QUA740 - 192.168.100.1:Teamsystem - DENR16 - Menu Evolution
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali
N. Protocollo
Data di presentazione
UNI
COGNOME
CODICE FISCALE
NOME
Riservato alla Poste italiane Spa
L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003,assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolaredel trattamento
Modalitàdel trattamento
Conferimento deidati
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamentedall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.1, comma 154 dellalegge 23 dicembre 2014 n. 190.L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 deldecreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”.Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e richiede ilconferimento di dati sensibili.
Finalitàdel trattamento
I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento eriscossione delle imposte.I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezionedei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato dispostodegli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.n. 633 del 26 ottobre 1972.I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi idati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggettiesterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’informativa completasul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato. Infatti, il d.lgs.n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuatisui dati personali.
Periodo d'imposta 2015
Responsabilidel trattamento
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabileesterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’AnagrafeTributaria.Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabili.Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell’interessato Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei modelli didichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattatiin violazione di legge.Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gliintermediari che trasmettono la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento deidati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddettisensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque permille e del due per mille dell’Irpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione delladichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell’otto per mille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Consenso
I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previstedal Codice in materia di protezione dei dati personali.Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenziepostali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all’Agenziadelle Entrate.
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DATI DELCONTRIBUENTE
Data della variazione
Correttivanei termini
Dichiarazioneintegrativa a favoreTIPO DI
DICHIARAZIONE
Frazione
Data di nascitagiorno mese anno
Provincia (sigla) Sesso(barrare la relativa casella)
M F
Comune (o Stato estero) di nascita
C.a.p.Provincia (sigla)Comune
Tipologia (via, piazza, ecc.)
EventieccezionaliRedditi Iva
QuadroRW
QuadroVO
QuadroAC
Studi disettore
Parametri
6 7 8
deceduto/a tutelato/a minore
RESIDENZAANAGRAFICA
Codice comune
1
Domiciliofiscalediverso dallaresidenza
2
DOMICILIOFISCALEAL 01/01/2015
Provincia (sigla) Codice comuneComune
Codice fiscale (*)
Dichiarazioneintegrativa
Da compilaresolo se variatadal 1/1/2015alla datadi presentazionedelladichiarazione
Numero civicoIndirizzo
giorno mese anno
TELEFONOE INDIRIZZODI POSTAELETTRONICA
Telefonoprefisso numero
Indirizzo di posta elettronica
ComuneDOMICILIOFISCALEAL 01/01/2016
Provincia (sigla) Codice comune
Estera
Italiana
Cellulare
Accettazioneeredità giacente
Partita IVA (eventuale)
Dichiarazionepresentata perla prima volta
Liquidazionevolontaria
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare
Stato Periodo d'impostagiorno mese anno
al
giorno mese anno
dal
RESIDENTEALL'ESTERO Codice fiscale estero Codice Stato estero
Stato federato, provincia, contea
Indirizzo
NAZIONALITA'
1
2
Stato estero di residenza
Località di residenza
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
DA COMPILARESE RESIDENTEALL’ESTERONEL 2015
Dichiarazione integrativa(art. 2, co. 8-ter,DPR 322/98)
Immobilisequestrati
Non residenti“Schumacker”
RISERVATO A CHIPRESENTA LADICHIARAZIONEPER ALTRI
M F
Cognome Nome Sesso(barrare la relativa casella)
Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
Codice fiscale (obbligatorio)Codice carica
giorno mese annoData di nascita
prefisso numeroTelefono
giorno mese annoData di inizio procedura
giorno mese annoData di fine proceduraProcedura non
ancora terminata
EREDE,CURATOREFALLIMENTAREo DELL'EREDITA',ecc.(vedere istruzioni)
Data caricagiorno mese anno
Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p.
giorno mese anno
RESIDENZA ANAGRAFICA(O SE DIVERSO)DOMICILIO FISCALE
Rappresentanteresidente all’estero
Codice fiscale società o ente dichiarante
CANONE RAIIMPRESE
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)
IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA Codice fiscale dell'incaricato
mese annogiorno
Data dell'impegno
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
FIRMA DELL'INCARICATO
Si rilascia il visto di conformitàai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
Riservato al C.A.F.o al professionista
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA
VISTO DICONFORMITÀ
Riservatoall'incaricato
Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista
CERTIFICAZIONETRIBUTARIA
Riservatoal professionista
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
Ricezione avviso telematico controlloautomatizzato dichiarazione
Ricezione altre comunicazioni telematiche
Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA
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CASTIGLIONE DEL LAGO PG 15 03 1952 X
00660870544
0759652504
CASTIGLIONE DEL LAGO PG C309
LDVPRN52B68C309T
2
29 07 2016
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Codice fiscale (*)
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
FIRMA DELLADICHIARAZIONEIl contribuentedichiara di avercompilato eallegato iseguentiquadri(barrare lecaselle cheinteressano)In caso di dichia-razione integrativa,al posto della barra-tura inserire gliappositi codici
RA RB RCFamiliaria carico RP RN RV CR RX RH RL RM RR RT RF RG RD RS RQ CE
TR RU N.moduli IVA
CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHEIL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTEINDICATI NELLA DICHIARAZIONE
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
RE
FCInvio avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione all’intermediario
LMCS
Codice
Situazioni particolari
Invio altre comunicazionitelematiche all’intermediario
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Bizzarri Franco
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QUADRO A
REDDITIDEI TERRENI
Somma col. 11, 12 e 13 TOTALI
,003
,00
Reddito dominicalenon rivalutato
Reddito agrarionon rivalutato
2
Titolo giorniPossesso
4 5
Continuazione(*)
,006
RA1
RA2
Esclusi i terreniall'estero daincludere nelQuadro RL
1
FAMILIARIA CARICO
2
4
3
6
5
Relazione di parentelaCodice fiscale
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)Minore ditre anni
Percentualedetrazionespettante1 4
6 7
5
N. mesia carico
Coniuge
D
D
D3
F1
F
F
F
Primofiglio
A
A
A
APERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONEPER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
2
BARRARE LA CASELLA:C = CONIUGEF1 = PRIMO FIGLIOF = FIGLIOA = ALTRO FAMILIARED=FIGLIO CON DISABILITÀ
7
F
D
D
Canone di affitto inregime vincolistico
13
Reddito dominicalenon imponibile
12
Reddito agrarioimponibile
11
Reddito dominicaleimponibile
8
RA3
RA4
RA5
RA6
RA7
11 12
12
,001211
,001211
,001211
,001211
,00 ,001211
8
9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVOA CARICO DEL CONTRIBUENTE
%Casi
particolari
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6 7
13
13
13
13
13
13
13
I redditidominicale(col. 1) e agrario(col. 3)vanno indicatisenza operarela rivalutazione
1
1
1
1
1
1
1 3
3
3
3
3
3
7
7
7
7
7
7
11
8
8
8
8
8
9
Detrazione100%
affidamentofigli
8
Coltivatorediretto o IAP
10
9 10
IMUnon dovuta
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
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RA8
RA9
RA10
RA11
RA12
RA13
12
,001211
,001211
,001211
,001211
,00 ,001211
8
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6 7
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9 10
9 10
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,00
RA14
RA15
RA16
RA17
RA18
RA19
12
,001211
,001211
,001211
,001211
,00 ,001211
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2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6 7
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,00
,00
,00
RA20
RA21
RA22
RA23
12
,001211
,001211
2 4 5 6
2 4 5 6
2 4 5 6
13
13
13
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1
1 3
3
3
7
7
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11
8
8
8
9 10
9 10
9 10
REDDITIFamiliari a caricoQUADRO RA – Redditi dei terreni
CODICE FISCALE
PERIODO D’IMPOSTA 2015
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
Mod. N.
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,00,00,00,00,00
,00
,00,00,00,00,00,00
Sezione II
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
RB10
CODICE FISCALE
Mod. N.
RB21
RB22
RB23
Cedolare secca risultante da 730/2016 o UNICO 2016
REDDITI
Impostacedolare secca
1
Impostacedolare secca 21%
RB11
2
Impostacedolare secca 10%
Totale impostacedolare secca
3 4
Eccedenzacompensata Mod. F24
5
Acconti versati
6
7
Acconti sospesi
Dati relativiai contrattidi locazione
N. di rigo
1
Mod. N.
2 3
Data5
Numero e sottonumero6
Codice ufficio
Anno dich.ICI/IMU
Estremi di registrazione del contratto
4
Serie8
/
/
/
9
Eccedenzadichiarazione precedente
13 14 15 16 17
trattenuta dal sostituto
8 9
rimborsata da 730/2016o da UNICO 2016
10
credito compensato F24
11
Imposta a debito
12
Imposta a credito
RB12Acconto cedolaresecca 2016
1 2
10,00
10
Primo acconto Secondo o unico acconto
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale
RB111
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
TOTALIREDDITI
IMPONIBILIREDDITI NON
IMPONIBILI
18
,0018
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
10
Statodi emergenza
RB24
RB25
RB26
/
/
/
QUADRO RB
REDDITI DEIFABBRICATIE ALTRI DATI
Sezione IRedditidei fabbricati
Esclusi ifabbricatiall'estero daincludere nelQuadro RL
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
La renditacatastale (col. 1)va indicata senzaoperare larivalutazione
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB2
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB3
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB4
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB5
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB6
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB7
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB8
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale11
,005 6 7 8 93 4
Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB9
RB27
RB28
RB29
/
/
/
PERIODO D’IMPOSTA 2015
Codice identificativo contratto7
Contratti nonsuperiori a 30 gg
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
CO
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9/0
1/2
016
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MO
DIF
ICH
E
651 09 365 50 C309
342
314 03 365 50 3 5160 C309 X
2580
30 09 365 50 C309
16
2580 358
542 542 515
27
206 309
2 1 21 11 2012 3 t3h 201214504
0 1
B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J
Cod
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C52
C15
C30
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192
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PR
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GR
AF
IK
Credito d’impostareintegro anticipazionifondi pensione
,00,00
,00
REDDITIQUADRO RC – Redditi di lavoro dipendenteQUADRO CR – Crediti d’imposta
CODICE FISCALE
CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa,00,00
QUADRO CR
CREDITID'IMPOSTA
Sezione IIPrima casae canoninon percepiti
2 3
,00CR8
Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod. F24
,001
Credito d’imposta per canoni non percepiti
Sezione IIICredito d’impostaincrementooccupazione
Residuo precedente dichiarazione
,001CR9
CR10Sezione IV
Mod. N.
