DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO · 2019. 6. 3. · DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO APPROVAZIONE DEL CONTO...
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"VIA MARINELLA
87022 CETRARO (CS)Codice Fiscale: 86002330784 Codice Meccanografico: CSIS028006
DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTOAPPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2018
.... del 03/06/2019
II consiglio di istitutoVisto il D.I. 129/2018;Visti gli atti trasmessi da D.s.g.a. in data 04/03/2019;Vista la Relazione a firma DS e DSGA
Esaminati i seguenti dati
Conto finanziario (Mod. H)
Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
Conto del patrimonio (Mod. K)
Elenco residui (Mod. L)
Spese personale (Mod. M)
Riepilogo spese (Mod. N)
Ed il riepilogo dei dati contabili:
RIEPILOGO DATI CONTABILI
Entrate
Programmazione definitiva
Accertamenti
competenzaRiscossioni
residui
Somme rimaste dariscuotere
Importo
1.243.991,14
483.231,67
370.823,77
49.636,23
112.407,90
Uscite
Programmazione definitiva
Impegni
competenzaPagamenti
residui
Somme rimaste da pagare
Importo
1.240.481,88
346.443,69
313.555,95
33.148,49
32.887,74
Entrate - UsciteDisp. fin. da programmare
3.509,26Avanzo/Disavanzo di competenza
136.787,98Saldo di cassa corrente (a)
73.755,56Residui dell'anno attivi/passivi
79.520,16
Residui non riscossi anniprecedenti
53.635,23Residui non pagati anniprecedenti
18.459,29
Totale residui attivi 166.043,13 Totale residui passivi
AVANZO DI AMMIN
51.347,03
Saldo cassainiziale (e)
ISTRAZIONE
Sbilancio residui (b)114.696,10
136.415,25
(a+b+c)324.866,91
Oltre al Conto finanziario di seguito riportato:
e. I a 5
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"VIA MARINELLA
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Prot del 03/06/2019
CONTO FINANZIARIO 2018
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Aggregato
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dello Stato
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Contributi da Privati
Proventi da gestioni economiche
Altre Entrate
Mutui
Totale entrate
Programmazionedefinitiva (a)
204.214,82
79.550,40
0,00
895.990,24
55.786,15
0,00
8.449,53
0,00
1.243.991,14
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio
Somme accertate (b)
0,00
79.550,40
0,00
339.445,59
55.786,15
0,00
8.449,53
0,00
483.231,67
0,00
483.231,67
Disponibilità(b/a) *
-
100,00%
-
37,88%
100,00%
-
100,00%
-
(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibilirispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario siriferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.
RIEPILOGO DELLE SPESE
Aggregato
Attività
Progetti
Gestioni economiche
Fondo di riserva
Disavanzo di amministrazione presunto
Programmazionedefinitiva (a)
154.806,64
1.084.738,53
0,00
936,71
0,00
Avanzo di competenza
Totale a pareggio
Somme impegnate(b)
71.417,31
275.026,38
0,00
0,00
0,00
136.787,98
483.231,67
Obblighi dapagare (b/a) *
46,13%
25,35%
-
-
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi dapagare che /Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispettoa/le previsioni iniziali.
Preso atto altresì della
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
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Prot del 03/06/2019
FONDO DI CASSAFondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Ammontare somme riscosse:a) in conto competenza €b) in conto residui €
Ammontare dei pagamenti eseguiti:e) in conto competenza €d) in conto residui €
Fondo di cassa a fine esercizio
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizioResidui attivi €Residui passivi €
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio
€
370.823,7749.636,23
Totale €
313.555,9533.148,49
Totale €
€
166.043,1351.347,03
€
136.415,25
420.460,00
346.704,44
210.170,81
324.866,91
Note relative alla situazione amministrativa:
E dello:
STATO PATRIMONIALE
Attività
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Materiali
Finanziarie
Totale immobilizzazioni
DISPONIBILITÀ'
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non facenti parte delle
Situazioneall'1/1/2018
15.597,88
1.542.260,79
0,00
1.557.858,67
6.759,29
286.671,06
0,00
Variazioni
4.000,00
45.341,55
0,00
49.341,55
1.930,73
-120.627,93
0,00
Situazione al31/12/2018
19.597,88
1.587.602,34
0,00
1.607.200,22
8.690,02
166.043,13
0,00
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Prot. .. .. del 03/06/2019immobilizzazioni
Disponibilità liquida
Totale disponibilità
Deficit patrimoniale
TOTALE ATTIVO
Passività
DEBITI
A lungo termine
Residui passivi
Totale Debiti
Consistenza patrimoniale
TOTALE PASSIVO
152.249,86
445.680,21
0,00
2.003.538,88
Situazione all'1/1
0,00
218.871,49
218.871,49
1.784.667,39
2.003.538,88
77.210,01
-41.487,19
0,00
7.854,36
Variazioni
0,00
-167.524,46
-167.524,46
175.378,82
7.854,36
229.459,87
404.193,02
0,00
2.011.393,24
Situazione al 31/12
0,00
51.347,03
51.347,03
1.960.046,21
2.011.393,24
Note relative alla situazione patrimoniale:
Nonché della movimentazione dei residui
SITUAZIONE DEI RESIDUI
La situazione dei residui è la seguente:
Attivi
Passivi
Iniziali
286.671,06
Iniziali
218.871,49
Variazioni(radiazioni)
-183.399,60
Variazioni(radiazioni)
-167.263,71
Definitivi
103.271,46
Definitivi
51.607,78
Riscossi
49.636,23
Pagati
33.148,49
DaRiscuotere
53.635,23
Da Pagare
18.459,29
Residuiesercizio
112.407,90
Residuiesercizio
32.887,74
Totaleredidui
166.043,13
Totaleresidui
51.347,03
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI
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Prot del 03/06/2019
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento)ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate persingola tipologia permette di analizzare delllstituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenererapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.
