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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA Provincia di Barletta Andria Trani PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016-2017-2018 Proposta PEG

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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

PIANO ESECUTIVO DI

GESTIONE ANNO

2016-2017-2018

Prop

osta

PEG

Il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2017-2018 (PEG) viene adottato sulla base di quanto previsto

dal D.Lgs 267/2000 che all’articolo 169:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del

bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto

anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua

gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili

dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in

articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, ma-

croaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini

della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finan-

ziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popola-

zione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali

secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. 3-bis. Il PEG è deliberato in

coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è alle-

gato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroa-

ggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e

successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente

testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

150, sono unificati organicamente nel PEG.

Dato atto che:

- il Dlgs 150/2009 configura il ciclo della performance come un processo che collega la

pianificazione strategica alla programmazione operativa, alla definizione degli obiettivi, alla

misurazione dei risultati e alla valutazione della performance declinata con riferimento

all’ambito organizzativo ed individuale;

- il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance

e definisce gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la

rendicontazione della performance;

- Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le

linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire

una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell’ente.

Per il Comune di San Ferdinando di Puglia, il PEG, partendo dal programma amministrativo del

Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale, traduce le linee di indirizzo

politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali, così come aggiornati

con delibera di Consiglio Comunale n. --- del 7 marzo 2016.

Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione dei

programmi e progetti delle linee programmatiche.

Il PEG per gli anni 2016-2017-2018 ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 e

dell’art. 169 del d. lgs 267/2000 viene strutturato nelle risultanze di cui agli allegati di seguito elencati:

- Piano degli Obiettivi,

- Piano della Performance 2016/2018 con schede finanziarie 2016-2017-2018

- Scheda di valutazione

In particolare, nel presente documento, Piano degli Obiettivi, è stata fatta la scelta di suddividere gli

obiettivi gestionali in due diverse categorie:

Obiettivi Strategici e di Sviluppo: finalizzati all’attuazione del programma amministrativo

del Sindaco o all’attivazione di un nuovo servizio. In particolare gli Obiettivi Strategici

rappresentano i risultati che l’amministrazione ha individuato come prioritari rispetto

all’attività dell’ente e che vedono coinvolti nella loro realizzazione i diversi settori.

Obiettivi di Miglioramento e Attività Strutturali: finalizzati a migliorare e a mantenere le

performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori.

Prop

osta

PEG

Ogni obiettivo di sviluppo e attività strutturale è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane

(evidenziate nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate a ogni

settore con la parte finanziaria del Peg.

Il presente piano, dunque intende valorizzare i metodi e gli strumenti operativi adottati, rafforzando

il collegamento fra pianificazione strategica, traduzione operativa e gestione per obiettivi, con ciò

proponendosi di allineare le regole e le metodologie in uso e di sperimentare uno schema funzionale

specifico in relazione alle esigenze e alle peculiarità organizzative del Comune.

Questo documento, che viene predisposto annualmente ma con un orizzonte temporale triennale, si

propone di rappresentare in modo integrato gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e, attraverso

la Relazione sulla performance, di conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendiconta-

zione dell’ente, monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i

vincoli esterni, e individuare margini di intervento per migliorare l’azione dell’ente.

Il Piano della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi 2016-2018 diventa dunque l’occasione per:

fornire ai responsabili gestionali dell’Ente le linee guida sulle quali impostare la propria atti-vità gestionale, gli obiettivi da conseguire e le risorse rese disponibili

consentire una lettura agile e trasparente dei principali dati di programmazione,

fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell’ente,

essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale

Prop

osta

PEG

Organigramma del comune di San Ferdinando di Puglia

Segretario Generale

Settore Settore Settore Settore Settore Settore Affari generale Servizi sociali, P.I., Cultura,

Attività ludico motorie Economico e Finanziario Lavori Pubblici, Manuten-

zioni, Sicurezza, Assetto del territorio, Am-biente, Attività produttive e di servizio, Agricoltura

Vigilanza e Polizia locale

Servizi Demografici, Stati-

stici, Cimiteriali Piano Sociale di Zona

Servizio Bilancio Servizio Lavori Pubblici Servizio Attività produt-

tive e sanzioni ammini-

strative

Servizio Segreteria P.M.,

Protezione Civile, Vigi-

lanza Edilizia ed Ambien-

tale

Servizio Affari Generali,

Istituzionali. Trasparenza Servizi Sociali Servizio Personale Servizio Manutenzioni, Si-

curezza Servizio Assetto del Terri-

torio, Edilizia e urbanistica Servizio Viabilità, Conten-

zioso Codice della Strada,

Polizia Annonaria

Servizio Appalti, Contratti

e Patrimonio Servizi Culturali, Scolastici

e sportivi Servizio Entrate Servizio Agricoltura

Servizio Contenzioso Biblioteca Comunale Servizio Provveditorato-

Economato Servizio Ambiente

Prop

osta

PEG

Il Comune in cifre

Popolazione legale al censimento del 2011 14361

Popolazione residente al 31-12-2015 14142

di cui: maschi 7039

femmine 7103

nuclei familiari 5401

comunità/convivenze 2

Popolazione al 1 gennaio 2015 14191

Nati nell'anno 125

Deceduti nell'anno 146

saldo naturale -21

Immigrati nell'anno 185

Emigrati nell'anno 217

saldo migratorio -32

Popolazione al 31-12-2015 14142

di cui

In età prescolare (0/6 anni) 918

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) 1238

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) 2885

In età adulta (30/65 anni) 6582

In età senile (oltre 65 anni) 2519

Il territorio

Superficie in Kmq

RISORSE IDRICHE * Fiumi e torrenti

1

STRADE * Statali Km. 14

* Provinciali Km. 12

* Comunali Km. 85

* Vicinali Km. 43

* Autostrade Km. 2

P.E.E.P. P.I.P.

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE mq. 7.000 mq. 7.000

mq. 160.000 mq. 10.000

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

Strutture e infrastrutture di Servizio

Tipologia Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Asili nido pubblici 1 1 1 1 1 Asili nido privati 1 1 1 1

Scuole infanzia pubbliche

1 6 6 5

Scuole Infanzia pa-ritarie

3 2 2 2

Scuole primarie 3 3 3 3

Scuole secondarie di primo grado

2 2 2 2

Km rete fognaria - bianca 5 5 5 - nera 50 50 50 - mista - - - Km rete acquedotto 49 49 49 Aree verdi, parchi, giardini n. Kmq 12 n. Kmq 12 n. Kmq. 12

Punti luce illum. pubblica n. 1700 n. 1700 n. 1700 Km rete gas 36,7 40 40 Tonnellate raccolta rifiuti Mezzi operativi Comune n. 10 n. 10 n. 10 Veicoli Comune n. 3 n. 3 n. 3

Organismi e strutture per la cultura, lo sport e il tempo libero

Associazioni culturali 9 Associazioni sportive 12 Associazioni di volontariato sociale 7 Biblioteca 1 Centro Civici 2 Sedi associative 28 Oratori 3 Centri sportivi 4 Palestre scolastiche 5

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

La salute del Comune

Stato di salute finanziaria

Indicatore Formula 2013 2014 2015

Equilibrio

Dipendenza da trasferi-menti statali

Contributi trasferimenti pubblici/ (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui)

12,12 34,26

Grado di copertura economica, equilibrio economico

Entrate correnti / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui)

96,03 97,12

Entrate

Pressione tributaria Gettito entrate tributarie titolo I / abitanti 399 364

Velocità riscossione en-trate proprie

Riscossione titolo I + titolo III/accertamenti titolo I + titolo III

0,88 0,82

Spese

Spesa corrente pro capite

Spesa corrente / abitanti 419 593

Investimenti annui pro capite

Spesa per investimenti /abitanti 157 513

Rigidità spesa corrente Spesa del personale e quota ammor-tamento mutui/totale entrate titolo I + II + III

0,56 0,41

Velocità gestione spese correnti

Pagamenti titolo I competenza/impegni titolo I competenza

0,76 0,61

Patrimonio

Dotazione immobiliare Mq fabbricati di proprietà comunale

Patrimonio pro capite

Valore dei beni patrimoniali indisponibili e dei beni demaniali / abitanti

1501 1526

Valore dei beni patrimoniali disponi-bili/abitanti

262 264

Indebitamento

Indebitamento pro capite

Indebitamento/abitanti 900 1014

Rispetto patto stabilità sì/no Si SI

Vincoli finanza pubblica

Rispetto limite di spesa sul personale

si/no Si SI

Incidenza spesa di per-sonale

Spesa del personale /spesa corrente 37,60 26,62

Rapporto dipendenti/popolazione

Dipendenti/popolazione* 1000 3,56 3,70

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

Stato di salute organizzativa

Indicatore Formula 2014 2015 2016

Modello

Responsabilizzazione personale N. responsabili / tot. Dipendenti 11,3% 11,7%

Turn over in entrata N. nuovi dipendenti / tot. dipendenti

0 0

Capitale Umano

Capacità organizzativa personale Ore straordinario annue/ tot. dipendenti

16 15

Livello di formazione del personale N. dipendenti laureati / tot. dipendenti

20,7% 21,6%

Formazione

Grado di aggiornamento N. partecipanti a corsi di aggior-namento / tot. Dipendenti

52% 60%

Costo di formazione pro capite Spese di formazione / tot. dipendenti in servizio

12.000 14.000

Benessere

Quota salario accessorio per dipendente Risorse CCDI / tot. dipendenti

335.000 302.000

Capacità di incentivazione Risorse variabili CCDI / tot. dipendenti

163.000 125.000

Indicatori di ge-nere

Responsabili donne N. donne responsabili / Tot. responsabili

50% 33%

Donne a tempo indeterminato Dip. donne a tempo ind./ Tot. Dipendenti a tempo ind.

37,8% 35,3%

Donne a tempo determinato Dip. donne a tempo det./ Tot. Dipendenti a tempo det.

== 50%

Donne a tempo pieno Dip. donne a tempo pieno./ Tot. dipendenti

33,8% 35,8%

Donne a tempo parziale Dip. donne a tempo parz./ Tot. dipendenti

1,9% 1,8%

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

Le persone che lavorano in comune

Indicatore Valore

Analisi qualitativa/quantitativa

personale dipendente a tempo indeterminato 51 personale dipendente a tempo determinato =

età media del personale (anni) 53

età media delle posizioni organizzative (anni) 54

tasso di crescita personale nel triennio 2011-2014 -2,3%

posizioni organizzative in possesso di laurea magistrale / posizioni organizzative

67%

posizioni organizzative in possesso di laurea breve / posizioni organizzative

==

ore di formazione (media per dipendente/anno) 10

Analisi benessere organizzativo

tasso di dimissioni premature 0

tasso di richieste di trasferimento su n. dipendenti 0

tasso di infortuni sul lavoro 0

Analisi di genere personale femminile

totale personale femminile a tempo indeterminato 18

età media del personale dipendente femminile 53

età media del personale femminile che ricopre il ruolo di posizione organizzativa

45

% di personale femminile laureato rispetto al tot. personale femminile

39%

Analisi di genere personale maschile

totale personale maschile a tempo indeterminato 33

età media del personale dipendente maschile 53 età media del personale maschile che ricopre il ruolo di posizione organizzativa

60

% di personale maschile laureato rispetto al tot. perso-nale maschile

12%

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

Il programma di mandato, approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. xx del xx

xx xx, costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene, infatti, le

linee essenziali che dovranno guidare l’ente nelle successive scelte. Il programma di mandato è stato

integrato a seguito dell’accordo politico sancito in data 7/3/2016 e allegato alla delibera di consiglio

comunale in pari data n. ---

Dal programma di mandato, così come integrato dall’accordo politico su citato, sono state enucleate

sei linee strategiche di azione e i relativi obiettivi.

A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi che trovano una definizione

di dettaglio nella loro traduzione in obiettivi gestionali strategici assegnati ai diversi Responsabili di

settore.

Di seguiti gli obiettivi programmatici (Allegato A) le performance con le schede finanziarie (Allegato

B), scheda di valutazione.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

OBIETTIVI DEL 1° SETTORE "AFFARI GENERALI" ......................................................................... 9

1.01 Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali ................................................................................ 9 1.01.1 Informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti anagrafici e di stato civile ................................. 9 1.01.2 Aggiornamento e digitalizzazione toponomastica ......................................................................................... 9 1.01.3 Assicurare le funzioni in materia di servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale) delegate. ........... 9 1.01.04 Gestione servizi cimiteriali ........................................................................................................................... 9

1.02 Servizio Affari Generali ed Istituzionali. Trasparenza ............................................................. 10 1.02.1 Coordinamento attività amministrativa ....................................................................................................... 10 1.02.2 Trasparenza Anticorruzione e controlli. ....................................................................................................... 10 1.02.3 Benessere organizzativo ............................................................................................................................... 11

1.03 Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio ................................................................................ 11 1.03.1 Gestione Patrimonio .................................................................................................................................... 11 1.03.2 Gestione Contratti e Appalti ........................................................................................................................ 11

1.04 Servizio Contenzioso ............................................................................................................ 11 1.04.1 Riduzione contenzioso legale ....................................................................................................................... 11

OBIETTIVI DEL 2° SETTORE "SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' LUDICO MOTORIE” ................................................................................................................... 12

2.01 Ufficio di Piano ......................................................................................................................... 12 2.01.1 Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro negli spazi urbani ...................................................................................................................................................................... 12 2.01.2 Contrastare le povertà e promuovere l’inclusione sociale .......................................................................... 14 2.01.3 Favorire l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi territoriali, promuovere l’accoglienza, l’integrazione e il dialogo interculturale .............................................................................................................................................. 15 2.01.4 Sostenere le responsabilità genitoriali, tutelare i diritti dei minori, promuovere la partecipazione ed il protagonismo delle nuove generazioni ................................................................................................................... 17 2.01.5 Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico integrata delle non autosufficienze .............................................................................................................. 19 2.01.6 Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza di genere e ai danni di minori .............................. 21

2.02 Servizi Sociali ......................................................................................................................... 22 2.02.1 Punto solidale ............................................................................................................................................... 22 2.02.2 Socializzazione anziani ................................................................................................................................. 22 2.02.3 Il sostegno al volontariato ............................................................................................................................ 22 2.02.4 Servizio Civile ................................................................................................................................................ 22

2.03 Servizi Culturali, Scolastici e sportivi ....................................................................................... 22 2.03.1 Patto formativo per la città .......................................................................................................................... 22 2.03.2 Servizio Mensa e trasporto scolastico .......................................................................................................... 23 2.03.3 Mediazione culturale.................................................................................................................................... 23 2.03.4 Benessere alimentare................................................................................................................................... 23

2.04 Biblioteca Comunale ............................................................................................................ 24 2.04.1 Gestione servizi di back office ...................................................................................................................... 24 2.04.2 Gestione servizi rivolti all'utente .................................................................................................................. 24 2.04.3 Rassegna teatrale e cinematografica ........................................................................................................... 25 2.04.4 Promozione attività gruppi giovanili ............................................................................................................ 25

OBIETTIVI DEL 3° SETTORE "ECONOMICO E FINANZIARIO" ...................................................... 26

3.01 Servizio Bilancio ................................................................................................................... 26 3.01.1 Gestione finanziaria ..................................................................................................................................... 26 3.01.2 Dematerializzazione dei documenti contabili. ............................................................................................. 27

3.02 Servizio Personale ................................................................................................................ 27 3.02.1 Organizzazione generale .............................................................................................................................. 27 3.02.2 Gestione economica del personale .............................................................................................................. 27

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

3.02.3 Gestione assenze del personale ................................................................................................................... 28 3.02.4 Gestione relazioni sindacali .......................................................................................................................... 28 3.02.5 Valutazione delle prestazioni ....................................................................................................................... 28 3.02.6 Formazione personale dipendente .............................................................................................................. 28

3.03 Servizio Entrate .................................................................................................................... 28 3.03.1 IMU ............................................................................................................................................................... 29 3.03.2 TARI .............................................................................................................................................................. 29 3.03.3 Gestione COSAP ........................................................................................................................................... 29 3.03.4 Lotta alla evasione e alla elusione delle entrate comunali .......................................................................... 29 3.03.5 Lotta alla evasione e alla elusione dei tributi erariali ................................................................................... 30

3.04 Servizio Provveditorato - Economato .................................................................................... 30 3.04.1 Informatizzazione inventario e gestione magazzino .................................................................................... 30 3.04.2 Programmazione degli acquisti e assegnazione dotazione per uffici ........................................................... 30 3.04.3 Assicurazioni ................................................................................................................................................. 30

OBIETTIVI DEL 4° SETTORE "LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SICUREZZA” .......................... 31

4.01 Servizio Lavori Pubblici ......................................................................................................... 31 4.01.1 Opere pubbliche ........................................................................................................................................... 31 4.01.2 Razionalizzazione consumi energetici .......................................................................................................... 32 4.01.3 Piano Urbano del Traffico ............................................................................................................................ 32

4.02 Servizio Manutenzioni, Sicurezza .......................................................................................... 32 4.02.1 Piano straordinario di manutenzione e vigilanza immobili comunali .......................................................... 32 4.02.2 Videosorveglianza ........................................................................................................................................ 32 4.02.3 Piano del verde pubblico e privato .............................................................................................................. 32 4.02.4 Attuazione Regolamento sottoservizi .......................................................................................................... 33

OBIETTIVI DEL 5° SETTORE "ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE” ...................................................................................................... 34

5.01 Servizio Attività produttive e sanzioni amministrative ........................................................... 34 5.01.1 Informatizzazione procedure Sportello Unico attività produttive ............................................................... 34 5.01.2 Commercio ................................................................................................................................................... 34 5.01.3 Pubblici esercizi/circoli ................................................................................................................................. 34

5.02 Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica .............................................................. 34 5.02.1 PUG - SIT ....................................................................................................................................................... 34 5.02.2 Monitoraggio Piani Urbanistici Attuativi Residenziali .................................................................................. 35 5.02.3 Completamento procedure condono edilizio .............................................................................................. 35 5.02.4 Rigenerazione urbana .................................................................................................................................. 35 5.02.5 Nuovo Piano Regolatore del cimitero .......................................................................................................... 35

5.03 Servizio Agricoltura .............................................................................................................. 35 5.03.1 Valorizzazione prodotti agricoli .................................................................................................................... 35 5.03.2 Fiera del Carciofo ......................................................................................................................................... 35

5.04 Ambiente ............................................................................................................................. 36 5.04.1 Monitoraggio Gestione rifiuti ....................................................................................................................... 36 5.04.2 Rapporto sullo stato dell’ambiente locale ................................................................................................... 36 5.04.3 Randagismo .................................................................................................................................................. 36

OBIETTIVI DEL 6° SETTORE " VIGILANZA E POLIZIA LOCALE " .................................................... 37

OBIETTIVI DELL’UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO .................................................................. 38

7.01 Completamento informatizzazione – Regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti informatici ....................................................................................................................................... 38

7.02 Dematerializzazione.................................................................................................................. 39

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

7.03 Informazione ai cittadini ........................................................................................................... 39

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

OBIETTIVI DEL 1° SETTORE "AFFARI GENERALI"

Obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale è la razionalizzazione dei flussi informativi

all’interno ed all’esterno del settore, la ottimizzazione delle risorse umane e finanziare al fine di

assicurare idonei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e servizi ai cittadini

quanto più rispondenti ai loro bisogni e alle loro necessità.

Il settore affari generali è suddiviso nei seguenti servizi:

1.01 Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali

1.02 Servizio Affari Generali e Istituzionali. Trasparenza

1.03 Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

1.04 Servizio contenzioso

1.01 Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali

1.01.1 Informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti anagrafici e di stato civile

La razionalizzazione dei flussi informativi all’interno ed all’esterno del settore ed ottimizzazione dei

servizi all’utenza rappresentano un importante obiettivo da perseguire con i processi di snellimento

amministrativo ed il diffuso ricorso all'autocertificazione. In tal modo si tende a modificare il ruolo

dei servizi demografici da mero erogatore e fornitore di certificati ad elaboratore statistico della realtà

comunale, quale base per qualsiasi attività di programmazione e governo. Adesione ai principi del

codice dell'amministrazione digitale e della legge di riforma della Pubblica Amministrazione la

n.124/2015 (legge Madia), con l’obiettivo di evadere le richieste di certificazioni tramite modalità

telematica (certificati con timbro digitale, firma digitale e PEC). Stessi principi per la trasmissione

degli atti di stato civile, comunicazioni di stato civile e cambi di residenza tra comuni.

Stretta collaborazione con gli altri settori e servizi con la interconnessione della base dati anagrafica

in modo da avere sempre aggiornati i dati sui cittadini, sotto l’aspetto della residenza, del nucleo

familiare, dell’attività.

1.01.2 Aggiornamento e digitalizzazione toponomastica

L’esatta individuazione dell’immobile è obiettivo strategico dell’Ente, in quanto l’immobile

rappresenta la principale base imponibile delle entrate proprie dei comuni. L’attività consiste in una

rivisitazione dell’intera toponomastica con aggiornamento dei dati e georeferenziazione

dell’immobile con i dati toponomastici; va svolta in collaborazione con il settore assetto del territorio

e con l’Agenzia del Territorio, implementando e\o modificando anche i gestionali informatici in uso.

Al fine di meglio disciplinare la denominazione di vie e assegnazione di numeri civici è opportuna la

predisposizione di apposito regolamento per la toponomastica, da svolgersi in collaborazione con il

settore assetto del territorio.

1.01.3 Assicurare le funzioni in materia di servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale)

delegate.

Obiettivo è l’adeguamento ai cambiamenti normativi in materia

1.01.4 Gestione servizi cimiteriali

Nell’anno 2013 è stato completato il procedimento di ampliamento del cimitero, con il

perfezionamento degli atti ai fini urbanistici, e sono state soddisfatte le richieste di cittadini che, da

anni, avevano chiesto e pagato l’anticipo su lotti cimiteriali per la costruzione di cappelle gentilizie.

Essendo esauriti loculi nella Cappella comunale nell’anno 2014 è stato espletato un concorso di idee

per la realizzazione di una nuova Cappella Comunale; si rende necessario verificare la fattibilità

della costruzione della nuova cappella comunale al fine di rispondere alle richieste dei cittadini e di

operare una mitigazione dei costi dei loculi stessi. In una prima fase con l’espletamento di indagine

di mercato per la realizzazione e gestione diretta della nuova Cappella. In caso di esito negativo o

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

insufficiente di tale procedura provvedere all’affidamento in concessione della realizzazione e

gestione della nuova Cappella Comunale.

Altra esigenza da soddisfare con immediatezza è la gestione di ossari e la predisposizione delle aree

per le inumazioni nella parte di ampliamento del cimitero, previa predisposizione di progettazione

esecutiva di sistemazione delle nuove aree cimiteriali. Tale obiettivo, che comporta anche una

modifica al Piano Regolatore del cimitero, va predisposta in collaborazione con il settore Assetto

del territorio.

Gli obiettivi dei sevizi cimiteriali comprendono inoltre: organizzazione e gestione delle operazioni

cimiteriali di sepoltura, tumulazione, traslazione, estumulazione, esumazione, ecc; trattazione delle

pratiche amministrative e la concessione di spazi nei cimiteri per sepolture e traslazioni; rilascio di

permessi per la posa di monumenti e segni funebri, predisposizione di decreti per la loro traslazione

e cura; tenuta e aggiornamento dei registri del cimitero.

1.02 Servizio Affari Generali ed Istituzionali. Trasparenza

1.02.1 Coordinamento attività amministrativa

La segreteria generale svolge il compito di garantire la corretta gestione delle funzioni attribuite agli

organi politici, di controllare la legittimità degli atti da sottoporre all’approvazione della Giunta e del

Consiglio, di mantenere l’aggiornamento relativo alla legislazione vigente, di rivedere gli atti

normativi del Comune. Tra gli obiettivi vi è il coordinamento fra i vari settori, stesura di norme per il

funzionamento degli uffici, attività di assistenza alle sedute degli organi, preesame degli atti

deliberativi, attività di consultazione della vigente legislazione e raccolta di giurisprudenza e dottrina.

Il servizio affari generali si pone come obiettivo ulteriore lo snellimento delle attività amministrative.

L'abolizione dei controlli preventivi di legittimità rende necessario l'attivazione di sistemi di controllo

funzionali e per risultato. Obiettivo irrinunciabile è l’applicazione generalizzata di procedure

informatiche nella produzione, comunicazione e diffusione degli atti del comune.

Raccolta sistematica, in sinergia con gli altri Settori, di tutte le procedure autorizzatorie da svolgere

attraverso sportello unico e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della modulistica relativa.

Nell’anno 2014 è stato revisionato ed approvato il nuovo Statuto comunale ed il relativo Regolamento

del Consiglio Comunale. È necessario ed urgente procedere alla rivisitazione, aggiornamento e

snellimento di tutti i regolamenti comunali adeguandoli alle sopraggiunte disposizioni normative e al

nuovo Statuto, articolandoli per materie. L’obiettivo prevede anche la pubblicazione dei regolamenti

rivisitati.

1.02.2 Trasparenza Anticorruzione e controlli.

Nuove norme su trasparenza, open data e accessibilità: attività sul sito comunale e di

comunicazione e sensibilizzazione all’interno dell’Ente.

In seguito alle novità introdotte dal DLgs. 33/2013 in materia di trasparenza e L 190/2012 in materia

di anticorruzione, le amministrazioni sono tenute alla pubblicazione di tutta una serie di informazioni

relative all'attività svolta dall'Amministrazione. Per rendere possibile il rispetto di tali obblighi vanno

adeguati i servizi informatici specifici per rilevare le informazioni utili, in modo automatico ed

indicizzato.

L’obiettivo consiste nell’adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza

delle attività e della comunicazione dell’Ente, condividendo con la struttura comunale l’attivazione

dei nuovi processi.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve essere correlato con il Piano delle

Performance e deve costituire una sezione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della

legalità ed il documento deve essere correlato con il sistema dei controlli interni e con il sistema di

valutazione dei responsabili attività gestionale.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

L’obiettivo è il continuo monitoraggio, attuazione, implementazione e rispetto delle prescrizioni

normative in materia di trasparenza (D. Lgs 33/2013); in questo tutti i Responsabile di Settore sono

obbligati a collaborare e a trasmettere i dati richiesti dalla normativa.

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della legalità redatto ai sensi della L. 190 del 2012

deve essere attuato ed essere strumento guida nell’attività dei settori.

1.02.3 Benessere organizzativo

Si ritiene in una logica di miglioramento, sviluppo e crescita dell’organizzazione procedere alla

ricognizione dei livelli di benessere organizzativo (art. 14, comma 5 del D. Lgs 150/2009 e art. 20,

comma 3 del d. Lgs 33/2013

1.03 Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

1.03.1 Gestione Patrimonio

Parte del patrimonio dell’Ente non è ancora censito e catastalmente intestato al comune (sedi stradali,

piazze,) o non è stato ancoro completato l’accatastamento del bene. È urgente completare lo stato

patrimoniale del comune con l’accatastamento di tutti i beni, da effettuare in collaborazione con i

settori tecnici, anche al fine di dare attuazione al piano delle alienazioni e della valorizzazione del

patrimonio e giungere alla costituzione e gestione dell’inventario del patrimonio immobiliare in

formato digitale. Metodologicamente è necessario stipulare intesa con l’Agenzia del Territorio e, in

collaborazione con il settore Assetto del territorio, mappare tutti i beni intestati al comune di San

Ferdinando di Puglia, individuando sulla mappa i beni del comune di San Ferdinando di Puglia non

censiti e provvedere alla regolarizzazione catastale.

1.03.2 Gestione Contratti e Appalti

Supporto nella predisposizione e stipulazione di contratti, concessioni e convenzioni stipulati

dall’Ente, ai fini della prevenzione e contenimento del contenzioso.

Predisposizione, repertoriazione e registrazione dei contratti dell’Ente, su sopporto digitale.

Informatizzazione dei contratti del Comune di San Ferdinando di Puglia.

Database dei contratti con scadenze e costruzione pagina web per monitoraggio andamento ed

attuazione.

1.04 Servizio Contenzioso

1.04.1 Riduzione contenzioso legale

Si è già provveduto ad affidare l’incarico a dipendente in possesso dei requisiti professionali

(avvocato) necessari a meglio tutelare l’Ente nei vari gradi di giudizio.

Obiettivi irrinunciabili sono:

- gestione interna del maggior numero di cause possibili al fine di contenere sensibilmente i costi

della gestione del contenzioso attraverso una limitata attribuzione di incarichi legali esterni;

- riduzione del contenzioso, specie in materia risarcitoria per cadute accidentali, e la conclusione

delle procedure legali connesse all’attuazione della Piano per l’edilizia popolare;

- Tenuta archivio legale dell’Ente con un database efficiente e continuamente aggiornato per tutte

le pratiche legali.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

OBIETTIVI DEL 2° SETTORE "SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA

ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' LUDICO MOTORIE”

Obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale sono:

la creazione di un sistema di welfare di comunità e welfare mix

estendere e migliorare l’inclusione e l’accoglienza

ampliare nell’attività scolastica il tempo pieno e il tempo prolungato

Il settore è suddiviso nei seguenti servizi

2.01 Ufficio di Piano Sociale di Zona

2.02 Servizi Sociali

2.03 Servizi Culturali, Scolastici e sportivi

2.04 Biblioteca comunale

2.01 Piano Sociale di Zona - Ufficio di Piano

Il Comune di San Ferdinando di Puglia svolge le funzioni di Capofila del nuovo Piano Sociale di

Zona, Ambito territoriale “Tavoliere Meridionale” 2014-2016.

Gli obiettivi e le modalità gestionali previsti nel Piano Sociale di Zona sono assunti ed implementati,

quale parte integrante, del presente documento, e se ne richiamano gli elementi principali.

Assi portanti ed opzioni strategiche:

1. Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro

negli spazi urbani

2. Contrastare le povertà e promuovere l’inclusione sociale

3. Favorire l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi territoriali, promuovere l’accoglienza, l’in-

tegrazione e il dialogo interculturale

4. Sostenere le responsabilità genitoriali, tutelare i diritti dei minori, promuovere la partecipa-

zione e il protagonismo delle nuove generazioni

5. Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e la

presa in carico integrata delle non autosufficienze

6. Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza ai danni di donne e minori

Per ciascuna opzione sono indicati gli obiettivi specifici, i risultati attesi, le azioni concrete che si

intendono mettere in campo ovvero gli interventi e i servizi da realizzare.

Per ciascun intervento sono evidenziai gli indicatori di risultato attesi.

2.01.1 Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e

lavoro negli spazi urbani

Fino al 2013 la rete dei servizi per la prima infanzia poteva contare su una sola struttura pubblica per

la prima infanzia a titolarità comunale: l’asilo nido comunale di San Ferdinando di Puglia, funzio-

nante da diversi anni, privo dell’autorizzazione ai sensi del R.R. 4/2007 e non inserito nel catalogo

regionale.

Al 31 dicembre 2015 sono autorizzate le seguenti strutture e servizi per la prima infanzia, distribuiti

sui tre comuni costituenti l’ambito:

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

ENTE TITOLARE SEDE SERVIZIO

EROGATO

ART.

R.R.

4/2007

AREA

UTENZA

PO

STI

TITOL

ARITA’

COOP. SOCIALE

ALBERO AZZURRO Margherita di Savoia Sezione Primavera 53

Prima In-

fanzia 15 Privata

A PICCOLI PASSI San Ferdinando di

Puglia Micro Nido 53

Prima In-

fanzia 10 Privata

COMUNE DI SAN

FERDINANDO DI

PUGLIA

San Ferdinando di

Puglia Asilo Nido 53

Prima In-

fanzia 25 Pubblica

ISTITUTO

COMPRENSIVO

STATALE PAPA

GIOVANNI XXII-

PASCOLI

Margherita di Savoia Sezione Primavera 53 Prima In-

fanzia 19 Pubblica

COOP. SOCIALE

ALBERO AZZURRO

Margherita di Savoia Centro Ludico

Prima Infanzia 90

Prima In-

fanzia 15 Privata

PARROCCHIA SANTO

STEFANO

PROTOMARTIRE

Trinitapoli Centro aperto poli-

valente per minori 104 Minori 50 Privata

ORATORIO

PARROCCHIALE SAN

DOMENICO SAVIO

San Ferdinando di

Puglia

Centro aperto poli-

valente per minori 104 Minori 50 Privata

COOP. SOCIALE FATE

e Folletti

Trinitapoli Sezione primavera 53

Prima In-

fanzia 15 Privata

CONSORZIO MATRIX Margherita di Savoia Servizio ADE 87 bis Minori Privato

COOP. AIRONE Margherita di Savoia Comunità Educa-

tiva 48 Minori 15 Privata

COMUNE DI

TRINITAPOLI

Trinitapoli Sezione primavera 53

Prima In-

fanzia 6 Pubblica

Sulla base di questi dati è evidente come l’offerta di posti nido attuale garantisce all’Ambito il rag-

giungimento dell’obiettivo di servizio dei 6 posti nido ogni 100 minori 0-36 mesi, ovvero la diponi-

bilità di 70 posti nido, che per essere efficace necessitano di essere tutti accreditati ed inseriti nel

catalogo regionale, al fine anche di accedere ai buoni servizi.

Sulla base di tali premesse e considerazioni l’obiettivo è la realizzazione di azioni tese a consolidare

e ampliare il sistema di offerta dei servizi per la prima infanzia puntando alla costruzione di una rete

integrata di servizi pubblico-privati convenzionati presenti sull’intero territorio in misura equilibrata

in grado di rappresentare per i nuclei familiari un valido ed efficace sostegno al ruolo educativo svolto

e favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Nello specifico le azioni che si intendono realizzare sono di seguito elencate.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Consolidare e ampliare il si-

stema di offerta e domanda

della rete dei servizi socio-

educativi per l’infanzia

Consolidamento/amplia-

mento territoriale della rete

dei servizi socio-educativi

per l’infanzia.

Ampliamento della domanda

di servizi pubblici e privati

convenzionati da parte delle

famiglie dell’Ambito territo-

riale.

a) Sostegno ed incremento dei posti nido pub-

blici e ampliamento della copertura territoriale

b) Attivazione di servizi integrativi socio educa-

tivi per la prima infanzia (art. 101 R.R.

4/2007)

c) Estensione erogazione dei “buoni servizio”

d) Estensione e consolidamento dei regimi di

convenzionamento con i servizi privati iscritti

al Catalogo telematico dell’offerta.

e) Fornire la massima diffusione alle informa-

zioni utili per consentire alle famiglie di acce-

dere alla rete dei servizi per la prima infanzia

e alle misure di sostegno della domanda (ta-

riffe agevolate mediante richiesta di buoni ser-

vizio regionali.)

f) Promuovere e sensibilizzare l’attenzione dei

servizi privati verso le opportunità di conven-

zionamento e adesione tramite iscrizione al

Catalogo telematico dell’offerta alla rete inte-

grata dei servizi pubblico-privati dell’infan-

zia.

Il consolidamento e l’ampliamento dell’offerta dei servizi per la prima infanzia ha ricadute dirette e

positive sull’alleggerimento dei carichi di cura familiari e dunque sulle aumentate possibilità per le

donne, in particolare, di entrare nel mercato del lavoro in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita

e lavoro. Su questa specifica dimensione al fine di consolidare l’esperienza, già avviata con la parte-

cipazione agli “Studi di fattibilità per i piani dei tempi e degli spazi”, è opportuno procedere alla

realizzazione delle sperimentazioni previste ed approvate dalla Regione Puglia, e al contempo pro-

muovere sul territorio e tra le istituzioni una cultura diffusa sul tema della conciliazione vita - lavoro

e della condivisione tra i generi del lavoro di cura, e sperimentare la istituzione della Banca del

tempo, che consenta di mettere a disposizione il proprio tempo in termini di ore o frazioni di ore per

fini solidaristici con il coinvolgimento di associazioni anche di categoria o ordini professionali o sin-

goli; uno scambio alla pari, una esperienza di reciprocità.