,00
di cui compensato nel Mod. F24
2
Abitazioneprincipale
1
Codice fiscale
,00
Rata annuale
4
,00
Residuo precedente dichiarazione
5
,00 ,00CR11 Altri
immobili 2 5 6
Impresa/professione
1
Rateazione
4
CR12
Sezione VICredito d’impostaper mediazioni CR13
Somma reintegrata
,00 ,00
di cui compensato nel Mod. F24
,0053 6
ReintegroTotale/Parziale Credito anno 2015
21
Anno anticipazioneSezione V
,00
N. rata
N. rata Totale credito
32
Totale credito Rata annuale
3
Codice fiscale
Credito d’impostaper immobili colpitidal sisma in Abruzzo
4
Residuo precedente dichiarazione
1
Credito anno 2015
2
di cui compensato nel Mod. F24
,00
,00
QUADRO RC ,00
,00
,00
3Tipologia redditoRC1
RC2
RC3
REDDITI DILAVORODIPENDENTEE ASSIMILATI
1 2Indeterminato/Determinato
Sezione I
Redditi dilavorodipendente eassimilati
,00RC5
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)
TOTALE(di cui L.S.U.,00 )42
1 2Lavoro dipendente Pensione
,00
,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Ritenute IRPEF eaddizionaliregionalee comunaleall’IRPEF
Altri redditiassimilatia quelli di lavorodipendente
,00
,00
,00
RC7
RC8
RC9
RC10
Ritenute IRPEF(punto 21 del CU 2016)
Assegno del coniuge
Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5
RC11
1 2
Sezione II
RC12
Sezione IV
TOTALE
Sezione III
54321
Ritenuteaddizionale regionale
(punto 22 del CU 2016)
Ritenute accontoaddizionale comunale 2015
(punto 26 del CU 2016)
Ritenute saldoaddizionale comunale 2015
(punto 27 del CU 2016)
Ritenute accontoaddizionale comunale 2016
(punto 29 del CU 2016)
Ritenute per lavori socialmente utili
Addizionale regionale all’IRPEF
1
RC15 Reddito al netto del contributo pensioni(punto 453 CU 2016)
Sezione VI- Altri dati
Redditi (punto 1e 3 CU 2016)
RC1+ RC2 + RC3 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2(Riportare in RN1 col. 5)
Quota esente frontalieri
Casi particolari
Ritenute per lavorisocialmenteutili e altri dati
Redditi (punto 4e 5 CU 2016)
Sezione VBonus IRPEF RC14
,00
Codice bonus(punto 391 del CU 2016)
Bonus erogato(punto 392 del CU 2016)
,001 2Contributo solidarietà trattenuto
(punto 451 CU 2016)
1 2
,00
Sezione VIICredito d’impostaerogazioni cultura CR14
Seconda rata credito 2014
PERIODO D’IMPOSTA 2015
Quota esenteCampione d’Italia
,003
3
Tipologiaesenzione
,00
Quota reddito esente
4
,00
Quota TFR
5
,00 ,00
Spesa 2015
1
Residuo anno 2014
2 3
,00 ,00
Sezione VIIICredito d’impostanegoziazione e arbitrato CR16
Credito anno 2015
1 2
di cui compensato nel Mod. F24
Sezione IXAltri crediti d’impostaCR17
,00 ,00 ,00 ,001
Residuo precedente dichiarazione
2
Credito
3
di cui compensato nel Mod. F24
4
Credito residuo
,00
Quota creditoricevuta per trasparenza
4
CO
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1/2
016
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7455
7455
2013 92 26
0 1
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Cod
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DA
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GR
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IK
,00 ,00
,00
,00
,00
RE1
RE2
RE3
RE7
RE5,00
,00
,00Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica
Altri proventi lordi
Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)
Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46
,00
Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobiliRE8
RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio
RE10 Spese relative agli immobili
RE11
RE15
Consumi
Interessi passivi
RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RE18
Spese di rappresentanza
RE19
50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale
RE20
Minusvalenze patrimoniali
Altre spese documentate
,00
Differenza (RE6 – RE20)
,00
1
3
(Spese alberghiere, alimenti e bevande
Determinazionedel reddito
Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche
Reddito di lavoro autonomo derivantedall’esercizio di arti e professioni
REDDITIQUADRO RE
CODICE FISCALE
Compensi non annotati nelle scritture contabili
RE13
,00
RE6
,00
,00
RE17
,00
RE21
,001 2
(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici
Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti
Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato
3
2
Parametri e studi di settore Maggiorazione
Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)
RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00
RE14
RE16
,001
) ,002
RE23
RE24
RE25Reddito (o perdita)da riportare nel quadro RN)
,00RE26
Ritenute d’acconto(da riportare nel quadro RN)
,003 4
,001
Altre spese ,00 )Ammontare
deducibile2
(Spese alberghiere, alimenti e bevande,00 ,00
1Altre spese
2 Ammontarededucibile
3
)
(di cui
Compensi convenzionali ONG
)
Codice attività parametri: cause di esclusionestudi di settore: cause di esclusione
Rientrolavoratrici/lavoratori
421
2
Irap personale dipendente IMU
1
Irap 10%
PERIODO D’IMPOSTA 2015
Ammontare deducibile
,001
2
(
Commi 91 e 92 L. 208/2015
,00
Commi 91 e 92 L. 208/2015
(( )
)
2
1
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691010
60891
60891
261
327
839
5973
15244
1372
4063
28079
32812
32812
32812
1940
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,00 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00,00,00,00
,00,00
,00,00,00
,00,00,00,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00,00
,00
QUADRO RN
,00RN1 REDDITO
COMPLESSIVO
RN3
RN4
RN25
RN17
RN16
RN12
RN23
RN24
RN26
RN27
RN28
RN29
IRPEF
RN30
RN8
RN15
RN31
QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEFQUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEFQUADRO CS – Contributo di solidarietà
REDDITI
CODICE FISCALE
RN22
RN20
,00
5
RN2 Deduzione per abitazione principale ,00
Oneri deducibili
,00REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)
RN5 IMPOSTA LORDA
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00
,00Detrazione spese Sez. III-C quadro RP
,00Detrazione oneri Sez. IV quadro RP
Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00
3
,00
,00
TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
Crediti d’impostache generano residui
,00
,00TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
,00
1 2(di cui derivanti da imposte figurative
Crediti d’imposta ,00
,00
Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
RN32
,00
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
RN33
RN34
2
di cui acconti ceduti
3 4
RN35
RN37
RN38
RN39 Restituzione bonus ,00 ,001 2
Bonus incapienti Bonus famiglia
,0031
,004
Detrazione canoni dilocazione e affitto terreni(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00
Totale detrazione1
Credito residuo da riportareal rigo RN31 col. 2
2 3
IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
Credito imposta cultura
)
,001 2
Altri crediti d’imposta
RITENUTE TOTALI,00 ,00
di cui ritenute sospese
1
di cui altre ritenute subite
2
DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno)
3
,0021
RN40
,00Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo
Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
di cui fuoriusciti regimedi vantaggio
,005
6
di cui ritenute art. 5 non utilizzate
,00
4
,00
Riacquisto prima casa Incremento occupazione
,00321
,004
Reintegro anticipazionifondi pensioni Mediazioni
Reddito di riferimentoper agevolazioni fiscali
2
Credito per fondi comuniCredito art. 3 d.lgs.147/2015
Perdite compensabilicon crediti di colonna 2
Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative
di cui acconti sospesi
Fondi comuni
di cui credito riversatoda atti di recupero
RN6 Detrazioni perfamiliari a carico 1 2
Detrazioneper figli a carico
3
Ulteriore detrazioneper figli a carico
4
Detrazioneper altri familiari a carico
Detrazioneper coniuge a carico
RN7 Detrazionilavoro 1
Detrazione per redditidi lavoro dipendente
2
Detrazione per redditidi pensione
4
Detrazione per redditi assimilatia quelli di lavoro dipendente e altri redditi
Detrazione utilizzata
RN13Detrazione oneriSez. I quadro RP 1
(19% di RP15 col.4)2
(26% di RP15 col.5)
RN14Detrazione speseSez. III-A quadro RP 1
(41% di RP48 col.1)
2
(36% di RP48 col.2)
3
(50% di RP48 col.3)
4
(65% di RP48 col.4)
(50% di RP57 col. 7)
1
(65% di RP66)(55% di RP65)2
1 2
Detrazione utilizzataRN47, col. 8, Mod. Unico 2015
1 2
di cui creditoQuadro I 730/2015RN36
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
1
di cui recuperoimposta sostitutiva
ACCONTI
di cui sospesa
RN21,00
RP80 col. 7
,00
Detrazione utilizzataDetrazioneinvestimenti start up(Sez. VI del quadro RP)
1 2
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
,00
Importo rata 2015
,00
Totale credito
,00
Credito utilizzato
1 2 3
Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,001
,00
di cui interessi su detrazione fruita
,00
Detrazione fruita
,00
Eccedenze di detrazione
1 2 3
Decadenza Start-upRecupero detrazione
,002
)
PERIODO D’IMPOSTA 2015
RN19 Residuo detrazioneStart-up UNICO 2014 ,00 ,00
RN47, col. 7, Mod. Unico 2015
1
Detrazione utilizzata
2
Residuo detrazioneStart-up UNICO 2015
,00
Negoziazione e Arbitrato
5
CO
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9/0
1/2
016
E S
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IVE
MO
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E
42847 40267
2941
37326
10504
267
267
27 156
450
10054
3953
6101
3313
3313
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192
Realiz
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IK
Codice fiscale
,00 ,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Determinazionedell’imposta
,00IMPOSTA A DEBITO
2Start up UPF 2014 RN19
RN45
RN46
RN47
IMPOSTA A CREDITO ,00
Spese sanitarie RN23
,00
Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU
1 2di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)
Fondi Pensione RN24, col. 3
1
21
Start up UPF 2015 RN20
Casa RN24, col. 1
Start up UPF 2016 RN21
Occup. RN24, col. 2
Residui detrazioni,crediti d’impostae deduzioni
3di cui immobili all’estero
2Fondiari non imponibili
1
Acconto 2016
RN61
RN62
Ricalcolo reddito
Acconto dovuto1
Primo acconto
4
Secondo o unico acconto2
Differenza
3
Imposta netta
2
Reddito complessivo
,00
,00,00 ,00
,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
QUADRO RVRV1 REDDITO IMPONIBILE
RV2
RV3
RV4
RV5
RV6
Addizionaleregionaleall'IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00
,00
ADDIZIONALEREGIONALEE COMUNALE ALL’IRPEF
Sezione I
Addizionalecomunaleall'IRPEF
Sezione II-A
RV7
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)
,00 )
3
2
RV8
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNERV9
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00RV10ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV11
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO
,00RV12
,00
Cod. Regione
1
3
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
RV13
RV14
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)
3
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
RV15
Addizionale regionale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante da 730/2016o UNICO 2016
2
,001
Credito compensato con Mod F24Trattenuto dal sostituto
1
,001
)
3
Rimborsato
Addizionale comunale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante da 730/2016o UNICO 2016
2
di cui credito da Quadro I 730/2015
1Agevolazioni
2
RC e RL2
730/20153
F24
(di cui altre trattenute (di cui sospesa
altre trattenute4
(di cui sospesa5
)6
1
Cod. comune
2
di cui credito da Quadro I 730/2015
1Casi particolari addizionale regionale
2
1Aliquote per scaglioni
2
,00,00,00
CONTRIBUTODI SOLIDARIETÀ
QUADRO CS
,00 ,00 ,00 ,00Base imponibilecontributo di solidarietà
Contributo trattenutodal sostituto
(rigo RC15 col. 2)
Redditocomplessivo lordo
(colonna 1 + colonna 2)
Base imponibilecontributo
Reddito complessivo(rigo RN1 col. 5)
Determinazione contributodi solidarietàCS2
1
Contributo dovuto
2
Contributo trattenuto dal sostituto(rigo RC15 col. 2)
3
Contributo sospeso
,00,00,004
Contributo trattenutocon il mod. 730/2016
5
Contributo a debito
6
Contributo a credito
CS1
,00 ,00,00,00,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00RV16Sezione II-BAccontoaddizionalecomunaleall’IRPEFper il 2016
Aliquota
4RV17
5 6 7 8
Acconto dovuto Acconto da versare
1
Agevolazioni
2
ImponibileAddizionale comunale
2016 trattenuta daldatore di lavoro
Importo trattenuto o versato(per dichiarazione integrativa)
3
Aliquoteper
scaglioni
Mediazioni RN24, col. 4 ,00
Casi particolari
1
,001 2 3 4
Reddito al nettodel contributo pensioni
(RC15 col. 1)
5
,00,00,00
Irpef da trattenere oda rimborsare risultanteda 730/2016o UNICO 2016 1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensatocon Mod F24
3
Rimborsato
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti,00,00
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
21RN41
RN42
RN43 BONUS IRPEF,00,00,00
1
Bonus spettante
2
Bonus fruibilein dichiarazione
3
Bonus da restituire
,00
,00 ,00
,00
Cultura RN30, col. 1
Deduz. start up UPF 2016
Deduz. start up UPF 2014Sisma Abruzzo RN28
Deduz. start up UPF 2015
,00
,00
3
11 126
26
1413
31
32 3633
730/2016
,00
Rimborsato da UNICO 2016
4
Restituzione somme RP33
730/2016
Rimborsato da UNICO 2016
4,00
4
,00,00,00,00
730/2016
Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016
4321
,00Arbitrato RN24, col. 515
CO
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358
2440 3661
37326
553
92
461
0,8
299
26 24
50
249
37326 0,8 90 90
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,00
,00,00
QUADRO RP
Sezione I
RP1
RP2
RP4
RP5
RP3
RP6
ONERIE SPESE
REDDITIQUADRO RP – Oneri e spese
CODICE FISCALE
Mod. N.
