RELAZIONE ex artt. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000 Agricoltura 2,914 .225.839 ... 070429...

686
CONTO CONSUNTIVO 2009 RELAZIONE ex artt. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000 - PARTE TERZA – ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI Medaglia d’oro al Valore Civile

Transcript of RELAZIONE ex artt. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000 Agricoltura 2,914 .225.839 ... 070429...

CONTO CONSUNTIVO 2009

RELAZIONE

ex artt. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000

- PARTE TERZA –

ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

Medaglia d’oro al Valore Civile

INDICE

1. Analisi della spesa per programmi/servizi 1.1 Programmi: % composizione sul totale

1.2 Riepilogo spesa titolo I + III per programmi/centri di responsabilità

1.3 Riepilogo spesa titolo II per programmi/centri di responsabilità

1.4 Programma 1 – Viabilità

1.5 Programma 3 – Edilizia scolastica - patrimonio

1.6 Programma 4 – Servizi scolastici e istruzione universitaria

1.7 Programma 5 – Politiche culturali

1.8 Programma 6 – Politiche del lavoro

1.9 Programma 7 – Formazione professionale

1.10 Programma 8 – Tutela e valorizzazione ambientale

1.11 Programma 9 – Promozione e sviluppo del territorio

1.12 Programma 10 – Agricoltura

1.13 Programma 11 – Politiche sociali e sanitarie

1.14 Programma 12 – Politiche per i giovani

1.15 Programma 13 – Pianificazione territoriale

1.16 Programma 14 – Protezione civile e sicurezza interna

1.17 Programma 15 – Trasporti

1.18 Programma 16 – Attività di supporto giuridico e amministrativo

1.19 Programma 17 – Politiche delle risorse umane

1.20 Programma 18 – Programmazione, bilancio e gestione

1. ANALISI DELLA SPESA PER PROGRAMMI/SERVIZI Per meglio comprendere l’evoluzione della gestione 2009 nonché valutare l’attuazione delle previsioni di spesa si è articolata una analisi dettagliata sia per PROGRAMMI che per SERVIZI/CENTRI DI RESPONSABILITA’.

PROGRAMMI

SPESA CORRENTE

TITOLO I e III

SPESA C/CAPITALE

TITOLO II TOTALE

% realizzo impegni su prev.

def.

01 Viabilità Prev.Iniz. 10.500.000,00 46.491.000,00 56.991.000,00 Prev.Def. 28.919.347,29 52.891.000,00 81.810.347,29 Impegni 28.912.889,08 21.029.260,80 49.942.149,88 61,05 03 Edilizia scolastica-patrim. Prev.Iniz. 535.000,00 5.174.000,00 5.709.000,00 Prev.Def. 536.905,00 7.806.650,60 8.343.555,60 Impegni 536.859,98 5.694.016,48 6.230.876,46 74,68 04 Servizi scolastici e istruz. Prev.Iniz. 10.229.000,00 1.184.000,00 11.413.000,00 universitaria Prev.Def. 12.298.274,77 1.329.709,83 13.627.984,60 Impegni 12.261.608,37 1.329.232,80 13.590.841,17 99,73 05 Politiche culturali Prev.Iniz. 586.000,00 - 586.000,00 Prev.Def. 684.414,00 - 684.414,00 Impegni 633.423,50 - 633.423,50 92,55 06 Politiche del lavoro Prev.Iniz. 7.044.000,00 20.000,00 7.064.000,00 Prev.Def. 3.357.098,75 211.818,00 3.568.916,75 Impegni 2.998.271,59 211.140,31 3.209.411,90 89,93 07 Formazione prof.le Prev.Iniz. 31.783.000,00 - 31.783.000,00 Prev.Def. 31.864.232,73 20.000,00 31.884.232,73 Impegni 27.673.848,16 20.000,00 27.693.848,16 86,86 08 Tutela e valorizz. ambien- Prev.Iniz. 4.163.000,00 - 4.163.000,00 tale Prev.Def. 4.360.013,99 - 4.360.013,99 Impegni 3.521.963,98 - 3.521.963,98 80,78 09 Promozione e sviluppo del Prev.Iniz. 1.626.000,00 64.000,00 1.690.000,00 territorio Prev.Def. 2.432.254,20 81.000,00 2.513.254,20 Impegni 2.141.284,87 81.000,00 2.222.284,87 88,42 10 Agricoltura Prev.Iniz. 4.755.000,00 133.000,00 4.888.000,00 Prev.Def. 6.358.551,93 133.000,00 6.491.551,93 Impegni 4.099.839,49 126.000,00 4.225.839,49 65,10 11 Politiche sociali e sanitarie Prev.Iniz. 3.266.000,00 114.000,00 3.380.000,00 Prev.Def. 3.605.873,18 22.463,00 3.628.336,18 Impegni 3.594.734,55 22.463,00 3.617.197,55 99,69

12 Politiche per i giovani Prev.Iniz. 390.000,00 - 390.000,00 Prev.Def. 754.586,67 - 754.586,67 Impegni 746.864,07 - 746.864,07 98,98 13 Pianificazione territoriale Prev.Iniz. 30.000,00 - 30.000,00 Prev.Def. 20.000,00 - 20.000,00 Impegni 7.033,55 - 7.033,55 35,17 14 Protezione civile e sicurezza Prev.Iniz. 361.000,00 40.000,00 401.000,00 interna Prev.Def. 639.955,00 40.000,00 679.955,00 Impegni 611.841,75 40.000,00 651.841,75 95,87 15 Trasporti Prev.Iniz. 19.726.000,00 1.000.000,00 20.726.000,00 Prev.Def. 19.821.890,43 1.034.186,00 20.856.076,43 Impegni 19.762.421,72 34.186,00 19.796.607,72 94,92 16 Attività di supporto giurid. Prev.Iniz. 2.923.000,00 69.000,00 2.992.000,00 ed organizzativo Prev.Def. 3.830.538,00 69.000,00 3.899.538,00 Impegni 2.890.147,51 69.000,00 2.959.147,51 75,88 17 Politiche delle risorse umane Prev Iniz. 825.000,00 - 825.000,00 Prev.Def. 777.500,00 - 777.500,00 Impegni 757.372,64 - 757.372,64 97,41 18 Programmazione Bilancio e Prev.Iniz. 4.518.000,00 - 4.518.000,00 gestione Prev.Def. 4.208.396,99 1.456.915,50 5.665.312,49 Impegni 4.027.594,19 1.456.822,50 5.484.416,69 96,81

1.1 Programmi: % composizione sul totale Il peso percentuale sul totale dei programmi in esame può essere desunto dalla seguente tabella:

IMPEGNI %

01 Viabilità 49.942.149,88 34,36 03 Edilizia scolastica-patrimonio 6.230.876,46 4,29 04 Servizi scolastici e istruzione 13.590.841,17 9,35

universitaria05 Politiche culturali 633.423,50 0,44 06 Politiche del lavoro 3.209.411,90 2,21 07 Formazione prof.le 27.693.848,16 19,06 08 Tutela e valorizz. ambientale 3.521.963,98 2,42 09 Promozione e sviluppo del 2.222.284,87 1,53

territorio10 Agricoltura 4.225.839,49 2,91 11 Politiche sociali e sanitarie 3.617.197,55 2,49 12 Politiche per i giovani 746.864,07 0,51 13 Pianificazione territoriale 7.033,55 0,00 14 Protezione civile e sicurezza 651.841,75 0,45

interna15 Trasporti 19.796.607,72 13,63 16 Attività di supporto giuridico 2.959.147,51 2,04

ed organizzativo17 Politiche delle risorse umane 757.372,64 0,52 18 Programmazione, Bilancio e 5.484.416,69 3,77

gestione

TOTALE 145.291.120,89 100,00

PROGRAMMI

Politiche lavoro2,21%

Formaz.prof.19,06%

Tutela valoriz.amb.2,42%

Promoz.svilup.terr.1,53%

Viabilità34,37%

Edilizia scol.-patrim.4,29%

Serv.scolastici -istruz.univ.

9,35%

Politiche cult.0,44%

Agricoltura4,57%

Politiche soc.e sanit.2,49%

Politiche per giovani0,51%

Pianific.territ.0,00%

Protez.civile - sicur. int.

0,36%

Trasporti13,63%

Attività supporto giurid.amm.vo

2,04%

Politiche ris.umane0,52%

Program.bilancio gest.

3,77%

Spesa per programmiAnno 2009

1.2 Riepilogo Spesa Titoli I + III per Programmi/Centri di Responsabilità (al netto spese di personale e oneri su mutui)

PROGRAMMI CENTRI

RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali Previsioni definitive Impegni

% comp %

comp. su

progr. su

totale

01 Viabilità 060124 Viabilità 10.500.000,00 28.919.347,29 28.912.889,08 100,00 18,22 03 Edilizia scolastica-patrim. 010509 Gest. demaniale sicur.e 425.000,00 406.905,00 406.865,74 75,79 0,26 patrim-provveditorato 020115 Edilizia 110.000,00 130.000,00 129.994,24 24,21 0,08 100,00

04 Servizi scolastici e istruz. 020114 Istruz.secondaria superiore 5.825.000,00 5.853.500,00 5.853.024,96 47,73 3,69

universitaria -provveditorato 020318 Altri serv.istruzione 2.200.000,00 4.325.774,77 4.295.459,28 35,03 2,71 020335 Decentramento univers. 2.193.000,00 2.108.000,00 2.102.700,00 17,15 1,32 030220 Cultura 11.000,00 11.000,00 10.424,13 0,09 0,01 100,00 05 Politiche culturali 030220 Cultura 586.000,00 684.414,00 633.423,50 100,00 0,40 06 Politiche del lavoro 090339 Mercato del lavoro 7.044.000,00 3.357.098,75 2.998.271,59 100,00 1,89 07 Formazione prof.le 020340 Formaz.professionale 31.783.000,00 31.864.232,73 27.673.848,16 100,00 17,44 08 Tutela e valorizzazione ambientale 070227 Tutela ambiente 258.000,00 323.500,00 191.825,06 5,45 0,12 070230 Servizio V.I.A. 36.000,00 26.000,00 10.612,50 0,30 0,01 070328 Org. smaltimento rifiuti 755.000,00 755.000,00 595.478,13 16,91 0,38 070429 Rilev.disc.scarichi acque 346.000,00 231.773,99 139.913,99 3,97 0,09 emiss.atmosf.

PROGRAMMI CENTRI

RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Impegni % comp

% comp.

su progr.

su totale

070732 Risorse idriche 243.000,00 233.000,00 144.706,46 4,11 0,09 070733 Risorse energetiche 253.000,00 279.740,00 183.812,00 5,22 0,12 070755 Servizio A.T.O. 2.272.000,00 2.511.000,00 2.255.615,84 64,04 1,42 100,00 09 Promozione e sviluppo del 040121 Turismo 366.000,00 411.000,00 214.568,48 10,02 0,14 territorio 040150 Montagna 313.000,00 424.000,00 423.282,57 19,77 0,27 040222 Sport 346.000,00 386.000,00 324.760,70 15,17 0,20 070530 Caccia e pesca 561.000,00 1.166.254,20 1.147.913,12 53,61 0,72 070631 Parchi naturali - - - - - 090238 Industria,comm.,artig. 10.000,00 15.000,00 15.000,00 0,70 0,01 090239 Tutela consumatore 30.000,00 30.000,00 15.760,00 0,74 0,01 100,00 10 Agricoltura 090145 Agricoltura ex STA 4.755.000,00 6.358.551,93 4.099.839,49 100,00 2,58 11 Politiche sociali e sanitarie 080236 Politiche sociali sanitarie 3.266.000,00 3.605.873,18 3.594.734,55 100,00 2,26 e volontariato 12 Politiche per i giovani 080251 Politiche giovanili e pari 378.000,00 733.850,67 733.654,07 98,23 0,46 opportunità 080236 Politiche sociali sanitarie 12.000,00 20.736,00 13.210,00 1,77 0,01 e volontariato 100,00 13 Pianificazione territoriale 060225 Programm.territoriale 30.000,00 20.000,00 7.033,55 100,00 0,00 14 Protezione civile e sicurezza interna 070834 Protezione civile 315.000,00 603.000,00 574.887,79 93,96 0,36

010304 Gest.economica e provv. 46.000,00 36.955,00 36.953,96 6,04 0,02 100,00

PROGRAMMI CENTRI

RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Impegni % comp

% comp.

su progr.

su totale

15 Trasporti 050123 Trasporti pubblici locali 19.726.000,00 19.821.890,43 19.762.421,72 100,00 12,45 16 Attività di supporto giuridico ed organizzativo 010101 Organi istituzionali 1.281.000,00 1.661.038,00 1.517.442,95 52,50 0,96

010202 Segreteria generale 86.000,00 643.500,00 44.901,11 1,55 0,03 010241 Contratti e espropri 90.000,00 65.000,00 35.624,80 1,23 0,02

010242 Affari legali e servizi amm.vi 1.030.000,00 1.030.000,00 868.195,05 30,04 0,55

010246 Affari generali 250.000,00 250.000,00 246.050,00 8,51 0,16 010302 Sistemi informativi 186.000,00 181.000,00 177.933,60 6,16 0,11 100,00 17 Politiche delle risorse um. 010203 Personale 825.000,00 777.500,00 757.372,64 100,00 0,48 18 Programmazione, bilancio e gestione 010304 Gest.economica e provv. 1.695.000,00 1.788.640,00 1.782.024,48 44,25 1,12

010305 Gestione Finanziaria 1.992.000,00 1.992.756,99 1.877.564,55 46,62 1,18 010306 Programm.socio-ec. 173.000,00 158.000,00 118.346,40 2,94 0,07 010307 Controllo di gestione 20.000,00 20.000,00 8.783,53 0,22 0,01 010308 Programmaz.e bilancio 423.000,00 - - - - 010408 Gest.entrate tribut.e altri 215.000,00 249.000,00 240.875,23 5,98 0,15 serv. fiscali 100,00 Personale 28.477.000,00 28.345.558,65 27.941.513,23 17,60 Interessi su mutui 9.130.000,00 8.080.899,63 8.067.759,53 5,08 Quote rimborso prestiti 7.562.000,00 7.534.000,00 7.534.000,00 4,75 Totale Titolo I + III 148.429.000,00 168.430.291,21 158.721.271,76 100,00

1.3 Riepilogo Spesa Titolo II per Programmi/Centri di Responsabilità

PROGRAMMI CENTRI

RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali Previsioni definitive Impegni

% comp

% comp.

su progr.

su totale

01 Viabilità 060124 Viabilità 46.341.000,00 52.741.000,00 21.029.260,80 100,00 69,83 010305 Gestione finanziaria 150.000,00 150.000,00 - - - 100,00 03 Edilizia scolastica-patrim. 010509 Gest. demaniale sicur.e 70.000,00 405.000,00 295.133,78 5,18 0,98 patrim-provveditorato 020115 Edilizia 5.104.000,00 7.401.650,60 5.398.882,70 94,82 17,93 100,00

04 Servizi scolastici e istruz. 020114Istruzione secondaria superiore 271.000,00 461.000,00 460.522,97 34,65 1,53

universitaria -provveditorato 020318 Altri serv.istruzione 913.000,00 868.709,83 868.709,83 65,35 2,88 020335 Decentramento univers. - - - - - 100,00 05 Politiche culturali 030220 Cultura - - - 100,00 - 06 Politiche del lavoro 090339 Mercato del lavoro 20.000,00 211.818,00 211.140,31 100,00 0,70 07 Formazione prof.le 020340 Formaz.professionale - 20.000,00 20.000,00 100,00 0,07 08 Tutela e valorizzazione ambientale 070227 Tutela ambiente - - - - - 070230 Servizio V.I.A. - - - - - 070328 Org. smaltimento rifiuti - - - - -

070429Rilev.disc.scarichi acque emiss. atmosf. - - - - -

PROGRAMMI CENTRI

RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Impegni

% comp

% comp.

su progr.

su totale

070732 Risorse idriche - - - - - 070733 Risorse energetiche - - - - - 070755 Servizio A.T.O. - - - - - 100,00 09 Promozione e sviluppo del 040121 Turismo - - - - - territorio 040150 Montagna - - - 040222 Sport - - - - - 070530 Caccia e pesca 64.000,00 81.000,00 81.000,00 100,00 0,27 070631 Parchi naturali - - - - - 090238 Industria,comm.,artig. - - - - - 090239 Tutela consumatore - - - - - 100,00 10 Agricoltura 090145 Agricoltura ex STA 133.000,00 133.000,00 126.000,00 100,00 0,42 11 Politiche sociali e sanitarie 080236 Politiche sociali 114.000,00 22.463,00 22.463,00 100,00 0,07 sanitarie e volontariato 12 Politiche per i giovani 080251 Politiche giovanili e pari - - - - - opportunità

080236Politiche sociali sanitarie e volontariato - - - - -

100,00 13 Pianificazione territoriale 060225 Programm.territoriale - - - 100,00 -

14 Protezione civile e

070834 Protezione civile 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 0,13

sicurezza interna 010304Gest.economica e provved. - - - - -

100,00

PROGRAMMI CENTRI

RESPONSABILITA’ Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Impegni

% comp

% comp.

su progr.

su totale

15 Trasporti 050123 Trasporti pubblici locali 1.000.000,00 1.034.186,00 34.186,00 100,00 0,11 16 Attività di supporto giuridico ed organizzativo 010101 Organi istituzionali - - - - -

010202 Segreteria generale - - - - - 010241 Contratti e espropri - - - - -

010242Affari legali e serv.amm.vi - - - - -

010302 Sistemi informativi 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,00 0,23 100,00 17 Politiche delle risorse um. 010203 Personale - - - 100,00 - 18 Programmazione Bilancio e gestione 010304 Gest.economica e - - - - -

provveditorato 010305 Gestione Finanziaria - 1.456.915,50 1.456.822,50 100,00 4,84 010306 Programm.socio-ec. - - - - - 010307 Controllo di gestione - - - - - 010308 Programmaz.e bilancio - - - - -

010408Gest.entrate tribut.altri serv. fiscali - - - - -

100,00 Totale Titolo II 54.289.000,00 65.095.742,93 30.113.121,89 100,00

I prospetti di cui ai punti 1.2 e 1.3 permettono di rilevare:

i pesi dei singoli centri di responsabilità all’interno di ogni programma;

i pesi di ogni singolo centro di responsabilità sul totale complessivo delle spese.

Ciò in relazione alle spese correnti ed alle spese di investimento. Per una lettura agevole degli elaborati che seguono si precisa che la struttura di ogni PROGRAMMA viene così presentata:

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA’

ANALISI ENTRATE/SPESE (*)

PIANO DELLE ATTIVITA’ (*) E’ stato ritenuto opportuno indicare anche le entrate a specifica destinazione unitamente alle spese per ogni Centro di Responsabilità: ciò per dare maggiore risalto all’insieme della gestione per risorse/impieghi.

1.4

PROGRAMMA 1

VIABILITA’

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Centro responsabile: 060124 VIABILITA'

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0601 VIABILITA'

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLO STATO

Risorsa ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO

Art. 017000 / 0000 9.806.330,00 100,000TRASFERIMENTO MIN.PROTEZIONE CIVILE

CALAMITA' ATMOPGT00060124 - viabilita' 9.806.330,00

Totale Capitolo 9.806.330,00 100,000017000 TRASFERIMENTO MIN.PROTEZIONECIVILE CALAMITA' ATMOSFERICHE

9.806.330,00

Art. 021000 / 0000 2.800.000,00 2.800.000,00 100,000 2.800.000,00TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONI

TRASFERITE EX ANAS-PERSONALE-PGT00060124 - viabilita' 2.800.000,00

Totale Capitolo 2.800.000,00 2.800.000,00 100,000 2.800.000,00021000 TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONITRASFERITE EX ANAS-PERSONALE-

2.800.000,00

Art. 021100 / 0000 6.200.000,00 5.600.000,00 100,000 5.196.972,82TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONI

TRASFERITE EX ANAS-FUNZIONAMENTO-PGT00060124 - viabilita' 5.600.000,00

Totale Capitolo 6.200.000,00 5.600.000,00 100,000 5.196.972,82021100 TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONITRASFERITE EX ANAS-FUNZIONAMENTO-

5.600.000,00

Totale Risorsa 9.000.000,00 18.206.330,00 100,000 7.996.972,822 01 9999 18.206.330,00

Totale Categoria 9.000.000,00 18.206.330,00 100,000 7.996.972,822 01 18.206.330,00

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI INE RENTI LAVIABILITA' PROVINCIAL

Art. 060000 / 0000 1.034.916,92 100,000 699.963,62TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE OPCM N.3734

16/01/2009 EMERGENZE ATMOSFERICHEPGT00060124 - viabilita' 1.034.916,92

Totale Capitolo 1.034.916,92 100,000 699.963,62060000 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE OPCMN.3734 16/01/2009 EMERGENZE ATMOSFERICHE

1.034.916,92

Art. 060100 / 0000 6.000.000,00 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE INTESA

EMERGENZE ATMOSFERICHEPGT00060124 - viabilita' 6.000.000,00

Totale Capitolo 6.000.000,00 100,000060100 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE INTESAEMERGENZE ATMOSFERICHE

6.000.000,00

Totale Risorsa 7.034.916,92 100,000 699.963,622 02 0161 7.034.916,92

Totale Categoria 7.034.916,92 100,000 699.963,622 02 7.034.916,92

Totale Titolo II 9.000.000,00 25.241.246,92 100,000 8.696.936,44ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

25.241.246,92

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Centro responsabile: 060124 VIABILITA'

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0601 VIABILITA'

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Risorsa ALTRI INTROITI DIVERSI STRAORD INARI

Art. 237201 / 0000 110.000,00 110.000,00 99,256 104.332,26INTROITI L.R.16/04 TRASPORTI ECCEZIONALI PGT00060124 - viabilita' 109.182,10

Totale Capitolo 110.000,00 110.000,00 99,256 104.332,26237201 INTROITI L.R.16/04 TRASPORTIECCEZIONALI

109.182,10

Totale Risorsa 110.000,00 110.000,00 99,256 104.332,263 05 9999 109.182,10

Totale Categoria 110.000,00 110.000,00 99,256 104.332,263 05 109.182,10

Totale Titolo III 110.000,00 110.000,00 99,256 104.332,26ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 109.182,10

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 4 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL LO STATO

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE

Art. 330200 / 0000 18.501.000,00 18.501.000,00 0,000TRASFERIMENTO STATO LEGGEFINANZIARIA

2006, ART.1COMMA 78PGT00060124 - viabilita'

Totale Capitolo 18.501.000,00 18.501.000,00 0,000330200 TRASFERIMENTO STATOLEGGEFINANZIARIA 2006, ART.1COMMA 78

Totale Risorsa 18.501.000,00 18.501.000,00 0,0004 02 0001

Totale Categoria 18.501.000,00 18.501.000,00 0,0004 02

Categoria 4 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL LA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE

Art. 306200 / 0000 14.614.000,00 16.914.000,00 62,079 350.000,00CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER

INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALEPGT00060124 - viabilita' 10.500.000,00

Totale Capitolo 14.614.000,00 16.914.000,00 62,079 350.000,00306200 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'PROVINCIALE

10.500.000,00

Totale Risorsa 14.614.000,00 16.914.000,00 62,079 350.000,004 03 0001 10.500.000,00

Totale Categoria 14.614.000,00 16.914.000,00 62,079 350.000,004 03 10.500.000,00

Categoria 4 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLI CO

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE

Art. 311000 / 0000 1.308.000,00 1.339.000,00 18,676CONTRIBUTI COMUNALI RELATIVI AD

INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALEPGT00060124 - viabilita' 250.071,41

Totale Capitolo 1.308.000,00 1.339.000,00 18,676311000 CONTRIBUTI COMUNALI RELATIVI ADINTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE

250.071,41

Totale Risorsa 1.308.000,00 1.339.000,00 18,6764 04 0001 250.071,41

Totale Categoria 1.308.000,00 1.339.000,00 18,6764 04 250.071,41

Categoria 4 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRISOGGETTI

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Centro responsabile: 060124 VIABILITA'

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0601 VIABILITA'

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE

Art. 307000 / 0000 388.000,00 388.000,00 0,000TRASFERIMENTI SOGG.DIVERSIPER OPERE

STRADALIPGT00060124 - viabilita'

Totale Capitolo 388.000,00 388.000,00 0,000307000 TRASFERIMENTI SOGG.DIVERSIPEROPERE STRADALI

Art. 307600 / 0000 500.000,00 500.000,00 0,000TRASFERIMENTO A.I.PO PERSP 422 TRIENNALE

2007PGT00060124 - viabilita'

Totale Capitolo 500.000,00 500.000,00 0,000307600 TRASFERIMENTO A.I.PO PERSP 422TRIENNALE 2007

Totale Risorsa 888.000,00 888.000,00 0,0004 05 0001

Totale Categoria 888.000,00 888.000,00 0,0004 05

Totale Titolo IV 35.311.000,00 37.642.000,00 28,559 350.000,00ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

10.750.071,41

44.421.000,00 62.993.246,92 57,309 9.151.268,70RIEPILOGO PARTE ENTRATA 36.100.500,43

Riepilogo per Centro gestore:

44.421.000,00 62.993.246,92 57,309 9.151.268,70060124 VIABILITA' 36.100.500,43

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

44.421.000,00 62.993.246,92 57,309 9.151.268,70TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 36.100.500,43

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Centro responsabile: 060124 VIABILITA'

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0601 VIABILITA'

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO

Servizio 06 01 VIABILITA'

Intervento PERSONALE

Art. 012011 / 0000 8.007.000,00 8.110.610,00 99,792 8.053.080,58EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO VIABILITA'PGT010000010203 - personale 8.093.762,42

Totale Capitolo 8.007.000,00 8.110.610,00 99,792 8.053.080,58012011 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO VIABILITA'

8.093.762,42

Art. 013011 / 0000 613.000,00 698.500,00 99,888 634.293,31IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO VIABILITA'PGT010000010203 - personale 697.717,34

Totale Capitolo 613.000,00 698.500,00 99,888 634.293,31013011 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO VIABILITA'

697.717,34

Art. 015011 / 0000 405.000,00 567.172,00 99,982 561.362,34F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'PGT010000010203 - personale 567.071,48

Totale Capitolo 405.000,00 567.172,00 99,982 561.362,34015011 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'

567.071,48

Totale Intervento 9.025.000,00 9.376.282,00 99,811 9.248.736,231 06 01 01 9.358.551,24

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 525500 / 0000 700.000,00 730.000,00 100,000 355.693,85SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -

ACQUISTO DI BENIPGT011204060124 - viabilita' 730.000,00

Totale Capitolo 700.000,00 730.000,00 100,000 355.693,85525500 SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -ACQUISTO DI BENI

730.000,00

Art. 534000 / 0000 600.000,00 631.000,00 100,000 314.143,39LAVORI E PROVVISTE PER MANUTENZIONE

STRADE PROVINCIALI - ACQUISTO DI BENIPGT011201060124 - viabilita' 631.000,00

Totale Capitolo 600.000,00 631.000,00 100,000 314.143,39534000 LAVORI E PROVVISTE PERMANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI -ACQUISTO DI BENI

631.000,00

Art. 546000 / 0000 1.380.000,00 1.380.000,00 100,000 1.303.746,44SPESE PER SERVIZ. SGOMBRO NEVE ED

INSABBIAMENTO STRADE PROVINCIALI - ACQ.

BENI

PGT011203060124 - viabilita' 1.380.000,00

Totale Capitolo 1.380.000,00 1.380.000,00 100,000 1.303.746,44546000 SPESE PER SERVIZ. SGOMBRO NEVE EDINSABBIAMENTO STRADE PROVINCIALI - ACQ.BENI

1.380.000,00

Totale Intervento 2.680.000,00 2.741.000,00 100,000 1.973.583,681 06 01 02 2.741.000,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 121000 / 0000 61.000,00 61.000,00 100,000 26.617,63SPESE PER SONDAGGI,RILIEVI PROVE

MATERIALI,CONSULENZECOLLAUDI,SOPRALLUOG.-VIAB.PGT011208060124 - viabilita' 61.000,00

Totale Capitolo 61.000,00 61.000,00 100,000 26.617,63121000 SPESE PER SONDAGGI,RILIEVI PROVEMATERIALI,CONSULENZECOLLAUDI,SOPRALLUOG.-VIAB.

61.000,00

Art. 525501 / 0000 677.000,00 777.000,00 100,000 310.209,13SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -

PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT011204060124 - viabilita' 777.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Centro responsabile: 060124 VIABILITA'

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0601 VIABILITA'

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 677.000,00 777.000,00 100,000 310.209,13525501 SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -PRESTAZIONI DI SERVIZI

777.000,00

Art. 534001 / 0000 2.743.000,00 2.827.000,00 100,000 1.488.900,41LAVORI E PROVVISTE PER MANUTENZIONE

STRADE PROVINCIALI -PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT011201060124 - viabilita' 2.827.000,00

Totale Capitolo 2.743.000,00 2.827.000,00 100,000 1.488.900,41534001 LAVORI E PROVVISTE PERMANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI

2.827.000,00

Art. 546001 / 0000 4.000.000,00 13.232.758,88 100,000 11.723.235,68SPESE PER SERV. SGOMBRO NEVE ED

INSABBIAMENTO STRADEPROVINCIALI - PREST.

SERV.

PGT011203060124 - viabilita' 13.232.758,88

Totale Capitolo 4.000.000,00 13.232.758,88 100,000 11.723.235,68546001 SPESE PER SERV. SGOMBRO NEVE EDINSABBIAMENTO STRADEPROVINCIALI - PREST.SERV.

13.232.758,88

Art. 548000 / 0000 8.908.488,04 100,000 716.972,08INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ECCEZIONALI

AVVERSITA' ATMOSFERICHE -PREST.SERVIZIPGT011208060124 - viabilita' 8.908.488,04

Totale Capitolo 8.908.488,04 100,000 716.972,08548000 INTERVENTI DI SOMMA URGENZAECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE-PREST.SERVIZI

8.908.488,04

Totale Intervento 7.481.000,00 25.806.246,92 100,000 14.265.934,931 06 01 03 25.806.246,92

Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Art. 525000 / 0000 140.000,00 139.030,37 100,000 129.131,93FITTI REALI IMMOBILI DESTINATI AI REPARTI

DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALEPGT011204060124 - viabilita' 139.030,37

Totale Capitolo 140.000,00 139.030,37 100,000 129.131,93525000 FITTI REALI IMMOBILI DESTINATI AIREPARTI DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE

139.030,37

Art. 525502 / 0000 28.000,00 12.070,00 100,000 7.302,89SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -

UTILIZZO BENI DITERZIPGT011204060124 - viabilita' 12.070,00

Totale Capitolo 28.000,00 12.070,00 100,000 7.302,89525502 SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -UTILIZZO BENI DITERZI

12.070,00

Art. 546002 / 0000 70.000,00 70.000,00 100,000 70.000,00SPESE PER SERV. SGOMBRO NEVE ED

INSABBIAMENTO STRADEPROV.-UTILIZ.BENI DI

TERZI

PGT011203060124 - viabilita' 70.000,00

Totale Capitolo 70.000,00 70.000,00 100,000 70.000,00546002 SPESE PER SERV. SGOMBRO NEVE EDINSABBIAMENTO STRADEPROV.-UTILIZ.BENI DITERZI

70.000,00

Art. 570000 / 0000 60.000,00 80.000,00 95,277 23.695,68CANONI PGT011208060124 - viabilita' 76.221,67

Totale Capitolo 60.000,00 80.000,00 95,277 23.695,68570000 CANONI 76.221,67

Totale Intervento 298.000,00 301.100,37 98,745 230.130,501 06 01 04 297.322,04

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 580000 / 0000 20.000,00 50.000,00 94,640 12.758,66INT.PROV. A FAVORE DELLA

VIABILITA'-CONTRIBUTIPGT011222060124 - viabilita' 47.320,12

Totale Capitolo 20.000,00 50.000,00 94,640 12.758,66580000 INT.PROV. A FAVORE DELLAVIABILITA'-CONTRIBUTI

47.320,12

Totale Intervento 20.000,00 50.000,00 94,640 12.758,661 06 01 05 47.320,12

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Centro responsabile: 060124 VIABILITA'

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0601 VIABILITA'

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 586000 / 0000 5.939.000,00 5.453.000,00 99,989 5.450.566,94INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE

STRADALI - CASSA DD.PP.PGT010000010305 - gestione finanziaria 5.452.410,09

Totale Capitolo 5.939.000,00 5.453.000,00 99,989 5.450.566,94586000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PEROPERE STRADALI - CASSA DD.PP.

5.452.410,09

Art. 586001 / 0000 531.000,00 210.899,63 95,069 200.500,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE

STRADALI - ALTRI SOGGETTIPGT010000010305 - gestione finanziaria 200.500,00

Totale Capitolo 531.000,00 210.899,63 95,069 200.500,00586001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PEROPERE STRADALI - ALTRI SOGGETTI

200.500,00

Art. 586002 / 0000 10.000,00 9.500,00 99,685 9.470,06INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE

STRADALI - ISTITUTI DI PREVIDENZAPGT010000010305 - gestione finanziaria 9.470,06

Totale Capitolo 10.000,00 9.500,00 99,685 9.470,06586002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PEROPERE STRADALI - ISTITUTI DI PREVIDENZA

9.470,06

Totale Intervento 6.480.000,00 5.673.399,63 99,806 5.660.537,001 06 01 06 5.662.380,15

Intervento IMPOSTE E TASSE

Art. 525503 / 0000 21.000,00 21.000,00 100,000 18.174,54SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -

IMPOSTE E TASSEPGT011204060124 - viabilita' 21.000,00

Totale Capitolo 21.000,00 21.000,00 100,000 18.174,54525503 SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI -IMPOSTE E TASSE

21.000,00

Totale Intervento 21.000,00 21.000,00 100,000 18.174,541 06 01 07 21.000,00

Totale Servizio 26.005.000,00 43.969.028,92 99,920 31.409.855,5406 01 43.933.820,47

Totale Funzione 26.005.000,00 43.969.028,92 99,920 31.409.855,5406 43.933.820,47

Totale Titolo I 26.005.000,00 43.969.028,92 99,920 31.409.855,54SPESE CORRENTI 43.933.820,47

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO

Servizio 06 01 VIABILITA'

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 923000 / 0000 46.241.000,00 52.406.000,00 39,488 212.650,16SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA

VIABILITA' PROVINCIALEPGT011208060124 - viabilita' 20.694.260,80

Totale Capitolo 46.241.000,00 52.406.000,00 39,488 212.650,16923000 SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTODELLA VIABILITA' PROVINCIALE

20.694.260,80

Totale Intervento 46.241.000,00 52.406.000,00 39,488 212.650,162 06 01 01 20.694.260,80

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE

Art. 964109 / 0000 100.000,00 35.000,00 100,000ACQ.BENI MOBILI,MACC. E ATTREZ.

TECNICO-SCIENTIF.PERCENTRO DI COSTO

VIABILITA'

PGT011215060124 - viabilita' 35.000,00

Totale Capitolo 100.000,00 35.000,00 100,000964109 ACQ.BENI MOBILI,MACC. E ATTREZ.TECNICO-SCIENTIF.PERCENTRO DI COSTOVIABILITA'

35.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Centro responsabile: 060124 VIABILITA'

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0601 VIABILITA'

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Intervento 100.000,00 35.000,00 100,0002 06 01 05 35.000,00

Intervento TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Art. 935000 / 0000 300.000,00 100,000COMPARTECIPAZIONE COMUNI INTERVENTI

STRAORDINARIVIABILITA'PGT011222060124 - viabilita' 300.000,00

Totale Capitolo 300.000,00 100,000935000 COMPARTECIPAZIONE COMUNIINTERVENTI STRAORDINARIVIABILITA'

300.000,00

Totale Intervento 300.000,00 100,0002 06 01 07 300.000,00

Totale Servizio 46.341.000,00 52.741.000,00 39,873 212.650,1606 01 21.029.260,80

Totale Funzione 46.341.000,00 52.741.000,00 39,873 212.650,1606 21.029.260,80

Totale Titolo II 46.341.000,00 52.741.000,00 39,873 212.650,16SPESE IN CONTO CAPITALE 21.029.260,80

72.346.000,00 96.710.028,92 67,173 31.622.505,70RIEPILOGO PARTE SPESA 64.963.081,27

Riepilogo per Centro gestore:

9.025.000,00 9.376.282,00 99,811 9.248.736,23010203 PERSONALE 9.358.551,24

56.841.000,00 81.660.347,29 61,158 16.713.232,47060124 VIABILITA' 49.942.149,88

6.480.000,00 5.673.399,63 99,806 5.660.537,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 5.662.380,15

Riepilogo per Intervento:

9.025.000,00 9.376.282,00 99,811 9.248.736,231 01 PERSONALE 9.358.551,24

2.680.000,00 2.741.000,00 100,000 1.973.583,681 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

2.741.000,00

7.481.000,00 25.806.246,92 100,000 14.265.934,931 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 25.806.246,92

298.000,00 301.100,37 98,745 230.130,501 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 297.322,04

20.000,00 50.000,00 94,640 12.758,661 05 TRASFERIMENTI 47.320,12

6.480.000,00 5.673.399,63 99,806 5.660.537,001 06 INTERESSI PASSIVI ED

ONERI FIN ANZIARI DIVERSI5.662.380,15

21.000,00 21.000,00 100,000 18.174,541 07 IMPOSTE E TASSE 21.000,00

46.241.000,00 52.406.000,00 39,488 212.650,162 01 ACQUISIZIONE DI BENI

IMMOBILI20.694.260,80

100.000,00 35.000,00 100,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI

MOBILI, MACCHINE ED

ATTRAZZATURE TECNI

CO-SCIENTIFICHE

35.000,00

300.000,00 100,0002 07 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE300.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.5

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

72.346.000,00 96.710.028,92 67,173 31.622.505,70TOTALE GENERALE PARTE SPESE 64.963.081,27

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

N. 1201 Obiettivo dimantenimento:

Manutenzione ordinaria strade provinciali e pronto intervento

Ordinaria manutenzione stradale in economia, con mezzi e

personale provinciale: pulizia cunette, fossi e scarpate stradali;

operazioni di segnaletica orizzontale e verticale; ripristino manto

bitumato con interventi a punto; costruzione di aiuole spartitraffico e

rotonde stradali: sfalcio erba e taglio piante con mezzi meccanici;

interventi in emergenza per pronto intervento a seguito di reperibilità

per eventi eccezionali; interventi con mezzi provinciali o con ditte per

la pulizia delle strade; rapporti diretti e risoluzione richieste di utenti

sui luoghi di servizio. Reperibilità operativa, primi interventi in

emergenza, individuazione e stima dei danni e programma di

interventi graduati per urgenze (contenimento frane, smottamenti,

ripristino viabilità danneggiata). Intervento tempestivo in ogni

situazione che richieda la rimozione di un pericolo. Coordinamento

del personale per gli interventi.

Rif. normativi: D.Lgs. 12.04.06 n. 163. Regolamento dei ll.pp. approvato con d.p.r. 554/99.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 3.343.000,00

Stanziamento attuale: € 3.458.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 3.458.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata delle strade del territorio provinciale suddiviso per Circoli e Reparti (Al

Gestione dell'emergenza Gennaio-Aprile 2009

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

chilometri da manutenere 3.427� 3428 3428

interventi in amministrazione diretta e

mediante cottimi fiduciari

3.200� 1950 3350

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

1 Gestione degli interventi di ripristino e del

servizio di sgombero neve.

30/06/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Realizzati gli interventi urgenti di ripristino e di

sgombero neve dovuti all'emergenza per garantire la

sicurezza e fruibilità stradale.

note:

2 Redazione e gestione delle perizie di spesa

e della rendicontazione per la quota

finanziabile nel 2009.

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Redatte perizie di spesa relative agli interventi

dell'emergenza e predisposizione tabelle riassuntive

per il periodo gennaio-marzo 2009 e il periodo aprile

2009. Totale di € 7.000.000 circa.

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

N. 1203 Obiettivo dimantenimento:

Sgombero neve e insabbiamento

Sgombero neve, insabbiamento e insalamento, acquisto sali,

sgombero valanghe, attivazione coordinamento e sorveglianza degli

interventi assegnati ai privati per il servizio. Monitoraggio ed

intervento in modo tempestivo ed adeguato in occasione di nevicate

e gelate, in qualsiasi orario anche notturno, al fine di garantire la

transitabilità lungo le strade.

Rif. normativi: Regolamento dei ll.pp. approvato con d.p.r. 554/99.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 5.450.000,00

Stanziamento attuale: € 14.682.758,88

Impegnato a favore dell'attività: € 14.682.758,88

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata delle strade del territorio provinciale suddiviso per Circoli e Reparti (Al

Nuove modalità di controllo e rendicontazione del servizio

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Gestione del sistema di localizzazione

monitoraggio e mezzi strategici con

ricevitore GPS e trasmissione dati a

centrale operativa. Verifica nuova modalità

di rendicontazione.

30/11/2009 40

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Attuate verifiche sulle nuove modalità di controllo e

rendicontazione del servizio tramite sistema GPS.

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contratti quinquennali 400� 400 400

controlli e verifiche del servizio e della

spesa

12� 12 12

km da manutenere 3.427� 3428 3428

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

2 Analisi preliminare della gara per

affidamento del servizio quinquennale 2010-

2015

31/12/2009 60

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Effettuate analisi delle caratteristiche tecniche del

servizio e delle modalità di gare e contrattuali.

note:

note:

N. 1204 Obiettivo dimantenimento:

Gestione ufficio tecnico e reparti

Acquisto materiali per funzionamento reparti, organizzazione

logistica degli interventi sui circoli, manutenzione delle sedi

decentrate, gestione magazzini, gestione del personale dei reparti,

rapporti con utenza. Ricezione domande, istruttoria e rilascio nulla

osta e/o autorizzazioni per Cosap. Gestione rete stradale provinciale.

Ordinanze di chiusura, limitazione traffico. Gestione concessioni

(accessi alle strade provinciali; costruzione di recinzioni e

delimitazioni nella fascia di rispetto; allacciamento e lavori con linee

di privati, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi e altro; occupazioni di

spazi provinciali con terrapieni, tombini, copertura fossi, ponteggi ed

altro; installazione di cartelli pubbliciitari; costruzione di fabbricati

nella fascia di rispetto).

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: € 1.566.000,00

Stanziamento attuale: € 1.679.100,37

Impegnato a favore dell'attività: € 1.679.100,37

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Occupazione suolo pubblico. Adozione nuovo software gestionale.

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Implementazione dati aggiornati 31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Implementazione avvenuta, utilizzo nuovo software a

pieno regime.

note:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

concessioni per occupazione suolo

pubblico

2.000� 1479 2550

dipendenti per i quali vengono gestiti

flussi professionali presso i reparti

210� 209 205

magazzini, depositi e relativi impianti

gestiti nel reparto di Alba

30� 30 30

magazzini, depositi e relativi impianti

gestiti nel reparto di Cuneo

30� 30 30

magazzini, depositi e relativi impianti

gestiti nel reparto di Mondovì

24� 24 24

magazzini, depositi e relativi impianti

gestiti nel reparto di Saluzzo

18� 18 18

N. 1205 Obiettivo dimantenimento:

Rilascio autorizzazioni

Autorizzazioni ad effettuare gare e manifestazioni sportive sulle

strade provinciali. Rilascio autorizzazione ai trasporti eccezionali.

Rif. normativi: "Nuovo Codice della Strada". D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

autorizzazioni al transito di trasporti e/o

veicoli eccezionali sulle strade

provinciali

2.700� 2005 2770

gare ciclistiche competitive autorizzate 100� 84 109

gare ciclistiche non competitive

autorizzate

70� 37 52

gare motoristiche autorizzate 20� 11 20

gare podistiche autorizzate 10� 6 8

raduni autorizzati 30� 19 26

N. 1207 Obiettivo dimantenimento:

Supporto amministrativo all'attività di realizzazione gestione ll.pp.

Gestione amministrativa dei lavori pubblici e della fase di esecuzione

dei contratti. Rapporti con imprese, professionisti esterni ed enti.

Rapporti con enti pubblici per il conseguimento dei contributi.

Segreteria della 2° commissione consiliare (trattasi di funzione di

supporto, la cui entità è rapportata all'attività della componente

tecnica dell'area). Istruttoria, predisposizione della documentazione e

rendicontazione. Raccolta ed elaborazione dati statistici. Attività di

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

protocollo ed archivio. Riscontro contabile sulle proposte di

pagamento. Riscontro fondo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006.

Segreteria, organizzazione dei dati e corrispondenza per l'ufficio

tecnico. Effettuazione gare ufficiose. Elaborazione dati statistici.

Rif. normativi: D.Lgs. 12.04.06 n. 163, D.P.R. 554/99, D.M. 145/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Adeguamento di legge ex art. 92 D.Lgs.n.163/06 sulla disciplina del compenso incentivante alla progettazione.

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Predisposizione nuovo regolamento 31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Analisi dell'evoluzione normativa in relazione alla

reintroduzione dell'incentivo. Predisposizione delle

nuove tabelle di riparto. Approvazione sospesa in

attesa della pubblicazione delle disposizioni di legge.

note:

note:

Completamento estensione procedura informatizzata rilevazione presenze, monitoraggio e omogeneizzazione orari dipendenti - Area Lavori Pubblici

Fasi:

2

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

atti amministrativi attinenti

programmazione e realizzazione opere

pubbliche

800� 610 890

gare ufficiose 90� 79 101

incarichi professionali 50� 37 51

protocollo in entrata ed in uscita - atti 12.000� 8477 12519

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

1 Monitoraggio ed omogeneizzazione orari 31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Procedura informatizzata estesa a tutti i dipendenti

interessati.

note:

note:

N. 1208 Obiettivo dimantenimento:

Manutenzione straordinaria strade provinciali, relative forniture e nuovi interventi strutturali

Predisposizione progetti nei relativi livelli preliminare, definitivo ed

esecutivo, sondaggi, relazioni tecniche, disegni, analisi prezzi,

computi metrici, cottimi fiduciari, capitolati d'appalto, elenchi prezzi,

piani per la sicurezza, direzione lavori, contabilità e collaudi, stati di

avanzamento, certificati di pagamento, verbali di consegna,

sospensione, ripresa, ultimazione lavori, somma urgenza, varianti in

corso d'opera, stati finali, certificati di regolare esecuzione,

controdeduzioni e gestione del contenzioso. Collaborazione e misure

per rilievi ed espropri; assistenza ai lavori; misure e documenti di

contabilità. Gestione pratiche demanio idrico di competenza

regionale (regolarizzazione arretrati) demanio statale (pagamento

concessione acquisti). Occupazioni aree di proprietà delle ferrovie

dello Stato (pagamento canoni). Forniture di materiale segnaletico

per la messa in sicurezza della viabilità provinciale.

Rif. normativi: D.Lgs. 12.04.06 n. 163, D.P.R. 554/99, D.M. 145/2000

Stanziamento programmato: € 46.362.000,00

Stanziamento attuale: € 52.547.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 20.831.482,47

Impegnato/stanziato: 39,64%

Progetto R.P.P.: Realizzazione interventi strutturali lungo la rete viaria prov.le ripartita nelle sue articolazioni territoriali (Alba-Mondovì, Cuneo-Saluzzo), c

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

Progetti:Parametri gestionali:

Progettazione opere di manutenzione straordinaria

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Redazione diversi livelli di progettazione

secondo le tempistiche indicate nelle

schede di programmazione rimodulate

secondo le indicazioni della Giunta

Provinciale in data 08.09.2009

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Livelli di progettazione redatti come da indicazioni.

note:

note:

Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nella programmazione triennale relativi al peduncolo di Racconigi e al ll lotto della variante di Borgo S.Dalmazzo (settore Cuneo - Saluzzo)

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Redazione livello definitivo ed esecutivo di

progettazione

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Progetti definitivi redatti e approvati. Progetti esecutivi

redatti come da scadenza.

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

appalti, assistenza cantieri e direzione

lavori

50� 42 55

canoni di concessione demanio

idrico/ferrovie in pagamento

12� 7 13

piani acquisti(barriere e ringhiere;

segnaletica orizzontale e verticale)

1.000.000� 1200000 1428500

progettazioni definitive 26� 11 18

progettazioni esecutive 35� 32 40

progettazioni preliminari 10� 9 12

studi di fattibilità tecnica 20� 10 14

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note:

Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nella programmazione triennale relativi al ponte Piantorre e consolidamento Ponte di Alba S.P. 429 (Settore Alba-Mondovì)

Fasi:

3

Data prev. Peso

1 Redazione progettazione definitiva 30/11/2009 60

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Progettazione definitiva redatta dall'UTP (ponte

Piantorre) e affidata a professionisti esterni (Ponte di

Alba)

note:

2 Progettazione preliminare adeguamento

S.P. n.7

31/12/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Redatto e approvato il progetto preliminare.

note:

note:

Gestione evento alluvionale maggio 2008

Fasi:

4

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

1 Rendicontazione interventi somma urgenza 30/11/2009 70

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Interventi di somma urgenza ultimati e rendicontati a

tranche per il versamento del finanziamento.

note:

2 Gestione interventi urgenti 31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Programma predisposto e inviato alla Regione

Piemonte per finanziamento interventi prioritari

(ordinanza commissariale R.P.)

note:

note:

Procedura straordinaria per il riconoscimento dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione. D.Lgs. n. 162 del 2008 (convertito con L. 201/2008). D.M. del 30/04/2009.

Fasi:

5

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

1 Verifica istanze pervenute e successivo

proseguimento dell'iter finalizzato alla

liquidazione di quanto spettante alle

imprese interessate

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Verifica effettuata sulle liquidazioni interessate

dall'aumento dei costi e riconoscimento degli stessi alle

imprese.

note:

note:

Finanziamento straordinario ai sensi della Legge Finanziaria 2006 art. 1 comma 78

Fasi:

6

Data prev. Peso

1 Variante all'abitato di Cherasco, nuovo

collegamento tra SP 661, SP 12 e il casello

di Cherasco. Redazione progetto

preliminare.

30/05/2009 10

Data effettiva: 30/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Progetto preliminare redatto.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

2 Variante all'abitato di Cherasco, nuovo

collegamento tra SP 661, SP 12 e il casello

di Cherasco. Redazione progetto definitivo.

31/10/2009 35

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Progetto definitivo redatto. Procedura sospesa in

attesa della definizione del vincolo preordinato

all'esproprio di competenza del Comune.

note:

3 Adeguamento tracciato per miglioramento

dei collegamenti area Albese e Braidese coi

caselli di Alba Ovest e Cherasco.I lotto.

Adeguamento SP 661. Redazione progetto

preliminare.

30/11/2009 10

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Progetto preliminare redatto e approvato.

note:

4 Adeguamento tracciato per miglioramento

dei collegamenti area Albese e Braidese coi

caselli di Alba Ovest e Cherasco.II lotto.

Variante di Pollenzo e relativi adeguamenti.

Redazione progetto preliminare

30/06/2009 10

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Progetto preliminare redatto e approvato.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

5 Adeguamento tracciato per miglioramento

dei collegamenti area Albese e Braidese coi

caselli di Alba Ovest e Cherasco.II lotto.

Variante di Pollenzo e relativi adeguamenti.

Redazione progetto definitivo.

31/12/2009 35

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Progetto definitivo redatto. Procedura sospesa in

attesa della definizione del vincolo preordinato

all'esproprio di competenza del Comune.

note:

note:

Gestione emergenza neve Novembre - Dicembre 2008

Fasi:

7

Data prev. Peso

1 Definizione programma di intervento

somma urgenza

30/04/2009 70

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Interventi urgenti conclusi e rendicontati.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

2 Gestione interventi urgenti 31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Redazione dell'elenco degli interventi urgenti e

definizione di quelli prioritari a cui procedere nei limiti

dei finanziamenti.

note:

note:

N. 1209 Obiettivo dimantenimento:

Pianificazione, programmazione e controllo delle macroattività

opere pubbliche, bilancio, risorse economiche e controlli di spesa,

personale, PEG, piano straordinario degli investimenti, controllo

sull'andamento dell'attività degli uffici con report periodici di controllo.

Rif. normativi: D.Lgs.163/2006, DPR 554/99, DM 21/06/2000; D.Lgs 267/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Monitoraggio lavori pubblici previsti nella programmazione annuale attraverso l'implementazione del software GE.CO.OO.PP. - Viabilità

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

verifiche annue 4� 3 4

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

1 Aggiornamento dati inerenti interventi

programmati

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Utilizzo del software a pieno regime con aggiornamento

dati relativo agli interventi gestiti.

note:

note:

Definizione software per gestione amministrativa dei LL.PP.

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Analisi delle esigenze e individuazione del

pacchetto gestionale

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Analizzate le esigenze del settore. Individuato software

per la gestione amministrativa-contabile di lavori,

servizi e forniture.

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

N. 1211 Obiettivo dimantenimento:

Catasto strade e censimento del traffico

Installazione macchine rilevatrici e rilievo ed elaborazione dati;

verifica periodica della funzionalità delle postazioni e manutenzione

Rilevamento

Comunicazione dati agli Enti competenti

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Censimento del traffico lungo la viabilità provinciale attraverso il rilievo periodico dei flussi. Rilevazione e catalogazione dei dati relativi al

Analisi dei flussi di traffico e rilevazione dati sull'incidentalità lungo la rete stradale provinciale

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Catalogazione dati 31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Avvenuta catalogazione dati 2009 necessari al

monitoraggio dell'incidentalità sulla rete stradale

provinciale.

note:

note:

Gestione del catasto strade. I lotto ex Strade Regionali.

Fasi:

2

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

progetti per la sicurezza 0� 0 2

raccolte dati mediante classificatori del

traffico, catalogazione ed elaborazione

diagrammi

16� 11 19

rapporti con la Regione e nuovi progetti 4� 3 4

rilievi ed elaborazioni dati 4� 2 5

riunioni comitato per la sicurezza 1� 0 1

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

1 Definizione della struttura organizzativa

provinciale preposta alla gestione.

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Individuato personale preposto alla gestione del

catasto strade e alla partecipazione delle riunioni in

Regione.

note:

note:

Monitoraggio "Piemonte Strade Sicure" - Ires. Sistema informativo incidentalità stradale in Piemonte TWIST (trasmissione web incidenti stradali).

Fasi:

3

Data prev. Peso

1 Avvio nuova procedura integrata con

Regione Piemonte, Forze dell'ordine ed Istat

30/06/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Procedura integrata testata ed avviata.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

2 Monitoraggio costante della correttezza dei

dati di incidentalità presenti nel software

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Monitoraggio attivo tramite verifica dati presenti sul

software e riapertura pratiche a seguito comunicazioni

di anomalia dalla Regione o dal Csi.

note:

note:

N. 1217 Obiettivo dimantenimento:

Supporto e consulenza giuridica

Studio e applicazione delle novità legislative e giurisprudenziali e

approfondimento della normativa afferente i lavori pubblici.

Consulenza legale relativa alla fase di esecuzione dei contratti,

problematiche legali riguardanti rapporti con imprese e professionisti

esterni. Redazione e aggiornamento degli schemi di capitolati e della

modulistica necessaria per la varie fasi dei lavori pubblici. Rapporti

con enti e con il territorio.

Rif. normativi: Titolo II capo V del D.Lgs 267/2000; L. 241/90

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

consulenze a terzi nella gestione delle

riserve e del contenzioso nella fase

stragiudiziale, nella redazione ed

aggiornamento di capitolati ed atti

20� 13 21

N. 1218 Obiettivo dimantenimento:

Supporto contabile all'attività di realizzazione e gestione ll.pp.

Gestione e controllo delle spese correnti per la manutenzione

ordinaria e monitoraggio informatico in tempo reale dei capitoli di

spesa

Controllo analitico della spesa corrente, suddivisa per Reparto

Gestione e controllo dei programmi di interventi su trasferimenti

statali e regionali (alluvioni, mitigazione rischio idrogeologico,

olimpiadi e altri) sia analiticamente per i singoli interventi sia

complessivamente per l'intero finanziamento

Verifica e monitoraggio dei quadri economici dei singoli interventi

per investimenti sulle infrastrutture

Consulenza ai tecnici nella compilazione della contabilità

Rapporti con Enti finanziatori

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

D.Lgs. 163/06. Regolamento di attuazione. Aggiornamento normativo.

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

1 Ridefinizione degli atti e documenti di

competenza.

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Nuovo regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/06

non ancora vigente. Adeguamento degli atti e dei

documenti di competenza del settore alle modifiche

legislative intervenute.

note:

note:

capitoli gestiti 24� 24 24

programmi straordinari di investimento 29� 30 30

quadri economici dei progetti gestiti e

controllati

800� 400 700

N. 1220 Obiettivo dimantenimento:

Rapporti con Osservatorio Regionale e Autorità di Vigilanza LL.PP.

Raccolta, elaborazione dati e compilazione schede per l'Osservatorio

Regionale LL.PP.

Monitoraggio trimestrale lavori sotto la soglia dei € 150.000,00.

Monitoraggio costante delle fasi di progressione lavori.

Anagrafe tributaria

Rif. normativi: D.Lgs. 12.04.06 n. 163

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

I valori sono da intendersi comprensivi anche dei dati relativi al centro di costo Edilizia.

rapporti trimestrali 250� 159 261

schede 750� 501 792

N. 1221 Obiettivo dimantenimento:

Supporto geologico all'attività di realizzazione e gestione LL.PP.

Programmazione e gestione indagini di tipo geologico, idrogeologico

e geotecnico. Redazione relazioni in fase progettuale, prove di

laboratorio e verifiche in sito in fase esecutiva; monitoraggio e

controllo dissesti.

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

indagini, relazioni geologiche,

elaborazioni carte tematiche

120� 86 120

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

N. 1222 Obiettivo dimantenimento:

Interventi a favore della viabilità comunale

Istruttoria richieste contributi e registrazione dati su programma

informatico.

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 20.000,00

Stanziamento attuale: € 350.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 347.320,12

Impegnato/stanziato: 99,23%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi 30� 0 15

N. 1223 Obiettivo dimantenimento:

Rapporti con enti e con il territorio

Redazione e gestione di accordi di programma, protocolli di intesa,

convenzioni e adempimenti connessi.

Rif. normativi: L. 241/90 s.m.i.

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ ALBA,

CUNEO, MONDOVÌ E SALUZZO

Centro di Costo: 060124

Programma: Viabiltà

VIABILITA'

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

accordi di programma, protocolli

d'intesa, convenzioni, altri strumenti

negoziali pertinenti l'ufficio in talune fasi

10� 7 10

Conferenze di Servizi 4� 1 6

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.5

PROGRAMMA 3

EDILIZIA SCOLASTICA –

PATRIMONIO

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020115 EDILIZIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 4 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL LA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE

Art. 306500 / 0000 1.824.000,00 1.615.767,90 0,000TRASFERIM REGIONE PIEMONTEL.23/96 MESSA

IN SICUREZZAEDIFICI SCOLASTICIPGT00020115 - edilizia

Totale Capitolo 1.824.000,00 1.615.767,90 0,000306500 TRASFERIM REGIONE PIEMONTEL.23/96MESSA IN SICUREZZAEDIFICI SCOLASTICI

Art. 334600 / 0000 112.450,00 100,000CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER EDILIZIA

SCOLASTICAPGT00020115 - edilizia 112.450,00

Totale Capitolo 112.450,00 100,000334600 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PEREDILIZIA SCOLASTICA

112.450,00

Totale Risorsa 1.824.000,00 1.728.217,90 6,5074 03 0001 112.450,00

Totale Categoria 1.824.000,00 1.728.217,90 6,5074 03 112.450,00

Categoria 4 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLI CO

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE

Art. 305600 / 0000 693.502,00 100,000TRASFERIM.ENTI SETTORE PUBBBLICO PER

EDILIZIASCOLASTICAPGT00020115 - edilizia 693.502,00

Totale Capitolo 693.502,00 100,000305600 TRASFERIM.ENTI SETTORE PUBBBLICOPER EDILIZIASCOLASTICA

693.502,00

Art. 334602 / 0000 180.000,00 1.845.000,00 100,000CONTRIBUTI DA COMUNI PER EDILIZIA

SCOLASTICAPGT00020115 - edilizia 1.845.000,00

Totale Capitolo 180.000,00 1.845.000,00 100,000334602 CONTRIBUTI DA COMUNI PER EDILIZIASCOLASTICA

1.845.000,00

Totale Risorsa 180.000,00 2.538.502,00 100,0004 04 0001 2.538.502,00

Totale Categoria 180.000,00 2.538.502,00 100,0004 04 2.538.502,00

Categoria 4 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRISOGGETTI

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE

Art. 305500 / 0000 1.100.000,00 1.100.000,00 100,000CONTRIBUTO FONDAZIONI C.R.PER EDIFICI

SCOLASTICI PROVINCIALIPGT00020115 - edilizia 1.100.000,00

Totale Capitolo 1.100.000,00 1.100.000,00 100,000305500 CONTRIBUTO FONDAZIONI C.R.PEREDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI

1.100.000,00

Totale Risorsa 1.100.000,00 1.100.000,00 100,0004 05 0001 1.100.000,00

Totale Categoria 1.100.000,00 1.100.000,00 100,0004 05 1.100.000,00

Totale Titolo IV 3.104.000,00 5.366.719,90 69,893ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

3.750.952,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020115 EDILIZIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

3.104.000,00 5.366.719,90 69,893RIEPILOGO PARTE ENTRATA 3.750.952,00

Riepilogo per Centro gestore:

3.104.000,00 5.366.719,90 69,893020115 EDILIZIA 3.750.952,00

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

3.104.000,00 5.366.719,90 69,893TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 3.750.952,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020115 EDILIZIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 02 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDA RIA

Intervento PERSONALE

Art. 012006 / 0000 501.000,00 508.500,00 99,717 496.859,24EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA EDILIZIAPGT030000010203 - personale 507.062,58

Totale Capitolo 501.000,00 508.500,00 99,717 496.859,24012006 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIAEDILIZIA

507.062,58

Art. 013006 / 0000 14.000,00 12.400,00 99,394 11.412,07IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI

ISTITUTI D'ISTRUZ.SECONDARIA EDILIZIAPGT030000010203 - personale 12.324,87

Totale Capitolo 14.000,00 12.400,00 99,394 11.412,07013006 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAGLI ISTITUTI D'ISTRUZ.SECONDARIA EDILIZIA

12.324,87

Art. 015006 / 0000 8.000,00 9.860,00 55,007 3.960,61F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE

SECOND.

PGT030000010203 - personale 5.423,67

Totale Capitolo 8.000,00 9.860,00 55,007 3.960,61015006 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONESECOND.

5.423,67

Totale Intervento 523.000,00 530.760,00 98,879 512.231,921 02 01 01 524.811,12

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 149002 / 0000 100.000,00 100.000,00 100,000 45.136,58SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

SCOLASTICI -EDILIZIAPGT031101020115 - edilizia 100.000,00

Totale Capitolo 100.000,00 100.000,00 100,000 45.136,58149002 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLIEDIFICI SCOLASTICI -EDILIZIA

100.000,00

Art. 149100 / 0000 10.000,00 30.000,00 99,981 5.808,00SPESE PER SONDAGGI, RILIEVI, PROVE

MATERIALI, CONSULENZE COLLAUDI

-SETT.EDIL.

PGT031102020115 - edilizia 29.994,24

Totale Capitolo 10.000,00 30.000,00 99,981 5.808,00149100 SPESE PER SONDAGGI, RILIEVI, PROVEMATERIALI, CONSULENZE COLLAUDI-SETT.EDIL.

29.994,24

Totale Intervento 110.000,00 130.000,00 99,996 50.944,581 02 01 03 129.994,24

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 185000 / 0000 963.000,00 963.000,00 100,000 963.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERV.NEL

CAMPO ISTRUZ.TECNICA E SCIENTIFICAPGT030000010305 - gestione finanziaria 963.000,00

Totale Capitolo 963.000,00 963.000,00 100,000 963.000,00185000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERV.NEL CAMPO ISTRUZ.TECNICA ESCIENTIFICA

963.000,00

Art. 185001 / 0000 218.000,00 207.000,00 99,709 206.396,83INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI

NEL CAMPODELL'ISTRUZIONE TECNICA EPGT030000010305 - gestione finanziaria 206.396,83

Totale Capitolo 218.000,00 207.000,00 99,709 206.396,83185001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPODELL'ISTRUZIONETECNICA E

206.396,83

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020115 EDILIZIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Intervento 1.181.000,00 1.170.000,00 99,948 1.169.396,831 02 01 06 1.169.396,83

Totale Servizio 1.814.000,00 1.830.760,00 99,642 1.732.573,3302 01 1.824.202,19

Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 195000 / 0000 60.000,00 60.000,00 100,000 60.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER

COSTRUZIONE SEDE DELPROVVEDITORATO

AGLI STUDI

PGT030000010305 - gestione finanziaria 60.000,00

Totale Capitolo 60.000,00 60.000,00 100,000 60.000,00195000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERCOSTRUZIONE SEDE DELPROVVEDITORATOAGLI STUDI

60.000,00

Art. 195001 / 0000 10.000,00 10.000,00 100,000 10.000,00INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER

COSTRUZIONE SEDE DEL PROVVEDITORATO

AGLI STUDI

PGT030000010305 - gestione finanziaria 10.000,00

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 100,000 10.000,00195001 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PERCOSTRUZIONE SEDE DEL PROVVEDITORATOAGLI STUDI

10.000,00

Art. 317001 / 0000 21.000,00 21.000,00 100,000 21.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI

INERENTI L'ISTRUZIONE - ALTRI SOGG.PGT030000010305 - gestione finanziaria 21.000,00

Totale Capitolo 21.000,00 21.000,00 100,000 21.000,00317001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI INERENTI L'ISTRUZIONE - ALTRISOGG.

21.000,00

Totale Intervento 91.000,00 91.000,00 100,000 91.000,001 02 03 06 91.000,00

Totale Servizio 91.000,00 91.000,00 100,000 91.000,0002 03 91.000,00

Totale Funzione 1.905.000,00 1.921.760,00 99,659 1.823.573,3302 1.915.202,19

Funzione 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI

Servizio 03 02 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTE RESSESTORICO, ARTISTICO E ALT RE ATTIVITA'CULTURALI

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 317003 / 0000 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI

INERENTI LA CULTURA - ALTRI SOGGETTIPGT030000010305 - gestione finanziaria 2.000,00

Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,00317003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI INERENTI LA CULTURA - ALTRISOGGETTI

2.000,00

Totale Intervento 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,001 03 02 06 2.000,00

Totale Servizio 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,0003 02 2.000,00

Totale Funzione 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,0003 2.000,00

Totale Titolo I 1.907.000,00 1.923.760,00 99,659 1.825.573,33SPESE CORRENTI 1.917.202,19

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020115 EDILIZIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 02 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDA RIA

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 861000 / 0000 3.104.000,00 5.526.719,90 67,869 26.301,60ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LAVORI

RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICAPGT031102020115 - edilizia 3.750.952,00

Totale Capitolo 3.104.000,00 5.526.719,90 67,869 26.301,60861000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ELAVORI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA

3.750.952,00

Art. 861200 / 0000 2.000.000,00 1.624.930,70 86,030 237.762,51ACQUIS.COSTRUZ. MANUTENZ.LAVORI EDILIZIA

SCOLASTICASETTORE PROVVEDITORATOPGT031102020115 - edilizia 1.397.930,70

Totale Capitolo 2.000.000,00 1.624.930,70 86,030 237.762,51861200 ACQUIS.COSTRUZ. MANUTENZ.LAVORIEDILIZIA SCOLASTICASETTOREPROVVEDITORATO

1.397.930,70

Totale Intervento 5.104.000,00 7.151.650,60 71,996 264.064,112 02 01 01 5.148.882,70

Intervento TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Art. 862500 / 0000 250.000,00 100,000TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DELL'AQUILA

PER INTERVENTI TERREMOTOPGT030000020115 - edilizia 250.000,00

Totale Capitolo 250.000,00 100,000862500 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIADELL'AQUILA PER INTER

250.000,00

Totale Intervento 250.000,00 100,0002 02 01 07 250.000,00

Totale Servizio 5.104.000,00 7.401.650,60 72,942 264.064,1102 01 5.398.882,70

Totale Funzione 5.104.000,00 7.401.650,60 72,942 264.064,1102 5.398.882,70

Totale Titolo II 5.104.000,00 7.401.650,60 72,942 264.064,11SPESE IN CONTO CAPITALE 5.398.882,70

7.011.000,00 9.325.410,60 78,453 2.089.637,44RIEPILOGO PARTE SPESA 7.316.084,89

Riepilogo per Centro gestore:

523.000,00 530.760,00 98,879 512.231,92010203 PERSONALE 524.811,12

5.214.000,00 7.531.650,60 73,409 315.008,69020115 EDILIZIA 5.528.876,94

1.274.000,00 1.263.000,00 99,952 1.262.396,83010305 GESTIONE FINANZIARIA 1.262.396,83

Riepilogo per Intervento:

523.000,00 530.760,00 98,879 512.231,921 01 PERSONALE 524.811,12

110.000,00 130.000,00 99,996 50.944,581 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 129.994,24

1.274.000,00 1.263.000,00 99,952 1.262.396,831 06 INTERESSI PASSIVI ED

ONERI FIN ANZIARI DIVERSI1.262.396,83

5.104.000,00 7.151.650,60 71,996 264.064,112 01 ACQUISIZIONE DI BENI

IMMOBILI5.148.882,70

250.000,00 100,0002 07 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE250.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

7.011.000,00 9.325.410,60 78,453 2.089.637,44TOTALE GENERALE PARTE SPESE 7.316.084,89

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010509 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PROVVEDITOR

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa FITTI REALI E SERVITU'

Art. 130000 / 0000 450.000,00 452.000,00 99,945 101.730,68FITTI REALI DI FABBRICATI PGT00010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor451.751,82

Totale Capitolo 450.000,00 452.000,00 99,945 101.730,68130000 FITTI REALI DI FABBRICATI 451.751,82

Art. 135000 / 0000 2.000,00 22.000,00 99,504 21.840,84FITTI REALI DEI TERRENI PGT00010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor21.890,84

Totale Capitolo 2.000,00 22.000,00 99,504 21.840,84135000 FITTI REALI DEI TERRENI 21.890,84

Art. 135200 / 0000 6.000,00 6.000,00 86,076AFFITTO PER GESTIONE TEMPORANEA

IMPIANTI DI MONTE ALPETPGT00010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor5.164,57

Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 86,076135200 AFFITTO PER GESTIONE TEMPORANEAIMPIANTI DI MONTE ALPET

5.164,57

Totale Risorsa 458.000,00 480.000,00 99,752 123.571,523 02 0001 478.807,23

Risorsa CANONI E SOVRACANONI

Art. 141000 / 0000 22.000,00 22.000,00 97,662 21.485,73CANONE CONCESSIONE CASA DISOGGIORNO

VILLA ALDAPGT00010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor21.485,73

Totale Capitolo 22.000,00 22.000,00 97,662 21.485,73141000 CANONE CONCESSIONE CASADISOGGIORNO VILLA ALDA

21.485,73

Totale Risorsa 22.000,00 22.000,00 97,662 21.485,733 02 0002 21.485,73

Totale Categoria 480.000,00 502.000,00 99,660 145.057,253 02 500.292,96

Totale Titolo III 480.000,00 502.000,00 99,660 145.057,25ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 500.292,96

480.000,00 502.000,00 99,660 145.057,25RIEPILOGO PARTE ENTRATA 500.292,96

Riepilogo per Centro gestore:

480.000,00 502.000,00 99,660 145.057,25010509 GESTIONE BENI

DEMANIALI E

PATRIMONIALI/PROVVEDITOR

500.292,96

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

480.000,00 502.000,00 99,660 145.057,25TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 500.292,96

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010509 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PROVVEDITOR

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

Intervento PERSONALE

Art. 012005 / 0000 642.000,00 678.000,00 99,345 671.021,30EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM.PGT030000010203 - personale 673.561,24

Totale Capitolo 642.000,00 678.000,00 99,345 671.021,30012005 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM.

673.561,24

Art. 013005 / 0000 16.000,00 12.500,00 92,291 10.505,88IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE DEIBENI DEMANIALI E PATRIM.PGT030000010203 - personale 11.536,38

Totale Capitolo 16.000,00 12.500,00 92,291 10.505,88013005 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOALLA GESTIONE DEIBENI DEMANIALI E PATRIM.

11.536,38

Art. 015005 / 0000 47.000,00 59.920,00 99,082 57.232,91F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO ALLA GEST.BENI DEMANIALI E

PATRIM.

PGT030000010203 - personale 59.369,76

Totale Capitolo 47.000,00 59.920,00 99,082 57.232,91015005 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO ALLA GEST.BENI DEMANIALI EPATRIM.

59.369,76

Totale Intervento 705.000,00 750.420,00 99,207 738.760,091 01 05 01 744.467,38

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 017000 / 0000 2.000,00 1.500,00 100,000 1.500,00SPESE PER GESTIONE E MANUTENZ.CASA

SOGGIORNO DEL PERONALE - ACQUISTO DI

BENI

PGT030801010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor1.500,00

Totale Capitolo 2.000,00 1.500,00 100,000 1.500,00017000 SPESE PER GESTIONE EMANUTENZ.CASA SOGGIORNO DEL PERONALE- ACQUISTO DI BENI

1.500,00

Art. 141002 / 0000 60.000,00 53.600,00 100,000 24.800,15SPESE PER MANUT. STABILI NON ADIBITI A

SERV.PROVIN.ACQ. DI BENI - ECONOMATOPGT030801010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor53.600,00

Totale Capitolo 60.000,00 53.600,00 100,000 24.800,15141002 SPESE PER MANUT. STABILI NONADIBITI A SERV.PROVIN.ACQ. DI BENI -ECONOMATO

53.600,00

Totale Intervento 62.000,00 55.100,00 100,000 26.300,151 01 05 02 55.100,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 017001 / 0000 3.000,00 2.700,00 100,000 1.733,90SPESE PER GESTIONE E MANUTENZ.CASA DI

SOGGIORNO DELPERSONALE - PREST.SERVIZIPGT030801010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor2.700,00

Totale Capitolo 3.000,00 2.700,00 100,000 1.733,90017001 SPESE PER GESTIONE EMANUTENZ.CASA DI SOGGIORNODELPERSONALE - PREST.SERVIZI

2.700,00

Art. 017003 / 0000 40.000,00 40.000,00 100,000 25.533,50PRESTAZIONI DI SERVIZI EDIFICI ADIBITI A

SERVIZI PROVINCIALIPGT030801010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor40.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010509 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PROVVEDITOR

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 100,000 25.533,50017003 PRESTAZIONI DI SERVIZI EDIFICI ADIBITIA SERVIZI PROVINCIALI

40.000,00

Art. 141004 / 0000 140.000,00 149.400,00 99,974 79.810,44SPESE PER LA MANUT.STABILI NON ADIBITI A

SERVIZIPROV.LIPGT030801010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor149.361,47

Totale Capitolo 140.000,00 149.400,00 99,974 79.810,44141004 SPESE PER LA MANUT.STABILI NONADIBITI A SERVIZIPROV.LI

149.361,47

Totale Intervento 183.000,00 192.100,00 99,980 107.077,841 01 05 03 192.061,47

Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Art. 076001 / 0000 180.000,00 159.705,00 100,000 125.943,47FITTI REALI ADIBITI AL CENTRO DI COSTO

GESTIONE DEIBENI DEMAN.E PATRIMONIALIPGT030802010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor159.704,27

Totale Capitolo 180.000,00 159.705,00 100,000 125.943,47076001 FITTI REALI ADIBITI AL CENTRO DICOSTO GESTIONE DEIBENI DEMAN.EPATRIMONIALI

159.704,27

Totale Intervento 180.000,00 159.705,00 100,000 125.943,471 01 05 04 159.704,27

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 104200 / 0000 162.000,00 162.000,00 100,000 162.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER

MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LIPGT030000010305 - gestione finanziaria 162.000,00

Totale Capitolo 162.000,00 162.000,00 100,000 162.000,00104200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERMANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LI

162.000,00

Art. 104201 / 0000 621.000,00 389.500,00 99,610 387.982,55INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER

MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LIPGT030000010305 - gestione finanziaria 387.982,55

Totale Capitolo 621.000,00 389.500,00 99,610 387.982,55104201 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERMANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LI

387.982,55

Totale Intervento 783.000,00 551.500,00 99,725 549.982,551 01 05 06 549.982,55

Totale Servizio 1.913.000,00 1.708.825,00 99,561 1.548.064,1001 05 1.701.315,67

Totale Funzione 1.913.000,00 1.708.825,00 99,561 1.548.064,1001 1.701.315,67

Totale Titolo I 1.913.000,00 1.708.825,00 99,561 1.548.064,10SPESE CORRENTI 1.701.315,67

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 853000 / 0000 310.000,00 95,204 44.393,88REINVESTIMENTI PATRIMON. EACQUISIZ.BENI

PATRIMONIALIEDIFICI PUBBLICIPGT030801010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor295.133,78

Totale Capitolo 310.000,00 95,204 44.393,88853000 REINVESTIMENTI PATRIMON.EACQUISIZ.BENI PATRIMONIALIEDIFICIPUBBLICI

295.133,78

Totale Intervento 310.000,00 95,204 44.393,882 01 05 01 295.133,78

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010509 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PROVVEDITOR

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 964102 / 0000 70.000,00 95.000,00 0,000ACQ.BENI MOBILI,MACC.E

ATTREZ.TEC.-SCIENT.PER GEST.BENI

DEM.,PATR.-ECON-PROVV.

PGT030801010509 - gestione beni demaniali e

patrimoniali/provveditor

Totale Capitolo 70.000,00 95.000,00 0,000964102 ACQ.BENI MOBILI,MACC.EATTREZ.TEC.-SCIENT.PER GEST.BENIDEM.,PATR.-ECON-PROVV.

Totale Intervento 70.000,00 95.000,00 0,0002 01 05 05

Totale Servizio 70.000,00 405.000,00 72,873 44.393,8801 05 295.133,78

Totale Funzione 70.000,00 405.000,00 72,873 44.393,8801 295.133,78

Totale Titolo II 70.000,00 405.000,00 72,873 44.393,88SPESE IN CONTO CAPITALE 295.133,78

1.983.000,00 2.113.825,00 94,447 1.592.457,98RIEPILOGO PARTE SPESA 1.996.449,45

Riepilogo per Centro gestore:

705.000,00 750.420,00 99,207 738.760,09010203 PERSONALE 744.467,38

495.000,00 811.905,00 86,463 303.715,34010509 GESTIONE BENI

DEMANIALI E

PATRIMONIALI/PROVVEDITOR

701.999,52

783.000,00 551.500,00 99,725 549.982,55010305 GESTIONE FINANZIARIA 549.982,55

Riepilogo per Intervento:

705.000,00 750.420,00 99,207 738.760,091 01 PERSONALE 744.467,38

62.000,00 55.100,00 100,000 26.300,151 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

55.100,00

183.000,00 192.100,00 99,980 107.077,841 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 192.061,47

180.000,00 159.705,00 100,000 125.943,471 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 159.704,27

783.000,00 551.500,00 99,725 549.982,551 06 INTERESSI PASSIVI ED

ONERI FIN ANZIARI DIVERSI549.982,55

310.000,00 95,204 44.393,882 01 ACQUISIZIONE DI BENI

IMMOBILI295.133,78

70.000,00 95.000,00 0,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI

MOBILI, MACCHINE ED

ATTRAZZATURE TECNI

CO-SCIENTIFICHE

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

1.983.000,00 2.113.825,00 94,447 1.592.457,98TOTALE GENERALE PARTE SPESE 1.996.449,45

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA

Centro di Costo: 020115

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

EDILIZIA

N. 1101 Obiettivo dimantenimento:

Manutenzione immobili

Stima dei fabbricati e terreni fabbricabili, stima degli interventi,

sistemazione strutture pericolanti, tetti e strutture, adeguamento e

messa a norma impianti tecnici, idrici, sanitari, elettrici, fognari, di

condizionamento ed altri impianti speciali, rafforzamento strutture e

fondazioni nuove costruzioni.

Rif. normativi: Regolamento dei ll.pp. approvato con d.p.r. 554/99. Regolamento prov.le

dei lavori in economia.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 100.000,00

Stanziamento attuale: € 100.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 100.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Organizzazione tecnico-amministrativa coordinata della sezione Edilizia

Affidamento dell’attività di manutenzione degli immobili di competenza provinciale

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Predisposizione capitolato speciale di

appalto e atti di gara per l’affidamento dei

“contratti aperti” di manutenzione

28/02/2009 30

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Attività eseguita secondo le tempistiche.

note:

2 Predisposizione perizie di intervento 31/12/2009 70

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Predisposte perizie di intervento per la manutenzione

degli immobili provinciali.

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

immobili interessati 20� 20 20

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA

Centro di Costo: 020115

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

EDILIZIA

note e

crititcità:

note:

N. 1102 Obiettivo dimantenimento:

Interventi strutturali

Predisposizione progetti nei relativi livelli preliminare definitivo ed

esecutivo, relazioni tecniche, disegni, analisi prezzi, computi metrici,

cottimi, capitolati d'appalto, elenchi prezzi, piani per la sicurezza,

direzione lavori, contabilità e collaudi , stati di avanzamento,

certificati di pagamento, verbali di consegna, sospensione, ripresa,

ultimazione lavori, somma urgenza, perizie di variante, stati finali,

certificati regolare esecuzione gestione del contenzioso,consulenze

tecniche agli enti locali, partecipazione a Conferenze di Servizi,

Accordi di Programma e Convenzioni varie.

Rif. normativi: Regolamento dei ll.pp. Approvato con d.p.r. 554/99.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 5.114.000,00

Stanziamento attuale: € 7.181.650,60

Impegnato a favore dell'attività: € 5.178.876,94

Impegnato/stanziato: 72,11%

Progetto R.P.P.: Realizzazione nuovi interventi strutturali per l’edilizia provinciale e sistemazione del patrimonio immobiliare esistente anche attraverso i

Legge 23/1996 sull'edilizia scolastica. Piano triennale 2007-2009. Coordinamento delle attività finalizzate alla messa in sicurezza e allo sviluppo del patrimonio edilizio scolastico riguardanti le strutture sedi di scuole di secondo grado

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

direzioni lavori 15� 13 18

progettazioni definitive 9� 2 4

progettazioni esecutuve 10� 9 16

progettazioni preliminari 6� 7 8

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA

Centro di Costo: 020115

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

EDILIZIA

1 Redazione diversi livelli progettuali secondo

le tempistiche del piano regionale.

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Redazione dei livelli progettuali degli interventi del

piano secondo le nuove tempistiche individuate dalla

Regione a seguito di approvazione del piano -annualità

2009.

note:

note:

Adeguamento e messa in sicurezza ex lege 626/94 degli immobili di proprietà provinciale ed eliminazione barriere architettoniche

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Redazione diversi livelli progettuali secondo

le tempistiche indicate nelle schede di

programmazione

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Rispettate tempistiche per la redazione dei livelli

progettuali degli interventi degli immobili interessati.

note:

note:

Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'Intesa Istituzionale

Fasi:

3

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA

Centro di Costo: 020115

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

EDILIZIA

1 Redazione diversi livelli progettuali in

attuazione dei relativi accordi di programma

da stipulare con la Regione Piemonte

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Redazione progettazione interventi. In attesa della

formalizzazione degli accordi con la Regione.

note:

note:

Bando INAIL 2008/2009 per il finanziamento di progetti per l'adeguamento di edifici scolastici di istruzione secondaria di primo grado e superiore alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche.

Fasi:

4

Data prev. Peso

1 Progettazione interventi e predisposizione

istanza di finanziamento

20/03/2009 100

Data effettiva: 20/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Attività svolta come da previsione, ottenuto

finanziamento tramite collocazione utile in graduatoria.

note:

note:

Procedura straordinaria per il riconoscimento dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione. D.Lgs. n. 162 del 2008 (convertito con L. 201/2008). D.M. del 30/04/2009.

Fasi:

5

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA

Centro di Costo: 020115

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

EDILIZIA

note e

crititcità:

1 Verifica istanze pervenute e successivo

proseguimento dell'iter finalizzato alla

liquidazione di quanto spettante alle

imprese interessate

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Verifica effettuata sulle liquidazioni interessate

dall'aumento dei costi e riconoscimento degli stessi alle

imprese.

note:

note:

N. 1105 Obiettivo dimantenimento:

Supporto amministrativo all'attività di realizzazione e gestione LL.PP.

Gestione amministrativa dei lavori pubblici e della fase di esecuzione

dei contratti.Rapporti con imprese, professionisti esterni ed enti.

Rapporti con enti pubblici per il conseguimento e l’erogazione dei

contributi. Segreteria della 1° commissione consiliare (trattasi di

funzione di supporto, la cui entità è rapportata all'attività della

componente tecnica dell'area). Istruttoria, verifica delle modalità di

rendicontazione, predisposizione della documentazione e

rendicontazione.

Raccolta ed elaborazione dati statistici. Attività di protocollo ed

archivio. Riscontro contabile sulle proposte di pagamento. Riscontro

fondo ex art. 92 D.Lgs. N. 163/2006. Segreteria, organizzazione dei

dati e corrispondenza per l'ufficio tecnico. Effettuazione gare

ufficiose. Elaborazione dati statistici.

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA

Centro di Costo: 020115

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

EDILIZIA

Rif. normativi: D.Lgs. 12.04.06 n. 163, D.P.R. 554/99, D.M. 145/2000

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

atti amministrativi attinenti

programmazione e realizzazione opere

pubbliche

210� 110 230

gare ufficiose 12� 9 15

incarichi professionali 15� 26 45

protocollo in entrata edin uscita - atti 12.000� 8477 12519

N. 1106 Obiettivo dimantenimento:

Supporto e consulenza giuridica

Studio e applicazione delle novità legislative e giurisprudenziali e

approfondimento della normativa afferente i lavori pubblici.

Consulenza legale relativa alla fase di esecuzione dei contratti,

problematiche legali riguardanti rapporti con imprese e professionisti

esterni. Redazione e aggiornamento degli schemi di capitolati e della

modulistica necessaria per la varie fasi dei lavori pubblici. Rapporti

con enti e con il territorio.

Rif. normativi: D.Lgs. 163/2006; L. 241/90

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA

Centro di Costo: 020115

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

EDILIZIA

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

consulenze a terzi nella gestione delle

riserve, del contenzioso nella fase

stragiudiziale e in tema di capitolati ed

atti

12� 7 12

N. 1107 Obiettivo dimantenimento:

Supporto contabile all'attività di realizazzione e gestione LL.PP.

Gestione e controllo delle spese correnti per la manutenzione

ordinaria e monitoraggio informatico in tempo reale dei capitoli di

spesa

Controllo analitico della spesa corrente, suddivisa per Reparto

Gestione e controllo dei programmi di interventi su trasferimenti

statali e regionali sia analiticamente per i singoli interventi sia

complessivamente per l'intero finanziamento

Verifica e monitoraggio dei quadri economici dei singoli interventi.

Consulenza ai tecnici nella compilazione della contabilità

Rapporti con Enti finanziatori

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA

Centro di Costo: 020115

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

EDILIZIA

note e

crititcità:

dati condivisi con attività 1218 del CdC Viabilità

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

capitoli gestiti 24� 24 24

programmi straordinari di investimento 29� 30 30

quadri economici gestiti e controllati 800� 400 700

N. 1108 Obiettivo dimantenimento:

Pianificazione, programmazione e controllo delle macro attività

opere pubbliche, bilancio, risorse economiche e controlli di spesa,

personale, PEG, piano straordinario degli investimenti, controllo

sull'andamento dell'attività degli uffici con report periodici di controllo

Rif. normativi: D.Lgs.163/2006, DPR 554/99, DM 21/06/2000; D.Lgs 267/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Monitoraggio lavori pubblici previsti nella programmazione annuale attraverso l'implementazione del software GE.CO.OO.PP. - Edilizia

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

verifiche annue 4� 3 4

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA

Centro di Costo: 020115

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

EDILIZIA

note e

crititcità:

1 Aggiornamento dati inerenti interventi

programmati

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Utilizzo del software a pieno regime con aggiornamento

dati relativo agli interventi gestiti.

note:

note:

Adeguamento edifici scolastici di competenza provinciale

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Catalogazione, raccolta ed aggiornamento

dei documenti, autorizzazioni e collaudi

relativi agli interventi previsti dal programma

2007-2009. Interventi 2007-2008.

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Attività svolte secondo le previsioni.

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: EDILIZIA

Centro di Costo: 020115

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

EDILIZIA

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010509

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE

ECONOMATO

N. 801 Obiettivo dimantenimento:

Gestione, acquisizione e vigilanza immobili provinciali

Gestione piccoli interventi di manutenzione del patrimonio disponibile.

Gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio immobiliare

provinciale.

Gestione servizio riscaldamento per gli Uffici ed Istituti Provinciali

Rif. normativi: D.Lgs. 163/2006

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 315.000,00

Stanziamento attuale: € 653.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 542.295,25

Impegnato/stanziato: 83,05%

Progetto R.P.P.: Gestione del patrimonio provinciale

Affidamento servizio energia elettrica

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Verifica della possibilità di gestine della

gara con altri Enti

30/04/2009 20

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Valutazione convenzione CONSIP 31/05/2009 15

Data effettiva:Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: non si è e ritenuto economicamente vantaggioso

aderire alla convenzione vigente

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

interventi di falegnameria 30� 22 43

interventi idraulici 48� 35 96

interventi per tinteggiatura locali 22� 16 31

interventi su opere murarie 30� 28 32

interventi sugli impianti elettrici 45� 38 87

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010509

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE

ECONOMATO

3 Analisi e studio dei consumi al fine della

predisposizione degli atti di gara

30/06/2009 30

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

4 Adesione alla convenzione formulata con

S.C.R. Piemonte S.p.A.

