DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO · 2019. 6. 3. · DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO APPROVAZIONE DEL CONTO...

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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO" VIA MARINELLA 87022 CETRARO (CS) Codice Fiscale: 86002330784 Codice Meccanografico: CSIS028006 DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2018 .... del 03/06/2019 II consiglio di istituto Visto il D.I. 129/2018; Visti gli atti trasmessi da D.s.g.a. in data 04/03/2019; Vista la Relazione a firma DS e DSGA Esaminati i seguenti dati Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) Ed il riepilogo dei dati contabili: RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Programmazione definitiva Accertamenti competenza Riscossioni residui Somme rimaste da riscuotere Importo 1.243.991,14 483.231,67 370.823,77 49.636,23 112.407,90 Uscite Programmazione definitiva Impegni competenza Pagamenti residui Somme rimaste da pagare Importo 1.240.481,88 346.443,69 313.555,95 33.148,49 32.887,74 Entrate - Uscite Disp. fin. da programmare 3.509,26 Avanzo/Disavanzo di competenza 136.787,98 Saldo di cassa corrente (a) 73.755,56 Residui dell'anno attivi/passivi 79.520,16 Residui non riscossi anni precedenti 53.635,23 Residui non pagati anni precedenti 18.459,29 Totale residui attivi 166.043,13 Totale residui passivi AVANZO DI AMMIN 51.347,03 Saldo cassa iniziale (e) ISTRAZIONE Sbilancio residui (b) 114.696,10 136.415,25 (a+b+c) 324.866,91 Oltre al Conto finanziario di seguito riportato: e. Ia5

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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"VIA MARINELLA

87022 CETRARO (CS)Codice Fiscale: 86002330784 Codice Meccanografico: CSIS028006

DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTOAPPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2018

.... del 03/06/2019

II consiglio di istitutoVisto il D.I. 129/2018;Visti gli atti trasmessi da D.s.g.a. in data 04/03/2019;Vista la Relazione a firma DS e DSGA

Esaminati i seguenti dati

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui (Mod. L)

Spese personale (Mod. M)

Riepilogo spese (Mod. N)

Ed il riepilogo dei dati contabili:

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate

Programmazione definitiva

Accertamenti

competenzaRiscossioni

residui

Somme rimaste dariscuotere

Importo

1.243.991,14

483.231,67

370.823,77

49.636,23

112.407,90

Uscite

Programmazione definitiva

Impegni

competenzaPagamenti

residui

Somme rimaste da pagare

Importo

1.240.481,88

346.443,69

313.555,95

33.148,49

32.887,74

Entrate - UsciteDisp. fin. da programmare

3.509,26Avanzo/Disavanzo di competenza

136.787,98Saldo di cassa corrente (a)

73.755,56Residui dell'anno attivi/passivi

79.520,16

Residui non riscossi anniprecedenti

53.635,23Residui non pagati anniprecedenti

18.459,29

Totale residui attivi 166.043,13 Totale residui passivi

AVANZO DI AMMIN

51.347,03

Saldo cassainiziale (e)

ISTRAZIONE

Sbilancio residui (b)114.696,10

136.415,25

(a+b+c)324.866,91

Oltre al Conto finanziario di seguito riportato:

e. I a 5

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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"VIA MARINELLA

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DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTOAPPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2018

Prot del 03/06/2019

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato

Avanzo di amministrazione presunto

Finanziamenti dello Stato

Finanziamenti dalla Regione

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Contributi da Privati

Proventi da gestioni economiche

Altre Entrate

Mutui

Totale entrate

Programmazionedefinitiva (a)

204.214,82

79.550,40

0,00

895.990,24

55.786,15

0,00

8.449,53

0,00

1.243.991,14

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio

Somme accertate (b)

0,00

79.550,40

0,00

339.445,59

55.786,15

0,00

8.449,53

0,00

483.231,67

0,00

483.231,67

Disponibilità(b/a) *

-

100,00%

-

37,88%

100,00%

-

100,00%

-

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibilirispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario siriferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato

Attività

Progetti

Gestioni economiche

Fondo di riserva

Disavanzo di amministrazione presunto

Programmazionedefinitiva (a)

154.806,64

1.084.738,53

0,00

936,71

0,00

Avanzo di competenza

Totale a pareggio

Somme impegnate(b)

71.417,31

275.026,38

0,00

0,00

0,00

136.787,98

483.231,67

Obblighi dapagare (b/a) *

46,13%

25,35%

-

-

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi dapagare che /Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispettoa/le previsioni iniziali.