Spese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti
Spese sanitarie per persone con disabilità
Spese veicoli per persone con disabilità1
1
1
Spese per l’acquisto di cani guida
Spese sanitarie rateizzate in precedenza
,00
,00
,00
,00
,00
2
2
2
Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principaleRP7
Spese per lequali spetta ladetrazioned’imposta del19% e del 26 %
Spese patologie esentisostenute da familiari
Spese sanitarie comprensivedi franchigia euro 129,11
Le spesemediche vannoindicateinteramentesenza sottrarrela franchigiadi euro 129,11
RP8
RP10
RP14
RP12
RP11
RP13
,00Altre spese
,00
,00
,00
,00
,00
,001
RP9
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Codice spesaAltre spese
,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00,00
RP15TOTALE SPESE SU CUIDETERMINARELA DETRAZIONE
1 3 4 5
Rateizzazionispese righi RP1,
RP2 e RP3
,00
,00
,00,00
,00,00
,00,00
RP21
RP23
RP24
RP26
RP33
Assegno al coniuge
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
,00,00RP27 Deducibilità ordinaria1 2
Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto
,00
Codice fiscale del coniuge
1 2
RP28
,00
RP29
,00Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
RP30
RP25 ,00
4
21CodiceAltri oneri e spese deducibili
Sezione IISpese e oneriper i qualispettala deduzionedal redditocomplessivo
Sezione III A
Spese per interventidi recupero delpatrimonio edilizio(detrazioned’imposta
del 36%, del 41%,del 50% o del 65%)
Importo rata
10
Codice fiscale
RP41
RP42
RP44
1
Anno
RP43
Numero rate
RP45
RP46
RP47
Ridetermi-nazione rateCodice Anno
6
5 10
7 8
Situazioni particolari
RP48
2006 e 2012(antisismico dal2013 al 2015)
2 3 4 5
N. d’ordineimmobile
Totale spese condetrazione al 19 %
(col. 2 + col. 3)
Totale spesecon detrazione 26%
2
Con casella 1 barrataindicare importo rata,
o somma RP1col. 2, RP2 e RP3
Altre spese condetrazione 19%
RP22
Totale importo deducibile
32
,001
Dedotti dal sostituto Quota TFR Non dedotti dal sostituto
,00,00,00TOTALE RATE Detrazione36%
Detrazione41%
Detrazione50%
Detrazione65%
con codice 1Righi col. 2
con codice 2 o non compilataRighi col. 2
o col. 2 con codice 3Righi con anno 2013/2015
11
con codice 4Righi col. 2
1 2 3 4
Interventiparticolari
Lavoratori di prima occupazione
Fondi in squilibrio finanziario
Familiari a carico
Fondo pensione negoziale dipendenti pubbliciRP31
RP32Spese per acquisto o costruzionedi abitazioni date in locazione
Data stipula locazione
Contributi previdenziali ed assistenziali
Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
giorno mese anno1
,00
Spesa acquisto/costruzione
2
,003
Interessi
Restituzione sommeal soggetto erogatore
RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI ,00
1
2
2
2
Per l’elencodei codici spesaconsultarela Tabella nelleistruzioni
8
PERIODO D’IMPOSTA 2015
,00 ,00 ,00
Somme restituite nell’anno
2
Residuo anno precedente
3
Totale1
Codice fiscale
1RP34Quotainvestimentoin start up ,00 ,00 ,00 ,00
2 3 4 5
Importo residuo UPF 2014Importo residuo UPF 2015Importo Totale importo UPF 2016
Importo spesa
9
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
9
CO
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271
42 600
142 142 600
2941
2941
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Realiz
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Codice fiscale
Altre detrazioni
Sezione III B N. d’ordineimmobile
RP51Condominio Codice comune T/U
Sez. urb./comunecatast.
5 6
Foglio
7/
8
SubalternoParticella
N. d’ordineimmobile
RP52 1 2 3
Codice comune
4
T/USez. urb./comune
catast.Foglio
/
SubalternoParticella
Altri dati1
N. d’ordineimmobile
2 3
Data
4
Serie
5
Numero e sottonumero
/
Cod. UfficioAg. Entrate
6 7
Data
8
NumeroRP539
Provincia Uff.Agenzia Entrate
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO
RP64
Sezione IV
RP61
RP62
RP63
TOTALE RATE – DETRAZIONE 55% ,00
1
Tipointervento
2 3 6 7
,00 ,008 9
,00 ,00
4
,00 ,00
,00 ,00
RP65
Spese per interventifinalizzati alrisparmio energetico(detrazioned’impostadel 55% o 65%)
3
PercentualeN. di giorni2
Sezione V
RP72 2
PercentualeN. di giorni1
RP81
1
TipologiaRP71Detrazioni per
inquilini con con-tratto di locazione
Sezione VI
Condominio
Condominio
Dati catastaliidentificatividegli immobili e altridati per fruire delladetrazione del 36%o del 50%o del 65%
AnnoPeriodo
2013Casi
particolariRateazione N. rata Spesa totale Importo rata
RP57Sezione III CSpese arredo immobiliristrutturati(detraz. 50%)
Spesa arredo immobile Importo rata Spesa arredo immobile Importo rata Totale rate
5
Periodo 2008rideterm. rate
RP66 TOTALE RATE – DETRAZIONE 65%
RP80 1
Codice fiscaleInvestimentistart up
,00 ,00,00
PMI Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione Totale detrazione
2 4 5 6
5 6 7 8
,00
RP73
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani,00
Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)
RP83 Altre detrazioni ,001 2
Codice
,00 ,00 ,00 ,00 ,00753
N. RataN. Rata
1 2 4 6
Mod. N.
1 2 3 4
Tipologiainvestimento
3 7
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,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00
,00,00
,00,00,00,00,00
,00 ,00,00
,00
2
Perdite d’impresanon compensatenell’anno
,00,00,00,00,00
,00
Imputazionedel redditodell'impresafamiliare
RS6
Codice fiscale
,00
,00
,00
Plusvalenze esopravvenienzeattive RS3
RS4
RS5
Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4
Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2
Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4
Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir
RS1
1
3 7
1 2 3 4 5
RS11
Quadro di riferimento1
Prospetti comuni ai quadriRA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari
REDDITIQUADRO RS
CODICE FISCALE
Mod. N.
,00RS2
,00
6
RS7
RS8
RS9
RS12
RS13
,00
4
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO,00 )(di cui relative al presente anno 1
,001
,001
2
2
e 88, comma 2
Lavoroautonomo
,00
1
,00
5
Eccedenza 2010
,00
Eccedenza 20142
Eccedenza 2011
65
Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d’acconto di cui non utilizzate ACE
1
3 4 5 6 7
3
Eccedenza 2010
Eccedenza 2012
,00
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL’IMPRESA ESTERA PARTECIPATA
Denominazione dell’impresa estera partecipataCodice fiscale
Soggettonon residente
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Saldo iniziale Imposta dovuta
Crediti d’imposta
Sui redditi Sugli utili distribuiti Saldo finale
2 4
6 7 8 9
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
Trasparenza
1 3
10
5
Utili distribuiti
RS21
Utili distribuitida impreseesterepartecipatee creditid’impostaper le impostepagateall’estero
,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2 4
6 7 8 9
1 3
10
5
RS22
Eccedenza 20114
Eccedenza 2012
Impresa
1
,00
52 3
Eccedenza 2010 Eccedenza 20114
Perdite riportabilisenza limiti di tempo
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
Eccedenza 2013
,00
Perdite riportabilisenza limiti di tempo
6
6
Eccedenza 2012
Perdite pregressenon compensatenell’anno excontribuentiminimi efuoriuscitidal regimedi vantaggio
Perdite di lavoroautonomo (art. 36c. 27, DL 223/2006)non compensatenell’anno
%
Quota di partecipazione
2
Quota di reddito
%
2
Eccedenza 2013
Eccedenza 2013
Eccedenza 2014
PERIODO D’IMPOSTA 2015
Eccedenza 2014
Eccedenza 2015
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,00
,00
,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Ammortamentodei terreni
RS26
Importo
,00
NumeroNumero Importo
,001 2 3 4Fabbricati strumentali industriali
Altri fabbricati strumentali
,00
RS25
RS28Spese non deducibili
,00 ,00
Perdite istanzarimborso da IRAP
RS29
Codice fiscale Ritenute
,00
Componenti positivi
,00
Componenti negativi
,001 2 3
1 2RS33Consorzi diimprese
Prezzidi trasferimento RS32
4
Estremiidentificativirapportifinanziari
RS35
1
Codice fiscale
2
Codice di identificazione fiscale estero
3
Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto
,00,00
1 2
Perdite 2011
Impresa
3
Perdite riportabilisenza limiti di tempo
Canone Rai
Comune
Frazione, via e numero civico
Provincia (sigla) Codice comune
C.a.p.