30/09/2009 15

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Deliberato l'adesione alla convenzione in oggetto onde

poter accedere ai contratti stipulati dalla stessa in

materia di servizio energia

note:

5 Attivazione nuovo contratto di fornitura con

ACAM Clienti S.p.A. e disdetta dei contratti

ENEL

31/12/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Attivato nuovo contratto con determinazione n. 709 del

15/09/2009 con contemporanea disdetta

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010509

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE

ECONOMATO

Potenziamento sistema di videosorveglianza della sede della Provincia

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Redazione del bando di gara per

acquisizione degli apparati

30/09/2009 40

Data effettiva: 10/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Indizione gara con determinazione n. 695 del

10/09/2009

note:

2 Aggiudicazione gara 30/09/2009 40

Data effettiva: 27/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Aggiudicazione gara con determinazione n. 823 del

27/10/209

note:

3 Completamento lavori 31/12/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Concordato con la Ditta aggiudicataria il

cronoprogramma dei lavori

note:

note: l'integrazione delle telecamere nel sistema di videosorveglianza

provinciale e l'avvio del monitoraggio avverrà nel primo trimestre 2010

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010509

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE

ECONOMATO

note e

crititcità:

Necessità di coordinamento con il Settore Edilizia dell'Area LL.PP.

N. 802 Obiettivo dimantenimento:

Gestione contratti relativi agli immobili

Stipula contratti di locazione attiva e passiva, convenzioni, comodati.

Rinnovi, incassi e pagamenti

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 180.000,00

Stanziamento attuale: € 180.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 159.702,67

Impegnato/stanziato: 88,72%

Progetto R.P.P.: Gestione del patrimonio provinciale

Alienazione di alcuni immobili trasferiti dall'ANAS (Case Cantoniere di Centallo, Diano d'Alba e Montà)

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Predisposizione pratiche per autorizzazione

della Sopraintendenza

31/01/2009 15

Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Inviate le richieste di nulla osta

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010509

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE

ECONOMATO

2 Attività preliminari per alienazione (perizie di

stima)

31/01/2009 15

Data effettiva: 10/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Perizia di stima approvata con Deliberazione della

Giunta Provinciale n. 46 del 10/02/2009

note:

3 Predisposizione bando di gara 31/05/2009 30

Data effettiva: 10/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Bando di gara approvato con Deliberazione della

Giunta Provinciale n. 46 del 10/02/2009

note:

4 Espletamento gara di alienazione 31/07/2009 20

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Aggiudicazioni definitive con Determinazioni: n. 49 del

7/05/2009 per immobile di Centallo, n. 52 del 7/05/2009

per immobile di Montà e n. 90 del 6/07/2009 per

immobile di Diano d'Alba

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010509

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE

ECONOMATO

note e

crititcità:

Ritardo nella riscossione delle indennità di occupazione da parte del Ministero dell'Interno

5 Attività per stipulazione contratto 31/12/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Stipulati atti relativi alle Case Cantoniere di Montà,

Diano d'Alba e Centallo e definito con le controparti il

calendario per la stipula degli atti rimanenti

note:

note:

N. 803 Obiettivo dimantenimento:

Gestione inventario beni mobili ed immobili

Attività inventariali dei beni mobili ed immobili finalizzate sia

all'ottimizzazione della gestione immobiliare che alla contabilità

patrimoniale

Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Gestione del patrimonio provinciale

Verifica interesse storico-culturale dei nuovi immobili acquisiti al patrimonio provinciale

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

beni movimentati nell'anno in corso 17.000� 4185 18579

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010509

Programma: Edilizia scolastica - patrimonio

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SETTORE

ECONOMATO

note e

crititcità:

impossibilità di completare pratiche docfa per mancato aggiornamento del TM (tipo mappale)

1 Prosecuzione della verifica dell'interesse

storico-culturale dei beni di nuova

acquisizione mediante compilazione delle

relative schede e richiesta parere alla

Sopraintendenza

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Completate le procedure per ulteriori 4 schede (Case

Cantoniere di Diano d'Alba, Cuneo, Cortemilia ed Alba)

note:

note:

donazioni e alienazioni beni mobili 4� 1 54

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.6

PROGRAMMA 4

SERVIZI SCOLASTICI E

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI NEL SETTOREDELLA CULTURA

Art. 059402 / 0000 110.000,00 55.100,14 81,669 22.500,00TRASFER.REGIONE PIEMONTE INTEGRAZIONE

SCOLASTICAPGT00020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione45.000,00

Totale Capitolo 110.000,00 55.100,14 81,669 22.500,00059402 TRASFER.REGIONE PIEMONTEINTEGRAZIONE SCOLASTICA

45.000,00

Art. 059403 / 0000 54.899,86 100,000 54.899,86TRASFER.REGIONE PIEMONTE INTERVENTI DI

PREVENZIONEDISPERSIONE SCOLASTICAPGT00020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione54.899,86

Totale Capitolo 54.899,86 100,000 54.899,86059403 TRASFER.REGIONE PIEMONTEINTERVENTI DI PREVENZIONEDISPERSIONESCOLASTICA

54.899,86

Totale Risorsa 110.000,00 110.000,00 90,818 77.399,862 02 0230 99.899,86

Risorsa TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE SETTOREISTRUZIONE

Art. 059404 / 0000 2.000.000,00 4.135.774,77 100,000 4.135.774,77TRASFER.REGIONE PIEMONTE DIRITTO ALLO

STUDIO L.R.28/07PGT00020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione4.135.774,77

Totale Capitolo 2.000.000,00 4.135.774,77 100,000 4.135.774,77059404 TRASFER.REGIONE PIEMONTE DIRITTOALLO STUDIO L.R.28/07

4.135.774,77

Totale Risorsa 2.000.000,00 4.135.774,77 100,000 4.135.774,772 02 0250 4.135.774,77

Totale Categoria 2.110.000,00 4.245.774,77 99,762 4.213.174,632 02 4.235.674,63

Totale Titolo II 2.110.000,00 4.245.774,77 99,762 4.213.174,63ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

4.235.674,63

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 4 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL LA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE

Art. 331000 / 0000 913.000,00 854.151,00 100,000 854.151,00TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE LR.44/00 E

5/01 CONTRIBUTI COMUNI EDIL.SCOLAST.PGT00020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione854.151,00

Totale Capitolo 913.000,00 854.151,00 100,000 854.151,00331000 TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTELR.44/00 E 5/01 CONTRIBUTI COMUNIEDIL.SCOLAST.

854.151,00

Totale Risorsa 913.000,00 854.151,00 100,000 854.151,004 03 0001 854.151,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Categoria 913.000,00 854.151,00 100,000 854.151,004 03 854.151,00

Totale Titolo IV 913.000,00 854.151,00 100,000 854.151,00ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

854.151,00

3.023.000,00 5.099.925,77 99,802 5.067.325,63RIEPILOGO PARTE ENTRATA 5.089.825,63

Riepilogo per Centro gestore:

3.023.000,00 5.099.925,77 99,802 5.067.325,63020318 ALTRI SERVIZI INERENTI

L'ISTRUZIONE5.089.825,63

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

3.023.000,00 5.099.925,77 99,802 5.067.325,63TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 5.089.825,63

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE

Intervento PERSONALE

Art. 012007 / 0000 527.000,00 430.500,00 99,150 426.842,87EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AI

SERVIZI INERENTIL'ISTRUZIONEPGT040000010203 - personale 426.842,87

Totale Capitolo 527.000,00 430.500,00 99,150 426.842,87012007 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAI SERVIZI INERENTIL'ISTRUZIONE

426.842,87

Art. 013007 / 0000 5.000,00 2.500,00 71,100 1.406,07IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AI

SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONEPGT040000010203 - personale 1.777,49

Totale Capitolo 5.000,00 2.500,00 71,100 1.406,07013007 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

1.777,49

Art. 015007 / 0000 5.000,00 3.500,00 89,888 2.355,59F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO AI SERVIZI INERENTI

L'ISTRUZIONE

PGT040000010203 - personale 3.146,08

Totale Capitolo 5.000,00 3.500,00 89,888 2.355,59015007 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AI SERVIZI INERENTIL'ISTRUZIONE

3.146,08

Totale Intervento 537.000,00 436.500,00 98,916 430.604,531 02 03 01 431.766,44

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 316000 / 0000 5.000,00 5.000,00 95,880SPESE PER ALTRE EVENT.INIZ.DELLA PROV.NEL

SETTORE ISTRUZIONE - ACQUISTO BENIPGT042803020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione4.794,00

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 95,880316000 SPESE PER ALTRE EVENT.INIZ.DELLAPROV.NEL SETTORE ISTRUZIONE - ACQUISTOBENI

4.794,00

Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 95,8801 02 03 02 4.794,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 315502 / 0000 20.178,25 100,000INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIO L.R.28/07 - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT042801020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione20.178,25

Totale Capitolo 20.178,25 100,000315502 INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTOALLO STUDIOL.R.28/07 - PRESTAZIONI DISERVIZI

20.178,25

Art. 316001 / 0000 5.000,00 5.000,00 99,813 662,06SPESE PER ALTRE EVENT. INIZ. DELLA PROV.

NEL SETTOREISTRUZIONE - PREST.SERVIZIPGT042803020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione4.990,65

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 99,813 662,06316001 SPESE PER ALTRE EVENT. INIZ. DELLAPROV. NEL SETTOREISTRUZIONE -PREST.SERVIZI

4.990,65

Totale Intervento 5.000,00 25.178,25 99,963 662,061 02 03 03 25.168,90

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 257000 / 0000 62.000,00 42.000,00 100,000 29.024,78CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALEPGT042807020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione42.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 62.000,00 42.000,00 100,000 29.024,78257000 CONCORSO NELLE SPESE DIFUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE

42.000,00

Art. 314000 / 0000 18.000,00 8.000,00 100,000INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE

-TRASFERIMENTIPGT040000020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione8.000,00

Totale Capitolo 18.000,00 8.000,00 100,000314000 INTERVENTI NEL CAMPODELL'ISTRUZIONE -TRASFERIMENTI

8.000,00

Art. 315500 / 0000 110.000,00 110.000,00 90,818 64.090,54INTERVENTI INTEGRAZIONE E

PREVENZ.DISPERSIONE SCOLASTICA -

TRASFERIMENTI

PGT042803020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione99.899,86

Totale Capitolo 110.000,00 110.000,00 90,818 64.090,54315500 INTERVENTI INTEGRAZIONE EPREVENZ.DISPERSIONE SCOLASTICA -TRASFERIMENTI

99.899,86

Art. 315501 / 0000 2.000.000,00 4.135.596,52 99,516INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIOL.R.28/07 - TRASFERIMENTIPGT042801020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione4.115.596,52

Totale Capitolo 2.000.000,00 4.135.596,52 99,516315501 INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTOALLO STUDIOL.R.28/07 - TRASFERIMENTI

4.115.596,52

Totale Intervento 2.190.000,00 4.295.596,52 99,299 93.115,321 02 03 05 4.265.496,38

Totale Servizio 2.737.000,00 4.762.274,77 99,264 524.381,9102 03 4.727.225,72

Totale Funzione 2.737.000,00 4.762.274,77 99,264 524.381,9102 4.727.225,72

Totale Titolo I 2.737.000,00 4.762.274,77 99,264 524.381,91SPESE CORRENTI 4.727.225,72

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE

Intervento TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Art. 955200 / 0000 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,05TRASFERIMENTI A COMUNI LR.44/00 E 5/01 PER

SOSTEGNOEDILIZIA SCOLASTICAPGT042805020318 - altri servizi inerenti

l'istruzione868.709,83

Totale Capitolo 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,05955200 TRASFERIMENTI A COMUNI LR.44/00 E5/01 PER SOSTEGNOEDILIZIA SCOLASTICA

868.709,83

Totale Intervento 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,052 02 03 07 868.709,83

Totale Servizio 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,0502 03 868.709,83

Totale Funzione 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,0502 868.709,83

Totale Titolo II 913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,05SPESE IN CONTO CAPITALE 868.709,83

3.650.000,00 5.630.984,60 99,378 558.866,96RIEPILOGO PARTE SPESA 5.595.935,55

Riepilogo per Centro gestore:

537.000,00 436.500,00 98,916 430.604,53010203 PERSONALE 431.766,44

3.113.000,00 5.194.484,60 99,416 128.262,43020318 ALTRI SERVIZI INERENTI

L'ISTRUZIONE5.164.169,11

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Riepilogo per Intervento:

537.000,00 436.500,00 98,916 430.604,531 01 PERSONALE 431.766,44

5.000,00 5.000,00 95,8801 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

4.794,00

5.000,00 25.178,25 99,963 662,061 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 25.168,90

2.190.000,00 4.295.596,52 99,299 93.115,321 05 TRASFERIMENTI 4.265.496,38

913.000,00 868.709,83 100,000 34.485,052 07 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE868.709,83

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

3.650.000,00 5.630.984,60 99,378 558.866,96TOTALE GENERALE PARTE SPESE 5.595.935,55

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020335 DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 183500 / 0000 10.000,00 10.000,00 11,128RIMBORSO DAI COMUNI DELLESPESE INERENTI

IL DECENTRAMENTO UNIVERSITARIOPGT00020335 - decentramento

universitario1.112,81

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 11,128183500 RIMBORSO DAI COMUNI DELLESPESEINERENTI IL DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO

1.112,81

Totale Risorsa 10.000,00 10.000,00 11,1283 05 0001 1.112,81

Totale Categoria 10.000,00 10.000,00 11,1283 05 1.112,81

Totale Titolo III 10.000,00 10.000,00 11,128ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.112,81

10.000,00 10.000,00 11,128RIEPILOGO PARTE ENTRATA 1.112,81

Riepilogo per Centro gestore:

10.000,00 10.000,00 11,128020335 DECENTRAMENTO

UNIVERSITARIO1.112,81

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

10.000,00 10.000,00 11,128TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 1.112,81

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020335 DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 246601 / 0000 5.000,00 5.000,00 30,000 253,56SPESE DI FUNZIONAMENTO CORSI

DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO -PRESTAZ.DI

SERVIZI

PGT042851020335 - decentramento

universitario1.500,00

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 30,000 253,56246601 SPESE DI FUNZIONAMENTO CORSIDECENTRAMENTO UNIVERSITARIO -PRESTAZ.DISERVIZI

1.500,00

Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 30,000 253,561 02 03 03 1.500,00

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 243500 / 0000 2.150.000,00 2.065.000,00 100,000 1.394.724,74TRASFERIMENTO ALL'ASSOC.PER IL

DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO PER

RIMBORSO SPESE

PGT042851020335 - decentramento

universitario2.065.000,00

Totale Capitolo 2.150.000,00 2.065.000,00 100,000 1.394.724,74243500 TRASFERIMENTO ALL'ASSOC.PER ILDECENTRAMENTO UNIVERSITARIO PERRIMBORSO SPESE

2.065.000,00

Art. 248500 / 0000 20.000,00 20.000,00 100,000 20.000,00TRASFERIMENTI AL CENTRO RICERCHE SU

GEST.FAUNA SELV. CE.RI.GE.FASPGT042851020335 - decentramento

universitario20.000,00

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 100,000 20.000,00248500 TRASFERIMENTI AL CENTRO RICERCHESU GEST.FAUNA SELV. CE.RI.GE.FAS

20.000,00

Art. 250200 / 0000 18.000,00 18.000,00 90,000INTERVENTO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO

STUDENTI UNIVERSITARI - TRASFERIMENTIPGT042852020335 - decentramento

universitario16.200,00

Totale Capitolo 18.000,00 18.000,00 90,000250200 INTERVENTO NELLE SPESE PER ILSERVIZIO STUDENTI UNIVERSITARI -TRASFERIMENTI

16.200,00

Totale Intervento 2.188.000,00 2.103.000,00 99,914 1.414.724,741 02 03 05 2.101.200,00

Totale Servizio 2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,3002 03 2.102.700,00

Totale Funzione 2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,3002 2.102.700,00

Totale Titolo I 2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,30SPESE CORRENTI 2.102.700,00

2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,30RIEPILOGO PARTE SPESA 2.102.700,00

Riepilogo per Centro gestore:

2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,30020335 DECENTRAMENTO

UNIVERSITARIO2.102.700,00

Riepilogo per Intervento:

5.000,00 5.000,00 30,000 253,561 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.500,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020335 DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

2.188.000,00 2.103.000,00 99,914 1.414.724,741 05 TRASFERIMENTI 2.101.200,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

2.193.000,00 2.108.000,00 99,749 1.414.978,30TOTALE GENERALE PARTE SPESE 2.102.700,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020114 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETT

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 02 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDA RIA

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 149000 / 0000 150.000,00 150.000,00 99,982 92.430,81SPESE PER LA MANUTENZIONEDEGLI EDIFICI

SCOLASTICI -ACQUISTO DI BENIPGT041002020114 - istituti di istruzione

secondaria superiore - sett149.972,73

Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 99,982 92.430,81149000 SPESE PER LA MANUTENZIONEDEGLIEDIFICI SCOLASTICI -ACQUISTO DI BENI

149.972,73

Art. 149500 / 0000 100.000,00 111.000,00 100,000 92.986,84SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI

ISTITUTI SCOLASTICI - ACQ.DI BENIPGT041002020114 - istituti di istruzione

secondaria superiore - sett111.000,00

Totale Capitolo 100.000,00 111.000,00 100,000 92.986,84149500 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTODEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ACQ.DI BENI

111.000,00

Totale Intervento 250.000,00 261.000,00 99,990 185.417,651 02 01 02 260.972,73

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 149003 / 0000 200.000,00 200.000,00 100,000 125.768,52SPESE PER LA MANUTENZIONE EDIFICI

SCOLASTICI - PREST.SERVIZIPGT041002020114 - istituti di istruzione

secondaria superiore - sett200.000,00

Totale Capitolo 200.000,00 200.000,00 100,000 125.768,52149003 SPESE PER LA MANUTENZIONE EDIFICISCOLASTICI - PREST.SERVIZI

200.000,00

Art. 149501 / 0000 4.350.000,00 4.351.875,00 99,990 3.271.199,80SPESE UTENZE E VARIE DI FUNZIONAMENTO

DEGLI ISTITUTISCOLASTI PREST.DI SERVIZIPGT041002020114 - istituti di istruzione

secondaria superiore - sett4.351.428,13

Totale Capitolo 4.350.000,00 4.351.875,00 99,990 3.271.199,80149501 SPESE UTENZE E VARIE DIFUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTISCOLASTIPREST.DI SERVIZI

4.351.428,13

Totale Intervento 4.550.000,00 4.551.875,00 99,990 3.396.968,321 02 01 03 4.551.428,13

Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Art. 149504 / 0000 450.000,00 475.625,00 100,000 321.496,09SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI

ISTITUTI SCOLASTICI -UTILIZZO BENI DI TERZIPGT041005020114 - istituti di istruzione

secondaria superiore - sett475.624,10

Totale Capitolo 450.000,00 475.625,00 100,000 321.496,09149504 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTODEGLI ISTITUTI SCOLASTICI -UTILIZZO BENI DITERZI

475.624,10

Totale Intervento 450.000,00 475.625,00 100,000 321.496,091 02 01 04 475.624,10

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 149502 / 0000 250.000,00 240.000,00 100,000 8.052,00SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI

ISTITUTI SCOLASTICI-RIMBORSI E TRASFER.PGT041005020114 - istituti di istruzione

secondaria superiore - sett240.000,00

Totale Capitolo 250.000,00 240.000,00 100,000 8.052,00149502 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTODEGLI ISTITUTI SCOLASTICI-RIMBORSI ETRASFER.

240.000,00

Art. 149507 / 0000 300.000,00 300.000,00 100,000 300.000,00TRASFERIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI EX ART.3

L.23/96PGT041005020114 - istituti di istruzione

secondaria superiore - sett300.000,00

Totale Capitolo 300.000,00 300.000,00 100,000 300.000,00149507 TRASFERIMENTI ISTITUTI SCOLASTICIEX ART.3 L.23/96

300.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020114 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETT

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 150000 / 0000 25.000,00 25.000,00 100,000SPESE GESTIONE DIDATTICAAZIENDA BARDELLI

ITAS ALBA -TRASFERIMENTIPGT041005020114 - istituti di istruzione

secondaria superiore - sett25.000,00

Totale Capitolo 25.000,00 25.000,00 100,000150000 SPESE GESTIONE DIDATTICAAZIENDABARDELLI ITAS ALBA -TRASFERIMENTI

25.000,00

Totale Intervento 575.000,00 565.000,00 100,000 308.052,001 02 01 05 565.000,00

Totale Servizio 5.825.000,00 5.853.500,00 99,992 4.211.934,0602 01 5.853.024,96

Totale Funzione 5.825.000,00 5.853.500,00 99,992 4.211.934,0602 5.853.024,96

Totale Titolo I 5.825.000,00 5.853.500,00 99,992 4.211.934,06SPESE CORRENTI 5.853.024,96

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 02 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDA RIA

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 861400 / 0000 20.000,00 100,000MANUTENZIONE STRAORD.EDILIZIA

SCOLASTICA -SETT.PATRIMONIOPGT041002020114 - istituti di istruzione

secondaria superiore - sett20.000,00

Totale Capitolo 20.000,00 100,000861400 MANUTENZIONE STRAORD.EDILIZIASCOLASTICA -SETT.PATRIMONIO

20.000,00

Art. 861500 / 0000 271.000,00 441.000,00 99,892 270.522,97OTTIMIZZAZIONE RISCALDAMENTO PGT041002020114 - istituti di istruzione

secondaria superiore - sett440.522,97

Totale Capitolo 271.000,00 441.000,00 99,892 270.522,97861500 OTTIMIZZAZIONE RISCALDAMENTO 440.522,97

Totale Intervento 271.000,00 461.000,00 99,897 270.522,972 02 01 01 460.522,97

Totale Servizio 271.000,00 461.000,00 99,897 270.522,9702 01 460.522,97

Totale Funzione 271.000,00 461.000,00 99,897 270.522,9702 460.522,97

Totale Titolo II 271.000,00 461.000,00 99,897 270.522,97SPESE IN CONTO CAPITALE 460.522,97

6.096.000,00 6.314.500,00 99,985 4.482.457,03RIEPILOGO PARTE SPESA 6.313.547,93

Riepilogo per Centro gestore:

6.096.000,00 6.314.500,00 99,985 4.482.457,03020114 ISTITUTI DI ISTRUZIONE

SECONDARIA SUPERIORE -

SETT

6.313.547,93

Riepilogo per Intervento:

250.000,00 261.000,00 99,990 185.417,651 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

260.972,73

4.550.000,00 4.551.875,00 99,990 3.396.968,321 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.551.428,13

450.000,00 475.625,00 100,000 321.496,091 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 475.624,10

575.000,00 565.000,00 100,000 308.052,001 05 TRASFERIMENTI 565.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020114 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETT

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

271.000,00 461.000,00 99,897 270.522,972 01 ACQUISIZIONE DI BENI

IMMOBILI460.522,97

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

6.096.000,00 6.314.500,00 99,985 4.482.457,03TOTALE GENERALE PARTE SPESE 6.313.547,93

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 020335

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO

N. 2851 Obiettivo dimantenimento:

Decentramento Universitario

Pianificazione e gestione, in ambito provinciale, delle attività a

carattere Universitario. Programmazione dei corsi Universitari

decentrati anche in collaborazione con l'Associazione Insediamenti

Universitari in provincia di Cuneo (del. C.P. n. 108/6 del 4/7/1994)

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 2.175.000,00

Stanziamento attuale: € 2.090.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 2.086.500,00

Impegnato/stanziato: 99,83%

Progetto R.P.P.:

Attuazione del Progetto RPP 2009-2011 "Gestione dei nuovi plessi universitari"

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Attuazione di un costante monitoraggio

delle spese dei plessi universitari sulla base

degli indirizzi espressi in sede consiliare

31/12/2008 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: Analisi attuata di concerto con il Comune di Cuneo

che ha presentato uno specifico rendiconto spese

sostenute

note:

Gestione diretta, in economia, con personale dipendente provinciale, dell'Associazione

Fasi:

2

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

corsi gestiti 21� 21 21

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 020335

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO

1 Attività di reporting dell'esistente e

programmazione dei flussi finanziari

30/11/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: Gestione finanziara della prima annualità del Patto

Locale, correlazione con la disponibilità finanziaria

globale.

2 Espletamento servizio amministrativo-

contabile

31/12/2009 80

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: Servizi di segreteria amministrativa, predisposizione

documenti di programmazione contabile e relativa

gestione

note:

Programmazione 2° forum itinerante di orientamento universitario

Fasi:

3

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 020335

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO

note e

crititcità:

1 Acquisizione accrediti alla manifestazione

da parte degli Istituti

scolastici.Realizzazione materiale

pubblicitario.Organizzazione 1° incontro

presso il Politecnico di Torino sede di

Mondovì

31/01/2009 50

Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Acquisiti entro il 15 gennaio 2009 gli accrediti dagli

istituti

note:

2 Organizzazione 2° incontro presso la sede

universitaria Mater Amabilis di Cuneo e 3°

incontro presso la sede universitaria ex

Convento di S.ta Minica in Savigliano

28/02/2009 50

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Tenutesi tre giornate di incontri rispettivamente in

Mondovì (27/01/2009), Cuneo (10/02/2009) e

Savigliano (26/02/2009).

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 020335

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO

N. 2852 Obiettivo dimantenimento:

Servizio studenti universitari

Gestione segreteria Universitaria.

Gestione delle annesse postazioni self service automatizzate

Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 18.000,00

Stanziamento attuale: € 18.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 16.200,00

Impegnato/stanziato: 90,00%

Progetto R.P.P.:

Realizzazione opuscolo l'Università in Granda a.a. 2009/10

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Inoltro proposta di collaborazione alle

singole Facoltà

28/02/2009 10

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Raccolta delle proposte-testo delle singole

facoltà e dei singoli corsi programmati in

ambito provinciale nell'a.a. 2009/10

30/04/2009 20

Data effettiva:Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

pratiche gestite relativamente alla

segreteria dell'Università

4.000� 0 5181

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 020335

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO

note e

crititcità:

3 Analisi dei testi pervenuti ed elaborazione

finale.Stampa Opuscolo

31/05/2009 60

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

4 Distribuzione Opuscolo 30/06/2009 10

Data effettiva: 10/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Distribuzione attuata direttamente agli studenti

frequentanti il 5° anno delle scuole superiori della

Provincia. Materiale distribuito anche in occasione della

Fiera d'estate di Cuneo.

note:

note:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

N. 2803 Obiettivo dimantenimento:

Iniziative a sostegno dell'istruzione di ogni ordine e grado

Realizzazione iniziative dirette ed erogazione interventi finanziari a

favore di Istituti Scolastici di ogni ordine e grado

Rif. normativi: D.Lgs.267/2000 - D.Lgs.112/98

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 120.000,00

Stanziamento attuale: € 120.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 109.684,51

Impegnato/stanziato: 91,40%

Progetto R.P.P.: La scuola centro propulsivo di nuove iniziative

Realizzare azioni di sistema a favore di sogetti svantaggiati in collaborazione con la Regione Piemonte, l'Ufficio scolastico regionale del MPI

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Definizione priorità per interventi urgenti

volti all'inserimento scolastico di soggetti

svantaggiati

30/06/2009 20

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: definiti gli interventi urgenti per l'a.s.2009/2010

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi a favore degli Asili non

Statali nei Comuni con meno di tremila

abitanti

0� 0 0

contributi per promuovere e sostenere

le attività progettuali delle Istituzioni

Scolastiche di ogni ordine e grado

15� 0 12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

2 Raccolta, approvazione e finanziamento

progetti proposti dalle scuole a favore di

soggetti svantaggiati

31/10/2009 30

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: approvati e finanziati i progetti a favore dei soggetti

svantaggiati

note:

3 Prosecuzione attività del Centro di

Consulenza psicopedagogica sulle

tematiche del disagio e allargamento della

rete dell scuole costituenti il Centro

30/11/2009 30

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: prosecuzione attività avviata

note:

4 Attività di monitoraggio e raccordo con la

Regione Piemonte, l'USR e l'USP sulla

costruzione del Centroi di Consulenza e le

azioni di sistema a favore dei soggetti

svantaggiati

31/12/2009 20

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: attività di monitoraggio e raccordo costante

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

note e

crititcità:

N. 2804 Obiettivo dimantenimento:

Interventi a favore del diritto allo studio

Erogazione interventi finanziari a favore di Enti vari

Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: La scuola centro propulsivo di nuove iniziative

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

borse di studio gestite 9� 0 0

sostegni finanziari a favore dei Convitti

alpini, compresa la scuola ad indirizzo

forestale di Ormea

1� 0 0

sostegni finanziari a favore dell'Ufficio

Scolastico Regionale

1� 1 1

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

N. 2805 Obiettivo dimantenimento:

Sostegno edilizia scolastica

Interventi manutentivi su edifici scolastici della Scuola dell'Infanzia,

Primaria e Secondaria di I grado dei Comuni con popolazione

inferiore ai 5000 abitanti

Rif. normativi: L.R. 18/84

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 913.000,00

Stanziamento attuale: € 868.709,83

Impegnato a favore dell'attività: € 868.709,83

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi per limitati interventi di

edilizia scolastica su palestre ed

impianti ginnico-sportivi e per opere

urgenti

25� 36 36

N. 2807 Obiettivo dimantenimento:

Azioni di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche dell'istruzione

Programmazione delle attività educative attraverso l'attivazione di

tavoli interistituzionali e l'analisi delle diverse fonti disponibili.

Elaborazione ed integrazione delle informazioni esistenti

Rif. normativi: D.Lgs.112/98 art.139 - Direttiva MIUR n.60 del 26 luglio 2004

Stanziamento programmato: € 62.000,00

Stanziamento attuale: € 42.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 42.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Elaborazione di strumenti e attività a supporto della programmazione integrata territoriale dei serivi relativi all'istruzione, alla formazione e al lavoro- istruzione

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Valutazione dei dati sull'istruzione ed

individuazione delle esigenze di

ampliamento del sistema di raccolta dati

sulla scolarità finalizzata alla realizzazione

del rapporto istruzione anno 2009

30/03/2009 10

Data effettiva: 30/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: valutazione e raccolta dati finializzata alla realizzazione

del rapporto istruzione anno 2009

note:

2 Consolidamento rete di collaborazione con

l'USP, l'USR, la Regione Piemonte e le

Istituzioni scolastiche finalizzata allo

scambio di informazioni ed all'integrazione

dei dati disponibili

30/06/2009 30

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: azione finalizzata alla realizzazione del rapporto

istruzione anno 2009

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

interventi di programmazione

scolastica(istituzione di nuovi indirizzi

di studio nelle Scuole Superiori)

4� 0 0

interventi di programmazione

scolastica(revisione del piano di

dimensionamento scolastico in

attuazione degli strumenti di

programmazione. Istituzione,

aggregazione, fusione e soppressione

di scuole)

1� 0 1

tavoli di concertazione per ambiti

funzionali relativamente alla riforma

della scuola superiore

5� 0 5

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

3 Elaborazione analisi statistiche sulla

scolarità (dati relativi alla popolazione

scolastica, mobilità studenti, fabbisogni

territoriali, dati storici e dispersione)

finalizzata alla realizzazione del rapporto

istruzione anno 2009

30/11/2009 40

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: predisposto il rapporto istruzione anno 2009

note:

4 Monitoraggio dei flussi informativi a

supporto della programmazione dei servizi

relativi all'istruzione

31/12/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: costante monitoraggio dei dati/informazioni a supporto

programmazione servizi relativi all'istruzione

note:

note: attività svolta in collaborazione con il Settore Politiche del Lavoro

Ridefinire le azioni di sostegno nelle fasi di transizione attraverso l'interazione/integrazione tra i sistemi di Formazione professionale,Istruzione e lavoro - Istruzione

Fasi:

2

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

1 Ridefinire la composizione e le relazioni del

Gruppo interistituzionale come previsto dal

Piano provinciale

30/04/2009 25

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Ridefiniti i componenti mantenendo la rappresentatività

relativamente alla funzione e alla territorialità. Definite

le modalità di coordinamento con altre attività

istituzionali costituitesi sul territorio provinciale.

note: Coordinamento con le attività degli uffici scolastici

regionale e provinciale relative all'orientamento, con

quelle di formazione dei docenti nell'ambito della

certificazione delle competenze e quelle per

l'orientamento universitario e/o post-diploma.

2 Ridefinire il modello di coordinamento nei

ruoli e nelle relazioni tra i componenti del

sistema orientamento dal livello locale a

quello provinciale

31/05/2009 25

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Pubblicato il bando 2009/2010 per le azioni che

prevedono l'integrazione tra la scuola, la formazione

professionale e i Centri per l'Impiego e che si

svolgeranno nelle scuole.

note: In seguito alla fase sperimentale 2008/2009 sono

state modificate le azioni, le modalità di

coordinamento e di intervento del Centro per

l'Impiego, le modalità di gestione nei termini di

semplificazione.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

note e

crititcità:

3 Fornire il supporto tecnico ai gruppi locali

per l'orientamento formati da insegnanti e

da formatori della formazione professionale

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: affidamento tramite gara delle attivitàdi formazione per

docenti e formatori del biennio della scuola secondaria

di secondo grado.

note:

note: Il gruppo Interistituzionale è stato interessato nel corso del 2008 sa un

significativo turn over dei componenti. Bisognerà quindi ridisegnare le

funzioni passate e quelle odierne legate ai nuovi cambiamenti normati,

non ancora noti, in corso. Attività svolta in collaborazione con il

Settore Politiche del Lavoro.

N. 2808 Obiettivo dimantenimento:

Diritto allo studio e alla libera scelta educativa

Interventi in attuazione della L.R.28/2007

Rif. normativi: L.R.28/2007

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

Progetti:Parametri gestionali:

Studio programmatorio degli interventi che sostengono il diritto all’istruzione e formazione mediante l’attuazione sul territorio provinciale della l.r.28/2007

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 partecipazione ai lavori della Conferenza

regionale per il diritto allo studio e la libera

scelta educativa per la programmazione del

piano provinciale di interventi in materia di

diritto allo studio

30/03/2009 10

Data effettiva: 30/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: finalizzato alla predisposizione del piano provinciale

degli interventi in materia diritto allo studio per l'anno

2009 - a.s. 2008/2009

note:

2 intensificare i rapporti collaborativi con

l’USR e l’USP per l'individuazione delle

linee di intervento del piano provinciale

coerenti con le esigenze del territorio,

promuovendo accordi con i Comuni, le

istituzioni scolastiche e le agenzie formative

30/04/2009 10

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: costante scambio dati/informazioni per la

predisposizione piano provinciale 2009

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

sostegni finanziari a favore di Comuni

e Comunità Montane per interventi in

materia di diritto allo studio

205� 0 206

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

3 elaborazione del Piano provinciale degli

interventi in materia di diritto allo studio

riferito all’a.s.2008/09 – anno 2009

30/06/2009 40

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: con DGP n. 198 del 19/05/2009 è stato approvato il

piano degli interventi in mateira di diritto allo studio

anno 2009

note:

4 definizione delle azioni in materia di diritto

allo studio, oggetto del prossimo piano

provinciale per l’anno 2010 e riferito all’a.s.

2009/10

31/12/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: predisposto il piano anno 2010 - linee ed interventi

note:

note:

Gestione delle funzioni trasferite relative alla l.r. 28/2007

Fasi:

2

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

1 affiancamento con la Regione Piemonte per

il trasferimento delle funzioni di cui alla

l.r.28/2007

30/03/2009 10

Data effettiva: 30/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: a tal fine incontri con UPPI per individuare le modalità

di trasferimento funzioni

note:

2 raccolta delle segnalazioni da parte dei

comuni e comunità montane in materia di

diritto allo studio

30/04/4009 20

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: raccolte le segnalazioni delle esigenze per

l'a.s.2008/2009

note:

3 approvazione del piano provinciale degli

interventi in materia di diritto allo studio per

l’anno 2009 riferito all’a.s.2008/09,

individuazione destinatari e assegnazione

di finanziamenti

30/06/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: a seguito delle segnalazioni pervenute dai comuni con

DGP n. 282 del 4/08/2009 assegnati i finanziamenti per

l'a.s. 2008/2009

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020318

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

note e

crititcità:

Fino all'approvazione del piano triennale di attuazione della L.R. 28/2007 da parte del Consiglio regionale non è possibile definire con certezza il

complesso delle attività che saranno trasferite alla Province in materia di assistenza e diritto allo studio

4 verifica attuazione della azioni finanziate e

concreta liquidazione dei finanziamenti

assegnati

31/12/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: verificate le rendicontazioni e liquidati i finanziamenti

assegnati

note:

note:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 020114

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETTORE

ECONOMATO

N. 1002 Obiettivo dimantenimento:

Gestione e funzionamento patrimonio edilizio scolastico

Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'Ente per gli istituti

scolastici

Gestione servizio di riscaldamento Istituti Scolastici di competenza

(immobili di proprietà provinciale e di proprietà dei Comuni in uso alla

Provincia)

Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici di

competenza provinciale

Rif. normativi: D.Lgs. 163/2006 - Reg. Prov. Acquisizione Beni e Servizi in Economia - L.

23/96

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 5.071.000,00

Stanziamento attuale: € 5.253.875,00

Impegnato a favore dell'attività: € 5.252.923,83

Impegnato/stanziato: 99,98%

Progetto R.P.P.: Interventi di supporto agli istituti scolastici superiori

Interventi legati al risparmio energetico

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Realizzazione degli interventi previsti

nell'appalto di gestione calore

31/08/2009 60

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 75%

Attuazione:

note: Alcuni progetti hanno richiesto, per cause esterne,

modifiche o ricollocazione degli interventi

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

interventi di falegnameria 465� 380 552

interventi idraulici 290� 230 355

interventi per tinteggiatura locali 72� 44 75

interventi su impianti elettrici 300� 235 340

interventi su opere murarie 60� 35 68

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 020114

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETTORE

ECONOMATO

note e

crititcità:

2 Verifica della possibilità di ulteriori interventi 31/07/2009 30

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Approvato il programma dei nuovi interventi.

Affidato incarico per sostituzione serramenti palazzo

sede lato Via M.D'Azeglio

note:

3 Verifica della possibilità di partecipare a

bandi per finanziamenti

31/12/2009 10

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Definita con il soggetto gestore la presentazione di una

richiesta di contributo in Regione non appena

completati i progetti definitivi dell'impianto di

trigenerazione

note:

note:

N. 1005 Obiettivo dimantenimento:

Attività di supporto e servizi diversi agli istituti scolastici

Attività giuridico-amministrativa finalizzata alla stipula di convenzioni

con i Comuni interessati per la gestione compartecipata di impianti

sportivi polifunzionali di proprietà ed in uso

Rif. normativi: L. 23/1996

Stanziamento programmato: € 1.025.000,00

Stanziamento attuale: € 1.040.625,00

Impegnato a favore dell'attività: € 1.040.624,10

Impegnato/stanziato: 100,00%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 020114

Programma: Servizi scolatici e istruzione universitaria

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETTORE

ECONOMATO

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Interventi di supporto agli istituti scolastici superiori

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

nuove convenzioni con i Comuni 0� 0 0

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.7

PROGRAMMA 5

POLITICHE CULTURALI

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURAL

Centro responsabile: 030220 CULTURA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0302 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTIS

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI NEL SETTOREDELLA CULTURA

Art. 059400 / 0000 268.000,00 263.524,00 100,000 263.524,00TRASFER.REGIONE PIEMONTE LR 44-5 IN

MATERIA DI CULTURAPGT00030220 - cultura 263.524,00

Totale Capitolo 268.000,00 263.524,00 100,000 263.524,00059400 TRASFER.REGIONE PIEMONTE LR 44-5 INMATERIA DI CULTURA

263.524,00

Art. 061100 / 0000 8.000,00 8.000,00 0,000TRASF.REGIONE PIEMONTE PER REGISTRO

ASSOC PROMOZ SOC.LR 7/2006PGT00030220 - cultura

Totale Capitolo 8.000,00 8.000,00 0,000061100 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERREGISTRO ASSOC PROMOZ SOC.LR 7/2006

Art. 061302 / 0000 37.890,00 100,000TRASF.REGIONE PIEMONTE PROGETTO

STRAT.ALCOTRA POLO D'ECCELLENZA -PEEFPGT00030220 - cultura 37.890,00

Totale Capitolo 37.890,00 100,000061302 TRASF.REGIONE PIEMONTE PROGETTOSTRAT.ALCOTRA POLO D'ECCELLENZA -PEEF

37.890,00

Totale Risorsa 276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,002 02 0230 301.414,00

Totale Categoria 276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,002 02 301.414,00

Totale Titolo II 276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

301.414,00

276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 301.414,00

Riepilogo per Centro gestore:

276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,00030220 CULTURA 301.414,00

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

276.000,00 309.414,00 97,414 263.524,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 301.414,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURAL

Centro responsabile: 030220 CULTURA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0302 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTIS

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 316800 / 0000 8.000,00 8.000,00 100,000CENTRO DI DOCUMENTAZ.PEDAGOGICA -

ACQUISTO DI BENIPGT042806030220 - cultura 8.000,00

Totale Capitolo 8.000,00 8.000,00 100,000316800 CENTRO DI DOCUMENTAZ.PEDAGOGICA- ACQUISTO DI BENI

8.000,00

Totale Intervento 8.000,00 8.000,00 100,0001 02 03 02 8.000,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 316801 / 0000 3.000,00 3.000,00 80,804 1.650,75CENTRO DI DOCUMENTAZ.PEDAGOGICA -

PRESTAZ.DI SERVIZIPGT042806030220 - cultura 2.424,13

Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 80,804 1.650,75316801 CENTRO DI DOCUMENTAZ.PEDAGOGICA- PRESTAZ.DI SERVIZI

2.424,13

Totale Intervento 3.000,00 3.000,00 80,804 1.650,751 02 03 03 2.424,13

Totale Servizio 11.000,00 11.000,00 94,765 1.650,7502 03 10.424,13

Totale Funzione 11.000,00 11.000,00 94,765 1.650,7502 10.424,13

Funzione 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI

Servizio 03 02 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTE RESSESTORICO, ARTISTICO E ALT RE ATTIVITA'CULTURALI

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 285000 / 0000 16.500,00 100,000SPESE REL.PROGETTO POLO D'ECCELLENZA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE - PEEF - ACQ.BENIPGT053001030220 - cultura 16.500,00

Totale Capitolo 16.500,00 100,000285000 SPESE REL.PROGETTO POLOD'ECCELLENZA EDUCAZIONE E FORMAZIONE -PEEF - ACQ.BENI

16.500,00

Art. 290000 / 0000 20.000,00 99,468CELEBRAZIONI PER IL 150' ANNIVERSARIO

DELLA PROVINCIA DI CUNEO - ACQ.BENIPGT053001030220 - cultura 19.893,60

Totale Capitolo 20.000,00 99,468290000 CELEBRAZIONI PER IL 150'ANNIVERSARIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO -ACQ.BENI

19.893,60

Art. 292000 / 0000 22.000,00 17.000,00 100,000 1.860,00SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER

FINALITA' CULTURALI E PROMOZIONALIPGT053001030220 - cultura 17.000,00

Totale Capitolo 22.000,00 17.000,00 100,000 1.860,00292000 SPESE PER ACQUISTO DIPUBBLICAZIONI PER FINALITA' CULTURALI EPROMOZIONALI

17.000,00

Totale Intervento 22.000,00 53.500,00 99,801 1.860,001 03 02 02 53.393,60

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURAL

Centro responsabile: 030220 CULTURA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0302 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTIS

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 283001 / 0000 6.000,00 6.000,00 19,831 537,24COMMISSIONE PER CONCORSO TESI DI LAUREA

-PREST.SERVIZIPGT053001030220 - cultura 1.189,83

Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 19,831 537,24283001 COMMISSIONE PER CONCORSO TESI DILAUREA -PREST.SERVIZI

1.189,83

Art. 285001 / 0000 19.290,00 100,000SPESE REL.PROGETTO POLO D'ECCELLENZA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE - PEEF -

PREST.SERVIZI

PGT053001030220 - cultura 19.290,00

Totale Capitolo 19.290,00 100,000285001 SPESE REL.PROGETTO POLOD'ECCELLENZA EDUCAZIONE E FORMAZIONE -PEEF - PREST.SERVIZI

19.290,00

Art. 290001 / 0000 80.000,00 99,768 14.427,96CELEBRAZIONI PER IL 150' ANNIVERSARIO

DELLA PROVINCIA DI CUNEO - PREST.SERVIZIPGT053001030220 - cultura 79.814,19

Totale Capitolo 80.000,00 99,768 14.427,96290001 CELEBRAZIONI PER IL 150'ANNIVERSARIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO -PREST.SERVIZI

79.814,19

Art. 316501 / 0000 128.000,00 103.000,00 100,000 73.474,99SPESE PER ALTRE EVENT. INIZ. DELLA PROV.

NEL SETTOREDELLA CULTURA-PREST. SERV.PGT053004030220 - cultura 103.000,00

Totale Capitolo 128.000,00 103.000,00 100,000 73.474,99316501 SPESE PER ALTRE EVENT. INIZ. DELLAPROV. NEL SETTOREDELLA CULTURA-PREST.SERV.

103.000,00

Totale Intervento 134.000,00 208.290,00 97,601 88.440,191 03 02 03 203.294,02

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 276400 / 0000 10.000,00 15.000,00 99,553 7.282,91INTERVENTI PROMOZIONALIPER ATTIVITA'

CULTURALI ECOMMEMORATIVEPGT053001030220 - cultura 14.932,91

Totale Capitolo 10.000,00 15.000,00 99,553 7.282,91276400 INTERVENTI PROMOZIONALIPERATTIVITA' CULTURALI ECOMMEMORATIVE

14.932,91

Art. 280000 / 0000 21.000,00 21.000,00 79,048 16.600,00PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI -

TRASFERIMENTIPGT053001030220 - cultura 16.600,00

Totale Capitolo 21.000,00 21.000,00 79,048 16.600,00280000 PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONICULTURALI - TRASFERIMENTI

16.600,00

Art. 281000 / 0000 100.000,00 100.000,00 59,379 14.203,92TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO STORICO DELLA

RESISTENZA IN CUNEO E PROVINCIAPGT053001030220 - cultura 59.378,97

Totale Capitolo 100.000,00 100.000,00 59,379 14.203,92281000 TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO STORICODELLA RESISTENZA IN CUNEO E PROVINCIA

59.378,97

Art. 283000 / 0000 6.000,00 6.000,00 86,667INTERVENTI PER TESI DI LAUREA

-TRASFERIMENTIPGT053001030220 - cultura 5.200,00

Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 86,667283000 INTERVENTI PER TESI DI LAUREA-TRASFERIMENTI

5.200,00

Art. 285002 / 0000 2.100,00 100,000SPESE REL.PROGETTO POLO D'ECCELLENZA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE - PEEF -

TRASFERIMENTI

PGT053001030220 - cultura 2.100,00

Totale Capitolo 2.100,00 100,000285002 SPESE REL.PROGETTO POLOD'ECCELLENZA EDUCAZIONE E FORMAZIONE -PEEF - TRASFERIMENTI

2.100,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURAL

Centro responsabile: 030220 CULTURA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0302 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTIS

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 289001 / 0000 10.000,00 5.000,00 100,000SPESE PROMOZ. PER INTERVENTI

MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO ARTISTICO

PROVINCIALE

PGT053001030220 - cultura 5.000,00

Totale Capitolo 10.000,00 5.000,00 100,000289001 SPESE PROMOZ. PER INTERVENTIMANUTENTIVI SUL PATRIMONIO ARTISTICOPROVINCIALE

5.000,00

Art. 294500 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000 1.000,00INTERV. A FAVORE DI SOGG.PRIVATI PER

TUTELA E VALORIZ. DELLE MINORANZE LINGU.PGT053002030220 - cultura 5.000,00

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000 1.000,00294500 INTERV. A FAVORE DI SOGG.PRIVATIPER TUTELA E VALORIZ. DELLE MINORANZELINGU.

5.000,00

Art. 310000 / 0000 10.000,00 5.000,00 100,000INTERVENTI PROMOZIONALI A FAVORE DELLE

BANDE MUSICALI E DI GRUPPI CORALIPGT053001030220 - cultura 5.000,00

Totale Capitolo 10.000,00 5.000,00 100,000310000 INTERVENTI PROMOZIONALI A FAVOREDELLE BANDE MUSICALI E DI GRUPPI CORALI

5.000,00

Art. 316601 / 0000 268.000,00 263.524,00 100,000 7.750,00TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI L.R.

44/00 E5/01PGT053002030220 - cultura 263.524,00

Totale Capitolo 268.000,00 263.524,00 100,000 7.750,00316601 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVECULTURALI L.R. 44/00 E5/01

263.524,00

Totale Intervento 430.000,00 422.624,00 89,142 46.836,831 03 02 05 376.735,88

Totale Servizio 586.000,00 684.414,00 92,550 137.137,0203 02 633.423,50

Totale Funzione 586.000,00 684.414,00 92,550 137.137,0203 633.423,50

Totale Titolo I 597.000,00 695.414,00 92,585 138.787,77SPESE CORRENTI 643.847,63

597.000,00 695.414,00 92,585 138.787,77RIEPILOGO PARTE SPESA 643.847,63

Riepilogo per Centro gestore:

597.000,00 695.414,00 92,585 138.787,77030220 CULTURA 643.847,63

Riepilogo per Intervento:

30.000,00 61.500,00 99,827 1.860,001 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

61.393,60

137.000,00 211.290,00 97,363 90.090,941 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 205.718,15

430.000,00 422.624,00 89,142 46.836,831 05 TRASFERIMENTI 376.735,88

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

597.000,00 695.414,00 92,585 138.787,77TOTALE GENERALE PARTE SPESE 643.847,63

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 030220

Programma: Politiche culturali

CULTURA

N. 3001 Obiettivo dimantenimento:

Programmazione e coordinamento delle politiche culturali

Realizzazione iniziative dirette ed erogazione interventi finanziari a

favore di Enti vari

Rif. normativi: D.Lgs 267/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 185.000,00

Stanziamento attuale: € 175.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 124.301,71

Impegnato/stanziato: 71,03%

Progetto R.P.P.: Dichiarazione delle Langhe "Patrimonio mondiale dell'umanità" da parte dell'Unesco

Candidatura Unesco dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Perimetrazione zone interessate 31/03/2009 45

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: La regia dei lavori, coordinata dalla Regione Piemonte

ha posticipato la data di perimetrazione finale al

31/07/2009

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

adesioni ad Enti vari di promozione

culturale

6� 6 6

concerti nell'ambito della rassegna

"castelli in musica"

35� 22 35

contributi a bande musicali e gruppi

corali

30� 0 35

contributi per attività culturali e

manifestazioni

70� 0 6

contributi per impianti antintrusione 4� 0 0

contributi per restauro di beni culturali 25� 0 2

interventi a favore dell'Istituto Storico

della Resistenza

4� 0 4

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 030220

Programma: Politiche culturali

CULTURA

2 Presentazione Dossier al Ministero per i

Beni e le Attività Culturali

30/04/2009 35

Data effettiva: 01/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: La Regia dei lavori, coordinati dalla Regione

Piemonte, ha posticipato la data i pesentazione

dossier al mese di ottobre. Dossier reoglamente

inviato ad ottobre 2009

3 Presesentazione all'Unesco della

Candidatura da parte del Ministero per i

beni e le attività culturali

30/09/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: La Regia dei lavori, coordinata dalla Regione

Piemonte ha posticipato le fasi di presentazione del

dossier al Ministero. Linvio all'Unesco avverrà pertanto

nel corso del 2010.

note:

Programmazione e Realizzazione Rassegna Castelli in Scena

Fasi:

2

Data prev. Peso

mostre e "incontri d'arte" oggetto di

organizzazione ed allestimento

10� 10 15

tesi di laurea esaminate 80� 40 80

tesi di laurea premiate 14� 0 14

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 030220

Programma: Politiche culturali

CULTURA

note e

crititcità:

1 Raccolta adesioni Castelli e Compagnie 31/01/2009 30

Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Affidamento incarichi .- realizzazione

calendario eventi - promozione

30/06/2009 40

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Predisposto il calendario eventi ed affidati gli incarichi

note:

3 Analisi della rendicontazione evento e

liquidazione

31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione:

note: Alcune liquidazioni sono state prorogate al 2010 per

ritardi nella presentazione fatture da parte delle

compagnie.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 030220

Programma: Politiche culturali

CULTURA

N. 3002 Obiettivo dimantenimento:

Valorizzazione e tutela delle minoranze linguistiche storiche

Realizzazione di iniziative a tutela delle minoranze linguistiche

storiche

Rif. normativi: L. 482/99

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 273.000,00

Stanziamento attuale: € 268.524,00

Impegnato a favore dell'attività: € 268.524,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi ad Enti ed Associazioni 3� 0 9

N. 3003 Obiettivo dimantenimento:

Realizzazione progetti a finanziamento comunitario

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 030220

Programma: Politiche culturali

CULTURA

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

N. 3004 Obiettivo dimantenimento:

Interventi per lo sviluppo compatibile del territorio attraverso l'offerta culturale

Attività di sostegno alle iniziative culturali assolte sulla base delle

leggi regionali in materia.

Rif. normativi: L.R. 49/91; L.R. 26/90; DPR 616/77; L.R. 58/78 - L.R. 38/00

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 128.000,00

Stanziamento attuale: € 103.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 103.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Razionalizzazione degli interventi a favore degli Enti e delle Associazioni culturali

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi a favore della valorizzazione

del patrimonio linguistico del Piemonte

29� 29 29

contributi ad attività musicali popolari

di tipo bandistico e filarmonico

35� 40 40

contributi per attività culturali e

manifestazioni

140� 0 201

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 030220

Programma: Politiche culturali

CULTURA

note e

crititcità:

corsi di educazione permanente

finanziati

11� 0 13

corsi triennali di orientamento

musicale gestiti

19� 0 18

N. 3007 Obiettivo dimantenimento:

Centro di Documentazione Pedagogica

Gestione di una biblioteca specializzata a servizio del mondo della

scuola

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

aggiornamenti sito internet 1� 0 0

utenti gestiti 400� 400 400

volumi gestiti (testi, materiale scaricato

da internet, cdrom, musicassette,

videocassette)

3.800� 3800 3800

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 030220

Programma: Politiche culturali

CULTURA

note e

crititcità:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.8

PROGRAMMA 6

POLITICHE DEL LAVORO

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLO STATO

Risorsa ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO

Art. 020600 / 0000 73.000,00 73.000,00 99,072 72.322,31TRASFERIMENTI STATALI PERFUNZIONI

MERCATO LAVOROPGT00090339 - mercato del lavoro 72.322,31

Totale Capitolo 73.000,00 73.000,00 99,072 72.322,31020600 TRASFERIMENTI STATALI PERFUNZIONIMERCATO LAVORO

72.322,31

Art. 020601 / 0000 1.899.000,00 1.899.000,00 100,000 1.899.000,00TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONI MERCATO

DEL LAVORO -PERSONALE -PGT00090339 - mercato del lavoro 1.899.000,00

Totale Capitolo 1.899.000,00 1.899.000,00 100,000 1.899.000,00020601 TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONIMERCATO DEL LAVORO -PERSONALE -

1.899.000,00

Totale Risorsa 1.972.000,00 1.972.000,00 99,966 1.971.322,312 01 9999 1.971.322,31

Totale Categoria 1.972.000,00 1.972.000,00 99,966 1.971.322,312 01 1.971.322,31

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI PER SERVIZIOMERCATO DEL LAVORO

Art. 071309 / 0000 313.278,00 100,000 313.278,00TRASFER.REGIONE PIEMONTE L.296/06 ART 1

C.1165PGT00090339 - mercato del lavoro 313.278,00

Totale Capitolo 313.278,00 100,000 313.278,00071309 TRASFER.REGIONE PIEMONTE L.296/06ART 1 C.1165

313.278,00

Art. 071600 / 0000 10.317,00 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE L.R.45/95-1/04

PER IMPIEGO DETENUTIPGT00090339 - mercato del lavoro 10.317,00

Totale Capitolo 10.317,00 100,000071600 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEL.R.45/95-1/04 PER IMPIEGO DETENUTI

10.317,00

Art. 071800 / 0000 146.000,00 146.000,00 99,931TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEATTIVITA' EX

CILOPGT00090339 - mercato del lavoro 145.899,04

Totale Capitolo 146.000,00 146.000,00 99,931071800 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTEATTIVITA' EX CILO

145.899,04

Art. 071801 / 0000 400.000,00 669.938,20 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE LR 51/00

OCCUPAZIONE DISABILIPGT00090339 - mercato del lavoro 669.938,20

Totale Capitolo 400.000,00 669.938,20 100,000071801 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE LR51/00 OCCUPAZIONE DISABILI

669.938,20

Art. 071802 / 0000 5.765.000,00 1.823.975,86 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE POR OB 3

MISURE DIVERSEPGT00090339 - mercato del lavoro 1.823.975,86

Totale Capitolo 5.765.000,00 1.823.975,86 100,000071802 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE POROB 3 MISURE DIVERSE

1.823.975,86

Art. 071803 / 0000 157.000,00 157.000,00 27,339TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE PROGETTI

RICOLLOCAZIONEPGT00090339 - mercato del lavoro 42.922,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 157.000,00 157.000,00 27,339071803 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEPROGETTI RICOLLOCAZIONE

42.922,00

Art. 071804 / 0000 27.000,00 24.000,00 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE CONSIGLIERE

DI PARITA'PGT00090339 - mercato del lavoro 24.000,00

Totale Capitolo 27.000,00 24.000,00 100,000071804 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTECONSIGLIERE DI PARITA'

24.000,00

Art. 071805 / 0000 160.000,00 160.000,00 0,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE PROGRAMMA

PARIPGT00090339 - mercato del lavoro

Totale Capitolo 160.000,00 160.000,00 0,000071805 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEPROGRAMMA PARI

Art. 092000 / 0000 110.000,00 114.383,69 87,895TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE

PER CANTIERI DILAVOROPGT00090339 - mercato del lavoro 100.537,93

Totale Capitolo 110.000,00 114.383,69 87,895092000 TRASFERIMENTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER CANTIERI DILAVORO

100.537,93

Totale Risorsa 6.765.000,00 3.418.892,75 91,575 313.278,002 02 0093 3.130.868,03

Totale Categoria 6.765.000,00 3.418.892,75 91,575 313.278,002 02 3.130.868,03

Categoria 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DAALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI

Art. 091400 / 0000 16.760,00 100,000 5.028,00TRASF.PROVINCE POLITICHE DEL LAVORO PGT00090339 - mercato del lavoro 16.760,00

Totale Capitolo 16.760,00 100,000 5.028,00091400 TRASF.PROVINCE POLITICHE DELLAVORO

16.760,00

Art. 091500 / 0000 20.000,00 20.000,00 78,793TRASFERIMENTI DA SOGGETTIDIVERSI

MERCATO LAVOROPGT00090339 - mercato del lavoro 15.758,67

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 78,793091500 TRASFERIMENTI DA SOGGETTIDIVERSIMERCATO LAVORO

15.758,67

Totale Risorsa 20.000,00 36.760,00 88,462 5.028,002 05 0001 32.518,67

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRISOGGETTI

Art. 091501 / 0000 2.000,00 100,000TRASFERIMENTI SOGG.DIVERSI PER

CONSIGLIERA DI PARITA'PGT00090339 - mercato del lavoro 2.000,00

Totale Capitolo 2.000,00 100,000091501 TRASFERIMENTI SOGG.DIVERSI PERCONSIGLIERA DI PARITA'

2.000,00

Totale Risorsa 2.000,00 100,0002 05 0004 2.000,00

Totale Categoria 20.000,00 38.760,00 89,057 5.028,002 05 34.518,67

Totale Titolo II 8.757.000,00 5.429.652,75 94,605 2.289.628,31ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

5.136.709,01

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 167600 / 0000 20.000,00 20.000,00 0,000RECUPERI OPERATORI BANDI MERCATO DEL

LAVOROPGT00090339 - mercato del lavoro

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 0,000167600 RECUPERI OPERATORI BANDI MERCATODEL LAVORO

Totale Risorsa 20.000,00 20.000,00 0,0003 05 0001

Totale Categoria 20.000,00 20.000,00 0,0003 05

Totale Titolo III 20.000,00 20.000,00 0,000ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

8.777.000,00 5.449.652,75 94,258 2.289.628,31RIEPILOGO PARTE ENTRATA 5.136.709,01

Riepilogo per Centro gestore:

8.777.000,00 5.449.652,75 94,258 2.289.628,31090339 MERCATO DEL LAVORO 5.136.709,01

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

8.777.000,00 5.449.652,75 94,258 2.289.628,31TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 5.136.709,01

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO

Servizio 09 03 MERCATO DEL LAVORO

Intervento PERSONALE

Art. 012023 / 0000 2.515.000,00 2.699.736,00 93,201 2.505.312,43EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO MERCATODEL LAVOROPGT060000010203 - personale 2.516.181,34

Totale Capitolo 2.515.000,00 2.699.736,00 93,201 2.505.312,43012023 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO MERCATODEL LAVORO

2.516.181,34

Art. 013023 / 0000 21.000,00 14.000,00 97,874 12.407,00IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO MERCATO DEL LAVOROPGT060000010203 - personale 13.702,33

Totale Capitolo 21.000,00 14.000,00 97,874 12.407,00013023 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO

13.702,33

Art. 015023 / 0000 12.000,00 12.000,00 83,119 7.250,79F.DO STRAORD.E DISAGIO REL AL

PERS.ADDETTO AL SERV.MERCATO DEL

LAVORO

PGT060000010203 - personale 9.974,30

Totale Capitolo 12.000,00 12.000,00 83,119 7.250,79015023 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL ALPERS.ADDETTO AL SERV.MERCATO DELLAVORO

9.974,30

Totale Intervento 2.548.000,00 2.725.736,00 93,181 2.524.970,221 09 03 01 2.539.857,97

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 810500 / 0000 38.000,00 44.000,00 100,000 28.683,71ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL

FUNZIONAMENTO DEICENTRI PER L'IMPIEGOPGT063316090339 - mercato del lavoro 44.000,00

Totale Capitolo 38.000,00 44.000,00 100,000 28.683,71810500 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ILFUNZIONAMENTO DEICENTRI PER L'IMPIEGO

44.000,00

Art. 811400 / 0000 2.000,00 0,000SPESE PER CONSIGLIERA DI PARITA' L.196/00

-ACQUISTOBENIPGT063311090339 - mercato del lavoro

Totale Capitolo 2.000,00 0,000811400 SPESE PER CONSIGLIERA DI PARITA'L.196/00 -ACQUISTOBENI

Totale Intervento 40.000,00 44.000,00 100,000 28.683,711 09 03 02 44.000,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 713001 / 0000 4.000,00 4.000,00 0,000PREMIO QUALITA' SOLIDALE -PRESTAZIONI DI

SERVIZIPGT063301090339 - mercato del lavoro

Totale Capitolo 4.000,00 4.000,00 0,000713001 PREMIO QUALITA' SOLIDALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 811000 / 0000 150.000,00 358.747,63 91,223 88.192,44INCARICHI PROF.LI E PRESTAZIONI DI

SERV.POLITICHE ATTIVE LAVORO E

SERV.IMPIEGO

PGT063301090339 - mercato del lavoro 327.258,69

Totale Capitolo 150.000,00 358.747,63 91,223 88.192,44811000 INCARICHI PROF.LI E PRESTAZIONI DISERV.POLITICHE ATTIVE LAVORO ESERV.IMPIEGO

327.258,69

Art. 811200 / 0000 50.000,00 54.000,00 100,000LR 51/00 FONDO REG. OCCUP.DISABILI -

PREST.SERV -PGT063301090339 - mercato del lavoro 54.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 50.000,00 54.000,00 100,000811200 LR 51/00 FONDO REG. OCCUP.DISABILI -PREST.SERV -

54.000,00

Art. 811300 / 0000 5.785.000,00 835.163,72 97,605ATTIVITA' ORIENT.E AZIONIRINFORZO

FORMATIVO MISUREDIVERSE -PREST.SERVIZIPGT063316090339 - mercato del lavoro 815.163,72

Totale Capitolo 5.785.000,00 835.163,72 97,605811300 ATTIVITA' ORIENT.E AZIONIRINFORZOFORMATIVO MISUREDIVERSE -PREST.SERVIZI

815.163,72

Art. 811304 / 0000 157.000,00 157.000,00 27,339PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE EX ART.20

L.R.28/83 -PRESTAZ.SERVIZIPGT063303090339 - mercato del lavoro 42.922,00

Totale Capitolo 157.000,00 157.000,00 27,339811304 PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE EXART.20 L.R.28/83 -PRESTAZ.SERVIZI

42.922,00

Art. 811401 / 0000 25.000,00 26.000,00 100,000 12.838,61SPESE PER CONSIGLIERA DI PARITA' L.196/00

-PRESTAZ.SERVIZIPGT063311090339 - mercato del lavoro 26.000,00

Totale Capitolo 25.000,00 26.000,00 100,000 12.838,61811401 SPESE PER CONSIGLIERA DI PARITA'L.196/00 -PRESTAZ.SERVIZI

26.000,00

Art. 811700 / 0000 25.000,00 25.000,00 0,000PRESTAZIONI DI SERVIZI PERPROGRAMMA

P.A.R.I.PGT063303090339 - mercato del lavoro

Totale Capitolo 25.000,00 25.000,00 0,000811700 PRESTAZIONI DI SERVIZIPERPROGRAMMA P.A.R.I.

Totale Intervento 6.196.000,00 1.459.911,35 86,673 101.031,051 09 03 03 1.265.344,41

Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Art. 810502 / 0000 2.000,00 2.000,00 78,542FITTI PASSIVI CENTRI PER L'IMPIEGO PGT063316090339 - mercato del lavoro 1.570,83

Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 78,542810502 FITTI PASSIVI CENTRI PER L'IMPIEGO 1.570,83

Totale Intervento 2.000,00 2.000,00 78,5421 09 03 04 1.570,83

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 809301 / 0000 146.000,00 146.000,00 99,931 145.899,04CONVENZIONI CON I COMUNI INTEGRAZIONE

SERVIZI PERL'IMPIEGOPGT063301090339 - mercato del lavoro 145.899,04

Totale Capitolo 146.000,00 146.000,00 99,931 145.899,04809301 CONVENZIONI CON I COMUNIINTEGRAZIONE SERVIZI PERL'IMPIEGO

145.899,04

Art. 809600 / 0000 145.000,00 154.117,29 87,355RIMBORSO SPESE PER CANTIERI DI LAVORO

PER L'IMPIEGOTEMPORANEO DI DISOCCUPATIPGT063303090339 - mercato del lavoro 134.628,53

Totale Capitolo 145.000,00 154.117,29 87,355809600 RIMBORSO SPESE PER CANTIERI DILAVORO PER L'IMPIEGOTEMPORANEO DIDISOCCUPATI

134.628,53

Art. 810504 / 0000 25.000,00 35.317,00 73,833TRASFERIMENTI DIVERSI POLITICHE DEL

LAVOROPGT063303090339 - mercato del lavoro 26.075,67

Totale Capitolo 25.000,00 35.317,00 73,833810504 TRASFERIMENTI DIVERSI POLITICHE DELLAVORO

26.075,67

Art. 811201 / 0000 350.000,00 615.938,20 100,000LR 51/00 FONDO REG. OCCUP.DISABILI - TRASF.

-PGT063301090339 - mercato del lavoro 615.938,20

Totale Capitolo 350.000,00 615.938,20 100,000811201 LR 51/00 FONDO REG. OCCUP.DISABILI -TRASF. -

615.938,20

Art. 811301 / 0000 211.739,00 100,000VOUCHER DONNE PERCORSI DIORIENT.MISURE

DIVERSEPGT063308090339 - mercato del lavoro 211.739,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 211.739,00 100,000811301 VOUCHER DONNE PERCORSIDIORIENT.MISURE DIVERSE

211.739,00

Art. 811302 / 0000 548.075,91 100,000INCENTIVI IMPRESE INSERIMENTO LAVORATORI

MISURE DIVERSEPGT063316090339 - mercato del lavoro 548.075,91

Totale Capitolo 548.075,91 100,000811302 INCENTIVI IMPRESE INSERIMENTOLAVORATORI MISURE DIVERSE

548.075,91

Art. 811701 / 0000 135.000,00 135.000,00 0,000TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA P.A.R.I. PGT063303090339 - mercato del lavoro

Totale Capitolo 135.000,00 135.000,00 0,000811701 TRASFERIMENTI PER PROGRAMMAP.A.R.I.

Totale Intervento 801.000,00 1.846.187,40 91,126 145.899,041 09 03 05 1.682.356,35

Intervento IMPOSTE E TASSE

Art. 810505 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000 4.337,05IMPOSTE E TASSE PER I CENTRI PER L'IMPIEGO PGT063316090339 - mercato del lavoro 5.000,00

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000 4.337,05810505 IMPOSTE E TASSE PER I CENTRI PERL'IMPIEGO

5.000,00

Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 100,000 4.337,051 09 03 07 5.000,00

Totale Servizio 9.592.000,00 6.082.834,75 91,045 2.804.921,0709 03 5.538.129,56

Totale Funzione 9.592.000,00 6.082.834,75 91,045 2.804.921,0709 5.538.129,56

Totale Titolo I 9.592.000,00 6.082.834,75 91,045 2.804.921,07SPESE CORRENTI 5.538.129,56

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO

Servizio 09 03 MERCATO DEL LAVORO

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 964151 / 0000 10.000,00 10.000,00 93,223ACQUIS.COSTRUZ.MANUT.LAVORI DIVERSI

SERVIZIO MERCATODEL LAVOROPGT063318090339 - mercato del lavoro 9.322,31

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 93,223964151 ACQUIS.COSTRUZ.MANUT.LAVORIDIVERSI SERVIZIO MERCATODEL LAVORO

9.322,31

Totale Intervento 10.000,00 10.000,00 93,2232 09 03 01 9.322,31

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE

Art. 964152 / 0000 10.000,00 201.818,00 100,000 9.204,00ACQ. BENI MOBILI, MAC. E ATTREZ.

TECNICO-SCIENTI.PER MERCATO DEL LAVOROPGT063318090339 - mercato del lavoro 201.818,00

Totale Capitolo 10.000,00 201.818,00 100,000 9.204,00964152 ACQ. BENI MOBILI, MAC. E ATTREZ.TECNICO-SCIENTI.PER MERCATO DEL LAVORO

201.818,00

Totale Intervento 10.000,00 201.818,00 100,000 9.204,002 09 03 05 201.818,00

Totale Servizio 20.000,00 211.818,00 99,680 9.204,0009 03 211.140,31

Totale Funzione 20.000,00 211.818,00 99,680 9.204,0009 211.140,31

Totale Titolo II 20.000,00 211.818,00 99,680 9.204,00SPESE IN CONTO CAPITALE 211.140,31

9.612.000,00 6.294.652,75 91,336 2.814.125,07RIEPILOGO PARTE SPESA 5.749.269,87

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090339 MERCATO DEL LAVORO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0903 MERCATO DEL LAVORO

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Riepilogo per Centro gestore:

2.548.000,00 2.725.736,00 93,181 2.524.970,22010203 PERSONALE 2.539.857,97

7.064.000,00 3.568.916,75 89,927 289.154,85090339 MERCATO DEL LAVORO 3.209.411,90

Riepilogo per Intervento:

2.548.000,00 2.725.736,00 93,181 2.524.970,221 01 PERSONALE 2.539.857,97

40.000,00 44.000,00 100,000 28.683,711 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

44.000,00

6.196.000,00 1.459.911,35 86,673 101.031,051 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.265.344,41

2.000,00 2.000,00 78,5421 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.570,83

801.000,00 1.846.187,40 91,126 145.899,041 05 TRASFERIMENTI 1.682.356,35

5.000,00 5.000,00 100,000 4.337,051 07 IMPOSTE E TASSE 5.000,00

10.000,00 10.000,00 93,2232 01 ACQUISIZIONE DI BENI

IMMOBILI9.322,31

10.000,00 201.818,00 100,000 9.204,002 05 ACQUISIZIONE DI BENI

MOBILI, MACCHINE ED

ATTRAZZATURE TECNI

CO-SCIENTIFICHE

201.818,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.5

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

9.612.000,00 6.294.652,75 91,336 2.814.125,07TOTALE GENERALE PARTE SPESE 5.749.269,87

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

N. 3301 Obiettivo dimantenimento:

Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro (servizi per l'impiego e sostegno alla creazione di impresa)

Attivazione del Piano delle politiche del lavoro della Provincia di

Cuneo - POR 2000 - 2006

Coordinamento e monitoraggio attività delle misure di politica del

lavoro contenute nei Piani provinciali POR 2007/2013 (servizi,

sussidi ed incentivi).

Rendicontazione e resocontazione alla Regione dei finanziamenti

ricevuti sul F.S.E.

Partecipazione alla definizione degli atti di indirizzo regionali POR

2007-2013

Programmazione interventi sulla base delle indicazioni degli atti di

indirizzo regionali e delle esigenze del mercato del lavoro provinciale

POR 2007-2013, in sinergia con le politiche sociali, dell'istruzione e

della formazione professionale.

Coordinamento utilizzo del Fondo regionale disabili

Partecipazione e supporto alla "Commissione provinciale tripartita",

al "Comitato al lavoro e formazione professionale" ed al "Tavolo di

coordinamento per la sicurezza sul lavoro".

Coordinamento e partecipazione al gruppo di lavoro tecnico dell'UPP

sulle politiche del lavoro

Analisi del mercato del lavoro provinciale e produzione di

informazioni a supporto dell'attività di programmazione dei servizi e

degli interventi di politica del lavoro

Cura e monitoraggio delle reti di collaborazione con altri servizi per

l'impiego di altre province, regioni, nazioni nell'ambito dell'U.E.

Rif. normativi: D.Lgs. 469/97, L.R. 41/98, D.Lgs. 181/00, D.Lgs 297/02, L. 30/02, D.Lgs.

267/03, L.68/99, L.R. 36/06.

Stanziamento programmato: € 700.000,00

Stanziamento attuale: € 1.178.685,83

Impegnato a favore dell'attività: € 1.143.095,93

Impegnato/stanziato: 96,98%

Progetto R.P.P.: Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro, ivi comprese le iniziative di comunicazione ed informazione

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

Progetti:Parametri gestionali:

Progettazione ed implementazione rete territoriale per creazione di impresa

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 progettazione ed implementazione della

rete creditizia territoriale

31/03/2009 50

Data effettiva: 27/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: D.G.P.n. 28 del 27/1/2009

note:

2 elaborazione strumento convenzionale per

disciplina formale delle relazioni

30/06/2009 30

Data effettiva: 06/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: firma convenzione

note:

3 elaborazione disciplinari tecnici di azione 31/12/2009 20

Data effettiva: 03/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: D.D. n. 542 del 3/12/2009

note:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

interventi di

coordinamento/monitoraggio

10� 7 11

programmi esecutivi definiti 3� 2 2

riunioni di programmazione con altri

settori dell'Ente

5� 7 9

riunioni di programmazione in Regione

e UPP

10� 15 15

riunioni organi collegiali 5� 5 6

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

Ridefinire le azioni di sostegno nelle fasi di transizione attraverso l'interazione/integrazione tra i sistemi di Formazione professionale, Istruzione e Lavoro - Mercato del Lavoro

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Ridefinire sia la composizione e le relazioni

del Gruppo interistituzionale sia il modello di

coordinamento nei ruoli e nelle relazioni tra i

componenti del sistema orientamento a

livello locale

31/05/2009 25

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Ridefiniti i componenti mantenendo la rappresentatività

relativamente alla funzione ed alla territorialità. Definite

le modalità di coordinamento con altre attività

istituzionali costituitesi sul territorio provinciale.

note: Coordinamento con le attività degli uffici scolastici

regionale e provinciale relative all'orientamento, con le

attività di formazione dei docenti nell'ambito della

certificazione delle competenze e con le attività per

l'orientamento universitario.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

2 Consolidare le attività sperimentali di

orientamento (2008) rivolte alle scuole

secondarie di secondo grado

30/06/2009 50

Data effettiva: 30/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: pubblicato il bando 2009/2010 per le azioni che

prevedono l'integrazione tra la scuola, la formazione

professionale e i centri per l'impiego e che si

svolgeranno nelle scuole.

note: In seguito alla fase sperimentale sono state modificate

le azioni, le modalità di coordinamento e di intervento

del centro per l'impiego, le modalità di gestione nei

termini di semplificazione.

3 Fornire il supporto tecnico ai gruppi locali

per l'orientamento formati da insegnanti e

da formatori della formazione professionale

anche tramite azioni di formazione dei

formatori

31/12/2009 25

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: L'attività di formazione per docenti e formatori è stata

conclusa per quanto preventivato e relativamente ai

temi della riforma scolastica in genere e sulle pratiche

metodologiche dell'orientamento nella secondaria di II

grado.

note: Il prorogarsi della composizione dell'offerta di

istruzione in provincia ha indotto a posticipare nel

2010 i workshop tra insegnanti delle secondarie di I

grado con quelli del II grado e della formazione

professionale in modo da restituire agli studenti e alle

loro famiglie un informazioe più aggiornata.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

note e

crititcità:

note: Progetto realizzato in collaborazione trra gli uffici Istruzione,

Formazione professionale ed il Settore Politiche del Lavoro

N. 3303 Obiettivo dimantenimento:

Azioni e progetti specifici per l'impiego

Coordinamento progetti di ricollocazione di lavoratori in mobilità e in

cassa integrazione straordinaria (CIGS)

Supporto tecnico agli organi politici per la gestione dei tavoli di crisi

aziendale

Attivazione di misure a sostegno del reddito dei lavoratori in mobilità

e in cassa integrazione straordinaria (CIGS)

Definizione linee di azione finalizzate alla stabile collocazione degli

ex-Lavoratori Socialmente Utili (LSU) transitori

Consulenza, assistenza tecnica e finanziamento parziale agli EE.LL.

promotori di cantieri di lavoro ex LR 55/85

Cura delle relazioni interregionali ed internazionali per la

progettazione comune di iniziative di scambio operatori e di lavoratori

Organizzazione premio Qualità Solidale per la promozione di "buone

prassi" di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati realizzate da

imprese ed Enti pubblici

Gestione del progetto PARI a titolarità di Italia Lavoro

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 327.000,00

Stanziamento attuale: € 346.434,29

Impegnato a favore dell'attività: € 203.626,20

Impegnato/stanziato: 58,78%

Progetto R.P.P.: Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro, ivi comprese le iniziative di comunicazione ed informazione

Tirocini anti crisi

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

note e

crititcità:

1 Ideazione e progettazione dell'iniziativa 31/05/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Concertazione con le parti sociali 31/05/2009 40

Data effettiva: 15/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

3 Approvazione in Giunta Provinciale 30/11/2009 10

Data effettiva: 17/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: D.G.P. n. 398 del 17/11/2010

note:

note: L'attivazione del percorso sarà attuata entro gennaio 2010

cantieri di lavoro attivati 10� 15 15

lavoratori coinvolti nelle azioni di

stabilizzazione LSU

10� 15 15

progetti di ricollocazione attivati 3� 2 3

tavoli di crisi partecipati dalla provincia 20� 14 23

N. 3306 Obiettivo dimantenimento:

Iniziative di comunicazione e informazione

Coordinamento di campagne di informazione mirate per la

promozione dei servizi pubblici per l'impiego

Redazione della rivista periodica della Provincia di Cuneo "Lavoro &

Formazione", in collaborazione con il Settore Formazione

Professionale.

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

Cura e manutenzione del contenuto delle pagine del Settore sul sito

ufficiale della Provincia

Cura del funzionamento della vetrina delle offerte di lavoro anche

con strumenti on line e collegamento alla Borsa lavoro del Piemonte

e, tramite questa, alla Borsa lavoro nazionale.

Definizione nuove modalità di intervento per la gestione del sito

orientamento.

Partecipazione al gruppo di lavoro permanente Regione-Province per

la comunicazione delle attività del POR.

Rif. normativi: D. lgs. 469/97; L.R. 41/98

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro, ivi comprese le iniziative di comunicazione ed informazione

progettazione e gestione del servizio relativo alla pubblicazione delle offerte di lavoro delle agenzie di somministrazione

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 studio della disciplina contrattuale e fiscale

per la formalizzazione sperimentale del

servizio di pubblicazione

31/03/2009 50

Data effettiva: 17/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: D.G.P.n. 53 del 17/2/2009

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

aggiornamenti vetrina offerte di lavoro 200� 130 130

incontri con editore sito per

l'orientamento

3� 1 3

pubblicazioni L&F 3� 1 1

riunioni comunicazione POR 2� 0 0

uscite sui giornali locali 0� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

2 applicazione ed esame risultati e

problematiche riscontrate

31/10/2009 30

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: non sono state riscontrate criticità

note:

3 formalizzazione ordinaria dei rapporti 31/12/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%

Attuazione: L'andamento del mercato del lavoro non consente alle

agenzie di somministrazione di operare investimenti

formalizzando il contratto.

note:

note:

Comunicazione via SMS con gli utenti dei servizi provinciali

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 definizione dei requisiti del sistema 31/07/2009 50

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

note e

crititcità:

2 individuazione procedura per scelta fornitore 30/09/2009 50

Data effettiva: 23/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: affidamento di incarico con d.d. 579 del 23-12-2009

note:

note: - l'avvio del servizio presso i Centri per l'Impiego è previsto nel primo

trimestre 2010;

- l'avvio del servizio di messaggistica presso Agricoltura e Trasporti

sarà valutato dai Settori di competenza una volta individuato il

fornitore del servizio per i CPI;

- prototipazione ed avvio del servizio presso i settori Agricoltura e

Trasporti avverrà entro secondo trimestre 2010.

N. 3308 Obiettivo dimantenimento:

Coordinamento e supporto rete SPI

Programmazione e coordinamento di tutte le attività svolte dai CPI.

Coordinamento della rete dei servizi per l'orientamento e raccordo

interistituzionale scuola formazione lavoro.

Partecipazione al coordinamento progetti di inserimento lavorativo

tossicodipendenti, insieme a SERT e Comunità di recupero (Progetto

Quadro).

Coordinamento Gruppi Operativi Locali (G.O.L.) per l'inserimento

socio-lavorativo dei detenuti ed ex-detenuti.

Coordinamento e gestione attività di servizio alle imprese per favorire

un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Coordinamento tra la Provincia, Consorzi e ASL per l'applicazione

della legge 68/99.

Gestione Fondo nazionale e Fondo Regionale disabili.

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: € 211.739,00

Impegnato a favore dell'attività: € 211.739,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

Conduzione del Comitato tecnico per l'individuazione delle capacità

residue dei disabili.

Supervisione attività degli operatori dei servizi inserimento mirato nei

Centri per l'impiego (Assistenza tecnica FR disabili).

Assunzione dei Provvedimenti per esoneri parziali da assunzione

disabili.

Coordinamento della formazione e dell'aggiornamento operatori dei

Centri per l'impiego.

Coordinamento tecnico gestione comunicazioni on line.

Coordinamento tecnico sistema informativo dei Centri per l'impiego

(SILP).

Produzione di strumenti e supporti per informazione e orientamento

all'utenza.

Aggiornamento normativo per gli operatori dei Centri per l'impiego.

Economato e gestione amministrativa di supporto.

Gestione amministrativa erogazione voucher, incentivi alle imprese e

sussidi alle persone.

Coordinamento degli sportelli per la creazione d'impresa.

Gestione delle procedure per la validazione progetti di impresa.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro, ivi comprese le iniziative di comunicazione ed informazione

Ideare ed elaborare nuovi strumenti ed attività a supporto della programmazione integrata territoriale dei servizi relativi all'istruzione, alla formazione ed al lavoro - Mercato del Lavoro

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

CPI: incontri di coordinamento(tecnici

e responsabili)

30� 14 20

Creazione impresa: incontri di

coordinamento

2� 2 2

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

1 Elaborazione e validazione del piano di

attività 2009 tenendo conto della situazione

di crisi in corso ed evidenziandone gli effetti

sul tessuto socio economico della Provincia

Elaborazione e validazione del piano di

attività 2009 tenendo conto della sit

30/04/2009 15

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: monitoraggio costante della crisi occupazionale, delle

azioni di sostegno attuate a favore dei lavoratori che

entrano in cassa integrazione, degli effetti sulle fasce

più a rischio o emergenti.

note:

2 Coinvolgimento di nuovi soggetti a

riferimento dei differenti settori socio

economici con cui condividere nuove

acquisizioni di dati, ricerche ed altri

contributi in termini di descrizione di nuovi

fenomeni emergenti

30/09/2009 35

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il coinvolgimento avviene in modo continuativo e la

relativa acquisizione di contributi avviene in occasione

di collaborazioni, incontri, seminari tenuti sul territorio

anche da un singolo componente.

note:

Creazione impresa: procedure di

validazione effettuate

10� 9 11

Disabili: esoneri concessi 60� 64 68

Disabili: istanze ricevute ed esaminate

Fondi disabili

25� 3 3

Disabili: riunioni Comitato tecnico 24� 14 20

Disabili: schede individuali esaminate

dal Comitato Tecnico

400� 238 374

GOL: incontri di coordinamento 3� 2 3

SILP: operatori master coinvolti nel

coordinamento sistema informativo

14� 14 14

Voucher: destinatatri individuati dai CPI 50� 0 0

Voucher: erogazioni effettuate 200� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

3 Progettazione congiunta di attività di

diffusione, di promozione e realizzazione di

prassi che favoriscano relazioni e/o

esperienze per lo sviluppo del territorio (si

vedano le note)

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Rispetto alla programmazione a livello nazionale si è

concordato il gruppo di lavoro tra provincie venete e

piemontesi. Tra Prov. Piem. si è stabilita una modalità

di lavoro tesa alla costruzione di una banca dati istruz.

Efficiente a livello regionale.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

note e

crititcità:

note: Attività svolta in sinergia con il Centro Studi della Fondazione Cassa di

Risparmio di Cuneo, l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Camera di

Commercio Industria Artigianato Agricoltura, l'Osservatorio Regionale

del Mercato del Lavoro e tesa a creare un osservatorio capace di

elaborare ed integrare le analisi svolte sul territorio anche da altri

soggetti.

Tale attività è svolta in collaborazione con il Settore Istruzione e

Formazione Professionale. L'attività è documentata nei verbali degli

incontri, che hanno cadenza mensile. L'obiettivo (a conclusione della

fase 3) dei settori provinciali è contribuire: all'integrazione dei

contenuti del "Rapporto sull'economia della Provincia di Cuneo", alla

individuazione e condivisione dei contenuti del "Rapporto

sull'Istruzione", alla progettazione di strumenti condivisi per

l'orientamento da utilizzare in particolare negli ultimi anni della scuola

secondaria di secondo grado per l'accesso alla formazione post

diploma o al mercato del lavoro, all'analisi della situazione di crisi

tramite i dati sulla situazione occupazionale a disposizione dei Centri

per l'Impiego, alla revisione del portale per l'orientamento della

Provincia.

N. 3311 Obiettivo dimantenimento:

Funzionamento ufficio Consigliera di parità

Cura del funzionamento dell'ufficio della Consigliera provinciale di

parità e gestione del budget

Rif. normativi: D.Lgs. 196/2000

Stanziamento programmato: € 27.000,00

Stanziamento attuale: € 26.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 26.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del lavoro, ivi comprese le iniziative di comunicazione ed informazione

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

N. 3316 Obiettivo dimantenimento:

Centri per l'impiego (CPI)

Organizzazione generale dell'unità operativa e del personale

assegnato.

Coordinamento dell'integrazione operativa tra il CPI e i soggetti

pubblici e privati attuatori dei progetti a favore delle categorie

destinatarie dell'attività di orientamento e accompagnamento.

Cura delle collaborazioni con Servizi sociali, Scuole, Agenzie della

formazione professionale, imprese e consulenti del lavoro per lavoro

di rete.

Gestione sportelli di accoglienza e informazione ai cittadini ed alle

imprese.

Diagnosi, bilancio delle competenze, individuazione e proposta di

percorso di servizio, definizione del patto collaborativo con l'utente.

Consulenza individuale finalizzata al rinforzo competenze.

Formazione orientativa finalizzata alla acquisizione/miglioramento

delle tecniche di ricerca del lavoro.

Orientamento ed assistenza operativa per la partecipazione alle

iniziative di formazione professionale o recupero dell'istruzione.

Organizzazione tirocini formativi e di orientamento.

Tutoraggio tirocini formativi e di orientamento.

Individuazione beneficiari e assegnazione sussidio individuale di

sostegno al reddito e voucher per spese di cura familiare.

Gestione lista di mobilità.

Gestione dell'attività di matching per l'individuazione delle

candidature finalizzate alla copertura delle posizioni vacanti.

Stanziamento programmato: € 5.830.000,00

Stanziamento attuale: € 1.434.239,63

Impegnato a favore dell'attività: € 1.413.810,46

Impegnato/stanziato: 98,58%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

Gestione procedura di avviamento al lavoro nelle PP.AA. (art. 16 L.

56/87).

Inserimento candidature per il "Programma europeo Eures" finalizzati

all'incontro domanda/offerta di lavoro a livello europeo.

Gestione lista legge 68/99 e colloqui per l'orientamento mirato delle

persone disabili.

Gestione delle proposte di avviamento al lavoro mirato delle persone

disabili.

Gestione dell'attività di matching per le aziende finalizzata

all'inserimento mirato delle persone disabili.

Integrazione operativa con i Servizi per l'Inserimento Lavorativo delle

persone disabili (S.I.L.) svolta dai Consorzi socio-assistenziali e dalle

ASL.