Preso atto altresì della

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTOAPPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2018

Prot del 03/06/2019

FONDO DI CASSAFondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Ammontare somme riscosse:a) in conto competenza €b) in conto residui €

Ammontare dei pagamenti eseguiti:e) in conto competenza €d) in conto residui €

Fondo di cassa a fine esercizio

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizioResidui attivi €Residui passivi €

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

370.823,7749.636,23

Totale €

313.555,9533.148,49

Totale €

166.043,1351.347,03

136.415,25

420.460,00

346.704,44

210.170,81

324.866,91

Note relative alla situazione amministrativa:

E dello:

STATO PATRIMONIALE

Attività

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali

Materiali

Finanziarie

Totale immobilizzazioni

DISPONIBILITÀ'

Rimanenze

Crediti

Attività finanziarie non facenti parte delle

Situazioneall'1/1/2018

15.597,88

1.542.260,79

0,00

1.557.858,67

6.759,29

286.671,06

0,00

Variazioni

4.000,00

45.341,55

0,00

49.341,55

1.930,73

-120.627,93

0,00

Situazione al31/12/2018

19.597,88

1.587.602,34

0,00

1.607.200,22

8.690,02

166.043,13

0,00

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DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTOAPPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2018

Prot. .. .. del 03/06/2019immobilizzazioni

Disponibilità liquida

Totale disponibilità

Deficit patrimoniale

TOTALE ATTIVO

Passività

DEBITI

A lungo termine

Residui passivi

Totale Debiti

Consistenza patrimoniale

TOTALE PASSIVO

152.249,86

445.680,21

0,00

2.003.538,88

Situazione all'1/1

0,00

218.871,49

218.871,49

1.784.667,39

2.003.538,88

77.210,01

-41.487,19

0,00

7.854,36

Variazioni

0,00

-167.524,46

-167.524,46

175.378,82

7.854,36

229.459,87

404.193,02

0,00

2.011.393,24

Situazione al 31/12

0,00

51.347,03

51.347,03

1.960.046,21

2.011.393,24

Note relative alla situazione patrimoniale:

Nonché della movimentazione dei residui

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Attivi

Passivi

Iniziali

286.671,06

Iniziali

218.871,49

Variazioni(radiazioni)

-183.399,60

Variazioni(radiazioni)

-167.263,71

Definitivi

103.271,46

Definitivi

51.607,78

Riscossi

49.636,23

Pagati

33.148,49

DaRiscuotere

53.635,23

Da Pagare

18.459,29

Residuiesercizio

112.407,90

Residuiesercizio

32.887,74

Totaleredidui

166.043,13

Totaleresidui

51.347,03

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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Prot del 03/06/2019

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento)ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate persingola tipologia permette di analizzare delllstituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenererapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo

01

02

03

04

05

06

07

08

Descrizione

Personale

Beni di consumo

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Altre spese

Oneri straordinari e da contenzioso

Beni d'investimento

Oneri finanziari

Rimborsi e poste correttive

Totale generale

Sommeimpegnate

74.068,12

37.211,73

96.683,75

42.962,55

576,00

77.773,65

52,00

17.115,89

346.443,69

Rapporto tra Tipoe il totale delle

somme impegnate

21,38%

10,74%

27,91%

12,40%

0,17%

22,45%

0,02%

4,94%

100%

Datto atto che l'Amministrazione non ha ricevuto la visita dei Revisori dei Conti e che non esiste il Verbale Athena afferente

A P P R O V Ail Conto consuntivo dell' E.F. 2018.

1 ilII Segretàrio /erbalizzante II PresidenA

Ho di Istitutoace

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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLAC.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

Mod. H(art. 18 e. 2)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2018

ENTRATEAggr.

01

02

03

04

05

06

07

08

Voce

01

02

01

02

03

04

05

01

02

03

04

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

01

02

03

04

Aggr.