giorno mese anno
Intestazione abbonamento
Data versamento
1
3 4 5
6 7
8 9
Categoria
RS41
2
Numero abbonamento
giorno mese anno
1
3 4 5
6 7
8 9
RS42
2
,00 ,00,00
,00 ,00 ,00,00 4,5%
Deduzioneper capitaleinvestitoproprio (ACE)
3
Differenza
4
Rendimento
2
Riduzioni
1
Patrimonio netto 2015
8
Rendimenti totali
7
Eccedenza riportata
RS375
Codice fiscale
6
Rendimento attribuito
Rendimento ceduto
Reddito d’impresadi spettanza dell’imprenditore
Totale Rendimento nozionalesocietà partecipate/imprenditore
,00,00,009 10 11
Rendimento nozionalesocietà partecipate
Rendimento imprenditoreutilizzato Eccedenza riportabile
,00,00,0013 14 15
1 2 3 4
RS24
Codice fiscale Codice Data Importo
RS231 2 3 4
Acconto cedutoper interruzionedel regimeart. 116 del TUIR
,00
RitenuteRitenute regimedi vantaggioCasi particolari
RS40
Possessodocumentazione
Perdite 2010
,0012
Eccedenza trasformatain credito IRAP
Spese dirappresentanzaper le imprese dinuova costituzioneD.M. del 9/11/08art. 1 c. 3
RS38
Elementi conoscitivi:
Interpello
1 ,00 ,00 ,00 ,002
Conferimenti art. 10, co. 2 Conferimenti col. 2 sterilizzati
3
Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)
4
Corrispettivi col. 4 sterilizzat
5
,00 ,00 ,00 ,00
Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)
6
Corrispettivi col. 6 sterilizzati
7
Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)
8
Incrementi col. 8 sterilizzati
9
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,00,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti al termine dell’esercizio precedente
Valore di bilancio Valore fiscale
RS482
Prospettodei crediti
,00
1
RS49 Perdite dell’esercizio
DifferenzaRS50
RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio,00 ,00
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti a fine esercizio
RS52,00 ,00
RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio
Dati dibilancio 21
RS97 Immobilizzazioni immateriali
RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali
RS99 Immobilizzazioni finanziarie
RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
RS104 Disponibilità liquide
RS105 Ratei e risconti attivi
RS106 Totale attivo
RS107 Patrimonio netto1
Saldo iniziale2
RS108 Fondi per rischi e oneri
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivoRS111
Debiti verso fornitoriRS112
RS113 Altri debiti
RS114 Ratei e risconti passivi
RS115 Totale passivo
Minusvalenzee differenzenegative
RS116 Ricavi delle vendite
RS117 Altri oneri di produzione e vendita1
(di cui per lavoro dipendente )
RS118
RS119
RS120
2
4 5,00
321
DividendiMinusvalenze/Altri titoliN. atti didisposizione
Minusvalenze / AzioniN. atti didisposizione
1 2
MinusvalenzeN. atti didisposizione
Variazione deicriteri divalutazione
RS140
Conservazionedei documentirilevanti aifini tributari
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,00
RS201 Data inizio periodo d’impostaErrori contabili
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
5
Importo VariatoRS202 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
RS203 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS204
RS205
RS206
RS207
RS208
RS209
RS210 ,00
RS211 Data inizio periodo d’imposta
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3 4
Errori Contabili
,005
Importo Variato
RS212 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
RS213 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS214
RS215
RS216
RS217
RS218
RS219
RS220 ,00
RS221 Data inizio periodo d’imposta
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3 4
Errori Contabili
,005
Importo VariatoRS222 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
RS223 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS224
RS225
RS226
RS227
RS228
RS229
RS230 ,00
,00,00,00,00
,00,00,00
RS284
3 4 5,00,00
1 2
Reddito esente/Quadro RHReddito esente/Quadro RGReddito esente/Quadro RF Totale reddito esente fruito Totale agevolazione
6
Perdite/Quadro RF
7
Perdite/Quadro RG
8
Perdite/Quadro RH,contabilità ordinaria
9
Perdite/Quadro RH,contabilità semplificata
Codice fiscale
,00,002 3 4 5
Reddito esente fruitoReddito ZFUN. dipendenti
assuntiN. periodod’imposta
Codice ZFU
1
6,00 ,00
Ammontare agevolazioneAgevolazione utilizzataper versamento acconti
,00
Differenza (col. 8 - col. 7)
97 8
,00,00
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
,00,00
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
,00,00
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
6 7 8 9
6 7 8 9
6 7 8 9
RS283
RS282
RS281
RS280
ZONEFRANCHEURBANE(ZFU)Sezione IDati ZFU
CO
NF
OR
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AL
PR
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Cod
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,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Sezione IIQuadro RNRideterminato
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
RS301 Reddito complessivo
RS303 Oneri deducibili
RS304 Reddito Imponibile
RS305 Imposta lorda
RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro
RS322 Totale detrazioni d'imposta
RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta
RS326 Imposta netta
RS334 Differenza
RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi
RS347
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2Start up UPF 2014 RN19
Spese sanitarie RN23
,00
Fondi Pensione RN24, col. 3
1
15
Start up UPF 2015 RN20
Casa RN24, col. 1
Start up UPF 2016 RN21
Occup. RN24, col. 2
Mediazioni RN24, col. 4 ,00
,00
,00
,00
,00
Cultura RN30, col. 1
Deduz. start up UPF 2016
Deduz. start up UPF 2014
Restituzione somme RP33
Arbitrato RN24 col. 5
,00
,00
3
Deduz. start up UPF 2015
11 126
26
1413
31
32 33 36
Codice fiscale
1
RedditoRegime forfetarioper gli esercentiattività d’impresa,artie professioni -Obblighiinformativi
RS371
RS372
RS373
1
1
Esercenti attività d'impresa
RS374 Totale dipendenti n. giornate retribuite
RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell’attività numero
RS376 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00
RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) ,00
RS378 Spese per l’acquisto carburante per l’autotrazione ,00
Esercenti attività di lavoro autonomo
RS379 Totale dipendenti n. giornate retribuite
RS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica ,00
RS381 Consumi ,00
,00
,00
,00
2
2
2
Sisma Abruzzo RN28 ,0021
CO
NF
OR
ME
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LLE
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,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
REDDITI
QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi
CODICE FISCALE
QUADRO RX
,004
Credito da utilizzarein compensazione e/o
in detrazione
3
Credito di cui si chiedeil rimborso
2
Eccedenza diversamento a saldo
1
Importo a creditorisultante dalla
presente dichiarazione
RX1 IRPEF
RX2
RX3
RX4
RX6
RX11
RX12
RX13
RX14
RX15
Addizionale regionale IRPEF
Addizionale comunale IRPEF
Contributo di solidarietà (CS)
Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)
Acconto su redditi a tassazione separata (RM)
Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)
Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)
,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
Addizionale bonus e stock option(RM)
Imposta pignoramento presso terzi (RM)
,00
RX16
Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)
,00 ,00 ,00 ,00
RX17
IVIE (RW)
,00 ,00 ,00 ,00
RX18
IVAFE (RW)
,00 ,00 ,00
RX19
Imposta sostitutivanuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)
Crediti edeccedenzerisultanti dallaprecedentedichiarazione
Sezione II Eccedenza o creditoprecedente
Importo compensatonel Mod. F24
Importo di cuisi chiede il rimborso
Importo residuoda compensare
Codicetributo
IVA
Contributi previdenziali
RX51
Imposta sostitutivadi cui al quadro RT
RX52
Altre imposte
RX53
Altre imposte
RX54
Altre imposte
RX61
Altre imposte
1
,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00
Sezione IIIDeterminazionedell’IVAda versareo del creditod’imposta
IVA da versare
RX55
RX56
RX57
,00 ,00 ,002 3 4 5
,00
,00
RX62 IVA a credito ,00(da ripartire tra i righi RX64 e RX65)
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00
Importo di cui si richiede il rimborso
RX64
1
2di cui da liquidare mediante procedura semplificata
43Causale del rimborso Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
6Contribuenti Subappaltatori
,00RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione
Sezione I
Crediti edeccedenzerisultanti dallapresentedichiarazione
COMPENSAZIONIRIMBORSI
RX20
RX31
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00
RX36 Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00
,00
Cedolare secca (RB)
Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)
Esonero garanzia 7
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributiIl sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenticondizioni previste dall’articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenzadegli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuatenella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o ramidi aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anchepenali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA
9
PERIODO D’IMPOSTA 2015
RX37
RX38
Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)
,00Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter5
CO
NF
OR
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3800 468 468
1873
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192
Nome
M F
Sesso(barrare la relativa casella)
(vedere istruzioni)
EVENTIECCEZIONALI
Prov.(sigla)Comune (o Stato estero) di nascitaData di nascitagiorno mese anno
Codice fiscale
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale Prov. Frazione, via e n. civico C.A.P.
Familiaria carico
1 Rel. par.(1) Mesi
RIEPILOGO IRPEF QUADRO PERDITE RITENUTE
Dominicali
Agrari
Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria)e pignoramento presso terzi
Fabbricati
Lavoro dipendente
Lavoro autonomo
Imprese consorziate
Altri redditi
Allevamento
TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE
RA
RA
RB
RD
RC
RF
RG
RL
RM
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)
Statocivile
Mese / Annovariazione
%Detr.spett.MesiMin 3 anni
,00
,00
,00
,00
,00
Periodo d'imposta 2015
Disabile
Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente
TIPO REDDITO REDDITI
Impresa in contabilità ordinaria
,00
DIFFERENZA
,00REDDITO MINIMO
,00REDDITO COMPLESSIVO
UNICO PERSONE FISICHE - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMOQUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO
REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO
RESIDUO PERDITE COMPENSABILI
,00
,00
Impresa in contabilità semplificata
,00
RS
,00
Totale spese per le quali spetta la detrazione
TOTALE SPESE 19%
,00
,00
Inquilini di alloggi adibitiad abitazione principale 3
PercentualeN. di giorni21
TipologiaDATI PER FRUIREDI DETRAZIONI PERCANONI DI LOCAZIONE
ALTRE DETRAZIONI
,00
,00
,00
,00
,00
,00RE
,00
,00
Partecipazione
Plusvalenze di natura finanziaria RT
RH
,00
,00
TOTALE SPESE 26%
TOTALE SPESE 36%
TOTALE SPESE 41%
TOTALE SPESE 50%
TOTALE SPESE 65%
TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI
ALTRE DETRAZIONI
,00
,00
,00TOTALE SPESE 55%
Detr.100% affid. figli 2 Rel. par.(1) Mesi %Detr.spett.MesiMin 3 anni
Disabile Detr.100% affid. figliFamiliaria carico
Familiaria carico
3 Rel. par.(1) Mesi %Detr.spett.MesiMin 3 anni
Disabile Detr.100% affid. figli 4 Rel. par.(1) Mesi %Detr.spett.MesiMin 3 anni
Disabile Detr.100% affid. figliFamiliaria carico
2
PercentualeN. di giorni1
1
Codice fiscaleInvestimentistart up
,00 ,00,00
PMI Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione Totale detrazione
2 4 5 6
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani ,00
Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) Altre detrazioni ,001 2
Codice
Tipologiainvestimento
3 7
IRPEF
,00,00,00
,00,00,00,00
,00
,00
,00 ,00
REDDITOCOMPLESSIVO ,00
5
Deduzione per abitazione principale ,00
Oneri deducibili
,00REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)
IMPOSTA LORDA
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00
3
,0031
,004
Detrazione canoni dilocazione e affitto terreni(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00
Totale detrazione1
Credito residuo da riportareal rigo RN31 col. 2
2 3
Reddito di riferimentoper agevolazioni fiscali
2
Credito per fondi comuniCredito art. 3 d.lgs.147/2015
Perdite compensabilicon crediti di colonna 2
Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative
Detrazioni perfamiliari a carico 1 2
Detrazioneper figli a carico
3
Ulteriore detrazioneper figli a carico
4
Detrazioneper altri familiari a carico
Detrazioneper coniuge a carico
Detrazionilavoro 1
Detrazione per redditidi lavoro dipendente
2
Detrazione per redditidi pensione
4
Detrazione per redditi assimilatia quelli di lavoro dipendente e altri redditi
Detrazione utilizzata
La r
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(
1)
C =
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BIZZARRI FRANCO X BZZFNC52C15C309J
15 03 1952 CASTIGLIONE DEL LAGO PG 2
CASTIGLIONE DEL LAGO PG VIA DE GASPERI 1 06061
Con
7455 2013
32812 1940
40267 3953
40267
40267
142
600
2941
42847 40267
2941
37326
10504
267
267
Cod
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,00 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00,00,00,00
,00,00
,00 ,00
,00,00
,00
,00Detrazione spese Sez. III-C quadro RP
,00Detrazione oneri Sez. IV quadro RP
Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00
,00
,00
TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
Crediti d’impostache generano residui
,00
,00TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
,00
1 2(di cui derivanti da imposte figurative
Crediti d’imposta ,00
,00
Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
2
di cui acconti ceduti
3 4
Restituzione bonus ,00 ,001 2
Bonus incapienti Bonus famiglia
IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
Credito imposta cultura
)
,001 2
Altri crediti d’imposta
RITENUTE TOTALI,00 ,00
di cui ritenute sospese
1
di cui altre ritenute subite
2
DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno)
3
,0021
,00Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo
Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
di cui fuoriusciti regimedi vantaggio o forfetario
,005
6
di cui ritenute art. 5 non utilizzate
,00
4
,00
Riacquisto prima casa Incremento occupazione
,00321
,004
Reintegro anticipazionifondi pensioni Mediazioni
di cui acconti sospesi
Fondi comuni
di cui credito riversatoda atti di recupero
Detrazione oneriSez. I quadro RP 1
(19% di RP15 col.4)2
(26% di RP15 col.5)
Detrazione speseSez. III-A quadro RP 1
(41% di RP48 col.1)
2
(36% di RP48 col.2)
3
(50% di RP48 col.3)
4
(65% di RP48 col.4)
(50% di RP57 col. 7)
1
(65% di RP66)(55% di RP65)2
1 2Detrazione utilizzataRN47, col. 8, Mod. Unico 2015
1 2
di cui creditoQuadro I 730/2015
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
1
di cui recuperoimposta sostitutiva
ACCONTI
di cui sospesa
,00RP80 col. 7 ,00Detrazione utilizzataDetrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)1 2
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
,00
Importo rata 2015
,00
Totale credito
,00
Credito utilizzato
1 2 3
Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,001
,00
di cui interessi su detrazione fruita
,00
Detrazione fruita
,00
Eccedenze di detrazione
1 2 3
Decadenza Start-upRecupero detrazione
,002
)
Residuo detrazione Start-up UNICO 2014 ,00 ,00RN47, col. 7, Mod. Unico 20151
Detrazione utilizzata2
Residuo detrazione Start-up UNICO 2015
,00
Negoziazione e Arbitrato
5
IRPEF
,00 ,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00IMPOSTA A DEBITO
2Start up UPF 2014 RN19
IMPOSTA A CREDITO ,00