Predisposizione delle convenzioni di integrazione lavorativa con le

imprese per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili con

particolari difficoltà.

Gestione delle procedure di avviamento numerico disabili.

Gestione comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione,

cessazione dei rapporti di lavoro pervenute dai datori di lavoro,

anche con modalità on line.

Consulenza alle imprese sulle modalità di assunzione.

Partecipazione ai progetti del settore formazione professionale per

l'attività di orientamento svolta nelle scuole medie inferiori e superiori.

Collaborazione nelle iniziative di orientamento professionale rivolte ai

minori di 18 anni e condotte dal settore formazione professionale

nell'ambito dell'obbligo di istruzione.

Cura dei rapporti con i referenti delle agenzie formative e delle

scuole per la programmazione delle iniziative locali di orientamento.

Coordinamento operativo locale dei punti informativi per la creazione

di impresa, gestiti da Istituti bancari, Associazioni di catregoria,

Camera di commercio, Comunità montane, Sportelli unici per le

attività produttive, ecc.

Accoglienza e diagnosi idee di impresa.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

Accompagnamento alla costruzione del piano di impresa.

Tutoraggio e consulenza specialistica alle neo imprese.

Raccolta dati istituzionalizzata mensile.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Gestione dei Servizi per l'impiego, ivi compresi i servizi erogati dai Centri per l'impiego, gli interventi di ricollocazione e per l'inserimento

Raccolta dati istituzionalizzata periodica

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 definizione della griglia di raccolta dati,

condivisa con i Centri per l'Impiego

31/03/2009 25

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Report periodico 30/04/2009 25

Data effettiva: 11/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: consegnato report 11 maggio 2009

note:

3 Report periodico 30/09/2009 25

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: consegnato report 1/10/2009

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

CPI: avviamenti presso Enti pubblici

effettuati

120� 84 251

CPI: colloqui L 68 450� 453 1173

CPI: colloqui su appuntamento

effettuati

500� 9025 10482

CPI: comunicazioni ricevute 150.000� 49892 92473

CPI: curricula inseriti su banca dati

EURES

379� 116 519

CPI: incontri di coordinamento con

attuatori misure diverse

10� 52 52

CPI: incontri di rete locale su

orientamento

12� 45 51

CPI: iscritti in lista di mobilità 800� 3284 4014

CPI: lavoratori disponibili al lavoro 10.000� 11005 18831

CPI: minori coinvolti in azioni di

orientamento di tipo curativo

150� 692 718

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

4 Report finale 31/12/2009 25

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Completato agli atti.

note:

note:

CPI: offerte di lavoro raccolte dalle

aziende

2.000� 1913 2663

CPI: passaggi medi settimanali agli

sportelli

1.500� 8958 17555

CPI: patti collaborativi stipulati 1.000� 1500 2300

CPI: percorsi di orientamento di gruppo 50� 124 144

CPI: percorsi di orientamento

individuali (POR)

0� 0 0

CPI: profili segnalati alle

imprese(autocandidature e matching)

7.000� 5261 9827

CPI: segnalazioni L. 68 alle imprese 1.000� 477 831

CPI: tirocini promossi 800� 900 1108

CPI: voucher individuali catalogo

offerta formativa

120� 151 172

Creazione impresa: neo imprese

tutorate

30� 7 9

Creazione impresa: progetti accolti

negli sportelli

150� 39 56

Creazione impresa: progetti

accompagnati alla creazione del

business plan

20� 41 41

Disabili: iscritti lista L. 68/99 2.300� 2550 2943

Disabili: iscritti lista L. 68/99 disponibili

al lavoro

1.300� 1290 1170

Disabili: proposte di convenzione di

integrazione lavorativa stipulate con le

imprese

70� 49 66

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE DEL LAVORO

Centro di Costo: 090339

Programma: Politiche del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

note e

crititcità:

N. 3318 Obiettivo dimantenimento:

Funzionamento servizio mercato del lavoro

Cura della logistica delle sedi operative centrali e periferiche

Rif. normativi:

note e

crititcità:

In attesa di completamento lavori adeguamento strutturale per il centro per l'impiego di Fossano. Lo spostamento dello sportello di Ceva è per ora

rimandato, in attesa di indirizzi politici.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 20.000,00

Stanziamento attuale: € 211.818,00

Impegnato a favore dell'attività: € 211.140,31

Impegnato/stanziato: 99,68%

Progetto R.P.P.: Gestione dei Servizi per l'impiego, ivi compresi i servizi erogati dai Centri per l'impiego, gli interventi di ricollocazione e per l'inserimento

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

progetti esecutivi nuova articolazione

orari servizi

1� 1 1

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.9

PROGRAMMA 7

FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020340 FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PERFORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 057800 / 0000 620.000,00 620.000,00 100,000 620.000,00TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTE

FUNZIONI LR 44/00 ELR 5/01-FORMAZ.PROFESS-PGT00020340 - formazione professionale

ex l.r. 63/95620.000,00

Totale Capitolo 620.000,00 620.000,00 100,000 620.000,00057800 TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTEFUNZIONI LR 44/00 ELR 5/01-FORMAZ.PROFESS-

620.000,00

Art. 059300 / 0000 31.000.000,00 31.000.000,00 86,533 3.121.366,93BANDI FORMAZIONE PROFESSIONALE PGT00020340 - formazione professionale

ex l.r. 63/9526.825.168,05

Totale Capitolo 31.000.000,00 31.000.000,00 86,533 3.121.366,93059300 BANDI FORMAZIONE PROFESSIONALE 26.825.168,05

Art. 059301 / 0000 493.000,00 493.000,00 99,966TRASF.REGIONE PIEMONTE

PERORIENTAMENTO GIOVANI OBBLIGO

FORMATIVO

PGT00020340 - formazione professionale

ex l.r. 63/95492.830,00

Totale Capitolo 493.000,00 493.000,00 99,966059301 TRASF.REGIONE PIEMONTEPERORIENTAMENTO GIOVANI OBBLIGOFORMATIVO

492.830,00

Art. 059302 / 0000 100.000,00 306.232,73 100,000 306.232,73AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE

PROF.LEPGT00020340 - formazione professionale

ex l.r. 63/95306.232,73

Totale Capitolo 100.000,00 306.232,73 100,000 306.232,73059302 AZIONI DI ASSISTENZA TECNICAFORMAZIONE PROF.LE

306.232,73

Totale Risorsa 32.213.000,00 32.419.232,73 87,122 4.047.599,662 02 0023 28.244.230,78

Totale Categoria 32.213.000,00 32.419.232,73 87,122 4.047.599,662 02 28.244.230,78

Totale Titolo II 32.213.000,00 32.419.232,73 87,122 4.047.599,66ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

28.244.230,78

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 167500 / 0000 150.000,00 50.000,00 72,062 36.031,09RECUPERI OPERATORI BANDI FORMAZIONE

PROFESSIONALEPGT00020340 - formazione professionale

ex l.r. 63/9536.031,09

Totale Capitolo 150.000,00 50.000,00 72,062 36.031,09167500 RECUPERI OPERATORI BANDIFORMAZIONE PROFESSIONALE

36.031,09

Totale Risorsa 150.000,00 50.000,00 72,062 36.031,093 05 0001 36.031,09

Totale Categoria 150.000,00 50.000,00 72,062 36.031,093 05 36.031,09

Totale Titolo III 150.000,00 50.000,00 72,062 36.031,09ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 36.031,09

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020340 FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

32.363.000,00 32.469.232,73 87,099 4.083.630,75RIEPILOGO PARTE ENTRATA 28.280.261,87

Riepilogo per Centro gestore:

32.363.000,00 32.469.232,73 87,099 4.083.630,75020340 FORMAZIONE

PROFESSIONALE EX L.R. 63/9528.280.261,87

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

32.363.000,00 32.469.232,73 87,099 4.083.630,75TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 28.280.261,87

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020340 FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE

Intervento PERSONALE

Art. 012008 / 0000 598.000,00 544.328,00 99,725 542.830,13EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95PGT070000010203 - personale 542.830,13

Totale Capitolo 598.000,00 544.328,00 99,725 542.830,13012008 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R.63/95

542.830,13

Art. 013008 / 0000 8.000,00 9.300,00 82,855 6.444,81IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95PGT070000010203 - personale 7.705,49

Totale Capitolo 8.000,00 9.300,00 82,855 6.444,81013008 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R.63/95

7.705,49

Art. 015008 / 0000 8.000,00 9.397,00 99,686 9.367,46F.DO STRAORD.E DISAGIO

PERSERV.FORMAZ.PROFESSIONALEEX LR 63/95PGT070000010203 - personale 9.367,46

Totale Capitolo 8.000,00 9.397,00 99,686 9.367,46015008 F.DO STRAORD.E DISAGIOPERSERV.FORMAZ.PROFESSIONALEEX LR63/95

9.367,46

Totale Intervento 614.000,00 563.025,00 99,446 558.642,401 02 03 01 559.903,08

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 252300 / 0000 5.000,00 5.000,00 94,000 2.945,35SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO FORMAZIONE

PROF.LE -ACQUISTO DI BENIPGT072901020340 - formazione professionale

ex l.r. 63/954.700,00

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 94,000 2.945,35252300 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTOFORMAZIONE PROF.LE -ACQUISTO DI BENI

4.700,00

Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 94,000 2.945,351 02 03 02 4.700,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 252302 / 0000 35.000,00 30.000,00 99,017 8.108,53AZIONI DI SISTEMA E FUNZIONAM.FORMAZIONE

PROF.LE -PRESTAZIONE DI SERVIZIPGT072901020340 - formazione professionale

ex l.r. 63/9529.704,99

Totale Capitolo 35.000,00 30.000,00 99,017 8.108,53252302 AZIONI DI SISTEMA EFUNZIONAM.FORMAZIONE PROF.LE-PRESTAZIONE DI SERVIZI

29.704,99

Art. 252603 / 0000 493.000,00 493.000,00 99,966 31.241,35ORIENTAMENTO GIOVANI OBBLIGO

FORMATIVO-PREST.SERV-PGT072902020340 - formazione professionale

ex l.r. 63/95492.830,00

Totale Capitolo 493.000,00 493.000,00 99,966 31.241,35252603 ORIENTAMENTO GIOVANI OBBLIGOFORMATIVO-PREST.SERV-

492.830,00

Art. 252801 / 0000 100.000,00 286.232,73 100,000AZIONI DI ASSISTENZA TECN.FORMAZIONE

PROF.LE -PREST.SERVIZIPGT072901020340 - formazione professionale

ex l.r. 63/95286.232,73

Totale Capitolo 100.000,00 286.232,73 100,000252801 AZIONI DI ASSISTENZATECN.FORMAZIONE PROF.LE -PREST.SERVIZI

286.232,73

Totale Intervento 628.000,00 809.232,73 99,943 39.349,881 02 03 03 808.767,72

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020340 FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 252800 / 0000 31.150.000,00 31.050.000,00 86,507 1.064.777,53BANDI FORMAZIONE PROF.LE -TRASFERIMENTI PGT072904020340 - formazione professionale

ex l.r. 63/9526.860.380,44

Totale Capitolo 31.150.000,00 31.050.000,00 86,507 1.064.777,53252800 BANDI FORMAZIONE PROF.LE-TRASFERIMENTI

26.860.380,44

Totale Intervento 31.150.000,00 31.050.000,00 86,507 1.064.777,531 02 03 05 26.860.380,44

Totale Servizio 32.397.000,00 32.427.257,73 87,068 1.665.715,1602 03 28.233.751,24

Totale Funzione 32.397.000,00 32.427.257,73 87,068 1.665.715,1602 28.233.751,24

Totale Titolo I 32.397.000,00 32.427.257,73 87,068 1.665.715,16SPESE CORRENTI 28.233.751,24

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA

Servizio 02 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AL TRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZI ONE

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE

Art. 964125 / 0000 20.000,00 100,000ACQ. DI BENI MOBILI,

MACCHATTREZZ.TECNCICO-SCIENTIF.FORMAZIONE

PROFESSIONALE

PGT072901020340 - formazione professionale

ex l.r. 63/9520.000,00

Totale Capitolo 20.000,00 100,000964125 ACQ. DI BENI MOBILI,MACCHATTREZZ.TECNCICO-SCIENTIF.FORMAZIONEPROFESSIONALE

20.000,00

Totale Intervento 20.000,00 100,0002 02 03 05 20.000,00

Totale Servizio 20.000,00 100,00002 03 20.000,00

Totale Funzione 20.000,00 100,00002 20.000,00

Totale Titolo II 20.000,00 100,000SPESE IN CONTO CAPITALE 20.000,00

32.397.000,00 32.447.257,73 87,076 1.665.715,16RIEPILOGO PARTE SPESA 28.253.751,24

Riepilogo per Centro gestore:

614.000,00 563.025,00 99,446 558.642,40010203 PERSONALE 559.903,08

31.783.000,00 31.884.232,73 86,858 1.107.072,76020340 FORMAZIONE

PROFESSIONALE EX L.R. 63/9527.693.848,16

Riepilogo per Intervento:

614.000,00 563.025,00 99,446 558.642,401 01 PERSONALE 559.903,08

5.000,00 5.000,00 94,000 2.945,351 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

4.700,00

628.000,00 809.232,73 99,943 39.349,881 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 808.767,72

31.150.000,00 31.050.000,00 86,507 1.064.777,531 05 TRASFERIMENTI 26.860.380,44

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Centro responsabile: 020340 FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: MERIGGIO CLAUDIO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

20.000,00 100,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI

MOBILI, MACCHINE ED

ATTRAZZATURE TECNI

CO-SCIENTIFICHE

20.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

32.397.000,00 32.447.257,73 87,076 1.665.715,16TOTALE GENERALE PARTE SPESE 28.253.751,24

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

N. 2901 Obiettivo dimantenimento:

Azioni di sistema e funzionamento della formazione professionale

Azioni strutturali a supporto del funzionamento del settore

Formazione Professionale, dell'integrazione tra i sistemi, della

programmazione, della valutazione delle politiche formative e della

fruibilità dei servizi.

Rif. normativi: L.R. 63/95

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 140.000,00

Stanziamento attuale: € 341.232,73

Impegnato a favore dell'attività: € 340.637,72

Impegnato/stanziato: 99,83%

Progetto R.P.P.: Programmazione degli interventi di formazione e orientamento

Diffondere, validare, utilizzare, ampliare i risultati della ricerca sui fabbisogni professionali delle aziende.

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Organizzazione di seminari rivolti a Enti,

Parti sociali ed in particolare Istituti

scolastici e Agenzie di formazione

professionale

30/09/2009 25

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Sul territorio provinciale sono stati organizzate 5

presentazioni ad Agenzie di formazione professionale,

amministratori locali, sistema scolastico.

note: Fornito un contributo organizzativo per la realizzazione

di incontri a livello regionale per le figure professionali

individuate nel cuneese ma di interesse regionale.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

2 Trasferimento dei risultati della ricerca nel

procedimento per la definizione e

l'assegnazione delle attività formative

31/10/2009 25

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: i fabbisogni delle figure professionali sono state prese

a riferimento per l'assegnazione dei punteggi

relativamente al Bando per disoccupati (M.d.l.)

note:

3 Validazione della figura professionale e

delle sue competenze a livello regionale

30/11/2009 25

Data effettiva: 31/12/2008Perc. real.: 100%

Attuazione: Le figure progfessionali sono state validate per essere

inserite tra parametri di valutazione dei corsi di

formazione professionale presentati bandi di chiamata

a progetto (MdL).

note:

4 Definizione ed eventuale redazione di un

nuovo protocollo di intesa tra Regione e

Province per avviare nuove ricerche in

differenti settori economici

31/12/2009 25

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: I termini sono stati spostati dalla Regione nel mese di

marzo del 2010.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

note: Attività da svolgere a livello locale in modo coordinato con Regione

Piemonte, Provincia di Torino (capofila del contratto con soggetto

affidatario) e altre Province.

Ideare ed elaborare nuovi strumenti e attività a supporto della programmazione integrata territoriale dei servizi relativi all'istruzione, alla formazione e al lavoro - Formazione

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Elaborazione e validazione del piano di

attività 2009 tenendo conto della situazione

di crisi in corso ed evidenziandone gli effetti

sul tessuto socio economico della provincia.

30/04/2009 15

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: monitoraggio costante della crisi occupazionale, dei

suoi effetti sulle fasce più a rischio e delle azioni di

sostegno attuate a favore dei lavoratori che entrano in

cassa integrazione.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

2 Coinvolgimento di nuovi soggetti a

riferimento dei differenti settori socio

economici con cui condividere nuove

acquisizioni di dati, ricerche e altri contributi

in termini di descrizione di nuovi fenomeni

emergenti.

30/09/2009 35

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il coinvolgimento avviene in modo continuativo e la

relativa acquisizione di contributi avviene in occasione

di collaborazioni, incontri, seminari tenuti sul territorio

anche da un singolo componenente

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

3 Progettazione congiunta di attività di

diffusione, di promozione e realizzazione di

prassi che favoriscano relazioni e/o

esperienze per lo sviluppo del territorio (si

vedano le note)

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Rispetto alla programmazione a livello nazionale si è

concordato il gruppo di lavoro tra provincie venete e

piemontesi. Tra Prov. Piem. Si è stabilita una modalità

di lavoro tesa alla costruzione di una banca dati istruz.

Efficiente a livello regionale.

note: Ad integrazione di quanto già programmato (si vedano

le note relative al progetto) è ipotizzabile

l'implementazione di un portale per l'osservatorio del

sistema dell'istruzione nella provincia . Tale

opportunità è offerta dal Progetto M.I.S.I. nell'ambito

dellle iniziative di RIUSO (finanziamento CNIPA -

Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica

Amministrazione) a cui la Provincia ha aderito con

convenzione tra Province cedenti e riusanti (Provincia

di Venezia capofila).

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

note e

crititcità:

note: Attività svolta in sinergia con il Centro studi della Fondazione della

Cassa di risparmio dui Cuneo, l'Ufficio scolastico provinciale, la

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura,

l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e tesa a creare un

osservatorio capace di elaborare ed integrare le analisi svolte sul

territorio anche da soggetti diversi. Tale attività è svolta in

collaborazione con il settore politiche del lavoro. L'attività è

documentata nei verbali degli incontri che hanno cadenza mensile.

L'obiettivo (a conclusione della fase 3) dei settori provinciali è

contribuire: all'integrazione dei contenuti del "Rapporto sull'economia

della Provincia di Cuneo",alla individuazione e condivisione dei

contenuti del "Rapporto sull'istruzione", alla progettazione di strumenti

condivisi per l'orientamento da utilizzare in particolare negli ultimi anni

della scuola secondaria di secondo grado per l'accesso alla

formazione post diploma o al mercato del lavoro, all'analisi della

situazione di crisi tramite i dati sulla situazione occupazionale a

disposizione dei Centri per l'impiego,alla revisione del portale per l'

orientamento della Provincia.

N. 2902 Obiettivo dimantenimento:

Attività di orientamento all'istruzione, al lavoro e alla formazione professionale

Attività trasversale di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione

professionale, volta non solo a prevenire la dispersione scolastica e

formativa ma anche ad orientare verso la scelta professionale

mediante servizi di orientamento per i giovani fino a ventidue anni.

L'attività si svolgeràattraverso l'integrazione e il coordinamento delle

competenze dei Centri per l'Impiego con quelle delle istituzioni

scolastiche, delle agenzie di formazione, degli enti locali e delle parti

sociali.

Stanziamento programmato: € 493.000,00

Stanziamento attuale: € 493.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 492.830,00

Impegnato/stanziato: 99,97%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

Rif. normativi: L.R. 44/00

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Programmazione degli interventi di formazione e orientamento

Ridefinire le azioni di sostegno nelle fasi di trasizione attraverso l'interazione/integrazione tra i sistemi di Formazione professionale, Istruzione e Lavoro

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Ridefinire sia la composizione e le relazioni

del Gruppo interistituzionale, sia il modello

di coordinamento nei ruoli e nelle relazioni

tra i componenti del sistema orientamento a

livello locale.

31/05/2009 25

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Ridefiniti i componenti mantenendo la rappresentatività

relativamente alla funzione e alla territorialità. Definite

le modalità di coordinamento con altre attività

istituzionali costituitesi sul territorio provinciale.

note: Coordinamento con le attività degli uffici scolastici

regionale e provinciale relative all'orientamento, quelle

di formazione dei docenti nell'ambito della

certificazione delle competenze e quelle per

l'orientamento universitario.

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

coordinamenti attività con USP, Cpl,

operatori esterni

6� 6 10

incontri gruppo tecnico obbligo

formativo(Regione, USR, Agenzie

Formative, Parti Sociali, CSI, APL)

6� 6 12

procedura affidamento delle attività

esterne

1� 3 3

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

2 Consolidanre le attività sperimentali di

orientamento (2008) rivolte alle scuole di

secondarie di secondo grado

30/06/2009 50

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Pubblicato il bando 2009/2010 per le azioni che

prevedono l'integrazione tra la scuola, la formazione

professionale e i centri per l'Impiego e che si

svolgeranno nelle scuole.

note: In seguito alla fase sperimentale sono state modificate

le azioni, le modalità di coordinamento e di intervento

del Centro per l'Impiego, le modalità di gestione nei

termini di semplificazione.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

note e

crititcità:

Il gruppo interistituzionale è stato interessato nella parte finale dell'anno 2008 da un significativo avvicendamento dei componenti. Bisognerà quindi

ridisegnare le funzioni passate e quelle odierne legate ai nuovi cambiamenti normati, non ancora noti, in corso.

3 Fornire il supporto tecnico ai gruppi locali

per l'orientamento formati da insegnanti e

da formatori della formazione professionale

anche tramite azioni di formazione dei

formatori.

31/12/2009 25

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: L'attività di formazione per docenti e formatori è stata

conclusa per quanto preventivato e relativamente ai

temi della riforma scolastica in genere e sulle pratiche

metodologiche dell'orientamento nella secondaria di II

grado.

note: Il prorogarsi della composizione dell'offerta di

istruzione in provincia ha indotto a posticipare nel

2010 i workshop tra insegnanti delle secondarie di I

grado con quelli del II grado e della formazione

professionnale in modo da restituire agli studenti e alle

loro famiglie un informazioe più aggiornata.

note: Questo progetto è realizzato in collaborazione tra agli Uffici Istruzione,

Formazione professionale ed il settore Politiche del lavoro.

N. 2904 Obiettivo dimantenimento:

Gestione bandi di formazione professionale

Servizi per avviare e amministrare:

-interventi di formazione per giovani e adulti disoccupati;

-interventi di formazione sperimentali afferenti il diritto dovere di

istruzione e formazione professionale (sperimentazione per la

programmazione dell'offerta formativa nelle more di attuazione della

Stanziamento programmato: € 31.150.000,00

Stanziamento attuale: € 31.050.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 26.860.380,44

Impegnato/stanziato: 86,51%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

Legge 53/03);

-interventi di formazione continua per occupati e disoccupati a

domanda individuale (nuovo Catalogo);

-interventi di formazione continua L.236/93 - piani aziendali,

territoriali concordati tra le parti sociali

-formazione di persone residenti in aree di crisi, fasce di persone

difficilmente occupabili per età avanzata, cassaintegrati;

-formazione continua per occupati a domanda aziendale;

-interventi di formazione rientranti nei piani formativi di area;

-interventi di formazione rientranti in azioni specifiche di interesse

provinciale (per ora sospese e da concordare eventualmente con la

Reguione Piemonte);

-azioni formative finalizzate all'occupazione;

-bando per l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari.

Rif. normativi: L.R. 63/95 - L.R. 44/00 - L. 53/03 e successive modifiche (L. 296/2006) -

L.236/93 - L.R. 2/2007

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Programmazione degli interventi di formazione e orientamento

Introduzione e sperimentazione a livello locale di nuove modalità di finanziamento agli enti accreditati per nuove attività formative in accordo con la Regione e le Province

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

azioni di formazione specifiche di

interesse provinciale - corsi avviati

0� 0 0

azioni di formazione specifiche di

interesse provinciale - corsi presentati

0� 0 0

interventi di formazione continua L.

236/93 - corsi avviati

72� 133 133

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

1 Studio di fattibilità di utilizzo delle risorse

FSE POR - Ob 2 Formazione continua e

per disoccupati per modalità di voucher alla

consulenza o voucher a repertorio

30/09/2009 60

Data effettiva:Perc. real.: 0%

Attuazione:

note: La sperimentazione prevista è stata sospesa in quanto

le risorse necessarie sono state incluse nella

riprogrammazione dei fondi POR da parte della

Regione Piemonte al fine di sostenere le misure

adottate per affrontare gli effetti della crisi. A tale

proposito è stata concordata tra Provincia e Regione

una "Direttiva pluriennale per la programmazione e

gestione delle misure di potenziamento delle

competenze per le lavoratrici e i lavoratori colpiti dalla

crisi economica in attuazione dell'accordo Stato-

Regioni" (data approvazione 4/8/09). La provincia è in

attesa delle Linee guida regionali per la stesura e

pubblicazione del nuovo Bando.

Il progetto dovrà quindi essere ridefinto per cause non

dipendenti dal settore.

2 Introduzione ed adattamento a livello locale

secondo i fabbisogni locali delle nuove

modalità di affidamento

31/12/2009 40

Data effettiva:Perc. real.: 0%

Attuazione:

note:

interventi di formazione continua L.

236/93 - corsi presentati ed esaminati

92� 161 161

interventi di formazione continua per

occupati a domanda aziendale - corsi

avviati

525� 413 1052

interventi di formazione continua per

occupati a domanda aziendale - corsi

presentati ed esaminati

0� 684 1112

interventi di formazione continua per

occupati a domanda individuale - corsi

avviati

184� 147 156

interventi di formazione continua per

occupati a domanda individuale - corsi

presentati ed esaminati

422� 7 592

interventi di formazione continua per

occupati a domanda individuale -

voucher assegnati

2.318� 2148 2436

interventi di formazione continua per

occupati a domanda individuale -

voucher richiesti

2.367� 2350 3085

interventi di formazione finalizzati alla

occupazione - corsi avviati

0� 0 0

interventi di formazione finalizzati alla

occupazione - corsi presentati

0� 0 0

interventi di formazione per

apprendisti - corsi avviati

233� 85 157

interventi di formazione per

apprendisti - richieste di avvio corsi

261� 85 157

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

note e

crititcità:

Nel corso del 2009 le attività di gestione (emissione bandi, valutazione domande, assegnazione) dovranno tener conto di nuove variabili legate

all'organizzazione interna e ai nuovi indirizzi normativi per definire la programmazione dei servizi di formazione in particolar modo quelli rivolti

all'obbligo di istruzione. Sarà quindi indispensabile l'incremento del già significativo impegno nel lavoro di indirizzo e di programmazione delle attività

con la Regione e le parti sociali del territorio.

Gli interventi possono differire nelle varie fasi tra loro secondo le modalità di assegnazione delle attività ai beneficiari. Tali differenze sono causate

sia da riferimenti normativi che da fabbisogni locali e non consentono la standardizzazione completa delle singole fasi per tutti gli interventi. Si rende

necessario, anche dal punto amministrativo, il controllo dei flussi di gestione delle attività.

In sintesi sono individuate le seguenti differenti caratteristiche.

Assegnazione delle attività secondo:

-sperimentazione degli interventi di istruzione e formazione professionale afferenti al diritto dovere secondo quanto prvisto dalla Legge 296/2006

-predisposizione bando attività formativa per apprendisti ai sensi della L.R. 2/2007 e attuazione nuove modalità formative sempre ai sensi della

proposta dell'Atto di Indirizzo regionale 2009-2011;

-graduatoria integrata da attività assegnate in seconda istanza con catalogo (interventi di formazione per giovani ed adulti disoccupati e interventi di

formazione sperimentale affrenti al diritto/dovere di istruzione di formazione professionale);

- sportelli per la presentazione e relative graduatorie (interventi di formazione continua L. 236/93 e per occupati a domanda aziendale e relativi alle

note:interventi di formazione per giovani e

adulti disoccupati - corsi avviati

357� 36 112

interventi di formazione per giovani e

adulti disoccupati - corsi presentati ed

esaminati

751� 437 438

interventi di formazione sperimentali

afferenti al diritto dovere di istruzione e

formazione professionale - corsi avviati

123� 63 199

interventi per aggiornamento operatori

socio-sanitari - corsi avviati

20� 11 30

interventi per aggiornamento operatori

socio-sanitari - corsi presentati

87� 0 42

piani formativi di area - corsi presentati 104� 0 71

piani formativi di area - piani presentati 17� 59 59

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

attività 2008; preparazione dei bandi 2009);

- la programmazione 2009 delle attività sarà adeguata a quanto previsto dal POR-FSE 2007/2013 e dello Strumento di Attuazione Regionale (SAR).

N. 2905 Obiettivo dimantenimento:

Gestione riconoscimento delle attività formative

Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo. Valutazione qualitativa

e quantitativa in itinere sul regolare svolgimento degli interventi

formativi finanziati o riconosciuti dalla Provincia. Riconoscimento

delle attività formative non finanziate. Certificazione finale.

Rif. normativi: L.R. 63/95 - L.R. 44/00

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Controllo e qualità nella gestione amministrativa e contabile delle attività programmate e delle risorse erogate

Contribuire a migliorare l'offerta formativa adeguando l'attività di monitoraggio ai nuovi regolamenti europei con l'integrazione dei controlli fisico-tecnico con quello amministativo e finanziario.

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

servizi di gestione amministrativa delle

attività formative svolte dai soggetti

attuatori - attività monitorate

133� 100 140

servizi di gestione amministrativa delle

attività formative svolte dai soggetti

attuatori - certificazioni rilasciate

2.839� 1365 2682

servizi di gestione amministrativa delle

attività formative svolte dai soggetti

attuatori - commissioni d'esame istituite

106� 97 111

servizi di gestione amministrativa delle

attività formative svolte dai soggetti

attuatori - corsi riconosciuti

83� 62 113

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

1 Definizione concordata con Regione e

Province del Manuale per i controlli

finanziario, amministrativo e fisico tecnico

delle operazioni

30/06/2009 25

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: Le modalità di controllo sono state concordate ma il

manuale dovrà subire ulteriori variazioni per integrare

gli indirizzi relativi a nuove attività programmate (con i

servizi per il lavoro) a sostegno dei lavoratori coinvolti

nell'attuale crisi della produzione e conseguentemente

del mercato del lavoro.

2 Sperimentazione dello strumento

concordato (Manuale per i controlli

finanziario, amministrativo e fisico tecnico

delle operazioni)

30/11/2009 50

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Redatte e riviste le piste di controllo dei procedimenti

relativi alla gestione del bando Mercato del lvoro e

apprendistato. Conseguentemente alla visita di Audit

(gennaio 2010) redatte anche le rimanenti direttive.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

note e

crititcità:

3 Verifica dell'integrazione dei tre livelli di

controllo in collaborazione con il nucleo di

gestione amministativo contabile e in base

a nuove determinazioni dell'Assistenza

Tecnica Regionale introduzione delle

conseguenti previsioni in pianta organica.

31/12/2009 25

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Sono state distinte le funzioni di controllo tecnico da

quelle amministrative contabili all'interno della pianta

organica del settote formazione professionale con

determina dirigenziale.

note:

note:

N. 2906 Obiettivo dimantenimento:

Gestione amministrativo-contabile delle attività formative

Attività di programmazione dei flussi finanziari, gestione e

liquidazione della spesa, verifica dei rendiconti.

Rif. normativi: L.R. 63/95 - L.R. 44/00

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Controllo e qualità nella gestione amministrativa e contabile delle attività programmate e delle risorse erogate

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Adeguamento delle procedure al nuovo sistema dei controlli in via di definizione

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Concordare in appositi incontri a livello

regionale del nuovo sistema di controlli

sulle attività finanziate

31/10/2009 50

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Concordate le modalità per i controlli

note:

2 Implementare il nuovo sistema dei controlli

nelle attività ordinarie di gestione delle

attività finanziate

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Adeguamento delle modalità di liquidazione delle

fatture con le modalità di controllo secondo le modalità

previste e concordate a livello regionale.

note:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

servizi di gestione contabile -

acquisizioni e caricamenti in procedura

atti di adesione

362� 307 451

servizi di gestione contabile -

determinazioni per autorizzazione corsi

e impegno di spesa

38� 14 25

servizi di gestione contabile -

inserimenti in gestione POI (Politiche

Occupazionali e dell'Imprenditorialità)

150� 0 27

servizi di gestione contabile - istruttorie

e pagamenti

432� 420 559

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MERIGGIO CLAUDIO

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro di Costo: 020340

Programma: Formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.10

PROGRAMMA 8

TUTELA E VALORIZZAZIONE

AMBIENTALE

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070227 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0702 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE/SERV

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLO STATO

Risorsa ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO

Art. 017500 / 0000 292.000,00 292.000,00 100,000 292.000,00TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO

FUNZIONI TUTELA AMBIENTALEPGT00070227 - servizi di tutela e

valorizzazione ambientale292.000,00

Totale Capitolo 292.000,00 292.000,00 100,000 292.000,00017500 TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNOFUNZIONI TUTELA AMBIENTALE

292.000,00

Totale Risorsa 292.000,00 292.000,00 100,000 292.000,002 01 9999 292.000,00

Totale Categoria 292.000,00 292.000,00 100,000 292.000,002 01 292.000,00

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORETUTELA AMBIENTE

Art. 067001 / 0000 359.000,00 359.000,00 100,000 359.000,00TRASF.REGIONE PIEMONTE PER

FUNZIONAMENTO NUOVE FUNZIONI L.R.44/00 E

5/01

PGT00070227 - servizi di tutela e

valorizzazione ambientale359.000,00

Totale Capitolo 359.000,00 359.000,00 100,000 359.000,00067001 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERFUNZIONAMENTO NUOVE FUNZIONI L.R.44/00 E5/01

359.000,00

Art. 067600 / 0000 123.000,00 191.500,00 100,000 34.250,00TRASF.REGIONE PIEMONTE PERATTUAZIONE

PROGRAMMA INFEAEDUC. AMBIENTALEPGT00070227 - servizi di tutela e

valorizzazione ambientale191.500,00

Totale Capitolo 123.000,00 191.500,00 100,000 34.250,00067600 TRASF.REGIONE PIEMONTEPERATTUAZIONE PROGRAMMA INFEAEDUC.AMBIENTALE

191.500,00

Totale Risorsa 482.000,00 550.500,00 100,000 393.250,002 02 0072 550.500,00

Totale Categoria 482.000,00 550.500,00 100,000 393.250,002 02 550.500,00

Totale Titolo II 774.000,00 842.500,00 100,000 685.250,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

842.500,00

774.000,00 842.500,00 100,000 685.250,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 842.500,00

Riepilogo per Centro gestore:

774.000,00 842.500,00 100,000 685.250,00070227 SERVIZI DI TUTELA E

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE842.500,00

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

774.000,00 842.500,00 100,000 685.250,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 842.500,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070227 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0702 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE/SERV

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE

Servizio 07 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZ IONEA,BIENTALE

Intervento PERSONALE

Art. 012013 / 0000 169.000,00 140.600,00 99,892 140.447,47EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO DI TUTELA E VALORIZZ.AMBIENTALEPGT080000010203 - personale 140.447,47

Totale Capitolo 169.000,00 140.600,00 99,892 140.447,47012013 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO DI TUTELA EVALORIZZ.AMBIENTALE

140.447,47

Art. 013013 / 0000 1.000,00 50,00 33,200 16,60IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO DI TUTELA E VALORIZZ.AMBIENTALEPGT080000010203 - personale 16,60

Totale Capitolo 1.000,00 50,00 33,200 16,60013013 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO DI TUTELA EVALORIZZ.AMBIENTALE

16,60

Art. 015013 / 0000 2.000,00 1.850,00 7,910F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO AL SERV.TUTELA E

VALORIZZ.AMBIENT.

PGT080000010203 - personale 146,34

Totale Capitolo 2.000,00 1.850,00 7,910015013 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERV.TUTELA EVALORIZZ.AMBIENT.

146,34

Totale Intervento 172.000,00 142.500,00 98,674 140.464,071 07 02 01 140.610,41

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 771500 / 0000 25.000,00 25.000,00 0,000NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA

AMBIENTALEPGT081904070227 - servizi di tutela e

valorizzazione ambientale

Totale Capitolo 25.000,00 25.000,00 0,000771500 NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELAAMBIENTALE

Totale Intervento 25.000,00 25.000,00 0,0001 07 02 02

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 711000 / 0000 15.000,00 15.000,00 0,000SPESE PER ATTIVITA' PROM.NEL SETTORE

TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO-PREST.SERV.PGT081901070227 - servizi di tutela e

valorizzazione ambientale

Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 0,000711000 SPESE PER ATTIVITA' PROM.NELSETTORE TUTELA AMBIENTE ETERRITORIO-PREST.SERV.

Art. 771501 / 0000 81.000,00 91.000,00 0,269 245,06NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA

AMBIENTALEPGT081904070227 - servizi di tutela e

valorizzazione ambientale245,06

Totale Capitolo 81.000,00 91.000,00 0,269 245,06771501 NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELAAMBIENTALE

245,06

Totale Intervento 96.000,00 106.000,00 0,231 245,061 07 02 03 245,06

Intervento TRASFERIMENTI

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070227 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0702 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE/SERV

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 710800 / 0000 14.000,00 1.000,00 8,000 80,00INTERV.PROMOZ. A FAVORE DIENTI ED

ASSOCIAZ. NEL SETTRE TUTELA AMB.E

TERRITORIO

PGT081903070227 - servizi di tutela e

valorizzazione ambientale80,00

Totale Capitolo 14.000,00 1.000,00 8,000 80,00710800 INTERV.PROMOZ. A FAVORE DIENTI EDASSOCIAZ. NEL SETTRE TUTELA AMB.ETERRITORIO

80,00

Art. 771400 / 0000 123.000,00 191.500,00 100,000ATTUAZIONE PROGRAMMI INFEAEDUCAZIONE

AMBIENTALEPGT081903070227 - servizi di tutela e

valorizzazione ambientale191.500,00

Totale Capitolo 123.000,00 191.500,00 100,000771400 ATTUAZIONE PROGRAMMIINFEAEDUCAZIONE AMBIENTALE

191.500,00

Totale Intervento 137.000,00 192.500,00 99,522 80,001 07 02 05 191.580,00

Totale Servizio 430.000,00 466.000,00 71,338 140.789,1307 02 332.435,47

Totale Funzione 430.000,00 466.000,00 71,338 140.789,1307 332.435,47

Totale Titolo I 430.000,00 466.000,00 71,338 140.789,13SPESE CORRENTI 332.435,47

430.000,00 466.000,00 71,338 140.789,13RIEPILOGO PARTE SPESA 332.435,47

Riepilogo per Centro gestore:

172.000,00 142.500,00 98,674 140.464,07010203 PERSONALE 140.610,41

258.000,00 323.500,00 59,297 325,06070227 SERVIZI DI TUTELA E

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE191.825,06

Riepilogo per Intervento:

172.000,00 142.500,00 98,674 140.464,071 01 PERSONALE 140.610,41

25.000,00 25.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

96.000,00 106.000,00 0,231 245,061 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 245,06

137.000,00 192.500,00 99,522 80,001 05 TRASFERIMENTI 191.580,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

430.000,00 466.000,00 71,338 140.789,13TOTALE GENERALE PARTE SPESE 332.435,47

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070230 SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0702 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE/SERV

Responsabile: CAVALLO FABRIZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE

Servizio 07 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZ IONEA,BIENTALE

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 720000 / 0000 3.000,00 3.000,00 0,000ACQUISTO BENI INERENTI VALUTAZIONE

IMPATTO AMBIENTALEPGT081951070230 - servizio valutazione

impatto ambientale

Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 0,000720000 ACQUISTO BENI INERENTI VALUTAZIONEIMPATTO AMBIENTALE

Totale Intervento 3.000,00 3.000,00 0,0001 07 02 02

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 720001 / 0000 33.000,00 23.000,00 46,141 8.775,00INCARICHI PROFESSIONALI EPRESTAZIONI DI

SERVIZI REL.VALUTAZ.IMPATTO AMBIENT.PGT081951070230 - servizio valutazione

impatto ambientale10.612,50

Totale Capitolo 33.000,00 23.000,00 46,141 8.775,00720001 INCARICHI PROFESSIONALIEPRESTAZIONI DI SERVIZIREL.VALUTAZ.IMPATTO AMBIENT.

10.612,50

Totale Intervento 33.000,00 23.000,00 46,141 8.775,001 07 02 03 10.612,50

Totale Servizio 36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,0007 02 10.612,50

Totale Funzione 36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,0007 10.612,50

Totale Titolo I 36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,00SPESE CORRENTI 10.612,50

36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,00RIEPILOGO PARTE SPESA 10.612,50

Riepilogo per Centro gestore:

36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,00070230 SERVIZIO VALUTAZIONE

IMPATTO AMBIENTALE10.612,50

Riepilogo per Intervento:

3.000,00 3.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

33.000,00 23.000,00 46,141 8.775,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.612,50

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

36.000,00 26.000,00 40,817 8.775,00TOTALE GENERALE PARTE SPESE 10.612,50

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070328 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0703 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1 01 IMPOSTE

Risorsa IMPOSTE,ADDIZIONALI E TRIBUTI RELATIVI ADENTRATE TRIBUTARIE

Art. 009000 / 0000 2.300.000,00 2.300.000,00 103,782 2.386.983,58TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI

TUTELA, PROTEZ.IGIENE DELL'AMBIENTEPGT00070328 - org. e smalt. dei rifiuti a

livello provinciale2.386.983,58

Totale Capitolo 2.300.000,00 2.300.000,00 103,782 2.386.983,58009000 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLEFUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ.IGIENEDELL'AMBIENTE

2.386.983,58

Totale Risorsa 2.300.000,00 2.300.000,00 103,782 2.386.983,581 01 9999 2.386.983,58

Totale Categoria 2.300.000,00 2.300.000,00 103,782 2.386.983,581 01 2.386.983,58

Categoria 1 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN TRATETRIBUTARIE PROPRIE

Risorsa TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSI TO INDISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

Art. 008900 / 0000 800.000,00 800.000,00 80,296 642.364,31TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN

DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI EX L.549/95PGT00070328 - org. e smalt. dei rifiuti a

livello provinciale642.364,31

Totale Capitolo 800.000,00 800.000,00 80,296 642.364,31008900 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO INDISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI EX L.549/95

642.364,31

Totale Risorsa 800.000,00 800.000,00 80,296 642.364,311 03 9999 642.364,31

Totale Categoria 800.000,00 800.000,00 80,296 642.364,311 03 642.364,31

Totale Titolo I 3.100.000,00 3.100.000,00 97,721 3.029.347,89ENTRATE TRIBUTARIE 3.029.347,89

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB BLICI

Art. 117001 / 0000 400.000,00 460.000,00 87,239 401.300,65CONTRIBUTO SUI RIFIUTI COLLOCATI IN

DISCARICAPGT00070328 - org. e smalt. dei rifiuti a

livello provinciale401.300,65

Totale Capitolo 400.000,00 460.000,00 87,239 401.300,65117001 CONTRIBUTO SUI RIFIUTI COLLOCATI INDISCARICA

401.300,65

Totale Risorsa 400.000,00 460.000,00 87,239 401.300,653 01 0004 401.300,65

Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI

Art. 110500 / 0000 150.000,00 260.000,00 170,166 318.658,42CONTRAVVENZIONI IN MATERIADI SMALT.RIF.E

ACQUE REFL.PGT00070328 - org. e smalt. dei rifiuti a

livello provinciale442.431,46

Totale Capitolo 150.000,00 260.000,00 170,166 318.658,42110500 CONTRAVVENZIONI IN MATERIADISMALT.RIF.E ACQUE REFL.

442.431,46

Art. 110800 / 0000 20.000,00 20.000,00 0,000SANZIONI AMM.VE AI COMUNIEX L.R.24/02 PGT00070328 - org. e smalt. dei rifiuti a

livello provinciale

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 0,000110800 SANZIONI AMM.VE AI COMUNIEXL.R.24/02

Totale Risorsa 170.000,00 280.000,00 158,011 318.658,423 01 9999 442.431,46

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070328 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0703 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Categoria 570.000,00 740.000,00 114,018 719.959,073 01 843.732,11

Totale Titolo III 570.000,00 740.000,00 114,018 719.959,07ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 843.732,11

3.670.000,00 3.840.000,00 100,861 3.749.306,96RIEPILOGO PARTE ENTRATA 3.873.080,00

Riepilogo per Centro gestore:

3.670.000,00 3.840.000,00 100,861 3.749.306,96070328 ORG. E SMALT. DEI

RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE3.873.080,00

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

3.670.000,00 3.840.000,00 100,861 3.749.306,96TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 3.873.080,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070328 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0703 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE

Servizio 07 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMEN TO DEIRIFIUTI A LIVELLO PROVI NCIALE

Intervento PERSONALE

Art. 012014 / 0000 275.000,00 298.000,00 99,843 297.531,54EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ORG.SMALTIM.RIFIUTI A LIV.PROV.LEPGT080000010203 - personale 297.531,54

Totale Capitolo 275.000,00 298.000,00 99,843 297.531,54012014 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO ORG.SMALTIM.RIFIUTI ALIV.PROV.LE

297.531,54

Art. 013014 / 0000 2.000,00 2.800,00 66,843 1.788,21IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ORG.SMALTIM.RIFIUTI A LIV.PROV.PGT080000010203 - personale 1.871,61

Totale Capitolo 2.000,00 2.800,00 66,843 1.788,21013014 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO ORG.SMALTIM.RIFIUTI A LIV.PROV.

1.871,61

Art. 015014 / 0000 3.000,00 2.750,00 48,185 406,54F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL

PERS.ADDETTO AL SERV.SMALTIM.RIFIUTI A

LIV.PROV.

PGT080000010203 - personale 1.325,08

Totale Capitolo 3.000,00 2.750,00 48,185 406,54015014 F.DO STRAORD.E DISAGIO RELALPERS.ADDETTO AL SERV.SMALTIM.RIFIUTI ALIV.PROV.

1.325,08

Totale Intervento 280.000,00 303.550,00 99,070 299.726,291 07 03 01 300.728,23

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 318600 / 0000 10.000,00 10.000,00 99,940 6.190,87SPESE DI FUNZ. DEL SERV. TUTELA

AMBIENTE-SMALTIMENTORIFIUTI - ACQUISTO DI

BENI

PGT082006070328 - org. e smalt. dei rifiuti a

livello provinciale9.994,00

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 99,940 6.190,87318600 SPESE DI FUNZ. DEL SERV. TUTELAAMBIENTE-SMALTIMENTORIFIUTI - ACQUISTO DIBENI

9.994,00

Art. 318700 / 0000 5.000,00 5.000,00 0,000ACQUISTO DI MATERIALE VARIO INERENTE

OSSERVATORIO RIFIUTIPGT082001070328 - org. e smalt. dei rifiuti a

livello provinciale

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 0,000318700 ACQUISTO DI MATERIALE VARIOINERENTE OSSERVATORIO RIFIUTI

Totale Intervento 15.000,00 15.000,00 66,627 6.190,871 07 03 02 9.994,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 318601 / 0000 20.000,00 20.000,00 36,781 3.397,46SPESE DI FUNZ. DEL SERV. TUTELA

AMBIENTE-SMALTIMENTORIFIUTI - PRESTAZ.

SERVIZI

PGT082006070328 - org. e smalt. dei rifiuti a

livello provinciale7.356,24

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 36,781 3.397,46318601 SPESE DI FUNZ. DEL SERV. TUTELAAMBIENTE-SMALTIMENTORIFIUTI - PRESTAZ.SERVIZI

7.356,24

Totale Intervento 20.000,00 20.000,00 36,781 3.397,461 07 03 03 7.356,24

Intervento TRASFERIMENTI

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070328 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0703 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 318500 / 0000 720.000,00 720.000,00 80,296 578.127,89TRASF.ALLA REG.PIEMONTE DIQUOTA TRIBUTO

SPEC.PER DEPOSITO DISCARICA RIF.SOLIDIPGT082003070328 - org. e smalt. dei rifiuti a

livello provinciale578.127,89

Totale Capitolo 720.000,00 720.000,00 80,296 578.127,89318500 TRASF.ALLA REG.PIEMONTE DIQUOTATRIBUTO SPEC.PER DEPOSITO DISCARICARIF.SOLIDI

578.127,89

Totale Intervento 720.000,00 720.000,00 80,296 578.127,891 07 03 05 578.127,89

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 814002 / 0000 1.000,00 1.000,00 100,000 1.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AZIONI NEL

CAMPO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTIPGT080000010305 - gestione finanziaria 1.000,00

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 100,000 1.000,00814002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERAZIONI NEL CAMPO DELLO SMALTIMENTO DEIRIFIUTI

1.000,00

Totale Intervento 1.000,00 1.000,00 100,000 1.000,001 07 03 06 1.000,00

Totale Servizio 1.036.000,00 1.059.550,00 84,678 888.442,5107 03 897.206,36

Totale Funzione 1.036.000,00 1.059.550,00 84,678 888.442,5107 897.206,36

Totale Titolo I 1.036.000,00 1.059.550,00 84,678 888.442,51SPESE CORRENTI 897.206,36

1.036.000,00 1.059.550,00 84,678 888.442,51RIEPILOGO PARTE SPESA 897.206,36

Riepilogo per Centro gestore:

280.000,00 303.550,00 99,070 299.726,29010203 PERSONALE 300.728,23

755.000,00 755.000,00 78,871 587.716,22070328 ORG. E SMALT. DEI

RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE595.478,13

1.000,00 1.000,00 100,000 1.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 1.000,00

Riepilogo per Intervento:

280.000,00 303.550,00 99,070 299.726,291 01 PERSONALE 300.728,23

15.000,00 15.000,00 66,627 6.190,871 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

9.994,00

20.000,00 20.000,00 36,781 3.397,461 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.356,24

720.000,00 720.000,00 80,296 578.127,891 05 TRASFERIMENTI 578.127,89

1.000,00 1.000,00 100,000 1.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED

ONERI FIN ANZIARI DIVERSI1.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

1.036.000,00 1.059.550,00 84,678 888.442,51TOTALE GENERALE PARTE SPESE 897.206,36

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070429 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI......

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0704 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ACQUE

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB BLICI

Art. 245203 / 0000 230.000,00 10.773,99 0,000TARIFFE CONTROLLO AZIENDE IPPC PGT00070429 - rilevamento, disciplina e

controllo scarichi......

Totale Capitolo 230.000,00 10.773,99 0,000245203 TARIFFE CONTROLLO AZIENDE IPPC

Totale Risorsa 230.000,00 10.773,99 0,0003 01 0004

Totale Categoria 230.000,00 10.773,99 0,0003 01

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 245400 / 0000 25.000,00 25.000,00 64,560 13.839,08RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA SCARICHI

ACQUE REFLUE E IPPCPGT00070429 - rilevamento, disciplina e

controllo scarichi......16.140,00

Totale Capitolo 25.000,00 25.000,00 64,560 13.839,08245400 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIASCARICHI ACQUE REFLUE E IPPC

16.140,00

Art. 245401 / 0000 5.000,00 15.000,00 116,033 17.405,00RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI

RADIOELETTRICIPGT00070429 - rilevamento, disciplina e

controllo scarichi......17.405,00

Totale Capitolo 5.000,00 15.000,00 116,033 17.405,00245401 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIAIMPIANTI RADIOELETTRICI

17.405,00

Art. 245402 / 0000 300.000,00 815.000,00 100,000 735.235,00RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA IPPC PGT00070429 - rilevamento, disciplina e

controllo scarichi......815.000,00

Totale Capitolo 300.000,00 815.000,00 100,000 735.235,00245402 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA IPPC 815.000,00

Totale Risorsa 330.000,00 855.000,00 99,245 766.479,083 05 0001 848.545,00

Totale Categoria 330.000,00 855.000,00 99,245 766.479,083 05 848.545,00

Totale Titolo III 560.000,00 865.773,99 98,010 766.479,08ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 848.545,00

560.000,00 865.773,99 98,010 766.479,08RIEPILOGO PARTE ENTRATA 848.545,00

Riepilogo per Centro gestore:

560.000,00 865.773,99 98,010 766.479,08070429 RILEVAMENTO,

DISCIPLINA E CONTROLLO

SCARICHI......

848.545,00

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

560.000,00 865.773,99 98,010 766.479,08TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 848.545,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070429 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI......

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0704 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ACQUE

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE

Servizio 07 04 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONT ROLLODEGLI SCARICHI DELLE ACQ UE E DELLEEMISSIONI ATMOSFERI CHE E SONORE

Intervento PERSONALE

Art. 012015 / 0000 423.000,00 413.500,00 99,935 413.230,86EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

RILEVAMENTO,DISCIPLINA E

CONTR.SCARICHI,ECC

PGT080000010203 - personale 413.230,86

Totale Capitolo 423.000,00 413.500,00 99,935 413.230,86012015 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL RILEVAMENTO,DISCIPLINA ECONTR.SCARICHI,ECC

413.230,86

Art. 013015 / 0000 1.000,00 4.300,00 65,231 2.804,94IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

RILEVAM.,DISCIPLINA E CONTR.SCARICHI, ECCPGT080000010203 - personale 2.804,94

Totale Capitolo 1.000,00 4.300,00 65,231 2.804,94013015 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL RILEVAM.,DISCIPLINA E CONTR.SCARICHI,ECC

2.804,94

Art. 015015 / 0000 2.000,00 4.000,00 71,173 2.129,22F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL

PERS.ADDETTO AL RILEV.DISCIPLINA E

CONTR.SCARICHI

PGT080000010203 - personale 2.846,90

Totale Capitolo 2.000,00 4.000,00 71,173 2.129,22015015 F.DO STRAORD.E DISAGIO RELALPERS.ADDETTO AL RILEV.DISCIPLINA ECONTR.SCARICHI

2.846,90

Totale Intervento 426.000,00 421.800,00 99,308 418.165,021 07 04 01 418.882,70

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 319001 / 0000 10.000,00 10.000,00 11,400 1.140,00INTERVENTI REL.INQUINAMENTI

ATMOSF.ACQUE E SONORI -PRESTAZIONE DI

SERVIZI

PGT082102070429 - rilevamento, disciplina e

controllo scarichi......1.140,00

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 11,400 1.140,00319001 INTERVENTI REL.INQUINAMENTIATMOSF.ACQUE E SONORI -PRESTAZIONE DISERVIZI

1.140,00

Art. 320100 / 0000 100.000,00 205.000,00 62,195D.LGS.59/05 SPESE PER AUTORIZZAZIONI

INTEGRATE AMBIENTALI -PRESTAZ.SERVIZIPGT082103070429 - rilevamento, disciplina e

controllo scarichi......127.500,00

Totale Capitolo 100.000,00 205.000,00 62,195320100 D.LGS.59/05 SPESE PERAUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI-PRESTAZ.SERVIZI

127.500,00

Art. 320200 / 0000 5.000,00 5.000,00 0,000LR 19/04 ATTIVITA'DI CONTROLLO E

RISANAMENTO CAMPIMAGNETICIPGT082107070429 - rilevamento, disciplina e

controllo scarichi......

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 0,000320200 LR 19/04 ATTIVITA'DI CONTROLLO ERISANAMENTO CAMPIMAGNETICI

Totale Intervento 115.000,00 220.000,00 58,473 1.140,001 07 04 03 128.640,00

Intervento TRASFERIMENTI

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070429 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI......

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0704 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ACQUE

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 320600 / 0000 230.000,00 10.773,99 100,000 10.773,99TRASFERIMENTI PER CONTROLLO IPPC PGT082002070429 - rilevamento, disciplina e

controllo scarichi......10.773,99

Totale Capitolo 230.000,00 10.773,99 100,000 10.773,99320600 TRASFERIMENTI PER CONTROLLO IPPC 10.773,99

Totale Intervento 230.000,00 10.773,99 100,000 10.773,991 07 04 05 10.773,99

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 322001 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000 5.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI

INERENTI SERV.VIGILANZA E PROFILASSIPGT080000010305 - gestione finanziaria 5.000,00

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000 5.000,00322001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI INERENTI SERV.VIGILANZA EPROFILASSI

5.000,00

Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 100,000 5.000,001 07 04 06 5.000,00

Intervento IMPOSTE E TASSE

Art. 319002 / 0000 1.000,00 1.000,00 50,000 371,64INT.PROV.SETTORE

INQUIN.ATMOSF.-CONT.ACQUE,EMISS.ATMOSF.SONORE-IMPOSTE

E TASSE

PGT082110070429 - rilevamento, disciplina e

controllo scarichi......500,00

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 50,000 371,64319002 INT.PROV.SETTOREINQUIN.ATMOSF.-CONT.ACQUE,EMISS.ATMOSF.SONORE-IMPOSTEE TASSE

500,00

Totale Intervento 1.000,00 1.000,00 50,000 371,641 07 04 07 500,00

Totale Servizio 777.000,00 658.573,99 85,609 435.450,6507 04 563.796,69

Totale Funzione 777.000,00 658.573,99 85,609 435.450,6507 563.796,69

Totale Titolo I 777.000,00 658.573,99 85,609 435.450,65SPESE CORRENTI 563.796,69

777.000,00 658.573,99 85,609 435.450,65RIEPILOGO PARTE SPESA 563.796,69

Riepilogo per Centro gestore:

426.000,00 421.800,00 99,308 418.165,02010203 PERSONALE 418.882,70

346.000,00 231.773,99 60,367 12.285,63070429 RILEVAMENTO,

DISCIPLINA E CONTROLLO

SCARICHI......

139.913,99

5.000,00 5.000,00 100,000 5.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 5.000,00

Riepilogo per Intervento:

426.000,00 421.800,00 99,308 418.165,021 01 PERSONALE 418.882,70

115.000,00 220.000,00 58,473 1.140,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 128.640,00

230.000,00 10.773,99 100,000 10.773,991 05 TRASFERIMENTI 10.773,99

5.000,00 5.000,00 100,000 5.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED

ONERI FIN ANZIARI DIVERSI5.000,00

1.000,00 1.000,00 50,000 371,641 07 IMPOSTE E TASSE 500,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

777.000,00 658.573,99 85,609 435.450,65TOTALE GENERALE PARTE SPESE 563.796,69

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET

Responsabile: CAVALLO FABRIZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI PER INIZIATIVENEL CAMPO DELLE RIS ORSE IDRICHE

Art. 091701 / 0000 407.000,00 407.000,00 98,143 399.444,00TRASFERIM.REGIONE PIEMONTERISORSE

IDRICHEPGT00070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche399.444,00

Totale Capitolo 407.000,00 407.000,00 98,143 399.444,00091701 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTERISORSE IDRICHE

399.444,00

Totale Risorsa 407.000,00 407.000,00 98,143 399.444,002 02 0077 399.444,00

Totale Categoria 407.000,00 407.000,00 98,143 399.444,002 02 399.444,00

Totale Titolo II 407.000,00 407.000,00 98,143 399.444,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

399.444,00

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI

Art. 114000 / 0000 50.000,00 50.000,00 43,242 21.620,98CONTRAVVENZIONI IN MATERIA UTILIZZ.

RISORSE IDRICHEPGT00070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche21.620,98

Totale Capitolo 50.000,00 50.000,00 43,242 21.620,98114000 CONTRAVVENZIONI IN MATERIA UTILIZZ.RISORSE IDRICHE

21.620,98

Totale Risorsa 50.000,00 50.000,00 43,242 21.620,983 01 9999 21.620,98

Totale Categoria 50.000,00 50.000,00 43,242 21.620,983 01 21.620,98

Categoria 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa CANONI E SOVRACANONI

Art. 126000 / 0000 300.000,00 300.000,00 99,883 261.707,94SOVRACANONI DERIVAZIONE ACQUA ENERGIA

ELETTRICAPGT00070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche299.648,01

Totale Capitolo 300.000,00 300.000,00 99,883 261.707,94126000 SOVRACANONI DERIVAZIONE ACQUAENERGIA ELETTRICA

299.648,01

Totale Risorsa 300.000,00 300.000,00 99,883 261.707,943 02 0002 299.648,01

Totale Categoria 300.000,00 300.000,00 99,883 261.707,943 02 299.648,01

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET

Responsabile: CAVALLO FABRIZIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 245300 / 0000 20.000,00 20.000,00 100,000 18.157,63RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PER

CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHEPGT00070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche20.000,00

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 100,000 18.157,63245300 RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PERCONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUEPUBBLICHE

20.000,00

Totale Risorsa 20.000,00 20.000,00 100,000 18.157,633 05 0001 20.000,00

Risorsa INTROITI NEL CAMPO DELLE RISOR SE IDRICHE

Art. 164500 / 0000 100.000,00 100.000,00 109,082 108.213,91INTROITI LR 45/89 RILASCIOAUTORIZZAZIONI -

RIMBOSCHIMENTO -PGT00070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche109.081,55

Totale Capitolo 100.000,00 100.000,00 109,082 108.213,91164500 INTROITI LR 45/89RILASCIOAUTORIZZAZIONI - RIMBOSCHIMENTO-

109.081,55

Art. 164600 / 0000 10.000,00 13.000,00 96,154 3.040,00INTROITI ATTIVITA' ISTRUTTORIE DIVERSE

RISORSE IDRICHEPGT00070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche12.500,00

Totale Capitolo 10.000,00 13.000,00 96,154 3.040,00164600 INTROITI ATTIVITA' ISTRUTTORIEDIVERSE RISORSE IDRICHE

12.500,00

Totale Risorsa 110.000,00 113.000,00 107,594 111.253,913 05 0006 121.581,55

Risorsa ALTRI INTROITI DIVERSI STRAORD INARI

Art. 165500 / 0000 81.000,00 86.000,00 101,685 72.077,80INTROITI PER CONCESSIONI ACQUE MINERALI PGT00070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche87.448,70

Totale Capitolo 81.000,00 86.000,00 101,685 72.077,80165500 INTROITI PER CONCESSIONI ACQUEMINERALI

87.448,70

Totale Risorsa 81.000,00 86.000,00 101,685 72.077,803 05 9999 87.448,70

Totale Categoria 211.000,00 219.000,00 104,580 201.489,343 05 229.030,25

Totale Titolo III 561.000,00 569.000,00 96,713 484.818,26ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 550.299,24

968.000,00 976.000,00 97,310 884.262,26RIEPILOGO PARTE ENTRATA 949.743,24

Riepilogo per Centro gestore:

968.000,00 976.000,00 97,310 884.262,26070732 TUTELA E

VALORIZZAZIONE RISORSE

IDRICHE

949.743,24

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

968.000,00 976.000,00 97,310 884.262,26TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 949.743,24

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET

Responsabile: CAVALLO FABRIZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE

Servizio 07 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORS E IDRICHEED ENERGETICHE

Intervento PERSONALE

Art. 012017 / 0000 809.000,00 816.400,00 99,513 810.025,32EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE

IDRICHE

PGT080000010203 - personale 812.425,18

Totale Capitolo 809.000,00 816.400,00 99,513 810.025,32012017 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSEIDRICHE

812.425,18

Art. 013017 / 0000 21.000,00 11.400,00 99,961 10.621,91IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE IDR.PGT080000010203 - personale 11.395,59

Totale Capitolo 21.000,00 11.400,00 99,961 10.621,91013017 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE IDR.

11.395,59

Art. 015017 / 0000 10.000,00 8.400,00 64,678 4.141,41F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO AL SERV.TTUTELA

VALORIZ.RIS.IDRICHE

PGT080000010203 - personale 5.432,91

Totale Capitolo 10.000,00 8.400,00 64,678 4.141,41015017 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERV.TTUTELAVALORIZ.RIS.IDRICHE

5.432,91

Totale Intervento 840.000,00 836.200,00 99,169 824.788,641 07 07 01 829.253,68

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 768900 / 0000 10.000,00 10.000,00 75,948 4.849,99SPESE PER FUNZ. REL. ALLEUTILIZ.RIS.IDRICHE

LEGGE REG.13/04/94 N.5- ACQ. BENIPGT082402070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche7.594,80

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 75,948 4.849,99768900 SPESE PER FUNZ. REL.ALLEUTILIZ.RIS.IDRICHE LEGGE REG.13/04/94N.5- ACQ. BENI

7.594,80

Totale Intervento 10.000,00 10.000,00 75,948 4.849,991 07 07 02 7.594,80

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 768901 / 0000 51.000,00 31.000,00 16,285 3.077,30SPESE PER FUNZ.RELATIVE UTILIZZAZ.

RISOR.IDRICHE L.R13/4/94 N.5 -PREST. SERV.PGT082402070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche5.048,36

Totale Capitolo 51.000,00 31.000,00 16,285 3.077,30768901 SPESE PER FUNZ.RELATIVE UTILIZZAZ.RISOR.IDRICHE L.R13/4/94 N.5 -PREST. SERV.

5.048,36

Art. 769000 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI RELATIVI A INDAGINI

IDROGEOLOGICHE E PIANIFICAZIONEPGT082401070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000769000 SPESE PER INCARICHI RELATIVI AINDAGINI IDROGEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE

Art. 769001 / 0000 20.000,00 40.000,00 61,298 8.838,96CONFERENZA DEI SERVIZI PERSERVIZIO CAVE-

PREST.SERV.PGT082403070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche24.519,30

Totale Capitolo 20.000,00 40.000,00 61,298 8.838,96769001 CONFERENZA DEI SERVIZI PERSERVIZIOCAVE- PREST.SERV.

24.519,30

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET

Responsabile: CAVALLO FABRIZIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 769004 / 0000 150.000,00 140.000,00 76,174 92.888,40GESTIONE RETE MONITORAGGIOCORSI

D'ACQUA - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT082404070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche106.644,00

Totale Capitolo 150.000,00 140.000,00 76,174 92.888,40769004 GESTIONE RETE MONITORAGGIOCORSID'ACQUA - PRESTAZIONI DI SERVIZI

106.644,00

Totale Intervento 231.000,00 221.000,00 61,634 104.804,661 07 07 03 136.211,66

Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Art. 768904 / 0000 1.000,00 1.000,00 40,000 400,00SPESE PER FUNZIONI REL.UTILIZZAZIONE

RISORSE IDRICHE-UTILIZZO BENI DI TERZIPGT082402070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche400,00

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 40,000 400,00768904 SPESE PER FUNZIONIREL.UTILIZZAZIONE RISORSE IDRICHE-UTILIZZOBENI DI TERZI

400,00

Totale Intervento 1.000,00 1.000,00 40,000 400,001 07 07 04 400,00

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 770000 / 0000 6.000,00 6.000,00 100,000 6.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI

INERENTI ALLE RISORSE IDRICHEPGT080000010305 - gestione finanziaria 6.000,00

Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 100,000 6.000,00770000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI INERENTI ALLE RISORSE IDRICHE

6.000,00

Totale Intervento 6.000,00 6.000,00 100,000 6.000,001 07 07 06 6.000,00

Intervento IMPOSTE E TASSE

Art. 768903 / 0000 1.000,00 1.000,00 50,000 446,34SPESE PER LE FUNZI. RELATIE ALL'UTILIZZAZ.

DELLE RISORSE IDRICHE-IMPOSTE TASSEPGT082402070732 - tutela e valorizzazione

risorse idriche500,00

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 50,000 446,34768903 SPESE PER LE FUNZI. RELATIEALL'UTILIZZAZ. DELLE RISORSEIDRICHE-IMPOSTE TASSE

500,00

Totale Intervento 1.000,00 1.000,00 50,000 446,341 07 07 07 500,00

Totale Servizio 1.089.000,00 1.075.200,00 91,142 941.289,6307 07 979.960,14

Totale Funzione 1.089.000,00 1.075.200,00 91,142 941.289,6307 979.960,14

Totale Titolo I 1.089.000,00 1.075.200,00 91,142 941.289,63SPESE CORRENTI 979.960,14

1.089.000,00 1.075.200,00 91,142 941.289,63RIEPILOGO PARTE SPESA 979.960,14

Riepilogo per Centro gestore:

840.000,00 836.200,00 99,169 824.788,64010203 PERSONALE 829.253,68

243.000,00 233.000,00 62,106 110.500,99070732 TUTELA E

VALORIZZAZIONE RISORSE

IDRICHE

144.706,46

6.000,00 6.000,00 100,000 6.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 6.000,00

Riepilogo per Intervento:

840.000,00 836.200,00 99,169 824.788,641 01 PERSONALE 829.253,68

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET

Responsabile: CAVALLO FABRIZIO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

10.000,00 10.000,00 75,948 4.849,991 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

7.594,80

231.000,00 221.000,00 61,634 104.804,661 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 136.211,66

1.000,00 1.000,00 40,000 400,001 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 400,00

6.000,00 6.000,00 100,000 6.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED

ONERI FIN ANZIARI DIVERSI6.000,00

1.000,00 1.000,00 50,000 446,341 07 IMPOSTE E TASSE 500,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

1.089.000,00 1.075.200,00 91,142 941.289,63TOTALE GENERALE PARTE SPESE 979.960,14

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070733 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET

Responsabile: CAVALLO FABRIZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER RISORSEENERGETICHE

Art. 066800 / 0000 143.000,00 109.740,00 100,000 109.740,00TRASF REGIONE PIEMONTE PERENERGIA -

LEGGE 44/5PGT00070733 - tutela e valorizzazione

risorse energetiche109.740,00

Totale Capitolo 143.000,00 109.740,00 100,000 109.740,00066800 TRASF REGIONE PIEMONTEPERENERGIA - LEGGE 44/5

109.740,00

Art. 066801 / 0000 60.000,00 100,000TRASF REGIONE PIEMONTE PERCONTROLLI

DIAGNOSTICIENERGIAPGT00070733 - tutela e valorizzazione

risorse energetiche60.000,00

Totale Capitolo 60.000,00 100,000066801 TRASF REGIONE PIEMONTEPERCONTROLLI DIAGNOSTICIENERGIA

60.000,00

Totale Risorsa 143.000,00 169.740,00 100,000 109.740,002 02 0079 169.740,00

Totale Categoria 143.000,00 169.740,00 100,000 109.740,002 02 169.740,00

Totale Titolo II 143.000,00 169.740,00 100,000 109.740,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

169.740,00

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLIC AZIONELEGGE N.10/91

Art. 112000 / 0000 200.000,00 290.000,00 103,853 301.172,33BOLLINO VERDE L.R.10/91 EL.R.13/07 PGT00070733 - tutela e valorizzazione

risorse energetiche301.172,33

Totale Capitolo 200.000,00 290.000,00 103,853 301.172,33112000 BOLLINO VERDE L.R.10/91 EL.R.13/07 301.172,33

Totale Risorsa 200.000,00 290.000,00 103,853 301.172,333 01 0003 301.172,33

Totale Categoria 200.000,00 290.000,00 103,853 301.172,333 01 301.172,33

Totale Titolo III 200.000,00 290.000,00 103,853 301.172,33ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 301.172,33

343.000,00 459.740,00 102,430 410.912,33RIEPILOGO PARTE ENTRATA 470.912,33

Riepilogo per Centro gestore:

343.000,00 459.740,00 102,430 410.912,33070733 TUTELA E

VALORIZZAZIONE RISORSE

ENERGETICHE

470.912,33

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

343.000,00 459.740,00 102,430 410.912,33TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 470.912,33

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070733 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET

Responsabile: CAVALLO FABRIZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE

Servizio 07 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORS E IDRICHEED ENERGETICHE

Intervento PERSONALE

Art. 012018 / 0000 70.000,00 71.100,00 99,472 70.724,62EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE ENERG.PGT080000010203 - personale 70.724,62

Totale Capitolo 70.000,00 71.100,00 99,472 70.724,62012018 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSEENERG.

70.724,62

Art. 013018 / 0000 1.000,00 200,00 84,095 168,19IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE ENERGPGT080000010203 - personale 168,19

Totale Capitolo 1.000,00 200,00 84,095 168,19013018 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSEENERG

168,19

Art. 015018 / 0000 1.000,00 1.000,00 5,815 58,15F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO AL SERV.TTUTELA

VALORIZ.RIS.ENERG.

PGT080000010203 - personale 58,15

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 5,815 58,15015018 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERV.TTUTELAVALORIZ.RIS.ENERG.

58,15

Totale Intervento 72.000,00 72.300,00 98,134 70.950,961 07 07 01 70.950,96

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 768802 / 0000 5.000,00 5.000,00 0,000SPESE VARIE D FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

DI COSTO RISORSE ENERGETICHE - ACQ.BENIPGT082501070733 - tutela e valorizzazione

risorse energetiche

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 0,000768802 SPESE VARIE D FUNZIONAMENTO DELCENTRO DI COSTO RISORSE ENERGETICHE -ACQ.BENI

Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 0,0001 07 07 02

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 768804 / 0000 45.000,00 40.000,00 0,000L. 10/91 SPESE PER CONTROLLO IMPIANTI

TERMICIPGT082501070733 - tutela e valorizzazione

risorse energetiche

Totale Capitolo 45.000,00 40.000,00 0,000768804 L. 10/91 SPESE PER CONTROLLOIMPIANTI TERMICI

Art. 768805 / 0000 143.000,00 109.740,00 100,000 108.600,00SPESE PER GESTIONE BOLLINOVERDE PGT082504070733 - tutela e valorizzazione

risorse energetiche109.740,00

Totale Capitolo 143.000,00 109.740,00 100,000 108.600,00768805 SPESE PER GESTIONE BOLLINOVERDE 109.740,00

Art. 768806 / 0000 50.000,00 50.000,00 0,000PROGRAMMAZIONE IN CAMPO ENERGETICO -

PREST.SERVIZIPGT082504070733 - tutela e valorizzazione

risorse energetiche

Totale Capitolo 50.000,00 50.000,00 0,000768806 PROGRAMMAZIONE IN CAMPOENERGETICO - PREST.SERVIZI

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070733 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET

Responsabile: CAVALLO FABRIZIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 768808 / 0000 60.000,00 100,000DIAGNOSI ENERGETICHE E PROGETTAZIONE

ESECUTIVA D.M.22/12/06 - PRESTAZIONI DI

SERVIZI

PGT080000070733 - tutela e valorizzazione

risorse energetiche60.000,00

Totale Capitolo 60.000,00 100,000768808 DIAGNOSI ENERGETICHE EPROGETTAZIONE ESECUTIVA D.M.22/12/06 -PRESTAZIONI DI SERVIZI

60.000,00

Totale Intervento 238.000,00 259.740,00 65,350 108.600,001 07 07 03 169.740,00

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 768803 / 0000 10.000,00 15.000,00 93,813 30,00RIMBORSO PER BOLLINO VERDENON

UTILIZZATOPGT082502070733 - tutela e valorizzazione

risorse energetiche14.072,00

Totale Capitolo 10.000,00 15.000,00 93,813 30,00768803 RIMBORSO PER BOLLINO VERDENONUTILIZZATO

14.072,00

Totale Intervento 10.000,00 15.000,00 93,813 30,001 07 07 05 14.072,00

Totale Servizio 325.000,00 352.040,00 72,368 179.580,9607 07 254.762,96

Totale Funzione 325.000,00 352.040,00 72,368 179.580,9607 254.762,96

Totale Titolo I 325.000,00 352.040,00 72,368 179.580,96SPESE CORRENTI 254.762,96

325.000,00 352.040,00 72,368 179.580,96RIEPILOGO PARTE SPESA 254.762,96

Riepilogo per Centro gestore:

72.000,00 72.300,00 98,134 70.950,96010203 PERSONALE 70.950,96

253.000,00 279.740,00 65,708 108.630,00070733 TUTELA E

VALORIZZAZIONE RISORSE

ENERGETICHE

183.812,00

Riepilogo per Intervento:

72.000,00 72.300,00 98,134 70.950,961 01 PERSONALE 70.950,96

5.000,00 5.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

238.000,00 259.740,00 65,350 108.600,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 169.740,00

10.000,00 15.000,00 93,813 30,001 05 TRASFERIMENTI 14.072,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

325.000,00 352.040,00 72,368 179.580,96TOTALE GENERALE PARTE SPESE 254.762,96

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070755 SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET

Responsabile: GALFRE' PAOLO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB BLICI

Art. 248200 / 0000 501.000,00 501.000,00 80,072 1.158,67INTROITI ATO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PGT00070755 - servizio autorita' d'ambito 401.158,67

Totale Capitolo 501.000,00 501.000,00 80,072 1.158,67248200 INTROITI ATO PER SERVIZIO IDRICOINTEGRATO

401.158,67

Art. 248201 / 0000 2.000.000,00 2.239.000,00 100,184 2.118.638,45INTROITI ATO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DA TRASFERIRE A COMUNITA'MONTANEPGT00070755 - servizio autorita' d'ambito 2.243.114,21

Totale Capitolo 2.000.000,00 2.239.000,00 100,184 2.118.638,45248201 INTROITI ATO PER SERVIZIO IDRICOINTEGRATO DA TRASFERIRE ACOMUNITA'MONTANE

2.243.114,21

Totale Risorsa 2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,123 01 0004 2.644.272,88

Totale Categoria 2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,123 01 2.644.272,88

Totale Titolo III 2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,12ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.644.272,88

2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,12RIEPILOGO PARTE ENTRATA 2.644.272,88

Riepilogo per Centro gestore:

2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,12070755 SERVIZIO AUTORITA'

D'AMBITO2.644.272,88

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

2.501.000,00 2.740.000,00 96,506 2.119.797,12TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 2.644.272,88

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070755 SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET

Responsabile: GALFRE' PAOLO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE

Servizio 07 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORS E IDRICHEED ENERGETICHE

Intervento PERSONALE

Art. 012025 / 0000 224.000,00 224.000,00 96,499 206.253,35EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITOPGT080000010203 - personale 216.157,37

Totale Capitolo 224.000,00 224.000,00 96,499 206.253,35012025 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO

216.157,37

Art. 013025 / 0000 2.000,00 2.000,00 33,111 662,21IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITOPGT080000010203 - personale 662,21

Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 33,111 662,21013025 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO

662,21

Totale Intervento 226.000,00 226.000,00 95,938 206.915,561 07 07 01 216.819,58

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 760000 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000ACQUISTO DI BENI PER SERV.AUTORITA'

D'AMBITOPGT083601070755 - servizio autorita' d'ambito

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000760000 ACQUISTO DI BENI PER SERV.AUTORITA'D'AMBITO

Totale Intervento 10.000,00 10.000,00 0,0001 07 07 02

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 760001 / 0000 5.000,00 30.000,00 55,386 16.023,00PRESTAZIONI DI SERVIZI PERSERV.AUTORITA'

D'AMBITOPGT083601070755 - servizio autorita' d'ambito 16.615,84

Totale Capitolo 5.000,00 30.000,00 55,386 16.023,00760001 PRESTAZIONI DI SERVIZIPERSERV.AUTORITA' D'AMBITO

16.615,84

Totale Intervento 5.000,00 30.000,00 55,386 16.023,001 07 07 03 16.615,84

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 760002 / 0000 257.000,00 232.000,00 0,000TRASFERIMENTI SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO PGT083601070755 - servizio autorita' d'ambito

Totale Capitolo 257.000,00 232.000,00 0,000760002 TRASFERIMENTI SERVIZIO AUTORITA'D'AMBITO

Art. 760003 / 0000 2.000.000,00 2.239.000,00 100,000TRASFERIMENTI A COMUNITA'MONTANE PER

SERVIZIO IDRICO INTEGRATOPGT083601070755 - servizio autorita' d'ambito 2.239.000,00

Totale Capitolo 2.000.000,00 2.239.000,00 100,000760003 TRASFERIMENTI A COMUNITA'MONTANEPER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2.239.000,00

Totale Intervento 2.257.000,00 2.471.000,00 90,6111 07 07 05 2.239.000,00

Totale Servizio 2.498.000,00 2.737.000,00 90,334 222.938,5607 07 2.472.435,42

Totale Funzione 2.498.000,00 2.737.000,00 90,334 222.938,5607 2.472.435,42

Totale Titolo I 2.498.000,00 2.737.000,00 90,334 222.938,56SPESE CORRENTI 2.472.435,42

2.498.000,00 2.737.000,00 90,334 222.938,56RIEPILOGO PARTE SPESA 2.472.435,42

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070755 SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGET

Responsabile: GALFRE' PAOLO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Riepilogo per Centro gestore:

226.000,00 226.000,00 95,938 206.915,56010203 PERSONALE 216.819,58

2.272.000,00 2.511.000,00 89,829 16.023,00070755 SERVIZIO AUTORITA'

D'AMBITO2.255.615,84

Riepilogo per Intervento:

226.000,00 226.000,00 95,938 206.915,561 01 PERSONALE 216.819,58

10.000,00 10.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

5.000,00 30.000,00 55,386 16.023,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.615,84

2.257.000,00 2.471.000,00 90,6111 05 TRASFERIMENTI 2.239.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

2.498.000,00 2.737.000,00 90,334 222.938,56TOTALE GENERALE PARTE SPESE 2.472.435,42

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: GALFRE' PAOLO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA OPERATIVA ATO

Centro di Costo: 070755

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO

N. 3601 Obiettivo dimantenimento:

Servizio idrico integrato per l'Ambito n. 4 Cuneese

Gestione personale e servizi generali a supporto dell'AATO/4

Cuneese, Ente che opera sulla base delle competenze di legge.

Rif. normativi: D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 – Art. 148 e Art. 149, L.R. 20/01/ 1997 n. 13 e

atti regolamentari DGR correlati, L.R. 29/01/ 2009 n. 3 che aggiorna la L.R.

44/2000 all’art. 58, D.L. 112/08 (L.133/08) e Regolamento di attuazione (in

corso di approvazione)

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 2.272.000,00

Stanziamento attuale: € 2.511.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 2.255.615,84

Impegnato/stanziato: 89,83%

Progetto R.P.P.:

Attuazione delle disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alla L.133/2008

Fasi:

1

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: GALFRE' PAOLO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA OPERATIVA ATO

Centro di Costo: 070755

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

SERVIZIO AUTORITA' D'AMBITO

note e

crititcità:

1 Attività in adeguamento alla nuova

normativa vigente

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 25%

Attuazione: Nel novembre 2009 è intervenuto l'art.15 della

L.166/2009 che ha introdotto una nuova disciplina in

materia; inoltre, il Regolamento DPR attuativo non è

ancora entrato in vigore. Nel 2009 non si rendevano

quindi disponibili i riferimenti operativi.

note: Si rinvia alle segnalazioni - tutte agli atti - concernenti

la mancanza di autonomia dell'AATO, voluta dalla

Provincia, che ha determinato negli anni scorsi e

determinerà difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi

fissati dalla Conferenza d'AATO, ma soprattutto dalle

leggi regionali e nazionali oltre al rispetto e

adempimento delle leggi di settore.

note:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Centro di Costo: 070230

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

N. 1951 Obiettivo dimantenimento:

Gestione tecnico-amministrativa delle fasi di verifica, valutazione e variante a procedimenti gia' conclusi

Attività applicative Legge Regionale n.40 del 1998

Rif. normativi: L.R. 40/98

note e

crititcità:

L' elevata complessità delle procedure e l'incremento continuo delle istanze, non aumentando il personale, porterà necessariamente alla non

osservanza delle tempistiche previste per legge.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 36.000,00

Stanziamento attuale: € 26.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 10.612,50

Impegnato/stanziato: 40,82%

Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative agli interventi sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

conferenze di servizio per valutazioni

in istruttoria

70� 25 55

istanze di valutazione in istruttoria 50� 73 86

istanze di variante a valutazioni già

concluse

5� 3 4

istanze di variante a verifiche già

concluse

5� 8 11

riunioni organo tecnico 15� 17 28

specificazioni 2� 0 0

verifiche in istruttoria 50� 56 88

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Centro di Costo: 070230

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070732

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

N. 2401 Obiettivo dimantenimento:

Tutela assetto idrogeologico

Studi idrogeologici su bacini idrografici provinciali; progettazione e

direzione lavori per interventi di sistemazione fluviale.

Gestione della rete di monitoraggio delle acque; ricostruzione degli

Annali Idrologici sulla base dei dati storici ed aggiornamento mensile

dei nuovi dati ora disponibili.

Partecipazione a gruppi di lavoro a livello regionale per la tutela e

valorizzazione del territorio provinciale.

Rif. normativi: L.R. 44/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 10.000,00

Stanziamento attuale: € 10.000,00

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative alle attività estrattive e ad opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio sismi

Sistemazione idraulica Valle Varaita

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Appalto lavori 28/02/2009 60

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: I lavori sono stati aggiudicati in data 11 maggio 2009

note:

2 Inizio lavori 15/04/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%

Attuazione: I lavori sono stati affidati in data 28 luglio 2009

note: La percentuale di avanzamento lavori è in linea con il

cronoprogramma di progetto

note: La Direzione Lavori verrà affidata tramite procedura comparativa

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

riunioni gruppi di lavoro 10� 13 0

stazioni idrometriche - anni da inserire

in archivio

0� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070732

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Lavori di sistemazione idraulica Valle Po - 2° lotto

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Approvazione progetto tramite Conferenza

dei Servizi

31/05/2009 60

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: I lavori sono stati approvati nella Conferenza dei Servizi

del 21/12/2009

note: Il progetto definitivo ed aggiornato è stato approvato

dalla Giunta Provinciale in data 23/12/2008

2 Appalto lavori 31/12/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 25%

Attuazione: E' in fase di realizzazione il progetto esecutivo per

procedere all'appalto

note:

note: La Direzione Lavori verrà affidata tramite procedura comparativa.

Progettazione difesa spondale riguardante i Comuni di Castagnito e Neive

Fasi:

3

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070732

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

note e

crititcità:

I progetti di questo Servizio sono condizionati dalla disponibilità di personale.

L'attività delle stazioni idrometriche - anni da inserire in archivio è temporaneamente sospesa.

1 Appalto lavori 30/04/2009 70

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: E' stato pubblicato il bando per l'aggiudicazione dei

lavori.

note: E' stata prodotta la sentenza del Tribunale Superiore

delle Acque che permette l'affidamento dei lavori

2 Inizio lavori 01/07/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: I lavori inizieranno presumibilmente nel maggio 2010

note:

note: In attesa dei ricorsi promossi dal Comune di Castagnito, si sta

procedendo alla fase di esproprio, propedeutica all'appalto dei lavori.

N. 2402 Obiettivo dimantenimento:

Istruttoria delle richieste di concessione all'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee.

Valutazione delle richieste di concessione per l'utilizzo delle acque

superficiali (grandi e piccole derivazioni) e sotterranee; rilascio delle

concessioni preferenziali;autorizzazione e rinnovo delle licenze di

attingimento.

Valutazioni di impatto ambientale.

Rif. normativi: L.R. 44/2000 - L.R. 40/1998

Stanziamento programmato: € 63.000,00

Stanziamento attuale: € 43.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 13.543,16

Impegnato/stanziato: 31,50%

Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative all'utilizzo delle acque superficiali, sotterranee e minerali

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070732

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Rinnovo delle concessioni di grande derivazione

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Definizione concessione impianti Enel di

Entracque

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%

Attuazione: L'attività è legata all'andamento dei tavoli di

concertazione con Regione ed Enel.

note: E' stata completatala fase di competenza della

Provincia, che riguardava la mosaicatura dei

comprensori irrigui, necessaria per il calcolo della

dotazione irrigua (lavoro complementare alla

concessione Enel).

note: La priorità di questo progetto è la definizione della concessione degli

impianti Enel di Entracque.

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

acque sotterranee - concessioni 40� 31 52

acque sotterranee - istanze 60� 36 61

acque sotterranee - permessi di ricerca 40� 31 45

acque superficiali - concessioni 25� 31 38

acque superficiali - istanze 30� 26 44

acque superficiali - ordinanze 20� 27 36

attingimento - autorizzazioni licenze 10� 20 22

attingimento - istanze licenze 10� 25 26

attingimento - rinnovi licenze 5� 6 6

concessioni preferenziali -

autorizzazioni all'uso

40� 110 268

concessioni preferenziali - determine

singole

100� 0 40

concessioni preferenziali - istanze 0� 0 0

procedure V.I.A. 20� 38 40

sanzioni 5� 5 12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070732

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

N. 2403 Obiettivo dimantenimento:

Istruttoria delle richieste di autorizzazione all' esercizio delle attività estrattive e programmazione di settore.

Esame dei progetti di coltivazione e recupero di nuove cave tramite

la Conferenza dei servizi; controllo sulle cave in attività; elaborazione

della programmazione di settore ai sensi della vigente normativa

regionale.

Valutazioni di impatto ambientale.

Rif. normativi: L.R.44/2000 - L.R. 40/1998

note e

crititcità:

L'attività di programmazione potrà essere svolta in relazione allo sviluppo dell'attività istruttoria.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 20.000,00

Stanziamento attuale: € 40.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 24.519,30

Impegnato/stanziato: 61,30%

Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative alle attività estrattive e ad opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio sismi

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

istanze apertura nuove cave 20� 11 12

istanze rinnovi e variazioni 25� 15 24

procedure V.I.A. 20� 7 10

provvedimenti finali 20� 17 24

sanzioni 5� 1 0

scauzionamenti 10� 3 3

sopralluoghi 30� 25 36

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070732

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

N. 2404 Obiettivo dimantenimento:

Autorizzazioni in merito al vincolo idrogeologico

Esame delle istanze presentate ai sensi della L.R. 45/89, oltre a

quelle integrate nella L.R. 40/98 relativa alla compatibilità ambientale.

Rif. normativi: L.R. 45/1989 - L.R. 40/1998 - L.R. 44/2000

note e

crititcità:

L' aumento del numero delle istanze comporta la riduzione del numero dei sopralluoghi

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 150.000,00

Stanziamento attuale: € 140.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 106.644,00

Impegnato/stanziato: 76,17%

Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative alle attività estrattive e ad opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio sismi

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

istanze 160� 94 128

procedure V.I.A. 20� 18 26

provvedimenti finali 80� 70 96

sanzioni 10� 12 15

sopralluoghi 20� 51 70

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070732

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

N. 2405 Obiettivo dimantenimento:

Istruttoria delle richieste di autorizzazione per l' utilizzo delle acque minerali e termali.

