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Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” N. Protocollo Data di presentazione UNI COGNOME CODICE FISCALE NOME Riservato alla Poste italiane Spa L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. Titolare del trattamento Modalità del trattamento Conferimento dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”. Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili. Finalità del trattamento dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Periodo d'imposta 2014 I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. Responsabili del trattamento Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Diritti dell’interessato L’Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma. L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicare all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’otto per mille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. Consenso CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI BIZZARRI FRANCO B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J Codice fiscale BZZFNC52C15C309J Denominazione BIZZARRI FRANCO 192

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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME

CODICE FISCALE

NOME

Riservato alla Poste italiane Spa

L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003,assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolaredel trattamento

Modalitàdel trattamento

Conferimento dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione deiredditi. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamentedall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.1, comma 154 dellalegge 23 dicembre 2014 n. 190.L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 deldecreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”.Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e richiede ilconferimento di dati sensibili.

Finalitàdel trattamento

dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossionedelle imposte.Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi idati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggettiesterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’informativa completasul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti chevengono effettuati sui dati personali.

Periodo d'imposta 2014

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamenterispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nelrispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenziepostali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all’Agenziadelle Entrate.

Responsabilidel trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale,come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativodell’Anagrafe Tributaria.Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabili.Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell’interessato L’Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei modelli didichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati inviolazione di legge.Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge;mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali èriconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicareall’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’otto permille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

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DATI DELCONTRIBUENTE

Data della variazione

Correttivanei termini

Dichiarazioneintegrativa a favoreTIPO DI

DICHIARAZIONE

Frazione

Data di nascitagiorno mese anno

Provincia (sigla) Sesso(barrare la relativa casella)

M F

Comune (o Stato estero) di nascita

C.a.p.Provincia (sigla)Comune

Tipologia (via, piazza, ecc.)

EventieccezionaliRedditi Iva

QuadroRW

QuadroVO

QuadroAC

Studi disettore

Parametri

6 7 8

deceduto/a tutelato/a minore

RESIDENZAANAGRAFICA

Codice comune

1

Domiciliofiscalediverso dallaresidenza

2

DOMICILIOFISCALEAL 01/01/2014

Provincia (sigla) Codice comuneComune

Codice fiscale (*)

Dichiarazioneintegrativa

Da compilaresolo se variatadal 1/1/2014alla datadi presentazionedelladichiarazione

Numero civicoIndirizzo

giorno mese anno

TELEFONOE INDIRIZZODI POSTAELETTRONICA

Telefonoprefisso numero

Indirizzo di posta elettronica

ComuneDOMICILIOFISCALEAL 01/01/2015

Provincia (sigla) Codice comune

Estera

Italiana

Indicatori

Cellulare

Accettazioneeredità giacente

Partita IVA (eventuale)

Dichiarazionepresentata perla prima volta

Liquidazionevolontaria

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare

Stato Periodo d'impostagiorno mese anno

al

giorno mese anno

dal

RESIDENTEALL'ESTERO Codice fiscale estero Codice Stato estero

Stato federato, provincia, contea

Indirizzo

NAZIONALITA'

1

2

Stato estero di residenza

Località di residenza

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

DA COMPILARESE RESIDENTEALL’ESTERONEL 2014

Dichiarazione integrativa(art. 2, co. 8-ter,DPR 322/98)

Immobilisequestrati

Non residenti“Schumacker”

RISERVATO A CHIPRESENTA LADICHIARAZIONEPER ALTRI

M F

Cognome Nome Sesso(barrare la relativa casella)

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero

Codice fiscale (obbligatorio)Codice carica

giorno mese annoData di nascita

prefisso numeroTelefono

giorno mese annoData di inizio procedura

giorno mese annoData di fine proceduraProcedura non

ancora terminata

EREDE,CURATOREFALLIMENTAREo DELL'EREDITA',ecc.(vedere istruzioni)

Data caricagiorno mese anno

Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p.

giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA(O SE DIVERSO)DOMICILIO FISCALE

Rappresentanteresidente all’estero

Codice fiscale società o ente dichiarante

CANONE RAIIMPRESE

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)

IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA Codice fiscale dell'intemediario

mese annogiorno

Data dell'impegno

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Si rilascia il visto di conformitàai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

Riservato al C.A.F.o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

VISTO DICONFORMITÀ

Riservatoall'intermediario

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

CERTIFICAZIONETRIBUTARIA

Riservatoal professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

Ricezione avviso telematicoRicezione comunicazione telematicaanomalie dati studi di settore

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA

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CASTIGLIONE DEL LAGO PG 15 03 1952 X

00660870544

0759652504

CASTIGLIONE DEL LAGO PG C309

LDVPRN52B68C309T

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28 07 2015

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Codice fiscale (*)

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Finanziamento della ricerca scientificae dell’università

FIRMA FIRMA

Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)

Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA

Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)

FIRMA

Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela,promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici

Sostegno delle attività sociali svoltedal comune di residenza del contribuente

FIRMA

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistichericonosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono

una rilevante attività di interesse sociale

FIRMA

Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)

SCELTA PER LADESTINAZIONEDEL CINQUEPER MILLEDELL’IRPEF

In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LADESTINAZIONEDELL’OTTOPER MILLEDELL’IRPEF

per scegliere,FIRMARE inUNO SOLOdei riquadri.Per alcune dellefinalità è possibileindicare anche ilcodice fiscaledi un soggettobeneficiario

per scegliere,FIRMARE inUNO SOLOdei riquadri Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia

Unione Comunità Ebraiche ItalianeChiesa EvangelicaValdese

(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcatoper l’Europa Meridionale

Assemblee di Dio in Italia

Unione Buddhista Italiana Unione Induista Italiana

IN CASO DI SCELTA NONESPRESSA DA PARTE DELCONTRIBUENTE, LARIPARTIZIONE DELLAQUOTA D’IMPOSTA NONATTRIBUITA SI STABILISCEIN PROPORZIONEALLE SCELTE ESPRESSE.LA QUOTA NON ATTRIBUITASPETTANTE ALLE ASSEMBLEEDI DIO IN ITALIA EALLA CHIESA APOSTOLICAIN ITALIA È DEVOLUTAALLA GESTIONE STATALE.

FIRMACODICE

PARTITO POLITICOSCELTA PER LADESTINAZIONEDEL DUE PERMILLE DELL’IRPEF

In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

per scegliereFIRMARE nelriquadro ed indicarenella casella SOLOIL CODICEcorrispondenteal partito prescelto

In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

FIRMA DELLADICHIARAZIONE

Il contribuentedichiara di avercompilato eallegato iseguentiquadri(barrare lecaselle cheinteressano)

RA RB RCFamiliaria carico RP RN RV CR RX RH RL RM RR RT RF RG RD RS RQ CE

TR RU N.moduli IVA

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHEIL CONSENSO AL TRATTAMENTO

DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTEINDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

RE

FC

Invio avviso telematico all’intermediario

LMCS

Codice

Situazioni particolari

Invio comunicazione telematica anomaliedati studi di settore all’intermediario

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QUADRO RA

REDDITIDEI TERRENI

Somma col. 11, 12 e 13 TOTALI

,003

,00

Reddito dominicalenon rivalutato

Reddito agrarionon rivalutato

2

Titolo giorniPossesso

4 5

Continuazione(*)

,006

RA1

RA2

Esclusi i terreniall'estero daincludere nelQuadro RL

1

FAMILIARIA CARICO

2

4

3

6

5

Relazione di parentelaCodice fiscale

(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)Minore ditre anni

Percentualedetrazionespettante1 4

6 7

5

N. mesia carico

Coniuge

D

D

D3

C

F1

F

F

F

Primofiglio

A

A

A

APERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONEPER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

2

BARRARE LA CASELLA:C = CONIUGEF1 = PRIMO FIGLIOF = FIGLIOA = ALTRO FAMILIARED=FIGLIO CON DISABILITÀ

7

F

D

D

Canone di affitto inregime vincolistico

13

Reddito dominicalenon imponibile

12

Reddito agrarioimponibile

11

Reddito dominicaleimponibile

8

RA3

RA4

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RA6

RA7

11 12

12

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9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVOA CARICO DEL CONTRIBUENTE

%Casi

particolari

2 4 5 6

2 4 5 6

2 4 5 6

2 4 5 6

2 4 5 6

2 4 5 6 7

13

13

13

13

13

13

13

I redditidominicale(col. 1) e agrario(col. 3)vanno indicatisenza operarela rivalutazione

1

1

1

1

1

1

1 3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

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7

11

8

8

8

8

8

9

Detrazione100%

affidamentofigli

8

Coltivatorediretto o IAP

10

9 10

IMUnon dovuta

9 10

9 10

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9 10

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9 10

9 10

9 10

9 10

9 10

9 10

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RA14

RA15

RA16

RA17

RA18

RA19

12

,001211

,001211

,001211

,001211

,00 ,001211

8

2 4 5 6

2 4 5 6

2 4 5 6

2 4 5 6

2 4 5 6

2 4 5 6 7

13

13

13

13

13

13

1

1

1

1

1

1 3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

11

8

8

8

8

8

9 10

9 10

9 10

9 10

9 10

9 10

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RA20

RA21

RA22

RA23

12

,001211

,001211

2 4 5 6

2 4 5 6

2 4 5 6

13

13

13

1

1

1 3

3

3

7

7

7

11

8

8

8

9 10

9 10

9 10

REDDITIFamiliari a caricoQUADRO RA – Redditi dei terreni

CODICE FISCALE

Mod. N.

PERIODO D’IMPOSTA 2014

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

015

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

X NGLNNL53S42C309L

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

192

Realiz

zato

con t

ecnolo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00,00

,00,00,00,00

,00,00,00,00,00

,00

,00,00,00,00,00,00

Sezione II

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

RB10

CODICE FISCALE

Mod. N.

RB21

RB22

RB23

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015

REDDITI

Impostacedolare secca

1

Impostacedolare secca 21%

RB11

2

Impostacedolare secca 10%

Totale impostacedolare secca

3 4

Eccedenzacompensata Mod. F24

5

Acconti versati

6

7

Acconti sospesi

Dati relativiai contrattidi locazione

N. di rigo

1

Mod. N.

2 3

Data5

Numero e sottonumero6

Codice ufficio

Anno dipresentazione dich. ICI/IMU

Estremi di registrazione del contratto

4

Serie7

Contratti nonsuperiori a 30 gg

/

/

/

8

Eccedenzadichiarazione precedente

13 14 15 16 17

trattenuta dal sostituto

8 9

rimborsata dal sostituto

10

credito compensato F24

11

Imposta a debito

12

Imposta a credito

RB12Acconto cedolaresecca 2015

1 2

10,00

10

Primo acconto Secondo o unico acconto

,00,00,00,00

,001

Utilizzo2

giorni percentuale

RB111

,005 6 7 8 93 4

Cedolaresecca

12

Rendita catastalenon rivalutata

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

REDDITINON

IMPONIBILI 16 17

Immobili non locati

,0018

Abitazione principalenon soggetta a IMU

TOTALIREDDITI

IMPONIBILIREDDITI NON

IMPONIBILI

18

,0018

Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%

Casi part.IMU

9

Statodi emergenza

RB24

RB25

RB26

/

/

/

QUADRO RB

REDDITI DEIFABBRICATIE ALTRI DATI

Sezione IRedditidei fabbricati

Esclusi ifabbricatiall'estero daincludere nelQuadro RL

Codicecanone

Possesso Canonedi locazione

CodiceComuneContinuazione (*)

Casiparticolari

La renditacatastale (col. 1)va indicata senzaoperare larivalutazione

,00,00,00,00

,001

Utilizzo2

giorni percentuale11

,005 6 7 8 93 4

Cedolaresecca

12

Rendita catastalenon rivalutata

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

REDDITINON

IMPONIBILI 16 17

Immobili non locati

,0018

Abitazione principalenon soggetta a IMU

Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%

Casi part.IMU

Codicecanone

Possesso Canonedi locazione

CodiceComuneContinuazione (*)

Casiparticolari

RB2

,00,00,00,00

,001

Utilizzo2

giorni percentuale11

,005 6 7 8 93 4

Cedolaresecca

12

Rendita catastalenon rivalutata

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

REDDITINON

IMPONIBILI 16 17

Immobili non locati

,0018

Abitazione principalenon soggetta a IMU

Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%

Casi part.IMU

Codicecanone

Possesso Canonedi locazione

CodiceComuneContinuazione (*)

Casiparticolari

RB3

,00,00,00,00

,001

Utilizzo2

giorni percentuale11

,005 6 7 8 93 4

Cedolaresecca

12

Rendita catastalenon rivalutata

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

REDDITINON

IMPONIBILI 16 17

Immobili non locati

,0018

Abitazione principalenon soggetta a IMU

Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%

Casi part.IMU

Codicecanone

Possesso Canonedi locazione

CodiceComuneContinuazione (*)

Casiparticolari

RB4

,00,00,00,00

,001

Utilizzo2

giorni percentuale11

,005 6 7 8 93 4

Cedolaresecca

12

Rendita catastalenon rivalutata

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

REDDITINON

IMPONIBILI 16 17

Immobili non locati

,0018

Abitazione principalenon soggetta a IMU

Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%

Casi part.IMU

Codicecanone

Possesso Canonedi locazione

CodiceComuneContinuazione (*)

Casiparticolari

RB5

,00,00,00,00

,001

Utilizzo2

giorni percentuale11

,005 6 7 8 93 4

Cedolaresecca

12

Rendita catastalenon rivalutata

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

REDDITINON

IMPONIBILI 16 17

Immobili non locati

,0018

Abitazione principalenon soggetta a IMU

Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%

Casi part.IMU

Codicecanone

Possesso Canonedi locazione

CodiceComuneContinuazione (*)

Casiparticolari

RB6

,00,00,00,00

,001

Utilizzo2

giorni percentuale11

,005 6 7 8 93 4

Cedolaresecca

12

Rendita catastalenon rivalutata

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

REDDITINON

IMPONIBILI 16 17

Immobili non locati

,0018

Abitazione principalenon soggetta a IMU

Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%

Casi part.IMU

Codicecanone

Possesso Canonedi locazione

CodiceComuneContinuazione (*)

