071.679 1.071.679 1.071.679CP

LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 184 PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE

333.212.500 << <<CP

DL n. 35 del 2013 a. 5 c. 4 SPESE PER LA COSTRUZIONE IL COMPLETAMENTO L'ADATTAMENTO E LA PERMUTA DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ISTITUI DI PREVENZIONE E PENA

86.274 << <<CP

DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 1 ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI

402 402 402CP

DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 1 p. 1 PARCHEGGIO REMOTO DI STAZIONAMENTO DI CASCINA MERLATA

7.300.000 << <<CP

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 71 PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MOSE

116.657.092 131.349.072 <<CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. C/septies decies FINANZIAMENTO DELLE RICHIESTE INVIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL DL 69/2013

15.000.000 100.000.000 65.000.000CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. C/octies decies FINANZIAMENTO DELLE RICHIESTE INVIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL DL N.69 DEL 2013

33.000.000 10.000.000 <<CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 3 p. A NUOVI PROGETTI

30.000.000 30.000.000 <<CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 3 p. B SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONELI ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILI DEMANIALI

6.300.000 20.000.000 20.000.000CP

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100/607/8

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

MISSIONE

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 3 p. B/bis SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO

3.700.000 10.000.000 30.000.000CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 12 INFRASTRUTTURE CARCERARIE

20.564.000 << <<CP

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 2.470.378.861 1.588.411.203 1.588.411.203

<< 1.588.410.203 1.588.410.203

<< 1.441.793.074 1.441.793.074

RS

CSCP

1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074CP

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100/607/9

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

MISSIONE

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 2.1 146.457.992 261.130.967 262.531.542

<< 257.302.246 257.302.246

<< 252.856.878 252.856.878

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 41.330.158 234.297.229 235.697.804

<< 230.134.360 230.134.360

<< 225.688.992 225.688.992

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 40.878.312 233.137.229 234.537.804

<< 228.974.360 228.974.360

<< 224.528.992 224.528.992

RS

CSCP

CP 137.008.621 133.841.693 132.007.892di cui Personale

155.602.100 152.620.490 150.973.813CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 155.602.100 152.620.490 150.973.813CP

77.535.129 76.353.870 73.555.179CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 50.628.079 50.610.992 50.610.992CP

FATTORE LEGISLATIVO 26.907.050 25.742.878 22.944.187CP

LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 921 p. A CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI

26.907.050 25.742.878 22.944.187CP

INTERVENTI 451.846 1.160.000 1.160.000

<< 1.160.000 1.160.000

<< 1.160.000 1.160.000

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

1.160.000 1.160.000 1.160.000CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.160.000 1.160.000 1.160.000CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 105.127.834 26.833.738 26.833.738

<< 27.167.886 27.167.886

<< 27.167.886 27.167.886

RS

CSCP

INVESTIMENTI 105.127.834 26.833.738 26.833.738

<< 27.167.886 27.167.886

<< 27.167.886 27.167.886

RS

CSCP

20.658.276 20.658.276 20.658.276CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 20.658.276 20.658.276 20.658.276CP

6.175.462 6.509.610 6.509.610CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 5.878.303 5.896.099 5.896.099CP

FATTORE LEGISLATIVO 297.159 613.511 613.511CP

L n. 85 del 2001 a. 2 c. 1 p. PP ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

297.159 613.511 613.511CP

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100/607/10

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

MISSIONE

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 2.3 40.208.627 92.107.248 92.107.248

<< 88.649.791 88.649.791

<< 111.886.177 111.886.177

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 40.201.597 82.096.263 82.096.263

<< 81.638.838 81.638.838

<< 101.875.224 101.875.224

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 85.203 3.568.011 3.568.011

<< 3.541.186 3.541.186

<< 3.414.572 3.414.572

RS

CSCP

CP 3.143.367 3.116.631 2.990.017di cui Personale

3.144.752 3.118.016 2.991.402CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 3.144.752 3.118.016 2.991.402CP

423.259 423.170 423.170CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 423.259 423.170 423.170CP

INTERVENTI 40.116.394 78.528.252 78.528.252

<< 78.097.652 78.097.652

<< 98.460.652 98.460.652

RS

CSCP

67.007.399 67.007.399 67.007.399CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 67.007.399 67.007.399 67.007.399CP

11.520.853 11.090.253 31.453.253CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.047.961 1.044.919 1.044.919CP

FATTORE LEGISLATIVO 10.472.892 10.045.334 30.408.334CP

DLG n. 250 del 1997 a. 7 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C

<< << 6.872.063CP

DL n. 203 del 2005 a. 11/decies c. 3 COMPETITIVITA' DEL SISTEMA AEROPORTUALE

86.197 1.045.334 14.536.271CP

LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 310 CONTINUITÀ TERRITORIALE NEI COLLEGAMENTI AEREI PER LE ISOLE MINORI DELLA SICILIA, DOTATE DI SCALI AEROPORTUALI

1.386.695 << <<CP

DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 18 FONDO DA RIPARTIRE PER IL RISTORO DEI SOGGETTI INTERESSATI DALLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ABOLIZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE DEI DIRITTI DI IMBARCO

9.000.000 9.000.000 9.000.000CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 7.030 10.010.985 10.010.985

<< 7.010.953 7.010.953

<< 10.010.953 10.010.953

RS

CSCP

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100/607/11

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

MISSIONE

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

INVESTIMENTI 7.030 10.010.985 10.010.985

<< 7.010.953 7.010.953

<< 10.010.953 10.010.953

RS

CSCP

10.000.000 7.000.000 10.000.000CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 10.000.000 7.000.000 10.000.000CP

10.985 10.953 10.953CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 10.985 10.953 10.953CP

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100/607/12

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

MISSIONE

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 2.4 112.805.608 276.757.169 280.651.441

<< 233.085.696 233.085.696

<< 331.971.454 331.971.454

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 9.464.058 195.443.714 195.443.714

<< 171.015.041 171.015.041

<< 319.900.799 319.900.799

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 3.870.353 12.850.355 12.850.355

<< 12.811.432 12.811.432

<< 12.590.302 12.590.302

RS

CSCP

CP 4.656.533 4.618.230 4.397.100di cui Personale

4.658.279 4.619.976 4.398.846CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 4.658.279 4.619.976 4.398.846CP

8.192.076 8.191.456 8.191.456CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 8.192.076 8.191.456 8.191.456CP

INTERVENTI 5.593.705 182.593.359 182.593.359

<< 158.203.609 158.203.609

<< 307.310.497 307.310.497

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

182.593.359 158.203.609 307.310.497CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 20.000 20.000 20.000CP

FATTORE LEGISLATIVO 182.573.359 158.183.609 307.290.497CP

DL n. 451 del 1998 a. 2 c. 3 ASSEGNAZIONE COMITATO AUTOTRASPORTATORI

53.360.629 28.088.693 47.048.910CP

DL n. 269 del 2003 a. 16 c. 2 RIMBORSI PEDAGGI AUTOSTRADALI

9.212.730 10.094.916 10.241.587CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 150 INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

120.000.000 120.000.000 250.000.000CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 103.341.550 81.313.455 85.207.727

<< 62.070.655 62.070.655

<< 12.070.655 12.070.655

RS

CSCP

INVESTIMENTI 103.341.550 81.313.455 85.207.727

<< 62.070.655 62.070.655

<< 12.070.655 12.070.655

RS

CSCP

26.865.163 10.000.000 <<CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 26.865.163 10.000.000 <<CP

54.448.292 52.070.655 12.070.655CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 10.969 10.937 10.937CP

FATTORE LEGISLATIVO 54.437.323 52.059.718 12.059.718CP

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100/607/13

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

MISSIONE

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 528 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI TRASPORTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SICILAINE

11.588.197 12.059.718 12.059.718CP

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 90 CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI

2.849.126 << <<CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 150 INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

40.000.000 40.000.000 <<CP

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100/607/14

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

MISSIONE

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 2.5 829.880.453 615.983.558 869.310.025

<< 449.208.233 449.208.233

<< 476.214.941 476.214.941

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 195.237 14.723.832 14.723.832

<< 14.659.473 14.659.473

<< 14.666.181 14.666.181

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 195.237 14.288.552 14.288.552

<< 14.224.193 14.224.193

<< 14.230.901 14.230.901

RS

CSCP

CP 3.344.682 3.279.185 3.276.219di cui Personale

13.225.319 13.159.822 13.166.530CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 13.225.319 13.159.822 13.166.530CP

1.063.233 1.064.371 1.064.371CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.063.233 1.064.371 1.064.371CP

INTERVENTI << 435.280 435.280

<< 435.280 435.280

<< 435.280 435.280

RS

CSCP

435.280 435.280 435.280CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 435.280 435.280 435.280CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 829.685.216 601.259.726 854.586.193

<< 434.548.760 434.548.760

<< 461.548.760 461.548.760

RS

CSCP

INVESTIMENTI 829.685.216 601.259.726 854.586.193

<< 434.548.760 434.548.760

<< 461.548.760 461.548.760

RS

CSCP

43.000.000 27.000.000 18.000.000CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 43.000.000 27.000.000 18.000.000CP

558.259.726 407.548.760 443.548.760CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 8.786 8.760 8.760CP

FATTORE LEGISLATIVO 558.250.940 407.540.000 443.540.000CP

DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 3 RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO

185.110.097 << <<CP

DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 4 ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO

138.289.000 100.000.000 100.000.000CP

LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 208 NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE

140.540.000 102.540.000 293.540.000CP

DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 2 p. 5 SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA

60.311.843 << <<CP

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100/607/15

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

MISSIONE

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. A/quater INTERVENTI DI SOPPRESSIONE E AUTOMAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLA RETE FERROVIARIA CORRIDOIO FERROVIARIO ADRIATICO BOLOGNA - LECCE

15.000.000 15.000.000 15.000.000CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. B/ter MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE FEROVIARIO CUNEO - VENTIMIGLIA

4.000.000 25.000.000 <<CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. B/quinquies SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI

<< 150.000.000 20.000.000CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 240 TRATTA ANDORA - FINALE LIGURE

15.000.000 15.000.000 15.000.000CP

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100/607/16

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

MISSIONE

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 2.6 425.699.486 734.164.606 743.816.434

<< 729.907.995 729.907.995

<< 701.992.644 701.992.644

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.231.483 224.271.683 224.271.683

<< 224.129.900 224.129.900

<< 224.149.701 224.149.701

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 207.256 8.753.921 8.753.921

<< 8.659.621 8.659.621

<< 8.679.222 8.679.222

RS

CSCP

CP 7.407.560 7.314.044 7.333.645di cui Personale

7.412.777 7.319.261 7.338.862CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 7.412.777 7.319.261 7.338.862CP

1.341.144 1.340.360 1.340.360CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.341.144 1.340.360 1.340.360CP

INTERVENTI 1.024.227 215.517.762 215.517.762

<< 215.470.279 215.470.279

<< 215.470.479 215.470.479

RS

CSCP

6.257.624 6.257.624 6.257.624CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 6.257.624 6.257.624 6.257.624CP

209.260.138 209.212.655 209.212.855CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 24.272.376 24.225.151 24.225.151CP

FATTORE LEGISLATIVO 184.987.762 184.987.504 184.987.704CP

DL n. 535 del 1996 a. 3 AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM

45.511 45.253 45.453CP

LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 998 CONTRIBUTO SETTORE COBOTAGGIO

70.000.000 70.000.000 70.000.000CP

LF n. 244 del 2007 a. 3 c. 33 p. A SOVVENZIONI CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO ED EROGAZIONI PER RIPIANAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI ALLE SOCIETA' ASSUNTRICI DI SERVIZI MARITTIMI E COMPENSI PER SPECIALI TRASPORTI CON CARATTERE POSTALE E COMMERCIALE

111.370.249 111.370.249 111.370.249CP

DL n. 135 del 2009 a. 19/ter c. 23 CONTRIBUTO TRASFERITO ALLE REGIONI PER ADEGUARE L'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ROTTE MARITTIME

3.572.002 3.572.002 3.572.002CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 424.468.003 509.892.923 519.544.751

<< 505.778.095 505.778.095

<< 477.842.943 477.842.943

RS

CSCP

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100/607/17

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

MISSIONE

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

INVESTIMENTI 421.500.575 509.892.923 519.544.751

<< 505.778.095 505.778.095

<< 477.842.943 477.842.943

RS

CSCP

267.875.689 192.776.880 149.841.728CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 267.875.689 192.776.880 149.841.728CP

242.017.234 313.001.215 328.001.215CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 96.593.555 96.517.536 96.517.536CP

FATTORE LEGISLATIVO 145.423.679 216.483.679 231.483.679CP

LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 983 FONDO PEREQUATIVO PER LE AUTORITA' PORTUALI

47.807.561 47.807.561 47.807.561CP

DL n. 40 del 2010 a. 4 c. 6 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI

3.676.118 3.676.118 3.676.118CP

DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 9 HUB PORTUALE DI RAVENNA

48.940.000 << <<CP

LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 186 REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA

10.000.000 30.000.000 55.000.000CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 153 OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI

<< 100.000.000 100.000.000CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 236 COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI

20.000.000 20.000.000 20.000.000CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 239 SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA

10.000.000 10.000.000 <<CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 357 CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI IN AMBITO NAVALE

5.000.000 5.000.000 5.000.000CP

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 2.967.428 << <<

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP

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100/607/18

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

MISSIONE

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 2.7 440.967.866 5.652.275.315 5.652.275.315

<< 5.848.655.749 5.848.655.749

<< 5.729.280.916 5.729.280.916

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 242.304.189 5.013.584.382 5.013.584.382

<< 5.177.750.105 5.177.750.105

<< 5.213.249.842 5.213.249.842

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 72.601 3.928.237 3.928.237

<< 3.561.913 3.561.913

<< 3.559.650 3.559.650

RS

CSCP

CP 3.553.181 3.187.025 3.184.762di cui Personale

3.555.006 3.188.850 3.186.587CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 3.555.006 3.188.850 3.186.587CP

373.231 373.063 373.063CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 373.231 373.063 373.063CP

INTERVENTI 242.231.588 5.009.656.145 5.009.656.145

<< 5.174.188.192 5.174.188.192

<< 5.209.690.192 5.209.690.192

RS

CSCP

4.974.876.000 5.139.582.000 5.175.084.000CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 4.974.876.000 5.139.582.000 5.175.084.000CP

34.780.145 34.606.192 34.606.192CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 34.780.145 34.606.192 34.606.192CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 198.663.677 638.690.933 638.690.933

<< 670.905.644 670.905.644

<< 516.031.074 516.031.074

RS

CSCP

INVESTIMENTI 198.663.671 638.690.933 638.690.933

<< 670.905.644 670.905.644

<< 516.031.074 516.031.074

RS

CSCP

383.343.634 321.013.674 252.239.104CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 383.343.634 321.013.674 252.239.104CP

255.347.299 349.891.970 263.791.970CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 2.405.556 2.398.574 2.398.574CP

FATTORE LEGISLATIVO 252.941.743 347.493.396 261.393.396CP

LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 92 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

2.122.390 2.197.035 2.197.035CP

LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 888 MOBILITA' FIERE

2.581.609 2.696.361 2.696.361CP

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100/607/19

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

MISSIONE

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

DL n. 98 del 2011 a. 32 c. 1 p. 8 REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE

26.537.744 << <<CP

DL n. 69 del 2013 a. 18 c. 3 p. 1 METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1, TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO

40.000.000 33.100.000 10.000.000CP

DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 1 p. C LINEA M4 METROPOLITANA DI MILANO

9.700.000 17.000.000 9.000.000CP

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 83 SPESE PER MATERIALE ROTABILE SU GOMMA E FERROVIARIO NONCHÈ PER VAPORETTI E FERRY-BOAT

125.000.000 50.000.000 50.000.000CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. A/quinquies TRATTA COLOSSEO P.ZZA VENEZIA LINEA C ROMA

10.000.000 90.000.000 55.000.000CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. B/septies COMPLETAMENTO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA NAPOLI

10.000.000 20.000.000 60.000.000CP

DL n. 133 del 2014 a. 3 c. 2 p. C METROPOLITANA DI TORINO

7.000.000 48.000.000 40.000.000CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 228 p. A SOMME ASSEGNATE ALLE RETI METROPOLITANE IN COSTRUZIONE

12.500.000 12.500.000 12.500.000CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 228 p. B SOMME ASSEGNATE ALLE RETI MEROPOLITANE IN COSTRUZIONE

7.500.000 72.000.000 20.000.000CP

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 6 << <<

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP

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100/607/20

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

3 Casa e assetto urbanistico (19)

MISSIONE

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 3.1 203.902.146 211.332.014 271.163.020

<< 187.844.218 187.844.218

<< 208.220.933 208.220.933

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 57.526.224 137.977.478 137.977.484

<< 114.330.610 114.330.610

<< 124.317.910 124.317.910

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 34.900 3.227.077 3.227.077

<< 3.216.575 3.216.575

<< 3.143.875 3.143.875

RS

CSCP

CP 3.109.157 3.098.697 3.025.997di cui Personale

3.108.780 3.098.320 3.025.620CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 3.108.780 3.098.320 3.025.620CP

118.297 118.255 118.255CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 118.297 118.255 118.255CP

INTERVENTI 57.491.324 134.750.401 134.750.407

<< 111.114.035 111.114.035

<< 121.174.035 121.174.035

RS

CSCP

56.120.401 56.184.035 56.174.035CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 56.120.401 56.184.035 56.174.035CP

78.630.000 54.930.000 65.000.000CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 78.630.000 54.930.000 65.000.000CP

DL n. 47 del 2014 a. 1 c. 2 INTEGRAZIONE FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, ART. 6,C 5. L. 102/2013

59.730.000 36.030.000 46.100.000CP

DL n. 47 del 2014 a. 3 c. 1 p. B FONDO CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA'

18.900.000 18.900.000 18.900.000CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 146.375.922 73.354.536

133.185.536

<< 73.513.608 73.513.608

<< 83.903.023 83.903.023

RS

CSCP

INVESTIMENTI 146.375.922 73.354.536

133.185.536

<< 73.513.608 73.513.608

<< 83.903.023 83.903.023

RS

CSCP

33.756.839 33.756.839 10.146.254CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 33.756.839 33.756.839 10.146.254CP

39.597.697 39.756.769 73.756.769CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 39.597.697 39.756.769 73.756.769CP

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100/607/21

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

3 Casa e assetto urbanistico (19)

MISSIONE

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

DL n. 112 del 2008 a. 11 c. 12 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA PER REALIZZARE UN PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA

3.320.697 3.479.769 3.479.769CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 235 p. 1 SOMME PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

30.000.000 30.000.000 40.000.000CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 235 p. 2 SOMME DERIVANTI2015 AL FONDO REVOCHE DESTINATE AL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

6.277.000 6.277.000 30.277.000CP

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100/607/22

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

MISSIONE

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 4.1 124.456.946 741.826.521 741.727.584

<< 711.202.482 711.202.482

<< 693.645.968 693.645.968

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 90.022.269 641.358.019 641.259.082

<< 640.241.681 640.241.681

<< 640.268.657 640.268.657

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 88.996.923 633.736.498 633.637.561

<< 632.620.160 632.620.160

<< 632.647.136 632.647.136

RS

CSCP

CP 571.833.355 570.982.397 571.002.273di cui Personale

561.375.173 560.554.769 560.574.645CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 561.375.173 560.554.769 560.574.645CP

72.361.325 72.065.391 72.072.491CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 70.531.434 70.438.022 70.438.022CP

FATTORE LEGISLATIVO 1.829.891 1.627.369 1.634.469CP

L n. 267 del 1991 a. 2 c. 1 p. 1 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA

346.324 346.324 353.424CP

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 107 RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

1.300.925 1.281.045 1.281.045CP

DL n. 150 del 2013 a. 4 c. 8/ter p. 1 RIFINANZIAMENTO L. 244/2007 ART. 2, COMMA 98

182.642 << <<CP

INTERVENTI 425.346 41.317 41.317

<< 41.317 41.317

<< 41.317 41.317

RS

CSCP

41.317 41.317 41.317CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 41.317 41.317 41.317CP

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 600.000 7.580.204 7.580.204

<< 7.580.204 7.580.204

<< 7.580.204 7.580.204

RS

CSCP

7.580.204 7.580.204 7.580.204CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 7.580.204 7.580.204 7.580.204CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 34.434.677 100.468.502 100.468.502

<< 70.960.801 70.960.801

<< 53.377.311 53.377.311

RS

CSCP

INVESTIMENTI 34.434.677 100.468.502 100.468.502

<< 70.960.801 70.960.801

<< 53.377.311 53.377.311

RS

CSCP

68.321.332 39.811.490 22.228.000CPSpese non rimodulabili

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100/607/23

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

MISSIONE

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

ONERE INDEROGABILE 68.321.332 39.811.490 22.228.000CP

32.147.170 31.149.311 31.149.311CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.762.443 1.757.327 1.757.327CP

FATTORE LEGISLATIVO 30.384.727 29.391.984 29.391.984CP

DL n. 135 del 2009 a. 3/bis c. 2 RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO

10.557.225 10.555.230 10.555.230CP

DL n. 145 del 2013 a. 13 c. 6 p. 2 SPESE CONNESSE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA PMIS - S.I. GESTIONE PORTUALE

1.000.000 1.000.000 1.000.000CP

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 107 p. 1 RIFINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

13.143.641 13.105.495 13.105.495CP

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 117 p. 4 SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE CAPITANERIE DI PORTO

938.832 << <<CP

DL n. 150 del 2013 a. 4 c. 8/ter p. 2 RIFINANZIAMENTO LEGGE 244/2004 ART. 2 COMMA 99

4.448.465 4.435.555 4.435.555CP

DL n. 150 del 2013 a. 4 c. 8/quater p. 2 RIFINANZIAMENTO L 244/2007 ART. 2 COMMA 99

296.564 295.704 295.704CP

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100/607/24

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

5 Ricerca e innovazione (17)

MISSIONE

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 5.1 8.566.647 4.150.240 4.150.240

<< 1.604.791 1.604.791

<< 41.641 41.641

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 120 << <<

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP

INTERVENTI 120 << <<

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 8.566.527 4.150.240 4.150.240

<< 1.604.791 1.604.791

<< 41.641 41.641

RS

CSCP

INVESTIMENTI 8.566.527 4.150.240 4.150.240

<< 1.604.791 1.604.791

<< 41.641 41.641

RS

CSCP

4.108.599 1.563.150 <<CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 4.108.599 1.563.150 <<CP

41.641 41.641 41.641CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 41.641 41.641 41.641CP

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100/607/25

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

MISSIONE

6.1 Indirizzo politico (32.2)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 6.1 1.415.834 13.157.182 13.157.162

<< 13.145.005 13.145.005

<< 13.115.639 13.115.639

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.361.454 13.075.531 13.075.511

<< 13.063.589 13.063.589

<< 13.034.223 13.034.223

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 1.361.454 13.075.531 13.075.511

<< 13.063.589 13.063.589

<< 13.034.223 13.034.223

RS

CSCP

CP 12.164.749 12.155.058 12.125.692di cui Personale

12.163.790 12.154.099 12.124.733CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 12.163.790 12.154.099 12.124.733CP

911.741 909.490 909.490CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 911.741 909.490 909.490CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 54.380 81.651 81.651

<< 81.416 81.416

<< 81.416 81.416

RS

CSCP

INVESTIMENTI 54.380 81.651 81.651

<< 81.416 81.416

<< 81.416 81.416

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

81.651 81.416 81.416CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 81.651 81.416 81.416CP

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100/607/26

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

MISSIONE

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 6.2 6.747.570 30.170.176 30.170.176

<< 28.360.224 28.360.224

<< 27.030.882 27.030.882

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 5.612.646 29.530.493 29.530.493

<< 27.722.399 27.722.399

<< 26.393.057 26.393.057

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 5.612.646 29.530.493 29.530.493

<< 27.722.399 27.722.399

<< 26.393.057 26.393.057

RS

CSCP

CP 22.871.603 22.571.646 22.401.484di cui Personale

24.015.444 23.715.541 23.545.379CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 24.015.444 23.715.541 23.545.379CP

5.515.049 4.006.858 2.847.678CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 5.515.049 4.006.858 2.847.678CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.134.924 639.683 639.683

<< 637.825 637.825

<< 637.825 637.825

RS

CSCP

INVESTIMENTI 1.134.924 639.683 639.683

<< 637.825 637.825

<< 637.825 637.825

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

639.683 637.825 637.825CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 639.683 637.825 637.825CP

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100/607/27

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

7 Fondi da ripartire (33)

MISSIONE

7.1 Fondi da assegnare (33.1)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 7.1 << 46.716.797 46.716.797

<< 54.929.245 54.929.245

<< 57.727.936 57.727.936

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI << 46.716.797 46.716.797

<< 54.929.245 54.929.245

<< 57.727.936 57.727.936

RS

CSCP

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 46.716.797 46.716.797

<< 54.929.245 54.929.245

<< 57.727.936 57.727.936

RS

CSCP

7.450.367 7.450.367 7.450.367CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 7.450.367 7.450.367 7.450.367CP

39.266.430 47.478.878 50.277.569CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 39.266.430 47.478.878 50.277.569CP

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100/607/28

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

MISSIONE

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 8.2 176.222.465 95.165 95.165

<< 117.388 117.388

<< 117.388 117.388

RS

CSCP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 176.222.465 95.165 95.165

<< 117.388 117.388

<< 117.388 117.388

RS

CSCP

INVESTIMENTI 176.222.465 95.165 95.165

<< 117.388 117.388

<< 117.388 117.388

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

95.165 117.388 117.388CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 95.165 117.388 117.388CP

L n. 7 del 2009 a. 5 c. 1 p. C TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIRIA LIBICA

95.165 117.388 117.388CP

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ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA (R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAIZONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/1

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) RS 3.640.431.160 4.460.219.381 -87.095.649 4.373.123.732

CP 3.849.681.556 4.011.578.628 -632.900.339 3.378.678.289 3.001.145.423 3.694.753.990

CS 3.937.183.506 4.214.210.270 -519.376.410 3.694.833.860 2.982.375.107 3.675.900.149

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

RS 426.949.802 685.428.446 -18.570.667 666.857.779

CP 1.112.920.322 1.034.264.025 -221.718.936 812.545.089 785.456.607 1.793.914.764

CS 1.131.517.301 1.114.365.982 -295.606.699 818.759.283 785.445.183 1.793.819.815

FUNZIONAMENTO RS 193.052 2.756.534 26.312 2.782.846

CP 24.879.202 18.267.054 6.877.312 25.144.366 26.326.987 27.571.975

CS 24.879.202 18.521.017 5.637.543 24.158.560 26.315.563 27.477.026

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 193.052 2.756.534 26.312 2.782.846

CP 24.879.202 18.267.054 6.877.312 25.144.366 26.326.987 27.571.975

CS 24.879.202 18.521.017 5.637.543 24.158.560 26.315.563 27.477.026

1583 1583 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 12.080.400 7.800.464 7.078.474 14.878.938 14.571.544 14.475.696

CS 12.080.400 7.800.464 7.078.474 14.878.938 14.571.544 14.475.696

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 9.306.793 6.306.793 5.068.682 11.375.475 11.220.974 11.125.126

CS 9.306.793 6.306.793 5.068.682 11.375.475 11.220.974 11.125.126

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.773.607 1.476.482 1.920.253 3.396.735 3.350.570 3.350.570

CS 2.773.607 1.476.482 1.920.253 3.396.735 3.350.570 3.350.570

NOTE ESPLICATIVE

1583 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/2

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 4.432 81.501 85.933 << <<

CS << 4.432 81.501 85.933 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 9.398 -9.398 << << <<

CS << 9.398 -9.398 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 3.359 17.436 20.795 << <<

CS << 3.359 17.436 20.795 << <<

1593 1593 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 4.5.1 )

RS << 9.287 << 9.287

CP 415.775 400.744 15.031 415.775 415.775 415.775

CS 415.775 400.744 15.031 415.775 415.775 415.775

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 )

RS << 9.287 << 9.287

CP 415.775 400.744 15.031 415.775 415.775 415.775

CS 415.775 400.744 15.031 415.775 415.775 415.775

1594 1594 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 1.007 1.007 -35 972 972 972

CS 1.007 1.007 -35 972 972 972

NOTE ESPLICATIVE

1583/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

1583/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/3

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1598 1598 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.5.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 177 177 << 177 184 182

CS 177 177 << 177 184 182

1599 1599 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.000 3.000 << 3.000 3.000 3.000

CS 3.000 3.000 << 3.000 3.000 3.000

1602 1602 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 789.012 790.191 183.386 973.577 953.140 944.900

CS 789.012 790.191 183.386 973.577 953.140 944.900

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 789.012 789.012 177.261 966.273 953.140 944.900

CS 789.012 789.012 177.261 966.273 953.140 944.900

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 1.179 6.125 7.304 << <<

CS << 1.179 6.125 7.304 << <<

1604 1604 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE

( 1.3.1 ) ( 4.5.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

1602/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/4

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1608 1608 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.

( 9.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.636 3.636 << 3.636 3.636 3.636

CS 3.636 3.636 << 3.636 3.636 3.636

1611 1611 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.5.1 )

RS 81.047 74.427 26.312 100.739

CP 6.987.775 4.669.415 -758.022 3.911.393 5.407.024 6.566.204

CS 6.987.775 4.698.709 -787.316 3.911.393 5.407.024 6.566.204

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 724 -724 <<

CP 966.808 929.771 -424.568 505.203 502.343 502.343

CS 966.808 956.808 -451.605 505.203 502.343 502.343

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS 75.151 << << <<

CP 153.419 148.019 9.300 157.319 156.790 156.790

CS 153.419 148.019 9.300 157.319 156.790 156.790

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 2.826 8.226 -5.334 2.892 2.884 2.884

CS 2.826 8.226 -5.334 2.892 2.884 2.884

5 5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.5 )

RS << << << <<

CP 1.883 1.883 45 1.928 1.922 1.922

CS 1.883 1.883 45 1.928 1.922 1.922

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/5

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

6 6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 40.175 40.175 957 41.132 41.001 41.001

CS 40.175 40.175 957 41.132 41.001 41.001

7 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS << 42.480 << 42.480

CP 2.803.509 485.150 -346.114 139.036 1.644.329 2.803.509

CS 2.803.509 485.150 -346.114 139.036 1.644.329 2.803.509

10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 644.920 644.920 13.952 658.872 656.960 656.960

CS 644.920 644.920 13.952 658.872 656.960 656.960

11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 23.668 23.668 568 24.236 24.166 24.166

CS 23.668 23.668 568 24.236 24.166 24.166

13 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << 29.294 << 29.294

CP 235.312 235.312 4.445 239.757 239.062 239.062

CS 235.312 264.605 -24.848 239.757 239.062 239.062

14 14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 99 99 3 102 102 102

CS 99 99 3 102 102 102

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/6

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

17 17 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP 154 10.154 -9.996 158 158 158

CS 154 10.154 -9.996 158 158 158

19 19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI

( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 663.824 663.824 << 663.824 663.824 663.824

CS 663.824 663.824 << 663.824 663.824 663.824

24 24 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 79 79 3 82 82 82

CS 79 79 3 82 82 82

25 25 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 130 130 3 133 133 133

CS 130 130 3 133 133 133

29 29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 287.600 287.600 << 287.600 287.600 287.600

CS 287.600 287.600 << 287.600 287.600 287.600

33 33 SPESE PER LE STATISTICHE

( 2.2.10 )

RS 5.896 1.929 27.036 28.965

CP 4.713 31.749 -26.925 4.824 4.810 4.810

CS 4.713 4.713 111 4.824 4.810 4.810

35 35 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 1.158.656 1.158.656 25.639 1.184.295 1.180.858 1.180.858

CS 1.158.656 1.158.656 25.639 1.184.295 1.180.858 1.180.858

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/7

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1612 1612 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 112.005 1.566.352 << 1.566.352

CP 2.920.705 2.920.705 63.895 2.984.600 2.976.565 2.976.565

CS 2.920.705 3.495.374 -874.431 2.620.943 2.976.565 2.976.565

1618 1618 SPESE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS << 1.106.468 << 1.106.468

CP 1.677.715 1.677.715 294.583 1.972.298 1.995.147 2.185.045

CS 1.677.715 1.327.715 22.434 1.350.149 1.983.723 2.090.096

INVESTIMENTI RS 426.756.750 682.671.912 -18.596.979 664.074.933

CP 1.088.041.120 1.014.517.603 -227.116.880 787.400.723 759.129.620 1.766.342.789

CS 1.106.638.099 1.094.365.597 -299.764.874 794.600.723 759.129.620 1.766.342.789

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 426.756.750 682.671.912 -18.596.979 664.074.933

CP 1.088.041.120 1.014.517.603 -227.116.880 787.400.723 759.129.620 1.766.342.789

CS 1.106.638.099 1.094.365.597 -299.764.874 794.600.723 759.129.620 1.766.342.789

7122 7122 SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI INFORMATICI

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 5.333 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7124 7124 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << 23.820 << 23.820

CP << 5.720 -5.720 << << <<

CS << 29.540 -29.540 << << <<

7147 7147 ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

(R)

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 141.994.884 158.163.495 73.331.389 231.494.884 << <<

CS 141.994.884 158.163.495 73.331.389 231.494.884 << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/8

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7152 7152 ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL COLLEGAMENTO DELLO SVINCOLO DI VIA CAMPANA DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI AL PORTO DI POZZUOLI - II LOTTO

(R)

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS << << << <<

CP << 6.990.152 -6.990.152 << << <<

CS << 6.990.152 -6.990.152 << << <<

7155 7155 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER IL FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE INCLUSE NEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 2.000.000 << 2.000.000

CP 2.687.978 2.999.978 16.843.181 19.843.159 << <<

CS 2.687.978 4.999.978 14.843.181 19.843.159 << <<

7159 7159 CONTRIBUTO ALL'ANAS PER LA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO AGRIGENTO-CALTANISSETTA-A19 ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DELLA S.S. 640 TRATTO 1 STRALCIO FUNZIONALE

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS 11.301.292 11.301.292 << 11.301.292

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7161 7161 CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER LA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA DI SICUREZZA DEL TRAFORO DEL FREJUS

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS << 7.118.396 << 7.118.396

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7164 7164 CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER LA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO MAGLIE S. MARIA DI LEUCA S.S. 275 DI S. MARIA DI LEUCA

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS 4.930.000 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/9

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7355 7355 SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELL'A.N.A.S DI LAVORI DI RACCORDO STRADALE

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS << << << <<

CP 892.881 892.881 -3.461 889.420 886.536 886.536

CS 892.881 892.881 -3.461 889.420 886.536 886.536

7380 7380 SOMME DA ASSEGNARE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI DELLA STRADA STATALE N. 652 - TIRRENO-ADRIATICA

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS << 11.969.176 << 11.969.176

CP 6.706.015 6.706.015 -6.706.015 << << <<

CS 6.706.015 6.706.015 -6.706.015 << << <<

7480 7480 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLA CITTA' DI PARMA

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS 872.630 873.031 << 873.031

CP 6.450.000 6.450.000 << 6.450.000 6.450.000 6.450.000

CS 6.450.000 6.450.000 << 6.450.000 6.450.000 6.450.000

7481 7481 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VIABILITA' STRADALE E AUTOSTRADALE SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE CONNESSE AL PERCORSO DI CUI ALLA CONVENZIONE ITALIA-FRANCIA CONCLUSA A ROMA IL 24 GIUGNO 1970

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 10.000.000 15.487.000 << 15.487.000

CP 5.000.000 5.000.000 << 5.000.000 << <<

CS 5.000.000 5.000.000 << 5.000.000 << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/10

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7483 7483 CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA TORINO - SAVONA, PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'AUTOSTRADA STESSA

( 22.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 << <<

CS 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 << <<

7484 7484 CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A. PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO AUTOSTRADALE FIRENZE-BOLOGNA

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 << <<

CS 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 << <<

7485 7485 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE SPA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO AGLIO' CANOVA E IL POTENZIAMENTO DELL'AUTOSTRADA BOLOGNA - FIRENZE.

( 22.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 51.646.000 51.646.000 << 51.646.000 51.646.000 <<

CS 51.646.000 51.646.000 << 51.646.000 51.646.000 <<

7486 7486 SPESE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' SECONDARIA ESISTENTE NELLA REGIONE SICILIA E NELLA REGIONE CALABRIA NON COMPRESA NELLE STRADE GESTITE DA A.N.A.S. SPA

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS 18.596.979 63.278.904 -18.596.979 44.681.925

CP << << << << << <<

CS 18.596.979 25.596.979 -25.596.979 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/11

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7489 7489 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS << << << <<

CP 30.168 30.168 << 30.168 30.168 30.168

CS 30.168 30.168 << 30.168 30.168 30.168

7490 7490 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DI ENTI LOCALI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI.

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS << << << <<

CP 9.068 9.068 << 9.068 9.068 9.068

CS 9.068 9.068 << 9.068 9.068 9.068

7497 7497 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA TORINO - MILANO CON LA VIABILITA' LOCALE MEDIANTE L'INTERCONNESSIONE TRA LA STRADA STATALE 32 E LA STRADA PROVINCIALE 299

( 22.2.4 ) ( 4.5.1 )

RS 3.500.000 3.500.000 << 3.500.000

CP 3.500.000 3.500.000 << 3.500.000 3.500.000 3.500.000

CS 3.500.000 3.500.000 << 3.500.000 3.500.000 3.500.000

7500 7500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE

( 22.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 54.227.974 54.227.974 -10.329.137 43.898.837 12.911.422 12.911.422

CS 54.227.974 54.227.974 -10.329.137 43.898.837 12.911.422 12.911.422

7501 7501 SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLA PEDEMONTANA DI FORMIA

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS 5.000.000 2.000.000 << 2.000.000

CP << << 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

CS << << 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

7504 7504 SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"

(R)

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS << << << <<

CP 92.000 92.000 -92.000 << << <<

CS 92.000 92.000 -92.000 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/12

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7509 7509 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE NAZIONALE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE

( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 40.000.000 40.000.000 << 40.000.000

CP 20.000.000 20.000.000 << 20.000.000 << <<

CS 20.000.000 20.000.000 << 20.000.000 << <<

7513 7513 CONTRIBUTO QUINDICENNALE A FAVORE DELL'ANAS SPA, PER CONSENTIRE L'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA STRADA STATALE N.38 PER L'ACCESSO ALLA VALTELLINA

( 22.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 2.000.000

CS 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 2.000.000

7514 7514 FONDO INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, STRADALI E RELATIVO A OPERE DI INTERESSE STRATEGICO NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA

(R)

( 26.4.3 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 108.871.504 116.972.079 << 116.972.079

CP 12.050.900 12.050.900 55.096.262 67.147.162 << <<

CS 12.050.900 12.050.900 55.096.262 67.147.162 << <<

7519 7519 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'INTERVENTO "ACCESSIBILITA' VALTELLINA: S.S. N. 38 1 LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO, 2 STRALCIO DALLO SVINCOLO DI COSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO"

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 20.952.085 36.730.582 << 36.730.582

CP 3.519.331 3.519.331 599.326 4.118.657 << <<

CS 3.519.331 5.223.578 -1.104.921 4.118.657 << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/13

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7521 7521 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA - MAXILOTTO 1: S.S. 77 «VAL DI CHIENTI» TRATTA "FOLIGNO - PONTELATRAVE"

(R)

( 22.2.4 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << 50.000.000 << 50.000.000

CP << << 15.000.000 15.000.000 15.000.000 30.000.000

CS << 50.000.000 -35.000.000 15.000.000 15.000.000 30.000.000

>> 7522 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA TO-MI CON VIABILITA' LOCALE MEDIANTE L'INTERCONESSIONE TRA LA SS. 32 E LA SP. 299, TANGENZIALE DI NOVARA.

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << << << 32.000.000 <<

CS << << << << 32.000.000 <<

7529 7529 SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ASSE STRADALE LIONI-GROTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO"

(R)

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 4.920.142 5.927.657 << 5.927.657

CP 23.819.000 23.819.000 -14.271.000 9.548.000 << <<

CS 23.819.000 23.819.000 -14.271.000 9.548.000 << <<

7533 7533 SOMMA DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE 3° CORSIA AUTOSTRADA A4 QUARTO D'ALTINO-VILLESSE-GORIZIA

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS << << << <<

CP 93.470.627 93.470.627 -93.470.627 << << <<

CS 93.470.627 93.470.627 -93.470.627 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

7521 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

7522 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21

GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/14

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7534 7534 METROPOLITANA DI MILANO - SOMME DA ASSEGNARE PER IL COLLEGAMENTO S.S.11- S.S. 233, LOTTO 1 - B

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS << 42.800.000 << 42.800.000

CP 7.200.000 7.200.000 -7.200.000 << << <<

CS 7.200.000 7.200.000 << 7.200.000 << <<

7536 7536 FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI

(R)

( 26.4.3 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS 102.800.000 << << <<

CP 293.729.075 196.729.075 -162.965.023 33.764.052 534.140.831 1.565.000.000

CS 293.729.075 196.729.075 -162.965.023 33.764.052 534.140.831 1.565.000.000

7537 7537 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 55.000.000 << << <<

CP 107.534.895 107.534.895 -47.223.052 60.311.843 << <<

CS 107.534.895 107.534.895 -47.223.052 60.311.843 << <<

7538 7538 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER IL PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI, NONCHE' PER INCREMENTARE LA SICUREZZA E MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS 13.000.000 230.244.469 << 230.244.469

CP 216.209.600 216.209.600 -121.238.747 94.970.853 60.000.000 121.000.000

CS 216.209.600 216.209.600 -121.238.747 94.970.853 60.000.000 121.000.000

NOTE ESPLICATIVE

7536 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO MEDESIMO

7538 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/15

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7539 7539 SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO PIEMONTE-VALLE D'AOSTA

(R)

( 22.2.1 ) ( 4.5.3 )

RS 27.000.000 27.000.000 << 27.000.000

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7541 7541 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E L'AUTOSTRADA A19 AGRIGENTO- CALTANISSETTA

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP << << 76.558.497 76.558.497 << <<

CS << << 76.558.497 76.558.497 << <<

7542 7542 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER ASSICURARE LA CONTINUITA' FUNZIONALE E PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE VIGENTE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE TRATTE AUTOSTRADALI A24 E A25 "LA STRADA DEI PARCHI"

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS << 2.033.897 << 2.033.897

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7545 7545 SOMME DA ASSEGNARE PER OPERE NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALPENSA -TERMINAL T1 - T2

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 13.000.000 13.000.000 3.000.000 16.000.000 16.000.000 <<

CS 13.000.000 13.000.000 3.000.000 16.000.000 16.000.000 <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/16

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7571 7571 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI APPRODI E DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE DI COLLEGAMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL TRAGHETTAMENTO SULLO STRETTO DI MESSINA E PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTI

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS << 12.653.141 << 12.653.141

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7703 7703 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )

RS 6.785 758.468 << 758.468

CP 758.468 758.468 -23.888 734.580 732.448 732.448

CS 758.468 1.281.416 -546.836 734.580 732.448 732.448

7704 7704 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI

(R)

( 21 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 672.287 672.287 -21.109 651.178 649.288 649.288

CS 672.287 672.287 -21.109 651.178 649.288 649.288

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI

( 21.1.2 )

RS << << << <<

CP 672.287 672.287 -21.109 651.178 649.288 649.288

CS 672.287 672.287 -21.109 651.178 649.288 649.288

7705 7705 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 179.969 179.969 -5.604 174.365 173.859 173.859

CS 179.969 179.969 -5.604 174.365 173.859 173.859

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/17

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

8431 8431 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERCONNESSIONE DI TRATTE AUTOSTRADALI

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP << << << << 20.000.000 20.000.000

CS << << << << 20.000.000 20.000.000

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<

CP << 1.479.368 -1.479.368 << << <<

CS << 1.479.368 -1.479.368 << << <<

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS << << << <<

CP << 1.479.368 -1.479.368 << << <<

CS << 1.479.368 -1.479.368 << << <<

7910 7910 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

( 26.4.3 ) ( 4.5.1 )

RS << << << <<

CP << 1.479.368 -1.479.368 << << <<

CS << 1.479.368 -1.479.368 << << <<

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) RS 14.508.408 15.984.204 -1 15.984.203

CP 42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248

CS 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248

FUNZIONAMENTO RS 40.146 379.697 << 379.697

CP 21.798.457 12.509.876 18.944.834 31.454.710 31.090.560 32.672.408

CS 21.798.457 12.518.768 18.935.942 31.454.710 31.090.560 32.672.408

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 40.146 379.697 << 379.697

CP 21.798.457 12.509.876 18.944.834 31.454.710 31.090.560 32.672.408

CS 21.798.457 12.518.768 18.935.942 31.454.710 31.090.560 32.672.408

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/18

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1174 1174 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 6.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 18.251.380 8.947.738 17.732.581 26.680.319 26.340.260 26.136.897

CS 18.251.380 8.947.738 17.732.581 26.680.319 26.340.260 26.136.897

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 14.053.704 5.794.359 14.595.292 20.389.651 20.283.460 20.126.988

CS 14.053.704 5.794.359 14.595.292 20.389.651 20.283.460 20.126.988

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 4.197.676 1.667.975 4.420.462 6.088.437 6.056.800 6.009.909

CS 4.197.676 1.667.975 4.420.462 6.088.437 6.056.800 6.009.909

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 882.343 -719.516 162.827 << <<

CS << 882.343 -719.516 162.827 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 297.350 -297.350 << << <<

CS << 297.350 -297.350 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 305.711 -266.307 39.404 << <<

CS << 305.711 -266.307 39.404 << <<

NOTE ESPLICATIVE

1174 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4

1174/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

1174/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/19

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1189 1189 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 6.3.1 )

RS 1.485 8.925 << 8.925

CP 44.044 50.102 -3.102 47.000 47.000 47.000

CS 44.044 58.994 -11.994 47.000 47.000 47.000

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS 1.485 8.925 << 8.925

CP 44.044 50.102 -3.102 47.000 47.000 47.000

CS 44.044 58.994 -11.994 47.000 47.000 47.000

1198 1198 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE

( 1.3.1 ) ( 6.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1201 1201 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 6.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1207 1207 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 6.3.1 )

RS << << << <<

CP 1.194.118 948.083 797.742 1.745.825 1.722.989 3.508.200

CS 1.194.118 948.083 797.742 1.745.825 1.722.989 3.508.200

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.194.118 847.786 884.199 1.731.985 1.722.989 3.508.200

CS 1.194.118 847.786 884.199 1.731.985 1.722.989 3.508.200

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/20

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 100.297 -86.457 13.840 << <<

CS << 100.297 -86.457 13.840 << <<

1210 1210 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 6.3.1 )

RS 32.977 << << <<

CP 31.930 31.930 763 32.693 32.598 32.598

CS 31.930 31.930 763 32.693 32.598 32.598

1 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI

( 2.1.1 )

RS 32.977 << << <<

CP 31.930 31.930 763 32.693 32.598 32.598

CS 31.930 31.930 763 32.693 32.598 32.598

1290 1290 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVE ALL'ATTIVITA' IN MATERIA DI DIGHE

(R)

( 2.1.1 ) ( 6.3.1 )

RS << 357.723 << 357.723

CP 2.096.985 2.352.023 416.850 2.768.873 2.767.713 2.767.713

CS 2.096.985 2.352.023 416.850 2.768.873 2.767.713 2.767.713

1297 1297 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALL'EX REGISTRO ITALIANO DIGHE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.1.2 ) ( 6.3.1 )

RS 5.684 13.049 << 13.049

CP 180.000 180.000 << 180.000 180.000 180.000

CS 180.000 180.000 << 180.000 180.000 180.000

INTERVENTI RS << 383.081 << 383.081

CP 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840

CS 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS << 383.081 << 383.081

CP 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840

CS 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840

NOTE ESPLICATIVE

1207/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/21

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1366 1366 SOMMA OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DI RAPPORTI FINANZIARI AI FINI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 6 DEL TRATTATO LATERANENSE CON LA SANTA SEDE

(R)

( 2.2.3 ) ( 6.3.1 )

RS << 383.081 << 383.081

CP 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840

CS 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840

INVESTIMENTI RS 14.468.262 15.221.426 -1 15.221.425

CP 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000

CS 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 14.468.262 15.221.426 -1 15.221.425

CP 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000

CS 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000

7156 7156 CONTRIBUTI VENTENNALI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE, QUALE CONCORSO DELLO STATO A FRONTE DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO, PER CAPITALE ED INTERESSI, DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE CONTRATTI DALL'ENTE STESSO.

( 23.2.1 ) ( 6.3.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 7.746.854 7.746.854 << 7.746.854

CP 15.494.000 15.494.000 << 15.494.000 15.494.000 15.494.000

CS 15.494.000 15.494.000 << 15.494.000 15.494.000 15.494.000

>> 7249 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO BASENTO-BRADANO, SETTORE G

(R)

( 22.2.1 ) ( 6.3.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 10.000.000 10.000.000 10.000.000 45.000.000

CS << << 10.000.000 10.000.000 10.000.000 45.000.000

NOTE ESPLICATIVE

7249 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/22

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7250 7250 FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE IDRICHE NELLE AREE DEPRESSE

(R)

( 22.2.2 ) ( 6.3.1 )

RS 5.228 11.275 << 11.275

CP << 1.830.039 -1.830.039 << << <<

CS << 1.841.314 -1.841.314 << << <<

7280 7280 SOMME DESTINATE AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI DIGHE

(R)

( 21.1.9 ) ( 6.3.1 )

RS 6.716.180 7.463.297 -1 7.463.296

CP 2.355.000 2.678.237 176.763 2.855.000 2.855.000 2.855.000

CS 2.355.000 2.666.962 188.038 2.855.000 2.855.000 2.855.000

7546 7546 SPESE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE IDRICO

(R)

( 21.1.9 ) ( 6.3.1 )

RS << << << <<

CP << 21.539.348 -21.539.348 << << <<

CS << 21.539.348 -21.539.348 << << <<

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

RS 1.110.651 1.095.310 << 1.095.310

CP 4.450.962 6.452.800 -1.792.794 4.660.006 4.640.142 4.701.684

CS 4.450.962 7.475.333 -2.815.327 4.660.006 4.640.142 4.701.684

FUNZIONAMENTO RS 1.107.967 1.089.283 << 1.089.283

CP 4.416.998 6.418.836 -1.791.758 4.627.078 4.607.310 4.668.852

CS 4.416.998 7.435.342 -2.808.264 4.627.078 4.607.310 4.668.852

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

RS 1.107.967 1.089.283 << 1.089.283

CP 4.416.998 6.418.836 -1.791.758 4.627.078 4.607.310 4.668.852

CS 4.416.998 7.435.342 -2.808.264 4.627.078 4.607.310 4.668.852

2920 2920 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << 1.010 << 1.010

CP 3.554.562 3.573.544 -43.801 3.529.743 3.511.452 3.508.037

CS 3.554.562 3.573.544 -43.801 3.529.743 3.511.452 3.508.037

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.733.575 2.733.575 -24.678 2.708.897 2.704.652 2.702.037

CS 2.733.575 2.733.575 -24.678 2.708.897 2.704.652 2.702.037

NOTE ESPLICATIVE

2920 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/23

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 820.987 820.987 -12.933 808.054 806.800 806.000

CS 820.987 820.987 -12.933 808.054 806.800 806.000

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 8.677 1.623 10.300 << <<

CS << 8.677 1.623 10.300 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 7.375 -7.375 << << <<

CS << 7.375 -7.375 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 1.010 << 1.010

CP << 2.930 -438 2.492 << <<

CS << 2.930 -438 2.492 << <<

2921 2921 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << 13.272 << 13.272

CP 65.457 65.457 << 65.457 65.457 130.914

CS 65.457 65.457 << 65.457 65.457 130.914

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONO PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 )

RS << 13.272 << 13.272

CP 65.457 65.457 << 65.457 65.457 130.914

CS 65.457 65.457 << 65.457 65.457 130.914

NOTE ESPLICATIVE

2920/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

2920/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/24

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2922 2922 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE

( 1.3.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2923 2923 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.

( 9.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2924 2924 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2925 2925 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

(R)

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 2.514 2.514 -87 2.427 2.420 2.420

CS 2.514 2.514 -87 2.427 2.420 2.420

2926 2926 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/25

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2927 2927 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 233.547 237.294 -6.551 230.743 229.500 229.000

CS 233.547 237.294 -6.551 230.743 229.500 229.000

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 233.547 233.547 -3.679 229.868 229.500 229.000

CS 233.547 233.547 -3.679 229.868 229.500 229.000

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 3.747 -2.872 875 << <<

CS << 3.747 -2.872 875 << <<

2941 2941 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 44.279 73.267 << 73.267

CP 94.952 338.344 -242.217 96.127 95.907 95.907

CS 94.952 388.613 -292.486 96.127 95.907 95.907

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS 3.227 1.213 << 1.213

CP 3.625 13.625 -9.912 3.713 3.702 3.702

CS 3.625 13.625 -9.912 3.713 3.702 3.702

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 3.263 3.263 76 3.339 3.330 3.330

CS 3.263 3.263 76 3.339 3.330 3.330

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 4.351 4.351 104 4.455 4.442 4.442

CS 4.351 4.351 104 4.455 4.442 4.442

NOTE ESPLICATIVE

2927/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/26

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 2.2.3 )

RS 20.161 57.330 << 57.330

CP 36.000 189.392 -153.392 36.000 36.000 36.000

CS 36.000 226.561 -190.561 36.000 36.000 36.000

8 8 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS << 6.000 << 6.000

CP 2.174 2.174 53 2.227 2.221 2.221

CS 2.174 8.174 -5.947 2.227 2.221 2.221

10 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 7.240 7.240 173 7.413 7.392 7.392

CS 7.240 7.240 173 7.413 7.392 7.392

14 14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

( 2.2.8 )

RS << 696 << 696

CP 21.721 21.721 519 22.240 22.176 22.176

CS 21.721 21.721 519 22.240 22.176 22.176

16 16 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE PER ANALISI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ON-LINE, PER IL POTENZIAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE, PER LA REDAZIONE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CONVEGNI SPECIALIZZATI IN TEMA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI.