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Promuovere la realizzazione di

progetti integrati per favorire la

conciliazione vita-lavoro

Incremento delle azioni e dei

progetti integrati per la conci-

liazione vita-lavoro

Realizzazione delle sperimentazioni previste

Creazione Ufficio tempi e spazi

Istituzione Banca del tempo

2.01.2 Contrastare le povertà e promuovere l’inclusione sociale

L’esame dei dati di riferimento derivanti dall’analisi delle realizzazioni in corso e dell’esperienza

passata, integrata dagli apporti informativi e dalle riflessioni condivise in sede di programmazione

Prop

osta

PEG

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partecipata con le istituzioni e la rete dell’associazionismo e degli organismi del privato sociale ope-

ranti nel mondo della solidarietà sociale, ha evidenziato l’intensificarsi e ampliarsi di vecchie e nuove

forme di povertà diffuse nel tessuto sociale. L’attenzione dovrà necessariamente rivolgersi da un lato

alla realizzazione di una rete integrata tra servizi pubblici, privato sociale e organismi di solidarietà

in grado di offrire risposte adeguate a situazioni di emergenza sociale (sistema del pronto intervento

sociale); dall’altro alla messa in campo di percorsi inclusivi personalizzati di inserimento e reinseri-

mento socio-lavorativo fondati sull’integrazione degli interventi e la condivisione della presa in ca-

rico da parte dei servizi pubblici coinvolti, in una logica di rete e di gestione unica e condivisa del

caso, quali opzioni da privilegiare per avviare un’azione efficace di lotta alla povertà e di promozione

della partecipazione delle fasce più deboli della popolazione alle risorse di base, al mercato del lavoro,

ai servizi sociali e socio-sanitari.

Le azioni da promuovere e sostenere si individuano in:

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Potenziare servizi e strutture in-

tegrate per l’accoglienza nelle

situazioni connesse alle emer-

genze sociali e abitative

Immediato e diretto sostegno ai soggetti

che versano in condizioni di vulnerabilità

attraverso servizi di pronto intervento so-

ciale in rete con servizi di prossimità

(mensa, banco alimentare, prima acco-

glienza e igiene personale,)

Previsione di pronto intervento sociale

(PIS) in rete con organismi terzo settore

e volontariato

Potenziamento strutture per l’accoglienza

in situazioni di emergenza Creazione e/o potenziamento rete acco-

glienza attraverso convenzioni con strut-

ture e servizi del privato sociale e/o la

candidatura di programmi di infrastruttu-

razione sociale specifici Consolidamento di forme di accoglienza di

breve e media durata per persone a rischio

di esclusione sociale

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Costruire percorsi personaliz-

zati d’integrazione e reinseri-

mento socio-lavorativo di sog-

getti svantaggiati

Realizzazione di interventi integrati

in rete per l’inclusione socio-lavo-

rativa attiva delle fasce maggior-

mente a rischio di esclusione e mar-

ginalità sociale

Previsione di forme di sostegno ed accompagna-

mento personalizzate nella fase di accesso e/o

reinserimento nel mercato del lavoro di persone

svantaggiate, individui sottoposti a misure re-

strittive della libertà, persone con disabilità psi-

chica e con dipendenze patologiche in carico ai

servizi territoriali Asl,

Azioni tese a attivare un sistema di rete con i

soggetti del terzo settore, le istituzioni preposte

al governo del mercato del lavoro, gli organismi

della formazione professionale, il tessuto pro-

duttivo locale

2.01.3 Favorire l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi territoriali, promuovere l’accoglienza,

l’integrazione e il dialogo interculturale

Il sistema territoriale del welfare d’accesso rappresenta il fulcro centrale dell’intero impianto territo-

riale dei servizi sociali dell’ambito, l’interfaccia tra i cittadini e la rete dell’offerta pubblico privata

di servizi e prestazioni a carattere sociale e sociosanitario presenti sul territorio dell’ambito.

L’accesso ai servizi e alle prestazioni, il diritto all’informazione, l’orientamento e l’accompagna-

mento, la presa in carico sociale e socio - sanitaria, rappresentano le funzioni cardine a cui tale sistema

risponde attraverso la sua articolazione in:

a) servizio sociale professionale, cui spetta la funzione della presa in carico e della gestione

sociale del caso e della riposta alle emergenze sociali;

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

b) segretariato sociale, con funzioni di informazione, di accompagnamento, di ascolto, e di

orientamento dei cittadini alla fruizione dei servizi ed all’esercizio dei diritti di cittadinanza.

Attorno al nucleo costituito da questi due fondamentali servizi si ripropone l’attenzione al potenzia-

mento e alla qualificazione di due importanti articolazioni del sistema di accesso di ambito:

la Porta unica di accesso (PUA), quale canale unico di accesso alle prestazioni socio-sanita-

rie gestito in forma congiunta da parte dell’Ambito e dell’Asl, con l’apporto di personale sia

sociale che sanitario;

l’Unità di valutazione multidimensionale (UVM), quale organismo multidisciplinare inte-

grato tra professioni sanitarie e professioni sociali demandato alla valutazione multidimensio-

nale dei bisogni complessi di assistenza socio-sanitaria integrata e alla definizione dei percorsi

assistenziali individualizzati (PAI);

il Servizio di mediazione interculturale, per l’informazione, l’orientamento e l’accompa-

gnamento dei cittadini stranieri e dei loro nuclei familiari nell’accesso alla rete territoriale dei

servizi, la promozione del dialogo interculturale, la consulenza e l’assistenza degli operatori

dei servizi sociali, dell’istruzione, della sanità.

I prospetti riportati di seguito evidenziano all’interno del quadro degli obiettivi le azioni previste:

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Strutturare e potenziare un si-

stema di accesso a livello di

Ambito territoriale capace di

garantire le funzioni di prima

informazione ed accoglienza,

orientamento della domanda e

presa in carico

Consolidare e potenziare il sistema di

accesso assicurando i diversi servizi e le

funzioni proprie di tale sistema garan-

tendo un’adeguata presenza della figura

dell’assistente sociale in rapporto alla

dimensione demografica dell’ambito

territoriale di riferimento

Garantire un’adeguata presenza in organico

di figure professionali di supporto e assi-

stenza sociale in coerenza con l’Obiettivo di

Servizio

Promuovere e sostenere formazione ed ag-

giornamento professionale

Prevedere la creazione di punti di ac-

cesso al sistema che rispondano al crite-

rio della massima prossimità ai cittadini,

anche in collaborazione con altri sog-

getti pubblici e privati

Potenziare e qualificare la rete del segreta-

riato sociale

Prevedere modalità comunicative finaliz-

zate alla massima diffusione delle informa-

zioni sull’offerta territoriale dei servizi ai

cittadini

Implementare le forme di collabora-

zione e coordinamento del sistema di ac-

cesso

Individuazione di un coordinatore di ambito

dell’intera rete del welfare d’accesso

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Promuovere la creazione ed il

consolidamento di servizi per

l’accesso dedicati a specifiche

categorie di utenza anche con ri-

ferimento al tema dell’accesso

integrato alle prestazioni socio-

sanitarie

Consolidare e potenziare la presenza

degli sportelli per l’integrazione socio-

sanitaria-culturale delle persone immi-

grate (art. 108 R.R. 4/2007) in modo da

garantire attività d’informazione,

orientamento, accompagnamento e

promozione della cultura dell’intercul-

tura e dell’accoglienza e del reciproco

rispetto nelle comunità locali

Potenziamento e qualificazione delle fun-

zioni e interventi propri degli sportelli per

l’integrazione socio-sanitaria e culturale de-

gli immigrati sportello (art. 108 R.R.

4/2007) con presenza di personale qualifi-

cato nella mediazione interculturale presso

gli sportelli di segretariato sociale e PUA dei

Comuni dell’Ambito

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

Creazione di una rete stabile di collabora-

zione sull’intero territorio dell’ambito con la

rete del sistema di accesso e con i servizi e

le agenzie educative del territorio, con i ser-

vizi sanitari territoriali

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Promuovere e potenziare la

presa in carico integrata

nell’accesso ai “livelli es-

senziali di prestazioni”

(LEP)

Consolidamento operativo ed

estensione del livello di co-

pertura territoriale PUA

Protocolli operativi integrati Ambito/Distretto

Regolamento di funzionamento e organizzazione Am-

bito/Distretto (DGR 691/2011)

Assegnazione di personale dedicato Asl/Ambito con atti

amministrativi e/o ordini di servizio vincolanti

Dotazioni strutturali e logistiche degli sportelli di front of-

fice

Back office distrettuale unico (DGR 691/2011)

Sistema informativo unico

Integrazione con la rete territoriale dei servizi e con i punti

di accesso esistenti

Sviluppo e consolidamento

operativo UVM

2.01.4 Sostenere le responsabilità genitoriali, tutelare i diritti dei minori, promuovere la parte-

cipazione ed il protagonismo delle nuove generazioni

L’analisi e la riflessione promossa tra i diversi attori, istituzionali e non, in sede di concertazione e

programmazione partecipata per il nuovo triennio di attuazione del Piano sociale di zona dell’ambito

territoriale ha posto al centro della riflessione l’attenzione da porre al sostegno delle responsabilità

familiari, della relazione genitori-figli, della tutela dei diritti dei minori.

Nell’ottica della prevenzione del disagio minorile si è condiviso l’obiettivo di intervenire in maniera

congiunta sia sul versante del sostegno ai bisogni di crescita e di sviluppo dei minori, sia sul versante

del sostegno al ruolo genitoriale, al fine di prevenire e/o sostenere i nuclei familiari nei momenti di

crisi, favorire un clima educativo capace di fronteggiare le problematiche connesse ai compiti di svi-

luppo dei minori ed in particolare degli adolescenti, ridurre i rischi di istituzionalizzazione, favorire

percorsi di presa in carico delle situazioni di disagio in grado di costruire reti di interventi connessi

tra loro e capaci di riattivare dinamiche positive di collaborazione tra agenzie educative, servizi ter-

ritoriali, famiglie, associazionismo, in un’ottica di reciprocità e mutuo aiuto.

I prospetti riportati di seguito evidenziano all’interno del quadro degli obiettivi le azioni previste:

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Implementare e/o conso-

lidare i Centri ascolto per

le famiglie e/o i servizi di

sostegno alla genitorialità

Potenziamento e consolidamento opera-

tivo dei servizi e degli interventi di so-

stegno alla genitorialità

Sostenere il ruolo educativo e le responsabilità

genitoriali attraverso interventi diffusi sull’in-

tero territorio dell’ambito anche in forma di ser-

vizi integrati all’interno di strutture già esistenti

ed attive (centri diurni, rete dei consultori,

scuole,…) e a livello domiciliare (ADE)

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Potenziare l’assi-

stenza domiciliare

educativa (ADE)

Attivare la rete dell’educativa domiciliare e

qualificare gli interventi di sostegno educa-

tivo al fine di prevenire il disagio e l’istitu-

zionalizzazione dei minori e favorirne il rien-

tro in famiglia

Monitorare il servizio di assistenza domiciliare

educativa sul territorio dell’ambito, in stretto

raccordo con i servizi territoriali sociali e socio-

sanitari e con la rete dell’associazionismo e del

volontariato.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Potenziare e qualificare i

percorsi di affido fami-

liare

Incremento dei percorsi di affido familiare e

riduzione del numero di minori inseriti in

strutture residenziali Costituzione dell’équipe multidisciplinare in-

tegrata e sottoscrizione di protocollo opera-

tivo con DSS-Asl Bt 1 Qualificazione della presa in carico e svi-

luppo delle reti di sostegno

Recepimento degli indirizzi nazionali e regio-

nali

Costituzione dell’anagrafe delle famiglie af-

fidatarie di ambito

Costituzione di un ufficio di ambito dedicato

Contributo economico alle famiglie affidata-

rie

Sviluppare e qualificare i

percorsi di adozione na-

zionale ed internazionale

Consolidamento operativo équipe integrata

Qualificazione della presa in carico

Costituzione dell’équipe multidisciplinare in-

tegrata e sottoscrizione di protocollo opera-

tivo con DSS-Asl Bt 1

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Consolidare e qualifi-

care l’offerta di strut-

ture e servizi per i mi-

nori

Consolidamento della

rete dei centri diurni e

polivalenti per minori

(artt. 52 e 104 R.R.

4/2007)

Attuazione delle procedure amministrative per il completo utilizzo

delle risorse Pac e della successiva rendicontazione sia del primo

che del secondo riparto.

Estensione e consolidamento dei regimi di convenzionamento con

i servizi privati.

Fornire la massima diffusione alle informazioni utili per consentire

alle famiglie di accedere alla rete dei servizi per i minori e alle mi-

sure di sostegno della domanda (tariffe agevolate mediante richie-

sta di buoni servizio regionali).

Promuovere e sensibilizzare i servizi privati verso le opportunità di

convenzionamento e adesione tramite iscrizione al Catalogo tele-

matico dell’offerta alla rete integrata dei servizi pubblico-privati

per i minori.

Potenziare la dotazione infrastrutturale attraverso realizzazione di

nuove strutture pubbliche diurne per i minori (Centro diurno)

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Garantire gli inter-

venti indifferibili per

minori fuori famiglia

Qualificare gli interventi indifferibili

di messa in protezione ed acco-

glienza residenziale di minori fuori

famiglia in un’ottica di percorsi per-

sonalizzati orientati al rispetto del

diritto del minore a vivere nella pro-

pria famiglia e nel proprio contesto

sociale, prevedendo tempi e alterna-

tive all’istituzionalizzazione

Qualificazione della presa in carico dei minori fuori fa-

miglia, con definizione dei tempi di permanenza in strut-

tura e dei percorsi di rientro. Attivazione di convenzioni

con strutture di accoglienza. Monitoraggio costante dei

percorsi personalizzati e dei piani d’intervento attivati da

parte del servizio sociale competente in stretta collabo-

razione con il referente dell’UdP.

Costituzione di un fondo comune per il pagamento delle

rette cofinanziato da risorse comunali

Adeguata infrastrutturazione

dell’ambito

Potenziare la dotazione infrastrutturale dell'ambito per

l’accoglienza residenziale dei minori

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

2.01.5 Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e

la presa in carico integrata delle non autosufficienze

Domiciliarità, sviluppo di un’adeguata rete di offerta territoriale di servizi comunitari a ciclo diurno

e a ciclo residenziale, di natura sociale e socio-sanitaria, in grado di integrarsi tra loro consentendo di

completare la filiera delle prestazioni; percorsi integrati di inclusione e programmi socio-terapeutico-

riabilitativi, rappresentano le direttrici lungo le quali agire al fine di assicurare una presa in carico

appropriata ed efficace degli anziani e delle persone in condizione di non autosufficienza, dei pazienti

della salute mentale e dei servizi per le tossicodipendenze, nell’ottica dell’integrazione socio-sanita-

ria.

Al 31 dicembre 2015 sono autorizzate le seguenti strutture e servizi per anziani e diversamente abili

che hanno arricchito l’infrastrutturazione sociale consentendo di cominciare a dare risposte ai bisogni

emergenti.

ENTE TITOLARE SEDE SERVIZIO

EROGATO

ART.

R.R.

4/2007

AREA

UTENZA

PO

STI

TITOL

ARITA’

SO.GE.CA. s.r.l. Margherita di Savoia Casa Alloggio 64 Anziani 9 Privata

CONGREGAZIONE

DELLE SERVE DEI

POVERI

Margherita di Savoia

Casa di riposo 65 Anziani 25 Privata

DOMUS LAURETANA

S.R.L. Trinitapoli

Residenza sociosa-

nitaria assisten-

ziale

66 Anziani 40 Privata

DOMUS LAURETANA

S.R.L. Trinitapoli

Residenza sociale

assistenziale 67 Anziani 20 Privata

CENTRO SOCIALE

DON TONINO BELLO

San Ferdinando di

Puglia

Centro aperto poli-

valente per anziani 106 Anziani 50 Pubblica

CENTRO SOCIALE

DON TONINO BELLO

San Ferdinando di

Puglia

Centro aperto poli-

valente per disabili 105 Disabili 50 Pubblica

I prospetti riportati di seguito evidenziano le azioni previste: Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Consolidare e ampliare

il sistema di offerta do-

miciliare nei percorsi di

cura e di intervento so-

ciosanitario

Incremento della presa in carico

nell’ambito di percorsi domiciliari

di natura socio-sanitaria per la non

autosufficienza e la disabilità

Incrementare e qualificare la presa in carico di anziani

non autosufficienti in ADI

Incrementare e qualificare la presa in carico di minori

ed adulti (< 65 anni) non autosufficienti in ADI

Incremento della presa in carico

nell’ambito di percorsi domiciliari

di natura socio-assistenziale di an-

ziani e disabili

Incrementare e qualificare la presa in carico di anziani

non autosufficienti in SAD tramite UVM

Incrementare e qualificare la presa in carico di persone

(< 65 anni) non autosufficienti e/o in condizioni di li-

mitata autonomia e a rischio di esclusione sociale in

SAD

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

Finanziamento contributi a privati

per abbattimento barriere architet-

toniche nella abitazioni di resi-

denza

Qualificare i percorsi di sostegno alla vita indipen-

dente attraverso la predisposizione di pacchetti di in-

terventi tesi a garantire l’autonomia nello svolgimento

delle attività della vita quotidiana.

Implementazione di percorsi speri-

mentali e innovativi nell’ambito

della fruizione di servizi domici-

liari

Attuare istruttorie per procedure amministrative di

concessione contributi regionali per progetti di vita in-

dipendente

Attuare istruttorie per procedure amministrative per utilizzo dei buoni servizio di conciliazione

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Consolidare e am-

pliare il sistema di of-

ferta e domanda della

rete dei servizi socio-

assistenziali e socio-

sanitari comunitari, re-

sidenziali e a ciclo

diurno

Potenziamento e consolidamento

della rete dei centri diurni socioe-

ducativi e riabilitativi (art. 60 R.R.

4/2007)

Promuovere un'adeguata infrastrutturazione dell'ambito

Attivazione regime di convenzione con privati

Attuare istruttorie per procedure amministrative per uti-

lizzo dei buoni servizio di conciliazione per disabili e

anziani non autosufficienti

Promozione rete strutture residen-

ziali per il “dopo di noi”

Promuovere un'adeguata infrastrutturazione dell'ambito

Attivazione regime di convenzione con privati per ac-

quisto posti e/o erogazione voucher

Incremento presa in carico a ciclo

diurno delle persone affette da Al-

zheimer (art. 60 ter R.R. 4/2007)

Promuovere un'adeguata infrastrutturazione dell'ambito

Attivazione regime di convenzione con privati per ac-

quisto posti

Attuare istruttorie per procedure amministrative per uti-

lizzo dei buoni servizio di conciliazione

Potenziamento e consolidamento

rete centri aperti polivalenti per di-

sabili (art. 105) e anziani (art. 106)

Garantire spazi di socializzazione ad anziani e persone

con disabilità in condizione di bassa compromissione

dell'autonomia

Attuare istruttorie per procedure amministrative per uti-

lizzo dei buoni servizio di conciliazione per disabili e

anziani non autosufficienti

Promuovere un'adeguata infrastrutturazione dell'ambito

Consolidamento e potenziamento

dei servizi per l’integrazione scola-

stica ed extrascolastica dei minori

disabili (équipe specialistiche)

Qualificare il servizi d’integrazione scolastica miglio-

rando il raccordo con l’Asl e ampliare all’extrascuola gli

interventi educativi dell’équipe di assistenza speciali-

stica

Garantire il diritto allo studio e

l’integrazione scolastica degli

alunni con disabilità (trasporto sco-

lastico)

Attivazione servizio di trasporto scolastico per studenti

delle Scuole medie superiori di II grado

Sviluppo e consolidamento servi-

zio di trasporto sociale per persone

disabili

Qualificare il servizio di trasporto sociale per disabili su

base di ambito attraverso accordo e collaborazione con

Asl

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Consolidare e ampliare la

presa in carico integrata

nell’accesso ai livelli essen-

ziali di prestazioni sociosani-

tarie delle persone con disabi-

lità psichica e psichiatrici sta-

bilizzati

Incremento e qualificazione della

presa in carico integrata nei percorsi

domiciliari

Garantire la presa in carico nei servizi di assi-

stenza domiciliare di persone con disabilità psi-

chica e pazienti psichiatrici stabilizzati

Incremento della presa in carico in-

tegrata nei percorsi di cura a regime

diurno

Promuovere un'adeguata infrastrutturazione

dell'ambito

Attivazione regime di convenzione con privati

per acquisto posti

Attuazione procedure amministrative per eroga-

zione buoni servizio

Consolidamento e/o incremento de-

gli accessi in strutture artt. 70 e 60

bis R.R. 4/2007

Promuovere un'adeguata infrastrutturazione

dell'ambito

Attivazione regime di convenzione con privati

per acquisto posti

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Consolidare e ampliare la presa in carico

integrata nell’accesso ai livelli essenziali

di prestazioni sociosanitarie in regime

domiciliare, comunitario e residenziale

delle persone affette da dipendenza pa-

tologica

Incremento della presa incarico inte-

grata nell’ambito di programmi di na-

tura socio-assistenziale e socio-sanita-

ria per le persone affette da dipendenze

patologiche

Attivare percorsi integrati di inclu-

sione sociale attiva

Consolidamento delle attività di pre-

venzione

Realizzare azioni di prevenzione in

ambito scolastico e negli abituali

luoghi di aggregazione giovanile in

collaborazione con i servizi socio-

sanitari, le scuole e la rete dell’asso-

ciazionismo e della solidarietà so-

ciale

2.01.6 Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza di genere e ai danni di minori

Si impone, data l’urgenza e la problematicità delle questioni attinenti al contrasto delle violenze di

genere e su minori, un’accelerazione degli adempimenti scaturiti dagli accordi inter-istituzionali per

l’attuazione del Piano d’Intervento Locale (PIL) predisposto dalla provincia BAT in accordo con gli

ambiti territoriali, in modo da garantire l’implementazione e la qualificazione della rete minima dei

servizi programmati sul territorio in sintonia con le Line guida regionali per la rete dei servizi di

prevenzione e contrasto della violenza (DGR 1890/2010).

Il prospetto riportato di seguito evidenzia le azioni specifiche programmate:

Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare

Consolidare, sostenere e qualificare

la rete di strutture e servizi per la

prevenzione ed il contrasto della vio-

lenza su donne e minori, dello sfrut-

tamento e della tratta di esseri umani

Potenziamento e consolidamento

operativo della rete delle strutture e

dei servizi di prevenzione e contra-

sto della violenza

Garantire accoglienza residenziale di vit-

time di violenza in strutture residenziali de-

dicate/pagamento rette

Sviluppo e qualificazione della rete

tra i servizi

Promuovere un'adeguata infrastrutturazione

dell'ambito

Sviluppare la piena integrazione

operativa e gestionale dell’équipe

multidisciplinari integrate

Attivazione e consolidamento

équipe integrata multi-professio-

nale fra servizi sociali, sanitari di

base e specialistici, servizi giudi-

ziari

Definizione ed adozione di protocolli ope-

rativi

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

2.02 Servizi Sociali

2.02.1 Punto solidale

Nel 2014 è stato aperto e cominciato a funzionale il Punto Solidale, articolato in Banco indumenti e

Banco alimentare , grazie al fondamentale apporto di associazioni di volontariato, che ha reso pos-

sibile dare concreto sostegno a decine di nuclei familiari. Nel 2015, grazie all’utilizzo di un finanzia-

mento UNRRA, sono state acquistate scaffalature nuove e cella frigorifera, cha ha reso più funzionale

il centro.

Obiettivo è il rafforzamento e l’estensione di tale servizio\ struttura con l’attivazione di servizi per

l’igiene della persona e di mensa sociale.

2.02.2 Socializzazione anziani

È stato approvato il regolamento d’Ambito per l’accesso alle prestazioni e servizi sociali che deve

orientare l’erogazione dei servizi e prestazioni agli utenti.

Obiettivi sono l’organizzazione di eventi di socializzazione (soggiorni, serate di animazione, teatro,

tornei di giochi, letture, ecc) e l’estensione della partecipazione e frequenza del Centro aperto poli-

valente per anziani e per disabili con implementazione di nuovi servizi e prestazioni

2.02.3 Il sostegno al volontariato

Tanti sono i Sanferdinandesi che prestano la loro opera, appassionata e gratuita, in azioni di

volontariato negli ambiti più diversi (sociale, culturale, ambientale, ricreativo, sportivo, sanitario).

San Ferdinando di Puglia e l’insieme della popolazione debbono molto alle Associazioni che operano

nella nostra città e che rendono concreta la solidarietà. Quest’opera va valorizzata e resa più efficace

creando un costante raccordo e coordinamento fra i vari soggetti. L’approvazione del regolamento

per l’Albo delle Associazioni e del regolamento per Attività socialmente utili sono strumenti

indispensabili e per accrescere l’apporto dei volontari al raggiungimento di una comunità più solidale.

Obiettivo è reclutare e convenzionare associazioni e\ o singoli cittadini volontari in attività

socialmente utili.

2.02.4 Servizio Civile

Il Comune di San Ferdinando di Puglia nel 2014 e nel 2015 ha partecipato al bando per il servizio

civile, aggiudicandosi 4 unità in progetti di sostegno alle politiche sociali. I giovani sono stati reclutati

e stanno espletando il loro servizio.

Obiettivo è la gestione del servizio provvedendo all’attività di formazione e verifica dei giovani in

servizio e predisporre la documentazione necessaria alla partecipazione dei bandi per il 2016.

Il comune ha aderito alla convenzione Anci- Università per accettare tirocinanti presso i propri uffici

per dare la possibilità a tanti giovani di fare esperienza sul campo della Pubblica Amministrazione.

Obiettivo è la gestione della convenzione puntando ad accettare il maggior numero di richieste di

tirocinio, nei limiti delle convenzioni e delle norme nazionali in materia.

2.03 Servizi Culturali, Scolastici e sportivi

2.03.1 Patto formativo per la città

Il tema dell’educazione deve avere un ruolo centrale nel dibattito culturale e nell’azione

amministrativa. È l’intera città che deve farsi comunità educante all’interno di una rete progettuale,

che preveda in primo luogo l’ascolto dei soggetti interessati direttamente al processo educativo:

bambini e genitori, studenti e docenti, associazioni, ecc..

Il Comune deve rafforzare il suo ruolo di coordinamento tra istituzioni e territorio e farsi promotore

di un patto formativo per la città, finalizzato a:

rafforzare la scuola pubblica;

qualificare i servizi esistenti rivolti ai giovani e alle famiglie;

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

monitorare e analizzare i bisogni formativi, a cui rispondere con un’adeguata ed equa

offerta su tutto il territorio comunale;

coinvolgere le istituzioni del volontariato e del terzo settore impegnati in ambito

educativo;

Vanno ampliate e qualificate nelle scuole dell’obbligo le tipologie organizzative che supportano le

famiglie: il tempo pieno, il tempo prolungato, i servizi dell’extrascuola (attività sportiva, socio

ricreativa, spazi gioco) gestiti anche in collaborazione con associazioni o soggetti del terzo settore.

2.03.2 Servizio Mensa e trasporto scolastico

È stato rinnovato l’appalto per il servizio mensa ed è stato esteso anche a classi della scuola primaria.

Fondamentale è che il servizio mensa continui ad essere incentrato su:

utilizzo del biologico, dei prodotti doc pugliesi, di frutta e verdura;

coinvolgimento delle famiglie nell’educazione alimentare;

progetto educazione alimentare, frutta a scuola

Ortocultura

adeguamento degli spazi all’attività di mensa.

Trasporto scolastico

È stato istituito a far data dall’anno scolastico 2015/2016 l’erogazione di un contributo mensile

massimo di €. 180,00 a titolo di rimborso spese omnicomprensivo da corrispondere per n.10 mesi

complessivi alle famiglie residenti nel Comune di San Ferdinando che provvedono direttamente ad

accompagnare e ritirare da scuola i propri figli diversamente abili ed in situazione di gravità rientranti

nell’obbligo scolastico, mentre per gli studenti frequentanti le scuole superiori di 2° Grado l’importo

è pari a €. 1.500,00 complessive e rimborsato all’Ente direttamente dalla Provincia

2.03.3 Mediazione culturale

La presenza sempre più numerosa di bambini che provengono da culture e paesi diversi rende

necessario prevedere un modello di inserimento e accoglienza che preveda:

il supporto linguistico e un percorso di educazione interculturale attraverso una

formazione specifica degli insegnanti,

l’utilizzo di mediatori,

protocolli di accoglienza,

una biblioteca multiculturale al servizio delle scuole,

l’intervento di un’associazione per curare il rapporto tra scuole e famiglie dei bambini

migranti.

2.03.4 Benessere alimentare

A) Educazione alimentare e riscoperta dei valori del mondo agricolo:

1) Educare ad una sana alimentazione ed a riconoscere i componenti dei principali prodotti ali-

mentari per i bimbi delle scuole primaria e secondaria inferiore del territorio comunale (Di-

dattica e Frutta a Scuola);

2) Riscoperta e/o nuove conoscenze sulle produzioni agricole e del ciclo di produzione, lavora-

zione e trasformazione dei principali prodotti tipici del territorio comunale e limitrofo (Vi-

site guidate e Agriteca);

3) Informare la popolazione sulle produzioni agroalimentari del territorio e sulle metodologie

di lavorazione e preparazione degli alimenti a partire dalle produzioni territoriali (Eventi e

Manifestazioni, Pagine Internet, Manifesti e Brochure)

B) Integrazione e inclusione sociale per la Terza Età e le Disabilità

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

1) Coinvolgimento di soggetti deboli come le persone di età avanzata e disabili nella gestione e

manutenzione del verde urbano, con la realizzazione di "Cantieri botanici della Terza Età e

Disabilità" (Ortoterapia)

2) Prevenzione di situazioni di difficoltà fisiche e psicologiche che danno luogo a fenomeni di

emarginazione per soggetti deboli come le persone di età avanzata e disabili (Benessere)

3) Realizzazione di spettacoli ed eventi artistici per le persone di età avanzata e disabili per fa-

vorire lo sviluppo di una cultura popolare incentrata sulla storia e tradizione rurale del terri-

torio (Arteterapia)

C) Pedibus

1) Favorire lo sviluppo della cultura di una mobilità sostenibile nei bimbi e ragazzi degli Istituti

Comprensivi cittadini.

2) Favorire processi di aggregazione e socializzazione tra i bimbi e contrastare fenomeni di bul-

lismo e vandalismo sui beni comuni.

3) Informazione sugli effetti benefici di una corretta mobilità sulla salute umana.

2.04 Biblioteca Comunale

2.04.1 Gestione servizi di back office

Funzionamento info point e terminali per ricerche e studio per accrescere i servizi alle nuove

generazioni.

Nell’anno 2015 il servizio di catalogazione, conservazione e collocazione è avvenuto attraverso il

Programma SBN Web in rete con il Polo Bibliotecario BAT che ha consentito la catalogazione di

3000 testi. Tale attività si supporto alla fruizione del bene libro va continuata ed estesa.

Nel 2013 e 2014 sono stati effettuati acquisti di libri per adulti e ragazzi consentendo l’accrescimento

del patrimonio librario della Biblioteca Civica, tenendo conto di una analisi di comunità e del registro

dei Desiderata, in cui sono gli utenti della Biblioteca a scegliere quale libro vorrebbero trovare nella

loro biblioteca; è stata allestita una Sala Lettura per Ragazzi e organizzate visite guidate in Biblioteca

al fine di offrire agli studenti degli Istituti Comprensivi occasioni di conoscenza della Biblioteca e di

arricchimento culturale e sociale.

Catalogare, conservare, accrescere, documentare, rendere accessibile e valorizzare il patrimonio della

Biblioteca Comunale. Collaborazione con il Servizio Bibliotecario Nazionale. Riproduzioni.

Sportello Informagiovani: dare attuazione allo Sportello e verificare le modalità gestionali e la

possibilità di coinvolgere le Associazioni al fine di promuovere una programmazione di carattere

culturale, formativo ed orientativo

2.04.2 Gestione servizi rivolti all'utente

Favorire l'esercizio al diritto allo studio e all'informazione. Gestione del prestito locale,

interbibliotecario: prestito al singolo, ai gruppi, agli enti.

Negli ultimi anni tale attività è notevolmente in crescita ed è opportuno continuare tale trend anche

con l’utilizzo degli strumenti di ricerca digitale (google books, opac SBN ) o con il costante

collegamento alla rete delle Biblioteche pubbliche. ANNO NUMERO UTENTI ANNO NUMERO PRESTITI

2012 200 603

2013 297 838

2014 392 1076

2015 356 668

Promuovere ogni iniziativa volta alla diffusione del libro e della lettura: presentazione di libri;

incontro con l'autore; lettura ad alta voce. Organizzare mostre ed esposizioni.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

Confermare anche per il 2016 il progetto di promozione alla lettura “Il Gusto di Leggere” in colla-

borazione con gli Istituti Comprensivi al fine di appassionare alla lettura gli alunni, e nell’ambito

dell’iniziativa nazionale “Il Maggio dei Libri” organizzare le iniziative “Biblioterapia” in collabora-

zione con l’Ufficio dei Servizi Sociali, e le cooperative con cui collaborano, iniziative rivolte a per-

sone disagiate, per promuovere il potere benefico dei libri. Per l’anno 2016 si intende organizzare per

il “Shakespeare 400” una iniziativa in collaborazione con la British Academy e le altre Associazione

del nostro territorio, una iniziativa dedicata all’anniversario della morte di William Shakespeare, in-

centrato sulla lettura, musica e danza che vedrà il coinvolgimento delle scuole del territorio In consi-

derazione della notevole partecipazione ai cicli di letture all’aria aperta, gli stessi vanno confermati e

ampliati utilizzando altri spazi pubblici.

2.04.3 Rassegna teatrale e cinematografica

Programmazione di una rassegna di teatro, cinema sia in estate che nel periodo autunno inverno, con

valorizzazione di artisti e compagnie locali.

In collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese organizzare spettacoli teatrali riservati agli alunni de-

gli Istituti comprensivi.

2.04.4 Promozione attività gruppi giovanili

In collaborazione con le Associazione del territorio prevedere iniziative di socializzazione e

aggregazione per gruppi giovanili incentrate sulla costituzione di un “Cantiere Giovane” quale

contenitore che coinvolge scuole, associazioni e giovani artisti in una serie di iniziative volte a

promuovere arte, musica, spettacolo e creatività:

"Omaggi e Tributi a personaggi illustri somparsi, per consentire alle nuove generazioni di

conoscere i grandi artisti dell musica pop e rock "

“Arena Spettacolo" rappresentazioni all'aperto dedicato alle associazioni presenti sul

territorio;

"Atelier della Creatività" mostre di giovani artisti, musicisti singoli o collettive.

Particolare attenzione va riservato alla realizzazione di incontri con autori e promozione di lettura ad

alta voce per adulti e bambini.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

OBIETTIVI DEL 3° SETTORE "ECONOMICO E FINANZIARIO"

Obiettivi e metodologia del settore:

1. Implementazione nuovo sistema contabile (bilancio armonizzato)

2. Costante monitoraggio delle disponibilità delle risorse finanziarie;

3. Rispetto tempi di pagamento

4. Chiarezza e trasparenza dell’azione amministrativa con riferimento all’utilizzo delle risorse

rispetto alla spesa pubblica;

5. Rispetto rigoroso degli adempimenti procedurali e gestionali orientata alla ricerca di nuove e

maggiori entrate, estendendo la base impositiva e riducendo il carico fiscale e tributario pro

capite, nonché alla ottimizzazione della spesa.

Il settore economico finanziario si articola nei servizi:

3.01 Servizio Bilancio

3.02 Servizio Personale

3.03 Servizio Entrate

3.04 Servizio Provveditorato - Economato

3.01 Servizio Bilancio

3.01.1 Gestione finanziaria

L’esigenza di armonizzazione dei bilanci della Pubblica Amministrazione, introdotta fin

dall’approvazione della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della

Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è divenuta realtà con

l’approvazione del Decreto legislativo n. 118 del 2011 e, ancor più, con il Decreto legislativo

integrativo e correttivo n. 126 del 2014.

La riforma stabilisce per regioni ed enti locali, l’adozione di regole contabili uniformi, di un comune

piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l’adozione di un bilancio consolidato con le

aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato

semplici, misurabili, nonché l’affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità

economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.

La normativa sull’armonizzazione della contabilità pubblica comporta un importante riassetto negli

equilibri contabili del comune.