Casiparticolari

RB7

,00,00,00,00

,001

Utilizzo2

giorni percentuale11

,005 6 7 8 93 4

Cedolaresecca

12

Rendita catastalenon rivalutata

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

REDDITINON

IMPONIBILI 16 17

Immobili non locati

,0018

Abitazione principalenon soggetta a IMU

Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%

Casi part.IMU

Codicecanone

Possesso Canonedi locazione

CodiceComuneContinuazione (*)

Casiparticolari

RB8

,00,00,00,00

,001

Utilizzo2

giorni percentuale11

,005 6 7 8 93 4

Cedolaresecca

12

Rendita catastalenon rivalutata

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

REDDITINON

IMPONIBILI 16 17

Immobili non locati

,0018

Abitazione principalenon soggetta a IMU

Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%

Casi part.IMU

Codicecanone

Possesso Canonedi locazione

CodiceComuneContinuazione (*)

Casiparticolari

RB9

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

RB27

RB28

RB29

/

/

/

PERIODO D’IMPOSTA 2014

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

015

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

651 09 365 50 C309

342

314 03 365 50 3 5160 C309 X

2580

30 09 365 50 C309

16

2580 358

542 542 412

130

206 309

2 1 21 11 2012 3 t3h 201214504

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

192

Realiz

zato

con t

ecnolo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

Credito d’impostareintegro anticipazionifondi pensione

,00,00

,00

,00

REDDITIQUADRO RC – Redditi di lavoro dipendenteQUADRO CR – Crediti d’imposta

CODICE FISCALE

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

CR6

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

,00

,00

,00,00

,00

43 52

Reddito estero Imposta estera Reddito complessivoCodiceStato esteroQUADRO CR

Determinazione del creditod’imposta per redditiprodotti all’estero

Sezione I-A

CREDITID'IMPOSTA

Sezione IIPrima casae canoninon percepiti

2 3

,00CR8

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2014 di cui compensato nel Mod. F24

,001

Credito d’imposta per canoni non percepiti

Sezione IIICredito d’impostaincrementooccupazione

Residuo precedente dichiarazione

,001

1

Anno

,00,00,00

,00

,00

6

7 98 10

Quota di imposta lordaImposta estera entro il limitedella quota d’imposta lorda

Imposta lorda

Imposta netta

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

Credito da utilizzarenella presente dichiarazione

Capienza nell’imposta nettaTotale col. 11 sez. I-A

riferite allo stesso annoAnno

2 3 4

CR9

1 2 3 4

1

Sezione I-B

Dati relativial creditod’impostaper redditiprodottiall’estero

Credito utilizzatonelle precedenti dichiarazioni

,0011

di cui relativoallo Stato estero di colonna 1

1 2 3

,004

,005

,006

,00

7

,008

,009

,0010

,0011

,00

2 3

,004

,005

,006

,00

7

,00

8

,00

9

,00

10

,00

11

,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

CR10Sezione IV

Sezione VIII

Altri creditid’imposta

Credito

,00

di cui compensato nel Mod. F24

,00

Credito residuo

,0032 41

Residuo precedente dichiarazione

Mod. N.

,00

di cui compensato nel Mod. F24

2

Abitazioneprincipale

1

Codice fiscale

,00

Rata annuale

4,00

Residuo precedente dichiarazione

5

,00 ,00CR11 Altri

immobili 2 5 6

Impresa/professione

1

Rateazione

4

CR12

Sezione VICredito d’impostaper mediazioni CR13

CR15

Somma reintegrata

,00 ,00

di cui compensato nel Mod. F24

,0053 6

ReintegroTotale/Parziale Credito anno 2014

21

Anno anticipazioneSezione V

,00

N. rata

N. rata Totale credito

32

Totale credito Rata annuale

3

Codice fiscale

Credito d’impostaper immobili colpitidal sisma in Abruzzo

4

Residuo precedente dichiarazione

1

Credito anno 2014

2

di cui compensato nel Mod. F24

,00

,00

QUADRO RC ,00

,00

,00

3Tipologia redditoRC1

RC2

RC3

REDDITI DILAVORODIPENDENTEE ASSIMILATI

1 2Indeterminato/Determinato

Sezione I

Redditi dilavorodipendente eassimilati

RC4

,00,00,00,00

,00,00

Premi già assoggettati a tassazioneordinaria

,001

,00

Premi già assoggettati ad impostasostitutiva

2

,00

Imposta Sostitutiva

3

6 7

Importi art. 51, comma 6 Tuir

4

Non imponibili Non imponibili assog. imp. sotitutiva5

111098

Premi assoggettati ad imposta sostitutivada assoggettare a tassazione ordinaria

Opzione o rettifica Premi assoggettati a tassazione ordinariada assoggettare ad imposta sostitutiva

Imposta sostitutiva a debitoEccedenza di imposta sostitutiva

trattenuta e/o versata

INCREMENTOPRODUTTIVITÀ(compilare solonei casi previstinelle istruzioni) Tass. Ord Imp. Sost.

,00RC5

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)

TOTALE(di cui L.S.U. ,00 )32

1 2Lavoro dipendente Pensione

,00

,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Ritenute IRPEF eaddizionaliregionalee comunaleall’IRPEF

Altri redditiassimilatia quelli di lavorodipendente

,00

,00

,00

RC7

RC8

RC9

RC10

Ritenute IRPEF(punto 11 del CU 2015

e RC4 colonna 11)

Assegno del coniuge

Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5

RC11

1 2Sezione II

RC12

Sezione IV

TOTALE

Sezione III

54321

Ritenuteaddizionale regionale

(punto 12 del CU 2015)

Ritenute accontoaddizionale comunale 2014

(punto 16 del CU 2015)

Ritenute saldoaddizionale comunale 2014

(punto 17 del CU 2015)

Ritenute accontoaddizionale comunale 2015

(punto 19 del CU 2015)

Ritenute per lavori socialmente utili

Addizionale regionale all’IRPEF

1

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni(punto 173 CU 2015)

Sezione VI- Altri dati

Redditi (punto 1e 3 CU 2015)

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1Riportare in RN1 col. 5

Quota esente frontalieri

Casi particolari

Ritenute per lavorisocialmenteutili e altri dati

Redditi (punto 4e 5 CU 2015)

Sezione VBonus IRPEF RC14

,00

Codice bonus(punto 119 del CU 2015)

Bonus erogato(punto 120 del CU 2015)

,001 2Contributo solidarietà trattenuto

(punto 171 CU 2015)

1 2

,00

Sezione VIICredito d’impostaerogazioni cultura CR14

Totale credito

PERIODO D’IMPOSTA 2014

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

015

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

10883

10883

2938 134 41 46 26

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

192

Realiz

zato

con t

ecnolo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

RE1

RE2

RE3

RE7

RE5,00

,00

,00Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica

Altri proventi lordi

Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)

Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46

,00

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobiliRE8

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio

RE10 Spese relative agli immobili

RE11

RE15

Consumi

Interessi passivi

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica

Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande

,00 )

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RE18

Spese di rappresentanza

RE19

50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale

RE20

Minusvalenze patrimoniali

Altre spese documentate

,00

Differenza (RE6 – RE20)

,00

1

3

1

3

(Spese alberghiere, alimenti e bevande

Determinazionedel reddito

Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche

Reddito di lavoro autonomo derivantedall’esercizio di arti e professioni

REDDITIQUADRO RE

CODICE FISCALE

Compensi non annotatinelle scritture contabili

RE13

,00

RE6

,00

,00

RE17

,00

RE21

,001 2

1,00

2

(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici

Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti

Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato

3

2

Parametri e studi di settore Maggiorazione

Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)

RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00

RE14

(Spese addebitate ai committenti 2 Ammontarededucibile

Altre spese

RE16

,001

) ,002

RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 Imposta sostitutiva

RE23

RE24

RE25Reddito (o perdita)da riportare nel quadro RN)

,00RE26

Ritenute d’acconto(da riportare nel quadro RN)

,003 4

,001

Altre spese ,00 )Ammontare

deducibile2

(Spese alberghiere, alimenti e bevande,00 ,00

1Altre spese

2 Ammontarededucibile

3

)

(di cui

Compensi convenzionali ONG

)

Codice attività parametri: cause di esclusionestudi di settore: cause di esclusione esclusione compilazione INE

Rientrolavoratrici/lavoratori

5421

2

Irap personale dipendente IMU fabbricati

1

Irap 10%

PERIODO D’IMPOSTA 2014

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

015

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

691010

29716

29716

342

291

442

7200

8600

1044

1640

19559

10157

10157

10157

3328

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

192

Realiz

zato

con t

ecnolo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00 ,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00,00,00,00

,00,00

,00,00,00

,00,00,00,00

,00

,00

,00

,00,00,00

,00 ,00

,00,00

,00

QUADRO RN

,00RN1 REDDITO

COMPLESSIVO

RN3

RN4

RN25

RN17

RN16

RN12

RN23

RN24

RN26

RN27

RN28

RN29

IRPEF

RN30

RN8

RN15

RN31

QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEFQUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEFQUADRO CS – Contributo di solidarietà

REDDITI

CODICE FISCALE

RN22

RN20

,00

5

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00

Oneri deducibili

,00REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00

,00Detrazione spese Sez. III-C quadro RP

,00Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00

3

,00

,00

,00

TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

Crediti d’impostache generano residui

,00

,00TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

,00

1 2(di cui derivanti da imposte figurative

Crediti d’imposta ,00

,00

Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

RN32

,00

ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

RN33

RN34

2

di cui acconti ceduti

3 4

RN35

Irpef da trattenere oda rimborsare risultantedal Mod. 730/2015

1

Trattenuto dal sostituto

2

Credito compensatocon Mod F24

3

Rimborsato dal sostituto

RN37

RN38

RN39 Restituzione bonus ,00 ,001 2

Bonus incapienti Bonus famiglia

,0031

,004

Detrazione canoni dilocazione e affitto terreni(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00

Totale detrazione1

Credito residuo da riportareal rigo RN31 col. 2

2 3

IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)

Credito d’impostaper erogazioni cultura

)

,001 2

Altri crediti d’imposta

RITENUTE TOTALI,00 ,00

di cui ritenute sospese

1

di cui altre ritenute subite

2

DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno)

3

,0021

Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti,00,00

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

21

RN40

Residuo detrazioneStart-up periodoprecedente

,00Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

di cui fuoriuscitidal regime di vantaggio

,005

6

di cui ritenute art. 5 non utilizzate

,00

4

,00

Riacquisto prima casa Incremento occupazione

,00321

,004

Reintegro anticipazionifondi pensioni Mediazioni

Reddito di riferimentoper agevolazioni fiscali

2

Credito per fondi comunidi cui ai quadri RF, RG e RH

Perdite compensabilicon credito per fondi comuni

Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative

di cui acconti sospesi

Fondi comuni

di cui credito riversatoda atti di recupero

RN6 Detrazioni perfamiliari a carico 1 2

Detrazioneper figli a carico

3

Ulteriore detrazioneper figli a carico

4

Detrazioneper altri familiari a carico

Detrazioneper coniuge a carico

RN7 Detrazionilavoro 1

Detrazione per redditidi lavoro dipendente

2

Detrazione per redditidi pensione

4

Detrazione per redditi assimilatia quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Detrazione utilizzata

RN13Detrazione oneriSez. I quadro RP 1

(19% di RP15 col.4)2

(26% di RP15 col.5)

RN14Detrazione speseSez. III-A quadro RP 1

(41% di RP48 col.1)

2

(36% di RP48 col.2)

3

(50% di RP48 col.3)

4

(65% di RP48 col.4)

(50% di RP57 col. 7)

1

(65% di RP66)(55% di RP65)2

1 2 3

Detrazione utilizzataResiduo detrazioneRN43, col. 7, Mod. Unico 2014

1 2

di cui creditoQuadro I 730/2014RN36

ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

1

di cui recuperoimposta sostitutiva

ACCONTI

di cui sospesa

RN21,00

RP80 col. 6 Residuo detrazione

,00 ,00

Detrazione utilizzataDetrazioneinvestimenti start up(Sez. VI del quadro RP)

1 2 3

Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero

,00

Importo rata spettante

,00

Residuo credito

,00

Credito utilizzato

1 2 3

Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,001

,00

di cui interessi su detrazione fruita

,00

Detrazione fruita

,00

Eccedenze di detrazione

1 2 3

Decadenza Start-upRecupero detrazione

RN41

RN42

RN43 BONUS IRPEF,00,00,00

1

Bonus spettante

2

Bonus fruibilein dichiarazione

3

Bonus da restituire

PERIODO D’IMPOSTA 2014

,002

)

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

015

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

23620 21040

246

20794

5014

690

690

241

931

4083

6266

-2183

1130

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

192

Realiz

zato

con t

ecnolo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

Codice fiscale

,00 ,00

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00,00

,00

,00

Determinazionedell’imposta

,00IMPOSTA A DEBITO

2 3 4RN23

RN45

RN46

RN47

IMPOSTA A CREDITO ,00

6RN24, col.4 ,00

7,00

8

Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU

1 2di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)

RP26, cod.5

1

5

9

RN24, col.1

RN28

RN24, col.2

RN20, col.2

RN24, col.3

RP21, col.2

Residui detrazioni,crediti d’impostae deduzioni

3di cui immobili all’estero

2Fondiari non imponibili

1

Acconto 2015

RN61

RN62

Ricalcolo reddito

Acconto dovuto1

Primo acconto

4

Secondo o unico acconto2

Differenza

3

Imposta netta

2

Reddito complessivo

,00,00,00

,00

,00,00 ,00

,00,00

,00

,00

,00

,00

,00

QUADRO RVRV1 REDDITO IMPONIBILE

RV2

RV3

RV4

RV5

RV6

Addizionaleregionaleall'IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00

,00

ADDIZIONALEREGIONALEE COMUNALE ALL’IRPEF

Sezione I

Addizionalecomunaleall'IRPEF

Sezione II-A

RV7

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)

,00 )