( 2.2.10 )

RS 1.734 7.000 -807 6.193

CP 6.184 6.184 148 6.332 6.313 6.313

CS 6.184 12.257 -5.925 6.332 6.313 6.313

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/27

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

19 19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS 863 1.028 807 1.835

CP 9.298 9.298 -3 9.295 9.221 9.221

CS 9.298 10.325 -1.030 9.295 9.221 9.221

20 20 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110

CS 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110

23 23 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011

( 2.2.14 )

RS 18.294 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

24 24 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP << 80.000 -80.000 << << <<

CS << 80.000 -80.000 << << <<

2954 2954 SPESE OCCORRENTI PER LE VERIFICHE TECNICHE E CONSEGUENTI NECESSITA' OPERATIVE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E DI CONSULENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << 35.496 << 35.496

CP << 356.417 -56.417 300.000 300.000 300.000

CS << 356.417 -56.417 300.000 300.000 300.000

2958 2958 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GALLERIE

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 1.063.688 966.238 << 966.238

CP 463.440 1.842.740 -1.442.740 400.000 400.000 400.000

CS 463.440 2.808.977 -2.408.977 400.000 400.000 400.000

2970 2970 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 2.526 2.526 55 2.581 2.574 2.574

CS 2.526 2.526 55 2.581 2.574 2.574

NOTE ESPLICATIVE

2954 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

2958 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/28

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

INVESTIMENTI RS 2.684 6.027 << 6.027

CP 33.964 33.964 -1.036 32.928 32.832 32.832

CS 33.964 39.991 -7.063 32.928 32.832 32.832

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

RS 2.684 6.027 << 6.027

CP 33.964 33.964 -1.036 32.928 32.832 32.832

CS 33.964 39.991 -7.063 32.928 32.832 32.832

8420 8420 SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI

(R)

( 21 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 2.684 << << <<

CP 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564

CS 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

( 21.1.2 )

RS 2.684 << << <<

CP 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564

CS 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564

8430 8430 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << 6.027 << 6.027

CP 18.916 18.916 -595 18.321 18.268 18.268

CS 18.916 24.943 -6.622 18.321 18.268 18.268

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

RS 3.197.862.299 3.757.711.421 -68.524.981 3.689.186.440

CP 2.690.268.653 2.914.416.141 -415.003.701 2.499.412.440 2.148.698.872 1.796.946.294

CS 2.759.173.624 3.035.914.401 -226.560.584 2.809.353.817 2.129.939.980 1.778.187.402

FUNZIONAMENTO RS 1.266.405 2.931.428 -34.951 2.896.477

CP 76.598.524 77.919.350 -9.407.928 68.511.422 68.066.854 65.791.759

CS 76.598.524 78.469.062 -9.957.640 68.511.422 68.066.854 65.791.759

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 1.266.405 2.931.428 -34.951 2.896.477

CP 76.598.524 77.919.350 -9.407.928 68.511.422 68.066.854 65.791.759

CS 76.598.524 78.469.062 -9.957.640 68.511.422 68.066.854 65.791.759

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/29

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1080 1080 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E MONITORAGGIO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI E DI INTERESSE NAZIONALE

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS 563.852 1.785.171 << 1.785.171

CP 1.829.804 1.829.804 3.170.196 5.000.000 5.000.000 5.000.000

CS 1.829.804 1.829.804 3.170.196 5.000.000 5.000.000 5.000.000

1178 1178 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 1.3.4 )

( VEDI NOTA )

RS 1.165 1.186 << 1.186

CP 65.262.681 66.279.536 -11.374.682 54.904.854 54.434.738 53.987.543

CS 65.262.681 66.279.536 -11.374.682 54.904.854 54.434.738 53.987.543

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 50.314.389 50.314.389 -8.036.555 42.277.834 41.999.216 41.654.943

CS 50.314.389 50.314.389 -8.036.555 42.277.834 41.999.216 41.654.943

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 14.948.292 14.948.292 -2.429.596 12.518.696 12.435.522 12.332.600

CS 14.948.292 14.948.292 -2.429.596 12.518.696 12.435.522 12.332.600

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 25.006 62.212 87.218 << <<

CS << 25.006 62.212 87.218 << <<

NOTE ESPLICATIVE

1080 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

1178 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6

1178/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE

DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/30

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS 938 955 << 955

CP << 793.668 -793.668 << << <<

CS << 793.668 -793.668 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS 227 231 << 231

CP << 198.181 -177.075 21.106 << <<

CS << 198.181 -177.075 21.106 << <<

1179 1179 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 1.3.4 )

RS 85.595 316.037 << 316.037

CP 1.511.920 1.511.920 << 1.511.920 1.511.920 1.511.920

CS 1.511.920 1.801.903 -289.983 1.511.920 1.511.920 1.511.920

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS 85.595 316.037 << 316.037

CP 1.511.920 1.511.920 << 1.511.920 1.511.920 1.511.920

CS 1.511.920 1.801.903 -289.983 1.511.920 1.511.920 1.511.920

1180 1180 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE

( 1.3.1 ) ( 1.3.4 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1181 1181 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 2.877 << 2.877

CP 33.000 33.000 << 33.000 33.000 33.000

CS 33.000 33.000 << 33.000 33.000 33.000

NOTE ESPLICATIVE

1178/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/31

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1187 1187 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 1.3.4 )

RS 80 82 << 82

CP 4.252.358 4.423.027 -854.406 3.568.621 3.537.500 1.709.600

CS 4.252.358 4.423.027 -854.406 3.568.621 3.537.500 1.709.600

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 4.252.358 4.252.358 -691.150 3.561.208 3.537.500 1.709.600

CS 4.252.358 4.252.358 -691.150 3.561.208 3.537.500 1.709.600

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS 80 82 << 82

CP << 170.669 -163.256 7.413 << <<

CS << 170.669 -163.256 7.413 << <<

1208 1208 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI AGLI ORGANI DECENTRATI

(R)

( 2 ) ( 1.3.4 )

RS 257.565 467.641 << 467.641

CP 1.948.493 2.048.493 -60.099 1.988.394 1.983.433 1.983.433

CS 1.948.493 2.145.424 -157.030 1.988.394 1.983.433 1.983.433

1 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI

( 2.1.1 )

RS << 279.258 << 279.258

CP 1.652.451 1.652.451 39.493 1.691.944 1.687.034 1.687.034

CS 1.652.451 1.652.451 39.493 1.691.944 1.687.034 1.687.034

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 2.675 << 2.675

CP 25.000 25.000 << 25.000 25.000 25.000

CS 25.000 25.000 << 25.000 25.000 25.000

3 3 SOPRALLUOGHI TECNICI

( 2.2.13 )

RS << 96.931 << 96.931

CP 9.775 109.775 -99.766 10.009 9.980 9.980

CS 9.775 206.706 -196.697 10.009 9.980 9.980

6 6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 4.000 4.000 << 4.000 4.000 4.000

CS 4.000 4.000 << 4.000 4.000 4.000

14 14 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS << 15.025 << 15.025

CP 3.625 3.625 87 3.712 3.701 3.701

CS 3.625 3.625 87 3.712 3.701 3.701

NOTE ESPLICATIVE

1187/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/32

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

16 16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS 250.000 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

18 18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS 7.565 8.212 << 8.212

CP 3.642 3.642 87 3.729 3.718 3.718

CS 3.642 3.642 87 3.729 3.718 3.718

34 34 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << 65.540 << 65.540

CP 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000

CS 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000

1240 1240 SPESE, POSTE A CARICO DEL RICHIEDENTE, PER L'ESPLETAMENTO DI ISTRUTTORIE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI

(R)

( 2.2.14 ) ( 6.3.1 )

RS 12.499 << << <<

CP << 2.025 -2.025 << << <<

CS << 2.025 -2.025 << << <<

1243 1243 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE PER MODELLI IDRAULICI DI VOLTABAROZZO (PADOVA)

(R)

( 2.1.1 ) ( 6.3.1 )

RS 658 658 << 658

CP 20.852 20.852 498 21.350 21.288 21.288

CS 20.852 20.852 498 21.350 21.288 21.288

1266 1266 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMPETENTE AL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CONTRAENTE GENERALE NELL'AMBITO DEL RELATIVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

(R)

( 2.1.1 ) ( 4.9.1 )

RS 294 23.886 << 23.886

CP << 31.277 -31.277 << << <<

CS << 31.277 -31.277 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/33

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1273 1273 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

(R)

( 2.2.10 ) ( 5.4.1 )

RS 183.053 130.000 << 130.000

CP 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178

CS 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178

1483 1483 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(R)

( 2.2.10 ) ( 6.6.1 )

RS << 131.453 -34.951 96.502

CP << << << << << <<

CS << 131.452 -131.452 << << <<

1585 1585 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 1.3.4 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 2.667 << << <<

CP 417 417 << 417 417 417

CS 417 417 << 417 417 417

1586 1586 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 1.3.4 )

RS << << << <<

CP 2.795 2.795 -103 2.692 2.684 2.684

CS 2.795 2.795 -103 2.692 2.684 2.684

1595 1595 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.

( 9.1.4 ) ( 1.3.4 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 12.078 12.078 << 12.078 12.078 12.078

CS 12.078 12.078 << 12.078 12.078 12.078

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/34

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1617 1617 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 1.3.4 )

RS 12.059 72.437 << 72.437

CP 1.111.460 1.111.460 6.602 1.118.062 1.117.099 1.117.099

CS 1.111.460 1.142.806 -24.744 1.118.062 1.117.099 1.117.099

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 9.808 << 9.808

CP 135.879 135.879 2.510 138.389 137.987 137.987

CS 135.879 145.686 -7.297 138.389 137.987 137.987

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS 11.630 << << <<

CP 27.702 27.702 606 28.308 28.226 28.226

CS 27.702 27.702 606 28.308 28.226 28.226

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 13.433 13.433 320 13.753 13.713 13.713

CS 13.433 13.433 320 13.753 13.713 13.713

5 5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.5 )

RS << << << <<

CP 3.984 3.984 93 4.077 4.065 4.065

CS 3.984 3.984 93 4.077 4.065 4.065

6 6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 8.898 8.898 193 9.091 9.064 9.064

CS 8.898 8.898 193 9.091 9.064 9.064

7 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS << 21.540 << 21.540

CP 419.633 419.633 << 419.633 419.633 419.633

CS 419.633 441.172 -21.539 419.633 419.633 419.633

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/35

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 91.478 91.478 1.984 93.462 93.191 93.191

CS 91.478 91.478 1.984 93.462 93.191 93.191

11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS 429 9.428 << 9.428

CP 10.023 10.023 236 10.259 10.229 10.229

CS 10.023 10.023 236 10.259 10.229 10.229

13 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 32.451 32.451 616 33.067 32.971 32.971

CS 32.451 32.451 616 33.067 32.971 32.971

14 14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 1.084 1.084 17 1.101 1.098 1.098

CS 1.084 1.084 17 1.101 1.098 1.098

19 19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI

( 2.2.1 )

RS << 31.661 << 31.661

CP 212.431 212.431 << 212.431 212.431 212.431

CS 212.431 212.431 << 212.431 212.431 212.431

25 25 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 933 933 27 960 960 960

CS 933 933 27 960 960 960

29 29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 153.500 153.500 << 153.500 153.500 153.500

CS 153.500 153.500 << 153.500 153.500 153.500

33 33 SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP 31 31 << 31 31 31

CS 31 31 << 31 31 31

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/36

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1626 1626 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PER INCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELA PAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI.

(R)

( 2.2.10 ) ( 1.3.4 )

RS << << << <<

CP 1.812 1.812 43 1.855 1.849 1.849

CS 1.812 1.812 43 1.855 1.849 1.849

1639 1639 SPESE INERENTI LA RATIFICA E L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS SULLE MISURE NECESSARIE PER FACILITARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO DEL 2015

( 2.2.13 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 315.000 315.000 -315.000 << << <<

CS 315.000 315.000 -315.000 << << <<

1640 1640 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 1.3.4 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 146.918 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

1660 1660 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )

RS << << << <<

CP 2.622 2.622 56 2.678 2.670 2.670

CS 2.622 2.622 56 2.678 2.670 2.670

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/37

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

INTERVENTI RS 61.646 2.027.185 34.950 2.062.135

CP 5.977.441 5.990.423 -3.882.587 2.107.836 2.132.255 2.335.202

CS 5.977.441 5.955.472 -3.847.636 2.107.836 2.132.255 2.335.202

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 61.646 2.027.185 34.950 2.062.135

CP 5.977.441 5.990.423 -3.882.587 2.107.836 2.132.255 2.335.202

CS 5.977.441 5.955.472 -3.847.636 2.107.836 2.132.255 2.335.202

1096 1096 SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GENERALE DI MOBILITA', IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )

RS << 24.277 34.950 59.227

CP 977.441 977.441 1.130.395 2.107.836 2.132.255 2.335.202

CS 977.441 942.490 1.165.346 2.107.836 2.132.255 2.335.202

1750 1750 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'UNIONE EUROPEA, PRESSO L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DI FIRENZE, DA ALLOCARE NEL COMPENDIO DI VILLA SALVIATI.

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 61.646 2.908 << 2.908

CP << 12.982 -12.982 << << <<

CS << 12.982 -12.982 << << <<

1755 1755 SOMME DA ASSEGNARE ALLE IMPRESE A TITOLO DI INDENNIZZO PER I DANNI SUBITI ALLE ATTREZZATURE E AI BENI STRUMENTALI COME CONSEGUENZA DI DELITTI NON COLPOSI COMMESSI AL FINE DI OSTACOLARE O RALLENTARE L'ORDINARIA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE

(R)

( 6.1.3 ) ( 4.9.1 )

RS << 2.000.000 << 2.000.000

CP 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << <<

CS 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/38

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS 549.899 441.701 -1 441.700

CP 285.413 285.724 6.510 292.234 291.386 291.386

CS 285.413 285.723 6.511 292.234 291.386 291.386

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 549.899 441.701 -1 441.700

CP 285.413 285.724 6.510 292.234 291.386 291.386

CS 285.413 285.723 6.511 292.234 291.386 291.386

1783 1783 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI STATALI E DEGLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDI DI UFFICI PUBBLICI STATALI, NONCHE' DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE UNIVERSITA' ED A TUTTI GLI ALTRI ISTITUTI CULTURALI E SCIENTIFICI.

(R)

( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )

RS 549.899 441.701 -1 441.700

CP 285.413 285.724 6.510 292.234 291.386 291.386

CS 285.413 285.723 6.511 292.234 291.386 291.386

INVESTIMENTI RS 827.904.117 1.281.932.245 -68.524.978 1.213.407.267

CP 1.018.997.072 1.146.554.602 -306.464.857 840.089.745 489.798.174 286.734.873

CS 1.087.902.043 1.267.538.103 -117.506.981 1.150.031.122 471.039.282 267.975.981

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 827.904.117 1.281.932.245 -68.524.978 1.213.407.267

CP 1.018.997.072 1.146.554.602 -306.464.857 840.089.745 489.798.174 286.734.873

CS 1.087.902.043 1.267.538.103 -117.506.981 1.150.031.122 471.039.282 267.975.981

7001 7001 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE GENERALE DELLA MOBILITA'

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 23.800 23.800 -750 23.050 22.983 22.983

CS 23.800 23.800 -750 23.050 22.983 22.983

7119 7119 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

(R)

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS 18.410.890 18.298.811 << 18.298.811

CP 14.915.000 14.915.000 -14.915.000 << << <<

CS 14.915.000 14.915.000 2.533.811 17.448.811 << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/39

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7170 7170 CONTRIBUTO PER LE ESIGENZE INFRASTRUTTURALI DELLE CAPITANERIE DI PORTO

(R)

( 21.1.7 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 757.360 167.514 << 167.514

CP << 704.381 -704.381 << << <<

CS 380.000 704.381 -704.381 << << <<

7171 7171 CONTRIBUTI PER CONSENTIRE LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO -GUARDIA COSTIERA

(R)

( 21.1.7 ) ( 1.3.4 )

RS 50.031 414.838 << 414.838

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7174 7174 PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO

(R)

( 21.1.9 ) ( 6.6.1 )

RS 81.880.057 54.731.779 << 54.731.779

CP 20.760.605 20.923.320 -20.923.320 << << <<

CS 20.760.605 20.923.320 -20.923.320 << << <<

7186 7186 ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA A CURA DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

( 24.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 1.391.510 1.133.336 62.947 1.196.283

CP 6.169.728 6.169.728 -413.166 5.756.562 3.716.557 3.329.557

CS 6.106.781 6.106.781 -763.385 5.343.396 3.716.557 3.329.557

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/40

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7187 7187 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI SULLA LAGUNA DI VENEZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD UNO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE OPERE NECESSARIE AD EVITARE IL TRASPORTO NELLA LAGUNA DI PETROLI E DERIVATI, A RIPRISTINARE I LIVELLI DI PROFONDITA' DEI CANALI DI TRANSITO NONCHE' ALL'APERTURA DELLE VALLI DA PESCA. SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, SPERIMENTAZIONI ED OPERE VOLTE AL RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA, ALL'ARRESTO E ALL'INVERSIONE DEL PROCESSO DI DEGRADO DEL BACINO LAGUNARE E ALLA ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO, ALL'ATTENUAZIONE DEI LIVELLI DELLE MAREE IN LAGUNA, ALLA DIFESA, CON INTERVENTI LOCALIZZATI, DELLE "INSULAE" DEI CENTRI STORICI E A PORRE AL RIPARO ANCHE MEDIANTE INTERVENTI ALLE BOCCHE DI PORTO CON SBARRAMENTI MANOVRABILI PER LA REGOLAZIONE DELLE MAREE, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALL'ARRESTO DEL PROCESSO DI DEGRADO DEL BACINO LAGUNARE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI VOLTI AL CONTROLLO DELLA PROLIFERAZIONE ALGALE, NONCHE' PER OPERE PORTUALI MARITTIME A DIFESA DEL LITORALE E PER MARGINAMENTI LAGUNARI PER LA SALVAGUARDIA DELLA CITTA' DI VENEZIA.

( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 5.010.659 3.399.304 950 3.400.254

CP 55.058.901 55.058.901 20.219.610 75.278.511 24.510.153 24.510.153

CS 55.057.951 55.057.951 -5.164.569 49.893.382 24.510.153 24.510.153

NOTE ESPLICATIVE

Page 135: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/41

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7188 7188 ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI

( 22 ) ( 6.2.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 10.726.810 9.689.624 << 9.689.624

CP 54.685.594 54.685.594 -5.164.569 49.521.025 26.364.518 17.717.747

CS 54.685.594 54.685.594 -5.164.569 49.521.025 26.364.518 17.717.747

6 6 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA

( 22.2.2 )

RS 1.136.205 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

8 8 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA

( 22.2.2 )

RS 224.012 224.009 << 224.009

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

9 9 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA

( 22.2.2 )

RS << 10 << 10

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

10 10 LIMITE D'IMPEGNO

( 22.2.2 )

RS 169.086 169.083 << 169.083

CP 180.759 180.759 << 180.759 << <<

CS 180.759 180.759 << 180.759 << <<

11 11 LIMITE D'IMPEGNO

( 22.2.2 )

RS 413.164 309.873 << 309.873

CP 309.873 309.873 << 309.873 309.873 309.873

CS 309.873 309.873 << 309.873 309.873 309.873

NOTE ESPLICATIVE

Page 136: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/42

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

12 12 LIMITE D'IMPEGNO

( 22.2.2 )

RS 196.642 142.361 << 142.361

CP 167.283 167.283 << 167.283 << <<

CS 167.283 167.283 << 167.283 << <<

22 22 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE

( 22.2.2 )

RS << 8 << 8

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/43

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

23 23 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE

( 22.2.2 )

RS << 19 << 19

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/44

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

24 24 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE

( 22.2.2 )

RS 1.549.436 1.549.422 << 1.549.422

CP 5.164.569 5.164.569 -5.164.569 << << <<

CS 5.164.569 5.164.569 -5.164.569 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/45

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

25 25 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE

( 22.2.2 )

RS 66 67 << 67

CP 15.390.416 15.390.416 << 15.390.416 << <<

CS 15.390.416 15.390.416 << 15.390.416 << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/46

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

27 27 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE

( 22.2.2 )

RS 1.652.413 1.652.410 << 1.652.410

CP 8.073.771 8.073.771 << 8.073.771 8.073.771 <<

CS 8.073.771 8.073.771 << 8.073.771 8.073.771 <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/47

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

28 28 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE

( 22.2.2 )

RS 387.011 464.515 << 464.515

CP 2.892.000 2.892.000 << 2.892.000 387.000 <<

CS 2.892.000 2.892.000 << 2.892.000 387.000 <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/48

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

29 29 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE

( 22.2.2 )

RS 2.433.235 2.408.534 << 2.408.534

CP 4.828.000 4.828.000 << 4.828.000 4.828.000 4.828.000

CS 4.828.000 4.828.000 << 4.828.000 4.828.000 4.828.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/49

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

30 30 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE

( 22.2.2 )

RS 69.873 69.871 << 69.871

CP 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 10.330.000 10.330.000

CS 10.330.000 10.330.000 << 10.330.000 10.330.000 10.330.000

34 34 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

( 22.2.2 )

RS << 8 << 8

CP 206.583 206.583 << 206.583 << <<

CS 206.583 206.583 << 206.583 << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/50

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

35 35 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

( 22.2.2 )

RS 387.342 387.343 << 387.343

CP 309.874 309.874 << 309.874 309.874 309.874

CS 309.874 309.874 << 309.874 309.874 309.874

36 36 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

( 22.2.2 )

RS << 8 << 8

CP 110.000 110.000 << 110.000 << <<

CS 110.000 110.000 << 110.000 << <<

37 37 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

( 22.2.2 )

RS 232.500 232.500 << 232.500

CP 186.000 186.000 << 186.000 186.000 <<

CS 186.000 186.000 << 186.000 186.000 <<

38 38 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

( 22.2.2 )

RS 768.250 768.254 << 768.254

CP 439.000 439.000 << 439.000 439.000 439.000

CS 439.000 439.000 << 439.000 439.000 439.000

39 39 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA

( 22.2.2 )

RS 143.544 162.568 << 162.568

CP 4.596.466 4.596.466 << 4.596.466 << <<

CS 4.596.466 4.596.466 << 4.596.466 << <<

40 40 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA

( 22.2.2 )

RS << 760 << 760

CP 1.212.000 1.212.000 << 1.212.000 1.212.000 1.212.000

CS 1.212.000 1.212.000 << 1.212.000 1.212.000 1.212.000

41 41 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CHIOGGIA

( 22.2.2 )

RS 450.000 450.000 << 450.000

CP 225.000 225.000 << 225.000 225.000 225.000

CS 225.000 225.000 << 225.000 225.000 225.000

42 42 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

( 22.2.2 )

RS 64.000 64.000 << 64.000

CP 64.000 64.000 << 64.000 64.000 64.000

CS 64.000 64.000 << 64.000 64.000 64.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/51

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

85 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMUNI E PROVINCE

( 22.2.2 )

RS 450.031 634.001 << 634.001

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7189 7189 CONTRIBUTO ALLA REGIONE VENETO PER LE OPERE DI SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA

(R)

( 22.2.1 ) ( 6.2.1 )

RS << 10.000.000 << 10.000.000

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7190 7190 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' STRETTO DI MESSINA SPA NONCHE' SOMMA DA ASSEGNARE PER LA RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI, IVI COMPRESI GLI INDENNIZZI

(R)

( 23.2.1 ) ( 6.2.1 )

RS << 1.156.466 -98.799 1.057.667

CP << << << << << <<

CS << 1.156.466 -1.156.466 << << <<

7197 7197 RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E RECUPERO DEI BENI DI INTERESSE PUBBLICO IN FREGIO ALL'AMBITO LAGUNARE

(R)

( 21.1.9 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 661.884 102.872 -11.561 91.311

CP << 16.515 -16.515 << << <<

CS << 28.075 -28.075 << << <<

7200 7200 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 1.950 129.222.040 << 129.222.040

CP 384.331.547 384.331.547 82.491.366 466.822.913 148.302.393 16.953.320

CS 384.331.547 384.331.547 82.491.366 466.822.913 148.302.393 16.953.320

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/52

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

>> 7219 SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILIARI DEMANIALI E PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO, DI DIFESA E MESSA IN SICUREZZA DI BENI PUBBLICI, DI COMPLETAMENTO DI OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE NONCHE' MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE"

(R)

( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 10.000.000 10.000.000 30.000.000 50.000.000

CS << << 10.000.000 10.000.000 30.000.000 50.000.000

7340 7340 SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AD ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI

(R)

( 21.1.3 ) ( 1.3.4 )

RS 26.236.728 26.091.995 -2 26.091.993

CP 10.940.207 12.823.956 -2.267.330 10.556.626 10.525.989 10.525.989

CS 10.940.207 12.823.955 -2.267.329 10.556.626 10.525.989 10.525.989

7341 7341 SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILI DEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

(R)

( 21.1.5 ) ( 1.3.4 )

RS 87.390.606 91.614.104 2.999.999 94.614.103

CP 34.306.132 38.692.129 -5.784.929 32.907.200 32.811.698 32.811.698

CS 34.306.132 35.692.128 -2.784.928 32.907.200 32.811.698 32.811.698

NOTE ESPLICATIVE

7219 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/53

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7342 7342 SPESE PER L'ACCASERMAMENTO DEI CARABINIERI DI TOR DI QUINTO IN ROMA

(R)

( 21.1.7 ) ( 6.6.1 )

RS 265.577 317.880 << 317.880

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7343 7343 SPESE, COMPRESE QUELLE INERENTI LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO QUINQUENNALE DI INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE DELLE NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, PER LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMEMTO DI QUELLE ESISTENTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE.

(R)

( 21.1.5 ) ( 1.3.4 )

RS 393.870 550 << 550

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7344 7344 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

(R)

( 21.1.5 ) ( 1.3.4 )

RS 714.004 644.442 -112.579 531.863

CP << 373.599 -373.599 << << <<

CS 112.578 486.176 -486.176 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/54

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7345 7345 SPESE, COMPRESE QUELLE INERENTI LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE METROPOLITANE E ALLE ZONE DI CONFINE, PER LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI E RELATIVE PERTINENZE, COMPRESI GLI ANNESSI ALLOGGI DI SEVIZIO DESTINATI ALLA CARICA, DA DESTINARE A COMANDI E REPARTI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI FABBRICATI E RELATIVE PERTINENZE GIA' ESISTENTI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI EDIFICI ANCHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

(R)

( 21.1.5 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 10.092 5.014 << 5.014

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7346 7346 SPESE PER LA COSTRUZIONE OVVERO PER L'ACQUISIZIONE DI AREE O DI IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVI IMPIANTI SPECIALI, NONCHE' SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI SEDI ESISTENTI PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E PER LE RELATIVE PROGETTAZIONI.

(R)

( 21.1.4 ) ( 1.3.4 )

RS << 58.322 << 58.322

CP << 19.516 -19.516 << << <<

CS << 19.516 -19.516 << << <<

7347 7347 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'I.U.E. - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO - ACCORDO SEDE TRA GOVERNO ITALIANO E ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

( 21.1.3 ) ( 1.3.4 )

RS << 30.000 << 30.000

CP << 30.000 << 30.000 30.000 30.000

CS << 30.000 << 30.000 30.000 30.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/55

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7348 7348 SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI O IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ALLE NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ALLE NORME SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI.

(R)

( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 34.083 30.170 << 30.170

CP << 1.063 -1.063 << << <<

CS << 1.063 -1.063 << << <<

7349 7349 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, CHE COSTRUISCONO O AMPLIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI

( 22.2.2 ) ( 1.3.4 )

RS 6.976 << << <<

CP 4.906 4.906 << 4.906 4.906 4.906

CS 4.906 4.906 << 4.906 4.906 4.906

7350 7350 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPLIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI E DELLE PROVINCE CHE COSTRUISCONO, SISTEMANO O RESTAURANO ARCHIVI DI STATO

( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS << << << <<

CP 18.274 18.274 << 18.274 18.274 18.274

CS 18.274 18.274 << 18.274 18.274 18.274

7354 7354 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECESSARI ALLO SVILUPPO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

( 21.1.4 ) ( 1.3.4 )

RS 4.958.363 7.179.687 << 7.179.687

CP 30.000.000 30.480.649 -480.649 30.000.000 30.000.000 25.000.000

CS 30.000.000 30.480.649 -480.649 30.000.000 30.000.000 25.000.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/56

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7363 7363 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI TRIESTE PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA ASSEGNARSI AL PERSONALE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE.

( 23.2.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 1.896 << << <<

CP 6.613 6.613 << 6.613 6.613 6.613

CS 6.613 6.613 << 6.613 6.613 6.613

7364 7364 SOMMA DA EROGARSI A CURA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, COMPRESE LE OPERE MARITTIME E PORTUALI, NONCHE' LE OPERE DI INTERESSE ARTISTICO E PER INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO NEL TERRITORIO DI TRIESTE

(R)

( 21.1.5 ) ( 1.3.4 )

RS 330.925 1.360.017 << 1.360.017

CP << 1.372.003 -1.372.003 << << <<

CS << 1.372.003 -1.372.003 << << <<

7369 7369 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE.

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 9.381 21.747 << 21.747

CP << 5.227.371 -5.227.371 << << <<

CS << 5.227.371 -5.227.371 << << <<

7374 7374 FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA

( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )

RS 28.624.079 33.458.353 3.999.999 37.458.352

CP 10.121.910 10.821.910 -700.000 10.121.910 10.121.910 7.957.910

CS 10.121.910 6.821.909 3.300.001 10.121.910 10.121.910 7.957.910

7378 7378 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 21.1.6 ) ( 1.3.4 )

RS << 5.097 << 5.097

CP 6.054 6.054 -191 5.863 5.846 5.846

CS 6.054 8.124 -2.261 5.863 5.846 5.846

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/57

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7384 7384 PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

(R)

( 21.1.9 ) ( 6.6.1 )

RS 69.745.687 127.193.043 -67.954.809 59.238.234

CP << 13.320.953 -13.320.953 << << <<

CS 67.966.369 81.275.761 -51.275.761 30.000.000 << <<

7389 7389 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER IL COMPLETAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN CORSO DI OSPEDALI, CLINICHE UNIVERSITARIE, POLICLINICI ED OSPEDALI CLINICIZZATI, RELATIVAMENTE AI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO, FEBBRAIO E GIUGNO 1972

( 22.2.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 31.051 << << <<

CP 41.610 41.610 << 41.610 41.610 41.610

CS 41.610 41.610 << 41.610 41.610 41.610

7391 >> SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PERLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER PROVVEDERE AL RIPRISTINO PROVVISORIO E DEFINITIVO E ALLA RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA DEMANIALE E DI CULTO, NONCHE' DI QUELLE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DANNEGGIATE O DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976

( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )

RS 521.400 << << <<

CP << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/58

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7392 7392 SPESE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE O DANNEGGIATE DAL TERREMOTO DEL 1968 IN SICILIA, PER L'ESECUZIONE DELLE NECESSARIE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PER LA DEMOLIZIONE E LO SGOMBERO DI RUDERI E MACERIE, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NONCHE' PER IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE, DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI E DI LOCALI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANE, E ALLE SPESE PER I RELATIVI STUDI, PROGETTAZIONI, RILIEVI ED ESPROPRIAZIONI.

(R)

( 21.1.5 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 22.843 28.859 << 28.859

CP << 26.020 -26.020 << << <<

CS << 26.020 -26.020 << << <<

7395 7395 SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO, ADIBITI A FINI DI CULTO O APPARTENENTI A COMUNITA' RELIGIOSE, NONCHE' SU IMMOBILI RICONOSCIUTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E MONUMENTALE PUBBLICI, DESTINATI AD USO PUBBLICO O COMUNQUE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO NELLE ZONE DELLA CAMPANIA, DELLA BASILICATA E DELLA PUGLIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981

(R)

( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 54.094 67.987 << 67.987

CP << 1.669 -1.669 << << <<

CS << 1.669 -1.669 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/59

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7401 7401 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL SETTEMBRE 1971, DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1973 NONCHE' A FAVORE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COSENZA COLPITI DALLE CALAMITA' ATMOSFERICHE DEL MARZO-APRILE E SETTEMBRE 1973, PER L'AMMORTAMENTO, A TOTALE CARICO DELLO STATO, DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER LA RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI MEDESIMI, IVI COMPRESE LE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA, IMPIANTI SPORTIVI, EDIFICI DI CULTO, STRADE COMUNALI ESTERNE AI CENTRI ABITATI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS << << << <<

CP 183.548 183.548 << 183.548 183.548 183.548

CS 183.548 183.548 << 183.548 183.548 183.548

7459 7459 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI, GIA' A FAVORE DELL'I.S.E.S., DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI PER LA COPERTURA DELL'INTERO AMMORTAMENTO DEI MUTUI DA CONTRARSI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.

( 23.2.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 968 968 << 968 968 968

CS 968 968 << 968 968 968

7460 7460 CONCORSI E SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA D'INTERESSE DI ENTI LOCALI MEDIANTE LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER TRENTACINQUE ANNI

( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS 722 37.150 << 37.150

CP 179.511 179.511 << 179.511 179.511 179.511

CS 179.511 179.511 << 179.511 179.511 179.511

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/60

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7470 7470 ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DELLA RICOSTRUZIONE E FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009

(R)

( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 4.700.000 4.700.000 -4.700.000 <<

CP << << << << << <<

CS 4.700.000 << << << << <<

7471 7471 SOMME DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE CARCERARIE

(R)

( 21.1.4 ) ( 3.4.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 140.954.880 140.954.880 -120.390.880 20.564.000 << <<

CS 140.954.880 140.954.880 -90.954.880 50.000.000 << <<

7472 7472 SPESA PER L'AVVIO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PENITENZIARIA AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CON L'ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI O LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI.

(R)

( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 2.411 2.411 << 2.411

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/61

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7473 7473 SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'ADATTAMENTO E LA PERMUTA DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA, PER LE RELATIVE PROGETTAZIONI E DIREZIONE DEI LAVORI, PER LE RILEVAZIONI GEOGNOSTICHE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE INDISPENSABILI E GIUSTIFICATI DA FATTI O EVENTI STRAORDINARI, NONCHE' PER COMPITI DI STUDIO E RICERCA, DI PROGETTAZIONE E TIPIZZAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PENITENZIARIA. SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE.

(R)

( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 6.663.759 11.635.494 << 11.635.494

CP 80.651 1.905.996 -1.819.722 86.274 << <<

CS 80.651 1.905.996 -1.819.722 86.274 << <<

7502 7502 CONTRIBUTI QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI E VIARIE NELLE PROVINCE DI VARESE E COMO ATTE AD AGEVOLARE GLI INSEDIAMENTI NELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE

( 22.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 2.516.457 3.774.686 1.000.000 4.774.686

CP 2.516.457 2.516.458 -516.458 2.000.000 2.000.000 2.000.000

CS 2.516.457 1.516.458 999.998 2.516.456 2.000.000 2.000.000

7507 7507 ANNUALITA' RELATIVE A CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEI SETTORI DELLA VIABILITA', OPERE IDRAULICHE ED IMPIANTI ELETTRICI, EDILIZIA PUBBLICA ED OPERE IGIENICHE E SANITARIE, ASSEGNATI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI NON DEFINITI E TRASFERITI ALLA COMPETENZA DELLE STESSE

( 22.2.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 308.208 14.573 << 14.573

CP 227.722 227.722 << 227.722 227.722 227.722

CS 227.722 227.722 << 227.722 227.722 227.722

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/62

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7510 7510 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER CONCORSO DELLO STATO AGLI ONERI DERIVANTI DA MUTUI O DA ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE CHE IL COMUNE DI GENOVA E' AUTORIZZATO AD EFFETTUARE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLE PERSONE, DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE ANCHE DI BENI DI VALORE STORICO-ARTISTICO

( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS 2.250.000 1.500.000 << 1.500.000

CP 1.500.000 1.500.000 << 1.500.000 << <<

CS 1.500.000 1.500.000 << 1.500.000 << <<

7517 7517 CONTRIBUTI TRENTENNALI IN ANNUALITA', IN SEMESTRALITA' O IN RATE COSTANTI AI PROPRIETARI CHE PROVVEDONO ALLA RICOSTRUZIONE ED ALLA RIPARAZIONE DEI LORO FABBRICATI DISTRUTTI O DANNEGGIATI DALLA GUERRA PER DESTINARLI ALLE PERSONE RIMASTE SENZA TETTO, NONCHE' CONTRIBUTI AI PROPRIETARI STESSI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI.

( 23.1.1 ) ( 6.2.1 )

RS 49.608 58.291 << 58.291

CP 962.463 962.463 -442.070 520.393 307.412 307.412

CS 962.463 962.463 -442.070 520.393 307.412 307.412

7526 7526 SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA

(R)

( 21.1.5 ) ( 6.2.1 )

RS 30.065 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7527 7527 SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DI COMPETENZA REGIONALE.

(R)

( 21.1.9 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 59.480 45.404 << 45.404

CP 44.293 44.293 -1.558 42.735 42.612 42.612

CS 44.293 44.293 -1.558 42.735 42.612 42.612

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/63

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7531 7531 SPESE PER LA TUTELA E LA PROMOZINE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO

(R)

( 21.1.9 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 5.500.000 5.500.000 -5.500.000 << << <<

CS 5.500.000 5.500.000 -5.500.000 << << <<

7543 7543 SOMME DA ASSEGNARE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI - PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI"

(R)

( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << 104.287.376 -23.000.000 81.287.376

CP << 97.000.000 -19.000.000 78.000.000 140.000.000 65.000.000

CS << 120.000.000 39.287.376 159.287.376 140.000.000 65.000.000

7544 7544 SOMME DA EROGARE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DELLA GESTIONE SEPARATA E DEI PROGETTI SPECIALI IN ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEI SOPPRESSI DIPARTIMENTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.

(R)

( 21.1.9 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 6.188.986 21.129.957 << 21.129.957

CP 64.949.375 64.949.375 -64.949.375 << << <<

CS 64.949.375 64.949.375 -64.949.375 << << <<

7547 7547 SOMMA DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE TRIESTE-VENEZIA

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS << 30.000.000 << 30.000.000

CP << << << << << <<

CS << 30.000.000 -30.000.000 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

7543 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/64

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7548 7548 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEL PASSANTE FERROVIARIO DI TORINO

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )

RS << 21.000.000 << 21.000.000

CP << << << << << <<

CS << 21.000.000 -21.000.000 << << <<

7553 7553 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DELL'ASSE VIARIO LECCO-BERGAMO

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS << 5.000.000 << 5.000.000

CP << << << << << <<

CS << 5.000.000 -5.000.000 << << <<

7606 7606 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA E PER LE SPESE DI REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DI OPERE GIA' ESEGUITE ED AMMESSE IN PRECEDENZA AL CONTRIBUTO DELLO STATO.

( 22.2.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 56.450.657 36.644.472 << 36.644.472

CP 22.575.992 22.575.992 << 22.575.992 22.575.992 22.575.992

CS 22.575.992 22.575.992 -18.758.892 3.817.100 3.817.100 3.817.100

7619 7619 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI CHIESE PARROCCHIALI E LOCALI AD USO DI MINISTERO PASTORALE O DI UFFICIO O ABITAZIONE DEL PARROCO

( 24.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 14.033.218 8.367.399 4.190.079 12.557.478

CP 7.031.656 7.056.656 -25.000 7.031.656 6.515.199 5.998.742

CS 2.841.577 2.866.577 -25.000 2.841.577 6.515.199 5.998.742

7629 7629 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE RECANTI PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA

( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS << << << <<

CP 167.067 167.067 << 167.067 167.067 167.067

CS 167.067 167.067 << 167.067 167.067 167.067

7641 7641 SPESE PER GLI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLE REGIONI O DI ALTRI SOGGETTI

(R)

( 21.1.5 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 60.789 56.014 -1 56.013

CP 44.293 45.277 -2.542 42.735 42.612 42.612

CS 44.293 45.276 -2.541 42.735 42.612 42.612

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/65

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7658 7658 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI CONCERNENTI LA CITTA' DI ROMA E LE ALTRE LOCALITA' DELLA PROVINCIA DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO DIRETTAMENTE INTERESSATE AL GIUBILEO

(R)

( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

RS << 30.000 << 30.000

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7685 7685 FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI

(R)

( 26.4.3 ) ( 6.6.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 1.057.667 185.951 98.799 284.750

CP 7.845.142 7.845.142 -6.773.061 1.072.081 1.072.081 1.072.081

CS 7.845.142 7.845.142 -6.773.061 1.072.081 1.072.081 1.072.081

7688 7688 SOMME DA ASSEGNARE PER LA COPERTURA DELL'ATTO TRANSATTIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA ROMA METROPOLITANE S.R.L (SOGGETTO AGGIUDICATORE) E METRO C (CONTRAENTE GENERALE) FINANZIATO CON IL FONDO REVOCHE DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 6, DEL DECRETO-LEGGE N. 98/2011

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS 20.185.650 << << <<

CP 10.180.260 10.180.260 -10.180.260 << << <<

CS 10.180.260 10.180.260 -10.180.260 << << <<

7695 7695 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO

(R)

( 21.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 375.103.634 492.039.216 15.000.000 507.039.216

CP 132.661.913 132.661.913 -117.861.913 14.800.000 << <<

CS 132.661.913 117.661.913 97.138.087 214.800.000 << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/66

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7696 7696 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO A TITOLO DI CONCORSO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EXPO 2015

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.1.1 )

RS << 25.000.000 << 25.000.000

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS 2.368.080.232 2.470.378.862 -1 2.470.378.861

CP 1.588.410.203 1.683.666.042 -95.254.839 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074

CS 1.588.410.203 1.683.666.041 -95.254.838 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 2.368.080.232 2.470.378.862 -1 2.470.378.861

CP 1.588.410.203 1.683.666.042 -95.254.839 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074

CS 1.588.410.203 1.683.666.041 -95.254.838 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074

7060 7060 FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 2.366.719.446 2.470.280.896 -1 2.470.280.895

CP 1.588.410.203 1.682.611.256 -94.200.053 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074

CS 1.588.410.203 1.682.611.255 -94.200.052 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074

7886 7886 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

( 26.4.3 ) ( 6.2.1 )

RS 1.360.786 97.966 << 97.966

CP << 1.054.786 -1.054.786 << << <<

CS << 1.054.786 -1.054.786 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/67

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

RS 1.455.935.137 2.067.992.160 -71.972.128 1.996.020.032

CP 8.262.147.865 8.164.576.192 -532.157.329 7.632.418.863 7.606.809.710 7.604.203.010

CS 8.335.780.294 8.389.534.357 -488.842.352 7.900.692.005 7.606.809.710 7.604.203.010

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

RS 111.043.663 146.395.995 61.997 146.457.992

CP 241.781.816 292.424.720 -31.293.753 261.130.967 257.302.246 252.856.878

CS 241.781.816 296.611.634 -34.080.092 262.531.542 257.302.246 252.856.878

FUNZIONAMENTO RS 15.214.902 40.816.315 61.997 40.878.312

CP 202.049.753 248.159.295 -15.022.066 233.137.229 228.974.360 224.528.992

CS 202.049.753 251.524.929 -16.987.125 234.537.804 228.974.360 224.528.992

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 15.214.902 40.816.315 61.997 40.878.312

CP 202.049.753 248.159.295 -15.022.066 233.137.229 228.974.360 224.528.992

CS 202.049.753 251.524.929 -16.987.125 234.537.804 228.974.360 224.528.992

1148 1148 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 1.404 << 1.404

CP 125.632.870 131.463.863 -5.582.524 125.881.339 122.910.603 121.281.022

CS 125.632.870 131.463.863 -5.582.524 125.881.339 122.910.603 121.281.022

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 96.856.775 97.661.473 -1.094.665 96.566.808 94.773.388 93.519.022

CS 96.856.775 97.661.473 -1.094.665 96.566.808 94.773.388 93.519.022

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 28.776.095 29.752.095 -1.078.883 28.673.212 28.137.215 27.762.000

CS 28.776.095 29.752.095 -1.078.883 28.673.212 28.137.215 27.762.000

NOTE ESPLICATIVE

1148 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/68

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 165 << 165

CP << 1.694.820 -1.178.460 516.360 << <<

CS << 1.694.820 -1.178.460 516.360 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 965 << 965

CP << 1.264.483 -1.264.483 << << <<

CS << 1.264.483 -1.264.483 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 274 << 274

CP << 1.090.992 -966.033 124.959 << <<

CS << 1.090.992 -966.033 124.959 << <<

1149 1149 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 4.5.1 )

RS << 610.429 << 610.429

CP 2.907.916 2.907.916 -1.500 2.906.416 2.906.416 2.906.416

CS 2.907.916 2.907.916 -1.500 2.906.416 2.906.416 2.906.416

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 610.429 << 610.429

CP 2.907.916 2.907.916 -1.500 2.906.416 2.906.416 2.906.416

CS 2.907.916 2.907.916 -1.500 2.906.416 2.906.416 2.906.416

1156 1156 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.1.4 ) ( 4.5.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 4.492 4.492 << 4.492 4.719 4.719

CS 4.492 4.492 << 4.492 4.719 4.719

NOTE ESPLICATIVE

1148/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

1148/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/69

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1158 1158 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.5.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 1.690 << 1.690

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

1159 1159 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.5.1 )

RS << 654 << 654

CP 8.185.970 8.638.082 -437.489 8.200.593 8.004.220 7.800.000

CS 8.185.970 8.638.082 -437.489 8.200.593 8.004.220 7.800.000

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 8.185.970 8.185.970 -29.267 8.156.703 8.004.220 7.800.000

CS 8.185.970 8.185.970 -29.267 8.156.703 8.004.220 7.800.000

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 97 << 97

CP << 452.112 -408.222 43.890 << <<

CS << 452.112 -408.222 43.890 << <<

81 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

( 3.1.1 )

RS << 557 << 557

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

1161 1161 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 4.5.1 )

RS << << << <<

CP 16.354 16.354 -573 15.781 15.735 15.735

CS 16.354 16.354 -573 15.781 15.735 15.735

NOTE ESPLICATIVE

1159/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/70

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1162 1162 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.5.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 143.676 << 143.676

CP 82.062 82.062 << 82.062 82.062 82.062

CS 82.062 82.062 << 82.062 82.062 82.062

1168 1168 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE

( 1.3.1 ) ( 4.5.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1232 1232 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.5.1 )

RS 10.133 8.968.094 -2 8.968.092

CP 12.608.022 12.031.782 456.721 12.488.503 12.555.911 12.632.848

CS 12.608.022 12.095.660 541.833 12.637.493 12.632.848 12.632.848

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 50.698 << 50.698

CP 202.267 202.267 4.834 207.101 206.500 206.500

CS 202.267 252.965 -45.864 207.101 206.500 206.500

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 4.082 << 4.082

CP 49.163 49.163 1.175 50.338 50.192 50.192

CS 49.163 53.245 -2.907 50.338 50.192 50.192

5 5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE NON DIRIGENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA SEDE DI SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI TECNICHE

( 2.2.13 )

RS << 40.300 << 40.300

CP 23.481 23.481 508 23.989 23.919 23.919

CS 23.481 23.481 508 23.989 23.919 23.919

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/71

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 266.101 -143.663 122.438

CP 42.199 42.199 946 43.145 43.020 43.020

CS 42.199 185.862 -142.717 43.145 43.020 43.020

8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS << 20.054 << 20.054

CP 49.163 49.163 1.175 50.338 50.192 50.192

CS 49.163 49.163 1.175 50.338 50.192 50.192

9 9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI ESAME PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE

( 2.2.8 )

RS << 18 << 18

CP << 216.766 -216.766 << << <<

CS << 216.766 -216.766 << << <<

11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS << 1.014.019 << 1.014.019

CP 276.409 276.409 6.834 283.243 282.421 282.421

CS 276.409 276.409 6.834 283.243 282.421 282.421

16 16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.8 )

RS << 3.068 << 3.068

CP 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702

CS 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702

17 17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI

( 2.2.1 )

RS 433 927.004 << 927.004

CP 3.130.956 1.130.956 1.851.010 2.981.966 3.054.019 3.130.956

CS 3.130.956 1.130.956 2.000.000 3.130.956 3.130.956 3.130.956

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/72

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 1.301.733 -564.000 737.733

CP 148.155 648.155 -498.305 149.850 149.415 149.415

CS 148.155 1.212.155 -1.062.305 149.850 149.415 149.415

19 19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 354.415 << 354.415

CP 699.592 699.592 11.469 711.061 708.998 708.998

CS 699.592 699.592 11.469 711.061 708.998 708.998

21 21 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI

( 2.2.7 )

RS << 260 << 260

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

26 26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 2.2.3 )

RS << 2.950.851 849.404 3.800.255

CP 6.232.097 6.932.097 -700.000 6.232.097 6.232.097 6.232.097

CS 6.232.097 6.082.692 149.405 6.232.097 6.232.097 6.232.097

33 33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS 9.700 30.825 << 30.825

CP 72.972 72.972 651 73.623 73.409 73.409

CS 72.972 82.071 -8.448 73.623 73.409 73.409

34 34 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 1.406 1.406 33 1.439 1.435 1.435

CS 1.406 1.406 33 1.439 1.435 1.435

39 39 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 2.533 2.533 59 2.592 2.584 2.584

CS 2.533 2.533 59 2.592 2.584 2.584

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/73

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

40 40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << 1.859.426 << 1.859.426

CP 1.673.596 1.673.596 << 1.673.596 1.673.596 1.673.596

CS 1.673.596 1.673.596 << 1.673.596 1.673.596 1.673.596

41 41 SPESE PER TRADUZIONI DI ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

( 2.2.10 )

RS << 3.477 << 3.477

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

45 45 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 408 408 4 412 412 412

CS 408 408 4 412 412 412

81 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:BENI DI CONSUMO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP << 1.446 -1.446 << << <<

CS << 1.446 -1.446 << << <<

85 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

( 2.2.2 )

RS << 141.077 -141.077 <<

CP << << << << << <<

CS << 141.076 -141.076 << << <<

86 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI,SPESE DI PULIZIA

( 2.2.3 )

RS << 666 -666 <<

CP << 2.637 -2.637 << << <<

CS << 3.302 -3.302 << << <<

96 96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

( 2.2.13 )

RS << 20 << 20

CP << 2.911 -2.911 << << <<

CS << 2.911 -2.911 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/74

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1233 1233 SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, PER LA PROPAGANDA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ATTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE, MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CCISS - CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )

RS 1.976.870 3.452.264 << 3.452.264

CP 4.617.122 8.162.122 -3.463.485 4.698.637 4.688.681 4.688.681

CS 4.617.122 8.162.122 -3.463.485 4.698.637 4.688.681 4.688.681

1234 1234 SPESE PER LA PROVVISTA E LA FORNITURA GRATUITA AGLI INTERESSATI DI PATENTI, CARTE DI CIRCOLAZIONE, MODULI DI DOMANDE E DI VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE POSTALE, NONCHE' PER FABBISOGNI DI STAMPATI, REGISTRI, PER LE SPESE RELATIVE ALLE GARE, COLLAUDI, MAGAZZINAGGIO, DISTRIBUZIONE E SPEDIZIONE DEI MATERIALI SUDDETTI - ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI POSTALI NELL'AMBITO DELLE PRINCIPALI SEDI PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI. SPESE INERENTI I CORSI DI QUALIFICAZIONE

(R)

( 2.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS 2.453.902 3.495.992 << 3.495.992

CP 233.674 15.133.674 -14.893.542 240.132 239.435 239.435

CS 233.674 15.133.674 -14.893.542 240.132 239.435 239.435

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/75

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1235 1235 SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, COMPRESE QUELLE DEI CAPANNONI, AREE E SALE DI PROVA IN CUI SONO INSTALLATE E CUSTODITE NONCHE' SPESE PER LE ATTREZZATURE SPECIFICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERATORE

(R)

( 2.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS 2.243.225 2.682.418 -1 2.682.417

CP 473.305 9.378.607 -8.898.836 479.771 478.379 478.379

CS 473.305 9.378.606 -8.898.835 479.771 478.379 478.379

1236 1236 SPESE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEGLI UFFICI ADDETTI ALLA SICUREZZA E ALLA MOBILITA' STRADALE

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 91.400 213.674 -133.674 80.000 80.000 80.000

CS 91.400 213.674 -133.674 80.000 80.000 80.000

1248 1248 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA

( 12.2.3 ) ( 4.5.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1275 1275 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2 ) ( 4.5.1 )

RS 2.270 2.905.937 << 2.905.937

CP 118.363 118.363 2.552 120.915 120.564 120.564

CS 118.363 1.984.610 -1.863.695 120.915 120.564 120.564

4 4 MANUTENZIONE

( 2.2.2 )

RS 1.236 2.885.236 << 2.885.236

CP 118.363 118.363 2.552 120.915 120.564 120.564

CS 118.363 1.963.909 -1.842.994 120.915 120.564 120.564

NOTE ESPLICATIVE

1236 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/76

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7 7 ALTRI SERVIZI

( 2.2.14 )

RS 1.034 20.701 << 20.701

CP << << << << << <<

CS << 20.701 -20.701 << << <<

1276 1276 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS << 9.093.998 << 9.093.998

CP 19.293.720 22.819.720 4.087.330 26.907.050 25.742.878 22.944.187

CS 19.293.720 24.219.720 4.087.905 28.307.625 25.742.878 22.944.187

1277 1277 SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ED ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA

(R)

( 2.2.4 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 37.380 << << <<

CP 1.374.203 2.188.703 5.811.297 8.000.000 8.000.000 8.000.000

CS 1.374.203 2.188.703 5.811.297 8.000.000 8.000.000 8.000.000

1278 1278 SPESE PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI INERENTI AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS 226.833 115.510 -18.000 97.510

CP << 500.000 -500.000 << << <<

CS << 615.510 -615.510 << << <<

1282 1282 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

( 2.2.15 ) ( 4.5.1 )

RS << << << <<

CP 18.704.424 18.704.424 -177.226 18.527.198 18.712.470 18.899.594

CS 18.704.424 18.704.424 -177.226 18.527.198 18.712.470 18.899.594

NOTE ESPLICATIVE

1277 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/77

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1283 1283 INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DI PRIVATI PER LE MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, SVOLTE PER EFFETTUARE PROVE DI RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLITI, PER ESAMI MAGNETOSCOPICI, PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURA ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE E PER LE PROVE SUGLI IMPIANTI A FUNE

(R)

( 2.2.13 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 135.421 127.993 << 127.993

CP 180.000 406.754 393.246 800.000 800.000 800.000

CS 180.000 406.754 393.246 800.000 800.000 800.000

1284 1284 INDENNITA' DI MISSIONE, COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI, NONCHE' LE OFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE

(R)

( 2.2.13 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 6.045.661 5.599.099 << 5.599.099

CP 3.200.000 8.182.847 12.817.153 21.000.000 21.000.000 21.000.000

CS 3.200.000 8.182.847 12.817.153 21.000.000 21.000.000 21.000.000

1296 1296 SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO CENTRALIZZATO DI CONFERMA DI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )

RS 2.083.207 3.540.065 80.000 3.620.065

CP 4.325.856 7.205.856 -4.501.516 2.704.340 2.632.287 2.555.350

CS 4.325.856 7.125.856 -4.570.506 2.555.350 2.555.350 2.555.350

NOTE ESPLICATIVE

1283 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

1284 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/78

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1395 1395 SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE, NONCHE' PER GARE, COLLAUDI, FORNITURA DI MATERIALI E STAMPATI VARI INERENTI LA SICUREZZA STRADALE

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.5.1 )

RS << 77.092 << 77.092

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

INTERVENTI RS 483.209 451.846 << 451.846

CP 714.697 909.500 250.500 1.160.000 1.160.000 1.160.000

CS 714.697 1.360.925 -200.925 1.160.000 1.160.000 1.160.000

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 483.209 451.846 << 451.846

CP 714.697 909.500 250.500 1.160.000 1.160.000 1.160.000

CS 714.697 1.360.925 -200.925 1.160.000 1.160.000 1.160.000

1320 1320 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER RICHIESTA DI PROVE DI RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLTI, PER ESAMI MAGNETOSCOPICI, PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURA ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE E PER ERRATI VERSAMENTI

(R)

( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 88.844 28.628 << 28.628

CP 20.000 27.455 32.545 60.000 60.000 60.000

CS 20.000 55.869 4.131 60.000 60.000 60.000

NOTE ESPLICATIVE

1320 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/79

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1321 1321 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER RICHIESTA DEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI I VEEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI, NONCHE' LE OFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE

(R)

( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 394.365 423.189 << 423.189

CP 100.000 283.348 216.652 500.000 500.000 500.000

CS 100.000 706.359 -206.359 500.000 500.000 500.000

1322 1322 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER VISITE, PROVE SPECIALI ED OMOLOGAZIONE DI VEICOLI, DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE

(R)

( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )

RS << << << <<

CP << 4.000 -4.000 << << <<

CS << 4.000 -4.000 << << <<

1370 1370 SOMME DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA.

(R)

( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 29 << 29

CP 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000

CS 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000

INVESTIMENTI RS 95.345.552 105.127.834 << 105.127.834

CP 39.017.366 43.355.925 -16.522.187 26.833.738 27.167.886 27.167.886

CS 39.017.366 43.725.780 -16.892.042 26.833.738 27.167.886 27.167.886

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 95.345.552 105.127.834 << 105.127.834

CP 39.017.366 43.355.925 -16.522.187 26.833.738 27.167.886 27.167.886

CS 39.017.366 43.725.780 -16.892.042 26.833.738 27.167.886 27.167.886

NOTE ESPLICATIVE

1321 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

1370 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/80

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7100 7100 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI

(R)

( 21 ) ( 4.5.1 )

RS 2.221.885 2.846.981 << 2.846.981

CP 2.428.876 2.428.876 -97.938 2.330.938 2.356.707 2.356.707

CS 2.428.876 2.428.876 -97.938 2.330.938 2.356.707 2.356.707

1 1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESSI UFFICI OPERATIVI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI E DEGLI UFFICI OPERATIVI STESSI

( 21.1.4 )

RS 1.979.488 2.707.442 << 2.707.442

CP 2.300.394 2.300.394 -93.434 2.206.960 2.233.089 2.233.089

CS 2.300.394 2.300.394 -93.434 2.206.960 2.233.089 2.233.089

2 2 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE VEICOLI A MOTORE E DISPOSITIVI E DELLA PISTA PER LE PROVE AD ALTA VELOCITA' DI AUTOVEICOLI. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESSI SERVIZI TECNICI OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI MEDESIMI.