Nel 2016 entra in vigore, il nuovo sistema contabile (bilancio armonizzato).

Insieme al nuovo sistema armonizzato la nuova legge di stabilità ha previsto una accelerazione

dell’attribuzione del fondo di solidarietà in base ai costi standard e al recupero di capacità fiscale.

Sono tutti adempimenti che impongono un cambio di passo all’intero sistema burocratico dell’Ente,

con maggiore interazione tra i vari settori e l’assunzione del settore economico finanziario di un ruolo

centrale.

Necessità di potenziare il sistema informativo contabile per fornire ulteriori strumenti al sistema di

controllo interno (di gestione strategico).

I dati della contabilità economica devono poter essere disaggregati per contro di costo.

La contabilità deve fornire informazioni attendibili sulla consistenza patrimoniale dell'Ente.

La contabilità economico patrimoniale, sebbene con i limiti dovuti al fatto di derivare dalla contabilità

finanziaria potenziata, deve fornire dati attendibili anche in ottica del bilancio consolidato

Ciò stante l’attività gestionale del servizio bilancio dovrà focalizzarsi sui seguenti punti:

monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di

accertamento e riscossione delle entrate e di impegno delle spese

interventi atti a favorire la capacità di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili;

riscontro di nuovi spazi finanziari derivanti dallo svolgimento del ruolo di Comune capo fila

del Piano Sociale di Zona

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

riscontro di miglioramento equilibrio di bilancio con attribuzione di spazi finanziari dalla

Regione

miglioramento delle tecniche di presentazione del bilancio, variazioni di bilancio e connesse

risorse finanziarie, anche al fine di agevolare la discussione tra Consiglio ed Organo

Esecutivo;

Obbligo di redigere il conto economico e del patrimonio.

Al fine di migliorare la collaborazione tra i diversi settori dell’Ente e di estendere la responsabilità

contabile e gestionale, va consentito a tutti i capi settori di accedere in visione al gestionale bilancio

in modo tale che possano seguire costantemente l’andamento contabile dell’attività gestionale.

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213, emanato

nell'ambito dei provvedimenti finalizzati a ridurre i costi della politica ed a garantire un maggiore

rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica, ha introdotto varie modifiche nell'ordinamento

finanziario e contabile degli enti locali. Il dlgs 174/2012 ha imposto infatti agli Enti Locali

l'introduzione di un Regolamento sui Controlli Interni diretto a disciplinare diverse tipologie di

controlli:

o controllo di gestione;

o controllo di regolarità amministrativa e contabile;

o controllo equilibri finanziari.

L'ufficio servizi finanziari si occuperà della parte del regolamento relativa al controllo sugli equilibri

finanziari.

Rispetto dei tempi ordinari per la predisposizione dei documenti contabili (conto consuntivo e

bilancio di previsione)

3.01.2 Dematerializzazione dei documenti contabili.

Al fine di ottimizzare le procedure con conseguente riduzione dei tempi di lavorazione dei documenti

contabili e conclusione dei procedimenti, si svilupperà un'estensione ed implementazione della

procedura di liquidazione web che consenta la semplificazione dei processi contabili, in coerenza con

la fatturazione elettronica.

I visti o pareri di qualsivoglia natura devono essere acquisiti in forma digitale.

3.02 Servizio Personale

3.02.1 Organizzazione generale

Analisi e ottimizzazione delle procedure e metodi di lavoro. Elaborazione di proposte organizzative

e, più in generale, cura di tutte le attività di sviluppo organizzativo. Predisposizione degli atti

normativi in collaborazione con i settori interessati. Predisposizione atti relativamente all'assunzione

del personale, predisposizione dei fascicoli personali dei dipendenti e aggiornamento delle banche

dati, acquisizione della documentazione prevista, predisposizione degli accertamenti sanitari,

comunicazioni obbligatorie per l'assunzione personale.

3.02.2 Gestione economica del personale

In considerazione delle scarse risorse umane a disposizione e del sostanziale blocco di assunzioni,

nonché dell’aumento degli adempimenti in materia di elaborazione paghe, è opportuno prevedere la

esternalizzazione del servizio paghe e correlati adempimenti - gestione contributiva, assicurativa e

fiscale predisposizione denunce contributive e fiscali, mensili ed annuali - avendo cura che le

procedure siano compatibili ed implementabili con i gestionali in uso nell’Ente. Assistenza fiscale

del personale dipendente.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

3.02.3 Gestione assenze del personale

Registrazione delle assenze del personale per qualsiasi causa e nell'adozione di tutti gli atti

autorizzativi.

Controllo delle schede di presenza del personale e regolarizzazione anomalie, controllo turnazioni e

relativi riposi, controllo dello straordinario e delle modalità di recupero, controllo ed assegnazione

buoni pasto.

Richiesta accertamenti medici fiscali.

Predisposizione scheda giornaliera del personale in servizio

3.02.4 Gestione relazioni sindacali

Gestione delle relazioni sindacali attraverso la predisposizione delle proposte relative alla

contrattazione, concertazione, informativa sindacale, la formalizzazione degli atti relativi

all'approvazione del contratto decentrato integrativo, il supporto alla delegazione trattante di parte

pubblica (programmazione, invio convocazioni, predisposizione verbali, invio materiali, ecc...).

3.02.5 Valutazione delle prestazioni

Supporto all'applicazione del sistema di valutazione del personale, come importante leva di gestione

delle risorse umane, finalizzata al miglioramento continuo della professionalità dei dipendenti.

L'attività comprende: il coinvolgimento dei responsabili di settore, la raccolta degli esiti della

valutazione effettuata dai capi settori, l'informazione sull'andamento generale del procedimento alle

OO.SS. e alle R.S.U., la verifica qualitativa sull'andamento del processo di valutazione.

Supporto all'Organismo di Valutazione per l'applicazione del sistema di valutazione della prestazione

del personale incaricato di posizione organizzativa al fine della liquidazione della retribuzione di

risultato.

3.02.6 Formazione personale dipendente

Gestione formazione del personale dipendente di tutto l'ente attraverso:

la predisposizione del piano formativo annuale;

la programmazione e realizzazione dei corsi generali;

la valutazione dei corsi effettuati;

la redazione del consuntivo dell'attività svolta;

3.03 Servizio Entrate

La normativa di riferimento relativa alle risorse correnti degli Enti Locali è profondamente mutata,

per effetto dell’avvenuta approvazione da parte del governo del D.Lgs. 14-3-2011 n. 23 “Disposizioni

in materia di federalismo Fiscale Municipale”, pubblicato nella Gazz. Uff. del 23 marzo 2011, n.

67, che prevede la progressiva soppressione dei trasferimenti statali, con sostituzione degli stessi con

tributi propri e devoluzione ai Comuni, in tutto o in parte, del gettito dei tributi erariali inerenti il

comparto territoriale e immobiliare; risulta pertanto assolutamente strategico e prioritario per l’Ente

dotarsi di un sistema tributario autonomo efficiente ed adeguato al nuovo scenario, in quanto in tale

prospettiva gli Enti Locali potranno contare, per il finanziamento dei propri compiti istituzionali, in

maniera pressoché esclusiva sulle risorse finanziarie che riusciranno ad acquisire con la propria

organizzazione tributaria e rende di fatto obbligata la strada del contrasto dell’evasione ed elusione

fiscale in tale ambito, in quanto lo stesso impianto della riforma federalista risulta finanziariamente

sostenibile solo per i Comuni che riusciranno a garantire l’emersione di base imponibile, con

particolare riguardo ai tributi immobiliari.

Con l’approvazione della nuova Legge di Stabilità c’è stata una accelerazione dell’attribuzione del

fondo di solidarietà in funzione dei costi standard e della capacità fiscale dei territori, cosa che rende

sempre più urgente un ampliamento della base impositiva, recupero di sacche di evasione ed elusione

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

e collaborazione con l’Agenzia delle entrate. Collaborazione che ha reso possibile, nel corso del 2014

e del 2015, l’attribuzione di risorse aggiuntive derivante dalla lotta all’evasione da parte dello Stato.

Con l’entrata a regime del bilancio armonizzato e della verifica della effettiva esigibilità dei residui

attivi, diventa inderogabile l’esigenza di un miglioramento dell’attività di riscossione, con il

superamento del sistema Equitalia e l’implementazione della riscossione coattiva con il l’ingiunzione

di pagamento, e la esternalizzazione della gestione dei tributi minori.

Massimizzare la riscossione delle entrate Bilancio e Programmazione finanziaria

Il contesto che rende strategico l'obiettivo di massimizzazione delle entrate è il seguente:

- progressivo adeguamento degli accantonamenti annuali a fondo crediti di dubbia esigibilità

che drena risorse sulla parte corrente;

- introduzione della regola costituzionale del pareggio di bilancio che impone il pareggio di

competenza e di cassa a preventivo e a consuntivo, sia sulla parte corrente che fra entrate e

spese finali;

Aumentare la capacità di accertamento e riscossione delle entrate proprie; aumentare la base imponi-

bile; evitare l'incremento della pressione fiscale.

Nel dettaglio.

3.03.1 IMU

aggiornare la banca dati degli immobili assoggettabili ad IMU con l’incrocio della banca dati

utenze elettriche o altre banche dati contenenti dati sugli immobili;

prosecuzione aggiornamento classamento degli immobili;

completare il censimento delle aree edificabili come da Piano Urbanistico Generale vigente,

e determinazione del costo delle stesse;

attivare canali di comunicazione e di integrazioni delle varie banche dati in possesso

implementazione dei dati toponomastici geo referenziati per un maggiore controllo della base

impositiva.

Predisporre link sul portale del comune a calcolatori personalizzati di IMU al fine di aiutare i

contribuenti al calcolo esatto del tributo.

3.03.2 TARI

l’obiettivo è estendere la base impositiva sia di utenze non censite (evasione) sia di utenze

censite in modo non conforme all’effettivo uso della stessa (elusione) che permetterà di ridurre

l’aliquota TARI. I servizi interessati, oltre al servizio tributi, sono il servizio ambiente, il

servizio attività produttive, il servizio demografico ed il servizio cultura e scuola. Occorre a

tal fine migliorare e potenziare la trasmissione informatizzata delle variazioni anagrafiche tra

i servizi demografici ed il Servizio Tributi. In considerazione delle difficoltà storicamente

riscontrate nell’attività di riscossione coattiva della tassa sui rifiuti, determinata

essenzialmente dai cambi di residenza, è indispensabile accorciare i tempi dell’attività

accertativa e di liquidazione, al massimo entro l’anno successivo al periodo di imposta, al fine

di rendere più efficace l’attività di riscossione coattiva, ricorrendo all’ingiunzione di

pagamento.

3.03.3 Gestione COSAP

Gestione della riscossione del canone riferito alle occupazioni di suolo pubblico permanenti, con

emissione dei bollettini di pagamento annuale e verifica dei versamenti eseguiti. Formazione degli

atti necessari al recupero coattivo del canone (liste carico ruoli o ingiunzioni).

Predisposizione della gara per l’esternalizzazione dell’intera attività dei tributi minori.

3.03.4 Lotta alla evasione e alla elusione delle entrate comunali

Recupero dell’arretrato con l’obiettivo di arrivare all’anno 2015 mediante verifica dell'esattezza e

della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti (liquidazione d'imposta in senso stretto)

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche dati (catastali per

i fabbricati) e/o altri elementi (es. PUG. e valori di mercato per aree edificabili) ai fini dell'attività di

accertamento di violazioni più gravi (infedeltà delle denunce e/o omissioni totali/parziali di dati con

conseguente evasione d'imposta). Gestione degli atti di autotutela e attivazione della riscossione

coattiva.

Il Servizio deve svolgere un’importante attività di front office, volta ad informare il contribuente sui

propri obblighi tributari. Il servizio di informazione deve essere fornito anche attraverso il costante

aggiornamento del sito istituzionale del Comune.

3.03.5 Lotta alla evasione e alla elusione dei tributi erariali

Attuazione delle disposizioni normative nazionali (es. accordi/protocolli d'intesa), in collaborazione

con le Agenzie e con gli organi di vigilanza, in materia di lotta all'evasione. Dotazione di

strumentazione informatica a supporto dell'attività di verifica, attraverso l'adesione a specifici

progetti.

3.04 Servizio Provveditorato - Economato

3.04.1 Informatizzazione inventario e gestione magazzino

Gestione informatizzata dell’inventario per una migliore e più efficiente gestione dei beni durevoli.

Gestione informatizzata del magazzino anche per i beni di consumo con reportistica d’uso.

3.04.2 Programmazione degli acquisti e assegnazione dotazione per uffici

Programmare l’acquisto dei beni di consumo sulla base delle assegnazioni agli uffici per efficientare

i costi e migliorare uso. Acquisto esclusivamente a prezzi di base piattaforme pubbliche (Consip,

MEPA ed Empulia), con verifica di qualità dei prodotti.

3.04.3 Assicurazioni

Gestione delle polizze assicurative:

- Stipula e gestione delle polizze assicurative;

- Apertura dei sinistri;

- Analisi delle fasi della pratica

- Supporto ai servizi comunali in materia assicurativa, in particolare per l'individuazione delle ade-

guate coperture dei rischi;

- interfaccia con il broker dell'Ente.

Pr

opos

ta P

EG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

OBIETTIVI DEL 4° SETTORE "LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E

SICUREZZA”

Obiettivo strategico dell’intero settore è l’informatizzazione di tutte le procedure con

implementazione nel sistema informatico dell’Ente. Occorre a tal fine predisporre, unitamente al

servizio appalti, delle schede progetto con un cronoprogamma delle attività, fondamentale per la

gestione economica del progetto.

Il Settore è articolato in due servizi per rispondere alle esigenze dell’Ente:

4.01 Servizio Lavori Pubblici

4.02 Servizio Manutenzioni e Sicurezza

4.01 Servizio Lavori Pubblici

4.01.1 Opere pubbliche

Nel 2013 sono stati definiti i procedimenti per la realizzazione di importanti opere pubbliche

- Video sorveglianza

- Ristrutturazione Piazza Umberto I (ora Piazza della Costituzione)

- Sede comunale

- Ristrutturazione campo sportivo

- Ristrutturazione palestre istituti scolastici

- Ristrutturazione e messa in sicurezza viabilità di due quartieri

- Ristrutturazione e messa in sicurezza Villa comunale

- Efficientemento energetico Istituti scolastici

Tutte le opere sono state concluse e sono nella fase di collaudo. Obiettivo è il completamento delle

procedure di accatastamento e utilizzo degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici.

a) Nel nuovo piano triennale dei lavori pubblici è prevista la realizzazione dell’efficientamento

energetico della Pubblica illuminazione, opera che deve essere urgentemente appaltata.

b) Sono stati aggiudicati i lavori per la ristrutturazione del plesso scolastico Pasculli,

completando in tal modo la ristrutturazione di tutti i plessi scolastici, rispettando i tempi stretti

dati dal Governo ed i lavori inizieranno a breve. Obiettivo è il completamento dell’opera nei

tempi contrattuali previsti, determinando meno disagio possibile alla popolazione scolastica

del plesso.

c) Sono in fase di aggiudicazione la sistemazione delle strade in due quartieri della città.

Obiettivo è completare i lavori nei tempi contrattualmente previsti e predisporre gli atti per

l’utilizzo delle economie d’asta da utilizzare prioritariamente per la realizzazione della

rotonda in via Barletta.

d) Impianti sportivi.

i. L’Istituto di Credito Sportivo ha emesso un bando per 500 impianti sportivi annessi

alle scuole con finanziamento a tasso zero ed il comune di San Ferdinando ha

presentato ed ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione della palestra annessa

al Plesso Pasculli. Vanno completate le procedure di mutuo e di appalto dell’opera.

ii. Il consiglio comunale ha deciso di rescindere il contratto con la ditta aggiudicataria

del “palazzetto” sportivo, rimodulare il progetto prevedendo una tensostruttura con

previsione di numero considerevole di posti a sedere (400-500): Obiettivo è

completare i lavori entro l’autunno del corrente anno.

iii. È stato realizzato un campo polifunzionale presso l’istituto scolastico Papa Giovanni

XXIII che può essere utilizzato anche da associazioni sportive in orari extrascolastici.

È opportuno, al fine di una migliore funzionalità, prevedere la realizzazione di una

rete di protezione, di impianto di illuminazione, di canestri da pallacanestro mobili,

pali e reti per pallavolo e tennis e porte per calcetto. Predisporre regolamento per

l’utilizzo.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

iv. è stato ristrutturato il campo sportivo comunale sia il terreno di gioco che gli

spogliatoi. Predisposizione delle procedure per l’affidamento in concessione ad

associazioni o enti sportivi, supportandoli nelle procedure per l’autorizzazione a gare

calcistiche.

v. È stato messo in sicurezza l’impianto sportivo di via Tobagi. Predisposizione delle

procedure per l’affidamento in concessione ad associazioni, enti, privati che preveda

la ristrutturazione dello stesso anche con la realizzazione di spogliatoi e\o chioschi.

vi. È stato ristrutturato l’impianto sportivo di via Piantata a ridosso Chiesa Sacro

Cuore. Verificare la possibilità di affidamento all’istituzione ecclesiastica o in

alternativa ad associazioni, enti, privati.

4.01.2 Razionalizzazione consumi energetici

Indizione gara per affidamento in concessione dell’efficientamento e a gestione della pubblica

illuminazione;

Attivazione impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici;

Tutti gli edifici comunali devono disporre di sistemi di regolazione e controllo ed un sistema

di programmazione che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o

il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non

occupazione.

Istituzione di un libretto del fabbricato contenente i consumi energetici.

4.01.3 Piano Urbano del Traffico

È stato affidato l’incarico per la redazione del Piano Urbano del traffico incentrato su:

estensione di aree pedonali

zone 30 in prossimità di uffici pubblici, scuole, presìdi sanitari, luoghi di culto

revisione piste ciclabili

deve essere approvato entro l’anno con avvio delle attività ivi previste.

4.02 Servizio Manutenzioni, Sicurezza

4.02.1 Piano straordinario di manutenzione e vigilanza immobili comunali

Predisposizione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e\o ordinaria e vigilanza

degli immobili comunali, con affidamento ad istituti di vigilanza autorizzati.

Ordinanza per danneggiamenti contro il patrimonio immobiliare comunale.

4.02.2 Videosorveglianza

Potenziamento del sistema di videosorveglianza (sede comunale, villa comunale, zona PIP, ingressi

della città) per ridurre le manomissioni del patrimonio pubblico e l’abbandono di rifiuti.

Incentivi (riduzione imposte e tributi comunali) per installazione di sistemi di videosorveglianza

presso attività produttive, di servizio o commerciali.

4.02.3 Piano del verde pubblico e privato

In collaborazione con il settore Assetto del territorio predisporre Piano di gestione del verde cittadino,

sia pubblico che privato, incentrato su:

incremento spazi verdi e patrimonio arboreo

scelte delle specie arboree rispettose del contesto botanico, storico, architettonico esistente e

delle esigenze fisiologiche delle piante, in relazione alle locali condizioni microclimatiche

programma di manutenzione ordinaria e straordinaria, con affidamento pluriennale a ditte

specializzate

dare piena attuazione al Regolamento comunale che permette l’adozione di aree verdi

comunali.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

4.02.4 Attuazione Regolamento sottoservizi

Attento monitoraggio delle manomissioni sedi stradali da parte di privati e aziende gestori di servizi

pubblici, con obbligo di ripristino a regola d’arte.

I controlli sul territorio devono essere effettuati con un intervallo di 15 giorni.

Il Servizio bilancio deve prevedere apposito capitolo di entrate e spesa per il ripristino in danno.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

OBIETTIVI DEL 5° SETTORE "ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA'

PRODUTTIVE E SERVIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE”

Obiettivo strategico del settore è l’informatizzazione di tutte le procedure del settore con

implementazione nel sistema gestionale informatico dell’Ente

Il settore è suddiviso in:

5.01 Servizio Attività produttive e sanzioni amministrative

5.02 Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica

5.03 Servizio Agricoltura

5.04 Ambiente

5.01 Servizio Attività produttive e sanzioni amministrative

5.01.1 Informatizzazione procedure Sportello Unico attività produttive

Informatizzazione spinta di tutte le procedure dello sportello unico con predisposizione della

modulistica web oriented, con coinvolgimento delle altre Pubbliche amministrazionI coinvolte nel

procedimento, con utilizzo diffuso delle conferenze di servizio, così come previsto dalla recente legge

124/2015 (legge Madia)

Utilizzo della modulistica unica nazionale.

Affidamento Lotto A Centro servizi in zona PIP anche per azioni di reinserimento in ambito

lavorativo.

Completamento lotto B Centro servizi e affidamento per attività istituzionali e politiche attive per il

lavoro.

5.01.2 Commercio

Gestione delle procedure relative all'apertura degli esercizi commerciali con verifica dei requisiti e

delle condizioni dichiarate dall'interessato e stabilite dalla normativa, a campione.

Gestione delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree

pubbliche, su posteggi dati in concessione nelle aree mercatali oppure in qualsiasi area purché in

forma itinerante.

Gestione della procedura relativa allo svolgimento delle fiere e dei mercati straordinari su area

pubblica di cui al D.Lgs. n.114/98.

Informatizzazione della gestione degli esercizi commerciali ed operatori economici ed attivazione di

programma gestionale.

Autorizzazione occupazione del suolo pubblico: obiettivo è che il servizio attività produttive

unitamente al servizio entrate ed al servizio polizia locale sinergicamente pongono in essere tutte le

misure divulgative verso gli operatori commerciali in merito alle nuove modalità di occupazione

(Dehors) e di rilascio delle autorizzazioni

5.01.3 Pubblici esercizi/circoli

Gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione all'apertura di esercizi in cui si svolge la

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti). Le procedure riguardano anche

la somministrazione in Circoli privati (DPR 235/2001) ed in genere in tutti gli esercizi anche annessi

ad altre attività (ad es. in locali di pubblico spettacolo, mense aziendali, etc.), comprese le

manifestazioni temporanee su area pubblica.

5.02 Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica

5.02.1 PUG - SIT

Completamento iter procedurale Piano Urbanistico Generale con implementazione gestione

informatizzata dei permessi di costruzione. Gestione SIT.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

5.02.2 Monitoraggio Piani Urbanistici Attuativi Residenziali

Attento monitoraggio dei Piani Urbanistici attuativi approvati con verifica puntuale degli obblighi

convenzionali e del rispetto dei tempi

5.02.3 Completamento procedure condono edilizio

Completamento entro l’anno di tutte le procedure dei condoni edilizi (1985 e 1994) con la definizione

delle pratiche allo stato della documentazione prodotta e con attivazione anche di procedure di

riscossione coatta per i relativi proventi.

5.02.4 Rigenerazione urbana

È stato sottoscritto accordo con la Curia Vescovile Diocesi di Trani un accordo per la valorizzazione,

previo intervento di rigenerazione urbana, del complesso immobiliare di via Ricciardelli (Palazzo

Pirronti). Obiettivo è la predisposizione ed indizione del bando per acquisire proposte anche di privati

per l’intervento di valorizzazione.

5.02.5 Nuovo Piano Regolatore del cimitero

I loculi nella Cappella comunale sono esauriti e nell’anno 2014 è stato espletato un concorso di idee

per la realizzazione di una nuova Cappella Comunale; si rende necessario predisporre un nuovo

Piano Regolatore del Cimitero che preveda lo spostamento delle aree per mineralizzazione e il

reperimento di aree per confraternite e zone monumentali e verificare la fattibilità della costruzione

della nuova cappella comunale al fine di rispondere alle richieste dei cittadini e di operare una

mitigazione dei costi dei loculi stessi.

5.03 Servizio Agricoltura

5.03.1 Valorizzazione prodotti agricoli

Obiettivo fondamentale è la valorizzazione dei prodotti agricoli comunale (De.Co.), con realizzazione

dei relativi marchi di qualità promuovendo:

la cultura di aggregazione dei produttori del settore agricolo (OP), puntando sulla

valorizzazione dei prodotti tipici del nostro comune (uva, pesche, vino carciofi, olio);

la realizzazione dei relativi marchi di qualità (IGP-DOP e DOC) utili ad imporre sui mercati i

nostri prodotti;

promuovere i prodotti agricoli tipici del nostro territorio, tramite azioni di marketing territoriale,

che consentano di far conoscere la qualità dei prodotti locali, in altre realtà nazionali ed

internazionali;

promuovere la formazione degli operatori agricoli, tramite la realizzazione di corsi per rilascio

di patentini fitosanitari;

promuovere ed organizzare iniziative in tema di SICUREZZA SUL LAVORO con particolare

riferimento ai rischi derivanti dall’impiego di attrezzature agricole.

istituire sul sito internet del comune una pagina dedicata alle aziende agricole ed agli operatori

del settore che contenga informazioni utili per adempiere a provvedimenti e per accedere a

bandi regionali e/o comunitari;

5.03.2 Fiera del Carciofo

Le edizioni 2014 e 2015 della Fiera del Carciofo hanno avuto un rilevante successo sia da un punto

di vista organizzativo che di partecipazione, anche grazie alla collaborazione con il Gal. L’edizione

2016, partendo da tali positivi risultati, deve porsi l’obiettivo di estendere ulteriormente la

partecipazione delle imprese locali e qualificare sempre più la Fiera quale fondamentale vetrina della

produzione, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli, cercando collaborazioni o

partnership con altre Fiere alimentari.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

In collaborazione con i ristoratori locali e con l’Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia va

prevista l’organizzazione di un percorso enogastronomico al fine di promuovere le eccellenze

alimentari.

5.04 Ambiente

5.04.1 Monitoraggio Gestione rifiuti

Verifica e controllo della gestione del nuovo sistema di gestione rifiuti con predisposizione di report

trimestrali ed implementazione dell’ordinanza ambientale con applicazione del D.Lgs 152 e relative

sanzioni.

Gestione nuovo contratto di servizio con Sia e provvedere a:

- individuare le problematiche inerenti il servizio rifiuti e gli interventi necessari comunicandoli al

gestore;

- controllo della risoluzione delle problematiche denunciate.

Trimestralmente i dati sulla raccolta dei rifiuti devono essere acquisiti dal gestore al fine di darne

pubblicazione sul sito internet del Comune

5.04.2 Rapporto sullo stato dell’ambiente locale

Aggiornamento del Rapporto sullo stato dell’Ambiente locale

Installazione di centralina per il monitoraggio della qualità dell’area

5.04.3 Randagismo

Realizzazione canile sanitario presso il centro ambientale e predisposizione regolamento e atti per

assegnazione in concessione

Predisposizione regolamento comunale animali da affezione

In collaborazione con il settore vigilanza incisive azioni sia di comunicazione che di repressione per

l’abbandono di deiezioni canine.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

OBIETTIVI DEL 6° SETTORE " VIGILANZA E POLIZIA LOCALE "

I dipendenti in pianta stabile del settore di Polizia Municipale si sono ulteriormente ridotti, non

consentendo una efficace azione di controllo del territorio e di espletamento delle funzioni tipiche

della polizia locale. Nel 2014 e 2015 si è provveduto per diversi mesi ad assumere personale a tempo

determinato che ha consentito di sopperire in parte alle necessità di polizia locale.

È necessaria una complessiva riorganizzazione del corpo di polizia locale, con una rotazione degli

incarichi onde accrescere efficienza ed efficacia e qualità della funzione di vigile urbano.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

OBIETTIVI DELL’UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO

Struttura di supporto alla attività di direzione politica dell’Amministrazione comunale. Gestisce i

rapporti con i gruppi consiliari e con le altre Pubbliche amministrazioni.

La struttura è titolare del sistema informativo. Il Sistema Informativo Comunale - combinazione di

risorse, umane e materiali, e di procedure organizzate - è finalizzato alla raccolta, archiviazione,

elaborazione e scambio delle diverse informazioni e dei diversi dati necessari per l’espletamento delle

attività operative, programmatiche e di controllo dell’ente stesso

Il Sistema Informativo Centrale dell’ente è rappresentato da quella parte del sistema informativo in

cui le informazioni sono raccolte, elaborate, archiviate e scambiate usando un sistema informatico,

ossia quell’insieme delle tecnologie informatiche e della comunicazione (Information and

Communication Technologies, ICT) a loro volta rappresentate da infrastrutture hardware e software

di base, da programmi applicativi e da reti di comunicazione e cooperazione interna/esterna.

Gli applicativi e le procedure automatizzate di cui si compone il Sistema Informativo Centrale

dell’ente sono rappresentati da:

Applicativi Trasversali

Piattaforma per l’automazione dei procedimenti amministrativi (Determine, Delibere di

Giunta e di Consiglio, Atti di liquidazione);

Protocollo Informatico;

Albo Pretorio e Notifiche;

Intranet Istituzionale;

Applicativi Verticali

Piattaforma Applicativa per l’area Popolazione (Servizi Demografici, Stato Civile, Servizi

Elettorali, Statistiche);

Piattaforma Applicativa per l’area Economico-Finanziaria (Bilancio, Contabilità Finanziaria,

Contabilità Economico Patrimoniale, Contabilità Analitica, Controllo di Gestione);

Piattaforma Applicativa per l’area Risorse Umane (Gestione giuridica ed economica del

personale, Gestione Presenze/Assenze);

Applicativo per la Gestione dei Tributi;

Applicativo per la Polizia Municipale.

Sono in fase di implementazione altri applicativi afferenti i settori Lavori Pubblici e Assetto del

territorio.

Obiettivo: verificare l’efficacia e l’efficienza degli applicativi in uso anche attraverso attività di

benchmark con altre software house.

Il Servizio ha responsabilità per:

pianificazione strategica (piano d’informatizzazione) di tutti gli aspetti relativi all’utilizzo

dell’ICT nell’ente;

sviluppo di nuove iniziative ed attività per il miglioramento del grado di efficienza ed efficacia

dell’azione amministrativa tramite l’utilizzo di opportuni sistemi informativi e delle

opportune infrastrutture informatiche e telematiche;

mantenimento in efficienza dei sistemi informativi comunali, delle infrastrutture ed

apparecchiature informatiche e di rete trasmissione dati utilizzate dall’ente;

consulenza e supporto alle strutture organizzative dell’ente su aspetti che attengono in qualche

misura all’ICT;

Obiettivi strategici da raggiungere:

7.01 Completamento informatizzazione – Regolamento per il corretto utilizzo degli stru-

menti informatici

È urgente completare il processo di informatizzazione con implementazione delle procedure per i

settori Assetto del Territorio e Lavori pubblici, con utilizzo sempre più spinto di software open source

e\o di software di riuso.

Prop

osta

PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI

La diffusione repentina di sempre nuove tecnologie informatiche impone la necessità di predisporre

un regolamento che preveda criteri e regole per l’utilizzo da parte della propria organizzazione delle

strumentazioni e delle banche dati di proprietà del Comune e ciò al fine di prevenire il rischio di un

loro utilizzo improprio ed evitare minacce alla sicurezza del trattamento dei dati

In attuazione degli obblighi di accessibilità dei siti web della pubblica amministrazione si deve

procedere a monitorare in modo sistematico ed adeguato il sito web comunale e i documenti in esso

pubblicati. L’obbiettivo è l’accessibilità tecnica al sito web.

7.02 Dematerializzazione

Applicazione di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale attraverso interventi di

vario tipo al fine di dematerializzare i documenti e le comunicazioni. E’ necessario predisporre piano

per massiccia dematerializzazione in linea con le indicazioni del D.L. 179/2012.

Da una parte prosegue il percorso di sensibilizzazione nell'utilizzo degli strumenti già in uso e

dall'altra uno sviluppo di nuovi strumenti e tecnologie.

7.03 Informazione ai cittadini

Potenziamento delle attività di informazione ai cittadini dell’attività dell’Ente.

In attuazione degli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione si ritiene di porre in essere

le misure necessarie a rendere fruibili i documenti amministrativi da parte dei cittadini migliorandone

la comprensione attraverso la semplificazione del linguaggio di accompagnamento formativo che

coinvolga sia i redattori web sia gli operatori che producono atti amministrativi.

L'attenzione sulla rilevazione della qualità dei servizi è un aspetto ricorrente nella normativa degli

ultimi anni: la L. 150/2009 le introduce come elementi di misurazione della performance

organizzativa dell'ente, il D.L. 174/2012 introduce fra i controlli interni da attivare da parte degli enti

locali quello sulla qualità dei servizi, il D.Lgs 33/ 2013 (normativa sulla Trasparenza) stabilisce che

sul sito dell'ente vengano pubblicati i dati sulla qualità dei servizi. A tal fine obiettivo dell’Ente è

l’implementazione di un sistema di rilevazione della costumer satisfaction attraverso un sistema di

ascolto del cittadino (reclami – segnalazioni – suggerimenti)

Prop

osta

PEG

1

Allegato B)

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

Assegnazione Risorse Umane

GABINETTO DEL SINDACO - Servizi Informativi

1° SETTORE "AFFARI GENERALI"

n. 1 Responsabile di Settore Cat. D

1.01 Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali

1.02 Servizio Affari Generali, Istituzionali. Trasparenza

1.03 Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

1.04 Servizio contenzioso

n. 1 Responsabile di servizio cat. D

n. 1 Responsabile di Servizio Cat. C

n. 2 Istruttore amministrativo categoria C

n. 4 Collaboratore amministrativo categoria B

n. 1 Collaboratore tecnico - categoria B

n. 2 Operatore categoria A

2° SETTORE "SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA ATTIVITA' LUDICO MOTORIE"

n. 1 Responsabile di Settore Cat. D

2.01 Piano Sociale di Zona

2.02 Servizi Sociali

2.03 Servizi Culturali, Scolastici e sportivi

2.04 Biblioteca Comunale

n. 1 Responsabile di Servizio Cat. D

n. 2 Responsabile di Servizio Cat. C

n. 1 Funzionario Amministrativo Cat. D

n. 1 Collaboratore tecnico sociale categoria B

3° SETTORE "SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO"

n. 1 Responsabile di Settore Cat. D

Prop

osta

PEG

2

3.01 Servizio Bilancio

3.02 Servizio Personale

3.03 Servizio Entrate

3.04 Servizio Provveditorato-Economato

n. 4 Responsabile di Servizio Cat. C

n. 1 Istruttore amministrativo categoria C

n. 1 Istruttore contabile categoria C

n. 3 Collaboratore amministrativo categoria B

4° SETTORE "SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SICUREZZA, AMBIENTE"

n. 1 Responsabile di Settore Cat. D

4.01 Servizio Lavori Pubblici

4.02 Servizio Manutenzioni, Sicurezza

4.03 Servizio Ambiente

n. 1 Responsabile di Servizio Cat. D

n. 1 Istruttore amministrativo categoria C

n. 2 Collaboratore amministrativo categoria B

n. 2 Operatore categoria A

5° SETTORE "SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI, AGRICOLTURA "

n. 1 Responsabile di Settore Cat. D

5.01 Servizio Attività produttive e sanzioni amministrative

5.02 Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica

5.03 Servizio Agricoltura

n. 4 Responsabile di Servizio Cat. C

n. 1 Collaboratore tecnico - categoria B

6° SETTORE "SETTORE VIGILANZA E POLIZIA LOCALE "

n. 1 Responsabile di Settore Cat. D

6.01 Servizio Segretaria P.M., Protezione Civile, Vigilanza Edilizia ed Ambientale

6.02 Servizio Viabilità, Contenzioso Codice della Strada, Polizia Annonaria

n. 2 Responsabile di Servizio Cat. C

n. 3 Operatori di P.M. categoria C

n. 1 Collaboratore amministrativo ctg B

n 1 Operatore PM categoria C (distaccato Ufficio Giudice di Pace)

Prop

osta

PEG

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016 - 2018

SETTORE AFFARI GENERALI

ANNO 2016

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

SERVIZI:

1.01 - Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali;

1.02 - Servizio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza;

1.03 - Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio;

1.04 - Servizio Contenzioso Responsabile del Settore: Daluiso Vincenzo

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE

Responsabile di Settore: Daluiso Vincenzo;

Responsabile servizi Appalti, contratti e patrimonio: Filomena Farano

Responsabile Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali e Contenzioso: Filiberto Rizzitiello

Responsabile del Servizio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza: Filomena Farano

Responsabile del servizio legale Filiberto Rizzitiello

Istruttore amministrativo Categ. C: Rosalia Spina;

Istruttore amministrativo Categ. C: Maria Minunno;

Collaboratore amministrativo Categ. B: Francesco Carbonaro;

Collaboratore amministrativo Categ. B: Antonio Zambrino;

Collaboratore amministrativo Categ. B: Giuseppe Sacchitelli

Collaboratore Amministrativo: Categ. B: Franco Frontino;

Collaboratore Tecnico Categ. B: Nicola De Michele

Operatore servizi cimiteriali Categ. A: Ruggiero Guiduccio

Operatore Categ. A: Giovanni Dinisi

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad

ogni singolo servizio del Settore.