Spese sanitarie RN23
,00
Abitazione principale soggetta a IMU
1 2di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)
Fondi Pensione RN24, col. 3
1
21
Start up 2015 RN20
Casa RN24, col. 1
Start up UPF 2016 RN21
Occup. RN24, col. 2
3di cui immobili all’estero
2Fondiari non imponibili
1
Ricalcolo reddito
Acconto dovuto1
Primo acconto
4
Secondo o unico acconto2
Differenza
3
Imposta netta
2
Reddito complessivo
,00
,00
,00
,00
,00REDDITO IMPONIBILE
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00
,00ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)
,00 )
3
2
Cod. Regione
1
3
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
Addizionale regionale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante da 730/2016o UNICO 2016
2
,001
Credito compensato con Mod F24Trattenuto dal sostituto
1)
3
Rimborsato
2
di cui credito da Quadro I 730/2015
(di cui altre trattenute (di cui sospesa
1Casi particolari addizionale regionale
2
Mediazioni RN24, col. 4 ,00
Casi particolari
1
,00,00,00
Irpef da trattenere oda rimborsare risultanteda 730/2016o UNICO 2016 1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensatocon Mod F24
3
Rimborsato
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti,00,00
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
21
BONUS IRPEF,00,00,00
1
Bonus spettante
2
Bonus fruibilein dichiarazione
3
Bonus da restituire
,00
,00 ,00
,00
Cultura RN30, col. 1
Deduz. start up UPF 2016
Deduz. start up UPF 2014
Sisma Abruzzo RN28
Deduzioni start up UPF 2015
,00
,00
3
11 126
26
1413
31 32
3633
730/2016
,00
Rimborsato da UNICO 2016
4
Restituzione somme RP33
730/2016
Rimborsato da UNICO 2016
4,00
4
La r
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arz
iale
, è
vie
tata
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
27 156
450
10054
39536101
3313
3313
6101
358
2440 3661
37326
553
92
461
Cod
ice
fisca
le B
ZZ
FN
C52
C15
C30
9J D
enom
inaz
ione
BIZ
ZA
RR
I FR
AN
CO
IRPEF
NOVEMBREGIUGNO / LUGLIO
IRAP
INPS
IRPEF
IRAP
INPS
C.C.I.A.A.
GIUGNO/LUGLIO
,00
,00
,00
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ,00
ADDIZIONALE COMUNALE ,00
,00ALTRE IMPOSTE
MINIMO ,00 MINIMO
CEDOLARE SECCA ,00
ADDIZIONALECOMUNALE
CEDOLARE SECCA
COMPENSAZIONI RIMBORSI
Crediti edeccedenzerisultanti dallapresentedichiarazione
Addizionalecomunaleall'IRPEF
Accontoaddizionalecomunaleall’IRPEFper il 2016
Determinazionedell’IVAda versareo del creditod’imposta
,00
,00,00 ,00
,00,00
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO
,00
,00
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)
3
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
,001
Addizionale comunale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante da 730/2016o UNICO 2016
1Agevolazioni
2
RC e RL2
730/20153
F24
altre trattenute4
(di cui sospesa5
)6
1
Cod. comune
2
di cui credito da Quadro I 730/2015
1Aliquote per scaglioni
2
,00 ,00,00,00,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00
Aliquota
4 5 6 7 8
Acconto dovuto Acconto da versare
1
Agevolazioni
2
ImponibileAddizionale comunale
2016 trattenuta daldatore di lavoro
Importo trattenuto o versato(per dichiarazione integrativa)
3
Aliquoteper
scaglioni
,00,00,00,00
730/2016
Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016
4321
SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2015 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2016
,00
,00
,00 ,00 ,00 ,004
Credito da utilizzarein compensazione e/o
in detrazione
3
Credito di cui si chiedeil rimborso
2
Eccedenza diversamento a saldo
1
Importo a creditorisultante dalla
presente dichiarazione
IRPEF
Addizionale regionale IRPEF
Addizionale comunale IRPEF
Contributo di solidarietà (CS)
Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)
Acconto su redditi a tassazione separata (RM)
Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)
Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)
,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
Addizionale bonus e stock option(RM)
Imposta pignoramento presso terzi (RM)
,00Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)
,00 ,00 ,00 ,00IVIE (RW)
,00 ,00 ,00 ,00IVAFE (RW)
,00 ,00 ,00
Imposta sostitutivanuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)
Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00
Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00
,00
Cedolare secca (RB)
Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)
Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)
,00
,00
IVA da versare ,00
IVA a credito ,00(da ripartire tra i righi RX64 e RX65)
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00
Importo di cui si richiede il rimborso
1
2di cui da liquidare mediante procedura semplificata
43Causale del rimborso Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
6Contribuenti Subappaltatori Esonero garanzia 7
,00Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter5
Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00
La r
ipro
duzi
on
e, a
nch
e p
arz
iale
, è
vie
tata
0,8299
26 2450
249
37326 0,8 90 90
6101 2440,40 3660,60
461
249 90,00
27 205,96 308,94
832 355,60 533,40
1873
Cod
ice
fisca
le B
ZZ
FN
C52
C15
C30
9J D
enom
inaz
ione
BIZ
ZA
RR
I FR
AN
CO
,00,00,00,00,00 ,00
Eccedenza 2015Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012
PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL’ANNO
Cod.Inps
Cognome e Nome Codice Fiscale % PART. Quota reddito esente da ZFU
,00
,00QUOTA RITENUTE
D'ACCONTO
,00
,00
,00
,00
Tipo Quota reddito o perdita
,00
PerditeIll.
Detrazioni
,00
1
Redd.Terreni
%Partecipazione
2
1
2
1
1
2
,00
,00
,00
,00
Codice Fiscale
2
QUOTA RITENUTE D’ACCONTONON UTILIZZATE
,00
,00
QUOTA CREDITODI IMPOSTA
,00
,00
,00
,00
QUOTA ONERIDETRAIBILI
(2) disposizioni previste dall’articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n.214
,00
,00,00
,00
1
2
Codice Fiscale %Partecipazione
Quota reddito o perdita PerditeIll.
QUOTA REDDITOSOCIETA' NON OPERATIVE
QUOTA DELLERITENUTE D'ACCONTO
QUOTA CREDITID'IMPOSTA
QUOTA CREDITO IMPOSTEESTERE ANTE OPZIONE
QUOTA ONERIDETRAIBILI
QUOTA ECCEDENZE QUOTA ACCONTI
1
2
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00,00
,00
,00
QUOTA REDDITOORDINARIO
QUOTAONERI DETRAIBILI
QUOTA ACE
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ,00 ) ,00
Eccedenza 2013
QUOTA RITENUTED'ACCONTO
Eccedenza 2014
,00
,00
QUOTA CREDITI DI IMPOSTA
IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE
QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA
QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE
ANNOTAZIONI
La r
ipro
duzi
one,
anch
e p
arz
iale
, è v
ieta
ta
Cod
ice
fisca
le B
ZZ
FN
C52
C15
C30
9J D
enom
inaz
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BIZ
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RR
I FR
AN
CO
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genziantrate
Modello YK04U
UNICO2016Studi di settore
CODICE FISCALE
69.10.10 - Attività degli studi legali
DOMICILIO FISCALEALTRE ATTIVITÀ
ALTRI DATI
Barrare la casella
ProvinciaComune
Altre attività professionali e/o di impresa
Barrare la casellaLavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale
Anno di iscrizione ad albi professionali
B02 Provincia
B03B04
QUADRO BUnità localedestinataall’eserciziodell’attività
Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività Mq
ComuneB01
B00 Numero complessivo delle unità locali
Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Barrare la casellaPensionato
Anno di inizio attività
1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta; 2 = cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo,
entro sei mesi dalla sua cessazione;3 = inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti;5 = cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi
dalla sua cessazione.Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni) Numero
Barrare la casellaUso promiscuo dell’abitazione
QUADRO APersonaleaddettoall’attività
A01 Dipendenti a tempo pieno
A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine,di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro
A03 Apprendisti
A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente
A06 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
Numerogiornate retribuite
Numero
Percentuale dilavoro prestato
CASTIGLIONE DEL LAGO PG
1 9 8 1 1 9 8 1
192 B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J
312
X
1
CASTIGLIONE DEL LAGO
PG
60
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Modello YK04U
UNICO2016Studi di settore
CODICE FISCALE
D01D02D03
D04
QUADRO DElementispecificidell'attività
D05
Modalità organizzativaAttività esercitata a titolo individuale
Attività esercitata in forma collettiva
Studio proprio (compreso l’uso promiscuo dell’abitazione)
Studio in condivisione con altri professionisti
Attività svolta presso studi e/o strutture legali di terzi
Associazione/Società (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
D06
D07
D08D09
D10D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17D18D19
D22
,, %
NumeroPercentuale
sui compensiPercentuale
sui compensiNumero
Totale incarichi
Di cui incarichi per i qualinell'anno sono stati percepiti
solo acconti e/o saldi(pagamenti parziali)
%
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, %
,, %
%
,, %
%
,, %
%
Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanziagli organi giurisdizionali di merito in materia:- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria
(valore causa fino a euro 51.700,00)
- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)
- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00)
- Amministrativa
- Penale
Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanziagli organi giurisdizionali superiori in materia:- Civile (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa
- Penale
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00 )
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00 )
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale(valore pratica oltre euro 51.700,00 )
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria
Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico
Conciliazione
Altre attività
D20,, % %Attività di semplice domiciliazione
D21,, % %
%
Stesura di lettere di diffida
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D’INTERVENTO
TOT = 100%
(segue)
D24D25
D23Codice %
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE(da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione“Modalità organizzativa” - “Associazioni/Società” il codice 2: interdisciplinare)(vedere istruzioni per apposita decodifica)
Codice %
Codice %
Codice %
Percentualesui compensi
B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J
X
57 83,51 34 51,08
10 16,49 6 12,23
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genziantrate
Modello YK04U
UNICO2016Studi di settore
CODICE FISCALE
%Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)
D38D39
D40D41D42D43
Ore settimanali dedicate all'attività
Settimane di lavoro nell'anno
Elementi specificiNumero
Numero
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA ANCHE NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O SOCIETÀ(da compilare solo da parte di esercenti a titolo individuale che partecipano ad un’associazione traprofessionisti o sono soci di una società nell’ambito della quale esplicano ulteriore attività legale)
Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario
Settimane di lavoro nell'anno svolte nell’ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario
Numero
Numero
D35
D36
D37
,00
,00
,00
Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali,direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)
Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attivitàprofessionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)
Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua
QUADRO DElementispecificidell'attività
(segue)
D31D32
D33D34
%
%
%
%
%
TOT = 100%
Studi e/o strutture legali
Altri studi professionali/imprese
Enti pubblici
Privati
Altro
Tipologia della clientelaPercentuale
sui compensi
D26D27D28D29D30
%Percentuale dei compensi provenienti da attività svolta presso studi e/o strutture legali di terzi
ApprendistiSpese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti
Durata complessiva del contratto di apprendistato
Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio anno
Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine anno
Mesi
Mesi
Mesi
,00
B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J
86
14
28
36
pagina 4
CODICE FISCALE
genziantrate
Modello YK04U
UNICO2016Studi di settore
G01
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica
G02
Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
Altre componenti negative
G03
G05
G04
G06G07
G09G10
G11
G12
G14
G13
G15G16
G17
G18
G19
QUADRO GElementicontabili
Ulteriori elementicontabili
Valore dei beni strumentali mobili
Plusvalenze patrimoniali
Compensi dichiarati
Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione
IVA sulle operazioni imponibili
Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)
Altri proventi lordi
,00
1,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Imposta sul valore aggiuntoEsenzione Iva
Volume d’affari ,00
,00Adeguamento da studi di settore
Altre spese
Consumi ,00
,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente
di cui per personale con contrattodi somministrazione di lavoro 2
,00
2,00
2,00
1,00
di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria
G08
Ammortamenti 1,00
di cui per beni mobili strumentali
Barrare la casella
Minusvalenze patrimoniali ,00
Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche ,00
G20G21
Altre componenti negativeCanoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili
Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili ,00
,00
G22Beni strumentali mobiliSpese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro ,00
1,00
maggiorazione del 40%
3,00maggiorazione del 40%
2,00
I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibilenell’anno (già compresa nell’importo indicato nel campo 1) 2
,00
I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell’annoed esigibile negli anni successivi 3
,00
G23
Ulteriori dati specificiApplicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitào del regime dei “minimi” in uno o più periodi d’imposta precedenti Barrare la casella
B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J
60891
5973
15244
1372
4063
261
261
1166
32812
9099
63326
13932
327
pagina 5
CODICE FISCALE
genziantrate
Modello YK04U
UNICO2016Studi di settore
Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista
Asseverazionedei dati contabilied extracontabili Firma
Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitatiall’assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)
Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionistao del funzionario dell’associazione di categoria abilitato
Attestazionedelle cause dinon congruitào non coerenza
Firma
B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J
Realiz
zato
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ecn
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SM
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DA
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GR
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Sez. 2 -
QUADRO VA - VB
QUADRO VAINFORMAZIONIE DATIRELATIVIALL'ATTIVITÀ
Sez. 1 -Dati analiticigenerali
VA2
VA3
VA1
VA4
VA5
VA10 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioniDati riepilogativirelativi a tutte leattività
VA11,00
1,00
2Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2015
Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
VA13 ,00
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI
CODICE FISCALE
Mod. N.