( 21.1.4 )

RS 242.397 139.538 << 139.538

CP 128.482 128.482 -4.504 123.978 123.618 123.618

CS 128.482 128.482 -4.504 123.978 123.618 123.618

84 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:FABBRICATI NON RESIDENZIALI

( 21.1.4 )

RS << 1 << 1

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/81

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7110 7110 INVESTIMENTI PER GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 763.751 473.708 << 473.708

CP 175.288 175.288 624.712 800.000 800.000 800.000

CS 175.288 175.288 624.712 800.000 800.000 800.000

7116 7116 SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )

RS 837.702 771.671 << 771.671

CP << 700.000 -700.000 << << <<

CS << 700.000 -700.000 << << <<

7117 7117 SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE OCCORRENTI PER STUDI E RICERCHE SULLA SICUREZZA DEL VEICOLO

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )

RS 6.490 45.529 << 45.529

CP << 100.000 -100.000 << << <<

CS << 100.000 -100.000 << << <<

7123 7123 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )

RS 5.552 1.716.733 << 1.716.733

CP 620.566 620.566 -19.547 601.019 599.275 599.275

CS 620.566 990.421 -389.402 601.019 599.275 599.275

7180 7180 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI ALLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 )

RS << 582.271 << 582.271

CP << 662.474 -365.315 297.159 613.511 613.511

CS << 662.474 -365.315 297.159 613.511 613.511

NOTE ESPLICATIVE

7110 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/82

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7331 7331 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )

RS << 230.955 << 230.955

CP 233.538 233.538 -6.839 226.699 226.041 226.041

CS 233.538 233.538 -6.839 226.699 226.041 226.041

7333 7333 SPESE PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IVI COMPRESI QUELLI PER L'EDUCAZIONE STRADALE E PER LA REDAZIONE DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO. SPESE PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLA REDAZIONE ED ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

(R)

( 21.1.9 ) ( 4.5.1 )

RS 5.349.236 3.658.946 << 3.658.946

CP 1.989.400 1.989.400 -69.753 1.919.647 1.914.076 1.914.076

CS 1.989.400 1.989.400 -69.753 1.919.647 1.914.076 1.914.076

7334 7334 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VALUTAZIONE DI EFFICACIA ED ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

(R)

( 21.1.9 ) ( 4.5.1 )

RS << << << <<

CP << 2.564.563 -2.564.563 << << <<

CS << 2.564.563 -2.564.563 << << <<

7336 7336 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE

( 22.1.1 ) ( 4.5.1 )

RS 86.160.936 94.064.627 << 94.064.627

CP 33.569.698 33.881.220 -13.222.944 20.658.276 20.658.276 20.658.276

CS 33.569.698 33.881.220 -13.222.944 20.658.276 20.658.276 20.658.276

7337 7337 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE INERENTI LA SICUREZZA STRADALE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.5.1 )

RS << 735.813 << 735.813

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/83

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7339 7339 SPESE PER PREDISPORRE LA DOTAZIONE STRUMENTALE NECESSARIA ALLA RACCOLTA E ALL'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'INCIDENTALITA' STRADALE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.5.1 )

RS << 600 << 600

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

RS 31.199.825 40.208.627 << 40.208.627

CP 89.480.756 92.751.679 -644.431 92.107.248 88.649.791 111.886.177

CS 89.480.756 92.755.071 -647.823 92.107.248 88.649.791 111.886.177

FUNZIONAMENTO RS 85.277 85.203 << 85.203

CP 3.571.746 3.842.669 -274.658 3.568.011 3.541.186 3.414.572

CS 3.571.746 3.846.061 -278.050 3.568.011 3.541.186 3.414.572

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 85.277 85.203 << 85.203

CP 3.571.746 3.842.669 -274.658 3.568.011 3.541.186 3.414.572

CS 3.571.746 3.846.061 -278.050 3.568.011 3.541.186 3.414.572

1615 1615 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.5.4 )

RS << 3.200 << 3.200

CP 3.358 3.358 73 3.431 3.421 3.421

CS 3.358 6.558 -3.127 3.431 3.421 3.421

1620 1620 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.5.4 )

RS << << << <<

CP 190.118 208.022 -18.553 189.469 187.800 180.000

CS 190.118 208.022 -18.553 189.469 187.800 180.000

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 190.118 205.807 -16.777 189.030 187.800 180.000

CS 190.118 205.807 -16.777 189.030 187.800 180.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/84

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 2.215 -1.776 439 << <<

CS << 2.215 -1.776 439 << <<

1621 1621 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

(R)

( 1.4.1 ) ( 4.5.4 )

RS << << << <<

CP 103 103 -5 98 98 98

CS 103 103 -5 98 98 98

1623 1623 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.5.4 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.483 1.483 << 1.483 1.483 1.483

CS 1.483 1.483 << 1.483 1.483 1.483

1649 1649 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.5.4 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1650 1650 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.5.4 )

RS 66.680 69.804 << 69.804

CP 419.063 499.418 -79.688 419.730 419.651 419.651

CS 419.063 499.610 -79.880 419.730 419.651 419.651

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 2.870 2.870 70 2.940 2.931 2.931

CS 2.870 2.870 70 2.940 2.931 2.931

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS 1.036 192 << 192

CP 10.861 20.861 -9.742 11.119 11.087 11.087

CS 10.861 21.053 -9.934 11.119 11.087 11.087

NOTE ESPLICATIVE

1620/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/85

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

10 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS 9.696 16.277 << 16.277

CP 5.800 5.800 139 5.939 5.922 5.922

CS 5.800 5.800 139 5.939 5.922 5.922

11 11 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS 55.549 53.335 << 53.335

CP 227.338 294.693 -67.355 227.338 227.338 227.338

CS 227.338 294.693 -67.355 227.338 227.338 227.338

12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 4.185 4.185 99 4.284 4.272 4.272

CS 4.185 4.185 99 4.284 4.272 4.272

15 15 SPESE PER STUDI E STAMPA DI PUBBLICAZIONI DI CARATTERE TECNICO DI INTERESSE DELL'AVIAZIONE CIVILE. ACQUISIZIONE, TRADUZIONE E STAMPA DI DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 915 915 25 940 940 940

CS 915 915 25 940 940 940

26 26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 568 568 7 575 575 575

CS 568 568 7 575 575 575

27 27 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS 399 << << <<

CP 2.900 2.900 69 2.969 2.960 2.960

CS 2.900 2.900 69 2.969 2.960 2.960

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/86

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

32 32 NEGOZIATI BILATERALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP << 3.000 -3.000 << << <<

CS << 3.000 -3.000 << << <<

33 33 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 163.626 163.626 << 163.626 163.626 163.626

CS 163.626 163.626 << 163.626 163.626 163.626

1661 1661 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.5.4 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 2.905.988 3.078.652 -177.985 2.900.667 2.875.600 2.756.786

CS 2.905.988 3.078.652 -177.985 2.900.667 2.875.600 2.756.786

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.237.670 2.351.336 -121.592 2.229.744 2.215.379 2.123.986

CS 2.237.670 2.351.336 -121.592 2.229.744 2.215.379 2.123.986

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 668.318 706.442 -41.944 664.498 660.221 632.800

CS 668.318 706.442 -41.944 664.498 660.221 632.800

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 794 4.379 5.173 << <<

CS << 794 4.379 5.173 << <<

NOTE ESPLICATIVE

1661 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8

1661/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/87

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 13.752 -13.752 << << <<

CS << 13.752 -13.752 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 6.328 -5.076 1.252 << <<

CS << 6.328 -5.076 1.252 << <<

1662 1662 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 4.5.4 )

RS 18.597 12.199 << 12.199

CP 50.696 50.696 1.500 52.196 52.196 52.196

CS 50.696 50.696 1.500 52.196 52.196 52.196

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 )

RS 18.597 12.199 << 12.199

CP 50.696 50.696 1.500 52.196 52.196 52.196

CS 50.696 50.696 1.500 52.196 52.196 52.196

1663 1663 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.5.4 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 937 937 << 937 937 937

CS 937 937 << 937 937 937

1665 1665 PROVVIDENZE URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DECEDUTO IN INCIDENTI DI VOLO E PER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO, NONCHE' PER INFERMITA' E LESIONI DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.5.4 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

1661/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/88

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

INTERVENTI RS 31.111.522 40.116.394 << 40.116.394

CP 80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652

CS 80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 31.111.522 40.116.394 << 40.116.394

CP 80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652

CS 80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652

1921 1921 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )

(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)

RS 1.111.522 << << <<

CP 152.236 152.236 -66.039 86.197 1.045.334 21.408.334

CS 152.236 152.236 -66.039 86.197 1.045.334 21.408.334

1922 1922 FONDO DESTINATO A COMPENSARE L' ENAV S.P.A. PER I COSTI SOSTENUTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA AI PROPRI IMPIANTI E LA SICUREZZA OPERATIVA

( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )

RS 30.000.000 30.000.000 << 30.000.000

CP 30.000.000 30.000.000 << 30.000.000 30.000.000 30.000.000

CS 30.000.000 30.000.000 << 30.000.000 30.000.000 30.000.000

1923 1923 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )

RS << << << <<

CP 37.007.399 37.007.399 << 37.007.399 37.007.399 37.007.399

CS 37.007.399 37.007.399 << 37.007.399 37.007.399 37.007.399

1925 1925 SOMME DESTINATE A GARANTIRE LA CONTINUITA' TERRITORIALE NEI COLLEGAMENTI AEREI PER LE ISOLE MINORI DELLA SICILIA DOTATE DI SCALI AEROPORTUALI

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )

RS << << << <<

CP 3.652.003 3.652.003 -2.265.308 1.386.695 << <<

CS 3.652.003 3.652.003 -2.265.308 1.386.695 << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/89

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1926 1926 FONDO DA RIPARTIRE PER IL RISTORO DEI SOGGETTI INTERESSATI DALLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ABOLIZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE DEI DIRITTI DI IMBARCO

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )

RS << 9.000.000 << 9.000.000

CP 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000

CS 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000

1942 1942 ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO RELATIVI AI SERVIZI AEREI DI LINEA EFFETTUATI TRA LO SCALO AEROPORTUALE DI CROTONE ED I PRINCIPALI AEROPORTI NAZIONALI

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )

RS << 1.116.394 << 1.116.394

CP 1.086.038 1.086.038 -38.077 1.047.961 1.044.919 1.044.919

CS 1.086.038 1.086.038 -38.077 1.047.961 1.044.919 1.044.919

INVESTIMENTI RS 3.026 7.030 << 7.030

CP 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953

CS 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 3.026 7.030 << 7.030

CP 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953

CS 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953

7681 7681 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.5.4 )

RS 2.003 3.348 << 3.348

CP 7.566 7.566 -239 7.327 7.306 7.306

CS 7.566 7.566 -239 7.327 7.306 7.306

7731 7731 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.5.4 )

RS 1.023 3.682 << 3.682

CP 3.768 3.768 -110 3.658 3.647 3.647

CS 3.768 3.768 -110 3.658 3.647 3.647

7740 7740 SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

( 22.1.1 ) ( 4.5.4 )

RS << << << <<

CP 5.000.000 8.000.000 2.000.000 10.000.000 7.000.000 10.000.000

CS 5.000.000 8.000.000 2.000.000 10.000.000 7.000.000 10.000.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/90

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) RS 85.405.593 131.301.315 -18.495.707 112.805.608

CP 362.988.839 365.476.222 -88.719.053 276.757.169 233.085.696 331.971.454

CS 381.077.651 416.413.364 -135.761.923 280.651.441 233.085.696 331.971.454

FUNZIONAMENTO RS 1.705.936 5.420.353 -1.550.000 3.870.353

CP 6.155.551 8.446.939 4.403.416 12.850.355 12.811.432 12.590.302

CS 6.155.551 10.099.804 2.750.551 12.850.355 12.811.432 12.590.302

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 1.705.936 5.420.353 -1.550.000 3.870.353

CP 6.155.551 8.446.939 4.403.416 12.850.355 12.811.432 12.590.302

CS 6.155.551 10.099.804 2.750.551 12.850.355 12.811.432 12.590.302

1164 1164 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 223 223 << 223 223 223

CS 223 223 << 223 223 223

1176 1176 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 4.309.881 4.358.555 -50.215 4.308.340 4.272.430 4.064.900

CS 4.309.881 4.358.555 -50.215 4.308.340 4.272.430 4.064.900

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.319.207 3.319.207 -14.283 3.304.924 3.291.592 3.131.900

CS 3.319.207 3.319.207 -14.283 3.304.924 3.291.592 3.131.900

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 990.674 990.674 -6.001 984.673 980.838 933.000

CS 990.674 990.674 -6.001 984.673 980.838 933.000

NOTE ESPLICATIVE

1176 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/91

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 13.842 1.249 15.091 << <<

CS << 13.842 1.249 15.091 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 16.489 -16.489 << << <<

CS << 16.489 -16.489 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 18.343 -14.691 3.652 << <<

CS << 18.343 -14.691 3.652 << <<

1182 1182 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 19.047 16.355 << 16.355

CP 66.123 66.123 << 66.123 66.123 66.123

CS 66.123 66.123 << 66.123 66.123 66.123

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 )

RS 19.047 16.355 << 16.355

CP 66.123 66.123 << 66.123 66.123 66.123

CS 66.123 66.123 << 66.123 66.123 66.123

1212 1212 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)

RS << << << <<

CP 476 476 -22 454 454 454

CS 476 476 -22 454 454 454

NOTE ESPLICATIVE

1176/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

1176/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/92

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1216 1216 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.200 2.200 << 2.200 2.200 2.200

CS 2.200 2.200 << 2.200 2.200 2.200

1220 1220 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)

RS 248.443 532.978 << 532.978

CP 1.255.370 1.405.370 -145.608 1.259.762 1.259.147 1.259.147

CS 1.255.370 1.508.235 -248.473 1.259.762 1.259.147 1.259.147

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS 467 << << <<

CP 21.516 21.516 487 22.003 21.939 21.939

CS 21.516 21.516 487 22.003 21.939 21.939

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS 663 << << <<

CP 63.598 63.598 1.455 65.053 64.865 64.865

CS 63.598 63.598 1.455 65.053 64.865 64.865

7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110

CS 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110

8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS 3.447 7.731 << 7.731

CP 7.538 7.538 174 7.712 7.689 7.689

CS 7.538 7.538 174 7.712 7.689 7.689

11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS 111 53.966 << 53.966

CP 22.896 22.896 510 23.406 23.338 23.338

CS 22.896 76.861 -53.455 23.406 23.338 23.338

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/93

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

14 14 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986

CS 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986

16 16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986

CS 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986

18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 1.812 1.812 43 1.855 1.849 1.849

CS 1.812 1.812 43 1.855 1.849 1.849

19 19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS 24.299 48.907 << 48.907

CP 54.957 54.957 1.193 56.150 55.941 55.941

CS 54.957 103.857 -47.707 56.150 55.941 55.941

21 21 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP 5.463 << 5.584 5.584 5.584 5.584

CS 5.463 << 5.584 5.584 5.584 5.584

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/94

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

26 26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 2.2.3 )

RS 219.456 418.717 << 418.717

CP 869.463 1.019.463 -150.000 869.463 869.463 869.463

CS 869.463 1.019.463 -150.000 869.463 869.463 869.463

33 33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 2.175 2.175 53 2.228 2.222 2.222

CS 2.175 2.175 53 2.228 2.222 2.222

34 34 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 4.103 4.103 87 4.190 4.178 4.178

CS 4.103 4.103 87 4.190 4.178 4.178

35 35 SPESE PER LE STATISTICHE

( 2.2.10 )

RS << 3.657 << 3.657

CP 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986

CS 3.914 3.914 84 3.998 3.986 3.986

40 40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 189.011 189.011 << 189.011 189.011 189.011

CS 189.011 189.011 << 189.011 189.011 189.011

41 41 SPESE PER I NEGOZIATI BILATERALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO MERCI E PASSEGGERI

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP << 5.463 -5.463 << << <<

CS << 5.463 -5.463 << << <<

1224 1224 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 1.821 1.821 39 1.860 1.855 1.855

CS 1.821 1.821 39 1.860 1.855 1.855

4 4 MANUTENZIONE

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 1.821 1.821 39 1.860 1.855 1.855

CS 1.821 1.821 39 1.860 1.855 1.855

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/95

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1229 1229 SPESE PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 30.962 151.407 << 151.407

CP << 35.573 414.427 450.000 450.000 450.000

CS << 35.573 414.427 450.000 450.000 450.000

1230 1230 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE

( 1.3.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1231 1231 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1291 1291 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 281.818 288.294 -6.901 281.393 279.000 265.400

CS 281.818 288.294 -6.901 281.393 279.000 265.400

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 281.818 281.818 -1.707 280.111 279.000 265.400

CS 281.818 281.818 -1.707 280.111 279.000 265.400

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 6.476 -5.194 1.282 << <<

CS << 6.476 -5.194 1.282 << <<

NOTE ESPLICATIVE

1229 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

1291/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI

COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/96

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1294 1294 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CENTRALE E DEI COMITATI PROVINCIALI PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI, NONCHE' PER LA TENUTA E PUBBLICAZIONE DELL'ALBO MEDESIMO

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.5.1 50% 4.5.5 50%)

( VEDI NOTA )

RS 1.280.484 4.719.613 -1.550.000 3.169.613

CP 237.639 2.288.304 4.191.696 6.480.000 6.480.000 6.480.000

CS 237.639 3.838.304 2.641.696 6.480.000 6.480.000 6.480.000

1329 1329 SOMME ASSEGNATE ALLA CONSULTA DELL'AUTOTRASPORTO

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.5.1 )

RS 127.000 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

INTERVENTI RS 4.459.598 5.593.706 -1 5.593.705

CP 309.889.231 310.046.976 -127.453.617 182.593.359 158.203.609 307.310.497

CS 309.889.231 310.046.975 -127.453.616 182.593.359 158.203.609 307.310.497

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 4.459.598 5.593.706 -1 5.593.705

CP 309.889.231 310.046.976 -127.453.617 182.593.359 158.203.609 307.310.497

CS 309.889.231 310.046.975 -127.453.616 182.593.359 158.203.609 307.310.497

1323 1323 RIMBORSO AGLI AUTOTRASPORTATORI SULLE QUOTE VERSATE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E PER ERRATI VERSAMENTI

(R)

( 10.3.1 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 449 11.919 << 11.919

CP << 7.745 12.255 20.000 20.000 20.000

CS << 7.745 12.255 20.000 20.000 20.000

1330 1330 SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

(R)

( 6.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS 4.459.149 5.581.787 -1 5.581.786

CP 59.889.231 60.039.231 122.534.128 182.573.359 158.183.609 57.290.497

CS 59.889.231 60.039.230 122.534.129 182.573.359 158.183.609 57.290.497

NOTE ESPLICATIVE

1294 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

1323 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

1330 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 150, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2015, N. 190

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/97

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1337 1337 FONDO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

(R)

( 6.2.1 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 250.000.000 250.000.000 -250.000.000 << << 250.000.000

CS 250.000.000 250.000.000 -250.000.000 << << 250.000.000

INVESTIMENTI RS 79.240.059 120.287.256 -16.945.706 103.341.550

CP 46.944.057 46.982.307 34.331.148 81.313.455 62.070.655 12.070.655

CS 65.032.869 96.266.585 -11.058.858 85.207.727 62.070.655 12.070.655

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 79.240.059 120.287.256 -16.945.706 103.341.550

CP 46.944.057 46.982.307 34.331.148 81.313.455 62.070.655 12.070.655

CS 65.032.869 96.266.585 -11.058.858 85.207.727 62.070.655 12.070.655

7102 7102 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 929 1.871 << 1.871

CP 3.784 3.784 -119 3.665 3.654 3.654

CS 3.784 3.784 -119 3.665 3.654 3.654

7106 7106 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << 2.185 << 2.185

CP 7.524 7.524 -220 7.304 7.283 7.283

CS 7.524 7.524 -220 7.304 7.283 7.283

7305 7305 CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI AL FINE DI POTENZIARE IL LIVELLO DI SERVIZIO SULLA RETE LOGISTICA NAZIONALE

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 3.410.743 4.792.497 << 4.792.497

CP 2.804.119 2.804.119 45.007 2.849.126 << <<

CS 2.804.119 4.792.497 -1.943.371 2.849.126 << <<

NOTE ESPLICATIVE

1337 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO MEDESIMO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/98

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7309 7309 SPESE DA DESTINARE ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL'UTILIZZO DI MODALITA' DI TRASPORTO ALTERNATIVE AL TRASPORTO STRADALE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA CATENA LOGISTICA

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 15.000.000 << 15.000.000

CP << << 40.000.000 40.000.000 40.000.000 <<

CS << 15.000.000 25.000.000 40.000.000 40.000.000 <<

7330 7330 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' E DEL TRASPORTO COMBINATO

( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS 25.843.055 32.466.351 << 32.466.351

CP 13.000.000 13.000.000 -3.000.000 10.000.000 10.000.000 <<

CS 13.000.000 28.167.923 -14.273.651 13.894.272 10.000.000 <<

7410 7410 SOMMA DA EROGARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE DEL TRASPORTO MERCI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NELLA REGIONE SICILIA

(R)

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS 27.640.247 27.715.324 << 27.715.324

CP 10.213.360 10.213.360 1.374.837 11.588.197 12.059.718 12.059.718

CS 10.213.360 10.213.360 1.374.837 11.588.197 12.059.718 12.059.718

7420 7420 FONDO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO DI MERCI

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 21.771.084 17.127.977 -16.945.706 182.271

CP << 38.250 -38.250 << << <<

CS 18.088.812 17.166.227 -17.166.227 << << <<

7770 7770 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE INTERPORTUALI

( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 574.001 23.181.051 << 23.181.051

CP 20.915.270 20.915.270 -4.050.107 16.865.163 << <<

CS 20.915.270 20.915.270 -4.050.107 16.865.163 << <<

NOTE ESPLICATIVE

7309 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 150, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2015, N. 190

7330 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 150, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2015, N. 190

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/99

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

RS 325.554.582 829.880.453 << 829.880.453

CP 776.074.732 776.840.346 -160.856.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941

CS 776.074.732 876.083.242 -6.773.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941

FUNZIONAMENTO RS 32.762 195.237 << 195.237

CP 14.926.702 15.557.036 -1.268.484 14.288.552 14.224.193 14.230.901

CS 14.926.702 15.569.932 -1.281.380 14.288.552 14.224.193 14.230.901

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 32.762 195.237 << 195.237

CP 14.926.702 15.557.036 -1.268.484 14.288.552 14.224.193 14.230.901

CS 14.926.702 15.569.932 -1.281.380 14.288.552 14.224.193 14.230.901

1150 1150 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.5.3 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 3.675.002 4.048.972 -970.751 3.078.221 3.016.787 3.014.421

CS 3.675.002 4.048.972 -970.751 3.078.221 3.016.787 3.014.421

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.827.649 3.085.234 -723.967 2.361.267 2.325.672 2.323.921

CS 2.827.649 3.085.234 -723.967 2.361.267 2.325.672 2.323.921

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 847.353 935.138 -233.412 701.726 691.115 690.500

CS 847.353 935.138 -233.412 701.726 691.115 690.500

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 6.805 5.456 12.261 << <<

CS << 6.805 5.456 12.261 << <<

NOTE ESPLICATIVE

1150 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10

1150/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/100

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 12.770 -12.770 << << <<

CS << 12.770 -12.770 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 9.025 -6.058 2.967 << <<

CS << 9.025 -6.058 2.967 << <<

1167 1167 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.5.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1184 1184 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 4.5.3 )

RS 20.274 25.333 << 25.333

CP 70.458 70.458 -5.000 65.458 65.458 65.458

CS 70.458 70.458 -5.000 65.458 65.458 65.458

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 )

RS 20.274 25.333 << 25.333

CP 70.458 70.458 -5.000 65.458 65.458 65.458

CS 70.458 70.458 -5.000 65.458 65.458 65.458

1214 1214 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 4.5.3 )

RS << << << <<

CP 358 358 -18 340 340 340

CS 358 358 -18 340 340 340

NOTE ESPLICATIVE

1150/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/101

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1218 1218 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.5.3 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 881 << << <<

CP 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000

CS 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000

1219 1219 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.5.3 )

RS << 141.568 << 141.568

CP 111.865 211.865 -97.326 114.539 114.207 114.207

CS 111.865 211.865 -97.326 114.539 114.207 114.207

1222 1222 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.5.3 )

RS 11.607 28.336 << 28.336

CP 943.717 1.058.717 -113.711 945.006 946.486 946.486

CS 943.717 1.071.613 -126.607 945.006 946.486 946.486

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 288 << 288

CP 7.202 7.202 171 7.373 7.351 7.351

CS 7.202 7.490 -117 7.373 7.351 7.351

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS 346 514 << 514

CP 25.885 25.885 619 26.504 26.427 26.427

CS 25.885 26.399 105 26.504 26.427 26.427

7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 762 762 63 825 825 825

CS 762 762 63 825 825 825

8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS 5.802 4.528 << 4.528

CP 3.652 3.652 104 3.756 3.756 3.756

CS 3.652 3.652 104 3.756 3.756 3.756

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/102

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS 5.100 7.565 << 7.565

CP 2.921 2.921 82 3.003 3.003 3.003

CS 2.921 10.485 -7.482 3.003 3.003 3.003

18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 953 953 27 980 980 980

CS 953 953 27 980 980 980

19 19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS 359 4.531 << 4.531

CP 30.200 30.200 107 30.307 30.307 30.307

CS 30.200 34.730 -4.423 30.307 30.307 30.307

26 26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 2.2.3 )

RS << 10.910 << 10.910

CP 699.060 814.060 -114.914 699.146 700.725 700.725

CS 699.060 814.060 -114.914 699.146 700.725 700.725

33 33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 1.096 1.096 30 1.126 1.126 1.126

CS 1.096 1.096 30 1.126 1.126 1.126

40 40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 171.986 171.986 << 171.986 171.986 171.986

CS 171.986 171.986 << 171.986 171.986 171.986

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/103

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1226 1226 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2 ) ( 4.5.3 )

RS << << << <<

CP 3.277 3.277 71 3.348 3.338 3.338

CS 3.277 3.277 71 3.348 3.338 3.338

4 4 MANUTENZIONE

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 3.277 3.277 71 3.348 3.338 3.338

CS 3.277 3.277 71 3.348 3.338 3.338

1227 1227 SOMME DESTINATE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE DA ATTRIBUIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

( 4.1.2 ) ( 4.5.3 )

RS << << << <<

CP 9.870.977 9.870.977 << 9.870.977 9.870.977 9.880.651

CS 9.870.977 9.870.977 << 9.870.977 9.870.977 9.880.651

1265 1265 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA', FINALIZZATE AL RICONOSCIMENTO, AL RINNOVO ED ALLA VIGILANZA DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2010 N.191 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/57/CE E 2009/131/CE RELATIVA ALL'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO COMUNITARIO

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP << 20.000 -20.000 << << <<

CS << 20.000 -20.000 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/104

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1293 1293 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.5.3 )

RS << << << <<

CP 241.048 262.412 -61.749 200.663 196.600 196.000

CS 241.048 262.412 -61.749 200.663 196.600 196.000

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 241.048 259.311 -59.690 199.621 196.600 196.000

CS 241.048 259.311 -59.690 199.621 196.600 196.000

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 3.101 -2.059 1.042 << <<

CS << 3.101 -2.059 1.042 << <<

INTERVENTI RS << << << <<

CP 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280

CS 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS << << << <<

CP 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280

CS 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280

1350 1350 QUOTA A CARICO DELL'ITALIA DELLA SPESA RIGUARDANTE LA DELEGAZIONE ITALO - SVIZZERA PER IL SEMPIONE. CONCORSO AL COMITATO PERMANENTE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE FERROVIARIO RESIDENTE IN BRUXELLES E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI ED ENTI PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CAMPO DEI TRASPORTI

( 7.1.2 ) ( 4.5.3 )

RS << << << <<

CP 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280

CS 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280

INVESTIMENTI RS 325.521.820 829.685.216 << 829.685.216

CP 760.848.030 760.848.030 -159.588.304 601.259.726 434.548.760 461.548.760

CS 760.848.030 860.078.030 -5.491.837 854.586.193 434.548.760 461.548.760

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 325.521.820 829.685.216 << 829.685.216

CP 760.848.030 760.848.030 -159.588.304 601.259.726 434.548.760 461.548.760

CS 760.848.030 860.078.030 -5.491.837 854.586.193 434.548.760 461.548.760

NOTE ESPLICATIVE

1293/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/105

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7104 7104 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.5.3 )

RS 1.202 1.990 << 1.990

CP 4.540 4.540 -142 4.398 4.385 4.385

CS 4.540 4.540 -142 4.398 4.385 4.385

7108 7108 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.5.3 )

RS 2.316 1.134 << 1.134

CP 4.522 4.522 -134 4.388 4.375 4.375

CS 4.522 4.522 -134 4.388 4.375 4.375

7290 7290 SPESE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO INTERMODALE DELL'AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA ATTRAVERSO IL VALICO DEL FREJUS

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS 226.383 2.226.383 << 2.226.383

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7301 7301 FONDO PER LA CONTRIBUZIONE AGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRASPORTO COMBINATO E DI MERCI PERICOLOSE ED AGLI INVESTIMENTI PER LE AUTOSTRADE VIAGGIANTI

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS 32.773.099 65.273.099 << 65.273.099

CP 32.500.000 32.500.000 << 32.500.000 18.000.000 13.000.000

CS 32.500.000 32.500.000 << 32.500.000 18.000.000 13.000.000

7515 7515 SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-VERONA:TRATTA TREVIGLIO-BRESCIA -II LOTTO

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 81.061.202 321.262.290 << 321.262.290

CP 185.214.555 185.214.555 -104.458 185.110.097 << <<

CS 185.214.555 185.214.555 148.768.890 333.983.445 << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/106

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7518 7518 SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-GENOVA:TERZO VALICO DEI GIOVI

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS 106.805.653 154.888.653 << 154.888.653

CP 397.000 397.000 137.892.000 138.289.000 250.000.000 120.000.000

CS 397.000 99.627.000 26.665.000 126.292.000 250.000.000 120.000.000

7520 7520 SOMME DA ASSEGNARE AL SOGGETTO AGGIUDICATORE, SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE S.P.A. PIEMONTE, PER IL NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS 4.968.056 7.761.962 << 7.761.962

CP 10.608.096 10.608.096 -10.608.096 << << <<

CS 10.608.096 10.608.096 -2.846.134 7.761.962 << <<

7532 7532 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 59.683.909 116.046.928 << 116.046.928

CP 242.713.000 242.713.000 -102.173.000 140.540.000 102.540.000 293.540.000

CS 242.713.000 242.713.000 -102.173.000 140.540.000 102.540.000 293.540.000

7540 7540 SOMME DA ASSEGNARE A RFI SPA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA

(R)

( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 40.000.000 162.222.777 << 162.222.777

CP 272.906.317 272.906.317 -212.594.474 60.311.843 << <<

CS 272.906.317 272.906.317 -103.906.317 169.000.000 << <<

NOTE ESPLICATIVE

7518 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/107

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

>> 7549 SOMME DA ASSEGNARE PER GLI INTERVENTI DI SOPPRESSIONE E AUTOMAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLA RETE FERROVIARIA, INDIVIDUATI CON PRIORITA' PER LA TRATTA TERMINALE PUGLIESE DEL CORRIDOIO FERROVIARIO ADRIATICO DA BOLOGNA A LECCE

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

CS << << 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

>> 7550 SOMME DA ASSEGNARE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE FERROVIARIO CUNEO-VENTIMIGLIA

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 4.000.000 4.000.000 25.000.000 <<

CS << << 4.000.000 4.000.000 25.000.000 <<

7562 7562 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )

RS << << << <<

CP 6.000.000 6.000.000 -6.000.000 << << <<

CS 6.000.000 6.000.000 -6.000.000 << << <<

7563 7563 Contributo quindicennale per avviare i lavori sulla tratta Andora-Finale Ligure

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP << << 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

CS << << 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

NOTE ESPLICATIVE

7549 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

7550 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21

GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/108

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7565 7565 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO

( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )

RS << << << <<

CP 10.500.000 10.500.000 << 10.500.000 9.000.000 5.000.000

CS 10.500.000 10.500.000 << 10.500.000 9.000.000 5.000.000

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

RS 423.121.843 480.787.900 -55.088.414 425.699.486

CP 693.212.407 747.397.793 -13.233.187 734.164.606 729.907.995 701.992.644

CS 748.756.024 819.503.422 -75.686.988 743.816.434 729.907.995 701.992.644

FUNZIONAMENTO RS 448.133 207.256 << 207.256

CP 8.677.512 9.010.353 -256.432 8.753.921 8.659.621 8.679.222

CS 8.677.512 9.013.171 -259.250 8.753.921 8.659.621 8.679.222

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 448.133 207.256 << 207.256

CP 8.677.512 9.010.353 -256.432 8.753.921 8.659.621 8.679.222

CS 8.677.512 9.013.171 -259.250 8.753.921 8.659.621 8.679.222

1286 1286 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DI ESAMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, DI ACCERTAMENTI DI IDONEITA' TECNICA, DI OMOLOGAZIONI E VERIFICHE RELATIVI A NATANTI E AD APPARATI DI PROPULSIONE

(R)

( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )

( VEDI NOTA )

RS 31.463 30.686 << 30.686

CP 20.000 30.156 19.844 50.000 50.000 50.000

CS 20.000 30.156 19.844 50.000 50.000 50.000

1614 1614 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

(R)

( 1.4.1 ) ( 4.5.2 )

RS << << << <<

CP 325 325 -15 310 310 310

CS 325 325 -15 310 310 310

NOTE ESPLICATIVE

1286 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/109

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1616 1616 SPESE PER LE MISSIONI CONNESSE ALLA VIGILANZA MINISTERIALE SULL'ATTIVITA' DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E DEMOLIZIONE NAVALE, NONCHE' PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI, A CONVEGNI DI STUDIO, A MANIFESTAZIONI, AD INCONTRI ORGANIZZATI PER PROMUOVERE I NECESSARI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI, ENTI O SOCIETA' NAZIONALI O ESTERE OPERANTI NEL SETTORE, PER IMPEGNI DI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE IMPRESE STESSE

(R)

( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )

RS 155 155 << 155

CP 3.657 3.657 88 3.745 3.734 3.734

CS 3.657 3.657 88 3.745 3.734 3.734

1622 1622 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.5.2 )

RS 157.697 145.567 << 145.567

CP 1.223.862 1.403.862 -176.284 1.227.578 1.226.958 1.226.958

CS 1.223.862 1.406.680 -179.102 1.227.578 1.226.958 1.226.958

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS 606 2.818 << 2.818

CP 12.707 12.707 303 13.010 12.973 12.973

CS 12.707 15.525 -2.515 13.010 12.973 12.973

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS 6.090 1 << 1

CP 47.207 47.207 1.123 48.330 48.190 48.190

CS 47.207 47.207 1.123 48.330 48.190 48.190

8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.5 )

RS 2.321 2.751 << 2.751

CP 1.450 1.450 35 1.485 1.480 1.480

CS 1.450 1.450 35 1.485 1.480 1.480

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/110

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

10 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS 33.310 34.956 << 34.956

CP 45.085 45.085 -234 44.851 44.721 44.721

CS 45.085 45.085 -234 44.851 44.721 44.721

11 11 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS 115.216 << << <<

CP 841.665 1.021.665 -180.000 841.665 841.665 841.665

CS 841.665 1.021.665 -180.000 841.665 841.665 841.665

12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 14.726 14.726 352 15.078 15.035 15.035

CS 14.726 14.726 352 15.078 15.035 15.035

15 15 SPESE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI FINANZIATI ANCHE DALL'UNIONE EUROPEA

( 2.2.10 )

RS << 104.174 << 104.174

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

19 19 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NONCHE' DEL COMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 2.423 2.423 81 2.504 2.494 2.494

CS 2.423 2.423 81 2.504 2.494 2.494

24 24 SPESE PER LA CONCESSIONE DELLE MEDAGLIE D'ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 72.403 72.403 1.730 74.133 73.918 73.918

CS 72.403 72.403 1.730 74.133 73.918 73.918

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/111

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

26 26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 867 << 867

CP 1.758 1.758 42 1.800 1.795 1.795

CS 1.758 1.758 42 1.800 1.795 1.795

27 27 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS 154 << << <<

CP 11.948 11.948 284 12.232 12.197 12.197

CS 11.948 11.948 284 12.232 12.197 12.197

36 36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 171.490 171.490 << 171.490 171.490 171.490

CS 171.490 171.490 << 171.490 171.490 171.490

37 37 RAPPORTI CON GLI ORGANISMI INTERNZIONALI E COORDINAMENTO CON GLI ORGANI COMUNITARI E NAZIONALI PER QUANTO DI COMPETENZA

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 1.000 1.000 << 1.000 1.000 1.000

CS 1.000 1.000 << 1.000 1.000 1.000

1624 1624 SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE INCARICATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI DELLA VIGILANZA MINISTERIALE SULL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE E DI CARATTERE LOCALE, E PER GLI IMPEGNI DI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE

(R)

( 2.2.13 ) ( 4.5.2 )

RS 2.574 << << <<

CP 54.840 54.840 -15 54.825 54.686 54.686

CS 54.840 54.840 -15 54.825 54.686 54.686

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/112

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1654 1654 PROVVIDENZE URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DECEDUTO IN INCIDENTI DI VOLO E PER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO, NONCHE' PER INFERMITA' E LESIONI DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.5.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1655 1655 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.

( 9.1.4 ) ( 4.5.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1658 1658 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.5.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 475 << << <<

CP 5.527 5.527 << 5.527 5.527 5.527

CS 5.527 5.527 << 5.527 5.527 5.527

1664 1664 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.5.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 8 << 8

CP 6.798.600 6.912.028 -77.582 6.834.446 6.746.774 6.765.175

CS 6.798.600 6.912.028 -77.582 6.834.446 6.746.774 6.765.175

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 5.242.185 5.242.185 6.729 5.248.914 5.204.907 5.219.075

CS 5.242.185 5.242.185 6.729 5.248.914 5.204.907 5.219.075

NOTE ESPLICATIVE

1664 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 11

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/113

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.556.415 1.587.118 -32.110 1.555.008 1.541.867 1.546.100

CS 1.556.415 1.587.118 -32.110 1.555.008 1.541.867 1.546.100

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 6 << 6

CP << 21.240 3.337 24.577 << <<

CS << 21.240 3.337 24.577 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 33.302 -33.302 << << <<

CS << 33.302 -33.302 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 2 << 2

CP << 28.183 -22.236 5.947 << <<

CS << 28.183 -22.236 5.947 << <<

1666 1666 SPESE PER IL MANTENIMENTO, ALLOGGIO E RIMPATRIO DI EQUIPAGGI NAUFRAGHI NAZIONALI, DI MARINAI E PESCATORI ITALIANI ED ESTERI INDIGENTI - SPESE PER ASSISTENZA E RIMPATRIO DI MARITTIMI NAZIONALI E STRANIERI ABBANDONATI ED INDIGENTI, SBARCATI DA NAVI NAZIONALI

( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

1664/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

1664/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/114

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1667 1667 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 4.5.2 )

RS 42.629 26.365 << 26.365

CP 119.736 119.736 5.000 124.736 124.736 124.736

CS 119.736 119.736 5.000 124.736 124.736 124.736

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 )

RS 42.629 26.365 << 26.365

CP 119.736 119.736 5.000 124.736 124.736 124.736

CS 119.736 119.736 5.000 124.736 124.736 124.736

1668 1668 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.5.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.624 3.624 << 3.624 3.624 3.624

CS 3.624 3.624 << 3.624 3.624 3.624

1669 1669 SPESE DA RECUPERARE A CARICO DI PRIVATI, PER LO SGOMBERO D'UFFICIO DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO, DI AREE PORTUALI O DEL MARE TERRITORIALE, OCCUPATE O INNOVATE ABUSIVAMENTE, PER LA DELIMITAZIONE DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO E PER LO SGOMBERO D'UFFICIO DI ZONE DEL MARE EXTRATERRITORIALE OCCUPATE CON PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DELLO STATO SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

( 2.2.14 ) ( 5.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/115

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1670 1670 SPESE PER MANOVRE DISPOSTE D'UFFICIO NEI PORTI E PER RIMOZIONE D'UFFICIO DI NAVI, GALLEGGIANTI, AEROMOBILI, MERCI ED ALTRI MATERIALI SOMMERSI DA RECUPERARE A CARICO DEI PRIVATI OVE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE

( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 211.767 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

1672 1672 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.5.2 )

RS << 1 << 1

CP 442.755 468.141 -23.697 444.444 438.600 439.800

CS 442.755 468.141 -23.697 444.444 438.600 439.800

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 442.755 458.272 -15.917 442.355 438.600 439.800

CS 442.755 458.272 -15.917 442.355 438.600 439.800

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 1 << 1

CP << 9.869 -7.780 2.089 << <<

CS << 9.869 -7.780 2.089 << <<

1675 1675 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.5.2 )

RS << 4.369 << 4.369

CP 4.586 4.586 100 4.686 4.672 4.672

CS 4.586 4.586 100 4.686 4.672 4.672

1681 1681 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESE LE MISSIONI DEL PERSONALE ISPETTIVO, PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA, SUI CANTIERI NAVALI E SUGLI ORGANISMI RICONOSCIUTI E NOTIFICATI.

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )

RS 1.373 105 << 105

CP << 3.871 -3.871 << << <<

CS << 3.871 -3.871 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

1672/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/116

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

INTERVENTI RS 8.152.872 1.004.219 20.008 1.024.227

CP 210.138.239 215.138.239 379.523 215.517.762 215.470.279 215.470.479

CS 210.138.230 215.118.229 399.533 215.517.762 215.470.279 215.470.479

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 8.152.872 1.004.219 20.008 1.024.227

CP 210.138.239 215.138.239 379.523 215.517.762 215.470.279 215.470.479

CS 210.138.230 215.118.229 399.533 215.517.762 215.470.279 215.470.479

1380 1380 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI PORTI DI I E II CATEGORIA - I CLASSE - E DELLE OPERE MARITTIME, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA' TECNICA, AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA DEI PORTI

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.5.2 )

RS 628.786 364.029 9 364.038

CP 1.303.254 1.303.254 31.148 1.334.402 1.330.529 1.330.529

CS 1.303.245 1.303.245 31.157 1.334.402 1.330.529 1.330.529

1390 1390 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE MARITTIME

( 6.1.3 ) ( 4.5.2 )

RS << << << <<

CP 7.624 7.624 << 7.624 7.624 7.624

CS 7.624 7.624 << 7.624 7.624 7.624

1800 1800 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

( 6 ) ( 4.5.2 )

RS 1.976.674 615.461 -615.431 30

CP << 5.000.000 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000

CS << 5.615.430 -615.430 5.000.000 5.000.000 5.000.000

23 23 CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI RELATIVI AD INVESTIMENTI NAVALI.

( 6.1.3 )

RS 116 615.461 -615.431 30

CP << 5.000.000 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000

CS << 5.615.430 -615.430 5.000.000 5.000.000 5.000.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/117

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

24 24 CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI RELATIVI AD INVESTIMENTI NAVALI.

( 6.1.3 )

RS 1.976.558 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

1850 1850 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M.

(R)

( 4.1.3 ) ( 4.5.2 )

(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 45.824 45.824 -313 45.511 45.253 45.453

CS 45.824 45.824 -313 45.511 45.253 45.453

1851 1851 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DEL CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO C.I.R.M.

( 4.1.3 ) ( 4.5.2 )

RS << << << <<

CP 490.000 490.000 << 490.000 490.000 490.000

CS 490.000 490.000 << 490.000 490.000 490.000

1891 1891 CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' INTERESSANTI LA NAVIGAZIONE

( 7.1.2 ) ( 4.5.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 760.000 760.000 << 760.000 760.000 760.000

CS 760.000 760.000 << 760.000 760.000 760.000

1960 1960 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO ED EROGAZIONI PER RIPIANAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI ALLE SOCIETA' ASSUNTRICI DI SERVIZI MARITTIMI E COMPENSI PER SPECIALI TRASPORTI CON CARATTERE POSTALE E COMMERCIALE

(R)

( 6.1.2 ) ( 4.5.2 )

RS 5.547.412 24.729 635.430 660.159

CP 184.942.251 184.942.251 << 184.942.251 184.942.251 184.942.251

CS 184.942.251 184.306.820 635.431 184.942.251 184.942.251 184.942.251

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/118

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1970 1970 SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE. ANTICIPAZIONI DI SPESE PER PROVVEDIMENTI DI UFFICIO

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.5.2 )

RS << << << <<

CP 22.589.286 22.589.286 348.688 22.937.974 22.894.622 22.894.622

CS 22.589.286 22.589.286 348.688 22.937.974 22.894.622 22.894.622

INVESTIMENTI RS 411.553.410 476.608.997 -55.108.422 421.500.575

CP 474.396.656 522.250.938 -12.358.015 509.892.923 505.778.095 477.842.943

CS 529.940.282 594.373.759 -74.829.008 519.544.751 505.778.095 477.842.943

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 411.553.410 476.608.997 -55.108.422 421.500.575

CP 474.396.656 522.250.938 -12.358.015 509.892.923 505.778.095 477.842.943

CS 529.940.282 594.373.759 -74.829.008 519.544.751 505.778.095 477.842.943

7255 7255 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI NELLO STRETTO DI MESSINA

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 1.654.340 3.414.824 << 3.414.824

CP 10.000.000 10.054.145 -54.145 10.000.000 10.000.000 <<

CS 10.000.000 10.054.145 -54.145 10.000.000 10.000.000 <<

7257 7257 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA PORTUALE DI TARANTO

(R)

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS 6.192.427 5.757.222 -5.757.222 <<

CP << << << << << <<

CS 6.192.427 5.757.222 -5.757.222 << << <<

7258 7258 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI

(R)

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS 23.676.124 5.532.400 << 5.532.400

CP 3.676.118 3.676.118 << 3.676.118 3.676.118 3.676.118

CS 3.676.118 3.676.118 << 3.676.118 3.676.118 3.676.118

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/119

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7259 7259 SOMME DA ASSEGNARE ALLE AUTORITA' PORTUALI CHE HANNO ATTIVATO INVESTIMENTI, A QUELLE I CUI COMPITI SONO NTERESSATI DA PREVALENTE ATTIVITA' DI TRANSHIPMENT ED A QUELLE CHE PRESENTANO PROGETTI CANTIERABILI.

(R)

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS 58.291.199 38.291.199 -38.291.199 <<

CP << << << << << <<

CS 38.291.199 38.291.199 -38.291.199 << << <<

7260 7260 SOMME DA ASSEGNARE ALLE AUTORITA' PORTUALI PER COSTRUZIONI DI OPERE RELATIVE AI PORTI DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA - PRIMA CLASSE - NONCHE' DI QUELLE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA' TECNICA, AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA DEI PORTI - DIFESA DI SPIAGGE - SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE INTERMODALI ED ESCAVAZIONI MARITTIME.

(R)

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS << 57 << 57

CP << 355.348 -355.348 << << <<

CS << 355.348 -355.348 << << <<

7261 7261 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME RELATIVE AI PORTI DI COMPETENZA STATALE DI SECONDA CATEGORIA - SECONDA CLASSE- NONCHE' ALLE AREE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE ESCLUSE DALLA DELEGA ALLE REGIONI, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE MARITTIME

(R)

( 21.1.5 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 2.967.767 67.411.889 -1 67.411.888

CP 22.339.356 30.190.019 -8.633.916 21.556.103 21.493.544 21.493.544

CS 22.339.356 45.190.018 -16.070.199 29.119.819 21.493.544 21.493.544

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/120

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7262 7262 LAVORI DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI OPERE MARITTIME DANNEGGIATE DALLE MAREGGIATE, SALVO QUELLE DI COMPETENZA REGIONALE

(R)

( 21.1.5 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << 4.072.869 << 4.072.869

CP 1.284.821 1.294.504 -54.731 1.239.773 1.236.175 1.236.175

CS 1.284.821 3.294.504 18.138 3.312.642 1.236.175 1.236.175

7264 7264 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI

(R)

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS 90.000.000 105.000.000 << 105.000.000

CP 67.000.000 67.000.000 2.000.000 69.000.000 69.000.000 69.000.000

CS 67.000.000 67.000.000 2.000.000 69.000.000 69.000.000 69.000.000

7265 7265 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ESCAVAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI NAVIGABILI.

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS << 40 << 40

CP 619.519 619.519 << 619.519 619.519 490.519

CS 619.519 619.519 << 619.519 619.519 490.519

7267 7267 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELLE LAVORAZIONI SIDERURGICHE A CALDO

( 22.2.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << 6 << 6

CP 2.940.000 2.940.000 << 2.940.000 2.940.000 <<

CS 2.940.000 2.940.000 << 2.940.000 2.940.000 <<

7268 7268 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'HUB PORTUALE DI RAVENNA

(R)

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 11.060.000 11.060.000 -11.060.000 <<

CP << << 48.940.000 48.940.000 << <<

CS 11.060.000 11.060.000 37.880.000 48.940.000 << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/121

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7269 7269 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PON TRASPORTI 2000-2006

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS << 8 << 8

CP << 455.560 -455.560 << << <<

CS << 455.560 -455.560 << << <<

7270 7270 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA

(R)

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 2 << 2

CP 72.000 72.000 9.928.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000

CS 72.000 72.000 9.928.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000

7273 7273 SOMMA DA ASSEGNARE DALL'AZIENDA SPECIALE DEL PORTO DI CHIOGGIA PER OPERE PORTUALI.

( 22.2.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 671.401 671.409 << 671.409

CP 805.394 805.394 << 805.394 805.394 805.394

CS 805.394 805.394 << 805.394 805.394 805.394

7274 7274 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS 167.185.108 148.104.791 << 148.104.791

CP 163.904.962 188.024.625 -24.119.663 163.904.962 113.106.256 96.424.699

CS 163.904.962 188.024.625 -24.119.663 163.904.962 113.106.256 96.424.699

7275 7275 SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI

(R)

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP << << << << 100.000.000 100.000.000

CS << << << << 100.000.000 100.000.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/122

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7600 7600 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEI PORTI ITALIANI E L'EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO E MODALE ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI

(R)

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 39.000.000 << 39.000.000

CP 20.000.000 20.000.000 << 20.000.000 20.000.000 20.000.000

CS 20.000.000 20.000.000 << 20.000.000 20.000.000 20.000.000

7601 7601 CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE E GRANDE RIPARAZIONE NAVALE

( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 74.031.670 74.031.670 -24.977.814 49.053.856 29.222.646 14.980.944

CS 74.031.670 74.031.670 -24.977.814 49.053.856 29.222.646 14.980.944

7602 7602 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE E DI RIPARAZIONE NAVALE VOLTI A RENDERE PIU' EFFICIENTE L'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA, A RAZIONALIZZARE L'ASSETTO IMPIANTISTICO E A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO

( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << 24 << 24

CP 1.209.348 1.209.348 << 1.209.348 1.209.348 <<

CS 1.209.348 1.209.348 << 1.209.348 1.209.348 <<

7604 7604 CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI NELL'AMBITO NAVALE

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 5.000.000 5.000.000 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000

CS 5.000.000 5.000.000 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000

7607 7607 ANTICIPAZIONI SULLE RATE DI CONTRIBUTI SUL CREDITO NAVALE ALLE IMPRESE ARMATORIALI

( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 9.764.183 11.865.322 << 11.865.322

CP 147.635 147.635 -147.635 << << <<

CS 147.635 147.635 -147.635 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/123

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7608 7608 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLE IMPRESE ARMATORIALI A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DI PRECEDENTI CONTRIBUTI NELLA VALUTA DI PAESI DELLA UNIONE EUROPEA

( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << 1 << 1

CP 847.833 847.833 -847.833 << << <<

CS 847.833 847.833 -847.833 << << <<

7609 7609 CONTRIBUTI PER LA DEMOLIZIONE DI NAVI CISTERNA

( 23.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 1.202.773 1.590.012 << 1.590.012

CP 10.794.030 10.794.030 << 10.794.030 10.794.029 3.060.484

CS 10.794.030 10.794.030 << 10.794.030 10.794.029 3.060.484

7614 7614 CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ISCRITTE AGLI ALBI SPECIALI DELE IMPRESE NAVALMECCANICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE INDUSTRIALE DI PRODOTTI O PROCESSI INNOVATIVI CHE COMPORTANO UN RISCHIO DI INSUCCESSO TECNOLOGICO O INDUSTRIALE, O LIMITATI AL SOSTEGNO DELE SPESE DI INVESTIMENTO, CONCEZIONE, INGEGNERIA INDUSTRIALE E COLLAUDO DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE COLLEGATE ALLA PARTE INNOVATIVA DEL PROGETTO

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )

RS << 6 << 6

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7615 7615 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.5.2 )

RS 1.757 10.744 << 10.744

CP 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564

CS 15.048 15.048 -441 14.607 14.564 14.564

7617 7617 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.5.2 )

RS 24.253 40.885 << 40.885

CP 52.968 52.968 -1.668 51.300 51.151 51.151

CS 52.968 67.369 -834 66.535 51.151 51.151

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/124

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7631 7631 FONDO PEREQUATIVO PER LE AUTORITA' PORTUALI

(R)

( 22.2.4 ) ( 4.5.2 )

RS << << << <<

CP 46.249.991 46.249.991 1.557.570 47.807.561 47.807.561 47.807.561

CS 46.249.991 46.249.991 1.557.570 47.807.561 47.807.561 47.807.561

7697 7697 SPESE DI CARATTERE PATRIMONIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.2 )

RS 8.003.031 3.926.233 << 3.926.233

CP 3.457.383 13.037.096 -9.705.324 3.331.772 3.322.102 3.322.102

CS 3.457.383 13.037.096 -9.705.324 3.331.772 3.322.102 3.322.102

7700 7700 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO

( 21.1.5 ) ( 4.5.2 )

RS 30.859.047 30.859.054 << 30.859.054

CP 38.174.768 43.604.275 -5.429.507 38.174.768 33.705.876 33.705.876

CS 38.174.768 43.604.275 -5.429.499 38.174.776 33.705.876 33.705.876

7710 7710 CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO TECNICO-AMBIENTALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SUI LAGHI D'ISEO E TRASIMENO

( 22.2.1 ) ( 4.5.2 )

RS << << << <<

CP 373.812 373.812 << 373.812 373.812 373.812

CS 373.812 373.812 << 373.812 373.812 373.812

7750 7750 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DENOMINATO AUTOSTRADA DEL MARE

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.5.2 )

RS << << << <<

CP 1.400.000 1.400.000 << 1.400.000 1.400.000 1.400.000

CS 1.400.000 1.400.000 << 1.400.000 1.400.000 1.400.000

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS 2.967.428 2.967.428 << 2.967.428

CP << 998.263 -998.263 << << <<

CS << 998.263 -998.263 << << <<

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 2.967.428 2.967.428 << 2.967.428

CP << 998.263 -998.263 << << <<

CS << 998.263 -998.263 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/125

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7278 7278 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

( 26.4.3 ) ( 4.5.2 50% 4.5.4 50%)

RS 2.967.428 2.967.428 << 2.967.428

CP << 998.263 -998.263 << << <<

CS << 998.263 -998.263 << << <<

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

RS 479.609.631 439.417.870 1.549.996 440.967.866

CP 6.098.609.315 5.889.685.432 -237.410.117 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916

CS 6.098.609.315 5.888.167.624 -235.892.309 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916

FUNZIONAMENTO RS 84.610 72.601 << 72.601

CP 3.872.119 4.249.849 -321.612 3.928.237 3.561.913 3.559.650

CS 3.872.119 4.282.043 -353.806 3.928.237 3.561.913 3.559.650

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 84.610 72.601 << 72.601

CP 3.872.119 4.249.849 -321.612 3.928.237 3.561.913 3.559.650

CS 3.872.119 4.282.043 -353.806 3.928.237 3.561.913 3.559.650

1153 1153 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 17.109 11.932 << 11.932

CP 51.140 51.140 << 51.140 51.140 51.140

CS 51.140 51.140 << 51.140 51.140 51.140

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS 17.109 11.932 << 11.932

CP 51.140 51.140 << 51.140 51.140 51.140

CS 51.140 51.140 << 51.140 51.140 51.140

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/126

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1177 1177 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 3.235.354 3.492.204 -205.370 3.286.834 2.943.291 2.941.128

CS 3.235.354 3.492.204 -205.370 3.286.834 2.943.291 2.941.128

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.490.689 2.683.417 -165.249 2.518.168 2.268.072 2.266.428

CS 2.490.689 2.683.417 -165.249 2.518.168 2.268.072 2.266.428

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 744.665 759.668 -9.745 749.923 675.219 674.700

CS 744.665 759.668 -9.745 749.923 675.219 674.700

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 15.354 -263 15.091 << <<

CS << 15.354 -263 15.091 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 15.744 -15.744 << << <<

CS << 15.744 -15.744 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 18.021 -14.369 3.652 << <<

CS << 18.021 -14.369 3.652 << <<

NOTE ESPLICATIVE

1177 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 12

1177/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

1177/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/127

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1196 1196 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 119 119 << 119 119 119

CS 119 119 << 119 119 119

1213 1213 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS << << << <<

CP 498 498 -23 475 475 475

CS 498 498 -23 475 475 475

1217 1217 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.300 2.300 << 2.300 2.300 2.300

CS 2.300 2.300 << 2.300 2.300 2.300

1221 1221 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 67.501 60.669 << 60.669

CP 367.452 482.452 -113.190 369.262 369.105 369.105

CS 367.452 514.646 -145.384 369.262 369.105 369.105

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS 450 453 << 453

CP 16.336 16.336 342 16.678 16.635 16.635

CS 16.336 16.789 -111 16.678 16.635 16.635

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 13.240 13.240 173 13.413 13.392 13.392

CS 13.240 13.240 173 13.413 13.392 13.392

7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110

CS 1.096 1.096 17 1.113 1.110 1.110

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/128

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS 3.447 4.296 << 4.296

CP 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702

CS 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702

11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS 9.811 17.979 << 17.979

CP 3.625 3.625 87 3.712 3.701 3.701

CS 3.625 21.603 -17.891 3.712 3.701 3.701

16 16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.8 )

RS 51 << << <<

CP 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702

CS 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702

18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 953 953 27 980 980 980

CS 953 953 27 980 980 980

19 19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS 6.450 13.814 << 13.814

CP 15.381 15.381 369 15.750 15.704 15.704

CS 15.381 29.144 -13.394 15.750 15.704 15.704

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/129

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

26 26 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 2.2.3 )

RS 38.120 24.127 << 24.127

CP 131.108 246.108 -114.469 131.639 131.639 131.639

CS 131.108 246.108 -114.469 131.639 131.639 131.639

32 32 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA

( 2.2.8 )

RS 9.172 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

33 33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702

CS 3.625 3.625 88 3.713 3.702 3.702

40 40 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 174.838 174.838 << 174.838 174.838 174.838

CS 174.838 174.838 << 174.838 174.838 174.838

1225 1225 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS << << << <<

CP 3.420 3.420 74 3.494 3.483 3.483

CS 3.420 3.420 74 3.494 3.483 3.483

4 4 MANUTENZIONE

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 3.420 3.420 74 3.494 3.483 3.483

CS 3.420 3.420 74 3.494 3.483 3.483

1228 1228 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/130

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1292 1292 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS << << << <<

CP 211.836 217.716 -3.103 214.613 192.000 191.900

CS 211.836 217.716 -3.103 214.613 192.000 191.900

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 211.836 212.472 859 213.331 192.000 191.900

CS 211.836 212.472 859 213.331 192.000 191.900

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 5.244 -3.962 1.282 << <<

CS << 5.244 -3.962 1.282 << <<

INTERVENTI RS 226.448.261 229.186.451 13.045.137 242.231.588

CP 5.095.941.958 5.131.441.115 -121.784.970 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192

CS 5.095.941.958 5.118.395.977 -108.739.832 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 226.448.261 229.186.451 13.045.137 242.231.588

CP 5.095.941.958 5.131.441.115 -121.784.970 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192

CS 5.095.941.958 5.118.395.977 -108.739.832 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192

1302 1302 SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI FERROVIE. ANTICIPAZIONE DI SPESE PER PROVVEDIMENTI DI UFFICIO

(R)

( 6.1.4 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 4.078 << << <<

CP 26.361.863 26.361.863 -880.075 25.481.788 25.407.835 25.407.835

CS 26.361.863 26.361.863 -880.075 25.481.788 25.407.835 25.407.835

1312 1312 CONTRIBUTI PER GLI ONERI PER CAPITALE ED INTERESSI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI FERROVIARI E SERVIZI AD IMPIANTI FISSI IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA ED IN REGIME DI CONCESSIONE.