Svolgimento delle funzioni relative al rilascio delle concessioni

minerarie e dei permessi di ricerca di cui alla legge regionale 12

luglio 1994, n.25 (ricerca e coltivazione di acque minerali e termali),

alla vigilanza mineraria, all’applicazione delle sanzioni ed alle funzioni

di polizia mineraria, delegate dalla Regione Piemonte con L.R.5/01

Rif. normativi: L.R. 25/1994 - L.R. 5/2001

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative all'utilizzo delle acque superficiali, sotterranee e minerali

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

istanze 10� 8 11

ordinanze di pubblicazione 10� 6 10

provvedimenti conclusivi 10� 6 11

sopralluoghi 20� 21 35

N. 2406 Obiettivo dimantenimento:

Polizia mineraria

Sopralluoghi di vigilanza, provvedimenti di messa in sicurezza,

autorizzazioni all' uso di esplosivi, sanzioni per violazioni,

accertamento infortuni sul lavoro, relazioni tecniche su richiesta della

Procura della Repubblica.

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070732

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Corsi di formazione per l' idoneo utilizzo degli esplosivi e per la

sicurezza delle attività in cava.

Rif. normativi: L.R. 44/2000

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative alle attività estrattive e ad opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio sismi

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

autorizzazioni all'uso di esplosivi 50� 26 38

corsi di formazione 0� 0 0

provvedimenti di messa in sicurezza 15� 7 13

provvedimenti vari 10� 8 10

sanzioni 10� 8 9

sopralluoghi 25� 42 53

N. 2407 Obiettivo dimantenimento:

Sismica e abitati da consolidare

Istruttoria puramente amministrativa afferente alla L. 445/1908 per

interventi in comuni dichiarati da consolidare ed all' art. 94 del D.P.R.

380/2001 per i comuni dichiarati sismici

Rif. normativi: L. 64/1974 - L.R. 44/2000 - L.R. 28/2002

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070732

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Istruttorie ed autorizzazioni relative alle attività estrattive e ad opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o a rischio sismi

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

istanze 40� 27 45

provvedimenti conclusivi 15� 24 35

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070733

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE

N. 2501 Obiettivo dimantenimento:

Istruttoria delle richieste di autorizzazione per impianti di produzione energia

Istruttoria tecnica relativamente ad impianti di produzione di energia

sottoposti a procedura autorizzativa (ordinaria o V.I.A.) che vengono

presentati alla Provincia

Rif. normativi: L.R. 44/2000 - D.P.R. 53/1998 - D.Lgs. 387/2003

note e

crititcità:

La materia è condizionata dall'applicazione della recente normativa regionale

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 50.000,00

Stanziamento attuale: € 45.000,00

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

Progetto R.P.P.:

Redazione Piano energetico provinciale

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Stralci del piano differenziati per fonte di

alimentazione

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: Nel corso del 2009 non è stato possibile procedere alla

redazione di ulteriori stralci vista la mole di lavoro

relativa alle autorizzazioni ed ai corsi di abilitazione per

i manutentori.

note:

note: Il piano viene realizzato per stralci; è stato iniziato nel 2007 e

terminerà probabilmente nel 2009, tenuto conto della esiguità delle

risorse umane disponibili e del carico di lavoro ordinariamente svolto

dal Servizio.

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

autorizzazioni 10� 11 18

istanze 20� 17 28

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070733

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE

N. 2502 Obiettivo dimantenimento:

Gestione della procedura bollino verde

Gestione amministrativa della procedura bollino verde tramite la

vendita dei bollini a manutentori o ad utenti singoli, l' autorizzazione

ai manutentori e la tenuta dei relativi archivi

Rif. normativi: D.P.R. 412/93 e 551/99 applicativi della Legge 10/91

note e

crititcità:

La materia è condizionata dall'applicazione della recente normativa regionale

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 10.000,00

Stanziamento attuale: € 15.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 14.072,00

Impegnato/stanziato: 93,81%

Progetto R.P.P.: Gestione del progetto Bollino Verde e predisposizione Piano Energetico Provinciale

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

autorizzazioni rilasciate ai manutentori 10� 10 597

bollini verdi venduti 5.000� 16708 21073

N. 2504 Obiettivo dimantenimento:

Controlli degli impianti termici

Coordinamento e verifica dell' attività di controllo sul rendimento degli

impianti termici; informatizzazione dati relativi al bollino

verde;predisposizione campagna informativa sulla nuova normativa

relativa al bollino verde.

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: € 193.000,00

Stanziamento attuale: € 159.740,00

Impegnato a favore dell'attività: € 109.740,00

Impegnato/stanziato: 68,70%

Progetto R.P.P.: Gestione del progetto Bollino Verde e predisposizione Piano Energetico Provinciale

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: RISORSE NATURALI

Centro di Costo: 070733

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE

note e

crititcità:

La materia è condizionata dall'applicazione della recente normativa regionale

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

controlli su impianti termici 10� 5 6

diagnosi energetiche 0� 0 0

utenti inseriti nell'archivio bollino verde 1.000� 27000 35000

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070227

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

N. 1901 Obiettivo dimantenimento:

Pubblicazioni e materiale divulgativo

S'intende continuare nella redazione di materiale divulgativo in

materia di protezione dell'ambiente ed educazione ambientale, in

collaborazione con i laboratori territoriali e l'A.R.P.A.

Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000

note e

crititcità:

Non esistono locali "idonei" per immagazzinare il materiale all'interno degli uffici.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 15.000,00

Stanziamento attuale: € 15.000,00

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

libretti divulgativi prodotti 0� 0 0

momenti formativi organizzati circa

l'applicazione della vigente normativa

ambientale

6� 9 10

N. 1902 Obiettivo dimantenimento:

Gestione Guardie Ecologiche Volontarie

Organizzazione momenti formativi per svolgimento attività G.E.V.

Tutela delle medesime con stipula di apposita assicurazione per i

rischi connessi attività vigilanza. Rinnovo abbonamento al P.R.A. per

identificazione trasgressori su mezzi motorizzati.

Rif. normativi: L.R. 32/82

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070227

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

note e

crititcità:

Dato il trasferimento ad altro Settore del Coordinatore Prov.le non si possono fare previsioni circa il mantenimento dell'ordinaria attività.

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

N. 1903 Obiettivo dimantenimento:

Interventi promozionali, formazione ed educazione ambientale

Contributo finanziario alla realizzazione di iniziative in campo

ambientale - oltre a quelle succitate - proposte da Associazioni, Enti

locali ed altri soggetti interessati (istanze, assegnazione contributi).

Particolare attenzione sarà rivolta a Progetti didattico-scientifici.

Svolgimento delle funzioni assegnate dalla normativa regionale.

Rif. normativi: L.R. 44/00

note e

crititcità:

Sussistono difficoltà di personale per la gestione dei vari adempimenti amministrativi.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 137.000,00

Stanziamento attuale: € 192.500,00

Impegnato a favore dell'attività: € 191.580,00

Impegnato/stanziato: 99,52%

Progetto R.P.P.: Diffusione dell'informazione e sensibilizzazione pubblica delle tematiche ambientali, con particolare attenzione al mondo delle istituzioni

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070227

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

N. 1904 Obiettivo dimantenimento:

Nuove funzioni in materia ambientale

Nuove funzioni riguardano l'emanazione della legge regionale in

materia di protezione tutela ambientale.

Rif. normativi: L.R. 2008 in materia di protezione ambientale

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 106.000,00

Stanziamento attuale: € 116.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 245,06

Impegnato/stanziato: 0,21%

Progetto R.P.P.:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070328

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO

PROVINCIALE

N. 2001 Obiettivo dimantenimento:

Pianificazione, programmazione e osservatorio rifiuti

Verifica domande pervenute, avvio procedimento ed istruttoria

tecnico-amministrativa delle stesse. Gestione dell'archivio

informatizzato delle domande e delle varie fasi dell'iter

procedurale.Convocazione Conferenze dei Servizi e stesura relativi

verbali. Redazione provvedimento finale e notifica ai soggetti

interessati. Verifica adempimenti e prescrizioni.

Rif. normativi: L. Fin. 2008 - D.Lgs 152/06 - L.R. 44/00

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 5.000,00

Stanziamento attuale: € 5.000,00

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

Progetto R.P.P.: Avvio procedimenti, valutazioni istruttorie ed adozione provvedimenti in materia di approvazione progettuale, rilascio autorizzazioni all'es

Valutazioni e coordinamento D.D.L.R. in materia di gestione rifiuti (revisione L.R. 24/02)

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Partecipazione incontri preparatori e studio

testo di legge, con approfondimenti legati

alla realtà territoriale provinciale.

30/06/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Si è partecipato a due incontri in Regione Piemonte

sull'attuazione delle disposizioni in materia di

pianificazione degli interventi e di razionalizzazione

della dotazione impiantistica, con l'Associazione di

Ambito rifiuti ed ARPA.

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

consulenze alle iniziative dei Comuni,

sia per quanto riguarda le situazioni di

emergenza, sia per i progetti relativi ai

nuovi impianti, sia per i lavori legati a

Protocolli d'intesa con altre Province.

10� 7 9

consulenze alle iniziative dei Consorzi

di Bacino, sia per quanto riguarda le

situazioni di emergenza, sia per i

progetti relativi ai nuovi impianti, sia

per i lavori legati a Protocolli d'intesa

con altre Province.

15� 10 11

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070328

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO

PROVINCIALE

note e

crititcità:

Coordinamento attività con altri Settori dell'Ente. Scarsità di personale e di spazi adeguati per l'archiviazione delle pratiche e la consultazione da

parte del pubblico.

Difficoltà per le verifiche tecnico-istruttorie e la gestione dei procedimenti.

2 Partecipazione incontri in sede UPP e di

Conferenza Autonomie Locali per seguire il

percorso legislativo. Incontri formativi interni

una volta approvata la norma.

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione: Oltre gli incontri di cui sopra, non è proseguita l'attività

regionale sul disegno di legge regionale in quanto sono

intervenute nuove disposizioni statali. L'attività si è

spostata sulla Proposta di revisione del Piano regionale

di Gestione rifiuti.

note: L'adozione della proposta di Progetto di Piano

Regionale di Gestione RU è stata approvata con

D.G.R. n. 44-12235 del 28 settembre 2009.

note:

consulenze alle iniziative del Comuni e

dei Consorzi di bacino sia per i progetti

relativi ai nuovi impianti, sia per i lavori

legati a protocolli d'intesa con altre

Province

10� 10 11

contributi ai Consorzi per il passaggio

da tassa a tariffa rifiuti solidi urbani

0� 0 0

pubblicazioni dell'Osservatorio Rifiuti 0� 0 0

relazioni situazione complessiva

Consorzi e programmazione attività

6� 4 5

richieste di finanziamento per iniziative

di compostaggio domestico da parte

dei Consorzi e/o dei Comuni interessati

0� 0 0

sanzioni irrogate ai Comuni ex L.R.

24/02

10� 9 9

N. 2002 Obiettivo dimantenimento:

Rilascio autorizzazioni esercizio operazioni di gestione rifiuti, approvazione progettuale impianti ed effettuazione controllo e vigilanza.

Approvazione progettuale, rilascio autorizzazioni all’esercizio nuovi

impianti di gestione rifiuti e relativo controllo attività. Rilascio

autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio impianti di ricerca e

sperimentazione. Assensi per trasporti trasfrontalieri di rifiuti.

Rilascio autorizzazioni per utilizzazione dei fanghi in agricoltura.

Rinnovo di tutte le autorizzazioni relative ad attività di gestione rifiuti e

relative accettazioni garanzie finanziarie. Programmazione,

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070328

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO

PROVINCIALE

organizzazione, controllo, istruttoria delle comunicazioni relative al

recupero dei rifiuti tramite procedura semplificata ed iscrizione delle

imprese in apposito registro; svolgimento controlli presso soggetti

autorizzati per verifica di conformità. Irrogazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 152/06 e gestione del

relativo contenzioso. Esercizio, in caso di inerzia degli organi

competenti, del potere sostitutivo nell’attuazione degli obblighi di cui

agli artt. 11 e 12 della L.R. 24/02.

Rif. normativi: D.Lgs. 99/92-D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- L.R. 26/97- D.M. 5.2.1998–D.M. 141/98-

D.M. 350/98 – D.M. 460/99 – D.M. 471/99 – L.R. 42/2000 – D.M. 124/2000

– L.R.24/02 - D.M. 161/2002 - DPR 254/2003 - D.Lgs 36/03 - D.Lgs

209/03 - D.Lgs 151/05 - D.M.186/06

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Avvio procedimenti, valutazioni istruttorie ed adozione provvedimenti in materia di approvazione progettuale, rilascio autorizzazioni all'es

Aggiornamento modulistica per istanze e comunicazioni per lo svolgimento di attività di gestione rifiuti, sia in procedura ordinaria che semplificata.

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

autorizzazioni e iscrizioni operazioni di

gestione rifiuti

80� 41 56

autorizzazioni per l'utilizzo in

agricoltura dei fanghi di depurazione

6� 4 5

comunicazioni di imprese che

recuperano rifiuti speciali

40� 35 47

comunicazioni di imprese che

recuperano rifiuti speciali non pericolosi

40� 35 47

conferenze dei Servizi ex art. 14 L.

241/90 e s.m.i.

20� 17 23

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070328

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO

PROVINCIALE

1 Predisposizione aggiornamenti modulistica

tenendo conto delle modifiche normative,

sia tecniche che procedurali intervenute.

Confronto intersettoriale con i vari Servizi

interessat.i

30/06/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Sono stati predisposti tutti i fac-simili delle istanze

relative alle procedure ordinarie, nonché delle

comunicazioni relative alle procedure semplificate ex

art 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

note: Si è reso difficoltoso il confronto con le Province

piemontesi in relazione a difformità sulle procedure.

2 Approvazione modulistica aggiornata e

verificata mediante apposito atto

deliberativo dell'Esecutivo. Informazione

all'utenza e messa a disposizione del

pubblico sul portale.

31/10/2009 50

Data effettiva: 20/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: E' stato predisposto ed approva dall'Esecutivo

provinciale il provvedimento di adozione della nuova

modulistica (DGP. 353 del 20/10/2009). Nei 15 giorni

successivi è stata messa a disposizione sul portale

tutta la nuova documentazione.

note:

note:

istanze per l'esercizio di operazioni di

gestione rifiuti ed accettazioni di

garanzie finanziarie

50� 28 69

progetti esaminati 20� 14 36

provvedimenti di approvazione dei

progetti di adeguamento o di chiusura

dell'impianto

0� 0 4

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070328

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO

PROVINCIALE

note e

crititcità:

Limitatezza degli spazi disponibili e la difficile gestione della materia date le modifiche della nuova normativa (Testo Unico ambientale).

N. 2003 Obiettivo dimantenimento:

Adempimenti relativi ai tributi in materia di gestione rifiuti

Riscossione del tributo speciale sullo smaltimento rifiuti e del

contributo per il conferimento di rifiuti in discarica

Rif. normativi: L.R. 39/96 - L.R. 48/2000 - L. 549/95 - art. 16 della L.R. 24/2002, così come

modificata dalla L.R. 2/2003

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 720.000,00

Stanziamento attuale: € 720.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 578.127,89

Impegnato/stanziato: 80,30%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

dichiarazioni controllate tributo speciale 6� 6 7

N. 2004 Obiettivo dimantenimento:

Gestione contenzioso sanzioni

Gestione del contenzioso tributario ed amministrativo, nonché

eventuale rappresentanza in giudizio

Rif. normativi: D.Lgs 152/06 - L.R 24/02

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070328

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO

PROVINCIALE

note e

crititcità:

Scarsità di personale e difficoltà di gestione in tempi brevi. Interpretazioni normative e giurisprudenza non sempre allineate con disposizioni europee.

Applicazione nuova mormativa (Testo Unico Ambientale)

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

ordinanze di ingiunzione e di

archiviazione

60� 76 111

ricorsi 3� 5 10

verbali di accertamento 50� 79 109

N. 2005 Obiettivo dimantenimento:

Gestione bonifiche siti inquinati e controlli

Controllo e verifica degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza

siti inquinati e del monitoraggio ad essi conseguenti. Adozione e

gestione anagrafe siti da bonificare. Programmazione interventi

sostitutivi da parte dei Comuni oggetto di finanziamento regionale.

Espressione dei pareri sui progetti di bonifica e messa in sicurezza in

seno alle Conferenze comunali. Rilascio delle certificazioni di

avvenuto completamento degli interventi.

Rif. normativi: D.Lgs 152/06 e s.mi. - D.M. 471/99 - LR 42/00

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070328

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO

PROVINCIALE

note e

crititcità:

Applicazione nuova normativa (Testo Unico) in via di pubblicazione

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

conferenze dei servizi 6� 4 6

istanze 6� 1 4

pareri espressi 8� 8 11

regolamenti 1� 1 1

siti da bonificare attraverso attività di

monitoraggio e controllo

10� 9 13

verifiche dei siti 10� 9 13

N. 2006 Obiettivo dimantenimento:

Funzionamento del servizio smaltimento rifiuti

Acquisto beni e prestazioni di servizi

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: € 30.000,00

Stanziamento attuale: € 30.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 17.350,24

Impegnato/stanziato: 57,83%

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070328

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO

PROVINCIALE

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

N. 2009 Obiettivo dimantenimento:

Attuazione Legge Finanziaria attività Associazione di Ambito

Attuare la normativa finanziaria riguardante l'attività con

Associazione d'Ambito

Rif. normativi: L. Fin. 2008 - L.R. 24/2002

note e

crititcità:

Mancanza di personale

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

riunioni in Provincia 8� 5 7

riunioni presso l'Assessorato

Regionale all'Ambiente

6� 3 4

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070328

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO

PROVINCIALE

N. 2010 Obiettivo dimantenimento:

Accesso ai dati ed alle informazioni ambientali

Garanzia, a chiunque ne faccia richiesta, del più ampio diritto di

accesso alle informazioni ambientali in possesso al Settore.

Rif. normativi: D.Lgs 39/97 - D.Lgs 195/05

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

richieste pervenute ed evase 110� 102 146

N. 2011 Obiettivo dimantenimento:

Attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in materia di gestione rifiuti

Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di

educazione, formazione, sensibilizzazione e divulgazione dei

problemi, delle disposizioni e delle corrette modalità di gestione rifiuti,

nonché sviluppo della cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti

stessi.

Rif. normativi: D.Lgs 152/06 e s.m.i. - L.R. 24/02

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070328

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

ORGANIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO

PROVINCIALE

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

opuscoli oggetto di stesura e

divulgazione

0� 0 0

protocolli d'intesa per la gestione dei

rifuti sanitari prodotti da attività

artigianali

0� 0 0

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

N. 2101 Obiettivo dimantenimento:

Inquinamento acustico

Informazione ai Comuni degli adempimenti previsti dalla normativa

regionale in merito alla classificazione acustica del territorio

Completamento verifica Piani di Classificazione Acustica Comunalii.

Composizione di eventuali conflitti tra Comuni limitrofi in merito alla

classificazione acustica del territorio.

Esercizio, in via sostitutiva, delle competenze comunali in caso di

mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica ed

eventualmente di predisposizione dei piani di risanamento acustico

comunali

Approvazione, sentiti i Comuni interessati, dei piani di risanamento

acustico predisposti dai titolari di imprese produttive (sia di beni sia di

servizi) soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della

Provincia

Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico

predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto

sovraccomunal ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 52/2000

Istruttoria, per l'ambito di competenza, di progetti sottoposti a

procedura di verifica e /o valutazione d'impatto ambientale presso

Provincia o Regione - partecipazioni a riunioni

Partecipazione ad incontri di coordinamento ed approfondimento

presso la Regione Piemonte per tematiche connesse con

l'applicazione della normativa o presso altre Province

Rif. normativi: L. 447/95 - L.R. 52/2000 - L.R. 44/2000 - D.M.29/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

note e

crititcità:

Carenza di personale e di dotazioni strumentali.

Difficile relazione tra aree e settori diversi, scarsa sensibilità sulla materia.

accostamenti esaminati 2� 1 1

contributi 0� 0 0

contributi 0� 0 0

km di strade provinciali da sottoporre a

verifica

3.100� 3100 3100

piani definitivi esaminati 4� 0 0

piani di risanamento acustico approvati 3� 0 0

progetti sottoposti a procedura di

verifica e/o VIA presso Provincia o

Regione

20� 18 54

varianti o revisioni piani di

classificazione acustica

10� 3 3

verifiche compatibilità acustica varianti

P.R.G.C.

50� 91 132

N. 2102 Obiettivo dimantenimento:

Autorizzazioni per emissioni in atmosfera e rilevamento qualità dell'aria

Gestione archivio pratiche trasferito dalla Regione. Istruttoria e

rilascio provvedimenti autorizzativi richiesti, previa convocazione

Conferenza dei Servizi, nonchè adozione provvedimenti di diffida,

sospensione, revisione, revoca delle autorizzazioni agli impianti che

producono emissioni. Controllo e rilevamento qualità dell'aria.

Attuazione programmazione regionale circa gli interventi relativi alla

riduzione degli inquinamenti (Piani di azione) e coordinamento attività

comunali in materia.

Stanziamento programmato: € 10.000,00

Stanziamento attuale: € 10.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 1.140,00

Impegnato/stanziato: 11,40%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

Tenuta ed aggiornamento inventario emissioni in atmosfera.

Rif. normativi: D.Lgs 152/06 – D.Lgs 351/99 - L.R. 43/2000 – L.R. 44/2000 – D.M. 60/2002

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Attuazione piano spostamento casa- lavoro dipendenti provinciali in collaborazione con Settori Trasporti e Personale.

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Collaborazione nella progettazione del

piano di spostamento, in base alle esigenze

formulate dai dipendenti provinciali e tenuto

conto delle modalità richieste dalla Regione

Piemonte, con i Settori Trasporti e

Personale.

31/10/2009 50

Data effettiva: 14/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: E' stato predisposto il Piano, in collaborazione con i

Settori Trasporti e Personale, ed è stata redatta la

proposta di deliberazione per il prosieguo dell'iter.

note:

2 Adozione atti di impegno e deliberativi. 30/11/2009 50

Data effettiva: 20/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La proposta di deliberazione è stata approvata in data

20 settembre 2009, provvedimento N. 320.

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

campagne ARPA per la riduzine degli

inquinamenti

10� 8 8

comuni oggetto di coordinamento 27� 27 27

pratiche acquisite in corso d'anno 50� 142 215

pratiche in carico 2.500� 2265 2289

provvedimenti autorizzativi 100� 106 117

punti di emissione da verificare ed

aggiornare

10.000� 10000 10000

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

note e

crititcità:

Carenza di personale e gestione archivi cartacei, difficoltà di rispettare i tempi previsti dalla normativa.

note: Trattasi di prosecuzione del progetto avviato in fase sperimentale alla

fine dell'anno 2008.

N. 2103 Obiettivo dimantenimento:

Autorizzazioni e gestione scarichi idrici, valutazioni sullo spandimento in agricoltura di liquami

Istruttoria e rilascio provvedimenti autorizzativi allo scarico di acque

reflue urbane, industriali e domestiche, anche attraverso gli Sportelli

Unici Comunali.

Funzioni autorizzative e di controllo sugli scarichi consistenti in

rilascio provvedimenti di autorizzazione per scarichi nuovi, per rinnovi

e per modifiche sostanziali (trasferimento, ampliamento,

ristrutturazione di insediamenti e/o edifici da cui si possa originare

uno scarico avente caratteristiche qualitative o quantitative diverse

da quelle dello scarico preesistente), nonché di diffida, di

sospensione e di revoca degli scarichi di acque reflue industriali

(provenienti dai settori produttivi), degli scarichi di acque reflue

domestiche ed assimilate alle domestiche non recapitanti in pubblica

fognatura.

Valutazioni circa i contenziosi per sanzioni amministrative in materia

di scarichi e spandimento liquami.

Istruttoria, per l'ambito di competenza, di progetti sottoposti a

procedura di verifica e /o valutazione d'impatto ambientale presso

Provincia o Regione - partecipazioni a riunioni.

Partecipazione ad incontri di coordinamento ed approfondimento

presso la Regione Piemonte per tematiche connesse con

l'applicazione della normativa (Tavolo Operativo Permanente) o

presso altre Province. Funzioni amministrative e di controllo sulle

operazioni di spandimento di reflui zootecnici sul suolo per

utilizzazione agronomica. Valutazioni in merito all'applicazione del

Stanziamento programmato: € 100.000,00

Stanziamento attuale: € 205.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 127.500,00

Impegnato/stanziato: 62,20%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

Codice di buona pratica agricola di cui al D.M. 19.4.1999.

Rif. normativi: L.R. 13/90 e s.m.i. – L.R. 48/93 –D.Lgs. 152/06 – L.R. 44/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

atti amministrativi adottati a seguito

accertamenti in materia di

scarichi/spandimenti

100� 29 41

controlli sulle ditte che effettuano

operazioni di spandimento

40� 29 38

domande pervenute per nuove

autorizzazioni o rinnovi previsti per

tutte le tipologie di scarico

200� 130 199

mappali interessati alle operazioni di

spandimento in essere o in fase di

rilascio o rinnovo

73.000� 73000 73000

progetti sottoposti a procedura di

verifica e/o VIA presso Provincia o

Regione

20� 8 16

punti di scarico da georiferire 300� 290 300

sanzioni irrogate dagli Enti competenti

(ARPA, Provincia, NOE, …) in materia

di scarichi e spandimento liquami

50� 31 77

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

note e

crititcità:

mancanza di personale, applicazione nuova normativa (Testo Unico ambientale)

scarichi di acque reflue urbane,

industriali e domestiche di competenza

provinciale con autorizzazioni in

essere o in fase rilascio o rinnovo

1.300� 1871 1942

scarichi di acque reflue urbane,

industriali e domestiche di competenza

provinciale con autorizzazioni in

essere o in fase rilascio o rinnovo

� 1379 1374

N. 2104 Obiettivo dimantenimento:

Gestione catasto scarichi

Redazione ed aggiornamento del Catasto scarichi. Revisione degli

archivi informatizzati che costituiscono il Catasto per integrarli con

nuove informazioni utili per la Regione Piemonte.

Rif. normativi: D.Lgs 152/06 - L.R. 13/90 e s.m.i. – L.R. 48/93 – L.R. 44/2000 – L.R. 61/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

ditte e mappali interessati alle

operazioni di spandimento liquami

73.000� 73000 73000

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

note e

crititcità:

Difficoltà di utilizzo uffici e dotazioni strumentali

scarichi di acque reflue urbane,

industiali e domestiche da verificare ed

aggiornare

300� 290 300

N. 2105 Obiettivo dimantenimento:

IPPC: autorizzazione integrata ambientale

Rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale

degli impianti. Aggiornamento modulistica.

Esame e validazione delle comunicazioni annuali delle aziende

soggette D.Lgs 59/05 - D.M 23.11.2001.Applicazione tariffe spese

istruttorie e di controllo

Rif. normativi: D.Lgs. 59/05 – L.R. 44/2000 – D.M. 23/11/2001 - D.M. 24/4/2008

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Predisposizione regolamento per l'attuazione delle procedure amministrative per il versamento delle tariffe istruttorie e controlli ex D.M. 24/4/2008 e DGR n. 85-10404 del 22/12/2008

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

aziende esaminate e validate ai sensi

del D.M. 23/11/2001

10� 0 12

comunicazioni modifiche non

sostanziali

30� 41 66

conferenze dei servizi 20� 9 11

rilasci e riesami dell'autorizzazione

integrata ambientale

15� 7 30

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

1 Predisposizione della bozza di

Regolamento da sottoporre alle valutazioni

politiche e tecniche. Acquisizione parere di

ARPA Piemonte.

30/06/2009 50

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: E' stata approvata la DGP n. 38 in data 3/2/2009 di

Indirizzi di prima applicazione delle Tariffe istruttorie di

che trattasi. Sono state quindi spedite le note di

richiesta pagamento alle ca 190 ditte interessate con

allegato il prospetto delle voci.

note: E' stata altresì approvata dall'esecutivo provinciale, a

giugno 2009, la Convenzione con ARPA Piemonte per

la gestione dei controlli e delle attività correlate.

2 Approvazione definitiva del Regolamento da

parte del Consiglio, previa acquisizione

parere favorevole della Commissione

competente.

31/12/2009 50

Data effettiva: 11/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il testo della proposta di Regolamento è stato

completato e sottoposto all'attenzione dell'Esecutivo

provinciale che ne ha rinviato l'approvazione (avvenuta

il 12/01/2010, con Deliberazione N. 7).

note: La proposta di Regolamento prosegue l'iter di

approvazione in Consiglio provinciale, previa

consultazione della III Commissione consiliare.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

note e

crititcità:

Mancanza di locali idonei all'archiviazione della documentazione. Approfondimenti e studio delle norme tecniche di settore approvate ed in fase di

predisposizione.

note: Data la complessità della regolamentazione e l'interfaccia con ARPA

Piemonte per quanto concerne la tariffa relativa ai controlli di parte

pubblica, il rispetto dei tempi potrà essere condizionato dal citato

Organo Tecnico.

N. 2106 Obiettivo dimantenimento:

Adempimenti in materia di azienda a rischio di incidente rilevante

Partecipazione, in attesa del completo trasferimento delle funzioni

alla Provincia, di personale provinciale alle riunioni ed ai sopralluoghi

per la verifica dei Rapporti di Sicurezza e dei Sistemi di Gestione

della Sicurezza.

Rif. normativi: D.P.R. 175/88 (art. 20) – L. 137/97 – D.Lgs. 334/99 – L.R. 44/2000 - D.Lgs

238/05

note e

crititcità:

Scarsità di personale e necessità di aggiornamento e formazione continui

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

riunioni e sopralluoghi ad aziende

rientranti nell'ambito di applicazione

del D.Lgs. 334/99

8� 5 5

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

N. 2107 Obiettivo dimantenimento:

Inquinamento elettromagnetico

Adozione dei piani di risanamento sulla base della regolamentazione

regionale;

Verifica di coerenza e di compatibilità ambientale dei programmi di

sviluppo delle reti degli impianti di telecomunicazioni, radiodiffusione

ed elettrodotti con il piano territoriale di coordinamento;

Controllo e vigilanza, mediante l’attività dell’A.R.P.A., degli impianti e

delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici;

Funzioni di controllo e verifica corretta appllicazione linee guida

regionali.

Esercizio poteri sostitutivi, decorso un congruo termine e previa

diffida, nei confronti dei Comuni, in caso di inerzia nel rilascio delle

autorizzazioni e nell'adozione dei provvedimenti di competenza

comunale.

Rif. normativi: D.P.C.M. 23.04.92 – D.M. 10.09.98 n. 381 – L. 22.02.2001 n. 36 – L.R.

23.01.89 n. 6 – L.R. 44/2000 – L.R. 19/2004

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 5.000,00

Stanziamento attuale: € 5.000,00

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

antenne soggette a verifica 1.100� 1100 1100

controlli e verifiche impianti 12� 19 29

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

note e

crititcità:

carenza di personale e di locali idonei

N. 2108 Obiettivo dimantenimento:

Regolazione attività stabilimenti lavorazione e stoccaggio oli minerali e g.p.l.

Rilascio autorizzazioni per:

a) installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e

stoccaggio di oli minerali; b) dismissione di stabilimenti di

lavorazione e stoccaggio di oli minerali; c) variazione della capacità

complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; d)

variazione di oltre il 30 % della capacità complessiva autorizzata per

lo stoccaggio di oli minerali; e) rilascio provvedimenti di esercizio

temporaneo, collaudo, comunicazioni varie ad aziende a

conseguenza del trasferimento competenze del Ministero e dela

Prefettura.

Rif. normativi: D.Lgs 239/04 - L.R 23/02 - D.Lgs 128/06

note e

crititcità:

Carenza di personale e di locali idonei

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

autorizzazioni 16� 9 10

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

N. 2109 Obiettivo dimantenimento:

Gestione contenzioso sanzioni scarichi

Gestione del contenzioso sanzioni amministrative pecuniarie, nonché

eventuale rappresentanza in giudizio

Rif. normativi: D.Lgs 152/99 e s.m.i.

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

ordinanze di ingiunzione e di

archiviazione

60� 50 86

ricorsi 6� 4 7

verbali di accertamento 50� 50 77

N. 2110 Obiettivo dimantenimento:

Funzionamento servizio controllo scarichi, emissioni atmosferiche e sonore, IPPC

Imposte e tasse

Stanziamento programmato: € 1.000,00

Stanziamento attuale: € 1.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 500,00

Impegnato/stanziato: 50,00%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Scarsità personale, di locali da adibire ad archivio, necessità di procedure informatizzate.

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

N. 2111 Obiettivo dimantenimento:

Pianificazione e coordinamento attività di controllo

Adozione atti relativi alla programmazione delle attività dell'A.R.P.A.

Partecipazione al Comitato Regionale di indirizzo e convocazione del

Comitato Provinciale di coordinamento

Rif. normativi: L.R.60/95

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

provvedimenti 3� 1 1

riunioni 6� 4 6

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: FANTINO LUCIANO

Area: TERRITORIO Settore: TUTELA AMBIENTE

Centro di Costo: 070429

Programma: Tutela e valorizzazione ambietale

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

DELLE ACQUE, EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

note e

crititcità:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.11

PROGRAMMA 9

PROMOZIONE E SVILUPPO

DEL TERRITORIO

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORETUTELA AMBIENTE

Art. 059900 / 0000 10.000,00 0,000CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER

LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIEPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne

Totale Capitolo 10.000,00 0,000059900 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER LE GUARDIE ECOLOGICHEVOLONTARIE

Totale Risorsa 10.000,00 0,0002 02 0072

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZIOCACCIA E PESCA

Art. 081000 / 0000 65.000,00 65.000,00 100,000TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTE

CONTRIBUTI CACCIA-PESCA LR 17/99PGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne65.000,00

Totale Capitolo 65.000,00 65.000,00 100,000081000 TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTECONTRIBUTI CACCIA-PESCA LR 17/99

65.000,00

Art. 085000 / 0000 160.000,00 153.629,83 100,000 584,73CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER

TUTELA E INCREMENTO PATRIMONIO ITTICOPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne153.629,83

Totale Capitolo 160.000,00 153.629,83 100,000 584,73085000 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER TUTELA E INCREMENTOPATRIMONIO ITTICO

153.629,83

Art. 085200 / 0000 11.406,75 100,000 11.406,75TRASF.REGIONE PIEMONTECARTA ITTICA

PROVINCIALEPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne11.406,75

Totale Capitolo 11.406,75 100,000 11.406,75085200 TRASF.REGIONE PIEMONTECARTAITTICA PROVINCIALE

11.406,75

Art. 090300 / 0000 90.000,00 148.767,26 100,000 140.617,07CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER

TUTELA FAUNA EPER ATTIVITA' VENATORIEPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne148.767,26

Totale Capitolo 90.000,00 148.767,26 100,000 140.617,07090300 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER TUTELA FAUNA EPER ATTIVITA'VENATORIE

148.767,26

Art. 091000 / 0000 130.000,00 169.835,44 100,000 169.835,44CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER

RISARC.DANNI ARECATI PROD. AGRICOLEPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne169.835,44

Totale Capitolo 130.000,00 169.835,44 100,000 169.835,44091000 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER RISARC.DANNI ARECATI PROD.AGRICOLE

169.835,44

Art. 091200 / 0000 20.000,00 40.000,00 97,389CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER

RISARC.DANNI NEI PARCHI NATURALIPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne38.955,56

Totale Capitolo 20.000,00 40.000,00 97,389091200 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER RISARC.DANNI NEI PARCHINATURALI

38.955,56

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 091300 / 0000 50.000,00 558.614,92 100,000 338.087,86TRASF.REGIONE PIEMONTE PER INDENNIZZI

INCIDENTI STRADCAUSATI FAUNA SELVATICAPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne558.614,92

Totale Capitolo 50.000,00 558.614,92 100,000 338.087,86091300 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERINDENNIZZI INCIDENTI STRADCAUSATI FAUNASELVATICA

558.614,92

Totale Risorsa 515.000,00 1.147.254,20 99,909 660.531,852 02 0075 1.146.209,76

Totale Categoria 525.000,00 1.147.254,20 99,909 660.531,852 02 1.146.209,76

Totale Titolo II 525.000,00 1.147.254,20 99,909 660.531,85ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

1.146.209,76

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa PROVENTI PER ALTRI SERVIZI PUB BLICI ADOMANDA INDIVIDUALE

Art. 125500 / 0000 55.000,00 55.000,00 69,392 38.141,59INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA

DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCAPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne38.165,59

Totale Capitolo 55.000,00 55.000,00 69,392 38.141,59125500 INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONEDIRETTA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

38.165,59

Totale Risorsa 55.000,00 55.000,00 69,392 38.141,593 01 0002 38.165,59

Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI

Art. 114400 / 0000 18.000,00 18.000,00 95,577 17.198,18LR 37/06 PROVENTI DASANZIONI IN MATERIA

DIPESCAPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne17.203,78

Totale Capitolo 18.000,00 18.000,00 95,577 17.198,18114400 LR 37/06 PROVENTI DASANZIONI INMATERIA DIPESCA

17.203,78

Art. 114500 / 0000 2.000,00 2.000,00 38,369 767,37CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONI CODICE

STRADA E VARIEPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne767,37

Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 38,369 767,37114500 CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONI CODICESTRADA E VARIE

767,37

Art. 115000 / 0000 6.000,00 6.000,00 165,027 9.078,20LR 24/2007 SANZIONIRACCOLTA FUNGHI

EPIGEISPONTANEIPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne9.901,60

Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 165,027 9.078,20115000 LR 24/2007 SANZIONIRACCOLTA FUNGHIEPIGEISPONTANEI

9.901,60

Totale Risorsa 26.000,00 26.000,00 107,203 27.043,753 01 9999 27.872,75

Totale Categoria 81.000,00 81.000,00 81,529 65.185,343 01 66.038,34

Categoria 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa CANONI E SOVRACANONI

Art. 140000 / 0000 135.000,00 145.000,00 99,647 144.487,55CANONI DERIVANTI DA CONCESSIONE DIRITTI

ESCLUSIVI DIPESCAPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne144.487,55

Totale Capitolo 135.000,00 145.000,00 99,647 144.487,55140000 CANONI DERIVANTI DA CONCESSIONEDIRITTI ESCLUSIVI DIPESCA

144.487,55

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Risorsa 135.000,00 145.000,00 99,647 144.487,553 02 0002 144.487,55

Totale Categoria 135.000,00 145.000,00 99,647 144.487,553 02 144.487,55

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 244200 / 0000 10.000,00 15.000,00 81,473 8.740,00RIMBORSO SPESE ABBATTIMENTSELVAGGINA E

RECUPERIITTICIPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne12.221,00

Totale Capitolo 10.000,00 15.000,00 81,473 8.740,00244200 RIMBORSO SPESEABBATTIMENTSELVAGGINA E RECUPERIITTICI

12.221,00

Art. 244300 / 0000 6.000,00 6.000,00 66,667RIMBORSO DA SOGGETTI DIVERSI

ATTIVITA'ISTITUZ.SETTORE CACCIA-PESCAPGT00070530 - caccia e pesca nelle

acque interne4.000,00

Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 66,667244300 RIMBORSO DA SOGGETTI DIVERSIATTIVITA'ISTITUZ.SETTORE CACCIA-PESCA

4.000,00

Totale Risorsa 16.000,00 21.000,00 77,243 8.740,003 05 0001 16.221,00

Totale Categoria 16.000,00 21.000,00 77,243 8.740,003 05 16.221,00

Totale Titolo III 232.000,00 247.000,00 91,800 218.412,89ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 226.746,89

757.000,00 1.394.254,20 98,472 878.944,74RIEPILOGO PARTE ENTRATA 1.372.956,65

Riepilogo per Centro gestore:

757.000,00 1.394.254,20 98,472 878.944,74070530 CACCIA E PESCA NELLE

ACQUE INTERNE1.372.956,65

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

757.000,00 1.394.254,20 98,472 878.944,74TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 1.372.956,65

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE

Servizio 07 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INT ERNE

Intervento PERSONALE

Art. 012016 / 0000 736.000,00 762.500,00 99,970 760.266,62EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO CACCIA E PESCAPGT090000010203 - personale 762.270,47

Totale Capitolo 736.000,00 762.500,00 99,970 760.266,62012016 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO CACCIA E PESCA

762.270,47

Art. 013016 / 0000 2.000,00 500,00 88,814 298,31IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO CACCIA E PESCAPGT090000010203 - personale 444,07

Totale Capitolo 2.000,00 500,00 88,814 298,31013016 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO CACCIA E PESCA

444,07

Art. 015016 / 0000 64.000,00 65.369,00 96,273 62.932,49F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL

PERS.ADDETTO AL SERVIZIO CACCIA E PESCAPGT090000010203 - personale 62.932,49

Totale Capitolo 64.000,00 65.369,00 96,273 62.932,49015016 F.DO STRAORD.E DISAGIO RELALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO CACCIA E PESCA

62.932,49

Totale Intervento 802.000,00 828.369,00 99,671 823.497,421 07 05 01 825.647,03

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 747000 / 0000 8.000,00 8.000,00 43,750 190,06SPESE CORSI GUARDIE ECOLOGVOLONTARIE -

ACQ.BENI -PGT092204070530 - caccia e pesca nelle

acque interne3.500,00

Totale Capitolo 8.000,00 8.000,00 43,750 190,06747000 SPESE CORSI GUARDIEECOLOGVOLONTARIE - ACQ.BENI -

3.500,00

Art. 754000 / 0000 147.000,00 172.767,26 97,887 98.328,27SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL

SERVIZIO CACCIA E PESCA -ACQUISTO DI BENIPGT092205070530 - caccia e pesca nelle

acque interne169.116,56

Totale Capitolo 147.000,00 172.767,26 97,887 98.328,27754000 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO CACCIA E PESCA -ACQUISTO DI BENI

169.116,56

Art. 764500 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000SPESE PER PREVENZIONE DANNI ARRECATI

DALLA SELVAGGINPGT092203070530 - caccia e pesca nelle

acque interne5.000,00

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000764500 SPESE PER PREVENZIONE DANNIARRECATI DALLA SELVAGGIN

5.000,00

Totale Intervento 160.000,00 185.767,26 95,612 98.518,331 07 05 02 177.616,56

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 746501 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO

ADIBITO AD INCUBATOIO ITTICO-PRES.SERVPGT092205070530 - caccia e pesca nelle

acque interne

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000746501 SPESE PER LA MANUTENZIONEDELL'EDIFICIO ADIBITO AD INCUBATOIOITTICO-PRES.SERV

Art. 747001 / 0000 32.000,00 22.000,00 72,707 10.248,50SPESE CORSI GUARDIE ECOLOGVOLONTARIE -

PREST.SERV -PGT092204070530 - caccia e pesca nelle

acque interne15.995,43

Totale Capitolo 32.000,00 22.000,00 72,707 10.248,50747001 SPESE CORSI GUARDIEECOLOGVOLONTARIE - PREST.SERV -

15.995,43

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 754001 / 0000 43.000,00 32.529,83 93,725 19.657,86SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL

SERVIZIO CACCIA E PESCA -PRESTAZ.SERVIZIPGT092206070530 - caccia e pesca nelle

acque interne30.488,46

Totale Capitolo 43.000,00 32.529,83 93,725 19.657,86754001 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO CACCIA E PESCA -PRESTAZ.SERVIZI

30.488,46

Art. 754200 / 0000 26.000,00 37.406,75 100,000 2.640,00SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

RELATIVI AL SERVIZIO CACCIA E PESCAPGT092206070530 - caccia e pesca nelle

acque interne37.406,75

Totale Capitolo 26.000,00 37.406,75 100,000 2.640,00754200 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALIRELATIVI AL SERVIZIO CACCIA E PESCA

37.406,75

Art. 764200 / 0000 28.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI DI ACCERTAMENTO

DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINAPGT092203070530 - caccia e pesca nelle

acque interne

Totale Capitolo 28.000,00 0,000764200 SPESE PER INCARICHI DIACCERTAMENTO DANNI ARRECATI DALLASELVAGGINA

Totale Intervento 130.000,00 92.936,58 90,267 32.546,361 07 05 03 83.890,64

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 747200 / 0000 3.000,00 3.000,00 100,000TRASFERIMENTI COMUNITA'MONTANE

PROVENTI SANZIONIRACCOLTA FUNGHI LR

24/07

PGT092208070530 - caccia e pesca nelle

acque interne3.000,00

Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 100,000747200 TRASFERIMENTI COMUNITA'MONTANEPROVENTI SANZIONIRACCOLTA FUNGHI LR24/07

3.000,00

Art. 750500 / 0000 98.000,00 118.000,00 100,000 62.000,00INTERV.PROMOZ.PER TUTELA FAUNA E

PATRIMONIO ITTICOPGT092202070530 - caccia e pesca nelle

acque interne118.000,00

Totale Capitolo 98.000,00 118.000,00 100,000 62.000,00750500 INTERV.PROMOZ.PER TUTELA FAUNA EPATRIMONIO ITTICO

118.000,00

Art. 764000 / 0000 122.000,00 164.835,44 100,000RISARC. DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA

E ATTIVITA'VENATORIE PRODUZ. AGRICOLEPGT092203070530 - caccia e pesca nelle

acque interne164.835,44

Totale Capitolo 122.000,00 164.835,44 100,000764000 RISARC. DANNI ARRECATI DALLASELVAGGINA E ATTIVITA'VENATORIE PRODUZ.AGRICOLE

164.835,44

Art. 764600 / 0000 25.000,00 558.614,92 100,000 276.456,07INDENNIZZI INCIDENTI STRA-DALI CAUSATI

DALLA FAUNASELVATICAPGT092203070530 - caccia e pesca nelle

acque interne558.614,92

Totale Capitolo 25.000,00 558.614,92 100,000 276.456,07764600 INDENNIZZI INCIDENTI STRA-DALICAUSATI DALLA FAUNASELVATICA

558.614,92

Art. 764700 / 0000 20.000,00 40.000,00 97,389 29.940,55RISARC.DANNI CAUSATI FAUNASELV.A

COLTURE AGRICOLE NEI PARC.E RIS.NAT.DELLE

REG

PGT092203070530 - caccia e pesca nelle

acque interne38.955,56

Totale Capitolo 20.000,00 40.000,00 97,389 29.940,55764700 RISARC.DANNI CAUSATI FAUNASELV.ACOLTURE AGRICOLE NEI PARC.ERIS.NAT.DELLE REG

38.955,56

Totale Intervento 268.000,00 884.450,36 99,882 368.396,621 07 05 05 883.405,92

Intervento IMPOSTE E TASSE

Art. 754003 / 0000 3.000,00 3.100,00 96,774 2.978,93SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL

SERVIZIO CACCIA E PESCA -IMPOSTE E TASSEPGT092206070530 - caccia e pesca nelle

acque interne3.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 3.000,00 3.100,00 96,774 2.978,93754003 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO CACCIA E PESCA -IMPOSTE E TASSE

3.000,00

Totale Intervento 3.000,00 3.100,00 96,774 2.978,931 07 05 07 3.000,00

Totale Servizio 1.363.000,00 1.994.623,20 98,944 1.325.937,6607 05 1.973.560,15

Totale Funzione 1.363.000,00 1.994.623,20 98,944 1.325.937,6607 1.973.560,15

Totale Titolo I 1.363.000,00 1.994.623,20 98,944 1.325.937,66SPESE CORRENTI 1.973.560,15

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE

Servizio 07 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INT ERNE

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE

Art. 964112 / 0000 64.000,00 81.000,00 100,000ACQ.BENI MOB., MAC.E

ATTREZ.TEC.-SCIENT.CENTRO

COSTOCACCIA,PESCA ACQUE INTERNE

PGT092206070530 - caccia e pesca nelle

acque interne81.000,00

Totale Capitolo 64.000,00 81.000,00 100,000964112 ACQ.BENI MOB., MAC.EATTREZ.TEC.-SCIENT.CENTROCOSTOCACCIA,PESCA ACQUE INTERNE

81.000,00

Totale Intervento 64.000,00 81.000,00 100,0002 07 05 05 81.000,00

Totale Servizio 64.000,00 81.000,00 100,00007 05 81.000,00

Totale Funzione 64.000,00 81.000,00 100,00007 81.000,00

Totale Titolo II 64.000,00 81.000,00 100,000SPESE IN CONTO CAPITALE 81.000,00

1.427.000,00 2.075.623,20 98,985 1.325.937,66RIEPILOGO PARTE SPESA 2.054.560,15

Riepilogo per Centro gestore:

802.000,00 828.369,00 99,671 823.497,42010203 PERSONALE 825.647,03

625.000,00 1.247.254,20 98,529 502.440,24070530 CACCIA E PESCA NELLE

ACQUE INTERNE1.228.913,12

Riepilogo per Intervento:

802.000,00 828.369,00 99,671 823.497,421 01 PERSONALE 825.647,03

160.000,00 185.767,26 95,612 98.518,331 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

177.616,56

130.000,00 92.936,58 90,267 32.546,361 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 83.890,64

268.000,00 884.450,36 99,882 368.396,621 05 TRASFERIMENTI 883.405,92

3.000,00 3.100,00 96,774 2.978,931 07 IMPOSTE E TASSE 3.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

64.000,00 81.000,00 100,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI

MOBILI, MACCHINE ED

ATTRAZZATURE TECNI

CO-SCIENTIFICHE

81.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.5

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

1.427.000,00 2.075.623,20 98,985 1.325.937,66TOTALE GENERALE PARTE SPESE 2.054.560,15

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI

Centro responsabile: 040121 TURISMO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PERINTERVENTI NEL CAMPO TURISTIC

Art. 079003 / 0000 189.000,00 189.000,00 0,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE GESTIONE

PROGETTITURISTICIPGT00040121 - turismo

Totale Capitolo 189.000,00 189.000,00 0,000079003 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEGESTIONE PROGETTITURISTICI

Totale Risorsa 189.000,00 189.000,00 0,0002 02 0141

Totale Categoria 189.000,00 189.000,00 0,0002 02

Totale Titolo II 189.000,00 189.000,00 0,000ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

189.000,00 189.000,00 0,000RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Riepilogo per Centro gestore:

189.000,00 189.000,00 0,000040121 TURISMO

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

189.000,00 189.000,00 0,000TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI

Centro responsabile: 040121 TURISMO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVOE RICREATIVO

Servizio 04 01 TURISMO

Intervento PERSONALE

Art. 012009 / 0000 242.000,00 247.500,00 98,677 244.224,81EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO TURISMOPGT090000010203 - personale 244.224,81

Totale Capitolo 242.000,00 247.500,00 98,677 244.224,81012009 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TURISMO

244.224,81

Art. 013009 / 0000 2.000,00 1.200,00 99,788 1.197,45IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO TURISMOPGT090000010203 - personale 1.197,45

Totale Capitolo 2.000,00 1.200,00 99,788 1.197,45013009 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TURISMO

1.197,45

Art. 015009 / 0000 6.000,00 7.250,00 86,647 4.858,73F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERSONALE

ADDETTO AL SERVIZIO TURISMOPGT090000010203 - personale 6.281,88

Totale Capitolo 6.000,00 7.250,00 86,647 4.858,73015009 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TURISMO

6.281,88

Totale Intervento 250.000,00 255.950,00 98,341 250.280,991 04 01 01 251.704,14

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 695500 / 0000 6.000,00 6.000,00 99,644 4.662,64SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

TURISMO - ACQUISTO DI BENIPGT091405040121 - turismo 5.978,64

Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 99,644 4.662,64695500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO TURISMO - ACQUISTO DI BENI

5.978,64

Totale Intervento 6.000,00 6.000,00 99,644 4.662,641 04 01 02 5.978,64

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 088500 / 0000 15.000,00 15.000,00 100,000 4.320,00INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INFORM.IN

CAMPO TURIST.PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT091407040121 - turismo 15.000,00

Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 100,000 4.320,00088500 INTERVENTI NEL SETTOREDELL'INFORM.IN CAMPO TURIST.PRESTAZIONIDI SERVIZI

15.000,00

Art. 695501 / 0000 5.000,00 5.000,00 99,997 1.100,73SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT091405040121 - turismo 4.999,84

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 99,997 1.100,73695501 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

4.999,84

Art. 695700 / 0000 40.000,00 40.000,00 100,000 20.276,00SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONI DI

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE DEL TURISMOPGT091401040121 - turismo 40.000,00

Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 100,000 20.276,00695700 SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONIDI SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE DEL TURISMO

40.000,00

Art. 695900 / 0000 5.000,00 5.000,00 0,000GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE

COMMIS.ESAMINATRICI NEL SETTORE

TURISTICO

PGT091402040121 - turismo

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI

Centro responsabile: 040121 TURISMO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 0,000695900 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTILE COMMIS.ESAMINATRICI NEL SETTORETURISTICO

Art. 703001 / 0000 35.000,00 35.000,00 99,857 30.000,00SPESE VARIE PER PARTECIPAZA FIERE,

MANIFESTAZIONI EDALTRE INIZIATIVE TURISTIC.PGT091401040121 - turismo 34.950,00

Totale Capitolo 35.000,00 35.000,00 99,857 30.000,00703001 SPESE VARIE PER PARTECIPAZA FIERE,MANIFESTAZIONI EDALTRE INIZIATIVETURISTIC.

34.950,00

Totale Intervento 100.000,00 100.000,00 94,950 55.696,731 04 01 03 94.949,84

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 696001 / 0000 189.000,00 189.000,00 0,000TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE

RILEV.TURISTICA "BITEG"PGT091401040121 - turismo

Totale Capitolo 189.000,00 189.000,00 0,000696001 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVERILEV.TURISTICA "BITEG"

Art. 733100 / 0000 26.000,00 26.000,00 100,000 18.500,00PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZ.ED EVENTI.IN

AMBITO TURISTICO - TRASFERIMENTIPGT091401040121 - turismo 26.000,00

Totale Capitolo 26.000,00 26.000,00 100,000 18.500,00733100 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZ.EDEVENTI.IN AMBITO TURISTICO - TRASFERIMENTI

26.000,00

Art. 733200 / 0000 35.000,00 35.000,00 93,257 32.640,00SPESE PER AGENZIE LOCALI ED AGENZIA

REGIONALE DI ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTIPGT091401040121 - turismo 32.640,00

Totale Capitolo 35.000,00 35.000,00 93,257 32.640,00733200 SPESE PER AGENZIE LOCALI EDAGENZIA REGIONALE DI ACCOGLIENZA -TRASFERIMENTI

32.640,00

Art. 733900 / 0000 10.000,00 55.000,00 100,000 900,00INTERVENTI PROMOZIONALINEL SETTORE DEL

TURISMOPGT091401040121 - turismo 55.000,00

Totale Capitolo 10.000,00 55.000,00 100,000 900,00733900 INTERVENTI PROMOZIONALINELSETTORE DEL TURISMO

55.000,00

Totale Intervento 260.000,00 305.000,00 37,259 52.040,001 04 01 05 113.640,00

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 736000 / 0000 15.000,00 15.000,00 100,000 15.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI

NEL CAMPODEL TURISMO -ALTRI SOGGET.PGT090000010305 - gestione finanziaria 15.000,00

Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 100,000 15.000,00736000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPODEL TURISMO -ALTRISOGGET.

15.000,00

Art. 736001 / 0000 33.000,00 33.000,00 100,000 33.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI

NEL CAMPO DEL TURISMO-CASSA DD.PP.PGT090000010305 - gestione finanziaria 33.000,00

Totale Capitolo 33.000,00 33.000,00 100,000 33.000,00736001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO-CASSADD.PP.

33.000,00

Totale Intervento 48.000,00 48.000,00 100,000 48.000,001 04 01 06 48.000,00

Totale Servizio 664.000,00 714.950,00 71,931 410.680,3604 01 514.272,62

Totale Funzione 664.000,00 714.950,00 71,931 410.680,3604 514.272,62

Totale Titolo I 664.000,00 714.950,00 71,931 410.680,36SPESE CORRENTI 514.272,62

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI

Centro responsabile: 040121 TURISMO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

664.000,00 714.950,00 71,931 410.680,36RIEPILOGO PARTE SPESA 514.272,62

Riepilogo per Centro gestore:

250.000,00 255.950,00 98,341 250.280,99010203 PERSONALE 251.704,14

366.000,00 411.000,00 52,206 112.399,37040121 TURISMO 214.568,48

48.000,00 48.000,00 100,000 48.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 48.000,00

Riepilogo per Intervento:

250.000,00 255.950,00 98,341 250.280,991 01 PERSONALE 251.704,14

6.000,00 6.000,00 99,644 4.662,641 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

5.978,64

100.000,00 100.000,00 94,950 55.696,731 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 94.949,84

260.000,00 305.000,00 37,259 52.040,001 05 TRASFERIMENTI 113.640,00

48.000,00 48.000,00 100,000 48.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED

ONERI FIN ANZIARI DIVERSI48.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

664.000,00 714.950,00 71,931 410.680,36TOTALE GENERALE PARTE SPESE 514.272,62

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI

Centro responsabile: 040150 MONTAGNA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa TRASFERIMENTI MONTAGNA

Art. 090501 / 0000 193.000,00 193.000,00 99,862TRASFERIM REGIONE PIEMONTE PSR 2007-2013

ASSE IIIMISURA 313PGT00040150 - montagna 192.734,00

Totale Capitolo 193.000,00 193.000,00 99,862090501 TRASFERIM REGIONE PIEMONTE PSR2007-2013 ASSE IIIMISURA 313

192.734,00

Art. 090502 / 0000 6.000,00 100,000 6.000,00TRASFER.REGIONE PIEMONTEFESTIVAL DELLA

MONTAGNAPGT00040150 - montagna 6.000,00

Totale Capitolo 6.000,00 100,000 6.000,00090502 TRASFER.REGIONE PIEMONTEFESTIVALDELLA MONTAGNA

6.000,00

Totale Risorsa 193.000,00 199.000,00 99,866 6.000,002 02 0143 198.734,00

Totale Categoria 193.000,00 199.000,00 99,866 6.000,002 02 198.734,00

Categoria 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DAALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRISOGGETTI

Art. 099509 / 0000 30.000,00 100,000 15.000,00TRASF.FONDAZIONI E SOGGETTI DIVERSI

MONTAGNAPGT00040150 - montagna 30.000,00

Totale Capitolo 30.000,00 100,000 15.000,00099509 TRASF.FONDAZIONI E SOGGETTIDIVERSI MONTAGNA

30.000,00

Totale Risorsa 30.000,00 100,000 15.000,002 05 0004 30.000,00

Totale Categoria 30.000,00 100,000 15.000,002 05 30.000,00

Totale Titolo II 193.000,00 229.000,00 99,884 21.000,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

228.734,00

193.000,00 229.000,00 99,884 21.000,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 228.734,00

Riepilogo per Centro gestore:

193.000,00 229.000,00 99,884 21.000,00040150 MONTAGNA 228.734,00

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

193.000,00 229.000,00 99,884 21.000,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 228.734,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI

Centro responsabile: 040150 MONTAGNA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVOE RICREATIVO

Servizio 04 01 TURISMO

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 768500 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000 4.069,71ACQUISTO DI BENI NEL SETTORE DELLA

MONTAGNAPGT091501040150 - montagna 5.000,00

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000 4.069,71768500 ACQUISTO DI BENI NEL SETTORE DELLAMONTAGNA

5.000,00

Totale Intervento 5.000,00 5.000,00 100,000 4.069,711 04 01 02 5.000,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 768501 / 0000 30.000,00 25.000,00 99,997 8.906,80INIZIATIVE SETTORE DELLA MONTAGNA PGT091501040150 - montagna 24.999,20

Totale Capitolo 30.000,00 25.000,00 99,997 8.906,80768501 INIZIATIVE SETTORE DELLA MONTAGNA 24.999,20

Art. 768506 / 0000 40.000,00 156.000,00 100,000 50.700,00FESTIVAL DELLA MONTAGNA -PRESTAZIONE DI

SERVIZIPGT091501040150 - montagna 156.000,00

Totale Capitolo 40.000,00 156.000,00 100,000 50.700,00768506 FESTIVAL DELLA MONTAGNA-PRESTAZIONE DI SERVIZI

156.000,00

Art. 768508 / 0000 193.000,00 193.000,00 99,862INTERVENTI REL.PIANO SVILUPPO RURALE

2007/2013PREST SERVPGT091501040150 - montagna 192.734,00

Totale Capitolo 193.000,00 193.000,00 99,862768508 INTERVENTI REL.PIANO SVILUPPORURALE 2007/2013PREST SERV

192.734,00

Totale Intervento 263.000,00 374.000,00 99,929 59.606,801 04 01 03 373.733,20

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 768502 / 0000 43.000,00 43.000,00 100,000 27.400,00CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AREA

MONTANAPGT091501040150 - montagna 43.000,00

Totale Capitolo 43.000,00 43.000,00 100,000 27.400,00768502 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AREAMONTANA

43.000,00

Art. 768503 / 0000 2.000,00 2.000,00 77,469QUOTE DI ADESIONE AD ENTIED ASSOCIAZIONI

DELLAMONTAGNAPGT091501040150 - montagna 1.549,37

Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 77,469768503 QUOTE DI ADESIONE AD ENTIEDASSOCIAZIONI DELLAMONTAGNA

1.549,37

Totale Intervento 45.000,00 45.000,00 98,999 27.400,001 04 01 05 44.549,37

Totale Servizio 313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,5104 01 423.282,57

Totale Funzione 313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,5104 423.282,57

Totale Titolo I 313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,51SPESE CORRENTI 423.282,57

313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,51RIEPILOGO PARTE SPESA 423.282,57

Riepilogo per Centro gestore:

313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,51040150 MONTAGNA 423.282,57

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI

Centro responsabile: 040150 MONTAGNA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0401 TURISMO/MONTAGNA

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Riepilogo per Intervento:

5.000,00 5.000,00 100,000 4.069,711 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

5.000,00

263.000,00 374.000,00 99,929 59.606,801 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 373.733,20

45.000,00 45.000,00 98,999 27.400,001 05 TRASFERIMENTI 44.549,37

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

313.000,00 424.000,00 99,831 91.076,51TOTALE GENERALE PARTE SPESE 423.282,57

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI

Centro responsabile: 040222 SPORT

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0402 SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTOREDELLO SPORT

Art. 090700 / 0000 51.000,00 51.000,00 0,000CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER

GESTIONE SPORTELLO DELLO SPORTPGT00040222 - sport

Totale Capitolo 51.000,00 51.000,00 0,000090700 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PERGESTIONE SPORTELLO DELLO SPORT

Art. 090900 / 0000 250.000,00 250.000,00 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEIMPIANTISTICA

SPORTIVAPGT00040222 - sport 250.000,00

Totale Capitolo 250.000,00 250.000,00 100,000090900 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTEIMPIANTISTICA SPORTIVA

250.000,00

Totale Risorsa 301.000,00 301.000,00 83,0562 02 0142 250.000,00

Totale Categoria 301.000,00 301.000,00 83,0562 02 250.000,00

Totale Titolo II 301.000,00 301.000,00 83,056ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

250.000,00

301.000,00 301.000,00 83,056RIEPILOGO PARTE ENTRATA 250.000,00

Riepilogo per Centro gestore:

301.000,00 301.000,00 83,056040222 SPORT 250.000,00

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

301.000,00 301.000,00 83,056TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 250.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI

Centro responsabile: 040222 SPORT

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0402 SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVOE RICREATIVO

Servizio 04 02 SPORT E TEMPO LIBERO

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 734601 / 0000 15.000,00 10.000,00 97,638 9.563,80SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONI DIVERSE

NEL SETTORE DELLO SPORTPGT091601040222 - sport 9.763,80

Totale Capitolo 15.000,00 10.000,00 97,638 9.563,80734601 SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONIDIVERSE NEL SETTORE DELLO SPORT

9.763,80

Art. 734700 / 0000 51.000,00 51.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONI DIVERSE

PER GESTIONE SPORTELLO DELLO SPORTPGT091602040222 - sport

Totale Capitolo 51.000,00 51.000,00 0,000734700 SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONIDIVERSE PER GESTIONE SPORTELLO DELLOSPORT

Totale Intervento 66.000,00 61.000,00 16,006 9.563,801 04 02 03 9.763,80

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 313000 / 0000 10.000,00 20.000,00 99,985INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT

-TRASFERIMENTIPGT091601040222 - sport 19.996,90

Totale Capitolo 10.000,00 20.000,00 99,985313000 INTERVENTI NEL SETTORE DELLOSPORT -TRASFERIMENTI

19.996,90

Art. 734400 / 0000 10.000,00 45.000,00 100,000 5.000,00INTERVENTI PROMOZIONALI AFAVORE DI ENTI,

ASSOCIAZ.EPRO LOCO NEL SETTORE SPORTPGT091601040222 - sport 45.000,00

Totale Capitolo 10.000,00 45.000,00 100,000 5.000,00734400 INTERVENTI PROMOZIONALI AFAVOREDI ENTI, ASSOCIAZ.EPRO LOCO NEL SETTORESPORT

45.000,00

Art. 734401 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000ASSEGNAZIONE PREMI A FAVORE DELLO

SPORTPGT091601040222 - sport

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000734401 ASSEGNAZIONE PREMI A FAVOREDELLO SPORT

Art. 734501 / 0000 250.000,00 250.000,00 100,000TRASFERIMENTI A FAVORE DEICOMUNI PER

IMPIANTISTICA SPORTIVAPGT091601040222 - sport 250.000,00

Totale Capitolo 250.000,00 250.000,00 100,000734501 TRASFERIMENTI A FAVORE DEICOMUNIPER IMPIANTISTICA SPORTIVA

250.000,00

Totale Intervento 280.000,00 325.000,00 96,922 5.000,001 04 02 05 314.996,90

Totale Servizio 346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,8004 02 324.760,70

Totale Funzione 346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,8004 324.760,70

Totale Titolo I 346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,80SPESE CORRENTI 324.760,70

346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,80RIEPILOGO PARTE SPESA 324.760,70

Riepilogo per Centro gestore:

346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,80040222 SPORT 324.760,70

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATI

Centro responsabile: 040222 SPORT

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0402 SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Riepilogo per Intervento:

66.000,00 61.000,00 16,006 9.563,801 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.763,80

280.000,00 325.000,00 96,922 5.000,001 05 TRASFERIMENTI 314.996,90

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

346.000,00 386.000,00 84,135 14.563,80TOTALE GENERALE PARTE SPESE 324.760,70

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090238 ATTIVITA' ECONOMICHE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0902 ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA,COMMERCIO,ARTIGIAN

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO

Servizio 09 02 INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIA NATO

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 692400 / 0000 10.000,00 15.000,00 100,000INTERV. PROMOZ.A

SOSTEGNODELL'ARTIGIANATO E DEL

COMMERCIO

PGT092701090238 - attivita' economiche 15.000,00

Totale Capitolo 10.000,00 15.000,00 100,000692400 INTERV. PROMOZ.ASOSTEGNODELL'ARTIGIANATO E DELCOMMERCIO

15.000,00

Totale Intervento 10.000,00 15.000,00 100,0001 09 02 05 15.000,00

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 693800 / 0000 63.000,00 63.000,00 100,000 63.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI

NEL CAMPOECONOMICO- CASSA DD.PP.PGT090000010305 - gestione finanziaria 63.000,00

Totale Capitolo 63.000,00 63.000,00 100,000 63.000,00693800 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPOECONOMICO- CASSADD.PP.

63.000,00

Totale Intervento 63.000,00 63.000,00 100,000 63.000,001 09 02 06 63.000,00

Totale Servizio 73.000,00 78.000,00 100,000 63.000,0009 02 78.000,00

Totale Funzione 73.000,00 78.000,00 100,000 63.000,0009 78.000,00

Totale Titolo I 73.000,00 78.000,00 100,000 63.000,00SPESE CORRENTI 78.000,00

73.000,00 78.000,00 100,000 63.000,00RIEPILOGO PARTE SPESA 78.000,00

Riepilogo per Centro gestore:

10.000,00 15.000,00 100,000090238 ATTIVITA' ECONOMICHE 15.000,00

63.000,00 63.000,00 100,000 63.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 63.000,00

Riepilogo per Intervento:

10.000,00 15.000,00 100,0001 05 TRASFERIMENTI 15.000,00

63.000,00 63.000,00 100,000 63.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED

ONERI FIN ANZIARI DIVERSI63.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

73.000,00 78.000,00 100,000 63.000,00TOTALE GENERALE PARTE SPESE 78.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090239 TUTELA DEL CONSUMATORE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0902 ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA,COMMERCIO,ARTIGIAN

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL CAMPODELL'INDUSTRIA,COMMERCI O ED ARTIGIANATO

Art. 059700 / 0000 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER

ATTIV.CENTRI IINFORM.E ASSIST.CITTADINOPGT00090239 - tutela del consumatore 15.760,00

Totale Capitolo 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00059700 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER ATTIV.CENTRI IINFORM.EASSIST.CITTADINO

15.760,00

Totale Risorsa 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,002 02 0092 15.760,00

Totale Categoria 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,002 02 15.760,00

Totale Titolo II 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

15.760,00

30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 15.760,00

Riepilogo per Centro gestore:

30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00090239 TUTELA DEL

CONSUMATORE15.760,00

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 15.760,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090239 TUTELA DEL CONSUMATORE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0902 ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA,COMMERCIO,ARTIGIAN

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO

Servizio 09 02 INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIA NATO

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 693001 / 0000 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00ATTIVAZIONE DI CENTRI DI ASSISTENZA AL

CITTADINO -TRASFERIMENTIPGT092601090239 - tutela del consumatore 15.760,00

Totale Capitolo 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00693001 ATTIVAZIONE DI CENTRI DI ASSISTENZAAL CITTADINO -TRASFERIMENTI

15.760,00

Totale Intervento 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,001 09 02 05 15.760,00

Totale Servizio 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,0009 02 15.760,00

Totale Funzione 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,0009 15.760,00

Totale Titolo I 30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00SPESE CORRENTI 15.760,00

30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00RIEPILOGO PARTE SPESA 15.760,00

Riepilogo per Centro gestore:

30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00090239 TUTELA DEL

CONSUMATORE15.760,00

Riepilogo per Intervento:

30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,001 05 TRASFERIMENTI 15.760,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

30.000,00 30.000,00 52,533 7.880,00TOTALE GENERALE PARTE SPESE 15.760,00

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA

Centro di Costo: 070530

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

N. 2201 Obiettivo dimantenimento:

Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della flora e della fauna

Attività di incontro e coordinamento svolta dal Dirigente di Settore.

Rif. normativi: L. 157/92, L. R. 70/96 - Piano faunistico

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Nuova carta ittica provinciale

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 analisi, studio e predisposizione del bando

di gara per l'affidamento delle rilevazioni su

88 stazioni

28/02/2009 40

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: le indicazioni della reggione sono stet recepite ed

elaborate in apposito bando pubblico

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA

Centro di Costo: 070530

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

note e

crititcità:

2 bando di gara e gestione delle relative

procedure

31/03/2009 30

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: il bando è stato fatto e la ditta vinctrice è stata la

BIOPROGRAM. Stanno pertanto per iniziare le

operazioni di rilevazione

note:

3 gestione attività previste dal bando e

cooidinamento operazioni di rilevamento dati

31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: tutti i rilevamenti sono satti completati e trasmessi alla

Regione Piemonte come d'intesa

note:

note: In base alla legge sulla pesca è necessario avviare la redazione della

nuova carta ittica

N. 2202 Obiettivo dimantenimento:

Iniziative dirette e interventi promozionali nei settori caccia e pesca

Iniziative varie di formazione e informazione; mostre tematiche e

contributi; collezione tassidermica provinciale

Rif. normativi: D. Lgs 267/2000

Stanziamento programmato: € 98.000,00

Stanziamento attuale: € 118.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 118.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA

Centro di Costo: 070530

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

aggiornamenti data-base incidenti

stradali/controlli

250� 129 190

giornate formative di approfondimento 2� 1 0

mostre tematiche oggetto di

partecipazione diretta

2� 1 0

N. 2203 Obiettivo dimantenimento:

Prevenzione, controllo e risarcimento danni causati da fauna selvatica

Rif. normativi: L.R. 9/2000, L. 157/92, L.R. 70/96 - Piano faunistico

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 200.000,00

Stanziamento attuale: € 768.450,36

Impegnato a favore dell'attività: € 767.405,92

Impegnato/stanziato: 99,86%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA

Centro di Costo: 070530

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

note e

crititcità:

apparecchiature da gestire per la

prevenzione dei danni alle colture

agricole

50� 30 0

autorizzazioni cattura corvidi 300� 270 0

controlli ai titolari di autorizzazioni di

allevamento

100� 43 0

controlli sul rispetto delle prescrizioni 200� 77 0

liquidazioni fondi sinistri 0� 200 0

monitoraggi sui danni provocati dalla

fauna selvatica a seguito di incidenti

stradali

10� 4 6

nuove apparecchiature acquistate per

la prevenzione dei danni alle colture

agricole

5� 2 5

perizie sui danni agricoli provocati

dalla fauna selvatica (provincia e atc)

30� 8 10

N. 2204 Obiettivo dimantenimento:

Vigilanza ittica, venatoria ed ambientale

Sorveglianza e controlli ai cacciatori, pescatori, titolari di

autorizzazioni di allevamento, escursionisti ecc. Piani di controllo

della fauna selvatica (abbattimenti di cinghiali, volpi, convidi).

Recuperi ittici. Coordinamento delle guardie venatorie volontarie

Rif. normativi: L.R.70/96 - Piano faunistico - L.157/92- L.R. 37/29.12.06

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA

Centro di Costo: 070530

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto controlli agli allevamenti di cinghiali

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Predisposizione piano controlli 30/01/2009 20

Data effettiva: 30/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: il piano è stato predisposto dal servizio di vigilanza in

maniera capillare

note:

2 organizzazione del personale e

distribuzione dei controlli prevedendo

apposite note informative

28/02/2009 20

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: è stata fatta apposita circolare per dare disposizioni di

come articoalre io controlli e gli stessi sono partiti

note:

3 effettuazione dei controlli e gestione

dell'attività amministartiva e penale

conseguente

30/11/2009 60

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: tutti i controlli previsti sono stati effettuati

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

abbattimenti 150� 105 60

recuperi ittici 30� 50 20

rinnovi e rilascio dei decreti delle

guardie venatorie volontarie di cui si

effettua il coordinamento

150� 64 20

verbali amministrativi e penali 300� 56 45

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA

Centro di Costo: 070530

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

note e

crititcità:

note: In base anche alle nuove disposizioni regionali è necessariio

predisporre , attuare e gestire un controllo capillare a tutti gli

allevamenti di cinghiali della provincia

N. 2205 Obiettivo dimantenimento:

Ripopolamento ittico

Gesione di tutta una serie di attività di ripopolamento dei fiumi e dei

laghi mediante immissioni di avanotti, scatole vibert, trote pronta

pesca.

Collaborazione con lo Stabilimento ittiogenico provinciale di Valdieri.

Rif. normativi: L. 7/81

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 148.000,00

Stanziamento attuale: € 173.767,26

Impegnato a favore dell'attività: € 169.116,56

Impegnato/stanziato: 97,32%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

controlli 50� 15 30

giornate di uscita 100� 98 12

incontri operativi presso l'Osservatorio

sull'idrofauna di Valdieri

0� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA

Centro di Costo: 070530

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

N. 2206 Obiettivo dimantenimento:

Funzionamento servizio caccia e pesca

Acquisto di beni e prestazioni di servizi ; rinnovo divise dei

guardiapesca

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 136.000,00

Stanziamento attuale: € 154.036,58

Impegnato a favore dell'attività: € 151.895,21

Impegnato/stanziato: 98,61%

Progetto R.P.P.:

N. 2207 Obiettivo dimantenimento:

Istruttoria e rilascio autorizzazioni in materia di caccia e pesca

Istruzione e concessione di autorizzazioni

Rif. normativi: L.R. 70/96 - Piano faunistico, L. 157/92

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA

Centro di Costo: 070530

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

note e

crititcità:

abilitazioni venatorie (istanze,

abilitazioni)

100� 140 20

autorizzazioni allevamenti 25� 8 11

autorizzazioni all'uso di apparecchi

elettrici per operazioni di recupero ittico

15� 12 2

autorizzazioni immissioni di fauna

selvatica

15� 6 10

controlli 50� 24 12

decreti di guardia venatoria ed ittica 200� 150 20

riunioni Commissione ricorsi avverso

verbali amministrativi

5� 4 3

sedute Comitato provinciale pesca 6� 1 1

sedute Commissione venatoria

provinciale

2� 1 2

N. 2208 Obiettivo dimantenimento:

Tutela funghi epigei spontanei

Rilascio delle autorizzazioni per raccolte a fini scientifici e didattici.

Incasso delle sanzioni e gestione del relativo contenzioso.

Rif. normativi: L.R. 17/12/2007 n.24

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA

Centro di Costo: 070530

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

autorizzazioni 0� 12 2

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: TUTELA FLORA E FAUNA

Centro di Costo: 070631

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E

FORESTAZIONE

N. 2301 Obiettivo dimantenimento:

Iniziative dirette e interventi promozionali

Stipula di accordi e convenzioni con parchi e scuole per incentivare

le visite ai parchi stessi: promozione, con piccoli incentivi economici

indirizzati per lo più ad abbattere i costi delle visite, della scoperta

delle aree protette. Valutazione delle iniziative dirette a valorizzare le

risorse turistiche , paesaggistiche e cultarali offerte dalle aree parco.

Rif. normativi: D.Lgs.267/2000

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi 0� 0 0

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 090238

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

ATTIVITA' ECONOMICHE

N. 2701 Obiettivo dimantenimento:

Sostegno e valorizzazione delle attività industriali, artigianali e commerciali

Attività di coordinamento e monitoraggio in materia di deroghe orari

esercizi commerciali

Attività di coordinamento per attribuzione dei contributi alle realtà

commerciali ed artigianali degne di rilievo

Rif. normativi: D.Lgs.267/2000; L. 287/81; D.lgs 114/98; L.R.28/1999; DCR 412-5585/2005

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 10.000,00

Stanziamento attuale: € 15.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 15.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi 25� 14 18

incontri 3� 1 1

schede analitiche ai comuni per

deroghe orari gestite

250� 0 6

N. 2703 Obiettivo dimantenimento:

Autorizzazione agli insediamenti commerciali

Espressione parere provinciale in materia di autorizzazione agli

insediamenti commerciali A5 e L2.

Riunioni tavolo interdisciplinare provinciale al fine della valutazione

delle istanze di insediamento commerciale L2 e PUC A5

Rif. normativi: Testo coordinato dell'allegato A alla D.C.R.563-13414 del 29.10.99,

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 090238

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

ATTIVITA' ECONOMICHE

dell'alegato A alla D.C.R. 347-42514 del 23.12.03 e dell'allegato A alla

D.C.R. 59-10831 del 24.03.06

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

pareri espressi 0� 1 1

riunioni Tavolo interdisciplinare 0� 1 1

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 040121

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

TURISMO

N. 1401 Obiettivo dimantenimento:

Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche del turismo

Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000 - L.R. n.4/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 335.000,00

Stanziamento attuale: € 380.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 188.590,00

Impegnato/stanziato: 49,63%

Progetto R.P.P.:

Progetti Pilota per la Promozione dei Sistemi turistici locali

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Incontri con ATL per predisposizione

Progetti Pilota

30/06/2009 30

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Nei primi mesi dell'anno sono stati ridefiniti i contenuti

dei due progetti pilota concordati con le ATL di Cuneo e

Alba

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi 0� 0 203

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 040121

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

TURISMO

note e

crititcità:

2 Stesura e approvazione Protocolli d'Intesa

Provincia - ATL

30/09/2009 30

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Nel mese di giugno sono stati approvati i due Protocolli

di Intesa relativi all'attuazione dei Progetti Pilota

note:

3 Gestione e monitoraggio Progetti 31/12/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: A fine agosto sono stati conclusi entrambi Progetti. Nel

mese di settembre si è provveduto alla rendicontazione

finale e alla sua trasmissione alla Regione Piemonte

che ha a sua volta provveduto alla liquidazione del

saldo finale.

note:

note:

N. 1402 Obiettivo dimantenimento:

Istruttoria e iscrizione Albo Pro Loco e pratiche Agenzie di Viaggio e Iat

Istruttoria e rilascio di nulla osta all'apertura di agenzia di viaggio,

Uffici IAT; iscrizione negli appositi elenchi proloco

Abilitazioni direttori tecnici d'agenzia. Abilitazioni professioni turistiche.

Stanziamento programmato: € 5.000,00

Stanziamento attuale: € 5.000,00

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 040121

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

TURISMO

Rif. normativi: L.R.15 del 30/3/1988 - L.R.44/2000 - L.R. 12/1987

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

abilitazioni professioni turistiche -

sedute di esame

6� 2 2

iscrizioni proloco 10� 22 22

pratiche amministrative (agenzie di

viaggio e IAT)

35� 26 37

sedute esami di valutazione direttori

tecnici

3� 6 10

N. 1405 Obiettivo dimantenimento:

Funzionamento del servizio turismo

Acquisto di beni e prestazioni di servizi

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: € 11.000,00

Stanziamento attuale: € 11.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 10.978,48

Impegnato/stanziato: 99,80%

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 040121

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

TURISMO

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

N. 1407 Obiettivo dimantenimento:

Iniziative di comunicazione e informazione sul turismo

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 15.000,00

Stanziamento attuale: € 15.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 4.320,00

Impegnato/stanziato: 28,80%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

interventi promo-pubblicitari su riviste,

giornali ed altri mezzi di comunicazione

0� 5 12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 040121

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

TURISMO

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 040150

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

MONTAGNA

N. 1501 Obiettivo dimantenimento:

Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche della montagna

Rif. normativi: D.Lgs.267/2000 - L.93/2001

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 313.000,00

Stanziamento attuale: € 424.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 423.282,57

Impegnato/stanziato: 99,83%

Progetto R.P.P.:

Organizzazione Festival della Montagna

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Programmazione delle iniziative e

conferimento degli incarichi relativi

31/01/2009 40

Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Tutti gli incarichi relativi alle diverse sezioni sono stati

affidati nei tempi previsti

note:

2 Definizione del calendario degli eventi 28/02/2009 40

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il calendario effettivo della manifestazione è stato

completato nel tempo previsto

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi su progetti finalizzati a

valorizzare la risorsa montana

20� 0 8

incontri Consulta dell'escursionismo 2� 0 1

incontri della Consulta delle Comunità

Montane

4� 0 1

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 040150

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

MONTAGNA

note e

crititcità:

3 Realizzazione dell'evento Festival e

rendicontazione dell'attività

31/05/2009 20

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: L'evento si è svolto con pieno successo e l'attività

realizzata è stata rendicontata alla scadenza prevista

note:

note:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 040222

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

SPORT

N. 1601 Obiettivo dimantenimento:

Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche dello sport

Coordinamento e compartecipazione eventi sportivi mirati ai giovani

e alle scuole.

Gestione dello sportello provinciale dello sport mediante consulenza

gratuita di professionisti in materia sportiva (impiantistica, sanitaria,

fiscale)

Rif. normativi: D. Lgs. 267/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 45.000,00

Stanziamento attuale: € 85.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 74.760,70

Impegnato/stanziato: 87,95%

Progetto R.P.P.: Gestione di iniziative promozionali e innovative nel settore dello sport - Sport Day e Sport in piazza

Partecipazione evento "Sport Day"

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Fase organizzativa - Incontri con Comune di

Cuneo e CONI Prov

30/04/2009 60

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: L'attività organizzativa preliminare - incontri con il

Comune di Cuneo e il Coni Prov - si è svolta nei tempi

e con le modalità previste

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi 0� 0 146

sportello sport - pratiche pervenute

oggetto di consulenza

0� 154 154

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 040222

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

SPORT

2 Svolgimento manifestazione 07/06/2009 20

Data effettiva: 07/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La manifestazione si è svolta con pieno successo alla

data programmata

note:

3 Verifica e Rendicontazione 30/09/2009 20

Data effettiva: 14/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La verifica e la rendicontazione sono stati effettuate in

anticipo rispetto ai tempi programmati

note:

note:

Coordinamento manifestazione "Sport in piazza"

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Incontri organizzativi con CONI provinciale

e Comuni aderenti

30/06/2009 30

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Tutti gli incontri organizzativi con i 24 Comuni aderenti

e il Coni Provinciale si sono svolti nei tempi

programmati

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 040222

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

SPORT

note e

crititcità:

2 Svolgimento manifestazione 30/09/2009 40

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La manifestazione si è svolta con pieno successo alla

data programmata

note:

3 Verifica e rendicontazione 31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La verifica e la rendicontazione sono stati effettuate in

anticipo rispetto ai tempi programmati

note:

note:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 090239

Programma: Promozione e sviluppo del territorio

TUTELA DEL CONSUMATORE

N. 2601 Obiettivo dimantenimento:

Sportello del consumatore

E' attivo lo sportello del consumatore gestito dalle quattro

associazioni.

L'ufficio provvede a coordinare e ripartire i finanziamenti ed a

svolgere tutte le attività finalizzate a garantire il funzionamento dello

sportello

Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 30.000,00

Stanziamento attuale: € 30.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 15.760,00

Impegnato/stanziato: 52,53%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

associazioni dei consumatori oggetto

di coordinamento

4� 4 4

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.12

PROGRAMMA 10

AGRICOLTURA

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0901 AGRICOLTURA

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZIOAGRICOLTURA

Art. 077500 / 0000 2.400.000,00 2.400.000,00 98,299 1.769.376,75TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE PERSONALE

AGRICOLTURAPGT00090145 - agricoltura ex sta 2.359.175,00

Totale Capitolo 2.400.000,00 2.400.000,00 98,299 1.769.376,75077500 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEPERSONALE AGRICOLTURA

2.359.175,00

Art. 077501 / 0000 1.400.000,00 1.400.000,00 94,781TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTI

CAMPO AGRICOLOLR 17/99PGT00090145 - agricoltura ex sta 1.326.939,00

Totale Capitolo 1.400.000,00 1.400.000,00 94,781077501 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTECONTRIBUTI CAMPO AGRICOLOLR 17/99

1.326.939,00

Art. 077502 / 0000 1.030.000,00 1.030.000,00 98,188 779.878,50TRASFERIM.REGIONE PIEMONTE

FUNZIONAMENTO AGRICOLTURALR 17/99PGT00090145 - agricoltura ex sta 1.011.338,00

Totale Capitolo 1.030.000,00 1.030.000,00 98,188 779.878,50077502 TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEFUNZIONAMENTO AGRICOLTURALR 17/99

1.011.338,00

Art. 077503 / 0000 2.500.000,00 4.138.551,93 46,329 468.159,78TRASFERIM.DIVERSI REGIONEPIEMONTE IN

CAMPO AGRICOLOL.R.17/99PGT00090145 - agricoltura ex sta 1.917.368,83

Totale Capitolo 2.500.000,00 4.138.551,93 46,329 468.159,78077503 TRASFERIM.DIVERSI REGIONEPIEMONTEIN CAMPO AGRICOLOL.R.17/99

1.917.368,83

Art. 077600 / 0000 20.000,00 20.000,00 0,000TRASF.REGIONE PIEMONTE LR10/02 TESSERINI

IDONEITA'RACCOLTA TARTUFIPGT00090145 - agricoltura ex sta

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 0,000077600 TRASF.REGIONE PIEMONTE LR10/02TESSERINI IDONEITA'RACCOLTA TARTUFI

Art. 080100 / 0000 120.000,00 120.000,00 96,194CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REPRESS.