Settore

I AFFARI GENERALI

Codifica

1.01

Servizio

Demografici, Statistici, Cimiteriali

Responsabile P.O.

Vincenzo Daluiso

Responsabile Servizio

Filiberto Rizzitiello

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Vincenzo Daluiso

D

Istruttore Direttivo Amministrativo

Filiberto Rizzitiello C Istruttore Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 1.01 - SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI, CIMITERIALI

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO, ELETTORALE E STATI-

STICO, CIMITERIALE

Progettazione interna atta a misure organizzative più idonee per accrescere la fruibilità dei servizi

anagrafici (es. appuntamenti per il rilascio della Carta di identità);

Determinazioni, delibere di Consiglio e di Giunta;

Rapporti con il pubblico;

Rilascio al pubblico di certificazioni, attestati, duplicati, ecc, procedimenti immigratori e cambi di

Via, passaggio di proprietà dei motoveicoli e autoveicoli, consultazioni elettorali;

Attività connesse a servizi aggiuntivi a favore dell’utenza;

Rapporti con Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Ministeri, Istat, Questure, Procure Tribunali,

Carabinieri, Ordini professionali e di Categoria, Forze politiche, Sindacati, Cittadini, ecc.;

Cura dell’approvvigionamento dei supporti cartacei ed informatici per il rilascio delle carte di iden-

tità;

Inoltro telematico delle variazioni anagrafiche ed implementazione delle novità legislative in me-

rito;

Verifica della scadenza del permesso di soggiorno dei cittadini non appartenenti a paesi membri

della Comunità Europea;

Verifica della regolarità di soggiorno dei cittadini appartenenti a paesi membri della Comunità Eu-

ropea;

Statistiche sulla popolazione a cadenza mensile ed annuale;

Sistemazione dei fogli di famiglia e dei cartellini individuali relativi ai cambiamenti anagrafici;

Predisposizione delle attività e fasi elettorali sia durante le elezioni che per le revisioni dinamiche

semestrale ordinarie;

Revisione degli albi dei Giudici popolari, dei presidenti di seggio e degli scrutatori;

Rapporti con Settori interni del Comune per il rilascio di statistiche, elenchi e dati necessari per le

rispettive attività;

Indagini statistiche per conto dell’ISTAT

Approntamento e attuazione di tutte le attività propedeutiche e successive al Censimento della po-

polazione e delle abitazioni;

Progettazione interna atta a misure organizzative più idonee per accrescere la fruibilità dei servizi

di Stato civile e del Cimitero;

Predisposizione degli atti per la celebrazione dei matrimoni con rito civile;

Formazione e trascrizione degli atti di Stato Civile: nascite, matrimoni, morti cittadinanze;

Annotazione degli atti di Stato Civile;

Cura l’approvvigionamento dei supporti cartacei per i registri dello Stato Civile;

Inserimento nell’Albo on line delle pubblicazioni di matrimonio;

Tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

Formazione delle liste di leva e aggiornamento dei ruoli matricolari;

Atti inerenti i riconoscimenti e disconoscimenti della prole, cambi di nomi, acquisto e perdita della

cittadinanza;

Comunicazione all’Istat degli eventi di stato civile;

Sistemazione dei fogli di famiglia e dei cartellini individuali relativi ai cambiamenti di stato civile;

Concessione loculi, cappelle e ossari;

Autorizzazione al trasporto e seppellimento delle salme;

Sottoscrizione dei contratti di concessione dei loculi, ossari e cappelle;

Permessi per la traslazione di salme e/o resti mortali.

Attuazione degli adempimenti conseguenti all’approvazione del Regolamento sulle Unioni Civili.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzio-

nali.

PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI

PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI E CIMI-

TERIALI

OBIETTIVO N. 1.01.1 - 2016

Informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti anagrafici e di stato civile

Numero Descrizione Tempistica

30/04/2016 30/08/2016 31/12/2016

Azione 1 La razionalizzazione dei flussi informativi

all’interno ed all’esterno del settore ed ot-

timizzazione dei servizi all’utenza rappre-

sentano un importante obiettivo da perse-

guire con i processi di snellimento ammi-

nistrativo ed il diffuso ricorso all'autocer-

tificazione. In tal modo si tende a modifi-

care il ruolo dei servizi demografici da

mero erogatore e fornitore di certificati ad

elaboratore statistico della realtà comu-

nale, quale base per qualsiasi attività di

programmazione e governo. Rispettare i

tempi del passaggio al nuovo sistema ana-

grafico e alla gestione del servizio eletto-

rale. Report quadrimestrali

X X X

Azione 2

Adesione ai principi del codice dell'ammi-

nistrazione digitale con l’obiettivo di eva-

dere le richieste di certificazioni tramite

modalità telematica (fax digitali, certifi-

cati con timbro digitale, firma digitale e

PEC). Stessi principi per la trasmissione

degli atti di stato civile, comunicazioni di

stato civile e cambi di residenza tra co-

muni. Stretta collaborazione con gli altri

settori e servizi con la interconnessione

della base dati anagrafica in modo da

avere sempre aggiornati i dati sui citta-

dini, sotto l’aspetto della residenza, del

nucleo familiare, dell’attività.

X X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 1.01.2 - 2016

Aggiornamento e digitalizzazione toponomastica

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Azione 1 L’esatta individuazione dell’immobile è

obiettivo strategico dell’Ente, in quanto

l’immobile rappresenta la principale base

imponibile delle entrate proprie dei co-

muni. L’attività consiste in una rivisita-

zione dell’intera toponomastica con ag-

giornamento dei dati e georeferenziazione

dell’immobile con i dati toponomastici in

collaborazione con il settore Assetto del

territorio; va svolta in collaborazione con

il settore assetto del territorio e con

l’Agenzia del Territorio, implementando

e\o modificando anche i gestionali infor-

matici in uso.

X

Azione 2

Adeguamento regolamento della topono-

mastica con integrazione regolamento edi-

lizio

X

OBIETTIVO N. 1.01.3 - 2016

Assicurare le funzioni in materia di servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale) delegate.

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Azione 1 Obiettivo è l’adeguamento ai cambiamenti

normativi in materia

X X X

OBIETTIVO N. 1.01.4 - 2016

Gestione servizi cimiteriali

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 L'attività comprende: organizzazione e ge-

stione delle operazioni cimiteriali di sepol-

tura, tumulazione, traslazione, estumula-

zione, esumazione, ecc;.

x x x

Azione 2

Trattazione delle pratiche amministrative

e la concessione di spazi nei cimiteri per

sepolture e traslazioni; rilascio di permessi

per la posa di monumenti e segni funebri,

predisposizione di decreti per la loro tra-

slazione e cura

x x x

Azione 3 Tenuta e aggiornamento dei registri del ci-

mitero e svolgimento degli adempimenti

relativi

x x x

Azione 4 Attivazione delle procedure per la

costruzione di una nuova cappella

cimiteriale comunale (in collaborazione

con Settore Assetto del territorio)

x x

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliCONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI16002 3.846,63 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,002.01.01.02.0001.3.1.01.02.001DALUISO VINCENZO

SERVIZI DEMOGRAFICI 2.02.0150

Totale Categoria 2 3.846,63 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Categoria 4 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazionePROVENTI ISTAT45011 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,002.01.01.04.0001.3.1.01.04DALUISO VINCENZO

SERVIZI DEMOGRAFICI 2.05.0440

Totale Categoria 4 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00

Totale Tipologia 101 3.846,63 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00

Totale Titolo 2 3.846,63 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziANAGRAFE- CERTIFICAZIONI VARIETit.3010470

48000 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO

SERVIZI DEMOGRAFICI 3.01.0470

Totale Categoria 2 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

Totale Tipologia 100 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

Totale Titolo 3 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Categoria 99 Altre entrate per conto terziCONSULTAZIONI ELETTORALI118016 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,009.02.99.99.000

DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI 6.05.0000

Totale Categoria 99 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Tipologia 200 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Titolo 9 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Centro di Responsabilità 3.846,63 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 12.000,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate3.846,63 12.000,00 12.000,00112.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 12.000,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 3.846,63 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 12.000,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziCONSULTAZIONI ELETTORALI- ACQUISTI104003 0,01 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.07.02

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1030,00

0,01di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,01

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,01 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendentePROVENTI ISTAT - COMPENSIDIPENDENTI ANAGRAFE V. CAP.ENTRATA 450.11

103200 0,00 1.511,72 1.511,721.511,72previsione di competenza

previsione di cassa 1.511,72

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO VINCENZO

SERVIZI DEMOGRAFICI

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.07.01

PROVENTI ISTAT - ONERI RIFLESSI V.CAP. ENTRATA 450.11

103201 0,00 359,79 359,79359,79previsione di competenza

previsione di cassa 359,79

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.07.01

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

CONSULTAZIONI ELETTORALI- COMPENSISTRAORDINARIO

103500 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI

1.01.01.01.0002.1.4.011.01.07.01

0,00

1.871,510,00

1.871,51Totale Macroaggretato 1010,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.871,51

previsione di cassa

1.871,51

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteCONSULTAZIONI ELETTORALI- COMPENSISTRAORDINARIO-ONERI RIFLESSI

103501 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO VINCENZO

SERVIZI DEMOGRAFICI

1.01.02.01.0002.1.4.021.01.07.01

PROVENTI ISTAT - IRAP V. CAP.ENTRATA 450.11

115002 0,00 128,49 128,49128,49previsione di competenza

previsione di cassa 128,49

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI

1.02.01.99.000

1.01.07.07

CONSULTAZIONI ELETTORALI- COMPENSISTRAORDINARIO-IRAP

115004 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI

1.02.01.01.0002.1.9.01.01.0011.01.01.07

0,00

128,490,00

128,49Totale Macroaggretato 1020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

128,49

previsione di cassa

128,49

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO BENI ANAGRAFE104000 2.522,20 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.07.02

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONEELETTORALE CIRCONDAR. ANAGRAFE

105000 2.569,59 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03

PRESTAZIONI SERVIZI ANAGRAFE105001 5.900,00 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03

CONSULTAZIONI ELETTORALI-PRESTAZIONI

105005 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03

0,00

7.000,000,00

7.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

10.991,79di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

7.000,00

previsione di cassa

7.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

9.000,0010.991,79

0,00

9.000,000,00

0,009.000,00

9.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.991,79 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 70,000,00

0,000,00

Totale Missione 1 10.991,80 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 702 Uscite per conto terziCONSULTAZIONI ELETTORALI1701016 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI

7.02.99.99.0002.4.7.04.994.00.00.05

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 7020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 7

di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 99 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 10.991,80 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 10.991,80 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.1 PROGETTO SERVIZI CIMITERIALI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniRIFIUTI CIMITERIALI TARSU8100 14.984,52 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,001.01.01.51.0001.1.1.01.51DALUISO VINCENZO

SERVIZI CIMITERIALI 1.02.0070

Totale Categoria 51 14.984,52 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00

Totale Tipologia 101 14.984,52 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00

Totale Titolo 1 14.984,52 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.1 PROGETTO SERVIZI CIMITERIALI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziLAMPADE VOTIVE -Servizio a domandaindividuale

75000 52.968,00 55.000,00 55.000,0055.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 55.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO

SERVIZI CIMITERIALI 3.01.0740

Totale Categoria 2 52.968,00 55.000,00 55.000,0055.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 55.000,00

Totale Tipologia 100 52.968,00 55.000,00 55.000,0055.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 55.000,00

Totale Titolo 3 52.968,00 55.000,00 55.000,0055.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 55.000,00

Totale Centro di Responsabilità 67.952,52 70.000,00 70.000,0070.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 70.000,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate67.952,52 70.000,00 70.000,00170.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 70.000,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 67.952,52 70.000,00 70.000,0070.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 70.000,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.1 PROGETTO SERVIZI CIMITERIALI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI BENI SERVIZI CIMITERIALI648000 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI CIMITERIALI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.05.02

CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTOELE TTRICO SERVIZIO CIMITERIALE

649000 2.933,36 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI CIMITERIALI

1.03.02.09.0002.1.2.01.071.10.05.03

PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI649002 1.600,01 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI CIMITERIALI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.05.03

0,00

16.000,000,00

16.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

4.533,37di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

16.000,00

previsione di cassa

16.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

16.000,004.533,37

0,00

16.000,000,00

0,0016.000,00

16.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.533,37 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 90,000,00

0,000,00

Totale Missione 12 4.533,37 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.1 PROGETTO SERVIZI CIMITERIALI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Centro di Responsabilità 4.533,37 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 4.533,37 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

I AFFARI GENERALI

Codifica

1.02

Servizio

Servizio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza

Responsabile P.O.

Vincenzo Daluiso

Responsabile Serv.

Filomena Farano

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Vincenzo Daluiso

D

Istruttore Direttivo Amministrativo

Filomena Farano D Istruttore Direttivo Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 1.02 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E TRA-

SPARENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E TRASPARENZA

Supporta l’azione degli organi politici dell’Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comu-

nale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e provvede a tutti gli adempimenti connessi

alle attività degli stessi organi;

Provvede alla movimentazione degli atti deliberativi e supporta il Segretario Generale nello svolgi-

mento delle funzioni proprie;

Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di ado-

zione ed esecutività degli stessi;

Cura, in ordine alle determinazioni dirigenziali, l’esecutività, la pubblicazione e la registrazione

delle stesse;

Cura la predisposizione dell’o.d.g. del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, supporta il

Segretario Generale durante le sedute consiliari e nella verbalizzazione delle stesse;

Con riferimento agli amministratori, provvede alla gestione delle missioni, rimborsi spese, gettoni

di presenza per le sedute consiliari e rimborsi ai datori di lavoro per permessi;

Cura la tenuta degli atti deliberativi, delle determinazioni dirigenziali, dei Decreti del Sindaco e dei

relativi registri anche su supporto informatico;

Svolge gli adempimenti di cui alla L. 241/90 per gli atti di cui cura il deposito definitivo;

Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ed al loro adeguamento se ed in

quanto i regolamenti non siano di competenza esclusiva di altri settori;

Svolge funzioni di supporto giuridico e legale agli altri settori e/o servizi;

Provvede alla pubblicazione all’Albo Pretorio degli atti, degli avvisi, delle Leggi e dei Regolamenti

nonché alla tenuta dell’apposito Registro cronologico;

Provvede al servizio di notifica, fatta eccezione per gli atti del Settore Polizia, alla tenuta del cen-

tralino e alla custodia (apertura e chiusura sedi) della sede comunale, nei giorni ed orari di apertura;

Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ai sensi di legge.

Cura la tenuta del protocollo generale, relativo archivio corrente e di deposito, e la gestione dell’ac-

cesso all’archivio storico;

Provvede alla registrazione e alla classificazione della posta in arrivo dell’Ente, all’acquisizione

informatica e alla trasmissione agli altri settori.

Provvede alla registrazione e classificazione della posta in partenza del settore Affari Generali. Cura

la spedizione degli atti e della corrispondenza.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzionali.

PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI

PROGETTO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENE-

RALI ED ISTITUZIONALI. TRASPARENZA

OBIETTIVO N. 1.02.1 - 2016

Coordinamento attività amministrativa

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 La segreteria generale svolge il compito di

garantire la corretta gestione delle funzioni

attribuite agli organi politici, di controllare

la legittimità degli atti da sottoporre all’ap-

provazione della Giunta e del Consiglio, di

mantenere l’aggiornamento relativo alla

legislazione vigente, di rivedere gli atti

normativi del Comune, le convenzioni, le

ordinanze. Tra gli obiettivi vi è il coordi-

namento fra i vari settori, stesura di norme

per il funzionamento degli uffici, attività

di assistenza alle sedute degli organi, pree-

same degli atti deliberativi, attività di con-

sultazione della vigente legislazione e rac-

colta di giurisprudenza e dottrina. ..

x x x

Azione 2 L'abolizione dei controlli preventivi di le-

gittimità rende necessario l'attivazione di

sistemi di controllo funzionali e per risul-

tato. Pubblicazione report controlli ogni

sei mesi

X x x

Azione 3 Obiettivo irrinunciabile è l’applicazione

generalizzata di procedure informatiche

nella produzione, comunicazione e

diffusione degli atti del comune. Raccolta

sistematica, in sinergia con gli altri Settori,

di tutte le procedure autorizzatorie da

svolgere attraverso sportello unico e

pubblicazione sul sito istituzionale del

Comune. Dopo l’approvazione delle

modifiche allo Statuto comunale e al

regolamento del Consiglio Comunale

avvenuta nel 2014, è opportuno procedere

all’adeguamento di tutti i regolamenti

comunali alle intervenute modifiche

legislative e al nuovo Statuto,

raggruppandoli per materia

x x x

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 1.02.2 – 2016-2018

Trasparenza Anticorruzione e controlli Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Azione 1 Verifica e adeguamento del Piano per la

Prevenzione della Corruzione e della

legalità, correlato con il sistema dei

controlli interni e con il sistema di

valutazione dei responsabili attività

gestionale.

Si tratta di procedere al coinvolgimento e

alla formazione dei Responsabili di Settore

per pervenire:

a. Alla mappatura dei rischi al fine

di identificare quelli più probabili

e con impatto più significativo;

b. Progettazione ed

implementazione delle regole e

dei controlli tesi a

limitare/eliminare i rischi.

Relazione sull’attuazione del Piano e

report attività svolta nel 2015

x

Azione 2 L’obiettivo è il continuo monitoraggio,

attuazione, implementazione e rispetto

delle prescrizioni normative in materia di

Trasparenza (D. Lgs 33/2013).

X

X X

Azione 3 Per effetto del DL. 174/2012 il D. Lgs

267/2000 è stato modificato, prevedendo,

tra l’altro, l’obbligo di implementare un

sistema di controlli successivi di

regolarità amministrativa. Tale tipo di

controllo e le relative modalità attuative

sono state disciplinate con Regolamento

dei Controlli interni approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale

L’obiettivo si prefigge la progressiva piena

operatività del sistema.

X X X

OBIETTIVO N. 1.02.3 - 2016

Benessere organizzativo

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Azione 1 Si ritiene in una logica di miglioramento,

sviluppo e crescita dell’organizzazione

procedere alla ricognizione dei livelli di

benessere organizzativo (art. 14, comma 5

del D. Lgs 150/2009 e art. 20, comma 3

del d. Lgs 33/2013, mediante

somministrazione di questionario e

successiva elaborazione, in collaborazione

servizio personale

x

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.5 PROGETTO AFFARI GENERALI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziDIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTISOGGETTI A PARTECIPAZIONE DELL'AGENZIA S.C.P.

46001 0,00 22.725,00 22.725,0022.725,00previsione di competenzaprevisione di cassa 22.725,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99

DALUISO VINCENZOSERVIZIO AFFARI GENERALI

3.01.0450

DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A PARTECIPAZIONE DELL'AGENZIA S.C.P.TIT.3010450

46100 0,00 3.098,00 3.098,003.098,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.098,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99

DALUISO VINCENZOSERVIZIO AFFARI GENERALI

3.01.0450

DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZACOMUNALE TIT.3010450

46200 0,00 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 8.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO

SERVIZIO AFFARI GENERALI 3.01.0450

DIRITTI NOTIFICA ATTI50000 6,48 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO

SERVIZIO AFFARI GENERALI 3.01.0490GESTIONE DEI FABBRICATI Tit.302086087000 0,00 26.000,00 26.000,0026.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 26.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO

SERVIZIO AFFARI GENERALI 3.02.0860FITTO BOX TIT.3020086087100 0,00 2.700,00 2.700,002.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.700,003.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO

SERVIZIO AFFARI GENERALI 3.02.0860

Totale Categoria 2 6,48 63.523,00 63.523,0063.523,00previsione di competenzaprevisione di cassa 63.523,00

Totale Tipologia 100 6,48 63.523,00 63.523,0063.523,00previsione di competenzaprevisione di cassa 63.523,00

Totale Titolo 3 6,48 63.523,00 63.523,0063.523,00previsione di competenzaprevisione di cassa 63.523,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.5 PROGETTO AFFARI GENERALI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria 3 Alienazione di beni immaterialiCONGUAGLIO INDENNITARIO CESSIONIAREE P.E.E.P.

94107 194.066,15 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.04.03.99.000

DALUISO PASQUALINASERVIZIO AFFARI GENERALI 4.01.0960

Totale Categoria 3 194.066,15 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Tipologia 400 194.066,15 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Titolo 4 194.066,15 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.5 PROGETTO AFFARI GENERALI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Categoria 4 Depositi di/presso terziDEPOSITI CAUZIONALI117000 0,00 150.000,00 150.000,00150.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 150.000,009.02.04.02.0001.3.2.08.04DALUISO VINCENZO

SERVIZIO AFFARI GENERALI 6.04.0000DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI120000 2.419,20 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,009.02.04.02.0001.3.2.08.04DALUISO VINCENZO

SERVIZIO AFFARI GENERALI 6.07.0000

Totale Categoria 4 2.419,20 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 200.000,00

Totale Tipologia 200 2.419,20 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 200.000,00

Totale Titolo 9 2.419,20 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 200.000,00

Totale Centro di Responsabilità 196.491,83 263.523,00 263.523,00263.523,00previsione di competenzaprevisione di cassa 263.523,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate196.491,83 263.523,00 263.523,00363.523,00previsione di competenza

previsione di cassa 263.523,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 196.491,83 263.523,00 263.523,00263.523,00previsione di competenzaprevisione di cassa 263.523,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2017

Settore

I AFFARI GENERALI

Codifica

1.03

Servizio

Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Responsabile P.O.

Pasquale Mazzone

Responsabile Serv.

Filomena Farano

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Pasquale mazzone

Dirigente

Filomena Farano D Funzionario Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 1.03 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Il Servizio Appalti e contratti deve studiare, curare e gestire ogni aspetto relativo:

alle verifiche dei requisiti e della capacità a contrattare dei concorrenti e affidatari ai sensi di Legge

al fine della successiva aggiudicazione definitiva ed conseguente impegno contabile che rientrano

nella competenza del Responsabile del Settore interessato;

alla redazione dei contratti, delle convenzioni, delle concessioni, dei cottimi e dei disciplinari d’in-

carico;

alla gestione dei contratti anche in forma elettronica, da stipulare in forma pubblica amministrativa

o di scrittura privata, dalla predisposizione della documentazione fino alla sottoscrizione e alla suc-

cessiva registrazione e archiviazione degli stessi. In particolare: alla richiesta all’impresa aggiudi-

cataria della documentazione amministrativa, del deposito cauzionale e delle coperture assicurative,

redazione e stipulazione dei contratti, espletamento delle procedure relative alle eventuali certifica-

zioni antimafia, tenuta del repertorio cronologico dei contratti, registrazione degli atti presso

l’Agenzia delle Entrate.

alla tenuta del repertorio e dei registri;

alla registrazione, alla trascrizione ed alla voltura (quest’ultima col supporto dei Servizi tecnici);

alla registrazione in forma elettronica dei Contratti e adeguamento alla normativa di settore e alle

procedure di contabilità dei diritti di rogito e di segreteria

alla rilevazione, valorizzazione, dismissione del patrimonio comunale

a garantire la migliore utilizzazione possibile del patrimonio comunale attraverso anche azioni di

riconversione e riqualificazione degli stessi e questo di concerto con gli uffici tecnici comunali;

a porre in essere le procedure di vendita del patrimonio immobiliare del comune

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzio-

nali.

PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI

PROGETTO SERVIZI APPALTI, CONTRATTI E PATRIMO-

NIO

OBIETTIVO N. 1.03.1 - 2016

Gestione Patrimonio

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Azione 1 Parte del patrimonio dell’Ente non è

ancora censito e catastalmente

intestato al comune (sedi stradali,

piazze,) o non è stato ancora

completato l’accatastamento del bene.

È urgente completare lo stato

patrimoniale del comune con

l’accatastamento di tutti i beni, anche

al fine di dare attuazione al piano delle

alienazioni e della valorizzazione del

patrimonio e giungere alla

costituzione e gestione dell’inventario

del patrimonio immobiliare in

formato digitale, in collaborazione

con i Settori tecnici.

X

x

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 1.03.2 - 2016

Gestione Contratti ed Appalti

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Azione 1 Supporto nella predisposizione e

stipulazione di contratti, concessioni e

convenzioni stipulati dall’Ente, ai fini

della prevenzione e contenimento del

contenzioso;

Database dei contratti con scadenze e

costruzione pagina web per monitoraggio

andamento ed attuazione.

X

X X

Azione 2 Predisposizione, repertoriazione e

registrazione dei contratti dell’Ente, su

sopporto digitale.

Informatizzazione dei contratti del

Comune di San Ferdinando di Puglia

X x x

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2018

Settore

I AFFARI GENERALI

Codifica

1.04

Servizio

Servizio Contenzioso

Responsabile P.O.

Pasquale Mazzone

Responsabile Serv.

Filiberto Rizzitiello

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Pasquale Mazzone

Dirigente

Filiberto Rizzitiello C Istruttore Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

FUNZIONI DEL SERVIZIO 1.04 - CONTENZIOSO

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO CONTENZIOSO Il Servizio contenzioso:

Assicura le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni, compromessi e arbitrati

qualora per ragioni di materia non siano assegnati ad altro ufficio;

Cura la conservazione in collaborazione con gli specifici settori di tutti gli atti riferiti al contenzioso di cui

l‘Ente è parte;

Cura, con il supporto degli altri settori, i rapporti con le autorità giudiziarie, ivi compresa la Magistratura

Contabile, nonché con tutti gli altri soggetti istituzionali se ed in quanto essi non siano meramente politici o

non abbiano per oggetto competenze specifiche di altri settori; Obiettivo prioritario rimane garantire la tutela dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici,

nei vari gradi di giudizio, e curare il contenzioso dell'Ente in un'ottica di collaborazione e cooperazione con gli uffici

comunali. Finalità di questa funzione sono:

esaminare i ricorsi e gli atti di citazione notificati al Comune, curandone la trasmissione agli uffici competenti.

Previo esame della problematica, sentire le osservazioni dei predetti uffici e verificare con il Responsabile com-

petente la proposta dell'opportunità o meno della costituzione in giudizio.

verificare lo stato delle pratiche quiescenti ed eventualmente promuovere azioni propositive;

controllare la corrispondenza delle parcelle con quanto scritto nella convenzione, ponendo particolare attenzione

alla valutazione delle richieste di integrazione.

predisposizioni costituzioni in giudizio senza l'assistenza di un legale (ove consentito dalle norme);

sensibilizzazione ai settori dell'Ente potenzialmente interessati (civile) sulle facoltà della mediazione e sui benefici

conseguenti, allo scopo di potere tentare la procedura conciliative (Digs 28/2010);

nei casi di proposte transattive predisposizione degli atti autorizzatori, ove necessari;

II servizio sarà di supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo della regolarità amministrativa degli atti con

compiti di studio e approfondimento, necessario a garanzia di un efficace servizio di confronto.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzionali.

PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI

PROGETTO SERVIZIO CONTENZIOSO

OBIETTIVO N. 1.04 - 2016

Riduzione contenzioso legale

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Azione 1 Gestione interna del maggior numero

di cause al fine di contenere

sensibilmente i costi della gestione

del contenzioso attraverso una

limitata attribuzione di incarichi legali

esterni;

la riduzione del contenzioso, specie in

materia risarcitoria per cadute

accidentali, e la conclusione delle

procedure legali connesse

all’attuazione della Piano per

l’edilizia popolare

x x x

Azione 2 Tenuta archivio legale dell’Ente e

realizzazione un database efficiente e

continuamente aggiornato per tutte le

pratiche legali.

X

x x

Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.9 SERVIZIO CONTENZIOSO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE LEGALI20000 245.873,42 75.000,00 75.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

SEGRETARIO GENERALESERVIZIO CONTENZIOSO

1.03.02.11.0002.1.2.01.091.01.02.03

GARE APPALTI SPESE DIREGISTRAZIONE ATTI

20010 2.157,21 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

SEGRETARIO GENERALESERVIZIO CONTENZIOSO

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.02.03

SPESE LEGALI- DEBITI FUORI BILANCIO20040 18.911,38 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CONTENZIOSO

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.02.03

0,00

103.000,000,00

78.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

266.942,01di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

103.000,00

previsione di cassa

78.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

78.000,00266.942,01

0,00

103.000,000,00

0,00103.000,00

78.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

266.942,01 78.000,00 78.000,00103.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 103.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 110 Altre spese correnti

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 1.9 SERVIZIO CONTENZIOSO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

SOPRAVVENIENZE PASSIVE48005 38.990,69 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

SEGRETARIO GENERALESERVIZIO CONTENZIOSO

1.10.99.99.000

1.01.03.08

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1100,00

38.990,69di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,0038.990,69

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

38.990,69 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 30,000,00

0,000,00

Totale Missione 1 305.932,70 78.000,00 78.000,00103.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 103.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 305.932,70 78.000,00 78.000,00103.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 103.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 305.932,70 78.000,00 78.000,00103.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 103.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

INDICATORI OBIETTIVO

N. DESCRIZIONE Indicatore

Azione Tipo indica-

tore

Formula Dati da riscon-

trare

1 1.01.1 - Informatizzazione e de-

materializzazione dei procedi-

menti anagrafici e di stato civile

Azione 1 Efficacia Relazione del Re-

sponsabile

Azione 2 Efficacia Relazione del Re-

sponsabile

2 1.01.2 – Aggiornamento e digita-

lizzazione toponomastica

Azione 1 Efficacia Percentuale di di-

gitalizzazione

Azione 2 Efficacia Percentuale di ag-

giornamento

3 1.01.3 Assicurare le funzioni in

materia di servizi demografici

delegate

Azione 1 Efficacia Relazione Re-

sponsabile

4 1.01.4 - Gestione servizi cimite-

riali

Azione 1 Efficacia Predisposizione

attività di estumu-

lazione e esuma-

zione

Azione 2 Efficacia Relazione del Re-

sponsabile

Azione 3 Efficacia Relazione del Re-

sponsabile

Azione 4 Efficacia Progettazione

5 1.02.1 - Coordinamento attività

amministrativa e controlli

Azione 1 Efficacia Predisposizione

atti

Azione 2 Efficienza Riduzione atti

Azione 3 Efficacia Approvazione re-

golamento

6 1.02.2 Trasparenza Anticorru-

zione e controlli

Azione 1 Efficienza Riduzione del

contenzioso del

30%

Azione 2 Efficacia Realizzazione da-

tabase

Azione 3

7 1.02.3 – Benessere organizzativo Azione 1 Efficacia Realizzazione da-

tabase

8 1.03.1 Gestione Patrimonio Azione 1

9 1.03.2 – Gestione Contratti ed

appalti

Azione 1 Efficacia Relazione del Re-

sponsabile

Azione 2 Efficacia

10 1.04.01 Riduzione contenzioso

legale

Azione 1 Efficacia

Azione 2 Efficacia

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVI SETTORE AFFARI GENERALI

N. Servizio Obiettivo Peso % 1 1.01 - Servizi Demografici, Stati-

stici, Cimiteriali;

1.01.1 - Informatizzazione e dematerializzazione

dei procedimenti anagrafici e di stato civile 5%

2 1.01 - Servizi Demografici, Stati-

stici, Cimiteriali;

1.01.2 – Aggiornamento e digitalizzazione topo-

nomastica

15%

3 1.01 - Servizi Demografici, Stati-

stici, Cimiteriali

1.01.3 – Assicurare funzioni in materia di servizi

demografici delegate 5%

4 1.01 - Servizi Demografici, Stati-

stici, Cimiteriali;

1.01.4 - Gestione servizi cimiteriali

5 %

5 1.02 - Servizio Affari Generali,

Istituzionali e Trasparenza

1.02.1 - Coordinamento attività amministrativa e

controlli 15%

6 1.02 - Servizio Affari Generali,

Istituzionali e Trasparenza

1.02.2 Trasparenza Anticorruzione e controlli 15%

7 1.02 - Servizio Affari Generali,

Istituzionali e Trasparenza

1.02.3 Benessere organizzativo 5%

8 1.03 - Servizio Appalti, Contratti e

Patrimonio;

1.03.1 – Gestione Patrimonio 5%

9 1.03 - Servizio Appalti, Contratti e

Patrimonio;

1.03.2 – Gestione Contratti ed appalti 10%

10 1.04 – Servizio Legale 1.04.1 Riduzione contenzioso legale 20 %

TOTALE 100 %

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

SETTORE II - SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO

MOTORIE

ANNO 2016

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

SERVIZI:

2.01 - Ufficio di Piano Sociale di Zona

2.02 - Servizi Sociali

2.03 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi

2.04 - Biblioteca comunale

Responsabile del Settore: Pasqualina Daluiso

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE

Responsabile di Settore: Pasqualina Daluiso

Responsabile Piano Sociale di Zona Pasqualina Daluiso

Responsabile servizio Ufficio Piano sociale di Zona Giulia Distasi

Funzionario Amministrativo Catg. D Paolina Magaldi

Responsabile servizi culturali - scolastici e sportivi: Maria Pia Spera;

Collaboratore amministrativo: Maddalena Russo

Responsabile del Servizio Biblioteca Comunale: Maria Altomare Patruno

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad

ogni singolo servizio del Settore.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

II SETTORE

SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

Codifica

2.01

Servizio

Piano Sociale di Zona

Responsabile P.O.

Pasqualina Daluiso

Responsabile Serv.

Giulia Distasi

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Pasqualina Daluiso

D

Istruttore Direttivo Amministrativo

Giulia Distasi D Istruttore Direttivo Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Pr

opos

ta P

EG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 2.01 – Piano Sociale di Zona

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL Piano Sociale di Zona Il Comune di San Ferdinando di Puglia svolge la funzione di Capofila del nuovo Piano Sociale di Zona, Ambito terri-

toriale “Tavoliere Meridionale” 2013-2016.

Gli obiettivi e le modalità gestionali previsti nel Piano Sociale di Zona sono assunti ed implementati, quale parte inte-

grante, del presente documento, e se ne richiamano gli elementi principali.

Assi portanti ed opzioni strategiche:

1. Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro negli spazi urbani

2. Contrastare le povertà e promuovere l’inclusione sociale

3. Favorire l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi territoriali, promuovere l’accoglienza, l’integrazione e il

dialogo interculturale

4. Sostenere le responsabilità genitoriali, tutelare i diritti dei minori, promuovere la partecipazione e il protago-

nismo delle nuove generazioni

5. Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico

integrata delle non autosufficienze

6. Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza ai danni di donne e minori

Per ciascuna opzione sono indicati gli obiettivi specifici, i risultati attesi, le azioni concrete che si intendono met-

tere in campo ovvero gli interventi e i servizi da realizzare.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche

giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Piano Sociale di Zona - Minori

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 2.01.1 - 2016

2.01.1 Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro negli

spazi urbani

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità Fino al 2013 la rete dei servizi per la prima

infanzia poteva contare su una sola strut-

tura pubblica per la prima infanzia a tito-

larità comunale: l’asilo nido comunale di

San Ferdinando di Puglia, funzionante da

diversi anni, privo dell’autorizzazione ai

sensi del R.R. 4/2007 e non inserito nel ca-

talogo regionale.

Nel 2014 sono stati autorizzati diverse

strutture e servizi per la prima infanzia, di-

stribuiti sui tre comuni costituenti l’ambito

che consentono di garantire all’Ambito il

raggiungimento dell’obiettivo di servizio

dei 6 posti nido ogni 100 minori 0-36

mesi, ovvero la diponibilità di 70 posti

nido.