Tipo
01
02
03
04
05
06
07
08
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale generale
Sommeimpegnate
74.068,12
37.211,73
96.683,75
42.962,55
576,00
77.773,65
52,00
17.115,89
346.443,69
Rapporto tra Tipoe il totale delle
somme impegnate
21,38%
10,74%
27,91%
12,40%
0,17%
22,45%
0,02%
4,94%
100%
Datto atto che l'Amministrazione non ha ricevuto la visita dei Revisori dei Conti e che non esiste il Verbale Athena afferente
A P P R O V Ail Conto consuntivo dell' E.F. 2018.
1 ilII Segretàrio /erbalizzante II PresidenA
Ho di Istitutoace
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Mod. H(art. 18 e. 2)
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2018
ENTRATEAggr.
01
02
03
04
05
06
07
08
Voce
01
02
01
02
03
04
05
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
01
02
03
04
Aggr.
A
Voce
A01
A02
A03
A04
A05
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre Entrate
Mutui
Totale entrate
Programma--zione
definitiva
a
204.214,82
115.228,52
88.986,30
79.550,40
79.059,61
0,00
490,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895.990,24
881.723,36
0,00
8.400,00
0,00
4.386,35
1.480,53
55.786,15
1.521,00
53.735,15
0,00
530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.449,53
0,00
1.243.991,14
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio
SPESE
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Programma--zione
definitiva
a
154.806,64
78.547,11
53.471,58
11.803,34
3.800,78
7.183,83
Sommeaccertate
b
0,00
0,00
0,00
79.550,40
79.059,61
0,00
490,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339.445,59
325.178,71
0,00
8.400,00
0,00
4.386,35
1.480,53
55.786,15
1.521,00
53.735,15
0,00
530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.449,53
0,00
483.231,67
0,00
483.231,67
Sommeimpegnate
b
71.417,31
39.295,54
16.701,03
8.236,91
0,00
7.183,83
Sommeriscosse
C
0,00
0,00
0,00
79.550,40
79.059,61
0,00
490,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.826,02
227.559,14
0,00
8.400,00
0,00
4.386,35
1.480,53
42.951,37
1.521,00
40.900,37
0,00
530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.495,98
0,00
370.823,77
Sommerimaste dariscuotere
d = b-c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.619,57
97.619,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.834,78
0,00
12.834,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.953,55
0,00
112.407,90
Differenzein + o -
e = a - b
204.214,82
115.228,52
88.986,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556.544,65
556.544,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.759,47
Sommepagate
C
62.619,12
37.306,04
12.594,90
8.236,91
0,00
4.481,27
Sommerimaste da
pagare
d = b-c
8.798,19
1.989,50
4.106,13
0,00
0,00
2.702,56
Differenzein + o -
e = a- b
83.389,33
39.251,57
36.770,55
3.566,43
3.800,78
0,00
Mod cntcmhOl [6.3,3]
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006
Mod. H(art. 18 e. 2)
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2018
SPESEAggr.