FRODI E RILEV.CONTROLLO PROD. VINICOLIPGT00090145 - agricoltura ex sta 115.432,75

Totale Capitolo 120.000,00 120.000,00 96,194080100 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PERREPRESS. FRODI E RILEV.CONTROLLO PROD.VINICOLI

115.432,75

Art. 080200 / 0000 15.000,00 15.000,00 66,667CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER

INIZIATIVE TARTUFI E TARTUFICOLTURAPGT00090145 - agricoltura ex sta 10.000,00

Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 66,667080200 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER INIZIATIVE TARTUFI ETARTUFICOLTURA

10.000,00

Art. 080300 / 0000 15.000,00 15.000,00 53,333CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER

ACQ.ATTREZZATURE SERV. ANTIS.VINICOLEPGT00090145 - agricoltura ex sta 8.000,00

Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 53,333080300 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER ACQ.ATTREZZATURE SERV.ANTIS.VINICOLE

8.000,00

Art. 080400 / 0000 150.000,00 150.000,00 81,936CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER

INDENNITA'PATRIMONIO TARTUFIGENOPGT00090145 - agricoltura ex sta 122.904,32

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0901 AGRICOLTURA

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 81,936080400 CONTRIBUTO DELLA REGIONEPIEMONTE PER INDENNITA'PATRIMONIOTARTUFIGENO

122.904,32

Totale Risorsa 7.650.000,00 9.288.551,93 73,974 3.017.415,032 02 0091 6.871.157,90

Totale Categoria 7.650.000,00 9.288.551,93 73,974 3.017.415,032 02 6.871.157,90

Totale Titolo II 7.650.000,00 9.288.551,93 73,974 3.017.415,03ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

6.871.157,90

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB BLICI

Art. 118500 / 0000 20.000,00 20.000,00 77,516 15.503,10PROVENTI SERVIZI INMATERIA DI AGRICOLTURA PGT00090145 - agricoltura ex sta 15.503,10

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 77,516 15.503,10118500 PROVENTI SERVIZI INMATERIA DIAGRICOLTURA

15.503,10

Totale Risorsa 20.000,00 20.000,00 77,516 15.503,103 01 0004 15.503,10

Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI

Art. 113501 / 0000 70.000,00 314,286 43.518,00CONTRAVVENZIONI SETTORE AGRICOLTURA EX

STAPGT00090145 - agricoltura ex sta 220.000,00

Totale Capitolo 70.000,00 314,286 43.518,00113501 CONTRAVVENZIONI SETTOREAGRICOLTURA EX STA

220.000,00

Totale Risorsa 70.000,00 314,286 43.518,003 01 9999 220.000,00

Totale Categoria 20.000,00 90.000,00 261,670 59.021,103 01 235.503,10

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 167000 / 0000 90.000,00 90.000,00 72,978 65.680,36RIMBORSI DIVERSI SETTORE AGRICOLTURA PGT00090145 - agricoltura ex sta 65.680,36

Totale Capitolo 90.000,00 90.000,00 72,978 65.680,36167000 RIMBORSI DIVERSI SETTOREAGRICOLTURA

65.680,36

Art. 242000 / 0000 13.000,00 13.000,00 40,645 5.283,84RIMBORSO SPESE PATENTINI AGRICOLTURA PGT00090145 - agricoltura ex sta 5.283,84

Totale Capitolo 13.000,00 13.000,00 40,645 5.283,84242000 RIMBORSO SPESE PATENTINIAGRICOLTURA

5.283,84

Totale Risorsa 103.000,00 103.000,00 68,897 70.964,203 05 0001 70.964,20

Totale Categoria 103.000,00 103.000,00 68,897 70.964,203 05 70.964,20

Totale Titolo III 123.000,00 193.000,00 158,791 129.985,30ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 306.467,30

7.773.000,00 9.481.551,93 75,701 3.147.400,33RIEPILOGO PARTE ENTRATA 7.177.625,20

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0901 AGRICOLTURA

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

7.773.000,00 9.481.551,93 75,701 3.147.400,33090145 AGRICOLTURA ex STA 7.177.625,20

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

7.773.000,00 9.481.551,93 75,701 3.147.400,33TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 7.177.625,20

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0901 AGRICOLTURA

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO

Servizio 09 01 AGRICOLTURA

Intervento PERSONALE

Art. 012022 / 0000 2.471.000,00 2.458.500,00 99,356 2.442.672,28EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO AGRICOLTURA EX L.R. 17/99 STAPGT100000010203 - personale 2.442.672,28

Totale Capitolo 2.471.000,00 2.458.500,00 99,356 2.442.672,28012022 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO AGRICOLTURA EX L.R. 17/99 STA

2.442.672,28

Art. 013022 / 0000 15.000,00 16.750,00 80,634 12.598,30IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO AGRICOLTURA EX L.R. 17/99 STAPGT100000010203 - personale 13.506,12

Totale Capitolo 15.000,00 16.750,00 80,634 12.598,30013022 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO AGRICOLTURA EX L.R. 17/99 STA

13.506,12

Art. 015022 / 0000 31.000,00 32.166,00 76,784 21.778,11F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL

PERS.ADDETTO AL SERVIZIO AGRICOLTURA LR

17/99 STA

PGT100000010203 - personale 24.698,28

Totale Capitolo 31.000,00 32.166,00 76,784 21.778,11015022 F.DO STRAORD.E DISAGIO RELALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO AGRICOLTURA LR17/99 STA

24.698,28

Art. 635201 / 0000 20.000,00 20.000,00 20,670EMOLUMENTI AL PERSONALE SETTORE

AGRICOLTURA EX STASTATISTICHE AGRARIEPGT103407010203 - personale 4.134,00

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 20,670635201 EMOLUMENTI AL PERSONALE SETTOREAGRICOLTURA EX STASTATISTICHE AGRARIE

4.134,00

Totale Intervento 2.537.000,00 2.527.416,00 98,322 2.477.048,691 09 01 01 2.485.010,68

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 635400 / 0000 220.000,00 120.000,00 78,434 7.387,77SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL

SETT.AGRICOLTURA EX L.R.17/99 -ACQUISTO DI

BENI

PGT103409090145 - agricoltura ex sta 94.120,75

Totale Capitolo 220.000,00 120.000,00 78,434 7.387,77635400 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSETT.AGRICOLTURA EX L.R.17/99 -ACQUISTO DIBENI

94.120,75

Totale Intervento 220.000,00 120.000,00 78,434 7.387,771 09 01 02 94.120,75

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 635401 / 0000 270.000,00 270.000,00 92,593 40.812,07SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE

AGRICOLTURA EX LR17/99-PRESTAZIONE

SERVIZI

PGT103409090145 - agricoltura ex sta 250.000,00

Totale Capitolo 270.000,00 270.000,00 92,593 40.812,07635401 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSETTORE AGRICOLTURA EXLR17/99-PRESTAZIONE SERVIZI

250.000,00

Totale Intervento 270.000,00 270.000,00 92,593 40.812,071 09 01 03 250.000,00

Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0901 AGRICOLTURA

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 635403 / 0000 50.000,00 50.000,00 100,000 26.495,36UTILIZZO BENI DI TERZI REL.SETTORE

AGRICOLTURA EX LR17/99PGT103409090145 - agricoltura ex sta 50.000,00

Totale Capitolo 50.000,00 50.000,00 100,000 26.495,36635403 UTILIZZO BENI DI TERZI REL.SETTOREAGRICOLTURA EX LR17/99

50.000,00

Totale Intervento 50.000,00 50.000,00 100,000 26.495,361 09 01 04 50.000,00

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 634700 / 0000 15.000,00 15.000,00 66,667INTERVENTI IN MATERIA DI TARTUFI E

TARTUFICOLTURA -TRASFERIMENTIPGT103412090145 - agricoltura ex sta 10.000,00

Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 66,667634700 INTERVENTI IN MATERIA DI TARTUFI ETARTUFICOLTURA -TRASFERIMENTI

10.000,00

Art. 634800 / 0000 150.000,00 150.000,00 81,936INDENNITA' PER LA CONSERVAZIONE DEL

PATRIMONIO TARTUFIGENOPGT103412090145 - agricoltura ex sta 122.904,32

Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 81,936634800 INDENNITA' PER LA CONSERVAZIONEDEL PATRIMONIO TARTUFIGENO

122.904,32

Art. 635105 / 0000 2.590.000,00 4.296.551,93 51,132 466.682,83LR 17/99 - TRASFERIMENTIDIVERSI E

AVVERSITA' ATMOSFERICHE SETTORE

AGRICOLO

PGT103403090145 - agricoltura ex sta 2.196.915,19

Totale Capitolo 2.590.000,00 4.296.551,93 51,132 466.682,83635105 LR 17/99 - TRASFERIMENTIDIVERSI EAVVERSITA' ATMOSFERICHE SETTOREAGRICOLO

2.196.915,19

Art. 635108 / 0000 1.400.000,00 1.400.000,00 94,781 49.488,00TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO

PROVINCIALEPGT103402090145 - agricoltura ex sta 1.326.939,00

Totale Capitolo 1.400.000,00 1.400.000,00 94,781 49.488,00635108 TRASFERIMENTI PER PROGRAMMAOPERATIVO PROVINCIALE

1.326.939,00

Art. 653000 / 0000 10.000,00 5.000,00 0,000INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE

DELL'AGRICOLTURAPGT103411090145 - agricoltura ex sta

Totale Capitolo 10.000,00 5.000,00 0,000653000 INTERVENTI DIVERSI NEL SETTOREDELL'AGRICOLTURA

Art. 680000 / 0000 39.000,00 39.000,00 97,334 37.960,23QUOTE ASSOCIATIVE NEL COMPARTO

AGRICOLOPGT103411090145 - agricoltura ex sta 37.960,23

Totale Capitolo 39.000,00 39.000,00 97,334 37.960,23680000 QUOTE ASSOCIATIVE NEL COMPARTOAGRICOLO

37.960,23

Totale Intervento 4.204.000,00 5.905.551,93 62,563 554.131,061 09 01 05 3.694.718,74

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 693801 / 0000 10.000,00 10.000,00 100,000 10.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI

NEL CAMPODELL'AGRICOLTURAPGT100000010305 - gestione finanziaria 10.000,00

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 100,000 10.000,00693801 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPODELL'AGRICOLTURA

10.000,00

Art. 814000 / 0000 3.000,00 3.000,00 100,000 3.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AZIONI NEL

CAMPO DELL'AGRICOLTURA - CASSA DD.PPPGT100000010305 - gestione finanziaria 3.000,00

Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 100,000 3.000,00814000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERAZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA -CASSA DD.PP

3.000,00

Totale Intervento 13.000,00 13.000,00 100,000 13.000,001 09 01 06 13.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0901 AGRICOLTURA

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Intervento IMPOSTE E TASSE

Art. 635402 / 0000 11.000,00 11.000,00 100,000 10.090,97SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE

AGRICOLTURA EX LR17/99-IMPOSTE E TASSEPGT103409090145 - agricoltura ex sta 11.000,00

Totale Capitolo 11.000,00 11.000,00 100,000 10.090,97635402 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSETTORE AGRICOLTURA EX LR17/99-IMPOSTE ETASSE

11.000,00

Totale Intervento 11.000,00 11.000,00 100,000 10.090,971 09 01 07 11.000,00

Intervento ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONECORRENTE

Art. 635500 / 0000 2.000,00 0,000ACCANTONAMENTO EVENTUALE CONTENZIOSO

CONTRAVVENZIONI AGRICOLTURAPGT103404090145 - agricoltura ex sta

Totale Capitolo 2.000,00 0,000635500 ACCANTONAMENTO EVENTUALECONTENZIOSO CONTRAVVENZIONIAGRICOLTURA

Totale Intervento 2.000,00 0,0001 09 01 08

Totale Servizio 7.305.000,00 8.898.967,93 74,142 3.128.965,9209 01 6.597.850,17

Totale Funzione 7.305.000,00 8.898.967,93 74,142 3.128.965,9209 6.597.850,17

Totale Titolo I 7.305.000,00 8.898.967,93 74,142 3.128.965,92SPESE CORRENTI 6.597.850,17

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPOECONOMICO

Servizio 09 01 AGRICOLTURA

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE

Art. 964115 / 0000 133.000,00 133.000,00 94,737ACQ. BENI MOBILI,MACCH.ATTREZZ.

TEC-SCIENT. SERVIZIOAGRICOLTURA LR 17/99

STA

PGT103409090145 - agricoltura ex sta 126.000,00

Totale Capitolo 133.000,00 133.000,00 94,737964115 ACQ. BENI MOBILI,MACCH.ATTREZZ.TEC-SCIENT. SERVIZIOAGRICOLTURA LR 17/99STA

126.000,00

Totale Intervento 133.000,00 133.000,00 94,7372 09 01 05 126.000,00

Totale Servizio 133.000,00 133.000,00 94,73709 01 126.000,00

Totale Funzione 133.000,00 133.000,00 94,73709 126.000,00

Totale Titolo II 133.000,00 133.000,00 94,737SPESE IN CONTO CAPITALE 126.000,00

7.438.000,00 9.031.967,93 74,445 3.128.965,92RIEPILOGO PARTE SPESA 6.723.850,17

Riepilogo per Centro gestore:

2.537.000,00 2.527.416,00 98,322 2.477.048,69010203 PERSONALE 2.485.010,68

4.888.000,00 6.491.551,93 65,098 638.917,23090145 AGRICOLTURA ex STA 4.225.839,49

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Centro responsabile: 090145 AGRICOLTURA ex STA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0901 AGRICOLTURA

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

13.000,00 13.000,00 100,000 13.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 13.000,00

Riepilogo per Intervento:

2.537.000,00 2.527.416,00 98,322 2.477.048,691 01 PERSONALE 2.485.010,68

220.000,00 120.000,00 78,434 7.387,771 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

94.120,75

270.000,00 270.000,00 92,593 40.812,071 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 250.000,00

50.000,00 50.000,00 100,000 26.495,361 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 50.000,00

4.204.000,00 5.905.551,93 62,563 554.131,061 05 TRASFERIMENTI 3.694.718,74

13.000,00 13.000,00 100,000 13.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED

ONERI FIN ANZIARI DIVERSI13.000,00

11.000,00 11.000,00 100,000 10.090,971 07 IMPOSTE E TASSE 11.000,00

2.000,00 0,0001 08 ONERI STRAORDINARI

DELLA GE STIONE CORRENTE

133.000,00 133.000,00 94,7372 05 ACQUISIZIONE DI BENI

MOBILI, MACCHINE ED

ATTRAZZATURE TECNI

CO-SCIENTIFICHE

126.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.5

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

7.438.000,00 9.031.967,93 74,445 3.128.965,92TOTALE GENERALE PARTE SPESE 6.723.850,17

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

N. 3401 Obiettivo dimantenimento:

Gestione servizio antisofisticazioni vinicole

attuazione piano regionale

attuazione convenzione con la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

riconoscimento attività di distillazione-distillazione e magazzinaggio

attività di assistenza G.E.V. zona ALBA-BRA

Parte c/capitale:

acquisto macchine ed attrezzature

Rif. normativi: L.R. 39/80 e s.m.i - D.M. 23.04.2001 - L.R. 32/82 e s.m.i. -Reg. Ce 1493/99

e norme attuative

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

attuazione piano regionale e

convenzione con la Provincia del

Verbano-Cusio-Ossola - autodenunce

350� 300 332

attuazione piano regionale e

convenzione con la Provincia del

Verbano-Cusio-Ossola - controlli

documenti di viaggio

60� 30 58

attuazione piano regionale e

convenzione con la Provincia del

Verbano-Cusio-Ossola - prelievi

campioni

70� 60 104

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

note e

crititcità:

attuazione piano regionale e

convenzione con la Provincia del

Verbano-Cusio-Ossola - sopralluoghi

ed accertamenti aziendali c/o aziende

di produzione

30� 21 41

attuazione piano regionale e

convenzione con la Provincia del

Verbano-Cusio-Ossola - sopralluoghi

ed accertamenti aziendali c/o punti

vendita

30� 12 25

distillazioni facoltative - domande 2� 0 0

riconoscimento attività di distillazione -

sopralluoghi ed accertamenti aziendali

5� 0 0

N. 3402 Obiettivo dimantenimento:

Gestione programma operativo provinciale

L.R. 63/78 art 15. Contributi per acquisto bestiame da riproduzione

L.R. 63/78 art.17. Premio sostituzione capi infetti

L.R. 63/78 art.17. Fecondazione artificiale in zona montana

L.R. 63/78 art 17. Incoraggiamento produzione zootecnica

L.R. 63/78 art 17. Mostre zootecniche provinciali

L.R. 63/78 art 47 e 48. Assistenza tecnica, promozione e

divulgazione.

L.R. 63/78 Intreventi per strutture, macchine e attrezzature

LR 63/78 Art. 31-36. Interventi per infrastrutture agricole.

Divulgazione agricola ai sensi del Reg. CE 270/79 e L.R. 63/78 art.

48.

Regolamento reg. n. 9/R del 22.10.2002. Zone vulnerabili da nitrati.

LR 20/98 Sviluppo apicoltura

Stanziamento programmato: € 1.400.000,00

Stanziamento attuale: € 1.400.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 1.326.939,00

Impegnato/stanziato: 94,78%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

LR 63/95 e DPR 290/01

LR 87/96 LR 63/78 art. 16. Contributi all'APA per la tenuta dei libri

genealogici e per l'esecuzione dei controlli funzionali

L.313/2005 - Disciplina dell'apicoltura

Rif. normativi: L. R. 63/78 - Reg. CE 270/79 - Regolamento reg. n. 9/R del 22.10.2002 -LR

20/98 LR 63/95 - DPR 290/01 -LR 87/96 - L.313/2005

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Gestione del Programma Operativo Provinciale

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

assistenza tecnica, promozione e

divulgazione - progetti finanziati

12� 5 13

contributi per acquisto bestiame da

riproduzione - domande anno in corso

0� 0 0

contributi per acquisto bestiame da

riproduzione - domande residue anno

precedente

100� 1 1

divulgazione agricola - prove

dimostrative e interventi divulgativi

condotte direttamente

20� 7 10

fecondazione artifciale in zona

montana - finanziamenti fecondazioni

documentate relative all'anno

precedente

3.500� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

note e

crititcità:

incoraggiamento produzione

zootecnica - domande di contributo

anno in corso

3� 1 1

interventi per infrastrutture agricole -

domande di contributo per costruzione

di acquedotti rurali consortili anno

precedente

2� 0 0

interventi per strutture, macchine ed

attrezzature - domande di contributo

per opere di stoccaggio e trattamento

di effluenti zootecnici in allevamenti

intensivi

40� 4 4

mostre zootecniche provinciali -

programmi finanziati

1� 0 1

premio sostituzione capi infetti -

domande anni precedenti

15� 14 16

prodotti fitosanitari - corsi di

formazione per rilascio patentini

50� 25 55

sviluppo apicoltura - domande di

contributo anni precedenti

5� 0 4

sviluppo apicoltura - domande di

contributo anno in corso

5� 0 3

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

N. 3403 Obiettivo dimantenimento:

Interventi di sostegno alle aziende agricole per calamità naturali e avversità atmosferiche

Interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato

Rif. normativi: D.Lgs.102/04, L 185/92, L 256/02, LR 63/78, LR 12/03

note e

crititcità:

L'attività di valutazione dei danni da cui dipendono i contributi compensativi alle aziende danneggiate dipende dagli eventi atmosferici negativi che si

verificheranno nel 2006 e non sono quantificabili a priori.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 2.590.000,00

Stanziamento attuale: € 4.296.551,93

Impegnato a favore dell'attività: € 2.196.915,19

Impegnato/stanziato: 51,13%

Progetto R.P.P.: Ripristino di strutture, infrastrutture e colture danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali; interventi per la dife

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi compensativi alle aziende

danneggiate

40� 80 80

controlli sull'attività dei Consorzi 4� 4 4

domande di contributo per avversità

anni precedenti

500� 0 80

produzioni agricole colpite da crisi di

mercato - domande gestite

40� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

N. 3404 Obiettivo dimantenimento:

Interventi nel settore zootecnico e lattiero-caseario

L 119/03. Applicazione regime quote latte

Reg 1898/05. Aiuti per la produzione burro concentrato

Reg 2771/99. Burro prodotto per l'ammasso pubblico o privato

Reg 2659/94. Aiuto per l'ammasso privato di formaggi Grana e

parmigiano Reggiano

Reg CE 2204/90. Impiego caseina e caseinati nei formaggi fusi

Piano regionale per l'assistenza tecnica alla zootecnia (PRATZ).

Reg 1234/07. Miglioramento apicoltura

LR 20/98. Denunce possesso d'alveari

LR 20/98. Assistenza tecnica e formazione in apicoltura

L 30/91 Norme sulla riproduzione animale

L 356/66 e L 419/71 Disposizioni per produzione uova da cova e

pulcini e commercializzazione uova

Reg 1186/90. Controllo sulla classificazione delle carcasse bovine

Reg 9707/00. Incentivi per la distribuzione di latte nelle scuole.

Reg 2799/99. Aiuti per l'utilizzo di mangime a base di latte in polvere.

Rif. normativi: Reg. CE 1788/03 - Reg. CE 595/04 - L 119/03 e s.m.i. - Reg 429/90 - Reg

2571/97 - Reg 2771/99 - Reg 2659/94 - Reg CE 2204/90 - Reg 1234/07 - LR

20/98 - L.30/91

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: € 2.000,00

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

Progetto R.P.P.: Interventi nel settore del patrimonio zootecnico e azioni per l’equilibrio di mercato nel settore lattiero-caseario.

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

aiuto per l'ammasso privato di

formaggi Grana e parmigiano

Reggiano - controlli su incarico AGEA

200� 120 140

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

impiego caseina e caseinati nei

formaggi fusi - controlli su incarico

AGEA

4� 3 3

quote latte - accertamenti per prestiti

erogati da Istituti bancari

60� 31 63

quote latte - aggiornamenti archivi

cartacei

2.650� 1900 2400

quote latte - assegnazioni provenienti

da Riserva Regionale e dalla CE

600� 0 0

quote latte - autorizzazioni al

trasferimento delle quote

600� 580 640

quote latte - comunicazioni quote ai

produttori

1.200� 1350 1350

quote latte - controlli coerenze

produttive delle aziende

1.200� 250 350

quote latte - controlli in corso di

periodo e fine periodo sugli acquirenti

7� 7 7

quote latte - controlli in corso di

periodo e fine periodo sui produttori

50� 50 60

quote latte - controlli in corso di

periodo e fine periodo sui trasportatori

12� 12 12

quote latte - controlli sulla restituzione

o versamento prelievo supplementare

33� 80 160

quote latte - controlli sulle

inadempienze mensili degli acquirenti

36� 25 42

quote latte - procedimenti sanzionatori 1� 18 20

quote latte - rateizzazioni prelievo

supplementare

30� 15 17

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

note e

crititcità:

quote latte - recuperi prelievi

supplementare latte vaccino -

campagne pregresse

250� 180 180

quote latte - riconoscimenti cause di

forza maggiore per ridotta o mancata

commercializzazione

50� 80 141

quote latte - riconoscimenti e revoche

della qualifica di primo acquirente

3� 2 5

quote latte - statistiche, memorie e

relazioni

12� 5 11

quote latte - verifiche sulle

dichiarazioni di fine periodo degli

acquirenti e dei produttori

150� 100 100

quote latte - vidimazioni fogli registri 48.000� 45000 47000

riunioni Commissione statistica

zootecnica presso Camera di

Commercio

2� 1 2

N. 3405 Obiettivo dimantenimento:

Interventi nel settore delle produzioni vegetali, assistenza tecnica e divulgazione

Interventi riferiti alla IGP Nocciola del Piemonte, all'applicazione

norme fitosanitarie, al PSR 2000-2006 - Misura F Misura C Misura

Y Consulenza aziendale

PSR 2007-2013 Misura 111 Formazione Misura 114 consulenza

aziendale Misura 214 Pagamenti agroambientali

Piano sperimentale di consulenza aziendale finalizzato all'audit

aziendale e alla rintracciabilità obbligatoria (LR 63/78 art 47 e 48)

Agricoltura biologica (Reg. Ce 2092/91e D.lgs 220/95)

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

LR 63/78 art 47. Programma regionale di lotta biologica contro

l'insetto Metcalfa pruinosa

Estirpo frutteti.

L 388/00 art. 129. Reimpianto frutteti affetti da virus Sharka

L.R. 26/2003. Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità

Reg 2200/96 e successivi. Interventi di mercato. Controlli e

accertamenti su incarico della Regione Piemonte.

Disciplinare annuale per la concessione di aiuti all'ammasso privato

di patate da consumo.

Autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei presidi sanitari.

Lavorazioni agrarie.

Foraggi essicati (Reg. CE 785/95)

L.R. 10/2002 - Raccolta, coltivazione, conservazione e

commercializzazione dei tartufi

Rif. normativi: D.M. 02.12.93 - D.M. 31/1/96 - PSR 2000-2006 - PSR 2007-2013 - L.

388/2000 - LR 63/78 - Reg. Ce 2092/91- D.lgs 220/95 - LR 26/2003 - L.R.

24/2007

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Gestione coordinata di azioni di formazione professionale degli imprenditori agricoli; divulgazione, assistenza tecnica e consulenza alle

Progetto scuole.Il progetto ha come scopo quello di far dialogare le scuole superioriad indirizzo agrario con le attività poste in essere dalla Provincia.

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Predisposizione del progetto 31/01/2009 30

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: l'idea progettuale è satat predisposta

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

agricoltura biologica - notifiche di

attività

250� 0 250

agricoltura biologica - verifiche ispettive 8� 0 7

autorizzazioni all'acquisto e all'impiego

dei presidi sanitari - giornate di esame

60� 25 55

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

2 riunioni con i presidi degli istituti agrari e

proposta operativa

30/04/2009 10

Data effettiva: 25/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: In tale data si sono incontrati i presidi dei 4 Istituti agrari

operanti in provincia, che si sono dimostrati disponibili

ad instaurare rapporti più stretti e ad istituire una sorta

di coordinamento. Sui è convenuto di approfondire

questi temi con l' ripr

note:

3 organizzazione di incontri presso le varie

scuole dove i tecnici della Provincia

interagisconocon gli studenti

31/07/2009 40

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: E' stata concordata una serie di incontri tecnici con gli

istituti agrari che si svolgeranno nel corso dell'anno

scolastico

note:

4 individuazione di azioni specifiche sulle

quali poter svolger4e progetti comuni

31/12/2009 20

Data effettiva: 31/12/2010Perc. real.: 100%

Attuazione: e' stato convenuto che gli incontri tecnici concordati

saranno anche le basi su cui partire per programmare

progetti comuni

note:

autorizzazioni all'acquisto e all'impiego

dei presidi sanitari - patentini

rilasciati/rinnovati

1.600� 900 1140

estirpo frutteti - controlli 30� 12 19

foraggi essicati - controlli 15� 2 2

IGP Nocciola del Piemonte - iscrizioni

all'albo

15� 10 17

interventi di mercato su incarico della

Regione Piemonte - controlli per frutta

trasformata

5� 0 0

interventi di mercato su incarico della

Regione Piemonte - controlli piani

operativi OP frutticole

5� 5 0

interventi di mercato su incarico della

Regione Piemonte - controlli su ritiri

frutta dal mercato

2� 0 0

lavorazioni agrarie - rilascio licenze di

mietitrebbiatura

400� 240 373

lavorazioni agrarie - riunioni

commissione per individuazione tariffe

di riferimento

1� 1 1

misura 111 - corsi di formazione 2� 75 100

misura 214 - domande 80� 649 1198

raccolta, coltivazione, conservazione e

commercializzazione dei tartufi -

esaminati per rilascio ex novo di

tesserino

100� 73 100

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

note: L'esigenza è quella di aprire un dialogo construttivo tra i futuri tecnici

dell'agricoltura e le istituzioni

Credito di conduzione

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 predisposizione del bando e sua

approvazione

31/01/2009 30

Data effettiva: 20/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: il bando è stato predisposto , approvato e pubblicato

note:

2 informazione a tutte le banche e ai diretti

inteerssati

28/02/2009 20

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: sono state fatte delle specifiche riunioni ed è stata

data specifica informazione agli istitituti di credito

note:

3 raccolta istanze , istruttoria delle stesse e

finanziamento

30/11/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Delle 107 domande pervenute ne sono state approvate

103 . La liquidazione del contributo è in funzione della

rendicontazione specifica delle banche

note:

raccolta, coltivazione, conservazione e

commercializzazione dei tartufi -

riconoscimento tartufaie controllate

1� 1 4

raccolta, coltivazione, conservazione e

commercializzazione dei tartufi -

tesserini raccolta tartufi

1.000� 44 62

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

note e

crititcità:

l'attività prevista relativa alle misure del PSR 2007-2013 dipende dall'approvazione del PSR dal parte dell'UE che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi

note: E' intenzione della Provincia attivare il credito di conduzione che

prevede la concessione di un finanziamento che abbatta del 40% gli

interessi sui crediti che le aziende agricole possono richiedere agli

istituiti bancari

N. 3406 Obiettivo dimantenimento:

Interventi nel settore dei miglioramenti fondiari

Reg.CE 320/2006 art.6 Aiuto alla diversificazione Piano d'Azione

Regionale

PSR 2007-2013 - Misura 121 Ammodernamento aziende agricole

PSR 2007-2013 - Misura 112 Premio di insediamento giovani

PSR 2007-2013 - Misura 311 Agriturismo

L. 604/54 e L 36/77. Sviluppo proprietà diretto coltivatrice.

LR 12/03. Interventi di difesa attiva e passiva contro i danni da

calamità naturali in frutticoltura

L.81/06 Programma straordinario per la prevenzione dell'influenza

aviaria

Programma regionale sperimentale per le proteine vegetali

Legge Reg. n. 21/99 art 44. Delimitazione comprensori irrigui

L.R.12/2008 Programma meccanizzazione agricola

L.R. 63/78 art.50 Prestiti per la conduzione aziendale

Rif. normativi: Reg.CE 320/2006 - PSR 2007-2013 - Misura 112 - 121 - 311; L. 604/54 - L

36/77 - LR 12/03 - L.81/06 - Legge Reg. n. 21/99 - L.R.12/2008 - L.R. 63/78

art.50

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Ammodernamento e razionalizzazione delle strutture produttive e della meccanizzazione delle imprese agricole sia utilizzando il PSR 20

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

note e

crititcità:

l'attività prevista relativa alle misure del PSR 2007-2013 dipende dall'approvazione del PSR dal parte dell'UE che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi

interventi per influenza aviaria -

domande

0� 54 54

missura 121 "bietole" - domande di

contributo

27� 0 14

misura 112 - domande di

insediamento giovani

452� 38 311

misura 121 - domande di contributo 1.612� 28 285

misura 311- domande di contributo 159� 2 19

sviluppo proprietà diretto coltivatrice -

certificati per esenzione fiscale

1.000� 550 1224

N. 3407 Obiettivo dimantenimento:

Indagini statistiche e di mercato

Indagini campionarie (tipologia di indagine e campione di aziende

definiti da ISTAT)

Indagini estimative

L.203/82. Patti agrari.

Accertamento capacità professionale.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 20.000,00

Stanziamento attuale: € 20.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 4.134,00

Impegnato/stanziato: 20,67%

Progetto R.P.P.: Ripristino di strutture, infrastrutture e colture danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali; interventi per la dife

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

note e

crititcità:

accertamento capacità professionale -

esaminati

40� 96 150

indagini campionarie - rilevazioni e

revisioni questionari d'indagine

800� 207 207

indagini estimative - schede

riepilogative

16� 10 16

patti agrari - conciliazioni in caso di

controversie

30� 23 33

pubblicazioni 1� 1 1

N. 3408 Obiettivo dimantenimento:

Gestione attività carburanti agevolati in agricoltura e immatricolazione macchine agricole (U.M.A.)

Rif. normativi: Decreto n. 454/2001; LR n. 87/96

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

richieste di assegnazione carburante 2.400� 2400 3176

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

note e

crititcità:

agevolato

volture ed immatricolazione macchine

agricole

7.000� 1724 7083

N. 3409 Obiettivo dimantenimento:

Funzionamento del servizio agricoltura

Affitto locali - Utenze - Materiale di consumo - Cancelleria -

Manutenzione parco macchine - Personale. Parte c/capitale:

Acquisto beni; macchine; attrezzature tecnico - scientifiche

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 684.000,00

Stanziamento attuale: € 584.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 531.120,75

Impegnato/stanziato: 90,95%

Progetto R.P.P.:

Azioni, a carattere innovativo, in materia di sicurezza integrata

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Predisposizione del bando provinciale e

individuazione della commissione valutatrice

31/03/2009 30

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: bando elaborato , confrontato e pubblicato

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

2 Pubblicazione del bando e raccolta

domande

30/04/2009 10

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: sono state raccolte numero 22 istanze , è stata

indfividuata apposita commissione

note:

3 Esame dei progetti pervenuti ed

ammissione a finanziamento

30/06/2009 30

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: la commissione ha valutato tutti i progetti

ammettendolia finanziamneto numero 10

note:

4 Monitoraggio dei progetti e valutazione loro

attuazione

31/10/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: effettuato il moitoraggio dei progetti finanaziati

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

note e

crititcità:

5 Finanziamento e liquidazione dei progetti

realizzati

31/12/2009 10

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: la liquidazione dell'aiuto spettante è funzione della

presntazione della rendicontazione da parte dei comuni

note:

note: Il progetto, in attuazione di apposita legge regionale, è inserito nel

c.d.c. Agricoltura non per materia, ma per competenza in quanto il

responsabile del progetto è il Dirigente del Settore Agricoltura, il quale

con atto di delega utilizza gli appositi stanziamenti in altro c.d.c.

N. 3411 Obiettivo dimantenimento:

Iniziative dirette e interventi promozionali

Rif. normativi: D.Lgs. 267/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 49.000,00

Stanziamento attuale: € 44.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 37.960,23

Impegnato/stanziato: 86,27%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi 100� 97 196

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

note e

crititcità:

incarichi per la promozione nel

comparto agricolo

5� 0 0

quote associative 3� 3 0

N. 3412 Obiettivo dimantenimento:

Valorizzazione del patrimonio tartufigeno

gestione dei fondi regionali stanziati a favore dei proprietari di piante

tartufigene

interventi per mostre e fiere tartuficole

Rif. normativi: L.R.10/2002

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 165.000,00

Stanziamento attuale: € 165.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 132.904,32

Impegnato/stanziato: 80,55%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi per le piante tartufigene 700� 648 0

contributi per mostre e fiere tartuficole 5� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

N. 3413 Obiettivo dimantenimento:

Interventi nel settore vitivinicolo

Gestione delle pratiche vitivinicole

Rif. normativi: D.M. 31.5.2000 - L. 164/92 - Reg. 1493/99 - L.1164/69 - L. 536/93 - D.M.

31/1/96 - PSR 2000-2006 - L. 388/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

albo vigneti - richieste di iscrizione 1.000� 100 450

controlli fitosanitari nei vivai viticoli -

controlli e verbali

30� 8 30

controllo e certificazione materiale

vivaistico - certificazioni materiale

vegetativo

30� 8 30

estirpazione e reimpianto vigneti -

attestati di idoneità

200� 232 470

estirpazione e reimpianto vigneti -

autorizzazioni

800� 750 1900

estirpazione e reimpianto vigneti -

sopralluoghi

800� 350 750

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area BALOCCO PAOLO

Responsabile del C.d.C.: BALOCCO PAOLO

Area: AGRICOLTURA Settore: AGRICOLTURA

Centro di Costo: 090145

Programma: Agricoltura

AGRICOLTURA

note e

crititcità:

interventi per la flavescenza dorata -

contributi

30� 5 16

misure di lotta obbligatoria contro la

flavescenza dorata della vite - ettari

oggetto di controllo

0� 0 0

ristrutturazione vigneti - richieste anni

precedenti

100� 60 225

ristrutturazione vigneti - richieste anno

in corso

250� 290 290

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.13

PROGRAMMA 11

POLITICHE SOCIALI

E SANITARIE

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ

Responsabile: MONDINO M. MADDALENA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZISOCIALI

Art. 072000 / 0000 1.868.000,00 1.994.363,00 100,000 606.032,00CONTRIB. REGIONE PIEMONTEL.5/01 POLITICHE

SOCIALIPGT00080236 - politiche sociali 1.994.363,00

Totale Capitolo 1.868.000,00 1.994.363,00 100,000 606.032,00072000 CONTRIB. REGIONE PIEMONTEL.5/01POLITICHE SOCIALI

1.994.363,00

Art. 072001 / 0000 86.000,00 86.738,36 100,000 86.738,36TRASFERIM REGIONE PIEMONTEUFFICIO

PROV.LE PUBBLICATUTELA LR 1/04PGT00080236 - politiche sociali 86.738,36

Totale Capitolo 86.000,00 86.738,36 100,000 86.738,36072001 TRASFERIM REGIONE PIEMONTEUFFICIOPROV.LE PUBBLICATUTELA LR 1/04

86.738,36

Art. 072600 / 0000 87.000,80 100,000TRASF.REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI

COOPERAZIONE INTERNAZIONALEPGT00080236 - politiche sociali 87.000,80

Totale Capitolo 87.000,80 100,000072600 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERPROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

87.000,80

Art. 072700 / 0000 300.000,00 320.720,02 100,000TRASF.REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI

IMMIGRATI EXTRACOMUNITARIPGT00080236 - politiche sociali 320.720,02

Totale Capitolo 300.000,00 320.720,02 100,000072700 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERINTERVENTI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI

320.720,02

Totale Risorsa 2.254.000,00 2.488.822,18 100,000 692.770,362 02 0082 2.488.822,18

Totale Categoria 2.254.000,00 2.488.822,18 100,000 692.770,362 02 2.488.822,18

Totale Titolo II 2.254.000,00 2.488.822,18 100,000 692.770,36ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

2.488.822,18

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZ IOASSISTENZA

Art. 205500 / 0000 30.000,00 42.250,00 100,000 36.236,50SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO-ADESIONI

SOGGETTI DIV-PGT00080236 - politiche sociali 42.250,00

Totale Capitolo 30.000,00 42.250,00 100,000 36.236,50205500 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO-ADESIONISOGGETTI DIV-

42.250,00

Art. 211000 / 0000 26.000,00 32.000,00 99,938 29.075,00RIMBORSO DA SOGGETTI DIVERSI PER

UTILIZZO STRUTTURESERVIZI ALLA PERSONAPGT00080236 - politiche sociali 31.980,00

Totale Capitolo 26.000,00 32.000,00 99,938 29.075,00211000 RIMBORSO DA SOGGETTI DIVERSI PERUTILIZZO STRUTTURESERVIZI ALLA PERSONA

31.980,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ

Responsabile: MONDINO M. MADDALENA

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Risorsa 56.000,00 74.250,00 99,973 65.311,503 05 0002 74.230,00

Risorsa RIMBORSO STATO SERV CIV VOLONT

Art. 251000 / 0000 25.000,00 25.000,00 68,592 14.808,00INTROITI PER RIMBORSI DA STATO SERVIZIO

CIVILE DIVOLONTARIATOPGT00080236 - politiche sociali 17.148,00

Totale Capitolo 25.000,00 25.000,00 68,592 14.808,00251000 INTROITI PER RIMBORSI DA STATOSERVIZIO CIVILE DIVOLONTARIATO

17.148,00

Totale Risorsa 25.000,00 25.000,00 68,592 14.808,003 05 0514 17.148,00

Totale Categoria 81.000,00 99.250,00 92,069 80.119,503 05 91.378,00

Totale Titolo III 81.000,00 99.250,00 92,069 80.119,50ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 91.378,00

2.335.000,00 2.588.072,18 99,696 772.889,86RIEPILOGO PARTE ENTRATA 2.580.200,18

Riepilogo per Centro gestore:

2.335.000,00 2.588.072,18 99,696 772.889,86080236 POLITICHE SOCIALI 2.580.200,18

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

2.335.000,00 2.588.072,18 99,696 772.889,86TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 2.580.200,18

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ

Responsabile: MONDINO M. MADDALENA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 08 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPP ATI EDALTRI SERVIZI SOCIALI

Intervento PERSONALE

Art. 012020 / 0000 477.000,00 462.000,00 98,997 457.366,82EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRI SERV.SOCIALIPGT110000010203 - personale 457.366,82

Totale Capitolo 477.000,00 462.000,00 98,997 457.366,82012020 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRISERV.SOCIALI

457.366,82

Art. 013020 / 0000 2.000,00 1.050,00 79,766 667,94IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRI SERV.SOCIALIPGT110000010203 - personale 837,54

Totale Capitolo 2.000,00 1.050,00 79,766 667,94013020 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRISERV.SOCIALI

837,54

Art. 015020 / 0000 2.000,00 4.480,00 72,490 147,56F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL PERS.ADD.AL

SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRI SERV.SOCPGT110000010203 - personale 3.247,55

Totale Capitolo 2.000,00 4.480,00 72,490 147,56015020 F.DO STRAORD.E DISAGIO RELALPERS.ADD.AL SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRISERV.SOC

3.247,55

Totale Intervento 481.000,00 467.530,00 98,700 458.182,321 08 02 01 461.451,91

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 420000 / 0000 7.000,00 10.000,00 100,000 3.838,12SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL

SETTORE POLITICHE SOCIALI- ACQUIS. DI BENIPGT113104080236 - politiche sociali 10.000,00

Totale Capitolo 7.000,00 10.000,00 100,000 3.838,12420000 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSETTORE POLITICHE SOCIALI- ACQUIS. DI BENI

10.000,00

Art. 425000 / 0000 6.000,00 0,000MANUTENZIONE EDIFICIO AREA SERVIZI ALLA

PERSONA -ACQ.BENIPGT113104080236 - politiche sociali

Totale Capitolo 6.000,00 0,000425000 MANUTENZIONE EDIFICIO AREA SERVIZIALLA PERSONA -ACQ.BENI

Art. 452003 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000POLITICHE SOCIALI LR 5/01ACQUISTO DI BENI PGT113109080236 - politiche sociali 5.000,00

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000452003 POLITICHE SOCIALI LR 5/01ACQUISTO DIBENI

5.000,00

Art. 484000 / 0000 5.000,00 5.000,00 100,000 881,40SPESE CASA S.ANNA DI VALDIERI - ACQUISTO

DI BENIPGT113105080236 - politiche sociali 5.000,00

Totale Capitolo 5.000,00 5.000,00 100,000 881,40484000 SPESE CASA S.ANNA DI VALDIERI -ACQUISTO DI BENI

5.000,00

Art. 811900 / 0000 2.000,00 2.000,00 25,000VOLONTARIATO E SERV.CIVILE-ACQUISTO DI

BENIPGT113118080236 - politiche sociali 500,00

Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 25,000811900 VOLONTARIATO ESERV.CIVILE-ACQUISTO DI BENI

500,00

Totale Intervento 25.000,00 22.000,00 93,182 4.719,521 08 02 02 20.500,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ

Responsabile: MONDINO M. MADDALENA

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 413200 / 0000 34.000,00 32.500,00 100,000 1.128,88INTERVENTI A FAVORE IMMI-GRATI

EXTRACOMUNITARIPGT113112080236 - politiche sociali 32.500,00

Totale Capitolo 34.000,00 32.500,00 100,000 1.128,88413200 INTERVENTI A FAVORE IMMI-GRATIEXTRACOMUNITARI

32.500,00

Art. 420001 / 0000 20.000,00 20.000,00 99,997 13.715,36SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL

SETTORE POLITICHE SOCIALI - PREST. SERV.PGT113104080236 - politiche sociali 19.999,31

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 99,997 13.715,36420001 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSETTORE POLITICHE SOCIALI - PREST. SERV.

19.999,31

Art. 425001 / 0000 10.000,00 10.000,00 99,991 1.092,56MANUTENZIONE EDIFICIO AREA SERVIZI ALLA

PERSONA -PRESTAZIONE DI SERVIZIPGT113104080236 - politiche sociali 9.999,10

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 99,991 1.092,56425001 MANUTENZIONE EDIFICIO AREA SERVIZIALLA PERSONA -PRESTAZIONE DI SERVIZI

9.999,10

Art. 452001 / 0000 50.000,00 30.000,00 100,000POLITICHE SOCIALI LR 5/01 PRESTAZIONI

SERVIZIPGT113111080236 - politiche sociali 30.000,00

Totale Capitolo 50.000,00 30.000,00 100,000452001 POLITICHE SOCIALI LR 5/01PRESTAZIONI SERVIZI

30.000,00

Art. 452002 / 0000 86.000,00 86.738,36 100,000 24.445,48UFFICIO PROV.LE

PUBBLICATUTELA-PRESTAZIONI SERVIZIPGT113110080236 - politiche sociali 86.738,36

Totale Capitolo 86.000,00 86.738,36 100,000 24.445,48452002 UFFICIO PROV.LEPUBBLICATUTELA-PRESTAZIONI SERVIZI

86.738,36

Art. 460000 / 0000 2.000,00 0,000SPESE PER CONSULTA DELLATERZA ETA'

-PRESTAZ.SERVIZPGT113117080236 - politiche sociali

Totale Capitolo 2.000,00 0,000460000 SPESE PER CONSULTA DELLATERZAETA' -PRESTAZ.SERVIZ

Art. 484001 / 0000 80.000,00 71.900,00 99,984 70.556,78PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOGGIORNI

S.ANNA DI VALDIERIPGT113105080236 - politiche sociali 71.888,40

Totale Capitolo 80.000,00 71.900,00 99,984 70.556,78484001 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERSOGGIORNI S.ANNA DI VALDIERI

71.888,40

Art. 484003 / 0000 5.000,00 1.700,00 95,618 107,10SPESE DI MANUTENZIONE DELLA CASA S.ANNA

DI VALDIERIPGT113105080236 - politiche sociali 1.625,50

Totale Capitolo 5.000,00 1.700,00 95,618 107,10484003 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA CASAS.ANNA DI VALDIERI

1.625,50

Art. 812002 / 0000 75.000,00 78.514,00 88,785 21.438,60PRESTAZIONI DI SERVIZI PERVOLONTARIATO E

SERV.CIVILEPGT113118080236 - politiche sociali 69.708,80

Totale Capitolo 75.000,00 78.514,00 88,785 21.438,60812002 PRESTAZIONI DI SERVIZIPERVOLONTARIATO E SERV.CIVILE

69.708,80

Totale Intervento 362.000,00 331.352,36 97,316 132.484,761 08 02 03 322.459,47

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 413000 / 0000 20.000,00 21.500,00 100,000 500,00CONTRIBUTI PER PROGR. DI COOP.ALLO

SVILUPPO E DIINTERV DI SOLID.INTERNAZ.PGT113103080236 - politiche sociali 21.500,00

Totale Capitolo 20.000,00 21.500,00 100,000 500,00413000 CONTRIBUTI PER PROGR. DI COOP.ALLOSVILUPPO E DIINTERV DI SOLID.INTERNAZ.

21.500,00

Art. 413100 / 0000 87.000,80 100,000PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PGT113103080236 - politiche sociali 87.000,80

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ

Responsabile: MONDINO M. MADDALENA

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 87.000,80 100,000413100 PROGETTI COOPERAZIONEINTERNAZIONALE

87.000,80

Art. 413201 / 0000 266.000,00 286.720,02 100,000INTERVENTI A FAVORE IMMI-GRATI

EXTRACOMUNITARI TRASFERIMENTIPGT113112080236 - politiche sociali 286.720,02

Totale Capitolo 266.000,00 286.720,02 100,000413201 INTERVENTI A FAVORE IMMI-GRATIEXTRACOMUNITARI TRASFERIMENTI

286.720,02

Art. 451000 / 0000 905.000,00 905.000,00 99,918 452.127,13TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE L.R.1/04

ART.5PGT113120080236 - politiche sociali 904.254,26

Totale Capitolo 905.000,00 905.000,00 99,918 452.127,13451000 TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTEL.R.1/04 ART.5

904.254,26

Art. 451500 / 0000 700.000,00 930.900,00 100,000 101.045,48ASILI NIDO COMUNALI - TRASFERIMENTI PGT113108080236 - politiche sociali 930.900,00

Totale Capitolo 700.000,00 930.900,00 100,000 101.045,48451500 ASILI NIDO COMUNALI - TRASFERIMENTI 930.900,00

Art. 452000 / 0000 550.000,00 600.000,00 100,000CORSI FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI

SOCIALI E IPAB -TRASFERIMENTIPGT113109080236 - politiche sociali 600.000,00

Totale Capitolo 550.000,00 600.000,00 100,000452000 CORSI FORMAZIONE OPERATORISERVIZI SOCIALI E IPAB -TRASFERIMENTI

600.000,00

Art. 480000 / 0000 26.400,00 100,000CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE

DELL'ASSISTENZAPGT113107080236 - politiche sociali 26.400,00

Totale Capitolo 26.400,00 100,000480000 CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTOREDELL'ASSISTENZA

26.400,00

Art. 500000 / 0000 160.000,00 160.000,00 100,000CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI PGT113114080236 - politiche sociali 160.000,00

Totale Capitolo 160.000,00 160.000,00 100,000500000 CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI 160.000,00

Art. 811800 / 0000 270.000,00 227.000,00 100,000CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI

VOLONTARIATOPGT113119080236 - politiche sociali 227.000,00

Totale Capitolo 270.000,00 227.000,00 100,000811800 CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONIVOLONTARIATO

227.000,00

Art. 812009 / 0000 12.000,00 20.736,00 63,706 13.210,00TRASFERIMENTI SERVIZIO CIVILE PGT123118080236 - politiche sociali 13.210,00

Totale Capitolo 12.000,00 20.736,00 63,706 13.210,00812009 TRASFERIMENTI SERVIZIO CIVILE 13.210,00

Totale Intervento 2.883.000,00 3.265.256,82 99,747 566.882,611 08 02 05 3.256.985,08

Intervento IMPOSTE E TASSE

Art. 420002 / 0000 7.000,00 7.000,00 100,000 6.377,04SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL

SETTORE POLITICHE SOCIALI -IMPOSTE E

TASSE

PGT113104080236 - politiche sociali 7.000,00

Totale Capitolo 7.000,00 7.000,00 100,000 6.377,04420002 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELSETTORE POLITICHE SOCIALI -IMPOSTE ETASSE

7.000,00

Art. 484002 / 0000 1.000,00 1.000,00 100,000 987,69IMPOSTE E TASSE PER CASA S.ANNA DI

VALDIERIPGT113105080236 - politiche sociali 1.000,00

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 100,000 987,69484002 IMPOSTE E TASSE PER CASA S.ANNA DIVALDIERI

1.000,00

Totale Intervento 8.000,00 8.000,00 100,000 7.364,731 08 02 07 8.000,00

Totale Servizio 3.759.000,00 4.094.139,18 99,396 1.169.633,9408 02 4.069.396,46

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ

Responsabile: MONDINO M. MADDALENA

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Funzione 3.759.000,00 4.094.139,18 99,396 1.169.633,9408 4.069.396,46

Totale Titolo I 3.759.000,00 4.094.139,18 99,396 1.169.633,94SPESE CORRENTI 4.069.396,46

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 08 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPP ATI EDALTRI SERVIZI SOCIALI

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 960400 / 0000 100.000,00 8.463,00 100,000INTERVENTI STRUTTURALI PERIL

SERV.POLITICHE SOCIALIPGT113111080236 - politiche sociali 8.463,00

Totale Capitolo 100.000,00 8.463,00 100,000960400 INTERVENTI STRUTTURALI PERILSERV.POLITICHE SOCIALI

8.463,00

Totale Intervento 100.000,00 8.463,00 100,0002 08 02 01 8.463,00

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE

Art. 964122 / 0000 14.000,00 14.000,00 100,000ACQ. DI BENI MOBILI,

MACCH.ATTREZZ.TECN-SCIENTIFICHEPER IL

SERV.POLITICHE SOC.

PGT113111080236 - politiche sociali 14.000,00

Totale Capitolo 14.000,00 14.000,00 100,000964122 ACQ. DI BENI MOBILI,MACCH.ATTREZZ.TECN-SCIENTIFICHEPER ILSERV.POLITICHE SOC.

14.000,00

Totale Intervento 14.000,00 14.000,00 100,0002 08 02 05 14.000,00

Totale Servizio 114.000,00 22.463,00 100,00008 02 22.463,00

Totale Funzione 114.000,00 22.463,00 100,00008 22.463,00

Totale Titolo II 114.000,00 22.463,00 100,000SPESE IN CONTO CAPITALE 22.463,00

3.873.000,00 4.116.602,18 99,399 1.169.633,94RIEPILOGO PARTE SPESA 4.091.859,46

Riepilogo per Centro gestore:

481.000,00 467.530,00 98,700 458.182,32010203 PERSONALE 461.451,91

3.392.000,00 3.649.072,18 99,489 711.451,62080236 POLITICHE SOCIALI 3.630.407,55

Riepilogo per Intervento:

481.000,00 467.530,00 98,700 458.182,321 01 PERSONALE 461.451,91

25.000,00 22.000,00 93,182 4.719,521 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

20.500,00

362.000,00 331.352,36 97,316 132.484,761 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 322.459,47

2.883.000,00 3.265.256,82 99,747 566.882,611 05 TRASFERIMENTI 3.256.985,08

8.000,00 8.000,00 100,000 7.364,731 07 IMPOSTE E TASSE 8.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Centro responsabile: 080236 POLITICHE SOCIALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ

Responsabile: MONDINO M. MADDALENA

Pag.5

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

100.000,00 8.463,00 100,0002 01 ACQUISIZIONE DI BENI

IMMOBILI8.463,00

14.000,00 14.000,00 100,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI

MOBILI, MACCHINE ED

ATTRAZZATURE TECNI

CO-SCIENTIFICHE

14.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.6

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

3.873.000,00 4.116.602,18 99,399 1.169.633,94TOTALE GENERALE PARTE SPESE 4.091.859,46

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

N. 3101 Obiettivo dimantenimento:

Concorso alla programmazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

Azioni riferite a progetti provinciali mirati alla prevenzione, sostegno e

informazione.

Partecipazione al gruppo interistituzionale per la prevenzione dei

comportamenti a rischio.

Rif. normativi: L.45/99

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Il Piano Sociale Provinciale per un Osservatorio delle Politiche Sociali

T.A.T. Tempo al Tempo - Contatti e relazioni preventive nel tempo libero di giovani a rischio

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Partecipazione Tavolo Tecnico 30/04/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Supporto stampa questionari e materiale

informativo

31/05/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: Le attività previste dal progetto sono state posticipate

dall'Ente Capofila causa riorganizzazione ASL e

Nomina Direttori pertanto non imputabile al Settore

Politiche Sociali

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

3 Collaborazione organizzazione evento finale

Centro Incontri Sala B

30/06/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: vedi nota precedente

note:

note:

N. 3103 Obiettivo dimantenimento:

Interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

L.R. 67/95 Progetti di cooperazione decentrata in collaborazione con

Ong

Programma provinciale di iniziative di sensibilizzazione

Interventi/azioni di solidarietà internazionale (Art. 19 L. 68/93)

Rif. normativi: L.R. 67/95 - L. 68/93

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 20.000,00

Stanziamento attuale: € 108.500,80

Impegnato a favore dell'attività: € 108.500,80

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Sviluppare la rete di interventi per l'immigrazione e il Servizio Civile Nazionale Volontario

Harambè - Istituzione e realizzazione di una scuola per la formazione di artigiani in Kenya

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

progetti di cooperazione decentrata

con enti/Ong del territorio oggetto di

adesione e supporto

5� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

1 Verifica del persistere delle condizioni di

fattibilità del progetto

30/09/2009 40

Data effettiva: 24/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: D.G.P. n. 61 del 24/02/2009

note:

2 Rapporti con Ministero degli Esteri ONG ed

Enti partners per l'organizzazione delle fasi

e tempistiche di avvio del progetto

31/10/2009 10

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Corrispondenza note del 13/02 - 25/02 - 24/03

note:

3 Rapporti con Regione Molise e MAE per il

trasferimento del ruolo di capofila in capo

alla Regione stessa - azioni propedeutiche

30/11/2009 20

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Incontro a Cuneo il 28/02 con funzionari della Regione

Molise

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

4 Istruttoria atti di trasferimento della titolarità 31/12/2009 30

Data effettiva: 30/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: D.G.P. n. 240 del 3/06/2009 e note prot. n. 7700 del

11/06 e prot. 9638 del 30/07/09

note:

note:

Progetto LVIA Educazione ambientale in Burkina Faso

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Raccordo con Ong LVIA per promozione

attività

30/11/2009 50

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Comunicazione dalla Regione Piemonte con nota prot.

11704 del 15/07/2009 di finanziamento del progetto

note:

2 Monitoraggio e rendicontazione 31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: D.D. 445 del 22/10/2009 Assegnazione risorse e

verifica attività in corso

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

Progetto "La Casa delle Donne" Paraguay

Fasi:

3

Data prev. Peso

1 Coordinamento con Associazione "La

Torre" per realizzazione attività

30/11/2009 70

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Monitoraggio e rendicontazione 31/12/2008 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: D.D.232 del 26/05/09 - Assegnazione risorse -

30/11/09 Rendicontazione del progetto alla Regione

Piemonte

note:

note:

N. 3104 Obiettivo dimantenimento:

Gestione amministrativa ed operativa settore/area

Collaborazione ad attività multisettoriali.

Partecipazione al tavolo tecnico multidisciplinare.

Tenuta registri: protocollo, determinazioni, deliberazioni,interpellanze,

gestione personale presenze/assenze, comm.consiliari, automezzi,

sale riunioni, archivio, fabbisogni manutenzioni, gestione tirocinii.

Portineria, centralino, commissioni da e per la sede.

Stanziamento programmato: € 50.000,00

Stanziamento attuale: € 47.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 46.998,41

Impegnato/stanziato: 100,00%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

Supporto alla predisposizione di atti di programmazione e bilancio.

Gestione archivio storico ex I.P.I.

Rif. normativi: L.R. 1/04

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Recepimento e applicazione procedura informatizzata protocollo dell'Area Servizi alla persona in quello centralizzato dell'Ente

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Valutazione e riordino classificazione

documenti Area

31/10/2009 40

Data effettiva: 04/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: individuazione dei criteri di classificazione e

sperimentazione applicazione nuovi codici delle attività

dei Settori dell'Area - riallineamento rispetto alle

criticità

2 Formazione personale addetto 30/11/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: corso di formazione mese di ottobre per 4 collaboratori

addetti al protocollo dell'Area

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

3 Fasi di sperimentazione e definizione

eventuali criticità

31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: mesi di novembre e dicembre fasi di apprendimento e

sperimentazione - inizio protocollo informatico 1

gennaio 2010

note: nuova attività svolta in raccordo con l'ufficio protocollo

centrale

note: Progetto legato alle tempistiche dell'Ufficio Protocollo centralizzato

N. 3105 Obiettivo dimantenimento:

Soggiorni estivi e funzionamento Casa alpina "G. Giraudo" di Sant'Anna di Valdieri

Organizzazione e gestione dei soggiorni

Controllo delle dotazioni e verifica dello stato di manutenzione

dell'immobile.

Incontri con cooperativa affidataria della gestione.

Coordinamento modalità e tempistiche di accesso alla casa per

manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 91.000,00

Stanziamento attuale: € 79.600,00

Impegnato a favore dell'attività: € 79.513,90

Impegnato/stanziato: 99,89%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

accessi per verifiche e controlli 5� 5 7

atti, istanze e corrispondenza con i

fruitori dei soggiorni

300� 320 320

rapporti con la cooperativa di gestione

dell'immobile

5� 5 8

N. 3107 Obiettivo dimantenimento:

Interventi promozionali nel settore assistenza

Istruttoria domande pervenute e definizione parametri. Gestione

banca dati GE.CO. Provvidenze. Definizione delle congruità e

valutazione istanze. Graduatoria. Assegnazione e liquidazione

contributo.

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: € 26.400,00

Impegnato a favore dell'attività: € 26.400,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi da valutare 80� 70 150

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

N. 3108 Obiettivo dimantenimento:

Piano finanziamento asili nido comunali

Chiusura bando anno precedente e liquidazione saldi.

Predisposizione bando e definizione parametri

Valutazione istanze

Assegnazione ed erogazione fondi regionali

Aggiornamento con il caricamento dei dati della banca dati regionale

Rif. normativi: L.R. 1/04

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 700.000,00

Stanziamento attuale: € 930.900,00

Impegnato a favore dell'attività: € 930.900,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Sviluppare la rete di interventi per l'immigrazione e il Servizio Civile Nazionale Volontario

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

asili nido comunali oggetto di

valutazione

10� 15 0

report procedura informatica CSI 1� 1 0

N. 3109 Obiettivo dimantenimento:

Formazione operatori servizi sociali

Definizione linee guida in sinergia con Regione Piemonte e altre

Province piemontesi. Pianificazione delle azioni

Iniziative di programmazione e coordinamento per la gestione

dell'attività formativa di base e di aggiornamento per Operatori

Servizi Sociali

Elaborazione bandi - Istruttorie

Definizione graduatoria e corsi autorizzati

Stanziamento programmato: € 555.000,00

Stanziamento attuale: € 605.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 605.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

Assegnazione e liquidazione fondi

monitoraggio e rendicontazione

Istituzione e coordinamento tavoli tecnici con gli Enti gestori e

agenzie per condivisione contenuti dei corsi, metodologie e

tempistiche

Rif. normativi: L.R. 1/04 art 5 L.R. 44/00

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Attività specifica di formazione Direttori Comunità Socio Sanitaria

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Consulenze Enti del territorio 31/10/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: N° 15 incontri con Enti del territorio - Consulenze

telefoniche e informatiche

note:

2 Direttive regionali - Linee guida e contenuti 30/11/2009 30

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: D.G.R. n. 101-12022 del 4/08/2009 - recepita e

trasmessa agli EE.gestori servizi socio-assistenziali

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

consulenze al pubblico 20� 20 0

corsi autorizzati 10� 37 0

corsi monitorati 10� 10 0

incontri Provincia - Regione - Enti

gestori - Agenzie formative

10� 8 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

3 Programmazione, coordinamento,

monitoraggio corsi

31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: programmazione conclusa, attività e monitoraggio in

corso - Azioni di coordinamento in occasione di n. 6

riunioni effettuate con gli operatori

note:

note:

Assegnazione del servizio di assistenza tecnica alla programmazione attività di sistema, attività formative e di supporto alle attività dell'Ufficio prov.le pubblica tutela

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Predisposizione capitolato e

documentazione di gara

28/02/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: D.G.P. n. 466 del 25/11/2008 e Determinazione a

contrarre del responsabile del Centro di Costo n. 615

del 2/12/2008

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

Piano formativo a valenza triennale

2 Valutazione tecnica offerte pervenute 31/03/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: D.D.P. 531 del 1/12/2009 Approvazione verbale di

valutazione

note:

3 Definizione tempistica e modalità di

prestazioni del servizio con l'aggiudicatario

31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Completa

note: Fasi 2 e 3 - Bando di gara pubblicato - Offerte

pervenute - Aggiudicazione - Inizio attività 1 dicembre

09

note: Progetto condiviso con attività 3110 Ufficio Provinciale di Pubblica

Tutela - Progetto pluriennale

N. 3110 Obiettivo dimantenimento:

Ufficio Provinciale Pubblica Tutela

Attività formativa per gli operatori e volontari

Azioni di raccordo con Regione-Tribunale - Enti Gestori - Cittadini-etc

Attivazione sportello al pubblico

Servizio di segreteria e supporto ai Tutori sullo svolgimento atti di

competenza

Rif. normativi: L. 328/00 - L.R. 1/04

Stanziamento programmato: € 86.000,00

Stanziamento attuale: € 86.738,36

Impegnato a favore dell'attività: € 86.738,36

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

Progetti:Parametri gestionali:

Percorso informativo e formativo Tutori, Curatori, Amministratori di sostegno

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Contatti con Ordini Professionali,

Associazioni

31/10/2009 30

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: attività informativa per monitoraggio potenzialità

note:

2 Valutazione e predisposizione contenuti 30/11/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Raccolta dati e verifica contenuti - predisposto

documento sulle attività svolte, sulle competenze e dati

statistici del territorio (n. tutele, curatele, amministraz.di

sostegno totali e parziali con la distribuzione per bacino

territoriale) e altri dati

note:

3 Organizzazione n. 4 giornate formative 31/12/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Formazione operatori sportello prov.le di Pubblica

Tutela - n. 3 incontri formativi e informativi con dli

addetti al servizio degli Enti Gestori

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

giornate di formazione 4� 1 0

incontri di raccordo 10� 5 0

utenze di sportello 20� 50 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

note:

Informazione e pubblicizzazione attività dello sportello dell'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Ideazione e predisposizione stampa

opuscolo informativo

30/03/2009 50

Data effettiva: 30/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Coordinamento e diffusione capillare sul

territorio dell'opuscolo per l'attività dello

sportello

31/12/2009 50

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

N. 3111 Obiettivo dimantenimento:

Azioni di sostegno alla programmazione delle Politiche Sociali

Osservatorio politiche sociali

Rilevazione dati disponibili e monitoraggio

Coordinamento delle attività organizzate dell'Osservatorio

Concorso al controllo e sviluppo dei piani di zona

Partecipazione uffici di piano

Azioni di raccordo con Regione - Enti gestori -consulenti - aassll e

terzo settore

Report sui processi di attivazione e contenuti dei piani di zona

Partecipazione al tavolo tecnico regionale per elaborazione linee

guida piani di zona

Partecipazione ai tavoli per l'istituzione dei profili e piani di salute

Rif. normativi: L.328/2000 - L.R. 1/2004

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 164.000,00

Stanziamento attuale: € 52.463,00

Impegnato a favore dell'attività: € 52.463,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Il Piano Sociale Provinciale per un Osservatorio delle Politiche Sociali

Razionalizzazione utilizzo banche dati esistenti per le Politiche Sociali

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Ricognizione fabbisogno dati 31/08/2009 20

Data effettiva: 16/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

incontri Uffici di Piano, tavoli tematici e

conferenza di piano

5� 6 17

piani di zona da monitorare 4� 4 4

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

2 Definizione categorie di indagine 30/09/2009 20

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

3 Ricerca delle fonti per l'informazione e la

conoscenza dei dati

31/10/2009 20

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: Colloquii con i collaboratori dell'Area per archivio fonti

4 Formalizzazione griglia per raccolta dati 30/11/2009 10

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

5 Valutazione modalità di restituzione dei dati 31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Incontro con Società ALEA 1° step Sistema

Informativo 16/07 - 2° Step griglia di criteri - 3° step

diffusione dati

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

N. 3112 Obiettivo dimantenimento:

Interventi per immigrati extracomunitari

Rilevazione dati per l' Osservatorio sull' immigrazione

Predisposizione e restituzione eventuali report al territorio

Recepimento direttive del Piano Regionale Integrato per

l'Immigrazione

Pianificazione e programmazione fabbisogni

Predisposizione e realizzazione Piano provinciale

pluriennale/annuale di interventi a favore degli immigrati

Definizione parametri, predisposizione bandi, valutazione progetti,

graduatoria ed assegnazione fondi

Partecipazione a tavoli regionali in materia di immigrazione

Attività di chiusura bandi anni precedenti e liquidazione saldi

Rif. normativi: L. 40/98 - D.L.gs 286/98 - L.R. 64/89

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 300.000,00

Stanziamento attuale: € 319.220,02

Impegnato a favore dell'attività: € 319.220,02

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Sviluppare la rete di interventi per l'immigrazione e il Servizio Civile Nazionale Volontario

Potenziamento della rete locale di servizi-sportelli - Fondi UNRRA Ministero dell'Interno - Assegnazione del servizio di supporto con Bando di Gara

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

incontri Osservatorio per l'immigrazione 4� 2 5

monitoraggio e rendicontazione Piano

provinciale

1� 1 1

nuovi piani oggetto di concertazione,

valutazione e assegnazione risorse

1� 1 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

1 Predisposizione capitolato e

documentazione di gara

30/06/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%

Attuazione: Finanziamento Enti Partners Determinazione n. 301 del

10/07/2009. Data completa attuazione (compresa

rendicontazione) alla parte di finanziamento destinata

agli Enti partners.

note: Procedura interrotta per assenza di personale addetto

al servizio e bando sospeso in attesa esito Autority su

precedenti bandi (vedi attività 3109)

e.mail del 14/08/09 e precedenti

2 Valutazione tecnica offerte pervenute 30/09/2009 30

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: cause non imputabili al settore

note: Procedura interrotta per assenza di personale addetto

al servizio e bando sospeso da ufficio contratti in

attesa esito Autority su precedenti bandi (vedi attività

3109)

e.mail del 14/08/09 e seguenti

report sull'immigrazione -

aggiornamento

1� 1 1

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

Piani regionali e provinciali a valenza triennale ancora da approvare

3 Pianificazione e definizione tempistica e

modalità di prestazione del servizio con

l'aggiudicatario

31/10/2009 30

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: cause non imputabili al settore

note: Procedura interrotta per assenza di personale addetto

al servizio e bando sospeso da ufficio contratti in

attesa esito Autority su precedenti bandi (vedi attività

3109)

e.mail del 14/08/09 e seguent

4 Coordinamento e monitoraggio 31/12/2009 20

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: cause non imputabili al settore

note: Procedura interrotta per assenza di personale addetto

al servizio e bando sospeso da ufficio contratti in

attesa esito Autority su precedenti bandi (vedi attività

3109)

e.mail del 14/08/09 e seguent

note: Progetto annuale con scadenza 2010

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

N. 3113 Obiettivo dimantenimento:

Manutenzione Casa Alpina di Valdieri

Interventi di verifica situazione immobile

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

N. 3114 Obiettivo dimantenimento:

Cooperative sociali e vigilanza IPAB

Attività di vigilanza su organi ed attività amministrativa

Predisposizione bando annuale

Valutazione progetti

Assegnazione e liquidazione contributi

Rif. normativi: L.R. 18/94 - L.R. 76/96 - L.R. 1/04

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 160.000,00

Stanziamento attuale: € 160.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 160.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Sviluppare la rete di interventi per l'immigrazione e il Servizio Civile Nazionale Volontario

Razionalizzazione attività di controllo fiscale e supporto alle IPAB

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

1 Valutazione e verifica fabbisogno formativo

Responsabili strutture IPAB

31/10/2009 40

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Azioni di sostegno agli amministratori in

materia fiscale

30/11/2009 30

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

3 Predisposizione e diffusione vademecum

informativo specifico

31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Seminario di studi il 23.11.2009 - Atti del del seminario

diffusi in via informatica

note:

note:

Revisione straordinaria statuti e organi IPAB

Fasi:

2

Data prev. Peso

aggiornamenti Albo Regionale delle

Cooperative

10� 14 121

istanze per progetti di sviluppo ed

attività cooperative tipo B

5� 5 15

nomine componenti Consigli di

Amministrazione

3� 5 24

operazioni patrimoniali/immobiliari 3� 11 3

provvedimenti di

estinzione/trasformazione IPAB

2� 5 7

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

1 Coinvolgimento degli Enti per il censimento

della situazione di fatto

30/06/2009 40

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Contattati n. 168 Enti

note:

2 Istruttoria e riscontro 31/12/2009 60

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Riscontri n. 127 Enti

note:

note:

N. 3117 Obiettivo dimantenimento:

Consulta Provinciale della terza età

Segreteria e gestione tavoli tematici

Raccordo con Centri Incontro, Associzioni, Università IIIa Età

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: € 2.000,00

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto prevenzione anziani

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Elaborazione Manuale della prevenzione

per un buon invecchiamento e divulgazione

31/12/2009 100

Data effettiva: 30/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Completa

note:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

riunioni ufficio di Presidenza 3� 0 0

N. 3118 Obiettivo dimantenimento:

Servizio civile nazionale volontario

Raccordo amministrativo e tecnico presso l'Ufficio Nazionale e la

Regione Piemonte

Ricevimento e valutazione adesioni Enti

Presentazione, gestione e monitoraggio dei progetti

Formazione OLP, Enti e volontari

Segreteria (avvio e conclusione progetto, presenze, rinunce,

malattie, infortuni, subentri, atti di liquidazione, richiesta e

distribuzione rimborsi, quote Ente aderenti)

Monitoraggio mensile presenze volontari (programma Helios)

Rif. normativi: L.64/01 - L.R.1/04

Stanziamento programmato: € 89.000,00

Stanziamento attuale: € 101.250,00

Impegnato a favore dell'attività: € 83.418,80

Impegnato/stanziato: 82,39%

Progetto R.P.P.: Sviluppare la rete di interventi per l'immigrazione e il Servizio Civile Nazionale Volontario

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

Progetti:Parametri gestionali:

Realizzazione opuscolo informativo sulle attività della Provincia di Cuneo per il Servizio Civile

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Raccolta ed elaborazione dati 31/03/2009 40

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Realizzazione impianto narrativo e grafico -

stampa

30/06/2009 30

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

3 Presentazione del quaderno informativo 30/09/2009 15

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

bandi promossi 1� 1 0

colloqui selezioni volontari 100� 160 0

giornate di formazione volontari 21� 8 9

giornate seminariali per gli enti 6� 3 5

incontri di monitoraggio dei gruppi

volontari e olp (operatori locali di

progetto)

20� 10 12

monitoraggi presenze mensile 12� 9 3

progetti anni precedenti prima tranche

approvati e finanziati

11� 17 0

progetti anno precedente presentati

all'Ufficio Nazionale/Regione

56� 56 0

sedi coinvolte 125� 125 0

volontari da avviare 50� 49 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

4 Promozione, divulgazione sul territorio

provinciale

31/12/2009 15

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

note:

Adeguamento dell'accreditamento presso albo regionale

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Contatti preliminari con gli enti partner per

informazione e valutazione opzioni

31/05/2009 10

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Attività continuativa nel corso di tutto l'anno

note:

2 Istruttoria procedimento 30/06/2009 20

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

3 Raccolta valutazione e controllo

documentazione Enti partner

31/08/2009 40

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

4 Aggiornamento sistemi operativi 30/09/2009 20

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 75%

Attuazione:

note:

5 Inserimento nuove informazioni nel

database Helios

31/12/2009 10

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Completato visibile in rete

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

N. 3119 Obiettivo dimantenimento:

Valorizzazione e promozione del Volontariato

Istruttoria e tenuta sezione provinciale del Registro Regionale delle

Organizzazioni di Volontariato

Azioni di raccordo Regione/Province

Azioni di coordinamento territoriale, monitoraggio ambiti di intervento,

Consulenze agli Enti

Collaborazione con il Centro Servizi Società solidale

Supporto amministrativo e di segreteria alla Consulta del Volontariato

Gestione banca dati GE.CO. Provvidenze

Rif. normativi: L.R.38/94

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 270.000,00

Stanziamento attuale: € 227.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 227.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

Consulta Provinciale del Volontariato -

assemblee

1� 0 0

Consulta Provinciale del Volontariato -

riunioni Ufficio di Presidenza

1� 0 0

contributi organizzazioni volontariato -

bandi promossi

1� 1 1

contributi organizzazioni volontariato -

progetti presentati e valutati

60� 66 85

Registro reg.le organizzazioni

volontariato - cancellazioni

5� 0 19

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

note e

crititcità:

Registro reg.le organizzazioni

volontariato - nuove iscrizioni

20� 25 10

Registro reg.le organizzazioni

volontariato - revisioni ex art.5

400� 0 429

N. 3120 Obiettivo dimantenimento:

Applicazione L.R. 1/04 art. 5 - trasferimento fondi

Trasferimento risorse dalla ed alla Regione Piemonte

Monitoraggio e valutazione fabbisogni per distribuzione risorse sul

territorio

Riunioni con Regione e Enti Gestori per tavoli concertativi vari

Gestione contenzioso con Regione Piemonte per trasferimento beni

immobili

Gestione amministrativa immobile di proprietà provinciale sito in via

Sobrero - Cuneo

Rif. normativi: L.R. 1/04

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 905.000,00

Stanziamento attuale: € 905.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 904.254,26

Impegnato/stanziato: 99,92%

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: MONDINO MARIA M.

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: POLITICHE SOCIALI

Centro di Costo: 080236

Programma: Politiche sociali e sanitarie

POLITICHE SOCIALI

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.14

PROGRAMMA 12

POLITICHE PER I GIOVANI

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Centro responsabile: 080251 POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZISOCIALI

Art. 068000 / 0000 300.000,00 616.004,00 100,000 308.002,00CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTL.R.16/95

INTERVENTI PER IGIOVANI - PIANO 2000PGT00080251 - politiche giovanili e pari

opportunita'616.004,00

Totale Capitolo 300.000,00 616.004,00 100,000 308.002,00068000 CONTRIBUTO REGIONEPIEMONTL.R.16/95 INTERVENTI PER IGIOVANI -PIANO 2000

616.004,00

Art. 068500 / 0000 55.000,00 89.846,67 100,000TRASFERIM REGIONE PIEMONTEPARI

OPPORTUNITA' MISUREDIVERSEPGT00080251 - politiche giovanili e pari

opportunita'89.846,67

Totale Capitolo 55.000,00 89.846,67 100,000068500 TRASFERIM REGIONE PIEMONTEPARIOPPORTUNITA' MISUREDIVERSE

89.846,67

Totale Risorsa 355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,002 02 0082 705.850,67

Totale Categoria 355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,002 02 705.850,67

Totale Titolo II 355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

705.850,67

355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 705.850,67

Riepilogo per Centro gestore:

355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,00080251 POLITICHE GIOVANILI E

PARI OPPORTUNITA'705.850,67

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

355.000,00 705.850,67 100,000 308.002,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 705.850,67

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Centro responsabile: 080251 POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 08 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPP ATI EDALTRI SERVIZI SOCIALI

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 812000 / 0000 3.000,00 3.000,00 99,867ACQUISTO DI BENI PER LE POLITICHE GIOVANILI PGT123203080251 - politiche giovanili e pari

opportunita'2.996,00

Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 99,867812000 ACQUISTO DI BENI PER LE POLITICHEGIOVANILI

2.996,00

Art. 812007 / 0000 5.000,00 100,000SPESE PER PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTI DI

BENIPGT123204080251 - politiche giovanili e pari

opportunita'5.000,00

Totale Capitolo 5.000,00 100,000812007 SPESE PER PARI OPPORTUNITA' -ACQUISTI DI BENI

5.000,00

Totale Intervento 3.000,00 8.000,00 99,9501 08 02 02 7.996,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 812001 / 0000 20.000,00 15.000,00 98,716 10.067,40PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE POLITICHE

GIOVANILIPGT123203080251 - politiche giovanili e pari

opportunita'14.807,40

Totale Capitolo 20.000,00 15.000,00 98,716 10.067,40812001 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LEPOLITICHE GIOVANILI

14.807,40

Art. 812006 / 0000 55.000,00 21.729,04 100,000 9.000,00SPESE PER PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI

DI SERVIZIPGT123204080251 - politiche giovanili e pari

opportunita'21.729,04

Totale Capitolo 55.000,00 21.729,04 100,000 9.000,00812006 SPESE PER PARI OPPORTUNITA' -PRESTAZIONI DI SERVIZI

21.729,04

Art. 812010 / 0000 50.000,00 0,000LR16/95-OSSERV.CONDIZIONEGIOVANILE -

PREST.SERV -PGT123203080251 - politiche giovanili e pari

opportunita'

Totale Capitolo 50.000,00 0,000812010LR16/95-OSSERV.CONDIZIONEGIOVANILE -PREST.SERV -

Totale Intervento 125.000,00 36.729,04 99,476 19.067,401 08 02 03 36.536,44

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 812003 / 0000 250.000,00 626.004,00 100,000INTERVENTI PER AZIONI DI POLITICA GIOVANILE PGT123203080251 - politiche giovanili e pari

opportunita'626.004,00

Totale Capitolo 250.000,00 626.004,00 100,000812003 INTERVENTI PER AZIONI DI POLITICAGIOVANILE

626.004,00

Art. 812005 / 0000 63.117,63 100,000SPESE PER PARI OPPORTUNITA

TRASFERIMENTIPGT123204080251 - politiche giovanili e pari

opportunita'63.117,63

Totale Capitolo 63.117,63 100,000812005 SPESE PER PARI OPPORTUNITATRASFERIMENTI

63.117,63

Totale Intervento 250.000,00 689.121,63 100,0001 08 02 05 689.121,63

Totale Servizio 378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,4008 02 733.654,07

Totale Funzione 378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,4008 733.654,07

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Centro responsabile: 080251 POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI ED ALTRI SERVIZ

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Titolo I 378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,40SPESE CORRENTI 733.654,07

378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,40RIEPILOGO PARTE SPESA 733.654,07

Riepilogo per Centro gestore:

378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,40080251 POLITICHE GIOVANILI E

PARI OPPORTUNITA'733.654,07

Riepilogo per Intervento:

3.000,00 8.000,00 99,9501 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

7.996,00

125.000,00 36.729,04 99,476 19.067,401 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 36.536,44

250.000,00 689.121,63 100,0001 05 TRASFERIMENTI 689.121,63

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

378.000,00 733.850,67 99,973 19.067,40TOTALE GENERALE PARTE SPESE 733.654,07

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 080251

Programma: Politiche per i giovani

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

N. 3201 Obiettivo dimantenimento:

Azioni per le politiche giovanili

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Razionalizzazione "Carta studenti": agevolazioni, sconti, nuove opportunità pr i giovani della provincia di Cuneo

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Incontri con Enti/Istituzioni Locali per

condivisioni in tempi/obiettivi

30/09/2009 30

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Definizione piano di lavoro/barra ripartizione

attività tra i soggetti coinvolti

31/10/2009 30

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 080251

Programma: Politiche per i giovani

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

3 Campagna promozionale 30/11/2009 20

Data effettiva: 18/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Le uscite pubblciate sono state concordate con le

testate giornalistiche (periodo novembre dicembre)

note:

4 Distribuzione carta giovani 31/12/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: L'ufficio Politiche Giovanili ha provveduto alla

distribuzione delle carte studenti a favore degli studenti

frequentanti le Scuole Superiori, i Corsi Universitari

decenrati in Provincia di Cuneo ed i corsi di formazione

professionali

note:

note:

Gestione portale "6 giovane.it"

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Collaborazione con uffici del settore e

dell'area per raccolta dati/informazioni

31/08/2009 25

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Pubblicazione online di iniziative culturali ed altre

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 080251

Programma: Politiche per i giovani

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

2 Collaborazione con soggetti esterni all'Ente

per raccolta dati/informazioni

30/09/2009 15

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Raccolta iniative, corsi eventi promosse dagli enti locali

e dalle associazioni giovanili e successiva

pubblicazione e promozione

note:

3 Elaborazione dati/informazioni e

predisposizione materiale informativo da

pubblicare sul sito

31/10/2009 25

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Sintesi dei documenti trasmessi e rimodulatura del

testo finalizzato alla pubblicazione

note:

4 Gestione del sito (creazione ed

aggiornamento pagine)

30/11/2009 20

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Aggiornamento delle pagine esistenti e creazione di

nuovi contenuti

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 080251

Programma: Politiche per i giovani

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

note e

crititcità:

5 Gestione rapporti con utenza del sito 31/12/2009 15

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Risposte alle varie richieste di informazioni pervenute

note:

note:

N. 3202 Obiettivo dimantenimento:

Coordinamento Provinciale Informagiovani

Verifica stato ottemperanza adesioni

Definizione Piano di lavoro per l'anno in corso

Individuazione linee guida ed ambiti

Rif. normativi: L.R: 16/95 "coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani"

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

Enti aderenti 11� 0 0

riunioni annue 2� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 080251

Programma: Politiche per i giovani

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

note e

crititcità:

N. 3203 Obiettivo dimantenimento:

Coordinamento e sostegno attività a favore dei giovani

Definizione Piano annuale provinciale

Rif. normativi: L.R. 16/95: "coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani"

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 323.000,00

Stanziamento attuale: € 644.004,00

Impegnato a favore dell'attività: € 643.807,40

Impegnato/stanziato: 99,97%

Progetto R.P.P.: Riorganizzazione contributi a terzi

Coordinamento e sostegno attività a favore dei giovani. Definizione paino annuale provinciale /APQ Politiche Giovanili)

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Incontri tavolo informagiovani/istituzioni

Locali per condivisione intenti/obiettivi

30/05/2009 15

Data effettiva: 24/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Tenuti tavoli di concertazione con il territorio.

Individuate le aree tematiche di progettazione

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

pagine web per sportello Eurodesk 70� 50 72

progetti bando provinciale anni

precedenti (chiusura/avvio)

40� 47 47

progetti bando provinciale anno in

corso

30� 9 12

utenti sportello Eurodesk 300� 200 300

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 080251

Programma: Politiche per i giovani

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

2 Individuazione obiettivi/finalità/priorità degli

interventi linea direttrice 1 e linea direttrice

2. Definizione piano di lavoro/linee

progettuali/criteri di ripartizione risorse.

Prima rendicontazione stato attuazione

scheda PA05/CN

30/06/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Resa operativa la fase di progettazione

note:

3 Attuazione attività provinciali e

progettazione locale

30/11/2009 20

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Attuata la progettazione come da Piano Annuale

note:

4 Rendicontazione semestrale stato

attuazione scheda PA05/cn

31/12/2009 15

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione: Fase di rendicontazione che prosegue nei primi mesi

del 2010.

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 080251

Programma: Politiche per i giovani

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

note e

crititcità:

N. 3204 Obiettivo dimantenimento:

Coordinamento e sostegno attività a favore delle donne

Organizzazione e gestione progetti di pari opportunità

Gestione Albo associazioni e Consulta pari opportunità donna uomo,

attività di promozione

Organizzazione e gestione ufficio Consigliera di parità provinciale

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 55.000,00

Stanziamento attuale: € 89.846,67

Impegnato a favore dell'attività: € 89.846,67

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.:

Programmai di interventi provinciali a sostegno di attività a favore di donne vittime di violenza

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Incontri con Enti/Istituzioni locali per

condivisione intenti ed obiettivi.

Individuazione obiettivi/finalità/priorità degli

intrventi. Definizione piano di lavoro e

ripartizione attività tra i soggetti coinvolti.

31/03/2009 20

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: N. 6 Incontri con le "7 sorelle" per la definizione del

Piano di intervento provinciale

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 080251

Programma: Politiche per i giovani

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

2 Approvazione Piano da parte della Giunta

Provinciale e firma convenzione con le "7

sorelle".

15/05/2009 5

Data effettiva: 21/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Approvato Piano con D.G.P. n. 132 del 31/05/2009

note:

3 Liquidazione/rendicontazione progetti piano

2007/08

30/06/2009 15

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Conclusa

note:

4 Erogazione acconti/saldi progetti 2008/09 30/11/2009 10

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: proroga Regione alla rendicontazione 22/04/2009

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 080251

Programma: Politiche per i giovani

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

5 Campagna promozionale (conferenza

stampa e materiale informativo)

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Primo seminario di diritto antidiscriminatorio e

proiezione del film Mooladee in occasione del

25/11/2009 giornata del fiocco bianco, mostra voci nel

silenzio Cuneo, Piazza Galimberti

note:

note:

Sportello informativo

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Individuazione/affido servizio 30/04/2009 25

Data effettiva: 02/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Affidato servizio alla ditta Poliedra

note:

2 Partecipazione comitato di pilotaggio 31/10/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione: Nell'arco del 2009 sono state indette 3 riunioni

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MONDINO MARIA M.

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: SERVIZI ALLA PERSONA E AL Settore: CULTURA, BENI CULTURALI, POL.

GIOVANILI, TURISMO, SPORT E

MONTAGNA

Centro di Costo: 080251

Programma: Politiche per i giovani

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

note e

crititcità:

3 Verfica attuazione delle attività 30/11/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione: La verifica in itinere è stata eseguita. La verifica finale

sarà redatta nel corso del 2010 in considerazione

dell'intervenuta proroga regionale

note: Intevenuta proroga regionale al 22/04/2010

4 Liquidazione soggetto attuatore 31/12/2009 25

Data effettiva: 17/11/2009Perc. real.: 50%

Attuazione: Il soggetto attuattore verrà liquidato a saldo il

30/04/2010 come da determina di differimento dei

termini contrattuali. Determina n. 453 del 28/10/2010

note: Intervenuta proroga regionale al 22/04/2009

note:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.15

PROGRAMMA 13

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Centro responsabile: 060225 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0602 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONETERRITORIALE

Responsabile: CAVALLO FABRIZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO

Servizio 06 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONETERRITORIALE

Intervento PERSONALE

Art. 012012 / 0000 426.000,00 424.000,00 99,198 416.213,66EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERV.URBANISTICAE PROGRAMMAZIONE

TERRIT.

PGT130000010203 - personale 420.597,42

Totale Capitolo 426.000,00 424.000,00 99,198 416.213,66012012 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERV.URBANISTICAE PROGRAMMAZIONETERRIT.

420.597,42

Art. 013012 / 0000 1.000,00 800,00 67,835 542,68IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERV.URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE

TERRIT.

PGT130000010203 - personale 542,68

Totale Capitolo 1.000,00 800,00 67,835 542,68013012 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERV.URBANISTICA E PROGRAMMAZIONETERRIT.

542,68

Art. 015012 / 0000 2.000,00 4.415,00 0,000F.DO STRAORD.E DISAGIO ALPERS.ADDETTO

SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMM.TERRIT.PGT130000010203 - personale

Totale Capitolo 2.000,00 4.415,00 0,000015012 F.DO STRAORD.E DISAGIOALPERS.ADDETTO SERVIZIO URBANISTICA EPROGRAMM.TERRIT.

Totale Intervento 429.000,00 429.215,00 98,119 416.756,341 06 02 01 421.140,10

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 769700 / 0000 10.000,00 5.000,00 0,000INT.PER RIN. AEROFOTOGRAM.TERRITORIO

PROV.REL.REST.EACQ.CARTOGRAFIA-ACQ.

BENI

PGT131802060225 - programmazione

territoriale

Totale Capitolo 10.000,00 5.000,00 0,000769700 INT.PER RIN.AEROFOTOGRAM.TERRITORIOPROV.REL.REST.EACQ.CARTOGRAFIA-ACQ.BENI

Totale Intervento 10.000,00 5.000,00 0,0001 06 02 02

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 769400 / 0000 10.000,00 5.000,00 0,000SPESE PER REALIZ.DEL PIANOTERRITORIALE

PROV.E PER GESTIONE STRUMENTI URBANIST.PGT131801060225 - programmazione

territoriale

Totale Capitolo 10.000,00 5.000,00 0,000769400 SPESE PER REALIZ.DELPIANOTERRITORIALE PROV.E PER GESTIONESTRUMENTI URBANIST.