Sulla base di tali premesse e considera-

zioni l’obiettivo è la realizzazione di

Pr

opos

ta P

EG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

azioni tese a consolidare e ampliare il si-

stema di offerta dei servizi per la prima in-

fanzia puntando alla costruzione di una

rete integrata di servizi pubblico-privati

convenzionati presenti sull’intero territo-

rio in misura equilibrata in grado di rap-

presentare per i nuclei familiari un valido

ed efficace sostegno al ruolo educativo

svolto e favorire la conciliazione dei tempi

di vita e lavoro. Completare le attività pre-

viste dal PAC Infanzia I riparto e avviare

le procedure per l’utilizzo delle risorse del

PAC Infanzia II riparto.

Nello specifico le azioni che si intendono

realizzare sono di seguito elencate.

Azione 1 Sostegno ed incremento dei posti nido

pubblici e ampliamento della copertura

territoriale con utilizzo risorse PAC Infan-

zia I riparto

X

Azione 2 Attivazione di servizi integrativi socio

educativi per la prima infanzia (art. 101

R.R. 4/2007)

X

Azione 3 Estensione erogazione dei “buoni servi-

zio” X

Azione 4 Estensione e consolidamento dei regimi di

convenzionamento con i servizi privati

iscritti al Catalogo telematico dell’offerta

X

Azione 5 Fornire la massima diffusione alle infor-

mazioni utili per consentire alle famiglie

di accedere alla rete dei servizi per la

prima infanzia e alle misure di sostegno

della domanda (tariffe agevolate mediante

richiesta di buoni servizio regionali.

X X X

Azione 6 Promuovere e sensibilizzare l’attenzione

dei servizi privati verso le opportunità di

convenzionamento e adesione tramite

iscrizione al Catalogo telematico dell’of-

ferta alla rete integrata dei servizi pub-

blico-privati dell’infanzia.

X X X

Azione 7 Promuovere la realizzazione di progetti in-

tegrati per favorire la conciliazione vita-

lavoro con la Creazione Ufficio tempi e

spazi

X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche

giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Piano Sociale di Zona – Contrasto Povertà

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 2.01.2 - 2016

2.01.2 Contrastare le povertà e promuovere l’inclusione sociale

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità L’esame dei dati di riferimento derivanti

dall’analisi delle realizzazioni in corso e

dell’esperienza passata, integrata dagli ap-

porti informativi e dalle riflessioni condi-

vise in sede di programmazione parteci-

pata con le istituzioni e la rete dell’asso-

ciazionismo e degli organismi del privato

sociale operanti nel mondo della solida-

rietà sociale, ha evidenziato l’intensifi-

carsi e ampliarsi di vecchie e nuove forme

di povertà diffuse nel tessuto sociale. L’at-

tenzione dovrà necessariamente rivolgersi

da un lato alla realizzazione di una rete in-

tegrata tra servizi pubblici, privato sociale

e organismi di solidarietà in grado di of-

frire risposte adeguate a situazioni di

emergenza sociale (sistema del pronto

intervento sociale); dall’altro alla messa

in campo di percorsi inclusivi personaliz-

zati di inserimento e reinserimento socio-

lavorativo fondati sull’integrazione degli

interventi e la condivisione della presa in

carico da parte dei servizi pubblici coin-

volti, in una logica di rete e di gestione

unica e condivisa del caso, quali opzioni

da privilegiare per avviare un’azione effi-

cace di lotta alla povertà e di promozione

della partecipazione delle fasce più deboli

della popolazione alle risorse di base, al

mercato del lavoro, ai servizi sociali e so-

cio-sanitari.

Le azioni da promuovere e sostenere si in-

dividuano in:

Azione 1 Pronto intervento sociale (PIS) in rete con

organismi terzo settore e volontariato X

Azione 2 Creazione e/o potenziamento rete acco-

glienza attraverso convenzioni con strut-

ture e servizi del privato sociale e/o la can-

didatura di programmi di infrastruttura-

zione sociale specifici

X

Azione 3 Costruire percorsi personalizzati d’inte-

grazione e reinserimento socio-lavorativo

di soggetti svantaggiati

X X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche

giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Piano sociale di zona - Accessibilità servizi, acco-

glienza, integrazione

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 2.01.3 - 2016

2.01.3 Favorire l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi territoriali, promuovere l’acco-

glienza, l’integrazione e il dialogo interculturale Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.201

Finalità Il sistema territoriale del welfare d’accesso

rappresenta il fulcro centrale dell’intero

impianto territoriale dei servizi sociali

dell’ambito, l’interfaccia tra i cittadini e la

rete dell’offerta pubblico privata di servizi

e prestazioni a carattere sociale e sociosa-

nitario presenti sul territorio dell’ambito.

L’accesso ai servizi e alle prestazioni, il di-

ritto all’informazione, l’orientamento e

l’accompagnamento, la presa in carico so-

ciale e socio - sanitaria, rappresentano le

funzioni cardine a cui tale sistema ri-

sponde attraverso le sua articolazione in:

a) servizio sociale professionale,

cui spetta la funzione della presa

in carico e della gestione sociale

del caso e della riposta alle

emergenze sociali;

b) segretariato sociale, con fun-

zioni di informazione, di accom-

pagnamento, di ascolto, e di

orientamento dei cittadini alla

fruizione dei servizi ed all’eser-

cizio dei diritti di cittadinanza.

Attorno al nucleo costituito da questi due

fondamentali servizi si ripropone l’atten-

zione al potenziamento e alla qualifica-

zione di due importanti articolazioni del si-

stema di accesso di ambito:

la Porta unica di accesso

(PUA), quale canale unico di ac-

cesso alle prestazioni socio-sani-

tarie gestito in forma congiunta

da parte dell’Ambito e dell’Asl,

con l’apporto di personale sia so-

ciale che sanitario;

l’Unità di valutazione multidi-

mensionale (UVM), quale orga-

nismo multidisciplinare integrato

tra professioni sanitarie e profes-

sioni sociali demandato alla valu-

tazione multidimensionale dei bi-

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

sogni complessi di assistenza so-

cio-sanitaria integrata e alla defi-

nizione dei percorsi assistenziali

individualizzati (PAI);

il Servizio di mediazione inter-

culturale, per l’informazione,

l’orientamento e l’accompagna-

mento dei cittadini stranieri e dei

loro nuclei familiari nell’accesso

alla rete territoriale dei servizi, la

promozione del dialogo intercul-

turale, la consulenza e l’assi-

stenza degli operatori dei servizi

sociali, dell’istruzione, della sa-

nità.

Le azioni previste:

Azione 1 Consolidare e potenziare il sistema di ac-

cesso assicurando i diversi servizi e le fun-

zioni proprie di tale sistema con la crea-

zione di punti di accesso che rispondano al

criterio della massima prossimità ai citta-

dini, anche in collaborazione con altri sog-

getti pubblici e privati

x x X

Azione 2 Consolidare e potenziare la presenza degli

sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-

culturale delle persone immigrate in modo

da garantire attività d’informazione, orien-

tamento, accompagnamento e promozione

della cultura dell’Intercultura e dell’acco-

glienza e del reciproco rispetto nelle co-

munità locali

X X X

Azione 3 Consolidamento operativo ed estensione

del livello di copertura PUA X X X

Azione 4 Sviluppo e consolidamento operativo

UVM X X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche

giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Piano sociale di Zona - Famiglia

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 2.01.4 - 2016

2.01.4 Sostenere le responsabilità genitoriali, tutelare i diritti dei minori, promuovere la par-

tecipazione ei il protagonismo delle nuove generazioni

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità L’analisi e la riflessione promossa tra i diversi attori,

istituzionali e non, in sede di concertazione e pro-

grammazione partecipata per il nuovo triennio di at-

tuazione del Piano sociale di zona dell’ambito terri-

toriale ha posto al centro della riflessione l’atten-

zione da porre al sostegno delle responsabilità fami-

liari, della relazione genitori-figli, della tutela dei di-

ritti dei minori.

Nell’ottica della prevenzione del disagio minorile si

è condiviso l’obiettivo di intervenire in maniera con-

giunta sia sul versante del sostegno ai bisogni di cre-

scita e di sviluppo dei minori, sia sul versante del

sostegno al ruolo genitoriale, al fine di prevenire e/o

sostenere i nuclei familiari nei momenti di crisi, fa-

vorire un clima educativo capace di fronteggiare le

problematiche connesse ai compiti di sviluppo dei

minori ed in particolare degli adolescenti, ridurre i

rischi di istituzionalizzazione, favorire percorsi di

presa in carico delle situazioni di disagio in grado di

costruire reti di interventi connessi tra loro e capaci

di riattivare dinamiche positive di collaborazione tra

agenzie educative, servizi territoriali, famiglie, asso-

ciazionismo, in un’ottica di reciprocità e mutuo

aiuto.

Le azioni previste:

Azione 1 Sostenere il ruolo educativo e le responsabilità ge-

nitoriali attraverso interventi diffusi sull’intero ter-

ritorio dell’ambito anche in forma di servizi integrati

all’interno di strutture già esistenti ed attive (centri

diurni, rete dei consultori, scuole,…) e a livello do-

miciliare (ADE)

x x x

Azione 2 Estensione assistenza domiciliare educativa sul ter-

ritorio dell’ambito prevedendo progetti e percorsi

personalizzati rivolti sia ai genitori (sostegno alla

genitorialità, accesso ai servizi, informazione e for-

mazione) che ai minori, in stretto raccordo con i ser-

vizi territoriali sociali e socio-sanitari e con la rete

dell’associazionismo e del volontariato.

X X X

Azione 3 Potenziare e qualificare i percorsi di affido familiare X X X

Azione 4 Costituzione dell’anagrafe delle famiglie affidatarie

di ambito X X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-

VITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere

l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico integrata

delle non autosufficienze

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 2.01.5 - 2016

2.01.5 Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria

e la presa in carico integrata delle non autosufficienze Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità Domiciliarità, sviluppo di un’adeguata rete di offerta

territoriale di servizi comunitari a ciclo diurno e a ci-

clo residenziale, di natura sociale e socio-sanitaria,

in grado di integrarsi tra loro consentendo di com-

pletare la filiera delle prestazioni; percorsi integrati

di inclusione e programmi socio-terapeutico-riabili-

tativi, rappresentano le direttrici lungo le quali agire

nel prossimo triennio di attuazione del Piano sociale

di zona al fine di assicurare una presa in carico ap-

propriata ed efficace degli anziani e delle persone in

condizione di non autosufficienza, dei pazienti della

salute mentale e dei servizi per le tossicodipendenze,

nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria.

Le azioni previste:

Azione 1 Incrementare e qualificare la presa in carico di an-

ziani non autosufficienti in ADI x x X

Azione 2 Incrementare e qualificare la presa in carico di mi-

nori ed adulti (< 65 anni) non autosufficienti in ADI X X X

Azione 3 Incrementare e qualificare la presa in carico di an-

ziani non autosufficienti in SAD tramite UVM X X X

Azione 4 Qualificare i percorsi di sostegno alla vita indipen-

dente attraverso la predisposizione di pacchetti di in-

terventi tesi a garantire l’autonomia nello svolgi-

mento delle attività della vita quotidiana.

X X

Azione 5 Consolidare e ampliare il sistema di offerta e do-

manda della rete dei servizi socio-assistenziali e so-

cio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno

X X

Azione 6 Qualificare i servizi d’integrazione scolastica mi-

gliorando il raccordo con l’Asl e ampliare all’extra-

scuola gli interventi educativi dell’équipe di assi-

stenza specialistica

X X

Azione 7 Qualificare il servizio di trasporto sociale per disabili

su base di ambito attraverso accordo e collabora-

zione con Asl

X X

Azione 8 Garantire la presa in carico nei servizi di assistenza

domiciliare di persone con disabilità psichica e pa-

zienti psichiatrici stabilizzati

X X

Azione 9 Presa incarico integrata nell’ambito di programmi di

natura socio-assistenziale e socio-sanitaria per le

persone affette da dipendenze patologiche

X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-

VITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Piano sociale di zona - Prevenire e contrastare il maltrat-

tamento e la violenza di genere e ai danni di minori INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 2.01.6 - 2016

2.01.6 Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza di genere e ai danni di minori Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità Si impone, data l’urgenza e la problematicità

delle questioni attinenti al contrasto delle vio-

lenze di genere e su minori, un’accelerazione

degli adempimenti scaturiti dagli accordi inter-

istituzionali per l’attuazione del Piano d’Inter-

vento Locale (PIL) predisposto dalla provincia

BAT in accordo con gli ambiti territoriali, in

modo da garantire l’implementazione e la qua-

lificazione della rete minima dei servizi pro-

grammati sul territorio in sintonia con le Line

guida regionali per la rete dei servizi di preven-

zione e contrasto della violenza (DGR

1890/2010).

Le azioni specifiche programmate:

Azione 1 Realizzazione e consolidamento operativo

della rete delle strutture e dei servizi di preven-

zione e contrasto della violenza

x X

Azione 2 Attivazione e consolidamento équipe integrata

multi-professionale fra servizi sociali, sanitari

di base e specialistici, servizi giudiziari

X X

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliPAC INFANZIA -CONTRIBUTO STATALE15901 334.848,40 579.494,00 579.494,00579.494,00previsione di competenza

previsione di cassa 579.494,002.01.01.01.0001.3.1.01.01DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA 2.01.0140PAC ANZIANI -CONTRIBUTO STATALE15902 290.553,70 322.700,00 322.700,00322.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 322.700,002.01.01.01.0001.3.1.01.01DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA 2.01.0140ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PAC-CONTRIBUTO STATALE

15912 6.110,50 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.01.0001.3.1.01.01.001DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA 2.01.0140

Totale Categoria 1 631.512,60 902.194,00 902.194,00902.194,00previsione di competenzaprevisione di cassa 902.194,00

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliPROGETTO AFFIDO- CONTRIBUTOREGIONALE

35013 6.791,13 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA 2.03.0340

CANTIERI DI CITTADINANZA- CONTRIBUTOREGIONALE

35016 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.02.000

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA 2.03.0340

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE-CONTRIBUTO REGIONALE

35017 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02.001DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA 2.03.0340

INTESA STATO-FAMIGLIA PER BUONISERVIZI-CONTRIBUTO REGIONALE

35018 9.986,76 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02.001DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA 2.03.0340

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

CANTIERI MINIMI DI CITTADINANZA-CONTRIBUTO REGIONALE

35019 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02.001DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA 2.03.0340

INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA-CONTRIBUTO REGIONALE

35020 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.01.0001.3.1.01.02.0012.03.0340

CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMUNITRASPORTO DISABILI

45019 0,00 15.500,00 15.500,0015.500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.500,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA 2.05.0440

Trasferimento Comune di Margherita di Savoiaresidui Piano di Zona 2013

45020 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA 2.05.0440

CONTRIBUTO DONNE VITTIME DIVIOLENZA. CONTRIBUTO PROVINCIA

45021 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02.002DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA 2.05.0440

Totale Categoria 2 16.777,89 15.500,00 15.500,0015.500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.500,00

Totale Tipologia 101 648.290,49 917.694,00 917.694,00917.694,00previsione di competenzaprevisione di cassa 917.694,00

Totale Titolo 2 648.290,49 917.694,00 917.694,00917.694,00previsione di competenzaprevisione di cassa 917.694,00

Totale Centro di Responsabilità 648.290,49 917.694,00 917.694,00917.694,00previsione di competenzaprevisione di cassa 917.694,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate648.290,49 917.694,00 917.694,001.017.694,00previsione di competenza

previsione di cassa 917.694,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 648.290,49 917.694,00 917.694,00917.694,00previsione di competenzaprevisione di cassa 917.694,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-PACINFANZIA-AVANZO 2014

581009 285.175,93 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.01.03

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PAC-CONTRIBUTO STATALE-PRESTAZIONI

632215 6.110,50 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.99.9991.10.04.03

BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONEINFANZIA- CONTRIBUTO REGIONALE-PRESTAZIONI SERVIZI-AVANZO 2014

632216 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.01.03

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1030,00

291.286,43di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00291.286,43

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniSPESE PER LAVORI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI -PAC INFANZIA

1242303 37.924,00 37.924,00 37.924,0037.924,00previsione di competenza

previsione di cassa 37.924,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.10.01.01

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 8Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-PACINFANZIA- AVANZO 2014

1246002 24.800,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA

2.02.01.03.0001.2.2.02.032.10.01.05

0,00

37.924,000,00

37.924,00Totale Macroaggretato 2020,00

62.724,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

37.924,00

previsione di cassa

37.924,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

37.924,0062.724,00

0,00

37.924,000,00

0,0037.924,00

37.924,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

354.010,43 37.924,00 37.924,0037.924,00previsione di competenza

previsione di cassa 37.924,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 3 Interventi per gli anziani

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziBuoni servizio conciliazione anziani nonautosufficienti e disabili-Contributo regionale-Prestazioni servizi

632207 0,00 209.933,75 209.933,75209.933,75previsione di competenza

previsione di cassa 209.933,75

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

PRESTAZIONI SERVIZI -PAC ANZIANI632214 0,00 322.700,00 322.700,00322.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 322.700,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.03.02.99.000

1.10.04.03

0,00

532.633,750,00

532.633,75Totale Macroaggretato 1030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

532.633,75

previsione di cassa

532.633,75

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 8Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

532.633,750,00

0,00

532.633,750,00

0,00532.633,75

532.633,75

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 532.633,75 532.633,75532.633,75previsione di competenza

previsione di cassa 532.633,75

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 30,000,00

0,000,00

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CONTRIBUTO REGIONALE-PRESTAZIONI -AVANZO 2014

632034 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Macroaggregato 110 Altre spese correntiINTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI EASSISTENZIALI PER MINORI-(INTEGRAZIONE CONTRIBUTOREGIONALE) -PRESTAZIONI

632035 92.227,41 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1100,00

92.227,41di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 8Prop

osta

PEG

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,0092.227,41

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

92.227,41 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 40,000,00

0,000,00

Programma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziUFFICIO DI PIANO-ACQUISTI631015 638,00 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.02

ASSISTENZA DOMICILIARE NONAUTOSUFF. - SAD-PRESTAZIONI

632022 140.000,00 55.000,00 55.000,0055.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 55.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

TRASPORTO DISABILI- CONTRIBUTOINTEGRATIVO COMUNI

632033 0,00 15.500,00 15.500,0015.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.500,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.03.02.15.0002.1.2.01.131.10.04.03

BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONEINFANZIA E ADOLESCENZA-CONTRIBUTOREGIONALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI

632206 16.705,00 216.704,00 216.704,00216.704,00previsione di competenza

previsione di cassa 216.704,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

PROGETTO AFFIDO-PRESTAZIONI-AVANZO 2014

632218 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.01.03

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 8Prop

osta

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

TRASFERIMENTO COMUNE DIMARGHERITA DI SAVOIA RESIDUI PIANODI ZONA 2013-PRESTAZIONI

632300 18.469,91 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

290.204,000,00

290.204,00Totale Macroaggretato 1030,00

175.812,91di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

290.204,00

previsione di cassa

290.204,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO DONNE VITTIME DIVIOLENZA. CONTRIBUTI

635015 8.400,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.04.02.02.0002.3.1.02.02.9991.10.04.05

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE-CONTRIBUTO REGIONALE-CONTRIBUTI

635016 14.477,20 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

INTESA STATO-FAMIGLIA PER BUONISERVIZI-CONTRIBUTO REGIONALE-PRESTAZIONI

635017 9.988,76 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA

1.04.02.02.0002.3.1.02.02.9991.10.04.05

CANTIERI MINIMI DI CITTADINANZA-CONTRIBUTI

635020 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.04.02.02.0002.3.1.02.02.9991.10.04.05

TRASFERIMENTO COMUNE DIMARGHERITA DI SAVOIA RESIDUI PIANODI ZONA 2013-CONTRIBUTI

636002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

PIANO DI ZONA

1.04.01.02.0002.3.1.01.021.10.04.05

Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 8Prop

osta

PEG

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1040,00

32.865,96di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Macroaggregato 105 Trasferimenti di tributiCANTIERI DI CITTADINANZA- CONTRIBUTI635014 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.05

PROGETTO AFFIDO-CONTRIBUTI-AVANZO2014

635018 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.3.1.02.991.10.04.05

PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE -CONTRIBUTI-AVANZO 2014

635019 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.04.02.05.0002.3.1.02.99.9991.10.04.05

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1050,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

290.204,00208.678,87

0,00

290.204,000,00

0,00290.204,00

290.204,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

208.678,87 290.204,00 290.204,00290.204,00previsione di competenza

previsione di cassa 290.204,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 8Prop

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

PROGETTO AFFIDO-ACQUISTI631014 1.100,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02

PREMIALITÀ FONDO NAZIONALEPOLITICHE SOCIALI 2010- PRESTAZIONI

632211 34.137,70 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1030,00

35.237,70di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Macroaggregato 110 Altre spese correntiSERVIZIO ADI- PRESTAZIONI SERVIZI632213 7.559,70 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1100,00

7.559,70di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,0042.797,40

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

42.797,40 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 70,000,00

0,000,00

Totale Missione 12 697.714,11 860.761,75 860.761,75860.761,75previsione di competenza

previsione di cassa 860.761,75

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 8Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Centro di Responsabilità 697.714,11 860.761,75 860.761,75860.761,75previsione di competenza

previsione di cassa 860.761,75

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 697.714,11 860.761,75 860.761,75860.761,75previsione di competenza

previsione di cassa 860.761,75

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 8Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

II SETTORE

SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

Codifica

2.02

Servizio

Servizi Sociali

Responsabile P.O.

Pasqualina Daluiso

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Pasqualina Daluiso

D

Istruttore Direttivo Amministrativo

Paolina Magaldi D Istruttore Direttivo Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Pr

opos

ta P

EG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL Piano Sociale di Zona Nell’ambito del servizio sono svolte le funzioni di:

- cura e gestione istruttoria per l’erogazione dell’assegno di maternità e per l’assegno ai nuclei familiari

- Collaborazione con le Associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio predisponendo l’istruttoria

per la concessione dei contributi economici alle stesse ai sensi del regolamento comunale in materia;

- programmazione, coordinamento e gestione le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;

- gestione aspetti amministrativi relativi all’erogazione in denaro e in altra natura di prestazioni socio assisten-

ziali di propria competenza rivolte a persone in situazione di difficoltà socio-economica.

- provvedere ad accogliere le richieste di iscrizione al servizio di trasporto per i soggiorni marini e termali degli

anziani, ne predispone l’organizzandone;

- predisporre per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;

- elaborazione di statistiche e rendicontazioni dei servizi in gestione diretta ed esternalizzata;

- cura e predisposizione di materiale informativo relativo all’organizzazione dei servizi di competenza;

- gestione segnalazioni relativamente alle dichiarazioni non veritiere rese in sede di autocertificazione provve-

dendo anche al recupero delle somme indebitamente percepite; collabora con la Guardia di Finanza, predi-

sponendo la documentazione necessaria al controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini residenti

relativamente alla richiesta di benefici economici;

- cura e gestione istruttoria erogazione dei fondi della Legge 431/98 art. 11 (fondo nazionale per il sostegno

all’accesso alle abitazioni in locazione);

- cura e gestione istruttoria per l’erogazione del bonus energia elettrica Decreto Interministeriale 28/12/2007;

- gestione rapporti con il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE);

- predispone l’organizzazione per manifestazioni ed eventi di animazione e aggregazione nel territorio;

- cura l’accoglienza e l’ascolto del cittadino, fornisce informazioni, orientamento, e accompagnamento;

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-

VITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO 2.02.1 Punto solidale

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 2.02.1 - 2016

2.02.1 Punto solidale

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Il livello di povertà o di vera è propria

indigenza negli ultimi anni è salito

vertiginosamente non solo tra le

popolazioni migranti ma anche in strati

della popolazione (disoccupati di lungo

corso, anziani) determinando la necessità

di fornire gli elementi essenziali (vitto e

indumenti) per alleviare l’indigenza.

Il punto solidale può dare risposte

nell’immediato e rappresentare un punto

di raccordo tra la solidarietà ed i bisogni.

Fondamentale è la partecipazione delle

associazioni di volontariato.

Azione 1 Gestione Banco indumenti ed alimentare x x X

Azione 2 Attivazione di servizi per l’igiene della

persona e di mensa sociale

X x

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-

VITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO 2.02.2 Socializzazione anziani

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 2.02.2 - 2016

2.02.2 Socializzazione anziani Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità La struttura demografica della

popolazione e profondamente mutata:

l’aspettativa di vita è cresciuta

accompagnata da un calo delle nascite e

dal rischio di nuove marginalità. È

necessario realizzare una rete di incontri e

socializzazioni per dare vita agli anni.

Azioni previste:

Azione 1 Apertura e gestione del Centro diurno per

anziani e disabili

X x X

Azione 2 Organizzazione di soggiorni e momenti

di socializzazioni

X X

Azione 3 Bando per “nonni civici” X

Azione 4 Integrazione e inclusione sociale per la

Terza Età e le Disabilità

1) Coinvolgimento di soggetti de-

boli come le persone di età avan-

zata e disabili nella gestione e

manutenzione del verde urbano,

con la realizzazione di "Cantieri

botanici della Terza Età e Disabi-

lità" (Ortoterapia)

2) Prevenzione di situazioni di diffi-

coltà fisiche e psicologiche che

danno luogo a fenomeni di emar-

ginazione per soggetti deboli

come le persone di età avanzata e

disabili (Benessere)

3) Realizzazione di spettacoli ed

eventi artistici per le persone di

età avanzata e disabili per favo-

rire lo sviluppo di una cultura po-

polare incentrata sulla storia e

tradizione rurale del territorio

(Arteterapia)

X X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-

VITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Il sostegno al volontariato

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 2.02.3 - 2016

2.02.3 Il sostegno al volontariato Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Tanti sono i sanferdinandesi che prestano la loro

opera, appassionata e gratuita, in azioni di

volontariato negli ambiti più diversi (sociale,

culturale, ambientale, ricreativo, sportivo,

sanitario). San Ferdinando di Puglia e l’insieme

della popolazione debbono molto alle

Associazioni che operano nella nostra città e che

rendono concreta la solidarietà. Quest’opera va

valorizzata e resa più efficace creando un

costante raccordo e coordinamento fra i vari

soggetti. Con l’approvazione del regolamento

per l’Albo delle Associazioni e del regolamento

per Attività socialmente utili sono stati creati i

presupposti normativi per una collaborazione

strutturata e non episodica utili alla costruzione

di una comunità più solidale.

Azione 1 Convenzione Associazioni di volontariato in at-

tività socialmente utili

x X

Azione 2 Organizzazione “Giornata del Volontario” X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-

VITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Servizio Civile

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 2.02.4 - 2016

2.02.4 Servizio Civile Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Il Comune di San Ferdinando di Puglia nel

2014 e 2015 ha partecipato al bando per il

servizio civile, aggiudicandosi 4 unità in

progetti di sostegno alle politiche sociali. I

giovani sono stati reclutati e stanno esple-

tando il loro servizio.

Anche per il 2016 è stata fatta istanza di

partecipazione al bando con l‘auspicio di

essere ancora tra gli assegnatari di giovani.

Obiettivo è la gestione del servizio prov-

vedendo all’attività di formazione e veri-

fica dei giovani in servizio e, in caso di ag-

giudicazione anche per il 2016, espletare

le procedure selettive nel rispetto dei

tempi.

Il comune ha aderito alla convenzione

Anci - Università per accettare tirocinanti

presso i propri uffici per dare la possibilità

a tanti giovani di fare esperienza sul

campo della Pubblica Amministrazione

Azione 1 Gestione del servizio provvedendo all’at-

tività di formazione e verifica dei giovani

in servizio

X

Azione 2 Procedure per nuovo bando servizio ci-

vile

X

Pr

opos

ta P

EG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziPROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE - FEASR- INTERVENTO A)-ACQUISTI

631016 287,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI

1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.02

PROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE - INTERVENTO A)- ACQUISTI- IVA

631017 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI

1.03.01.02.0002.1.1.011.10.04.02

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1030,00

287,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00287,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTO ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONEE INCLUSIONE SOCIALE - INTERVENTOB)-LAVORI- IVA

1272003 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.10.04.01

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 8Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

PROGETTO UNRRA-BENI MOBILI-IVA--ECONOMIE RINEGOZIAZIONE 2014 E 2015

1276011 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

2.02.01.05.0001.2.2.02.052.10.04.05

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

287,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 40,000,00

0,000,00

Programma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendentePROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE- FEASR-INTERVENTO A -COLLABORAZIONI

630400 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.10.04.01

PROGETTO INTEGRAZIONE EDINCLUSIONE SOCIALE - FEASR -INTERVENTO B) COLLABORAZIONI

630401 409,59 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.10.04.01

PROGETTO PEDIBUS - FEASR -INTERVENTO D) - COLLABORAZIONI

630402 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.10.04.01

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 8Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1010,00

409,59di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'entePROGETTO SERVIZI EDUCAZIONEALIMENTARE -FEASR INTERVENTO a) -IRAP

642003 0,03 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI

1.02.01.99.000

1.10.04.07

PROGETTO ATTIVITA' INTEGRAZIONE EINCLUSIONE SOCIALE - FEASR -INTERVENTO b) IRAP

642004 47,60 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI

1.02.01.99.000

1.10.04.07

PROGETTO PEDIBUS - FEASRINTERVENTO d) -IRAP

642005 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.02.01.99.000

1.10.04.07

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1020,00

47,63di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO BENI ASSISTENZA631000 1.300,70 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02

Progetto Attività di integrazione e inclusionesociale - FEASR- Intervento b)- Acquisti

631008 0,01 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 8Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Progetto Attività di integrazione e inclusionesociale - Intervento b)- Acquisti - IVA

631009 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02

Progetto PEDIBUS - FEASR- Intervento d)-Acquisti

631010 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02

Progetto PEDIBUS - Intervento d)- Acquisti -IVA

631011 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02

CONTRATTI FITTO CASA INDIGENTI632001 9.550,68 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 12.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA'ASSISTENZIALI

632002 5.014,24 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 25.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

SOGGIORNO ANZIANI632004 2.244,00 58.000,00 58.000,0058.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 58.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

SOCIALIZZAZIONE ANZIANI632005 0,00 17.000,00 17.000,0017.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

PROGETTO PEDIBUS - INTERVENDO d) -PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA

632205 110,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 8Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

122.000,000,00

122.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

18.219,63di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

122.000,00

previsione di cassa

122.000,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTI ASSISTENZIALI PERSONEBISOGNOSE-

634000 3.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 40.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.04.02.05.0002.3.1.02.991.10.04.05

CONTRIBUTI ASSISTENZIALIASSOCIAZIONI

634001 9.800,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

FARANO FILOMENASERVIZI SOCIALI

1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05

ABITAZIONI IN LOCAZIONECONTR.REGIONALE

634003 112.798,21 99.172,79 99.172,7999.172,79previsione di competenza

previsione di cassa 99.172,79

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.04.02.05.0002.3.1.02.991.10.04.05

CONTRIBUTO COMUNALE ABITAZIONI INLOCAZIONE

635007 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.04.02.05.0002.3.1.02.991.10.04.05

0,00

159.172,790,00

159.172,79Totale Macroaggretato 1040,00

125.598,21di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

159.172,79

previsione di cassa

159.172,79

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

281.172,79144.275,06

0,00

281.172,790,00

0,00281.172,79

281.172,79

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

144.275,06 281.172,79 281.172,79281.172,79previsione di competenza

previsione di cassa 281.172,79

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 8Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendentePROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE - FEASR- INTERVENTO A)-COMPENSI PERSONALE

630403 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0021.10.04.01

PROGETTO ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONEE INCLUSIONE SOCIALE - FEASR-INTERVENTO B)- COMPENSI PERSONALE

630405 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0021.10.04.01

PROGETTO PEDIBUS-FEASR-INTEVENTOD)- COMPENSI PERSONALE

630407 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.01.01.01.0002.1.4.01.011.10.04.01

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1010,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziPROGETTO UNRRA-ACQUISTI631012 3.848,15 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02

PROGETTO UNRRA -ACQUISTI IVA631013 846,59 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02

PROGETTO UNRRA-PRESTAZIONI632209 2.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 8Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

PROGETTO UNRRA - PRESTAZIONI IVA632210 440,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1030,00

7.134,74di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,007.134,74

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTO UNRRA- BENI MOBILI1276008 29.900,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

2.02.01.03.0001.2.2.02.032.10.04.05

PROGETTO UNRRA - BENI MOBILI IVA1276009 6.578,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

2.02.01.03.0001.2.2.02.032.10.04.05

PROGETTO UNRRA- BENI MOBILI1276010 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI

2.02.01.05.0001.2.2.02.052.10.04.05

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

36.478,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,0036.478,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 8Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

43.612,74 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 70,000,00

0,000,00

Totale Missione 12 188.174,80 281.172,79 281.172,79281.172,79previsione di competenza

previsione di cassa 281.172,79

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 188.174,80 281.172,79 281.172,79281.172,79previsione di competenza

previsione di cassa 281.172,79

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 188.174,80 281.172,79 281.172,79281.172,79previsione di competenza

previsione di cassa 281.172,79

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 8Prop

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliCONTRIBUTO REGIONALE ABITAZIONI INLOCAZIONE

24002 112.798,21 99.172,79 99.172,7999.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 99.172,79

2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI 2.02.0230

Totale Categoria 2 112.798,21 99.172,79 99.172,7999.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 99.172,79

Totale Tipologia 101 112.798,21 99.172,79 99.172,7999.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 99.172,79

Totale Titolo 2 112.798,21 99.172,79 99.172,7999.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 99.172,79

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziPROVENTI SOGGIORNI Tit.301073074000 2.257,70 52.000,00 52.000,0052.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 52.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI 3.01.0730PROVENTI SOCIALIZZAZIONE ANZIANITIT.30100730

74200 0,00 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI 3.01.0730

Totale Categoria 2 2.257,70 67.000,00 67.000,0067.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 67.000,00

Totale Tipologia 100 2.257,70 67.000,00 67.000,0067.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 67.000,00

Totale Titolo 3 2.257,70 67.000,00 67.000,0067.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 67.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheCONTRIBUTO STATALE PROGETTO UNRRA-PARTE INVESTIMENTI

98007 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0002.1.3.04.01.01.001DALUISO PASQUALINA

SERVIZI SOCIALI 4.02.1000

Totale Categoria 1 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Tipologia 200 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Titolo 4 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Centro di Responsabilità 115.055,91 166.172,79 166.172,79166.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 166.172,79

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate115.055,91 166.172,79 166.172,79266.172,79previsione di competenza

previsione di cassa 166.172,79

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 115.055,91 166.172,79 166.172,79166.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 166.172,79

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop

osta

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PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

II SETTORE

SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

Codifica

2.03

Servizio

Servizi Culturali, Scolastici e sportivi

Responsabile P.O.

Pasqualina Daluiso

Responsabile Serv.

Maria Pia Spera

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Pasqualina Daluiso

D

Istruttore Direttivo Amministrativo

Maria Pia Spera C Istruttore Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 2.03 - SERVIZI CULTURALI, SCOLASTICI E SPORTIVI

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEI SERVIZI CULTURALI, SCOLASTICI E SPORTIVI

Il servizio è preposto alla programmazione, organizzazione e gestione di:

- I servizi educativi di competenza comunale rivolti alla popolazione scolastica, dalla Scuola dell’Infanzia

al termine del ciclo scolastico.

- Adempimenti connessi con l’osservanza dell’obbligo scolastico e del diritto allo studio;

- Cura i rapporti con gli organismi scolastici di ogni ordine e grado, nonché con Regione, Provincia e con

gli organi centrali e periferici del Ministero della P.I.;

- Cura l’organizzazione della maggior parte dei servizi del diritto allo studio (fornitura libri di testo per

alunni delle scuole elementari, contributi per l’acquisto dei testi scolastici per alunni di scuole medie e

superiori, sussidi per le scuole, organizzazione del trasporto per le visite di istruzione, fornitura di ma-

teriale didattico speciale per alunni svantaggiati quello sostitutivo dei libri di testo, ma computer, attrez-

zature, tavoli speciali, ecc..)