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2
,00
Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2014(imponibile e imposta)
1 2
VA12
Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ1
1
Denominazione del fondo
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato5
Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)
21
Numero Banca d' Italia
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
1
Operazioni effettuate nei confronti di condomìni
,004
Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto
VA141
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
Acquisti apparecchiature1 ,00 ,002
Totale imponibile Totale imposta
Servizi di gestione ,00 ,003 4
VA15 Società di comodo 1
1
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita3
VB1
Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero
Tipo di rapportoDenominazione operatore finanziario
2
4
Dati relativi agliestremiidentificativi deirapporti finanziari
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
Periodo d'imposta 2015
MODELLO IVA 2016
QUADRO VB
VB2
VB3
VB4
VB5
VB6
VB7
1
Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
CO
NF
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5/0
1/2
01
6
691010
0 1
B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J
Cod
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fisca
le B
ZZ
FN
C52
C15
C30
9J D
enom
inaz
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BIZ
ZA
RR
I FR
AN
CO
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SM
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DA
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INT
GR
AF
IK
VD2
QUADRO VC
QUADRI VC-VDESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001)
ESPORTATORIE OPERATORIASSIMILATI
ACQUISTI EIMPORTAZIONISENZAAPPLICAZIONEDELL'IMPOSTASUL VALOREAGGIUNTO RELA-TIVI A TUTTE LEATTIVITA' ESERCI-TATE
VC14PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2015 ,00
1
MENSILESOLAREMetodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015 2 3
QUADRO VDCESSIONE DELCREDITO IVADA PARTE DELLESOCIETÀ DIGESTIONE DELRISPARMIO(Art. 8 D.L.n. 351/2001)
VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO
CODICE FISCALE
,0021
IMPORTO
VD121 2
,00
VD3 ,00 VD13 ,00
VD4 ,00 VD14 ,00
VD5 ,00 VD15 ,00
VD6 ,00 VD16 ,00
VD7 ,00 VD17 ,00
VD8 ,00 VD18 ,00
VD9 ,00 VD19 ,00
VD10 ,00 VD20 ,00
VD11 ,00 VD21 ,00
VD31 ,00 VD41 ,00
VD32 ,00 VD42 ,00
VD33 ,00 VD43 ,00
VD34 ,00 VD44 ,00
VD35 ,00 VD45 ,00
VD36 ,00 VD46 ,00
VD37 ,00 VD47 ,00
VD38 ,00 VD48 ,00
VD39 ,00 VD49 ,00
VD40 ,00 VD50 ,00
,00
,00
11 2 2
,00
,00
,00
VD56
VD55
VD54
VD511
Sez. 1 -Società cedente -Elenco societào enti cessionari
Società o entecessionario -Elenco societàcedenti
Sez. 2 -
,00 ,00
PLAFOND UTILIZZATOALL'INTERNO O PER
ACQUISTI INTRACOM.ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI
VC1GEN ,00,00 ,00 ,00
ALL'IMPORTAZIONE
VC2FEB
MARVC3
APRVC4
MAGVC5
GIUVC6
LUGVC7
AGOVC8
SETVC9
OTTVC10
NOVVC11
DICVC12
TOTALEVC13
ANNO IMPOSTA 2014
ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI654321
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
VD52 ,00
VD53 ,00
TOTALE CREDITI RICEVUTI
Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA
Importo utilizzato in compensazione nel modello F24
Eccedenza a credito
Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all' anno 2014)
Totale eccedenze (VD51+VD52)
CODICE FISCALE IMPORTO
CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO
ANNO IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE
Mod. N.
MODELLO IVA 2016Periodo d'imposta 2015
CO
NF
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VV
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DA
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GR
AF
IK
CODICE FISCALE
QUADRO VEOPERAZIONI ATTIVEE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI
Mod. N.
QUADRO VE
,00
Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbianosuperato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’impostacorrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazionidi cui all’art. 26, e relativa imposta
VE5
VE4
VE3
VE6
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTADETERMINAZIONEDEL VOLUMED'AFFARI EDELLA IMPOSTARELATIVA ALLEOPERAZIONIIMPONIBILI
Sez. 1 -Conferimenti diprodotti agricolie cessioni daagricoltoriesonerati (incaso disuperamentodi 1/3)
,00
2%
1
,00VE1
VE2
VE7
VE8
VE9
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Sez. 2 -
Operazioniimponibiliagricolee operazioniimponibilicommerciali oprofessionali
Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26,e relativa imposta
VE24
VE23
VE20
VE21
VE22
,00 ,00
,00
Sez. 3 - Totaleimponibilee imposta
,00
,00
,00
,00
,00
VE30
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intentoVE31
VE32 Altre operazioni non imponibili
VE33 Operazioni esenti (art. 10)
VE34
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero
VE36
VE37
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
Volume d’affari
VE40
VOLUME D'AFFARI
,00
VE38
,00
(meno)
VE35
,00
Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015
TOTALE (VE23± VE24)
Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati
Cessioni di oro e argento puro
,00
,00
,00
,00
,00Operazioni con applicazione del reverse charge 1
2 3
4 5
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati ,00
(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
4
10
Sez. 4 - Altreoperazioni
1
Esportazioni
2 ,00
Cessioni intracomunitarie
3 ,00
Cessioni verso San Marino
4 ,00
1
VE39
,00
6 ,00 7 ,00
Cessioni di microprocessoriCessioni di telefoni cellulari
TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
2 ,00
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
Sez. 5 -
(somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)
VE25
,00,00 22
MODELLO IVA 2016Periodo d'imposta 2015
,00
Operazioni assimilate
,005
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies ,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi
8 ,00
Operazioni settore energetico
9 ,00
Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter
VE50 ,00
CO
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1/2
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63326 13932
63326 13932
13932
63326
0 1
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CODICE FISCALE
QUADRO VFOPERAZIONI PASSIVEE IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
Mod. N.
VF6
,00
,00
Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cuiai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d’impostao per percentuale di compensazione, tenendo contodelle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta ,00
,00,00
,00
VF10
VF19
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VF11
Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi specialiVF13
VF14
VF15
VF16
Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta
VF17
VF18
Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi
VF9
VF8
VF7
VF5
VF4
VF3
VF1
VF2 ,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTAQUADRO VF
,00
2%
1
,00
VF12
Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati
,00
Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015
,00
(meno)
VF22
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI
Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond
,00
,00
,00
(VF21 colonna 2 +/– VF22)VF23
,00
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
10
12,3
OPERAZIONIPASSIVEE IVA AMMESSAIN DETRAZIONE
SEZ. 2 - Totaleacquistie importazioni,totale imposta,acquistiintracomunitari,importazionie acquisti daSan Marino
Acquisti intracomunitari
Imponibile
1
Imposta
,002
Importazioni
Imponibile
3,00
Imposta
4,00
Acquisti da San Marino
con pagamento IVA
5,00
6,00
senza pagamento IVA
VF24
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21 ):
1,00
Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili
2,00
Beni destinati alla rivendita ovveroalla produzione di beni e servizi
3,00
Altri acquisti e importazioni
4,00
,00
Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione
Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)
,00Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi
,002
art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012
SEZ. 1 -Ammontaredegli acquistieffettuatinel territoriodello Stato,degli acquistiintracomunitarie delleimportazioni
,00
22
VF20
MODELLO IVA 2016Periodo d'imposta 2015
VF25
1
art. 1,commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 decreto legge n. 83/2012
2,00
1
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228 23
8084 1778
12100
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1
1802
20512
0 1
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VF49
Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 delquadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto dellevariazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVAdetraibile forfettariamente
,00
,00,00
,00
TOTALI
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
VF50
VF51Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34,primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72
VF47
VF46
VF44
VF38
VF39 ,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTA
,00
21
,00Riservato alle imprese agricole miste
,00
,00
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
SEZ. 3-BImprese agricole(art.34)
VF56
CODICE FISCALECODICE FISCALE
- Totale operazioni imponibili diverse
VF40
VF41
VF42
VF43
VF45
VF48
Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)
SEZ. 3-CCasi particolari VF53
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 1
VF54Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazionedel regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella 1
VF55Riservato alle imprese agricole Imponibile
1,00
Imposta
2,00
SEZ. 4IVA ammessain detrazione TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–) ,00
VF57 IVA ammessa in detrazione ,00
IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38
Operazioni occasionali rientranti nel regime previstodall’art. 34-bis per le attività agricole connesse
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella2
,00
SEZ. 3 -Determinazionedell’IVAammessain detrazione
VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
• agenzie di viaggio
• beni usati
• operazioni esenti
• agriturismo
• associazioni operanti in agricoltura1
2
3
4
5
7
6• spettacoli viaggianti e contribuenti minori
• attività agricole connesse
• imprese agricole 8
SEZ. 3-AOperazioniesenti VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali
Imponibile
1,00
Imposta
2,00
VF32 Se per l’anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella 1
1VF33 Se per l’anno 2015 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36-bis barrare la casella
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione
Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria
dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili
Operazioni esenti di cui all’art. 10,n. 27-quinquies
1,00
2 3
Operazioni non soggette
5
Operazioni non soggette di cui all’art 74, co. 1
VF34
VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 ,00
VF36IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttorie trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis
VF37 IVA ammessa in detrazione ,00
%9
,004
,00
,00 ,00
Operazioni esenti relative all’oroda investimento effettuate dai soggetti
di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)
6 7
Operazioni esentiart. 19, co. 3, lett. a-bis)
Percentuale di detrazione(arrotondata all’unità
più prossima)
,00
Beni ammortizzabili e passaggiinterni esenti
,00
Operazioni artt. da 7 a 7-septiessenza diritto alla detrazione
8,00
,00
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VJ1
CODICE FISCALE
Mod. N.
QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE
VJ2
VJ3
VJ4
VJ5
VJ6
VJ7
VJ8
VJ9
VJ10
VJ11
VJ12
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticanoe dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oroindustriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)
IMPONIBILE IMPOSTA
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2
Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)
Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari(art. 74-ter, comma 8)
Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)
Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)
Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
TOTALE IMPOSTA
Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVAin dogana (art. 70, comma 5)
21DETERMINAZIONEDELL’IMPOSTARELATIVAA PARTICOLARITIPOLOGIEDI OPERAZIONI
QUADRO VJ
VJ13
,00 ,00
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)
(somma dei righi da VJ1 a VJ19)
VJ14 ,00
Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a) ,00
VJ15
Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) ,00
,00
Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)
Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)
,00
,00 ,00
,00
VJ16
VJ17
MODELLO IVA 2016Periodo d'imposta 2015
Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter) ,00
VJ18Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis,d-ter e d-quater) ,00 ,00
VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell’art. 17-ter ,00 ,00
VJ20 ,00
QUADRO VI
DICHIARAZIONIDI INTENTORICEVUTE VI1
Dati relativi al cessionario o committente
Partita IVA
1
Numero protocollo
2
Numero progessivo
3
VI21
2 3
VI31
2 3
VI41
2 3
VI51
2 3
VI61
2 3
CO
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Dati generali
SOCIETÀCONTROLLANTIE CONTROLLATE
,00
,00VK20 Totale dei crediti trasferiti ,00
,00
VK24 Eccedenza di credito compensata
VK21 Totale dei debiti trasferiti
VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK20)
VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21)
,00
,00
,00
,00
VK25Eccedenza chiesta arimborso dalla controllante
VK26 Crediti di imposta utilizzati
VK27 Interessi trimestrali trasferiti
,00
,00
,00
IVA a debito
VK31
VK32
VK33
Versamenti a seguito di ravvedimentoVK34
VK35
Acconto riaccreditato dalla controllante
Cessazionedel controlloin corso d'annoDati relativial periododi controllo
VK1
Sez. 2 -Determinazionedell'eccedenzad'imposta
Sez. 3 -
QUADRO VK
1
PARTITA IVA2
ULTIMO MESEDI CONTROLLO
3
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
Mod. N.
VK36 ,00
QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
Firma
SOTTOSCRIZIONEDELL'ENTE OSOCIETÀCONTROLLANTE
QUADRO VH
VH1 ,00 ,00
CREDITI DEBITI
,00
DEBITI
,00
CREDITI
VH7
VH2 ,00 ,00 ,00,00VH8
VH3 ,00 ,00 ,00,00VH9
VH4 ,00 ,00 ,00,00VH10
VH5 ,00 ,00 ,00,00VH11
VH6 ,00 ,00 ,00,00VH12
VK30
IVA detraibile
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Versamenti integrativi d’imposta
1 2
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
,00VH13 Acconto dovuto
,00
,00
,00
Sez. 2 -Versamentiimmatricolazioneauto UE
VH20 ,00
DATI DELLA CONTROLLANTE
VK2
VH24 ,00
VH28 ,00
VH21
VH25
VH29
,00
,00
,00
VH23
VH27
VH31
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VH22
VH26
VH30
Codice
Ravvedimento
3
Ravvedimento
Metodo
Sez. 1 - Liquidazioniperiodiche riepilogati-ve per tutte le attivitàesercitate ovverocrediti e debiti trasferitidalle società control-lanti e controllate
LIQUIDAZIONIPERIODICHE
Sez. 1 -
VH14 Subfornitori art. 74, comma 5
MODELLO IVA 2016Periodo d'imposta 2015
CO
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1/2
01
6
2038
3484
3507
1350 1
0 1
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m -
DA
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IK
CODICE FISCALE
Mod. N.
QUADRO VLLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALEQUADRI COMPILATI
,00
,00
,00
,00
VL32 IVA A DEBITO
VL33
VL34
VL36
Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale
ovvero
VL31 Versamenti integrativi d'imposta
Ammontare dei debiti trasferiti (*)
[(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]
IVA A CREDITO
,00VL30
,00
,00Determinazionedell'IVA dovutao a creditoper il periodod'imposta
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)
VL4
VL20 ,00
,00
Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
VL21
Determinazionedell’IVA a debitoo a credito rela-tiva a tutte leattività esercitate
,00
,00
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Eccedenza credito anno precedente
VL25
VL26
Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficioVL27
VL28
VL24
VL1
,00
QUADRO VLLIQUIDAZIONEDELL'IMPOSTAANNUALE
,00IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)
Sez. 1 - VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)
DEBITI CREDITI
DEBITI CREDITI
,00VL22
Ammontare dei crediti trasferiti (*)
Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
,00
Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in annisuccessivi
VL29
,00
VL23
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24
,00
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale ,00
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001 ,00
VL38 ,00
VL39 ,00
TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)
TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)
,00di cui ricevuti da società di gestione del risparmio
1
2
,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito ,00
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto
Sez. 3 -
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 ,00o credito annuale non trasferibile (*)
VL9 Credito compensato nel modello F24 ,00
VL10 ,00Eccedenza di credito non trasferibile (*)
Sez. 2 - Creditoanno precedente
Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante
di cui versamenti auto UEeffettuati in anni precedenti ma relativi
a cessioni effettuate nell’anno
,002
1
ovvero
IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)
,00
,00
QUADRICOMPILATI
VA VE VF VH VK VOVLVC VD VXVJ VT
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
3,00
di cui sospesiper eventi eccezionali
[(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]
1
di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio (*) ,002
MODELLO IVA 2016Periodo d'imposta 2015
VB VI
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X X X X X X X
13946
1802
12144
89
10379
1854
19
1873
0 1
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QUADRO VT
,00
QUADRO VT
SEPARATAINDICAZIONEDELLE OPERAZIO-NI EFFETTUATENEI CONFRONTIDI CONSUMATORIFINALI E SOGGET-TI IVA
Ripartizione delle operazioniimponibili effettuate nei con-fronti di consumatori finali e disoggetti titolari di partita IVA
Abruzzo
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA
VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12
VT13
VT14
VT15
VT16
VT17
VT18
VT19
VT20
VT21
VT22
Totale operazioni imponibili
Operazioni imponibili versoconsumatori finali
Operazioni imponibili versosoggetti IVA
1 2
,00
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Valle d' Aosta
Umbria
Veneto
Totale imposta
,00 Imposta ,00
43
,00 Imposta ,00
65
Operazioni imponibili versoconsumatori finali
Imposta
,00,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,001
,002
CODICE FISCALE
MODELLO IVA 2016Periodo d'imposta 2015
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63326 13932
53097 11681
10229 2251
53097 11681
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VX1
QUADRO VX
VX3
VX4
DETERMINA-ZIONEDELL'IVA DAVERSARE ODEL CREDITOD'IMPOSTA
IVA da versare
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
Importo di cui si richiede il rimborso
,00
,00
,00
VX2
,00
Per chi presentala dichiarazionecon più modulicompilare solonel modulo n. 01
IVA a credito
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00
Importo ceduto a seguito diopzione per il consolidato fiscale ,00VX6
Codice fiscale consolidante
1
,00di cui da liquidare mediante procedura semplificata
Causale del rimborso
Contribuenti Subappaltatori
Contribuenti ammessi all’erogazioneprioritaria del rimborso
Esonero garanzia
QUADRO VXDETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE O A CREDITO
CODICE FISCALE
Attestazione delle società e degli enti operativi
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le societàe gli enti non operativi di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penaliderivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.
FIRMA
8
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenzadegli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuatenella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività' stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o ramidi aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento delcapitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anchepenali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
FIRMA
9
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenticondizioni previste dall’articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):
(da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
o da trasferire (*)
o da trasferire (*)
1
2
5
,00
Imposta relativa alle operazionidi cui all’art. 17-ter3 4
6 7
MODELLO IVA 2016Periodo d'imposta 2015
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QUADRO VOOPZIONI
Mod. N.
CODICE FISCALE
VO9
Opzione
AT
2
2
1
1
Sez. 2 -
VO8
431 2
15141310 11 127 8 94 5 61 2 3
SMPTNLLUIEGBFRESELDKDEBE FI SE
15141310 11 127 8 94 5 61 2 3
VO10CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE ACATALOGHI, PER CORRISPONDENZAE SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)
VO11
VO20REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)
VO21REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)
1
Opzioni erevoche aglieffetti delleimposte suiredditi
Opzioni
Revoche
Revochecomma 6 comma 2
Opzionicomma 2 comma 3
ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)1 2
2Revoca
1VO22
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)
1
1 2
Art. 74VO6- comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numerodelle copie vendute
VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI
VO7 Art. 741 2
21
21
COMUNICAZIONIDELLE OPZIONIE REVOCHE
Opzioni,rinunce erevoche aglieffettidell'impostasul valoreaggiunto
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)VO2
AGRICOLTURA
VO3
VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Sez. 1 -
VO1
RevocaOpzione
Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI1
QUADRO VO
Opzione
4Opzione
1
21
singole operazioni
OpzioniCedente IntermediarioArt. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA ALLE
CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO
Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVAPER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORIVO14
2
- comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA
1Rinuncia
Opzione 3 4Revoca
2Revoca
Opzione 5
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
Revoca
Revoca
Revoca
– Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati
– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA
5
comma 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CY EE LV LT MT PL CZ SK SI HU
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
VO13
CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)
3
– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA
2Revoca
6Revoca
26 27
ROBG
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Revoca 2
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE(art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)
tutte le operazioni
Revoca
singole operazioni
VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)
26 27
1VO15
REGIME IVA PER CASSA(art. 32-bis D.L. n. 83/2012) Opzione
1VO25
Opzione Revoca 2
27
HR
28
VO23
VO24
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA’ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI(art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)
Revoca
Revoca
2
2
Opzione 1
Opzione 1
MODELLO IVA 2016Periodo d'imposta 2015
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Revoca 2
0 1
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1APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)VO40Opzione erevoca agli effettidell’imposta sugliintrattenimenti
Sez. 4 -
1
Sez. 3 -
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)
Opzioni erevoche aglieffetti siadell'IVA chedelle impostesui redditi
VO31
VO30APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991Determinazione forfetaria dell’IVA e dei redditi
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURADeterminazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991) 1 2
21
2
Sez. 5 -Opzionee revoca aglieffettidell’IRAP
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICICHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI(art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)
VO50 1
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
Revoca
Opzione 2
Revoca
Revoca
VO33REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA, ARTI E PROFESSIONIDeterminazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) Opzione 1
VO34Opzione 1
2
CODICE FISCALECODICE FISCALE
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
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Codice :
DATI DEL CONTRIBUENTE
Codice Fiscale Impresa artigiana iscritta
Amm.ne straordinaria o conc. prev
Provincia
Sesso
Codice Provincia
C.A.P
PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI
59
Partita Iva
Telefono \ Fax
Indirizzo Email
PERSONE FISICHE
Cognome e Nome
Comune Nascita
Data di nascita
RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE
Comune
BZZFNC52C15C309J
00660870544
0759652504
BIZZARRI FRANCO
CASTIGLIONE DEL LAG PG
15/03/1952 M
CASTIGLIONE DEL LAG C309 PG
06061
ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE
Tipo Modello
EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE
Codice fiscale sottoscrittore
Data di Nomina
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA E VISTO DI CONFORMITA'
Mittente Data dell'impegno Data e Numero Invio
Impegno alla present. telematica
Flag conferma Invio avviso telematico all'intermediario
Ricez. avviso Telem.