A

Voce

A01

A02

A03

A04

A05

Avanzo di amministrazione presunto

Non vincolato

Vincolato

Finanziamenti dello Stato

Dotazione ordinaria

Dotazione perequativa

Altri finanziamenti non vincolati

Altri finanziamenti vincolati

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Finanziamenti dalla Regione

Dotazione ordinaria

Dotazione perequativa

Altri finanziamenti non vincolati

Altri finanziamenti vincolati

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

Unione Europea

Provincia non vincolati

Provincia vincolati

Comune non vincolati

Comune vincolati

Altre istituzioni

Contributi da Privati

Famiglie non vincolati

Famiglie vincolati

Altri non vincolati

Altri vincolati

Proventi da gestioni economiche

Azienda agraria

Azienda speciale

Attività per conto terzi

Attività convittuale

Altre Entrate

Mutui

Totale entrate

Programma--zione

definitiva

a

204.214,82

115.228,52

88.986,30

79.550,40

79.059,61

0,00

490,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

895.990,24

881.723,36

0,00

8.400,00

0,00

4.386,35

1.480,53

55.786,15

1.521,00

53.735,15

0,00

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.449,53

0,00

1.243.991,14

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio

SPESE

Attività

Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento didattico generale

Spese di personale

Spese d'investimento

Manutenzione edifici

Programma--zione

definitiva

a

154.806,64

78.547,11

53.471,58

11.803,34

3.800,78

7.183,83

Sommeaccertate

b

0,00

0,00

0,00

79.550,40

79.059,61

0,00

490,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339.445,59

325.178,71

0,00

8.400,00

0,00

4.386,35

1.480,53

55.786,15

1.521,00

53.735,15

0,00

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.449,53

0,00

483.231,67

0,00

483.231,67

Sommeimpegnate

b

71.417,31

39.295,54

16.701,03

8.236,91

0,00

7.183,83

Sommeriscosse

C

0,00

0,00

0,00

79.550,40

79.059,61

0,00

490,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241.826,02

227.559,14

0,00

8.400,00

0,00

4.386,35

1.480,53

42.951,37

1.521,00

40.900,37

0,00

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.495,98

0,00

370.823,77

Sommerimaste dariscuotere

d = b-c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.619,57

97.619,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.834,78

0,00

12.834,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.953,55

0,00

112.407,90

Differenzein + o -

e = a - b

204.214,82

115.228,52

88.986,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

556.544,65

556.544,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760.759,47

Sommepagate

C

62.619,12

37.306,04

12.594,90

8.236,91

0,00

4.481,27

Sommerimaste da

pagare

d = b-c

8.798,19

1.989,50

4.106,13

0,00

0,00

2.702,56

Differenzein + o -

e = a- b

83.389,33

39.251,57

36.770,55

3.566,43

3.800,78

0,00

Mod cntcmhOl [6.3,3]

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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

Mod. H(art. 18 e. 2)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2018

SPESEAggr.

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P101

ProgeniMACCHINE PER LAB.SCIENTIF.TECNICO E DIDATT

PROGETTO POP ISA " DISEGNO DI ANIMAZIONE "

PROG. POP "INTESA ORIENTAMENTO UNIVERS. LI

PROG.POF " OLIMPIADI DI MATEMATICA LIC.CL"

PROG. POP " GIOCHI DELLA CHIMICA LIC.CL "

PROG. INIZIATIVE DPR 567/96 CONSULTA STUDEN

PROG POP " MUSICA STRUM. CONTINUITÀ' S.M. e

PROG. INGLESE

PROG. POP GIORNALINO SCOLASTICO

PROG. POP " POTENZIAMENTO EDUCAZIONE VISI

PROG. POP SCUOLAAPERTA

Prog. POP Educaz. stradale conseguimento patentino

Prog. POP " A new approach to communication "