- Programma e gestisce interventi di supporto al funzionamento delle scuole dell’obbligo, quali il pre-

scuola ed i servizi volti al prolungamento dell’orario scolastico;

- Gestisce la fornitura di arredi per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Media;

- Predispone l’affidamento a terzi dei servizi esternalizzati;

- Cura la programmazione, l’organizzazione, l’appalto, il controllo, i monitoraggi, le liquidazioni, la Ri-

scossione e quant’altro relativo ai servizi gestiti;

- Provvede alla fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant’altro necessario al funzionamento

dell’attività scolastica e dei servizi di competenza;

- Predispone per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;

- Elabora regolamenti, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma con soggetti pubblici e

privati;

- Collabora con gli uffici periferici dell’Azienda U.S.L. per la gestione dei servizi scolastici, nel rispetto

della salute dei minori ( definizione menù, adeguamento servizi di cucina, educazione alimentare nelle

scuole, controllo qualità dei pasti erogati agli alunni, ecc…);

- Cura i contatti con la Regione, con la Provincia, con il Ministero P.I. e gli Organi periferici dello stesso

e con i Comuni limitrofi;

- Collabora con l’Ufficio Tecnico Comunale per tutti gli interventi da effettuare negli edifici scolastici,

comprese le cucine, nonché la programmazione dei nuovi e l’adeguamento di quelli esistenti.

- Gestisce l’utilizzo degli impianti sportivi, le convenzioni con le Società Sportive per la concessione in

uso prioritario degli impianti, i contributi per le attività delle stesse Società, i contributi per le manife-

stazioni sportive, le riscossioni dei pagamenti relativi all’uso degli impianti sportivi comunali, comprese

le riscossioni coattive verso le società morose;

- Organizza e gestisce manifestazioni sportive e collabora in quelle organizzate dalle scuole, dal volonta-

riato, dalle società sportive ecc…;

- Gestisce i servizi connessi alle attività sportive e agli impianti sportivi;

- Collabora con gli uffici tecnici dell’Ente per la manutenzione degli impianti sportivi, per la program-

mazione dei nuovi e per l’adeguamento degli esistenti;

- Cura la fornitura attrezzature sportive per le palestre,

- Cura i contatti con la Regione, con gli Organi competenti dello Stato, con le Federazioni Nazionali e

Locali e con i Comuni limitrofi in materia di sport;

- Programma le attività di promozione sportiva in collaborazione con le Società sportive locali e con le

Federazioni e organizza e gestisce manifestazioni pubbliche anche a largo raggio;

- Gestisce i rapporti con l’utenza sportiva, collaborando con le scuole per le attività relative all’utenza

scolastica.

- Elabora la programmazione culturale annuale dell’Ente, finalizzata alla crescita culturale della popola-

zione in ogni fascia d’età, attraverso momenti culturali di vario genere;

- Gestisce i servizi comunali volti alla promozione culturale dei cittadini

- Predispone la documentazione e cura gli atti per la richiesta di sponsorizzazioni di Enti , Società o privati

a favore dei servizi di sua competenza;

- Cura la programmazione delle attività culturali estive ed invernali;

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

- Cura la realizzazione di mostre, convegni, dibattiti seminari e conferenze volte alla diffusione della

cultura nei suoi vari settori ed espressioni;

- Programma e gestisce offerte culturali a favore delle scuole, sia per gli alunni che per i docenti;

- Programma e gestisce gli interventi economici a favore di scuole, associazioni culturali e ricreative, e

ne gestisce le procedure;

- Tiene i rapporti con gli Enti e gli Istituti Culturali e Scolastici locali, regionali e nazionali;

- Promuove l’attività e manifestazioni connesse con il tempo libero e ne sollecita l’organizzazione da

parte di organismi e associazioni, collaborando;

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche

giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Servizi culturali e scolastici - Politiche educative

e scolastiche

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2017

OBIETTIVO N. 2.03.1 - 2016

2.03.1 Patto formativo per la città Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità Il tema dell’educazione deve avere un

ruolo centrale nel dibattito culturale e

nell’azione amministrativa. È l’intera città

che deve farsi comunità educante all’in-

terno di una rete progettuale, che preveda

in primo luogo l’ascolto dei soggetti inte-

ressati direttamente al processo educativo:

bambini e genitori, studenti e docenti, as-

sociazioni, ecc.. Azioni previste:.

Azione 1 Rafforzare ruolo di coordinamento tra isti-

tuzioni scolastiche e territorio e farsi pro-

motore di un patto formativo per la città,

finalizzato a:

rafforzare la scuola pubblica;

qualificare i servizi esistenti rivolti ai

giovani e alle famiglie;

monitorare e analizzare i bisogni for-

mativi, a cui rispondere con un’ade-

guata ed equa offerta su tutto il terri-

torio comunale;

coinvolgere le istituzioni del volonta-

riato e del terzo settore impegnati in

ambito educativo;

x x x

Azione 2 Vanno ampliate e qualificate nelle scuole

dell’obbligo le tipologie organizzative che

supportano le famiglie: il tempo pieno, il

tempo prolungato, i servizi dell’extra-

scuola (attività sportiva, socio ricreativa,

spazi gioco) gestiti anche in collabora-

zione con associazioni o soggetti del terzo

settore.

x x x

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 2.03.2 - 2016

2.03.2 Servizio Mensa e trasporto scolastico Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità È stato rinnovato l’appalto per il servizio

mensa ed è stato esteso anche a classi della

scuola primaria. Fondamentale è che il

servizio mensa continui ad essere

incentrato su:

utilizzo del biologico, dei prodotti doc

pugliesi, di frutta e verdura;

coinvolgimento delle famiglie

nell’educazione alimentare;

progetto educazione alimentare;

adeguamento degli spazi all’attività di

mensa.

Azione 1 Estensione mensa scuola primaria X

Azione 2 Progetto educazione alimentare X X x

Azione 3 Adeguamento spazi per attività di mensa

(collaborazione servizio manutenzione) x x

Pr

opos

ta P

EG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche

giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Servizi culturali e scolastici - attività culturali

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2017

OBIETTIVO N. 2.03.3 - 2016

2.03.3 Mediazione culturale Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità La presenza sempre più numerosa di bam-

bini che provengono da culture e paesi di-

versi rende necessario prevedere un mo-

dello di inserimento e accoglienza. Azioni

previste:

Azioni 1 supporto linguistico e un percorso di

educazione interculturale attraverso

una formazione specifica degli inse-

gnanti,

utilizzo di mediatori,

protocolli di accoglienza,

biblioteca multiculturale al servizio

delle scuole,

intervento di un’associazione per cu-

rare il rapporto tra scuole e famiglie

dei bambini migranti.

x x x

Pr

opos

ta P

EG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche

giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Attività sportive - Giovani diritto al futuro

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 2.03.4 - 2016

2.03.4 Benessere alimentare Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità La qualità della vita e buone condizioni di salute ne-

cessitano di corrette abitudini di vita ed alimentari in-

centrate sulla dieta mediterranea e sull’attività fisica.

La riscoperta delle qualità nutrizionali della frutta e

della verdura, insieme alla riscoperta delle tradizioni

della terra, dell’agricoltura è un obiettivo strategico,

sia per migliorare le condizioni di vita dei ragazzi che

in una prospettiva di sviluppo economico.

Azioni previste sono:

Azione 1 Educazione alimentare e riscoperta dei valori del

mondo agricolo:

1) Educare ad una sana alimentazione ed a rico-

noscere i componenti dei principali prodotti

alimentari per i bimbi delle scuole primaria e

secondaria inferiore del territorio comunale

(Didattica e Frutta a Scuola);

2) Riscoperta e/o nuove conoscenze sulle pro-

duzioni agricole e del ciclo di produzione, la-

vorazione e trasformazione dei principali

prodotti tipici del territorio comunale e limi-

trofo (Visite guidate e Agriteca);

3) Informare la popolazione sulle produzioni

agroalimentari del territorio e sulle metodo-

logie di lavorazione e preparazione degli ali-

menti a partire dalle produzioni territoriali

(Eventi e Manifestazioni, Pagine Internet,

Manifesti e Brochure)

x x

Azione 2 Pedibus

1) Favorire lo sviluppo della cultura di una mo-

bilità sostenibile nei bimbi e ragazzi degli

Istituti Comprensivi cittadini.

2) Favorire processi di aggregazione e socializ-

zazione tra i bimbi e contrastare fenomeni di

bullismo e vandalismo sui beni comuni.

3) Informazione sugli effetti benefici di una cor-

retta mobilità sulla salute umana.

X X

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 5Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliLIBRI DI TESTO15200 0,00 45.919,00 45.919,0045.919,00previsione di competenza

previsione di cassa 45.919,002.01.01.01.0001.3.1.01.01DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.01.0140

Totale Categoria 1 0,00 45.919,00 45.919,0045.919,00previsione di competenzaprevisione di cassa 45.919,00

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliCONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO Tit.2030280

29000 0,00 27.465,00 27.465,0027.465,00previsione di competenzaprevisione di cassa 27.465,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.03.0280

CONTRIBUTO REGIONALE FACILITAZIONISCOLASTICHE

29001 0,00 6.200,00 6.200,006.200,00previsione di competenzaprevisione di cassa 6.200,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.03.0280

BORSE DI STUDIO(LEGGE 62/2000)CONTRIBUTO REGIONALE

29002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.03.0280

CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE29006 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02.001DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.03.0280

TRASPORTO SCOLASTICO- CONTRIBUTOPROVINCIALE

45014 0,00 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 12.000,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.05.0440

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 5Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Categoria 2 0,00 45.665,00 45.665,0045.665,00previsione di competenzaprevisione di cassa 45.665,00

Totale Tipologia 101 0,00 91.584,00 91.584,0091.584,00previsione di competenzaprevisione di cassa 91.584,00

Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaProgetto Servizi di educazione alimentare -FEASR- Intervento a)

44001 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.05.01.0001.3.1.05.01DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.04.0430

Progetto Attività di integrazione e inclusionesociale - FEASR- Intervento b)

44002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.05.01.0001.3.1.05.01DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.04.0430

Progetto PEDIBUS - FEASR- Intervento d)44003 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.05.01.0001.3.1.05.01DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.04.0430

Totale Categoria 1 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Tipologia 105 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Titolo 2 0,00 91.584,00 91.584,0091.584,00previsione di competenzaprevisione di cassa 91.584,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 5Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziMENSA SCUOLA MATERNA56000 0,00 111.000,00 111.000,00111.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 111.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

3.01.0550

PROVENTI DA ESCURSIONI DIDATTICHE56001 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

3.01.0550

PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO56002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DISTASI GIULIA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

3.01.0550

SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DAPRIVATI SCUOLA

56003 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

3.01.0550

Totale Categoria 2 0,00 122.000,00 122.000,00122.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 122.000,00

Totale Tipologia 100 0,00 122.000,00 122.000,00122.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 122.000,00

Totale Titolo 3 0,00 122.000,00 122.000,00122.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 122.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 5Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubblichePROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONESOCIALE - FEASR - INTERVENTO B)

100072 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

4.03.1020

PROGETTO PEDIBUS FEASR - INTERVENTOD)

100073 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

4.03.1020

Totale Categoria 10 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Tipologia 300 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Titolo 4 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Centro di Responsabilità 0,00 213.584,00 213.584,00213.584,00previsione di competenzaprevisione di cassa 213.584,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate0,00 213.584,00 213.584,00313.584,00previsione di competenza

previsione di cassa 213.584,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 0,00 213.584,00 213.584,00213.584,00previsione di competenzaprevisione di cassa 213.584,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 5Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE-CONTRIBUTO REGIONALE

295006 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.04.04.01.0002.3.1.04.01.0011.04.05.05

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1040,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziLIBRI SCUOLA ELEMENTAREISTRUZIONE ELEMENTARE

240000 2.500,00 23.000,00 23.000,0023.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 23.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.04.02.02

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

23.000,000,00

23.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

2.500,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

23.000,00

previsione di cassa

23.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

23.000,002.500,00

0,00

23.000,000,00

0,0023.000,00

23.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniATTREZZATURE SCOLASTICHE1046001 6.687,38 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.02.01.99.0001.2.2.02.122.04.02.05

ATTREZZATURE SCOLASTICHE-ECONOMIE DA RINEGOZIAZIONE 2010

1046002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.02.01.99.0001.2.2.02.122.04.02.05

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

6.687,38di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,006.687,38

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

9.187,38 23.000,00 23.000,0023.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 23.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 1 Spese correnti

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI ASSISTENZA SCOLASTICA291000 325,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.04.05.02

PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZASCOLASTICA

292001 5.186,80 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.04.05.03

ESCURSIONI DIDATTICHE292003 62,99 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03

ATTIVITA'SCOLAST.E PARASCOL.-PRESTAZIONI-CONTRIB UTO REGIONALE

292005 0,00 2.214,00 2.214,002.214,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.214,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.04.05.03

MENSA SCUOLA MATERNA SPESAC/ENTE-CONTRATTO

292006 61.867,43 173.000,00 143.000,00173.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 173.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03

MENSA SCUOLA MATERNA CONTRIBUTOREG IONALE

292007 7.874,40 17.160,00 17.160,0017.160,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.160,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03

TRASPORTI SCOLASTICI SPESA C/ENTE -CONTRATTO-

292008 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DAPRIVATI-PRESTAZIONI SERVIZI.

292011 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.04.05.03

TRASPORTI SCOLASTICI-CONTRIBUTOPROVINCIALE

292013 1.043,35 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03

0,00

209.374,000,00

179.374,00Totale Macroaggretato 1030,00

76.359,97di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

209.374,00

previsione di cassa

209.374,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO REGIONALE SCUOLEPRIVATE

295000 5.045,00 5.677,00 5.677,005.677,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.677,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.04.01.02.0002.3.1.01.021.04.05.05

BORSE DI STUDIO(LEGGE 62/2000)295001 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.04.02.05.0002.3.1.02.991.04.05.05

LIBRI DI TESTO- CONTRIBUTO STATALE295002 0,00 45.919,00 45.919,0045.919,00previsione di competenza

previsione di cassa 45.919,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.04.02.05.0002.3.1.02.991.04.05.05

CONTRIBUTO REGIONALE FACILITAZIONISCOLASTICHE

295005 0,49 6.200,00 6.200,006.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.200,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.04.01.02.0002.3.1.01.021.04.05.05

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DAPRIVATI - TRASFERIMENTI.

300001 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.04.01.02.0002.3.1.01.021.04.05.05

TRASPORTI SCOLASTICI -CONTRIBUTOPROVINCIALE-CONTRIBUTIENTRATA CAP. 290

300002 1.043,35 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 12.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.04.02.05.0002.3.1.02.99.9991.04.05.05

TRASPORTI SCOLASTICI -SPESA C/ENTECONTRIBUTI

300003 1.000,00 13.000,00 13.000,0013.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.04.02.05.0002.3.1.02.99.9991.04.05.05

Trasporti scolastici - Contrib. RegionaleContributi Entrata cap. 290

300004 2.900,00 2.414,00 2.414,002.414,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.414,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.04.02.02.0002.3.1.02.99.9991.04.05.05

0,00

90.210,000,00

90.210,00Totale Macroaggretato 1040,00

9.988,84di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

90.210,00

previsione di cassa

90.210,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

299.584,0086.348,81

0,00

299.584,000,00

0,00299.584,00

269.584,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

86.348,81 299.584,00 269.584,00299.584,00previsione di competenza

previsione di cassa 299.584,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 60,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Missione 4 95.536,19 322.584,00 292.584,00322.584,00previsione di competenza

previsione di cassa 322.584,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI336001 205,69 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.02.01.99.000

1.05.02.07

0,00

1.000,000,00

1.000,00Totale Macroaggretato 1020,00

205,69di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.000,00

previsione di cassa

1.000,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI

325000 1.910,99 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.05.02.02

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA'CULTURALI

326000 9.535,22 20.000,00 0,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.02.03

PRESTAZIONI CINEMA E TEATRO326002 1.100,00 20.000,00 10.000,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.02.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI AUDITORIUM ESALA LETTURA BIBLIOTECA-ISITUZIONE

326003 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.02.03

Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI-PRESTAZIONI SERVIZIO CULTURA-

326006 0,00 20.000,00 20.000,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.02.03

0,00

67.000,000,00

37.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

12.546,21di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

67.000,00

previsione di cassa

67.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

68.000,0012.751,90

0,00

68.000,000,00

0,0068.000,00

38.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

12.751,90 68.000,00 38.000,0068.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 68.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 5 12.751,90 68.000,00 38.000,0068.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 68.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO PISCINA351000 14.028,54 43.000,00 43.000,0043.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 43.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.04.03.99.000

1.06.01.05

0,00

43.000,000,00

43.000,00Totale Macroaggretato 1040,00

14.028,54di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

43.000,00

previsione di cassa

43.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

43.000,0014.028,54

0,00

43.000,000,00

0,0043.000,00

43.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

14.028,54 43.000,00 43.000,0043.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 43.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 6 14.028,54 43.000,00 43.000,0043.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 43.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 9 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTO PEDIBUS FEASR-INTERVENTO D) - LAVORI

1182507 3.677,50 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01

PROGETTO PEDIBUS - INTERVENDO d) -LAVORI - IVA

1182508 367,75 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

4.045,25di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,004.045,25

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.045,25 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 8 4.045,25 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 10 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziPROGETTO SERVIZI EDUCAZIUONEALIMENTARE - FEASR - INTERVENTO A) -PRESTAZIONI SERVIZI

632200 4.480,01 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

PROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE INTERVENTO a) PRESTAZ.DI SERVIZI - IVA

632203 5.203,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1030,00

9.683,01di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,009.683,01

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

9.683,01 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

Stampato il 21/03/2016 Pagina 11 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

PROGETTO INEGRAZIONE EDINCLUSIONE SOCIALE - FEASR -INTERVENTO B) PRESTAZIONI DI SERVIZI

632201 5.357,90 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

PROGETTO PEDIBUS - FEASR -INTERVENTO D) PRESTAZIONI DI SERVIZI

632202 500,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

PROGETTO ATTIVITA' INTEGRAZIONE EINCLUSIONE SOCIALE - INTERVENTO b)PRESTAZIONE SERVIZI - IVA

632204 1.178,73 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1030,00

7.036,63di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,007.036,63

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTO SERVIZI EDUCAZIONEALIMENTARE - FEASR - INTERVENTO A)

1276001 0,11 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.02.01.99.0001.2.2.02.122.10.04.05

PROGETTO INTEGRAZIONE EDINCLUSIONE SOCIALE - FEASRINTERVENTO B)

1276002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI E

2.02.01.99.0001.2.2.02.122.10.04.05

Stampato il 21/03/2016 Pagina 12 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267SPORTIVI

PROGETTO PEDIBUS FEASR -INTERVENTO D) - BENI MOBILI

1276003 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.02.01.99.0001.2.2.02.122.10.04.05

PROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE INTERVENTO a) - IVA

1276004 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.02.01.99.0001.2.2.02.122.10.04.05

PROGETTO PEDIBUS - INTERVENDO d) -BENI MOBILI - IVA

1276006 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI

2.02.01.99.0001.2.2.02.122.10.04.05

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

0,11di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,11

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

7.036,74 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Totale Missione 12 16.719,75 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 13 di 14Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Centro di Responsabilità 143.081,63 433.584,00 373.584,00433.584,00previsione di competenza

previsione di cassa 433.584,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 143.081,63 433.584,00 373.584,00433.584,00previsione di competenza

previsione di cassa 433.584,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 14 di 14Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

II SETTORE

SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

Codifica

2.04

Servizio

Biblioteca Comunale

Responsabile P.O.

Pasqualina Daluiso

Responsabile Serv.

Patruno Maria Altomare

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Pasqualina Daluiso

D

Istruttore Direttivo Amministrativo

Patruno Maria Altomare C Istruttore Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Pr

opos

ta P

EG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 2.04 - SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO Biblioteca Comunale - Cura la catalogazione, conservazione e valorizzazione il patrimonio librario.

- Collabora con il Servizio Bibliotecario Nazionale.

- Favorisce l’esercizio al diritto allo studio e all’informazione.

- Gestisce il prestito locale, interbibliotecario: prestito al singolo, ai gruppi, agli enti.

- Promuovere ogni iniziativa volta alla diffusione del libro e della lettura: presentazione di libri; incontro con l’au-

tore; lettura ad alta voce. Organizza mostre ed esposizioni

- Cura la programmazione, di concerto con il servizio cultura, di una rassegna di teatro, cinema sia in estate che nel

periodo autunno inverno, con valorizzazione di artisti e compagnie locali.

- Cura iniziative di socializzazione e aggregazione per gruppi giovanili incentrate sulla costituzione di un “Cantiere

Giovane” quale contenitore che coinvolge scuole, associazioni e giovani artisti in una serie di iniziative volte a

promuovere arte e creatività.

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche

giovanili.

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

PROGETTO Servizio Biblioteca comunale

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2017

OBIETTIVO N. 2.04.1 - 2016

2.04.1 Gestione servizi di back office. Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Nell’anno 2015 il servizio di cataloga-

zione, conservazione e collocazione è av-

venuto attraverso il Programma SBN Web

in rete con il Polo Bibliotecario BAT che

ha consentito la catalogazione di 3000 te-

sti. Tale attività di supporto alla fruizione

del bene libro va continuata ed estesa.

Nel 2013 , 2014 e 2015 sono stati effettuati

acquisti di libri per adulti e ragazzi consen-

tendo l’accrescimento del patrimonio li-

brario della Biblioteca Civica, tenendo

conto di una analisi di comunità e del regi-

stro dei desiderata, in cui sono gli utenti

della Biblioteca a scegliere quale libro vor-

rebbero trovare nella loro biblioteca; è

stata allestita una Sala Lettura per Ragazzi

e organizzate visite guidate in Biblioteca

al fine di offrire agli studenti degli Istituti

Comprensivi occasioni di conoscenza

della Biblioteca e di arricchimento cultu-

rale e sociale.

Catalogare, conservare, accrescere,

documentare, rendere accessibile e

valorizzare il patrimonio della Biblioteca

Comunale.

Collaborazione con il Servizio

Bibliotecario Nazionale.

Riproduzioni.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Attuazione Sportello informa giovani e

verificare le modalità gestionali e la

possibilità di coinvolgere le Associazioni

al fine di promuovere una

programmazione di carattere culturale,

formativa ed orientativa Azione 1 Catalogare, conservare, accrescere, docu-

mentare, rendere accessibile e valorizzare

il patrimonio della Biblioteca Comunale.

Collaborazione con il Servizio Biblioteca-

rio Nazionale. Riproduzioni. Attività am-

ministrativa e di programmazione e con-

trollo dell’Istituzione.

X x x

Azione 2 Sportello Informagiovani X X

OBIETTIVO N. 2.04.2 - 2016

2.04.2 Gestione servizi rivolti all’utente Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Favorire l'esercizio al diritto allo studio e

all'informazione. Gestione del prestito

locale, interbibliotecario: prestito al

singolo, ai gruppi, agli enti.

Negli ultimi anni tale attività è

notevolmente in crescita ed è opportuno

continuare tale trend anche con l’utilizzo

degli strumenti di ricerca digitale (google

books) o con il costante collegamento alla

rete delle Biblioteche pubbliche. Promuovere ogni iniziativa volta alla

diffusione del libro e della lettura.

Confermare anche per il 2016 il progetto

di promozione alla lettura “Il Gusto di

Leggere” in collaborazione con gli Istituti

Comprensivi al fine di appassionare alla

lettura gli alunni, e nell’ambito

dell’iniziativa nazionale “Il Maggio dei

Libri” organizzare la riproporre la 4a

edizione di “Premiare il Lettore” con la

donazione di un libro ai più assidui

frequentatori e lettori della biblioteca.

In considerazione della notevole

partecipazione ai cicli di letture all’aria

aperta, gli stessi vanno confermati e

ampliati utilizzando altri spazi pubblici.

Azione 1 Gestione del prestito locale, interbibliote-

cario: prestito al singolo, ai gruppi, agli

enti.

X x x

Azione 2 Promuovere ogni iniziativa volta alla dif-

fusione del libro e della lettura: presenta-

zione di libri; incontro con l’autore; lettura

ad alta voce. Organizzare mostre ed espo-

sizioni.

X x

Azione 3 Organizzare il Gusto di Leggere e Pre-

miare il Lettore

X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 2.04.3 - 2016

2.04.3 Rassegna teatrale e cinematografica Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Programmazione di una rassegna di tea-

tro, cinema sia in estate che nel periodo

autunno inverno, con valorizzazione di

artisti e compagnie locali, in collabora-

zione con il Teatro Pubblico Pugliese

X x

OBIETTIVO N. 2.04.4 - 2016

2.04.4 Promozione attività gruppi giovanili Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 In collaborazione con SAM prevedere ini-

ziative di socializzazione e aggregazione

per gruppi giovanili incentrate sulla costi-

tuzione di un “Cantiere Giovane” quale

contenitore che coinvolge scuole, associa-

zioni e giovani artisti in una serie di inizia-

tive volte a promuovere arte e creatività:

“Scuola in Teatro”

“Arena Spettacolo” rappresenta-

zioni all’aperto dedicato alle as-

sociazioni presenti sul territorio;

“Atelier della Creatività” mostre

di giovani artisti, singoli o col-

lettive

X x

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.4 PROGETTO BIBLIOTECA

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziINTROITI CINEMA E TEATRO-SERV.DOM.INDIVIDUALE

58000 1.000,00 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 12.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO BIBLIOTECA 3.01.0570

ALTRI PROVENTI CULTURA(AUDITORIUM SALA LETTURA BIBLIOTECA)-serv. dom. indiv.

58001 0,00 1.600,00 1.600,001.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.600,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO BIBLIOTECA 3.01.0570

SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DAPRIVATI SERVIZIO CULTURA

58003 0,00 20.000,00 20.000,0020.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 20.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO BIBLIOTECA 3.01.0570

PROVENTI CULTURA58005 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO BIBLIOTECA 3.01.0570PIANO COMUNALE DELLA GIOVENTU'-CORRELATO

61003 0,00 30.000,00 30.000,0030.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 30.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA

SERVIZIO BIBLIOTECA 3.01.0600

Totale Categoria 2 1.000,00 64.600,00 64.600,0064.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 64.600,00

Totale Tipologia 100 1.000,00 64.600,00 64.600,0064.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 64.600,00

Totale Titolo 3 1.000,00 64.600,00 64.600,0064.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 64.600,00

Totale Centro di Responsabilità 1.000,00 64.600,00 64.600,0064.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 64.600,00

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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.4 PROGETTO BIBLIOTECA

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate1.000,00 64.600,00 64.600,00164.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 64.600,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 1.000,00 64.600,00 64.600,0064.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 64.600,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.4 PROGETTO BIBLIOTECA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziBIBLIOTECA-ACQUISTI325001 239,80 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO BIBLIOTECA

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.05.02.02

BIBLIOTECA-PRESTAZIONI DI SERVIZI326001 3.010,40 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO BIBLIOTECA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.02.03

0,00

15.000,000,00

15.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

3.250,20di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

15.000,00

previsione di cassa

15.000,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiQUOTE ASSOCIATIVE CULTURA331000 0,00 4.216,40 4.216,404.216,40previsione di competenza

previsione di cassa 4.216,40

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO BIBLIOTECA

1.04.01.02.0002.3.1.01.021.05.02.05

0,00

4.216,400,00

4.216,40Totale Macroaggretato 1040,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

4.216,40

previsione di cassa

4.216,40

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

19.216,403.250,20

0,00

19.216,400,00

0,0019.216,40

19.216,40

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.4 PROGETTO BIBLIOTECA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

3.250,20 19.216,40 19.216,4019.216,40previsione di competenza

previsione di cassa 19.216,40

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 5 3.250,20 19.216,40 19.216,4019.216,40previsione di competenza

previsione di cassa 19.216,40

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop

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PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 2.4 PROGETTO BIBLIOTECA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziPIANO COMUNALE GIOVENTU'377002 4.250,00 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 40.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DALUISO PASQUALINASERVIZIO BIBLIOTECA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.06.03.03

0,00

40.000,000,00

40.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

4.250,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

40.000,00

previsione di cassa

40.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

40.000,004.250,00

0,00

40.000,000,00

0,0040.000,00

40.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.250,00 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 40.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 6 4.250,00 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 40.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 7.500,20 59.216,40 59.216,4059.216,40previsione di competenza

previsione di cassa 59.216,40

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 7.500,20 59.216,40 59.216,4059.216,40previsione di competenza

previsione di cassa 59.216,40

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

INDICATORI OBIETTIVO

N. DESCRIZIONE Indicatore

Azione Tipo in-

dicatore

Formula Dati da riscontrare

1 2.01.1 Sostenere la rete dei ser-

vizi per la prima infanzia e la

conciliazione dei tempi di vita e

lavoro negli spazi urbani

Azione 1 Efficacia Posti sili nido

2016 > posti

asilo nido 2014

Numero posti asili

Azione 2 Efficacia Servizi attivati

Azione 3 Efficienza Buoni servizi erogati

Azione 4 Efficienza Convenzioni stipulate

Azione 5 Efficacia Report informativo

Azione 6 Efficacia Iscrizione al catalogo

regioanle

Azione 7 Efficienza Costituzione ufficio

2 2.01.2 Contrastare le povertà e

promuovere l’inclusione sociale

Azione 1 Efficacia Istituzione PIS

Azione 2 Efficacia Costituzione rete acco-

glienza

Azione 3 Efficacia Numero reinserimento

lavorativo

3 2.01.3 Favorire l’accesso dei cit-

tadini alla rete dei servizi territo-

riali, promuovere l’accoglienza,

l’integrazione e il dialogo inter-

culturale

Azione 1 Efficacia Punti di accesso

Azione 2 Efficacia Ufficio mediazione cul-

turale

Azione 3 Efficienza Istituzione PUA

Azione 4 Efficacia Funzionamento UVM

4 2.01.4 Sostenere le responsabilità

genitoriali, tutelare i diritti dei

minori, promuovere la partecipa-

zione ei il protagonismo delle

nuove generazioni

Azione 1 Efficacia Attivazione e funziona-

mento ADE

Azione 2 Efficienza Incremento ADE

Azione 3 Efficacia Numero di affido

Azione 4

Efficienza Istituzione elenco

5 2.01.5 Favorire il benessere delle

persone anziane e promuovere

l’integrazione sociosanitaria e la

presa in carico integrata delle non

autosufficienze

Azione 1 Efficienza Utenti ADI

Azione 2 Efficacia Numero Utenti

Azione 3 Efficacia Numero Utenti

Azione 4 Efficacia Numero percorsi

Azione 5 Efficienza Rete/offerta

Azione 6 Efficienza Numero interventi

Azione 7 Efficacia Stipula accordo

Azione 8 Efficienza Numero presa in carico

Azione 9 Efficienza Numero presa in carico

6 2.01.6 Prevenire e contrastare il

maltrattamento e la violenza di

genere e ai danni di minori

Azione 1 Efficacia Costituzione rete

Azione 2 Efficienza Costituzione equipe

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

7 2.02.1 Punto solidale Azione 1 Efficienza Numero utenti

Azione 2 Efficacia Istituzione servizio

8 2.02.2 Socializzazione anziani Azione 1 Efficacia Apertura centro

Azione 2 Efficienza Organizzazione sog-

giorni

Azione 3 Efficienza Numero volontari

Azione 4 Efficacia Realizzazione orti e ar-

teterapia

9 2.02.3 Il sostegno al volontariato Azione 1 Efficacia Numero convenzioni

Azione 2 Efficienza Organizzazione evento

10 2.02.4 Servizio Civile Azione1 Efficienza Attività di formazione

Azione 2 Efficacia Partecipazione bando

11 2.03.1 Patto formativo per la città

Azione 1 Efficienza Miglioramento inter-

venti con le stesse ri-

sorse

Azione 2 Efficacia Numero di attività ex-

trascolastiche e au-

mento tempo pieno

12 2.03.2 Servizio Mensa e trasporto

scolastico

Azione 1 Efficacia Numero utenti

Azione 2 Efficienza Attuazione progetto

Azione 3 Efficacia Certificazione idoneità

13 2.03.3 Mediazione culturale

Azione 1 Efficacia Relazione del Respon-

sabile

14 2.03.4 Benessere alimentare

Azione 1 Efficacia Numero visite e nu-

mero eventi

Azione 3 Efficacia Numero utenti

15 2.04.1 Gestione servizi di back

office.

Azione 1 Efficacia Numero libri catalogati

Azione 2 Efficacia Apertura sportello

16 2.04.2 Gestione servizi rivolti

all’utente

Azione 1 Efficienza Aumento utenza con le

medesime risorse fi-

nanziarie.

Azione 2 Efficacia Numero eventi

17 2.04.3 Rassegna teatrale e cine-

matografica

Azione 1 Efficienza Organizzazione rasse-

gna

18 2.04.4 Promozione attività gruppi

giovanili

Azione 1 Efficacia Numero eventi

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVI SETTORE SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

N. Servizio Obiettivo Peso % 1 2.01 Piano sociale di zona 2.01.1 Sostenere la rete dei servizi per la prima

infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e

lavoro negli spazi urbani

7 %

2 2.01 Piano sociale di zona 2.01.2 Contrastare le povertà e promuovere

l’inclusione sociale

5 %

3 2.01 Piano sociale di zona 2.01.3 Favorire l’accesso dei cittadini alla rete

dei servizi territoriali, promuovere l’acco-

glienza, l’integrazione e il dialogo intercultu-

rale

5%

4 2.01 Piano sociale di zona 2.01.4 Sostenere le responsabilità genitoriali,

tutelare i diritti dei minori, promuovere la par-

tecipazione ei il protagonismo delle nuove ge-

nerazioni

8 %

5 2.01 Piano sociale di zona 2.01.5 Favorire il benessere delle persone an-

ziane e promuovere l’integrazione sociosani-

taria e la presa in carico integrata delle non au-

tosufficienze

10 %

6 2.01 Piano sociale di zona 2.01.6 Prevenire e contrastare il maltratta-

mento e la violenza di genere e ai danni di mi-

nori

5%

7 2.02 Servizi sociali 2.02.1 Punto solidale 5%

8 2.02 Servizi sociali 2.02.2 Socializzazione anziani 7%

9 2.02 Servizi sociali 2.02.3 Il sostegno al volontariato 2%

10 2.02 Servizi sociali 2.02.4 Servizio Civile 3%

11 2.03 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi 2.03.1 Patto formativo per la città 5%

12 2.03 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi 2.03.2 Servizio Mensa e trasporto scolastico 5%

13 2.03 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi 2.03.3 Mediazione culturale 5%

14 2.03 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi 2.04.4 Benessere alimentare 8%

15 2.04 - Biblioteca Comunale 2.04.1 Gestione servizi di back 5%

16 2.04 - Biblioteca Comunale 2.04.2 Gestione servizi rivolti all'utente 5%

17 2.04 - Biblioteca Comunale 2.04.3 Rassegna teatrale e cinematografica 5%

18 2.04 - Biblioteca Comunale 2.04.4 Promozione attività gruppi giovanili 5%

TOTALE 100 %

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018

SETTORE III - ECONOMICO FINANZIARIO

ANNO 2016

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

SERVIZI:

3.01 Servizio Bilancio;

3.02 Servizio Personale;

3.03 Servizio Entrate;

3.04 Servizio Provveditorato - Economato;

Responsabile del Settore: Dott.ssa Filomena Consiglia Dipace

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE

Responsabile di Settore: Filomena Consiglia Dipace

Responsabile servizio bilancio: Raffaele Capuano

Responsabile servizio personale: Patrizia Camporeale

Responsabile del Servizio Entrate: Giuseppe Lauriola

Responsabile Provveditorato ed Economato: Leonardo Ingravallo

Istruttore amministrativo categoria C: Antonio Giacomoantonio

Istruttore amministrativo categoria C: Rosa Dipaola

Collaboratore amministrativo categoria B: Ruggiero Rinella

Collaboratore amministrativo categoria B: Maria Piazzolla

Collaboratore amministrativo categoria B: Michele Spina

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad

ogni singolo servizio del Settore.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

III SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

Codifica

3.01

Servizio

Servizio Bilancio

Responsabile P.O.

Filomena Consiglia Dipace

Responsabile Serv.