3

2

RV8

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNERV9

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00RV10ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

,00RV12

,00

Cod. Regione

1

3

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

RV13

RV14

,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)

3

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

RV15

Addizionale regionale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2015

2

,001

Credito compensato con Mod F24Trattenuto dal sostituto

1

,001

)

3

Rimborsato dal sostituto

Addizionale comunale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2015

2

di cui credito da Quadro I 730/2014

1Agevolazioni

2

RC e RL2

730/20143

F24

(di cui altre trattenute (di cui sospesa

altre trattenute4

(di cui sospesa5

)6

1

Cod. comune

2

di cui credito da Quadro I 730/2014

1

Trattenuto dal sostituto

2

Credito compensato con Mod F24

3

Rimborsato dal sostituto

1Casi particolari addizionale regionale

2

1Aliquote per scaglioni

2

,00,00,00

CONTRIBUTODI SOLIDARIETÀ

QUADRO CS

,00 ,00 ,00 ,00Base imponibilecontributo di solidarietà

Contributo trattenutodal sostituto

(rigo RC15 col. 2)

Redditocomplessivo lordo

(colonna 1 + colonna 2)

Base imponibilecontributo

Reddito complessivo(rigo RN1 col. 5)

Determinazione contributodi solidarietàCS2

1

Contributo dovuto

2

Contributo trattenuto dal sostituto(rigo RC15 col. 2)

3

Contributo sospeso

,00,00,004

Contributo trattenutocon il mod. 730/2015

5

Contributo a debito

6

Contributo a credito

CS1

,00 ,00,00,00,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00RV16Sezione II-BAccontoaddizionalecomunaleall’IRPEFper il 2015

Aliquota

4RV17

5 6 7 8

Acconto dovuto Acconto da versare

1

Agevolazioni

2

ImponibileAddizionale comunale

2015 trattenuta daldatore di lavoro

Importo trattenuto o versato(per dichiarazione integrativa)

3

Aliquoteper

scaglioni

RN48ResiduodeduzioniStart-up ,00 ,00

21

Residuo anno 2014Residuo anno 2013

RN306

,0010

Casi particolari

1

,001 2 3 4

Reddito al nettodel contributo pensioni

(RC15 col. 1)

5

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

015

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

3313

358

20794

279

134

145

0,8

166

87 46

133

33

20794 0,8 50 26 24

BZZFNC52C15C309J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

192

Realiz

zato

con t

ecnolo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00

,00,00

QUADRO RP

Sezione I

RP1

RP2

RP4

RP5

RP3

RP6

ONERIE SPESE

REDDITIQUADRO RP – Oneri e spese

CODICE FISCALE

Mod. N.

Spese sanitarie

Spese sanitarie per familiari non a carico

Spese sanitarie per persone con disabilità

Spese veicoli per persone con disabilità1

1

1

Spese per l’acquisto di cani guida

Spese sanitarie rateizzate in precedenza

,00

,00

,00

,00

,00

2

2

2

Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principaleRP7

Spese per lequali spetta ladetrazioned’imposta del19% e del 26 %

Spese patologie esentisostenute da familiari

Spese sanitarie comprensivedi franchigia euro 129,11

Le spesemediche vannoindicateinteramentesenza sottrarrela franchigiadi euro 129,11

RP8

RP10

RP14

RP12

RP11

RP13

,00Altre spese

,00

,00

,00

,00

,00

,001

RP9

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1Codice spesa

Altre spese Codice spesa

Altre spese Codice spesa

Altre spese Codice spesa

Altre spese Codice spesa

Altre spese Codice spesa

Codice spesaAltre spese

,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00,00,00

RP15TOTALE SPESE SU CUIDETERMINARELA DETRAZIONE

1 3 4 5

Rateizzazionispese righi RP1,

RP2 e RP3

,00

,00

,00,00

,00,00

,00,00

RP21

RP23

RP24

RP26

RP33

Assegno al coniuge

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

,00,00RP27 Deducibilità ordinaria1 2

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto

,00

Codice fiscale del coniuge

1 2

RP28

,00

RP29

,00Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

RP30

RP25 ,00

4

1

Codice fiscale

21CodiceAltri oneri e spese deducibili

Sezione IISpese e oneriper i qualispettala deduzionedal redditocomplessivo

Sezione III A

Spese per interventidi recupero delpatrimonio edilizio(detrazioned’imposta

del 36%, del 41%,del 50% o del 65%)

Importo rata

9

Codice fiscale

RP41

RP42

RP44

1

Anno

RP43

Numero rate

RP45

RP46

RP47

Ridetermi-nazione rateCodice Anno

6

5 10

7 8

Situazioni particolari

RP48

2006/20122013/2014antisismico

2 3 4 5

N. d’ordineimmobile

Totale spese condetrazione al 19 %

(col. 2 + col. 3)

Totale spesecon detrazione 26%

2

Con casella 1 barrataindicare importo rata,

o somma RP1col. 2, RP2 e RP3

Altre spese condetrazione 19%

RP22

Totale importo deducibile

32

,001

Dedotti dal sostituto Quota TFR Non dedotti dal sostituto

,00,00,00TOTALE RATEDetrazione

36%Detrazione

41%Detrazione

50%Detrazione

65%

con codice 1Righi col. 2

con codice 2 o non compilataRighi col. 2

o col. 2 con codice 3Righi con anno 2013/2014

10

con codice 4Righi col. 2

1 2 3 4

Interventiparticolari

Lavoratori di prima occupazione

Fondi in squilibrio finanziario

Familiari a carico

Fondo pensione negoziale dipendenti pubbliciRP31

RP32Spese per acquisto o costruzionedi abitazioni date in locazione

Data stipula locazione

Contributi previdenziali ed assistenziali

Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità

Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

giorno mese anno1

,00

Spesa acquisto/costruzione

2

,003

Interessi

,00 ,00

Importo residuo 2013Importo anno 201432

QUOTA INVESTIMENTO IN START UP

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) ,00

1

2

2

2

Per l’elencodei codici spesaconsultarela Tabella nelleistruzioni

8

PERIODO D’IMPOSTA 2014

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

015

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

42 925

925

246

246

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J192

Realiz

zato

con t

ecnolo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

Codice fiscale

Altre detrazioni

Sezione III B N. d’ordineimmobile

RP51Condominio Codice comune T/U

Sez. urb./comunecatast.

5 6

Foglio

7/

8

SubalternoParticella

N. d’ordineimmobile

RP52 1 2 3

Codice comune

4

T/USez. urb./comune

catast.Foglio

/

SubalternoParticella

Altri dati1

N. d’ordineimmobile

2 3

Data

4

Serie

5

Numero e sottonumero

/

Cod. UfficioAg. Entrate

6 7

Data

8

NumeroRP539

Provincia Uff.Agenzia Entrate

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO

RP64

Sezione IV

RP61

RP62

RP63

TOTALE RATE – DETRAZIONE 55% ,00

1

Tipointervento

2 3 6 7

,00 ,008 9

,00 ,00

4

,00 ,00

,00 ,00

RP65

Spese per inteventifinalizzati alrisparmio energetico(detrazioned’impostadel 55% o 65%)

3

PercentualeN. di giorni2

Sezione V

RP72 2

PercentualeN. di giorni1

RP81

1

TipologiaRP71Detrazioni per

inquilini con con-tratto di locazione

Sezione VI

Condominio

Condominio

Dati catastaliidentificatividegli immobili e altridati per fruire delladetrazione del 36%o del 50%o del 65%

AnnoPeriodo

2013Casi

particolariRateazione N. rata Spesa totale Importo rata

RP57Sezione III CSpese arredo immobiliristrutturati(detraz. 50%)

Spesa arredo immobile Importo rata Spesa arredo immobile Importo rata Totale rate

5

Periodo 2008rideterm. rate

RP66 TOTALE RATE – DETRAZIONE 65%

RP80 1

Codice fiscaleInvestimentistart up

,00 ,00,00

Tipologiainvestimento

Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione Totale detrazione

2 3 4 5 6

5 6 7 8

,00

RP73

Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani,00

Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)

RP83 Altre detrazioni ,001 2

Codice

,00 ,00 ,00 ,00 ,00753

N. RataN. Rata

1 2 4 6

Mod. N.

1 2 3 4

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

015

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

01BZZFNC52C15C309J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

192

Realiz

zato

con t

ecnolo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00

,00,00

,00,00,00,00,00

,00 ,00,00

,00

2

Perdite d’impresanon compensatenell’anno

,00,00,00,00,00

,00

Imputazionedel redditodell'impresafamiliare

RS6

Codice fiscale

,00

,00

,00

Plusvalenze esopravvenienzeattive RS3

RS4

RS5

Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4

Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2

Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4

Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir

RS1

1

3 7

1 2 3 4 5

RS11

Quadro di riferimento1

Prospetti comuni ai quadriRA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

REDDITIQUADRO RS

CODICE FISCALE

Mod. N.

,00RS2

,00

6

RS7

RS8

RS9

RS12

RS13

RS14

RS16

RS17

RS18

RS19

,00

4

RS15

RS20

Prospetto delreddito impo-nibile imputatoper trasparenzaex art. 116 delTuir e dei datiper la relativarideterminazione

Codice fiscale della società trasparente

Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente ,00

,00 ,00 ,001

,003 42

Svalutazioni rilevanti Importo rilevanteMinore importo Disallineamenti attuali

Beni ammortizzabili ,00 ,00 ,00 ,00

Valori contabili

1

Valori fiscali

2

Rettifica

3

Variazioni in diminuzionesocietà partecipata

4,00

Deduzioni non ammesse

5

Altri elementi dell'attivo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Fondi di accantonamento ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00Reddito (o perdita) rideterminato

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO,00 )(di cui relative al presente anno 1

Eccedenza 2009

,001

,001

2

2

e 88, comma 2

Lavoroautonomo

,00

1

,00

5

Eccedenza 2010

,00

Eccedenza 20092

Eccedenza 2011

65

Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d’acconto di cui non utilizzate ACE

1

3 4 5 6 7

3

Eccedenza 2010

Eccedenza 2012

,00

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL’IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

Denominazione dell’impresa estera partecipataCodice fiscale

Soggettonon residente

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Saldo iniziale Imposta dovuta

Crediti d’imposta

Sui redditi Sugli utili distribuiti Saldo finale

2 4

6 7 8 9

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

Trasparenza

1 3

10

5

Utili distribuiti

RS21

Utili distribuitida impreseesterepartecipatee creditid’impostaper le impostepagateall’estero

,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2 4

6 7 8 9

1 3

10

5

RS22

Eccedenza 20114

Eccedenza 2012

Impresa

1

,00

5

Eccedenza 20092 3

Eccedenza 2010 Eccedenza 20114

Perdite riportabilisenza limiti di tempo

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO

Eccedenza 2013

,00

Perdite riportabilisenza limiti di tempo

6

6

Eccedenza 2012

Perdite pregressenon compensatenell’anno excontribuentiminimi efuoriuscitidal regimedi vantaggio

Perdite di lavoroautonomo (art. 36c. 27, DL 223/2006)non compensatenell’anno

%

Quota di partecipazione

2

Quota di reddito

%

2

Eccedenza 2013

Eccedenza 2013

Eccedenza 2014

PERIODO D’IMPOSTA 2014

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,00

,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Ammortamentodei terreni

RS26

Importo

,00

NumeroNumero Importo

,001 2 3 4Fabbricati strumentali industriali

Altri fabbricati strumentali

,00

RS25

RS28Spese non deducibili

,00 ,00

Perdite istanzarimborso da IRAP

RS29

Codice fiscale Ritenute

,00

Componenti positivi

,00

Componenti negativi

,001 2 3

1 2RS33Consorzi diimprese

Prezzidi trasferimento RS32

4

Estremiidentificativirapportifinanziari

RS35

1

Codice fiscale

2

Codice di identificazione fiscale estero

3

Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

,00,00,00

1 2

Perdite 2009 Perdite 20113

Impresa

4

Perdite riportabilisenza limiti di tempo

Canone Rai

Comune

Frazione, via e numero civico

Provincia (sigla) Codice comune

C.a.p.

giorno mese anno

Intestazione abbonamento

Data versamento

1

3 4 5

6 7

8 9

Categoria

RS38

2

Numero abbonamento

giorno mese anno

1

3 4 5

6 7

8 9

RS39

2

,00 ,00,00

,00 ,00 ,00,00 4%

Deduzioneper capitaleinvestitoproprio (ACE)

3

Differenza

4

Rendimento

2

Riduzioni

1

Patrimonio netto 2014

8

Rendimenti totali

7

Eccedenza riportata

RS375

Codice fiscale

6

Rendimento attribuito

Rendimento ceduto

Reddito d’impresadi spettanza dell’imprenditore

Totale Rendimento nozionalesocietà partecipate/imprenditore

,00,00,009 10 11

Rendimento nozionalesocietà partecipate

Rendimento imprenditoreutilizzato Eccedenza riportabile

,00,00,0013 14 15

1 2 3 4

RS24

Codice fiscale Codice Data Importo

RS231 2 3 4

Acconto cedutoper interruzionedel regimeart. 116 del TUIR

,00

RitenuteRitenute regimedi vantaggioCasi particolari

RS40

Possessodocumentazione

Perdite 2010

,0012

Eccedenza trasformatain credito IRAP

Spese dirappresentanzaper le imprese dinuova costituzioneD.M. del 9/11/08art. 1 c. 3

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,00

,00

,00

,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti al termine dell’esercizio precedente

Valore di bilancio Valore fiscale

RS482

Prospettodei crediti

,00

1

RS49 Perdite dell’esercizio

DifferenzaRS50

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio,00 ,00

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti a fine esercizio

RS52,00 ,00

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio

Dati dibilancio 21

RS97 Immobilizzazioni immateriali

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali

RS99 Immobilizzazioni finanziarie

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

RS104 Disponibilità liquide

RS105 Ratei e risconti attivi

RS106 Totale attivo

RS107 Patrimonio netto1

Saldo iniziale2

RS108 Fondi per rischi e oneri

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivoRS111

Debiti verso fornitoriRS112

RS113 Altri debiti

RS114 Ratei e risconti passivi

RS115 Totale passivo

Minusvalenzee differenzenegative

RS116 Ricavi delle vendite

RS117 Altri oneri di produzione e vendita1

(di cui per lavoro dipendente )