Art. 771000 / 0000 10.000,00 10.000,00 70,336 5.330,57PRESTAZIONI DI SERVIZI

PERPROGRAMMAZ.TERRITORIALEPGT131802060225 - programmazione

territoriale7.033,55

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 70,336 5.330,57771000 PRESTAZIONI DI SERVIZIPERPROGRAMMAZ.TERRITORIALE

7.033,55

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Centro responsabile: 060225 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0602 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONETERRITORIALE

Responsabile: CAVALLO FABRIZIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Intervento 20.000,00 15.000,00 46,890 5.330,571 06 02 03 7.033,55

Totale Servizio 459.000,00 449.215,00 95,316 422.086,9106 02 428.173,65

Totale Funzione 459.000,00 449.215,00 95,316 422.086,9106 428.173,65

Totale Titolo I 459.000,00 449.215,00 95,316 422.086,91SPESE CORRENTI 428.173,65

459.000,00 449.215,00 95,316 422.086,91RIEPILOGO PARTE SPESA 428.173,65

Riepilogo per Centro gestore:

429.000,00 429.215,00 98,119 416.756,34010203 PERSONALE 421.140,10

30.000,00 20.000,00 35,168 5.330,57060225 PROGRAMMAZIONE

TERRITORIALE7.033,55

Riepilogo per Intervento:

429.000,00 429.215,00 98,119 416.756,341 01 PERSONALE 421.140,10

10.000,00 5.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

20.000,00 15.000,00 46,890 5.330,571 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.033,55

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

459.000,00 449.215,00 95,316 422.086,91TOTALE GENERALE PARTE SPESE 428.173,65

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Costo: 060225

Programma: Pianificazione territoriale

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

N. 1801 Obiettivo dimantenimento:

Pareri sulla pianificazione territoriale ed urbanistica

Formulazione pareri ed osservazioni in merito a:

PRG e varianti generali

varianti strutturali in base alla legge 1/2007

varianti parziali ex L.R. 56/1977

altri strumenti di pianificazione

Rif. normativi: L. 41/79 - art. 17 L.R. 56/77 - L. 142/90 - L.R. 1/2007

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 10.000,00

Stanziamento attuale: € 5.000,00

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

Progetto R.P.P.: Gestione della pianificazione territoriale

Piano Territoriale Provinciale

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Modifiche per adeguamento delle norme

edegli elaborati di supporto in base alle

indicazioni della Regione; revisione del

documento relativo agli indirizzi ed alle

direttive interne per l'applicazione.

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione: Il Piano è stato approvato dalla Regione nello scorso

febbraio

note:

note: Il Piano, dopo l'approvazione del Consiglio Regionale, dovrà essere

aggiornato per recepire le osservazioni emerse nel corso

dell'istruttoria regionale.

Piano Paesaggistico Regionale

Fasi:

2

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

conferenze di pianificazione 40� 26 39

conferenze gruppo interdisciplinare -

coordinamento

150� 105 156

istruttorie 50� 32 60

osservazioni e pareri 100� 70 97

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Costo: 060225

Programma: Pianificazione territoriale

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

1 Presentazione dei contenuti ai Comuni;

formulazione dei pareri e delle osservazioni

30/06/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Sono state redatte le osservazioni al Piano

paesaggistico regionale approvato dalla Regione lo

scorso 4 agosto

note:

2 Inizio adeguamento Piano territoriale

Provinciale

31/12/2009 60

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: Fase condizionata dall'approvazione, da parte della

Regione, del piano paesaggistico; attualmente sospesa

in attesa delle controdeduzioni regionali

note:

note: L'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale comporterà

l'adeguamento del Piano Territoriale Provinciale (una volta approvato).

Tale attività verrà svolta compatibilmente con l'attività ordinaria

eseguita dal personale del Settore.

Piano Territoriale Regionale

Fasi:

3

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Costo: 060225

Programma: Pianificazione territoriale

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

note e

crititcità:

La nuova competenza relativa alla L.R. 1/2007 ha notevolmente aumentato i carichi di lavoro del Settore; senza un adeguato aumento dell' organico

diventerà difficile rispettare i tempi dei procedimenti, tenuto conto delle nuove attività da svolgere in collaborazione con la Regione (piani territoriale e

paesistico)

1 Presentazione dei contenuti ai Comuni;

formulazione dei pareri e delle osservazioni

31/03/2009 60

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Inizio adeguamento Piano territoriale

Provinciale

31/12/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%

Attuazione:

note:

note: L'approvazione del Piano Territoriale Regionale comporterà

l'adeguamento del Piano Territoriale Provinciale (una volta approvato).

Tale attività verrà svolta compatibilmente con l'attività ordinaria

eseguita dal personale del Settore.

N. 1802 Obiettivo dimantenimento:

Gestione archivio aerofotogrammetrico, servizio cartografico e sistemi informativi territoriali

Gestione archivio e consulenza all'utenza.

Implementazione del Web Gis cartografico attraverso la

realizzazione e l'aggiornamento dei sistemi informativi territoriali e

coordinamento dei settori provinciali coinvolti nell'attività.

Elaborazioni cartografiche per i settori provinciali, realizzazione e

diffusione delle banche dati cartografiche.

Stanziamento programmato: € 20.000,00

Stanziamento attuale: € 15.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 7.033,55

Impegnato/stanziato: 46,89%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Costo: 060225

Programma: Pianificazione territoriale

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Informatizzazione degli strumenti di pianificazione e controllo

Creazione sistema informativo della Carta archeologica della Provincia di Cuneo

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Acquisizione informazioni e costituzione

banca dati. Veicolazione su WEBGIS

cartografico.

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: Documentazione prevista dal Piano paessaggistico

Regionale; il progetto è attualmente sospeso in attesa

di riscontro da parte della Soprintendenza ai Beni

archeologici.

note:

note: Documentazione prevista dal Piano Paesaggistico Regionale

Informatizzazione dei quaderni della collana di studi e documentazioni editi dal Settore.

Fasi:

2

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

aggiornamenti ed integrazioni sistema

informativo cartografico on-line

6� 4 6

banche dati oggetto di aggiornamento 10� 6 12

collaborazioni richieste da altri settori

dell'ente

10� 7 10

consultazioni banche dati cartografiche 100� 70 95

presentazioni e convegni 2� 3 3

richieste e diffusioni sistemi informativi 7� 2 7

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Costo: 060225

Programma: Pianificazione territoriale

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

note e

crititcità:

Il personale del Servizio Cartografico viene impiegato correntemente nella elaborazione delle documentazioni necessarie alla realizzazione delle

attività di programmazione.

1 Acquisizione in formato raster delle

pubblicazioni. Impaginazione e creazione

dei volumi. Predisposizione per la

veicolazione on-line.

31/12/2009 100

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 75%

Attuazione:

note:

note: Questo progetto verrà realizzato solo in base alla disponibilità di

personale del Settore, ordinariamente impiegato nelle attività

istituzionali.

N. 1804 Obiettivo dimantenimento:

Osservatorio urbanistico

Aggiornamento archivi, gestione materiale informativo e

conseguente attività di coordinamento, divulgazione ed informazione.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Costo: 060225

Programma: Pianificazione territoriale

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

note e

crititcità:

Attività svolta solo in caso di disponibilità di personale del Settore ordinariamente impiegato nelle altre funzioni.

N. 1805 Obiettivo dimantenimento:

Espressione del parere sulle localizzazioni L2 e PUC A5

Coordinamento del gruppo di lavoro deputato ad esprimere il parere

in merito alle localizzazioni commerciali L2 ed al progetto unitario di

coordinamento degli addensamenti A5. Espressione del parere di

competenza del Settore. Concertazione relativa alle L2 ed assistenza

alla concertazione per PUC A5. Verifica varianti parziali di

adeguamento al commercio.

Rif. normativi: D.G.P. 868/04

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Gestione della pianificazione territoriale

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

concertazioni 5� 2 5

pratiche 5� 3 5

verifiche varianti parziali 10� 6 6

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Costo: 060225

Programma: Pianificazione territoriale

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

N. 1807 Obiettivo dimantenimento:

Consulenza in materia ambientale

Assistenza ai membri del gruppo interdisciplinare che esamina con

cadenza periodica le pratiche della zonizzazione acustica nella

lettura ed interpretazione degli strumenti urbanistici, valuta la

corrispondenza tra le classi acustiche e le varie zone del PRGC,

verifica la vigenza del piano sul quale insiste lo studio acustico,

individua le eventuali problematiche delle zone di confine comunale

(zone industriali di rilievo sovraccomunale, zone artigianali, zone

parco...).

Esame della documentazione per quanto attiene gli aspetti

urbanistici e la formulazione, se necessario, delle debite osservazioni.

Verifica di compatibilità con il Piano territoriale provinciale delle reti

degli impianti per telecomunicazione e radio diffusione, nonché degli

elettrodotti.

Rif. normativi: L.R. 19/2004 - D.Lgs.152/2006

note e

crititcità:

La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi viene svolta relativamente ai piani urbanistici; il Settore, in via transitoria, coordina i

Settori con competenze ambientali, fornendo altresì assistenza in materia urbanistica e programmatoria.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: CAVALLO FABRIZIO

Area: TERRITORIO Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro di Costo: 060225

Programma: Pianificazione territoriale

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.16

PROGRAMMA 14

PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA INTERNA

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0708 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLO STATO

Risorsa ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO

Art. 016800 / 0000 97.000,00 97.000,00 100,000 97.000,00TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO

FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILEPGT00070834 - servizi di protezione civile 97.000,00

Totale Capitolo 97.000,00 97.000,00 100,000 97.000,00016800 TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNOFUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

97.000,00

Totale Risorsa 97.000,00 97.000,00 100,000 97.000,002 01 9999 97.000,00

Totale Categoria 97.000,00 97.000,00 100,000 97.000,002 01 97.000,00

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASEFERIMENTI NE L CAMPODELLA PROTEZIONE CIVIL

Art. 066000 / 0000 139.000,00 139.000,00 100,000 139.000,00TRASF.REGIONE PIEMONTE PERPROTEZIONE

CIVILEPGT00070834 - servizi di protezione civile 139.000,00

Totale Capitolo 139.000,00 139.000,00 100,000 139.000,00066000 TRASF.REGIONE PIEMONTEPERPROTEZIONE CIVILE

139.000,00

Art. 066001 / 0000 161.000,00 161.000,00 93,298TRASF. REGIONE PIEMONTE FONDO PER

PROTEZIONECIVILE L.R.7/03PGT00070834 - servizi di protezione civile 150.210,20

Totale Capitolo 161.000,00 161.000,00 93,298066001 TRASF. REGIONE PIEMONTE FONDO PERPROTEZIONECIVILE L.R.7/03

150.210,20

Art. 066002 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000TRASF. REGIONE PIEMONTE MANUTENZIONE

SOFTWAREPGT00070834 - servizi di protezione civile

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000066002 TRASF. REGIONE PIEMONTEMANUTENZIONE SOFTWARE

Art. 066004 / 0000 288.000,00 100,000TRASF.REG.PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA 2007/2013

RISKNAT

PGT00070834 - servizi di protezione civile 288.000,00

Totale Capitolo 288.000,00 100,000066004 TRASF.REG.PIEMONTE E VALLED'AOSTA PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA2007/2013 RISKNAT

288.000,00

Totale Risorsa 310.000,00 598.000,00 96,523 139.000,002 02 0078 577.210,20

Totale Categoria 310.000,00 598.000,00 96,523 139.000,002 02 577.210,20

Categoria 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DAALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRISOGGETTI

Art. 097800 / 0000 9.000,00 9.000,00 95,556 8.600,00CONTRIBUTO DELL'ARPA PER SERVIZIO

RILEVAM.DATI METEONIVOMETRICIPGT00070834 - servizi di protezione civile 8.600,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0708 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 9.000,00 9.000,00 95,556 8.600,00097800 CONTRIBUTO DELL'ARPA PER SERVIZIORILEVAM.DATI METEONIVOMETRICI

8.600,00

Totale Risorsa 9.000,00 9.000,00 95,556 8.600,002 05 0004 8.600,00

Totale Categoria 9.000,00 9.000,00 95,556 8.600,002 05 8.600,00

Totale Titolo II 416.000,00 704.000,00 96,990 244.600,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

682.810,20

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 167200 / 0000 3.000,00 3.000,00 0,000RIMBORSI DIVERSI SETTORE PROTEZIONE

CIVILEPGT00070834 - servizi di protezione civile

Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 0,000167200 RIMBORSI DIVERSI SETTOREPROTEZIONE CIVILE

Totale Risorsa 3.000,00 3.000,00 0,0003 05 0001

Totale Categoria 3.000,00 3.000,00 0,0003 05

Totale Titolo III 3.000,00 3.000,00 0,000ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

419.000,00 707.000,00 96,579 244.600,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 682.810,20

Riepilogo per Centro gestore:

419.000,00 707.000,00 96,579 244.600,00070834 SERVIZI DI PROTEZIONE

CIVILE682.810,20

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

419.000,00 707.000,00 96,579 244.600,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 682.810,20

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0708 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE

Servizio 07 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Intervento PERSONALE

Art. 012019 / 0000 142.000,00 144.500,00 99,072 143.159,04EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILEPGT140000010203 - personale 143.159,04

Totale Capitolo 142.000,00 144.500,00 99,072 143.159,04012019 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

143.159,04

Art. 013019 / 0000 2.000,00 1.050,00 99,040 1.039,92IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILEPGT140000010203 - personale 1.039,92

Totale Capitolo 2.000,00 1.050,00 99,040 1.039,92013019 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

1.039,92

Art. 015019 / 0000 15.000,00 15.977,00 55,552 8.640,52F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE

CIVILE

PGT140000010203 - personale 8.875,50

Totale Capitolo 15.000,00 15.977,00 55,552 8.640,52015019 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONECIVILE

8.875,50

Totale Intervento 159.000,00 161.527,00 94,767 152.839,481 07 08 01 153.074,46

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 496500 / 0000 37.000,00 37.000,00 91,892 5.944,57SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI

PROTEZIONE CIVILE -ACQUISTO DI BENIPGT143504070834 - servizi di protezione civile 34.000,00

Totale Capitolo 37.000,00 37.000,00 91,892 5.944,57496500 SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIODI PROTEZIONE CIVILE -ACQUISTO DI BENI

34.000,00

Art. 496700 / 0000 76.100,00 100,000 1.172,40SPESE PER PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA

2007/2013 RISKNAT -ACQ.DI BENIPGT140000070834 - servizi di protezione civile 76.100,00

Totale Capitolo 76.100,00 100,000 1.172,40496700 SPESE PER PROGETTO STRATEGICOALCOTRA 2007/2013 RISKNAT -ACQ.DI BENI

76.100,00

Totale Intervento 37.000,00 113.100,00 97,347 7.116,971 07 08 02 110.100,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 496501 / 0000 92.000,00 147.000,00 85,857 65.988,78SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO

PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT143501070834 - servizi di protezione civile 126.210,20

Totale Capitolo 92.000,00 147.000,00 85,857 65.988,78496501 SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIOPROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI

126.210,20

Art. 496502 / 0000 100.000,00 30.000,00 100,000FONDO PER 1' INTERVENTO SOCCORSO

SUPERAMENTO EMERGENZAPGT143501070834 - servizi di protezione civile 30.000,00

Totale Capitolo 100.000,00 30.000,00 100,000496502 FONDO PER 1' INTERVENTO SOCCORSOSUPERAMENTO EMERGENZA

30.000,00

Art. 496701 / 0000 211.900,00 100,000SPESE PER PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA

2007/2013 RISKNAT -PREST.DI SERVIZIPGT140000070834 - servizi di protezione civile 211.899,33

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0708 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 211.900,00 100,000496701 SPESE PER PROGETTO STRATEGICOALCOTRA 2007/2013 RISKNAT -PREST.DISERVIZI

211.899,33

Art. 567100 / 0000 11.000,00 11.000,00 60,711 5.287,32SPESE PER SERVIZIO RILEVAMENTO DEI DATI

METEONIVOMETRICI - PRESTAZ. DI SERVIZIPGT143503070834 - servizi di protezione civile 6.678,26

Totale Capitolo 11.000,00 11.000,00 60,711 5.287,32567100 SPESE PER SERVIZIO RILEVAMENTO DEIDATI METEONIVOMETRICI - PRESTAZ. DISERVIZI

6.678,26

Totale Intervento 203.000,00 399.900,00 93,720 71.276,101 07 08 03 374.787,79

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 496000 / 0000 75.000,00 90.000,00 100,000 40.000,00CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI NEL

SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILEPGT143505070834 - servizi di protezione civile 90.000,00

Totale Capitolo 75.000,00 90.000,00 100,000 40.000,00496000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARINEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE

90.000,00

Totale Intervento 75.000,00 90.000,00 100,000 40.000,001 07 08 05 90.000,00

Totale Servizio 474.000,00 764.527,00 95,217 271.232,5507 08 727.962,25

Totale Funzione 474.000,00 764.527,00 95,217 271.232,5507 727.962,25

Totale Titolo I 474.000,00 764.527,00 95,217 271.232,55SPESE CORRENTI 727.962,25

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTEL AAMBIENTALE

Servizio 07 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE

Art. 963000 / 0000 40.000,00 40.000,00 100,000NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE

CIVILE-ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSEPGT143502070834 - servizi di protezione civile 40.000,00

Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 100,000963000 NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DIPROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO ATTREZZATUREDIVERSE

40.000,00

Totale Intervento 40.000,00 40.000,00 100,0002 07 08 05 40.000,00

Totale Servizio 40.000,00 40.000,00 100,00007 08 40.000,00

Totale Funzione 40.000,00 40.000,00 100,00007 40.000,00

Totale Titolo II 40.000,00 40.000,00 100,000SPESE IN CONTO CAPITALE 40.000,00

514.000,00 804.527,00 95,455 271.232,55RIEPILOGO PARTE SPESA 767.962,25

Riepilogo per Centro gestore:

159.000,00 161.527,00 94,767 152.839,48010203 PERSONALE 153.074,46

355.000,00 643.000,00 95,628 118.393,07070834 SERVIZI DI PROTEZIONE

CIVILE614.887,79

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Centro responsabile: 070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0708 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: NOVELLO ENZO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Riepilogo per Intervento:

159.000,00 161.527,00 94,767 152.839,481 01 PERSONALE 153.074,46

37.000,00 113.100,00 97,347 7.116,971 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

110.100,00

203.000,00 399.900,00 93,720 71.276,101 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 374.787,79

75.000,00 90.000,00 100,000 40.000,001 05 TRASFERIMENTI 90.000,00

40.000,00 40.000,00 100,0002 05 ACQUISIZIONE DI BENI

MOBILI, MACCHINE ED

ATTRAZZATURE TECNI

CO-SCIENTIFICHE

40.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

514.000,00 804.527,00 95,455 271.232,55TOTALE GENERALE PARTE SPESE 767.962,25

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

N. 3501 Obiettivo dimantenimento:

Programmazione

acquisizione, analisi ed elaborazione dei dati, anche cartografici,

riferiti alla pericolosità, alla vulnerabilità e ai rischi che caratterizzano

il territorio provinciale

Rif. normativi: Art. 71 L.R. 44/2000, L.R. 7/2003

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 192.000,00

Stanziamento attuale: € 177.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 156.210,20

Impegnato/stanziato: 88,25%

Progetto R.P.P.: Attuazione deleghe in materia di protezione civile

Costituzione e attivazione degli Organi e delle Strutture provinciali di protezione civile

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Costituzione e attivazione degli Organi e

delle Strutture provinciali di protezione civile

31/03/2009 50

Data effettiva: 20/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Fase totalmente realizzata: con DCP n.12 del

20/04/2009 è stato approvato il Regolamento per la

riorganizzazione degli Organi e delle Strutture

provinciali di protezione civile.

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

riunioni e sopralluoghi transfrontalieri 6� 4 8

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

2 Funzionamento degli Organi e delle

Strutture provinciali di protezione civile

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: fase totalmente realizzata.

note: Nomina dei componenti il Comitato provinciale di

protezione civile (DGP n.368 del 27/10/2009): il

Comitato e la struttura dell'Unità di Crisi hanno

assunto piena efficacia e funzioni.

note:

Approvazione piano integrato provinciale di protezione civile

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Acquisizione pareri 31/03/2009 60

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione: Presa d'atto del Consiglio provinciale (DCP n.12 del

20/04/2009) del piano integrato provinciale di

protezione civile.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

2 Adozione del piano integrato 30/04/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione: In attesa del parere consultivo del Comitato provinciale

di protezione civile - la cui prima convocazione è

avvenuta in data 25/02/2010 - i contenuti del piano

provinciale sono stati analizzati e condivisi con i

componenti del Comitato ristretto.

note: L'efficacia del piano è subordinata al parere consultivo

del Comitato provinciale di protezione civile.

note:

Progetto CI.PRO. (Civil Protection)

Fasi:

3

Data prev. Peso

1 Aggiornamento della base dati anagrafica e

cartografica

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Aggiornati i contatti in emergenza dei Comuni e delle

Comunità Montane, a Aggiornati i contatti istituzionali

del sistema provinciale di pc e del volontariato,

soprattutto a seguito delle elezioni amministrative del

giugno 2009 e del riordino delle CM

note: Il progetto costituisce un'attività ordinaria e

continuativa del Servizio provinciale di protezione

civile, durante tutto il corso dell'anno.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Realizzazione del progetto INTERREG III RIVES - protezione del territorio dai rischi naturali

Fasi:

4

Data prev. Peso

1 Attuazione delle convenzioni stipulate con i

partner del progetto - gestione residuale dei

contributi

30/09/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Predisposta la documentazione; in attesa del

versamento del saldo da parte della Regione Piemonte.

note:

note: Gestione residuale dei contributi

Progetto Strategico "Gestione in sicurezza dei territori di montagna transfrontalieri - RISK NAT"

Fasi:

5

Data prev. Peso

1 Avvio delle azioni di competenza della

Provincia di Cuneo nell'ambito del progetto

di cooperazione territoriale europea

2007/2013

30/06/2009 70

Data effettiva: 05/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: fase totalmente realizzata.

note: Le attività del progetto strategico INTERREG

denominato RISK NAT hanno avuto avvio con la

prima riunione del gruppo di pilotaggio tecnico tenutasi

a Courmayeur in data 05/05/2009.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

2 Gestione degli incarichi previsti per

l'attuazione del progetto

31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: fase totalmente realizzata

note: Contratto con il Dott.Pozzani per la definizione di criteri

e metodologie per la redazione di cartografie multi-

rischio e gestione delle infrastrutture.

Contratto Co.Co.Co. Con il dott.Isoardi per le attività di

acquisizione, analisi ed elaborazione dei dati

geografici e relativa rappresentazione mediante web-

gis

note: Tale progetto verrà sviluppato solo in caso di approvazione del

progetto Interreg presentato agli organi competenti

Tavolo permanente di lavoro Regione Piemonte - Province Piemontesi

Fasi:

6

Data prev. Peso

1 Partecipazione al tavolo tecnico Regione

Piemonte - Province piemontesi per la

definizione di procedure comuni in materia

di protezione civile

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Fase totalmente realizzata

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Istituzione dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile

Fasi:

7

Data prev. Peso

1 Definizione di accordi finalizzati alla

predisposizione di protocolli operativi con gli

Enti territoriali per la gestione delle attività

del presidio idraulico sperimentale.

Formazione del personale degli Enti locali e

del volontariato.

31/03/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Definiti con la regione Piemonte ed il Comando

regionale dei VV.F. i corsi per operare in sicurezza nel

monitoraggio delle aste fluviali.

note:

2 Avvio collaborazione Enti esterni per la

progettazione e gestione del presidio

idraulico attivato nella fase sperimentale

30/06/2009 20

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Individuata la sede del presidio sperimentale di

Mondovì, verificate le dotazioni ed individuato il gruppo

misto volontari/tecnici impegnato nelle attività di

presidio.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

note e

crititcità:

3 Gestione ordinaria ed in emergenza del

presidio idraulico attivato in fase

sperimentale

31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: In collaborazione con il comando Regionale dei VVF, è

stato completato il corso per operare in sicurezza nel

monitoraggio fluviale.

note: fase subordinata ai disposti della DGR 25/06/2008

n.14-9023; in attesa di atto deliberativo della Regione

Piemonte per l'avvio della fase sperimentale.

note:

N. 3502 Obiettivo dimantenimento:

Pianificazione

adeguamento dell'assetto pianificatorio del sistema di protezione

civile provinciale con adozione delle correlate iniziative gestionali

Rif. normativi: Art. 71 L.R. 44/2000, L.R. 7/2003, disciplinare regionale approvato con DGR

23 marzo 2005, n. 37-15176

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 40.000,00

Stanziamento attuale: € 40.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 40.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Attuazione deleghe in materia di protezione civile

Mantenimento ed aggiornamento del sistema di allertamento multicanale dei flussi informativi con gli Enti locali e con le istituzioni interessate

1

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Fasi: Data prev. Peso

1 Attuazione delle procedure operative per la

gestione degli allertamenti per tipologia di

evento. Aggiornamento dei contatti dei

destinatari della messaggistica di

allertamento e del software dedicato.

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Revisione/rinnovo contratto con telecom italia per

sistema Ci.Pro. e Alerting System: introdotte soluzioni

migliorative (maggiore capacità elaborativa e di

storage).

note: Aggiornamento continuo delle banche dati e dei

contatti in emergenza sia istituzionali che del

volontariato.

note: Il progetto costituisce un'attività ordinaria e continuativa del Servizio

provinciale di protezione civile, durante tutto il corso dell'anno.

Supporto tecnico ai Comuni della Provincia di Cuneo

Fasi:

2

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1 Attività di consulenza ai Comuni per la

redazione/aggiornamento dei piani

comunali di protezione civile. Supervisione

ed esame dei piani comunali inviati

all'ufficio di protezione civile (formulazione

di osservazioni)

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: fase totalmente realizzata.

note: Nel corso del 2009 sono stati analizzati 80 piani

comunali e, secondo quanto di competenza, prodotte

le relative osservazioni.

note: Il progetto costituisce un'attività ordinaria e continuativa del Servizio

provinciale di protezione civile, durante tutto il corso dell'anno.

Rete di monitoraggio idro-pluviometrica della Provincia di Cuneo (sistema CAE)

Fasi:

3

Data prev. Peso

1 Definizione delle soglie di moderata ed

elevata criticità per alcune principali stazioni

idrometriche provinciali

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Fase realizzata.

note: In collaborazione con ARPA Piemonte, definite le

soglie di allertamento sulle stazioni idrometriche della

rete provinciale, integrata nel sistema regionale di

monitoraggio.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

note e

crititcità:

note: Progetto legato all'avvio della fase sperimentale relativa all'istituzione

dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile.

N. 3503 Obiettivo dimantenimento:

Servizio rilevamento dati meteonivometrici

Rapporto di collaborazione con ARPA Piemonte per rilevamento dati

meteonivometrici nel periodo dal 1° dicembre al 30 aprile

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 11.000,00

Stanziamento attuale: € 11.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 6.678,26

Impegnato/stanziato: 60,71%

Progetto R.P.P.: Attuazione deleghe in materia di protezione civile

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

convenzioni (ARPA, incarichi rilevatori) 8� 8 8

rilevamenti giornalieri (dicembre-aprile) 1.400� 1100 1490

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

N. 3504 Obiettivo dimantenimento:

Gestione delle emergenze

definizione assetto organizzativo e gestionale adeguato a far fronte

alle situazioni di emergenza

Rif. normativi: Art. 71 L.R. 44/2000, L.R. 7/2003

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 37.000,00

Stanziamento attuale: € 37.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 34.000,00

Impegnato/stanziato: 91,89%

Progetto R.P.P.:

Realizzazione di struttura destinata ad ospitare la colonna mobile provinciale

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

interventi di emergenza 5� 7 9

pratiche gestite 10� 885 993

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1 Definizione delle attività preliminari

finalizzate alla realizzazione della struttura

destinata ad ospitare la colonna mobile

provinciale (convenzione con la Regione

Piemonte per la gestione del presidio di

primo livello)

31/03/2009 100

Data effettiva: 24/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: In accordo con il Settore Protezione Civile della

Regione Piemonte è stato elaborato un documento per

la rifunzionalizzazione del presidio di 1°livello di

Fossano (ricognizione delle esigenze, definizione dei

requisiti funzionali della struttura)

note: La Regione Piemonte Direzione Patrimonio sta

elaborando il progetto preliminare. In via di definizione

la Convenzione con la Regione Piemonte per la

gestione comune del sito sede della colonna mobile

regionale e provinciale.

note:

Adeguamento della Sala Operativa Provinciale

Fasi:

2

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

note e

crititcità:

1 Adeguamento organizzativo della Sala

Operativa per la gestione delle emergenze

31/03/2009 30

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Alla luce dell'evento alluvionale del maggio 2008 e delle

nevicate intense di dicembre 2008, il Servizio ha

predisposto documento recante la proposta di

riorganizzazione logistca e funzionale per la gestione

delle emergenze in sala operativa.

note: Il documento (febbraio 2009) è stato rivisto in base

alla nuova costituzione degli Organi provinciali di

protezione civile.

2 Adeguamento strumentale della Sala

Operativa per la gestione delle emergenze

31/12/2009 70

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: fase realizzata.

note: Attivato collegamento VPN (rete privata virtuale) per

remotizzare la postazione dei VVF in sala operativa.

note:

N. 3505 Obiettivo dimantenimento:

Organizzazione e gestione del volontariato

acquisizione e aggiornamento dati riguardanti il volontariato di

protezione civile che ne consentano la gestione a supporto delle

attività provinciali in emergenza, con aggiornamento procedure di

ingaggio

Stanziamento programmato: € 75.000,00

Stanziamento attuale: € 90.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 90.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Rif. normativi: Art. 71 L.R. 44/2000, L.R. 7/2003

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Modalità operative per l'impiego del volontariato di protezione civile

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Acquisizione e consegna materiali ai nuovi

gruppi costituiti - gestione delle pratiche

riguardanti i contributi erogati dal servizio ai

Comuni ed alle associazioni operanti nel

settore della protezione civile

31/10/2009 60

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione: Al 01/01/2009 risultano costituiti n.3 nuovi gruppi iscritti

al Coordinamento provinciale volontari di protezione

civile; per questi è stato acquistato e consegnato il

materiale di base.

note: Quasi del tutto completata (33 istanze su 37 richieste

approvate dalla Giunta) l'erogazione dei contributi ai

Comuni e alle associazioni operanti nel campo della

protezione civile.

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contributi erogati 30� 33 36

gruppi/associazioni gestite 210� 210 214

interventi effettuati 10� 7 9

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

note e

crititcità:

2 Aggiornamento dati dei gruppi di protezione

civile ai fini assicurativi e supporto

amministrativo al coordinamento provinciale

volontari di protezione civile

31/12/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: fase totalmente realizzata.

note:

note: Il progetto costituisce un'attività ordinaria e continuativa del Servizio

provinciale di protezione civile, durante tutto il corso dell'anno.

N. 3506 Obiettivo dimantenimento:

Servizio di pronta reperibilità di Protezione Civile

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Servizio provinciale di pronta reperibilità di protezione civile

Fasi:

1

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area NOVELLO ENZO

Responsabile del C.d.C.: NOVELLO ENZO

Area: LAVORI PUBBLICI Settore: PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 070834

Programma: Protezione civile e sicurezza interna

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

note e

crititcità:

1 Formazione ed aggiornamento dei reperibili 30/09/2009 50

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Fase totalmente realizzata.

note: Aggiornamento dei funzionari reperibili in relazione al

regolamento di costituzione degli Organi e delle

Strutture provinciali di protezione civile, ai presidi di

protezione civile ed al software Ci.Pro.

2 gestione organizzativa ed amministrativa

del servizio di pronta reperibilità

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Fase totalmente realizzata.

note: Il progetto costituisce un'attività ordinaria e

continuativa del servizio provinciale di protezione civile.

note:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.17

PROGRAMMA 15

TRASPORTI

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI

Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLO STATO

Risorsa ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO

Art. 016500 / 0000 795.000,00 795.000,00 95,893 762.345,58TRASF.MINISTERO INTERNO EXART.9 DLGS

472/99 TRASPORTO PUBBLICO LOCALEPGT00050123 - trasporti pubblici locali 762.345,58

Totale Capitolo 795.000,00 795.000,00 95,893 762.345,58016500 TRASF.MINISTERO INTERNO EXART.9DLGS 472/99 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

762.345,58

Totale Risorsa 795.000,00 795.000,00 95,893 762.345,582 01 9999 762.345,58

Totale Categoria 795.000,00 795.000,00 95,893 762.345,582 01 762.345,58

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZIOTRASPORTI

Art. 076800 / 0000 530.000,00 558.041,24 100,000 558.041,24TRASF.REGIONE PIEMONTE PERFONDI IVA

CONTRATTI TPLPGT00050123 - trasporti pubblici locali 558.041,24

Totale Capitolo 530.000,00 558.041,24 100,000 558.041,24076800 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERFONDIIVA CONTRATTI TPL

558.041,24

Art. 077005 / 0000 18.440.000,00 18.440.000,00 99,886 11.232.817,00TRASF.REGIONE PIEMONTE

PERCOMPENS.ECONOMICHE TRASPORTIPGT00050123 - trasporti pubblici locali 18.419.009,19

Totale Capitolo 18.440.000,00 18.440.000,00 99,886 11.232.817,00077005 TRASF.REGIONE PIEMONTEPERCOMPENS.ECONOMICHE TRASPORTI

18.419.009,19

Art. 078003 / 0000 246.000,00 313.849,19 99,885TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE

PER TRASPORTOGRATUITO DISABILIPGT00050123 - trasporti pubblici locali 313.489,19

Totale Capitolo 246.000,00 313.849,19 99,885078003 TRASFERIMENTO DALLA REGIONEPIEMONTE PER TRASPORTOGRATUITO DISABILI

313.489,19

Totale Risorsa 19.216.000,00 19.311.890,43 99,889 11.790.858,242 02 0051 19.290.539,62

Totale Categoria 19.216.000,00 19.311.890,43 99,889 11.790.858,242 02 19.290.539,62

Totale Titolo II 20.011.000,00 20.106.890,43 99,731 12.553.203,82ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

20.052.885,20

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI

Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 113000 / 0000 24.756,99 100,000 3.131,65AMMENDE ED OBLAZIONI PER

CONTRAVVENZIONI PER SERVIZIPUBBLICI DI

TRASPORTO

PGT00050123 - trasporti pubblici locali 24.756,99

Totale Capitolo 24.756,99 100,000 3.131,65113000 AMMENDE ED OBLAZIONI PERCONTRAVVENZIONI PER SERVIZIPUBBLICI DITRASPORTO

24.756,99

Totale Risorsa 24.756,99 100,000 3.131,653 01 9999 24.756,99

Totale Categoria 24.756,99 100,000 3.131,653 01 24.756,99

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa INTROITI NEL CAMPO DEI TRASPOR TI

Art. 164000 / 0000 70.000,00 73.000,00 104,307 76.143,80INTROITI PER RILASCIO BOLLINO BLU PGT00050123 - trasporti pubblici locali 76.143,80

Totale Capitolo 70.000,00 73.000,00 104,307 76.143,80164000 INTROITI PER RILASCIO BOLLINO BLU 76.143,80

Art. 164100 / 0000 40.000,00 40.000,00 64,704 25.492,55INTROITI AUTORIZZAZIONI EXART.105 DLGS

112/98PGT00050123 - trasporti pubblici locali 25.881,79

Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 64,704 25.492,55164100 INTROITI AUTORIZZAZIONI EXART.105DLGS 112/98

25.881,79

Totale Risorsa 110.000,00 113.000,00 90,288 101.636,353 05 0005 102.025,59

Totale Categoria 110.000,00 113.000,00 90,288 101.636,353 05 102.025,59

Totale Titolo III 110.000,00 137.756,99 92,034 104.768,00ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 126.782,58

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 4 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL LA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTOREDEI TRASPORTI

Art. 308000 / 0000 34.186,00 100,000CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE LR 3/2000

TAXI E NOLEGGIPGT00050123 - trasporti pubblici locali 34.186,00

Totale Capitolo 34.186,00 100,000308000 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE LR3/2000 TAXI E NOLEGGI

34.186,00

Art. 308101 / 0000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000TRASF.REGIONE PIEMONTE PER

ALLESTIMENTO AREE DI SOSTA SERVIZI

PUBBLICI TRASPORTI

PGT00050123 - trasporti pubblici locali

Totale Capitolo 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000308101 TRASF.REGIONE PIEMONTE PERALLESTIMENTO AREE DI SOSTA SERVIZIPUBBLICI TRASPORTI

Totale Risorsa 1.000.000,00 1.034.186,00 3,3064 03 0005 34.186,00

Totale Categoria 1.000.000,00 1.034.186,00 3,3064 03 34.186,00

Totale Titolo IV 1.000.000,00 1.034.186,00 3,306ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

34.186,00

21.121.000,00 21.278.833,42 94,995 12.657.971,82RIEPILOGO PARTE ENTRATA 20.213.853,78

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI

Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Riepilogo per Centro gestore:

21.121.000,00 21.278.833,42 94,995 12.657.971,82050123 TRASPORTI PUBBLICI

LOCALI20.213.853,78

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

21.121.000,00 21.278.833,42 94,995 12.657.971,82TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 20.213.853,78

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI

Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPOR TI

Servizio 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Intervento PERSONALE

Art. 012010 / 0000 355.000,00 361.000,00 99,449 359.012,11EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALIPGT150000010203 - personale 359.012,11

Totale Capitolo 355.000,00 361.000,00 99,449 359.012,11012010 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

359.012,11

Art. 013010 / 0000 13.000,00 10.500,00 99,097 10.235,79IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALIPGT150000010203 - personale 10.405,17

Totale Capitolo 13.000,00 10.500,00 99,097 10.235,79013010 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

10.405,17

Art. 015010 / 0000 3.000,00 3.247,00 95,926 390,62F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI

PUBBLICI LOC.

PGT150000010203 - personale 3.114,72

Totale Capitolo 3.000,00 3.247,00 95,926 390,62015010 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTIPUBBLICI LOC.

3.114,72

Totale Intervento 371.000,00 374.747,00 99,409 369.638,521 05 01 01 372.532,00

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 587500 / 0000 8.000,00 8.000,00 100,000 6.221,66SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

TRASPORTI - ACQUISTO DI BENIPGT151704050123 - trasporti pubblici locali 8.000,00

Totale Capitolo 8.000,00 8.000,00 100,000 6.221,66587500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO TRASPORTI - ACQUISTO DI BENI

8.000,00

Art. 587800 / 0000 20.000,00 20.000,00 100,000 5.892,00SPESE PER ATTIVITA'BOLLINO BLU PGT151710050123 - trasporti pubblici locali 20.000,00

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 100,000 5.892,00587800 SPESE PER ATTIVITA'BOLLINO BLU 20.000,00

Totale Intervento 28.000,00 28.000,00 100,000 12.113,661 05 01 02 28.000,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 587501 / 0000 40.000,00 40.000,00 97,773 3.003,33SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT151704050123 - trasporti pubblici locali 39.109,25

Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 97,773 3.003,33587501 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI

39.109,25

Art. 587900 / 0000 40.000,00 40.000,00 49,750COMMISSIONE C/TERZI PREPOSTO MERCI E

VIAGGIATORI -PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT151704050123 - trasporti pubblici locali 19.899,94

Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 49,750587900 COMMISSIONE C/TERZI PREPOSTOMERCI E VIAGGIATORI -PRESTAZIONI DI SERVIZI

19.899,94

Art. 600305 / 0000 15.438.000,00 15.400.500,00 100,000 7.316.421,80COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI

EXTRAURBANI -SERV.MINIMI PROVINCIALIPGT151701050123 - trasporti pubblici locali 15.400.500,00

Totale Capitolo 15.438.000,00 15.400.500,00 100,000 7.316.421,80600305 COMPENSAZIONI ECONOMICHETRASPORTI EXTRAURBANI -SERV.MINIMIPROVINCIALI

15.400.500,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI

Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Art. 600306 / 0000 428.000,00 431.000,00 100,000 431.000,00COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI

EXTRAURB. -SERV.PARTIC.AREA DOMANDA

DEBOLE

PGT151701050123 - trasporti pubblici locali 431.000,00

Totale Capitolo 428.000,00 431.000,00 100,000 431.000,00600306 COMPENSAZIONI ECONOMICHETRASPORTI EXTRAURB. -SERV.PARTIC.AREADOMANDA DEBOLE

431.000,00

Art. 600307 / 0000 607.000,00 577.000,00 100,000 354.363,70COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI

EXTRAURB. -SERV.ORDIN.AREA DOMANDA

DEBOLE

PGT151701050123 - trasporti pubblici locali 577.000,00

Totale Capitolo 607.000,00 577.000,00 100,000 354.363,70600307 COMPENSAZIONI ECONOMICHETRASPORTI EXTRAURB. -SERV.ORDIN.AREADOMANDA DEBOLE

577.000,00

Art. 600308 / 0000 1.188.000,00 1.251.000,00 100,000 821.351,85COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI

PUBBLICI URBANIPGT151701050123 - trasporti pubblici locali 1.251.000,00

Totale Capitolo 1.188.000,00 1.251.000,00 100,000 821.351,85600308 COMPENSAZIONI ECONOMICHETRASPORTI PUBBLICI URBANI

1.251.000,00

Art. 600312 / 0000 86.000,00 86.000,00 100,000SERVIZI SUPPLETTIVI AI SERVIZI SUI FERRO PGT151701050123 - trasporti pubblici locali 86.000,00

Totale Capitolo 86.000,00 86.000,00 100,000600312 SERVIZI SUPPLETTIVI AI SERVIZI SUIFERRO

86.000,00

Totale Intervento 17.827.000,00 17.825.500,00 99,882 8.926.140,681 05 01 03 17.804.509,19

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 588000 / 0000 32.000,00 32.000,00 83,313 26.660,06CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE

MARITTIMEPGT151703050123 - trasporti pubblici locali 26.660,06

Totale Capitolo 32.000,00 32.000,00 83,313 26.660,06588000 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DIOPERE MARITTIME

26.660,06

Art. 600303 / 0000 246.000,00 313.849,19 100,000COMPENSI PER MINORI RICAVI

DERIV.TRASPORTO GRATUITODISABILI E FORZE

DELL'ORD.

PGT151701050123 - trasporti pubblici locali 313.849,19

Totale Capitolo 246.000,00 313.849,19 100,000600303 COMPENSI PER MINORI RICAVIDERIV.TRASPORTO GRATUITODISABILI EFORZE DELL'ORD.

313.849,19

Art. 600309 / 0000 1.325.000,00 1.353.041,24 97,587REGOLARIZZAZIONI PENDENZE CON

OPERATORI TRASPORTO PUBBLICO LOCALEPGT151701050123 - trasporti pubblici locali 1.320.386,82

Totale Capitolo 1.325.000,00 1.353.041,24 97,587600309 REGOLARIZZAZIONI PENDENZE CONOPERATORI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1.320.386,82

Art. 600311 / 0000 267.000,00 268.500,00 100,000CONTRIBUTI PER CONTRATTO COLLETTIVO

NAZ.LE AUTOFERROTRANVIERIPGT151701050123 - trasporti pubblici locali 268.500,00

Totale Capitolo 267.000,00 268.500,00 100,000600311 CONTRIBUTI PER CONTRATTOCOLLETTIVO NAZ.LE AUTOFERROTRANVIERI

268.500,00

Art. 601500 / 0000 1.000,00 1.000,00 51,646 516,46QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESEPGT151703050123 - trasporti pubblici locali 516,46

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 51,646 516,46601500 QUOTA DI ADESIONEALL'ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIOPIEMONTESE

516,46

Totale Intervento 1.871.000,00 1.968.390,43 98,045 27.176,521 05 01 05 1.929.912,53

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI

Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 604000 / 0000 64.000,00 64.000,00 100,000 64.000,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI

NEL CAMPODEI TRASPORTI -ALTRI SOGG.PGT150000010305 - gestione finanziaria 64.000,00

Totale Capitolo 64.000,00 64.000,00 100,000 64.000,00604000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPODEI TRASPORTI -ALTRISOGG.

64.000,00

Totale Intervento 64.000,00 64.000,00 100,000 64.000,001 05 01 06 64.000,00

Totale Servizio 20.161.000,00 20.260.637,43 99,696 9.399.069,3805 01 20.198.953,72

Totale Funzione 20.161.000,00 20.260.637,43 99,696 9.399.069,3805 20.198.953,72

Totale Titolo I 20.161.000,00 20.260.637,43 99,696 9.399.069,38SPESE CORRENTI 20.198.953,72

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPOR TI

Servizio 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 957400 / 0000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000ALLESTIMENTO AREE DI SOSTASERVIZI

PUBBLICI TRASPORTOPGT151705050123 - trasporti pubblici locali

Totale Capitolo 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000957400 ALLESTIMENTO AREE DI SOSTASERVIZIPUBBLICI TRASPORTO

Totale Intervento 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0002 05 01 01

Intervento TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Art. 957600 / 0000 34.186,00 100,000CONTRIBUTI PER INTERVENTITAXI E NOLEGGI PGT151705050123 - trasporti pubblici locali 34.186,00

Totale Capitolo 34.186,00 100,000957600 CONTRIBUTI PER INTERVENTITAXI ENOLEGGI

34.186,00

Totale Intervento 34.186,00 100,0002 05 01 07 34.186,00

Totale Servizio 1.000.000,00 1.034.186,00 3,30605 01 34.186,00

Totale Funzione 1.000.000,00 1.034.186,00 3,30605 34.186,00

Totale Titolo II 1.000.000,00 1.034.186,00 3,306SPESE IN CONTO CAPITALE 34.186,00

21.161.000,00 21.294.823,43 95,014 9.399.069,38RIEPILOGO PARTE SPESA 20.233.139,72

Riepilogo per Centro gestore:

371.000,00 374.747,00 99,409 369.638,52010203 PERSONALE 372.532,00

20.726.000,00 20.856.076,43 94,920 8.965.430,86050123 TRASPORTI PUBBLICI

LOCALI19.796.607,72

64.000,00 64.000,00 100,000 64.000,00010305 GESTIONE FINANZIARIA 64.000,00

Riepilogo per Intervento:

371.000,00 374.747,00 99,409 369.638,521 01 PERSONALE 372.532,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI

Centro responsabile: 050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0501 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

28.000,00 28.000,00 100,000 12.113,661 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

28.000,00

17.827.000,00 17.825.500,00 99,882 8.926.140,681 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.804.509,19

1.871.000,00 1.968.390,43 98,045 27.176,521 05 TRASFERIMENTI 1.929.912,53

64.000,00 64.000,00 100,000 64.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED

ONERI FIN ANZIARI DIVERSI64.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00 0,0002 01 ACQUISIZIONE DI BENI

IMMOBILI

34.186,00 100,0002 07 TRASFERIMENTI DI

CAPITALE34.186,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.5

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

21.161.000,00 21.294.823,43 95,014 9.399.069,38TOTALE GENERALE PARTE SPESE 20.233.139,72

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

N. 1701 Obiettivo dimantenimento:

Pianificazione e gestione del trasporto pubblico locale su gomma

Servizio di trasporto pubblico locale:

- affidamento del servizio TPL extraurbano ed urbano (Conurbazione

di Cuneo esclusa)

- gestione servizio TPL

- vigilanza servizio

- variazioni piano d'esercizio

- trasferimenti risorse agli Enti Locali

Procedimenti amministrativi:

- rilascio tessere di libera circolazione sui servizi TPL per portatori di

handicap DGR 2/8049 del 23/12/2002 -

- riconoscimento del Responsabile di Esercizio D.448/91 - L.R.

1/2000

- rilascio attestato di capacità professionale per dirigere l'attività di

trasporto viaggiatori su strada DM. 448/91

- rilascio autorizzazione all'immatricolazione di autobus in linea D.Lvo

285/92 - L.R. 1/2000

- rilascio autorizzazione all'impiego di autobus di linea sui servizi di

TPL e/o estenzione di linee di competenza di altri EELL: D.Lvo

285/92 - L.R. 1/2000

- rilascio autorizzazione all'alienazione di autobus di linea D.Lvo

285/92 L.R. 1/2000

- rilascio autorizzazione all'utilizzo di autobus di liinea in servizio di

noleggio D.Lvo 285/92 L.R. 1/2000 - Rilascio di autorizzazione

semestrale all'utilizzo di autobus di linea in servizio da noleggio

D.Lvo 285/92 L.R. 1/2000

- rilascio di autorizzazione all'utilizzo di autobus da noleggio in

servizio pubblico di linea D.Lvo 285/92 L.R. 1/2000

Rif. normativi: DGR 2/8049 - D.448/91 - L.R. 1/2000 - DLvo 112/98 - D.Lvo 285/92

Stanziamento programmato: € 19.585.000,00

Stanziamento attuale: € 19.680.890,43

Impegnato a favore dell'attività: € 19.648.236,01

Impegnato/stanziato: 99,83%

Progetto R.P.P.: Programmazione del trasporto pubblico locale ed affidamento del servizio

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Progetti:Parametri gestionali:

Gara ad evidenza pubblica volta ad individuare il gestore del servizio di TPL dei servizi extraurbani provinciali, dei servizi delle conurbazioni di Alba e Bra e dei servizi urbani di Fossano, Savigliano, Saluzzo e Mondovì - Settore Trasporti

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Predisposizione della documentazione

tecnica del bando di gara. Attività svolta in

collaborazione con i 6 Comuni ed il settore

Contratti provinciale.

31/05/2009 50

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il capitolato tecnico, completo di tutta la

documentazione, è stato terminato nel mese di marzo,

in attesa dell'integrazione con il bando di gara per la

successiva pubblicazione.

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

attestati rilasciati per attività di

trasporto pubblico persone

4� 6 6

atti di approvazione orari e modifiche

programmi di esercizio

12� 12 12

atti di liquidazione compensi secondo il

contratto in corso

68� 68 65

autorizzazioni di corse fuori linea 464� 0 582

progetti TPL di enti locali 20� 0 0

sanzioni 2� 0 2

tessere di libera circolazione rilasciate

sui mezzi pubblici di cui la metà con

accompagnamento

317� 0 454

verbali di controllo per il corretto

svolgimento del servizio TPL

124� 0 239

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

2 Predisposizione della documentazione

amministrativa del bando di gara e

pubblicazione del bando ad evidenza

pubblica (in collaborazione con il settore

Contratti provinciale).

30/06/2009 50

Data effettiva: 01/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il bando di gara, completo di tutta la documentazione

tecnica ed amministrativa, è stato pubblicato a fine

maggio sulla GUUE ed il 1° giugno sulla GURI. Il

bando, scaduto lo scorso 5 ottobre,è stato aggiudicato

in via definitiva nel mese di marzo 2010.

note: Sotto il profilo economico, è il più rilevante bando di

gara mai pubblicato dalla Provincia di Cuneo, con un

valore superiore ai 100 milioni di euro in 6 anni.

note:

Attuazione piano spostamento casa-lavoro dipendenti provinciali - Settore trasporti

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Progettazione del piano di spostamento 31/10/2009 100

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Nel mese di maggio è stato pubblicato un questionario

on-line per vagliare le esigenze ed abitudini nello

spostamento casa lavorodei dipendenti(115 risposte).Il

Piano è stato predisposto, approvato e presentato ai

dipendenti via e-mail/intranet e attuato.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

note e

crititcità:

note:

N. 1702 Obiettivo dimantenimento:

Trasporto di cose in conto terzi

Autotrasportatori conto terzi

Iscrizioni Albo - Variazioni dati ditte L.298/74 art. 12-15-18 Dlgs

395/2000 Rilascio certificati ed attestati L. 298/74 - Prosecuzione

provvisoria di attività Dlgs 395/2000 - Sanzioni L.298/74 art. 21/24 -

Cancellazione o sospensione su richiesta L. 298/74 art. 20.1 -

Cancellazioni ed esclusioni d'ufficio L. 298/74 art.20.6 - sospensioni

art. 19 - revoca provvedimenti di sospensione -controlli delle tariffe a

forcella e sanzioni L.298 art. 54-58 L.689/81 art. 16.

- Adeguamento ditte alla nuova normativa per dimostrazione

capacità finanziaria e professionale

- Rilascio attestati transito colle della Maddalena

- Attività di relazione con l'utenza, istruttoria, emissione

provvedimenti di iscrizione, variazioni

- Esperimento procedura cautelativa per mancanza requisititi,

cancellazioni, sanzioni.

- Iistruttoria domande esame capacità professionale e rilascio

attestati ai candidati idonei

- Inserimento e aggiornamento archivio ditte su SIGLA2 e CED

MCTC

- Inserimento contributo annuale iscrizione all'Albo nei due archivi

informatici

Rif. normativi: L.298/74 - D.M. 198/91 - L. 454/97 - L.689/81 - Dlgs 395/2000

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

adeguamenti L.395/00 - capacità

professionali e finanziarie

320� 60 90

attestati rilasciati per trasporto di cose

conto terzi

300� 50 60

certificati di iscrizione albo conto terzi 100� 80 89

istanze per trasporto di cose in conto

terzi

400� 280 370

permessi Colle della Maddalena 200� 150 195

N. 1703 Obiettivo dimantenimento:

Iniziative dirette e interventi promozionali

Contributi per la manutenzione di opere marittime

Adesione all'Associazione Museo Ferroviario Piemontese

Rif. normativi: D.Lgs.267/2000

Stanziamento programmato: € 33.000,00

Stanziamento attuale: € 33.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 27.176,52

Impegnato/stanziato: 82,35%

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

N. 1704 Obiettivo dimantenimento:

Funzionamento del servizio trasporti

Acquisto di beni e prestazioni di servizi

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 88.000,00

Stanziamento attuale: € 88.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 67.009,19

Impegnato/stanziato: 76,15%

Progetto R.P.P.:

Sperimentazione utilizzo Skype quale mezzo di comunicazione gratuito tra gli utenti dei servizi della PA provinciale e gli uffici preposti ad erogare i servizi.

Fasi:

1

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

1 Formazione dei dipendenti del servizio

Trasporti Privati all'uso di Skype

15/05/2009 20

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Nel mese di luglio 2009 sono stati pubblicati gli indirizzi

Skype sul portale provinciale ed è stata trasmessa una

nota informativa alle principali associazioni di categoria

del settore trasporti per informarli del nuovo servizio

gratuito.

note:

2 Sperimentazione del servizio Skype per la

comunicazione gratuita con le aziende e

valutazione dei risultati.

31/07/2009 80

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il servizio è stato sperimentato. Nonostante la gratuità

e la pubblicità del servizio presso le org.di categoria,

solo un numero limitato di utenti si è avvalso della

possibilità di utilizzare Skype per comunicare con il

servizio dei Trasporti Privati.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

note e

crititcità:

note: Skype è un software proprietario freeware di messaggistica istantanea

e VoIP (Voice over IP). Esso unisce caratteristiche presenti nei client

più comuni (chat, salvataggio delle conversazioni, trasferimento di file)

ad un sistema di telefonate basato su un network peer-to-peer. Il

servizio sarà attivato in via sperimentale presso il servizio Trasporti

Privati, cui afferiscono oltre 2500 aziende (trasporti conto proprio e

conto terzi, agenzie pratiche auto, autoscuole, officine di revisione).

Sarà data evidenza al servizio tramite la pubblicazione

dell'identificativo Skype, nella forma

"<nomedelservizio>.provinciacuneo", sul portale intranet provinciale e

tramite pubblicità diretta alle aziende che si recano presso gli uffici.

Attività svolta in collaborazione con il settore Sistemi Informativi

N. 1705 Obiettivo dimantenimento:

Interventi di miglioramento infrastrutturale e rinnovo parco automezzi

Contributo per l'acquisto di nuovi autobus TPL L.R.1/2000 -

contributo per l'acquisto di nuove autovetture da adibire a servizio di

noleggio e taxi L.R. 3/2000 e L.R.4/2003

Rif. normativi: L.R.1/2000 - L.R. 3/2000 - L.R. 4/2003

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 1.000.000,00

Stanziamento attuale: € 1.034.186,00

Impegnato a favore dell'attività: € 34.186,00

Impegnato/stanziato: 3,31%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

autobus per il servizio TPL in 10� 0 12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

note e

crititcità:

Il finanziamento degli autobus e delle autovetture è vincolato, da un lato, ai finanziamenti regionali e, dall'altro, alle nuove richieste che verranno

avanzate dalle ditte di trasporto.

sostituzione di altrettanti veicoli con più

di 15 anni di età

contributi per il noleggio di auto 0� 0 0

contributi per il rinnovo del parco

rotabile

0� 0 0

N. 1707 Obiettivo dimantenimento:

Autorizzazioni impianti di risalita

La Provincia ha il compito di sostituire le approvazioni di competenza

comunale quando gli impianti di risalita interessano aree

sovraccomunali. Inoltre coordina le incombenze di competenza

dell'Ente Proprietario nel caso di proprietà totale o in quota di impianti

di risalita da parte della Provincia.

Rif. normativi: LR 74/1989

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

approvazioni su impianti di risalita 1� 0 1

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

N. 1708 Obiettivo dimantenimento:

Autorizzazioni studi di consulenza automobilistica

Autorizzazione e variazione ditte L 8/8/1991 n. 264 - Sanzioni

amministrative L. 264 art. 9 e L. 11/94 art. 2 - rilascio attestati di

idoneità professionale DLgs 112/98

Rif. normativi: L. 8/8/1991 - L. 11/94 - D.Lgs 112/98

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

ispezioni negli studi di consulenza

automobilistica

20� 11 18

istanze per trasformazioni o nuove

autorizzazioni degli studi di consulenza

automobilistica

7� 4 5

studi di consulenza gestiti 94� 94 94

N. 1709 Obiettivo dimantenimento:

Autorizzazioni officine di revisione autoveicoli

Autorizzazioni per l'apertura delle sedi abilitate alla revisione degli

autoveicoli. Rilascio autorizzazione per la revisione periodica dei

veicoli a motore D.Lvo 31/3/1998 n. 112, DLgs. 285/92 art. 80.DPR

360/01 - nomina/sostituzione//integrazione personale con qualifica di

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

responsabile tecnico -Sanzioni D.Lvo 285/92 art. 80 DPR 260/01.

Rif. normativi: D.Lvo 31/3/1998 n. 112 - D.Lgs. 285/92 - DPR 360/01

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

attestati di capacità professionale

responsabilità tecnici delle officine di

revisione autoveicoli

10� 7 10

ispezioni nelle officine di revisione

autoveicoli

15� 3 5

nuove autorizzazioni alle officine di

revisione autoveicoli

5� 3 7

officine di revisione autoveicoli gestite 60� 59 63

registri vidimati alle officine di revisione

autoveicoli

35� 20 28

N. 1710 Obiettivo dimantenimento:

Autorizzazioni officine controllo emissioni gas di scarico

Rilascio autorizzazioni per emissione Bollino Blu LR 43/2000 art 3;

stampa annuale bollini; distribuzione bollini;distribuzione vetrofanie

Stanziamento programmato: € 20.000,00

Stanziamento attuale: € 20.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 20.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Rif. normativi: LR 43/2000

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

bollini rilasciati alle officine per il

controllo delle emissioni dei gas di

scarico

450.000� 320000 781800

officine gestite per le autorizzazioni al

controllo emissioni gas di scarico

530� 510 515

N. 1711 Obiettivo dimantenimento:

Trasporto di cose in conto proprio

Il trasporto in conto proprio è discipinato dall'art. 31 della legge

298/74. L'esercizio di tale attività è subordinato al rilascio di apposita

licenza rilasciata dall'Amministrazione provinciale competente,

accordata per ciascun veicolo trattore e vale per rimorchi e

semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa

impresa. La licenza è rilasciata per autoveicoli aventi portata

superiore a 3.000 chilogrammi su presentazione di domanda in cui

devono essere specificate le esigenze di trasporto, le cose e le classi

di cose da trasportare. Per autoveicoli con portata superiore a 3.00

chilogrammi avviene su presentazione della domanda sentito il

parere della commissione. Al rilascio della prima licenza fa seguito

l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose per conto

proprio.

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Rif. normativi: L 298/74 - D.M. 161 del 28 aprile 2005 - D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

licenze rilasciate per trasporto di cose

in conto proprio

650� 520 778

N. 1712 Obiettivo dimantenimento:

Autorizzazioni autoscuole per conducenti veicoli a motore e istruttori

Rilascio autorizzazione all'esercizio - variazioni dati ditta e rilascio di

nuova autorizzazione D.M.17/5/95 n. 317- Rilascio attestati di

idoneità professionale insegnanti di teoria ed istruttori di scuola guida

art. 5 DLvo 31/3/1998 n. 112;

istruttoria nuove autorizzazioni o variazioni; rilascio dei tesserini per

gli insegnanti di scuola guida ; vidimazione dei registri e delle schede

annue per la presentazione degli allievi agli esami; ispezioni di

vigilanza.

L'istruttoria ed i fascicoli per l'accertamento dell'idoneità

professionale delle mansioni di istruttori di guida ed il rilascio dei

relativi certificati di idoneità vengono trasmessi alla Provincia di

Torino in base a Convenzione.

Rif. normativi: D.M.17/5/95 n. 317 - D. Lvo 31/3/1998 n. 112

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

attestati capacità professionale 0� 0 0

autorizzazioni autoscuole 10� 6 8

autoscuole gestite 60� 58 60

idoneità istruttori/insegnanti 0� 0 0

ispezioni 60� 51 53

registri allievi autoscuole vidimati 70� 43 48

schede timbrate esami autoscuole 35.000� 18000 19500

tesserini insegnanti ed istruttori di

autoscuole

40� 23 38

N. 1713 Obiettivo dimantenimento:

Gestione Registro Imprese Noleggio Autobus

Istruttoria tecnica per il rilascio delle Autorizzazioni alle Imprese

esercenti Noleggio con autobus con conducente

Rif. normativi: L.R. n° 22/2006

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area CAVALLO FABRIZIO

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: TERRITORIO Settore: TRASPORTI

Centro di Costo: 050123

Programma: Trasporti

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

autorizzazioni rilasciate 2� 0 2

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.18

PROGRAMMA 16

ATTIVITA’ DI SUPPORTO

GIURIDICO ED ORGANIZZATIVO

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN

Responsabile: GASTALDI/DARIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa TRASF.REGIONE PIEMONTE SICUREZZAINTEGRATA

Art. 055500 / 0000 495.038,00 100,000 495.038,00TRASF.REGIONE PIEMONTE SICUREZZA

INTEGRATAPGT00010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen495.038,00

Totale Capitolo 495.038,00 100,000 495.038,00055500 TRASF.REGIONE PIEMONTE SICUREZZAINTEGRATA

495.038,00

Totale Risorsa 495.038,00 100,000 495.038,002 02 0260 495.038,00

Totale Categoria 495.038,00 100,000 495.038,002 02 495.038,00

Totale Titolo II 495.038,00 100,000 495.038,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

495.038,00

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 166000 / 0000 4.000,00 6.000,00 99,396 2.818,13RIMBORSI CONVENZIONE FUNZIONI DIFENSORE

CIVICOPGT00010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen5.963,73

Totale Capitolo 4.000,00 6.000,00 99,396 2.818,13166000 RIMBORSI CONVENZIONE FUNZIONIDIFENSORE CIVICO

5.963,73

Totale Risorsa 4.000,00 6.000,00 99,396 2.818,133 05 0001 5.963,73

Totale Categoria 4.000,00 6.000,00 99,396 2.818,133 05 5.963,73

Totale Titolo III 4.000,00 6.000,00 99,396 2.818,13ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.963,73

4.000,00 501.038,00 99,993 497.856,13RIEPILOGO PARTE ENTRATA 501.001,73

Riepilogo per Centro gestore:

4.000,00 501.038,00 99,993 497.856,13010101 ORGANI ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMEN

501.001,73

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

4.000,00 501.038,00 99,993 497.856,13TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 501.001,73

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN

Responsabile: GASTALDI/DARIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI PAZIONE EDECENTRAMENTO

Intervento PERSONALE

Art. 012001 / 0000 449.000,00 443.900,00 99,109 425.269,57EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZ.E

DECENTRAMENTO

PGT160000010203 - personale 439.945,56

Totale Capitolo 449.000,00 443.900,00 99,109 425.269,57012001 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAGLI ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZ.EDECENTRAMENTO

439.945,56

Art. 013001 / 0000 9.000,00 5.100,00 96,553 3.307,32IND.DI MISSIONE AL PERS.ADDETTO AGLI

ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZ.E

DECENTRAMENTO

PGT160000010203 - personale 4.924,21

Totale Capitolo 9.000,00 5.100,00 96,553 3.307,32013001 IND.DI MISSIONE AL PERS.ADDETTOAGLI ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZ.EDECENTRAMENTO

4.924,21

Art. 015001 / 0000 13.000,00 41.500,00 72,763 28.165,69F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO AGLI ORGANI ISTIT.PARTECIP.E

DECENT

PGT160000010203 - personale 30.196,66

Totale Capitolo 13.000,00 41.500,00 72,763 28.165,69015001 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AGLI ORGANI ISTIT.PARTECIP.EDECENT

30.196,66

Totale Intervento 471.000,00 490.500,00 96,854 456.742,581 01 01 01 475.066,43

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 082001 / 0000 20.000,00 10.000,00 99,829 5.766,00SPESE PER ACQUISTO DI COPPE, MEDAGLIE E

PREMIPGT160007010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen9.982,90

Totale Capitolo 20.000,00 10.000,00 99,829 5.766,00082001 SPESE PER ACQUISTO DI COPPE,MEDAGLIE E PREMI

9.982,90

Art. 084001 / 0000 20.000,00 10.000,00 100,000 2.553,90SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO DI

BENIPGT160002010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen10.000,00

Totale Capitolo 20.000,00 10.000,00 100,000 2.553,90084001 SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO DI BENI

10.000,00

Art. 088000 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI,

CONGRESSI, ECC.-ACQUISTIPGT160003010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000088000 SPESE PER PARTECIPAZIONI ACONVEGNI, CONGRESSI, ECC.-ACQUISTI

Totale Intervento 41.000,00 21.000,00 95,157 8.319,901 01 01 02 19.982,90

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 000100 / 0000 573.000,00 539.000,00 97,493 522.059,59INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI

MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALEPGT160002010203 - personale 525.487,47

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN

Responsabile: GASTALDI/DARIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 573.000,00 539.000,00 97,493 522.059,59000100 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTEED AI MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

525.487,47

Art. 001000 / 0000 340.000,00 272.000,00 73,994 188.532,82IND.PRESENZA AI CONS.PROV.RIMBORSO

SPESE,IND.MISS.GIUNTA E CONSIGLIO PROV.LEPGT160002010203 - personale 201.263,36

Totale Capitolo 340.000,00 272.000,00 73,994 188.532,82001000 IND.PRESENZA AICONS.PROV.RIMBORSOSPESE,IND.MISS.GIUNTA E CONSIGLIO PROV.LE

201.263,36

Art. 001500 / 0000 45.000,00 27.000,00 96,502 26.055,47INDENNITA' AL DIFENSORE CIVICO PGT160006010203 - personale 26.055,47

Totale Capitolo 45.000,00 27.000,00 96,502 26.055,47001500 INDENNITA' AL DIFENSORE CIVICO 26.055,47

Art. 084500 / 0000 75.000,00 75.000,00 72,295 12.833,80INIZIATIVE DI COMUNICAZIO-NE ISTITUZIONALE PGT160007010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen54.221,40

Totale Capitolo 75.000,00 75.000,00 72,295 12.833,80084500 INIZIATIVE DI COMUNICAZIO-NEISTITUZIONALE

54.221,40

Art. 086000 / 0000 10.000,00 10.000,00 77,824 6.176,71SPESE PER ORG. CONVEGNI,TAVOLE

ROTONDE, ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT160003010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen7.782,41

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 77,824 6.176,71086000 SPESE PER ORG. CONVEGNI,TAVOLEROTONDE, ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZI

7.782,41

Art. 088001 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,

CONGRESSI, ECC.PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT160003010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000088001 SPESE PER PARTECIPAZIONE ACONVEGNI, CONGRESSI, ECC.PRESTAZIONI DISERVIZI

Art. 091500 / 0000 36.000,00 36.000,00 94,155 33.895,91SPESE PER COMPENSO AI COMPONENTI IL

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIPGT160002010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen33.895,91

Totale Capitolo 36.000,00 36.000,00 94,155 33.895,91091500 SPESE PER COMPENSO AI COMPONENTIIL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

33.895,91

Art. 102000 / 0000 6.500,00 100,000 22,56INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

INTEGRATA - PRESTAZIONI DI SERVIZIPGT160000070530 - caccia e pesca nelle

acque interne6.500,00

Totale Capitolo 6.500,00 100,000 22,56102000 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZAINTEGRATA -PRESTAZIONI DI SERVIZI

6.500,00

Totale Intervento 1.080.000,00 966.500,00 88,485 789.576,861 01 01 03 855.206,02

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 085002 / 0000 40.000,00 40.000,00 50,406 8.510,30SPESE PER GRUPPI CONSILIARI -

TRASFERIMENTIPGT160002010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen20.162,23

Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 50,406 8.510,30085002 SPESE PER GRUPPI CONSILIARI -TRASFERIMENTI

20.162,23

Art. 089900 / 0000 10.000,00 35.000,00 100,000INTERVENTI PROMOZIONALI PGT160004010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen35.000,00

Totale Capitolo 10.000,00 35.000,00 100,000089900 INTERVENTI PROMOZIONALI 35.000,00

Art. 100000 / 0000 110.000,00 110.000,00 89,594 98.553,80QUOTE ASSOCIATIVE VARIE PGT160005010101 - organi istituzionali,

partecipazione e decentramen98.553,80

Totale Capitolo 110.000,00 110.000,00 89,594 98.553,80100000 QUOTE ASSOCIATIVE VARIE 98.553,80

Art. 102001 / 0000 488.538,00 100,000INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

INTEGRATA - TRASFERIMENTIPGT160000070530 - caccia e pesca nelle

acque interne488.538,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN

Responsabile: GASTALDI/DARIO

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 488.538,00 100,000102001 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZAINTEGRATA -TRASFERIMENTI

488.538,00

Totale Intervento 160.000,00 673.538,00 95,355 107.064,101 01 01 05 642.254,03

Totale Servizio 1.752.000,00 2.151.538,00 92,609 1.361.703,4401 01 1.992.509,38

Totale Funzione 1.752.000,00 2.151.538,00 92,609 1.361.703,4401 1.992.509,38

Totale Titolo I 1.752.000,00 2.151.538,00 92,609 1.361.703,44SPESE CORRENTI 1.992.509,38

1.752.000,00 2.151.538,00 92,609 1.361.703,44RIEPILOGO PARTE SPESA 1.992.509,38

Riepilogo per Centro gestore:

1.429.000,00 1.328.500,00 92,425 1.193.390,46010203 PERSONALE 1.227.872,73

323.000,00 328.000,00 82,195 168.290,42010101 ORGANI ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMEN

269.598,65

495.038,00 100,000 22,56070530 CACCIA E PESCA NELLE

ACQUE INTERNE495.038,00

Riepilogo per Intervento:

471.000,00 490.500,00 96,854 456.742,581 01 PERSONALE 475.066,43

41.000,00 21.000,00 95,157 8.319,901 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

19.982,90

1.080.000,00 966.500,00 88,485 789.576,861 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 855.206,02

160.000,00 673.538,00 95,355 107.064,101 05 TRASFERIMENTI 642.254,03

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

1.752.000,00 2.151.538,00 92,609 1.361.703,44TOTALE GENERALE PARTE SPESE 1.992.509,38

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010202 SEGRETERIA GENERALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ASSISTENZATECN-AMM.VA ENTI LOCALI

Art. 055300 / 0000 50.000,00 50.000,00 11,006TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEASSISTENZA

TECNICO-AMM.VAENTI LOCALI LR 8/2006PGT00010202 - segreteria generale 5.502,91

Totale Capitolo 50.000,00 50.000,00 11,006055300 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTEASSISTENZA TECNICO-AMM.VAENTILOCALI LR 8/2006

5.502,91

Totale Risorsa 50.000,00 50.000,00 11,0062 02 0022 5.502,91

Totale Categoria 50.000,00 50.000,00 11,0062 02 5.502,91

Totale Titolo II 50.000,00 50.000,00 11,006ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

5.502,91

50.000,00 50.000,00 11,006RIEPILOGO PARTE ENTRATA 5.502,91

Riepilogo per Centro gestore:

50.000,00 50.000,00 11,006010202 SEGRETERIA GENERALE 5.502,91

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

50.000,00 50.000,00 11,006TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 5.502,91

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010202 SEGRETERIA GENERALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA ZIONE

Intervento PERSONALE

Art. 012002 / 0000 1.884.000,00 1.655.670,00 99,260 1.607.064,81EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE E ORGANIZZ.PGT160000010203 - personale 1.643.413,54

Totale Capitolo 1.884.000,00 1.655.670,00 99,260 1.607.064,81012002 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOALLA SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE EORGANIZZ.

1.643.413,54

Art. 013002 / 0000 3.000,00 11.000,00 78,409 6.365,14IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE E ORGANIZZ.PGT160000010203 - personale 8.624,96

Totale Capitolo 3.000,00 11.000,00 78,409 6.365,14013002 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOALLA SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE EORGANIZZ.

8.624,96

Art. 015002 / 0000 41.000,00 20.126,00 64,865 9.863,39F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO ALLA SEGR.GEN.LE

PERSONALE E ORGAN.

PGT160000010203 - personale 13.054,63

Totale Capitolo 41.000,00 20.126,00 64,865 9.863,39015002 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO ALLA SEGR.GEN.LEPERSONALE E ORGAN.

13.054,63

Art. 015500 / 0000 320.000,00 143.000,00 100,000FONDO PER IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZ.LE

DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTEPGT160000010203 - personale 143.000,00

Totale Capitolo 320.000,00 143.000,00 100,000015500 FONDO PER IL CONTRATTO COLLETTIVONAZ.LE DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE

143.000,00

Art. 023800 / 0000 36.000,00 36.000,00 99,244 35.727,81VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA

AL SEGRETARIO ROGANTEPGT160101010203 - personale 35.727,81

Totale Capitolo 36.000,00 36.000,00 99,244 35.727,81023800 VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DISEGRETERIA AL SEGRETARIO ROGANTE

35.727,81

Totale Intervento 2.284.000,00 1.865.796,00 98,822 1.659.021,151 01 02 01 1.843.820,94

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 025001 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000ASSISTENZA TECNICO-AMM.VAENTI LOCALI LR

8/2006-ACQUISTO DI BENIPGT160102010202 - segreteria generale

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000025001 ASSISTENZA TECNICO-AMM.VAENTILOCALI LR 8/2006-ACQUISTO DI BENI

Totale Intervento 10.000,00 10.000,00 0,0001 01 02 02

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 025000 / 0000 40.000,00 585.000,00 0,941ASSISTENZA TECNICO-AMM.VAENTI LOCALI LR

8/2006PGT160102010202 - segreteria generale 5.502,91

Totale Capitolo 40.000,00 585.000,00 0,941025000 ASSISTENZA TECNICO-AMM.VAENTILOCALI LR 8/2006

5.502,91

Totale Intervento 40.000,00 585.000,00 0,9411 01 02 03 5.502,91

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010202 SEGRETERIA GENERALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 023900 / 0000 21.000,00 28.500,00 99,904 28.472,64FONDO FIN. DI MOBILITA' DICUI AGLI ART. 17 C.7

LEGGE127/97 E 20 C.4 DPR 465/97PGT160101010203 - personale 28.472,64

Totale Capitolo 21.000,00 28.500,00 99,904 28.472,64023900 FONDO FIN. DI MOBILITA' DICUI AGLIART. 17 C.7 LEGGE127/97 E 20 C.4 DPR 465/97

28.472,64

Art. 024001 / 0000 15.000,00 15.000,00 39,504 5.563,11VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DI SEGRET. AL

FONDO DI CUIART. 42 L. 604/1962PGT160101010202 - segreteria generale 5.925,56

Totale Capitolo 15.000,00 15.000,00 39,504 5.563,11024001 VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DISEGRET. AL FONDO DI CUIART. 42 L. 604/1962

5.925,56

Art. 025002 / 0000 5.000,00 100,000 5.000,00ASSISTENZA TECNICO-AMM.VA ENTI LOCALI LR

8/2006 - TRASFERIMENTIPGT160102010202 - segreteria generale 5.000,00

Totale Capitolo 5.000,00 100,000 5.000,00025002 ASSISTENZA TECNICO-AMM.VA ENTILOCALI LR 8/2006 - TRASFERIMENTI

5.000,00

Totale Intervento 36.000,00 48.500,00 81,233 39.035,751 01 02 05 39.398,20

Totale Servizio 2.370.000,00 2.509.296,00 75,269 1.698.056,9001 02 1.888.722,05

Totale Funzione 2.370.000,00 2.509.296,00 75,269 1.698.056,9001 1.888.722,05

Totale Titolo I 2.370.000,00 2.509.296,00 75,269 1.698.056,90SPESE CORRENTI 1.888.722,05

2.370.000,00 2.509.296,00 75,269 1.698.056,90RIEPILOGO PARTE SPESA 1.888.722,05

Riepilogo per Centro gestore:

2.305.000,00 1.894.296,00 98,838 1.687.493,79010203 PERSONALE 1.872.293,58

65.000,00 615.000,00 2,671 10.563,11010202 SEGRETERIA GENERALE 16.428,47

Riepilogo per Intervento:

2.284.000,00 1.865.796,00 98,822 1.659.021,151 01 PERSONALE 1.843.820,94

10.000,00 10.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

40.000,00 585.000,00 0,9411 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.502,91

36.000,00 48.500,00 81,233 39.035,751 05 TRASFERIMENTI 39.398,20

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

2.370.000,00 2.509.296,00 75,269 1.698.056,90TOTALE GENERALE PARTE SPESE 1.888.722,05

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010241 CONTRATTI ED ESPROPRI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile: MUSSO/RAFFAELLA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI SER VIZIGENERALI

Art. 055200 / 0000 29.000,00 29.000,00 77,159TRASFERIM.REGIONE PIEMONTECOMMISSIONE

P.LE ESPROPRIPGT00010241 - contratti ed espropri 22.376,00

Totale Capitolo 29.000,00 29.000,00 77,159055200 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTECOMMISSIONE P.LE ESPROPRI

22.376,00

Totale Risorsa 29.000,00 29.000,00 77,1592 02 0021 22.376,00

Totale Categoria 29.000,00 29.000,00 77,1592 02 22.376,00

Totale Titolo II 29.000,00 29.000,00 77,159ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

22.376,00

29.000,00 29.000,00 77,159RIEPILOGO PARTE ENTRATA 22.376,00

Riepilogo per Centro gestore:

29.000,00 29.000,00 77,159010241 CONTRATTI ED

ESPROPRI22.376,00

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

29.000,00 29.000,00 77,159TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 22.376,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010241 CONTRATTI ED ESPROPRI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile: MUSSO/RAFFAELLA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA ZIONE

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 064501 / 0000 40.000,00 35.000,00 62,937 14.409,94SPESE PER PUBBLICAZIONI EINCARICHI -

PREST.SERVIZIPGT160301010241 - contratti ed espropri 22.027,80

Totale Capitolo 40.000,00 35.000,00 62,937 14.409,94064501 SPESE PER PUBBLICAZIONI EINCARICHI- PREST.SERVIZI

22.027,80

Art. 093000 / 0000 35.000,00 20.000,00 63,021 8.242,89PRESTAZIONI PROF.LI STIME,PERIZIE E STATI

CONSISTEN-ZA ESPROPRIPGT160313010241 - contratti ed espropri 12.604,18

Totale Capitolo 35.000,00 20.000,00 63,021 8.242,89093000 PRESTAZIONI PROF.LI STIME,PERIZIE ESTATI CONSISTEN-ZA ESPROPRI

12.604,18

Totale Intervento 75.000,00 55.000,00 62,967 22.652,831 01 02 03 34.631,98

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 093001 / 0000 15.000,00 10.000,00 9,928 992,82INDENNITA' OCCUPAZ.TERRENI, ABBATTIMENTO

FABBRICATIFRUTTI PENDENTIPGT160313010241 - contratti ed espropri 992,82

Totale Capitolo 15.000,00 10.000,00 9,928 992,82093001 INDENNITA' OCCUPAZ.TERRENI,ABBATTIMENTO FABBRICATIFRUTTI PENDENTI

992,82

Totale Intervento 15.000,00 10.000,00 9,928 992,821 01 02 05 992,82

Totale Servizio 90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,6501 02 35.624,80

Totale Funzione 90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,6501 35.624,80

Totale Titolo I 90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,65SPESE CORRENTI 35.624,80

90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,65RIEPILOGO PARTE SPESA 35.624,80

Riepilogo per Centro gestore:

90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,65010241 CONTRATTI ED

ESPROPRI35.624,80

Riepilogo per Intervento:

75.000,00 55.000,00 62,967 22.652,831 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 34.631,98

15.000,00 10.000,00 9,928 992,821 05 TRASFERIMENTI 992,82

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

90.000,00 65.000,00 54,807 23.645,65TOTALE GENERALE PARTE SPESE 35.624,80

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010242 AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 166200 / 0000 6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49RIMBORSI PER ATTIVITA' LEGALE CON ESITO

FAVOREV.PGT00010242 - affari legali e servizi

amministrativi23.707,49

Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49166200 RIMBORSI PER ATTIVITA' LEGALE CONESITO FAVOREV.

23.707,49

Totale Risorsa 6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,493 05 0001 23.707,49

Totale Categoria 6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,493 05 23.707,49

Totale Titolo III 6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 23.707,49

6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49RIEPILOGO PARTE ENTRATA 23.707,49

Riepilogo per Centro gestore:

6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49010242 AFFARI LEGALI E

SERVIZI AMMINISTRATIVI23.707,49

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

6.000,00 6.000,00 395,125 23.707,49TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 23.707,49

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010242 AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA ZIONE

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 051000 / 0000 40.000,00 40.000,00 48,425 19.370,15ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E

PERSONALE DIPENDENTEPGT160402010242 - affari legali e servizi

amministrativi19.370,15

Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 48,425 19.370,15051000 ASSICURAZIONE INFORTUNIAMMINISTRATORI E PERSONALE DIPENDENTE

19.370,15

Art. 051100 / 0000 70.000,00 70.000,00 70,856 49.599,50ASSICURAZIONE CASCO AMMINISTRATORI E

PERSONALE DIPENDENTEPGT160402010242 - affari legali e servizi

amministrativi49.599,50

Totale Capitolo 70.000,00 70.000,00 70,856 49.599,50051100 ASSICURAZIONE CASCOAMMINISTRATORI E PERSONALE DIPENDENTE

49.599,50

Art. 052002 / 0000 100.000,00 100.000,00 89,007 89.007,05ASSICURAZIONE INCENDI E FURTI EDIFICI E

MOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALEPGT160402010242 - affari legali e servizi

amministrativi89.007,05

Totale Capitolo 100.000,00 100.000,00 89,007 89.007,05052002 ASSICURAZIONE INCENDI E FURTIEDIFICI E MOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE

89.007,05

Art. 056200 / 0000 520.000,00 520.000,00 79,652 414.191,82POLIZZE ASSICURATIVE RESP.GENERALE

ENTE.TUTELA LEG.E RISCHI PROFESSIONALIPGT160402010242 - affari legali e servizi

amministrativi414.191,82

Totale Capitolo 520.000,00 520.000,00 79,652 414.191,82056200 POLIZZE ASSICURATIVERESP.GENERALE ENTE.TUTELA LEG.E RISCHIPROFESSIONALI

414.191,82

Art. 092000 / 0000 150.000,00 150.000,00 97,351 65.794,69SPESE PER LITI E PER ATTILEGALI PGT160401010242 - affari legali e servizi

amministrativi146.026,53

Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 97,351 65.794,69092000 SPESE PER LITI E PER ATTILEGALI 146.026,53

Totale Intervento 880.000,00 880.000,00 81,613 637.963,211 01 02 03 718.195,05

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 057000 / 0000 150.000,00 150.000,00 100,000 27.895,91RIMBORSI FRANCHIGIE PGT160402010242 - affari legali e servizi

amministrativi150.000,00

Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 100,000 27.895,91057000 RIMBORSI FRANCHIGIE 150.000,00

Totale Intervento 150.000,00 150.000,00 100,000 27.895,911 01 02 05 150.000,00

Totale Servizio 1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,1201 02 868.195,05

Totale Funzione 1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,1201 868.195,05

Totale Titolo I 1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,12SPESE CORRENTI 868.195,05

1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,12RIEPILOGO PARTE SPESA 868.195,05

Riepilogo per Centro gestore:

1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,12010242 AFFARI LEGALI E

SERVIZI AMMINISTRATIVI868.195,05

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010242 AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Riepilogo per Intervento:

880.000,00 880.000,00 81,613 637.963,211 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 718.195,05

150.000,00 150.000,00 100,000 27.895,911 05 TRASFERIMENTI 150.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

1.030.000,00 1.030.000,00 84,291 665.859,12TOTALE GENERALE PARTE SPESE 868.195,05

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010246 AFFARI GENERALI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile: MUSSO/RAFFAELLA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA ZIONE

Intervento PERSONALE

Art. 012026 / 0000 722.000,00 738.600,00 99,572 734.717,64EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERV.AFFARI GENERALIPGT160000010203 - personale 735.441,77

Totale Capitolo 722.000,00 738.600,00 99,572 734.717,64012026 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAL SERV.AFFARI GENERALI

735.441,77

Art. 013026 / 0000 4.000,00 300,00 76,867 230,60IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO AFFARIGENERALIPGT160000010203 - personale 230,60

Totale Capitolo 4.000,00 300,00 76,867 230,60013026 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAL SERVIZIO AFFARIGENERALI

230,60

Art. 015026 / 0000 31.000,00 15.600,00 91,194 10.673,15F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO AL SERVIZIO AFFARI GENERALIPGT160000010203 - personale 14.226,32

Totale Capitolo 31.000,00 15.600,00 91,194 10.673,15015026 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

14.226,32

Totale Intervento 757.000,00 754.500,00 99,390 745.621,391 01 02 01 749.898,69

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 062000 / 0000 20.000,00 20.000,00 80,250 3.481,00SETTORE AFFARI GENERALI -PREST.DI SERVIZI PGT160305010246 - affari generali 16.050,00

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 80,250 3.481,00062000 SETTORE AFFARI GENERALI -PREST.DISERVIZI

16.050,00

Art. 063000 / 0000 230.000,00 230.000,00 100,000 205.000,00SPESE POSTALI PGT160307010246 - affari generali 230.000,00

Totale Capitolo 230.000,00 230.000,00 100,000 205.000,00063000 SPESE POSTALI 230.000,00

Totale Intervento 250.000,00 250.000,00 98,420 208.481,001 01 02 03 246.050,00

Totale Servizio 1.007.000,00 1.004.500,00 99,149 954.102,3901 02 995.948,69

Totale Funzione 1.007.000,00 1.004.500,00 99,149 954.102,3901 995.948,69

Totale Titolo I 1.007.000,00 1.004.500,00 99,149 954.102,39SPESE CORRENTI 995.948,69

1.007.000,00 1.004.500,00 99,149 954.102,39RIEPILOGO PARTE SPESA 995.948,69

Riepilogo per Centro gestore:

757.000,00 754.500,00 99,390 745.621,39010203 PERSONALE 749.898,69

250.000,00 250.000,00 98,420 208.481,00010246 AFFARI GENERALI 246.050,00

Riepilogo per Intervento:

757.000,00 754.500,00 99,390 745.621,391 01 PERSONALE 749.898,69

250.000,00 250.000,00 98,420 208.481,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 246.050,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

1.007.000,00 1.004.500,00 99,149 954.102,39TOTALE GENERALE PARTE SPESE 995.948,69

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010302 SISTEMI INFORMATIVI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ASSISTENZATECN-AMM.VA ENTI LOCALI

Art. 055000 / 0000 69.000,00 69.000,00 100,000 69.000,00CONTR.REG.PIEMONTE ASSIST.TECNICA

AMM.VA ENTI LOCALIRUPARPGT00010302 - sistemi informativi 69.000,00

Totale Capitolo 69.000,00 69.000,00 100,000 69.000,00055000 CONTR.REG.PIEMONTE ASSIST.TECNICAAMM.VA ENTI LOCALIRUPAR

69.000,00

Totale Risorsa 69.000,00 69.000,00 100,000 69.000,002 02 0022 69.000,00

Totale Categoria 69.000,00 69.000,00 100,000 69.000,002 02 69.000,00

Totale Titolo II 69.000,00 69.000,00 100,000 69.000,00ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

69.000,00

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUB BLICI

Art. 118000 / 0000 1.000,00 1.000,00 18,000 180,00PROVENTI CONTRATTI SERVIZIINFORMATIVI PGT00010302 - sistemi informativi 180,00

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 18,000 180,00118000 PROVENTI CONTRATTISERVIZIINFORMATIVI

180,00

Totale Risorsa 1.000,00 1.000,00 18,000 180,003 01 0004 180,00

Totale Categoria 1.000,00 1.000,00 18,000 180,003 01 180,00

Totale Titolo III 1.000,00 1.000,00 18,000 180,00ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 180,00

70.000,00 70.000,00 98,829 69.180,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 69.180,00

Riepilogo per Centro gestore:

70.000,00 70.000,00 98,829 69.180,00010302 SISTEMI INFORMATIVI 69.180,00

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

70.000,00 70.000,00 98,829 69.180,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 69.180,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010302 SISTEMI INFORMATIVI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

Intervento PERSONALE

Art. 012024 / 0000 414.000,00 355.000,00 99,319 352.582,74EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AI

SISTEMI INFORMATIVIPGT160000010203 - personale 352.582,74

Totale Capitolo 414.000,00 355.000,00 99,319 352.582,74012024 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOAI SISTEMI INFORMATIVI

352.582,74

Art. 013024 / 0000 6.000,00 3.900,00 95,155 3.077,11IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AI

SISTEMI INFORMATIVIPGT160000010203 - personale 3.711,03

Totale Capitolo 6.000,00 3.900,00 95,155 3.077,11013024 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOAI SISTEMI INFORMATIVI

3.711,03

Art. 015024 / 0000 10.000,00 4.178,00 77,840 3.252,17F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVIPGT160000010203 - personale 3.252,17

Totale Capitolo 10.000,00 4.178,00 77,840 3.252,17015024 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI

3.252,17

Totale Intervento 430.000,00 363.078,00 99,027 358.912,021 01 03 01 359.545,94

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 068002 / 0000 40.000,00 20.000,00 87,231 14.376,67SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO E

STRUTTURE -ACQ.BENIPGT160451010302 - sistemi informativi 17.446,18

Totale Capitolo 40.000,00 20.000,00 87,231 14.376,67068002 SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO ESTRUTTURE -ACQ.BENI

17.446,18

Totale Intervento 40.000,00 20.000,00 87,231 14.376,671 01 03 02 17.446,18

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 068001 / 0000 146.000,00 161.000,00 99,682 99.644,14SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO E

STRUTTUREPGT160451010302 - sistemi informativi 160.487,42

Totale Capitolo 146.000,00 161.000,00 99,682 99.644,14068001 SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO ESTRUTTURE

160.487,42

Totale Intervento 146.000,00 161.000,00 99,682 99.644,141 01 03 03 160.487,42

Totale Servizio 616.000,00 544.078,00 98,787 472.932,8301 03 537.479,54

Totale Funzione 616.000,00 544.078,00 98,787 472.932,8301 537.479,54

Totale Titolo I 616.000,00 544.078,00 98,787 472.932,83SPESE CORRENTI 537.479,54

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010302 SISTEMI INFORMATIVI

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTRAZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE

Art. 846401 / 0000 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,20INFORMATIZZAZIONE UFFICI PALAZZO

PROVINCIALEPGT160451010302 - sistemi informativi 69.000,00

Totale Capitolo 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,20846401 INFORMATIZZAZIONE UFFICI PALAZZOPROVINCIALE

69.000,00

Totale Intervento 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,202 01 03 05 69.000,00

Totale Servizio 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,2001 03 69.000,00

Totale Funzione 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,2001 69.000,00

Totale Titolo II 69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,20SPESE IN CONTO CAPITALE 69.000,00

685.000,00 613.078,00 98,924 531.908,03RIEPILOGO PARTE SPESA 606.479,54

Riepilogo per Centro gestore:

430.000,00 363.078,00 99,027 358.912,02010203 PERSONALE 359.545,94

255.000,00 250.000,00 98,773 172.996,01010302 SISTEMI INFORMATIVI 246.933,60

Riepilogo per Intervento:

430.000,00 363.078,00 99,027 358.912,021 01 PERSONALE 359.545,94

40.000,00 20.000,00 87,231 14.376,671 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

17.446,18

146.000,00 161.000,00 99,682 99.644,141 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 160.487,42

69.000,00 69.000,00 100,000 58.975,202 05 ACQUISIZIONE DI BENI

MOBILI, MACCHINE ED

ATTRAZZATURE TECNI

CO-SCIENTIFICHE

69.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

685.000,00 613.078,00 98,924 531.908,03TOTALE GENERALE PARTE SPESE 606.479,54

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010101

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

N. 1 Obiettivo dimantenimento:

Segreteria Presidenza e Vice Presidenza

Agenda del Presidente; corrispondenza riservata e istituzionale

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

N. 2 Obiettivo dimantenimento:

Supporto al funzionamento degli organi istituzionali e di revisione

Assistenza e supporto all'attività degli organi istituzionali e di

revisione; partecipazione alle sedute di Giunta e adempimenti

relativi; funzionamento degli organi istituzionali e di

revisione:indennità di carica e presenza, spese di rappresentaza,

compenso revisori

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 1.009.000,00

Stanziamento attuale: € 999.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 707.114,71

Impegnato/stanziato: 70,78%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010101

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

note e

crititcità:

sedute di Giunta 55� 32 47

N. 3 Obiettivo dimantenimento:

Gestione Centro Incontri

Complesso delle attività necessarie per assicurare una continuativa

gestione del Centro Incontri (calendarizzazione iniziative,

prenotazioni, assisitenza)

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 12.000,00

Stanziamento attuale: € 12.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 6.282,41

Impegnato/stanziato: 52,35%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

prenotazioni sale 500� 240 417

N. 4 Obiettivo dimantenimento:

Attività di informazione e comunicazione pubblica

Redazione e invio comunicati stampa quotidiani agli organi di

informazione; organizzazione conferenze stampa; rassegna stampa

quotidiana, settimanale e mensile informatizzata, oltre ad una

rassegna personalizzata per la Presidenza e Assessorati;

Stanziamento programmato: € 10.000,00

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010101

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Documentazione fotografica di eventi e incontri; aggiornamento

quotidiano sito Internet per le notizie giornalistiche e per rubriche

apposite; collaborazione giornalistica con i singoli Assessorati;

stesura interventi, interviste e ricerche dati per la Presidenza;

concessione patrocini; gestione campagne di informazione e

pubblicitarie; collaborazione redazionale con la rivista "Cuneo,

Provincia Granda"; Collaborazione redazione con TV e radio locali;

comunicazioni al Garante dell'editoria sugli interventi pubblicitari, par

condicio; privacy per il settore informazione. Attività illustrativa e di

immagine attraverso la creazione disegni, loghi, marchi, slogan per

pubblicazioni ed iniziative istituzionali.