pVoce
P01P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P20
P28
P68
P69
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99
P100
P101
ProgeniMACCHINE PER LAB.SCIENTIF.TECNICO E DIDATT
PROGETTO POP ISA " DISEGNO DI ANIMAZIONE "
PROG. POP "INTESA ORIENTAMENTO UNIVERS. LI
PROG.POF " OLIMPIADI DI MATEMATICA LIC.CL"
PROG. POP " GIOCHI DELLA CHIMICA LIC.CL "
PROG. INIZIATIVE DPR 567/96 CONSULTA STUDEN
PROG POP " MUSICA STRUM. CONTINUITÀ' S.M. e
PROG. INGLESE
PROG. POP GIORNALINO SCOLASTICO
PROG. POP " POTENZIAMENTO EDUCAZIONE VISI
PROG. POP SCUOLAAPERTA
Prog. POP Educaz. stradale conseguimento patentino
Prog. POP " A new approach to communication "
PROG. SICUREZZA SCUOLA
PROG. POP LA BOTTEGA DELLE MANI-ALTERN. SC
PROG. POP SCUOLA E STORIA LOCALE
PROGETTO SCUOLA APERTA-IDEA IN CORTO
PROG. ATTIVITÀ' DI FORMAZ. E AGGIORNAM. L. 44
PROG. PON FSE/2007 N° OBIET.C AZ.1.1
FESR 2010 C1 - COD PROG. 290 - ISOLAMENTO TE
FESR 2010 C2 COD PROG 210 IMPIANTO ELETTR
PROGETTO PON C-1-FSE-201 3-738
PROGETTO PON C-5-FSE-2013-98
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ITA
PROGETTO A-2-FESR04 POR CALABRIA-2012-832
PROGETTO B-4-C-FESR04 POR CALABRIA-2012-6
PROGETTO C-1-FSE-2014-77 LINGUE STRANIERE
PROGETTO E-1-FESR-2014-182
REALIZZAZIONE RETE W LAN PRESSO ITT ACQU/
ASL ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - TUTTI IN ALT
A.S.L. 2015.16 -AMBIENTE E COMPOSTAGGIO
MURO D1 ARTISTA E WORK IN PROGRESS 2016
PROGETTO EIPASS
PREMIO LOSARDO - CERTAMEN CYTRARIENSIS
ASSISTENZA ALLA PERSONA- PROGETTO REGIOI
PROGETTO PORTO D' ARTISTA
PON FESR 10.8.1.a5 FESR PON CAL 2017-8 LIBER
PROG. 10.1 .1 A FSE PON CL 2017-66 - CETRARO
PROG. 10.1.1AFSE PON CL 2017-341 - ITIS FUSCA
POR CALABRIA-2017-FSC-38 LAB. SCIENTIFICO MI
POR CAL 2017-10.8.1 - 45 LABORATORIO DI FISICA
MOBILITA' IN DEROGA
LEGGE REGIONALE 25/1985 -ATTUAZIONE DIRITT
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
TECNOLIGIE DIGITALI - 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-
P63 ITIS FUSCALDO
P41 - PROGETTO ECDL ITIS FUSCALDO
Programma--zione
definitiva
a
1.084.738,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.266,15
0,00
0,00
0,00
0,00
6.436,78
0,00
0,00
0,00
210,92
653,96
0,00
0,00
0,00
6.406,45
0,00
3.635,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.368,43
0,00
35.126,36
2.030,00
3.802,11
8.400,00
3.424,22
49.936,61
39.823,20
39.823,20
60.000,00
60.000,00
2.536,09
1.496,53
3.154,65
28.889,50
2.648,23
0,00
Sommeimpegnate
b
275.026,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.266,15
0,00
0,00
0,00
0,00
6.436,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.635,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.657,99
0,00
11.959,20
1.298,00
3.002,11
0,00
0,00
49.854,37
35.430,18
35.719,02
42.000,00
0,00
1.801,73
256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sommepagate
C
250.936,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.266,15
0,00
0,00
0,00
0,00
6.436,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.635,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.187,99
0,00
8.013,72
1.298,00
3.002,11
0,00
0,00
49.854,37
35.430,18
35.719,02
42.000,00
0,00
1.801,73
256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sommerimaste da
pagare
d = b-c
24.089,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.470,00
0,00
3.945,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Differenzein + o -
e = a - b
809.712,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,92
653,96
0,00
0,00
0,00
6.406,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.710,44
0,00
23.167,16
732,00
800,00
8.400,00
3.424,22
82,24
4.393,02
4.104,18
18.000,00
60.000,00
734,36
1.240,53
3.154,65
28.889,50
2.648,23
0,00
Mod. cnlcmhOI [6.3.3]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006
Mod. H(art. 18 e. 2)
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2018
SPESEAggr.
p
G
Voce
P102
P103
P104
P105
P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
P120
P121
P122
P123
P124
P125
P126
P127
P128
P129
P130
P131
P132
P133
P134
G01
G02
G03
G04
Progetti
P161 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ITIS FU!