Raffaele Capuano

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Filomena Consiglia Dipace

D

Istruttore Direttivo Contabile

Raffaele Capuano C Istruttore Amministrativo Contabile

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Pr

opos

ta P

EG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.01 - SERVIZIO BILANCIO

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO BILANCIO Il servizio Bilancio si occupa della programmazione economico finanziaria dell’ente attraverso la predisposizione dei

seguenti documenti:

o Relazione previsionale e programmatica

o Bilancio pluriennale di previsione

o Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione

- Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accerta-

mento delle entrate e di impegno di spese;

- Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;

- Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali,

mandati);

- Cura tutti gli adempimenti connessi al mantenimento degli equilibri di bilancio;

- Coordina l’operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;

- Predispone la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto

di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;

- Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all’IVA;

- Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;

- Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge alla redazione della dichiarazione IRAP, e in collabo-

razione con il Servizio Personale e Organizzazione, del Mod.770 curandone la trasmissione.

- Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e

dell'IRAP;

- Cura i rapporti con le società di capitali e gli altri organismi cui il comune partecipa in riferimenti alla gestione

degli adempimenti amministrativi connessi;

- Cura tutti gli adempimenti relativi all’accensione e al rimborso dei prestiti.

- Cura l’aggiornamento del Regolamento di contabilità dell’ente;

- Cura i rapporti: con la Corte dei Conti, per quanto di competenza; con il servizio di tesoreria anche per la gestione

del progetto SIOPE ed alla procedura degli ordinativi informatici; con gli agenti contabili e riscuotitori interni;

con l’organo di Revisione Economico/Finanziaria in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei pareri sul

bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul rendiconto di gestione, nonché alla redazione delle relazioni sui bilanci

di previsione e dei rendiconti di gestione da inviare alla Corte dei Conti.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2017

PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PROGETTO Servizio Bilancio

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2015 ANNO COMPLETAMENTO 2017

OBIETTIVO N. 3.01.1 - 2016

3.01.1 Gestione finanziaria

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità L’esigenza di armonizzazione dei bilanci

della Pubblica Amministrazione,

introdotta fin dall’approvazione della

Legge Delega sul federalismo fiscale

(legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della

Legge di contabilità e finanza pubblica

(legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è

divenuta realtà con l’approvazione del

Decreto legislativo n. 118 del 2011 e,

ancor più, con il Decreto legislativo

integrativo e correttivo n. 126 del 2014.

La riforma stabilisce per regioni ed enti

locali, l’adozione di regole contabili

uniformi, di un comune piano dei conti

integrato e di comuni schemi di bilancio,

l’adozione di un bilancio consolidato con

le aziende, società o altri organismi

controllati, la definizione di un sistema di

indicatori di risultato semplici, misurabili,

nonché l’affiancamento, a fini conoscitivi,

di un sistema di contabilità economico-

patrimoniale al sistema di contabilità

finanziaria.

Nel 2016 è entrato in vigore il nuovo

sistema contabile (bilancio armonizzato)

Insieme al nuovo sistema armonizzato la

nuova legge di stabilità ha previsto una

accelerazione dell’attribuzione del fondo

di solidarietà in base ai costi standard e al

recupero di capacità fiscale.

Sono tutti adempimenti che impongono un

cambio di passo all’intero sistema

burocratico dell’Ente, con maggiore

interazione tra i vari settori e l’assunzione

del settore economico finanziario di un

ruolo centrale.

Ciò stante l’attività gestionale del servizio

bilancio dovrà focalizzarsi sui seguenti

punti:

introduzione del nuovo sistema conta-

bile armonizzato previsto dal D.Lgs

118/2011;

consolidamento del nuovo sistema in-

formativo contabile

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

costante monitoraggio dei flussi fi-

nanziari in entrata e in uscita per it ri-

spetto degli equilibri di bilancio;

monitoraggio mensile dell'indice di

tempestività dei pagamenti;

introduzione contabilità economico

patrimoniale in partite doppia;

sviluppo di ulteriori forme di facilita-

zione dei cittadini nei pagamenti a fa-

vore della pubblica amministrazione,

con ('introduzione dell'Identificativo

unico di versamento (IUV);

collaborazione e supporto alle attività

del Revisore dei Conti;

predisposizione del Documento

Unico di Programmazione e avvio a

regime del nuovo Sistema di Bilancio,

controllo e consuntivazione previsto

dal D.Lgs. 118/2011;

predisposizione bilancio consolidato

dell'Ente, comprensivo delle società

partecipate.

monitoraggio del mantenimento degli

equilibri di bilancio attraverso il

controllo dello stato di accertamento

delle entrate e di impegno delle spese

interventi atti a favorire la capacità di

spesa rispetto agli stanziamenti di

bilancio disponibili;

miglioramento delle tecniche di

presentazione del bilancio, variazioni

di bilancio, e connesse risorse

finanziarie, anche al fine di agevolare

la discussione tra Consiglio ed

Organo Esecutivo;

riscontro di nuovi spazi finanziari

derivanti dallo svolgimento del ruolo

di Comune capo fila del Piano Sociale

di Zona

interventi atti a favorire la capacità di

spesa rispetto agli stanziamenti di

bilancio disponibili;

Le azioni:

Azione 1 Adeguamento nuove codifiche di bilancio x

Azione 2 monitoraggio mensile dell'indice di tempe-

stività dei pagamenti X X X

Azione 3 monitoraggio del mantenimento degli

equilibri di bilancio attraverso il controllo

dello stato di accertamento delle entrate e

di impegno delle spese, nonché attraverso

un’attenta analisi dei residui attivi e pas-

sivi;

X X X

Azione 4 miglioramento delle tecniche di presenta-

zione del bilancio, variazioni di bilancio, e

connesse risorse finanziarie, anche al fine

di agevolare la discussione tra Consiglio

ed Organo Esecutivo

X

Azione 5 costante verifica del rispetto degli obblighi

imposti dalle norme finalizzate al rispetto

del patto di stabilità interno.

X X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 3.01.2 - 2012 3.01.2 Dematerializzazione dei documenti contabili.

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Al fine di ottimizzare le procedure con

conseguente riduzione dei tempi di lavora-zione dei documenti contabili e conclu-sione dei procedimenti, si svilupperà un'e-stensione ed implementazione della proce-dura di liquidazione web che consenta la semplificazione dei processi contabili, in coerenza con la fatturazione elettronica. I visti o pareri di qualsivoglia natura de-vono essere acquisiti in forma digitale.

Azione 1 Invio mensile delle fatture liquidate 100% 100% 100%

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 9Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE12300 77.190,01 2.260.460,38 2.260.460,382.260.460,38previsione di competenza

previsione di cassa 2.260.460,381.03.01.01.0001.1.1.01.99DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 1.03.0120

Totale Categoria 99 77.190,01 2.260.460,38 2.260.460,382.260.460,38previsione di competenzaprevisione di cassa 2.260.460,38

Totale Tipologia 101 77.190,01 2.260.460,38 2.260.460,382.260.460,38previsione di competenzaprevisione di cassa 2.260.460,38

Totale Titolo 1 77.190,01 2.260.460,38 2.260.460,382.260.460,38previsione di competenzaprevisione di cassa 2.260.460,38

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PEG

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CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliCONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTROIL 1993 TIT.2010130

14004 0,00 0,00 0,0024.880,37previsione di competenzaprevisione di cassa 24.880,37

2.01.01.01.0001.3.1.01.01

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

2.01.0130

CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMUIMPRESE COSTRUTTRICI, FORZEARMATE(ART.3 D.L. 102/2013)

15906 0,00 15.142,25 15.142,2515.142,25previsione di competenzaprevisione di cassa 15.142,25

2.01.01.01.0001.3.1.01.01

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

2.01.0140

CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMUTERRENI AGRICOLI

15907 0,00 37.748,86 37.748,8637.748,86previsione di competenzaprevisione di cassa 37.748,86

2.01.01.01.0001.3.1.01.01DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 2.01.0140

CONTRIBUTO VISITE FISCALI15910 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000,00

2.01.01.01.0001.3.1.01.01.001DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 2.01.0140CONTRIBUTO ART. 8, COMMA 10, D.L.78/2015

15911 0,00 93.000,00 93.000,0093.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 93.000,00

2.01.01.01.0001.3.1.01.01DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 2.01.0140

CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUICONTRATTI NEL 2015

15913 0,00 57.820,43 56.456,3559.144,76previsione di competenzaprevisione di cassa 59.144,76

2.01.01.01.0001.1.3.01.01.001DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 2.01.0140

Totale Categoria 1 0,00 204.711,54 203.347,46230.916,24previsione di competenzaprevisione di cassa 230.916,24

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliFUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONDI GESTIONE E DI CONTROLLOPERSONALE EX 285

16000 24.084,00 24.084,00 24.084,0024.084,00previsione di competenzaprevisione di cassa 24.084,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02

DIPACE FILOMENA 2.02.0150

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

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RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

SERVIZIO BILANCIO

TRASFERIMENTO REGIONALE PERSONALEEX UMA-COMPETENZE FISSE

25000 0,00 33.706,34 33.706,3433.706,34previsione di competenzaprevisione di cassa 33.706,34

2.01.01.02.0001.3.1.01.02DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 2.02.0240

TRASFERIMENTO REGIONALE PERSONALEEX UMA-COMPETENZE ACCESSORIE

25001 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 2.02.0240

Totale Categoria 2 24.084,00 62.790,34 62.790,3462.790,34previsione di competenzaprevisione di cassa 62.790,34

Totale Tipologia 101 24.084,00 267.501,88 266.137,80293.706,58previsione di competenzaprevisione di cassa 293.706,58

Totale Titolo 2 24.084,00 267.501,88 266.137,80293.706,58previsione di competenzaprevisione di cassa 293.706,58

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

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Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 300 Interessi attivi

Categoria 3 Altri interessi attiviINTERESSI ATTIVI V/BANCA89200 0,00 5.000,00 5.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,003.03.03.99.000

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 3.03.0890

Totale Categoria 3 0,00 5.000,00 5.000,003.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.000,00

Totale Tipologia 300 0,00 5.000,00 5.000,003.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.000,00

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.PROVENTI VARI Tit.305094092000 195,64 35.000,00 35.000,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.000,003.05.99.99.0001.4.9.99DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 3.05.0940IVA A CREDITO PER ATTIVITA'COMMERCIALI TIT.305940

92004 4.697,18 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

3.05.99.99.0001.4.9.99DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 3.05.0940

Totale Categoria 99 4.892,82 35.000,00 35.000,0030.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 30.000,00

Totale Tipologia 500 4.892,82 35.000,00 35.000,0030.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 30.000,00

Totale Titolo 3 4.892,82 40.000,00 40.000,0033.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 33.000,00

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

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Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereANTICIPAZIONI DI TESORERIA Tit.5011090107000 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.200.000,007.01.01.01.000

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 5.01.1090

Totale Categoria 1 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.200.000,00

Totale Tipologia 100 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.200.000,00

Totale Titolo 7 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.200.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

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Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Categoria 1 Altre ritenuteRITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZI LIAL PERSONALE

114000 21.589,83 600.000,00 600.000,00600.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 600.000,00

9.01.01.99.0002.4.7.04.15DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 6.01.0000

Totale Categoria 1 21.589,83 600.000,00 600.000,00600.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 600.000,00

Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendenteRITENUTE ERARIALI(dipendenti)115000 84.231,12 700.000,00 700.000,00700.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 700.000,009.01.02.01.0002.4.5.05.02DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 6.02.0000RITENUTE ERARIALI(professionisti)115100 46.344,60 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,009.01.02.01.0002.4.5.05.02DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 6.02.0000RITENUTE ERARIALI(esproprio)115200 0,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,009.01.02.02.0002.4.6.02.01DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 6.02.0000RITENUTE CONTRIBUTI115300 0,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,009.01.02.02.0002.4.6.02.01DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 6.02.0000

Totale Categoria 2 130.575,72 1.300.000,00 1.300.000,001.300.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.300.000,00

Categoria 99 Altre entrate per partite di giroALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI116000 1.922,11 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,009.01.99.99.0002.4.7.04.99DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 6.03.0000

Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 9Prop

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI ASPESE CORRENTI ART. 195 TUEL

118018 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

9.01.99.06.000

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 6.05.0000

REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195TUEL

118019 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

9.01.99.06.000

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 6.05.0000

DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI ASPESE CORRENTI ART. 195 TUEL

120010 0,00 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000.000,00

9.01.99.06.000

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 6.07.0000

REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195TUEL

120011 0,00 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000.000,00

9.01.99.06.000

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 6.07.0000

Totale Categoria 99 1.922,11 10.200.000,00 10.200.000,0010.200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.200.000,00

Totale Tipologia 100 154.087,66 12.100.000,00 12.100.000,0012.100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 12.100.000,00

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terziRITENUTE IVA (SPLIT PAYMENT)115400 0,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.500.000,009.02.05.01.0002.4.5.04.01.01DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 6.02.0000

Totale Categoria 5 0,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.500.000,00

Categoria 99 Altre entrate per conto terziRIMBORSO SPESE CONTO TERZI118000 0,00 600.000,00 600.000,00600.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 600.000,009.02.99.99.000

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 6.05.0000

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PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

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DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

RITENUTE IVA (SPLIT PAYMENT)118020 0,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.500.000,00

9.02.99.99.0001.3.2.08.05.02.001DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO 6.05.0000

Totale Categoria 99 0,00 2.100.000,00 2.100.000,002.100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.100.000,00

Totale Tipologia 200 0,00 3.600.000,00 3.600.000,003.600.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.600.000,00

Totale Titolo 9 154.087,66 15.700.000,00 15.700.000,0015.700.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.700.000,00

Totale Centro di Responsabilità 260.254,49 23.467.962,26 23.466.598,1823.487.166,96previsione di competenzaprevisione di cassa 23.487.166,96

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate260.254,49 23.467.962,26 23.466.598,1823.587.166,96previsione di competenza

previsione di cassa 23.487.166,96

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 260.254,49 23.467.962,26 23.466.598,1823.487.166,96previsione di competenzaprevisione di cassa 23.487.166,96

0,00 0,00

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI

13003 3.590,17 12.800,00 12.800,0012.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 12.800,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.02.01.99.000

1.01.01.07

0,00

12.800,000,00

12.800,00Totale Macroaggretato 1020,00

3.590,17di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

12.800,00

previsione di cassa

12.800,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziINDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI3001 9.220,12 115.000,00 115.000,00115.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 115.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.03.02.01.0002.1.2.01.011.01.01.03

CONVENZIONE REVISORE DEI CONTI3003 16.111,92 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.03.02.01.0002.1.2.01.011.01.01.03

0,00

123.000,000,00

123.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

25.332,04di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

123.000,00

previsione di cassa

123.000,00

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI

12000 0,00 622,26 610,68633,33previsione di competenza

previsione di cassa 633,33

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.01.01.06

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Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

633,330,00

610,68Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

633,33

previsione di cassa

622,26

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

136.422,2628.922,21

0,00

136.433,330,00

0,00136.433,33

136.410,68

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

28.922,21 136.422,26 136.410,68136.433,33previsione di competenza

previsione di cassa 136.433,33

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SEGRETERIA GENERALE

29000 0,00 9.073,46 8.844,209.297,31previsione di competenza

previsione di cassa 9.297,31

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.01.02.06

0,00

9.297,310,00

8.844,20Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

9.297,31

previsione di cassa

9.073,46

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

9.073,460,00

0,00

9.297,310,00

0,009.297,31

8.844,20

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 9.073,46 8.844,209.297,31previsione di competenza

previsione di cassa 9.297,31

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

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Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO DI BENI RAGIONERIA36000 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.03.01.01.0002.1.1.01.011.01.03.02

PRESTAZIONI RAGIONERIA37000 6.772,78 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.03.03

CONVENZIONE BANCA CARIMETESORERIA COMUNALE

37001 15.027,78 36.600,00 36.600,0036.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 36.600,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.03.03

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE37003 0,00 100,00 100,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.03.03

CONTRATTO MITOS IVA37005 0,00 2.500,00 2.500,002.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.500,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.03.02.19.0002.1.2.01.161.01.03.03

0,00

44.200,000,00

44.200,00Totale Macroaggretato 1030,00

21.800,56di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

44.200,00

previsione di cassa

44.200,00

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI V/BANCA GESTIONEECONOMICA

46000 0,00 21.000,00 21.000,0021.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 21.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.06.99.0003.1.1.07.031.01.03.06

0,00

21.000,000,00

21.000,00Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

21.000,00

previsione di cassa

21.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 30Prop

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

65.200,0021.800,56

0,00

65.200,000,00

0,0065.200,00

65.200,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

21.800,56 65.200,00 65.200,0065.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 65.200,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 30,000,00

0,000,00

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziCOMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI54001 1.558,84 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.04.03

RISCOSSIONI TRIBUTI-SPESE POSTALI54002 10.339,72 10.000,00 10.000,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.04.03

0,00

24.000,000,00

14.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

11.898,56di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

24.000,00

previsione di cassa

14.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

14.000,0011.898,56

0,00

24.000,000,00

0,0024.000,00

14.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

11.898,56 14.000,00 14.000,0024.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 24.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 40,000,00

0,000,00

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI GESTIONE BENI DEMANIALI EPATRIMONI ALI

80000 0,00 2.739,06 2.648,172.826,02previsione di competenza

previsione di cassa 2.826,02

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.01.05.06

0,00

2.826,020,00

2.648,17Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

2.826,02

previsione di cassa

2.739,06

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

2.739,060,00

0,00

2.826,020,00

0,002.826,02

2.648,17

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 2.739,06 2.648,172.826,02previsione di competenza

previsione di cassa 2.826,02

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI UFFICIO TECNICO

97000 0,00 1.770,92 1.738,641.801,76previsione di competenza

previsione di cassa 1.801,76

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.01.06.06

0,00

1.801,760,00

1.738,64Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.801,76

previsione di cassa

1.770,92

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

1.770,920,00

0,00

1.801,760,00

0,001.801,76

1.738,64

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 30Prop

osta

PEG

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BILANCIO

CAPITOLO

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00 1.770,92 1.738,641.801,76previsione di competenza

previsione di cassa 1.801,76

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 60,000,00

0,000,00

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIVA A DEBITO PER ATTIVITA'COMMERCIALI

132000 4.882,24 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.10.03.01.0002.4.5.06.031.01.08.07

0,00

5.000,000,00

5.000,00Totale Macroaggretato 1020,00

4.882,24di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

5.000,00

previsione di cassa

5.000,00

Macroaggregato 110 Altre spese correntiFONDO DI RISERVA ALTRI SERVIZIGENERALI

136000 0,00 43.998,52 43.579,7744.109,56previsione di competenza

previsione di cassa 44.109,56

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.10.01.01.000

1.01.08.11

0,00

44.109,560,00

43.579,77Totale Macroaggretato 1100,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

44.109,56

previsione di cassa

43.998,52

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

48.998,524.882,24

0,00

49.109,560,00

0,0049.109,56

48.579,77

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.882,24 48.998,52 48.579,7749.109,56previsione di competenza

previsione di cassa 49.109,56

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 110,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 30Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Missione 1 67.503,57 278.204,22 277.421,46288.667,98previsione di competenza

previsione di cassa 288.667,98

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 30Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI POLIZIA MUNICIPALETIT.1030106

182000 0,00 1.341,31 1.318,391.363,12previsione di competenza

previsione di cassa 1.363,12

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.03.01.06

0,00

1.363,120,00

1.318,39Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.363,12

previsione di cassa

1.341,31

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

1.341,310,00

0,00

1.363,120,00

0,001.363,12

1.318,39

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 1.341,31 1.318,391.363,12previsione di competenza

previsione di cassa 1.363,12

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 3 0,00 1.341,31 1.318,391.363,12previsione di competenza

previsione di cassa 1.363,12

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 30Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

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BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SCUOLA MATERNA

233000 0,00 13.253,42 13.021,5613.474,32previsione di competenza

previsione di cassa 13.474,32

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.04.01.06

0,00

13.474,320,00

13.021,56Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

13.474,32

previsione di cassa

13.253,42

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

13.253,420,00

0,00

13.474,320,00

0,0013.474,32

13.021,56

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 13.253,42 13.021,5613.474,32previsione di competenza

previsione di cassa 13.474,32

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ISTRUZIONE ELEMENTARE

250000 0,00 43.796,03 42.932,5244.625,08previsione di competenza

previsione di cassa 44.625,08

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.04.02.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ISTRUZIONE MEDIA

267000 0,00 22.399,49 21.866,3622.917,85previsione di competenza

previsione di cassa 22.917,85

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.04.03.06

Stampato il 21/03/2016 Pagina 9 di 30Prop

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

67.542,930,00

64.798,88Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

67.542,93

previsione di cassa

66.195,52

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

66.195,520,00

0,00

67.542,930,00

0,0067.542,93

64.798,88

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 66.195,52 64.798,8867.542,93previsione di competenza

previsione di cassa 67.542,93

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI TRASPORTO

301000 0,00 4.750,53 4.482,875.032,14previsione di competenza

previsione di cassa 5.032,14

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.04.05.06

0,00

5.032,140,00

4.482,87Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

5.032,14

previsione di cassa

4.750,53

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

4.750,530,00

0,00

5.032,140,00

0,005.032,14

4.482,87

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 4.750,53 4.482,875.032,14previsione di competenza

previsione di cassa 5.032,14

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 60,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 10 di 30Prop

osta

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Missione 4 0,00 84.199,47 82.303,3186.049,39previsione di competenza

previsione di cassa 86.049,39

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 11 di 30Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

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Cod. Bilancio tuel 267

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI BIBLIOTECHE

318000 0,00 10.326,39 10.106,5810.538,64previsione di competenza

previsione di cassa 10.538,64

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.05.01.06

0,00

10.538,640,00

10.106,58Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

10.538,64

previsione di cassa

10.326,39

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

10.326,390,00

0,00

10.538,640,00

0,0010.538,64

10.106,58

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 10.326,39 10.106,5810.538,64previsione di competenza

previsione di cassa 10.538,64

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 5 0,00 10.326,39 10.106,5810.538,64previsione di competenza

previsione di cassa 10.538,64

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 12 di 30Prop

osta

PEG

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

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Cod. Bilancio tuel 267

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI PISCINE COMUNALI

352000 0,00 3.486,08 3.420,793.548,54previsione di competenza

previsione di cassa 3.548,54

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.06.99.0003.1.1.07.031.06.01.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI STADIO COMUNALE

369000 0,00 11.339,11 10.084,1412.546,16previsione di competenza

previsione di cassa 12.546,16

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.04.04.0003.1.1.03.011.06.02.06

0,00

16.094,700,00

13.504,93Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

16.094,70

previsione di cassa

14.825,19

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

14.825,190,00

0,00

16.094,700,00

0,0016.094,70

13.504,93

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 14.825,19 13.504,9316.094,70previsione di competenza

previsione di cassa 16.094,70

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 6 0,00 14.825,19 13.504,9316.094,70previsione di competenza

previsione di cassa 16.094,70

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 13 di 30Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITOR IO

488000 0,00 25.689,56 25.231,9426.126,01previsione di competenza

previsione di cassa 26.126,01

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.09.01.06

0,00

26.126,010,00

25.231,94Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

26.126,01

previsione di cassa

25.689,56

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

25.689,560,00

0,00

26.126,010,00

0,0026.126,01

25.231,94

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 25.689,56 25.231,9426.126,01previsione di competenza

previsione di cassa 26.126,01

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA LOCA LE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICA-PO

505000 0,00 29.542,19 28.395,7030.632,31previsione di competenza

previsione di cassa 30.632,31

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.09.02.06

Stampato il 21/03/2016 Pagina 14 di 30Prop

osta

PEG

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CAPITOLO

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

30.632,310,00

28.395,70Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

30.632,31

previsione di cassa

29.542,19

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

29.542,190,00

0,00

30.632,310,00

0,0030.632,31

28.395,70

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 29.542,19 28.395,7030.632,31previsione di competenza

previsione di cassa 30.632,31

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 8 0,00 55.231,75 53.627,6456.758,32previsione di competenza

previsione di cassa 56.758,32

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 15 di 30Prop

osta

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BILANCIO

CAPITOLO

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

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RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 3 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

556000 0,00 10.807,98 10.609,1810.997,99previsione di competenza

previsione di cassa 10.997,99

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.09.05.06

0,00

10.997,990,00

10.609,18Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

10.997,99

previsione di cassa

10.807,98

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

10.807,980,00

0,00

10.997,990,00

0,0010.997,99

10.609,18

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 10.807,98 10.609,1810.997,99previsione di competenza

previsione di cassa 10.997,99

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 30,000,00

0,000,00

Programma 4 Servizio idrico integrato

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

539000 0,00 11.766,10 11.486,8112.035,41previsione di competenza

previsione di cassa 12.035,41

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.09.04.06

0,00

12.035,410,00

11.486,81Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

12.035,41

previsione di cassa

11.766,10

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

11.766,100,00

0,00

12.035,410,00

0,0012.035,41

11.486,81

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 11.766,10 11.486,8112.035,41previsione di competenza

previsione di cassa 12.035,41

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 40,000,00

0,000,00

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBI ENTALE DEL VERDE EDALTRI SERVIZI R

573000 0,00 25.472,93 24.784,2326.169,44previsione di competenza

previsione di cassa 26.169,44

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.09.06.06

0,00

26.169,440,00

24.784,23Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

26.169,44

previsione di cassa

25.472,93

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

25.472,930,00

0,00

26.169,440,00

0,0026.169,44

24.784,23

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 25.472,93 24.784,2326.169,44previsione di competenza

previsione di cassa 26.169,44

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Totale Missione 9 0,00 48.047,01 46.880,2249.202,84previsione di competenza

previsione di cassa 49.202,84

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 17 di 30Prop

osta

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

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Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 2 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO OPERE FARI E FANALI464000 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.04.01.02.0002.3.1.01.021.08.03.05

0,00

1.000,000,00

1.000,00Totale Macroaggretato 1040,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.000,00

previsione di cassa

1.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

1.000,000,00

0,00

1.000,000,00

0,001.000,00

1.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI437000 0,00 213.656,48 208.553,85218.737,29previsione di competenza

previsione di cassa 218.737,29

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.08.01.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI

454000 0,00 16.467,22 16.179,5416.741,26previsione di competenza

previsione di cassa 16.741,26

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.08.02.06

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

235.478,550,00

224.733,39Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

235.478,55

previsione di cassa

230.123,70

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

230.123,700,00

0,00

235.478,550,00

0,00235.478,55

224.733,39

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 230.123,70 224.733,39235.478,55previsione di competenza

previsione di cassa 235.478,55

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Totale Missione 10 0,00 231.123,70 225.733,39236.478,55previsione di competenza

previsione di cassa 236.478,55

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 19 di 30Prop

osta

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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

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Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

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PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ASILI NIDO

590000 0,00 11.528,02 11.317,3011.729,32previsione di competenza

previsione di cassa 11.729,32

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.10.01.06

0,00

11.729,320,00

11.317,30Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

11.729,32

previsione di cassa

11.528,02

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

11.528,020,00

0,00

11.729,320,00

0,0011.729,32

11.317,30

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 11.528,02 11.317,3011.729,32previsione di competenza

previsione di cassa 11.729,32

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ASSISTENZA

641000 0,00 11.605,50 11.347,4411.855,58previsione di competenza

previsione di cassa 11.855,58

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.10.04.06

0,00

11.855,580,00

11.347,44Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

11.855,58

previsione di cassa

11.605,50

Stampato il 21/03/2016 Pagina 20 di 30Prop

osta

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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

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BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

11.605,500,00

0,00

11.855,580,00

0,0011.855,58

11.347,44

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 11.605,50 11.347,4411.855,58previsione di competenza

previsione di cassa 11.855,58

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE

658000 0,00 4.916,71 4.829,235.000,13previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,13

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.10.05.06

0,00

5.000,130,00

4.829,23Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

5.000,13

previsione di cassa

4.916,71

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

4.916,710,00

0,00

5.000,130,00

0,005.000,13

4.829,23

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 4.916,71 4.829,235.000,13previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,13

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 90,000,00

0,000,00

Totale Missione 12 0,00 28.050,23 27.493,9728.585,03previsione di competenza

previsione di cassa 28.585,03

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 21 di 30Prop

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 1 Industria PMI e Artigianato

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SERVIZI RELATIVIALL'INDUSTRIA TIT.1110406

726000 0,00 15.540,78 15.244,9515.823,20previsione di competenza

previsione di cassa 15.823,20

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.11.04.06

0,00

15.823,200,00

15.244,95Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

15.823,20

previsione di cassa

15.540,78

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

15.540,780,00

0,00

15.823,200,00

0,0015.823,20

15.244,95

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 15.540,78 15.244,9515.823,20previsione di competenza

previsione di cassa 15.823,20

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI FIERE

692000 0,00 26.365,45 25.843,2926.866,90previsione di competenza

previsione di cassa 26.866,90

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.11.02.06

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI MATTATOIO E SERVIZICONNESSI

709000 0,00 1.571,35 1.501,431.641,29previsione di competenza

previsione di cassa 1.641,29

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.11.03.06

Stampato il 21/03/2016 Pagina 22 di 30Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO

743000 0,00 10.127,66 9.934,2710.312,89previsione di competenza

previsione di cassa 10.312,89

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.11.05.06

0,00

38.821,080,00

37.278,99Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

38.821,08

previsione di cassa

38.064,46

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

38.064,460,00

0,00

38.821,080,00

0,0038.821,08

37.278,99

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 38.064,46 37.278,9938.821,08previsione di competenza

previsione di cassa 38.821,08

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ALTRI SERVIZI PRODUTTIVITIT.1120606

879000 0,00 59.005,63 57.781,6360.184,11previsione di competenza

previsione di cassa 60.184,11

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO

1.07.05.05.0003.1.1.04.021.12.06.06

INTERESSI PASSIVI879001 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.07.06.99.0003.1.1.07.031.12.06.06

0,00

65.184,110,00

62.781,63Totale Macroaggretato 1070,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

65.184,11

previsione di cassa

64.005,63

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PREVISIONI ANNO2016

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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

64.005,630,00

0,00

65.184,110,00

0,0065.184,11

62.781,63

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 64.005,63 62.781,6365.184,11previsione di competenza

previsione di cassa 65.184,11

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 40,000,00

0,000,00

Totale Missione 14 0,00 117.610,87 115.305,57119.828,39previsione di competenza

previsione di cassa 119.828,39

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 24 di 30Prop

osta

PEG

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Cod. Bilancio tuel 267

Missione 20 Fondi e accantonamentiProgramma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 110 Altre spese correntiFONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'135001 0,00 568.636,25 690.486,88446.785,63previsione di competenza

previsione di cassa 446.785,63

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

1.10.01.03.000

1.01.08.10

0,00

446.785,630,00

690.486,88Totale Macroaggretato 1100,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

446.785,63

previsione di cassa

568.636,25

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

568.636,250,00

0,00

446.785,630,00

0,00446.785,63

690.486,88

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 568.636,25 690.486,88446.785,63previsione di competenza

previsione di cassa 446.785,63

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 20 0,00 568.636,25 690.486,88446.785,63previsione di competenza

previsione di cassa 446.785,63

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 25 di 30Prop

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Missione 50 Debito pubblicoProgramma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti

Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineRIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUIE PRESTITI GESTIONE ECONOMICA

1444000 0,00 394.115,87 406.165,84382.564,37previsione di competenza

previsione di cassa 382.564,37

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

4.03.01.04.0002.4.1.04.033.01.03.03

0,00

382.564,370,00

406.165,84Totale Macroaggretato 4030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

382.564,37

previsione di cassa

394.115,87

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 4

di cui fondo pluriennale vincolato

394.115,870,00

0,00

382.564,370,00

0,00382.564,37

406.165,84

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 394.115,87 406.165,84382.564,37previsione di competenza

previsione di cassa 382.564,37

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 50 0,00 394.115,87 406.165,84382.564,37previsione di competenza

previsione di cassa 382.564,37

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

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Missione 60 Anticipazioni finanziarieProgramma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereRIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSAGESTIONE ECONOMICA

1442000 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.200.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

5.01.01.01.000

3.01.03.01

0,00

5.200.000,000,00

5.200.000,00Totale Macroaggretato 5010,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

5.200.000,00

previsione di cassa

5.200.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 5

di cui fondo pluriennale vincolato

5.200.000,000,00

0,00

5.200.000,000,00

0,005.200.000,00

5.200.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.200.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 60 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.200.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

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Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 701 Uscite per partite di giroRITENUTE PREVIDENZIALI ALPERSONALE

1697000 22.672,53 600.000,00 600.000,00600.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 600.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

7.01.01.99.0002.4.7.04.154.00.00.01

RITENUTE ERARIALI (dipendenti)1698000 86.241,99 700.000,00 700.000,00700.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 700.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

7.01.02.01.0002.4.5.05.024.00.00.02

RITENUTE ERARIALI(PROFESSIONISTI)1698100 50.353,51 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

7.01.03.01.0002.4.5.05.034.00.00.02

RITENUTE ERARIALI (ESPROPRIO)1698200 0,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

7.02.05.01.0002.4.5.04.01.014.00.00.02

RITENUTE CONTRIBUTI1698300 0,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

7.01.01.99.0002.4.7.04.154.00.00.02

ALTRE RITENUTE AL PERSONALEC/TERZI

1699000 1.801,34 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

7.01.99.99.0002.4.7.04.994.00.00.03

UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195TUEL

1701018 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

7.01.99.06.000

4.00.00.05

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Cod. Bilancio tuel 267

DESTINAZIONE INCASSI LIBERI ALREINTEGRO INCASSI VINCOLATI 195TUEL

1701019 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO

7.01.99.06.000

4.00.00.05

UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195TUEL

1703010 0,00 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

7.01.99.06.000

4.00.00.07

DESTINAZIONE INCASSI LIBERI ALREINTEGRO INCASSI VINCOLATI 195TUEL

1703011 0,00 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA

SERVIZIO BILANCIO

7.01.99.06.000

4.00.00.07

0,00

12.100.000,000,00

12.100.000,00Totale Macroaggretato 7010,00

161.069,37di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

12.100.000,00

previsione di cassa

12.100.000,00

Macroaggregato 702 Uscite per conto terziRITENUTA IVA (SPLIT PAYMENT)1698400 0,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.500.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

7.02.05.01.000

4.00.00.02

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONT O DI TERZI

1701000 123.836,85 600.000,00 600.000,00600.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 600.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

7.02.99.99.0002.4.7.04.994.00.00.05

RITENUTE IVA (SPLIT PAYMENT)1701020 0,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.500.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO

7.02.99.99.0002.4.7.04.994.00.00.05

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

3.600.000,000,00

3.600.000,00Totale Macroaggretato 7020,00

123.836,85di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

3.600.000,00

previsione di cassa

3.600.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 7

di cui fondo pluriennale vincolato

15.700.000,00284.906,22

0,00

15.700.000,000,00

0,0015.700.000,00

15.700.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

284.906,22 15.700.000,00 15.700.000,0015.700.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.700.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 99 284.906,22 15.700.000,00 15.700.000,0015.700.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.700.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 352.409,79 22.731.712,26 22.850.348,1822.622.916,96previsione di competenza

previsione di cassa 22.622.916,96

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 352.409,79 22.731.712,26 22.850.348,1822.622.916,96previsione di competenza

previsione di cassa 22.622.916,96

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 30 di 30Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

III SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

Codifica

3.03

Servizio

Servizio Personale

Responsabile P.O.

Filomena Consiglia Dipace

Responsabile Serv.

Patrizia Camporeale

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Filomena Consiglia Dipace

D Istruttore Direttivo Contabile

Patrizia Camporeale C Istruttore Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Pr

opos

ta P

EG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.02 - SERVIZIO PERSONALE

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO PERSONALE - Rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche;

- Straordinari: calcolo ore e liquidazioni (istat – elezioni);

- Congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione;

- Controllo articolazioni turni vari di lavoro (reperibilità, orario spezzato, ecc.) e liquidazione delle competenze;

- Gestione giuridica assenze (L. 104, maternità, permessi studio, malattia etc.)