Firma intermediario
CAAF Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241
Numero Moduli
Prot. Ricevuta Telematico
Soggetto : Firma
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO
Tipo Denuncia
Societa' di gruppo
Data Trasformazione
Categorie Particolari
Modello Unico 2016
Agricoltura
Agenzia di Viaggio
Regime ag. per spett. viagg. art 74 quater
Versamenti IVA a debito F24
Contabilità unificat SI
Trimestrale
Marzo
Codice fiscale dichiarante
Codice Carica
Cognome e Nome
Data di Nascita
Comune di Nascita
Data inizio procedura
Data fine procedura
Sesso
Provincia
Art. 74 Bis
Procedura non terminata
1
Soggetto :
Soggetto :
Soggetto :
Soggetto :
Firma
Firma
Firma
Firma
RICALCOLO CREDITO ANNUALE
Modalita' di trasferimento credito
Societa non op. dichiarazione precedente
IVA a credito da ripartire VX2\VY2
Eccedenza di versamento da ripartire VX3\VY3
Credito risultante dalla dichiarazione VX5\VY5
Ultimo mese (2016) di compensaz. vert.
Importo di cui si richiede il rimborso
Automatico Non presente
come UNICO2016
Visto di conformita'
Societa' non operative VA15
Credito da trasferire in F24
Acconto gia' inserito
Credito da utilizzare a inizio anno in comp. vert.(2016)
Credito gia' utilizzato in compensaz. vert (2016)
Credito da utilizzare in compensaz. vert (2016)
Credito da utilizzare fino a
Credito da utilizzare aMese consegna Telematico
Non operativita' anno 2015 NO
Gennaio meta' mesePeriodo assegnazione credito in F24
Liq. Trimestrale
09 Settembre
Marzo
Start up innovative No
Ricezione altre comunicazioni telem.
Invio altre comunicazioni telem. No
No
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Dominicali - Quadro RA
IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
Codice fiscale
TIPO DI REDDITO
RA23 col. 12
RC5 col. 4
RE 25se positivo
Agrari - Quadro RA
Fabbricati - Quadro RB
Lavoro autonomo - Quadro RE
Impresa in contabilità ordinaria -Quadro RF
Partecipazione - Quadro RH
Periodo d'imposta 2015
REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3)
Rigo Rigo Importo Rigo Importo
1 RA23 col. 11 ,00
2 ,00
3 RB10 col 13 + col 18 ,00
4
5
6
,00
RC9 ,00
Importo
RC10 col. 1 + RC11 ,00
7,00
RE 25se negativo
,00 ,00
RE 26
9
RF 101
,00 ,00
10
Impresa in contabilità semplificata -Quadro RG
RG 36se positivo
,00
RG 36se negativo
RG 28col. 1
,00
,00
RG 37col. 6
,00
RF 102col. 6
11
RH14 col. 2RH17
RH18 col. 1se positivi
,00
RH14 col.2RH17 se negativi
,00
,00
RH19
,00
RH14 col. 1
12 RT66 + RT87
,00
RT104
,00
Plusvalenze di natura finanziaria -Quadro RT
13 RL3 col. 2
,00
RL3 col. 3
,00
14 RL4 col. 2
,00
RL4 col. 5
,00
15 Altri redditi - Quadro RL RL19
,00 ,00
16 RL22 col. 2
,00
RL23 col. 2
,00
17 RL30 + RL32 col. 1
,00 ,00
18 Allevamento - Quadro RD RD18
,00
RD19
,00
19RM15 col. 1
,00
RM15 col. 2 +RM23 col. 3 ,00
20 TOTALE REDDITI
,00
TOTALE PERDITE
,00
TOTALE RITENUTE
Riportare nelrigo RN33 col.4 ,00
RL20
RL31
21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 – punto 20 col. 2),00
22 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1)Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00
23
,00
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO)SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015)
24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 – punto 22),00
25RESIDUO PERDITE COMPENSABILI– Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1– Se il punto 24 è minore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 – punto 24Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell’importo da indicare nel rigo RN1 col. 2
,00
Tassazione separata(con opzione tassazione ordinaria)e pignoramento presso terzi - Quadro RM
8
Imprese consorziate - Quadro RSRS33 + RS40
– LM41,00
Lavoro dipendente - Quadro Rc
REDDITO COMPLESSIVOSe non compilato il punto 22, riportare il punto 21 – RS37 col. 13.Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22diminuito del rigo RS37 col. 13.Riportare nel rigo RN1 col. 5.
7455
2013
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Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU
,00
NOTE
Altri redditi
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col. 5 e RN33 col. 4 ovvero se contribuente minimo LM10/LM38 e LM41)
Tassazione separata (opzione ordinaria della tassazione)
IVA
ADDIZIONALE COMUNALE
IRAP
ADDIZIONALE REGIONALE
IRPEF
Impresa ordinaria, semplificata o allevamento
Terreni e Fabbricati
QUADRO
RITENUTEREDDITITIPO DI REDDITO
RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIOCODICE FISCALE INTERMEDIARIO
COGNOME E NOME
DA INTERMEDIARIOTELEMATICAMENTE
IN BANCA/POSTADAL CONTRIBUENTE
CODICEFISCALE
DOCUMENTODATA CODICE DICHIARAZIONE
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
UNICO 2016 Persone fisiche
Comune Provincia
RESIDENZA
Indirizzo e numero civico Cap
Lavoro dipendente e/o pensione
Lavoro autonomo e/o professione
Partecipazione
Plusvalenze di natura finanziaria
IMPOSTE E CONTRIBUTI
RN
RV
RV
IQ
C.C.I.A.A.
INPS RR
CEDOLARE SECCA RB
ALTRE IMPOSTE
ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF
IMPORTO PRIMA RATA
ALTRI CREDITIACCONTI DI IMPOSTA
ORIGINE IMPORTOIMPORTO SECONDA RATA
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ( SALDO 2015 E 1° RATA ACC. 2016 )
a
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6
5
4
3
2
7 RATA entro il
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RATA entro il
RATA entro il
RATA entro il
RATA entro il
1 RATA entro il
VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI
ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO
NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE
POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE
DELLA PRESENTE.
CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE
DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSOECCEDENZA DI VERSAMENTO
,00
DEBITO
,00 ,00
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,00
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,00
,00
,00
,00
,00
,00
TOTALI ,00 ,00
Totale imposte a saldo (A) Totale crediti (B)
TOTALI
Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (D)
,00
Totale Altri Crediti (E)
TOTALE DOVUTO (SALDO 2015 E 1a RATA ACCONTO 2016) AL NETTO DEI CREDITI
Totale debiti (A + C) Totale crediti (B + E) Crediti utilizzati in comp.ne (**) Debito/Credito risultante
IRAP
Altri crediti (*)
VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO
ENTRO IL 30/11/2016
CREDITO
16/06/2016
18/07/2016
ENTRO IL
ENTRO IL
ovvero
IMPOSTE E CONTRIBUTI
ENTRO IL
ENTRO IL
Magg.dello 0,4%
INPS
* Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla D.R.** Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRPEF e/o IRAP
,00
,00
CEDOLARE SECCA
ContribuenteMINIMO
NUOVI MINIMI/FORFETARI ,00 ,00 ,00 ,00,00LM
,00Imprese consorziate
VX
,00 ,00 ,00 ,00
*** Salvo diverse disposizioni
16/06/2016 (***)
16/12/2016 (***)
NUOVI MINIMI/FORFETARI
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10 02 2017 192
BZZFNC52C15C309J BIZZARRI FRANCO
VIA DE GASPERI 1 CASTIGLIONE DEL LAGO PG 06061
X LDVPRN52B68C309T LODOVICHI PIERINA
7455 2013
32812 1940
40267 3953
6101
461
249
1873
832
27
9543
2440 366190
356 533
206 309
3092 4503
12635,00 12635,00
4503,00 22 08 2016 2403,17
16 09 2016 2409,11
16 10 2016 2416,39
297,00 16 11 2016 2424,73
297,00
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DATIANAGRAFICI
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)
DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)GIORNO MESE ANNO
CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE (obbligatorio)
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
Unione Comunità Ebraiche ItalianeChiesa Evangelica Valdese (Unione delle
Chiese metodiste e Valdesi)
Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcatoper l’Europa Meridionale
Assemblee di Dio in Italia
Unione Buddhista Italiana Unione Induista Italiana
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporrela propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma inuno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita èstabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia èdevoluta alla gestione statale.
LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLEDELL’IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE
PERIODO D’IMPOSTA 2015
Scheda per la scelta della destinazionedell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero.
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15 03 1952 CASTIGLIONE DEL LAGO PG
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
AVVERTENZE
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONINON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANONEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997
FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA’
FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
FIRMA
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIAFINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
della ricerca sanitariaFinanziamento
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZASOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONOUNA RILEVANTE ATTIVITA’ DI INTERESSE SOCIALE
FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
FIRMA
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)
CODICE FISCALE
Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuentedeve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codicefiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.
FIRMA
FIRMACODICE
PARTITO POLITICO
AVVERTENZE
In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisache i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)
FIRMA
ASSOCIAZIONE CULTURALE
Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell’IRPEF, il contribuente deveapporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamenteper una sola delle associazioni culturali beneficiarie
AVVERTENZE
Indicare il codicefiscale del beneficiario
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre lapropria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo deipartiti politici beneficiari.
RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI
IN CASO DI UNA O PIU’ SCELTE E’ NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà dipresentare la dichiarazione dei redditi.
FIRMA
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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Cognome e Nome o Denominazione
Codice Fiscale
La dichiarazione è stata predisposta dal
Cognome e Nome o Denominazione
Codice Fiscale
Cognome e Nome
In qualità di
Data dell'impegno
Firma leggibile del contribuente
Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzatiesclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporteràl' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedereai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco
Data
Firma leggibile dell'intermediario
N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice fiscale
Dati Dichiarante diverso dal contribuente
Dati Contribuente
Si impegna a presentare in via telematica il modello
Dati intermediario
Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore
LODOVICHI PIERINA
LDVPRN52B68C309T
UNICO PF 2016
SOGGETTO CHE TRASMETTE
Non accetta di ricevere l'avviso telematico
BIZZARRI FRANCO
BZZFNC52C15C309J
29 07 2016
Bizzarri Franco
Non accetta di ricevere l'avviso telematico
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