RS118

RS119

RS120

2

4 5,00

321

DividendiMinusvalenze/Altri titoliN. atti didisposizione

Minusvalenze / AzioniN. atti didisposizione

1 2

MinusvalenzeN. atti didisposizione

Variazione deicriteri divalutazione

RS140

Conservazionedei documentirilevanti aifini tributari

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RS201 Data inizio periodo d’impostaErrori contabili

giorno mese anno1

Data fine periodo d’imposta

annomesegiorno2

Codice fiscale

3

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

5

Importo VariatoRS202 1 2 3 4

Quadro Modulo Rigo Colonna

RS203 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS204

RS205

RS206

RS207

RS208

RS209

RS210 ,00

RS211 Data inizio periodo d’imposta

giorno mese anno1

Data fine periodo d’imposta

annomesegiorno2

Codice fiscale

3 4

Errori Contabili

,005

Importo Variato

RS212 1 2 3 4

Quadro Modulo Rigo Colonna

RS213 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS214

RS215

RS216

RS217

RS218

RS219

RS220 ,00

RS221 Data inizio periodo d’imposta

giorno mese anno1

Data fine periodo d’imposta

annomesegiorno2

Codice fiscale

3 4

Errori Contabili

,005

Importo VariatoRS222 1 2 3 4

Quadro Modulo Rigo Colonna

RS223 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS224

RS225

RS226

RS227

RS228

RS229

RS230 ,00

,00,00,00,00

,00,00,00

RS284

3 4 5,00,00

1 2

Reddito esente/Quadro RHReddito esente/Quadro RGReddito esente/Quadro RF Totale reddito esente fruito Totale agevolazione

6

Perdite/Quadro RF

7

Perdite/Quadro RG

8

Perdite/Quadro RH,contabilità ordinaria

9

Perdite/Quadro RH,contabilità semplificata

Codice fiscale

,00,002 3 4 5

Reddito esente fruitoReddito ZFUN. dipendenti

assuntiN. periodod’imposta

Codice ZFU

1

6,00 ,00

Ammontare agevolazioneAgevolazione utilizzataper versamento acconti

,00

Differenza (col. 8 - col. 7)

97 8

,00,00

,00 ,00 ,00

1 2 3 4 5

,00,00

,00 ,00 ,00

1 2 3 4 5

,00,00

,00 ,00 ,00

1 2 3 4 5

6 7 8 9

6 7 8 9

6 7 8 9

RS283

RS282

RS281

RS280

ZONEFRANCHEURBANE(ZFU)Sezione IDati ZFU

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,00

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,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Sezione IIQuadro RNRideterminato

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

RS301 Reddito complessivo

RS303 Oneri deducibili

RS304 Reddito Imponibile

RS305 Imposta lorda

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro

RS322 Totale detrazioni d'imposta

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta

RS326 Imposta netta

RS334 Differenza

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi

RS347RN24, col.3

RN21, col.2RN20, col.2

RN24, col.2

RN28

RN24, col.1RN23

RN24, col.4

RP26, cod.5

1

5

9

6

2 3

7

4

8

RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI

,00

RN30 ,0010

RS348

,00 ,0021

RESIDUO DEDUZIONI START-UP

Residuo anno 2014Residuo anno 2013

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,00 ,00 ,00

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

CODICE FISCALE

QUADRO RX

,004

Credito da utilizzarein compensazione e/o

in detrazione

3

Credito di cui si chiedeil rimborso

2

Eccedenza diversamento a saldo

1

Importo a creditorisultante dalla

presente dichiarazione

RX1 IRPEF

RX2

RX3

RX4

RX5

RX6

RX11

RX12

RX13

RX14

RX15

Addizionale regionale IRPEF

Addizionale comunale IRPEF

Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)

Contributo di solidarietà (CS)

Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)

Acconto su redditi a tassazione separata (RM)

Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)

Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

Addizionale bonus e stock option(RM)

Imposta pignoramento presso terzi (RM)

,00

RX16

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)

,00 ,00 ,00 ,00

RX17

IVIE (RW)

,00 ,00 ,00 ,00

RX18

IVAFE (RW)

,00 ,00 ,00

RX19

Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)

,00 ,00 ,00

Crediti edeccedenzerisultanti dallaprecedentedichiarazione

Sezione II Eccedenza o creditoprecedente

Importo compensatonel Mod. F24

Importo di cuisi chiede il rimborso

Importo residuoda compensare

Codicetributo

IVA

Contributi previdenziali

RX51

Imposta sostitutivadi cui al quadro RT

RX52

Altre imposte

RX53

Altre imposte

RX54

Altre imposte

RX61

Altre imposte

1

,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00

Sezione IIIDeterminazionedell’IVAda versareo del creditod’imposta

IVA da versare

RX55

RX56

RX57

,00 ,00 ,002 3 4 5

,00

,00

RX62 IVA a credito ,00(da ripartire tra i righi RX64 e RX65)

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00

Importo di cui si richiede il rimborso

RX64

1

2di cui da liquidare mediante procedura semplificata

43Causale del rimborso Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso

5Contribuenti Subappaltatori

,00RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

Sezione I

Crediti edeccedenzerisultanti dallapresentedichiarazione

COMPENSAZIONIRIMBORSI

Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive

RX20

RX31

RX32

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00

,00

Cedolare secca (RB)

Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)

PERIODO D’IMPOSTA 2014

Esonero garanzia 6

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenticondizioni previste dall’articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenzadegli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuatenella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o ramidi aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anchepenali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

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Informativasul trattamentodei dati personali(art. 13 d.lgs.n. 196/2003)

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i dirittiriconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “ Codice in materia di protezione dei datipersonali”, prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalitàdel trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione,accertamento e riscossione delle imposte.Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia diprotezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con lemodalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così comemodificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni inmateria di dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa econsente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità,adempimenti e servizi offerti

Conferimento dati

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentementeinformatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche conaltri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previstedal Codice in materia di protezione dei dati personali.Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale,associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione delmodello all’Agenzia delle Entrate.

Modalitàdel trattamento

L’Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest’ultimi per lasola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolaredel trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolaredel trattamento

Responsabilidel trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”. In particolare,l’Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partnertecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabili.Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i datiidentificativi agli interessati.

Dirittidell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e perl’integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003)può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli neilimiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattarei loro dati personali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto iltrattamento è previsto dalla legge.La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

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TIPO DIDICHIARAZIONE

Eventieccezionali

Comune (o Stato estero) di nascitaData di nascita

M

Sesso(barrare la relativa casella)

F

giorno mese anno

NomeCognome

DATI DELCONTRIBUENTE

PARTITA IVA

DichiarazioneUNICO

CODICE REGIONE OPROVINCIA AUTONOMA

REGIONE OPROVINCIA AUTONOMA

Provincia

Comune (o Stato estero) di nascita

M

Sesso(barrare la relativa casella)

F

giorno mese anno

NomeCognome

Provincia

Data di fine proceduraData carica Data di inizio procedura

giorno mese anno

Procedura nonancora terminata

Persone fisiche

giorno mese anno giorno mese anno

DICHIARANTEDIVERSO DALCONTRIBUENTE

Indirizzo di posta elettronica Telefono Fax

Codice fiscale (obbligatorio)Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Data di nascita

CODICE FISCALE

Correttiva nei terminiDichiarazione

integrativa a favoreDichiarazione

integrativaDichiarazione integrativa

(art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)

FIRMA DELLADICHIARAZIONE

Invio avviso telematico all'intermediario

IQ IP IC IE IK IR

FIRMA DEL DICHIARANTE

IS

Riservato al C.A.F.o al professionista

IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA

VISTO DICONFORMITÀ

Riservatoall'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Data dell'impegno FIRMA DELL'INTERMEDIARIOgiorno mese anno

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscaledel C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformitàai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

Ricezione avviso telematico

Codice

Situazioni particolari

Soggetto Codice fiscale

FIRMA PER ATTESTAZIONEFIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Stato

Naturagiuridica Situazione

Denominazione o ragione sociale

Data bilancio/rendicontoo effetto fusione/scissione

dalgiorno mese anno

Periodo d’imposta

al

Soggetti diversidalle personefisiche

giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno

Termine legale o statutario perl’approvazione del bilancio o rendiconto

Telefono

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

01

5

19 Umbria

BIZZARRI FRANCO

00660870544 1

0759652504

CASTIGLIONE DEL LAGO PG15 03 1952

X X X

LDVPRN52B68C309T

2

28 07 2015

Bizzarri Franco

X

#FD#

#FI#

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Realiz

zato

con t

ecnolo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00

,00 ,00

IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR

2

Maggiori compensi

IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR

IQ4 Totale componenti positivi

Contributi erogati in base a norma di leggeIQ3

IQ6

Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merciIQ5

IQ7

IQ8

IQ9

IQ10

IQ11

Ammortamento dei beni strumentali materiali

Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali

Totale componenti negativi

IQ13

Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2)

Ammortamento dei beni strumentali immateriali

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

IQ15

IQ16

IQ17

IQ18

IQ19

IQ20

IQ22

IQ23

IQ24

IQ26

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Totale componenti positivi

Altri ricavi e proventi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Sez. IIImprese art. 5D.Lgs. n. 446del 1997

PERSONE FISICHEQUADRO IQ

CODICE FISCALE

Mod. N.

1

Costi dei servizi

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Adeguamento agli studi di settore

IQ21

Costi per servizi

IQ25

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Oneri diversi di gestione

Totale componenti negativi

Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446

,00

,00

,00

Regime agevolato

,001

2

,00

,00

,00

,00

,00

,00,00

Maggiori ricavi

Costi per il godimento di beni di terzi

IQ27

IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing

IQ29 Perdite su crediti

IQ30 Imposta municipale propria

IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali

IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell’avviamento

IQ33 Altre variazioni in aumento

IQ34 Totale variazioni in aumento

IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili

IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali

IQ37 Altre variazioni in diminuzione

IQ38 Totale variazioni in diminuzione

IQ39 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00Sez. IImpreseart. 5-bisD.Lgs. n. 446del 1997

Variazioni inaumento

Variazioni indiminuzione

1

2

2

,001

Errori contabili

Regime agevolato

1

Errori contabili2

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

01

5

PERIODO D’IMPOSTA 2014

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

192

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zato

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olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

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ww

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tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00 ,00

IQ41 Reddito d’impresa determinato forfetariamente

Retribuzioni, compensi e altre somme

Interessi passivi

Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43)

Acquisti destinati alla produzione

Valore della produzione (IQ46 – IQ47)

Compensi derivanti dall’attività professionale e artistica

Corrispettivi

,00

,00

,00

,00

,00

Costi inerenti all’attività esercitata ,00

,00

,00

,00

Sez. IIIImprese inregimeforfetario

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00

,00

IQ42

IQ43

IQ44

IQ46

IQ47

IQ48

IQ50

IQ51

IQ52

IQ54

IQ55

IQ59

IQ58

IQ57

IQ56

IQ63

IQ62

IQ61

IQ60

IQ66

IQ64

2 3

,00

Valore della produzione (IQ50 – IQ51)

Valore della produzione (Sez. I)

Valore della produzione (Sez. II)

Valore della produzione (Sez. III)

Valore della produzione (Sez. IV)

Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)

Valore della produzione (Sez. V)

Totale valore della produzione

Deduzione per ricercatori

Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446

Deduzione per incremento occupazionale

Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti

Valore dellaproduzione netta

1

Sez. IVProduttoriagricoli

Sez. VEsercenti arti eprofessioni

Sez. VIValore dellaproduzionenetta

,00

,00

,00

,00

,00

ItaliaEstero

Codice fiscale Mod. N.

,00 ,00(aliquota del settore agricolo altre aliquote1 2

3

)

IQ65 Ulteriore deduzione ,00

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

01

5

29716

12048

17668

17668 17668

17668 17668

5697

10500

1471 1471

01BZZFNC52C15C309J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

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BIZ

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RR

I FR

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olo

gia

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T F

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MS

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s.co

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DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

Ripartizione della base imponibile edell’imposta e dati concernenti il versamento

QUADRO IR

CODICE FISCALE

Mod. N.

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

Aliquota

Sez. IIDaticoncernentiil versamentodell’impostadeterminatanei quadriIQ - IP - IC - IEIK (sez. II e III)

IR22

IR23

IR24

IR25

IR26

IR27

IR28

IR29

IR30

IR31

,00

Credito d’imposta,00

,00Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione

,00Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24

,00Acconti versati

,00

,00

,00

Importo a debito

,00

Importo a credito

,00

,00

Credito di cui si chiede il rimborso

Credito da utilizzare in compensazione

Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale

Acconti sospesi

1

3

Base imponibile

,00,00,00IR1 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR2 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR3 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR4 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR5 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR6 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR7 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR8 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

,00Totale impostaIR21

Eccedenza di versamento a saldo

Sez. IRipartizionedella baseimponibiledeterminatanei quadriIQ - IP - IC - IEIK (sez. II e III)

,002

Credito riversato da atti di recupero

,00

Credito ACE

1

2

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

01

5

PERIODO D’IMPOSTA 2014

19 1471 1471 OR 3,9 57

57

57

525

468

468

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

192

Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

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tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,00

,00 ,00,00,00

,00,00,00

,00,00,00 ,00,00

Sez. IIIRipartizioneregionaledella baseimponibiledeterminatasu baseretributiva(attivitàistituzionale)nella sezione Idel quadro IK

Codice fiscale Mod. N.