P165 - PROGETTO SINPOMIC - ITIS FUSCALDO
P214/221 - PROGETTI FORMATIVI DOC ATA ITIS FU
P232 - PROGETTO F-3-FSE-2013-13
P235 - PROGETTO C-1-FSE-2013-820
P247 - ERASMUS PLUS 2015 ITIS FUSCALDO
P248- PROGETTO 10.8.1. A1-FESR-CAL-2015- ITIS
P249- ICT LAB - ITIS FUSCALDO
P251 - ORIENTAMENTO ITIS FUSCALDO
P253-ASL 2016/17 ITIS FUSCALDO
A01 ITIS FUSCALDO AL 31/08/201 7
A02 ITIS FUSCALDO AL 31/08/2017
A03 ITIS FUSCALDO DA FUSIONE PER INCORPOR
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
A04 ITIS FUSCALDO
A05 ITIS FUSCALDO
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-124 - ITIS FL
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-89 - IIS CETF
HIGH TECHNOLOGY- COD. PROG. 10.6.6D-CL-17-'
ALTERN. SCUOLA LAVORO-COD. PROG.10.2.5A-CL
SCUOLA LAVORO - COD. PROG. 10.6.6A-CL-2017-2
PERCORSI ASL ITIS FUSCALDO-10.6.6A-PONFSE-C
IN EUROPA PER APPRENDERE - 10.6.6B-FSEPON-:
PIATTAFORME WEB-PORCAL 14/20 -10.8.5A-094 Ci
PIATTAFORME WEB FUSCALDO PORCAL - 10.8.5A
PROGETTO ORIENTAMENTO CETRARO - 10.1.6A-1
PROGETTO ORIENTAMENTO FUSCALDO - 10.1.6A-
SIMULATORE NAVALE COD.10.8.1.B2-FESRPON-CI
APRIAMO LE PORTE ... 10.2.5a-FSEPON-CL-2018-2
Lo sport e cittadinanza 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-33!
L1 EUROPA DEL CITTADINO -10.2.2A-FSEPON-CL-2I
PASSPORTTO EUROPEAN CI -10.2.3C-FSEPON-CI
LABORATORIO TV
Gestioni economiche
Azienda sgrana
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Programma--zione
definitiva
a
1.084.738,53
0,00
0,00
0,00
2.373,69
0,00
0,00
2.153,98
0,00
0,00
0,00
5.027,72
7.666,54
3.859,11
51.968,28
0,00
1.009,97
44.281,00
44.905,20
81.948,00
30.253,50
40.338,00
40.338,00
45.010,00
25.000,00
24.996,05
22.728,00
19.495,20
100.000,00
10.827,60
29.242,80
4.561,50
39.026,00
3.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sommeimpegnate
b
275.026,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.297,08
1.761,00
2.796,22
49.996,48
0,00
979,07
0,00
1.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sommepagate
C
250.936,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.993,57
1.709,51
1.217,26
34.418,47
0,00
816,97
0,00
1.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sommerimaste da
pagare
d = b-c
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303,51
51,49
1.578,96
15.578,01
0,00
162,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Differenzein + o -
e = a - b
809.712,15
0,00
0,00
0,00
2.373,69
0,00
0,00
2.153,98
0,00
0,00
0,00
730,64
5.905,54
1.062,89
1.971,80
0,00
30,90
44.281,00
43.685,20
81.948,00
30.253,50
40.338,00
40.338,00
45.010,00
25.000,00
24.996,05
22.728,00
19.495,20
100.000,00
10.827,60
29.242,80
4.561,50
39.026,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mod. cntcmhOI [63.3]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006
Mod. H(art. 18 e. 2)
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2018
SPESEAggr.
R
Voce
R98
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Totale spese
Programma--zione
definitiva
a
936,71
936,71
1.240.481,88
Avanzo di competenza
Totale a pareggio
Sommeimpegnate
b
0,00
0,00
346.443,69
136.787,98
483.231,67
Sommepagate
C
0,00
0,00
313.555,95
Sommerimaste da
pagare
d = b-c
0,00
0,00
32.887,74
Differenzein + o -
e = a - b
936,71
936,71
894.038,19
Predisposto dal D.S.G.A. il A
Proposto dalla Giunta Esecutiva il
Approvato dal Consiglio d'Istituto il
|L DIRETTORE S.G.A.
OSIO)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOO
Mod cntcmhO! [6 3.3]