( 6.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 326 289 << 289

CP 10.329.138 10.329.138 -10.329.138 << << <<

CS 10.329.138 10.329.138 -10.329.138 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

1292/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/131

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1314 1314 SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

( 4.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 225.211.543 226.724.163 13.045.137 239.769.300

CP 124.100.000 159.599.157 -35.499.157 124.100.000 124.100.000 124.100.000

CS 124.100.000 146.554.019 -22.454.019 124.100.000 124.100.000 124.100.000

1315 1315 FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE FERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

( 4.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 1.232.314 2.461.969 << 2.461.969

CP 4.925.252.600 4.925.252.600 -74.476.600 4.850.776.000 5.015.482.000 5.050.984.000

CS 4.925.252.600 4.925.252.600 -74.476.600 4.850.776.000 5.015.482.000 5.050.984.000

1325 1325 SOVVENZIONI PER L'ESERCIZIO DI FERROVIE, TRAMVIE EXTRAURBANE, FUNIVIE ED ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO ED AUTOLINEE NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI

(R)

( 6.1.4 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS << 30 << 30

CP 9.898.357 9.898.357 -600.000 9.298.357 9.198.357 9.198.357

CS 9.898.357 9.898.357 -600.000 9.298.357 9.198.357 9.198.357

INVESTIMENTI RS 252.931.215 210.158.812 -11.495.141 198.663.671

CP 998.795.238 712.121.289 -73.430.356 638.690.933 670.905.644 516.031.074

CS 998.795.238 723.616.425 -84.925.492 638.690.933 670.905.644 516.031.074

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 252.931.215 210.158.812 -11.495.141 198.663.671

CP 998.795.238 712.121.289 -73.430.356 638.690.933 670.905.644 516.031.074

CS 998.795.238 723.616.425 -84.925.492 638.690.933 670.905.644 516.031.074

7103 7103 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 1.202 2.018 << 2.018

CP 4.540 4.540 -142 4.398 4.385 4.385

CS 4.540 4.540 -142 4.398 4.385 4.385

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/132

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7107 7107 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 4.013 1.591 << 1.591

CP 4.897 4.897 -144 4.753 4.739 4.739

CS 4.897 4.897 -144 4.753 4.739 4.739

7137 7137 FONDO COMUNE PER IL RINNOVO IMPIANTI FISSI E MATERIALE ROTABILE DELLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE ED IN GESTIONE GOVERNATIVA

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS 491.639 << << <<

CP 3.586.753 3.586.753 -1.190.348 2.396.405 2.389.450 2.389.450

CS 3.586.753 3.586.753 -1.190.348 2.396.405 2.389.450 2.389.450

7141 7141 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER CAPITALE E INTERESSI, DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI GARANTITI DALLO STATO CHE LE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA POSSONO CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

( 23.1.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 51.616.502 51.152.223 << 51.152.223

CP 132.392.030 132.392.030 << 132.392.030 87.195.337 39.503.015

CS 132.392.030 132.392.030 << 132.392.030 87.195.337 39.503.015

7143 7143 INTERVENTI A FAVORE DELLA FERROVIA SEPSA

(R)

( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )

RS 11.880.363 11.880.363 << 11.880.363

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7150 7150 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALL'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI DI SICUREZZA, SIA DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CHE INSTALLATI A BORDO DEI MATERIALI ROTABILI, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI UN MAGGIOR LIVELLO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

(R)

( 23.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS << 4 << 4

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/133

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7241 7241 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 42.746.494 7.868.242 -7.868.242 <<

CP 22.853.849 22.853.849 -13.957.609 8.896.240 4.832.529 3.452.529

CS 22.853.849 30.722.087 -21.825.847 8.896.240 4.832.529 3.452.529

7251 7251 FONDO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ADIBITI AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(R)

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 625.000.000 260.134.000 -135.134.000 125.000.000 50.000.000 50.000.000

CS 625.000.000 260.134.000 -135.134.000 125.000.000 50.000.000 50.000.000

7252 7252 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED IL LORO SVILUPPO

(R)

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS << 6 << 6

CP << 13.132.454 -13.132.454 << << <<

CS << 13.132.454 -13.132.454 << << <<

7254 7254 FONDO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS << << << <<

CP << 63.386.364 -63.386.364 << << <<

CS << 63.386.364 -63.386.364 << << <<

7403 7403 CONCORSO DELLO STATO ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA A GUIDA VINCOLATA E DI TRANVIE VELOCI NELLE AREE URBANE

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 108.885.096 107.108.059 << 107.108.059

CP 180.223.403 180.223.403 45.000.000 225.223.403 219.801.959 205.506.003

CS 180.223.403 180.223.403 45.000.000 225.223.403 219.801.959 205.506.003

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/134

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7404 7404 CONTRIBUTI PER CAPITALE ED INTERESSI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI GARANTITI DALLO STATO CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI FERROVIARI PASSANTI, DI COLLEGAMENTI FERROVIARI CON AREE AEROPORTUALI, ESPOSITIVE ED UNIVERSITARIE, DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA E DI PROGRAMMI URBANI INTEGRATI.

( 23.1.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 45.448 2 << 2

CP 9.054.404 9.054.404 << 9.054.404 4.406.292 <<

CS 9.054.404 9.054.404 << 9.054.404 4.406.292 <<

7406 7406 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA FIERA DI VERONA, DI FOGGIA E DI PADOVA

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS << << << <<

CP 3.000.000 3.000.000 << 3.000.000 3.000.000 2.000.000

CS 3.000.000 3.000.000 << 3.000.000 3.000.000 2.000.000

7407 7407 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA FIERA DEL LEVANTE DI BARI

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS << << << <<

CP 1.000.000 1.000.000 << 1.000.000 << <<

CS 1.000.000 1.000.000 << 1.000.000 << <<

7411 7411 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E L'AVVIO DELLE LINEE METROPOLITANE DELLE CITTA' DI BOLOGNA E TORINO

( 22.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP << 295.547 -295.547 << << <<

CS << 295.547 -295.547 << << <<

7413 7413 CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A LINEE METROPOLITANE, ANCHE CON SISTEMI INNOVATIVI, E PARCHEGGI A FAVORE DI COMUNI, DI CONSORZI PUBBLICI PER I SERVIZI DI TRASPORTO O DI SOCIETA'.

( 23.1.1 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS 2.679.629 774.767 << 774.767

CP 1.777.557 2.552.243 -774.686 1.777.557 1.777.557 1.777.557

CS 1.777.557 2.552.243 -774.686 1.777.557 1.777.557 1.777.557

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/135

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7415 7415 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA E PADOVA

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.1 50% 4.5.3 50%)

RS << 9.089.130 << 9.089.130

CP 5.599.995 5.599.995 -895.996 4.703.999 4.893.396 4.893.396

CS 5.599.995 5.599.995 -895.996 4.703.999 4.893.396 4.893.396

7417 7417 INTERVENTI A FAVORE DELLA METROCAMPANIA NORD-EST

(R)

( 22.2.1 ) ( 4.5.3 )

RS 5.442.455 6.042.455 << 6.042.455

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7418 7418 INTERVENTI A FAVORE DELLE NUOVE LINEE METROPOLITANE M4 E M5 DI MILANO

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 7.100.000 7.100.000 2.600.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000

CS 7.100.000 7.100.000 2.600.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000

7419 7419 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ROMA METROPOLITANE S.R.L PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA T 3 COLOSSEO-SAN GIOVANNI DEL TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS 23.591.402 12.422.283 -3.626.899 8.795.384

CP << << << << << <<

CS << 3.626.898 -3.626.898 << << <<

>> 7421 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1, TRATTA CENTRO DIREZIONALE -CAPODICHINO

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 40.000.000 40.000.000 33.100.000 10.000.000

CS << << 40.000.000 40.000.000 33.100.000 10.000.000

NOTE ESPLICATIVE

7421 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/136

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7422 7422 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1 LOTTO FUNZIONALE PREALPINO: OPERE DI COMPLETAMENTO

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 4 << 4

CP 5.197.810 5.800.810 20.736.934 26.537.744 << <<

CS 5.197.810 5.800.810 20.736.934 26.537.744 << <<

7423 7423 Fondo per le reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP << << 20.000.000 20.000.000 84.500.000 32.500.000

CS << << 20.000.000 20.000.000 84.500.000 32.500.000

>> 7424 SOMME DA ASSEGNARE AL SISTEMA METROPOLITANA DI TORINO, LINEA 1, TRATTA 3, COLLEGNO CASCINA VICA, 1^ FASE FUNZIONALE ACQUISTO E POSA IN OPERA DEL SISTEMA VAL E PROGETTAZIONE PRELIMINARE E PROSPEZIONI LINEA 2 TORINO REBAUDENGO MIRAFIORI

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 7.000.000 7.000.000 48.000.000 40.000.000

CS << << 7.000.000 7.000.000 48.000.000 40.000.000

7425 7425 INTERVENTI IN FAVORE DELLE FERROVIE DEL SUD-EST

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.3 )

RS 3.374.972 921.665 << 921.665

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

7424 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/137

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

>> 7426 SOMME DA ASSEGNARE PER LA TRATTA COLOSSEO- PIAZZA VENEZIA DELLA LINEA C DI ROMA

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 10.000.000 10.000.000 90.000.000 55.000.000

CS << << 10.000.000 10.000.000 90.000.000 55.000.000

>> 7427 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI

(R)

( 22.2.2 ) ( 4.5.3 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 10.000.000 10.000.000 20.000.000 60.000.000

CS << << 10.000.000 10.000.000 20.000.000 60.000.000

7580 7580 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )

RS 2.172.000 2.896.000 << 2.896.000

CP 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 << <<

CS 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS 145.545 6 << 6

CP << 41.873.179 -41.873.179 << << <<

CS << 41.873.179 -41.873.179 << << <<

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 145.545 6 << 6

CP << 41.873.179 -41.873.179 << << <<

CS << 41.873.179 -41.873.179 << << <<

7581 7581 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 145.545 6 << 6

CP << 41.873.179 -41.873.179 << << <<

CS << 41.873.179 -41.873.179 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

7426 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

7427 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER EFFETTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 21

GIUGNO 2013, N. 69, COME RIFINANZIATO DALL'ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/138

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3 Casa e assetto urbanistico (19) RS 230.987.746 203.902.140 6 203.902.146

CP 284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933

CS 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

RS 230.987.746 203.902.140 6 203.902.146

CP 284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933

CS 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933

FUNZIONAMENTO RS 17.225 34.900 << 34.900

CP 3.143.239 3.787.106 -560.029 3.227.077 3.216.575 3.143.875

CS 3.143.239 3.820.739 -593.662 3.227.077 3.216.575 3.143.875

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 17.225 34.900 << 34.900

CP 3.143.239 3.787.106 -560.029 3.227.077 3.216.575 3.143.875

CS 3.143.239 3.820.739 -593.662 3.227.077 3.216.575 3.143.875

1579 1579 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 6.1.1 )

RS 963 1.139 << 1.139

CP 40.174 49.147 -3.047 46.100 46.100 46.100

CS 40.174 50.285 -4.185 46.100 46.100 46.100

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 )

RS 963 1.139 << 1.139

CP 40.174 49.147 -3.047 46.100 46.100 46.100

CS 40.174 50.285 -4.185 46.100 46.100 46.100

1580 1580 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 6.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS 318 << << <<

CP 2.801.831 2.824.909 50.073 2.874.982 2.865.220 2.797.020

CS 2.801.831 2.824.909 50.073 2.874.982 2.865.220 2.797.020

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.157.419 2.157.419 52.749 2.210.168 2.207.711 2.155.206

CS 2.157.419 2.157.419 52.749 2.210.168 2.207.711 2.155.206

NOTE ESPLICATIVE

1580 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 13

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/139

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 644.412 644.412 13.825 658.237 657.509 641.814

CS 644.412 644.412 13.825 658.237 657.509 641.814

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 6.346 -1.050 5.296 << <<

CS << 6.346 -1.050 5.296 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS 256 << << <<

CP << 10.082 -10.082 << << <<

CS << 10.082 -10.082 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS 62 << << <<

CP << 6.650 -5.369 1.281 << <<

CS << 6.650 -5.369 1.281 << <<

1596 1596 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 6.1.1 )

RS << << << <<

CP 395 395 -18 377 377 377

CS 395 395 -18 377 377 377

NOTE ESPLICATIVE

1580/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

1580/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/140

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1600 1600 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 6.1.1 )

RS << << << <<

CP 183.317 184.778 2.920 187.698 187.000 182.500

CS 183.317 184.778 2.920 187.698 187.000 182.500

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 183.317 183.317 3.932 187.249 187.000 182.500

CS 183.317 183.317 3.932 187.249 187.000 182.500

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 1.461 -1.012 449 << <<

CS << 1.461 -1.012 449 << <<

1606 1606 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.

( 9.1.4 ) ( 6.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1609 1609 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 6.1.1 )

RS 15.818 30.077 << 30.077

CP 113.648 724.003 -610.040 113.963 113.932 113.932

CS 113.648 752.814 -638.851 113.963 113.932 113.932

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 1.168 << 1.168

CP 807 12.807 -11.934 873 873 873

CS 807 13.974 -13.101 873 873 873

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << << 883 883

CP 2.284 2.284 55 2.339 2.332 2.332

CS 2.284 1.401 938 2.339 2.332 2.332

NOTE ESPLICATIVE

1600/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/141

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 883 -883 <<

CP 1.812 1.812 43 1.855 1.849 1.849

CS 1.812 2.695 -840 1.855 1.849 1.849

7 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS 4.155 27.645 << 27.645

CP 66.874 658.429 -591.555 66.874 66.874 66.874

CS 66.874 686.073 -619.199 66.874 66.874 66.874

8 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI VIGILANZA, NONCHE' DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI E DELLE COMMISSIONI REGIONALI DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

( 2.2.8 )

RS 1.640 381 << 381

CP 245 245 21 266 266 266

CS 245 245 21 266 266 266

9 9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 2.273 2.273 54 2.327 2.320 2.320

CS 2.273 2.273 54 2.327 2.320 2.320

10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 471 471 5 476 476 476

CS 471 471 5 476 476 476

11 11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 1.301 1.301 32 1.333 1.329 1.329

CS 1.301 1.301 32 1.333 1.329 1.329

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/142

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

13 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 1.100 1.100 18 1.118 1.115 1.115

CS 1.100 1.100 18 1.118 1.115 1.115

15 15 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 50 50 << 50 50 50

CS 50 50 << 50 50 50

17 17 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP 1.266 1.266 20 1.286 1.282 1.282

CS 1.266 1.266 20 1.286 1.282 1.282

21 21 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 165 165 1 166 166 166

CS 165 165 1 166 166 166

28 28 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011

( 2.2.14 )

RS 10.023 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

29 29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 35.000 41.800 -6.800 35.000 35.000 35.000

CS 35.000 41.800 -6.800 35.000 35.000 35.000

1613 1613 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 2.2.2 ) ( 6.1.1 )

RS << 3.684 << 3.684

CP 3.874 3.874 83 3.957 3.946 3.946

CS 3.874 7.558 -3.601 3.957 3.946 3.946

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/143

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1627 1627 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 6.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1628 1628 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE

( 1.3.1 ) ( 6.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1629 1629 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 6.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 126 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

INTERVENTI RS 43.361.848 57.491.318 6 57.491.324

CP 207.764.756 208.826.454 -74.076.053 134.750.401 111.114.035 121.174.035

CS 207.764.750 208.826.454 -74.076.047 134.750.407 111.114.035 121.174.035

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 43.361.848 57.491.318 6 57.491.324

CP 207.764.756 208.826.454 -74.076.053 134.750.401 111.114.035 121.174.035

CS 207.764.750 208.826.454 -74.076.047 134.750.407 111.114.035 121.174.035

1690 1690 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

(R)

( 4.2.1 ) ( 6.1.1 )

RS << << << <<

CP 100.000.000 100.000.000 -100.000.000 << << <<

CS 100.000.000 100.000.000 -100.000.000 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/144

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1692 1692 INTERVENTI SPECIALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI E A PROGETTI SPECIALI

( 4.2.2 ) ( 6.1.1 )

RS << << << <<

CP << 721.698 -721.698 << << <<

CS << 721.698 -721.698 << << <<

1693 1693 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

(R)

( 4.2.1 ) ( 10.6.1 )

RS << 15.730.000 << 15.730.000

CP 32.730.000 32.730.000 27.000.000 59.730.000 36.030.000 46.100.000

CS 32.730.000 32.730.000 27.000.000 59.730.000 36.030.000 46.100.000

1695 1695 FONDO DESTINATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI DA PARTE DEI CONDUTTORI E DEI SOCI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA

(R)

( 5.1.1 ) ( 10.6.1 )

RS << << << <<

CP 18.900.000 18.900.000 << 18.900.000 18.900.000 18.900.000

CS 18.900.000 18.900.000 << 18.900.000 18.900.000 18.900.000

1701 1701 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI ISTITUTI, COOPERATIVE E COMUNI

( 6.1.3 ) ( 6.1.1 )

RS 43.361.848 41.761.318 6 41.761.324

CP 56.134.756 56.474.756 -354.355 56.120.401 56.184.035 56.174.035

CS 56.134.750 56.474.756 -354.349 56.120.407 56.184.035 56.174.035

INVESTIMENTI RS 187.165.512 146.375.922 << 146.375.922

CP 73.370.676 172.890.661 -99.536.125 73.354.536 73.513.608 83.903.023

CS 73.370.676 191.463.712 -58.278.176 133.185.536 73.513.608 83.903.023

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 187.165.512 146.375.922 << 146.375.922

CP 73.370.676 172.890.661 -99.536.125 73.354.536 73.513.608 83.903.023

CS 73.370.676 191.463.712 -58.278.176 133.185.536 73.513.608 83.903.023

7365 7365 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'

(R)

( 22.2.2 ) ( 6.1.1 )

RS 24.000.000 66.410.680 << 66.410.680

CP << 50.000.000 -50.000.000 << << <<

CS << 50.000.000 -50.000.000 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/145

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7437 7437 CONTRIBUTI QUINDICENNALI PER L'ABBATTIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE SUI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI AD IMPRESE, COOPERATIVE E LORO CONSORZI ED AGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA A CARATTERE NAZIONALE DI EDILIZIA SPERIMENTALE AGEVOLATA IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO.

( 23.1.1 ) ( 6.1.1 )

RS 23.835.805 38.627.592 << 38.627.592

CP 33.756.839 33.756.839 << 33.756.839 33.756.839 10.146.254

CS 33.756.839 33.907.013 -150.174 33.756.839 33.756.839 10.146.254

7438 7438 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DESTINATI AL PROGRAMMA INNOVATIVO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" FINALIZZATO AD INCREMENTARE LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI QUARTIERI DEGRADATI DI COMUNI E CITTA' A PIU' FORTE DISAGIO ABITATIVO ED OCUUPAZIONALE.

(R)

( 22.2.2 ) ( 6.1.1 )

RS 33.744.763 3.083.773 << 3.083.773

CP << 5.684.524 -5.684.524 << << <<

CS << 5.684.524 -5.684.524 << << <<

7440 7440 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA

(R)

( 21.1.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 105.584.944 3.422.877 << 3.422.877

CP 3.336.837 22.172.298 -18.851.601 3.320.697 3.479.769 3.479.769

CS 3.336.837 25.595.175 -22.274.478 3.320.697 3.479.769 3.479.769

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/146

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7442 7442 SOMME PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA E LA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI.

(R)

( 21.1.3 ) ( 6.1.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 34.831.000 << 34.831.000

CP 36.277.000 36.277.000 << 36.277.000 36.277.000 70.277.000

CS 36.277.000 51.277.000 19.831.000 71.108.000 36.277.000 70.277.000

7443 7443 FONDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RECUPERO DI ALLOGGI ABITATIVI PRIVI DI SOGGETTI ASSEGNATARI

(R)

( 22.2.1 ) ( 6.1.1 )

RS << << << <<

CP << 25.000.000 -25.000.000 << << <<

CS << 25.000.000 << 25.000.000 << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS 443.161 << << <<

CP << 2.193.047 -2.193.047 << << <<

CS << 2.193.047 -2.193.047 << << <<

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 443.161 << << <<

CP << 2.193.047 -2.193.047 << << <<

CS << 2.193.047 -2.193.047 << << <<

7441 7441 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 443.161 << << <<

CP << 2.193.047 -2.193.047 << << <<

CS << 2.193.047 -2.193.047 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/147

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4 Ordine pubblico e sicurezza (7) RS 131.473.537 124.457.467 -521 124.456.946

CP 741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968

CS 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

RS 131.473.537 124.457.467 -521 124.456.946

CP 741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968

CS 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968

FUNZIONAMENTO RS 88.925.034 88.997.441 -518 88.996.923

CP 645.181.448 656.968.491 -23.231.993 633.736.498 632.620.160 632.647.136

CS 645.181.448 657.060.106 -23.422.545 633.637.561 632.620.160 632.647.136

CAPITANERIE DI PORTO RS 88.925.034 88.997.441 -518 88.996.923

CP 645.181.448 656.968.491 -23.231.993 633.736.498 632.620.160 632.647.136

CS 645.181.448 657.060.106 -23.422.545 633.637.561 632.620.160 632.647.136

2043 2043 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS 13.802.905 12.660.000 << 12.660.000

CP 382.189.092 382.189.092 125.206.792 507.395.884 506.689.189 506.723.758

CS 382.189.092 382.189.092 125.206.792 507.395.884 506.689.189 506.723.758

1 1 STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 660.000 660.000 << 660.000

CP 259.327.189 259.327.189 114.411.249 373.738.438 373.849.543 373.855.371

CS 259.327.189 259.327.189 114.411.249 373.738.438 373.849.543 373.855.371

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 80.244.805 80.244.805 30.232.174 110.476.979 110.520.790 110.522.467

CS 80.244.805 80.244.805 30.232.174 110.476.979 110.520.790 110.522.467

NOTE ESPLICATIVE

2043 CAPITOLO RISTRUTTURATO IN ARTICOLI IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DEL CEDOLINO UNICO.PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVO ALLE COMPETENZE FISSE VEGGASI L'ALLEGATO N.14

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/148

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

RS 13.142.905 12.000.000 << 12.000.000

CP 42.617.098 42.617.098 -34.610.838 8.006.260 7.579.990 7.579.990

CS 42.617.098 42.617.098 -34.610.838 8.006.260 7.579.990 7.579.990

>> 4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << << 2.189.814 2.189.814 2.189.814 2.189.814

CS << << 2.189.814 2.189.814 2.189.814 2.189.814

>> 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP << << 4.440.287 4.440.287 4.414.500 4.441.564

CS << << 4.440.287 4.440.287 4.414.500 4.441.564

>> 6 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.5 )

RS << << << <<

CP << << 792.157 792.157 792.157 792.157

CS << << 792.157 792.157 792.157 792.157

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/149

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

>> 8 COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.5 )

RS << << << <<

CP << << 7.751.949 7.751.949 7.342.395 7.342.395

CS << << 7.751.949 7.751.949 7.342.395 7.342.395

2044 2044 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS 721.142 1.639.580 << 1.639.580

CP 15.849.806 19.485.856 -19.394.257 91.599 91.599 91.599

CS 15.849.806 19.485.856 -19.394.257 91.599 91.599 91.599

1 1 COMPONENTE NETTA DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE

( 1.1.2 )

RS 111.505 135.935 << 135.935

CP 4.846.100 4.931.056 -4.931.056 << << <<

CS 4.846.100 4.931.056 -4.931.056 << << <<

2 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE

( 1.1.2 )

RS 47.960 248.952 << 248.952

CP 4.168.411 5.288.908 -5.288.908 << << <<

CS 4.168.411 5.288.908 -5.288.908 << << <<

3 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE

( 1.1.2 )

RS 491.589 753.897 << 753.897

CP 2.027.979 2.360.418 -2.360.418 << << <<

CS 2.027.979 2.360.418 -2.360.418 << << <<

5 5 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE

( 1.2.4 )

RS 69.934 56.822 << 56.822

CP 91.599 91.599 << 91.599 91.599 91.599

CS 91.599 91.599 << 91.599 91.599 91.599

6 6 COMPONENTE NETTA DEI COMPENSI FORFETTARI DI GUARDIA E DI IMPIEGO

( 1.1.5 )

RS << 443.974 << 443.974

CP 4.715.717 6.813.875 -6.813.875 << << <<

CS 4.715.717 6.813.875 -6.813.875 << << <<

90 90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRE

( 1.2.4 )

RS 154 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

2044 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENTI RISORSEFINANZIARIE ALL'APPOSITO PIANO GESTIONALE ISTITUITO NEL CAPITOLO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE MEDIANTE ORDINI COLLETTIVI DI PAGAMENTO (CEDOLINO UNICO) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 197, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (LEGGE FINANZIARIA2010)

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/150

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2045 2045 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

( 1.1.5 ) ( 3.1.1 )

RS 733.309 274.665 << 274.665

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

2046 2046 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )

RS 3.447 3.332 << 3.332

CP 3.059 3.059 -106 2.953 2.944 2.944

CS 3.059 3.059 -106 2.953 2.944 2.944

2047 2047 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 7.579 7.579 << 7.579 7.579 7.579

CS 7.579 7.579 << 7.579 7.579 7.579

>> 2048 INDENNITA' DI SOSTA ALL'ESTERO

( 1.1.1 ) ( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 39.999 39.999 39.126 39.096

CS << << 39.999 39.999 39.126 39.096

2049 2049 RETRIBUZIONI ED INDENNITA' DI REGGENZA PER GLI INCARICATI MARITTIMI ED I DELEGATI DI SPIAGGIA, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.1.1 ) ( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 1.030 1.030 -1.030 << << <<

CS 1.030 1.030 -1.030 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

2048 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON INDICATO STANZIAMENTO IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DEL CEDOLINO UNICO.

2049 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENTI RISORSE FINANZIARIE ALL'APPOSITO PIANO GESTIONALE ISTITUITO NEL CAPITOLO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE MEDIANTE ORDINI COLLETTIVI DI PAGAMENTO (CEDOLINO UNICO) AISENSI DELL'ART. 2, COMMA 197, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (LEGGE FINANZIARIA 2010)

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/151

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2050 2050 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE

( 1.3.1 ) ( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

( VEDI NOTA )

RS 38.851.235 36.035.061 << 36.035.061

CP 116.716.666 116.796.153 -116.784.328 11.825 11.567 11.558

CS 116.716.666 116.796.153 -116.784.328 11.825 11.567 11.558

2051 2051 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 6.116 30.004 << 30.004

CP 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000

CS 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000

2052 2052 INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO

( 1.1.5 ) ( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2054 2054 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS 1.595 245 << 245

CP 20.031.727 20.429.664 -1.172.060 19.257.604 19.143.229 19.128.983

CS 20.031.727 20.429.664 -1.172.060 19.257.604 19.143.229 19.128.983

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 15.461.322 15.461.322 -618.708 14.842.614 14.777.229 14.766.183

CS 15.461.322 15.461.322 -618.708 14.842.614 14.777.229 14.766.183

NOTE ESPLICATIVE

2050 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENTI RISORSE FINANZIARIE ALL'APPOSITO PIANO GESTIONALE ISTITUITO NEL CAPITOLO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE MEDIANTE ORDINI COLLETTIVI DI PAGAMENTO (CEDOLINO UNICO) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 197, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (LEGGE FINANZIARIA 2010)

2054 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/152

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 4.570.405 4.570.405 -184.870 4.385.535 4.366.000 4.362.800

CS 4.570.405 4.570.405 -184.870 4.385.535 4.366.000 4.362.800

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS 200 49 << 49

CP << 79.212 -55.496 23.716 << <<

CS << 79.212 -55.496 23.716 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS 1.084 148 << 148

CP << 234.041 -234.041 << << <<

CS << 234.041 -234.041 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS 311 48 << 48

CP << 84.684 -78.945 5.739 << <<

CS << 84.684 -78.945 5.739 << <<

2055 2055 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1 ) ( 3.1.1 )

RS 211.877 190.163 << 190.163

CP 557.089 557.089 << 557.089 557.089 557.089

CS 557.089 648.705 -91.616 557.089 557.089 557.089

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS 190.814 171.502 << 171.502

CP 557.089 557.089 << 557.089 557.089 557.089

CS 557.089 648.705 -91.616 557.089 557.089 557.089

NOTE ESPLICATIVE

2054/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

2054/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/153

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

82 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO

( 1.1.2 )

RS 1.535 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

83 83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE

( 1.1.3 )

RS 19.528 18.661 << 18.661

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

2061 2061 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2063 2063 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE

( 3 ) ( 3.1.1 )

RS 209 17 << 17

CP 1.300.149 1.333.203 -83.629 1.249.574 1.242.000 1.241.100

CS 1.300.149 1.333.203 -83.629 1.249.574 1.242.000 1.241.100

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.300.149 1.300.149 -52.591 1.247.558 1.242.000 1.241.100

CS 1.300.149 1.300.149 -52.591 1.247.558 1.242.000 1.241.100

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS 110 17 << 17

CP << 33.054 -31.038 2.016 << <<

CS << 33.054 -31.038 2.016 << <<

81 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

( 3.1.1 )

RS 99 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

2063/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/154

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2065 2065 SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO O DI SOCCORSO, VITTIME DEL DOVERE; ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE AI MILITARI CHE ABBIANO RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE

( 5.1.1 ) ( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2066 2066 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE

( 3 ) ( 3.1.1 )

RS 207.544 468.711 << 468.711

CP 33.200.095 33.227.994 -533.974 32.694.020 32.703.391 32.703.883

CS 33.200.095 33.227.994 -533.974 32.694.020 32.703.391 32.703.883

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 31.708.836 31.708.836 -548.737 31.160.099 31.169.046 31.169.516

CS 31.708.836 31.708.836 -548.737 31.160.099 31.169.046 31.169.516

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

RS 207.544 468.711 << 468.711

CP 1.491.259 1.519.158 14.763 1.533.921 1.534.345 1.534.367

CS 1.491.259 1.519.158 14.763 1.533.921 1.534.345 1.534.367

2106 2106 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 3.1.1 )

RS 3.632.730 3.506.495 << 3.506.495

CP 13.820.158 19.414.128 -6.893.436 12.520.692 12.509.037 12.509.037

CS 13.820.158 19.414.128 -6.893.436 12.520.692 12.509.037 12.509.037

1 1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI

( 2.2.1 )

RS 25.562 11.260 << 11.260

CP 56.190 35.190 21.000 56.190 56.190 56.190

CS 56.190 35.190 21.000 56.190 56.190 56.190

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/155

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 ARRUOLAMENTO, SELEZIONE ATTITUDINALE, PRIMA ASSEGNAZIONE AI REPARTI, CONGEDAMENTO E RICHIAMO ALLE ARMI DEL PERSONALE VOLONTARIO E DI LEVA: INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO - SPESE DI VIAGGIO AI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA INVIATI IN LICENZE OBBLIGATORIE ORDINARIE E STRAORDINARIE - SPESE PER TRADUZIONE E SCORTA DI MILITARI DETENUTI (NOCCHIERI DI PORTO).

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 3.659 3.659 88 3.747 3.736 3.736

CS 3.659 3.659 88 3.747 3.736 3.736

3 3 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS 349.519 216.302 << 216.302

CP 833.203 1.454.616 -1.008.416 446.200 444.905 444.905

CS 833.203 1.454.616 -1.008.416 446.200 444.905 444.905

4 4 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS 76.526 114.975 << 114.975

CP 59.097 559.097 -498.587 60.510 60.334 60.334

CS 59.097 559.097 -498.587 60.510 60.334 60.334

5 5 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.

( 2.2.13 )

RS 412.028 138.384 << 138.384

CP 3.313.446 3.413.446 -1.249.488 2.163.958 2.157.678 2.157.678

CS 3.313.446 3.413.446 -1.249.488 2.163.958 2.157.678 2.157.678

6 6 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.

( 2.2.13 )

RS 67 67 << 67

CP 922 922 26 948 948 948

CS 922 922 26 948 948 948

7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS 1.363 98 << 98

CP 88 88 << 88 88 88

CS 88 88 << 88 88 88

9 9 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS 51.192 49.574 << 49.574

CP 278.934 278.934 6.665 285.599 284.771 284.771

CS 278.934 278.934 6.665 285.599 284.771 284.771

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/156

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

10 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS 354.343 248.913 << 248.913

CP 703.039 913.394 -189.261 724.133 722.031 722.031

CS 703.039 913.394 -189.261 724.133 722.031 722.031

11 11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. SPESE PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DELLE CAPITANERIE DI PORTO

( 2.1.2 )

RS 4.547 6.918 << 6.918

CP 6.415 24.915 -18.347 6.568 6.549 6.549

CS 6.415 24.915 -18.347 6.568 6.549 6.549

13 13 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 2.2.3 )

RS 2.114.135 2.142.042 << 2.142.042

CP 7.200.000 11.384.846 -3.984.846 7.400.000 7.400.000 7.400.000

CS 7.200.000 11.384.846 -3.984.846 7.400.000 7.400.000 7.400.000

14 14 SPESE MEDICHE ED OSPEDALIERE DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO, IVI COMPRESE LE SPESE PER I DISINFETTANTI, GENERI DI PULIZIA E RISANAMENTO IGIENICO - SPESE PER MATERIALE DI PROFILASSI E IGIENE - CURE BALNEO-TERMALI, IDROPINICHE, INALATORIE ED ALTRE COMPLEMENTARI, ACQUISTO DI MEDICINALI, MEDICATURE E MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO

( 2.2.6 )

RS 87.045 367.604 << 367.604

CP 99.810 99.810 2.385 102.195 101.898 101.898

CS 99.810 99.810 2.385 102.195 101.898 101.898

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/157

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

15 15 CONSULENZE E ONORARI AI MEDICI CIVILI, PSICOLOGI, SOCIOLOGI, BIOLOGI CONVENZIONATI E NON - SPESE PER CONVENZIONI CON UNIVERSITA', ACCADEMIE ED ISTITUTI OSPEDALIERI, SPESE DI VIAGGIO PER PARENTI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO

( 2.2.14 )

RS 3.246 39.149 << 39.149

CP 144.446 144.446 3.453 147.899 147.469 147.469

CS 144.446 144.446 3.453 147.899 147.469 147.469

17 17 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA RADIO A LUNGO RAGGIO DI AIUTO ALLA NAVIGAZIONE (LORAN-C)

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 60.289 30.145 31.585 61.730 61.551 61.551

CS 60.289 30.145 31.585 61.730 61.551 61.551

21 21 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 114 114 1 115 115 115

CS 114 114 1 115 115 115

23 23 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E AD ALTRE MANIFESTAZIONI E PER PUBBLICAZIONI E FILMATI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DELLE CAPITANERIE DI PORTO

( 2.2.7 )

RS 1.071 2.097 << 2.097

CP 1.000 1.000 16 1.016 1.013 1.013

CS 1.000 1.000 16 1.016 1.013 1.013

24 24 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, NONCHE' DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA

( 2.2.8 )

RS 29.706 18.632 << 18.632

CP 11.863 22.236 -10.089 12.147 12.112 12.112

CS 11.863 22.236 -10.089 12.147 12.112 12.112

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/158

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

26 26 SPESE CONNESSE AI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

( 2.2.14 )

RS << 1.022 << 1.022

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

27 27 SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI E CONSULENZE

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 373 << 377 377 377 377

CS 373 << 377 377 377 377

28 28 SPESE PER CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE E DI RAPPRESENTANZA

( 2.2.7 )

RS 323 323 << 323

CP 270 270 2 272 272 272

CS 270 270 2 272 272 272

31 31 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS 122.057 149.135 << 149.135

CP 1.047.000 1.047.000 << 1.047.000 1.047.000 1.047.000

CS 1.047.000 1.047.000 << 1.047.000 1.047.000 1.047.000

2108 2108 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )

RS 638.557 385.820 << 385.820

CP 1.134.203 2.190.119 -628.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941

CS 1.134.203 2.190.119 -628.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941

2109 2109 SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, NONCHE' PER LE ISPEZIONI ED I COLLAUDI EFFETTUATI DALLE RELATIVE COMMISSIONI

( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )

RS 11.573 39.333 << 39.333

CP << 6.461 -6.461 << << <<

CS << 6.461 -6.461 << << <<

2112 2112 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA

( 12.2.3 ) ( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 517 -517 <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/159

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2121 2121 ANTICIPAZIONI ALLE CAPITANERIE DI PORTO PER SOPPERIRE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA

(R)

( 10.3.1 ) ( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 5.027.221 5.027.221 11.476 5.038.697 5.038.697 5.038.697

CS 5.027.221 5.027.221 11.476 5.038.697 5.038.697 5.038.697

2122 2122 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DI FORZA ARMATA

(R)

( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 3.286.549 << 3.345.073 3.345.073 3.335.365 3.335.365

CS 3.286.549 << 3.345.073 3.345.073 3.335.365 3.335.365

2129 2129 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 91 238.151 -221.512 16.639

CP << 107.490 -107.490 << << <<

CS << 329.001 -329.001 << << <<

2135 2135 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 2.2.2 ) ( 3.1.1 )

RS 72.847 72.908 << 72.908

CP 167.458 267.458 -96.389 171.069 170.573 170.573

CS 167.458 267.458 -96.389 171.069 170.573 170.573

2143 2143 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO - INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO, INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE

(R)

( 2.2.5 ) ( 3.1.1 )

RS 885.304 788.811 << 788.811

CP 1.184.115 2.684.115 -771.699 1.912.416 1.908.898 1.908.898

CS 1.184.115 2.684.115 -771.699 1.912.416 1.908.898 1.908.898

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/160

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2153 2153 SPESE PER IL BENESSERE E L'IGIENE DEL PERSONALE

(R)

( 2.2.2 ) ( 3.1.1 )

RS 66.907 56.222 << 56.222

CP 108.040 108.040 2.582 110.622 110.301 110.301

CS 108.040 108.040 2.582 110.622 110.301 110.301

2154 2154 ACQUISTI ED APPROVVIGIONAMENTI PER ESIGENZE DI VITA E DI MANTENIMENTO DEL PERSONALE MILITARE

(R)

( 1.2.2 ) ( 3.1.1 )

RS 5.434.614 5.795.915 221.511 6.017.426

CP 13.432.572 14.454.378 -3.929.149 10.525.229 10.494.684 10.494.684

CS 13.432.572 14.232.866 -3.707.637 10.525.229 10.494.684 10.494.684

2155 2155 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI ARMI, MUNIZIONAMENTO E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

(R)

( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )

RS 12.552 15.452 << 15.452

CP 16.813 16.813 402 17.215 17.165 17.165

CS 16.813 16.813 402 17.215 17.165 17.165

2166 2166 RESTITUZIONE A TERZI DEI DEPOSITI EFFETTUATI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E DI QUELLI RELATIVI A DANNI CAUSATI DA NAVI AD IMPIANTI ED OPERE PORTUALI.

( 10.3.1 ) ( 3.1.1 )

RS << 609 << 609

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

2176 2176 SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI

(R)

( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )

RS 17.788.723 14.751.074 << 14.751.074

CP 19.517.515 24.941.136 -2.472.099 22.469.037 22.440.686 22.440.686

CS 19.517.515 24.941.136 -2.472.099 22.469.037 22.440.686 22.440.686

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/161

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2179 2179 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI OPERATIVI E SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE, DESTINATI ALLA VIGILANZA SULLA PESCA

(R)

( 2.2.2 ) ( 3.1.1 )

(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)

RS 365.398 222.691 << 222.691

CP 338.552 338.552 7.772 346.324 346.324 353.424

CS 338.552 338.552 7.772 346.324 346.324 353.424

2180 2180 SPESE PER LE ATTIVITA' OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTROLLO SULLA PESCA E SULL'ACQUACOLTURA

(R)

( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )

RS 18.891 18.891 << 18.891

CP << 122.047 -122.047 << << <<

CS << 122.047 -122.047 << << <<

2200 2200 SPESE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

(R)

( 2.2.3 ) ( 3.1.1 )

RS 541.770 6.332.350 << 6.332.350

CP 11.000.000 11.000.000 << 11.000.000 11.000.000 11.000.000

CS 11.000.000 11.000.000 << 11.000.000 11.000.000 11.000.000

2201 2201 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA GLOBALE DI COMUNICAZIONE PER L'EMERGENZA E LA SICUREZZA IN MARE (GMDSS - GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM)

(R)

( 2.2.3 ) ( 3.1.1 )

RS 1.171.551 171.921 << 171.921

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

2204 2204 FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

(R)

( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 2.255.916 << 1.483.567 1.483.567 1.281.045 1.281.045

CS 2.255.916 << 1.483.567 1.483.567 1.281.045 1.281.045

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/162

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2207 2207 FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE CAPITANERIE DI PORTO PER GLI USI CONSENTITI

(R)

( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 1.776.230 << 1.857.120 1.857.120 1.851.731 1.851.731

CS 1.776.230 << 1.758.183 1.758.183 1.851.731 1.851.731

2216 2216 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

( 1.1.3 ) ( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS 3.744.147 5.298.503 << 5.298.503

CP 2.189.814 2.189.814 -2.189.814 << << <<

CS 2.189.814 2.189.814 -2.189.814 << << <<

INTERVENTI RS 1.819.334 555.346 -130.000 425.346

CP 55.968 55.968 -14.651 41.317 41.317 41.317

CS 55.968 185.968 -144.651 41.317 41.317 41.317

CAPITANERIE DI PORTO RS 1.819.334 555.346 -130.000 425.346

CP 55.968 55.968 -14.651 41.317 41.317 41.317

CS 55.968 185.968 -144.651 41.317 41.317 41.317

2246 2246 SPESE DESTINATE AL SOSTEGNO PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE MARITTIMO RELATIVO AL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

(R)

( 4.1.3 ) ( 4.5.2 )

RS 1.770.985 537.333 -130.000 407.333

CP 14.651 14.651 -14.651 << << <<

CS 14.651 144.651 -144.651 << << <<

2259 2259 QUOTA DI ADESIONE AL MEMORANDUM DI PARIGI SUL CONTROLLO DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DEL PORTO (P.S.C.)

( 7.1.2 ) ( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 48.349 18.013 << 18.013

CP 41.317 41.317 << 41.317 41.317 41.317

CS 41.317 41.317 << 41.317 41.317 41.317

NOTE ESPLICATIVE

2216 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENTI RISORSE FINANZIARIE ALL'APPOSITO PIANO GESTIONALE ISTITUITO NEL CAPITOLO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE MEDIANTE ORDINI COLLETTIVI DI PAGAMENTO (CEDOLINO UNICO) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 197, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (LEGGE FINANZIARIA 2010)

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/163

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS 3.301.320 600.000 << 600.000

CP 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204

CS 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204

CAPITANERIE DI PORTO RS 3.301.320 600.000 << 600.000

CP 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204

CS 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204

2309 2309 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA

( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 351.530 600.000 << 600.000

CP 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204

CS 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204

2351 2351 FONDO DA RIPARTIRE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

( 1.1.5 ) ( 3.1.1 )

RS 2.949.790 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

INVESTIMENTI RS 37.427.849 34.304.680 129.997 34.434.677

CP 89.003.198 93.665.355 6.803.147 100.468.502 70.960.801 53.377.311

CS 89.003.198 93.535.353 6.933.149 100.468.502 70.960.801 53.377.311

CAPITANERIE DI PORTO RS 37.427.849 34.304.680 129.997 34.434.677

CP 89.003.198 93.665.355 6.803.147 100.468.502 70.960.801 53.377.311

CS 89.003.198 93.535.353 6.933.149 100.468.502 70.960.801 53.377.311

7834 7834 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 3.1.1 )

RS 176.990 267.444 << 267.444

CP 396.981 1.122.704 -738.226 384.478 383.362 383.362

CS 396.981 1.122.704 -738.226 384.478 383.362 383.362

7835 7835 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI

(R)

( 21.1.9 ) ( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 1.500.000 -1.500.000 << << <<

CS << 1.500.000 -1.500.000 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/164

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7838 7838 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO E LE EMERGENZE IN MARE, DENOMINATO VTMIS(VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)

( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )

RS 21.539.591 19.151.520 903.049 20.054.569

CP 9.349.001 9.385.435 8.842.565 18.228.000 18.228.000 18.228.000

CS 9.349.001 8.482.383 9.745.617 18.228.000 18.228.000 18.228.000

7839 7839 SPESE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE PORTUALE DENOMINATO PMIS (PORT MANAGMENT INFORMATION SYSTEM)

(R)

( 21.1.6 ) ( 3.1.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 3.000.000 << 3.000.000

CP 3.000.000 3.000.000 -2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

CS 3.000.000 3.000.000 -2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

7840 7840 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE DI PIATTAFORME PER UNITA' NAVALI DI FUTURA GENERAZIONE

( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )

RS 241.506 241.506 << 241.506

CP 2.582.285 2.582.285 << 2.582.285 2.582.285 <<

CS 2.582.285 2.582.285 << 2.582.285 2.582.285 <<

7841 7841 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AERONAVALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

( 21.1.1 ) ( 3.1.1 )

RS 739.006 981.178 << 981.178

CP 4.000.000 4.000.000 << 4.000.000 4.000.000 4.000.000

CS 4.000.000 4.000.000 << 4.000.000 4.000.000 4.000.000

7853 7853 SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

(R)

( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 898.761 1.529.056 129.999 1.659.055

CP 24.466.025 24.466.025 4.918.702 29.384.727 28.391.984 28.391.984

CS 24.466.025 24.336.024 5.048.703 29.384.727 28.391.984 28.391.984

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/165

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7854 7854 SPESE PER L'ADEGUAMENTO E LA COSTRUZIONE DELLA COMPONENTE NAVALE ED AEREA

( 21.1.1 ) ( 3.1.1 )

RS 10.582.945 3.105.079 << 3.105.079

CP 43.788.160 43.788.160 -277.113 43.511.047 15.001.205 <<

CS 43.788.160 43.788.160 -277.113 43.511.047 15.001.205 <<

7858 7858 SPESE PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA, DELL'OPERATIVITA' E DELLA SICUREZZA DEL PORTO DI GENOVA, COMPRESE LE SPESE DI SUPPORTO E LOGISTICA, CONSEGUENTI AI DANNI PROVOCATI DAL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013

(R)

( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )

RS 2.500.000 5.219.254 -903.051 4.316.203

CP << << << << << <<

CS << 903.051 -903.051 << << <<

7860 7860 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA RADIO A LUNGO RAGGIO DI AIUTO ALLA NAVIGAZIONE (LORAN-C)

(R)

( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 25.646 << 24.896 24.896 24.823 24.823

CS 25.646 << 24.896 24.896 24.823 24.823

7861 7861 SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE - MATERIALI ED INFRASTRUTTURE OCCORRENTI PER I SERVIZI TECNICI E PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA DEI PORTI E PER LE CASERME

(R)

( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )

RS 595.897 466.239 << 466.239

CP 691.953 1.252.838 -581.148 671.690 669.740 669.740

CS 691.953 1.252.838 -581.148 671.690 669.740 669.740

7862 7862 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI

(R)

( 21.1.1 ) ( 3.1.1 )

RS 120.484 123.102 << 123.102

CP 203.757 1.503.757 -1.307.143 196.614 196.044 196.044

CS 203.757 1.503.757 -1.307.143 196.614 196.044 196.044

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/166

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7864 7864 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO "VESSEL TRAFFIC SERVICES" (VTS)

(R)

( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 35.239 << 34.207 34.207 34.107 34.107

CS 35.239 << 34.207 34.207 34.107 34.107

7872 7872 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )

RS 28.606 216.374 << 216.374

CP 460.146 1.060.146 -613.475 446.671 445.375 445.375

CS 460.146 1.060.146 -613.475 446.671 445.375 445.375

7873 7873 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO; ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI.

(R)

( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )

RS 4.063 3.928 << 3.928

CP 4.005 4.005 -118 3.887 3.876 3.876

CS 4.005 4.005 -118 3.887 3.876 3.876

5 Ricerca e innovazione (17) RS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647

CP 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641

CS 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) RS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647

CP 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641

CS 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641

INTERVENTI RS 13.342 20.120 -20.000 120

CP << << << << << <<

CS << 20.000 -20.000 << << <<

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 13.342 20.120 -20.000 120

CP << << << << << <<

CS << 20.000 -20.000 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/167

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1962 1962 SPESE DESTINATE AL SETTORE MARITTIMO E DELLA NAUTICA DA DIPORTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI DI STUDIO, RICERCA E INNOVAZIONE

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.8.5 )

RS 13.342 20.120 -20.000 120

CP << << << << << <<

CS << 20.000 -20.000 << << <<

INVESTIMENTI RS 8.392.252 8.566.527 << 8.566.527

CP 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641

CS 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 8.392.252 8.566.527 << 8.566.527

CP 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641

CS 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641

7120 7120 SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA

(R)

( 21.1.9 ) ( 4.8.5 )

RS << 42.242 << 42.242

CP 41.641 41.641 << 41.641 41.641 41.641

CS 41.641 41.641 << 41.641 41.641 41.641

7618 7618 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (I.N.S.E.A.N.) ED AL CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE (CE.TE.NA.) NEL QUADRO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA PER GLI AIUTI DI STATO ALLA RICERCA E SVILUPPO.

( 22.1.3 ) ( 4.8.5 )

RS 8.392.252 8.524.285 << 8.524.285

CP 4.108.599 4.108.599 << 4.108.599 1.563.150 <<

CS 4.108.599 4.108.599 << 4.108.599 1.563.150 <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/168

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RS 2.000.271 8.230.493 -67.089 8.163.404

CP 42.648.705 70.686.559 -27.359.201 43.327.358 41.505.229 40.146.521

CS 42.649.131 75.048.650 -31.721.312 43.327.338 41.505.229 40.146.521

6.1 Indirizzo politico (32.2) RS 1.214.865 1.416.018 -184 1.415.834

CP 12.983.927 14.259.768 -1.102.586 13.157.182 13.145.005 13.115.639

CS 12.984.353 14.744.112 -1.586.950 13.157.162 13.145.005 13.115.639

FUNZIONAMENTO RS 1.207.365 1.361.638 -184 1.361.454

CP 12.899.753 14.175.594 -1.100.063 13.075.531 13.063.589 13.034.223

CS 12.900.179 14.617.362 -1.541.851 13.075.511 13.063.589 13.034.223

GABINETTO RS 1.207.365 1.361.638 -184 1.361.454

CP 12.899.753 14.175.594 -1.100.063 13.075.531 13.063.589 13.034.223

CS 12.900.179 14.617.362 -1.541.851 13.075.511 13.063.589 13.034.223

1001 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO ED AI SOTTOSEGRETARI DI STATO

( 1.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 340.683 340.683 << 340.683 340.683 340.683

CS 340.683 340.683 << 340.683 340.683 340.683

1003 1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO

( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 142.544 57.700 << 57.700

CP 320.373 320.373 -8.882 311.491 311.491 311.491

CS 320.373 369.942 -58.451 311.491 311.491 311.491

7 7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 )

RS 72.577 55.185 << 55.185

CP 302.533 302.533 -2.956 299.577 299.577 299.577

CS 302.533 350.425 -50.848 299.577 299.577 299.577

8 8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

( 1.2.1 )

RS 69.967 2.515 << 2.515

CP 17.840 17.840 -5.926 11.914 11.914 11.914

CS 17.840 19.517 -7.603 11.914 11.914 11.914

NOTE ESPLICATIVE

Page 263: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/169

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1006 1006 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

(R)

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 939 939 20 959 959 959

CS 939 939 20 959 959 959

1007 1007 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS 556.739 123.220 << 123.220

CP 9.940.693 10.763.464 -668.874 10.094.590 10.085.494 10.057.968

CS 9.940.693 10.763.464 -668.874 10.094.590 10.085.494 10.057.968

1 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 123.220 << 123.220

CP 4.325.821 4.325.821 118.492 4.444.313 4.437.310 4.416.122

CS 4.325.821 4.325.821 118.492 4.444.313 4.437.310 4.416.122

2 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.287.526 1.287.526 35.405 1.322.931 1.320.838 1.314.500

CS 1.287.526 1.287.526 35.405 1.322.931 1.320.838 1.314.500

3 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS 74.949 << << <<

CP 2.147.400 2.861.211 -713.811 2.147.400 2.147.400 2.147.400

CS 2.147.400 2.861.211 -713.811 2.147.400 2.147.400 2.147.400

4 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

RS 478.909 << << <<

CP 1.660.275 1.660.275 << 1.660.275 1.660.275 1.660.275

CS 1.660.275 1.660.275 << 1.660.275 1.660.275 1.660.275

NOTE ESPLICATIVE

1007 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 16

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/170

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

5 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS 2.881 << << <<

CP 519.671 628.631 -108.960 519.671 519.671 519.671

CS 519.671 628.631 -108.960 519.671 519.671 519.671

1010 1010 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA

( 1 ) ( 4.9.1 )

RS 253.583 << << <<

CP 801.976 970.786 -168.810 801.976 801.976 801.976

CS 801.976 970.786 -168.810 801.976 801.976 801.976

1 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

RS 131.991 << << <<

CP 438.819 438.819 << 438.819 438.819 438.819

CS 438.819 438.819 << 438.819 438.819 438.819

2 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 130.147 130.147 << 130.147 130.147 130.147

CS 130.147 130.147 << 130.147 130.147 130.147

3 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI

( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 169.420 169.420 << 169.420 169.420 169.420

CS 169.420 169.420 << 169.420 169.420 169.420

4 4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP 51.200 187.119 -135.919 51.200 51.200 51.200

CS 51.200 187.119 -135.919 51.200 51.200 51.200

5 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCCESSORIE

( 1.3.1 )

RS 121.592 << << <<

CP 12.390 45.281 -32.891 12.390 12.390 12.390

CS 12.390 45.281 -32.891 12.390 12.390 12.390

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/171

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1014 1014 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI

( 1.3.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 51.834 51.834 << 51.834 51.834 51.834

CS 51.834 51.834 << 51.834 51.834 51.834

1015 1015 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 10.807 << << <<

CP 553.145 594.013 -30.797 563.216 562.621 560.781

CS 553.145 594.013 -30.797 563.216 562.621 560.781

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 366.264 366.264 10.071 376.335 375.740 373.900

CS 366.264 366.264 10.071 376.335 375.740 373.900

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

RS 10.807 << << <<

CP 186.881 227.749 -40.868 186.881 186.881 186.881

CS 186.881 227.749 -40.868 186.881 186.881 186.881

1030 1030 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1031 1031 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.

( 9.1.4 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

Page 266: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/172

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1038 1038 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 6.438 51.028 << 51.028

CP 66.896 66.896 1.442 68.338 68.140 68.140

CS 66.896 66.896 1.442 68.338 68.140 68.140

1058 1058 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 237.254 1.120.103 -184 1.119.919

CP 810.544 1.053.936 -224.465 829.471 827.456 827.456

CS 810.970 1.446.135 -616.684 829.451 827.456 827.456

1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS 27.420 65.604 10.000 75.604

CP 94.480 94.480 -9.654 84.826 84.100 84.100

CS 94.480 84.480 346 84.826 84.100 84.100

2 2 SPESE PER VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO

( 2.2.14 )

RS 4.910 922 << 922

CP 29.696 29.696 709 30.405 30.317 30.317

CS 29.696 30.618 -213 30.405 30.317 30.317

3 3 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS 6.907 13.802 -12.720 1.082

CP 15.381 45.381 -29.632 15.749 15.703 15.703

CS 15.381 58.100 -42.351 15.749 15.703 15.703

4 4 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS 3.523 1.941 -1.941 <<

CP 18.100 35.100 -16.567 18.533 18.480 18.480

CS 18.100 37.040 -18.507 18.533 18.480 18.480

5 5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.5 )

RS << 4.095 << 4.095

CP 3.342 3.342 79 3.421 3.411 3.411

CS 3.342 3.342 79 3.421 3.411 3.411

6 6 SPESE DI RAPPRESENTANZA

( 2.2.7 )

RS << 1.259 << 1.259

CP 3.625 13.625 -9.912 3.713 3.702 3.702

CS 3.625 14.883 -11.170 3.713 3.702 3.702

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/173

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 21.555 << 21.555

CP 50.682 50.682 1.212 51.894 51.743 51.743

CS 50.682 72.236 -20.342 51.894 51.743 51.743

8 8 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS 120.447 162.618 << 162.618

CP 260.331 383.463 -123.132 260.331 260.331 260.331

CS 260.331 546.080 -285.749 260.331 260.331 260.331

9 9 SPESE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE PER I SERVIZI DEL MINISTERO, MEDIANTE RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI NOTIZIE E DATI DI PROVENIENZA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE DA ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME CONVENZIONALE

( 2.2.10 )

RS 18.623 28.113 << 28.113

CP 21.597 21.597 517 22.114 22.050 22.050

CS 21.597 21.597 516 22.113 22.050 22.050

12 12 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS 574 587 << 587

CP 10.861 10.861 258 11.119 11.087 11.087

CS 10.861 11.447 -328 11.119 11.087 11.087

13 13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.

( 2.2.8 )

RS 6.882 << << <<

CP 119.425 119.425 194 119.619 119.587 119.587

CS 119.425 119.425 194 119.619 119.587 119.587

14 14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS 40.157 13.808 26.800 40.608

CP 38.317 38.317 22.835 61.152 60.595 60.595

CS 38.317 52.124 9.028 61.152 60.595 60.595

NOTE ESPLICATIVE

Page 268: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/174

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

15 15 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS 5.124 << 4.660 4.660

CP 43.442 43.442 1.038 44.480 44.351 44.351

CS 43.442 38.781 5.699 44.480 44.351 44.351

16 16 SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO

( 2.2.7 )

RS << 183 -183 <<

CP 13.012 23.012 -9.689 13.323 13.284 13.284

CS 13.438 23.195 -9.891 13.304 13.284 13.284

18 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE DI MOBILITAZIONE

( 2.2.14 )

RS << 313 << 313

CP 2.187 2.187 53 2.240 2.234 2.234

CS 2.187 2.187 53 2.240 2.234 2.234

22 22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO CENTRALE DI SICUREZZA. SEGRETERIA NATO-UES.