1

Codiceregione

IR33

7 111098

12 13 14

Versato in TesoreriaEccedenza

di versamento a saldoImporto a credito

(di cui compensata) Totale acconti dovuti Totale acconti (di cui versati in Tesoreria)

Versato in F24

4

Imposta

5

Credito d’imposta

6

Eccedenzaprecedente dichiarazione

2

Base imponibile

3

Codicealiquota

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR36

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR37

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR38

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR39

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR40

IR41

Sez. IVCodice fiscaledelfunzionariodelegato

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR34

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR35

Importo a debito

,0015

,0015

,0015

,0015

,0015

,0015

,0015

,0015

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14,00

15

IR32

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

01

5

01BZZFNC52C15C309J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

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tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00 ,00 ,00

,00

,00 ,00

IS1 Contributi assicurativi

Prospetti variQUADRO IS

CODICE FISCALE

Sez. IDeduzioni- art. 11D.Lgs. n. 446/97

,00

Deduzione

Mod. N.

21

IS2 Deduzione forfetaria ,00

Deduzione

4

1

IS3Contributi previdenzialied assistenziali ,00

Deduzione

3

IS4

Spese per apprendisti, disabili, personalecon contratto di formazione e lavoro,addetti alla ricerca e sviluppo

Deduzione

IS5 ,00

Deduzione

2Deduzione di 1.850 eurofino a 5 dipendenti

1

IS6

Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 4, IS3 col. 3, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2IS7,00

IS8,00

Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni

IS9

IS10

Totale deduzioni (IS7 – IS8)

Sez. IIRipartizioneterritorialedel valoredella produzione

IS11

Ammontare complessivo delle retribuzioni2

Italia1

Estero

IS12

Estensione complessiva dei terreni in metri quadri ItaliaEstero

IS13

Ammontare dei depositi di denaro e titoli ,00 Italia ,00Estero

IS14

Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti ,00 Italia ,00Estero

Ammontare dei premi raccolti ,00 Italia ,00Estero

Sez. IIISocietà dicomodo

Reddito minimo

,00Retribuzioni, compensi ed altre somme

Interessi passivi ,00

Deduzioni ,00

Valore della produzione3

2(aliquota del settore agricolo

1altre aliquote )

Esonero

,00,00

,00

Personale addettoalla ricerca e sviluppo

2di cui ,00

3

di cui

soggetti al “de minimis”

,002

,00

,00

Lavoratori agricoli

3

2

Deduzione per incrementooccupazionale 1

,002

Deduzione

Lavoratori agricoli

IS16

IS17

IS18

IS19

IS15

,00

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

01

5

PERIODO D’IMPOSTA 2014

1 67

15630

5697

5697

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

192

Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00

,00

,00

,00

,00,00,00 ,00

,00

Sez. IVDisallineamentiderivanti daoperazionidi fusione,scissione econferimento

2Tipo di beni

Valore fiscale dante causa

Codice fiscale Mod. N.

IS201

4321

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

,00,00,00 ,008765

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

Valorecivile

Valorefiscale

IS23

IS24

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

,00,00,00 ,00

,002

Tipo di beni

IS25

1

4321

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

,00,00,00 ,00

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

Valorecivile

Valorefiscale

IS26

IS27

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

Valore fiscale dante causa

,00,00,00 ,00

,002

Tipo di beni

IS28

1

4321

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

,00,00,00 ,00

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

Valorecivile

Valorefiscale

IS29

IS30

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

Valore fiscale dante causa

Sez. VDati perl’applicazionedellaConvenzionecon gliStati Uniti

IS31

Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili ,00

Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili ,00

Importo accreditabile

IS33

,00

Sez. VIRidetermina-zionedell’acconto

IS34

IS35

Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) Opzione Revoca

Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) Opzione Revoca

Sez. VIIOpzioni

Sez. VIIICodici attività

Sezione Codice attività Sezione Codice attività Sezione Codice attività

Sezione Codice attività Sezione Codice attività

5 6 7 8

5 6 7 8

IS22

IS21

,00

2

Valore della produzionerideterminato

Impostarideterminata

,00

IS32

,00

1

Accontorideterminato

Sez. IXOperazionistraordinarie

3

Codice fiscale cedente

,002

Credito ricevutoIS37

Codice fiscale cedente

,002

,00TOTALE

Credito ricevuto

Credito ricevuto

1

1

Sez. XGEIE

IS42

IS39

IS40Codice fiscale

,002

Quota GEIE

Totale quota GEIE

1

IS41 1

Codice fiscale

,002

Quota GEIE

2,00

3

Ulteriore deduzione

Sez. XIDeduzioni/detrazioniregionale IS43

IS44

IS45

4

Deduzione/detrazioneregionale

4

Deduzione/detrazioneregionale

4

Deduzione/detrazioneregionale

Codice detrazione

32

Codice deduzioneCodice regione

1

1

Codice regione

2

Codice deduzione

3

Codice detrazione

1

Codice regione

2

Codice deduzione

3

Codice detrazione

Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446) Opzione Revoca

IS36

IS38

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

01

5

5 691010

01BZZFNC52C15C309J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00

IS56

Data inizio periodo d’imposta

Sez. XIIErrori contabili

giorno mese anno1

Data fine periodo d’imposta

annomesegiorno2

Codice fiscale

3

Codice fiscale Mod. N.

5

Importo Variato

IS571 2 3 4

Quadro Modulo Rigo Colonna

IS58 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

IS59

IS60

IS61

IS62

IS63

Importo VariatoModulo Rigo Colonna

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

,00

IS64

Data inizio periodo d’imposta

giorno mese anno1

Data fine periodo d’imposta

annomesegiorno2

Codice fiscale

3

5

Importo Variato

IS651 2 3 4

Quadro Modulo Rigo Colonna

Errori Contabili

4

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

IS66

IS67

IS68

IS69

IS70

IS71

Importo VariatoModulo Rigo Colonna

,00

IS72

Data inizio periodo d’imposta

giorno mese anno1

Data fine periodo d’imposta

annomesegiorno2

Codice fiscale

3

5

Importo Variato

IS731 2 3 4

Quadro Modulo Rigo Colonna

Errori Contabili

4

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

IS74

IS75

IS76

IS77

IS78

IS79

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

01

5

01BZZFNC52C15C309J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

Codice fiscale Mod. N.

,00,00

,00IS80

Ammontare agevolazione

6,00

Valore della produzionenetta esente fruitoCodice RegioneCodice ZFU

1 2 3

7

Agevolazione utilizzataper versamento acconti

8

Differenza col. 7 - col. 6

Sez. XIIIZone francheurbane 4

Codice Aliquota

5

Aliquota

,00,00

,00IS81

6,00

1 2 3

7

4 5

8

,00,00

,00IS82

6,00

1 2 3

7

4 5

8

,00,00

,00IS83

6,00

1 2 3

7

4 5

8

IS84Totale agevolazione

,00

,00 ,00

2

,00,00

Credito da eccedenza ACEdel 4° periodo

d’imposta precedente

Credito da eccedenza ACEdel 3° periodo

d’imposta precedente

Credito da eccedenza ACEdel 2° periodo

d’imposta precedente

Credito da eccedenza ACEdel 1° periodo

d’imposta precedente

,00

Credito da eccedenza ACEdel presente

periodo d’imposta

,00

Residuo precedentedichiarazione

,00

2

Residuo presentedichiarazione

Sez. XIVCredito ACE

Sez.XVRecuperodeduzioniextracontabili

1

,00 ,00

Componente negativo Componente positivo

21

52 3 41

IS85

IS86

IS87

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 3

0/0

1/2

01

5

01BZZFNC52C15C309J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

Nome

M F

Sesso(barrare la relativa casella)

(vedere istruzioni)

EVENTIECCEZIONALI

Prov.(sigla)Comune (o Stato estero) di nascitaData di nascitagiorno mese anno

Codice fiscale

Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale Prov. Frazione, via e n. civico C.A.P.

Familiaria carico

1 Rel. par.(1) 1 Mesi 2 Rel. par. (1) 2 Mesi 3 Rel. par. (1) 3 Mesi

RIEPILOGO IRPEF QUADRO PERDITE RITENUTE

Dominicali

Agrari

Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria)e pignoramento presso terzi

Fabbricati

Lavoro dipendente

Lavoro autonomo

Imprese consorziate

Altri redditi

Allevamento

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE

RA

RA

RB

RD

RC

RF

RG

RL

RM

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)

Statocivile

Mese / Annovariazione

1 %Detr.spett. 2 %Detr.spett. 3 %Detr.spett.1 MesiMin 3 anni

2 MesiMin 3 anni

3 MesiMin 3 anni

,00

,00

,00

,00

,00

(1) C = CONIUGE / F1 = PRIMO FIGLIO / F = FIGLIO / A = ALTRO FAMILIARE

Periodo d'imposta 2014

Disabile Disabile Disabile

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente

ANNOTAZIONI

TIPO REDDITO REDDITI

Impresa in contabilità ordinaria

,00

DIFFERENZA

,00REDDITO MINIMO

,00REDDITO COMPLESSIVO

UNICO PERSONE FISICHE - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE

RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMOQUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO

REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI

,00

,00

Impresa in contabilità semplificata

,00

RS

,00

Totale spese per le quali spetta la detrazioneTOTALE SPESE 19%

,00

,00

,00

Inquilini di alloggi adibitiad abitazione principale 3

PercentualeN. di giorni2

Lavoratori dipendenti che trasferisconola residenza per motivi di lavoro 2

PercentualeN. di giorni11

TipologiaDATI PER FRUIREDI DETRAZIONI PERCANONI DI LOCAZIONE

ALTRE DETRAZIONI

Mantenimento dei caniguida (Bararre la casella)

Altredetrazioni 21

Codice

,00

,00

,00

,00

,00

,00RE

,00

,00

Partecipazione

Plusvalenze di natura finanziaria RT

RH

,00

,00

TOTALE SPESE 26%

TOTALE SPESE 36%

TOTALE SPESE 41%

TOTALE SPESE 50%

TOTALE SPESE 65%

TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI

ALTRE DETRAZIONI

,00

,00

IRPEF

1

Codice fiscaleInvestimentistart up

,00 ,00,00

Tipologiainvestimento

Ammontare investimento Codice Ammontare Detrazione Totale Detrazione

2 3 4 5 6

La

rip

rodu

zio

ne

, an

che

parz

iale

, è v

ieta

ta

,00TOTALE SPESE 55%

,00,00

,00,00,00

,00,00,00,00

,00

,00

,00 ,00

REDDITOCOMPLESSIVO ,00

5

Deduzione per abitazione principale ,00

Oneri deducibili

,00REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)

IMPOSTA LORDA

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00

3

,0031

,004

Detrazione canoni dilocazione e affitto terreni(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00

Totale detrazione1

Credito residuo da riportareal rigo RN31 col. 2

2 3

Reddito di riferimentoper agevolazioni fiscali

2

Credito per fondi comunidi cui ai quadri RF, RG e RH

Perdite compensabilicon credito per fondi comuni

Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative

Detrazioni perfamiliari a carico 1 2

Detrazioneper figli a carico

3

Ulteriore detrazioneper figli a carico

4

Detrazioneper altri familiari a carico

Detrazioneper coniuge a carico

Detrazionilavoro 1

Detrazione per redditidi lavoro dipendente

2

Detrazione per redditidi pensione

4

Detrazione per redditi assimilatia quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Detrazione utilizzata

Detrazione oneriSez. I quadro RP 1

(19% di RP15 col.4)2

(26% di RP15 col.5)

BIZZARRI FRANCO X BZZFNC52C15C309J

15 03 1952 CASTIGLIONE DEL LAGO PG 2

CASTIGLIONE DEL LAGO PG VIA DE GASPERI 1 06061

Con

10883 2938

10157 3328

21040 6266

21040

21040

925

246

23620 21040

246

20794

5014

690

690

241

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

192

,00 ,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00,00,00,00

,00,00,00

,00 ,00

,00,00

,00

,00Detrazione spese Sez. III-C quadro RP

,00Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00

,00

,00

,00

TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

Crediti d’impostache generano residui

,00

,00TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

,00

1 2(di cui derivanti da imposte figurative

Crediti d’imposta ,00

,00

Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00

ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

2

di cui acconti ceduti

3 4

Irpef da trattenere oda rimborsare risultantedal Mod. 730/2015

1

Trattenuto dal sostituto

2

Credito compensatocon Mod F24

3

Rimborsato dal sostituto

Restituzione bonus ,00 ,001 2

Bonus incapienti Bonus famiglia

IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)

Credito d’impostaper erogazioni cultura

)

,001 2

Altri crediti d’imposta

RITENUTE TOTALI,00 ,00

di cui ritenute sospese

1

di cui altre ritenute subite

2

DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno)

3

,0021

Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti,00,00

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

21

Residuo detrazioneStart-up periodoprecedente

,00Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

di cui fuoriuscitidal regime di vantaggio

,005

6

di cui ritenute art. 5 non utilizzate

,00

4

,00

Riacquisto prima casa Incremento occupazione

,00321

,004

Reintegro anticipazionifondi pensioni Mediazioni

di cui acconti sospesi

Fondi comuni

di cui credito riversatoda atti di recupero

Detrazione speseSez. III-A quadro RP 1

(41% di RP48 col.1)2

(36% di RP48 col.2)3

(50% di RP48 col.3)4

(65% di RP48 col.4)

(50% di RP57 col. 7)

1

(65% di RP66)(55% di RP65)2

1 2 3

Detrazione utilizzataResiduo detrazioneRN43, col. 7, Mod. Unico 2014

1 2

di cui creditoQuadro I 730/2014

ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

1

di cui recuperoimposta sostitutiva

ACCONTI

di cui sospesa

,00

RP80 col. 6 Residuo detrazione

,00 ,00

Detrazione utilizzataDetrazioneinvestimenti start up(Sez. VI del quadro RP)

1 2 3

Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero

,00

Importo rata spettante

,00

Residuo credito

,00

Credito utilizzato

1 2 3

Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,001

,00

di cui interessi su detrazione fruita

,00

Detrazione fruita

,00

Eccedenze di detrazione

1 2 3

Decadenza Start-upRecupero detrazione

BONUS IRPEF,00,00,00

1

Bonus spettante

2

Bonus fruibilein dichiarazione

3

Bonus da restituire

,002

)

,00 ,00

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00,00

,00

,00

Determinazionedell’imposta

,00IMPOSTA A DEBITO

2 3 4RN23

IMPOSTA A CREDITO ,00

6RN24, col.4 ,00

7,00

8

Altri dati Abitazione principale soggetta a IMU

1 2di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)

RP26, cod.5

1

5

9

RN24, col.1

RN28

RN24, col.2

RN20, col.2

RN24, col.3

RN21, col.2

Residui detrazioni,crediti d’impostae deduzioni

3di cui immobili all’estero

2Fondiari non imponibili

1

Acconto 2015Ricalcolo reddito

Acconto dovuto1

Primo acconto

4

Secondo o unico acconto2

Differenza

3

Imposta netta

2

Reddito complessivo

,00

,00

,00

,00

,00REDDITO IMPONIBILE

Addizionaleregionaleall'IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00

,00ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)

,00 )

3

2

Cod. Regione

1

3

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Addizionale regionale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2015

2

,001

Credito compensato con Mod F24Trattenuto dal sostituto

1)

3

Rimborsato dal sostituto

2

di cui credito da Quadro I 730/2014

(di cui altre trattenute (di cui sospesa

1Casi particolari addizionale regionale

2

ResiduodeduzioniStart-up ,00 ,00

21

Residuo anno 2014Residuo anno 2013

RN306

,0010

Casi particolari

1

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF

931

4083

6266-2183

1130

3313

358

20794

279

134

145 Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

IRPEF

NOVEMBREGIUGNO / LUGLIO

IRAP

INPS

IRPEF

IRAP

INPS

C.C.I.A.A.