PROG. SICUREZZA SCUOLA

PROG. POP LA BOTTEGA DELLE MANI-ALTERN. SC

PROG. POP SCUOLA E STORIA LOCALE

PROGETTO SCUOLA APERTA-IDEA IN CORTO

PROG. ATTIVITÀ' DI FORMAZ. E AGGIORNAM. L. 44

PROG. PON FSE/2007 N° OBIET.C AZ.1.1

FESR 2010 C1 - COD PROG. 290 - ISOLAMENTO TE

FESR 2010 C2 COD PROG 210 IMPIANTO ELETTR

PROGETTO PON C-1-FSE-201 3-738

PROGETTO PON C-5-FSE-2013-98

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ITA

PROGETTO A-2-FESR04 POR CALABRIA-2012-832

PROGETTO B-4-C-FESR04 POR CALABRIA-2012-6

PROGETTO C-1-FSE-2014-77 LINGUE STRANIERE

PROGETTO E-1-FESR-2014-182

REALIZZAZIONE RETE W LAN PRESSO ITT ACQU/

ASL ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - TUTTI IN ALT

A.S.L. 2015.16 -AMBIENTE E COMPOSTAGGIO

MURO D1 ARTISTA E WORK IN PROGRESS 2016

PROGETTO EIPASS

PREMIO LOSARDO - CERTAMEN CYTRARIENSIS

ASSISTENZA ALLA PERSONA- PROGETTO REGIOI

PROGETTO PORTO D' ARTISTA

PON FESR 10.8.1.a5 FESR PON CAL 2017-8 LIBER

PROG. 10.1 .1 A FSE PON CL 2017-66 - CETRARO

PROG. 10.1.1AFSE PON CL 2017-341 - ITIS FUSCA

POR CALABRIA-2017-FSC-38 LAB. SCIENTIFICO MI

POR CAL 2017-10.8.1 - 45 LABORATORIO DI FISICA

MOBILITA' IN DEROGA

LEGGE REGIONALE 25/1985 -ATTUAZIONE DIRITT

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

TECNOLIGIE DIGITALI - 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-

P63 ITIS FUSCALDO

P41 - PROGETTO ECDL ITIS FUSCALDO

Programma--zione

definitiva

a

1.084.738,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.266,15

0,00

0,00

0,00

0,00

6.436,78

0,00

0,00

0,00

210,92

653,96

0,00

0,00

0,00

6.406,45

0,00

3.635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.368,43

0,00

35.126,36

2.030,00

3.802,11

8.400,00

3.424,22

49.936,61

39.823,20

39.823,20

60.000,00

60.000,00

2.536,09

1.496,53

3.154,65

28.889,50

2.648,23

0,00

Sommeimpegnate

b

275.026,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.266,15

0,00

0,00

0,00

0,00

6.436,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.657,99

0,00

11.959,20

1.298,00

3.002,11

0,00

0,00

49.854,37

35.430,18

35.719,02

42.000,00

0,00

1.801,73

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sommepagate

C

250.936,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.266,15

0,00

0,00

0,00

0,00

6.436,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.187,99

0,00

8.013,72

1.298,00

3.002,11

0,00

0,00

49.854,37

35.430,18

35.719,02

42.000,00

0,00

1.801,73

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sommerimaste da

pagare

d = b-c

24.089,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.470,00

0,00

3.945,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Differenzein + o -

e = a - b

809.712,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,92

653,96

0,00

0,00

0,00

6.406,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.710,44

0,00

23.167,16

732,00

800,00

8.400,00

3.424,22

82,24

4.393,02

4.104,18

18.000,00

60.000,00

734,36

1.240,53

3.154,65

28.889,50

2.648,23

0,00

Mod. cnlcmhOI [6.3.3]

Page 8: DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO · 2019. 6. 3. · DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2018.... del 03/06/2019 II consiglio di istituto ... 1.243.991,14

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

Mod. H(art. 18 e. 2)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2018

SPESEAggr.

p

G

Voce

P102

P103

P104

P105

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P129

P130

P131

P132

P133

P134

G01

G02

G03

G04

Progetti

P161 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ITIS FU!