( 2.2.14 )

RS << 661 << 661

CP 2.198 2.198 42 2.240 2.234 2.234

CS 2.198 2.859 -619 2.240 2.234 2.234

23 23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

( 2.2.14 )

RS 2.687 544 << 544

CP 18.868 18.868 444 19.312 19.247 19.247

CS 18.868 18.868 444 19.312 19.247 19.247

26 26 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 65.000 118.260 -53.260 65.000 65.000 65.000

CS 65.000 118.260 -53.260 65.000 65.000 65.000

27 27 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

( 2.2.14 )

RS << 804.098 -26.800 777.298

CP << << << << << <<

CS << 190.613 -190.613 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/175

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1065 1065 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.9.1 )

RS << 9.587 << 9.587

CP 12.670 12.670 303 12.973 12.935 12.935

CS 12.670 12.670 303 12.973 12.935 12.935

INVESTIMENTI RS 7.500 54.380 << 54.380

CP 84.174 84.174 -2.523 81.651 81.416 81.416

CS 84.174 126.750 -45.099 81.651 81.416 81.416

GABINETTO RS 7.500 54.380 << 54.380

CP 84.174 84.174 -2.523 81.651 81.416 81.416

CS 84.174 126.750 -45.099 81.651 81.416 81.416

7000 7000 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 7.500 39.058 << 39.058

CP 23.606 23.606 -744 22.862 22.796 22.796

CS 23.606 50.861 -27.999 22.862 22.796 22.796

7010 7010 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI

(R)

( 21 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << 15.322 << 15.322

CP 60.568 60.568 -1.779 58.789 58.620 58.620

CS 60.568 75.889 -17.100 58.789 58.620 58.620

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

( 21.1.2 )

RS << 15.322 << 15.322

CP 59.885 59.885 -1.752 58.133 57.964 57.964

CS 59.885 75.206 -17.073 58.133 57.964 57.964

2 2 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

( 21.1.2 )

RS << << << <<

CP 683 683 -27 656 656 656

CS 683 683 -27 656 656 656

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/176

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

RS 785.406 6.814.475 -66.905 6.747.570

CP 29.664.778 56.426.791 -26.256.615 30.170.176 28.360.224 27.030.882

CS 29.664.778 60.304.538 -30.134.362 30.170.176 28.360.224 27.030.882

FUNZIONAMENTO RS 442.297 5.679.551 -66.905 5.612.646

CP 29.004.387 55.766.400 -26.235.907 29.530.493 27.722.399 26.393.057

CS 29.004.387 58.651.578 -29.121.085 29.530.493 27.722.399 26.393.057

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 442.297 5.679.551 -66.905 5.612.646

CP 29.004.387 55.766.400 -26.235.907 29.530.493 27.722.399 26.393.057

CS 29.004.387 58.651.578 -29.121.085 29.530.493 27.722.399 26.393.057

1169 1169 SPESE RELATIVE A MISURE PREVIDENZIALI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO, DA PARTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DEI SERVIZI AD ESSO DEMANDATI E PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO STESSO, NONCHE' PER PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA O DEI LORO AVENTI CAUSA

(R)

( 12.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 2.230 3.607 << 3.607

CP << 9.902.155 -9.902.155 << << <<

CS << 9.902.155 -9.902.155 << << <<

1173 1173 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << 1.964 << 1.964

CP 23.666.832 36.600.983 -15.640.313 20.960.670 20.680.012 20.512.351

CS 23.666.832 36.600.983 -15.640.313 20.960.670 20.680.012 20.512.351

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 18.254.084 28.144.752 -12.174.921 15.969.831 15.955.012 15.796.651

CS 18.254.084 28.144.752 -12.174.921 15.969.831 15.955.012 15.796.651

NOTE ESPLICATIVE

1173 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 17

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/177

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 5.412.748 8.091.959 -3.362.676 4.729.283 4.725.000 4.715.700

CS 5.412.748 8.091.959 -3.362.676 4.729.283 4.725.000 4.715.700

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 1.581 << 1.581

CP << 98.889 111.704 210.593 << <<

CS << 98.889 111.704 210.593 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 125.481 -125.481 << << <<

CS << 125.481 -125.481 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 383 << 383

CP << 139.902 -88.939 50.963 << <<

CS << 139.902 -88.939 50.963 << <<

1183 1183 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 ) ( 1.6.1 )

RS << 158.364 << 158.364

CP 525.780 525.780 << 525.780 525.780 525.780

CS 525.780 525.780 << 525.780 525.780 525.780

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 158.364 << 158.364

CP 525.780 525.780 << 525.780 525.780 525.780

CS 525.780 525.780 << 525.780 525.780 525.780

NOTE ESPLICATIVE

1173/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

1173/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/178

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1185 1185 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 103.521 << 103.521

CP 264.000 264.000 << 264.000 264.000 264.000

CS 264.000 264.000 << 264.000 264.000 264.000

1191 1191 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 19.245 19.245 -676 18.569 18.515 18.515

CS 19.245 19.245 -676 18.569 18.515 18.515

1192 1192 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 373.842 << 373.842

CP 96.624 96.624 << 96.624 96.624 96.624

CS 96.624 190.837 -94.213 96.624 96.624 96.624

1195 1195 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI

(R)

( 12.1.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 78.748 78.748 -2.760 75.988 75.767 75.767

CS 78.748 78.748 -2.760 75.988 75.767 75.767

1197 1197 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE

( 1.3.1 ) ( 1.6.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/179

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1200 1200 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.339 3.339 << 3.339 3.339 3.338

CS 3.339 3.339 << 3.339 3.339 3.338

1206 1206 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << 135 << 135

CP 1.539.772 1.883.328 -520.083 1.363.245 1.344.000 1.341.500

CS 1.539.772 1.883.328 -520.083 1.363.245 1.344.000 1.341.500

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.539.772 1.835.999 -490.654 1.345.345 1.344.000 1.341.500

CS 1.539.772 1.835.999 -490.654 1.345.345 1.344.000 1.341.500

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 135 << 135

CP << 47.329 -29.429 17.900 << <<

CS << 47.329 -29.429 17.900 << <<

1238 1238 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 2.684 2.469.572 << 2.469.572

CP 1.114.750 4.360.740 -94.858 4.265.882 2.759.680 1.600.500

CS 1.114.750 4.941.266 -675.384 4.265.882 2.759.680 1.600.500

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS 2.684 4.373 << 4.373

CP 6.092 6.092 133 6.225 6.207 6.207

CS 6.092 10.465 -4.240 6.225 6.207 6.207

4 4 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 3.994 << 3.994

CP 3.190 3.190 78 3.268 3.259 3.259

CS 3.190 7.184 -3.916 3.268 3.259 3.259

6 6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 29.119 29.119 630 29.749 29.663 29.663

CS 29.119 29.119 630 29.749 29.663 29.663

NOTE ESPLICATIVE

1206/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/180

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7 7 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS << 54.242 << 54.242

CP 31.859 31.859 759 32.618 32.523 32.523

CS 31.859 31.859 759 32.618 32.523 32.523

11 11 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI

( 2.2.5 )

RS << << << <<

CP 9.775 9.775 234 10.009 9.980 9.980

CS 9.775 9.775 234 10.009 9.980 9.980

14 14 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 36.633 36.633 864 37.497 37.388 37.388

CS 36.633 36.633 864 37.497 37.388 37.388

15 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 599.854 << 599.854

CP 99.792 99.792 2.168 101.960 101.664 101.664

CS 99.792 628.101 -526.141 101.960 101.664 101.664

16 16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS << 1.460.180 << 1.460.180

CP 231.030 3.457.417 -561.914 2.895.503 1.390.210 231.030

CS 231.030 3.457.417 -561.914 2.895.503 1.390.210 231.030

17 17 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 300.452 << 300.452

CP 44.479 44.479 480.849 525.328 525.196 525.196

CS 44.479 44.479 480.849 525.328 525.196 525.196

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/181

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

18 18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << 21.694 << 21.694

CP 29.502 29.502 559 30.061 29.974 29.974

CS 29.502 51.195 -21.134 30.061 29.974 29.974

19 19 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 8.601 8.601 208 8.809 8.783 8.783

CS 8.601 8.601 208 8.809 8.783 8.783

23 23 FITTO DI LOCALI E TERRENI ED ONERI ACCESSORI

( 2.2.1 )

RS << 2 << 2

CP 84.028 84.028 << 84.028 84.028 84.028

CS 84.028 84.028 << 84.028 84.028 84.028

29 29 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS << 24.781 << 24.781

CP 7.405 7.405 177 7.582 7.560 7.560

CS 7.405 29.562 -21.980 7.582 7.560 7.560

42 42 SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP 245 245 << 245 245 245

CS 245 245 << 245 245 245

44 44 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 493.000 493.000 << 493.000 493.000 493.000

CS 493.000 493.000 << 493.000 493.000 493.000

96 96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP << 19.603 -19.603 << << <<

CS << 19.603 -19.603 << << <<

1239 1239 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )

RS << 1.666.945 << 1.666.945

CP 386.219 422.380 -27.615 394.765 393.619 393.619

CS 386.219 1.836.288 -1.441.523 394.765 393.619 393.619

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/182

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1241 1241 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

(R)

( 2.2.2 ) ( 1.6.1 )

RS 42.569 103.160 << 103.160

CP 565.637 565.637 -1.578 564.059 564.059 564.059

CS 565.637 668.796 -104.737 564.059 564.059 564.059

1263 1263 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 349.104 2.994 << 2.994

CP 526.786 526.786 200.000 726.786 726.786 726.786

CS 526.786 526.786 200.000 726.786 726.786 726.786

1280 1280 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 19.424 649.195 << 649.195

CP 191.655 341.655 -145.869 195.786 195.218 195.218

CS 191.655 990.027 -794.241 195.786 195.218 195.218

1281 1281 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MICRO NIDI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

( 2.2.14 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS 26.286 146.252 -66.905 79.347

CP 25.000 175.000 -100.000 75.000 75.000 75.000

CS 25.000 220.000 -145.000 75.000 75.000 75.000

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS << << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

1281 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/183

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1478 1478 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

INVESTIMENTI RS 343.109 1.134.924 << 1.134.924

CP 660.391 660.391 -20.708 639.683 637.825 637.825

CS 660.391 1.652.960 -1.013.277 639.683 637.825 637.825

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS 343.109 1.134.924 << 1.134.924

CP 660.391 660.391 -20.708 639.683 637.825 637.825

CS 660.391 1.652.960 -1.013.277 639.683 637.825 637.825

7111 7111 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA

(R)

( 21.1.9 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 21.709 48.481 << 48.481

CP 35.554 35.554 -1.246 34.308 34.208 34.208

CS 35.554 35.554 -1.246 34.308 34.208 34.208

7121 7121 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS 321.400 217.364 << 217.364

CP 302.673 302.673 -9.535 293.138 292.287 292.287

CS 302.673 447.650 -154.512 293.138 292.287 292.287

7227 7227 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI

(R)

( 21 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << 869.079 << 869.079

CP 322.164 322.164 -9.927 312.237 311.330 311.330

CS 322.164 1.169.756 -857.519 312.237 311.330 311.330

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI

( 21.1.2 )

RS << 779.140 << 779.140

CP 178.709 178.709 -5.610 173.099 172.596 172.596

CS 178.709 957.849 -784.750 173.099 172.596 172.596

3 3 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

( 21.1.2 )

RS << 26.833 << 26.833

CP 82.760 82.760 -2.422 80.338 80.105 80.105

CS 82.760 88.107 -7.769 80.338 80.105 80.105

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/184

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4 4 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

( 21.1.2 )

RS << 63.106 << 63.106

CP 60.695 60.695 -1.895 58.800 58.629 58.629

CS 60.695 123.800 -65.000 58.800 58.629 58.629

7 Fondi da ripartire (33) RS << 3.662.396 -3.662.396 <<

CP 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

CS 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

7.1 Fondi da assegnare (33.1) RS << 3.662.396 -3.662.396 <<

CP 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

CS 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << 3.662.396 -3.662.396 <<

CP 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

CS 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS << 3.662.396 -3.662.396 <<

CP 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

CS 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

1415 1415 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP << << << << 2.801.309 5.600.000

CS << << << << 2.801.309 5.600.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/185

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1416 1416 FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 5.400.000 << << << << <<

CS 5.400.000 << << << << <<

1417 1417 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

( 1.1.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << 3.662.396 -3.662.396 <<

CP 2.589.526 3.638.502 3.811.865 7.450.367 7.450.367 7.450.367

CS 2.589.526 3.638.502 3.811.865 7.450.367 7.450.367 7.450.367

1450 1450 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

(R)

( 2.2.14 ) ( 1.6.1 )

RS << << << <<

CP 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

CS 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

1451 1451 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 41.235.637 << 34.266.430 34.266.430 39.677.569 39.677.569

CS 41.235.637 << 34.266.430 34.266.430 39.677.569 39.677.569

NOTE ESPLICATIVE

1417 VARIAZIONI PROPOSTE IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DELBILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNAMIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE, NONCHE' PER ASSEGNARE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE LA QUOTA PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/186

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<

CP 23.366.838 << << << << <<

CS 23.366.838 << << << << <<

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

RS << << << <<

CP 23.366.838 << << << << <<

CS 23.366.838 << << << << <<

7193 7193 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 17.766.838 << << << << <<

CS 17.766.838 << << << << <<

7194 7194 FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 26.4.3 ) ( 4.9.1 50% 6.6.1 50%)

RS << << << <<

CP 5.600.000 << << << << <<

CS 5.600.000 << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro) 100/678/187

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

8 L'Italia in Europa e nel mondo (4) RS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465

CP 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

CS 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)

RS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465

CP 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

CS 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

INVESTIMENTI RS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465

CP 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

CS 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

RS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465

CP 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

CS 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

7800 7800 SPESE PER LA REALIZZAZIONE IN LIBIA DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DI BASE PREVISTI DALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008

(R)

( 25.1.2 ) ( 1.2.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465

CP 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

CS 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

NOTE ESPLICATIVE

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RIASSUNTI E RIEPILOGHI

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100/664/1MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

CSCPRS 3.640.431.153 4.460.219.381 -87.095.649 4.373.123.732

3.849.681.556 4.011.578.628 -632.900.339 3.378.678.289 3.001.145.423 3.694.753.990 3.937.183.506 4.214.210.270 -519.376.410 3.694.833.860 2.982.375.107 3.675.900.149

1

1.2

CSCPRS 426.949.802 685.428.446 -18.570.667 666.857.779

1.112.920.322 1.034.264.025 -221.718.936 812.545.089 785.456.607 1.793.914.764 1.131.517.301 1.114.365.982 -295.606.699 818.759.283 785.445.183 1.793.819.815

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

CSCPRS 193.052 2.756.534 26.312 2.782.846

24.879.202 18.267.054 6.877.312 25.144.366 26.326.987 27.571.975 24.879.202 18.521.017 5.637.543 24.158.560 26.315.563 27.477.026

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 426.756.750 682.671.912 -18.596.979 664.074.933

1.088.041.120 1.014.517.603 -227.116.880 787.400.723 759.129.620 1.766.342.789 1.106.638.099 1.094.365.597 -299.764.874 794.600.723 759.129.620 1.766.342.789

INVESTIMENTI

CSCPRS << << << <<

<< 1.479.368 -1.479.368 << << << << 1.479.368 -1.479.368 << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

1.5

CSCPRS 14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203

42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)

CSCPRS 40.146 379.697 << 379.697

21.798.457 12.509.876 18.944.834 31.454.710 31.090.560 32.672.408 21.798.457 12.518.768 18.935.942 31.454.710 31.090.560 32.672.408

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 383.081 << 383.081

2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840 2.394.162 2.394.162 -137.118 2.257.044 2.910.242 3.169.840

INTERVENTI

CSCPRS 14.468.261 15.221.426 -1 15.221.425

17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000

INVESTIMENTI

1.6

CSCPRS 1.110.651 1.095.310 << 1.095.310

4.450.962 6.452.800 -1.792.794 4.660.006 4.640.142 4.701.684 4.450.962 7.475.333 -2.815.327 4.660.006 4.640.142 4.701.684

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

CSCPRS 1.107.967 1.089.283 << 1.089.283

4.416.998 6.418.836 -1.791.758 4.627.078 4.607.310 4.668.852 4.416.998 7.435.342 -2.808.264 4.627.078 4.607.310 4.668.852

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 2.684 6.027 << 6.027

33.964 33.964 -1.036 32.928 32.832 32.832 33.964 39.991 -7.063 32.928 32.832 32.832

INVESTIMENTI

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100/664/2MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

1.7

CSCPRS 3.197.862.293 3.757.711.421 -68.524.981 3.689.186.440

2.690.268.653 2.914.416.141 -415.003.701 2.499.412.440 2.148.698.872 1.796.946.294 2.759.173.624 3.035.914.401 -226.560.584 2.809.353.817 2.129.939.980 1.778.187.402

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

CSCPRS 1.266.405 2.931.428 -34.951 2.896.477

76.598.524 77.919.350 -9.407.928 68.511.422 68.066.854 65.791.759 76.598.524 78.469.062 -9.957.640 68.511.422 68.066.854 65.791.759

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 61.646 2.027.185 34.950 2.062.135

5.977.441 5.990.423 -3.882.587 2.107.836 2.132.255 2.335.202 5.977.441 5.955.472 -3.847.636 2.107.836 2.132.255 2.335.202

INTERVENTI

CSCPRS 827.904.112 1.281.932.245 -68.524.978 1.213.407.267

1.018.997.072 1.146.554.602 -306.464.857 840.089.745 489.798.174 286.734.873 1.087.902.043 1.267.538.103 -117.506.981 1.150.031.122 471.039.282 267.975.981

INVESTIMENTI

CSCPRS 549.898 441.701 -1 441.700

285.413 285.724 6.510 292.234 291.386 291.386 285.413 285.723 6.511 292.234 291.386 291.386

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

CSCPRS 2.368.080.232 2.470.378.862 -1 2.470.378.861

1.588.410.203 1.683.666.042 -95.254.839 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074 1.588.410.203 1.683.666.041 -95.254.838 1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

CSCPRS 1.455.935.135 2.067.992.160 -71.972.128 1.996.020.032

8.262.147.865 8.164.576.192 -532.157.329 7.632.418.863 7.606.809.710 7.604.203.010 8.335.780.294 8.389.534.357 -488.842.352 7.900.692.005 7.606.809.710 7.604.203.010

2

2.1

CSCPRS 111.043.663 146.395.995 61.997 146.457.992

241.781.816 292.424.720 -31.293.753 261.130.967 257.302.246 252.856.878 241.781.816 296.611.634 -34.080.092 262.531.542 257.302.246 252.856.878

Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

CSCPRS 15.214.902 40.816.315 61.997 40.878.312

202.049.753 248.159.295 -15.022.066 233.137.229 228.974.360 224.528.992 202.049.753 251.524.929 -16.987.125 234.537.804 228.974.360 224.528.992

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 483.209 451.846 << 451.846

714.697 909.500 250.500 1.160.000 1.160.000 1.160.000 714.697 1.360.925 -200.925 1.160.000 1.160.000 1.160.000

INTERVENTI

CSCPRS 95.345.552 105.127.834 << 105.127.834

39.017.366 43.355.925 -16.522.187 26.833.738 27.167.886 27.167.886 39.017.366 43.725.780 -16.892.042 26.833.738 27.167.886 27.167.886

INVESTIMENTI

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100/664/3MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

2.3

CSCPRS 31.199.825 40.208.627 << 40.208.627

89.480.756 92.751.679 -644.431 92.107.248 88.649.791 111.886.177 89.480.756 92.755.071 -647.823 92.107.248 88.649.791 111.886.177

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

CSCPRS 85.277 85.203 << 85.203

3.571.746 3.842.669 -274.658 3.568.011 3.541.186 3.414.572 3.571.746 3.846.061 -278.050 3.568.011 3.541.186 3.414.572

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 31.111.522 40.116.394 << 40.116.394

80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652 80.897.676 80.897.676 -2.369.424 78.528.252 78.097.652 98.460.652

INTERVENTI

CSCPRS 3.026 7.030 << 7.030

5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953

INVESTIMENTI

2.4

CSCPRS 85.405.592 131.301.315 -18.495.707 112.805.608

362.988.839 365.476.222 -88.719.053 276.757.169 233.085.696 331.971.454 381.077.651 416.413.364 -135.761.923 280.651.441 233.085.696 331.971.454

Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

CSCPRS 1.705.936 5.420.353 -1.550.000 3.870.353

6.155.551 8.446.939 4.403.416 12.850.355 12.811.432 12.590.302 6.155.551 10.099.804 2.750.551 12.850.355 12.811.432 12.590.302

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 4.459.598 5.593.706 -1 5.593.705

309.889.231 310.046.976 -127.453.617 182.593.359 158.203.609 307.310.497 309.889.231 310.046.975 -127.453.616 182.593.359 158.203.609 307.310.497

INTERVENTI

CSCPRS 79.240.058 120.287.256 -16.945.706 103.341.550

46.944.057 46.982.307 34.331.148 81.313.455 62.070.655 12.070.655 65.032.869 96.266.585 -11.058.858 85.207.727 62.070.655 12.070.655

INVESTIMENTI

2.5

CSCPRS 325.554.582 829.880.453 << 829.880.453

776.074.732 776.840.346 -160.856.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.083.242 -6.773.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

CSCPRS 32.762 195.237 << 195.237

14.926.702 15.557.036 -1.268.484 14.288.552 14.224.193 14.230.901 14.926.702 15.569.932 -1.281.380 14.288.552 14.224.193 14.230.901

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << << << <<

300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280

INTERVENTI

CSCPRS 325.521.820 829.685.216 << 829.685.216

760.848.030 760.848.030 -159.588.304 601.259.726 434.548.760 461.548.760 760.848.030 860.078.030 -5.491.837 854.586.193 434.548.760 461.548.760

INVESTIMENTI

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100/664/4MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

2.6

CSCPRS 423.121.842 480.787.900 -55.088.414 425.699.486

693.212.407 747.397.793 -13.233.187 734.164.606 729.907.995 701.992.644 748.756.024 819.503.422 -75.686.988 743.816.434 729.907.995 701.992.644

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

CSCPRS 448.133 207.256 << 207.256

8.677.512 9.010.353 -256.432 8.753.921 8.659.621 8.679.222 8.677.512 9.013.171 -259.250 8.753.921 8.659.621 8.679.222

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 8.152.872 1.004.219 20.008 1.024.227

210.138.239 215.138.239 379.523 215.517.762 215.470.279 215.470.479 210.138.230 215.118.229 399.533 215.517.762 215.470.279 215.470.479

INTERVENTI

CSCPRS 411.553.409 476.608.997 -55.108.422 421.500.575

474.396.656 522.250.938 -12.358.015 509.892.923 505.778.095 477.842.943 529.940.282 594.373.759 -74.829.008 519.544.751 505.778.095 477.842.943

INVESTIMENTI

CSCPRS 2.967.428 2.967.428 << 2.967.428

<< 998.263 -998.263 << << << << 998.263 -998.263 << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

2.7

CSCPRS 479.609.631 439.417.870 1.549.996 440.967.866

6.098.609.315 5.889.685.432 -237.410.117 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916 6.098.609.315 5.888.167.624 -235.892.309 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

CSCPRS 84.610 72.601 << 72.601

3.872.119 4.249.849 -321.612 3.928.237 3.561.913 3.559.650 3.872.119 4.282.043 -353.806 3.928.237 3.561.913 3.559.650

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 226.448.261 229.186.451 13.045.137 242.231.588

5.095.941.958 5.131.441.115 -121.784.970 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192 5.095.941.958 5.118.395.977 -108.739.832 5.009.656.145 5.174.188.192 5.209.690.192

INTERVENTI

CSCPRS 252.931.215 210.158.812 -11.495.141 198.663.671

998.795.238 712.121.289 -73.430.356 638.690.933 670.905.644 516.031.074 998.795.238 723.616.425 -84.925.492 638.690.933 670.905.644 516.031.074

INVESTIMENTI

CSCPRS 145.545 6 << 6

<< 41.873.179 -41.873.179 << << << << 41.873.179 -41.873.179 << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

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100/664/5MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Casa e assetto urbanistico (19)

CSCPRS 230.987.745 203.902.140 6 203.902.146

284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933

3

3.1

CSCPRS 230.987.745 203.902.140 6 203.902.146

284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933

Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

CSCPRS 17.225 34.900 << 34.900

3.143.239 3.787.106 -560.029 3.227.077 3.216.575 3.143.875 3.143.239 3.820.739 -593.662 3.227.077 3.216.575 3.143.875

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 43.361.848 57.491.318 6 57.491.324

207.764.756 208.826.454 -74.076.053 134.750.401 111.114.035 121.174.035 207.764.750 208.826.454 -74.076.047 134.750.407 111.114.035 121.174.035

INTERVENTI

CSCPRS 187.165.511 146.375.922 << 146.375.922

73.370.676 172.890.661 -99.536.125 73.354.536 73.513.608 83.903.023 73.370.676 191.463.712 -58.278.176 133.185.536 73.513.608 83.903.023

INVESTIMENTI

CSCPRS 443.161 << << <<

<< 2.193.047 -2.193.047 << << << << 2.193.047 -2.193.047 << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

Ordine pubblico e sicurezza (7)

CSCPRS 131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946

741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968

4

4.1

CSCPRS 131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946

741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

CSCPRS 88.925.033 88.997.441 -518 88.996.923

645.181.448 656.968.491 -23.231.993 633.736.498 632.620.160 632.647.136 645.181.448 657.060.106 -23.422.545 633.637.561 632.620.160 632.647.136

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 1.819.334 555.346 -130.000 425.346

55.968 55.968 -14.651 41.317 41.317 41.317 55.968 185.968 -144.651 41.317 41.317 41.317

INTERVENTI

CSCPRS 37.427.849 34.304.680 129.997 34.434.677

89.003.198 93.665.355 6.803.147 100.468.502 70.960.801 53.377.311 89.003.198 93.535.353 6.933.149 100.468.502 70.960.801 53.377.311

INVESTIMENTI

CSCPRS 3.301.320 600.000 << 600.000

7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204 7.580.204 7.580.204 << 7.580.204 7.580.204 7.580.204

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

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100/664/6MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Ricerca e innovazione (17)

CSCPRS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647

4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641

5

5.1

CSCPRS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647

4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641

Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)

CSCPRS 13.342 20.120 -20.000 120

<< << << << << << << 20.000 -20.000 << << <<

INTERVENTI

CSCPRS 8.392.252 8.566.527 << 8.566.527

4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641

INVESTIMENTI

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

CSCPRS 2.000.270 8.230.493 -67.089 8.163.404

42.648.705 70.686.559 -27.359.201 43.327.358 41.505.229 40.146.521 42.649.131 75.048.650 -31.721.312 43.327.338 41.505.229 40.146.521

6

6.1

CSCPRS 1.214.864 1.416.018 -184 1.415.834

12.983.927 14.259.768 -1.102.586 13.157.182 13.145.005 13.115.639 12.984.353 14.744.112 -1.586.950 13.157.162 13.145.005 13.115.639

Indirizzo politico (32.2)

CSCPRS 1.207.364 1.361.638 -184 1.361.454

12.899.753 14.175.594 -1.100.063 13.075.531 13.063.589 13.034.223 12.900.179 14.617.362 -1.541.851 13.075.511 13.063.589 13.034.223

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 7.500 54.380 << 54.380

84.174 84.174 -2.523 81.651 81.416 81.416 84.174 126.750 -45.099 81.651 81.416 81.416

INVESTIMENTI

6.2

CSCPRS 785.406 6.814.475 -66.905 6.747.570

29.664.778 56.426.791 -26.256.615 30.170.176 28.360.224 27.030.882 29.664.778 60.304.538 -30.134.362 30.170.176 28.360.224 27.030.882

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CSCPRS 442.297 5.679.551 -66.905 5.612.646

29.004.387 55.766.400 -26.235.907 29.530.493 27.722.399 26.393.057 29.004.387 58.651.578 -29.121.085 29.530.493 27.722.399 26.393.057

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 343.109 1.134.924 << 1.134.924

660.391 660.391 -20.708 639.683 637.825 637.825 660.391 1.652.960 -1.013.277 639.683 637.825 637.825

INVESTIMENTI

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100/664/7MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Fondi da ripartire (33)

CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<

75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

7

7.1

CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<

75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

Fondi da assegnare (33.1)

CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<

52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

CSCPRS << << << <<

23.366.838 << << << << << 23.366.838 << << << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

L'Italia in Europa e nel mondo (4)

CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465

94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

8

8.2

CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465

94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)

CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465

94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

INVESTIMENTI

RS

CSCP

5.649.233.433 7.053.273.149 -162.817.777 6.890.455.372 13.260.432.028 13.400.691.727 -1.342.146.480 12.058.545.247 11.605.158.486 12.298.857.387 13.421.566.827 13.851.361.922 -1.148.655.913 12.702.706.009 11.586.388.170 12.280.003.546

TOTALE

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Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 100/608/1

(in Euro)

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

Titolo

Macroaggregato

Spese correnti RS

CP

CS

430.533.958

7.031.358.151

7.031.358.562

491.561.200

7.102.719.071

7.100.571.461

7.723.454

-335.248.960

-332.785.532

499.284.654

6.767.470.111

6.767.785.929

6.885.040.835

6.885.029.411

7.097.773.944

7.097.678.995

FUNZIONAMENTO RS

CP

CS

110.771.109

1.057.175.391

1.057.175.817

150.027.437

1.135.078.848

1.145.429.914

-1.564.249

-49.245.368

-59.280.622

148.463.188

1.085.833.480

1.086.149.292

1.078.487.139

1.078.475.715

1.072.926.924

1.072.831.975

di cui Personale CP 893.515.988 907.754.436 -29.922.171 877.832.265 871.692.558 868.537.238

INTERVENTI RS

CP

CS

315.911.631

5.914.074.128

5.914.074.113

336.829.666

5.956.135.793

5.943.637.118

12.950.100

-329.088.397

-316.589.716

349.779.766

5.627.047.396

5.627.047.402

5.743.752.861

5.743.752.861

5.959.247.494

5.959.247.494

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS

CP

CS

3.851.218

60.108.632

60.108.632

4.704.097

11.504.430

11.504.429

-3.662.397

43.084.805

43.084.806

1.041.700

54.589.235

54.589.235

62.800.835

62.800.835

65.599.526

65.599.526

Spese in conto capitale RS

CP

CS

5.218.699.466

6.229.073.877

6.390.208.265

6.561.711.949

6.297.972.656

6.750.790.461

-170.541.231

-1.006.897.520

-815.870.381

6.391.170.718

5.291.075.136

5.934.920.080

4.720.117.651

4.701.358.759

5.201.083.443

5.182.324.551

INVESTIMENTI RS

CP

CS

2.847.063.100

4.617.296.836

4.778.431.224

4.088.365.653

4.567.762.757

5.020.580.563

-170.541.230

-865.098.824

-674.071.686

3.917.824.423

3.702.663.933

4.346.508.877

3.131.707.448

3.112.948.556

3.759.290.369

3.740.531.477

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS

CP

CS

2.371.636.366

1.611.777.041

1.611.777.041

2.473.346.296

1.730.209.899

1.730.209.898

-1

-141.798.696

-141.798.695

2.473.346.295

1.588.411.203

1.588.411.203

1.588.410.203

1.588.410.203

1.441.793.074

1.441.793.074

TOTALERS

CP

CS

5.649.233.424 7.053.273.149 -162.817.777 6.890.455.372

13.260.432.028 13.400.691.727 -1.342.146.480 12.058.545.247 11.605.158.486 12.298.857.387

13.421.566.827 13.851.361.922 -1.148.655.913 12.702.706.009 11.586.388.170 12.280.003.546

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100/690/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

CSCPRS 3.640.431.153 4.460.219.381 -87.095.649 4.373.123.732

3.849.681.556 4.011.578.628 -632.900.339 3.378.678.289 3.001.145.423 3.694.753.990 3.937.183.506 4.214.210.270 -519.376.410 3.694.833.860 2.982.375.107 3.675.900.149

1

1.2

CSCPRS 426.949.802 685.428.446 -18.570.667 666.857.779

1.112.920.322 1.034.264.025 -221.718.936 812.545.089 785.456.607 1.793.914.764 1.131.517.301 1.114.365.982 -295.606.699 818.759.283 785.445.183 1.793.819.815

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

CSCPRS 193.052 2.756.534 26.312 2.782.846

24.879.202 18.267.054 6.877.312 25.144.366 26.326.987 27.571.975 24.879.202 18.521.017 5.637.543 24.158.560 26.315.563 27.477.026

Spese correnti

RS

CSCP

<< 9.287 << 9.287 12.497.359 8.202.392 7.093.470 15.295.862 14.988.475 14.892.625 12.497.359 8.202.392 7.093.470 15.295.862 14.988.475 14.892.625

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

193.052 2.747.247 26.312 2.773.559 11.589.195 9.270.835 -399.544 8.871.291 10.381.736 11.730.814 11.589.195 9.524.798 -1.639.313 7.885.485 10.370.312 11.635.865

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 789.012 790.191 183.386 973.577 953.140 944.900 789.012 790.191 183.386 973.577 953.140 944.900

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< << << << 3.636 3.636 << 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 << 3.636 3.636 3.636

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

CSCPRS 426.756.750 682.671.912 -18.596.979 664.074.933

1.088.041.120 1.015.996.971 -228.596.248 787.400.723 759.129.620 1.766.342.789 1.106.638.099 1.095.844.965 -301.244.242 794.600.723 759.129.620 1.766.342.789

Spese in conto capitale

RS

CSCP

12.118 782.288 << 782.288 1.610.724 1.616.444 -56.321 1.560.123 1.555.595 1.555.595 1.610.724 2.163.212 -603.089 1.560.123 1.555.595 1.555.595

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

120.073.128 524.917.545 -18.596.979 506.320.566 546.644.899 570.115.662 18.501.881 588.617.543 187.433.194 179.787.194 565.241.878 649.416.888 -53.599.345 595.817.543 187.433.194 179.787.194

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RS

CSCP

95.000.000 40.000.000 << 40.000.000 234.005.522 234.005.522 -137.693.679 96.311.843 36.000.000 20.000.000 234.005.522 234.005.522 -137.693.679 96.311.843 36.000.000 20.000.000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

RS

CSCP

211.671.504 116.972.079 << 116.972.079 305.779.975 210.259.343 -109.348.129 100.911.214 534.140.831 1.565.000.000 305.779.975 210.259.343 -109.348.129 100.911.214 534.140.831 1.565.000.000

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

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100/690/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

1.5

CSCPRS 14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203

42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)

CSCPRS 40.146 762.778 << 762.778

24.192.619 14.904.038 18.807.716 33.711.754 34.000.802 35.842.248 24.192.619 14.912.930 18.798.824 33.711.754 34.000.802 35.842.248

Spese correnti

RS

CSCP

7.169 21.974 << 21.974 18.475.424 9.177.840 17.729.479 26.907.319 26.567.260 26.363.897 18.475.424 9.186.732 17.720.587 26.907.319 26.567.260 26.363.897

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

32.977 740.804 << 740.804 4.523.077 4.778.115 280.495 5.058.610 5.710.553 5.970.151 4.523.077 4.778.115 280.495 5.058.610 5.710.553 5.970.151

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 1.194.118 948.083 797.742 1.745.825 1.722.989 3.508.200 1.194.118 948.083 797.742 1.745.825 1.722.989 3.508.200

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

CSCPRS 14.468.261 15.221.426 -1 15.221.425

17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000 17.849.000 41.541.624 -13.192.624 28.349.000 28.349.000 63.349.000

Spese in conto capitale

RS

CSCP

6.716.179 7.463.297 -1 7.463.296 2.355.000 24.217.585 -21.362.585 2.855.000 2.855.000 2.855.000 2.355.000 24.206.310 -21.351.310 2.855.000 2.855.000 2.855.000

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

5.228 11.275 << 11.275 << 1.830.039 8.169.961 10.000.000 10.000.000 45.000.000 << 1.841.314 8.158.686 10.000.000 10.000.000 45.000.000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RS

CSCP

7.746.854 7.746.854 << 7.746.854 15.494.000 15.494.000 << 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000 << 15.494.000 15.494.000 15.494.000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

1.6

CSCPRS 1.110.651 1.095.310 << 1.095.310

4.450.962 6.452.800 -1.792.794 4.660.006 4.640.142 4.701.684 4.450.962 7.475.333 -2.815.327 4.660.006 4.640.142 4.701.684

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

CSCPRS 1.107.967 1.089.283 << 1.089.283

4.416.998 6.418.836 -1.791.758 4.627.078 4.607.310 4.668.852 4.416.998 7.435.342 -2.808.264 4.627.078 4.607.310 4.668.852

Spese correnti

RS

CSCP

<< 14.282 << 14.282 3.622.533 3.641.515 -43.888 3.597.627 3.579.329 3.641.371 3.622.533 3.641.515 -43.888 3.597.627 3.579.329 3.641.371

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

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100/690/3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

1.107.967 1.075.001 << 1.075.001 560.918 2.540.027 -1.741.319 798.708 798.481 798.481 560.918 3.556.533 -2.757.825 798.708 798.481 798.481

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 233.547 237.294 -6.551 230.743 229.500 229.000 233.547 237.294 -6.551 230.743 229.500 229.000

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

CSCPRS 2.684 6.027 << 6.027

33.964 33.964 -1.036 32.928 32.832 32.832 33.964 39.991 -7.063 32.928 32.832 32.832

Spese in conto capitale

RS

CSCP

2.684 6.027 << 6.027 33.964 33.964 -1.036 32.928 32.832 32.832 33.964 39.991 -7.063 32.928 32.832 32.832

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

1.7

CSCPRS 3.197.862.293 3.757.711.421 -68.524.981 3.689.186.440

2.690.268.653 2.914.416.141 -415.003.701 2.499.412.440 2.148.698.872 1.796.946.294 2.759.173.624 3.035.914.401 -226.560.584 2.809.353.817 2.129.939.980 1.778.187.402

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

CSCPRS 1.877.949 5.400.314 -2 5.400.312

82.861.378 84.195.497 -13.284.005 70.911.492 70.490.495 68.418.347 82.861.378 84.710.257 -13.798.765 70.911.492 70.490.495 68.418.347

Spese correnti

RS

CSCP

89.427 317.223 << 317.223 66.777.813 67.794.668 -11.374.785 56.419.883 55.949.759 55.502.564 66.777.813 68.084.651 -11.664.768 56.419.883 55.949.759 55.502.564

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

1.641.524 3.083.009 -2 3.083.007 6.819.129 6.965.724 3.945.186 10.910.910 10.991.158 11.194.105 6.819.129 7.190.501 3.720.409 10.910.910 10.991.158 11.194.105

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

80 82 << 82 4.252.358 4.423.027 -854.406 3.568.621 3.537.500 1.709.600 4.252.358 4.423.027 -854.406 3.568.621 3.537.500 1.709.600

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 2.000.000 << 2.000.000 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << << 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

<< << << << 12.078 12.078 << 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 << 12.078 12.078 12.078

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

RS

CSCP

146.918 << << << << << << << << << << << << << << <<

ALTRE USCITE CORRENTI

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100/690/4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

CSCPRS 3.195.984.344 3.752.311.107 -68.524.979 3.683.786.128

2.607.407.275 2.830.220.644 -401.719.696 2.428.500.948 2.078.208.377 1.728.527.947 2.676.312.246 2.951.204.144 -212.761.819 2.738.442.325 2.059.449.485 1.709.769.055

Spese in conto capitale

RS

CSCP

695.460.803 873.111.019 -50.778.954 822.332.065 450.394.113 475.699.271 -346.518.878 129.180.393 113.603.650 126.439.650 523.553.060 521.780.282 -133.163.889 388.616.393 113.603.650 126.439.650

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

90.711.151 235.298.439 -22.000.000 213.298.439 97.015.681 199.243.053 -44.823.398 154.419.655 191.763.148 108.116.377 97.015.681 247.243.053 -12.329.647 234.913.406 173.004.256 89.357.485

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RS

CSCP

25.249.763 163.836.101 -97.849 163.738.252 450.540.752 450.540.752 92.088.646 542.629.398 173.127.539 41.778.466 450.539.802 481.696.268 35.548.001 517.244.269 173.127.539 41.778.466

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

RS

CSCP

15.424.728 9.500.735 4.253.026 13.753.761 13.201.384 13.226.384 -438.166 12.788.218 10.231.756 9.328.299

8.948.358 8.973.358 -788.385 8.184.973 10.231.756 9.328.299

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

CSCP

2.369.137.899 2.470.564.813 98.798 2.470.663.611 1.596.255.345 1.691.511.184 -102.027.900 1.589.483.284 1.589.482.284 1.442.865.155 1.596.255.345 1.691.511.183 -102.027.899 1.589.483.284 1.589.482.284 1.442.865.155

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

CSCPRS 1.455.935.135 2.067.992.160 -71.972.128 1.996.020.032

8.262.147.865 8.164.576.192 -532.157.329 7.632.418.863 7.606.809.710 7.604.203.010 8.335.780.294 8.389.534.357 -488.842.352 7.900.692.005 7.606.809.710 7.604.203.010

2

2.1

CSCPRS 111.043.663 146.395.995 61.997 146.457.992

241.781.816 292.424.720 -31.293.753 261.130.967 257.302.246 252.856.878 241.781.816 296.611.634 -34.080.092 262.531.542 257.302.246 252.856.878

Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

CSCPRS 15.698.111 41.268.161 61.997 41.330.158

202.764.450 249.068.795 -14.771.566 234.297.229 230.134.360 225.688.992 202.764.450 252.885.854 -17.188.050 235.697.804 230.134.360 225.688.992

Spese correnti

RS

CSCP

<< 611.862 << 611.862 129.156.329 134.987.322 -5.579.294 129.408.028 126.437.473 124.807.892 129.156.329 134.987.322 -5.579.294 129.408.028 126.437.473 124.807.892

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

15.214.902 40.058.462 61.997 40.120.459 65.220.089 105.046.526 -8.999.980 96.046.546 95.050.605 92.439.038 65.220.089 108.412.160 -10.965.039 97.447.121 95.050.605 92.439.038

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 654 << 654 8.185.970 8.638.082 -437.489 8.200.593 8.004.220 7.800.000 8.185.970 8.638.082 -437.489 8.200.593 8.004.220 7.800.000

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

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100/690/5

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 143.676 << 143.676 82.062 82.062 << 82.062 82.062 82.062 82.062 82.062 << 82.062 82.062 82.062

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

RS

CSCP

483.209 451.817 << 451.817 120.000 314.803 245.197 560.000 560.000 560.000 120.000 766.228 -206.228 560.000 560.000 560.000

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

RS

CSCP

<< 1.690 << 1.690 << << << << << << << << << << << <<

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS 95.345.552 105.127.834 << 105.127.834

39.017.366 43.355.925 -16.522.187 26.833.738 27.167.886 27.167.886 39.017.366 43.725.780 -16.892.042 26.833.738 27.167.886 27.167.886

Spese in conto capitale

RS

CSCP

9.184.616 10.480.936 << 10.480.936 5.447.668 8.812.231 -2.933.928 5.878.303 5.896.099 5.896.099 5.447.668 9.182.086 -3.303.783 5.878.303 5.896.099 5.896.099

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

86.160.936 94.646.898 << 94.646.898 33.569.698 34.543.694 -13.588.259 20.955.435 21.271.787 21.271.787 33.569.698 34.543.694 -13.588.259 20.955.435 21.271.787 21.271.787

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

2.3

CSCPRS 31.199.825 40.208.627 << 40.208.627

89.480.756 92.751.679 -644.431 92.107.248 88.649.791 111.886.177 89.480.756 92.755.071 -647.823 92.107.248 88.649.791 111.886.177

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

CSCPRS 31.196.799 40.201.597 << 40.201.597

84.469.422 84.740.345 -2.644.082 82.096.263 81.638.838 101.875.224 84.469.422 84.743.737 -2.647.474 82.096.263 81.638.838 101.875.224

Spese correnti

RS

CSCP

18.597 12.199 << 12.199 2.957.724 3.130.388 -176.490 2.953.898 2.928.831 2.810.017 2.957.724 3.130.388 -176.490 2.953.898 2.928.831 2.810.017

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

66.680 73.004 << 73.004 422.421 502.776 -79.615 423.161 423.072 423.072 422.421 506.168 -83.007 423.161 423.072 423.072

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 190.118 208.022 -18.553 189.469 187.800 180.000 190.118 208.022 -18.553 189.469 187.800 180.000

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

31.111.522 31.116.394 << 31.116.394 71.897.676 71.897.676 -2.369.424 69.528.252 69.097.652 89.460.652 71.897.676 71.897.676 -2.369.424 69.528.252 69.097.652 89.460.652

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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100/690/6

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 9.000.000 << 9.000.000 9.001.483 9.001.483 << 9.001.483 9.001.483 9.001.483 9.001.483 9.001.483 << 9.001.483 9.001.483 9.001.483

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS 3.026 7.030 << 7.030

5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953 5.011.334 8.011.334 1.999.651 10.010.985 7.010.953 10.010.953

Spese in conto capitale

RS

CSCP

3.026 7.030 << 7.030 11.334 11.334 -349 10.985 10.953 10.953 11.334 11.334 -349 10.985 10.953 10.953

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

<< << << << 5.000.000 8.000.000 2.000.000 10.000.000 7.000.000 10.000.000 5.000.000 8.000.000 2.000.000 10.000.000 7.000.000 10.000.000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

2.4

CSCPRS 85.405.592 131.301.315 -18.495.707 112.805.608

362.988.839 365.476.222 -88.719.053 276.757.169 233.085.696 331.971.454 381.077.651 416.413.364 -135.761.923 280.651.441 233.085.696 331.971.454

Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

CSCPRS 6.165.534 11.014.059 -1.550.001 9.464.058

316.044.782 318.493.915 -123.050.201 195.443.714 171.015.041 319.900.799 316.044.782 320.146.779 -124.703.065 195.443.714 171.015.041 319.900.799

Spese correnti

RS

CSCP

19.047 16.355 << 16.355 4.376.703 4.425.377 -50.237 4.375.140 4.339.230 4.131.700 4.376.703 4.425.377 -50.237 4.375.140 4.339.230 4.131.700

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

1.686.889 5.403.998 -1.550.000 3.853.998 1.494.830 3.731.068 4.460.554 8.191.622 8.191.002 8.191.002 1.494.830 5.383.933 2.807.689 8.191.622 8.191.002 8.191.002

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 281.818 288.294 -6.901 281.393 279.000 265.400 281.818 288.294 -6.901 281.393 279.000 265.400

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

4.459.149 5.581.787 -1 5.581.786 309.889.231 310.039.231 -127.465.872 182.573.359 158.183.609 307.290.497 309.889.231 310.039.230 -127.465.871 182.573.359 158.183.609 307.290.497

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

<< << << << 2.200 2.200 << 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 << 2.200 2.200 2.200

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

RS

CSCP

449 11.919 << 11.919 << 7.745 12.255 20.000 20.000 20.000 << 7.745 12.255 20.000 20.000 20.000

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

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100/690/7

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

CSCPRS 79.240.058 120.287.256 -16.945.706 103.341.550

46.944.057 46.982.307 34.331.148 81.313.455 62.070.655 12.070.655 65.032.869 96.266.585 -11.058.858 85.207.727 62.070.655 12.070.655

Spese in conto capitale

RS

CSCP

929 4.056 << 4.056 11.308 11.308 -339 10.969 10.937 10.937 11.308 11.308 -339 10.969 10.937 10.937

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

27.640.247 27.715.324 << 27.715.324 10.213.360 10.213.360 1.374.837 11.588.197 12.059.718 12.059.718 10.213.360 10.213.360 1.374.837 11.588.197 12.059.718 12.059.718

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RS

CSCP

51.598.882 92.567.876 -16.945.706 75.622.170 36.719.389 36.757.639 32.956.650 69.714.289 50.000.000 << 54.808.201 86.041.917 -12.433.356 73.608.561 50.000.000 <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

2.5

CSCPRS 325.554.582 829.880.453 << 829.880.453

776.074.732 776.840.346 -160.856.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.083.242 -6.773.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

CSCPRS 32.762 195.237 << 195.237

15.226.702 15.992.316 -1.268.484 14.723.832 14.659.473 14.666.181 15.226.702 16.005.212 -1.281.380 14.723.832 14.659.473 14.666.181

Spese correnti

RS

CSCP

20.274 25.333 << 25.333 3.745.818 4.119.788 -975.769 3.144.019 3.082.585 3.080.219 3.745.818 4.119.788 -975.769 3.144.019 3.082.585 3.080.219

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

11.607 169.904 << 169.904 1.058.859 1.293.859 -230.966 1.062.893 1.064.031 1.064.031 1.058.859 1.306.755 -243.862 1.062.893 1.064.031 1.064.031

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 241.048 262.412 -61.749 200.663 196.600 196.000 241.048 262.412 -61.749 200.663 196.600 196.000

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< << << << 9.870.977 9.870.977 << 9.870.977 9.870.977 9.880.651 9.870.977 9.870.977 << 9.870.977 9.870.977 9.880.651

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

<< << << << 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280 300.000 435.280 << 435.280 435.280 435.280

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

RS

CSCP

881 << << << 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

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100/690/8

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

CSCPRS 325.521.820 829.685.216 << 829.685.216

760.848.030 760.848.030 -159.588.304 601.259.726 434.548.760 461.548.760 760.848.030 860.078.030 -5.491.837 854.586.193 434.548.760 461.548.760

Spese in conto capitale

RS

CSCP

3.518 3.124 << 3.124 9.062 9.062 -276 8.786 8.760 8.760 9.062 9.062 -276 8.786 8.760 8.760

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

<< << << << 16.500.000 16.500.000 -6.000.000 10.500.000 9.000.000 5.000.000 16.500.000 16.500.000 -6.000.000 10.500.000 9.000.000 5.000.000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RS

CSCP

325.518.302 829.682.092 << 829.682.092 744.338.968 744.338.968 -153.588.028 590.750.940 425.540.000 456.540.000 744.338.968 843.568.968 508.439 844.077.407 425.540.000 456.540.000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

2.6

CSCPRS 423.121.842 480.787.900 -55.088.414 425.699.486

693.212.407 747.397.793 -13.233.187 734.164.606 729.907.995 701.992.644 748.756.024 819.503.422 -75.686.988 743.816.434 729.907.995 701.992.644

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

CSCPRS 8.601.005 1.211.475 20.008 1.231.483

218.815.751 224.148.592 123.091 224.271.683 224.129.900 224.149.701 218.815.742 224.131.400 140.283 224.271.683 224.129.900 224.149.701

Spese correnti

RS

CSCP

42.629 26.373 << 26.373 6.922.285 7.035.713 -72.597 6.963.116 6.875.444 6.893.845 6.922.285 7.035.713 -72.597 6.963.116 6.875.444 6.893.845

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

1.033.815 544.911 9 544.920 25.199.485 25.393.512 219.698 25.613.210 25.565.201 25.565.201 25.199.476 25.396.321 216.889 25.613.210 25.565.201 25.565.201

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 1 << 1 442.755 468.141 -23.697 444.444 438.600 439.800 442.755 468.141 -23.697 444.444 438.600 439.800

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< << << << 535.824 535.824 -313 535.511 535.253 535.453 535.824 535.824 -313 535.511 535.253 535.453

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

7.524.086 640.190 19.999 660.189 184.949.875 189.949.875 << 189.949.875 189.949.875 189.949.875 184.949.875 189.929.874 20.001 189.949.875 189.949.875 189.949.875

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

<< << << << 760.000 760.000 << 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 << 760.000 760.000 760.000

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

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100/690/9

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

475 << << << 5.527 5.527 << 5.527 5.527 5.527 5.527 5.527 << 5.527 5.527 5.527

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS 414.520.837 479.576.425 -55.108.422 424.468.003

474.396.656 523.249.201 -13.356.278 509.892.923 505.778.095 477.842.943 529.940.282 595.372.022 -75.827.271 519.544.751 505.778.095 477.842.943

Spese in conto capitale

RS

CSCP

33.852.824 102.395.441 -1 102.395.440 61.866.961 75.156.814 -14.120.263 61.036.551 56.501.310 56.501.310 61.866.961 92.171.214 -21.482.835 70.688.379 56.501.310 56.501.310

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

357.076.259 353.417.134 -55.108.421 298.308.713 307.041.796 331.972.367 37.494.999 369.467.366 389.728.660 394.978.103 362.585.422 387.080.788 -17.613.422 369.467.366 389.728.660 394.978.103

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RS

CSCP

20.624.326 20.796.422 << 20.796.422 105.487.899 115.121.757 -35.732.751 79.389.006 59.548.125 26.363.530 105.487.899 115.121.757 -35.732.751 79.389.006 59.548.125 26.363.530

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

RS

CSCP

2.967.428 2.967.428 << 2.967.428 << 998.263 -998.263 << << << << 998.263 -998.263 << << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.7

CSCPRS 479.609.631 439.417.870 1.549.996 440.967.866

6.098.609.315 5.889.685.432 -237.410.117 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916 6.098.609.315 5.888.167.624 -235.892.309 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

CSCPRS 226.532.871 229.259.052 13.045.137 242.304.189

5.099.814.077 5.135.690.964 -122.106.582 5.013.584.382 5.177.750.105 5.213.249.842 5.099.814.077 5.122.678.020 -109.093.638 5.013.584.382 5.177.750.105 5.213.249.842

Spese correnti

RS

CSCP

17.109 11.932 << 11.932 3.287.111 3.543.961 -205.393 3.338.568 2.995.025 2.992.862 3.287.111 3.543.961 -205.393 3.338.568 2.995.025 2.992.862

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

67.501 60.669 << 60.669 370.872 485.872 -113.116 372.756 372.588 372.588 370.872 518.066 -145.310 372.756 372.588 372.588

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 211.836 217.716 -3.103 214.613 192.000 191.900 211.836 217.716 -3.103 214.613 192.000 191.900

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

226.443.857 229.186.132 13.045.137 242.231.269 5.049.352.600 5.084.851.757 -109.975.757 4.974.876.000 5.139.582.000 5.175.084.000 5.049.352.600 5.071.806.619 -96.930.619 4.974.876.000 5.139.582.000 5.175.084.000

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Page 302: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

100/690/10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

4.404 319 << 319 46.589.358 46.589.358 -11.809.213 34.780.145 34.606.192 34.606.192 46.589.358 46.589.358 -11.809.213 34.780.145 34.606.192 34.606.192

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

<< << << << 2.300 2.300 << 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 << 2.300 2.300 2.300

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

CSCPRS 253.076.760 210.158.818 -11.495.141 198.663.677

998.795.238 753.994.468 -115.303.535 638.690.933 670.905.644 516.031.074 998.795.238 765.489.604 -126.798.671 638.690.933 670.905.644 516.031.074

Spese in conto capitale

RS

CSCP

5.215 3.609 << 3.609 9.437 9.437 -286 9.151 9.124 9.124 9.437 9.437 -286 9.151 9.124 9.124

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

159.246.045 133.003.892 -7.868.242 125.135.650 846.777.247 558.725.612 -92.201.970 466.523.642 575.127.884 472.351.928 846.777.247 566.593.850 -100.070.208 466.523.642 575.127.884 472.351.928

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RS

CSCP

93.679.955 77.151.311 -3.626.899 73.524.412 152.008.554 153.386.240 18.771.900 172.158.140 95.768.636 43.670.022 152.008.554 157.013.138 15.145.002 172.158.140 95.768.636 43.670.022

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

RS

CSCP

145.545 6 << 6 << 41.873.179 -41.873.179 << << << << 41.873.179 -41.873.179 << << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Casa e assetto urbanistico (19)

CSCPRS 230.987.745 203.902.140 6 203.902.146

284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933

3

3.1

CSCPRS 230.987.745 203.902.140 6 203.902.146

284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933

Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

CSCPRS 43.379.073 57.526.218 6 57.526.224

210.907.995 212.613.560 -74.636.082 137.977.478 114.330.610 124.317.910 210.907.989 212.647.193 -74.669.709 137.977.484 114.330.610 124.317.910

Spese correnti

RS

CSCP

1.281 1.139 << 1.139 2.842.400 2.874.451 47.008 2.921.459 2.911.697 2.843.497 2.842.400 2.875.589 45.870 2.921.459 2.911.697 2.843.497

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

15.818 33.761 << 33.761 117.522 727.877 -609.957 117.920 117.878 117.878 117.522 760.372 -642.452 117.920 117.878 117.878

CONSUMI INTERMEDI

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100/690/11

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< << << << 183.317 184.778 2.920 187.698 187.000 182.500 183.317 184.778 2.920 187.698 187.000 182.500

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 15.730.000 << 15.730.000 132.730.000 133.451.698 -73.721.698 59.730.000 36.030.000 46.100.000 132.730.000 133.451.698 -73.721.698 59.730.000 36.030.000 46.100.000

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

<< << << << 18.900.000 18.900.000 << 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 << 18.900.000 18.900.000 18.900.000

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

CSCP

43.361.848 41.761.318 6 41.761.324 56.134.756 56.474.756 -354.355 56.120.401 56.184.035 56.174.035 56.134.750 56.474.756 -354.349 56.120.407 56.184.035 56.174.035

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

126 << << << << << << << << << << << << << << <<

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS 187.608.672 146.375.922 << 146.375.922

73.370.676 175.083.708 -101.729.172 73.354.536 73.513.608 83.903.023 73.370.676 193.656.759 -60.471.223 133.185.536 73.513.608 83.903.023

Spese in conto capitale

RS

CSCP

105.584.944 38.253.877 << 38.253.877 39.613.837 58.449.298 -18.851.601 39.597.697 39.756.769 73.756.769 39.613.837 76.872.175 -2.443.478 74.428.697 39.756.769 73.756.769

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

57.744.763 69.494.453 << 69.494.453 << 80.684.524 -80.684.524 << << << << 80.684.524 -55.684.524 25.000.000 << <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RS

CSCP

23.835.804 38.627.592 << 38.627.592 33.756.839 33.756.839 << 33.756.839 33.756.839 10.146.254 33.756.839 33.907.013 -150.174 33.756.839 33.756.839 10.146.254

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

RS

CSCP

443.161 << << << << 2.193.047 -2.193.047 << << << << 2.193.047 -2.193.047 << << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

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100/690/12

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Ordine pubblico e sicurezza (7)

CSCPRS 131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946

741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968

4

4.1

CSCPRS 131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946

741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

CSCPRS 94.045.687 90.152.787 -130.518 90.022.269

652.817.620 664.604.663 -23.246.644 641.358.019 640.241.681 640.268.657 652.817.620 664.826.278 -23.567.196 641.259.082 640.241.681 640.268.657

Spese correnti

RS

CSCP

66.805.591 62.497.464 221.511 62.718.975 558.558.638 563.693.918 -18.223.953 545.469.965 544.617.210 544.637.494 558.558.638 563.564.022 -18.094.057 545.469.965 544.617.210 544.637.494

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

25.212.918 26.391.972 << 26.391.972 54.675.549 61.158.869 -4.294.423 56.864.446 56.599.066 56.606.166 54.675.549 61.158.869 -4.393.360 56.765.509 56.599.066 56.606.166

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

207.753 468.728 << 468.728 34.500.244 34.561.197 -617.603 33.943.594 33.945.391 33.944.983 34.500.244 34.561.197 -617.603 33.943.594 33.945.391 33.944.983

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

1.770.985 537.333 -130.000 407.333 14.651 14.651 -14.651 << << << 14.651 144.651 -144.651 << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

48.349 18.013 << 18.013 41.317 41.317 << 41.317 41.317 41.317 41.317 41.317 << 41.317 41.317 41.317

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

RS

CSCP

<< 609 << 609 5.027.221 5.027.221 11.476 5.038.697 5.038.697 5.038.697 5.027.221 5.027.221 11.476 5.038.697 5.038.697 5.038.697

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

RS

CSCP

91 238.668 -222.029 16.639 << 107.490 -107.490 << << << << 329.001 -329.001 << << <<

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS 37.427.849 34.304.680 129.997 34.434.677

89.003.198 93.665.355 6.803.147 100.468.502 70.960.801 53.377.311 89.003.198 93.535.353 6.933.149 100.468.502 70.960.801 53.377.311

Spese in conto capitale

RS

CSCP

37.427.849 34.304.680 129.997 34.434.677 89.003.198 93.665.355 6.803.147 100.468.502 70.960.801 53.377.311 89.003.198 93.535.353 6.933.149 100.468.502 70.960.801 53.377.311