GIUGNO/LUGLIO

,00

,00

,00

,00

ADDIZIONALE REGIONALE ,00

ADDIZIONALE COMUNALE ,00

,00ALTRE IMPOSTE

MINIMO ,00 MINIMO

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2014 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2015

CEDOLARE SECCA ,00

ADDIZIONALECOMUNALE

CEDOLARE SECCA

COMPENSAZIONI RIMBORSI

,00

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00 ,004

Credito da utilizzarein compensazione e/o

in detrazione

3

Credito di cui si chiedeil rimborso

2

Eccedenza diversamento a saldo

1

Importo a creditorisultante dalla

presente dichiarazione

IRPEF

Addizionale regionale IRPEF

Addizionale comunale IRPEF

Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)

Contributo di solidarietà (CS)

Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)

Acconto su redditi a tassazione separata (RM)

Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)

Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

Addizionale bonus e stock option(RM)

Imposta pignoramento presso terzi (RM)

,00Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)

,00 ,00 ,00 ,00IVIE (RW)

,00 ,00 ,00 ,00IVAFE (RW)

,00 ,00 ,00Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)

,00 ,00 ,00

IVA da versare ,00

IVA a credito ,00(da ripartire tra i righi RX64 e RX65)

Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00

Importo di cui si richiede il rimborso

1

2di cui da liquidare mediante procedura semplificata

43Causale del rimborso Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso

5Contribuenti Subappaltatori

,00Importo da riportare in detrazione o in compensazione

Crediti edeccedenzerisultanti dallapresentedichiarazione

Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive

Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00

Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00

Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00

Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00

,00

Cedolare secca (RB)

Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)

,00,00,00

,00

,00,00 ,00

,00,00

Addizionalecomunaleall'IRPEF

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

,00

,00

,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)

3

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

,001

Addizionale comunale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2015

1Agevolazioni

2

RC e RL2

730/20143

F24

altre trattenute4

(di cui sospesa5

)6

1

Cod. comune

2

di cui credito da Quadro I 730/2015

1

Trattenuto dal sostituto

2

Credito compensato con Mod F24

3

Rimborsato dal sostituto

1Aliquote per scaglioni

2

,00 ,00,00,00,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00

Accontoaddizionalecomunaleall’IRPEFper il 2015

Aliquota

4 5 6 7 8

Acconto dovuto Acconto da versare

1

Agevolazioni

2

ImponibileAddizionale comunale

2015 trattenuta daldatore di lavoro

Importo trattenuto o versato(per dichiarazione integrativa)

3

Aliquoteper

scaglioni

Determinazionedell’IVAda versareo del creditod’imposta

Esonero garanzia 6

0,8166

87 46

133

33

20794 0,8 50 26 24

145

33 24,00

130 205,96 308,94

57,00

3313 3313

153

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

,00,00,00,00,00 ,00

Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL’ANNO

Cod.Inps

Cognome e Nome Codice Fiscale % PART. Quota reddito esente da ZFU

,00

,00

QUOTA RITENUTED'ACCONTO

,00

,00

,00

,00

Tipo Quota reddito o perdita

,00

PerditeIll.

Detrazioni

,00

1

Redd.Terreni

%Partecipazione

2

1

2

1

1

2

,00

,00

,00

,00

Codice Fiscale

2

QUOTA RITENUTE D’ACCONTONON UTILIZZATE

,00

,00

QUOTA CREDITODI IMPOSTA

,00

,00

,00

,00

QUOTA ONERIDETRAIBILI

(2) disposizioni previste dall’articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n.214

,00

,00,00

,00

1

2

Codice Fiscale %Partecipazione

Quota reddito o perdita PerditeIll.

Vedi istr.(5)

QUOTA REDDITOSOCIETA' NON OPERATIVE

QUOTA DELLERITENUTE D'ACCONTO

QUOTA CREDITID'IMPOSTA

QUOTA CREDITO IMPOSTEESTERE ANTE OPZIONE

QUOTA ONERIDETRAIBILI

QUOTA ECCEDENZE QUOTA ACCONTI

1

2

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00,00

,00

,00

QUOTA REDDITOORDINARIO

QUOTAONERI DETRAIBILI

QUOTA ACE

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ,00 ) ,00

Eccedenza 2013

QUOTA RITENUTED'ACCONTO

Eccedenza 2014

,00

,00

QUOTA CREDITI DI IMPOSTA

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE

QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA

QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

pagina 1

genziantrate

Modello WK04U

UNICO2015Studi di settore

CODICE FISCALE

69.10.10 - Attività degli studi legali

DOMICILIO FISCALEALTRE ATTIVITÀ

ALTRI DATI

Barrare la casella

ProvinciaComune

Altre attività professionali e/o di impresa

Barrare la casellaLavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale

Anno di iscrizione ad albi professionali

B02 Provincia

B03B04B05

Spese per l’utilizzo di servizi di terzi

B06

QUADRO BUnità localedestinataall’eserciziodell’attività

Costi sostenuti per strutture polifunzionali

Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività Mq

,00

,00

ComuneB01

B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Barrare la casellaPensionato

Anno di inizio attività

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta; 2 = cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo,

entro sei mesi dalla sua cessazione;3 = inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti;5 = cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi

dalla sua cessazione.Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni) Numero

Barrare la casellaUso promiscuo dell’abitazione

QUADRO APersonaleaddettoall’attività

A01 Dipendenti a tempo pieno

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine,di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro

A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio

A04 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente

A05 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione

A06 Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)

Numerogiornate retribuite

Numerogiornate retribuite

Numero

Percentualedi lavoro prestato

%

CASTIGLIONE DEL LAGO PG

1 9 8 1 1 9 8 1

192 B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

298

X

1

CASTIGLIONE DEL LAGO

PG

60

pagina 2

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CODICE FISCALE

D01D02D03

D04

QUADRO DElementispecificidell'attività

D05

Modalità organizzativaAttività esercitata a titolo individuale

Attività esercitata in forma collettiva

Studio proprio (compreso l’uso promiscuo dell’abitazione)

Studio in condivisione con altri professionisti

Attività svolta presso altri studi legali

Società tra avvocati (ex lege 96/2001)

Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

D06

D07

D08

D09D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18D19

D22

,, %

NumeroPercentuale

sui compensiPercentuale

sui compensiNumero

Totale incarichi

Di cui incarichi per i qualinell'anno sono stati percepiti

solo acconti e/o saldi(pagamenti parziali)

%

,, % %

,, % %

,, % %

,, % %

,, % %

,, % %

,, % %

,, % %

,, % %

,, % %

,, %

,, %

%

,, %

%

,, %

%

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanziagli organi giurisdizionali di merito in materia:- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria

(valore causa fino a euro 51.700,00)

- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)

- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00)

- Amministrativa

- Penale

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanziagli organi giurisdizionali superiori in materia:- Civile, (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa

- Penale

Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00 )

Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00 )

Consulenza legale e assistenza stragiudiziale(valore pratica oltre euro 51.700,00 )

Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi

Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria

Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico

Conciliazione

Altre attività

D20 ,, % %Attività di semplice domiciliazione

D21 ,, % %

%

Stesura di lettere di diffida

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D’INTERVENTO

TOT = 100%

(segue)

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

X

29 75,98 20 30,00

1 2,3512 21,67 12 21,67

pagina 3

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CODICE FISCALE

Numero di committenti: (1 = 1; 2 = da 2 a 5; 3 = oltre 5)

%Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)

Numerosità dei committenti

D38D39D40D41

D42D43

D44D45

D46

D47

D48

D49D50

Ore settimanali dedicate all'attività

Settimane di lavoro nell'anno

Elementi specifici

%

%

%

%

%

%

TOT = 100%

%

Studi legali

Altri esercenti arti e professioni

Banche e compagnie di assicurazione

Altre imprese e/o Enti privati commerciali e non

Enti pubblici

Privati

Altro

Tipologia della clientelaPercentuale

sui compensi

Numero

Numero

ATTIVITÅ PROFESSIONALE SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALEE/O DI UNA SOCIETÀ(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipanoanche ad un'associazione tra professionisti e/o sono soci di una societa' tra avvocati ex lege 96/2001)

Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale nell’ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario

Settimane di lavoro nell'anno svolte nell’ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario

Numero

Numero

D35D36D37

,00

,00

,00

Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali,direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)

Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attivitàprofessionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)

Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua

QUADRO DElementispecificidell'attività

(segue)

D24D25D26

D23 Codice

(vedere istruzioni per apposita decodifica)

%

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE(da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione“Modalità organizzativa” - “Associazioni tra professionisti” il codice 2: interdisciplinare)

Codice %

Codice %

Codice %

Percentualesui compensi

Numero

Ulteriori informazioniTotale incarichi

Percentualesui compensi

%

%

%

%

%

%

%

Numero

D27

D28D29D30D31D32D33D34

- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati

- di cui iniziati e completati nell'anno

- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati

- di cui iniziati nell'anno precedente e completati nell'anno

- di cui iniziati nel secondo anno precedente e completati nell'anno

- di cui iniziati nel terzo anno precedente e completati nell'anno

- di cui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e completati nell'anno

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

42

4 5

5 8

2 3

9 18

6 5

3 7

13 54

2

28

69

1

28

36

pagina 4

CODICE FISCALE

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G01

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica

G02

Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa

Altre componenti negative

G03

G05

G04

G06G07

G09G10

G11

G12

G14

G13

G15G16

G17

G18

G19

QUADRO GElementicontabili

Ulteriori elementicontabili

Valore dei beni strumentali mobili

Plusvalenze patrimoniali

Compensi dichiarati

Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione

IVA sulle operazioni imponibili

Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)

Altri proventi lordi

,00

1,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Imposta sul valore aggiuntoEsenzione Iva

Volume d’affari ,00

,00Adeguamento da studi di settore

Altre spese

Consumi ,00

,00

Spese per prestazioni di lavoro dipendente

di cui per personale con contratto disomministrazione di lavoro 2

,00

2,00

2,00

1,00

di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza dicontratti di locazione finanziaria e non finanziaria

G08

Ammortamenti 1,00

di cui per beni mobili strumentali

Barrare la casella

Minusvalenze patrimoniali ,00

Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche ,00

G20G21

Altre componenti negativeCanoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili

Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili. ,00

,00

G22Beni strumentali mobiliSpese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro ,00

,00

I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibilenell’anno (già compresa nell’importo indicato nel campo 1) 2

,00

I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell’annoed esigibile negli anni successivi 3

,00

G23

Ulteriori dati specificiApplicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitào del regime dei “minimi” in uno o più periodi d’imposta precedenti Barrare la casella

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

29716

7200

8600

1044

1640

342

342733

10157

9099

30903

6799

291

pagina 5

CODICE FISCALE

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Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Asseverazionedei dati contabilied extracontabili Firma

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitatiall’assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionistao del funzionario dell’associazione di categoria abilitato

Attestazionedelle cause dinon congruitào non coerenza

Firma

QUADRO TCongiunturaeconomica T01

T02 Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi

Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta

percentuale sui compensi

%

%

TOT = 100%

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

8

92

Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

Sez. 2 -

QUADRO VA - VB

QUADRO VAINFORMAZIONIE DATIRELATIVIALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -Dati analiticigenerali

VA2

VA3

VA1

VA4

VA5

VA10 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioniDati riepilogativirelativi a tutte leattività

VA11,00

1,00

2Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2014

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

VA13 ,00

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

CODICE FISCALE

Mod. N.