P165 - PROGETTO SINPOMIC - ITIS FUSCALDO

P214/221 - PROGETTI FORMATIVI DOC ATA ITIS FU

P232 - PROGETTO F-3-FSE-2013-13

P235 - PROGETTO C-1-FSE-2013-820

P247 - ERASMUS PLUS 2015 ITIS FUSCALDO

P248- PROGETTO 10.8.1. A1-FESR-CAL-2015- ITIS

P249- ICT LAB - ITIS FUSCALDO

P251 - ORIENTAMENTO ITIS FUSCALDO

P253-ASL 2016/17 ITIS FUSCALDO

A01 ITIS FUSCALDO AL 31/08/201 7

A02 ITIS FUSCALDO AL 31/08/2017

A03 ITIS FUSCALDO DA FUSIONE PER INCORPOR

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

A04 ITIS FUSCALDO

A05 ITIS FUSCALDO

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-124 - ITIS FL

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-89 - IIS CETF

HIGH TECHNOLOGY- COD. PROG. 10.6.6D-CL-17-'

ALTERN. SCUOLA LAVORO-COD. PROG.10.2.5A-CL

SCUOLA LAVORO - COD. PROG. 10.6.6A-CL-2017-2

PERCORSI ASL ITIS FUSCALDO-10.6.6A-PONFSE-C

IN EUROPA PER APPRENDERE - 10.6.6B-FSEPON-:

PIATTAFORME WEB-PORCAL 14/20 -10.8.5A-094 Ci

PIATTAFORME WEB FUSCALDO PORCAL - 10.8.5A

PROGETTO ORIENTAMENTO CETRARO - 10.1.6A-1

PROGETTO ORIENTAMENTO FUSCALDO - 10.1.6A-

SIMULATORE NAVALE COD.10.8.1.B2-FESRPON-CI

APRIAMO LE PORTE ... 10.2.5a-FSEPON-CL-2018-2

Lo sport e cittadinanza 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-33!

L1 EUROPA DEL CITTADINO -10.2.2A-FSEPON-CL-2I

PASSPORTTO EUROPEAN CI -10.2.3C-FSEPON-CI

LABORATORIO TV

Gestioni economiche

Azienda sgrana

Azienda speciale

Attività per conto terzi

Attività convittuale

Programma--zione

definitiva

a

1.084.738,53

0,00

0,00

0,00

2.373,69

0,00

0,00

2.153,98

0,00

0,00

0,00

5.027,72

7.666,54

3.859,11

51.968,28

0,00

1.009,97

44.281,00

44.905,20

81.948,00

30.253,50

40.338,00

40.338,00

45.010,00

25.000,00

24.996,05

22.728,00

19.495,20

100.000,00

10.827,60

29.242,80

4.561,50

39.026,00

3.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sommeimpegnate

b

275.026,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.297,08

1.761,00

2.796,22

49.996,48

0,00

979,07

0,00

1.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sommepagate

C

250.936,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.993,57

1.709,51

1.217,26

34.418,47

0,00

816,97

0,00

1.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sommerimaste da

pagare

d = b-c

24.089,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303,51

51,49

1.578,96

15.578,01

0,00

162,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Differenzein + o -

e = a - b

809.712,15

0,00

0,00

0,00

2.373,69

0,00

0,00

2.153,98

0,00

0,00

0,00

730,64

5.905,54

1.062,89

1.971,80

0,00

30,90

44.281,00

43.685,20

81.948,00

30.253,50

40.338,00

40.338,00

45.010,00

25.000,00

24.996,05

22.728,00

19.495,20

100.000,00

10.827,60

29.242,80

4.561,50

39.026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mod. cntcmhOI [63.3]

Page 9: DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO · 2019. 6. 3. · DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2018.... del 03/06/2019 II consiglio di istituto ... 1.243.991,14

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO"87022 CETRARO (CS) VIA MARINELLA C.F. 86002330784 C.M. CSIS028006

Mod. H(art. 18 e. 2)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2018

SPESEAggr.

R

Voce

R98

Fondo di riserva

Fondo di riserva

Totale spese

Programma--zione

definitiva

a

936,71

936,71

1.240.481,88

Avanzo di competenza

Totale a pareggio

Sommeimpegnate

b

0,00

0,00

346.443,69

136.787,98

483.231,67

Sommepagate

C

0,00

0,00

313.555,95

Sommerimaste da

pagare

d = b-c

0,00

0,00

32.887,74

Differenzein + o -

e = a - b

936,71

936,71

894.038,19

Predisposto dal D.S.G.A. il A

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

|L DIRETTORE S.G.A.

OSIO)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOO

Mod cntcmhO! [6 3.3]