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

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100/690/13

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Ricerca e innovazione (17)

CSCPRS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647

4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641

5

5.1

CSCPRS 8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647

4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641

Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)

CSCPRS 13.342 20.120 -20.000 120

<< << << << << << << 20.000 -20.000 << << <<

Spese correnti

RS

CSCP

13.342 20.120 -20.000 120 << << << << << << << 20.000 -20.000 << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CSCPRS 8.392.252 8.566.527 << 8.566.527

4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 42.242 << 42.242 41.641 41.641 << 41.641 41.641 41.641 41.641 41.641 << 41.641 41.641 41.641

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

8.392.252 8.524.285 << 8.524.285 4.108.599 4.108.599 << 4.108.599 1.563.150 << 4.108.599 4.108.599 << 4.108.599 1.563.150 <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

CSCPRS 2.000.270 8.230.493 -67.089 8.163.404

42.648.705 70.686.559 -27.359.201 43.327.358 41.505.229 40.146.521 42.649.131 75.048.650 -31.721.312 43.327.338 41.505.229 40.146.521

6

6.1

CSCPRS 1.214.864 1.416.018 -184 1.415.834

12.983.927 14.259.768 -1.102.586 13.157.182 13.145.005 13.115.639 12.984.353 14.744.112 -1.586.950 13.157.162 13.145.005 13.115.639

Indirizzo politico (32.2)

CSCPRS 1.207.364 1.361.638 -184 1.361.454

12.899.753 14.175.594 -1.100.063 13.075.531 13.063.589 13.034.223 12.900.179 14.617.362 -1.541.851 13.075.511 13.063.589 13.034.223

Spese correnti

RS

CSCP

952.866 180.920 << 180.920 11.456.498 12.448.079 -846.546 11.601.533 11.592.437 11.564.911 11.456.498 12.497.648 -896.115 11.601.533 11.592.437 11.564.911

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

243.691 1.180.718 -184 1.180.534 890.110 1.133.502 -222.720 910.782 908.531 908.531 890.536 1.525.701 -614.939 910.762 908.531 908.531

CONSUMI INTERMEDI

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100/690/14

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

10.807 << << << 553.145 594.013 -30.797 563.216 562.621 560.781 553.145 594.013 -30.797 563.216 562.621 560.781

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

CSCPRS 7.500 54.380 << 54.380

84.174 84.174 -2.523 81.651 81.416 81.416 84.174 126.750 -45.099 81.651 81.416 81.416

Spese in conto capitale

RS

CSCP

7.500 54.380 << 54.380 84.174 84.174 -2.523 81.651 81.416 81.416 84.174 126.750 -45.099 81.651 81.416 81.416

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

6.2

CSCPRS 785.406 6.814.475 -66.905 6.747.570

29.664.778 56.426.791 -26.256.615 30.170.176 28.360.224 27.030.882 29.664.778 60.304.538 -30.134.362 30.170.176 28.360.224 27.030.882

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CSCPRS 442.297 5.679.551 -66.905 5.612.646

29.004.387 55.766.400 -26.235.907 29.530.493 27.722.399 26.393.057 29.004.387 58.651.578 -29.121.085 29.530.493 27.722.399 26.393.057

Spese correnti

RS

CSCP

<< 160.328 << 160.328 24.215.196 37.149.347 -15.640.989 21.508.358 21.227.646 21.059.984 24.215.196 37.149.347 -15.640.989 21.508.358 21.227.646 21.059.984

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

90.963 5.138.645 -66.905 5.071.740 2.547.261 6.129.412 -369.920 5.759.492 4.251.576 3.092.396 2.547.261 8.920.377 -3.160.885 5.759.492 4.251.576 3.092.396

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 135 << 135 1.539.772 1.883.328 -520.083 1.363.245 1.344.000 1.341.500 1.539.772 1.883.328 -520.083 1.363.245 1.344.000 1.341.500

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 373.842 << 373.842 96.624 96.624 << 96.624 96.624 96.624 96.624 190.837 -94.213 96.624 96.624 96.624

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

RS

CSCP

351.334 6.601 << 6.601 605.534 10.507.689 -9.704.915 802.774 802.553 802.553 605.534 10.507.689 -9.704.915 802.774 802.553 802.553

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS 343.109 1.134.924 << 1.134.924

660.391 660.391 -20.708 639.683 637.825 637.825 660.391 1.652.960 -1.013.277 639.683 637.825 637.825

Spese in conto capitale

RS

CSCP

343.109 1.134.924 << 1.134.924 660.391 660.391 -20.708 639.683 637.825 637.825 660.391 1.652.960 -1.013.277 639.683 637.825 637.825

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Fondi da ripartire (33)

CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<

75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

7

7.1

CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<

75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

Fondi da assegnare (33.1)

CSCPRS << 3.662.396 -3.662.396 <<

52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 52.243.015 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

Spese correnti

RS

CSCP

<< 3.662.396 -3.662.396 << 2.589.526 3.638.502 3.811.865 7.450.367 7.450.367 7.450.367 2.589.526 3.638.502 3.811.865 7.450.367 7.450.367 7.450.367

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< << << << 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 46.635.637 << 34.266.430 34.266.430 42.478.878 45.277.569 46.635.637 << 34.266.430 34.266.430 42.478.878 45.277.569

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << << << <<

23.366.838 << << << << << 23.366.838 << << << << <<

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< << << << 23.366.838 << << << << << 23.366.838 << << << << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

L'Italia in Europa e nel mondo (4)

CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465

94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

8

8.2

CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465

94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)

CSCPRS 180.000.000 176.222.465 << 176.222.465

94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

Spese in conto capitale

RS

CSCP

180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

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100/691/1(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

3.640.431.147 4.460.219.381 -87.095.649 4.373.123.732 3.849.681.556 4.011.578.628 -632.900.339 3.378.678.289 3.001.145.423 3.694.753.990 3.937.183.506 4.214.210.270 -519.376.410 3.694.833.860 2.982.375.107 3.675.900.149

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

RS

CSCP

426.949.802 685.428.446 -18.570.667 666.857.779 1.112.920.322 1.034.264.025 -221.718.936 812.545.089 785.456.607 1.793.914.764 1.131.517.301 1.114.365.982 -295.606.699 818.759.283 785.445.183 1.793.819.815

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

401.891.133 656.889.860 -18.570.667 638.319.193 1.039.035.027 960.375.281 -216.661.774 743.713.507 749.799.166 1.784.084.443 1.057.632.006 1.040.177.993 -290.068.464 750.109.529 749.787.742 1.783.989.494

4.5 TRASPORTI RS

CSCP

376.832.464 628.351.274 -18.570.667 609.780.607 965.146.732 886.483.536 -211.604.612 674.878.924 714.138.725 1.774.251.122 983.743.711 965.987.004 -284.530.229 681.456.775 714.127.301 1.774.156.173

83,06% 90,92% 98,90% 83,23% 90,92% 98,90%

91,44%

4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS

CSCP

243.996.712 542.865.235 -18.570.667 524.294.568 793.216.545 765.193.317 -164.209.469 600.983.848 423.782.538 984.513.274 811.813.524 844.696.785 -237.135.086 607.561.699 423.771.114 984.418.325

4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA RS

CSCP

132.835.752 85.486.040 << 85.486.040 165.889.988 117.389.988 -50.934.381 66.455.607 283.070.416 782.500.000 165.889.988 117.389.988 -50.934.381 66.455.607 283.070.416 782.500.000

4.5.5 TRASPORTI PER CONDOTTE E ALTRI TIPI

RS

CSCP

<< << << << 6.040.200 3.900.232 3.539.237 7.439.469 7.285.772 7.237.848 6.040.200 3.900.232 3.539.237 7.439.469 7.285.772 7.237.848

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

25.058.669 28.538.586 << 28.538.586 73.888.295 73.891.745 -5.057.162 68.834.583 35.660.441 9.833.321 73.888.295 74.190.989 -5.538.235 68.652.754 35.660.441 9.833.321

8,47% 4,54% 0,55% 8,38% 4,54% 0,55%

4,28%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

25.058.669 28.538.586 << 28.538.586 73.888.295 73.891.745 -5.057.162 68.834.583 35.660.441 9.833.321 73.888.295 74.190.989 -5.538.235 68.652.754 35.660.441 9.833.321

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

25.058.669 28.538.586 << 28.538.586 73.885.295 73.888.745 -5.057.162 68.831.583 35.657.441 9.830.321 73.885.295 74.187.989 -5.538.235 68.649.754 35.657.441 9.830.321

6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

25.058.669 28.538.586 << 28.538.586 73.885.295 73.888.745 -5.057.162 68.831.583 35.657.441 9.830.321 73.885.295 74.187.989 -5.538.235 68.649.754 35.657.441 9.830.321

8,47% 4,54% 0,55% 8,38% 4,54% 0,55%

4,28%

6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

25.058.669 28.538.586 << 28.538.586 73.885.295 73.888.745 -5.057.162 68.831.583 35.657.441 9.830.321 73.885.295 74.187.989 -5.538.235 68.649.754 35.657.441 9.830.321

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100/691/2(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203 42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203 42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248

6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS

CSCP

14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203 42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS

CSCP

14.508.407 15.984.204 -1 15.984.203 42.041.619 56.445.662 5.615.092 62.060.754 62.349.802 99.191.248 42.041.619 56.454.554 5.606.200 62.060.754 62.349.802 99.191.248

RS

CSCP

1.110.651 1.095.310 << 1.095.310 4.450.962 6.452.800 -1.792.794 4.660.006 4.640.142 4.701.684 4.450.962 7.475.333 -2.815.327 4.660.006 4.640.142 4.701.684

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

1.087.170 1.030.774 << 1.030.774 2.457.201 4.147.770 -1.617.767 2.530.003 2.520.071 2.550.842 2.457.201 5.142.155 -2.612.152 2.530.003 2.520.071 2.550.842

4.5 TRASPORTI RS

CSCP

1.063.688 966.238 << 966.238 463.440 1.842.740 -1.442.740 400.000 400.000 400.000 463.440 2.808.977 -2.408.977 400.000 400.000 400.000

8,58% 8,62% 8,51% 8,58% 8,62% 8,51%

88,22%

4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS

CSCP

1.063.688 966.238 << 966.238 463.440 1.842.740 -1.442.740 400.000 400.000 400.000 463.440 2.808.977 -2.408.977 400.000 400.000 400.000

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

23.482 64.536 << 64.536 1.993.761 2.305.030 -175.027 2.130.003 2.120.071 2.150.842 1.993.761 2.333.178 -203.175 2.130.003 2.120.071 2.150.842

45,71% 45,69% 45,75% 45,71% 45,69% 45,75%

5,89%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

23.482 64.536 << 64.536 1.993.761 2.305.030 -175.027 2.130.003 2.120.071 2.150.842 1.993.761 2.333.178 -203.175 2.130.003 2.120.071 2.150.842

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100/691/3(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

23.482 64.536 << 64.536 1.993.761 2.305.030 -175.027 2.130.003 2.120.071 2.150.842 1.993.761 2.333.178 -203.175 2.130.003 2.120.071 2.150.842

6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

23.482 64.536 << 64.536 1.993.761 2.305.030 -175.027 2.130.003 2.120.071 2.150.842 1.993.761 2.333.178 -203.175 2.130.003 2.120.071 2.150.842

45,71% 45,69% 45,75% 45,71% 45,69% 45,75%

5,89%

6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

23.482 64.536 << 64.536 1.993.761 2.305.030 -175.027 2.130.003 2.120.071 2.150.842 1.993.761 2.333.178 -203.175 2.130.003 2.120.071 2.150.842

RS

CSCP

3.197.862.288 3.757.711.421 -68.524.981 3.689.186.440 2.690.268.653 2.914.416.141 -415.003.701 2.499.412.440 2.148.698.872 1.796.946.294 2.759.173.624 3.035.914.401 -226.560.584 2.809.353.817 2.129.939.980 1.778.187.402

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RS

CSCP

121.137.446 128.698.136 2.887.417 131.585.553 149.649.348 159.482.696 -22.574.296 136.908.400 136.274.213 128.999.118 149.761.926 157.015.600 -20.107.200 136.908.400 136.274.213 128.999.118

1.3 SERVIZI GENERALI RS

CSCP

121.137.447 128.698.136 2.887.417 131.585.553 149.649.348 159.482.696 -22.574.296 136.908.400 136.274.213 128.999.118 149.761.926 157.015.600 -20.107.200 136.908.400 136.274.213 128.999.118

5,48% 6,34% 7,18% 4,87% 6,40% 7,25%

3,57%

1.3.4 ALTRI SERVIZI RS

CSCP

121.137.447 128.698.136 2.887.417 131.585.553 149.649.348 159.482.696 -22.574.296 136.908.400 136.274.213 128.999.118 149.761.926 157.015.600 -20.107.200 136.908.400 136.274.213 128.999.118

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS

CSCP

<< << << << 140.954.880 140.954.880 -120.390.880 20.564.000 << << 140.954.880 140.954.880 -90.954.880 50.000.000 << <<

3.4 CARCERI RS

CSCP

<< << << << 140.954.880 140.954.880 -120.390.880 20.564.000 << << 140.954.880 140.954.880 -90.954.880 50.000.000 << <<

0,82% 1,78%

3.4.1 CARCERI RS

CSCP

<< << << << 140.954.880 140.954.880 -120.390.880 20.564.000 << << 140.954.880 140.954.880 -90.954.880 50.000.000 << <<

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100/691/4(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

1.459.306.504 1.693.678.573 7.806.157 1.701.484.730 1.169.923.464 1.220.975.933 -124.760.825 1.096.215.108 902.873.064 763.641.181 1.170.336.476 1.266.819.773 -77.271.259 1.189.548.514 893.493.618 754.261.735

4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

RS

CSCP

<< 25.000.000 << 25.000.000 << << << << << << << << << << << <<

0,68%

4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI

RS

CSCP

<< 25.000.000 << 25.000.000 << << << << << << << << << << << <<

4.5 TRASPORTI RS

CSCP

38.596.540 74.323.088 34.950 74.358.038 26.072.701 26.072.701 -23.964.865 2.107.836 2.132.255 2.335.202 26.072.701 82.037.750 -62.481.103 19.556.647 2.132.255 2.335.202

0,08% 0,10% 0,13% 0,70% 0,10% 0,13%

2,02%

4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS

CSCP

18.410.890 53.323.088 34.950 53.358.038 15.892.441 15.892.441 -13.784.605 2.107.836 2.132.255 2.335.202 15.892.441 50.857.490 -31.300.843 19.556.647 2.132.255 2.335.202

4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA RS

CSCP

20.185.650 21.000.000 << 21.000.000 10.180.260 10.180.260 -10.180.260 << << << 10.180.260 31.180.260 -31.180.260 << << <<

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

1.420.709.965 1.594.355.485 7.771.207 1.602.126.692 1.143.850.763 1.194.903.232 -100.795.960 1.094.107.272 900.740.809 761.305.979 1.144.263.775 1.184.782.023 -14.790.156 1.169.991.867 891.361.363 751.926.533

43,77% 41,92% 42,37% 41,65% 41,85% 42,29%

43,43%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

1.420.709.965 1.594.355.485 7.771.207 1.602.126.692 1.143.850.763 1.194.903.232 -100.795.960 1.094.107.272 900.740.809 761.305.979 1.144.263.775 1.184.782.023 -14.790.156 1.169.991.867 891.361.363 751.926.533

5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RS

CSCP

183.053 130.000 << 130.000 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178

5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI

RS

CSCP

183.053 130.000 << 130.000 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178

0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,02%

5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI

RS

CSCP

183.053 130.000 << 130.000 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178 293.232 293.232 52.269 345.501 408.178 408.178

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100/691/5(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

1.617.235.283 1.935.204.712 -79.218.555 1.855.986.158 1.229.447.729 1.392.709.400 -147.329.969 1.245.379.431 1.109.143.418 903.897.817 1.297.827.110 1.470.830.916 -38.279.514 1.432.551.402 1.099.763.972 894.518.371

6.2 ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

43.563.469 160.315.226 -19.098.800 141.216.426 67.818.367 166.573.153 -16.361.425 150.211.728 207.342.240 141.531.469 67.818.367 186.729.618 44.769.486 231.499.104 207.342.240 141.531.469

6,01% 9,65% 7,88% 8,24% 9,73% 7,96%

3,83%

6.2.1 ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

43.563.469 160.315.226 -19.098.800 141.216.426 67.818.367 166.573.153 -16.361.425 150.211.728 207.342.240 141.531.469 67.818.367 186.729.618 44.769.486 231.499.104 207.342.240 141.531.469

6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS

CSCP

13.157 658 << 658 20.852 22.877 -1.527 21.350 21.288 21.288 20.852 22.877 -1.527 21.350 21.288 21.288

6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS

CSCP

13.157 658 << 658 20.852 22.877 -1.527 21.350 21.288 21.288 20.852 22.877 -1.527 21.350 21.288 21.288

6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

1.573.658.659 1.774.888.828 -60.119.755 1.714.769.074 1.161.608.510 1.226.113.370 -130.967.017 1.095.146.353 901.779.890 762.345.060 1.229.987.891 1.284.078.421 -83.047.473 1.201.030.948 892.400.444 752.965.614

43,82% 41,97% 42,42% 42,75% 41,90% 42,34%

46,48%

6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

1.573.658.659 1.774.888.828 -60.119.755 1.714.769.074 1.161.608.510 1.226.113.370 -130.967.017 1.095.146.353 901.779.890 762.345.060 1.229.987.891 1.284.078.421 -83.047.473 1.201.030.948 892.400.444 752.965.614

RS

CSCP

1.455.935.132 2.067.992.160 -71.972.128 1.996.020.032 8.262.147.865 8.164.576.192 -532.157.329 7.632.418.863 7.606.809.710 7.604.203.010 8.335.780.294 8.389.534.357 -488.842.352 7.900.692.005 7.606.809.710 7.604.203.010

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

RS

CSCP

111.043.663 146.395.995 61.997 146.457.992 241.781.816 292.424.720 -31.293.753 261.130.967 257.302.246 252.856.878 241.781.816 296.611.634 -34.080.092 262.531.542 257.302.246 252.856.878

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS

CSCP

<< 29 << 29 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000

3.1 SERVIZI DI POLIZIA RS

CSCP

<< 29 << 29 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000

0,23% 0,23% 0,24% 0,23% 0,23% 0,24%

3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA RS

CSCP

<< 29 << 29 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000 594.697 594.697 5.303 600.000 600.000 600.000

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100/691/6(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

111.043.663 146.395.966 61.997 146.457.963 241.187.119 291.830.023 -31.299.056 260.530.967 256.702.246 252.256.878 241.187.119 296.016.937 -34.085.395 261.931.542 256.702.246 252.256.878

4.5 TRASPORTI RS

CSCP

111.043.663 146.395.966 61.997 146.457.963 241.187.119 291.830.023 -31.299.056 260.530.967 256.702.246 252.256.878 241.187.119 296.016.937 -34.085.395 261.931.542 256.702.246 252.256.878

99,77% 99,77% 99,76% 99,77% 99,77% 99,76%

100,00%

4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS

CSCP

111.043.663 146.395.966 61.997 146.457.963 241.187.119 291.830.023 -31.299.056 260.530.967 256.702.246 252.256.878 241.187.119 296.016.937 -34.085.395 261.931.542 256.702.246 252.256.878

RS

CSCP

31.199.825 40.208.627 << 40.208.627 89.480.756 92.751.679 -644.431 92.107.248 88.649.791 111.886.177 89.480.756 92.755.071 -647.823 92.107.248 88.649.791 111.886.177

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

31.199.825 40.208.627 << 40.208.627 89.480.756 92.751.679 -644.431 92.107.248 88.649.791 111.886.177 89.480.756 92.755.071 -647.823 92.107.248 88.649.791 111.886.177

4.5 TRASPORTI RS

CSCP

31.199.825 31.208.627 << 31.208.627 80.480.756 83.751.679 -644.431 83.107.248 79.649.791 102.886.177 80.480.756 83.755.071 -647.823 83.107.248 79.649.791 102.886.177

90,23% 89,85% 91,96% 90,23% 89,85% 91,96%

77,62%

4.5.4 TRASPORTO AEREI RS

CSCP

31.199.825 31.208.627 << 31.208.627 80.480.756 83.751.679 -644.431 83.107.248 79.649.791 102.886.177 80.480.756 83.755.071 -647.823 83.107.248 79.649.791 102.886.177

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000

9,77% 10,15% 8,04% 9,77% 10,15% 8,04%

22,38%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 << 9.000.000 9.000.000 9.000.000

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100/691/7(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

85.405.591 131.301.315 -18.495.707 112.805.608 362.988.839 365.476.222 -88.719.053 276.757.169 233.085.696 331.971.454 381.077.651 416.413.364 -135.761.923 280.651.441 233.085.696 331.971.454

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

59.071.959 92.112.527 -10.022.854 82.089.673 313.749.902 316.115.585 -146.413.231 169.702.354 146.677.508 301.120.387 322.794.308 350.904.777 -179.255.287 171.649.490 146.677.508 301.120.387

4.5 TRASPORTI RS

CSCP

32.738.328 52.923.738 -1.550.000 51.373.738 264.510.964 266.754.947 -204.107.408 62.647.539 60.269.319 270.269.319 264.510.964 285.396.190 -222.748.651 62.647.539 60.269.319 270.269.319

22,64% 25,86% 81,41% 22,32% 25,86% 81,41%

45,54%

4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS

CSCP

31.973.865 50.297.443 -775.000 49.522.443 263.764.222 264.907.872 -206.130.441 58.777.431 56.399.519 266.399.519 263.764.222 282.722.683 -223.945.252 58.777.431 56.399.519 266.399.519

4.5.5 TRASPORTI PER CONDOTTE E ALTRI TIPI

RS

CSCP

764.464 2.626.296 -775.000 1.851.296 746.743 1.847.075 2.023.033 3.870.108 3.869.801 3.869.801 746.743 2.673.508 1.196.601 3.870.108 3.869.801 3.869.801

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

26.333.632 39.188.789 -8.472.854 30.715.935 49.238.938 49.360.638 57.694.178 107.054.815 86.408.189 30.851.068 58.283.344 65.508.587 43.493.364 109.001.951 86.408.189 30.851.068

38,68% 37,07% 9,29% 38,84% 37,07% 9,29%

27,23%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

26.333.632 39.188.789 -8.472.854 30.715.935 49.238.938 49.360.638 57.694.178 107.054.815 86.408.189 30.851.068 58.283.344 65.508.587 43.493.364 109.001.951 86.408.189 30.851.068

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

26.333.631 39.188.789 -8.472.854 30.715.935 49.238.938 49.360.638 57.694.178 107.054.815 86.408.189 30.851.068 58.283.344 65.508.587 43.493.364 109.001.951 86.408.189 30.851.068

6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

26.333.632 39.188.789 -8.472.854 30.715.935 49.238.938 49.360.638 57.694.178 107.054.815 86.408.189 30.851.068 58.283.344 65.508.587 43.493.364 109.001.951 86.408.189 30.851.068

38,68% 37,07% 9,29% 38,84% 37,07% 9,29%

27,23%

6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

26.333.632 39.188.789 -8.472.854 30.715.935 49.238.938 49.360.638 57.694.178 107.054.815 86.408.189 30.851.068 58.283.344 65.508.587 43.493.364 109.001.951 86.408.189 30.851.068

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100/691/8(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

325.554.582 829.880.453 << 829.880.453 776.074.732 776.840.346 -160.856.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.083.242 -6.773.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

325.554.582 829.880.453 << 829.880.453 776.074.732 776.830.346 -160.846.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.073.242 -6.763.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941

4.5 TRASPORTI RS

CSCP

325.554.582 829.880.453 << 829.880.453 776.074.732 776.820.346 -160.836.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.063.242 -6.753.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA RS

CSCP

325.554.582 829.880.453 << 829.880.453 776.074.732 776.820.346 -160.836.788 615.983.558 449.208.233 476.214.941 776.074.732 876.063.242 -6.753.217 869.310.025 449.208.233 476.214.941

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << << 10.000 -10.000 << << << << 10.000 -10.000 << << <<

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << << 10.000 -10.000 << << << << 10.000 -10.000 << << <<

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

<< << << << << 10.000 -10.000 << << << << 10.000 -10.000 << << <<

6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << << 10.000 -10.000 << << << << 10.000 -10.000 << << <<

6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << << 10.000 -10.000 << << << << 10.000 -10.000 << << <<

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100/691/9(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

423.121.842 480.787.900 -55.088.414 425.699.486 693.212.407 747.397.793 -13.233.187 734.164.606 729.907.995 701.992.644 748.756.024 819.503.422 -75.686.988 743.816.434 729.907.995 701.992.644

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

415.818.780 437.982.134 -55.088.414 382.893.721 636.012.364 686.267.577 4.097.778 690.365.354 696.057.427 681.204.374 691.555.981 749.873.206 -54.674.317 695.198.890 696.057.427 681.204.374

4.5 TRASPORTI RS

CSCP

408.515.718 395.176.368 -55.088.413 340.087.955 578.812.320 625.137.360 21.428.742 646.566.102 662.206.859 660.416.103 634.355.937 680.242.990 -33.661.645 646.581.345 662.206.859 660.416.103

88,07% 90,72% 94,08% 86,93% 90,72% 94,08%

79,89%

4.5.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA RS

CSCP

407.032.004 393.692.654 -55.088.413 338.604.241 578.812.320 624.638.229 21.927.874 646.566.102 662.206.859 660.416.103 634.355.937 679.743.859 -33.162.514 646.581.345 662.206.859 660.416.103

4.5.4 TRASPORTO AEREI RS

CSCP

1.483.714 1.483.714 << 1.483.714 << 499.132 -499.132 << << << << 499.132 -499.132 << << <<

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

7.303.062 42.805.766 -1 42.805.766 57.200.044 61.130.217 -17.330.965 43.799.252 33.850.568 20.788.271 57.200.044 69.630.216 -21.012.672 48.617.545 33.850.568 20.788.271

5,97% 4,64% 2,96% 6,54% 4,64% 2,96%

10,06%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

7.303.062 42.805.766 -1 42.805.766 57.200.044 61.130.217 -17.330.965 43.799.252 33.850.568 20.788.271 57.200.044 69.630.216 -21.012.672 48.617.545 33.850.568 20.788.271

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

7.303.062 42.805.766 -1 42.805.766 57.200.044 61.130.217 -17.330.965 43.799.252 33.850.568 20.788.271 57.200.044 69.630.216 -21.012.672 48.617.545 33.850.568 20.788.271

6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

7.303.062 42.805.766 -1 42.805.766 57.200.044 61.130.217 -17.330.965 43.799.252 33.850.568 20.788.271 57.200.044 69.630.216 -21.012.672 48.617.545 33.850.568 20.788.271

5,97% 4,64% 2,96% 6,54% 4,64% 2,96%

10,06%

6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

7.303.062 42.805.766 -1 42.805.766 57.200.044 61.130.217 -17.330.965 43.799.252 33.850.568 20.788.271 57.200.044 69.630.216 -21.012.672 48.617.545 33.850.568 20.788.271

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100/691/10(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

479.609.631 439.417.870 1.549.996 440.967.866 6.098.609.315 5.889.685.432 -237.410.117 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916 6.098.609.315 5.888.167.624 -235.892.309 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

479.536.858 439.417.867 1.549.996 440.967.863 6.098.609.315 5.868.601.069 -216.325.754 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916 6.098.609.315 5.867.083.261 -214.807.946 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916

4.5 TRASPORTI RS

CSCP

479.464.086 439.417.864 1.549.996 440.967.860 6.098.609.315 5.847.516.706 -195.241.391 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916 6.098.609.315 5.845.998.898 -193.723.583 5.652.275.315 5.848.655.749 5.729.280.916

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

4.5.1 TRASPORTI SU STRADA RS

CSCP

218.427.628 205.523.547 2.588.448 208.111.995 3.042.362.376 2.916.514.572 -152.193.989 2.764.320.583 2.776.833.150 2.760.195.733 3.042.362.376 2.913.942.219 -149.621.636 2.764.320.583 2.776.833.150 2.760.195.733

4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA RS

CSCP

261.036.459 233.894.317 -1.038.452 232.855.866 3.056.246.939 2.931.002.135 -43.047.403 2.887.954.732 3.071.822.600 2.969.085.183 3.056.246.939 2.932.056.680 -44.101.948 2.887.954.732 3.071.822.600 2.969.085.183

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

72.773 3 << 3 << 21.084.363 -21.084.363 << << << << 21.084.363 -21.084.363 << << <<

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

72.773 3 << 3 << 21.084.363 -21.084.363 << << << << 21.084.363 -21.084.363 << << <<

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

72.773 3 << 3 << 21.084.363 -21.084.363 << << << << 21.084.363 -21.084.363 << << <<

6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

72.773 3 << 3 << 21.084.363 -21.084.363 << << << << 21.084.363 -21.084.363 << << <<

6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

72.773 3 << 3 << 21.084.363 -21.084.363 << << << << 21.084.363 -21.084.363 << << <<

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100/691/11(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

230.987.745 203.902.140 6 203.902.146 284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933

3 Casa e assetto urbanistico (19)

RS

CSCP

230.987.745 203.902.140 6 203.902.146 284.278.671 387.697.268 -176.365.254 211.332.014 187.844.218 208.220.933 284.278.665 406.303.952 -135.140.932 271.163.020 187.844.218 208.220.933

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

53.014.053 1.711.439 << 1.711.439 1.668.419 12.182.673 -10.522.324 1.660.349 1.739.885 1.739.885 1.668.419 13.894.111 -12.233.763 1.660.349 1.739.885 1.739.885

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

53.014.053 1.711.439 << 1.711.439 1.668.419 12.182.673 -10.522.324 1.660.349 1.739.885 1.739.885 1.668.419 13.894.111 -12.233.763 1.660.349 1.739.885 1.739.885

0,79% 0,93% 0,84% 0,61% 0,93% 0,84%

0,84%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

53.014.053 1.711.439 << 1.711.439 1.668.419 12.182.673 -10.522.324 1.660.349 1.739.885 1.739.885 1.668.419 13.894.111 -12.233.763 1.660.349 1.739.885 1.739.885

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

177.973.693 186.460.702 6 186.460.708 230.980.253 323.884.596 -192.842.930 131.041.666 131.174.334 141.481.049 230.980.247 340.779.841 -149.907.170 190.872.672 131.174.334 141.481.049

6.1 SVILUPPO DELLE ABITAZIONI RS

CSCP

124.959.640 184.749.263 6 184.749.269 229.311.834 311.701.923 -182.320.606 129.381.317 129.434.449 139.741.164 229.311.828 326.885.730 -137.673.407 189.212.323 129.434.449 139.741.164

61,22% 68,91% 67,11% 69,78% 68,91% 67,11%

90,61%

6.1.1 SVILUPPO DELLE ABITAZIONI RS

CSCP

124.959.640 184.749.263 6 184.749.269 229.311.834 311.701.923 -182.320.606 129.381.317 129.434.449 139.741.164 229.311.828 326.885.730 -137.673.407 189.212.323 129.434.449 139.741.164

6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

53.014.053 1.711.439 << 1.711.439 1.668.419 12.182.673 -10.522.324 1.660.349 1.739.885 1.739.885 1.668.419 13.894.111 -12.233.763 1.660.349 1.739.885 1.739.885

0,79% 0,93% 0,84% 0,61% 0,93% 0,84%

0,84%

6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

53.014.053 1.711.439 << 1.711.439 1.668.419 12.182.673 -10.522.324 1.660.349 1.739.885 1.739.885 1.668.419 13.894.111 -12.233.763 1.660.349 1.739.885 1.739.885

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100/691/12(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

10 PROTEZIONE SOCIALE RS

CSCP

<< 15.730.000 << 15.730.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000

10.6 ABITAZIONI RS

CSCP

<< 15.730.000 << 15.730.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000

37,21% 29,24% 31,22% 29,00% 29,24% 31,22%

7,71%

10.6.1 ABITAZIONI RS

CSCP

<< 15.730.000 << 15.730.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000 51.630.000 51.630.000 27.000.000 78.630.000 54.930.000 65.000.000

RS

CSCP

131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946 741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

RS

CSCP

131.473.536 124.457.467 -521 124.456.946 741.820.818 758.270.018 -16.443.497 741.826.521 711.202.482 693.645.968 741.820.818 758.361.631 -16.634.047 741.727.584 711.202.482 693.645.968

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RS

CSCP

638.557 385.820 << 385.820 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941

1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI

RS

CSCP

638.557 385.820 << 385.820 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941

0,21% 0,22% 0,22% 0,21% 0,22% 0,22%

0,31%

1.1.2 AFFARI FINANZIARI E FISCALI RS

CSCP

638.557 385.820 << 385.820 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941 1.134.203 3.690.119 -2.128.808 1.561.311 1.557.941 1.557.941

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS

CSCP

129.057.878 123.504.310 129.479 123.633.789 740.601.964 754.495.248 -14.300.038 740.195.210 709.574.541 692.018.027 740.601.964 754.456.861 -14.360.588 740.096.273 709.574.541 692.018.027

3.1 SERVIZI DI POLIZIA RS

CSCP

129.057.878 123.504.310 129.479 123.633.789 740.601.964 754.495.248 -14.300.038 740.195.210 709.574.541 692.018.027 740.601.964 754.456.861 -14.360.588 740.096.273 709.574.541 692.018.027

99,78% 99,77% 99,77% 99,78% 99,77% 99,77%

99,34%

3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA RS

CSCP

129.057.878 123.504.310 129.479 123.633.789 740.601.964 754.495.248 -14.300.038 740.195.210 709.574.541 692.018.027 740.601.964 754.456.861 -14.360.588 740.096.273 709.574.541 692.018.027

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100/691/13(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

1.777.101 567.337 -130.000 437.337 84.651 84.651 -14.651 70.000 70.000 70.000 84.651 214.651 -144.651 70.000 70.000 70.000

4.5 TRASPORTI RS

CSCP

1.770.985 537.333 -130.000 407.333 14.651 14.651 -14.651 << << << 14.651 144.651 -144.651 << << <<

0,33%

4.5.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA RS

CSCP

1.770.985 537.333 -130.000 407.333 14.651 14.651 -14.651 << << << 14.651 144.651 -144.651 << << <<

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

6.116 30.004 << 30.004 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

0,02%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

6.116 30.004 << 30.004 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 << 70.000 70.000 70.000

RS

CSCP

8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641

5 Ricerca e innovazione (17)

RS

CSCP

8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641

4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI

RS

CSCP

8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

4.8.5 RICERCA E SVILUPPO PER TRASPORTI

RS

CSCP

8.405.594 8.586.647 -20.000 8.566.647 4.150.240 4.150.240 << 4.150.240 1.604.791 41.641 4.150.240 4.170.240 -20.000 4.150.240 1.604.791 41.641

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100/691/14(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

2.000.270 8.230.493 -67.089 8.163.404 42.648.705 70.686.559 -27.359.201 43.327.358 41.505.229 40.146.521 42.649.131 75.048.650 -31.721.312 43.327.338 41.505.229 40.146.521

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RS

CSCP

1.214.864 1.416.018 -184 1.415.834 12.983.927 14.259.768 -1.102.586 13.157.182 13.145.005 13.115.639 12.984.353 14.744.112 -1.586.950 13.157.162 13.145.005 13.115.639

6.1 Indirizzo politico (32.2)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

734.224 712.803 -92 712.711 6.899.287 7.621.612 -635.547 6.986.066 6.979.958 6.965.275 6.899.500 7.863.784 -877.729 6.986.056 6.979.958 6.965.275

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

734.224 712.803 -92 712.711 6.899.287 7.621.612 -635.547 6.986.066 6.979.958 6.965.275 6.899.500 7.863.784 -877.729 6.986.056 6.979.958 6.965.275

53,10% 53,10% 53,11% 53,10% 53,10% 53,11%

50,34%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

734.224 712.803 -92 712.711 6.899.287 7.621.612 -635.547 6.986.066 6.979.958 6.965.275 6.899.500 7.863.784 -877.729 6.986.056 6.979.958 6.965.275

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

480.641 703.216 -92 703.124 6.084.641 6.638.156 -467.040 6.171.117 6.165.047 6.150.364 6.084.854 6.880.328 -709.222 6.171.107 6.165.047 6.150.364

6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

480.641 703.216 -92 703.124 6.084.641 6.638.156 -467.040 6.171.117 6.165.047 6.150.364 6.084.854 6.880.328 -709.222 6.171.107 6.165.047 6.150.364

46,90% 46,90% 46,89% 46,90% 46,90% 46,89%

49,66%

6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

480.641 703.216 -92 703.124 6.084.641 6.638.156 -467.040 6.171.117 6.165.047 6.150.364 6.084.854 6.880.328 -709.222 6.171.107 6.165.047 6.150.364

RS

CSCP

785.406 6.814.475 -66.905 6.747.570 29.664.778 56.426.791 -26.256.615 30.170.176 28.360.224 27.030.882 29.664.778 60.304.538 -30.134.362 30.170.176 28.360.224 27.030.882

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RS

CSCP

42.569 2.302.311 << 2.302.311 1.574.260 1.610.421 -29.193 1.581.228 1.580.082 1.580.082 1.574.260 3.221.701 -1.640.473 1.581.228 1.580.082 1.580.082

1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI

RS

CSCP

<< 1.666.945 << 1.666.945 386.219 422.380 -27.615 394.765 393.619 393.619 386.219 1.836.288 -1.441.523 394.765 393.619 393.619

1,31% 1,39% 1,46% 1,31% 1,39% 1,46%

24,70%

1.1.2 AFFARI FINANZIARI E FISCALI RS

CSCP

<< 1.666.945 << 1.666.945 386.219 422.380 -27.615 394.765 393.619 393.619 386.219 1.836.288 -1.441.523 394.765 393.619 393.619

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100/691/15(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

42.569 635.366 << 635.366 1.188.041 1.188.041 -1.578 1.186.463 1.186.463 1.186.463 1.188.041 1.385.413 -198.950 1.186.463 1.186.463 1.186.463

3,93% 4,18% 4,39% 3,93% 4,18% 4,39%

9,42%

1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

42.569 635.366 << 635.366 1.188.041 1.188.041 -1.578 1.186.463 1.186.463 1.186.463 1.188.041 1.385.413 -198.950 1.186.463 1.186.463 1.186.463

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

371.418 2.307.843 -33.453 2.274.390 14.177.259 27.540.185 -13.113.711 14.426.474 13.522.071 12.857.400 14.177.259 28.673.419 -14.246.945 14.426.474 13.522.071 12.857.400

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

371.419 2.307.843 -33.453 2.274.390 14.177.259 27.540.185 -13.113.711 14.426.474 13.522.071 12.857.400 14.177.259 28.673.419 -14.246.945 14.426.474 13.522.071 12.857.400

47,82% 47,68% 47,57% 47,82% 47,68% 47,57%

33,71%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

371.419 2.307.843 -33.453 2.274.390 14.177.259 27.540.185 -13.113.711 14.426.474 13.522.071 12.857.400 14.177.259 28.673.419 -14.246.945 14.426.474 13.522.071 12.857.400

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

371.418 2.204.322 -33.453 2.170.869 13.913.259 27.276.185 -13.113.711 14.162.474 13.258.071 12.593.400 13.913.259 28.409.419 -14.246.945 14.162.474 13.258.071 12.593.400

6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

371.419 2.204.322 -33.453 2.170.869 13.913.259 27.276.185 -13.113.711 14.162.474 13.258.071 12.593.400 13.913.259 28.409.419 -14.246.945 14.162.474 13.258.071 12.593.400

46,94% 46,75% 46,59% 46,94% 46,75% 46,59%

32,17%

6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

371.419 2.204.322 -33.453 2.170.869 13.913.259 27.276.185 -13.113.711 14.162.474 13.258.071 12.593.400 13.913.259 28.409.419 -14.246.945 14.162.474 13.258.071 12.593.400

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100/691/16(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 3.662.396 -3.662.396 << 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

7 Fondi da ripartire (33)

RS

CSCP

<< 3.662.396 -3.662.396 << 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936 75.609.853 3.638.502 43.078.295 46.716.797 54.929.245 57.727.936

7.1 Fondi da assegnare (33.1)

1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RS

CSCP

<< << << << 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

10,70% 9,10% 8,66% 10,70% 9,10% 8,66%

1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.017.852 << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968

44,65% 45,45% 45,67% 44,65% 45,45% 45,67%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968

6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968

44,65% 45,45% 45,67% 44,65% 45,45% 45,67%

6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 1.831.198 -1.831.198 << 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968 36.296.001 1.819.251 19.039.148 20.858.399 24.964.623 26.363.968

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100/691/17(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

RS

CSCP

180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)

1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RS

CSCP

180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI RS

CSCP

180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE

RS

CSCP

180.000.000 176.222.465 << 176.222.465 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388 94.320 94.320 845 95.165 117.388 117.388

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SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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100/679/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2016 2017 2018

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

7500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE

43.898.837 12.911.422 12.911.422

30.987.415 << <<LF n. 388 del 2000 art. 144 c. 1 p. JLIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI AI FINI DI AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

12.911.422 12.911.422 12.911.422LF n. 388 del 2000 art. 144 c. 1 p. KLIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI AI FINI DI AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

7536 FONDO PER LA CONTINUITA' DEI CANTIERI ED IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI

33.764.052 534.140.831 1.565.000.000

33.764.052 << 96.140.831DL n. 69 del 2013 art. 18 c. 1CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI

<< 1.565.000.000 438.000.000DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 1CONTINUITÀ DEI CANTIERI IN CORSO E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI

7537 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO

60.311.843 0 0

60.311.843 << <<DL n. 69 del 2013 art. 18 c. 2 p. 1REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO

7538 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER IL PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI, NONCHE' PER INCREMENTARE LA SICUREZZA E MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA

94.970.853 60.000.000 121.000.000

94.970.853 121.000.000 60.000.000DL n. 69 del 2013 art. 18 c. 2 p. 3PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI

NOTE ESPLICATIVE

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100/679/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2016 2017 2018

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

7060 FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

1.588.411.203 1.588.410.203 1.441.793.074

160.410.484 24.807.283 160.410.484L n. 166 del 2002 art. 13 c. 1 p. AINFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

84.904.146 73.890.218 84.904.146L n. 166 del 2002 art. 13 c. 1 p. BREALIZZAZIONE SPESE STRATEGICHE

82.254.811 82.254.811 82.254.811L n. 166 del 2002 art. 13 c. 1 p. CREALIZZAZIONE SPESE STRATEGICHE

174.036.000 174.036.000 174.036.000LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 9REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE

229.407.587 229.406.587 229.406.587LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. AREALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE

128.061.000 128.061.000 128.061.000LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 78 p. AINTERVENTI INFRASTRUTTURE

88.750.000 88.750.000 88.750.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 977 p. AREALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

94.151.000 94.151.000 94.151.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 977 p. BFONDO OPERE STRATEGICHE

90.450.000 90.450.000 90.450.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 977 p. CFONDO OPERE STRATEGICHE

2.158.577 2.158.577 2.158.577LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 977 p. EFONDO OPERE STRATEGICHE

90.772.000 90.772.000 90.772.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 257 p. ALEGGE OBIETTIVO

91.612.000 91.612.000 91.612.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 257 p. BLEGGE OBIETTIVO

90.517.000 90.517.000 90.517.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 257 p. CLEGGE OBIETTIVO

2.200.000 2.200.000 2.200.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 257 p. GMETRÒ C ROMA

58.200.000 58.200.000 58.200.000DL n. 185 del 2008 art. 21 c. 1 p. AOPERE STRATEGICHE

120.526.598 120.526.598 120.526.598DL n. 185 del 2008 art. 21 c. 1 p. BOPERE STRATEGICHE

NOTE ESPLICATIVE

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100/679/3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2016 2017 2018

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018

7471 SOMME DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE CARCERARIE

20.564.000 0 0

20.564.000 << <<DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 12INFRASTRUTTURE CARCERARIE

NOTE ESPLICATIVE

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100/679/4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2016 2017 2018

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

7540 SOMME DA ASSEGNARE A RFI SPA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA

60.311.843 0 0

60.311.843 << <<DL n. 69 del 2013 art. 18 c. 2 p. 5SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA

NOTE ESPLICATIVE

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100/679/5

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2016 2017 2018

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

7258 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI 3.676.118 3.676.118 3.676.118

3.676.118 3.676.118 3.676.118DL n. 40 del 2010 art. 4 c. 6FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI

7600 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEI PORTI ITALIANI E L'EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO E MODALE ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI

20.000.000 20.000.000 20.000.000

20.000.000 20.000.000 20.000.000LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 236COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI

NOTE ESPLICATIVE

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100/679/6

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2016 2017 2018

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

7251 FONDO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ADIBITI AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

125.000.000 50.000.000 50.000.000

125.000.000 50.000.000 50.000.000LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 83SPESE PER MATERIALE ROTABILE SU GOMMA E FERROVIARIO NONCHÈ PER VAPORETTI E FERRY-BOAT

NOTE ESPLICATIVE

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100/679/7

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2016 2017 2018

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018

3 Casa e assetto urbanistico (19)

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

7442 SOMME PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA E LA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI.

36.277.000 36.277.000 70.277.000

30.000.000 40.000.000 30.000.000LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 235 p. 1SOMME PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

6.277.000 30.277.000 6.277.000LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 235 p. 2SOMME DERIVANTI2015 AL FONDO REVOCHE DESTINATE AL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

NOTE ESPLICATIVE

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Schede illustrative delle risorse finanziarieper la progettazione e la realizzazione delle Opere pubbliche

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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(dati in Euro)

PG 2016 2017 2018 PG 2016 2017 2018 2016 2017 2018D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 2 7174 2 0 0 0 1 0 0 0 - - -D.Lgs. 300/1999 art. 41 7340 2 105.567 105.261 105.261 1 10.451.059 10.420.728 10.420.728 10.556.626 10.525.989 10.525.989D.Lgs. 300/1999 art. 41 7341 3 321.307 320.374 320.374 1 32.585.893 32.491.324 32.491.324 32.907.200 32.811.698 32.811.698D.Lgs. 300/1999 art. 41, comma 1 7341 2 0 0 0 - - -L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto A 7060 15 13.741.101 13.741.101 13.741.101 1 146.669.383 146.669.383 11.066.182 160.410.484 160.410.484 24.807.283L. 166/2002 art. 13, comma 1 (Rif. L.F.350/2003, art.4, c.176, p.9) 7060 2 174.036.000 174.036.000 174.036.000 174.036.000 174.036.000 174.036.000L. 166/2002 art. 13, comma 1 (Rif. L.F. 350/2003, art. 4, c.176, p.A) 7060 3 229.407.587 229.406.587 229.406.587 229.407.587 229.406.587 229.406.587L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto B 7060 4 84.904.146 84.904.146 73.890.218 84.904.146 84.904.146 73.890.218L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto C 7060 5 82.254.811 82.254.811 82.254.811 82.254.811 82.254.811 82.254.811L.F. 266/2005 art. 1, comma 78, punto A 7060 6 128.061.000 128.061.000 128.061.000 128.061.000 128.061.000 128.061.000L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto A 7060 7 88.750.000 88.750.000 88.750.000 88.750.000 88.750.000 88.750.000L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto B 7060 8 94.151.000 94.151.000 94.151.000 94.151.000 94.151.000 94.151.000L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto C 7060 9 90.450.000 90.450.000 90.450.000 90.450.000 90.450.000 90.450.000L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto E 7060 16 2.158.577 2.158.577 2.158.577 2.158.577 2.158.577 2.158.577L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto A 7060 10 90.772.000 90.772.000 90.772.000 90.772.000 90.772.000 90.772.000L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto B 7060 11 91.612.000 91.612.000 91.612.000 91.612.000 91.612.000 91.612.000L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto C 7060 12 90.517.000 90.517.000 90.517.000 90.517.000 90.517.000 90.517.000L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto G 7060 17 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000D.L. 185/2008 art. 21, comma 1, punto A 7060 13 58.200.000 58.200.000 58.200.000 58.200.000 58.200.000 58.200.000D.L. 185/2008 art. 21, comma 1, punto B 7060 14 120.526.598 120.526.598 120.526.598 120.526.598 120.526.598 120.526.598L.F. 448/2001 art. 73, comma 2, punto 0 7147 1 11.994.884 0 0 11.994.884 - -D.L 69/2013 art. 18, comma 2, punto 2 7147 2 219.500.000 0 0 219.500.000 - -D.L. 203/2005 art. 11, sub art. 14, comma 17 7355 1 889.420 886.536 886.536 889.420 886.536 886.536D.L. 113/2004 art. 1, comma 1 7480 1 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000L.F. 311/2004 art. 1 comma 452 7481 1 5.000.000 0 0 5.000.000 - -L. 662/1996 art. 2, comma 86 7483 1 10.330.000 0 0 10.330.000 - -L. 662/1996 art. 2, comma 87 7484 1 10.330.000 0 0 10.330.000 - -D.L. 67/1997 art. 19, sub art. bis, comma 1, punto 1 7485 1 51.646.000 51.646.000 0 51.646.000 51.646.000 -L.F. 350/2003 art. 3, comma 130 7497 1 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000L. 295/1998 art. 3 7500 1 0 0 0 - - -L. 295/1998 art. 3 7500 2 0 0 0 - - -L. 295/1998 art. 3 7500 3 0 0 0 - - -L.F. 388/2000 art. 144, comma 1, lettera j 7500 4 30.987.415 0 0 30.987.415 - -L.F. 388/2000 art. 144, comma 1, lettera k 7500 5 12.911.422 12.911.422 12.911.422 12.911.422 12.911.422 12.911.422L.F. 296/2006 art. 1, comma 981 7501 1 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Autorizzazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

TotaliStanziamenti a legislazione vigenteCapitolo

Fondo ProgettiStanziamenti a legislazione vigente

Fondo OpereStanziamenti a legislazione vigente

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(dati in Euro)

PG 2016 2017 2018 PG 2016 2017 2018 2016 2017 2018Autorizzazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

TotaliStanziamenti a legislazione vigenteCapitolo

Fondo ProgettiStanziamenti a legislazione vigente

Fondo OpereStanziamenti a legislazione vigente

L. 166/2002 art. 15, comma 1 7509 1 20.000.000 0 0 20.000.000 - -L.F. 311/2004 art. 1, comma 453 7513 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000D.L. 166/1989 (Rif. L.F. 350/2003 art. 4 c.176 p.B) 7374 6 0 0 0 2 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000D.L. 166/1989 (Rif. L.F. 388/2000 art.144 c.1 p.1) 7374 7 0 0 0 3 2.164.000 2.164.000 2.164.000 2.164.000 2.164.000 2.164.000D.L. 166/1989 (Rif. L. 295/1998 art. 2 c.1 p.0) 7374 1 457.910 457.910 457.910 457.910 457.910 457.910D.Lgs. 1010/1948 art. 1, comma 1 7527 2 455 455 455 1 42.280 42.280 42.280 42.735 42.735 42.735L. 292/1968 art. 1 7641 2 455 455 455 1 42.280 42.157 42.157 42.735 42.612 42.612D.L.112/2008 art. 14, comma 1 7695 3 0 0 0 1 0 0 0 - - -D.L. 112/2008 art. 14, comma 1, punto 0 7695 2 7.500.000 0 0 7.500.000 - -L. 7/2009 art.5, comma 1, punto C 7800 2 28.165 0 0 1 67.000 117.388 117.388 95.165 117.388 117.388L. 589/1949 art. 17 7489 1 30.168 30.168 30.168 30.168 30.168 30.168L. 18/1973 art. 72, comma 2, punto 1 7490 1 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068 9.068D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 5 7519 1 4.118.657 0 0 4.118.657 - -D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 7 7529 1 9.548.000 0 0 9.548.000 - -L.S. 228/2012 art. 1, comma 181 7380 1 0 0 0 - - -L.S. 228/2012 art. 1, comma 212 7504 1 0 0 0 - - -L.S. 147/2013 art. 1, comma 96 7533 1 0 0 0 - - -D.L. 69/2013 art. 18, comma 2, punto 3 7538 1 94.970.853 60.000.000 121.000.000 94.970.853 60.000.000 121.000.000D.L. 69/2013 art. 18, comma 2, punto 6 7541 1 76.558.497 0 0 76.558.497 - -L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 1 7565 1 1.500.000 0 0 1.500.000 - -L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 3 7565 2 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 -L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 2 7565 3 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000D.L.145/2013 art. 13, comma 1, punto 1 7695 4 7.300.000 0 0 7.300.000 - -L.S. 228/2012 art. 1, comma 208 7532 1 140.540.000 102.540.000 293.540.000 140.540.000 102.540.000 293.540.000D.L. 69/2013, art. 18, comma 2, punto 5 7540 1 60.311.843 0 0 60.311.843 - -L.S. 190/2014, art. 1, comma 240 7563 1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000D.L. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 3 7515 1 185.110.097 0 0 185.110.097 - -D.L. 98/2011, art. 32, comma 1, punto 4 7518 1 138.289.000 100.000.000 100.000.000 138.289.000 100.000.000 100.000.000

14.197.050 14.167.646 14.167.646 2.766.305.848 1.994.878.083 2.044.614.954 2.780.502.898 2.009.045.729 2.058.782.600Totali

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7174

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 0 0 0

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 0 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estremi Capitolo

D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 2

ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO

Denominazione

PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO

FONDO OPERE - PRIMO PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LEPICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Stanziamento a legislazione vigente

Numero P.G.Stanziamento a legislazione vigente

DenominazioneP.G.

FONDO PROGETTI - PRIMO PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LEPICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO

DenominazioneP.G.

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G.

Unità di voto

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7340

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 105.567 105.261 105.261

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 10.451.059 10.420.728 10.420.728

FONDO PROGETTI - SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLAPRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA CORTE COSTITUZIONALE EAD ORGANISMI INTERNAZIONALI

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

D.Lgs. 300/1999 art. 41

SPESE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI

Estremi Capitolo

Denominazione

SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA DELCONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AD ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Unità di voto

FONDO OPERE - SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLAPRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA CORTE COSTITUZIONALE EAD ORGANISMI INTERNAZIONALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7341

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

3 321.307 320.374 320.374

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 32.585.893 32.491.324 32.491.324

FONDO PROGETTI - SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECOMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILI DEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRIIMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Unità di voto

D.Lgs. 300/1999 art. 41

SPESE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI

Estremi Capitolo

DenominazioneSPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILIDEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DIALTRI ENTI PUBBLICI.

FONDO OPERE - SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECOMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILI DEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRIIMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7341

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 0 0 0

D.Lgs. 300/1999 art. 41, comma 1

SPESE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI

Estremi Capitolo

DenominazioneSPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILIDEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DIALTRI ENTI PUBBLICI.

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SPESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA CASERMA "A. MARTINI" DAADIBIRE A SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DIVERONA (Il presente PG presenta residui di bilancio)

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

15 13.741.101 13.741.101 13.741.101

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 146.669.383 146.669.383 11.066.182

L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto A

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

Unità di voto

FONDO OPERE - FONDO DA RIPARTIRE PER REALIZZAZIONE DELLE OPERESTRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DICAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

FONDO PROGETTI - FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERESTRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DICAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 174.036.000 174.036.000 174.036.000

L. 166/2002 art. 13, comma 1 (Rif. L.F.350/2003, art.4, c.176, p.9)

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Unità di voto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

3 229.407.587 229.406.587 229.406.587

L. 166/2002 art. 13, comma 1 (Rif. L.F. 350/2003, art. 4, c.176, p.A)

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

Unità di voto

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

4 84.904.146 84.904.146 73.890.218

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Unità di voto

L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto B

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

5 82.254.811 82.254.811 82.254.811

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

L. 166/2002 art. 13, comma 1, punto C

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

Unità di voto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G.

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

6 128.061.000 128.061.000 128.061.000

L.F. 266/2005 art. 1, comma 78, punto A

INTERVENTI INFRASTRUTTURE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

FONDO OPERE - RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 166/2002

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Unità di voto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

7 88.750.000 88.750.000 88.750.000

L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto A

REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

Unità di voto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Page 350: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

8 94.151.000 94.151.000 94.151.000

L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto B

FONDO OPERE STRATEGICHE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Unità di voto

Page 351: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

9 90.450.000 90.450.000 90.450.000

L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto C

FONDO OPERE STRATEGICHE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

Unità di voto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Page 352: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

16 2.158.577 2.158.577 2.158.577

L.F. 296/2006 art. 1, comma 977, punto E

FONDO OPERE STRATEGICHE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Unità di voto

Page 353: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

10 90.772.000 90.772.000 90.772.000

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto A

FONDO OPERE STRATEGICHE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Page 354: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

11 91.612.000 91.612.000 91.612.000

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto B

FONDO OPERE STRATEGICHE

Estremi Capitolo

Denominazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Page 355: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

12 90.517.000 90.517.000 90.517.000

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto C

FONDO OPERE STRATEGICHE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Page 356: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

17 2.200.000 2.200.000 2.200.000

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

L.F. 244/2007 art. 2, comma 257, punto G

METROPOLITANA C DI ROMA

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

13 58.200.000 58.200.000 58.200.000

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

D.L. 185/2008 art. 21, comma 1, punto A

OPERE STRATEGICHE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7060

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

14 120.526.598 120.526.598 120.526.598

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE

D.L. 185/2008 art. 21, comma 1, punto B

OPERE STRATEGICHE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALENONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7147

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 11.994.884 0 0

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unitò di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LACOSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

L.F. 448/2001 art. 73, comma 2, punto 0

ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

Estremi Capitolo

Denominazione

ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7147

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 219.500.000 0 0

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LAPEDEMONTANA VENETA

Stanziamento a legislazione vigente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L 69/2013 art. 18, comma 2, punto 2

ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

Estremi Capitolo

Denominazione

ANNUALITA' DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

Unitò di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7355

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 889.420 886.536 886.536

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unitò di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTEDELL'A.N.A.S DI LAVORI DI RACCORDO STRADALE

D.L. 203/2005 art. 11, sub art. 14, comma 17

RACCORDI STRADALI ANAS

Estremi Capitolo

Denominazione

SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELL'A.N.A.S DI LAVORI DI RACCORDO STRADALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7480

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 6.450.000 6.450.000 6.450.000

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARIVOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLA CITTA' DIPARMA

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

D.L. 113/2004 art. 1, comma 1

ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI VIARIE E FERROVIARIE PER LA CITTA' DI PARMA

Estremi Capitolo

Denominazione

ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLACITTA' DI PARMA

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7481

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 5.000.000 0 0

L.F. 311/2004 art. 1 comma 452

INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA

Estremi Capitolo

Denominazione

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VIABILITA' STRADALE E AUTOSTRADALE SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE CONNESSEAL PERCORSO DI CUI ALLA CONVENZIONE ITALIA-FRANCIA CONCLUSA A ROMA IL 24 GIUGNO 1970

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VIABILITA'STRADALE E AUTOSTRADALE SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE CONNESSEAL PERCORSO DI CUI ALLA CONVENZIONE ITALIA-FRANCIA CONCLUSA A ROMA IL 24GIUGNO 1970

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7483

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 10.330.000 0 0

L. 662/1996 art. 2, comma 86

ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO AUTOSTRADA TORINO-SAVONA

Estremi Capitolo

Denominazione

CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA TORINO - SAVONA, PERL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'AUTOSTRADA STESSA

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA'CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA TORINO - SAVONA, PER L'AMMORTAMENTODEI MUTUI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTODELL'AUTOSTRADA STESSA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7484

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 10.330.000 0 0

L. 662/1996 art. 2, comma 87

REALIZZAZIONE VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA

Estremi Capitolo

Denominazione

CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A. PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PERL'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO AUTOSTRADALE FIRENZE-BOLOGNA

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA'AUTOSTRADE S.P.A. PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER L'AVVIODELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO AUTOSTRADALE FIRENZE-BOLOGNA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7485

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 51.646.000 51.646.000 0

D.L. 67/1997 art. 19, sub art. bis, comma 1, punto 1

REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI

Estremi Capitolo

Denominazione

CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE SPA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER LAREALIZZAZIONE DEL TRATTO AGLIO' CANOVA E IL POTENZIAMENTO DELL'AUTOSTRADA BOLOGNA - FIRENZE.