Rif. normativi: L.150/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Creazione rete referenti "redazione diffusa"

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 individuazione referenti per ogni settore e

area

30/06/2009 10

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: sono stati individuati i referenti per tutti gli uffici

contattati

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

archivio fotografico informatizzato:

nuove immissioni

750� 500 795

campagne di informazione e

pubblicitarie

1� 1 2

comunicati stampa 850� 575 952

conferenze stampa 10� 7 10

interviste ed interventi della Presidenza 50� 35 99

numeri settimanale "Provincia Informa" 50� 35 50

patrocini 300� 200 327

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010101

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

2 creazione schede per informazioni on line 30/09/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 25%

Attuazione: le schede sono state parzialmente definite in quanto è

in corso la verifica sul loro effettivo utilizzo

note:

3 istituzione "redazione diffusa" e

monitoraggio

31/12/2009 70

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione: è stata istituita la redazione diffusa ma è ancora da

realizzare il relativo monitoraggio

note:

note:

Rapporto sicurezza stradale 2009

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 raccolta dati incidenti stradali 31/01/2009 20

Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

rassegna stampa "Dicono di noi" -

articoli recensiti

6.000� 4500 5500

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010101

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

2 elaborazione testi 28/02/2009 50

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

3 stampe e diffusione 30/04/2009 30

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: sono prodotte e distribuite 10.000 copie della

pubblicazione

note:

note:

Nuovo sistema di rassegna stampa - ultima fase

Fasi:

3

Data prev. Peso

1 integrazione al programma informatico per

motore di ricerca

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: è in corso di verifica la possibilità di utilizzare personale

informatico interno per l'attuazione della parte

mancante del programma oppure di reperire il

necessario finanziamento per un programma acquisito

all'esterno

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010101

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Collaborazione redazionale con televisioni, radio e siti web locali

Fasi:

4

Data prev. Peso

1 valutazione offerte di collaborazione 30/06/2009 20

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 collaborazione redazionale 30/09/2009 70

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: è stata ampliata la collaborazione redazionale anche ai

siti web giornalistici sinora esclusi

note:

3 monitoraggio attività 31/12/2009 10

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: è stato svolto a campione un monitoraggio costante

sull'attività effettuata, in particolare per le radio e TV

note:

note:

Celebrazione 150 anni della Provincia di Cuneo

Fasi:

5

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010101

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

note e

crititcità:

1 Gestione parte informativa pubblica

dell'evento

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: è stato completato il "media plan" delle uscite

pubblicitarie informative sull'evento per tutti gli organi di

informazione (giornali, radio, TV) e tutta la

programmazione è stata realizzata

note:

note: il progetto continuerà nel corso del 2010

N. 5 Obiettivo dimantenimento:

Gestione quote associative varie

Pagamento quote associative varie: UPP, UPI, UNCEM, Istituto

Nazionale di Urbanistica, Lega delle Autonomie Locali

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 110.000,00

Stanziamento attuale: € 110.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 98.553,80

Impegnato/stanziato: 89,59%

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010101

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

N. 6 Obiettivo dimantenimento:

Servizio Difensore Civico

Ricevimento dell'utenza e consulenza; risposta alle chiamate

telefoniche, e-mail, note cartacee e definizione dell' incontro con

l'avvocato.

Apertura della pratica e cura dell'iter.

Rif. normativi: L.241/90 - D.Lgs.267/00 - Statuto provinciale - Regolamento attuativo del

Difensore Civico

note e

crititcità:

Il servizio è stato sospeso dal mese di luglio 2009.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 45.000,00

Stanziamento attuale: € 45.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 44.666,52

Impegnato/stanziato: 99,26%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

corrispondenza E/U 300� 60 60

e-mail ricevute ed inviate 250� 94 94

incontri e appuntamenti 80� 75 75

pratiche aperte 30� 15 15

N. 7 Obiettivo dimantenimento:

Celebrazioni, comunicazioni e iniziative istituzionali

Acquisto di coppe, medaglie, premi. Abbonamenti a notiziari

istituzionali

Stanziamento programmato: € 95.000,00

Stanziamento attuale: € 85.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 23.411,00

Impegnato/stanziato: 27,54%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010101

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

N. 8 Obiettivo dimantenimento:

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Svolge una prima selezione delle istanze via mail e le trasmette agli

uffici di competenza come da D.L. 29/93 e successive modificazioni

la fine di migliorare la qualità dei servizi

Rif. normativi: D.L. 29/93

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010101

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010202

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SEGRETERIA GENERALE

N. 101 Obiettivo dimantenimento:

Servizi di segreteria

Gestione dell'agenda del Segretario Generale, disbrigo

corrispondenza, predisposizione odg della Giunta con relativi referti e

verbali, invio agli uffici degli esiti delle pratiche sottoposte

all'attenzione del Segretario Generale. Attività mensile di

coordinamento e convocazioni/riunioni U.P.P. e Cp.R.A.L. Attività di

staff, coordinamento e supporto all'area

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 72.000,00

Stanziamento attuale: € 79.500,00

Impegnato a favore dell'attività: € 47.028,57

Impegnato/stanziato: 59,16%

Progetto R.P.P.:

Dossier "Vademecum per il funzionamento del Consiglio Provinciale"

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Incontri preparatori con i Settori interessati 31/05/2009 30

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Raccolta, elaborazione ed impostazione dati 30/06/2009 70

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Completato agli atti.

note:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

aggiornamenti rubrica telefonica

generale dell'Ente

3� 2 2

convocazione tavoli tecnici tematici

preparatori alla C.p.R.A.L.

100� 58 105

convocazioni riunioni C.p.R.A.L. 12� 10 15

convocazioni riunioni U.P.P. 13� 18 27

sedute e verbali di Giunta 55� 32 47

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010202

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SEGRETERIA GENERALE

note e

crititcità:

Dossier "Ufficio del difensore civico - monitoraggio attività e costi"

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Raccolta, elaborazione e impostazione dati 30/06/2009 100

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: completato agli atti

note:

note:

N. 102 Obiettivo dimantenimento:

Collaborazione e supporto all'attività degli enti locali

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti di minore dimensione

attraverso giornate di studio e seminari di approfondimento su leggi

finanziarie e regionali, leggi in materia di personale e pensioni,

finanziamenti comunitari, conferenze in tema di autonomia locale con

relativo ed eventuale acquisto di materiale di studio. Supporto al

mantenimento di identità e tradizioni ed allo sviluppo informatico

nelle zone disagiate.

Rif. normativi: L.R. 8/2006

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 50.000,00

Stanziamento attuale: € 45.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 5.502,91

Impegnato/stanziato: 12,23%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010202

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SEGRETERIA GENERALE

note e

crititcità:

comuni di minore dimensione ai sensi

L.R. 15/07

226� 226 0

convegni, seminari e conferenze 2� 0 0

N. 103 Obiettivo dimantenimento:

Servizio autisti

Servizio di assistenza agli organi politici ed ai funzionari per le

missioni sia all'interno che fuori dal territorio provinciale. Gestione

parco automezzi: pratiche amministrative relative a volturazioni ed

acquisizione di nuovi automezzi, manutenzione ordinaria e

straordinaria in collaborazione con il servizio Economato e

Provveditorato; gestione revisioni e prova fumi

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

automezzi da gestire per collaudi,

bollini blu, manutenzioni, ecc…

79� 80 80

km percorsi nelle trasferte 85.000� 51100 77390

trasferte 380� 210 322

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010202

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SEGRETERIA GENERALE

note e

crititcità:

difficoltà a soddisfare tutte le richieste che pervengono durante l'anno

N. 107 Obiettivo dimantenimento:

Attività di supporto ai settori, agli amministratori e ad altri enti

Adempimenti in materia di associazionismo tra Comuni. Attività di

valutazione, coordinamento e trasmissione alla Regione Piemonte

delle proposte di deroga ai livelli ottimali per la gestione in forma

associata di servizi comunali

Rif. normativi: L.R.44/2000

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

comuni con popolazione inferiore ai

5.000 abitanti

226� 226 226

richieste pervenute e relativa istruttoria 5� 3 15

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010242

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

N. 401 Obiettivo dimantenimento:

Patrocinio assistenza giuridico legale e attivita' conservative del patrimonio provinciale

Gestione vertenze attive e passive avanti l'A.G.O., giurisdizioni

amministrative e tributarie (provinciali e regionali). Gestione vertenze

stragiudiziali e recupero crediti.

Rif. normativi: Norme di diritto sostanziale e procedurale (codici)

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 150.000,00

Stanziamento attuale: € 150.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 73.831,88

Impegnato/stanziato: 49,22%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

cause gestite direttamente

dall'assicurazione ai sensi polizza

responsabilità civile

15� 14 16

danni recuperati procurati da terzi ad

infrastrutture della Provincia

50� 23 47

dichiarazione del terzo pignorato 5� 1 1

sinistri su polizza responsabilità civile

patrimoniale - aperti in corso d'anno

5� 0 2

sinistri su polizza responsabilità civile

patrimoniale - pendenti

5� 0 2

sinistri su polizza tutela legale -

pendenti

15� 15 18

sinistri su polizza tutela legale - aperti

in corso d'anno

5� 3 3

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010242

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

note e

crititcità:

Il campo di azione è ormai esteso a tutte le Autorità Giudiziarie che possono essere adite, ad eccezione per quelle ove occorre essere ammessi ad

un patrocinio speciale (es. Corte di Cassazione).

La parametrizzazione dell'attività è rapportata alla media degli anni precedenti.

vertenze assegnate all'esterno in corso

d'anno

10� 3 4

vertenze assegnate all'esterno in

passato e tuttora in corso

110� 106 100

vertenze interne attive 5� 2 3

vertenze interne passive 50� 45 64

vertenze interne stragiudiziali e

recupero crediti con attività procuratoria

10� 4 5

N. 402 Obiettivo dimantenimento:

Gestione polizze assicurative varie

All'Ufficio fanno carico le polizze assicurative di responsabilità civile,

amministrativa, c.d. Merloni, tutela legale dell'Ente, furto e incendio di

beni, nonché copertura degli infortuni e Kasco dipendenti e

amministratori. La gestione comporta, oltre il periodico

aggiornamento dei contratti assicurativi alle rispettive scadenze e

altresì ogni volta che sia necessario per nuove e maggiori esigenze

della Provincia, l'adeguata informazione ai soggetti interessati e

l'istruttoria di tutte le istanze di risarcimento danni avanzate da terzi.

Rif. normativi: D.Lgs.267/2000 - Norme assicurative - Contratti assicurativi

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 880.000,00

Stanziamento attuale: € 880.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 718.530,03

Impegnato/stanziato: 81,65%

Progetto R.P.P.: Gestione del contenzioso e delle polizze assicurative

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010242

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

note e

crititcità:

E' già da tempo in previsione il progressivo trasferimento della gestione operativa di alcune polizze ad altro Settore, con limitazione dell'attività alla

gestione stralcio (consulenza, gestione contenzioso nascente in particolare dalla polizza per la responsabilità civile, ecc...), mentre la gestione della

polizza di tutela legale verrebbe mantenuta.

certificati Merloni 20� 14 14

sinistri furto incendio 20� 9 11

sinistri infortuni 5� 0 0

sinistri Kasco 25� 26 28

sinistri RCT 300� 342 443

N. 405 Obiettivo dimantenimento:

Attività di supporto e collaborazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio

Corrispondenza e stesura determinazioni

Rif. normativi: L. 441/82

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

commissioni consiliari coordinate 80� 0 57

Consigli provinciali 20� 0 14

decreti di nomina 10� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010242

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

note e

crititcità:

deliberazioni Consiglio Provinciale 50� 0 44

gestione cariche elettive -

dichiarazione dei redditi

41� 0 41

gruppi consiliari rendicontati 10� 0 10

segreterie di commissioni gestite 7� 0 7

verbali conferenze capigruppo 20� 0 22

verbali ufficio di Presidenza 3� 0 2

N. 408 Obiettivo dimantenimento:

Supporto giuridico all'Ente e redazione di pareri legali

Studio delle modificazioni legislative più significative, prima

interpretazione e creazione di eventuali linee guida per i settori

interessati, nonché redazione di pareri scritti su questioni giuridiche

di particolare complessità

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

commissioni sanzioni ex legge 689/81 20� 7 13

consulenze giuridiche 130� 99 219

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010242

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

note e

crititcità:

I parametri di attività sono rapportati alla media degli anni precedenti. La tempistica relativa dipende inoltre dalla complessità degli argomenti da

affrontare, che possono richiedere solo alcuni giorni o, al contrario, alcuni mesi.

pareri scritti 30� 2 44

tentativi obbligatori di conciliazione

presso Direzione Provinciale del Lavoro

10� 6 7

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010241

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

CONTRATTI ED ESPROPRI

N. 301 Obiettivo dimantenimento:

Espletamento gare d'appalto e dismissioni patrimoniali

Predisposizione bandi gare, espletamento gare, verifica requisiti

imprese aggiudicatrici.

Predisposizione bandi di asta pubblica, pubblicazioni di legge,

espletamento pubblico incanto, aggiudicazione vendita in materia di

dismissioni patrimoniali.

Rif. normativi: R.D.2440/23 - R.D.827/24 - Regolamento per la disciplina dei contratti -

Nuovo codice degli appalti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 40.000,00

Stanziamento attuale: € 35.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 22.027,80

Impegnato/stanziato: 62,94%

Progetto R.P.P.: Servizio appalti e contratti

Completamento procedure per affidamento in outsourcing della gestione dell'archivio storico e di deposito

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Espletamento gara 31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: gara non espletata perche' la relativa indagine di

mercato del dicembre 2008 è andata deserta

note:

note:

Esternalizzazione servizio Centro Incontri - Affari generali, contratti ed espropri

Fasi:

2

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

alienazioni immobiliari 1� 6 6

bandi di gara pubblicati 20� 49 61

comuni interessati ai lavori 100� 78 101

gare espletate 20� 49 63

offerenti 400� 621 1436

offerenti esclusi 20� 67 112

pubblicazioni legali sui giornali 10� 55 64

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010241

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

CONTRATTI ED ESPROPRI

1 Espletamento gara 31/12/2009 100

Data effettiva: 02/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: determina di aggiudicazione definitiva del servizio :

17/08/2009

note:

note:

Gara ad evidenza pubblica volta ad individuare il gestorte del servizio TPL dei servizi extra urbani provinciali, dei servizi delle conurbazioni di Alba e Bra e dei servizi urbani di Fossano, Savigliano, Saluzzo e Mondovì - Settore Contratti

Fasi:

3

Data prev. Peso

1 supporto alla predisposizione della

documentazione tecnica del bando di gara

31/05/2009 20

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: effetuata alinea di tutta la documentazione tecnica

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010241

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

CONTRATTI ED ESPROPRI

2 predisposizione della documentazione

amministrativa del bando di gara e

pubblicazione dello stesso

30/06/2009 40

Data effettiva: 01/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: pubblicazione ai sensi di legge (GUCE- GURI-

GIORNALI-ALBO PRETORIO-INTERNET) del bando

di gara

note:

3 espletamento gara e aggiudicazione 31/12/2009 40

Data effettiva: 22/10/2009Perc. real.: 75%

Attuazione: La gara è stata esperita in 1° seduta il 06/10/2009, in 2°

seduta il 22/10/2009 con aggiudicazione provvisoria; al

31/12/2009 sono in corso i controlli di legge nei

confronti del soggetto sggiudicatario. Aggiudicazione

definitiva prevista febbraio 2010

note:

note: in collaborazione con il Settore Trasporti

Monitoraggio lavori pubblici previsti nella programmazione annuale attraverso l'implementazione del software GE.CO.OO.PP.

Fasi:

4

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010241

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

CONTRATTI ED ESPROPRI

1 aggiornamento sistematico dello stato di

avanzamento della procedura di gara.

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE

note:

note:

Applicazione Regolamento esecuzione codice dei contratti

Fasi:

5

Data prev. Peso

1 studio ed approfondimento 31/10/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: IL Regolameto di attuazione del codice dei contratti non

è ancora stato emanato al 31/12/2009

note:

2 allineamento procedure di gara e

modulistica

30/11/2009 35

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: Il regolameto di attuazione del codice dei contratti non

è ancora stato emanato al 31/12/2009

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010241

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

CONTRATTI ED ESPROPRI

3 aggiornamento modulistica on-line per enti

minori

31/12/2009 15

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: Il regolameto di attuazione del codice dei contratti non

è ancora stato emanato al 31/12/2009

note:

note:

Dismissione "Case cantoniere"

Fasi:

6

Data prev. Peso

1 predisposizione documentazione

amministrativa del bando di gara e

pubblicazione dello stesso

31/05/2009 40

Data effettiva: 05/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: sono stati pubblicati 6 avvisi di asta pubblica relativi alle

alienazioni di 6 case cantoniere ex anas.

note:

2 espletamento gara 31/07/2009 60

Data effettiva: 16/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: n. 5 alienazioni aggiudicate; n. 1 alienazione deserta

note:

note: in collaborazione con Settore gestione risorse e beni strumentali

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010241

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

CONTRATTI ED ESPROPRI

note e

crititcità:

il settore attiva la procedura di alienazione a seguito di deliberazione da parte degli organi competenti

N. 302 Obiettivo dimantenimento:

Autorizzazioni al subappalto

Comunicazioni imprese aggiudicatarie, controllo richieste e

documentazione, eventuale qualificazione

impresa ex art. 28 D.P.R.34/00, richiesta autorizzazione a U.T.P.,

autorizzazione a impresa.

Rif. normativi: Art. 118 del Nuovo codice degli appalti D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Servizio appalti e contratti

Modulistica on-line per le imprese

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Aggiornamento normativo 31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: aggiornamento in tempo reale della modulistica -

scaricabile dal sito internet- a disposizione delle

imprese aggiudicatarie degli appalti

note:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

autorizzazioni 10� 13 30

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010241

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

CONTRATTI ED ESPROPRI

N. 303 Obiettivo dimantenimento:

Consulenza tecnico-normativa ad altri Settori

Supporto e consulenza ai Settori in tutte le fasi procedurali delle gare

d'appalto.

Supporto e consulenza ai Settori in riferimento alla normativa

contrattuale in senso generale.

Rif. normativi: R.D.2440/23 - R.D.827/24 - Regolamento per la disciplina dei contratti -

Nuovo codice degli appalti D.Lgs. 163/2006

note e

crititcità:

La parametrizzazione dell'attività è rapportata ad una media degli anni precedenti, trattandosi di interventi non programmabili e non valutabili a priori

nella loro complessità.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

consulenze a favore di settori interni

all'Ente

50� 60 85

ore dedicate alle consulenze 100� 120 170

N. 304 Obiettivo dimantenimento:

Consulenza tecnico-normativa ad altri Enti

Supporto e consulenza ad altri Enti in tutte le fasi procedurali delle

gare d'appalto.

Supporto e consulenza ad altri Enti in riferimento alla normativa

contrattuale in senso generale.

Rif. normativi: R.D.2440/23 - R.D. 2440/23 - R.D.827/24 - Regolamento per la disciplina

dei contratti - Nuovo codice degli appalti D.Lgs 163/2006

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010241

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

CONTRATTI ED ESPROPRI

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Modulistica appalti on-line per Enti locali della provicnia di Cuneo

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Aggiornamento modulistica 31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: aggiornamento modulistica on-line in tempo reale alla

normativa vigente

note:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

consulenze a favore di Enti terzi 50� 40 52

gare a favore di Enti Terzi su

convenzione

0� 0 0

ore dedicate alle consulenze 50� 40 90

N. 311 Obiettivo dimantenimento:

Gestione segreteria imprese

informazione e distribuzione bandi, documentazione ed esiti gare.

Gestione contatti con imprese per stipula contratti.

Osservatorio LLPP

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Servizio appalti e contratti

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010241

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

CONTRATTI ED ESPROPRI

note e

crititcità:

dati trasmessi all'Osservatorio LL.PP. 10� 83 119

ore dedicate 1.000� 830 1190

N. 312 Obiettivo dimantenimento:

Gestione contratti e contenzioso

Predisposizione contratto e assistenza ufficiale rogante.

Rapporti con l'Autorità Vigilanza Lavori Pubblici e organi giudiziari.

Gestione pre-contenzioso e contenzioso in collaborazione con

avvocati patrocinanti

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Servizio appalti e contratti

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contratti stipulati 20� 19 31

ricorsi 0� 2 2

segnalazioni Autorità di Vigilanza 0� 7 23

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010241

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

CONTRATTI ED ESPROPRI

N. 313 Obiettivo dimantenimento:

Gestione amministrativa degli espropri e supporto ai settori

Assistenza ai Reparti della Divisione Tecnica nella predisposizione

degli atti e documenti inerenti alla procedura espropriativa.

Istruttoria delle pratiche: verifica iter procedurale della divisione

tecnica, disamina della documentazione prodotta dalle ditte, controllo

dei registri di liquidazione, accertamento della proprietà.

Adozione di atti quali: decreti di occupazione d'urgenza, decreti di

occupazione temporanea, decreti di asservimento, decreti di

esproprio, determinazioni di pagamento indennità di esproprio e

danni.

Su richiesta dei privati, si sana il pregresso, con la redazione di:

1) decreti di esproprio

2) decreti di accorpamento al demanio, al fine di trasferire la

proprietà dei terreni espropriati alla Provincia;

Espropri per privati

Gestione commissione espropri.

Rif. normativi: D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 50.000,00

Stanziamento attuale: € 30.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 11.217,28

Impegnato/stanziato: 37,39%

Progetto R.P.P.: Gestione delle procedure espropriative mediante adozione di atti traslativi - recupero arretrato

Revisione residui passivi LLPP

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 verifi ca situazione espropri su pratiche

pregresse

31/12/2009 100

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

accorpamenti terreni al demanio

stradale (L. 448/1998)

25� 22 25

decreti (occupazione

d'urgenza/esproprio/asservimento)

25� 22 33

liquidazioni indennità espropriativa 25� 24 29

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010241

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

CONTRATTI ED ESPROPRI

note e

crititcità:

note:

Collaborazione con settore risorse naturali per definizione procedure espropriative a favore di soggetti privati che realizzano centraline elettriche da fonti rinnovabile e redazione bozza regolamento

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 redazione bozza regolamento 31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: tutto l'iter per le procedure è stato definito ed è già in

uso. Potrà essere inserito in Regolamento o linee guida

per autorizzazione centraline da fonti rinnovabili in

corso di elaborazione da parte del settore risorse

naturali

note:

note:

pratiche di procedura espropriativa per

privati

1� 1 1

sedute Commissione Espropri 0� 2 7

trasferte presso le Agenzie del

Territorio (Cuneo, Alba, Saluzzo e

Mondovì) e presso i Tribunali - servizio

notifiche

50� 25 55

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

N. 305 Obiettivo dimantenimento:

Gestione protocollo centrale e decentrato

Attività di registrazione, archiviazione dei documenti in ingresso e in

uscita in funzione dell'aggiornamento della procedura informatica,

predisposizione dei fascicoli e delle pratiche.

Rif. normativi: D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Organizzazione e realizzazione corsi di formazione di gestione protocollo per personale di altre Aree

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 corso di formazione 31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Presso l'Area Servizi alla persona sono state

completate tutte le fasi previste per l'installazione e il

funzionamento del sistema informatizzato di protocollo

e classificazione. Dal 1/1/2010 il sistema sarà operativo

e funzionante.

note:

note:

Revisione delle procedure di gestione archivi e protocollo informatizzato

Fasi:

2

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

pezzi in ingresso 90.000� 45900 69903

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

1 Nuova verifica servizi offerti dal mercato e

relativi costi

30/07/2009 20

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: la verifica è stata effettuata, decidendo di aderire al

riuso del materiale documentale di cui al progetto

DOCAREA.

note:

2 Adesione al riuso del materiale prodotto dal

progetto DOCAREA

30/09/2009 20

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Contattata la Provincia di Bologna e trasmessa

adesione al riuso del materiale DOCAREA

note:

3 Corso di formazione "dematerializzazione

documenti e procedimenti"

30/10/2009 30

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il corso di formazione si è regolarmente tenuto nelle

giornate del 26 e 27 novembre. Hanno partecipato

circa 50 dipendenti provinciali appartenenti a tutte le

aree.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

note e

crititcità:

4 Valutazione del materiale DOCAREA e

verifica adattabilità e programmazione step

successivi

31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione: la fase non ha potuto essere realizzata in quanto, il

Comune di Bologna, causa problemi interni di

organizzazione, non ha provveduto a trasmettere il

materiale del riuso.

note:

note: Il progetto comprende la gestione dell'archivio corrente, storico e di

deposito.

Le indagini di mercato per la revisione delle procedure di gestione

archivio corrente e strumenti archivistici e quella per l'affidamento in

outsoursing della gestione degli archivi storico e di deposito sono

andate deserte. In conseguenza di ciò, il progetto è stato rimodulato.

In collaborazione con il Servizio Contratti.

N. 306 Obiettivo dimantenimento:

Gestione archivio corrente, di deposito e storico

Gestione degli archivi correnti (a livello di fascicoli), deposito e

storico per la Direzione Generale e le Aree Servizi Interni, Lavori

Pubblici, Territorio e per le altre Aree limitatamente ad alcuni

argomenti.

Rif. normativi: D.P.R. 445 del 28/12/2000

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Scarico e pulitura faldoni per atti

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 trasferimento pratiche chiuse (previa

verifica con uffici competenti) in cantina ed

aggiornamneto situazione contabile del

fascicolo in attesa di effettuare un vero e

proprio scarico da archivio corrente ad

archivio di deposito

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Conclusione dei lavori nei tempi previsti con

sistemazione del materiale in opportuni contenitori di

cartone

note:

note:

N. 307 Obiettivo dimantenimento:

Gestione spedizioni

Verifica, affrancatura (mediante strumentazione digitale) e

spedizione delle corrispondenza per tutte le Aree della Provincia.

Solo l'Ufficio Agricolo di zona di Alba è autonomo.

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: € 230.000,00

Stanziamento attuale: € 230.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 205.000,00

Impegnato/stanziato: 89,13%

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

pezzi spediti 150.000� 76628 110369

spese di spedizione 200.000� 116235 164858

N. 308 Obiettivo dimantenimento:

Attività di segreteria e amministrativa di supporto all'area

Segreteria e coordinamento dei Settori di Area

Rif. normativi: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

ore dedicate alla segreteria di Area 0� 0 30

persone dedicate alla segreteria di

Area

0� 0 1

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

note e

crititcità:

l'unica persona dedicata all'ufficio di staff all'area è assente per maternità

N. 309 Obiettivo dimantenimento:

Supporto ad attività di altri settori

Formazione e svolgimento, in caso di necessità, di attività

amministrativa per i Settori/Servizi dell'Ente

Partecipazione a gruppi di lavoro e consulenze su tematiche

multisettoriali.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

atti prodotti per il Settore Informatico 1.000� 120 150

collaborazioni con altri settori su

tematiche multisettoriali

0� 6 20

gruppi di lavoro su tematiche

multisettoriali

0� 5 7

ore di attività amministrativa per il

Settore Informatico

200� 200 300

risorse umane collaboranti con il

Settore Informatico

2� 2 2

riunioni per il Settore Informatico 5� 7 7

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

note e

crititcità:

N. 310 Obiettivo dimantenimento:

Attività di supporto alla funzione deliberativa della Giunta e del Consiglio

Gestione dell'iter relativo alla predisposizione degli atti deliberativi

dell'organo politico. Pubblicazioni varie all'albo pretorio.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Pubblicazione atti deliberativi ed elenchi determinazioni dirigenziali sul portale Internet

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 definizione procedure, predisposizione

circolari, organizzazione incontri con

Settore Formazione, caricamento

pregresso, start-up

31/03/2009 100

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: la pubblicazione è stata effettuata

note:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

deliberazioni di Consiglio 55� 24 44

deliberazioni di Giunta 750� 292 505

pubblicazioni 220� 163 240

sedute di Consiglio 15� 7 14

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

Introduzione applicativo IRIDE modulo gestione deliberazioni e determinazioni

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 aggiornamento applicativo, formazione e

sperimentazione per addetti servizio

deliberazioni.

30/09/2009 40

Data effettiva: 30/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: l'applicativo è stato aggiornato con le modifiche

all'organigramma e di sistema ed è stata avviata la

fase di sperimentazione sul servizio deliberazioni

note: la fase 1 è stata posticipata di circa 1 mese ed

effettuata al rientro dal congedo di maternità della

referente del progetto

2 attivazione fase sperimentazione con tutti i

settori

31/10/2009 20

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: svolgimento corsi di formazione per gli utenti del

"gruppo pilota" nei giorni 16/17/18 novembre 2009 ed

attivazione fase sperimentale in parallelo all'iter

cartaceo

note: vedi nota fase 1

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

note e

crititcità:

3 valutazione risultati sperimentazione 30/11/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%

Attuazione: si è reso necessario prolungare la fase di

sperimentazione oltre il 31/12/2009 per consolidare la

familiarità degli utenti pilota con il nuovo applicativo

note:

4 predisposizione circolari e disposizioni

organizzative,incontri

con i settori finalizzati allo start up

31/12/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%

Attuazione: a seguito numerosi incontri del gruppo di lavoro

"progetto iride", in particolare con il Settore

finanze/bilancio per gli aspetti contabili, è stato

individuato l'iter informatico definitivo

note: la parte restante del progetto è stata prolungata nel

2010 ed è stato individuato come termine per la

sperimentazione e l'avvio effettivo la data del

28/02/2010

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

N. 314 Obiettivo dimantenimento:

Servizio di uscierato

Servizi vari di supporto operativo agli Uffici ed all'utenza pubblica.

Assistenza presso il Centro Incontri in occasione di manifestazioni

varie

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Esternalizzazione servizio Centro Incontri - Affari generali, contratti ed espropri - risorse e beni strumentali

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Predisposizione capitolato e conclusione

indagine di mercato

31/08/2009 50

Data effettiva: 12/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: data espletamento gara:

23/06/2009;

determina aggiudicazione definitiva servizio: 17/08/2009

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

riunioni presso il Centro Incontri 800� 648 1094

riunioni presso le sale della sede

centrale

900� 444 704

settori dell'Ente oggetto di supporto 4� 5 5

uscite giornaliere (media) 5� 5 5

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

note e

crititcità:

2 Riorganizzazione servizio gestione Centro

Incontri d'intesa con soggetto aggiudicatario

e revisione compiti uscieri

31/12/2009 50

Data effettiva: 18/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Dal 18/09 il servizio viene svolto dall'aggiudicatario

della gara in orario serale e festivo con buoni risultati in

termini di qualità ed affidabilità.

note:

note:

N. 315 Obiettivo dimantenimento:

Servizio di centralino

Smistamento chiamate in entrata e uscita e attività di reception

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

chiamate telefoniche in entrata e uscita 0� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: MUSSO RAFFAELLA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

Centro di Costo: 010246

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

AFFARI GENERALI

note e

crititcità:

il dato sulle chiamate telefoniche tramite centralino non è estraibile. Il servizio non è misurabile con specifici indicatori

N. 316 Obiettivo dimantenimento:

Servizio di custodia

Custodia del palazzo provinciale sede centrale ed esposizione

bandiere

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Il servizio non è misurabile da specifici indicatori.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

esposizioni bandiere 365� 0 365

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

N. 451 Obiettivo dimantenimento:

Gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo

SERVIZI E APPLICATIVI GESTIONALI

Gestione del ciclo di vita degli applicativi in uso nell'Ente.

Tale attività include una o più delle attività connesse agli

aggiornamenti, alle elaborazioni, alla manutenzione, all'evoluzione e

all'assistenza e diagnostica dei seguenti applicativi, suddivisi per

Area.

Area dei Servizi Interni e Segreteria: Bilancio, Tributi, Ragioneria,

770 Semplificato e Ordinario, Stipendi, Pensioni INPDAP, Beni

Mobiliari, Rilevazione presenze on-line, Gestione Ordini

Magazzino/Utenze/Interventi on-line, Protocollo, Protezione Civile,

Portale Internet e Intranet, Proxy Server, Web Filtering e Server

Antispam.

Area del Territorio: Cartografia WebGIS, ArcView, Sistema

Informativo Ambientale, Turismo, Albo Trasporti, Motorizzazione

Civile.

Area dei Servizi alla Persona: assistenza ai siti Internet dedicati e

integrazione applicativi con software sviluppati nell'Ente

Area dei LL.PP.: Monitoraggio Opere Pubbliche, Contabilità Cantieri,

AutoCad

Area dell'Agricoltura : assistenza e diagnostica di primo livello al

Sistema Informativo Agricoltura, SIRE, Quote Latte, Incidenti Fauna

Selvatica.

Assistenza tecnica agli uffici per lo sviluppo di siti Internet (anche

esternalizzati), partecipazione a progetti che prevedono lo sviluppo

e/o l'adozione di sistemi informativi, incluse le ricerche di mercato

per software tecnico-gestionali.

INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE (LAN) E GEOGRAFICA

(WAN)

Stanziamento programmato: € 255.000,00

Stanziamento attuale: € 250.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 229.861,64

Impegnato/stanziato: 91,94%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

Gestione, monitoraggio ed evoluzione tecnologica delle LAN degli

uffici centrali e periferici.

Gestione, monitoraggio ed evoluzione tecnologica delle connessioni

WAN per l’accesso ad Internet, alla RUPAR , al Sistema Piemonte

ed alle VPN con gli uffici periferici e gli uffici in Cuneo.

SYSTEM MANAGEMENT

Gestione operativa dei server, inclusiva dell'aggiornamento con le

ultime patches di correzione degli errori rilasciate dai fornitori

hardware e software (Microsoft, Oracle, …), del backup quotidiano

dei principali dati condivisi in rete, della gestione dell’obsolescenza

dei server e UPS.

Amministrazione delle credenziali di accesso ed autorizzazioni degli

utenti di rete abilitati all'uso del sistema informativo provinciale.

Gestione delle cartelle di rete dei singoli utenti, dei settori/aree e di

gruppi omogenei di utenti.

Gestione della sicurezza dei sistemi informativi: password

management, accesso al sistema, firewall Internet, manutenzione

del sistema antivirus, applicazione delle policies di sicurezza e

monitoraggio.

Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) in

accordo e con il concorso dei settori dell'Ente coinvolti nella gestione

di dati sensibili e non e dei relativi titolari/preposti.

Gestione del rinnovo del parco PC/Stampanti/Plotter/ecc. e software

in uso.

ASSISTENZA-HELP DESK

Servizio di help desk per l'assistenza ai software dei desktop

(strumenti di Office, casella posta elettronica, connettività

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

Internet/Intranet, …)

Interventi di assistenza realizzati via e-mail, telefono, teleassistenza

con strumenti di controllo a remoto ed interventi in sito.

Servizio di help desk specialistico per l'assistenza ai servizi di rete,

inclusa l'installazione e la configurazione della postazione di lavoro.

Gestione tecnico-amministrativa degli interventi dei soggetti esterni

per i servizi in outsourcing (RUPAR, Agricoltura, Centri per l'Impiego,

Formazione Professionale, box università, …).

Gestione degli interventi di ripristino del funzionamento del parco

macchine: PC, stampanti, plotter

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Gestione ed Evoluzione del Sistema Informativo Provinciale

Attivazione del nuovo ERP - Enterprise Resource Planning - un sistema di gestione che integra tutti gli aspetti amministrativi trasversali dell'Ente (Personale, Bilancio, Contabilità, Patrimonio, Controllo di Gestione, ecc.) e i suoi cicli.

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Avvio in produzione del nuovo ERP per i

settori "Personale" e "Bilancio e Finanza"

28/02/2009 70

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il nuovo ERP è stato avviato in produzione al 31/01

presso il settore Bilancio e Finanza e nel mese di

febbraio presso il settore Personale

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

acquisto, installazione e

configurazione in rete di nuovi PC,

stampanti e plotter

200� 100 220

chiamate/e-mail di primo livello non

specialistiche (media 1 per utente ogni

due settimane)

15.000� 10000 15000

chiamate/e-mail di secondo livello

specialistiche (media 1 per utente ogni

due settimane)

15.000� 10750 16000

connessioni WAN attive (centro stella

e nodi periferici)

32� 32 34

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

2 Tuning dell'infrastruttura informatica HW e

SW del nuovo ERP

31/05/2009 10

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: HW e applicativi installati, configurati e testati in

produzione con oltre 70 utenti; tuning completato.

note:

3 Analisi delle esigenze dell'ufficio Controllo di

Gestione finalizzato alla messa in servizio

del nuovo modulo applicativo dedicato al

servizio

31/07/2009 10

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Analisi esigenze Controllo di Gestione completata.

Avvio del nuovo software nel mese di ottobre.

Personale dell'Ente formato all'uso dell'applicativo del

nuovo applicativo del Controllo di Gestione.

note:

4 Assistenza tecnica per la gestione delle

attività correnti del vecchio ERP

31/12/2009 10

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Assistenza tecnica del vecchio ERP contruattalmente

garantita fino al 31/12/09.

note:

dismissione PC, stampanti, hardware

vario

100� 75 100

PC in rete da amministrare 780� 780 780

plotter in rete da amministrare 7� 7 7

punti accesso alle LAN attivi 900� 900 920

rilevatori presenze da amministrare 28� 28 28

ripristino vecchi PC per donazioni a

scuole/enti

30� 20 50

sedi in Cuneo da gestire 3� 3 3

server in rete da amministrare 40� 30 36

stampanti in rete da amministrare 75� 75 78

stampanti personali da amministrare 200� 200 200

switch/hub 70� 70 72

uffici periferici (fuori Cuneo) da gestire 21� 21 23

utenti del sistema amministrati 800� 800 800

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

note: Il progetto è stato avviato a fine 2007 e si concluderà nel corso del

2009

Configurazione della nuova infrastruttura HW e SW per la gestione dei servizi verticali e orizzontali erogati dai sistemi informativi

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Configurazione e tuning del sistema

operativo dedicato alla gestione dei server

virtuali

31/03/2009 40

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Configurazione e tuning dell'infrastruttura di

virtualizzazione completato.

note:

2 Installazione e configurazione dei servizi

(print server, intranet, ecc.) sui server

virtuali.

31/12/2009 60

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Sono stati attivati 14 server virtuali nel corso del 2009.

Tra questi, quelli per la gestione della posta elettronica,

della intranet, dei servizi di stampa e del protocollo.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

note: I servizi saranno erogati tramite una nuova server farm, basata su

server virtualizzati e connessa ad una SAN (Storage Area Network) in

cui saranno archiviati tutti i dati provinciali. La SAN è in grado di

essere espansa, in accordo con le future esigenze dei servizi erogati

dai sistemi informativi. L'infrastruttura di virtualizzazione permetterà di

ridurre progressivamente il numero di server fisici ed relativi costi di

gestione, manutenzione e raffreddamento. Inoltre, essa permetterà (a

regime) di ridurre il carico di lavoro dei sistemisti. La virtualizzazione

dei server e la SAN sono strumenti allo stato dell'arte nel campo ICT.

Nuova Intranet

Fasi:

3

Data prev. Peso

1 Prototipazione della nuova intranet: sistema

di autenticazione integrata con

ActiveDirectory, strumenti di pubblicazione

e gestione, bacheche elettroniche, accesso

agli applicativi dei sistemi informativi, ecc.

31/01/2009 30

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La nuova intranet è stata prototipata, integrata

nell'Active Directory ed è dotata degli strumenti di

gestione e pubblicazione previsti.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

2 Installazione e configurazione della

piattaforma su un server virtualizzato

28/02/2009 20

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il software open source DRUPAL, alla base della

intranet, è stato installato su un server virtualizzato.

note:

3 Migrazione dati dalla "vecchia intranet" alla

nuova piattaforma ed implementazione con

nuovi servizi e informazioni

30/06/2009 40

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: I dati della vecchia intranet sono stati completamente

migrati nella nuova infrastruttura e sono disponibili in

intranet.provincia.cuneo.it

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

4 Formazione progressiva dei redattori

(indicativamente 1-4 per settore) abilitati

alla modifica dell'ambiente collaborativo

della nuova intranet.

31/12/2009 10

Data effettiva: 31/08/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il personale abilitato alla modifica dell'ambiente

collaborativo della nuova intranet è stato formato dai

Sistemi Informativi.Il supporto è garantito.I settori che

maggiormente concorrono alla pubblicazione

appartengono all'Area Servizi Interni e Segr.Gen

note:

note: Realizzazione della nuova intranet provinciale

(intranet.provincia.cuneo.it) basata sulla piattaforma Open Source

Drupal dotato di licenza GPL(General Public License). Drupal è un

software che permette a utenti singoli o comunità di pubblicare,

amministrare e organizzare grandi quantità e varietà di contenuti in un

sito web, in maniera semplice e veloce. Drupal dà la possibilità di

abilitare sistemi di amministrazione di contenuti, blogs, ambienti di

scrittura collaborativa, forums, newsletters, gallerie di immagini,

uploads e downloads di files.

La piattaforma della nuova intranet sarà installata su un server

virtualizzato, abbattendo drasticamente i costi HW ed i tempi per

l'avvio del servizio.

Sperimentazione utilizzo Skype quale mezzo di comunicazione gratuito tra gli utenti dei servizi della PA provinciale e gli uffici preposti ad erogare i servizi.

Fasi:

4

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

1 Test delle funzionalità di Skype per un uso

condiviso tra più utenti, con restrizioni di

orario di accesso al pubblico e verifica della

licenza d'uso dello stesso

28/02/2009 30

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: I test indicati sono stati completati. Più utenti possono

condividere un medesimo account Skype.

note:

2 Installazione, configurazione e messa in

servizio di Skype presso gli utenti del

servizio Trasporti Privati

30/04/2009 20

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Il personale del servizio Trasporti Privati è stato dotato

di telefono per Skype. Sui PC è stato configurato il

software e gli account Skype previsti.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

3 Formazione del personale del servizio

Trasporti Privati, pubblicazione sul portale

provinciale degli identificativi Skype e

pubblicità del servizio sperimentale

15/05/2009 50

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Nel mese di luglio 2009 sono stati pubblicati gli indirizzi

Skype sul portale provinciale ed è stata trasmessa una

nota informativa alle principali associazioni di categoria

del settore trasporti per informarli del nuovo servizio

gratuito.

note:

note: Skype è un software proprietario freeware di messaggistica istantanea

e VoIP. Esso unisce caratteristiche presenti nei client più comuni

(chat, salvataggio delle conversazioni, trasferimento di file) ad un

sistema di telefonate basato su un network Peer-to-peer. Il servizio

sarà attivato in via sperimentale presso il servizio Trasporti Privati, cui

afferiscono oltre 2500 aziende (trasporti conto proprio e conto terzi,

agenzie pratiche auto, autoscuole, officine di revisione). Sarà data

evidenza al servizio tramite la pubblicazione dell'identificativo Skype,

nella forma "<nomedelservizio>.provinciacuneo", sul portale intranet

provinciale. In caso di sperimentazione positiva, l'uso di Skype potrà

essere esteso ad altri servizi provinciali a valenza esterna. Attività

svolta in collaborazione con il settore Trasporti.

Pubblicazione automatica delle autorizzazioni integrate ambientali (IPPC) rilasciate dal settore Tutela Ambiente in Internet

Fasi:

5

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

1 Individuazione dei dati IPPC che devono

essere pubblicati per legge

30/04/2009 20

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: L'attività è stata completata con il concorso del

personale del settore Tutela Ambientale.

note:

2 Modifica del software SIRA IPPC al fine di

permettere di gestire la richiesta di omissis

in autorizzazione da parte della ditta

intestataria (per motivi di privacy o a causa

di brevetti industriali) e creazione di una

vista ad-hoc per la pubblicazione

31/07/2009 40

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La modifica del software SIRA è stata completata ed

include la gestione della privacy per le autorizzazioni

ambientali.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

3 Sviluppo della procedura per la

pubblicazione automatica in Internet dei dati

IPPC

31/12/2009 40

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Tutte le autorizzazioni sono pubblicate

automaticamente in Internet sul portale provinciale, con

aggiornamento in tempo reale.

note:

note: L'automatizzazione della pubblicazione eviterà agli uffici di creare

periodicamente e pubblicare manualmente la lista delle autorizzazioni,

rendendole accessibili agli utenti in tempo reale via Internet. La

pubblicazione dei dati IPPC è un obbligo di legge. Il progetto è svolto

in collaborazione con il settore Tutela Ambiente.

Sviluppo di nuovi applicativi ed implementazione del sistema informativo territoriale WebGIS (GIS-Geographical Information System) volto a rendere disponibili nuovi servizi via Intranet e Internet

Fasi:

6

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

1 Aggiornamento del GIS dei "Sentieri Alpini"

con l'inserimento della cartografia relativa ai

sentieri delle Langhe. Il servizio sarà

accessibile via Internet.

31/05/2009 10

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Servizio aggiornato e disponibile in Internet in

gis.provincia.cuneo.it.

note:

2 Aggiornamento della cartografia stradale

del "Sistema informativo Viabilità, fermate

Autobus e Stazioni Ferroviarie". Il servizio

sarà disponible in Internet e Intranet.

30/06/2009 10

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Servizio aggiornato e disponibile in Internet in

gis.provincia.cuneo.it

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

3 Implementazione del "Sistema informativo

Centri Storici e Beni Culturali"

con l'inserimento della cartografia relativa a

studi particolareggiati su Montebracco e

Alpi marittime. Il servizio sarà accessibile

via Internet.

31/07/2009 10

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Servizio aggiornato e disponibile in Internet in

gis.provincia.cuneo.it

note:

4 Aggiornamento della cartografia della

"Valutazione Impatto Ambientale (VIA)". Il

servizio sarà accessibile via Internet e

Intranet.

31/10/2009 10

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Servizio aggiornato e disponibile in Internet in

gis.provincia.cuneo.it

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

5 Sviluppo del nuovo applicativo di

"Pianificazione territoriale", con l'nserimento

delle cartografie relative ai vincoli territoriali.

L'applicativo sarà reso disponibile in

Internet.

31/12/2009 60

Data effettiva: 22/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Servizio aggiornato e disponibile in Internet in

gis.provincia.cuneo.it

note:

note: WebGIS è un sistema informativo computerizzato che permette

l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la

restituzione di informazioni derivanti da dati geografici geo-referenziati.

WebGIS eroga servizi sia agli utenti dei sistemi informativi

(intranet.provincia.cuneo.it), che ai cittadini ed aziende

(gis.provincia.cuneo.it). L'accesso ai dati avviene attraverso un

comune navigatore Internet, quale MS-Explorer o Mozilla-Firefox.

WebGIS permette, inoltre, la condivisione delle mappe di base (CTR

Regionale, stradari, idrografia, isometrie, …) ai diversi servizi tecnici

provinciali, centralizzando la produzione e l’aggiornamento delle

cartografie con tutti i relativi vantaggi in termini economici ed esecutivi.

I nuovi servizi sono sviluppati in collaborazione con il servizio

Cartografico provinciale dell'Area del Territorio.

Implementazione del software Flexibile in uso presso i Centri per l'Impiego provinciali (CPI) per l'automatizzazione delle fasi di backoffice nel riscontro della domanda ed offerta di lavoro pervenute attraverso il portale Internet provinciale.

Fasi:

7

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

1 Analisi del sistema volta all'integrazione del

software Flexibile con la vetrina con il

portale Internet provinciale

31/01/2009 30

Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Analisi completata. Le specifiche hanno permesso

l'integrazione dei due sistemi.

note:

2 Sviluppo del software con architettura a 3

livelli: interfaccia web, application server e

database

28/02/2009 40

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Le componenti del software sono state sviluppate.

note:

3 Configurazione, test e messa in produzione

del servizio via Internet

31/03/2009 30

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Servizio avviato e disponibile via Internet sul portale

provinciale.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

note: Il software Flexibile si basa sui dati estratti dal Sistema Informativo

Lavoro Piemonte (SILP). L'integrazione richiede la riprogettazione

della vetrina offerte di lavoro esposta sul portale Internet provinciale,

con l'estrazione automatica dei dati delle offerte di lavoro. I dati

saranno aggiornati ogni mezz'ora ed esposti su una pagina dedicata

del portale. L'utente potrà effettuare ricerche libere, per tipologia di

lavoro, sede e CPI e rispondere in tempo reale alle offerte proposte

sul portale. Il progetto è svolto in collaborazione con il settore Lavoro.

Gestione informatizzata degli atti deliberativi - Settore Sistemi Informativi

Fasi:

8

Data prev. Peso

1 Pubblicazione atti deliberativi su portale

Internet provinciale; definizione delle

procedure; caricamento pregresso; incontri

con i settori per formazione e start-up del

servizio

31/03/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio sono

pubblicate sul portale Internet provinciale dall'Ufficio

Delibere tramite un applicativo adattato dai Sistemi

Informativi basato sulla piattaforma Wordpress.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

2 Attivazione fase di sperimentazione con un

gruppo ristretto di settori

31/07/2009 25

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: E' stata effettuata una giornata formativa per il

personale dei Sistemi Informativi e Ufficio Delibere. La

sperimentazione è stata avviata a partire dal mese di

settembre con un gruppo ristretto di settori. Il personale

è stato formato all'uso di IRIDE.

note:

3 Valutazione dei risultati della

sperimentazione, eventuale

riparametrazione dell'iter procedimentale ai

fini dell'attivazione della gestione

informatizzata degli atti deliberativi

30/09/2009 25

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La sperimentazione è stata completata. Il nuovo

Segretario Generale, in carica dallo 01/01/2010, ha

chiesto alcune modifiche all'iter di gestione ed una

ulteriore fase di sperimentazione. L'applicativo sarà in

produzione dallo 01/03/2010.

note:

note: Il progetto è svolto in collaborazione con l'Area dei Servizi Interni.

Timbrature dei dipendenti da remoto via terminale - Sistemi Informativi

Fasi:

9

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

1 identificazione della popolazione di utenti

cui è destinato il servizio e definizione dei

requisiti funzionali del sistema

31/05/2009 10

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Gli utenti del servizio appartengono dei reparti dei

LLPP (200 pp.) ed al settore Trasporti (4 pp.). Le

funzionalità da attivarsi sono state individuate e definite

con il settore Personale.

note:

2 definizione delle modalità di integrazione dei

dati acquisiti nel sistema di gestione delle

timbrature

30/06/2009 30

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Le modalità di acquisizione delle timbrature via internet

l'integrazione con il software in uso presso la Provincia

(Diapason) sono state definite e sviluppate con il

fornitore.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

3 presentazione del sistema, analisi degli

aspetti organizzativi con i responsabili dei

settori interessati, prototipazione del

sistema, configurazione degli apparati e test

31/07/2009 40

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La presentazione del sistema ai settori, l'analisi degli

aspetti organizzativi, la prototipazione, la

configurazione degli apparati di test e la risoluzione dei

problemi riscontrati sono stati completati.

note:

4 formazione dei dipendenti del gruppo pilota

per l'avvio in produzione del sistema

30/11/2009 20

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Sono stati configurati e consegnati circa 50 terminali al

personale del reparto dei LLPP di Alba. Il personale è

stato formato all'uso dei terminali e si è avviata la

sperimentazione del sistema.

note:

note: La formazione dei dipendenti di tutta la popolazione di utenti

identificata e completamento dell'avvio in produzione del sistema

avverrà nel primo trimestre 2010.

Il Settore Gestione risorse e beni strumentali collabora per quanto

concerne la definizione degli aspetti tecnico-commerciali con i fornitori.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

Potenziamento sistema di videosorveglianza della sede della Provincia - Sistemi Informativi

Fasi:

10

Data prev. Peso

1 identificazione dei nuovi siti da

videosorvegliare

31/07/2009 30

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: I siti da videosorvegliare sono stati censiti e

puntualmente individuati.

note:

2 definizione delle specifiche tecniche degli

apparati HW

30/09/2009 50

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La gara per l'acquisizione degli apparati, comprensiva

delle specifiche tecniche degli apparati, è stata bandita.

I partecipanti hanno effettuato i sopralluoghi obbligatori

richiesti. La gara è stata aggiudicata.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

3 Informazione preventiva e incontro con la

rappresentanza sindacale

30/11/2009 20

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La delegazione della RSU è stata convocata ed ha

visionato tutti i siti in cui saranno installate le

telecamere. Le telecamere sono state ed attivate

installate nel primo trimestre 2010.

note:

note: l'integrazione delle telecamere nel sistema di videosorveglianza

provinciale e l'avvio del monitoraggio avverrà nel primo trimestre 2010

Comunicazione via SMS con gli utenti dei servizi provinciali

Fasi:

11

Data prev. Peso

1 definizione dei requisiti del sistema 31/07/2009 100

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: I requisiti tecnici del sistema, necessari per il bando di

gara pubblicato dal settore Lavoro, sono stati definiti

dal settore Sistemi Informativi, Reti, e-Government.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

note: - l'avvio del servizio presso i Centri per l'Impiego è previsto nel primo

trimestre 2010;

- l'avvio del servizio di messaggistica presso Agricoltura e Trasporti

sarà valutato dai Settori di competenza una volta individuato il

fornitore del servizio per i CPI;

- prototipazione ed avvio del servizio presso i settori Agricoltura e

Trasporti avverrà entro secondo trimestre 2010

Mandato di pagamento elettronico

Fasi:

12

Data prev. Peso

1 allestimento della postazione di lavoro per

la firma elettronica dei mandati e

pagamenti, definizione del flusso di

ordinativi informatici dal sistema contabilie

al sistema per il mandato di pagamento

elettronico e formazione dei dipendenti

30/09/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: I dipendenti del settore Bilancio e Finanze e Sist.

Informativi sono stati formati. La postazione di lavoro

per la firma elettronica dei mandati e pagamenti è stata

installata e configurata.La definizione del flusso e dei

tracciati record è stata definita

note: L'applicativo è stato consegnato dal fornitore,

completo delle implementazioni richieste, a fine

dicembre.

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

Registrazione delle fatture

Fasi:

13

Data prev. Peso

1 acquisizione, installazione e configurazione

dei moduli software necessari per attivare il

servizio

31/10/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: L'acquisizione del software è stata formalizzata.

L'installazione e la configurazione del software per la

registrazione delle fatture è avvenuta a fine dicembre

2009.

note:

note:

Celebrazione 150 anni Provincia di Cuneo

Fasi:

14

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

note e

crititcità:

1 Coordinamento attività e progettazione

evento

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Sviluppata sezione concorso fotografico

foto.provincia.cuneo.it,registrato dominio

cn150.it,installato server FTP per scambio dati,preso

accordi con Gulliver.it per scarico dati GPS,redatti 105

modelli di lettera Ente con logo CN150, creato

facebook CN150

note: La celebrazione dei 150 anni della Provincia di Cuneo

prosegue con nuovi eventi /attività nel 2010.

note: Il progetto proseguirà nel corso del 2010.

N. 452 Obiettivo dimantenimento:

Infrastrutture di telecomunicazione

Iniziative finalizzate alla diffusione e realizzazione di infrastrutture a

banda larga sul territorio provinciale.

Promozione e divulgazione delle iniziative nelle sedi opportune.

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Infrastrutture di Telecomunicazione a Banda Larga

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

note e

crititcità:

Nel corso del 2008 e' stata avviata un'iniziativa con i Comuni di Cuneo, Fossano, Mondovì e Savigliano volta a finanziare la realizzazione di

infrastrutture per la creazione e connessione di reti pubbliche e private con i nodi TOP-IX di Cuneo e Fossano e con il nodo della P.A. di Cuneo.

L'iniziativa è finanziata con risorse provinciali, pari a 180.000 € (non utilizzate dalla Regione Piemonte nell'ambito del progetto Reduce Digital Divide-

RDD- e liberate da quest'ultima a favore di altri interventi).

Progetti:Parametri gestionali:

N. 453 Obiettivo dimantenimento:

Servizi di e-government

Attività finalizzate alla realizzazione di progetti e diffusione di servizi

di e-government nel territorio provinciale e regionale ed in particolare

del progetto SIGMATER, servizio attivato in circa 200 comuni

nell'ambito delle attività svolte dal Centro Servizi Territoriale della

provincia di Cuneo.

Promozione e divulgazione delle iniziative nelle sedi opportune.

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Servizi di E-Government per il Territorio

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: RISSO ALESSANDRO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: SISTEMI INFORMATIVI, RETI ED E-

GOVERNMENT

Centro di Costo: 010302

Programma: Attività di supporto giuridico ed organizzativo

SISTEMI INFORMATIVI

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.19

PROGRAMMA 17

POLITICHE DELLE RISORSE UMANE

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010203 PERSONALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile: ELIA EZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONA LE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA ZIONE

Intervento PERSONALE

Art. 011000 / 0000 75.000,00 15.000,00 94,387 14.158,08QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI

CONFERITE DALLA C.P.D.E.L.PGT170202010203 - personale 14.158,08

Totale Capitolo 75.000,00 15.000,00 94,387 14.158,08011000 QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONICONFERITE DALLA C.P.D.E.L.

14.158,08

Art. 011500 / 0000 30.000,00 20.000,00 7,674 1.534,84CONTRIBUTI PER REGOLARIZZAZIONI POSIZIONI

PREVIDENZIALI DEL PERSONALEPGT170202010203 - personale 1.534,84

Totale Capitolo 30.000,00 20.000,00 7,674 1.534,84011500 CONTRIBUTI PER REGOLARIZZAZIONIPOSIZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE

1.534,84

Art. 828000 / 0000 2.200.000,00 2.231.822,65 100,000FONDO PER IL MIGLIORAMENTO

DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E RETRIB.DI

RISULTATO

PGT170000010203 - personale 2.231.822,65

Totale Capitolo 2.200.000,00 2.231.822,65 100,000828000 FONDO PER IL MIGLIORAMENTODELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E RETRIB.DIRISULTATO

2.231.822,65

Totale Intervento 2.305.000,00 2.266.822,65 99,148 15.692,921 01 02 01 2.247.515,57

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 032000 / 0000 700.000,00 670.000,00 100,000 576.861,22SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER I

DIPENDENTI PROVINCIALIPGT170209010203 - personale 670.000,00

Totale Capitolo 700.000,00 670.000,00 100,000 576.861,22032000 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IDIPENDENTI PROVINCIALI

670.000,00

Totale Intervento 700.000,00 670.000,00 100,000 576.861,221 01 02 02 670.000,00

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 014001 / 0000 50.000,00 50.000,00 100,000SPESE PER ATT.DI

FORMAZ.EDAGGIORNAMENTO

PROFESS.PERSONALE DIPENDENTE

PGT170207010203 - personale 50.000,00

Totale Capitolo 50.000,00 50.000,00 100,000014001 SPESE PER ATT.DIFORMAZ.EDAGGIORNAMENTOPROFESS.PERSONALE DIPENDENTE

50.000,00

Art. 016000 / 0000 30.000,00 2.500,00 100,000 567,44SPESE PER VISITE SANITARIE AL PERSONALE PGT170201010203 - personale 2.500,00

Totale Capitolo 30.000,00 2.500,00 100,000 567,44016000 SPESE PER VISITE SANITARIE ALPERSONALE

2.500,00

Art. 090500 / 0000 15.000,00 5.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI DIVERSI PGT170210010203 - personale

Totale Capitolo 15.000,00 5.000,00 0,000090500 SPESE PER INCARICHI DIVERSI

Art. 096000 / 0000 10.000,00 30.000,00 49,575 11.540,45SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI

CONCORSI E VARIEPGT170203010203 - personale 14.872,64

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010203 PERSONALE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile: ELIA EZIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 10.000,00 30.000,00 49,575 11.540,45096000 SPESE PER LE COMMISSIONIGIUDICATRICI CONCORSI E VARIE

14.872,64

Totale Intervento 105.000,00 87.500,00 76,997 12.107,891 01 02 03 67.372,64

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 017500 / 0000 20.000,00 20.000,00 100,000 16.545,00CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ED

ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALEPGT170208010203 - personale 20.000,00

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 100,000 16.545,00017500 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVEED ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE

20.000,00

Totale Intervento 20.000,00 20.000,00 100,000 16.545,001 01 02 05 20.000,00

Totale Servizio 3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,0301 02 3.004.888,21

Totale Funzione 3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,0301 3.004.888,21

Totale Titolo I 3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,03SPESE CORRENTI 3.004.888,21

3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,03RIEPILOGO PARTE SPESA 3.004.888,21

Riepilogo per Centro gestore:

3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,03010203 PERSONALE 3.004.888,21

Riepilogo per Intervento:

2.305.000,00 2.266.822,65 99,148 15.692,921 01 PERSONALE 2.247.515,57

700.000,00 670.000,00 100,000 576.861,221 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

670.000,00

105.000,00 87.500,00 76,997 12.107,891 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 67.372,64

20.000,00 20.000,00 100,000 16.545,001 05 TRASFERIMENTI 20.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

3.130.000,00 3.044.322,65 98,705 621.207,03TOTALE GENERALE PARTE SPESE 3.004.888,21

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

N. 201 Obiettivo dimantenimento:

Gestione giuridica del personale

L'ufficio assicura tutti gli adempimenti strettamente correlati con

l'assunzione e l'inquadramento dei dipendenti prov.li, che vanno dalla

raccolta della necessaria documentazione individuale, alla

correlazione con gli adempimenti finanziari, al caricamento dei dati

nella procedura informatica in uso, alle denunce INAIL,

comunicazioni ai centri impiego ecc. Gestisce la dotazione organica

e il quadro di assegnazione dell'organico, l'applicazione degli istituti

giuridici di fonte normativa e contrattuale, l'elaborazione delle

statistiche afferenti gli incarichi esterni, le deleghe sindacali, la

rilevazione delle presenze del personale, le pratiche per stage e

tirocini ecc. Funge altresì da segreteria per l'Assessore, per la 4

commissione e per il dirigente.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 30.000,00

Stanziamento attuale: € 30.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 30.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro

Ottimizzazione lettura diapason

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

assunzioni nuove TI e TD 12� 7 11

atti gestione infortuni 120� 33 55

atti gestione senza determina (ods,

decreti ecc)

200� 32 72

certificati di servizio 104� 133 221

cessazioni diverse dai collecamenti a

riposo

30� 8 13

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

1 aggiornamento cartellini presenze con

cadenza semigiornaliera

30/06/2009 100

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: realizzato entro giugno con procedura manuale. Dal

mese successivo è stato messo a punto dai servizi

informativi un procedimento automatico di

aggiornamento dei cartellini a metà mattina e metà

pomeriggio. L'ufficio ne controlla l'efficacia

note:

note:

Studio di fattibilità per un sistema di rilevazione presenze del personale operante sul territorio (cantonieri, guardie ecc) che si appoggi alla tecnologia della telefonia mobile

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 studio di fattibilità sistema rilevazione

presenze per il personale operante

stabilmente sul territorio

30/04/2008 100

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: studio effettuato di concerto con i settori gestione

risorse e sistemi informativi. Presentato in giunta il

31/3: la giunta approva ed autorizza l'attuazione

note: si propone variazione di peg inserendo l'attuazione del

progetto

note: il progetto è collegato all'attività del settore gestione risorse e dei

settori operativi coinvolti

cicli orari gestiti 150� 159 168

comunicazioni obbligatorie pluriefficaci

on line Unificato La

80� 48 78

decurtazioni malattia Brunetta 0� 381 622

denunce gedap 80� 99 296

maternità anticipate e normali 90� 54 72

nuovi badges emessi 200� 20 20

procedimenti di contenzioso 2� 78 78

procedimenti disciplinari 15� 6 7

profili orario gestiti 110� 94 98

proroghe TD 5� 3 6

sedute commissioni 12� 3 5

stage e tirocini 15� 9 11

variazioni anagrafica diapason 300� 123 200

variazioni quadro assegnazioni

organico

100� 32 72

variazioni rapporto individuale (PT,

aspettative)

40� 31 43

visite fiscali e atti conseguenti 120� 79 79

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

Timbrature dei dipendenti da remoto via terminale - Personale

Fasi:

3

Data prev. Peso

1 Informazione preventiva e incontro con la

rappresentanza sindacale

30/04/2009 10

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 identificazione della popolazione di utenti

cui è destinato il servizio e definizione dei

requisiti funzionali del sistema

31/05/2009 10

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

3 definizione delle modalità di integrazione dei

dati acquisiti nel sistema di gestione delle

timbrature

30/06/2009 20

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

4 presentazione del sistema e analisi degli

aspetti organizzativi con i responsabili dei

settori interessati

31/07/2009 20

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

5 definizione profili orario del personale

interessato

31/10/2009 30

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: profilo definito dopo diversi incontri con i responsabili

LLPP

note:

6 formazione dei dipendenti del gruppo pilota

per l'avvio in produzione del sistema

30/11/2009 10

Data effettiva: 09/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: formazione effettuata a tutto il gruppo pilota reparto di

Alba il 9 novembre; da allora è iniziata la timbratura

sperimentale

note:

note: La formazione dei dipendenti di tutta la popolazione di utenti

identificata e completamento dell'avvio in produzione del sistema

avverrà nel primo trimestre 2010.

Il Settore Gestione risorse e beni strumentali collabora per quanto

concerne la definizione degli aspetti tecnico-commerciali con i fornitori.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

note e

crititcità:

cambio procedura informatica parte giuridica

N. 202 Obiettivo dimantenimento:

Gestione economica e previdenziale

L'attività consiste nell'elaborazione degli stipendi dei dipendenti

prov.li, risultato che presuppone a monte l'inserimento di tutti i dati

economici di fonte contrattuale e normativa nella procedura

informatica in uso, nonché l'assolvimento di tutti gli obblighi

contributivi, assicurativi e fiscali previsti dalle norme in materia.

Consiste altresì nella programmazione della spesa del personale e

dei costi afferenti il salario accessorio ed il relativo fondo. Si

forniscono le necessarie rendicontazioni e statistiche.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 105.000,00

Stanziamento attuale: € 105.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 15.557,50

Impegnato/stanziato: 14,82%

Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro

Nuovo sistema informativo ERP Personale - completa messa in opera del nuovo software di personale giuridico e paghe

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Pieno avvio operativo Perseo, giuridico e

Payroll

28/02/2009 40

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: elaborazione stipendi e avvio giuridico regolarmente

effettuati

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

cedolini altri Enti 36� 24 39

cedolini Provincia 10.000� 6517 10590

percipienti assegni familiari 200� 210 216

richieste di disoccupazione 3� 1 1

voci inserite straordinario, turni,

reperibilità

4.850� 4347 8330

voci Merloni 5.100� 2859 12691

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

2 formazione avanzata applicativi giuridico e

payroll

31/03/2009 10

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: effettuata formazione avanzata con sessioni in

gennaio, febbraio, marzo, maggio e luglio

note:

3 prima revisione procedure e processi interni

ed esterni

30/04/2009 20

Data effettiva: 30/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: impostata nuova determina liquidazione stipendi

riassuntiva degli atti di liquidazione, su indicazioni di

ragioneria. Impostata nuova determina liquidazione

merloni. Revisione altre procedure

note:

4 formazione specialistica sugli applicativi 30/09/2009 10

Data effettiva: 02/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: formazione specialistica effettuta 8 - 10 settembre e 30

novembre - 2 dicembre

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

note e

crititcità:

cambio procedura informatica paghe

5 assestamento nuove procedure e processi

interni ed esterni

30/10/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione: nuova redistribuzione del lavoro interno con

diversificazione postazioni di caricamento dati variabili.

note: da completare l'assestamento verso l'esterno dei

processi revisionati

note: progetto in continuità con analogo del 2008 - correlato al progetto

parallelo degli altri settori servizi interni

N. 203 Obiettivo dimantenimento:

Attività concorsuale

Il servizio in argomento cura tutti gli adempimenti amministrativi

legati ai concorsi ed alle procedure selettive esterne e interne ( ivi

comprese le assegnazioni di P.O. e A.P.) che vengono bandite dalla

Provincia di Cuneo, quali la predisposizione dei bandi di concorso, il

caricamento informatico dei dati relativi ai partecipanti, la nomina e il

pagamento delle commissioni giudicatrici, ecc.

Rif. normativi: per le procedure di verticalizzazione: C.C.N.L. 31.03.99; per i concorsi: D.

Lgs 165 del 2001 e D.P.R. 487 del 94; per le assunzioni dei disabili: L. 68 del

99 e D.P.R. 333 del 2000.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 10.000,00

Stanziamento attuale: € 10.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 7.251,08

Impegnato/stanziato: 72,51%

Progetto R.P.P.: Organizzazione e programmazione risorse umane

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

note e

crititcità:

bandi emessi (concorsi e

verticalizzazioni, mobilità esterne,

selezioni a tempo det.,procedure ex

lege 68/99)

46� 15 25

concorsi finiti 5� 0 0

domande pervenute (concorsi e

verticalizzazioni,mobilità esterne,

selezioni a tempo det.,procedure ex

lege 68/99))

950� 111 1077

domande pervenute per assegnazione

P.O./A.P.

100� 0 0

mobilità esterne finite 1� 3 4

P.O./A.P. assegnate 10� 0 0

procedure ex lege 68/99 finite 6� 0 6

selezioni a tempo det.finite 1� 0 0

verticalizzazioni finite 28� 11 12

N. 204 Obiettivo dimantenimento:

Gestione dei rimborsi spese e delle trasferte

L'attività consiste nel conteggio delle spettanze e nella liquidazione

delle spese legate alle trasferte dei dipendenti prov.li nonché nella

programmazione dei costi relativi. Tale attività è rigorosamente

cadenzata nel tempo ed è effettuata su base mensile

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

note e

crititcità:

riordino regolamentazione trasferte

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro

Attuazione piano spostamento casa-lavoro dipendenti provinciali - Settore Personale

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Esecuzione piano di spostamento 2008 31/03/2009 30

Data effettiva: 27/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: liquidato contributi ai dipendenti con gli stipendi di

marzo dopo i necessari approfondimenti fiscali

note:

2 Collaborazione nella progettazione del

piano di spostamento

31/10/2009 70

Data effettiva: 15/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: collaborato per quanto di competenza nella stesura

nuovo piano approvato con dgp 320 del 15/9/09

note:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

riepiloghi trasferte 4.900� 2545 4295

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

N. 205 Obiettivo dimantenimento:

Trattamento previdenziale

L'ufficio cura l'istruttoria delle pratiche di pensionamento (verifica del

requisito, compilazione moduli di richiesta, caricamento della pratica

sul programma "Pens 7", predisposizione della determina e della

comunicazione di Giunta, eventuali revoche, ecc,) dei dipendenti

prov.li, ricostruendone tutta la vita stipendiale, riscatti e ricongiunzioni

compresi, nonché la corresponsione dell'indennità di premio fine

servizio o trattamento di fine rapporto.

Ricostruisce la vita previdenziale dei dipendenti di ruolo, anche non

finalizzata al pensionamento.

Istruisce pratiche di ricongiunzione (Legge n. 29 del 07.02.1979;

D.P.R. 1092 del 29.12.1973; Legge n. 45 del 05.03.1990), di riscatto

e di riconoscimento del servizio militare (Legge 274 del 08.08.1991).

Ogni mese aggiorna la banca dati stipendiale e le posizioni giuridiche

dei dipendenti.

Offre assistenza, telefonica e non, a Comuni ed enti vari in materia

previdenziale, nonché relativamente all'utilizzo del programma

Inpdap, "Pensioni S7" (compilazione del modello Pa 04, istruttoria

delle pratiche di pensione , ….)

Effettua ipotesi di conteggio per i prestiti erogati dall'Inpdap agli

iscritti contro cessione del quinto dello stipendio e tramite la

concessione di piccoli prestiti; ne segue l'istruttoria dalla domanda

alla comunicazione all'ufficio stipendi. A questo si aggiunge la

consulenza varia riguardante i mutui ipotecari gestiti direttamente

dall'Inpdap.

Cura la compilazione dei certificati di stipendio richiesti dagli Istituti

finanziari privati a cui si rivolgono i dipendenti per ottenere prestiti da

restituire contro cessione di quote stipendiali e ne segue l'eventuale

istruttoria che ne derivi (rif. D.P.R. n. 180 del 05.01.1950).

Cura le pratiche ed i conteggi derivanti dai pignoramenti dello

stipendio disposti con ordinanze del Tribunale (rif. D.P.R. n. 180 del

05.01.1950).

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

In caso di cessazione dal servizio, l'ufficio si occupa della

comunicazione all'Inpdap della parte relativa all'Indennità Premio fine

Servizio o del Trattamento di Fine Rapporto. Segue le pratiche di

trattenimento in servizio oltre i limiti di età dei dipendenti che ne

fanno richiesta.

L'ufficio predispone ed aggiorna files per il calcolo dell'Irpef (netti

ipotetici per il conteggio dei prestiti erogabili), per la trasposizione

secondo i criteri dettati dall'Inpdap degli stipendi del personale

trasferito dall'Anas, per il calcolo degli assegni ad personam, ecc….

Rif. normativi: L. 29/79, DPR 1092/73, L. 45/90, L. 274/91, DPR 180/50

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

aggiornamenti delle posizioni

giuridiche e stipendiali dei dipendenti

in servizio (cd "presi nota")

200� 124 177

aggiornamento schedoni previdenziali

dei dipendenti a seguito CCNL

200� 203 209

consulenze a favore di terzi 10� 5 11

conteggi ed istruttorie per

predisposizione dei "netti" pensione

15� 37 41

conteggi ed istruttorie per

predisposizione dei netti liquidazione

10� 10 10

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

conteggi, consulenze ed istruttorie ai

dipendenti per cessioni del quinto

Inpdap e mutui ipotecari

15� 18 25

conteggi, consulenze ed istruttorie ai

dipendenti per cessioni dello stipendio

private con Istituti Finanziari

2� 5 8

conteggi, consulenze ed istruttorie ai

dipendenti per piccoli prestiti Inpdap

30� 21 28

conteggi, istruttorie e comunicazioni

varie relativi a pignoramenti dello

stipendio

1� 0 1

domande per il riconoscimento del

servizio militare

5� 12 20

impegni di spesa redatti 20� 21 31

istruttorie e/o riliquidazioni di pensioni

a seguito di pagamenti di salario

accessorio, retribuzione di posizione,

arretrati contratto o altri emolumenti

relativi ad anni precedenti

10� 40 78

istruttorie per Indennità Premio di Fine

Servizio e Trattamento di Fine

Rapporto

5� 16 25

istruttorie pratiche di trattenimenti in

servizio

0� 8 8

pratiche di pensionamento 5� 13 18

pratiche di ricongiunzione 35� 134 172

pratiche di riscatto 10� 6 10

pratiche varie e studio della normativa 50� 34 53

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

note e

crititcità:

richieste di fascicoli previdenziali 3� 3 6

ricostruzioni della situazione giuridica,

economica e previdenziale del

personale transitato dalla Regione

Piemonte

3� 4 4

ricostruzioni della situazione giuridica,

economica e previdenziale del

personale transitato dall'Anas

2� 10 10

riliquidazioni di indennità premio di fine

servizio o tfr a seguito di arretrati

contratto, retribuzione di posizione o

altri emolumenti relativi ad anni

precedenti

0� 30 30

sistemazioni dei fascicoli previdenziali

dei dipendenti

20� 41 70

trasmissioni di fascicoli previdenziali,

certificati di servizio, documentazione

previdenziale varia

50� 18 41

N. 206 Obiettivo dimantenimento:

Adempimenti in materia fiscale e contributiva

Vengono osservati tutti gli obblighi fiscali ed amministrativi ad essi

correlati, predisponendo e formalizzando le relative denunce annuali.

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

730 presentati 600� 541 629

770 da quadro SA D 600� 521 521

CUD 1.090� 1090 1090

dati individuali su denunce mensili

DMA (tot.)

15.230� 20508 49755

dati individuali su denuncia Emens

INPS (tot.)

210� 80 184

N. 207 Obiettivo dimantenimento:

Gestione attività di formazione professionale

Il servizio in argomento cura tutta l'attività programmatoria, istruttoria

ed esecutiva relativa alla formazione prof.le dei dipendenti prov.li.

Viene effettuata sia la partecipazione dei dipendenti a corsi tenuti

presso enti terzi (assicurando l'iscrizione, il pagamento finale e

talvolta anche il soggiorno), sia l'organizzazione di corsi effettuati

direttamente dalla Provincia di Cuneo

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: € 50.000,00

Stanziamento attuale: € 50.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 330,00

Impegnato/stanziato: 0,66%

Progetto R.P.P.: Gestione strategica del personale

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

atti programmatici 1� 1 1

corsi avviati 20� 16 24

iniziative di formazione specifica 20� 18 64

iscrizioni a corsi collettivi 500� 526 747

ore di formazione collettiva 300� 220 277

N. 208 Obiettivo dimantenimento:

Gestione casa di soggiorno "Villa Alda" e rapporti Centro Ricreativo Aziendale

L'attività consiste nella programmazione e prenotazione delle

presenze, per lo più settimanali, dei dipendenti prov.li o dei terzi

convenzionati presso la struttura turistica prov.le di Bordighera. Gli

uffici garantiscono altresì l'erogazione dei contributi al centro

ricreativo aziendale

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 20.000,00

Stanziamento attuale: € 20.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 545,00

Impegnato/stanziato: 2,73%

Progetto R.P.P.: Gestione servizi

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

note e

crititcità:

convenzioni in essere 50� 44 45

presenze Provincia 5.000� 5532 6419

N. 209 Obiettivo dimantenimento:

Servizio sostitutivo mensa per dipendenti

Attraverso un'apposita procedura informatica che accede (purtroppo

non in modo automatico) ai dati sulle presenze ei dipendenti, viene

gestita la distribuzione dei buoni pasto della società Ticket

Restaurant a favore degli aventi diritto

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Il conteggio automatico diviene impraticabile, rendendo necessarila quantificazione dei buoni pasto in modo tradizionale, quando il dipendente

compie variazioni di orario o trasferte, cosa che purtroppo interessa più del 50% dei dipendenti tutti i mesi

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 700.000,00

Stanziamento attuale: € 670.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 670.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

buoni pasto ordinati 100.000� 62797 92473

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

N. 210 Obiettivo dimantenimento:

Servizi esternalizzati e consulenze esterne

Il servizio in argomento segue tutti gli adempimenti amministrativi e

fiscali sia delle attività esternalizzate (ricezione del pubblico nella

sede prov.le), che delle consulenze esterne curate dal settore

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 15.000,00

Stanziamento attuale: € 5.000,00

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

Progetto R.P.P.: Gestione servizi

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

liquidazioni su contratti in corso 1� 0 0

N. 211 Obiettivo dimantenimento:

Programmazione risorse umane

l'ufficio assicura la predisposizione degli atti di programmazione per

l'acquisizione e la gestione delle risorse umane (piano assunzioni,

ecc) e la programmazione delle risorse finanziarie conseguenti, nel

rispetto del quadro normativo e delle Leggi Finanziarie.

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Organizzazione e programmazione risorse umane

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

note e

crititcità:

L finanziaria 2005 e 2006

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

unità nel piano assunzioni 0� 40 40

unità oggetto di variazione nella

dotazione organica

50� 12 43

variazioni di capitoli di bilancio 150� 108 190

N. 212 Obiettivo dimantenimento:

Organizzazione

L'ufficio assicura, in stretta correlazione con la direzione generale, la

gestione dell'organigramma dell'ente

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Organizzazione e programmazione risorse umane

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

istituzioni/soppressioni P.O. 0� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

note e

crititcità:

variazioni elementi organigramma 30� 0 11

variazioni regolamento uffici e servizi 4� 1 2

N. 213 Obiettivo dimantenimento:

Contrattazione decentrata integrativa - rapporti sindacali

L'ufficio assicura i necessari rapporti con le rappresentanze

sindacali. Si elaborano le proposte tecniche di contrattazione

decentrata integrativa aziendale per il personale del comparto e per

la dirigenza e si accompagna la relativa fase di applicazione.

Rif. normativi: DLGS 267/00, 165/01. CCNL in vigore

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Gestione strategica del personale

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

incontri con OS 15� 7 13

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

N. 214 Obiettivo dimantenimento:

Gestione amministratori e organi collegiali

L'ufficio assicura gli adempimenti relativi al trattamento economico,

previdenziale e fiscale conseguente alla corresponsione dei

compensi e dei rimborsi agli Amministratori dell'Ente e ad eventuali

componenti di altri organi collegiali, compresi i rapporti con i relativi

datori di lavoro.

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Gestione servizi

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

amministratori 90� 66 67

compilazioni/persona contributi inps

amministratori

230� 135 216

trasferte amministratori 650� 264 609

N. 215 Obiettivo dimantenimento:

Valutazione del personale e delle posizioni

l'ufficio assicura l'applicazione delle valutazioni del personale operate

dai relativi preposti e cogestisce le eventuali innovazioni in materia

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Gestione strategica del personale

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

schede di valutazione di personale

titolare di P.O./A.P.

37� 0 38

schede valutazione personale non

dirigente

750� 725 725

N. 216 Obiettivo dimantenimento:

Statistiche e rendicontazioni sul personale

l'ufficio assicura la raccolta dei dati e l'elaborazione del conto

annuale del personale, di altre statistiche nonché le rendicontazioni

richieste

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Gestione dei rapporti di lavoro

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: ELIA EZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: PERSONALE

Centro di Costo: 010203

Programma: Politiche delle risorse umane

PERSONALE

note e

crititcità:

altre statistiche ufficiali 2� 11 16

fasi conto annuale 5� 4 5

rendicontazioni per persona 60� 11 15

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

1.20

PROGRAMMA 18

PROGRAMMAZIONE,

BILANCIO E GESTIONE

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010304 GEST. ECON. PROVVEDITORATO E SICUREZZA INTERNA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 240500 / 0000 25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54RIMBORSO DANNIPATRIMONIALI DIVERSI PGT00010304 - gest. econ. provveditorato

e sicurezza interna32.899,94

Totale Capitolo 25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54240500 RIMBORSO DANNIPATRIMONIALIDIVERSI

32.899,94

Totale Risorsa 25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,543 05 0001 32.899,94

Totale Categoria 25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,543 05 32.899,94

Totale Titolo III 25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 32.899,94

25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54RIEPILOGO PARTE ENTRATA 32.899,94

Riepilogo per Centro gestore:

25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54010304 GEST. ECON.

PROVVEDITORATO E

SICUREZZA INTERNA

32.899,94

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

25.000,00 33.000,00 99,697 28.211,54TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 32.899,94

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010304 GEST. ECON. PROVVEDITORATO E SICUREZZA INTERNA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 044000 / 0000 70.000,00 70.000,00 99,998 37.688,92SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALI ADIBITI

A SERV.GENERALI - ACQUISTO DI BENIPGT180507010304 - gest. econ. provveditorato

e sicurezza interna69.998,80

Totale Capitolo 70.000,00 70.000,00 99,998 37.688,92044000 SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALIADIBITI A SERV.GENERALI - ACQUISTO DI BENI

69.998,80

Art. 046000 / 0000 16.000,00 7.081,00 99,989 6.010,20SPESE PER ACQUISTI IN MATERIA DI

SICUREZZAPGT143507010304 - gest. econ. provveditorato

e sicurezza interna7.080,20

Totale Capitolo 16.000,00 7.081,00 99,989 6.010,20046000 SPESE PER ACQUISTI IN MATERIA DISICUREZZA

7.080,20

Art. 064019 / 0000 200.000,00 218.600,00 100,000 130.615,38SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E

SERVIZI -ACQUISTO DI BENIPGT180501010304 - gest. econ. provveditorato

e sicurezza interna218.599,47

Totale Capitolo 200.000,00 218.600,00 100,000 130.615,38064019 SPESE PER FUNZIONAMENTOGEST.UFFICI E SERVIZI -ACQUISTO DI BENI

218.599,47

Totale Intervento 286.000,00 295.681,00 99,999 174.314,501 01 03 02 295.678,47

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 044001 / 0000 100.000,00 110.000,00 100,000 53.792,25SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALI ADIBITI

A SERV.GENERALI - PRESTAZ.SERVIZIPGT180507010304 - gest. econ. provveditorato

e sicurezza interna109.999,52

Totale Capitolo 100.000,00 110.000,00 100,000 53.792,25044001 SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALIADIBITI A SERV.GENERALI - PRESTAZ.SERVIZI

109.999,52

Art. 046001 / 0000 30.000,00 29.874,00 99,999 10.290,00INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE IN MATERIA

DI SICUREZZAPGT143508010304 - gest. econ. provveditorato

e sicurezza interna29.873,76

Totale Capitolo 30.000,00 29.874,00 99,999 10.290,00046001 INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE INMATERIA DI SICUREZZA

29.873,76

Art. 064020 / 0000 400.000,00 462.415,00 99,988 289.805,40SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E

SERVIZI -PRESTAZ.SERVPGT180503010304 - gest. econ. provveditorato

e sicurezza interna462.357,62

Totale Capitolo 400.000,00 462.415,00 99,988 289.805,40064020 SPESE PER FUNZIONAMENTOGEST.UFFICI E SERVIZI -PRESTAZ.SERV

462.357,62

Art. 072007 / 0000 690.000,00 725.000,00 99,969 544.521,16SPESE PER UTENZE E RISCALDAMENTO UFFICI

- PREST.SERVPGT180503010304 - gest. econ. provveditorato

e sicurezza interna724.777,18

Totale Capitolo 690.000,00 725.000,00 99,969 544.521,16072007 SPESE PER UTENZE E RISCALDAMENTOUFFICI - PREST.SERV

724.777,18

Totale Intervento 1.220.000,00 1.327.289,00 99,979 898.408,811 01 03 03 1.327.008,08

Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Art. 064022 / 0000 85.000,00 57.500,00 99,661 39.862,42SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E

SERVIZI -UTILIZZO BENI DI TERZIPGT180501010304 - gest. econ. provveditorato

e sicurezza interna57.305,26

Totale Capitolo 85.000,00 57.500,00 99,661 39.862,42064022 SPESE PER FUNZIONAMENTOGEST.UFFICI E SERVIZI -UTILIZZO BENI DI TERZI

57.305,26

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010304 GEST. ECON. PROVVEDITORATO E SICUREZZA INTERNA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Intervento 85.000,00 57.500,00 99,661 39.862,421 01 03 04 57.305,26

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 064024 / 0000 27.125,00 99,967SPESE PER FUNZIONAM.E GEST.UFFICI -RIMB.E

TRASFERIMENTIPGT180000010304 - gest. econ. provveditorato

e sicurezza interna27.116,04

Totale Capitolo 27.125,00 99,967064024 SPESE PER FUNZIONAM.E GEST.UFFICI-RIMB.E TRASFERIMENTI

27.116,04

Totale Intervento 27.125,00 99,9671 01 03 05 27.116,04

Intervento IMPOSTE E TASSE

Art. 137000 / 0000 150.000,00 118.000,00 94,806 108.294,40IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PGT180506010304 - gest. econ. provveditorato

e sicurezza interna111.870,59

Totale Capitolo 150.000,00 118.000,00 94,806 108.294,40137000 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI 111.870,59

Totale Intervento 150.000,00 118.000,00 94,806 108.294,401 01 03 07 111.870,59

Totale Servizio 1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,1301 03 1.818.978,44

Totale Funzione 1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,1301 1.818.978,44

Totale Titolo I 1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,13SPESE CORRENTI 1.818.978,44

1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,13RIEPILOGO PARTE SPESA 1.818.978,44

Riepilogo per Centro gestore:

1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,13010304 GEST. ECON.