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

,00

Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2013(imponibile e imposta)

1 2

VA12

Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ1

1

Denominazione del fondo

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato5

Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)

21

Numero Banca d' Italia

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

1

Operazioni effettuate nei confronti di condomìni

,004

Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto

VA141

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

Acquisti apparecchiature1 ,00 ,002

Totale imponibile Totale imposta

Servizi di gestione ,00 ,003 4

VA15 Società di comodo 1

1

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita3

VB1

Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero

Tipo di rapportoDenominazione operatore finanziario

2

4

Dati relativi agliestremiidentificativi deirapporti finanziari

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

Periodo d'imposta 2014

MODELLO IVA 2015

QUADRO VB

VB2

VB3

VB4

VB5

VB6

VB7

1

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 1

5/0

1/2

01

5

Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

691010

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

VD2

QUADRO VC

QUADRI VC-VDESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001)

ESPORTATORIE OPERATORIASSIMILATI

ACQUISTI EIMPORTAZIONISENZAAPPLICAZIONEDELL'IMPOSTASUL VALOREAGGIUNTO RELA-TIVI A TUTTE LEATTIVITA' ESERCI-TATE

VC14PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2014 ,00

1

MENSILESOLAREMetodo adottato per la determinazione del plafond per il 2014 2 3

QUADRO VDCESSIONE DELCREDITO IVADA PARTE DELLESOCIETÀ DIGESTIONE DELRISPARMIO(Art. 8 D.L.n. 351/2001)

VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO

CODICE FISCALE

,0021

IMPORTO

VD121 2

,00

VD3 ,00 VD13 ,00

VD4 ,00 VD14 ,00

VD5 ,00 VD15 ,00

VD6 ,00 VD16 ,00

VD7 ,00 VD17 ,00

VD8 ,00 VD18 ,00

VD9 ,00 VD19 ,00

VD10 ,00 VD20 ,00

VD11 ,00 VD21 ,00

VD31 ,00 VD41 ,00

VD32 ,00 VD42 ,00

VD33 ,00 VD43 ,00

VD34 ,00 VD44 ,00

VD35 ,00 VD45 ,00

VD36 ,00 VD46 ,00

VD37 ,00 VD47 ,00

VD38 ,00 VD48 ,00

VD39 ,00 VD49 ,00

VD40 ,00 VD50 ,00

,00

,00

11 2 2

,00

,00

,00

VD56

VD55

VD54

VD511

Sez. 1 -Società cedente -Elenco societào enti cessionari

Società o entecessionario -Elenco societàcedenti

Sez. 2 -

,00 ,00

PLAFOND UTILIZZATOALL'INTERNO O PER

ACQUISTI INTRACOM.ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI

VC1GEN ,00,00 ,00 ,00

ALL'IMPORTAZIONE

VC2FEB

MARVC3

APRVC4

MAGVC5

GIUVC6

LUGVC7

AGOVC8

SETVC9

OTTVC10

NOVVC11

DICVC12

TOTALEVC13

ANNO IMPOSTA 2013

ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI654321

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

VD52 ,00

VD53 ,00

TOTALE CREDITI RICEVUTI

Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA

Importo utilizzato in compensazione nel modello F24

Eccedenza a credito

Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all' anno 2013)

Totale eccedenze (VD51+VD52)

CODICE FISCALE IMPORTO

CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO

ANNO IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

Mod. N.

MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 1

5/0

1/2

01

5

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

CODICE FISCALE

QUADRO VEOPERAZIONI ATTIVEE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI

Mod. N.

QUADRO VE

,00

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbianosuperato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’impostacorrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazionidi cui all’art. 26, e relativa imposta

VE5

VE4

VE3

VE6

,00

,00

,00

,00

,00

,00,00

,00

,00

,00

,00

,00

IMPONIBILE IMPOSTADETERMINAZIONEDEL VOLUMED'AFFARI EDELLA IMPOSTARELATIVA ALLEOPERAZIONIIMPONIBILI

Sez. 1 -Conferimenti diprodotti agricolie cessioni daagricoltoriesonerati (incaso disuperamentodi 1/3)

,00

2%

1

,00VE1

VE2

VE7

VE8

VE9

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Sez. 2 -

Operazioniimponibiliagricolee operazioniimponibilicommerciali oprofessionali

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26,e relativa imposta

VE24

VE23

VE20

VE21

VE22

,00 ,00

,00

Sez. 3 - Totaleimponibilee imposta

,00

,00

,00

,00

,00

VE30

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intentoVE31

VE32 Altre operazioni non imponibili

VE33 Operazioni esenti (art. 10)

VE34

Cessioni di rottami e altri materiali di recupero

VE36

VE37

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi

Volume d’affari VE40 VOLUME D'AFFARI

,00

VE38

,00

(meno)

VE35

,00

Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014

TOTALE (VE23± VE24)

Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati

Cessioni di oro e argento puro

,00

,00

,00

,00

,00Operazioni con applicazione del reverse charge 1

2 3

4 5

Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati ,00

(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

12,3

4

10

Sez. 4 - Altreoperazioni

1

Esportazioni

2 ,00

Cessioni intracomunitarie

3 ,00

Cessioni verso San Marino

4 ,00

1

VE39

,00

6 ,00 7 ,00

Cessioni di microprocessoriCessioni di telefoni cellulari

TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

2 ,00

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

Sez. 5 -

(somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)

VE25

,00,00 22

MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014

,00

Operazioni assimilate

,005

Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies ,00

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 1

5/0

1/2

01

5

30903 6799

30903 6799

6799

30903

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

CODICE FISCALE

QUADRO VFOPERAZIONI PASSIVEE IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

VF6

,00

,00

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cuiai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d’impostao per percentuale di compensazione, tenendo contodelle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta ,00

,00,00

,00

VF10

VF19

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

VF11

Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi specialiVF13

VF14

VF15

VF16

Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta

VF17

VF18

Acquisti da soggetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011

VF9

VF8

VF7

VF5

VF4

VF3

VF1

VF2 ,00

,00

,00

,00,00

,00

,00

,00

IMPONIBILE IMPOSTAQUADRO VF

,00

2%

1

,00

VF12

Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati

,00

Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014

,00

(meno)

VF22

TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI

Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond

,00

,00

,00

(VF21 colonna 2 +/– VF22)VF23

,00

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

10

12,3

OPERAZIONIPASSIVEE IVA AMMESSAIN DETRAZIONE

1

SEZ. 2 - Totaleacquistie importazioni,totale imposta,acquistiintracomunitari,importazionie acquisti daSan Marino

Acquisti intracomunitari

Imponibile

1

Imposta

,002

Importazioni

Imponibile

3,00

Imposta

4,00

Acquisti da San Marino

con pagamento IVA

5,00

6,00

senza pagamento IVA

VF24

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21 ):

1,00

Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili

2,00

Beni destinati alla rivendita ovveroalla produzione di beni e servizi

3,00

Altri acquisti e importazioni

4,00

,00

Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione

Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)

,00Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi

,002

art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012

SEZ. 1 -Ammontaredegli acquistieffettuatinel territoriodello Stato,degli acquistiintracomunitarie delleimportazioni

,00

22

VF20

MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014

VF25

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 1

5/0

1/2

01

5

235 24

2140 471

8600

284

11259 495

-1

494

291 10968

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

ione

BIZ

ZA

RR

I FR

AN

CO

Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

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.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

VF49

Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 delquadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto dellevariazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVAdetraibile forfettariamente

,00

,00,00

,00

TOTALI

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)

VF50

VF51Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34,primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72

VF47

VF46

VF44

VF38

VF39 ,00

,00

,00

,00,00

,00

,00

,00

IMPONIBILE IMPOSTA

,00

21

,00Riservato alle imprese agricole miste

,00

,00

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

12,3

SEZ. 3-BImprese agricole(art.34)

VF56

CODICE FISCALECODICE FISCALE

- Totale operazioni imponibili diverse

VF40

VF41

VF42

VF43

VF45

VF48

Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48

VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)

SEZ. 3-CCasi particolari VF53

Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 1

VF54Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazionedel regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella 1

VF55Riservato alle imprese agricole Imponibile

1,00

Imposta

2,00

SEZ. 4IVA ammessain detrazione TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–) ,00

VF57 IVA ammessa in detrazione ,00

IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

Operazioni occasionali rientranti nel regime previstodall’art. 34-bis per le attività agricole connesse

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella2

,00

SEZ. 3 -Determinazionedell’IVAammessain detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio

• beni usati

• operazioni esenti

• agriturismo

• associazioni operanti in agricoltura1

2

3

4

5

7

6• spettacoli viaggianti e contribuenti minori

• attività agricole connesse

• imprese agricole 8

SEZ. 3-AOperazioniesenti VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

Imponibile

1,00

Imposta

2,00

VF32 Se per l’anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella 1

1VF33 Se per l’anno 2014 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36-bis barrare la casella

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria

dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili

Operazioni esenti di cui all’art. 10,n. 27-quinquies

1,00

2 3

Operazioni non soggette

5

Operazioni non soggette di cui all’art 74, co. 1

VF34

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 ,00

VF36IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttorie trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis

VF37 IVA ammessa in detrazione ,00

%9

,004

,00

,00 ,00

Operazioni esenti relative all’oroda investimento effettuate dai soggetti

di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)

6 7

Operazioni esentiart. 19, co. 3, lett. a-bis)

Percentuale di detrazione(arrotondata all’unità

più prossima)

,00

Beni ammortizzabili e passaggiinterni esenti

,00

Operazioni artt. da 7 a 7-septiessenza diritto alla detrazione

8,00

,00

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 1

5/0

1/2

01

5

494

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

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BIZ

ZA

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CO

Realiz

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gia

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T F

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s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

Dati generali

SOCIETÀCONTROLLANTIE CONTROLLATE

,00

,00VK20 Totale dei crediti trasferiti ,00

,00

VK24 Eccedenza di credito compensata

VK21 Totale dei debiti trasferiti

VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK20)

VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21)

,00

,00

,00

,00

VK25Eccedenza chiesta arimborso dalla controllante

VK26 Crediti di imposta utilizzati

VK27 Interessi trimestrali trasferiti

,00

,00

,00

VJ1

IVA a debito

VK31

VK32

VK33

Versamenti a seguito di ravvedimentoVK34

VK35

Acconto riaccreditato dalla controllante

Cessazionedel controlloin corso d'annoDati relativial periododi controllo

VK1

Sez. 2 -Determinazionedell'eccedenzad'imposta

Sez. 3 -

QUADRO VK

1

PARTITA IVA2

ULTIMO MESEDI CONTROLLO

3

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

Mod. N.

VK36 ,00

QUADRI VJ-VH-VKIMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,LIQUIDAZIONI PERIODICHE,SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Firma

SOTTOSCRIZIONEDELL'ENTE OSOCIETÀCONTROLLANTE

QUADRO VH

VH1 ,00 ,00

CREDITI DEBITI

,00

DEBITI

,00

CREDITI

VH7

VH2 ,00 ,00 ,00,00VH8

VH3 ,00 ,00 ,00,00VH9

VH4 ,00 ,00 ,00,00VH10

VH5 ,00 ,00 ,00,00VH11

VH6 ,00 ,00 ,00,00VH12

VJ2

VJ3

VJ4

VJ5

VJ6

VJ7

VJ8

VJ9

VJ10

VJ11

VJ12

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticanoe dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oroindustriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)

Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)

IMPONIBILE IMPOSTA

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2

Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari(art. 74-ter, comma 8)

Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)

Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)

Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8

TOTALE IMPOSTA

Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)

Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVAin dogana (art. 70, comma 5)

VK30

IVA detraibile

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

Versamenti integrativi d’imposta

21DETERMINAZIONEDELL’IMPOSTARELATIVAA PARTICOLARITIPOLOGIEDI OPERAZIONI

QUADRO VJ

1 2

Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche

VJ13

,00 ,00

Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)

,00VH13 Acconto dovuto

,00

,00

,00

(somma dei righi da VJ1 a VJ16)

VJ14 ,00

Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a) ,00

VJ15

Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) ,00

,00

Sez. 2 -Versamentiimmatricolazioneauto UE

VH20 ,00

DATI DELLA CONTROLLANTE

VK2

VH24 ,00

VH28 ,00

VH21

VH25

VH29

,00

,00

,00

VH23

VH27

VH31

,00

,00

,00

,00

,00

,00

VH22

VH26

VH30

Codice

Ravvedimento

3

Ravvedimento

Metodo

Sez. 1 - Liquidazioniperiodiche riepilogati-ve per tutte le attivitàesercitate ovverocrediti e debiti trasferitidalle società control-lanti e controllate

LIQUIDAZIONIPERIODICHE

Sez. 1 -

Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)

VH14 Subfornitori art. 74, comma 5

Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)

Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)

,00

,00 ,00

,00

VJ16

VJ17

MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 1

5/0

1/2

01

5

3005

1420

394

1383 3

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

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BIZ

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I FR

AN

CO

Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

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T F

OR

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s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

CODICE FISCALE

Mod. N.

QUADRO VLLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE,QUADRI COMPILATI

,00

,00

,00

,00

VL32 IVA A DEBITO

VL33

VL34

VL36

Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale

Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale

ovvero

VL31 Versamenti integrativi d'imposta

Ammontare dei debiti trasferiti (*)

[(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]

IVA A CREDITO

,00VL30

,00

,00Determinazionedell'IVA dovutao a creditoper il periodod'imposta

VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)

VL4

VL20 ,00

,00

Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)

VL21

Determinazionedell’IVA a debitoo a credito rela-tiva a tutte leattività esercitate

,00

,00

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

Eccedenza credito anno precedente

VL25

VL26

Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficioVL27

VL28

VL24

VL1

,00

QUADRO VLLIQUIDAZIONEDELL'IMPOSTAANNUALE

,00IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)

Sez. 1 - VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)

DEBITI CREDITI

DEBITI CREDITI

,00VL22

Ammontare dei crediti trasferiti (*)

Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

,00

Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in annisuccessivi

VL29

,00

VL23

Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24

,00

VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale ,00

VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001 ,00

VL38 ,00

VL39 ,00

TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)

TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)

,00di cui ricevuti da società di gestione del risparmio

1

2

,00

VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito ,00

Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto

Sez. 3 -

VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 ,00o credito annuale non trasferibile (*)

VL9 Credito compensato nel modello F24 ,00

VL10 ,00Eccedenza di credito non trasferibile (*)

Sez. 2 - Creditoanno precedente

Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante

di cui versamenti auto UEeffettuati in anni precedenti ma relativi

a cessioni effettuate nell’anno

,002

1

ovvero

IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)

,00

,00

QUADRICOMPILATI

VA VE VF VH VK VOVLVC VD VXVJ VT

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.