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADESPA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELTRATTO AGLIO' CANOVA E IL POTENZIAMENTO DELL'AUTOSTRADA BOLOGNA -FIRENZE.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7497

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 3.500.000 3.500.000 3.500.000

L.F. 350/2003 art. 3, comma 130

COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA TRATTA TORINO-MILANO CON LA VIABILITA' LOCALE

Estremi Capitolo

Denominazione

CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA TORINO - MILANO CON LA VIABILITA' LOCALE MEDIANTEL'INTERCONNESSIONE TRA LA STRADA STATALE 32 E LA STRADA PROVINCIALE 299

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO EL'OTTIMIZZAZIONE DELLA TORINO - MILANO CON LA VIABILITA' LOCALE MEDIANTEL'INTERCONNESSIONE TRA LA STRADA STATALE 32 E LA STRADA PROVINCIALE 299

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7500

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 0 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L. 295/1998 art. 3

INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DELSISTEMA AUTOSTRADALE

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7500

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 0 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L. 295/1998 art. 3

INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE (rifinanziante L 448/1998 art. 50, comma 1, lettera g)

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SISTEMA AUTOSTRADALE

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7500

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

3 0 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L. 295/1998 art. 3

INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE (rifinanziante L 448/1998 art. 50, comma 1, lettera g punto bis)

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SISTEMA AUTOSTRADALE

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7500

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

4 30.987.415 0 0

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Denominazione

FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE

L.F. 388/2000 art. 144, comma 1, lettera j

LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI AI FINI DI AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Estremi Capitolo

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Unità di voto

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SISTEMA AUTOSTRADALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Page 372: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7500

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

5 12.911.422 12.911.422 12.911.422

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

L.F. 388/2000 art. 144, comma 1, lettera k

LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI AI FINI DI AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SISTEMA AUTOSTRADALE

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7501

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

L.F. 296/2006 art. 1, comma 981

PEDEMONTANA DI FORMIA

Estremi Capitolo

Denominazione

SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLAPEDEMONTANA DI FORMIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO ALCOMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLAPEDEMONTANA DI FORMIA

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7509

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 20.000.000 0 0

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

L. 166/2002 art. 15, comma 1

INTERVENTI SICUREZZA STRADALE (ANAS)

Estremi Capitolo

Denominazione

ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE NAZIONALE AI FINI DELLASICUREZZA STRADALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNPROGRAMMA DI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE NAZIONALE AI FINI DELLASICUREZZA STRADALE

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7513

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 2.000.000 2.000.000 2.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - CONTRIBUTO QUINDICENNALE A FAVORE DELL'ANAS SPA, PERCONSENTIRE L'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA STRADA STATALE N.38 PERL'ACCESSO ALLA VALTELLINA

Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Unità di voto

L.F. 311/2004 art. 1, comma 453

COSTRUZIONE S.S. N.38 DI ACCESSO ALLA VALTELLINA

Estremi Capitolo

Denominazione

CONTRIBUTO QUINDICENNALE A FAVORE DELL'ANAS SPA, PER CONSENTIRE L'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA STRADA STATALE N.38 PERL'ACCESSO ALLA VALTELLINA

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7374

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

6 0 0 0

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 7.500.000 7.500.000 7.500.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L. 166/1989 (Rif. L.F. 350/2003 art. 4 c.176 p.B)

CONTRIBUTO STAORDINARIO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

FONDO PROGETTI - SVILUPPO AREA URBANA REGGIO CALABRIA

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SVILUPPO DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7374

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

7 0 0 0

(dati in Euro)

2016 2017 2018

3 2.164.000 2.164.000 2.164.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L. 166/1989 (Rif. L.F. 388/2000 art.144 c.1 p.1)

INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA

FONDO PROGETTI - SVILUPPO AREA URBANA REGGIO CALABRIA

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SVILUPPO AREA URBANA REGGIO CALABRIA

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7374

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 457.910 457.910 457.910

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DIREGGIO CALABRIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L. 166/1989 (Rif. L. 295/1998 art. 2 c.1 p.0)

INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA

Estremi Capitolo

Denominazione

FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7527

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 455 455 455

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 42.280 42.280 42.280

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.Lgs. 1010/1948 art. 1, comma 1

CONTRIBUTI PER EVENTI CALAMITOSI

Estremi Capitolo

Denominazione

SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DICOMPETENZA REGIONALE.

Unità di voto Descrizioni

FONDO OPERE -NECESSITA' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA'

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO PROGETTI -NECESSITA' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA'

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7641

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 455 455 455

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 42.280 42.157 42.157

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L. 292/1968 art. 1

INTERVENTI SUL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

Estremi Capitolo

Denominazione

SPESE PER GLI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLE REGIONI O DI ALTRI SOGGETTI

Unità di voto Descrizioni

FONDO OPERE - IMMOBILI PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DELLE REGIONI O DIALTRI SOGGETTI

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO PROGETTI - IMMOBILI PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DELLE REGIONI O DIALTRI SOGGETTI

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7695

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

3 0 0 0

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 0 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L.112/2008 art. 14, comma 1

SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015

Estremi Capitolo

Denominazione

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO

Unità di voto Descrizioni

FONDO OPERE - REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLOSVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO PROGETTI - REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSEALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7695

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 7.500.000 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L. 112/2008 art. 14, comma 1, punto 0

SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015 (Rifinanziante D.L. 83/2012 art. 8 comma 1)

Estremi Capitolo

Denominazione

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO

Unità di voto Descrizioni

FONDO OPERE REALIZZAZIONE OPERE EVENTO EXPO MILANO

Infrastrutture pubbliche e logistica

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7800

Missione : 8

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 28.165 0 0

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 67.000 117.388 117.388

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L. 7/2009 art.5, comma 1, punto C

TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIRIA LIBICA

Estremi Capitolo

DenominazioneSPESE PER LA REALIZZAZIONE IN LIBIA DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DI BASE PREVISTI DALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO DI AMICIZIA,PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA FATTO ABENGASI IL 30 AGOSTO 2008

Unità di voto Descrizioni

FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DIBASE

L'Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO PROGETTI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INFRASTRUTTURALIDI BASE

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7489

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 30.168 30.168 30.168

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L. 589/1949 art. 17

CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Estremi Capitolo

Denominazione

CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI

Unità di voto Descrizioni

FONDO OPERE - CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERESTRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7490

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 9.068 9.068 9.068

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L. 18/1973 art. 72, comma 2, punto 1

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI A FAVORE DEI COMUNI E DEI LORO CONSORZI

Estremi Capitolo

Denominazione

CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DI ENTI LOCALI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI.

Unità di voto Descrizioni

FONDO OPERE - CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEILORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI, RICADENTI NEI TERRITORI DELLEREGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PERL'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7519

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 4.118.657 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 5

ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 I LOTTO-VAR. DI MORBEGNO II STRALCIO DALLO SVIN. DI CORSIO ALLO SVIN. DEL TARTANO

Estremi Capitolo

Denominazione

SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'INTERVENTO "ACCESSIBILITA' VALTELLINA: S.S. N. 38 1° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO, 2°STRALCIO DALLO SVINCOLO DI COSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO"

Unità di voto Descrizioni

FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'INTERVENTO"ACCESSIBILITA' VALTELLINA: S.S. N. 38 1° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO, 2°STRALCIO DALLO SVINCOLO DI COSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO"

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7529

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 9.548.000 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L. 98/2011 art. 32, comma 1, punto 7

FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI

Estremi Capitolo

Denominazione

SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ASSE STRADALE LIONI-GROTTAMINARDA,TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO"

Unità di voto Descrizioni

FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE CAMPANIA PER LAREALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ASSE STRADALE LIONI-GROTTAMINARDA,TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO"

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Page 388: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7380

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 0 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L.S. 228/2012 art. 1, comma 181

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DELLA STRADA 652 TIRRENO-ADRIATICA

Estremi Capitolo

Denominazione

SOMME DA ASSERGNARE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI DELLA STRADA STATALE N. 652 - TIRRENO-ADRIATICA

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SOMME DA ASSERGNARE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTODELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI DELLA STRADA STATALE N. 652 - TIRRENO-ADRIATICA

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7504

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 0 0 0

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LAREALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"

Estremi Capitolo

Denominazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L.S. 228/2012 art. 1, comma 212

REALIZZAZIONE ASSE AUTOSTRADALE PIEMONTESE

SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7533

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 0 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L.S. 147/2013 art. 1, comma 96

REALIZZAZIONE 3^ CORSIA AUTOSTRADA A4

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SOMMA DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE 3° CORSIAAUTOSTRADA A4 QUARTO D'ALTINO-VILLESSE-GORIZIA

Estremi Capitolo

Denominazione

SOMMA DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE 3° CORSIA AUTOSTRADA A4 QUARTO D'ALTINO-VILLESSE-GORIZIA

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Page 391: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7538

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 94.970.853 60.000.000 121.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L. 69/2013 art. 18, comma 2, punto 3

Estremi Capitolo

Denominazione

SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER IL PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI, NONCHE' PER INCREMENTARE LA SICUREZZA EMIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER IL PROGRAMMA PONTI EGALLERIE STRADALI, NONCHE' PER INCREMENTARE LA SICUREZZA E MIGLIORARE LECONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7541

Missione : 1

Programma: 2

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 76.558.497 0 0

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER L'ASSE DICOLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E L'AUTOSTRADA A19 AGRIGENTO- CALTANISSETTA

Estremi Capitolo

Denominazione

SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E L'AUTOSTRADA A19 AGRIGENTO- CALTANISSETTA

Unità di voto Descrizioni

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L. 69/2013 art. 18, comma 2, punto 6

ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E L'AUTOSTRADA AGRIGENTO-CALTANISSETTA

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7565

Missione : 2

Programma: 5

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 1.500.000 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 1

REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZON DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO

Estremi Capitolo

Denominazione

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO

Unità di voto Descrizioni

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LAMOBILITA' AL SERVIZIO DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7565

Missione : 2

Programma: 5

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

2 4.000.000 4.000.000 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 3

REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZON DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO

Estremi Capitolo

Denominazione

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO

Unità di voto Descrizioni

FONDO OPERE - FIERA DI MILANO

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7565

Missione : 2

Programma: 5

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

3 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L. 448/2011 art. 45, comma 2, punto 2

REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZON DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO

Estremi Capitolo

Denominazione

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO

Unità di voto Descrizioni

FONDO OPERE - FIERA DI MILANO

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7695

Missione : 1

Programma: 7

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

4 7.300.000 0 0FONDO OPERE - SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L.145/2013 art. 13, comma 1, punto 1

REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZON DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA DI MILANO

Estremi Capitolo

Denominazione

SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015

Unità di voto Descrizioni

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7532

Missione : 2

Programma: 5

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 140.540.000 102.540.000 293.540.000

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE -Somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviariaTorino-Lione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L.S. 228/2012 art. 1, comma 208

Finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione

Estremi Capitolo

Denominazione

Somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione

Unità di voto Descrizioni

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Page 398: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7540

Missione : 2

Programma: 5

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 60.311.843 0 0

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - Somme da assegnare a RFI S.p.A. per interventi di miglioramento della reteferroviaria

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L. 69/2013, art. 18, comma 2, punto 5

Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni

Estremi Capitolo

Denominazione

Somme da assegnare a RFI S.p.A. per interventi di miglioramento della rete ferroviaria

Unità di voto Descrizioni

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Page 399: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7563

Missione : 2

Programma: 5

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - Contributo quindicennale per avviare i lavori sulla tratta Andora-FinaleLigure

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L.S. 190/2014, art. 1, comma 240

Al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora -- Finale Ligure e' autorizzato un contributo quindicennale in erogazionediretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016

Estremi Capitolo

Denominazione

Contributo quindicennale per avviare i lavori sulla tratta Andora-Finale Ligure

Unità di voto Descrizioni

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

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Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7515

Missione : 2

Programma: 5

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 185.110.097 0 0FONDO OPERE - Somme da assegnare a RFI per la linea AV/VC Milano-Verona: TrattaTreviglioo-Brescia - II lotto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 3

Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo ad opere di interesse strategico

Estremi Capitolo

Denominazione

Somme da assegnare a RFI per la linea AV/VC Milano-Verona: Tratta Treviglio-Brescia - II lotto

Unità di voto Descrizioni

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Page 401: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Estremi Autorizzazione

DescrizioneAutorizzazione

N.

7518

Missione : 2

Programma: 5

(dati in Euro)

2016 2017 2018

(dati in Euro)

2016 2017 2018

1 138.289.000 100.000.000 100.000.000

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

FONDO OPERE - Somme da assegnare a RFI per la linea AV/VC Milano-Genova: Terzovalico dei Giovi - II lotto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.L. 98/2011, art. 32, comma 1, punto 4

Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo ad opere di interesse strategico

Estremi Capitolo

Denominazione

Somme da assegnare a RFI per la linea AV/VC Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi - II lotto

Unità di voto Descrizioni

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Fondo Progetti ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

Numero P.G. DenominazioneP.G.

Stanziamento a legislazione vigente

Fondo Opere ai sensi del D.Lgs 229/2011 articolo 10 comma 2

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Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive

modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2016

i conti consuntivi relativi all'esercizio 2014 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce

in via ordinaria:

1. Aero Club d’Italia

2. Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie

3. Autorità Portuale di Ancona

4. Autorità Portuale di Augusta

5. Autorità Portuale di Bari

6. Autorità Portuale di Brindisi

7. Autorità Portuale di Cagliari

8. Autorità Portuale di Catania (*)

9. Autorità Portuale di Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta

10. Autorità Portuale di Genova

11. Autorità Portuale di Gioia Tauro

12. Autorità Portuale di La Spezia

13. Autorità Portuale di Livorno

14. Autorità Portuale di Manfredonia

15. Autorità Portuale di Marina di Carrara

16. Autorità Portuale di Messina

17. Autorità Portuale di Napoli

18. Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci

19. Autorità Portuale di Palermo

20. Autorità Portuale di Piombino

21. Autorità Portuale di Ravenna

22. Autorità Portuale di Salerno

23. Autorità Portuale di Savona

24. Autorità Portuale di Taranto

25. Autorità Portuale di Trieste

26. Autorità Portuale di Venezia

27. Cassa previdenza e assistenza dipendenti Direzione Generale della

Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione (*)

28. Centro Internazionale Radio Medico – CIRM

29. Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC (*)

(*) non pervenuto alla data del 9.10.2015

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ALLEGATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Il presente stato di previsione viene, altresi, corredato dai seguenti allegati specifici:

ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI

ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

ALLEGATI DA N. 3 A N. 17 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

...

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100/668/1

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1583LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1593DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1594

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1598

DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1599

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1602DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1603DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1604

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1608LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1611REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 408 del 01/01/49LEGGE n. 183 del 19/03/52DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO LEGGE n. 1090 del 21/12/66CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 16/02/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 64 del 02/02/74LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 870 del 01/12/86LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del 03/04/93DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10

DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1612DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 634 del 28/09/94LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 1618

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1619

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7122

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7124LEGGE n. 166 del 01/08/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 7147LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7152

LEGGE n. 208 del 30/06/98 7155LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7176

DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05

7355

LEGGE n. 208 del 30/06/98 7381

DECRETO LEGGE n. 113 del 03/05/04CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 02/07/04

7480

LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 7481

LEGGE n. 662 del 23/12/96 7483

LEGGE n. 662 del 23/12/96 7484

DECRETO LEGGE n. 67 del 25/03/97CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 23/05/97

7485

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7486

LEGGE n. 589 del 01/01/49 7489

LEGGE n. 18 del 27/02/73 7490LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 7497

LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 7499

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7500

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 7501

LEGGE n. 166 del 01/08/02 7509

LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 7513

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

7514

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

7519

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

7521

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

7522

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

7529

DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13

7536

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13

7537

DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13

7538

DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13

7541

DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13 7545

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7703LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46 7704

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7705

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7706

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7730LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7910

LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 8431

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1174LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

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NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1189DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1198

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1201

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1204LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1207DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1210DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1211

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1290DECRETO LEGGE n. 262 del 03/10/06CV.C.M.IN LEGGE n. 286 del 24/11/06LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1297DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01

LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 1366

LEGGE n. 398 del 18/11/98 7156

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

7249

LEGGE n. 183 del 16/04/87 7250LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 136 del 24/03/03 7280DECRETO LEGGE n. 79 del 29/03/04CV.C.M.IN LEGGE n. 139 del 28/05/04DECRETO LEGGE n. 262 del 03/10/06CV.C.M.IN LEGGE n. 286 del 24/11/06

LEGGE n. 208 del 30/06/98 7546LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7551

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2920LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2921DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 166 del 01/08/02LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 335 del 08/08/95 2922

LEGGE n. 724 del 23/12/94 2923

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2924

LEGGE n. 166 del 01/08/02 2925

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2926

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2927LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 335 del 08/08/95 2928LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2941DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 166 del 01/08/02DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12

LEGGE n. 166 del 01/08/02 2954DECRETO LEGGE n. 245 del 30/11/05CV. IN LEGGE n. 21 del 01/02/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 207 del 05/10/10

DECRETO LEGISLATIVO n. 264 del 05/10/06 2958LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 2970LEGGE n. 94 del 03/04/97

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 8420LEGGE n. 166 del 01/08/02

LEGGE n. 94 del 03/04/97 8430

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

DECRETO LEGISLATIVO n. 190 del 20/08/02 1080LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 457 del 30/12/97CV.C.M.IN LEGGE n. 30 del 27/02/98

1095

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 1096LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1178LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1179DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1180

DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1181

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1186DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1187DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1208DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 183 del 19/03/52DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO LEGGE n. 1090 del 21/12/66CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 16/02/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 870 del 01/12/86DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 194 del 18/06/98LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03

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100/668/3

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10

LEGGE n. 765 del 15/11/73 1240DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12

LEGGE n. 1013 del 01/01/69 1243

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 207 del 05/10/10 1266

DECRETO LEGGE n. 44 del 31/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 88 del 31/05/05

1273

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1483LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1585

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1586

LEGGE n. 109 del 11/02/94 1588DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1595LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1617REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 408 del 01/01/49LEGGE n. 183 del 19/03/52DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO LEGGE n. 1090 del 21/12/66CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 16/02/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 64 del 02/02/74LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 870 del 01/12/86LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del 03/04/93DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1626

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1640

DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1660DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 634 del 28/09/94LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

LEGGE n. 196 del 31/12/09 1750

LEGGE n. 2248 del 01/01/65 1783LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 1793

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7001LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 166 del 01/08/02 7060LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 119 del 30/03/81 7158LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 7170LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7171

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7174DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99 7186LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99 7187LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

LEGGE n. 139 del 05/02/92 7188LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 78 del 01/07/09CV. IN LEGGE n. 102 del 03/08/09

7190

LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 7197LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 159 del 01/10/07CV.C.M.IN LEGGE n. 222 del 29/11/07

7200

LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

7219

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7340LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7341LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 130 del 26/04/83 7342

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7343

LEGGE FINANZIARIA n. 41 del 28/02/86 7344LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7345

LEGGE n. 336 del 08/07/80 7346LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 182 del 21/11/14 7347

LEGGE n. 295 del 03/08/98 7348LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 18 del 27/02/73 7349LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 629 del 01/01/54 7350

LEGGE n. 166 del 01/08/02 7354LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 362 del 26/07/74 7363LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 1114 del 06/12/71 7364LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 396 del 15/12/90 7369LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7370

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7372

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100/668/4

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LEGGE n. 295 del 03/08/98 7374LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 468 del 05/08/78 7375LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7376

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7378

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 7383

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7384

DECRETO LEGGE n. 552 del 06/10/72CV.C.M.IN LEGGE n. 734 del 02/12/72

7389

LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 67 del 11/03/88 7392LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 219 del 14/05/81 7394LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 219 del 14/05/81 7395LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 468 del 05/08/78 7397

DECRETO LEGGE n. 2 del 22/01/73CV.C.M.IN LEGGE n. 36 del 23/03/73

7401

LEGGE n. 413 del 17/08/74 7453

LEGGE n. 1073 del 01/01/62 7459LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 589 del 01/01/49 7460

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

7471

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7472

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7473DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7474

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7475

LEGGE n. 208 del 30/06/98 7476

LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 7502LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 376 del 13/08/75 7507LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 166 del 01/08/02 7510

LEGGE n. 968 del 01/01/53 7517LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7526

DECRETO LEGISLATIVO n. 1010 del 12/04/48 7527LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

7530

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7535

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

7543

DECRETO LEGGE n. 32 del 08/02/95CV.C.M.IN LEGGE n. 104 del 07/04/95

7544

LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 843 del 21/12/78 7606LEGGE FINANZIARIA n. 41 del 28/02/86LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 168 del 01/01/62 7619LEGGE n. 843 del 21/12/78LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE FINANZIARIA n. 130 del 26/04/83LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 1280 del 01/01/64 7629LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 292 del 01/01/68 7641LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7658

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7668

LEGGE n. 526 del 07/08/82 7669

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7680

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

7685

DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13

DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08

7695

DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13

LEGGE n. 468 del 05/08/78 7850

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7886

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1148LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1149DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1156

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1158

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1159DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1161

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1162

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1168

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1188LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1232DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00DECRETO LEGISLATIVO n. 40 del 04/02/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12

DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1233DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 870 del 01/12/86 1234LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 870 del 01/12/86 1235LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12

LEGGE n. 870 del 01/12/86 1236

DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1237LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 689 del 24/11/81 1248

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1275LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 196 del 31/12/09

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100/668/5

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 1276LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 634 del 28/09/94 1277LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1278DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12

DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03

1282

LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

LEGGE n. 870 del 01/12/86 1283LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 870 del 01/12/86 1284LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1296

DECRETO LEGGE n. 1090 del 21/12/66CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 16/02/67

1320

LEGGE n. 870 del 01/12/86LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 870 del 01/12/86 1321LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 870 del 01/12/86 1322

DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1370

DECRETO LEGGE n. 138 del 08/07/02CV.C.M.IN LEGGE n. 178 del 08/08/02

1371

LEGGE n. 196 del 31/12/09 1391

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7100LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 870 del 01/12/86 7110LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 870 del 01/12/86 7116LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 7117

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7123LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

7125

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99

LEGGE n. 85 del 22/03/01 7180LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7331

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7332

DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 7333LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7334

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7335

LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99 7336LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 8056

LEGGE n. 196 del 31/12/09 8057

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

LEGGE n. 94 del 03/04/97 1615DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1620LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1621

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1623

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1649

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1650DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1661LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1662DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1663

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1665

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1673LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 250 del 25/07/97 1921DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05

DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05

1922

DECRETO LEGISLATIVO n. 250 del 25/07/97 1923DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12 1925

DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13 1926

LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 1942

LEGGE n. 549 del 28/12/95 1952

LEGGE n. 537 del 24/12/93 7681DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7731

LEGGE n. 166 del 01/08/02 7740LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1164

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1176LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1182DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1212

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1216

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1220DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1224LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99

DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 21/11/05 1229

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100/668/6

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1230

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1231

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1287LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1291LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 1294LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10

LEGGE n. 196 del 31/12/09 1323DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10

DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03

1329

LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 451 del 28/12/98CV.C.M.IN LEGGE n. 40 del 26/02/99

1330

DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 1337

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7102

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7106

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7204

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7305LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7309

LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 7330LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 7410

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7420

LEGGE n. 413 del 30/11/98 7770LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7774

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1150LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1167

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1184DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1214

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1218

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1219

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1222REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del 03/04/93DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03

LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1226LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99

DECRETO LEGISLATIVO n. 162 del 10/08/07 1227

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1244LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 191 del 08/10/10 1265

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1289LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1293LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 15 del 01/01/04 1350LEGGE n. 174 del 21/11/14

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7104

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7108

LEGGE n. 166 del 01/08/02 7301

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

7515

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

7518

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

7520

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

7532

LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12

DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13

7540

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

7549

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

7550

LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7563

LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 7565

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 7569

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

LEGGE n. 870 del 01/12/86 1286LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 974 del 01/01/12 1380DECRETO LEGGE n. 457 del 30/12/97CV.C.M.IN LEGGE n. 30 del 27/02/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 18 del 27/02/73 1390LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1614

LEGGE n. 234 del 14/06/89 1616

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1622REGIO DECRETO LEGGE n. 1773 del 01/01/33LEGGE n. 1154 del 13/07/39DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 143 del 01/01/50DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 90 del 15/03/10LEGGE n. 113 del 23/09/13

LEGGE n. 856 del 05/12/86 1624

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 1654

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100/668/7

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1655

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1658

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1664LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

REGIO DECRETO n. 327 del 01/01/42 1666

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1667DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1668

REGIO DECRETO n. 327 del 01/01/42 1669

REGIO DECRETO n. 327 del 01/01/42 1670

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1671LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1672LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 94 del 03/04/97 1675DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 52 del 06/02/96 1681

LEGGE n. 88 del 16/03/01 1800DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

DECRETO LEGGE n. 535 del 21/10/96CV.C.M.IN LEGGE n. 647 del 23/12/96

1850

DECRETO LEGGE n. 535 del 21/10/96CV.C.M.IN LEGGE n. 647 del 23/12/96

1851

LEGGE n. 909 del 01/01/56 1891LEGGE n. 538 del 01/01/66

LEGGE n. 169 del 19/05/75 1960LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 135 del 25/09/09CV.C.M.IN LEGGE n. 166 del 20/11/09

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1970

LEGGE n. 196 del 31/12/09 1972

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7255LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

DECRETO LEGGE n. 40 del 25/03/10CV. IN LEGGE n. 73 del 22/05/10

7258

DECRETO LEGGE n. 225 del 29/12/10CV.C.M.IN LEGGE n. 10 del 16/02/11

7259

LEGGE n. 542 del 14/07/07 7260LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 542 del 14/07/07 7261LEGGE n. 341 del 08/08/95LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 1010 del 12/04/48 7262LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 84 del 28/01/94 7264DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7265LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01

DECRETO LEGGE n. 7 del 31/01/05CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 31/03/05

7267

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

7268

LEGGE n. 183 del 16/04/87 7269LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12 7270

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7273LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01

LEGGE n. 413 del 30/11/98 7274LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 166 del 01/08/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7275

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7278

LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7600

DECRETO LEGGE n. 564 del 24/12/93CV. IN LEGGE n. 132 del 22/02/94

7601

LEGGE n. 261 del 31/07/97LEGGE n. 413 del 30/11/98LEGGE n. 522 del 28/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03

LEGGE n. 522 del 28/12/99 7602

LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 7604LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7607

LEGGE n. 51 del 07/03/01 7609LEGGE n. 166 del 01/08/02

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7614

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7615

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7616

LEGGE n. 537 del 24/12/93 7617DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08

7624

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 7631

LEGGE n. 614 del 01/01/57 7697LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 468 del 05/08/78 7700LEGGE n. 413 del 30/11/98LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 194 del 18/06/98 7710

LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 7750LEGGE n. 196 del 31/12/09

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1153DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1177LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1196

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1213

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1217

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1221DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 183 del 19/03/52DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 476 del 26/10/95LEGGE n. 142 del 06/03/96LEGGE n. 194 del 18/06/98LEGGE n. 404 del 19/10/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 22 del 27/01/00LEGGE n. 111 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 248 del 19/08/03LEGGE n. 292 del 06/10/03LEGGE n. 325 del 03/11/03LEGGE n. 330 del 03/11/03LEGGE n. 103 del 27/05/05LEGGE n. 135 del 20/06/05LEGGE n. 70 del 13/02/06LEGGE n. 115 del 06/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1225LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99

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100/668/8

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1228

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1288LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1292LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1302

LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 1311

LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 1312

LEGGE n. 47 del 27/02/04 1314DECRETO LEGGE n. 16 del 21/02/05CV.C.M.IN LEGGE n. 58 del 22/04/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12 1315

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 1325LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

LEGGE n. 196 del 31/12/09 1361

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7103

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7107

LEGGE n. 297 del 08/06/78 7137

LEGGE FINANZIARIA n. 910 del 22/12/86 7141LEGGE FINANZIARIA n. 67 del 11/03/88DECRETO LEGGE n. 517 del 04/10/96CV.C.M.IN LEGGE n. 611 del 04/12/96LEGGE n. 472 del 07/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7150

LEGGE n. 194 del 18/06/98 7241LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 166 del 01/08/02

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7251LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7252

DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08

7254

LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7400

LEGGE n. 211 del 26/02/92 7403DECRETO LEGGE n. 517 del 04/10/96CV.C.M.IN LEGGE n. 611 del 04/12/96DECRETO LEGGE n. 457 del 30/12/97CV.C.M.IN LEGGE n. 30 del 27/02/98LEGGE n. 194 del 18/06/98LEGGE n. 448 del 23/12/98LEGGE n. 472 del 07/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03

LEGGE n. 211 del 26/02/92 7404LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03

LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 7406LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03

LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 7407

DECRETO LEGGE n. 121 del 01/04/89CV.C.M.IN LEGGE n. 205 del 29/05/89

7413

LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7414

LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 7415LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06

DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13 7418

DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13

7421

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

7422

LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7423

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

7424

DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08

7425

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

7426

DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14

7427

LEGGE n. 166 del 01/08/02 7580

LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7581

3 Casa e assetto urbanistico (19)

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1579DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1580LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1596

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1600LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1605LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1606

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1609REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 408 del 01/01/49DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 64 del 02/02/74LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 396 del 15/12/90DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del 03/04/93DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1613DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1627

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1628

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1629

LEGGE n. 431 del 09/12/98 1690DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 168 del 12/07/04CV.C.M.IN LEGGE n. 191 del 30/07/04

LEGGE n. 196 del 31/12/09 1692

DECRETO LEGGE n. 47 del 28/03/14CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 23/05/14

1693

DECRETO LEGGE n. 47 del 28/03/14CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 23/05/14

1695

DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 261 del 10/04/47 1701LEGGE n. 408 del 01/01/49LEGGE n. 984 del 01/01/50LEGGE n. 25 del 01/01/62DECRETO LEGGE n. 1022 del 06/09/65CV.C.M.IN LEGGE n. 1179 del 01/11/65LEGGE n. 422 del 01/01/68DECRETO LEGGE n. 79 del 27/02/68CV.C.M.IN LEGGE n. 241 del 18/03/68LEGGE n. 865 del 22/10/71LEGGE n. 76 del 14/02/74DECRETO LEGGE n. 115 del 02/05/74DECRETO LEGGE n. 376 del 13/08/75LEGGE n. 94 del 25/03/82DECRETO LEGGE n. 12 del 07/02/85CV.C.M.IN LEGGE n. 118 del 05/04/85LEGGE FINANZIARIA n. 41 del 28/02/86LEGGE FINANZIARIA n. 910 del 22/12/86LEGGE FINANZIARIA n. 67 del 11/03/88LEGGE n. 85 del 28/01/94LEGGE n. 136 del 30/04/99LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 83 del 22/06/12CV.C.M.IN LEGGE n. 134 del 07/08/12

7365

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100/668/9

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7371

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7373

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7379

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7437LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 21 del 08/02/01 7438LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08

7440

LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7441

LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 7442

DECRETO LEGGE n. 47 del 28/03/14CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 23/05/14

7443

LEGGE n. 468 del 05/08/78 7445

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2043LEGGE n. 613 del 18/11/75DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 416 del 08/08/85LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 195 del 12/05/95DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 163 del 13/06/02LEGGE n. 226 del 23/08/04DECRETO LEGGE n. 136 del 28/05/04CV.C.M.IN LEGGE n. 186 del 27/07/04DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 171 del 11/09/07DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 52 del 16/04/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 15/03/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2044DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 255 del 06/08/91LEGGE n. 537 del 24/12/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 163 del 13/06/02DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 171 del 11/09/07LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 52 del 16/04/09

LEGGE n. 249 del 01/01/68 2046

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2047

LEGGE n. 67 del 15/02/61 2048DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73LEGGE n. 724 del 23/12/94

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2049LEGGE n. 416 del 08/08/85LEGGE n. 724 del 23/12/94

LEGGE n. 335 del 08/08/95 2050LEGGE n. 226 del 23/08/04DECRETO LEGGE n. 136 del 28/05/04CV.C.M.IN LEGGE n. 186 del 27/07/04

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

2051

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2052LEGGE n. 255 del 06/08/91LEGGE n. 724 del 23/12/94

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2054LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 2055DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2061

LEGGE n. 335 del 08/08/95 2062DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2063DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2065

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2066LEGGE n. 226 del 23/08/04DECRETO LEGGE n. 136 del 28/05/04CV.C.M.IN LEGGE n. 186 del 27/07/04DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 171 del 11/09/07DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 52 del 16/04/09

REGIO DECRETO n. 327 del 01/01/42 2106DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 143 del 01/01/50DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2108

LEGGE n. 559 del 23/12/93 2109LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 689 del 24/11/81 2112LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 721 del 06/08/54 2121

REGIO DECRETO n. 263 del 02/02/28 2122

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2129

LEGGE n. 94 del 03/04/97 2135DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2143DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 2144

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2153DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2154DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2155

LEGGE n. 559 del 23/12/93 2166LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2176DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 267 del 08/08/91 2179DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 2180

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 2200LEGGE n. 51 del 07/03/01

LEGGE n. 51 del 07/03/01 2201DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 2204DECRETO LEGGE n. 150 del 17/01/14LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 2207DECRETO LEGGE n. 194 del 30/12/09CV. IN LEGGE n. 25 del 26/02/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 171 del 11/09/07 2216DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 52 del 16/04/09

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 2246LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 616 del 01/01/62 2259

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73 2309

DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

7834

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7835

LEGGE n. 166 del 01/08/02 7838LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13 7839

LEGGE n. 522 del 28/12/99 7840

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100/668/10

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGGE n. 4 del 10/01/06CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 09/03/06

7841

LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7853LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 135 del 25/09/09CV.C.M.IN LEGGE n. 166 del 20/11/09DECRETO LEGGE n. 150 del 17/01/14LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE n. 413 del 30/11/98 7854

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7860

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7861LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7862

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7864

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7872

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 7873

5 Ricerca e innovazione (17)

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 1962

LEGGE n. 283 del 01/01/63 7120

DECRETO LEGGE n. 564 del 24/12/93CV. IN LEGGE n. 132 del 22/02/94

7618

LEGGE n. 413 del 30/11/98LEGGE n. 522 del 28/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1001LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 418 del 09/11/99DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 1003LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1006

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1007LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1010DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1014DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1015DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1030

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1031

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1032

LEGGE n. 94 del 03/04/97 1038DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1058REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 468 del 05/08/78DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13

1065

DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

7000

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99

DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46 7010DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

LEGGE n. 870 del 01/12/86 1169LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1173LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1183DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1185

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1191

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1192LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 1195

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1197

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1200

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1203DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1206DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1238DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 183 del 19/03/52DECRETO LEGGE n. 1090 del 21/12/66CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 16/02/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 870 del 01/12/86DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19/09/94LEGGE n. 194 del 18/06/98LEGGE n. 144 del 17/05/99DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 134 del 09/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1239LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1241LEGGE n. 468 del 05/08/78LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1263LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1280DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 634 del 28/09/94LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04

LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 1281LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 1448LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73 1478LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09 1479

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100/668/11

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LEGGE n. 283 del 01/01/63 7111

LEGGE n. 537 del 24/12/93 7121DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISL. PRESID n. 37 del 01/01/46 7227LEGGE n. 1013 del 01/01/69DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7300

7 Fondi da ripartire (33)

7.1 Fondi da assegnare (33.1)

DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14

1415

DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14

1416

DECRETO LEGISLATIVO n. 285 del 30/04/92 1417DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01

LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 1450

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1451

LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 1460

DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14

7193

DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14

7194

8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)

LEGGE n. 7 del 06/02/09 7800

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

100/032/1

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CODICE ECONOMICO

TITOLO I - SPESE CORRENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE01.00.00

RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO01.01.00

STIPENDI 1001/01 1001/02 1001/03 1003/81 1007/01 1007/04 1010/01 1010/03 1148/01 1148/81 1150/01 1173/01 1173/80 1174/01 1174/80 1176/01 1177/01 1178/01 1178/80 1178/81 1580/01 1583/01 1583/81 1661/01 1662/81 1664/01 1667/81 2043/01 2043/02 2043/03 2048/01 2048/02 2048/03 2049/01 2049/02 2049/03 2054/01 2920/01

01.01.01

LAVORO STRAORDINARIO 1003/82 1007/03 1010/04 1148/03 1148/82 1149/01 1149/02 1149/03 1149/82 1150/03 1153/01 1153/02 1153/03 1153/82 1173/03 1174/03 1176/03 1177/03 1178/03 1178/82 1179/01 1179/02 1179/03 1179/82 1182/01 1182/02 1182/03 1182/82 1183/01 1183/02 1183/03 1183/82 1184/01 1184/02 1184/03 1184/82 1189/01 1189/02 1189/03 1189/82 1297/01 1297/02 1297/03 1579/01 1579/02 1579/03 1579/82 1580/03 1583/03 1583/82 1593/01 1593/02 1593/03 1661/03 1662/01 1662/02 1662/03 1662/82 1664/03 1667/01 1667/02 1667/03 1667/82 2044/01 2044/02 2044/03 2044/82 2054/03 2055/01 2055/02 2055/03 2055/82 2920/03 2921/01 2921/02 2921/03 2921/82

01.01.02

FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 1003/83 1148/04 1148/83 1149/04 1149/83 1150/04 1153/04 1153/83 1173/04 1174/04 1176/04 1177/04 1178/04 1178/83 1179/04 1179/83 1182/04 1182/83 1183/04 1183/83 1184/04 1184/83 1189/04 1189/83 1297/04 1417/01 1579/04 1579/83 1580/04 1583/04 1583/83 1593/04 1593/83 1661/04 1662/04 1662/83 1664/04 1667/04 1667/83 2043/04 2054/04 2055/04 2055/83 2216/01 2920/04 2921/04 2921/83

01.01.03

INCENTIVI PER L'OFFERTA FORMATIVA 1156/01 01.01.04

ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 1007/50 1010/50 1148/50 1150/50 1173/50 1174/50 1176/50 1177/50 1178/50 1580/50 1583/50 1661/50 1664/50 2043/06 2043/07 2043/08 2043/50 2044/04 2044/06 2045/01 2045/02 2045/03 2052/01 2052/02 2052/03 2054/50 2351/01 2920/50

01.01.05

RETRIBUZIONI IN NATURA01.02.00

BUONI PASTO 1003/07 1003/08 1149/05 1153/05 1179/05 1182/05 1183/05 1184/05 1189/05 1297/05 1579/05 1593/05 1662/05 1667/05 2055/05 2921/05

01.02.01

MENSE 2154/01 2154/88 01.02.02

VESTIARIO 2154/02 2154/89 01.02.03

ALTRE 2044/05 2044/90 01.02.04

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.00

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1007/02 1007/05 1010/02 1010/05 1014/01 1014/02 1014/91 1148/02 1148/05 1150/02 1150/05 1168/01 1173/02 1173/05 1174/02 1174/05 1176/02 1176/05 1177/02 1177/05 1178/02 1178/05 1180/01 1186/01 1186/02 1186/91 1188/01 1188/02 1188/91 1197/01 1198/01 1203/01 1203/02 1203/91 1204/01 1204/02 1204/91 1230/01 1287/01 1287/02 1287/91 1288/01 1288/02 1288/91 1289/01 1289/02 1289/91 1580/02 1580/05 1583/02 1583/05 1603/01 1603/02 1603/91 1604/01 1605/01 1605/02 1605/91 1628/01 1661/02 1661/05 1664/02 1664/05 1671/01 1671/02 1671/91 1673/01 1673/02 1673/91 2043/05 2050/01 2050/02 2054/02 2054/05 2062/01 2062/02 2062/91 2920/02 2920/05 2922/01 2928/01

01.03.01

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

100/032/2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CODICE ECONOMICO

2928/02 2928/91

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.04.00

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1006/01 1030/01 1161/01 1164/01 1167/01 1191/01 1196/01 1200/01 1201/01 1212/01 1213/01 1214/01 1370/01 1478/01 1478/96 1585/01 1586/01 1594/01 1596/01 1598/01 1614/01 1621/01 1627/01 1654/01 1663/01 1665/01 1668/01 2046/01 2047/01 2061/01 2309/01 2925/01 2926/01

01.04.01

CONSUMI INTERMEDI02.00.00

ACQUISTO DI BENI02.01.00

BENI DI CONSUMO 1058/07 1058/14 1058/81 1208/01 1208/17 1208/18 1208/21 1210/01 1210/17 1210/18 1210/21 1220/15 1220/19 1220/33 1220/81 1221/15 1221/19 1221/20 1221/33 1221/81 1222/15 1222/19 1222/33 1222/81 1232/15 1232/19 1232/33 1232/81 1234/01 1234/81 1235/01 1235/81 1238/17 1238/18 1238/21 1238/81 1243/01 1266/01 1290/01 1290/03 1290/81 1609/01 1609/13 1611/01 1611/13 1611/31 1611/81 1617/01 1617/13 1617/31 1617/81 1622/10 1622/12 1622/18 1622/37 1650/10 1650/12 1650/18 1650/32 2106/10 2106/22 2153/02 2153/81 2176/01 2176/81 2941/01 2941/10

02.01.01

PUBBLICAZIONI PERIODICHE 1058/01 1058/82 1208/29 1210/29 1220/34 1221/34 1222/34 1232/34 1238/29 1609/25 1611/25 1617/25 1622/29 1650/29 2106/11 2941/15 2941/20

02.01.02

ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00

NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO 1038/02 1058/17 1058/84 1208/23 1208/28 1210/23 1210/28 1220/17 1220/39 1221/17 1221/39 1222/17 1222/39 1224/05 1225/05 1226/05 1232/17 1232/39 1232/84 1238/23 1238/28 1238/84 1241/84 1275/05 1280/02 1282/02 1609/19 1609/24 1611/19 1611/24 1611/84 1612/02 1613/02 1615/02 1617/19 1617/24 1617/84 1622/09 1622/13 1622/23 1622/31 1622/84 1650/09 1650/13 1650/31 1660/02 1675/02 2106/01 2135/02 2176/05 2941/19 2970/02

02.02.01

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1038/01 1058/11 1058/15 1058/85 1208/12 1208/15 1208/19 1208/25 1208/85 1210/12 1210/15 1210/19 1210/25 1210/85 1220/18 1220/38 1220/85 1221/18 1221/38 1221/85 1222/18 1222/38 1222/42 1222/43 1222/85 1224/04 1225/04 1226/04 1232/18 1232/38 1232/45 1232/85 1238/12 1238/15 1238/19 1238/25 1238/85 1239/01 1239/85 1241/01 1275/04 1275/09 1275/85 1276/01 1276/02 1276/85 1277/85 1278/01 1280/01 1280/85 1380/01 1380/85 1609/10 1609/12 1609/14 1609/15 1611/10 1611/12 1611/14 1611/15 1611/35 1611/85 1612/01 1612/05 1612/85 1613/01 1615/01 1617/10 1617/12 1617/14 1617/15 1617/85 1618/01 1622/26 1622/28 1622/30 1622/85 1650/26 1650/28 1650/30 1650/85 1660/01 1660/85 1675/01 1675/85 1750/01 1750/85 1783/01 1783/85 2106/17 2106/85 2108/01 2135/01 2153/01 2153/85 2176/02 2176/03 2176/04 2176/85 2179/01 2179/85 2941/07 2941/09 2941/11 2941/18 2970/01

02.02.02

UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA 1058/08 1058/86 1208/16 1208/32 1210/16 1220/26 1221/26 1222/26 1232/26 1232/86 1238/16 1238/42 1276/86 1280/03 1366/01 1609/07 1611/07 1611/34 1612/03 1617/07 1617/33 1622/11 1650/11 1660/03 2106/13 2135/03 2200/01 2200/02 2201/01 2941/06

02.02.03

SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 1058/12 1208/14 1208/20 1210/14 1210/20 1220/11 1220/14 1221/11 1221/14 1222/11 1222/14 1232/11 1232/14 1238/14 1238/20 1277/01 1609/11 1609/18 1611/11 1611/18 1617/11 1617/18 1622/17 1622/27 1650/17 1650/27 2106/09 2106/21 2941/08

02.02.04

CORSI DI FORMAZIONE 1058/05 1208/07 1208/11 1210/07 1210/11 1220/08 1220/10 1220/25 1221/08 1221/10 1221/25 1222/08 1222/10 1222/25 1232/08 1232/10 1232/88 1238/07

02.02.05

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

100/032/3

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CODICE ECONOMICO

1238/11 1238/88 1609/05 1611/05 1611/36 1611/88 1617/05 1617/88 1622/08 1650/08 2143/01 2143/88 2941/04

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA

1181/01 1185/01 1208/06 1210/06 1220/07 1221/07 1222/07 1232/07 1232/89 1238/06 1238/89 1599/01 1609/06 1611/06 1611/89 1617/06 1617/89 1622/04 1622/21 1650/04 2051/01 2106/07 2106/14 2941/05

02.02.06

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'

1058/06 1058/16 1208/13 1208/24 1210/13 1210/24 1220/21 1220/30 1220/41 1221/21 1221/30 1222/21 1222/30 1232/21 1232/30 1238/13 1238/24 1609/17 1611/17 1611/30 1617/17 1617/30 1622/14 1622/16 1650/14 1650/16 2106/19 2106/23 2106/28 2941/12 2941/13

02.02.07

COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI 1058/13 1208/26 1210/26 1220/01 1220/16 1221/16 1221/32 1222/16 1232/09 1232/16 1232/91 1238/26 1238/32 1238/91 1294/01 1294/02 1294/91 1329/01 1329/91 1609/08 1609/09 1611/08 1611/09 1611/91 1617/08 1617/09 1617/91 1622/01 1622/19 1650/01 2106/24 2941/14 2958/01 2958/91

02.02.08

COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI 1058/92 1609/22 02.02.09

STUDI, CONSULENZE, INDAGINI 1058/09 1065/01 1080/01 1080/02 1080/93 1095/01 1095/93 1096/01 1096/93 1208/27 1210/27 1220/35 1221/35 1222/35 1222/93 1229/01 1232/35 1232/41 1233/01 1233/02 1233/93 1237/01 1237/93 1238/27 1238/35 1238/93 1242/01 1273/01 1483/01 1483/93 1609/16 1609/21 1609/93 1611/16 1611/21 1611/33 1611/93 1617/16 1617/21 1617/93 1622/15 1626/01 1650/15 2106/27 2106/32 2941/16 2941/17 2954/01

02.02.10

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 1058/03 1058/04 1208/02 1208/03 1208/04 1208/05 1210/02 1210/03 1210/04 1210/05 1220/02 1220/03 1220/96 1221/02 1221/03 1221/96 1222/02 1222/03 1222/41 1222/96 1232/02 1232/03 1232/05 1232/96 1238/02 1238/04 1238/05 1238/96 1283/01 1283/96 1284/01 1284/96 1286/01 1286/96 1609/02 1609/03 1609/04 1611/02 1611/03 1611/04 1611/96 1616/01 1617/02 1617/03 1617/04 1617/96 1622/02 1622/03 1624/01 1639/01 1650/02 1650/03 2106/03 2106/04 2106/05 2106/06 2106/96 2941/02 2941/03

02.02.13

ALTRI SERVIZI 1058/02 1058/18 1058/21 1058/22 1058/23 1058/25 1058/26 1058/27 1208/08 1208/33 1208/34 1210/08 1210/31 1219/01 1220/40 1221/40 1222/40 1232/40 1232/43 1232/46 1233/97 1235/02 1236/01 1238/40 1238/41 1238/43 1238/44 1240/01 1240/02 1240/03 1240/04 1240/97 1265/01 1275/07 1278/02 1280/04 1281/01 1281/97 1283/02 1290/02 1296/01 1296/02 1389/01 1391/01 1391/97 1395/01 1450/01 1460/01 1609/20 1609/23 1609/28 1609/29 1611/20 1611/29 1611/40 1611/43 1612/04 1617/20 1617/23 1617/26 1617/27 1617/29 1617/43 1617/97 1622/20 1622/24 1622/36 1650/33 1666/01 1669/01 1670/01 1681/01 1970/01 1970/02 2106/02 2106/12 2106/15 2106/16 2106/25 2106/26 2106/29 2106/31 2109/01 2109/97 2122/01 2135/04 2144/01 2155/01 2180/01 2180/97 2201/03 2204/01 2207/01 2941/23 2941/24 2954/02

02.02.14

CANONI FIP 1208/30 1238/30 1282/01 1611/32 1617/32 02.02.15

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.00.00

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.00

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1015/01 1015/02 1015/81 1159/01 1159/02 1159/81 1187/01 1187/02 1187/81 1206/01 1206/02 1206/81 1207/01 1207/02 1207/81 1291/01 1291/02 1291/81 1292/01 1292/02 1292/81 1293/01 1293/02 1293/81 1600/01 1600/02 1600/81 1602/01 1602/02 1602/81 1620/01 1620/02 1620/81 1672/01 1672/02 1672/81 2063/01 2063/02 2063/81 2066/01 2066/02 2927/01 2927/02 2927/81

03.01.01

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE04.00.00

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

100/032/4

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CODICE ECONOMICO

AMMINISTRAZIONI CENTRALI04.01.00

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

1227/01 1921/01 1921/02 1921/82 1922/01 1923/01 1923/02 1925/01 1942/01 1962/01

04.01.02

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 1850/01 1851/01 2246/01 2246/83 04.01.03

AMMINISTRAZIONI LOCALI04.02.00

REGIONI 1311/01 1311/02 1311/03 1311/04 1311/05 1311/06 1315/01 1690/01 1690/02 1690/85 1693/01

04.02.01

COMUNI E PROVINCE 1314/01 1314/02 1314/86 1692/01 1692/86 04.02.02

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE05.00.00

PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO05.01.00

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE 1695/01 2065/01 05.01.01

ALTRI TRASFERIMENTI05.03.00

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1952/01 05.03.02

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE06.00.00

CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE06.01.00

ALTRI CONTRIBUTI AI PRODOTTI 1351/01 1371/01 1960/01 1960/03 1960/04 06.01.02

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 1390/01 1390/83 1701/01 1701/02 1701/03 1701/04 1701/05 1701/06 1701/07 1701/08 1701/09 1701/10 1701/11 1701/13 1701/14 1701/15 1701/16 1701/17 1701/18 1701/19 1701/20 1701/21 1701/22 1701/23 1701/24 1701/25 1701/26 1701/28 1701/29 1701/30 1701/31 1701/32 1701/33 1701/34 1701/35 1701/36 1701/37 1701/38 1701/39 1701/40 1701/41 1701/42 1701/43 1701/44 1701/83 1755/01 1800/01 1800/02 1800/03 1800/04 1800/05 1800/06 1800/07 1800/08 1800/09 1800/10 1800/11 1800/12 1800/13 1800/14 1800/15 1800/16 1800/17 1800/18 1800/19 1800/20 1800/21 1800/22 1800/23 1800/24 1800/25 1800/83

06.01.03

ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE 1302/01 1325/01 1325/84 1330/01 1330/02 1330/03 1330/84 1390/84 06.01.04

ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE06.02.00

ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE 1312/01 1312/02 1312/03 1312/04 1312/05 1337/01 06.02.01

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.00.00

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.01.00

ALTRO 1350/01 1350/02 1891/01 2259/01 07.01.02

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE09.00.00

INTERESSI PASSIVI09.01.00

ALTRI INTERESSI 1031/01 1162/01 1192/01 1192/84 1216/01 1217/01 1218/01 1595/01 1595/84 1606/01 1608/01 1608/84 1649/01 1655/01 2923/01

09.01.04

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

100/032/5

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CODICE ECONOMICO

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.00.00

ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.03.00

ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 1320/01 1320/84 1321/01 1321/84 1322/01 1323/01 1323/84 2121/01 2166/01 2166/84

10.03.01

ALTRE USCITE CORRENTI12.00.00

PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00

PREMI DI ASSICURAZIONE 1169/01 1169/81 1195/01 12.01.01

ALTRE USCITE CORRENTI12.02.00

FONDI DI RISERVA 1588/01 1588/83 12.02.02

ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 1032/01 1158/01 1211/01 1228/01 1231/01 1244/01 1244/84 1248/01 1263/01 1263/84 1361/84 1415/01 1416/01 1448/84 1451/01 1479/01 1619/01 1623/01 1629/01 1640/01 1658/01 1793/84 1926/01 1972/84 2112/01 2112/84 2129/01 2924/01

12.02.03

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI21.00.00

INVESTIMENTI FISSI LORDI21.01.00

MEZZI DI TRASPORTO 7624/01 7624/02 7841/01 7841/81 7842/01 7854/01 7854/02 7854/03 7862/01 21.01.01

MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE 7010/01 7010/02 7106/01 7107/01 7108/01 7110/01 7110/82 7116/01 7116/82 7117/01 7227/01 7227/02 7227/03 7227/04 7227/82 7331/01 7332/01 7337/01 7340/82 7370/01 7371/01 7372/01 7373/01 7615/01 7704/01 7705/01 7706/01 7731/01 7858/01 7860/01 7861/01 7861/82 7864/01 7872/01 7873/01 8420/01 8420/02

21.01.02

FABBRICATI RESIDENZIALI 7340/01 7340/02 7340/83 7347/01 7440/01 7440/83 7442/01 21.01.03

FABBRICATI NON RESIDENZIALI 7100/01 7100/02 7100/84 7171/84 7261/84 7341/84 7344/84 7346/01 7346/84 7348/01 7348/84 7354/01 7354/02 7354/03 7354/84 7354/85 7395/01 7395/84 7395/85 7470/01 7470/03 7471/01 7472/01 7472/84 7473/01 7473/02 7473/84 7473/85 7695/01 7695/02 7695/03

21.01.04

OPERE PUBBLICHE 7158/01 7158/85 7219/01 7219/02 7261/01 7261/02 7261/85 7262/01 7262/85 7263/01 7280/02 7280/03 7280/04 7340/85 7341/01 7341/02 7341/03 7341/85 7343/01 7343/85 7344/01 7344/85 7345/01 7345/85 7364/01 7364/85 7374/01 7374/02 7374/03 7374/04 7374/05 7374/06 7374/07 7374/85 7392/01 7392/85 7394/01 7394/85 7397/85 7453/01 7474/85 7475/01 7475/85 7524/01 7526/85 7535/85 7641/01 7641/02 7641/85 7669/01 7695/04 7700/01 7700/02 7700/03 7700/04 7700/85

21.01.05

SOFTWARE E HARDWARE 7000/01 7000/02 7000/03 7001/01 7001/86 7102/01 7103/01 7104/01 7121/01 7121/02 7121/03 7121/86 7122/01 7122/86 7123/01 7123/11 7123/86 7124/01 7124/02 7124/03 7124/04 7124/05 7124/06 7124/07 7124/86 7125/01 7125/02 7125/03 7261/86 7339/01 7378/01 7379/01 7617/01 7617/02 7681/01 7681/02 7703/01 7703/02 7703/86 7730/01 7730/86 7834/01 7834/02 7838/86 7839/01 8430/01

21.01.06

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

100/032/6

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CODICE ECONOMICO

INFRASTRUTTURE MILITARI 7170/01 7170/87 7171/01 7171/87 7342/01 21.01.07

ALTRI INVESTIMENTI 7111/01 7120/01 7174/01 7174/02 7174/89 7197/02 7197/89 7280/01 7300/01 7333/01 7333/02 7333/89 7334/01 7334/89 7335/02 7335/89 7376/89 7384/01 7384/89 7527/01 7527/02 7527/89 7531/01 7544/01 7544/02 7544/89 7546/01 7546/89 7617/03 7668/89 7681/03 7834/03 7835/01 7838/01 7838/89 7840/01 7853/01 7853/02 7853/03 7853/89 8056/89

21.01.09

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI22.00.00

AMMINISTRAZIONI CENTRALI22.01.00

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

7155/01 7155/02 7155/03 7155/04 7155/05 7155/07 7155/81 7159/01 7160/01 7161/01 7164/01 7336/01 7336/02 7336/03 7336/81 7355/01 7380/01 7381/01 7481/01 7483/01 7484/01 7485/01 7500/01 7500/02 7500/03 7500/04 7500/05 7513/01 7519/01 7522/01 7538/01 7541/01 7542/01 7740/01 7740/02 7740/03 7740/04 7740/81 7741/01 7750/01 7750/02 7750/81