PROVVEDITORATO E

SICUREZZA INTERNA

1.818.978,44

Riepilogo per Intervento:

286.000,00 295.681,00 99,999 174.314,501 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

295.678,47

1.220.000,00 1.327.289,00 99,979 898.408,811 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.327.008,08

85.000,00 57.500,00 99,661 39.862,421 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 57.305,26

27.125,00 99,9671 05 TRASFERIMENTI 27.116,04

150.000,00 118.000,00 94,806 108.294,401 07 IMPOSTE E TASSE 111.870,59

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

1.741.000,00 1.825.595,00 99,638 1.220.880,13TOTALE GENERALE PARTE SPESE 1.818.978,44

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN TRATETRIBUTARIE PROPRIE

Risorsa DIRITTI E PROVENTI DIVRERSI

Art. 012000 / 0000 70.000,00 70.000,00 84,651 59.255,63DIRITTI DI SEGRETERIA PGT00010305 - gestione finanziaria 59.255,63

Totale Capitolo 70.000,00 70.000,00 84,651 59.255,63012000 DIRITTI DI SEGRETERIA 59.255,63

Totale Risorsa 70.000,00 70.000,00 84,651 59.255,631 03 0001 59.255,63

Totale Categoria 70.000,00 70.000,00 84,651 59.255,631 03 59.255,63

Totale Titolo I 70.000,00 70.000,00 84,651 59.255,63ENTRATE TRIBUTARIE 59.255,63

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI SER VIZIGENERALI

Art. 056000 / 0000 1.318.000,00 1.318.000,00 60,995 328.993,75TRASF REGIONE PIEMONTE PERLR.44/00 E 5/01 PGT00010305 - gestione finanziaria 803.918,75

Totale Capitolo 1.318.000,00 1.318.000,00 60,995 328.993,75056000 TRASF REGIONE PIEMONTE PERLR.44/00E 5/01

803.918,75

Totale Risorsa 1.318.000,00 1.318.000,00 60,995 328.993,752 02 0021 803.918,75

Totale Categoria 1.318.000,00 1.318.000,00 60,995 328.993,752 02 803.918,75

Categoria 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DAALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI

Art. 099700 / 0000 105.000,00 105.000,00 79,561 53.890,43TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONCORSO

NELLE SPESE RELATIVE AD OPERE PUBBLICHEPGT00010305 - gestione finanziaria 83.539,55

Totale Capitolo 105.000,00 105.000,00 79,561 53.890,43099700 TRASFERIMENTI DA COMUNI PERCONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AD OPEREPUBBLICHE

83.539,55

Art. 099800 / 0000 20.000,00 20.000,00 77,495 13.850,96TRASFERIMENTI DA COMUNITA'MONTANE PER

CONCORSO NELLESPESE PER OPERE

PUBBLICHE

PGT00010305 - gestione finanziaria 15.498,94

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 77,495 13.850,96099800 TRASFERIMENTI DACOMUNITA'MONTANE PER CONCORSONELLESPESE PER OPERE PUBBLICHE

15.498,94

Totale Risorsa 125.000,00 125.000,00 79,231 67.741,392 05 0001 99.038,49

Totale Categoria 125.000,00 125.000,00 79,231 67.741,392 05 99.038,49

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Titolo II 1.443.000,00 1.443.000,00 62,575 396.735,14ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

902.957,24

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa PROVENTI PER SALE ADIBITE A MO STRE ECONFERENZE

Art. 116000 / 0000 41.000,00 47.000,00 116,953 54.968,10PROVENTI PER CONCESSIONE SALE ADIBITE A

SALE E MOSTREPGT00010305 - gestione finanziaria 54.968,10

Totale Capitolo 41.000,00 47.000,00 116,953 54.968,10116000 PROVENTI PER CONCESSIONE SALEADIBITE A SALE E MOSTRE

54.968,10

Totale Risorsa 41.000,00 47.000,00 116,953 54.968,103 01 0001 54.968,10

Totale Categoria 41.000,00 47.000,00 116,953 54.968,103 01 54.968,10

Categoria 3 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

Risorsa INTERESSI ATTIVI SU QUOTE MUTU I CONTARTTINON ANCORA SOMMINI STRATI

Art. 155001 / 0000 750.000,00 844.000,00 99,885 843.031,56INTERESSI ATTIVI SU QUOTEMUTUI NON

EROGATIPGT00010305 - gestione finanziaria 843.031,56

Totale Capitolo 750.000,00 844.000,00 99,885 843.031,56155001 INTERESSI ATTIVI SU QUOTEMUTUI NONEROGATI

843.031,56

Totale Risorsa 750.000,00 844.000,00 99,885 843.031,563 03 0001 843.031,56

Risorsa INTERESSI ATTIVI SU FONDI DI VERSI

Art. 150000 / 0000 400.000,00 300.000,00 29,931 81.619,82INTERESSI ATTIVI SU CONTODI TESORERIA PGT00010305 - gestione finanziaria 89.793,84

Totale Capitolo 400.000,00 300.000,00 29,931 81.619,82150000 INTERESSI ATTIVI SU CONTODITESORERIA

89.793,84

Totale Risorsa 400.000,00 300.000,00 29,931 81.619,823 03 9999 89.793,84

Totale Categoria 1.150.000,00 1.144.000,00 81,541 924.651,383 03 932.825,40

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 166104 / 0000 10.000,00 65.000,00 101,807 57.564,36RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI

AL PERSONALE DIPENDENTI DA VARI SERVIZIPGT00010305 - gestione finanziaria 66.174,74

Totale Capitolo 10.000,00 65.000,00 101,807 57.564,36166104 RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTICORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTI DAVARI SERVIZI

66.174,74

Art. 166300 / 0000 2.000,00 2.000,00 0,000RIMBORSI DIVERSI,CAUZIONI ECC.SERVIZI

GENERALIPGT00010305 - gestione finanziaria

Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 0,000166300 RIMBORSI DIVERSI,CAUZIONIECC.SERVIZI GENERALI

Art. 175000 / 0000 1.000,00 1.000,00 27,000RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE PER IL

SERVIZIOPAGHEPGT00010305 - gestione finanziaria 270,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 27,000175000 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESEPER IL SERVIZIOPAGHE

270,00

Art. 180000 / 0000 120.000,00 120.000,00 147,888 28.607,15RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO A

CARICO DI ALTRIENTIPGT00010305 - gestione finanziaria 177.466,17

Totale Capitolo 120.000,00 120.000,00 147,888 28.607,15180000 RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTOA CARICO DI ALTRIENTI

177.466,17

Art. 183000 / 0000 230.000,00 230.000,00 97,814 76.342,42RIMBORSO SPESE PER USO OCCASIONALE

PALESTREPGT00010305 - gestione finanziaria 224.971,45

Totale Capitolo 230.000,00 230.000,00 97,814 76.342,42183000 RIMBORSO SPESE PER USOOCCASIONALE PALESTRE

224.971,45

Art. 235000 / 0000 50.000,00 74.000,00 99,745 43.862,93RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE

STRADE COMUNALI METACARICOPGT00010305 - gestione finanziaria 73.811,03

Totale Capitolo 50.000,00 74.000,00 99,745 43.862,93235000 RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONESTRADE COMUNALI METACARICO

73.811,03

Art. 240000 / 0000 60.000,00 60.000,00 103,273 61.964,02RIMBORSO DANNI CAUSATI ALLE SEDI

STRADALI E LORO PERTINENZEPGT00010305 - gestione finanziaria 61.964,02

Totale Capitolo 60.000,00 60.000,00 103,273 61.964,02240000 RIMBORSO DANNI CAUSATI ALLE SEDISTRADALI E LORO PERTINENZE

61.964,02

Art. 245600 / 0000 10.000,00 10.000,00 0,000RIMBORSO QUOTE DI RIVALSA SU PENSIONI E

CONTRIBUTIINDEBITIPGT00010305 - gestione finanziaria

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 0,000245600 RIMBORSO QUOTE DI RIVALSA SUPENSIONI E CONTRIBUTIINDEBITI

Totale Risorsa 483.000,00 562.000,00 107,590 268.340,883 05 0001 604.657,41

Risorsa ALTRI INTROITI DIVERSI STRAORD INARI

Art. 250000 / 0000 390.000,00 390.000,00 40,517 149.487,31INTROITI DIVERSI STRAORDINARI PGT00010305 - gestione finanziaria 158.016,42

Totale Capitolo 390.000,00 390.000,00 40,517 149.487,31250000 INTROITI DIVERSI STRAORDINARI 158.016,42

Art. 250100 / 0000 20.000,00 20.000,00 7,767INTROITI PER RIMBORSI DIV PGT00010305 - gestione finanziaria 1.553,38

Totale Capitolo 20.000,00 20.000,00 7,767250100 INTROITI PER RIMBORSI DIV 1.553,38

Art. 253000 / 0000 10.000,00 10.000,00 60,566 6.056,61INTROITI ASSENZE MALATTIAART.71 LEGGE

133/2008PGT00010305 - gestione finanziaria 6.056,61

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 60,566 6.056,61253000 INTROITI ASSENZE MALATTIAART.71LEGGE 133/2008

6.056,61

Totale Risorsa 420.000,00 420.000,00 39,435 155.543,923 05 9999 165.626,41

Totale Categoria 903.000,00 982.000,00 78,440 423.884,803 05 770.283,82

Totale Titolo III 2.094.000,00 2.173.000,00 80,906 1.403.504,28ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.758.077,32

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 4 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA LI

Risorsa ALIENAZIONE MOBILI ED OGGETTI FUORI USO

Art. 270000 / 0000 10.000,00 10.000,00 41,022 3.987,24PROVENTO PER L'ALIENAZIONE DI MOBILI ED

OGGETTI FUORI USOPGT00010305 - gestione finanziaria 4.102,24

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 10.000,00 10.000,00 41,022 3.987,24270000 PROVENTO PER L'ALIENAZIONE DIMOBILI ED OGGETTI FUORI USO

4.102,24

Totale Risorsa 10.000,00 10.000,00 41,022 3.987,244 01 0001 4.102,24

Risorsa ALIENAZIONE TERRENI E FABBRICA TI

Art. 275000 / 0000 10.000,00 1.426.000,00 99,413 1.231.491,59ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI PGT00010305 - gestione finanziaria 1.417.634,92

Totale Capitolo 10.000,00 1.426.000,00 99,413 1.231.491,59275000 ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI 1.417.634,92

Totale Risorsa 10.000,00 1.426.000,00 99,413 1.231.491,594 01 0002 1.417.634,92

Risorsa ALIENAZIONE PIANTE E RELIQUATI STRADALI

Art. 285000 / 0000 50.000,00 75.000,00 95,756 71.816,90RICAVO VENDITA PIANTE E RELIQUATI

STRADALIPGT00010305 - gestione finanziaria 71.816,90

Totale Capitolo 50.000,00 75.000,00 95,756 71.816,90285000 RICAVO VENDITA PIANTE E RELIQUATISTRADALI

71.816,90

Totale Risorsa 50.000,00 75.000,00 95,756 71.816,904 01 0003 71.816,90

Risorsa ALTRE ALIENAZIONI DI BENI PATR IMONIALI

Art. 278000 / 0000 110.845,50 99,916 110.752,50REALIZZO ATTIVITA' PATRIMONIALI PGT00010305 - gestione finanziaria 110.752,50

Totale Capitolo 110.845,50 99,916 110.752,50278000 REALIZZO ATTIVITA' PATRIMONIALI 110.752,50

Totale Risorsa 110.845,50 99,916 110.752,504 01 9999 110.752,50

Totale Categoria 70.000,00 1.621.845,50 98,919 1.418.048,234 01 1.604.306,56

Categoria 4 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRISOGGETTI

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER OPEREPUBBLICHE

Art. 305700 / 0000 20.000,00 100,000 20.000,00CONTRIBUTO TESORERIA - EDILIZIA

SCOLASTICAPGT00010305 - gestione finanziaria 20.000,00

Totale Capitolo 20.000,00 100,000 20.000,00305700 CONTRIBUTO TESORERIA - EDILIZIASCOLASTICA

20.000,00

Totale Risorsa 20.000,00 100,000 20.000,004 05 0001 20.000,00

Totale Categoria 20.000,00 100,000 20.000,004 05 20.000,00

Categoria 4 06 RISCOSSIONE DI CREDITI

Risorsa RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI

Art. 346000 / 0000 150.000,00 150.000,00 0,000ENTRATE FONDO INCARICHIPROFESSIONALI IN

ATTESA DIFINANZIAMENTOPGT00010305 - gestione finanziaria

Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 0,000346000 ENTRATE FONDOINCARICHIPROFESSIONALI IN ATTESADIFINANZIAMENTO

Totale Risorsa 150.000,00 150.000,00 0,0004 06 9999

Totale Categoria 150.000,00 150.000,00 0,0004 06

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.5

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Titolo IV 220.000,00 1.791.845,50 90,650 1.438.048,23ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DATRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

1.624.306,56

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO NI DIPRESTITI

Categoria 5 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Risorsa MANUTENZIONE STRAORDINARIA BEN IDEMANIALI E PATRIMONIALI

Art. 354000 / 0000 310.000,00 95,204 45.133,78MUTUO PER

ACQUIS.MANUT.COSSISTEM.STR.BENI DEM.E

PATRCASSA DD.PP

PGT00010305 - gestione finanziaria 295.133,78

Totale Capitolo 310.000,00 95,204 45.133,78354000 MUTUO PERACQUIS.MANUT.COSSISTEM.STR.BENI DEM.EPATRCASSA DD.PP

295.133,78

Totale Risorsa 310.000,00 95,204 45.133,785 03 0115 295.133,78

Risorsa MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM OBILIPER IL SERVIZIO ISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA

Art. 361000 / 0000 2.000.000,00 1.750.000,00 77,886 318.790,49MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA - CASSA

DD.PP.PGT00010305 - gestione finanziaria 1.363.000,00

Totale Capitolo 2.000.000,00 1.750.000,00 77,886 318.790,49361000 MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA -CASSA DD.PP.

1.363.000,00

Totale Risorsa 2.000.000,00 1.750.000,00 77,886 318.790,495 03 0121 1.363.000,00

Risorsa MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET I VIARIEPROVINCIALI

Art. 405000 / 0000 10.000.000,00 14.264.000,00 66,210 209.502,12MUTUO PER SISTEMAZIONE ED

AMMODERNAMENTO RETE STRADALE

PROVINCIALE-CASSA DD.PP

PGT00010305 - gestione finanziaria 9.444.189,39

Totale Capitolo 10.000.000,00 14.264.000,00 66,210 209.502,12405000 MUTUO PER SISTEMAZIONE EDAMMODERNAMENTO RETE STRADALEPROVINCIALE-CASSA DD.PP

9.444.189,39

Totale Risorsa 10.000.000,00 14.264.000,00 66,210 209.502,125 03 0161 9.444.189,39

Totale Categoria 12.000.000,00 16.324.000,00 68,012 573.426,395 03 11.102.323,17

Totale Titolo V 12.000.000,00 16.324.000,00 68,012 573.426,39ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO NI DIPRESTITI

11.102.323,17

15.827.000,00 21.801.845,50 70,851 3.870.969,67RIEPILOGO PARTE ENTRATA 15.446.919,92

Riepilogo per Centro gestore:

15.827.000,00 21.801.845,50 70,851 3.870.969,67010305 GESTIONE FINANZIARIA 15.446.919,92

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.6

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

15.827.000,00 21.801.845,50 70,851 3.870.969,67TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 15.446.919,92

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

Intervento PERSONALE

Art. 012003 / 0000 1.096.000,00 1.018.200,00 99,809 1.016.260,10EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.E

CON

PGT180000010203 - personale 1.016.260,10

Totale Capitolo 1.096.000,00 1.018.200,00 99,809 1.016.260,10012003 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOALLAGEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.ECON

1.016.260,10

Art. 013003 / 0000 4.000,00 2.100,00 71,157 1.472,30IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.E

C

PGT180000010203 - personale 1.494,30

Totale Capitolo 4.000,00 2.100,00 71,157 1.472,30013003 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOALLAGEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.EC

1.494,30

Art. 015003 / 0000 19.000,00 15.965,00 43,413 4.334,58F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO ALLA

GEST.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT

PGT180000010203 - personale 6.930,89

Totale Capitolo 19.000,00 15.965,00 43,413 4.334,58015003 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO ALLAGEST.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT

6.930,89

Totale Intervento 1.119.000,00 1.036.265,00 98,883 1.022.066,981 01 03 01 1.024.685,29

Intervento INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARIDIVERSI

Art. 128000 / 0000 393.000,00 393.000,00 100,000 393.000,00INTERESSI PASSIVI PER RISTRUTTURAZIONE

DEBITO PREGRESSO ART.41 L 448/01PGT180000010305 - gestione finanziaria 393.000,00

Totale Capitolo 393.000,00 393.000,00 100,000 393.000,00128000 INTERESSI PASSIVI PERRISTRUTTURAZIONE DEBITO PREGRESSOART.41 L 448/01

393.000,00

Totale Intervento 393.000,00 393.000,00 100,000 393.000,001 01 03 06 393.000,00

Intervento ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONECORRENTE

Art. 839200 / 0000 756,99 0,000ENTRATE CORRENTI IN CORSODI

DESTINAZIONEPGT180563010305 - gestione finanziaria

Totale Capitolo 756,99 0,000839200 ENTRATE CORRENTI IN CORSODIDESTINAZIONE

Totale Intervento 756,99 0,0001 01 03 08

Totale Servizio 1.512.000,00 1.430.021,99 99,137 1.415.066,9801 03 1.417.685,29

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Servizio 01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI

Intervento IMPOSTE E TASSE

Art. 137100 / 0000 1.992.000,00 1.992.000,00 94,255 1.877.564,55IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVEPGT180555010305 - gestione finanziaria 1.877.564,55

Totale Capitolo 1.992.000,00 1.992.000,00 94,255 1.877.564,55137100 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE

1.877.564,55

Totale Intervento 1.992.000,00 1.992.000,00 94,255 1.877.564,551 01 09 07 1.877.564,55

Totale Servizio 1.992.000,00 1.992.000,00 94,255 1.877.564,5501 09 1.877.564,55

Totale Funzione 3.504.000,00 3.422.021,99 96,295 3.292.631,5301 3.295.249,84

Totale Titolo I 3.504.000,00 3.422.021,99 96,295 3.292.631,53SPESE CORRENTI 3.295.249,84

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

Intervento ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 851000 / 0000 1.456.915,50 99,994 100.131,31REINVESTIMENTI PATRIMONIALI PGT180557010305 - gestione finanziaria 1.456.822,50

Totale Capitolo 1.456.915,50 99,994 100.131,31851000 REINVESTIMENTI PATRIMONIALI 1.456.822,50

Totale Intervento 1.456.915,50 99,994 100.131,312 01 03 01 1.456.822,50

Totale Servizio 1.456.915,50 99,994 100.131,3101 03 1.456.822,50

Totale Funzione 1.456.915,50 99,994 100.131,3101 1.456.822,50

Funzione 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO

Servizio 06 01 VIABILITA'

Intervento INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI

Art. 923100 / 0000 150.000,00 150.000,00 0,000FONDO INCARICHI PROFESSIO-NALI IN ATTESA

FINANZIAM.PGT011213010305 - gestione finanziaria

Totale Capitolo 150.000,00 150.000,00 0,000923100 FONDO INCARICHI PROFESSIO-NALI INATTESA FINANZIAM.

Totale Intervento 150.000,00 150.000,00 0,0002 06 01 06

Totale Servizio 150.000,00 150.000,00 0,00006 01

Totale Funzione 150.000,00 150.000,00 0,00006

Totale Titolo II 150.000,00 1.606.915,50 90,660 100.131,31SPESE IN CONTO CAPITALE 1.456.822,50

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010305 GESTIONE FINANZIARIA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

Intervento RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI

Art. 979100 / 0000 5.161.000,00 5.161.000,00 100,000 5.161.000,00RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI

CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.PGT180552010305 - gestione finanziaria 5.161.000,00

Totale Capitolo 5.161.000,00 5.161.000,00 100,000 5.161.000,00979100 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUICONCESSI DALLA CASSA DD.PP.

5.161.000,00

Art. 979500 / 0000 26.000,00 26.000,00 100,000 26.000,00RIMB. QUOTE CAPITALE PERAMMORT. DI MUTUI

CONCESSIALTRI ENTI SETT. PUBBLICOPGT180552010305 - gestione finanziaria 26.000,00

Totale Capitolo 26.000,00 26.000,00 100,000 26.000,00979500 RIMB. QUOTE CAPITALE PERAMMORT. DIMUTUI CONCESSIALTRI ENTI SETT. PUBBLICO

26.000,00

Art. 979900 / 0000 2.375.000,00 2.347.000,00 100,000 2.347.000,00RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E

PRESTITI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTIPGT180552010305 - gestione finanziaria 2.347.000,00

Totale Capitolo 2.375.000,00 2.347.000,00 100,000 2.347.000,00979900 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI

2.347.000,00

Totale Intervento 7.562.000,00 7.534.000,00 100,000 7.534.000,003 01 03 03 7.534.000,00

Totale Servizio 7.562.000,00 7.534.000,00 100,000 7.534.000,0001 03 7.534.000,00

Totale Funzione 7.562.000,00 7.534.000,00 100,000 7.534.000,0001 7.534.000,00

Totale Titolo III 7.562.000,00 7.534.000,00 100,000 7.534.000,00SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 7.534.000,00

11.216.000,00 12.562.937,49 97,796 10.926.762,84RIEPILOGO PARTE SPESA 12.286.072,34

Riepilogo per Centro gestore:

1.119.000,00 1.036.265,00 98,883 1.022.066,98010203 PERSONALE 1.024.685,29

10.097.000,00 11.526.672,49 97,699 9.904.695,86010305 GESTIONE FINANZIARIA 11.261.387,05

Riepilogo per Intervento:

1.119.000,00 1.036.265,00 98,883 1.022.066,981 01 PERSONALE 1.024.685,29

393.000,00 393.000,00 100,000 393.000,001 06 INTERESSI PASSIVI ED

ONERI FIN ANZIARI DIVERSI393.000,00

756,99 0,0001 08 ONERI STRAORDINARI

DELLA GE STIONE CORRENTE

1.992.000,00 1.992.000,00 94,255 1.877.564,551 07 IMPOSTE E TASSE 1.877.564,55

1.456.915,50 99,994 100.131,312 01 ACQUISIZIONE DI BENI

IMMOBILI1.456.822,50

150.000,00 150.000,00 0,0002 06 INCARICHI PROFESSIONALI

ESTER NI

7.562.000,00 7.534.000,00 100,000 7.534.000,003 03 RIMBORSO DI QUOTA

CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI7.534.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

11.216.000,00 12.562.937,49 97,796 10.926.762,84TOTALE GENERALE PARTE SPESE 12.286.072,34

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010306 PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTIDALLA REGIONE

Risorsa TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTICOMUNITARI

Art. 055400 / 0000 58.000,00 58.000,00 100,000TRASFERIM.REGIONE PIEMONTEASSISTENZA

TECNICA PROGETTO ALCOTRAPGT00010306 - programmazione

socio-economica58.000,00

Totale Capitolo 58.000,00 58.000,00 100,000055400 TRASFERIM.REGIONEPIEMONTEASSISTENZA TECNICA PROGETTOALCOTRA

58.000,00

Totale Risorsa 58.000,00 58.000,00 100,0002 02 0240 58.000,00

Totale Categoria 58.000,00 58.000,00 100,0002 02 58.000,00

Totale Titolo II 58.000,00 58.000,00 100,000ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

58.000,00

58.000,00 58.000,00 100,000RIEPILOGO PARTE ENTRATA 58.000,00

Riepilogo per Centro gestore:

58.000,00 58.000,00 100,000010306 PROGRAMMAZIONE

SOCIO-ECONOMICA58.000,00

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

58.000,00 58.000,00 100,000TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 58.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010306 PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 771900 / 0000 2.000,00 2.000,00 18,120 362,40SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO

SERVIZIO PROGRAMMAZ- ACQ.DI BENIPGT181302010306 - programmazione

socio-economica362,40

Totale Capitolo 2.000,00 2.000,00 18,120 362,40771900 SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTOSERVIZIO PROGRAMMAZ- ACQ.DI BENI

362,40

Totale Intervento 2.000,00 2.000,00 18,120 362,401 01 03 02 362,40

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 090503 / 0000 20.000,00 10.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E PER

CONSULENZEDIVERSEPGT181303010306 - programmazione

socio-economica

Totale Capitolo 20.000,00 10.000,00 0,000090503 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALIE PER CONSULENZEDIVERSE

Art. 771700 / 0000 58.000,00 58.000,00 100,000INIZIATIVE DI ANIMAZIONE EASSISTENZA

ALCOTRA - PREST.DI SERVIZIPGT181302010306 - programmazione

socio-economica58.000,00

Totale Capitolo 58.000,00 58.000,00 100,000771700 INIZIATIVE DI ANIMAZIONE EASSISTENZAALCOTRA - PREST.DI SERVIZI

58.000,00

Art. 771901 / 0000 23.000,00 18.000,00 52,689 8.889,00SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE - PREST.DI SERVIZIPGT181302010306 - programmazione

socio-economica9.484,00

Totale Capitolo 23.000,00 18.000,00 52,689 8.889,00771901 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTOSERVIZIO PROGRAMMAZIONE - PREST.DISERVIZI

9.484,00

Art. 771902 / 0000 40.000,00 40.000,00 100,000APPALTO PER

ACQUISIZ.SERV.PARTECIP.PROG.COMUNITARI

-FONDI STRUTT.2007/2013

PGT181302010306 - programmazione

socio-economica40.000,00

Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 100,000771902 APPALTO PERACQUISIZ.SERV.PARTECIP.PROG.COMUNITARI-FONDI STRUTT.2007/2013

40.000,00

Totale Intervento 141.000,00 126.000,00 85,305 8.889,001 01 03 03 107.484,00

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 772001 / 0000 30.000,00 30.000,00 35,000 10.500,00CONTRIB.E TRASF.PER PROGETTI DI SVILUPPO

LOCALE E INIZIATIVE TRASFRONTALIEREPGT181302010306 - programmazione

socio-economica10.500,00

Totale Capitolo 30.000,00 30.000,00 35,000 10.500,00772001 CONTRIB.E TRASF.PER PROGETTI DISVILUPPO LOCALE E INIZIATIVETRASFRONTALIERE

10.500,00

Totale Intervento 30.000,00 30.000,00 35,000 10.500,001 01 03 05 10.500,00

Totale Servizio 173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,4001 03 118.346,40

Totale Funzione 173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,4001 118.346,40

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010306 PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: DESTEFANIS PIER LUIGI

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Titolo I 173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,40SPESE CORRENTI 118.346,40

173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,40RIEPILOGO PARTE SPESA 118.346,40

Riepilogo per Centro gestore:

173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,40010306 PROGRAMMAZIONE

SOCIO-ECONOMICA118.346,40

Riepilogo per Intervento:

2.000,00 2.000,00 18,120 362,401 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

362,40

141.000,00 126.000,00 85,305 8.889,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 107.484,00

30.000,00 30.000,00 35,000 10.500,001 05 TRASFERIMENTI 10.500,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

173.000,00 158.000,00 74,903 19.751,40TOTALE GENERALE PARTE SPESE 118.346,40

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010307 CONTROLLO DI GESTIONE

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: GIANNACE DOMENICA MARIA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA RIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

Art. 091300 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI

INERENTI IL CONTROLLO DI GESTIONEPGT180601010307 - controllo di gestione

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000091300 SPESE PER ACQUISTO DIPUBBLICAZIONI INERENTI IL CONTROLLO DIGESTIONE

Totale Intervento 1.000,00 1.000,00 0,0001 01 03 02

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 091002 / 0000 3.000,00 3.000,00 0,000SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E PER

CONSULENZE DIVERSEPGT180601010307 - controllo di gestione

Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 0,000091002 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALIE PER CONSULENZE DIVERSE

Art. 091100 / 0000 16.000,00 16.000,00 54,897 5.587,50SPESE PER COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

NUCLEO DI VALUTAZIONEPGT180603010307 - controllo di gestione 8.783,53

Totale Capitolo 16.000,00 16.000,00 54,897 5.587,50091100 SPESE PER COSTITUZIONE EFUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE

8.783,53

Totale Intervento 19.000,00 19.000,00 46,229 5.587,501 01 03 03 8.783,53

Totale Servizio 20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,5001 03 8.783,53

Totale Funzione 20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,5001 8.783,53

Totale Titolo I 20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,50SPESE CORRENTI 8.783,53

20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,50RIEPILOGO PARTE SPESA 8.783,53

Riepilogo per Centro gestore:

20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,50010307 CONTROLLO DI

GESTIONE8.783,53

Riepilogo per Intervento:

1.000,00 1.000,00 0,0001 02 ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO E/ O DI MATERIE

PRIME

19.000,00 19.000,00 46,229 5.587,501 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.783,53

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

20.000,00 20.000,00 43,918 5.587,50TOTALE GENERALE PARTE SPESE 8.783,53

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010308 PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0103 GEST. ECON. FINANZ. PROGR. PROVV.TO CONTR. GESTION

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI

Intervento FONDO DI RISERVA

Art. 830000 / 0000 423.000,00 0,000FONDO DI RISERVA PGT180652010308 - programmazione e

bilancio

Totale Capitolo 423.000,00 0,000830000 FONDO DI RISERVA

Totale Intervento 423.000,00 0,0001 01 09 11

Totale Servizio 423.000,00 0,00001 09

Totale Funzione 423.000,00 0,00001

Totale Titolo I 423.000,00 0,000SPESE CORRENTI

423.000,00 0,000RIEPILOGO PARTE SPESA

Riepilogo per Centro gestore:

423.000,00 0,000010308 PROGRAMMAZIONE E

BILANCIO

Riepilogo per Intervento:

423.000,00 0,0001 11 FONDO DI RISERVA

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

423.000,00 0,000TOTALE GENERALE PARTE SPESE

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1 01 IMPOSTE

Risorsa IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CO NTRO LARESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLACIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Art. 008700 / 0000 20.700.000,00 19.300.000,00 100,259 16.359.210,11IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA

RESPONSABILITÀ CIVILEPGT00010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal19.350.000,00

Totale Capitolo 20.700.000,00 19.300.000,00 100,259 16.359.210,11008700 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONICONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

19.350.000,00

Totale Risorsa 20.700.000,00 19.300.000,00 100,259 16.359.210,111 01 0001 19.350.000,00

Risorsa COMPARTECIPAZIONE IRPEF

Art. 008200 / 0000 5.684.000,00 5.684.000,00 100,000 5.684.000,00COMPARTECIPAZIONE IRPEF PGT00010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal5.684.000,00

Totale Capitolo 5.684.000,00 5.684.000,00 100,000 5.684.000,00008200 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 5.684.000,00

Totale Risorsa 5.684.000,00 5.684.000,00 100,000 5.684.000,001 01 0003 5.684.000,00

Risorsa IMPOSTE,ADDIZIONALI E TRIBUTI RELATIVI ADENTRATE TRIBUTARIE

Art. 008000 / 0000 9.400.000,00 9.200.000,00 99,418 9.146.457,65ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA

ELETTRICAPGT00010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal9.146.457,65

Totale Capitolo 9.400.000,00 9.200.000,00 99,418 9.146.457,65008000 ADDIZIONALE SUL CONSUMODELL'ENERGIA ELETTRICA

9.146.457,65

Art. 008601 / 0000 15.100.000,00 14.300.000,00 101,279 14.089.832,54IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE EX

LEGGE 446/97PGT00010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal14.482.966,03

Totale Capitolo 15.100.000,00 14.300.000,00 101,279 14.089.832,54008601 IMPOSTA PROVINCIALE DITRASCRIZIONE EX LEGGE 446/97

14.482.966,03

Totale Risorsa 24.500.000,00 23.500.000,00 100,551 23.236.290,191 01 9999 23.629.423,68

Totale Categoria 50.884.000,00 48.484.000,00 100,370 45.279.500,301 01 48.663.423,68

Categoria 1 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN TRATETRIBUTARIE PROPRIE

Risorsa DIRITTI E PROVENTI DIVRERSI

Art. 013000 / 0000 54.000,00 54.000,00 75,463 40.750,18DIRITTI DI ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERO

SMALTIMENTORIFIUTIPGT00010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal40.750,18

Totale Capitolo 54.000,00 54.000,00 75,463 40.750,18013000 DIRITTI DI ISCRIZIONE REGISTRORECUPERO SMALTIMENTORIFIUTI

40.750,18

Art. 014000 / 0000 1.000,00 8.000,00 112,750 9.020,00PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A

CONCORSIPGT00010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal9.020,00

Totale Capitolo 1.000,00 8.000,00 112,750 9.020,00014000 PROVENTI DI TASSE PERPARTECIPAZIONE A CONCORSI

9.020,00

Totale Risorsa 55.000,00 62.000,00 80,274 49.770,181 03 0001 49.770,18

Totale Categoria 55.000,00 62.000,00 80,274 49.770,181 03 49.770,18

Totale Titolo I 50.939.000,00 48.546.000,00 100,344 45.329.270,48ENTRATE TRIBUTARIE 48.713.193,86

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 2 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DAALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO

Risorsa CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI

Art. 097100 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000COMPARTECIPAZIONE ICIAP -ANNI ARRETRATI PGT00010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000097100 COMPARTECIPAZIONE ICIAP -ANNIARRETRATI

Totale Risorsa 1.000,00 1.000,00 0,0002 05 0001

Totale Categoria 1.000,00 1.000,00 0,0002 05

Totale Titolo II 1.000,00 1.000,00 0,000ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI

Art. 113500 / 0000 6.000,00 6.000,00 64,659 3.879,56AMMENDE ED OBLAZIONI

PERCONTRAVVENZIONI DIVERSEPGT00010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal3.879,56

Totale Capitolo 6.000,00 6.000,00 64,659 3.879,56113500 AMMENDE ED OBLAZIONIPERCONTRAVVENZIONI DIVERSE

3.879,56

Totale Risorsa 6.000,00 6.000,00 64,659 3.879,563 01 9999 3.879,56

Totale Categoria 6.000,00 6.000,00 64,659 3.879,563 01 3.879,56

Categoria 3 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Risorsa CANONI E SOVRACANONI

Art. 128000 / 0000 830.000,00 830.000,00 93,074 693.003,92CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE

PUBBLICHEPROVINCIALIPGT00010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal772.511,73

Totale Capitolo 830.000,00 830.000,00 93,074 693.003,92128000 CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI EDAREE PUBBLICHEPROVINCIALI

772.511,73

Totale Risorsa 830.000,00 830.000,00 93,074 693.003,923 02 0002 772.511,73

Totale Categoria 830.000,00 830.000,00 93,074 693.003,923 02 772.511,73

Categoria 3 05 PROVENTI DIVERSI

Risorsa CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVE RSE

Art. 237000 / 0000 90.000,00 90.000,00 91,225 82.102,77RIMBORSO SPESE PER VISITE TECNICHE

CONCESSIONISTRADALIPGT00010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal82.102,77

PARTE I - ENTRATA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 90.000,00 90.000,00 91,225 82.102,77237000 RIMBORSO SPESE PER VISITE TECNICHECONCESSIONISTRADALI

82.102,77

Totale Risorsa 90.000,00 90.000,00 91,225 82.102,773 05 0001 82.102,77

Risorsa RIMBORSO STATO SERV CIV VOLONT

Art. 252000 / 0000 40.000,00 40.000,00 47,903 19.161,24INTROITI PER RIMBORSI DA STATO IVA SERVIZI

ESTERNPGT00010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal19.161,24

Totale Capitolo 40.000,00 40.000,00 47,903 19.161,24252000 INTROITI PER RIMBORSI DA STATO IVASERVIZI ESTERN

19.161,24

Totale Risorsa 40.000,00 40.000,00 47,903 19.161,243 05 0514 19.161,24

Totale Categoria 130.000,00 130.000,00 77,895 101.264,013 05 101.264,01

Totale Titolo III 966.000,00 966.000,00 90,855 798.147,49ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 877.655,30

51.906.000,00 49.513.000,00 100,157 46.127.417,97RIEPILOGO PARTE ENTRATA 49.590.849,16

Riepilogo per Centro gestore:

51.906.000,00 49.513.000,00 100,157 46.127.417,97010408 GESTIONE DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE E

SERVIZI FISCAL

49.590.849,16

PARTE I - ENTRATA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.4

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Accertato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

51.906.000,00 49.513.000,00 100,157 46.127.417,97TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 49.590.849,16

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.1

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

TITOLO I SPESE CORRENTI

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA RIE ESERVIZI FISCALI

Intervento PERSONALE

Art. 012004 / 0000 112.000,00 135.200,00 97,250 131.481,89EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISC.PGT180000010203 - personale 131.481,89

Totale Capitolo 112.000,00 135.200,00 97,250 131.481,89012004 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTOALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ESERV.FISC.

131.481,89

Art. 013004 / 0000 1.000,00 2.200,00 95,724 1.868,92IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCPGT180000010203 - personale 2.105,92

Totale Capitolo 1.000,00 2.200,00 95,724 1.868,92013004 IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTOALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ESERV.FISC

2.105,92

Art. 015004 / 0000 1.000,00 1.370,00 16,748 229,45F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL

PERS.ADDETTO ALLA GESTIONE ENTRAT E

TRIBUTARIE

PGT180000010203 - personale 229,45

Totale Capitolo 1.000,00 1.370,00 16,748 229,45015004 F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.ALPERS.ADDETTO ALLA GESTIONE ENTRAT ETRIBUTARIE

229,45

Totale Intervento 114.000,00 138.770,00 96,431 133.580,261 01 04 01 133.817,26

Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 146000 / 0000 200.000,00 200.000,00 100,000 200.000,00SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PGT180702010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal200.000,00

Totale Capitolo 200.000,00 200.000,00 100,000 200.000,00146000 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLEENTRATE

200.000,00

Totale Intervento 200.000,00 200.000,00 100,000 200.000,001 01 04 03 200.000,00

Intervento TRASFERIMENTI

Art. 142001 / 0000 3.000,00 3.000,00 5,628RIMBORSO COSAP VERSATO INECCEDENZA PGT180701010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal168,85

Totale Capitolo 3.000,00 3.000,00 5,628142001 RIMBORSO COSAP VERSATOINECCEDENZA

168,85

Art. 146500 / 0000 11.000,00 11.000,00 60,967 5.305,38RIMBORSO SOMME ERRONEAMEN-TE VERSATE PGT180702010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal6.706,38

Totale Capitolo 11.000,00 11.000,00 60,967 5.305,38146500 RIMBORSO SOMME ERRONEAMEN-TEVERSATE

6.706,38

Totale Intervento 14.000,00 14.000,00 49,109 5.305,381 01 04 05 6.875,23

Intervento IMPOSTE E TASSE

Art. 826000 / 0000 34.000,00 100,000 34.000,00SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED

INESIGIBILIPGT180701010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal34.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di costo: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

Centro responsabile: 010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

PROVINCIA DI CUNEO

Cdr: 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Pag.2

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

Totale Capitolo 34.000,00 100,000 34.000,00826000 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITEED INESIGIBILI

34.000,00

Art. 827100 / 0000 1.000,00 1.000,00 0,000VERS.STATO QUOTA IMPOS.

COMUN.ESERC.IMPR. E ARTI E PROFESS.

REL.ANNI ARRETRATI

PGT180702010408 - gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscal

Totale Capitolo 1.000,00 1.000,00 0,000827100 VERS.STATO QUOTA IMPOS.COMUN.ESERC.IMPR. E ARTI E PROFESS.REL.ANNI ARRETRATI

Totale Intervento 1.000,00 35.000,00 97,143 34.000,001 01 04 07 34.000,00

Totale Servizio 329.000,00 387.770,00 96,628 372.885,6401 04 374.692,49

Totale Funzione 329.000,00 387.770,00 96,628 372.885,6401 374.692,49

Totale Titolo I 329.000,00 387.770,00 96,628 372.885,64SPESE CORRENTI 374.692,49

329.000,00 387.770,00 96,628 372.885,64RIEPILOGO PARTE SPESA 374.692,49

Riepilogo per Centro gestore:

114.000,00 138.770,00 96,431 133.580,26010203 PERSONALE 133.817,26

215.000,00 249.000,00 96,737 239.305,38010408 GESTIONE DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE E

SERVIZI FISCAL

240.875,23

Riepilogo per Intervento:

114.000,00 138.770,00 96,431 133.580,261 01 PERSONALE 133.817,26

200.000,00 200.000,00 100,000 200.000,001 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 200.000,00

14.000,00 14.000,00 49,109 5.305,381 05 TRASFERIMENTI 6.875,23

1.000,00 35.000,00 97,143 34.000,001 07 IMPOSTE E TASSE 34.000,00

PARTE II - SPESA

PROVINCIA DI CUNEO

Responsabile:

Pag.3

Valuta: EURO

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2009 - COMPETENZA

Capitolo Descrizione PrevisioneIniziale

PrevisioneAssestata

Impegnato % Util. LiquidatoProgettoCentro gestore

329.000,00 387.770,00 96,628 372.885,64TOTALE GENERALE PARTE SPESE 374.692,49

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 010306

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

N. 1301 Obiettivo dimantenimento:

Programmazione, coordinamento e promozione delle politiche di sviluppo socio-economico

Ricognizione dei documenti di programmazione territoriale e

monitoraggio sullo sviluppo delle attività di settore dell'Ente

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Il supporto ai progetti da parte dell'ente è di tipo generico e dipende dallo stato di avanzamento di ognuno e da eventuali specifiche criticità.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Monitoraggio e razionalizzazione nella gestione delle partecipazioni societarie

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

contatti con dirigenti per la Relazione

Previsionale Programmatica

30� 30 30

documenti ex-lege(R.P.P.) 1� 1 1

N. 1302 Obiettivo dimantenimento:

Servizio per l'accesso ai finanziamenti regionali e nazionali e servizio progetti comunitari

Supporto attività istituzionale nei rapporti con collettività

transfrontaliere e associazionismo

Attività di assistenza a progetti Interreg avviati; monitoraggio sullo

sviluppo dei progetti Interreg sul territorio; monitoraggio sullo

sviluppo del programma Interreg

Assistenza avvio e attuazione Intesa Istituzionale

Monitoraggio P.R.U.S.S.T. - Programma di riqualificazione urbana e

Stanziamento programmato: € 153.000,00

Stanziamento attuale: € 148.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 118.346,40

Impegnato/stanziato: 79,96%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 010306

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

sviluppo sostenibile

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

PIT con il Dipartimento delle Alpi di Alta Provenza

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Assistenza alla predisposizione dei progetti

singoli

30/03/2009 50

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: La candidatura, che comprende n. 6 progetti singoli, è

stata depositata il 25 maggio presso il Segretariato

Tecnico Congiunto di Mentone; l'assistenza alla

predisposizione della documentazione ha comportato

il supporto nella stesura delle schede tecniche, la

verifica degli allegati, l'archiviazione informatica e il

raccordo tra partner

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

incontri con beneficiari iniziative di

sviluppo locale

20� 12 20

monitoraggi e rendicontazioni 1� 0 1

pratiche di rapporti transfrontalieri 5� 4 5

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 010306

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

2 Assistenza nella gestione dei rapporti tra

partners

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: In attesa dell'approvazione del PIT, avvenuta a

novembre 2009, si è tenuto uno stretto contatto con i

partners dei vari progetti per fornire i chiarimenti e le

integrazioni richieste a livello istruttorio e per valutare

quali attività preparatorie intraprendere prima

dell'avvio ufficiale (definizione dettagli rispetto alle

schede di candidatura)

note:

Attuazione Programma di Animazione ALCOTRA

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Organizzazione di iniziative di informazione,

sensibilizzazione, ricerca partners e

assistenza predisposizione progetti

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: L'attività di informazione sul funzionamento del

Programma ALCOTRA ha interessato tutto l'anno

2009 concretizzandosi in: organizzazione di riunioni

tecniche, predisposizione di due newsletter

informative, gestione sportello ALCOTRA ,

collaborazione nell'ambito della rete animatori

ALCOTRA

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 010306

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

note:

Assistenza e avvio dell'attuazione Intesa Istituzionale

Fasi:

3

Data prev. Peso

1 Attività di coordinamento e supporto dei

soggetti interessati al fine della

predisposizione dei diversi Accordi di

Programma

30/11/2009 60

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%

Attuazione:

note: La conclusione degli accordi previsti sull'Intesa ha

subito una battuta d'arresto a seguito della decisione

della Regione Piemonte di revocare l'attribuzione dei

fondi stanziati per: divario digitale, ricerca e

innovazione e, parzialmente, sull'edilizia scolastica

2 Monitoraggio sull'attuazione delle iniziative

avviate e sull'erogazione delle risorse

31/12/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: Si è mantenuto il contatto con i beneficiari degli

Accordi di Programma conclusi, svolgendo attività di

mediazione con la Regione Piemonte in relazione alle

problematiche emerse

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 010306

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

note e

crititcità:

Assistenza e coordinamento al territorio per la conclusione di Accordi con la Regione ai fini della programmazione di interventi di sviluppo locale finanziati con fondi FAS e regionali (P.T.I. e L.R. 9 del 23.4.2007 art. 66)

Fasi:

4

Data prev. Peso

1 Supporto amministrativo agli enti promotori

degli interventi

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: Si è svolta attività costante di assistenza ai beneficiari

della L.R. 9 del 23/04/2007 ex art. 66 ai fini della

predisposizione della documentazione necessaria per

la stipula dell'A.d.P.

Analogamente per i P.T.I. si è mantenuto il raccordo

con i capofila per monitorare lo sviluppo delle iniziative

previste nei programmi e l'individuazione delle priorità

note:

N. 1303 Obiettivo dimantenimento:

Gestione amministrativa società partecipate

Gestione dell'attività complessiva, con riferimento alla vita delle

Società partecipate in generale (acquisto quote, aumenti/riduzioni di

capitale sociale, modifiche statutarie, partecipazione alle

Assemblee). Elaborazione di prospetti e rendiconti da allegare al

conto consuntivo e al bilancio dell'Ente, ai sensi della vigente

normativa. Verifiche periodiche con il Collegio dei Revisori dei Conti

Stanziamento programmato: € 20.000,00

Stanziamento attuale: € 10.000,00

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 010306

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

e preparazione relazioni e dossier

Applicazione Legge Finanziaria

Rif. normativi: D.Lgs.267/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.: Monitoraggio e razionalizzazione nella gestione delle partecipazioni societarie

Razionalizzazione delle partecipazioni societarie (I fase della ricognizione ai sensi dei commi 27 e 28 art.3 L 244/2008)

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Attuazione dei provvedimenti di C.P. del 28

aprile e del 30 giugno 2008

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 25%

Attuazione: Approvato in sede societaria il progetto di fusione per

incorporazione di S.I.Tra.Ci. S.p.A. in G.E.A.C. S.p.A.;

comunicazione a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

dell'intendimento della Provincia di dismissione.

note:

note:

Razionalizzazione delle partecipazioni societarie (II fase della ricognizione ai sensi dei commi 27 e 28 art.3 L 244/2008)

Fasi:

2

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

nomine rappresentanti provinciali nelle

Assemblee societarie

30� 19 28

prospetti e rendiconti 5� 7 15

provvedimenti 5� 5 8

società partecipate oggetto di

attività/controllo

17� 16 16

verifiche con il Collegio dei Revisori 10� 1 1

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 010306

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

1 Seconda ricognizione delle partecipazioni

societarie

30/06/2009 60

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Con D.G.P. n.162 del 21 aprile 2009 sono stati

formulati indirizzi in ordine alle società partecipate

minori per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale.

note:

2 Proposta operativa e adozione del

provvedimento in sede consiliare

31/12/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: DCP n.32 del 26/10/2009 Dismissione, o in subordine,

liquidazione delle partecipazioni in Agengranda S.r.l.,

Comuni Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A.,

CRESAM s.c.r.l.

note:

note:

Istruttoria aumento di capitale sociale di G.E.A.C. S.p.A.

Fasi:

3

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 010306

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

1 Istruttoria relativa all'aumento di capitale

sociale e alla approvazione del patto

parasociale

31/01/2009 60

Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: L'istruttoria è stata completata.

note:

2 Predisposizione degli atti necessari per

l'esame della pratica in sede di Giunta e

Consiglio Provinciale

31/03/2009 40

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Sono stati redatti gli atti sia di Giunta che di Consiglio,

poi approvati.

note:

note:

Dossier "Le Società partecipate della Provincia di Cuneo 2004-2009"

Fasi:

4

Data prev. Peso

1 Raccolta, elaborazione e impostazione dati 30/06/2009 100

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: completato agli atti

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 010306

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

note e

crititcità:

Tutta l'attività di gestione amministrativa delle società partecipate è svolta dal personale dell'Ufficio di Staff al Segretario Generale e dal Servizio

Controllo di Gestione

N. 1304 Obiettivo dimantenimento:

Elaborazioni statistiche e relazioni generali

Implementazione banca dati socio-economici mediante

individuazione di elementi nuovi da censire, raccolta e archiviazione

sistematica dei dati

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

aggiornamenti e pubblicazione dati sul

Portale provinciale

1� 1 1

aggiornamento banche dati e

consultazione testi

15� 10 15

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: DE STEFANIS PIER LUIGI

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Centro di Costo: 010306

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010307

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

CONTROLLO DI GESTIONE

N. 601 Obiettivo dimantenimento:

Sistema di controllo e reporting

Elaborazione di report periodici sull'attività ordinaria e sul

raggiungimento degli obiettivi gestionali. Ricognizione sullo stato di

attuazione dei programmi e referto del controllo di gestione.

Elaborazione di report specifici su attività istituzionali o analisi

finanziarie dietro richiesta della Direzione Generale, della

Presidenza e degli organi istituzionali.

Studio ed avvio, anche con la collaborazione di altri settori dell'Ente,

di strumenti di monitoraggio interno, con particolare riguardo a

processi gestionali.

Rif. normativi: D.Lgs.286/99, D.Lgs.267/2000

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 4.000,00

Stanziamento attuale: € 4.000,00

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

Progetto R.P.P.:

Dossier "Organizzazione - Analisi strutturale e organizzativa"

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Raccolta, elaborazione e impostazione dati 30/06/2009 100

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: completato agli atti

note:

note: In collaborazione con il Settore Personale e l'Ufficio di Staff al

Segretario Generale

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

applicativi gestionali interni oggetto di

aggiornamento e manutenzione

(Ge.co. Nomine)

1� 1 1

referto del controllo di gestione 1� 1 1

report periodici compresi quelli ex lege 2� 2 2

report specifici 2� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010307

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

CONTROLLO DI GESTIONE

N. 602 Obiettivo dimantenimento:

Coordinamento dei documenti di pianificazione, programmazione e budgeting

Supporto nella costruzione dei programmi e progetti della R.P.P.;

verifica della coerenza fra i documenti di programazione ed

elaborazione della parte organizzativa-programmatica del P.E.G.;

supporto nella definizione degli obiettivi gestionali e costruzione del

P.d.O.

Rif. normativi: D.Lgs.286/99, D.Lgs.267/2000

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Attuazione Nuovo Sistema Informativo (ERP) per il controllo di gestione

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Formazione di base per il personale del

Servizio

31/03/2009 20

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La formazione di base è stata effettuata.

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

applicativi gestionali interni oggetto di

aggiornamento e manutenzione

(Ge.co. Modulo attività ed obiettivi)

1� 1 1

delibere variazione P.E.G. 2� 0 1

documenti ex lege (R.P.P., P.E.G.,

Piano degli Obiettivi)

3� 2 3

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010307

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

CONTROLLO DI GESTIONE

note e

crititcità:

2 Studi e verifiche in ordine alla migrazione

dei dati dal vecchio al nuovo applicativo

30/06/2009 30

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Le verifiche sono state condotte unitamente al Settore

Sistemi Informativi e concordate con la ditta fornitrice

del software. La migrazione dei dati è stata

successivamente effettuata.

note:

3 Formazione avanzata per il personale del

Servizio e avvio della redazione dei

documenti di budgeting su Libra-PC

31/12/2009 50

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: La formazione al Servizio e agli utenti di Libra-PC è

stata effettuata nel mese di ottobre in diverse distinte

giornate.

note:

note:

N. 603 Obiettivo dimantenimento:

Supporto al Nucleo di Valutazione

Attività di segreteria e di supporto a specifiche richieste del Nucleo.

Stanziamento programmato: € 16.000,00

Stanziamento attuale: € 16.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 6.841,53

Impegnato/stanziato: 42,76%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010307

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

CONTROLLO DI GESTIONE

Rif. normativi: D.Lgs. 29/93 - D.Lgs. 470/93 - D.Lgs. 286/99

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

riunioni e verbalizzazioni 5� 8 10

N. 606 Obiettivo dimantenimento:

Supporto alla gestione giuridico/economica del personale

Aggiornamento mensile dell'organigramma del personale e sua

pubblicazione sulla intranet provinciale.

Adempimenti in materia di valutazione: predisposizione ed

elaborazione, di concerto con il Settore Personale, delle schede di

valutazione delle posizioni dei dirigenti e dei titolari di posizione

organizzativa; predisposizione ed elaborazione, di concerto con il

Settore Personale, delle schede di valutazione dei risultati

dell'attività svolta dai dirigenti e dai titolari di posizione organizzativa;

supporto nella valutazione del restante personale provinciale ai sensi

del contratto decentrato vigente.

Supporto in applicazione dei CC.CC.NN.LL. vigenti e decentrati.

Rif. normativi: CC.CC.NN.LL. e decentrati

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010307

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

CONTROLLO DI GESTIONE

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

organigrammi oggetto di

aggiornamento mensile

2� 2 2

report specifici 2� 2 2

schede valutazioni posizione

dirigenti/P.O.

10� 0 0

schede valutazioni risultato

dirigenti/P.O.

55� 54 56

N. 607 Obiettivo dimantenimento:

Coordinamento degli adempimenti in materia di consulenze, incarichi e relazioni pubbliche

Raccolta dei dati in materia di consulenze, incarichi di collaborazione

e relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Inserimento semestrale dei dati sul sito della Funzione Pubblica

"Anagrafe delle prestazioni" e loro pubblicazione sulla sezione

dedicata del Portale dell'Ente. Trasmissione in tempo reale degli atti

di spesa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Trasmissione annuale dei dati al Settore Personale.

Rif. normativi: D.Lgs. 30/3/2001 n.165, L.23/12/2005 n.266, D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010307

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

CONTROLLO DI GESTIONE

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

pubblicazioni dati Dipartimento

Funzione Pubblica

2� 1 2

trasmissioni atti di spesa alla Corte dei

Conti

4� 6 13

trasmissioni dati Settore Personale 1� 1 1

N. 608 Obiettivo dimantenimento:

Supporto alla Direzione Generale

Convocazione e verbalizzazione delle Conferenze dei Dirigenti di

Area

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

conferenze dei Dirigenti di Area 5� 3 3

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area QUAGLIA VITTORIO

Responsabile del C.d.C.: QUAGLIA VITTORIO

Area: DIREZIONE GENERALE Settore: SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 010307

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

CONTROLLO DI GESTIONE

note e

crititcità:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

N. 551 Obiettivo dimantenimento:

Gestione bilancio - fasi di spesa

Liquidazione - Impegno - Pagamento complesso delle spese

Rif. normativi: D.Lgs 267/00

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Proseguimento Nuovo Sistema Informativo (ERP) - Gestione Finanziaria -

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Formazione di base personale del Settore.

Formazione avanzata personale del settore,

verifiche, controlli e validazione migrazione

archivi e operatività gestionale ordinativi.

31/01/2009 40

Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Formazione avanzata modulo

Finanziamenti/Investimenti

28/02/2009 10

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

impegni 9.500� 3309 5489

liquidazioni 20.000� 10875 16687

mandati pagamento 20.000� 10875 16687

prenotazioni d'impegno 9.500� 3000 5489

subimpegni 5.000� 2000 5000

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

note e

crititcità:

3 Formazione avanzata impatto stipendi da

modulo PERSEO a LIBRA

31/03/2009 20

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

4 Attività aggiuntive volte al supporto

gestionale, stampe parametriche LIBRA e

LIBRA WEB

30/04/2009 10

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

5 Attività di supporto Controllo di Gestione

studio contabilità analitica

30/06/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: studio di base completato. Progetto rinnovato con

Analisi registrazione fatture e impatto su COGE in

LIBRA e modulo Libra web in corso (Nuovo progetto)

Acquisto softwar efettuato. Fine Progetto 2010

note:

note: Entrata a regime funzionalità nuovio software LIBRA

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

N. 552 Obiettivo dimantenimento:

Gestione investimenti e relativi finanziamenti

Collegata alla attività 1213 del C.di C. 060124 Viabilità

Gestione provvedimenti amministrativi e monitoraggio finanziamenti

investimenti (mutui, proventi patrimoniali, avanzo, mezzi di bilancio)

Gestione e contabilizazione finanziamenti opere post alluvione

Rif. normativi: D.Lgs 267/00 e norme di settore

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 7.562.000,00

Stanziamento attuale: € 7.534.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 7.534.000,00

Impegnato/stanziato: 100,00%

Progetto R.P.P.:

Implementazione gestionale controllo finanziamenti/investimenti

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 caricamento dati progetti lavori pubblici anni

2009-2011 e relativi collegamenti

30/04/2009 25

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 caricamento dati LIBRA mutui in essere al

31.12.2008 (n. 960 posizioni e relativi piani

di ammortamento) . Caricamento dati altri

finanziamenti e valutazione caricamento

progetti in corso anni precedenti.

31/05/2009 45

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

altri finanziamenti in relazione

all'accertamento di entrata

20� 10 20

pratiche di mutuo in relazione alle

priorità di finanaziamento opere

pubbliche

30� 11 14

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

note e

crititcità:

3 gestione informatizzata liquidazione e

ordinativi di pagamento rate mutui

30/06/3009 25

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

4 operazioni di monitoraggio e manutenzione

del prodotto

31/07/2009 5

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Piena operatività delle attività comprese nel progetto

note:

note: Collegamento a Progetto ERP

N. 553 Obiettivo dimantenimento:

Patto di stabilità interno - individuazione obiettivi e monitoraggio

Definizione obiettivi programmatici 2009

Monitoraggio trimestrale Ministero Economia e Finanze flussi di

cassa. Situazioni annuali cassa e competenza in riferimento

normativa vigente

Rif. normativi: Legge133/2008 e s.m.i.

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

note e

crititcità: Forti criticità in relazione al rispetto dei vincoli in termini di competenza mista in relazione all'andamento delle entrate

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

documenti ex lege (dichiarazione

annuale per l'anno precedente,

monitoraggi)

13� 10 13

N. 555 Obiettivo dimantenimento:

Gestione personale

Verifica impegni e predisposizione impatto su contabilità finanziaria

ed emissione mandati di pagamento

Rif. normativi: D.Lgs 267/00 e norme di settore

note e

crititcità:

Necessario ulteriore coordinamento con Settore Personale al fine di ridurre le tempistiche di trasmissione dati

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 1.992.000,00

Stanziamento attuale: € 1.992.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 1.877.564,55

Impegnato/stanziato: 94,26%

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

N. 556 Obiettivo dimantenimento:

Collaborazione Collegio Revisore dei Conti

Richiesta pareri su documenti previsionali e consuntivi, variazioni di

bilancio; verifiche di cassa, comunicazioni in relazione al patto di

stabilità interno;

Rif. normativi: D.Lgs 267/200, Leggi Finanziarie

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

incontri per bilancio e variazioni, conto,

stato di attuazione dei programmi e dei

progetti,verifiche di cassa e gestionali

e altre attività

20� 10 21

N. 557 Obiettivo dimantenimento:

Altre attività

Verifiche per adeguamenti normativi , Registrazioni contabili di legge,

Analisi e reports gesional

Rif. normativi: D.Lgs 267/00

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: € 1.456.915,50

Impegnato a favore dell'attività: € 1.456.822,50

Impegnato/stanziato: 99,99%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

adeguamenti regolamento di contabilità 1� 0 1

N. 558 Obiettivo dimantenimento:

Pareri di regolarità contabile e visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria

Controli contabili formali su deliberazioni e determine

Rif. normativi: D.Lgs 267/00

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

atti prodotti dall'Ente 0� 0 0

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

N. 559 Obiettivo dimantenimento:

Attività di riscontro contabile

Effettuazione controlli fiscali in particolare per i settori Viabilità ed

Economato/Patrimonio

Rif. normativi: D.Lgs 267/00 e Regolamento di contabilità

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

N. 560 Obiettivo dimantenimento:

Gestione del debito pregresso

Impegno, liquidazione e pagamento rate mutui in scadenza

Gestione rapporti con Istituti mutuanti.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Misure di contenimento, rimodulazione e recupero risorse del debito dell'Ente

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

note e

crititcità:

N. 562 Obiettivo dimantenimento:

Controllo e raccordo flussi di cassa presso Tesoriere

Controlli mensili giacenze di cassa e recepimento incassi e

pagamenti da regolarizzare.

Comunicazion mensili giacenze di cassa extra tesoreria

Rif. normativi: D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Emissione ordinativo informatico

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 identificazione degli utenti abilitati alla

gestione dell’ordinativo informatico

30/06/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

carte contabili spesa 100� 50 60

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

note e

crititcità:

2 allestimento della postazione di lavoro per

la firma elettronica dei mandati e

pagamenti, definizione del flusso di

ordinativi informatici dal sistema contabilie

al sistema per il mandato di pagamento

elettronico e formazione dei dipendenti

30/09/2009 50

Data effettiva: 15/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: è in corso la formazione dei dipendenti.

note: Il progetto per motivi tecnici indipendenti dal Settore è

riproposto per il 2010. Entrata effettiva a regime 4

febbraio 2010

note: in collaborazione con CEDAF e Unicredit S.p.A.e Settore Sistemii

Informativi

N. 563 Obiettivo dimantenimento:

Gestione trasferimenti erariali e certificazioni relative

Controllo fondi ministeriali, predisposizione , certificazine servizi non

commerciali

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: € 756,99

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: 0,00%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

note e

crititcità:

certificazioni servizi 4� 2 4

controlli 12� 6 12

N. 564 Obiettivo dimantenimento:

Attività di supporto tecnico/finanziario ai Settori dell'Ente

collaborazione alla predisposizione degli atti nella fase istruttoria

relativamente agli aspetti amministrativo/contabili

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

N. 565 Obiettivo dimantenimento:

Elaborazione e trasmissione dati finanziari

Elaborazione e trasmissione dati finanziari Corte dei Conti, UPI, altri

Enti, ISTAT, Corte dei Conti, Unione Province Piemontesi, Banca

d'Italia

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010305

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE FINANZIARIA

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

elaborazioni e trasmissioni mensili 0� 0 10

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010308

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

N. 651 Obiettivo dimantenimento:

Studio e redazione bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica e altri allegati

Sviuppo attività di richiesta/verifica dati previsionali in un sistema

unitario di condivisione degli elaborati; Redazione schema di bilancio

e successivi adempimenti in relazione alle risorse disponibili

Rif. normativi: D.Lgs 267/00, Legge Finanziaria

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Redazione bilancio previsione e suoi allegati mediante sistema informativo LIBRA.

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Formazione avanzata modalità operative 31/08/2009 30

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: completamento formazione personale settore su nuovo

modulo Libra web

note:

2 entrata in funzione nuovo sistema 31/10/2009 70

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Piena operatività del sistema e approvazione bilancio di

previsione 2010 entro il 31/12/2009

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010308

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

note e

crititcità:

In relazione alle disposizioni di legge (Legge Finanziaria)

Registrazione delle fatture e sistema contabilità economica - Finanze e bilancio

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 definizione delle modalità di registrazione

contabile delle fatture

30/09/2009 40

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 acquisizione, installazione e configurazione

dei moduli software necessari per attivare il

servizio

31/10/2009 60

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: acquisto software-implementazioni necessarie

richieste. Il progetto è stato amliato e riportato al 2010

per l'effettivo realizzo a sistema.

note:

note: Il progetto continuerà nel 2010 con l'avvio del servizio in produzione e

l'analisi e l'implementazione della contabilità analitica, in

collaborazione con il Servizio Controllo di Gestione.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010308

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

N. 652 Obiettivo dimantenimento:

Gestione variazioni di bilancio

Coordinamento richieste settori, impatto , ricerca e assicurazione

equilibrii di bilancio; verifiche patto di stabiità interno

Rif. normativi: D.Lgs 267/00

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 423.000,00

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Miglioramento trasparenza provvedimenti deliberativi

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Formazione avanzata nuovi schemi di

variazione

28/02/2009 30

Data effettiva: 28/02/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Redazione prima variazione di bilancio

2009 con nuova metodologia

31/03/2009 70

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Piena operatività nuovo sistema di gestione variazioni

di bilancio

note:

note: Analisi di dettaglio volte al miglioramento dell'esposizione e della

trasparenza degli elementi in variazione

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

provvedimenti di variazione 8� 5 10

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010308

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

note e

crititcità:

razionalizzazione interventi

N. 653 Obiettivo dimantenimento:

Stato di attuazione programmi e progetti, riequilibrio di bilancio

Rivisitazione stanziamenti di bilancio, ricerca e assicurazione

equilibri, adempimenti Giunta, Commissione consiliare e Consiglio

Rif. normativi: D.Lgs 267/00

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

provvedimenti 1� 1 1

N. 654 Obiettivo dimantenimento:

Assestamento generale di bilancio

Rivisitazione stanziamenti di bilancio, ricerca e assicurazione

equilibri, adempimenti Giunta, Commissione consiliare e Consiglio

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010308

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

provvedimenti 1� 0 1

N. 655 Obiettivo dimantenimento:

Redazione Certificati bilancio e conto consuntivo

Adempimenti di leggi in relazione ai DM annuali, recepimento

software, inserimenti dati extra contabili e trasmissione telematica a

Mininterno, UPI

Rif. normativi: D.Lgs 267/00, Decreti annuali Ministero Interno

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

documenti ex lege (certificato bilancio,

certificato conto consuntivo)

2� 1 2

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010308

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

note e

crititcità:

N. 656 Obiettivo dimantenimento:

Redazione conto consuntivo e allegati

Operazioni necessarie a: Riaccertamento residui - Verbale di

chiusura - Riscontri e verifiche - Redazione Conto del Bilancio -

Conto Economico - Conto del Patrimonio entro il termine di legge del

30 aprile 2008

Rif. normativi: D. Lgs 267/00

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

adempimenti formali(Giunta, Revisori,

Commisione Consiliare, Consiglio)

4� 4 4

documenti ex lege (conto del Bilancio -

Conto Economico - Conto del

Patrimonio)

3� 3 3

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010308

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

N. 657 Obiettivo dimantenimento:

Gestione flussi entrate/spese vincolate

Verifica andamento risorse/impieghi fondi regionali, statali, europei

con particolare riferimento alle funzioni attribuite

Rif. normativi: D.Lga 112/98, L.R. 44/2000 e 5/2001e s.m.i.e norme europee di settore

(Fondo Sociale)

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Impatto e adeguatezza risorse decentramento amministrativo e monitoraggio flussi di cassa

Partecipazione Tavolo Tecnico Regione Piemonte/UPP/Province Piemontesi volto alla adeguatezza delle risorse trasferite per l'esercizio delle funzioni attribuite

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Partecipazioni riunioni operative presso

Regione Piemonte

31/03/2009 40

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010308

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

note e

crititcità:

2 Individuazione azioni mirate al

mantenimento delle assegnazioni alle

Province

30/06/2009 40

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

3 Attività di coordinamento e monitoraggio

adeguatezza delle risorse di competenza e

di cassa

30/09/2009 20

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Piena operatività delle attività comprese nel progetto

note:

note: Particolare attenzione viene posta sulle assegnazioni regionali ex

"fondo unico" Leggi Regionali 44/00 e 5/01 per l'anno 2009

N. 658 Obiettivo dimantenimento:

Piano Esecutivo di gestione(PEG)

Predisposizione dati finanziari, gestione e controlli, codifica attività su

procedura contabile, PEG On-line: controlli

Rif. normativi: D.Lgs 267/00

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010308

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

N. 659 Obiettivo dimantenimento:

Trasmissione telematica rendiconto Corte Conti

elaborazioni, controlli e trasmissione dati

Rif. normativi: Legge Finanziaria

note e

crititcità:

problematiche inerenti la procedura informatica

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

N. 660 Obiettivo dimantenimento:

Studi ed analisi contabili

analisi del quadro normativo e adeguamenti dei documenti contabili

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010308

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

N. 661 Obiettivo dimantenimento:

Ricerca finanziamenti e risorse alternative al debito

studio e modalità operative finalizzate anche all'attivazione del

leasing nelle varie tipologie dello stesso: es. leasing operativo

mobiliare ed immobiliare. Studio comparativo analisisi costi/benefici

rispetto ad altri strumenti di finanziamento.

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

N. 662 Obiettivo dimantenimento:

Relazioni Revisori dei Conti su bilancio di previsione e rendiconto della gestione

Stretta collaborazione con il Collegio finalizzata all'elaborazione dei

dati finanziari, economici e gestionali utili per i documenti da

trasmettere alla Corte dei Conti

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010308

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Rif. normativi: Deliberazioni annuali Corte Conti Regione Piemonte

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010408

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

N. 701 Obiettivo dimantenimento:

Gestione canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Gestione incassi concessioni/autorizzazioni su demamio provinciale

e regionale delegato, invio e riscontro bollettini versamenti e solleciti

di pagamento utenze diverse nonché gestione anagrafe tributaria

Rif. normativi: D.Lgs 446/97 e s.m.i.

note e

crititcità:

Buon funzionamento del softaware Metropolis che ha permesso una costante sinergia operativa tra il Settore Finanze ed i Reparti decentrati

dell'ufficio tecnico

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 3.000,00

Stanziamento attuale: € 37.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 34.168,85

Impegnato/stanziato: 92,35%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

autorizzazioni gestite 1.000� 500 21158

concessioni gestite 20.000� 8000 8764

nuove autorizzazioni 1.500� 1000 2169

nuove concessioni 1.500� 200 563

solleciti riscossioni 10.000� 10000 10000

N. 702 Obiettivo dimantenimento:

Gestione bilancio - fasi di entrata

Accertamento e riscossione entrate tributarie ed extratributarie -

trasferimenti Stato, Regione e altri Soggetti; entrate patrimoniali e

per assunzione di prestiti

Stanziamento programmato: € 212.000,00

Stanziamento attuale: € 212.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 206.706,38

Impegnato/stanziato: 97,50%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010408

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Rif. normativi: D.Lgs 267/00

note e

crititcità:

Mancanza di puntuale trasmissione in Ragioneria degli atti di accertamento da parte dei Settori

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

accertamenti 6.000� 2655 4872

riscossioni 7.000� 3639 5913

N. 703 Obiettivo dimantenimento:

Monitoraggio entrate tributarie

Analisi andamento entrate tributarie con particolare attenzione IPT -

RCA - Tributi ambientali - add.le energia elettrica

Rif. normativi: D.Lgs 267/00

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.: Azioni e monitoraggi per ottimizzazione entrate tributarie

Nuovo Monitoraggio tributo ambientale Settore Finanze/GEC

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

monitoraggi mensili distinti per tributo: 36� 27 40

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010408

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1 studio e predisposizione attività di

monitoraggio, accredito banche dati e

sviuluppo nuovo sistema

30/06/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: in attesa decisioni giunta provinciale per entrata a

regime

note:

2 avvio attività monitoraggio 30/09/2009 50

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Termine attività propedeutiche del Settore. Il nuovo

sisitema è a regime

note:

note: Implementazione attuale sistema di controllo mediante utilizzo banche

dati e report trimestrali

Implementazione attività di controllo IPT presso ACI-PRA Cuneo

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Preparatoria per redazione schemi e

modalità

31/05/2009 30

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

RCA, IPT, Trib. Ambientali, Add.le

Energia elettrica

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010408

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

2 condivisione schemi e modalità con ACI-

PRA

30/06/2009 20

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

3 Avvio Operatività gestionale 31/07/2009 50

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Le attività comprese nel progetto sono a regime

note:

note: Redazione nuovi schemi e modalità di controllo presso ACI-PRA di

cuneo

Implementazione attività accertamento IPT anni pregressi ex Convenzione Regione Piemonte-GEC

Fasi:

3

Data prev. Peso

1 Attivazione operatività Convenzione 30/06/2009 50

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: analisi e procedure effettuate

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010408

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

note e

crititcità:

Problemi di effettivo riscontro per tributi RCA e Ambientali dovuti all'impianto normativo

2 Avvio attività di controllo 30/09/2009 50

Data effettiva: 01/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: in attesa decisioni in merito giunta provinciale. Termine

sttività Settore per l'anno 2009. L'avvio a regime è di

competenza dell'anno 2010 in relazione agli sviluppi

informatici di GEC.

note:

note: Controllo anti elusione ed evasione

N. 704 Obiettivo dimantenimento:

Immissione a ruolo sanzioni amministrative

Su impulso dei centri di costo interessati: predisposizione e iscrizione

a ruolo sanzioni ed esami eventuali ricorsi od opposizioni

Rif. normativi: L. 689/81 e s.m.i.

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

istanze dai servizi interessati 0� 0 29

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010408

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

note e

crititcità:

N. 705 Obiettivo dimantenimento:

Altre attività

Operazioni necessarie al riaccertamento e gestione residui attivi in

funzione Conto Consuntivo

Rif. normativi: D.Lgs 267/00

note e

crititcità:

Adempimenti e tempi di risposta dai Centri di Costo

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

N. 706 Obiettivo dimantenimento:

Gestione contabilità I.V.A.

Contabilità registri I.V.A. (manuale), Liquidazioni periodiche,

Predisposizione dichiarazioni annuali

Rif. normativi: D.P.R. 633/72 e s.m.i.

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010408

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Gestione informatizzata contabilità registri IVA

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 attività di formazione e preparazione 31/07/2009 50

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 operatività nuovo sistema 30/09/2009 50

Data effettiva: 03/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: completamento formazione operatori effettuata.

L'entrata a regime avverrà il 1 gennaio 2010 al fine di

evitare promiscuità (manuale e informatica) nei registri

IVA per l'anno in corso

note:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

documenti ex lege (dichiarazione

modello unico, liquidazioni periodiche)

4� 2 4

N. 707 Obiettivo dimantenimento:

Gestione fiscale

Certificazioni ritenute d'imposta e predisposizione dichiarazioni fiscali

annuali, Attività di supporto fiscale ai settori

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010408

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Rif. normativi: D.P.R 600/72 e D.Lgs 446/97 e s.m.i.

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

certificazioni sostituto d'imposta 350� 50 300

documenti ex lege (IRAP, MOD.770) 3� 2 3

indicazioni in materia fiscale su

richiesta settori

50� 20 50

N. 708 Obiettivo dimantenimento:

Tavolo tecnico Unione Province Italiane, Ministero Economia e Finanze

partecipazione al Tavolo Tecnico Nazionale e Regionale finalizzato a

ricerche, proposte operative sulle problematiche afferenti alle risorse

provinciali, rimodulazione convenzioni nazionali-regionali.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Partecipazione Tavolo Tecnico IPT per elaborazione Convenzione ACI-PRA per gli anni 2010-2012

Fasi:

1

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010408

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

note e

crititcità:

1 redazione prima bozza di convenzione da

sottoporre alla condivisione con le altre

Province presso il Tavolo Tecnico

30/04/2009 50

Data effettiva: 30/04/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Confronto tra Tavolo Tecnico e ACI

Nazionale bozza convenzione

31/07/2009 20

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

3 Redazione testo definitivo Convenzione e

procedimento deliberaivo necessario

all'operatività

31/10/2009 30

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Attivata nuova convenzione. Atti compresi nella

documentazione di bilancio 2010

note:

note: adempimento indispensabile per gestione dell'IPT dall'anno 2010

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: CANAVESE LOREDANA

Area: SERVIZI INTERNI Settore: FINANZE E BILANCIO

Centro di Costo: 010408

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

N. 501 Obiettivo dimantenimento:

Provveditorato, acquisto beni e servizi e attività di supporto

Acquisizione beni e serivizi per gli uffici provinciali ed affidamenti

manutentivi di attrezzature tecnico-scientifiche in dotazione

Rif. normativi: D.Lgs.163/2006 - Reg. Prov. Acquisizione Beni e Servizi in Economia

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 285.000,00

Stanziamento attuale: € 290.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 262.620,31

Impegnato/stanziato: 90,56%

Progetto R.P.P.: Gestione e ridefinizione delle procedure di acquisizione dei beni e dei servizi

Informatizzazione delle richieste di acquisto libri e pubblicazioni

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Analisi dello stato di fatto, definizione degli

obiettivi da raggiungere, pianificazione del

processo

31/07/2009 30

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Adeguamento del software alla luce delle

nuove necessità

31/10/2009 30

Data effettiva: 22/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Conferito incarico per adeguamento software con

determinazione n. 1000 del 22/12/2009

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

fornitori gestiti 110� 100 170

volumi d'acquisto(Euro) 1.500.000� 1099138,8 1454723,5

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

Risorse finanziarie causa vincoli normativi di bilancio

3 Attivazione delle nuove modalità gestionali 30/11/2009 35

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione:

note: Si è in attesa dell'adeguamento del software

4 Verifica delle criticità ed attivazione delle

azioni correttive

31/12/2009 5

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione:

note: Si è in attesa dell'adeguamento del software

note:

N. 502 Obiettivo dimantenimento:

Gestione cassa economale

Servizio di cassa economale finalizzata sia al pagamento delle

minute spese che alla gestione delle spese per lavori e forniture da

eseguirsi in economia.

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

Progetti:Parametri gestionali:

Sostituzione software di gestione cassa economale con modulo integrato LIBRA

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Attivazione e popolamento nuovo software

di gestione

31/01/2009 40

Data effettiva: 31/01/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Verifica e monitoraggio 31/03/2009 40

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Verifiche effettuate sulla sessione di test

note:

3 Riscontro delle eventuali anomalie e

adozione delle azioni correttive

30/06/2009 20

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Corrette le anomalie riscontrate ed ultimate tutte le

verifiche in ambiente di test

note:

note:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

transazioni 650� 483 948

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

Predisposizione e adozione del Regolamento di Organizzazione dei Servizi di Provveditorato, Acquisti, Magazzino, Economato ed Inventario

Fasi:

2

Data prev. Peso

1 Predisposizione Regolamento 30/06/2009 60

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Predisposta bozza

note:

2 Adozione Regolamento 31/12/2009 40

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione:

note: Il Regolamento non è stato sottoposto

all'approvazione in attesa della riorganizzazione

del'Ente

note:

Timbrature dipendenti da remoto

Fasi:

3

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

1 Acquisizione offerte economiche e

negoziazione aspetti contrattuali

31/05/2009 50

Data effettiva: 31/05/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note: acquisiti preventivi ed effettuati incontri di

approfondimento con i fornitori

2 Affidamento servizio 30/06/2009 10

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Affidato servizio alla Società Vodafone Omnitel N.V.

con determinazione n. 418 del 14/05/2009 ed alla

Società Gulliver S.r.l. con determinazione n. 474 del

3/06/2009

note:

3 Attività di configurazione degli apparati 31/07/2009 30

Data effettiva: 16/11/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Consegnati tutti gli apparati al gruppo pilota e inizio

servizio

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

verifica per l'implementazione dell'attuale software di gestione di cassa.

4 Gestione organizzativo-logistica del servizio 31/12/2009 10

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Predisposto il programma per la configurazione e

consegna di tutti gli apparati

note:

note:

N. 503 Obiettivo dimantenimento:

Gestione utenze

Gestione contratti di somministrazione relativi a forniture di energia

elettrica, acqua, gas e servizio di telefonia fissa e mobile

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 1.090.000,00

Stanziamento attuale: € 1.185.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 1.160.024,09

Impegnato/stanziato: 97,89%

Progetto R.P.P.:

Potenziamento della gestione informatizzata delle utenze con estenzione al servizio di telefonia mobile

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

altre utenze 156� 162 162

utenze elettriche 154� 157 155

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

1 Analisi dello stato di fatto, definizione degli

obiettivi da raggiungere, pianificazione del

processo

31/03/2009 20

Data effettiva: 31/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Studio delle modalità di gestione dei flussi

documentali

30/06/2009 20

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Effettuate le necessarie valutazioni con il Settore

Informatico

note:

3 Adeguamento del software alla luce delle

necessità emerse

30/11/2009 40

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Affidato l'aggiornamento del software con

determinazione n. 613 del 27/07/2009

note:

utenze telefonia fissa 313� 385 380

utenze telefonia mobile 400� 452 465

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

4 Monitoraggio, controllo e attivazione delle

azioni correttive di eventuali anomalie

31/12/2009 20

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 75%

Attuazione:

note:

note:

N. 504 Obiettivo dimantenimento:

Servizio stampa e centro grafico

Gestione servizio stampa, duplicazione e riproduzione di atti e

documenti occorrenti agli uffici nonché pubblicazioni di opere e

documenti di interesse culturale ad opera del Settore Istruzione e

Cultura.

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Informatizzazione attività di reportistica lavori Centro Stampa

Fasi:

1

Data prev. Peso

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

Programmazione implementazoine e sostituzione macchinari stamperia provinciale

1 Analisi dello stato di fatto, definizione degli

obiettivi da raggiungere, pianificazione del

processo

30/09/2009 30

Data effettiva: 30/09/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Adeguamento del software alla luce delle

nuove necessità

31/10/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 25%

Attuazione:

note: La creazione del software manifesta notevole

complessità

3 Attivazione delle nuove modalità gestionali

e varifica delle criticità ed attiavzione delle

eventuali azioni correttive

31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 0%

Attuazione:

note:

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

N. 505 Obiettivo dimantenimento:

Gestione officina

Gestione degli interventi di manutenzione del parco automezzi di

proprietà provinciale

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Gestione parco automezzi

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Studio delle necessità per l'adeguamento

del software alla luce delle nuove necessità

30/06/2009 20

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Affidamento del servizio 31/07/2009 20

Data effettiva: 31/07/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Affidato con determinazione n. 613 del 27/07/2009

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

3 Attivazione e ripopolamento alla luce delle

migliorie apportate

31/10/2009 30

Data effettiva: 31/10/2009Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

4 Organizzazione del servizio 31/12/2009 30

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 50%

Attuazione:

note: Si è in attesa delle modifiche al software alla luce delle

criticità emerse

note:

N. 506 Obiettivo dimantenimento:

Gestione imposte, tasse e contributi

Gestione servizio tributi passivi a carico Provincia (ICI - TARSU)

Rif. normativi:

Stanziamento programmato: € 150.000,00

Stanziamento attuale: € 118.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 111.870,59

Impegnato/stanziato: 94,81%

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

N. 507 Obiettivo dimantenimento:

Interventi di piccole manutenzioni

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: € 170.000,00

Stanziamento attuale: € 170.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 137.497,38

Impegnato/stanziato: 80,88%

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

interventi di falegnameria 150� 105 110

interventi idraulici 67� 43 60

interventi per tinteggiatura locali 22� 16 22

interventi su opere murarie 22� 18 23

interventi sugli impianti elettrici 168� 130 111

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

N. 508 Obiettivo dimantenimento:

Servizi di pulizia e ausiliari

Rif. normativi:

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

interventi deratizzazioni e

disinfestazioni

32� 20 35

interventi staordinari di pulizia 12� 11 13

traslochi 64� 42 61

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

N. 509 Obiettivo dimantenimento:

Gestione parco automezzi

Gestione amministrativa del parco automezzi provinciale (pratiche

relative a volture ed acquisizione nuovi automezzi, assicurazione

R.C. Auto, gestione sinistri, tasse automobilistiche, fornitura

carburanti, ecc.)

Rif. normativi:

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Stipula nuova polizza R.C.Auto a libro matricola

Fasi:

1

Data prev. Peso

1 Definizione con il Broker degli obiettivi 31/01/2009 25

Data effettiva:Perc. real.: 100%

Attuazione:

note:

2 Predisposizione capitolato d'appalto 28/02/2009 25

Data effettiva: 18/03/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Approvato capitolato con determinazione a contrarre n.

250 del 18/03/2009

note:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

3 Espletamento della gara 31/05/2009 25

Data effettiva: 12/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 74 del

12/06/2009

note:

4 Attivazione nuova polizza 30/06/2009 25

Data effettiva: 30/06/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Stipulata nuova polizza in data 30/06/2009

note:

note:

N. 3507 Obiettivo dimantenimento:

Valutazione rischi in materia di sicurezza

redazione/aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi

Rif. normativi: D.Lgs.81/08

Stanziamento programmato: € 16.000,00

Stanziamento attuale: € 16.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 7.080,20

Impegnato/stanziato: 44,25%

Progetto R.P.P.:

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

appalti per l'acquisto di d.p.i. oggetto di

supporto tecnico

3� 2 2

edifici scolastici messi in sicurezza

(segnaletica/estintori)

40� 40 40

misurazioni di analisi igienico-

ambientali e rumore

3� 3 3

piani di evacuazione oggetto di

aggiornamento/redazione

7� 8 8

riunioni periodiche con i datori di lavoro 2� 4 8

riunioni periodiche D.Lgs.81/2008 1� 1 1

sopralluoghi sui luoghi di lavoro 30� 32 35

N. 3508 Obiettivo dimantenimento:

Servizio sorveglianza sanitaria

attuazione adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria

Rif. normativi: D.Lgs.81/08

Stanziamento programmato: € 30.000,00

Stanziamento attuale: € 30.000,00

Impegnato a favore dell'attività: € 29.873,76

Impegnato/stanziato: 99,58%

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

Progetti:Parametri gestionali:

Progetto R.P.P.:

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

incarichi di sorveglianza sanitaria 1� 1 1

N. 3509 Obiettivo dimantenimento:

Formazione specifica in materia di sicurezza

attuazione attività formative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Rif. normativi: D.Lgs.81/08

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Formazione specifica attrezzature speciali

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

corsi di formazione 6� 19 20

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

1 Studio preliminare per elaborazione

materiale didattico e svolgimento corsi

formativi

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: Predisposti opuscoli specifici per ogni corso e svolti i

corsi (con prove teorico-pratiche) relativi a: Conduzione

macchine operatrici mov. terra, autocarro con gru,

carrello elevatore, macchina con decespugliatore;

Guardie Caccia e Pesca e Neo-assunti

note:

note:

corsi di qualificazione e aggiornamento

professionale ai sensi del D.LGS.

195/2003

2� 6 6

N. 3510 Obiettivo dimantenimento:

Comunicazione e informazione in materia di sicurezza

attività con valenza informativa/formativa in materia di sicurezza

svolta anche mediante pubblicazione/aggiornamento di documenti

sulla intranet aziendale

Rif. normativi: D.Lgs.81/08

Progetti:Parametri gestionali:

Stanziamento programmato: -----

Stanziamento attuale: -----

Impegnato a favore dell'attività: -----

Impegnato/stanziato: -----

Progetto R.P.P.:

Riorganizzazione squadre di emergenza

Fasi:

1

Data prev. Peso

Parametro val. prev. val. eff.al 01/09

val. eff.al 31/12

PIANO DELLE ATTIVITA'

anno 2009

attuazione

Responsabile di Area MUSSO RAFFAELLA

Responsabile del C.d.C.: FRENI FABRIZIO

Area: SERVIZI INTERNI Settore: GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI

Centro di Costo: 010304

Programma: Programmazione, bilancio e gestione

GESTIONE ECONOMICA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA

INTERNA

note e

crititcità:

1 Analisi preliminare pr organizzazione

dell'assetto delle squadre ed

organizzazione corsi formazione per addetti

31/12/2009 100

Data effettiva: 31/12/2009Perc. real.: 100%

Attuazione: l'analisi è stata effettuata ed i corsi organizzati

note:

note:

documenti formativi/informativi

predisposti/pubblicati

50� 160 160

Risorse umane per centro di costo

Nota bene: i dati eventualmene mancanti relativi all'attuazione di parametri e/o di progetti non sono pervenuti dai Settori/Servizi dell'Ente.