3,00

di cui sospesiper eventi eccezionali

[(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]

1

di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio (*) ,002

MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014

VB

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

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IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 1

5/0

1/2

01

5

X X X X X X

6799

494

6305

48

6202

151

2

153

0 1

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

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BIZ

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RR

I FR

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s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

QUADRO VT

,00

QUADRO VT

SEPARATAINDICAZIONEDELLE OPERAZIO-NI EFFETTUATENEI CONFRONTIDI CONSUMATORIFINALI E SOGGET-TI IVA

Ripartizione delle operazioniimponibili effettuate nei con-fronti di consumatori finali e disoggetti titolari di partita IVA

Abruzzo

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

VT6

VT7

VT8

VT9

VT10

VT11

VT12

VT13

VT14

VT15

VT16

VT17

VT18

VT19

VT20

VT21

VT22

Totale operazioni imponibili

Operazioni imponibili versoconsumatori finali

Operazioni imponibili versosoggetti IVA

1 2

,00

Basilicata

Bolzano

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trento

Valle d' Aosta

Umbria

Veneto

Totale imposta

,00 Imposta ,00

43

,00 Imposta ,00

65

Operazioni imponibili versoconsumatori finali

Imposta

,00,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,001

,002

CODICE FISCALE

MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014

CO

NF

OR

ME

AL P

RO

VV

ED

IME

NT

O A

GE

NZ

IA D

EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 1

5/0

1/2

01

5

30903 6799

22393 4926

8510 1873

22393 4926

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

ice

fisca

le B

ZZ

FN

C52

C15

C30

9J D

enom

inaz

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RR

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zato

con t

ecnolo

gia

SM

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DA

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INT

GR

AF

IK

VX1

QUADRO VX

VX3

VX4

DETERMINA-ZIONEDELL'IVA DAVERSARE ODEL CREDITOD'IMPOSTA

IVA da versare

Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)

Importo di cui si richiede il rimborso

,00

,00

,00

VX2

,00

Per chi presentala dichiarazionecon più modulicompilare solonel modulo n. 01

IVA a credito

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00

Importo ceduto a seguito diopzione per il consolidato fiscale ,00VX6

Codice fiscale consolidante

1

,00di cui da liquidare mediante procedura semplificata

3Causale del rimborso

5Contribuenti Subappaltatori

4Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso

6Esonero garanzia

QUADRO VXDETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE O A CREDITO

CODICE FISCALE

MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le societàe gli enti non operativi di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penaliderivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

7

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenzadegli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuatenella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività' stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o ramidi aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento delcapitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anchepenali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

8

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenticondizioni previste dall’articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

(da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)

o da trasferire (*)

o da trasferire (*)

CO

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1

2

B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

Cod

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QUADRO VOOPZIONI

Mod. N.

CODICE FISCALE

VO9

Opzione

AT

2

2

1

1

Sez. 2 -

VO8

431 2

15141310 11 127 8 94 5 61 2 3

SMPTNLLUIEGBFRESELDKDEBE FI SE

15141310 11 127 8 94 5 61 2 3

VO10CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE ACATALOGHI, PER CORRISPONDENZAE SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)

VO11

VO20REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)

VO21REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)

1

Opzioni erevoche aglieffetti delleimposte suiredditi

Opzioni

Revoche

Revochecomma 6 comma 2

Opzionicomma 2 comma 3

ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)1 2

2Revoca

1VO22

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)

1

1 2

Art. 74VO6- comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numerodelle copie vendute

VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI

VO7 Art. 741 2

21

21

COMUNICAZIONIDELLE OPZIONIE REVOCHE

Opzioni,rinunce erevoche aglieffettidell'impostasul valoreaggiunto

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)VO2

AGRICOLTURA

VO3

VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

Sez. 1 -

VO1

RevocaOpzione

Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI1

QUADRO VO

Opzione

4Opzione

1

21

singole operazioni

OpzioniCedente IntermediarioArt. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA ALLE

CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO

Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVAPER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORIVO14

2

- comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA

1Rinuncia

Opzione 3 4Revoca

2Revoca

Opzione 5

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

Revoca

Revoca

Revoca

Revoca

Revoca

– Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati

– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA

5

comma 6

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CY EE LV LT MT PL CZ SK SI HU

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

Revoca

Revoca

VO13

CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)

3

– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA

2Revoca

6Revoca

26 27

ROBG

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Revoca 2

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE(art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)

tutte le operazioni

Revoca

singole operazioni

VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)

26 27

1VO15

REGIME IVA PER CASSA(art. 32-bis D.L. n. 83/2012) Opzione

1VO25

Opzione Revoca 2

27

HR

28

VO23

VO24

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA’ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI(art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)

Revoca

Revoca

2

2

MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014

Opzione 1

Opzione 1

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5

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B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

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1APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)VO40Opzione erevoca agli effettidell’imposta sugliintrattenimenti

Sez. 4 -

1

Sez. 3 -

VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)

Opzioni erevoche aglieffetti siadell'IVA chedelle impostesui redditi

VO31

VO30APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991Determinazione forfetaria dell’IVA e dei redditi

ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURADeterminazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991) 1 2

21

2

Sez. 5 -Opzionee revoca aglieffettidell’IRAP

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICICHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI(art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)

VO50 1

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

Revoca

Revoca

Revoca

Opzione 2

Revoca

Revoca

VO33

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ

Opzione 1

VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)Opzione 1

Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione 2

VO35

CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)

Applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Revoca 2

Revoca 1

2

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5

CODICE FISCALECODICE FISCALE B Z Z F N C 5 2 C 1 5 C 3 0 9 J

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Codice :

DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice Fiscale Impresa artigiana iscritta

Amm.ne straordinaria o conc. prev

Provincia

Sesso

Codice Provincia

C.A.P

PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI

59

Partita Iva

Telefono \ Fax

Indirizzo Email

PERSONE FISICHE

Cognome e Nome

Comune Nascita

Data di nascita

RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE

Comune

BZZFNC52C15C309J

00660870544

0759 652504

BIZZARRI FRANCO

CASTIGLIONE DEL LAG PG

15/03/1952 M

CASTIGLIONE DEL LAG C309 PG

06061

ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE

Tipo Modello

EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale sottoscrittore

Data di Nomina

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA E VISTO DI CONFORMITA'

Mittente Data dell'impegno Data e Numero Invio

Impegno alla present. telematica

Flag conferma Invio avviso telematico all'intermediario

Ricez. avviso Telem. Firma intermediario

CAAF Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241

Numero Moduli

Prot. Ricevuta Telematico

Soggetto : Firma

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Tipo Denuncia

Societa' di gruppo

Data Trasformazione

Categorie Particolari

Modello Unico 2015

Agricoltura

Agricoltura Semplificata

Agenzia di Viaggio

Regime ag. per spett. viagg. art 74 quater

Versamenti IVA a debito F24

Contabilità unificat SI

Trimestrale

Marzo

Codice fiscale dichiarante

Codice Carica

Cognome e Nome

Data di Nascita

Comune di Nascita

Data inizio procedura

Data fine procedura

Sesso

Provincia

Art. 74 Bis

Procedura non terminata

1

Soggetto :

Soggetto :

Soggetto :

Soggetto :

Firma

Firma

Firma

Firma

RICALCOLO CREDITO ANNUALE

Modalita' di trasferimento credito

Societa non op. dichiarazione precedente

IVA a credito da ripartire VX2\VY2

Eccedenza di versamento da ripartire VX3\VY3

Credito risultante dalla dichiarazione VX5\VY5

Ultimo mese (2015) di compensaz. vert.

Importo di cui si richiede il rimborso

Automatico

3

Non presente

come UNICO2015

Visto di conformita'

Societa' non operative VA15

Credito da trasferire in F24

Acconto gia' inserito

Credito da utilizzare a inizio anno in comp. vert.(2015)

Credito gia' utilizzato in compensaz. vert (2015)

Credito da utilizzare in compensaz. vert (2015)

Credito da utilizzare fino a

Credito da utilizzare aMese consegna Telematico

Non operativita' anno 2014 NO

Gennaio meta' mesePeriodo assegnazione credito in F24

N 09

Marzo

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Dominicali - Quadro RA

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

Codice fiscale

TIPO DI REDDITO

RA23 col. 12

RC5 col. 3

RE 25se positivo

Agrari - Quadro RA

Fabbricati - Quadro RB

Lavoro autonomo - Quadro RE

Impresa in contabilità ordinaria -Quadro RF

Partecipazione - Quadro RH

Periodo d'imposta 2014

REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3)

Rigo Rigo Importo Rigo Importo

1 RA23 col. 11 ,00

2 ,00

3 RB10 col 13 + col 18 ,00

4

5

6

,00

RC9 ,00

Importo

RC10 col. 1 + RC11 ,00

7,00

RE 25se negativo

,00 ,00

RE 26

9

RF 101

,00 ,00

10

Impresa in contabilità semplificata -Quadro RG

RG 36se positivo

,00

RG 36se negativo

RG 28col. 1

,00

,00

RG 37col. 6

,00

RF 102col. 6

11

RH14 col. 2RH17

RH18 col. 1se positivi

,00

RH14 col.2RH17 se negativi

,00

,00

RH19

,00

RH14 col. 1

12 RT66 + RT87

,00

RT104

,00

Plusvalenze di natura finanziaria -Quadro RT

13 RL3 col. 2

,00

RL3 col. 3

,00

14 RL4 col. 2

,00

RL4 col. 5

,00

15 Altri redditi - Quadro RL RL19

,00 ,00

16 RL22 col. 2

,00

RL23 col. 2

,00

17 RL30 + RL32 col. 1

,00 ,00

18 Allevamento - Quadro RD RD18

,00

RD19

,00

19RM15 col. 1

,00

RM15 col. 2 +RM23 col. 3 ,00

20 TOTALE REDDITI

,00

TOTALE PERDITE

,00

TOTALE RITENUTE

Riportare nelrigo RN33 col.4 ,00

RL20

RL31

21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 – punto 20 col. 2),00

22 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1)Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00

23

,00

RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO)SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)

24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 – punto 22),00

25RESIDUO PERDITE COMPENSABILI– Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1– Se il punto 24 è minore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 – punto 24Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell’importo da indicare nel rigo RN1 col. 2

,00

Tassazione separata(con opzione tassazione ordinaria)e pignoramento presso terzi - Quadro RM

8

Imprese consorziate - Quadro RSRS33 + RS40

– LM13,00

Lavoro dipendente - Quadro Rc

REDDITO COMPLESSIVOSe non compilato il punto 22, riportare il punto 21 – RS37 col. 13.Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22diminuito del rigo RS37 col. 13.Riportare nel rigo RN1 col. 5.

10883

2938

10157 3328

21040 6266

21040

21040

BZZFNC52C15C309J

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Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU

,00

NOTE

Altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col. 5 e RN33 col. 4 ovvero se contribuente minimo LM10 ed LM13)

Tassazione separata (opzione ordinaria della tassazione)

IVA

ADDIZIONALE COMUNALE

IRAP

ADDIZIONALE REGIONALE

IRPEF

Impresa ordinaria, semplificata o allevamento

Terreni e Fabbricati

QUADRO

RITENUTEREDDITITIPO DI REDDITO

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIOCODICE FISCALE INTERMEDIARIO

COGNOME E NOME

DA INTERMEDIARIOTELEMATICAMENTE

IN BANCA/POSTADAL CONTRIBUENTE

CODICEFISCALE

DOCUMENTODATA CODICE DICHIARAZIONE

IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

UNICO 2015 Persone fisiche

Comune Provincia

RESIDENZA

Indirizzo e numero civico Cap

Lavoro dipendente e/o pensione

Lavoro autonomo e/o professione

Partecipazione

Plusvalenze di natura finanziaria

IMPOSTE E CONTRIBUTI

RN

RV

RV

IQ

C.C.I.A.A.

INPS RR

CEDOLARE SECCA RB

ALTRE IMPOSTE

ADDIZIONALE COMUNALE

IRPEF

IMPORTO PRIMA RATA

ALTRI CREDITIACCONTI DI IMPOSTA

ORIGINE IMPORTOIMPORTO SECONDA RATA

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ( SALDO 2014 E 1° RATA ACC. 2015 )

a

a

a

a

a

a

a%VERSAMENTO A RATE

6

5

4

3

2

7 RATA entro il

RATA entro il

RATA entro il

RATA entro il

RATA entro il

RATA entro il

1 RATA entro il

VERSAMENTO IMU/TASI

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO

NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE

POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE

DELLA PRESENTE.

CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE

IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSOECCEDENZA DI VERSAMENTO

,00

DEBITO

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

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,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

TOTALI ,00 ,00

Totale imposte a saldo (A) Totale crediti (B)

TOTALI

Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (D)

,00

Totale Altri Crediti (E)

TOTALE DOVUTO (SALDO 2014 E 1a RATA ACCONTO 2015) AL NETTO DEI CREDITI

Totale debiti (A + C) Totale crediti (B + E) Crediti utilizzati in comp.ne (**) Debito/Credito risultante

IRAP

Altri crediti (*)

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO

ENTRO IL 30/11/2015

CREDITO

16/06/2015

16/07/2015

ENTRO IL

ENTRO IL

ovvero

IMPOSTE E CONTRIBUTI

ENTRO IL

ENTRO IL

Magg.dello 0,4%

INPS

* Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla D.R.** Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRPEF e/o IRAP

,00

,00

CEDOLARE SECCA

ContribuenteMINIMO

MINIMI ,00 ,00 ,00 ,00,00LM

MINIMI

,00Imprese consorziate

VX

,00 ,00 ,00 ,00

*** Salvo diverse disposizioni

16/06/2015 (***)

16/12/2015 (***)

26 10 2015 192

BZZFNC52C15C309J BIZZARRI FRANCO

VIA DE GASPERI 1 CASTIGLIONE DEL LAGO PG 06061

X LDVPRN52B68C309T LODOVICHI PIERINA

10883 2938

10157 3328

21040 6266

3313 3313145

33

153

468 468

130

461 3781

24

57

206 309

230 366

691,00 3781,00 -3090,00

366,00

297,00

297,00

Cod

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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Cognome e Nome o Denominazione

Codice Fiscale

La dichiarazione è stata predisposta dal

Cognome e Nome o Denominazione

Codice Fiscale

Cognome e Nome

In qualità di

Data dell'impegno

Firma leggibile del contribuente

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzatiesclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporteràl' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedereai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Data

Firma leggibile dell'intermediario

N. Iscrizione all' albo C.A.F.

Codice fiscale

Dati Dichiarante diverso dal contribuente

Dati Contribuente

Si impegna a presentare in via telematica il modello

Dati intermediario

Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

LODOVICHI PIERINA

LDVPRN52B68C309T

UNICO PF 2015

SOGGETTO CHE TRASMETTE

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BIZZARRI FRANCO

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