22.01.01

ENTI DI RICERCA 7618/01 7618/02 7618/03 7618/04 7618/05 7618/06 7618/07 7618/08 7618/09 7618/10

22.01.03

AMMINISTRAZIONI LOCALI22.02.00

REGIONI 7119/01 7147/01 7147/02 7147/84 7152/01 7152/84 7189/01 7204/01 7204/84 7241/01 7241/02 7241/03 7241/04 7241/05 7241/06 7241/07 7241/08 7241/09 7249/01 7251/01 7251/02 7251/84 7252/01 7252/84 7375/01 7375/02 7375/03 7375/04 7375/84 7383/01 7389/01 7389/84 7410/01 7417/01 7443/01 7489/01 7501/01 7504/01 7507/01 7507/84 7529/01 7539/01 7580/01 7580/02 7580/03 7580/04 7580/05 7606/01 7606/02 7606/03 7606/04 7606/05 7606/84 7616/01 7616/84 7710/01 7710/02

22.02.01

COMUNI E PROVINCE 7139/01 7180/01 7180/02 7180/85 7188/01 7188/02 7188/03 7188/04 7188/05 7188/06 7188/07 7188/08 7188/09 7188/10 7188/11 7188/12 7188/13 7188/14 7188/15 7188/16 7188/17 7188/18 7188/19 7188/20 7188/21 7188/22 7188/23 7188/24 7188/25 7188/26 7188/27 7188/28 7188/29 7188/30 7188/31 7188/32 7188/33 7188/34 7188/35 7188/36 7188/37 7188/38 7188/39 7188/40 7188/41 7188/42 7188/85 7250/01 7250/85 7254/01 7254/85 7349/01 7349/85 7350/01 7365/01 7369/01 7369/02 7369/85 7382/01 7400/01 7400/85 7401/01 7403/01 7403/02 7403/03 7403/04 7403/05 7403/06 7403/07 7403/08 7403/09 7403/10 7403/11 7403/12 7403/13 7406/01 7406/02 7407/01 7411/01 7414/01 7414/85 7415/01 7415/02 7418/01 7418/02 7421/01 7423/01 7424/01 7426/01 7427/01 7438/01 7438/02 7438/85 7445/85 7460/01 7476/01 7480/01 7486/01 7486/03 7490/01 7490/85 7502/01 7502/04 7502/85 7510/01 7534/01 7543/01 7543/02 7548/01 7553/01 7562/01 7562/02 7565/01 7565/02 7565/03 7571/01 7629/01 7629/85 7658/01 7658/85 7680/01 7680/85 7696/01

22.02.02

ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

7256/01 7257/01 7258/01 7259/01 7260/01 7260/87 7264/01 7265/01 7265/02 7265/03 7265/04 7265/05 7265/06 7265/07 7267/01 7268/01 7269/01 7269/87 7270/01 7273/01 7273/02 7273/03 7274/01 7274/02 7274/03 7274/04 7274/05 7274/06 7274/07 7274/08 7274/87 7275/01 7497/01 7521/01 7600/01 7631/01

22.02.04

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE23.00.00

IMPRESE PRIVATE23.01.00

IMPRESE PRIVATE 7137/01 7141/01 7141/02 7141/03 7141/04 7141/05 7141/06 7141/07 7141/08 7141/09 7141/81 7187/01 7187/02 7187/03 7187/04 7187/05 7187/06 7187/07 7187/08 7187/09 7187/10 7187/11 7187/12 7187/13 7187/14 7187/15 7187/16 7200/01 7200/02 7200/03 7200/81 7255/01 7255/81 7290/01 7301/01 7301/02

23.01.01

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

100/032/7

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CODICE ECONOMICO

7301/03 7301/04 7305/01 7305/81 7306/01 7309/01 7310/01 7330/01 7330/02 7330/03 7330/04 7330/05 7330/06 7330/81 7404/01 7404/02 7404/03 7404/04 7404/05 7404/06 7413/01 7413/81 7419/01 7420/01 7420/02 7420/81 7422/01 7425/01 7425/02 7425/03 7425/04 7430/02 7437/01 7437/02 7437/81 7509/01 7515/01 7517/01 7517/81 7518/01 7520/01 7532/01 7532/02 7532/03 7533/01 7537/01 7545/01 7547/01 7549/01 7550/01 7563/01 7601/01 7601/02 7601/03 7601/04 7601/05 7601/06 7601/07 7601/08 7601/09 7601/10 7601/11 7601/12 7601/13 7601/14 7601/15 7601/16 7601/17 7601/18 7601/19 7601/20 7601/21 7601/22 7601/23 7601/24 7601/25 7601/26 7601/27 7602/01 7602/02 7602/03 7602/04 7602/05 7602/06 7604/01 7604/02 7607/01 7607/81 7608/01 7609/01 7609/02 7613/01 7614/01 7614/81 7627/01 7688/01 7697/01 7697/81 7770/01 7770/02 7770/03 7770/04 7770/05 7770/06 7770/07 7770/08 7770/81 7773/01 8097/01 8431/01

IMPRESE PUBBLICHE23.02.00

IMPRESE PUBBLICHE 7143/01 7143/02 7150/01 7150/82 7156/01 7176/01 7190/01 7190/02 7305/02 7363/01 7363/82 7388/01 7459/01 7459/82 7499/01 7523/01 7525/01 7540/01

23.02.01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE24.00.00

FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE24.01.00

FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 7186/01 7186/02 7186/03 7186/04 7186/05 7186/06 7186/07 7186/08 7186/09 7186/10 7186/11 7186/12 7186/13 7186/81 7619/01 7619/02 7619/03 7619/04 7619/81

24.01.01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO25.00.00

ESTERO25.01.00

ALTRO 7800/01 7800/02 25.01.02

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE26.00.00

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE26.01.00

RIPIANO DEBITI PREGRESSI 7386/01 7386/02 26.01.01

ALTRI 7386/03 7530/01 26.01.03

ALTRI TRASFERIMENTI26.04.00

SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 7060/01 7060/02 7060/03 7060/04 7060/05 7060/06 7060/07 7060/08 7060/09 7060/10 7060/11 7060/12 7060/13 7060/14 7060/15 7060/16 7060/17 7060/91 7193/01 7194/01 7278/91 7441/91 7514/01 7536/01 7551/91 7569/91 7581/91 7685/01 7774/91 7850/91 7886/91 7910/91 8057/91

26.04.03

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Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1583/01Missione - Programma: 14.11 Infrastrutture pubbliche e logistica - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

CDR: 2 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 3

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

621.525DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

3 3,00 166.192 0 6.190 0 0 449.143 2016

2017 3

3

3,00

3,00

5.695

5.240

0

0

0

0

449.143

449.143

166.192

166.192

0

0

621.030

620.574 2018

2.448.137DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

23 23,00 996.151 0 18.384 0 0 1.433.603 2016

2017 23

23

23,00

23,00

16.913

15.560

0

0

0

0

1.433.603

1.433.350

996.151

996.151

0

0

2.446.667

2.445.061 2018

3.725.096TERZA AREA 107 106,95 2.734.303 0 24.776 0 422.291 543.726 2016

2017 102

102

101,95

101,95

21.411

19.698

0

0

403.232

403.232

542.684

541.568

2.609.112

2.609.112

0

0

3.576.440

3.573.611 2018

4.468.686SECONDA AREA 166 166,23 3.562.595 0 47.858 0 454.142 404.092 2016

2017 166

163

166,23

162,81

44.029

39.624

0

0

454.142

444.592

404.092

403.150

3.562.595

3.486.579

0

0

4.464.857

4.373.945 2018

104.478PRIMA AREA 5 4,92 93.808 0 623 0 9.344 704 2016

2017 5

5

4,92

4,92

573

527

0

0

9.344

9.344

704

704

93.808

93.808

0

0

104.428

104.383 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

304 304,10 7.553.049 0 97.830 0 885.777 2.831.267IN COMPLESSO 11.375.475

7.552 2016

2017

2018

7.552

7.552

2016

2017

2018

299

296

299,10

295,68

7.427.857

7.351.842

0

0

88.621

80.649

0

0

866.718

857.169

2.830.225

2.827.914

11.220.974

11.125.125

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 3.396.735 2016

2018

2017 3.350.570

3.350.570

IRAP 966.273 2016

2017

2018

953.140

944.900

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 425: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1174/01Missione - Programma: 14.5 Infrastrutture pubbliche e logistica - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

CDR: 2 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 4

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

480.517DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

3 2,80 155.113 0 5.778 0 0 319.626 2016

2017 3

3

2,80

2,80

5.316

4.890

0

0

0

0

319.626

319.626

155.113

155.113

0

0

480.054

479.629 2018

1.973.053DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

23 23,00 996.151 0 18.384 0 0 958.519 2016

2017 23

23

23,00

23,00

16.913

15.560

0

0

0

0

958.350

958.350

996.151

996.151

0

0

1.971.414

1.970.061 2018

9.139.982TERZA AREA 286 284,90 7.397.338 0 72.965 0 1.141.289 528.391 2016

2017 282

277

281,90

276,90

66.298

59.723

0

0

1.129.854

1.110.795

525.817

523.978

7.322.223

7.197.031

0

0

9.044.191

8.891.526 2018

8.351.601SECONDA AREA 342 341,50 7.249.110 0 94.661 0 917.044 90.786 2016

2017 342

342

341,50

341,50

87.088

80.121

0

0

917.044

917.044

90.669

95.269

7.249.110

7.249.110

0

0

8.343.910

8.341.544 2018

431.144PRIMA AREA 21 20,30 383.527 0 2.208 0 38.555 6.854 2016

2017 21

21

20,30

20,30

2.031

1.869

0

0

38.555

38.555

6.776

6.776

383.527

383.527

0

0

430.890

430.727 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

675 672,50 16.181.238 0 193.995 0 2.096.887 1.904.177IN COMPLESSO 20.389.650

13.353 2016

2017

2018

13.000

13.500

2016

2017

2018

671

666

669,50

664,50

16.106.123

15.980.932

0

0

177.646

162.163

0

0

2.085.452

2.066.394

1.901.238

1.903.999

20.283.460

20.126.987

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 6.088.437 2016

2018

2017 6.056.800

6.009.909

IRAP 1.731.985 2016

2017

2018

1.722.989

3.508.200

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 426: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2920/01Missione - Programma: 14.9 Infrastrutture pubbliche e logistica - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni

CDR: 5 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 5

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

704.381DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

0 4,00 221.590 0 11.661 0 0 471.130 2016

2017 0

0

4,00

4,00

10.728

9.870

0

0

0

0

471.130

471.130

221.590

221.590

0

0

703.448

702.590 2018

998.363DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

0 12,00 519.731 0 14.329 0 0 464.303 2016

2017 0

0

12,00

12,00

13.183

12.128

0

0

0

0

462.965

462.965

519.731

519.731

0

0

995.879

994.824 2018

409.991TERZA AREA 0 13,00 348.129 0 4.522 0 54.729 2.611 2016

2017 0

0

13,00

13,00

4.161

3.828

0

0

54.729

54.729

2.611

2.611

348.129

348.129

0

0

409.629

409.297 2018

591.597SECONDA AREA 0 25,00 516.680 0 5.020 0 66.022 3.875 2016

2017 0

0

25,00

25,00

4.618

4.249

0

0

66.022

66.022

3.875

3.875

516.680

516.680

0

0

591.196

590.826 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

0 54,00 1.606.130 0 35.532 0 120.751 941.919IN COMPLESSO 2.708.896

4.564 2016

2017

2018

4.500

4.500

2016

2017

2018

0

0

54,00

54,00

1.606.130

1.606.130

0

0

32.690

30.074

0

0

120.751

120.751

940.581

940.581

2.704.652

2.702.036

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 808.054 2016

2018

2017 806.800

806.000

IRAP 229.868 2016

2017

2018

229.500

229.000

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 427: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1178/01Missione - Programma: 14.10 Infrastrutture pubbliche e logistica - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

CDR: 2 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 6

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

2.628.066DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

15 15,20 842.040 0 36.391 0 0 1.749.634 2016

2017 15

14

15,20

15,20

33.480

30.801

0

0

0

0

1.749.634

1.749.634

842.040

842.040

0

0

2.625.154

2.622.476 2018

2.901.976DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

35 35,00 1.515.882 0 27.975 0 0 1.358.119 2016

2017 35

35

35,00

35,00

25.737

23.678

0

0

0

0

1.357.315

1.350.315

1.515.882

1.515.882

0

0

2.898.934

2.889.875 2018

16.206.142TERZA AREA 520 519,10 13.669.788 0 157.106 0 2.107.409 271.840 2016

2017 512

501

511,10

501,10

142.326

128.397

0

0

2.076.915

2.038.798

268.021

260.244

13.469.481

13.219.098

0

0

15.956.744

15.646.537 2018

18.949.536SECONDA AREA 774 773,50 16.392.758 0 211.362 0 2.067.624 277.792 2016

2017 774

774

773,50

773,50

194.451

178.896

0

0

2.067.624

2.067.624

275.947

269.647

16.392.758

16.392.758

0

0

18.930.780

18.908.925 2018

1.210.854PRIMA AREA 56 56,70 1.073.942 0 6.433 0 107.687 22.791 2016

2017 56

58

56,70

56,70

5.918

5.445

0

0

107.687

107.687

19.055

19.055

1.073.942

1.073.942

0

0

1.206.603

1.206.129 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

1.400 1399,50 33.494.410 0 439.267 0 4.282.720 3.680.176IN COMPLESSO 42.277.833

381.260 2016

2017

2018

381.000

381.000

2016

2017

2018

1.392

1.382

1391,50

1381,50

33.294.103

33.043.720

0

0

401.913

367.218

0

0

4.252.226

4.214.109

3.669.973

3.648.895

41.999.216

41.654.942

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 12.518.696 2016

2018

2017 12.435.522

12.332.600

IRAP 3.561.208 2016

2017

2018

3.537.500

1.709.600

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 428: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1148/01Missione - Programma: 13.1 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 7

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

1.392.927DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

8 8,00 443.179 0 22.009 0 0 927.739 2016

2017 8

8

8,00

8,00

20.918

19.915

0

0

0

0

927.739

927.739

443.179

443.179

0

0

1.391.836

1.390.833 2018

3.811.324DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

46 46,00 1.992.301 0 44.322 0 0 1.774.700 2016

2017 46

46

46,00

46,00

40.776

37.514

0

0

0

0

1.774.700

1.774.700

1.992.301

1.992.301

0

0

3.807.778

3.804.516 2018

33.620.340TERZA AREA 1.091 1072,72 28.508.346 0 263.795 0 4.431.712 416.488 2016

2017 1.069

1.057

1040,80

1027,90

233.842

212.369

0

0

4.295.452

4.238.410

362.164

404.239

27.621.739

27.258.410

0

0

32.513.197

32.113.428 2018

47.866.385SECONDA AREA 1.978 1940,53 41.434.789 0 518.022 0 5.250.721 662.852 2016

2017 1.975

1.945

1927,93

1900,42

472.396

427.507

0

0

5.217.077

5.140.609

654.689

653.178

41.158.203

40.556.763

0

0

47.502.366

46.778.057 2018

9.270.245PRIMA AREA 440 437,05 8.316.200 0 48.042 0 830.067 75.936 2016

2017 437

432

422,36

416,46

42.660

38.680

0

0

802.167

790.962

71.271

72.427

8.036.112

7.923.619

0

0

8.952.210

8.825.688 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

3.563 3504,30 80.694.815 0 896.190 0 10.512.501 3.857.714IN COMPLESSO 96.566.808

605.588 2016

2017

2018

606.000

606.500

2016

2017

2018

3.535

3.488

3445,09

3398,78

79.251.534

78.174.272

0

0

810.593

735.985

0

0

10.314.697

10.169.980

3.790.563

3.832.284

94.773.387

93.519.021

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 28.673.212 2016

2018

2017 28.137.215

27.762.000

IRAP 8.156.703 2016

2017

2018

8.004.220

7.800.000

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 429: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1661/01Missione - Programma: 13.4 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 8

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

171.497DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.948 0 0 114.152 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.792

1.648

0

0

0

0

114.152

114.152

55.397

55.397

0

0

171.341

171.198 2018

414.274DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

5 5,00 216.555 0 4.818 0 0 192.902 2016

2017 5

5

5,00

5,00

4.432

4.078

0

0

0

0

192.902

192.902

216.555

216.555

0

0

413.889

413.534 2018

910.018TERZA AREA 30 27,08 726.332 0 7.405 0 111.999 64.282 2016

2017 30

30

27,08

27,08

6.813

6.268

0

0

111.999

111.999

56.447

5.447

726.332

726.332

0

0

901.591

850.046 2018

721.968SECONDA AREA 29 27,70 591.067 0 7.463 0 75.258 48.179 2016

2017 29

29

27,70

27,70

6.866

6.317

0

0

75.258

75.258

43.433

4.433

591.067

591.067

0

0

716.625

677.076 2018

6.133PRIMA AREA 1 0,30 5.516 0 5 0 570 41 2016

2017 1

1

0,30

0,30

5

4

0

0

570

570

41

41

5.516

5.516

0

0

6.132

6.132 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

66 61,08 1.594.868 0 21.639 0 187.827 419.557IN COMPLESSO 2.229.743

5.853 2016

2017

2018

5.800

6.000

2016

2017

2018

66

66

61,08

61,08

1.594.868

1.594.868

0

0

19.907

18.315

0

0

187.827

187.827

406.976

316.976

2.215.378

2.123.986

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 664.498 2016

2018

2017 660.221

632.800

IRAP 189.030 2016

2017

2018

187.800

180.000

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 430: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1176/01Missione - Programma: 13.2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Autotrasporto ed intermodalita'

CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 9

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

342.994DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

2 2,00 110.795 0 3.895 0 0 228.304 2016

2017 2

2

2,00

2,00

3.584

3.297

0

0

0

0

228.304

228.304

110.795

110.795

0

0

342.683

342.396 2018

497.129DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

6 6,00 259.865 0 5.781 0 0 231.483 2016

2017 6

6

6,00

6,00

5.319

4.893

0

0

0

0

231.483

231.483

259.865

259.865

0

0

496.667

496.241 2018

990.383TERZA AREA 30 29,00 775.208 0 7.122 0 119.911 88.142 2016

2017 30

30

29,00

29,00

6.553

6.028

0

0

119.911

119.911

86.614

5.814

775.208

775.208

0

0

988.286

906.961 2018

1.380.029SECONDA AREA 56 55,00 1.196.069 0 17.687 0 148.877 17.397 2016

2017 57

54

56,00

53,00

16.374

14.163

0

0

151.017

142.640

9.111

8.609

1.214.814

1.147.873

0

0

1.391.316

1.313.286 2018

84.891PRIMA AREA 4 4,00 76.266 0 456 0 7.597 572 2016

2017 3

3

3,00

3,00

314

289

0

0

5.698

5.698

429

429

57.200

57.200

0

0

63.641

63.616 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

98 96,00 2.418.203 0 34.941 0 276.385 565.898IN COMPLESSO 3.304.924

9.497 2016

2017

2018

9.000

9.400

2016

2017

2018

98

95

96,00

93,00

2.417.881

2.350.941

0

0

32.144

28.671

0

0

276.625

268.249

555.941

474.639

3.291.592

3.131.900

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 984.673 2016

2018

2017 980.838

933.000

IRAP 280.111 2016

2017

2018

279.000

265.400

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 431: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1150/01Missione - Programma: 13.5 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 10

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

342.994DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

2 2,00 110.795 0 3.895 0 0 228.304 2016

2017 2

2

2,00

2,00

3.584

3.297

0

0

0

0

228.304

228.304

110.795

110.795

0

0

342.683

342.396 2018

666.899DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

8 8,00 346.487 0 7.708 0 0 312.704 2016

2017 8

8

8,00

8,00

7.092

6.524

0

0

0

0

308.644

308.644

346.487

346.487

0

0

662.222

661.655 2018

687.351TERZA AREA 23 21,23 571.524 0 5.351 0 88.653 21.822 2016

2017 23

23

21,23

21,23

4.923

4.529

0

0

88.653

88.653

4.286

4.286

571.524

571.524

0

0

669.387

668.993 2018

608.793SECONDA AREA 27 23,75 519.973 0 7.701 0 65.295 15.824 2016

2017 27

27

23,75

23,75

7.085

6.519

0

0

65.295

65.295

3.900

3.900

519.973

519.973

0

0

596.253

595.686 2018

42.446PRIMA AREA 2 2,00 38.133 0 228 0 3.799 286 2016

2017 2

2

2,00

2,00

210

193

0

0

3.799

3.799

286

286

38.133

38.133

0

0

42.427

42.411 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

62 56,98 1.586.912 0 24.883 0 157.746 578.940IN COMPLESSO 2.361.266

12.784 2016

2017

2018

12.700

12.780

2016

2017

2018

62

62

56,98

56,98

1.586.912

1.586.912

0

0

22.893

21.061

0

0

157.746

157.746

545.420

545.420

2.325.672

2.323.920

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 701.726 2016

2018

2017 691.115

690.500

IRAP 199.621 2016

2017

2018

196.600

196.000

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 432: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1664/01Missione - Programma: 13.9 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 11

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

171.497DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.948 0 0 114.152 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.792

1.648

0

0

0

0

114.152

114.152

55.397

55.397

0

0

171.341

171.198 2018

579.984DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

7 7,00 303.176 0 6.745 0 0 270.063 2016

2017 7

7

7,00

7,00

6.205

5.709

0

0

0

0

270.063

270.063

303.176

303.176

0

0

579.444

578.948 2018

2.189.337TERZA AREA 61 58,18 1.570.311 0 16.667 0 249.102 353.257 2016

2017 61

61

58,18

58,18

15.334

14.107

0

0

249.102

249.102

313.777

344.577

1.570.311

1.570.311

0

0

2.148.524

2.178.097 2018

2.263.360SECONDA AREA 94 90,84 1.943.029 0 23.996 0 248.219 48.116 2016

2017 94

94

90,84

90,84

22.076

20.310

0

0

248.219

248.219

47.573

34.573

1.943.029

1.943.029

0

0

2.260.897

2.246.131 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

163 157,02 3.871.913 0 49.355 0 497.321 785.588IN COMPLESSO 5.248.914

44.736 2016

2017

2018

44.700

44.700

2016

2017

2018

163

163

157,02

157,02

3.871.913

3.871.913

0

0

45.407

41.774

0

0

497.321

497.321

745.565

763.365

5.204.907

5.219.074

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.555.008 2016

2018

2017 1.541.867

1.546.100

IRAP 442.355 2016

2017

2018

438.600

439.800

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 433: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1177/01Missione - Programma: 13.6 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 12

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

171.497DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.948 0 0 114.152 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.792

1.648

0

0

0

0

114.152

114.152

55.397

55.397

0

0

171.341

171.198 2018

414.274DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

5 5,00 216.555 0 4.818 0 0 192.902 2016

2017 5

5

5,00

5,00

4.432

4.078

0

0

0

0

192.902

192.902

216.555

216.555

0

0

413.889

413.534 2018

1.030.642TERZA AREA 32 30,80 866.041 0 7.501 0 136.479 20.620 2016

2017 30

30

28,80

28,80

6.564

6.039

0

0

127.377

127.377

6.069

6.069

809.243

809.243

0

0

949.253

948.728 2018

829.704SECONDA AREA 35 33,00 714.238 0 10.515 0 88.243 16.709 2016

2017 29

29

27,00

27,00

7.453

6.857

0

0

71.489

71.489

4.338

4.338

578.367

578.367

0

0

661.647

661.051 2018

63.668PRIMA AREA 3 3,00 57.200 0 342 0 5.698 429 2016

2017 3

3

3,00

3,00

314

289

0

0

5.698

5.698

429

429

57.200

57.200

0

0

63.641

63.616 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

76 72,80 1.909.431 0 25.122 0 230.420 344.813IN COMPLESSO 2.518.167

8.382 2016

2017

2018

8.300

8.300

2016

2017

2018

68

68

64,80

64,80

1.716.762

1.716.762

0

0

20.556

18.911

0

0

204.564

204.564

317.891

317.891

2.268.072

2.266.427

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 749.923 2016

2018

2017 675.219

674.700

IRAP 213.331 2016

2017

2018

192.000

191.900

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 434: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1580/01Missione - Programma: 19.2 Casa e assetto urbanistico - Politiche abitative, urbane e territoriali

CDR: 2 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 13

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

171.613DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 2.063 0 0 114.152 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.898

1.747

0

0

0

0

114.152

114.152

55.397

55.397

0

0

171.448

171.296 2018

413.453DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

5 5,00 216.555 0 3.996 0 0 192.902 2016

2017 5

5

5,00

5,00

3.677

3.383

0

0

0

0

192.902

192.902

216.555

216.555

0

0

413.133

412.839 2018

711.201TERZA AREA 23 23,00 606.147 0 7.331 0 93.177 4.546 2016

2017 23

23

23,00

23,00

6.744

6.205

0

0

93.177

93.177

4.546

4.546

606.147

606.147

0

0

710.614

710.075 2018

906.668SECONDA AREA 38 38,00 791.399 0 9.036 0 99.668 6.566 2016

2017 38

36

38,00

36,00

8.313

7.132

0

0

99.668

94.083

5.936

5.602

791.399

746.945

0

0

905.315

853.763 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

67 67,00 1.669.497 0 22.427 0 192.845 318.166IN COMPLESSO 2.210.168

7.233 2016

2017

2018

7.200

7.233

2016

2017

2018

67

65

67,00

65,00

1.669.497

1.625.044

0

0

20.633

18.466

0

0

192.845

187.261

317.536

317.203

2.207.711

2.155.206

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 658.237 2016

2018

2017 657.509

641.814

IRAP 187.249 2016

2017

2018

187.000

182.500

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 435: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2043/01Missione - Programma: 7.7 Ordine pubblico e sicurezza - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

CDR: 4 - CAPITANERIE DI PORTO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 14

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

CAPITANERIE DI PORTO

15.079.160DIRIGENTI 0 165,50 6.057.339 1.977.525 708.745 0 0 6.335.551 2016

2017 0

0

166,80

166,60

714.012

713.423

0

0

0

0

6.380.362

6.373.468

6.104.993

6.097.662

1.993.014

1.990.631

15.192.381

15.175.184 2018

36.387.967PERSONALE CON TRATTAMENTO SUPERIORE

0 559,30 16.221.690 6.362.144 1.883.612 0 0 11.920.521 2016

2017 0

0

559,30

559,10

1.883.612

1.882.584

0

0

0

0

11.920.520

11.916.346

16.221.690

16.218.651

6.362.144

6.360.064

36.387.967

36.377.645 2018

20.959.462UFFICIALI 0 507,51 13.382.393 0 15.552 0 0 7.561.518 2016

2017 0

0

507,48

507,80

14.327

12.968

0

0

0

0

7.561.407

7.567.453

13.381.612

13.390.119

0

0

20.957.347

20.970.539 2018

113.782.744MARESCIALLI 0 2630,00 64.969.028 0 0 0 0 48.813.716 2016

2017 0

0

2630,00

2630,20

0

0

0

0

0

0

48.813.716

48.817.153

64.969.028

64.973.602

0

0

113.782.744

113.790.755 2018

59.461.146SERGENTI 0 1703,80 36.816.423 0 0 0 0 22.644.722 2016

2017 0

0

1703,80

1704,10

0

0

0

0

0

0

22.644.722

22.647.744

36.816.423

36.822.724

0

0

59.461.146

59.470.468 2018

88.786.360VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

0 2983,00 58.877.520 0 0 0 0 29.908.840 2016

2017 0

0

2983,00

2983,00

0

0

0

0

0

0

29.908.840

29.908.840

58.877.520

58.877.520

0

0

88.786.360

88.786.360 2018

36.451.351RESTANTE PERSONALE

0 2030,34 9.904.591 0 0 0 0 26.546.760 2016

2017 0

0

2030,30

2030,72

0

0

0

0

0

0

26.546.760

26.552.991

9.904.591

9.901.181

0

0

36.451.351

36.454.172 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

0 10579,45 206.228.983 8.339.669 2.607.909 0 0 153.731.628IN COMPLESSO 373.738.438

2.830.249 2016

2017

2018

2.830.249

2.830.249

2016

2017

2018

0

0

10580,68

10581,52

206.275.857

206.281.458

8.355.158

8.350.694

2.611.951

2.608.975

0

0

0

0

153.776.328

153.783.996

373.849.543

373.855.371

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 436: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2043/01Missione - Programma: 7.7 Ordine pubblico e sicurezza - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

CDR: 4 - CAPITANERIE DI PORTO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 14

Pagina: 2

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 110.476.979 2016

2018

2017 110.520.790

110.522.467

IRAP 31.160.099 2016

2017

2018

31.169.046

31.169.516

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 437: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2054/01Missione - Programma: 7.7 Ordine pubblico e sicurezza - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

CDR: 4 - CAPITANERIE DI PORTO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 15

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

5.163.477TERZA AREA 0 163,00 4.310.331 0 58.181 0 687.454 107.512 2016

2017 0

0

163,00

163,00

53.527

49.244

0

0

687.454

687.454

105.628

106.628

4.310.331

4.310.331

0

0

5.156.939

5.153.657 2018

8.730.601SECONDA AREA 0 360,00 7.569.830 0 98.786 0 958.192 103.792 2016

2017 0

0

358,00

358,00

90.340

83.112

0

0

952.608

952.608

101.859

101.659

7.527.857

7.527.857

0

0

8.672.665

8.665.237 2018

783.081PRIMA AREA 0 37,00 700.793 0 4.570 0 70.272 7.446 2016

2017 0

0

37,00

37,00

4.204

3.868

0

0

70.272

70.272

6.956

7.356

700.793

700.793

0

0

782.225

782.289 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

0 560,00 12.580.954 0 161.537 0 1.715.918 218.750IN COMPLESSO 14.842.614

165.455 2016

2017

2018

165.400

165.000

2016

2017

2018

0

0

558,00

558,00

12.538.981

12.538.981

0

0

148.071

136.224

0

0

1.710.334

1.710.334

214.443

215.643

14.777.229

14.766.182

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 4.385.535 2016

2018

2017 4.366.000

4.362.800

IRAP 1.247.558 2016

2017

2018

1.242.000

1.241.100

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 438: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1007/01Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

CDR: 1 - GABINETTO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 16

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

431.743DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

5 5,00 216.555 0 1.077 0 0 214.112 2016

2017 5

5

5,00

5,00

990

911

0

0

0

0

214.112

214.112

216.555

216.555

0

0

431.657

431.578 2018

1.637.414TERZA AREA 47 52,00 1.384.709 0 5.668 0 219.412 27.625 2016

2017 52

52

52,00

52,00

5.214

4.797

0

0

219.412

219.412

23.985

10.385

1.384.709

1.384.709

0

0

1.633.320

1.619.303 2018

2.147.185SECONDA AREA 89 89,00 1.869.668 0 17.506 0 238.769 21.242 2016

2017 89

89

89,00

89,00

16.106

14.817

0

0

238.769

238.769

19.823

14.023

1.869.668

1.869.668

0

0

2.144.365

2.137.277 2018

211.139PRIMA AREA 10 10,00 190.666 0 50 0 18.993 1.430 2016

2017 10

10

10,00

10,00

46

43

0

0

18.993

18.993

1.430

1.430

190.666

190.666

0

0

211.135

211.131 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

151 156,00 3.661.598 0 24.301 0 477.174 264.409IN COMPLESSO 4.444.313

16.832 2016

2017

2018

16.832

16.832

2016

2017

2018

156

156

156,00

156,00

3.661.598

3.661.598

0

0

22.356

20.568

0

0

477.174

477.174

259.350

239.950

4.437.310

4.416.121

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.322.931 2016

2018

2017 1.320.838

1.314.500

IRAP 376.335 2016

2017

2018

375.740

373.900

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 439: TABELLA N. 10 STATO DI PREVISIONE DEL … - Redazione del ... 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario ... 763.009 759.534

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1173/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

CDR: 3 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLEGATO: 17

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

171.497DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.948 0 0 114.152 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.792

1.648

0

0

0

0

114.152

114.152

55.397

55.397

0

0

171.341

171.198 2018

421.128DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

5 5,00 216.555 0 4.818 0 0 199.756 2016

2017 5

5

5,00

5,00

4.432

4.078

0

0

0

0

198.902

192.902

216.555

216.555

0

0

419.889

413.534 2018

4.797.630TERZA AREA 180 164,51 4.066.150 0 46.855 0 602.202 82.424 2016

2017 180

180

164,51

164,51

43.106

39.658

0

0

602.202

602.202

81.996

74.296

4.066.150

4.066.150

0

0

4.793.454

4.782.306 2018

9.465.570SECONDA AREA 413 387,14 8.176.582 0 101.270 0 1.030.876 156.843 2016

2017 413

413

387,14

387,14

93.168

85.715

0

0

1.030.876

1.030.876

156.425

151.325

8.176.582

8.176.582

0

0

9.457.050

9.444.497 2018

971.764PRIMA AREA 47 45,53 864.787 0 4.925 0 86.473 15.578 2016

2017 47

47

45,53

45,53

4.532

4.169

0

0

86.473

86.473

15.486

15.486

864.787

864.787

0

0

971.278

970.915 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

646 603,18 13.379.470 0 159.815 0 1.719.550 568.753IN COMPLESSO 15.969.831

142.242 2016

2017

2018

142.000

14.200

2016

2017

2018

646

646

603,18

603,18

13.379.470

13.379.470

0

0

147.030

135.268

0

0

1.719.550

1.719.550

566.961

548.161

15.955.012

15.796.650

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 4.729.283 2016

2018

2017 4.725.000

4.715.700

IRAP 1.345.345 2016

2017

2018

1.344.000

1.341.500

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

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BUDGET TRIENNALE DEI COSTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIRiepilogo dei costi per natura del triennio

(in euro)

Piano dei CostiBUDGET

2016

100/101/1

% sul totalecosti

% sul totalegenerale

BUDGET2017

% sul totalecosti

% sul totalegenerale

BUDGET2018

% sul totalecosti

% sul totalegenerale

COSTO DEL PERSONALE 876.199.337 872.710.088 869.788.880 74,97 7,48 73,59 7,70 73,52 7,25

Retribuzioni 851.948.780 848.570.921 845.649.713 72,89 7,27 71,55 7,49 71,48 7,05

Altri costi del personale 24.250.557 24.139.167 24.139.167 2,07 0,21 2,04 0,21 2,04 0,20

COSTI DI GESTIONE 249.040.943 248.965.421 248.965.421 21,31 2,13 20,99 2,20 21,05 2,08

Beni di Consumo 41.761.310 41.732.321 41.732.321 3,57 0,36 3,52 0,37 3,53 0,35

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 194.596.252 194.553.430 194.553.430 16,65 1,66 16,41 1,72 16,45 1,62

Altri costi 12.683.381 12.679.670 12.679.670 1,09 0,11 1,07 0,11 1,07 0,11

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 15.423.515 15.415.745 15.415.745 1,32 0,13 1,30 0,14 1,30 0,13

Costi straordinari 204.778 204.778 204.778 0,02 0,02 0,02

Esborso da contenzioso 15.218.737 15.210.967 15.210.967 1,30 0,13 1,28 0,13 1,29 0,13

AMMORTAMENTI 28.073.260 48.830.393 48.840.513 2,40 0,24 4,12 0,43 4,13 0,41

1.168.737.055 1.185.921.647 1.183.010.559TOTALE COSTI 100,00 9,97 100,00 10,47 100,00 9,86

ONERI FINANZIARI 208.900 208.900 208.900

COSTI DISLOCATI 10.547.763.890 10.142.331.129 10.809.086.173 90,02 89,53 90,13

Trasferimenti Correnti 5.598.101.117 5.714.176.190 5.929.217.952 47,78 50,44 49,44

Contributi Agli Investimenti 3.259.268.275 2.304.531.824 1.872.003.066 27,82 20,34 15,61

Altri Trasferimenti In C/Capitale 1.690.394.498 2.123.623.115 3.007.865.155 14,43 18,75 25,08

FONDI DA ASSEGNARE << << <<

Fondi di riserva << << <<

11.716.709.845 11.328.461.676 11.992.305.632TOTALE GENERALE

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BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIConfronto per natura di costo per l'anno 2016 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2015 e Consuntivo 2014)

Budget (in euro)

Natura di costo

100/102/1

Budget rivisto 2015

(B)

Variazione(A - B)

Variazione%

(A - B) / B

Consuntivo 2014(C)

Variazione(A - C)

Variazioni%

(A - C) / C

Budget a DLB2016(A)

COSTO DEL PERSONALE 876.199.334 879.896.696 (0,4%) (8.702.953) (1,0%)884.902.288 (3.697.361)

Retribuzioni 855.767.186851.948.777 (0,4%) (9.520.811) (1,1%)861.469.588 (3.818.408)

Altri costi del personale 24.129.51024.250.557 0,5% 817.858 3,5%23.432.699 121.047

COSTI DI GESTIONE 249.040.943 223.094.835 11,6% 16.703.401 7,2%232.337.542 25.946.108

Beni di Consumo 41.935.59641.761.310 (0,4%) 11.866.240 39,7%29.895.070 (174.286)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 166.452.109194.596.252 16,9% 19.693.211 11,3%174.903.041 28.144.143

Altri costi 14.707.13012.683.381 (13,8%) (14.856.049) (53,9%)27.539.430 (2.023.749)

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 15.423.515 20.810.369 (25,9%) (21.746.700) (58,5%)37.170.215 (5.386.854)

Servizi finanziari <<<< << (95.106) (100,0%)95.106 <<

Costi straordinari 122.977204.778 66,5% (11.036.292) (98,2%)11.241.070 81.801

Esborso da contenzioso 20.687.39215.218.737 (26,4%) (10.615.302) (41,1%)25.834.039 (5.468.655)

AMMORTAMENTI 28.073.260 27.853.549 0,8% 1.248.568 4,7%26.824.692 219.711

1.168.737.052 1.151.655.449TOTALE COSTI PROPRI 1,5% (12.497.684) (1,1%) 1.181.234.736 17.081.604

ONERI FINANZIARI 208.900 208.900 << 144.656 225,2%64.244 <<

COSTI DISLOCATI 10.547.763.890 11.429.371.763 (7,7%) 1.995.688.983 23,3%8.552.074.907 (881.607.873)

Trasferimenti Correnti 5.928.812.4005.598.101.117 (5,6%) 36.945.366 0,7%5.561.155.751 (330.711.283)

Contributi Agli Investimenti 3.553.724.3473.259.268.275 (8,3%) 1.019.096.093 45,5%2.240.172.182 (294.456.072)

Altri Trasferimenti In C/Capitale 1.946.835.0161.690.394.498 (13,2%) 939.647.524 125,2%750.746.974 (256.440.518)

FONDI DA ASSEGNARE << << << << <<<< <<

Fondi di riserva <<<< << << <<<< <<

11.716.709.842 12.581.236.112TOTALE GENERALE (6,9%) 1.983.335.956 20,4% 9.733.373.887 (864.526.269)

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BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti dell'anno 2016 per Missione e Programma

Missioni/Programmi

Anni Persona

(A)

% sul totale generale Anni

Persona(B=A/tot. A)

% sul totalecosti

(E=C/I)

TOTALE COSTI(I=C+F)

% sul totalegenerale

costi(L=I/tot.I)

(In euro)

100/103/1

TOTALE COSTI PROPRI

(C)

TOTALE COSTIDISLOCATI

(F)

% sul totale generale costi

dislocati(G=F/tot.F)

% sul totalecosti

(H=F/I)

% sul totalegenerale

costi Propri(D=C/tot.C)

2.430,11 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 13,30 4,26 95,74138.459.611 3.110.655.155 29,49 3.249.114.766 27,73 11,85

304,11.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 1,66 26.585.909 3,27 785.840.600 7,45 96,73 812.426.509 100,00 2,27

672,51.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 3,68 34.603.530 57,58 25.494.000 0,24 42,42 60.097.530 100,00 2,96

54,01.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

0,30 4.741.486 100,00 << 4.741.486 100,00 0,41

1.399,51.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

7,66 72.528.686 3,06 2.299.320.555 21,80 96,94 2.371.849.241 100,00 6,21

3.948,22 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 21,60 4,08 95,92309.249.259 7.264.356.414 68,87 7.573.605.673 64,64 26,46

3.504,32.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 19,17 267.279.095 92,73 20.955.435 0,20 7,27 288.234.530 100,00 22,87

61,12.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 0,33 11.724.371 12,85 79.528.252 0,75 87,15 91.252.623 100,00 1,00

96,02.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 0,53 6.770.584 2,50 263.875.845 2,50 97,50 270.646.429 100,00 0,58

57,02.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 0,31 4.803.887 0,78 611.557.197 5,80 99,22 616.361.084 100,00 0,41

157,02.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

0,86 13.775.692 2,11 640.101.758 6,07 97,89 653.877.450 100,00 1,18

72,82.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 0,40 4.895.630 0,09 5.648.337.927 53,55 99,91 5.653.233.557 100,00 0,42

67,03 Casa e assetto urbanistico (19) 0,37 2,04 97,963.505.746 168.507.240 1,60 172.012.986 1,47 0,30

67,03.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 0,37 3.505.746 2,04 168.507.240 1,60 97,96 172.012.986 100,00 0,30

11.051,84 Ordine pubblico e sicurezza (7) 60,46 99,99 0,01676.354.267 41.317 676.395.584 5,77 57,87

11.051,84.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 60,46 676.354.267 99,99 41.317 0,01 676.395.584 100,00 57,87

<<5 Ricerca e innovazione (17) 100,00<< 4.108.599 0,04 4.108.599 0,04

<<5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) << 4.108.599 0,04 100,00 4.108.599 100,00

781,26 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4,27 100,0041.168.172 << 41.168.172 0,35 3,52

178,06.1 Indirizzo politico (32.2) 0,97 14.275.600 100,00 << 14.275.600 100,00 1,22

603,26.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 3,30 26.892.572 100,00 << 26.892.572 100,00 2,30

<<7 Fondi da ripartire (33) << << <<

<<7.1 Fondi da assegnare (33.1) << << << 100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

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BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti dell'anno 2016 per Missione e Programma

Missioni/Programmi

Anni Persona

(A)

% sul totale generale Anni

Persona(B=A/tot. A)

% sul totalecosti

(E=C/I)

TOTALE COSTI(I=C+F)

% sul totalegenerale

costi(L=I/tot.I)

(In euro)

100/103/2

TOTALE COSTI PROPRI

(C)

TOTALE COSTIDISLOCATI

(F)

% sul totale generale costi

dislocati(G=F/tot.F)

% sul totalecosti

(H=F/I)

% sul totalegenerale

costi Propri(D=C/tot.C)

<<8 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 100,00<< 95.165 95.165

<<8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16) << 95.165 100,00 95.165 100,00

18.278,2TOTALE GENERALE* 90,02 100,00 9,981.168.737.055 10.547.763.890 100,00 11.716.500.945 100,00 100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

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BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiCosti propri Costi

dislocatiCosti totali

100/104/1

Budget 2016 Budget 2018Budget 2017

Costi totaliCosti dislocati

Costi propri Costi propri Costi dislocati

Costi totali

(in Euro)

138.459.611 3.110.655.155 2.885.046.7703.249.114.766 3.564.012.6821 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 137.374.018 136.643.1912.747.672.752 3.427.369.491

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 785.840.600 757.574.025 1.764.787.19426.585.909 26.341.014 26.199.506812.426.509 783.915.039 1.790.986.700

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 25.494.000 25.494.000 60.494.00034.603.530 34.215.462 33.993.36060.097.530 59.709.462 94.487.360

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

<< << <<4.741.486 4.741.254 4.738.4724.741.486 4.741.254 4.738.472

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 2.299.320.555 1.964.604.727 1.602.088.29772.528.686 72.076.288 71.711.8532.371.849.241 2.036.681.015 1.673.800.150

309.249.259 7.264.356.414 7.553.795.8537.573.605.673 7.554.167.7392 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 305.730.205 303.930.0517.248.065.648 7.250.237.688

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 20.955.435 21.271.787 21.271.787267.279.095 264.044.456 262.354.271288.234.530 285.316.243 283.626.058

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 79.528.252 76.097.652 99.460.65211.724.371 11.726.156 11.728.21991.252.623 87.823.808 111.188.871

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 263.875.845 220.243.327 319.350.2156.770.584 6.773.236 6.643.966270.646.429 227.016.563 325.994.181

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 611.557.197 444.846.257 471.855.9314.803.887 4.815.093 4.818.221616.361.084 449.661.350 476.674.152

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

640.101.758 640.521.913 612.586.96113.775.692 13.784.889 13.794.765653.877.450 654.306.802 626.381.726

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 5.648.337.927 5.845.084.712 5.725.712.1424.895.630 4.586.375 4.590.6095.653.233.557 5.849.671.087 5.730.302.751

3.505.746 168.507.240 148.381.136172.012.986 134.766.8363 Casa e assetto urbanistico (19) 3.510.262 3.446.547144.870.874 131.320.289

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 168.507.240 144.870.874 131.320.2893.505.746 3.510.262 3.446.547172.012.986 148.381.136 134.766.836

676.354.267 41.317 698.118.709676.395.584 697.765.3194 Ordine pubblico e sicurezza (7) 698.077.392 697.724.00241.317 41.317

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 41.317 41.317 41.317676.354.267 698.077.392 697.724.002676.395.584 698.118.709 697.765.319

<< 4.108.599 1.563.1504.108.599 <<5 Ricerca e innovazione (17) << <<1.563.150 <<

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) 4.108.599 1.563.150 <<<< << <<4.108.599 1.563.150 <<

41.168.172 << 41.229.77041.168.172 41.266.7686 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41.229.770 41.266.768<< <<

6.1 Indirizzo politico (32.2) << << <<14.275.600 14.274.368 14.279.21914.275.600 14.274.368 14.279.219

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) << << <<26.892.572 26.955.402 26.987.54926.892.572 26.955.402 26.987.549

<< << <<<< <<7 Fondi da ripartire (33) << <<<< <<

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BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiCosti propri Costi

dislocatiCosti totali

100/104/2

Budget 2016 Budget 2018Budget 2017

Costi totaliCosti dislocati

Costi propri Costi propri Costi dislocati

Costi totali

(in Euro)

7.1 Fondi da assegnare (33.1) << << <<<< << <<<< << <<

<< 95.165 117.38895.165 117.3888 L'Italia in Europa e nel mondo (4) << <<117.388 117.388

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16) 95.165 117.388 117.388<< << <<95.165 117.388 117.388

TOTALE GENERALE 10.547.763.890 10.142.331.129 10.809.086.1731.168.737.055 1.185.921.647 1.183.010.55911.716.500.945 11.328.252.776 11.992.096.732

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTISintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati

Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale

generale

Costo delpersonale

Costi di gestione Costi straordinari e

speciali

AmmortamentiTOTALE COSTI

(In euro)

100/105/1

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

11.658.984 2.451.505 17.308 147.80314.275.600 1,22 81,67 1,33 17,17 0,98 0,12 0,11 1,04 0,53

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

10.916.066 2.372.991 16.452 143.40913.448.918 1,15 81,17 1,25 17,64 0,95 0,12 0,11 1,07 0,51

Organismo indipendente di valutazione della performance

742.918 78.514 856 4.394826.682 0,07 89,87 0,08 9,50 0,03 0,10 0,01 0,53 0,02

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

110.014.851 24.443.596 1.727.758 1.037.666137.223.871 11,74 80,17 12,56 17,81 9,82 1,26 11,20 0,76 3,70

Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali

6.597.513 5.448.452 11.858 12.15412.069.977 1,03 54,66 0,75 45,14 2,19 0,10 0,08 0,10 0,04

Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali

2.667.375 574.774 4.998 1.4813.248.628 0,28 82,11 0,30 17,69 0,23 0,15 0,03 0,05 0,01

Direzione generale per la condizione abitativa 3.238.958 254.257 4.500 8.0313.505.746 0,30 92,39 0,37 7,25 0,10 0,13 0,03 0,23 0,03

Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

3.117.373 437.529 5.646 1.7643.562.312 0,30 87,51 0,36 12,28 0,18 0,16 0,04 0,05 0,01

Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici

1.481.771 324.822 2.128 4.0881.812.809 0,16 81,74 0,17 17,92 0,13 0,12 0,01 0,23 0,01

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

6.995.804 2.452.310 8.238 289.4509.745.802 0,83 71,78 0,80 25,16 0,98 0,08 0,05 2,97 1,03

Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali

7.804.622 6.104.900 1.507.173 200.38215.617.077 1,34 49,97 0,89 39,09 2,45 9,65 9,77 1,28 0,71

Direzione generale per i sistemi informativi e statistici 4.063.577 3.268.558 8.978 65.4077.406.520 0,63 54,86 0,46 44,13 1,31 0,12 0,06 0,88 0,23

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

4.196.381 286.564 9.582 23.8814.516.408 0,39 92,91 0,48 6,34 0,12 0,21 0,06 0,53 0,09

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna

7.940.844 481.530 16.100 32.8978.471.371 0,72 93,74 0,91 5,68 0,19 0,19 0,10 0,39 0,12

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia

8.663.895 999.024 21.137 119.0309.803.086 0,84 88,38 0,99 10,19 0,40 0,22 0,14 1,21 0,42

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria

7.310.629 522.890 17.483 40.8067.891.808 0,68 92,64 0,83 6,63 0,21 0,22 0,11 0,52 0,15

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna

13.507.945 948.289 31.707 50.93414.538.875 1,24 92,91 1,54 6,52 0,38 0,22 0,21 0,35 0,18

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

19.239.774 1.355.958 45.338 82.47420.723.544 1,77 92,84 2,20 6,54 0,54 0,22 0,29 0,40 0,29

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria

13.188.390 983.739 32.892 104.88714.309.908 1,22 92,16 1,51 6,87 0,40 0,23 0,21 0,73 0,37

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

188.558.183 131.051.028 13.620.417 2.912.203336.141.831 28,76 56,09 21,52 38,99 52,62 4,05 88,31 0,87 10,37

Direzione generale del personale e degli affari generali 23.789.250 2.770.433 145.150 187.73926.892.572 2,30 88,46 2,72 10,30 1,11 0,54 0,94 0,70 0,67

Direzione generale per la motorizzazione 8.899.921 6.626.625 23.671 1.182.06016.732.277 1,43 53,19 1,02 39,60 2,66 0,14 0,15 7,06 4,21

Direzione generale per la sicurezza stradale 2.655.390 7.334.548 6.176 11.85610.007.970 0,86 26,53 0,30 73,29 2,95 0,06 0,04 0,12 0,04

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

4.028.210 1.689.847 10.836 24.5595.753.452 0,49 70,01 0,46 29,37 0,68 0,19 0,07 0,43 0,09

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

2.613.178 1.242.128 14.806 16.6303.886.742 0,33 67,23 0,30 31,96 0,50 0,38 0,10 0,43 0,06

Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale

3.663.688 1.203.401 9.784 18.7574.895.630 0,42 74,84 0,42 24,58 0,48 0,20 0,06 0,38 0,07

Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

7.154.861 1.560.124 5.016.142 44.56513.775.692 1,18 51,94 0,82 11,33 0,63 36,41 32,52 0,32 0,16

Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo 3.111.169 592.286 8.006.280 14.63611.724.371 1,00 26,54 0,36 5,05 0,24 68,29 51,91 0,12 0,05

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTISintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati

Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale

generale

Costo delpersonale

Costi di gestione Costi straordinari e

speciali

AmmortamentiTOTALE COSTI

(In euro)

100/105/2

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest 38.244.278 31.948.370 114.337 325.60770.632.592 6,04 54,15 4,36 45,23 12,83 0,16 0,74 0,46 1,16

Direzione Generale Territoriale del Nord - Est 27.409.379 22.947.584 82.125 313.73450.752.822 4,34 54,01 3,13 45,21 9,21 0,16 0,53 0,62 1,12

Direzione Generale Territoriale del Centro 33.386.576 27.307.150 97.726 412.42261.203.874 5,24 54,55 3,81 44,62 10,96 0,16 0,63 0,67 1,47

Direzione Generale Territoriale del Sud 32.073.088 25.455.001 91.098 330.37357.949.560 4,96 55,35 3,66 43,93 10,22 0,16 0,59 0,57 1,18

Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime

778.314 135.737 1.052 2.042917.145 0,08 84,86 0,09 14,80 0,05 0,11 0,01 0,22 0,01

Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori 750.881 237.794 1.234 27.2231.017.132 0,09 73,82 0,09 23,38 0,10 0,12 0,01 2,68 0,10

CAPITANERIE DI PORTO 562.048.926 90.305.852 53.034 23.946.455676.354.267 57,87 83,10 64,15 13,35 36,26 0,01 0,34 3,54 85,30

Comando generale delle Capitanerie di Porto 40.008.590 15.547.117 << 586.49356.142.200 4,80 71,26 4,57 27,69 6,24 1,04 2,09

Capitanerie di Porto - Uffici periferici 522.040.336 74.758.735 53.034 23.359.962620.212.067 53,07 84,17 59,58 12,05 30,02 0,01 0,34 3,77 83,21

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 3.918.393 788.962 4.998 29.1334.741.486 0,41 82,64 0,45 16,64 0,32 0,11 0,03 0,61 0,10

Consiglio superiore dei lavori pubblici 3.918.393 788.962 4.998 29.1334.741.486 0,41 82,64 0,45 16,64 0,32 0,11 0,03 0,61 0,10

TOTALE GENERALE 876.199.337 249.040.943 15.423.515 28.073.2601.168.737.055 100,00 74,97 100,00 21,31 100,00 1,32 100,00 2,40 100,00

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BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2016 e 2015 per struttura organizzativa

(In euro)

Centri di responsabilità Anni Persona

(A)

Costo delle retribuzioni ordiarie (B)

Costo medioper A/P(C=B/A)

100/108/1

Budget 2016 Budget Rivisto 2015

Anni Persona

(D)

Costo delle retribuzioni ordiarie (E)

Costo medioper A/P(F=E/D)

Variazioni %

Anni Persona

[G=(A-D)/D]

Costo retribuzioni

lavoro ordinario[H=(B-E)/E]

Costo medioper A/P

[I=C-F)/F]

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

178 11.102.122 178 11.102.338 62.372,69 0,00 0,00 0,0062.371,47

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

2.443 102.373.362 2.405 102.180.783 42.490,35 1,59 0,19 -1,3841.903,06

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

4.551 176.085.873 4.585 179.607.728 39.173,75 -0,73 -1,96 -1,2438.688,63

CAPITANERIE DI PORTO 11.052 543.866.058 11.054 545.135.339 49.316,56 -0,02 -0,23 -0,2149.210,81

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 54 3.744.781 52 3.355.340 64.525,76 3,85 11,61 7,4769.347,80

TOTALE GENERALE 18.278 837.172.195 45.801,63 18.274 841.381.528 46.043,81 0,03 -0,50 -0,53

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICosti medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(In euro)

Centri di responsabilità Anni Persona

(A)

Costo delle retribuzioni

ordiarie (B)

Costo medioper A/P(C=B/A)

100/109/1

Budget 2016 Budget 2017

Anni Persona

(A)

Costo delle retribuzioni

ordiarie (B)

Costo medioper A/P(C=B/A)

Budget 2018

Anni Persona

(A)

Costo delle retribuzioni

ordinarie(B)

Costo medioper A/P(C=B/A)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

178 11.102.122 62.371 178 11.098.968 62.354 178 11.096.067 62.337

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

2.443 102.373.364 41.903 2.427 101.634.527 41.875 2.407 100.751.298 41.863

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

4.551 176.085.873 38.689 4.484 173.311.761 38.650 4.435 171.348.687 38.637

CAPITANERIE DI PORTO 11.052 543.866.058 49.211 11.053 544.002.038 49.217 11.052 543.933.653 49.216

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 54 3.744.780 69.348 54 3.740.847 69.275 54 3.737.228 69.208

TOTALE GENERALE 18.278 837.172.197 45.802 833.788.141 45.822 830.866.933 45.840 18.196 18.125

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BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIRiconciliazione del Budget e Bilancio finanziario per l'anno 2016

(In euro)

MISSIONI/PROGRAMMI

COSTI DELLAAMMINISTRAZIONE

(+) ONERIFINANZIARI

(+) COSTIDISLOCATI

100/107/1

(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

(+) FONDI DAASSEGNARE

(+) RIMBORSI E POSTE

RETTIFICATIVE DI BILANCIO

STANZIAMENTI INC/COMPETENZADEL BILANCIOFINANZIARIO

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 138.459.610 15.714 3.110.655.155 << 129.547.810 << 3.378.678.289

1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 26.585.909 3.636 785.840.600 << 114.944 << 812.545.089

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 34.603.529 << 25.494.000 << 1.963.225 << 62.060.754

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

4.741.486 << << << -81.480 << 4.660.006

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

72.528.686 12.078 2.299.320.555 << 127.551.121 << 2.499.412.440

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 309.249.258 96.562 7.264.356.414 << 58.136.629 580.000 7.632.418.863

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 267.279.095 82.062 20.955.435 << -27.745.625 560.000 261.130.967

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 11.724.371 << 79.528.252 << 854.625 << 92.107.248

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 6.770.583 2.200 263.875.845 << 6.088.541 20.000 276.757.169

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 4.803.887 10.000 611.557.197 << -387.526 << 615.983.558

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

13.775.692 << 640.101.758 << 80.287.156 << 734.164.606

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 4.895.630 2.300 5.648.337.927 << -960.542 << 5.652.275.315

3 Casa e assetto urbanistico (19) 3.505.746 << 168.507.240 << 39.319.028 << 211.332.014

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 3.505.746 << 168.507.240 << 39.319.028 << 211.332.014

4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 676.354.267 << 41.317 << 60.392.240 5.038.697 741.826.521

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 676.354.267 << 41.317 << 60.392.240 5.038.697 741.826.521

5 Ricerca e innovazione (17) << << 4.108.599 << 41.641 << 4.150.240

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) << << 4.108.599 << 41.641 << 4.150.240

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41.168.172 96.624 << << 2.062.562 << 43.327.358

6.1 Indirizzo politico (32.2) 14.275.600 << << << -1.118.418 << 13.157.182

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 26.892.572 96.624 << << 3.180.980 << 30.170.176

7 Fondi da ripartire (33) << << << << 46.716.797 << 46.716.797

7.1 Fondi da assegnare (33.1) << << << << 46.716.797 << 46.716.797

8 L'Italia in Europa e nel mondo (4) << << 95.165 << << << 95.165

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16) << << 95.165 << << << 95.165

TOTALE GENERALE 1.168.737.053 208.900 10.547.763.890 << 336.216.707 5.618.697 12.058.545.247