- Gestione buoni pasto;

- Comunicazioni mensili di:

o L. 104;

o Assenze;

o Tasso presenza;

- Comunicazioni obbligatorie (assunzioni, cessazioni, trasferimenti);

- Gestione personale dipendente (modulistica);

- Mutamento mansioni per accertata inidoneità fisica;

- Concessioni aspettative che non interrompono l’anzianità;

- Elabora statistiche previste da specifiche disposizioni di legge, quali:

o Distacchi e permessi sindacali;

o Relazioni sindacali;

o Comunicazione scioperi

o Elezioni RSU;

- Predispone i contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di ruolo;

- Cura la politica di incentivazione, basata su meccanismi contrattuali e predispone per l’Amministrazione comunale

schemi di accordi contrattuali decentrati ed in particolare:

o Attribuisce il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

o Quantifica il fondo efficienza servizi (art. 15 C.C.N.L.) con la gestione diretta della parte del fondo de-

stinata alla remunerazione di particolari articolazioni dell'orario di lavoro, turni, reperibilità e straordina-

rio, indennità area direttiva, incentivazione generale e finalizzata, progressioni economiche orizzontali e

produttività;

- Attività di studio e definizione dei criteri e delle modalità di selezione e reclutamento del personale attraverso la

formulazione del Regolamento Concorsi;

- Cura delle procedure richieste per l'espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubblicizza-

zione, predisposizione atti, istruttoria per la nomina delle Commissioni Giudicatrici e del segretario verbalizzante,

liquidazione dei compensi ai membri delle commissioni, comunicazione delle nomine, tenuta delle graduatorie;

- Cura delle procedure previste per il reclutamento del personale:

o assunzioni in ruolo;

o assunzioni a tempo determinato;

o procedure di mobilità (avvisi);

- Cura delle procedure previste per l'attuazione della mobilità di personale interna ed esterna:

o trasferimenti;

o comandi;

o distacchi;

- Liquidazione mensile delle retribuzioni (immissione nuovi dati, variazioni dati già memorizzati, elaborazione sti-

pendi mensili, controllo dati elaborati, stesura dei relativi atti e delle richieste di liquidazione );

- Adempimenti contributivi ed assicurativi mensili verso gli enti previdenziali ed assistenziali preposti;

- Trattenute fiscali ai lavoratori dipendenti (ricezione dei modelli di richiesta per detrazioni fiscali ed immissione

dati, elaborazione certificazioni annuali per i redditi di cui agli art. 23 - 24 - del D.P .R. n. 600/73, consegna diretta

delle certificazioni di cui sopra nei termini previsti dall' art. 16 legge. 114/77, compilazione dichiarazioni annuali

dei sostituti di imposta relativamente ai quadri di competenza);

- Mod. 730 (circolari di informazioni ai dipendenti, ricezione dei moduli di liquidazione da parte dei CAAF, im-

missione dei dati delle risultanze nella procedura stipendi, servizio di consulenza per la compilazione del mod.

730);

- Conto annuale, il costo annuo e la relazione sulla gestione del personale (art. 65 D.Lgs. 29/93);

- Liquidazione stipendi amministratori e relative denunce per contributi forfettari;

- Modello 770;

- Cura tutti i procedimenti amministrativi relativi alla posizione giuridica del dipendente dal momento dell'assun-

zione fino alla cessazione dal servizio;

- Gestione bilancio personale e PEG del Servizio;

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PROGETTO Servizio Personale

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2017

OBIETTIVO N. 3.02.1 - 2016

3.02.1 Organizzazione generale Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità Ottimizzazione gestione risorse umane:

utilizzo

formazione

intescambiabilità

Azione 1 Elaborazione di proposte organizzative e,

più in generale, cura di tutte le attività di

sviluppo organizzativo

X X X

Azione 2 predisposizione dei fascicoli personali dei

dipendenti e aggiornamento delle banche

dati

x x

Azione 3 Adempimenti Dlgs 81/2008, limitata-

mente alla verifica adempimenti X X X

OBIETTIVO N. 3.02.2 - 2016

3.02.2 Gestione economica del personale Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Esternalizzazione del servizio paghe e re-

lativi adempimenti previdenziali e assicu-

rativi del personale.

Compito che ha assunto negli anni mag-

giore valenza e complessità è la gestione

del budget relativo al personale per sup-

portare le funzioni decisionali con certifi-

cazioni inerenti i conti nel rispetto di tutti

i limiti di spesa previsti dalla normativa vi-

gente.

Verrà effettuato un attento e costante mo-

nitoraggio dell'andamento delle spese di

personale per verificarne il rispetto della

Legge 296/2006 art. 1 comma 557 e se-

guenti.

In collaborazione con il servizio bilancio

verranno redatte le sezioni attinenti alla

spesa di personale nel:

questionario corte dei conti sulle

spese del personale,

questionari SOSE.

x x x

Azione 1 Tempistica degli adempimenti contabili

della gestione risorse umane

X X X

Azione 2 Tempistica gestione contributiva, assicu-

rativa e fiscale dei compensi

X X X

Azione 3 Assistenza fiscale del personale dipen-

dente.

X X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 3.02.3 - 2016

3.02.3 Gestione assenze del personale Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Azione 1 Registrazione delle assenze del personale

per qualsiasi causa. Controllo delle schede

di presenza del personale e regolarizza-

zione anomalie, controllo turnazioni e re-

lativi riposi, controllo dello straordinario e

delle modalità di recupero, controllo ed as-

segnazione buoni pasto. Richiesta accerta-

menti medici fiscali.

x x x

OBIETTIVO N. 3.02.4 - 2016

3.02.4 Gestione relazioni sindacali Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Gestione delle relazioni sindacali attra-

verso la predisposizione delle proposte re-

lative alla contrattazione, concertazione,

informativa sindacale, la formalizzazione

degli atti relativi all'approvazione del con-

tratto decentrato integrativo, il supporto

alla delegazione trattante di parte pubblica

(programmazione, invio convocazioni,

predisposizione verbali, invio materiali,

ecc...).

X X X

OBIETTIVO N. 3.02.5- 2016

3.02.5 Valutazione delle prestazioni Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Supporto all'applicazione del sistema di

valutazione del personale, con il coinvol-

gimento dei responsabili di settore, la rac-

colta degli esiti della valutazione effet-

tuata dai capi settori, l'informazione

sull'andamento generale del procedimento

alle OO.SS. e alle R.S.U., la verifica qua-

litativa sull'andamento del processo di va-

lutazione.

x x x

Azione 2 Supporto all'Organismo di Valutazione

per l'applicazione del sistema di valuta-

zione della prestazione del personale inca-

ricato di posizione organizzativa al fine

della liquidazione della retribuzione di ri-

sultato.

X X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 3.02.6- 2016

3.02.6 Formazione personale dipendente

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Azione 1 Predisposizione del piano formativo an-

nuale; x

Azione 2 la programmazione e realizzazione dei

corsi generali; X X

Azione 3 la valutazione dei corsi effettuati X

Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SEGRETERIA GENERALE18000 42.621,66 219.243,00 219.243,00219.243,00previsione di competenza

previsione di cassa 219.243,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.02.01

ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI18001 15.670,42 62.587,96 62.587,9662.587,96previsione di competenza

previsione di cassa 62.587,96

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01

TRATTAMENTO ACCESSORIO DELPERSONALE

18100 91.325,95 99.912,22 99.912,2299.912,22previsione di competenza

previsione di cassa 99.912,22

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0021.01.02.01

ONERI CONTRIBUTIVI ACCESSORI18101 22.970,94 27.775,60 27.775,6027.775,60previsione di competenza

previsione di cassa 27.775,60

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01

PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2006 -TRATTAMENTO ACCESSORIO

18200 36.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.02.01

PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2006-ONERIRIFLESSI- TRATTAMENTO ACCESSORIO

18201 10.940,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01

INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO18300 44.721,40 70.000,00 70.000,0070.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 70.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0021.01.02.01

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DI POSIZIONE

18301 10.642,26 18.956,00 18.956,0018.956,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.956,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO18400 337,79 100.000,00 100.000,0060.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 60.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0031.01.02.01

ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPODETERMINATO

18401 150,33 32.000,00 32.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01

0,00

573.474,780,00

630.474,78Totale Macroaggretato 1010,00

275.380,75di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

573.474,78

previsione di cassa

630.474,78

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP STIPENDI SEGRETERIA GENERALE30000 7.707,91 18.024,65 18.024,6518.024,65previsione di competenza

previsione di cassa 18.024,65

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.01.02.07

IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO30001 7.986,68 8.492,54 8.492,548.492,54previsione di competenza

previsione di cassa 8.492,54

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.01.02.07

IRAP INDENNITA' POSIZIONE30002 3.773,80 5.950,00 5.950,005.950,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.950,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.01.02.07

IRAP NUCLEO VALUTAZIONE30003 101,24 800,00 800,00800,00previsione di competenza

previsione di cassa 800,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.01.02.07

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Progetti obiettivo anno 2006 - IRAP -trattamento accessorio

30005 3.060,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.01.02.07

IRAP PERSONALE PROVVISORIO30008 160,55 8.000,00 8.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.01.02.07

0,00

38.267,190,00

41.267,19Totale Macroaggretato 1020,00

22.790,18di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

38.267,19

previsione di cassa

41.267,19

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSERVIZIO BUONI MENSA20005 57,20 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.02.03

COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE20032 4.270,83 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.03.02.01.0002.1.2.01.011.01.02.03

MISSIONI20034 2.144,80 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.03.02.02.0002.1.2.01.021.01.02.03

0,00

24.000,000,00

24.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

6.472,83di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

24.000,00

previsione di cassa

24.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

695.741,97304.643,76

0,00

635.741,970,00

0,00635.741,97

695.741,97

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

304.643,76 695.741,97 695.741,97635.741,97previsione di competenza

previsione di cassa 635.741,97

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI GESTIONE ECONOMICA35000 0,08 97.347,96 97.347,9697.347,96previsione di competenza

previsione di cassa 97.347,96

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.03.01

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI35001 2.111,14 28.732,25 28.732,2528.732,25previsione di competenza

previsione di cassa 28.732,25

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.03.01

0,00

126.080,210,00

126.080,21Totale Macroaggretato 1010,00

2.111,22di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

126.080,21

previsione di cassa

126.080,21

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIMPOSTE E TASSE IRAP STIPENDIGESTIONE ECONOMICA

47000 2,83 8.274,58 8.274,588.274,58previsione di competenza

previsione di cassa 8.274,58

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.01.03.07

0,00

8.274,580,00

8.274,58Totale Macroaggretato 1020,00

2,83di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

8.274,58

previsione di cassa

8.274,58

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

134.354,792.114,05

0,00

134.354,790,00

0,00134.354,79

134.354,79

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

2.114,05 134.354,79 134.354,79134.354,79previsione di competenza

previsione di cassa 134.354,79

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 30,000,00

0,000,00

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SERVIZIO TRIBUTI51000 1.305,42 93.269,01 93.269,0193.269,01previsione di competenza

previsione di cassa 93.269,01

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.04.01

ONERI CONTRIBUTIVI - STIPENDISERVIZIO TRIBUTI

51001 2.076,40 26.501,86 26.501,8626.501,86previsione di competenza

previsione di cassa 26.501,86

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.04.01

0,00

119.770,870,00

119.770,87Totale Macroaggretato 1010,00

3.381,82di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

119.770,87

previsione di cassa

119.770,87

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI TRIBUTI64000 0,68 7.632,25 7.632,257.632,25previsione di competenza

previsione di cassa 7.632,25

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.01.04.07

0,00

7.632,250,00

7.632,25Totale Macroaggretato 1020,00

0,68di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

7.632,25

previsione di cassa

7.632,25

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

127.403,123.382,50

0,00

127.403,120,00

0,00127.403,12

127.403,12

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

3.382,50 127.403,12 127.403,12127.403,12previsione di competenza

previsione di cassa 127.403,12

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 40,000,00

0,000,00

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendentePERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALIE PATRIMONI ALI

69000 0,00 45.407,59 45.407,5945.407,59previsione di competenza

previsione di cassa 45.407,59

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.05.01

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

69001 1.014,99 12.757,44 12.757,4412.757,44previsione di competenza

previsione di cassa 12.757,44

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.05.01

0,00

58.165,030,00

58.165,03Totale Macroaggretato 1010,00

1.014,99di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

58.165,03

previsione di cassa

58.165,03

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI GESTIONE BENIDEMANIALI E PATRIMONI ALI

81000 0,80 3.674,01 3.674,013.674,01previsione di competenza

previsione di cassa 3.674,01

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.01.05.07

0,00

3.674,010,00

3.674,01Totale Macroaggretato 1020,00

0,80di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

3.674,01

previsione di cassa

3.674,01

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

61.839,041.015,79

0,00

61.839,040,00

0,0061.839,04

61.839,04

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

1.015,79 61.839,04 61.839,0461.839,04previsione di competenza

previsione di cassa 61.839,04

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI UFFICIO TECNICO86000 5.748,31 220.920,87 220.920,87220.920,87previsione di competenza

previsione di cassa 220.920,87

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.06.01

ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI86001 4.901,46 63.296,93 63.296,9363.296,93previsione di competenza

previsione di cassa 63.296,93

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.06.01

0,00

284.217,800,00

284.217,80Totale Macroaggretato 1010,00

10.649,77di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

284.217,80

previsione di cassa

284.217,80

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI UFFICIO TECNICO98000 11,67 18.228,83 18.228,8318.228,83previsione di competenza

previsione di cassa 18.228,83

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.01.06.07

0,00

18.228,830,00

18.228,83Totale Macroaggretato 1020,00

11,67di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

18.228,83

previsione di cassa

18.228,83

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

302.446,6310.661,44

0,00

302.446,630,00

0,00302.446,63

302.446,63

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

10.661,44 302.446,63 302.446,63302.446,63previsione di competenza

previsione di cassa 302.446,63

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 60,000,00

0,000,00

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ANAGRAFE103000 201,55 92.824,56 92.824,5692.824,56previsione di competenza

previsione di cassa 92.824,56

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.07.01

ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI103001 2.636,11 26.808,34 26.808,3426.808,34previsione di competenza

previsione di cassa 26.808,34

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.07.01

0,00

119.632,900,00

119.632,90Totale Macroaggretato 1010,00

2.837,66di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

119.632,90

previsione di cassa

119.632,90

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI ANAGRAFE115000 1,54 7.720,51 7.720,517.720,51previsione di competenza

previsione di cassa 7.720,51

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.01.07.07

0,00

7.720,510,00

7.720,51Totale Macroaggretato 1020,00

1,54di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

7.720,51

previsione di cassa

7.720,51

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

127.353,412.839,20

0,00

127.353,410,00

0,00127.353,41

127.353,41

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

2.839,20 127.353,41 127.353,41127.353,41previsione di competenza

previsione di cassa 127.353,41

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 70,000,00

0,000,00

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteQUOTA CPDEL PERSONALE INQUIESCIEN ZA

120010 0,00 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.08.01

0,00

4.000,000,00

4.000,00Totale Macroaggretato 1010,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

4.000,00

previsione di cassa

4.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

4.000,000,00

0,00

4.000,000,00

0,004.000,00

4.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 110,000,00

0,000,00

Totale Missione 1 324.656,74 1.453.138,96 1.453.138,961.393.138,96previsione di competenza

previsione di cassa 1.393.138,96

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 9 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendentePERSONALE STIPENDI P.M.171000 2.788,64 179.588,78 179.588,78179.588,78previsione di competenza

previsione di cassa 179.588,78

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.03.01.01

ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI171001 3.492,26 53.351,59 53.351,5953.351,59previsione di competenza

previsione di cassa 53.351,59

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.03.01.01

PERSONALE PROVVISORIO P.M.RETRIBUZIONI

171400 1.886,40 27.000,00 27.000,0027.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 27.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.03.01.01

ONERI RIFLESSI PERSONALEPROVVISORI O P.M.

171401 673,38 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.03.01.01

0,00

268.940,370,00

268.940,37Totale Macroaggretato 1010,00

8.840,68di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

268.940,37

previsione di cassa

268.940,37

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE183000 8,56 15.008,72 15.008,7215.008,72previsione di competenza

previsione di cassa 15.008,72

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.03.01.07

IRAP PERSONALE PROVVISORIO P.M.183003 168,71 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.03.01.07

Stampato il 21/03/2016 Pagina 10 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

17.008,720,00

17.008,72Totale Macroaggretato 1020,00

177,27di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

17.008,72

previsione di cassa

17.008,72

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

285.949,099.017,95

0,00

285.949,090,00

0,00285.949,09

285.949,09

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

9.017,95 285.949,09 285.949,09285.949,09previsione di competenza

previsione di cassa 285.949,09

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 3 9.017,95 285.949,09 285.949,09285.949,09previsione di competenza

previsione di cassa 285.949,09

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 11 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SERVIZIO SCUOLA290000 0,10 72.669,16 72.669,1672.669,16previsione di competenza

previsione di cassa 72.669,16

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.04.05.01

ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI290001 2.051,40 21.448,30 21.448,3021.448,30previsione di competenza

previsione di cassa 21.448,30

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.04.05.01

0,00

94.117,460,00

94.117,46Totale Macroaggretato 1010,00

2.051,50di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

94.117,46

previsione di cassa

94.117,46

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI SERVIZIO SCUOLA297000 16,97 6.176,88 6.176,886.176,88previsione di competenza

previsione di cassa 6.176,88

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.04.05.07

0,00

6.176,880,00

6.176,88Totale Macroaggretato 1020,00

16,97di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

6.176,88

previsione di cassa

6.176,88

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

100.294,342.068,47

0,00

100.294,340,00

0,00100.294,34

100.294,34

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.068,47 100.294,34 100.294,34100.294,34previsione di competenza

previsione di cassa 100.294,34

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 60,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 12 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

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CAPITOLO

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

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Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Missione 4 2.068,47 100.294,34 100.294,34100.294,34previsione di competenza

previsione di cassa 100.294,34

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 13 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

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CAPITOLO

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SERVIZI CULTURALI324000 196,07 23.205,97 23.205,9723.205,97previsione di competenza

previsione di cassa 23.205,97

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.05.02.01

ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI324001 633,34 6.429,26 6.429,266.429,26previsione di competenza

previsione di cassa 6.429,26

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.05.02.01

0,00

29.635,230,00

29.635,23Totale Macroaggretato 1010,00

829,41di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

29.635,23

previsione di cassa

29.635,23

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI SERVIZI CULTURALI336000 1.851,26 1.851,56 1.851,561.851,56previsione di competenza

previsione di cassa 1.851,56

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.05.02.07

0,00

1.851,560,00

1.851,56Totale Macroaggretato 1020,00

1.851,26di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.851,56

previsione di cassa

1.851,56

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

31.486,792.680,67

0,00

31.486,790,00

0,0031.486,79

31.486,79

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.680,67 31.486,79 31.486,7931.486,79previsione di competenza

previsione di cassa 31.486,79

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 14 di 25Prop

osta

PEG

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Missione 5 2.680,67 31.486,79 31.486,7931.486,79previsione di competenza

previsione di cassa 31.486,79

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 15 di 25Prop

osta

PEG

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 3 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SER. SMALTIMENTO RIFIUTI545000 0,00 24.439,82 24.439,8224.439,82previsione di competenza

previsione di cassa 24.439,82

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.09.05.01

ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI545001 879,70 7.384,49 7.384,497.384,49previsione di competenza

previsione di cassa 7.384,49

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.09.05.01

0,00

31.824,310,00

31.824,31Totale Macroaggretato 1010,00

879,70di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

31.824,31

previsione di cassa

31.824,31

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI ECOLOGIA557000 0,00 2.077,38 2.077,382.077,38previsione di competenza

previsione di cassa 2.077,38

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.09.05.07

0,00

2.077,380,00

2.077,38Totale Macroaggretato 1020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

2.077,38

previsione di cassa

2.077,38

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

33.901,69879,70

0,00

33.901,690,00

0,0033.901,69

33.901,69

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

879,70 33.901,69 33.901,6933.901,69previsione di competenza

previsione di cassa 33.901,69

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 30,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 16 di 25Prop

osta

PEG

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SERVIZIO VERDE PUBBLICO562000 821,22 38.304,61 38.304,6138.304,61previsione di competenza

previsione di cassa 38.304,61

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.09.06.01

ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI562001 10,24 11.294,70 11.294,7011.294,70previsione di competenza

previsione di cassa 11.294,70

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.09.06.01

0,00

49.599,310,00

49.599,31Totale Macroaggretato 1010,00

831,46di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

49.599,31

previsione di cassa

49.599,31

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI VERDE PUBBLICO574000 0,00 3.177,39 3.177,393.177,39previsione di competenza

previsione di cassa 3.177,39

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.09.06.07

0,00

3.177,390,00

3.177,39Totale Macroaggretato 1020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

3.177,39

previsione di cassa

3.177,39

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

52.776,70831,46

0,00

52.776,700,00

0,0052.776,70

52.776,70

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

831,46 52.776,70 52.776,7052.776,70previsione di competenza

previsione di cassa 52.776,70

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 17 di 25Prop

osta

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Missione 9 1.711,16 86.678,39 86.678,3986.678,39previsione di competenza

previsione di cassa 86.678,39

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 18 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

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CAPITOLO

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ASSISTENZA630000 11.796,07 49.364,48 49.364,4849.364,48previsione di competenza

previsione di cassa 49.364,48

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.10.04.01

ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI630001 8.852,60 14.915,48 14.915,4814.915,48previsione di competenza

previsione di cassa 14.915,48

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.10.04.01

0,00

64.279,960,00

64.279,96Totale Macroaggretato 1010,00

20.648,67di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

64.279,96

previsione di cassa

64.279,96

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI ASSISTENZA642000 1.006,94 4.195,98 4.195,984.195,98previsione di competenza

previsione di cassa 4.195,98

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.10.04.07

0,00

4.195,980,00

4.195,98Totale Macroaggretato 1020,00

1.006,94di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

4.195,98

previsione di cassa

4.195,98

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMISSIONI SERVIZI SOCIALI632014 0,00 1.300,00 1.300,001.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.300,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.03.02.02.0002.1.2.01.021.10.04.03

0,00

1.300,000,00

1.300,00Totale Macroaggretato 1030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.300,00

previsione di cassa

1.300,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 19 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

69.775,9421.655,61

0,00

69.775,940,00

0,0069.775,94

69.775,94

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

21.655,61 69.775,94 69.775,9469.775,94previsione di competenza

previsione di cassa 69.775,94

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE

647000 1.084,83 20.542,25 20.542,2520.542,25previsione di competenza

previsione di cassa 20.542,25

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.10.05.01

ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI647001 304,38 5.882,51 5.882,515.882,51previsione di competenza

previsione di cassa 5.882,51

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.10.05.01

0,00

26.424,760,00

26.424,76Totale Macroaggretato 1010,00

1.389,21di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

26.424,76

previsione di cassa

26.424,76

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI SERVIZIONECROSCOPICO E CIMITERIALE

659000 108,71 1.654,85 1.654,851.654,85previsione di competenza

previsione di cassa 1.654,85

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.10.05.07

0,00

1.654,850,00

1.654,85Totale Macroaggretato 1020,00

108,71di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.654,85

previsione di cassa

1.654,85

Stampato il 21/03/2016 Pagina 20 di 25Prop

osta

PEG

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BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

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Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

28.079,611.497,92

0,00

28.079,610,00

0,0028.079,61

28.079,61

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.497,92 28.079,61 28.079,6128.079,61previsione di competenza

previsione di cassa 28.079,61

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 90,000,00

0,000,00

Totale Missione 12 23.153,53 97.855,55 97.855,5597.855,55previsione di competenza

previsione di cassa 97.855,55

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 21 di 25Prop

osta

PEG

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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

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PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI AA.PP.732000 0,00 24.507,03 24.507,0324.507,03previsione di competenza

previsione di cassa 24.507,03

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.11.05.01

ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI732001 710,63 7.233,25 7.233,257.233,25previsione di competenza

previsione di cassa 7.233,25

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.11.05.01

0,00

31.740,280,00

31.740,28Totale Macroaggretato 1010,00

710,63di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

31.740,28

previsione di cassa

31.740,28

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE744000 0,37 2.083,10 2.083,102.083,10previsione di competenza

previsione di cassa 2.083,10

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.11.05.07

IRAP INDENNITA' POSIZIONE TIT.1110507744002 29,61 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.01.000

1.11.05.07

0,00

2.083,100,00

2.083,10Totale Macroaggretato 1020,00

29,98di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

2.083,10

previsione di cassa

2.083,10

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

33.823,38740,61

0,00

33.823,380,00

0,0033.823,38

33.823,38

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 22 di 25Prop

osta

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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

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PREVISIONI ANNO2016

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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

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PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

740,61 33.823,38 33.823,3833.823,38previsione di competenza

previsione di cassa 33.823,38

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 14 740,61 33.823,38 33.823,3833.823,38previsione di competenza

previsione di cassa 33.823,38

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 23 di 25Prop

osta

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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

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Cod. Bilancio tuel 267

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI AGRICOLTURA766000 4,73 24.298,99 24.298,9924.298,99previsione di competenza

previsione di cassa 24.298,99

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.11.07.01

ONERI STIPENDI AGRICOLTURA766001 917,22 7.341,94 7.341,947.341,94previsione di competenza

previsione di cassa 7.341,94

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.11.07.01

COMPENSI ACCESSORI UAZ766002 0,00 3.779,29 3.779,293.779,29previsione di competenza

previsione di cassa 3.779,29

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.11.07.01

ONERI COMPENSI ACCESSORI UAZ766003 0,00 899,47 899,47899,47previsione di competenza

previsione di cassa 899,47

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.11.07.01

0,00

36.319,690,00

36.319,69Totale Macroaggretato 1010,00

921,95di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

36.319,69

previsione di cassa

36.319,69

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI AGRICOLTURA-PERSONALE UAZ

778000 2,00 2.065,41 2.065,412.065,41previsione di competenza

previsione di cassa 2.065,41

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.11.07.07

IRAP COMPENSI ACCESSORI UAZ778001 0,00 321,24 321,24321,24previsione di competenza

previsione di cassa 321,24

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE

1.02.01.99.000

1.11.07.07

Stampato il 21/03/2016 Pagina 24 di 25Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

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CAPITOLO

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Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

2.386,650,00

2.386,65Totale Macroaggretato 1020,00

2,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

2.386,65

previsione di cassa

2.386,65

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

38.706,34923,95

0,00

38.706,340,00

0,0038.706,34

38.706,34

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

923,95 38.706,34 38.706,3438.706,34previsione di competenza

previsione di cassa 38.706,34

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 16 923,95 38.706,34 38.706,3438.706,34previsione di competenza

previsione di cassa 38.706,34

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 364.953,08 2.127.932,84 2.127.932,842.067.932,84previsione di competenza

previsione di cassa 2.067.932,84

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 364.953,08 2.127.932,84 2.127.932,842.067.932,84previsione di competenza

previsione di cassa 2.067.932,84

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 25 di 25Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

III SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

Codifica

3.03

Servizio

Servizio Entrate

Responsabile P.O.

Filomena Consiglia Dipace

Responsabile Serv.

Giuseppe Lauriola

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Filomena Consiglia Dipace

D

Istruttore Direttivo Contabile

Giuseppe Lauriola C Istruttore Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Pr

opos

ta P

EG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.03 - SERVIZIO ENTRATE

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ENTRATE Il Servizio denominato "Entrate" è preposto alla gestione dei procedimenti e degli studi settoriali inerenti all'approvvi-

gionamento dei mezzi finanziari necessari al Comune per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di carattere

istituzionale.

Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria Imposte e Tasse - ed

alla riscossione di alcune entrate di natura extratributaria - Servizi a domanda individuale ed altri.

Al Servizio Tributi ed altre Entrate spetta:

- la cura delle Entrate di natura tributaria in via generale, e di alcune di natura extra-tributarie,

- l’applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di con-

trollo;

- l’attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari,

- collegamento con gli altri Uffici comunali,

- rapporti con altre PP.AA. per le materie di competenza,

- rapporti con i contribuenti e l'utenza,

- redazione delle relazioni sulle entrate.

Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:

IUC

TARSU/TARES

I.C.I./IMU

C.O.S.A.P.

Tributi minori

Inoltre:

- cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,

- cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli

aggiornamenti tariffari,

- cura l'eventuale contenzioso tributario.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PROGETTO Servizio Entrate

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017

OBIETTIVO N. 3.03.1- 2016

3.03.1 IMU -TASI

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità La normativa di riferimento relativa alle ri-

sorse correnti degli Enti Locali è in conti-

nuo cambiamento a partire dall’approva-

zione del D.Lgs. 14-3-2011 n. 23 “Dispo-

sizioni in materia di federalismo Fiscale

Municipale”, che prevede la progressiva

soppressione dei trasferimenti statali, con

sostituzione degli stessi con tributi propri;

risulta pertanto assolutamente strategico e

prioritario per l’Ente dotarsi di un sistema

tributario autonomo efficiente ed adeguato

al nuovo scenario.

Con l’entrata a regime del bilancio armo-

nizzato e dell’obbligo del riaccertamento

straordinario dei residui al fine di verifi-

care la effettiva esigibilità dei residui at-

tivi, diventa inderogabile l’esigenza di un

miglioramento dell’attività di riscossione,

con il superamento del sistema Equitalia e

l’implementazione della riscossione coat-

tiva con il l’ingiunzione di pagamento, e la

esternalizzazione della gestione dei tributi

minori.

Per assicurare entrate adeguate è indispen-

sabile una base dati dei cespiti, essenzial-

mente degli immobili, aggiornata e proce-

dure snelle.

Dovrà essere assicurata la predisposizione

degli atti normativi e tariffari della Impo-

sta Unica Comunale (IUC).

In particolare dovrà proseguire il Servizio

di Calcolo dell'importo dovuto per I'IMU,

in prossimità delle scadenze di pagamento

delle rate di acconto e saldo, sia diretta-

mente allo sportello, sia tramite tecnologia

WEB con accesso dal sito internet del Co-

mune, che consenta la visualizzazione

della base dati e il calcolo dell'importo do-

vuto.

Dovrà proseguire l'azione di controllo sui

fabbricati ed aree per le annualità fino al

2014, con sviluppo crescente del controllo

sostanziale, attraverso l'accesso alle ban-

che dati tributarie nazionali e l‘integra-

zione delle diverse base dati comunali ed

esterne con sistemi informativi territoriali

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

evoluti, ed emissione dei relativi provve-

dimenti di recupero evasione.

In relazione alla TARI, dovrà essere curata

la fase di controllo del pagato e l'avvio de-

gli avvisi di accertamento per omessa di-

chiarazione e per omesso o parziale versa-

mento.

Verrà completato il nuovo sistema infor-

mativo tributario comunale integrato.

Dovranno essere sviluppati e avviati nuovi

servizi semplificati di pagamento delle en-

trate comunali, con l'introduzione dell'I-

dentificativo Unico di Versamento (IUV)

esteso a tutte le entrate comunali riscosse

a mezzo bollettazione.

Verranno avviate le azioni di contrasto

all'evasione fiscale erariale e contributiva

con la creazione di una banca dati integrata

della fiscalità locale e erariale

Azioni previste:

Azione 1 Aggiornare la banca dati degli immobili

assoggettabili ad IMU con i dati catastali e

con l’incrocio della banca dati utenze elet-

triche o altre banche dati contenenti dati

sugli immobili;

X X X

Azione 2 Completare aggiornamento classamento

degli immobili X

Azione 3 completare il censimento delle aree

edificabili come da Piano Urbanistico

Generale vigente, e determinazione del

costo delle stesse;

X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 3.03.2- 2016

3.03.2 TARI

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Le recenti disposizioni di legge hanno im-

posto la copertura integrale del servizio di

Raccolta rifiuti urbani con la TARI.

Occorre a tal fine estendere la base impo-

sitiva sia di utenze non censite (evasione)

sia di utenze censite in modo non con-

forme all’effettivo uso della stessa (elu-

sione), migliorare e potenziare la trasmis-

sione informatizzata delle variazioni ana-

grafiche tra i servizi demografici ed il Ser-

vizio Tributi.

In considerazione delle difficoltà storica-

mente riscontrate nell’attività di riscos-

sione coattiva della tassa sui rifiuti, deter-

minata essenzialmente dai cambi di resi-

denza, è indispensabile accorciare i tempi

dell’attività accertativa e di liquidazione,

al massimo entro l’anno successivo al pe-

riodo di imposta, al fine di rendere più ef-

ficace l’attività di riscossione coattiva. Le

azioni da conseguire:

Azione 1 potenziare e migliorare l’imposizione e ri-

scossione del tributo sui rifiuti sugli im-

mobili locati, in particolare locazioni tem-

poranee a cittadini neocomunitari e\o ex-

tracomunitari;

X X X

Azione 2 migliorare e potenziare la trasmissione in-

formatizzata delle variazioni anagrafiche

tra i servizi demografici ed il Servizio Tri-

buti

X X X

Azione 3 aggiornare le procedure di verifica e regi-

strazione delle superfici imponibili per la

tassazione sui rifiuti solidi urbani degli im-

mobili ad uso produttivo\commerciale

X X X

Azione 4 migliorare e potenziare la comunicazione

informatizzata tra il Settore Assetto del

territorio ed il Servizio Tributi, preve-

dendo in particolar modo la verifica della

destinazione d’uso degli immobili effetti-

vamente usati per uso non abitativo (usi

commerciale, produttivo, di servizi, sedi di

uffici, studi professionali, sedi associative,

ecc.);

X X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 3.03.3- 2016

3.03.3 Gestione COSAP Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.10.2013

Azione 1 Gestione della riscossione del canone rife-

rito alle occupazioni di suolo pubblico

permanenti, con emissione dei bollettini di

pagamento annuale e verifica dei versa-

menti eseguiti. Formazione degli atti ne-

cessari al recupero coattivo del canone (li-

ste carico ruoli o ingiunzioni).

x x x

Azione 2 Esternalizzazione dei tributi minori X

OBIETTIVO N. 3.03.4- 2016

3.03.4 Lotta alla evasione e alla elusione delle entrate comunali Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Il recupero dell’evasione e dell’elusione è

fondamentale per l’Ente, sia per principio

di giustizia fiscale ma anche per recupe-

rare credibilità dei cittadini.

Azione 1 Recupero dell’arretrato con l’obiettivo di

arrivare almeno all’anno 2015 mediante

verifica dell'esattezza e della tempestività

dei versamenti effettuati dai contribuenti

(liquidazione d'imposta in senso stretto)

rispetto ai dati dichiarati e ai termini di

legge.

Annualità

2012-2013

Annualità

2014

Annualità

2015

Azione 2 Attività antielusiva con controllo integrato

con altre banche dati (catastali per i fabbri-

cati) e/o altri elementi (es. PUG.) e valori

di mercato per aree edificabili)

X X X

Azione 3 Gestione degli atti di autotutela e attiva-

zione della riscossione coattiva.

X X X

OBIETTIVO N. 3.03.5- 2016

3.03.5 Lotta alla evasione e alla elusione dei tributi erariali Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Le recenti disposizioni in materia di con-

trasto all’evasione dei tributi erariali pre-

vedono la compartecipazione dei comuni

con devoluzione delle risorse recuperate

Azione 1 Attuazione delle disposizioni normative

nazionali (es. accordi/protocolli d'intesa),

in collaborazione con le Agenzie e con gli

organi di vigilanza, in materia di lotta all'e-

vasione.

x x x

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

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CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.4 PROGETTO ENTRATE

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 6 Imposta municipale propriaRECUPERO EVASIONE IMPOSTACOMUNALE SUGLI IMMOBILI

2000 262.836,88 700.000,00 700.000,00700.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 700.000,00

1.01.01.06.0001.1.1.01.06DIPACE FILOMENA

SERVIZIO ENTRATE 1.01.0010

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA2002 238.154,74 1.830.000,00 1.830.000,001.730.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.730.000,00

1.01.01.06.0001.1.1.01.06DIPACE FILOMENA

SERVIZIO ENTRATE 1.01.0010TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI(TASI)2004 11.858,74 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,001.01.01.06.0001.1.1.01.06DIPACE FILOMENA

SERVIZIO ENTRATE 1.01.0010

Totale Categoria 6 512.850,36 2.540.000,00 2.540.000,002.440.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.440.000,00

Categoria 16 Addizionale comunale IRPEFADDIZIONALE IRPEF6000 260.121,82 450.000,00 450.000,00450.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 450.000,001.01.01.16.0001.1.1.01.16DIPACE FILOMENA

SERVIZIO ENTRATE 1.01.0041

Totale Categoria 16 260.121,82 450.000,00 450.000,00450.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 450.000,00

Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniTASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU- TISOLIDI URBANI

8000 116.625,25 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

1.01.01.51.0001.1.1.01.51DIPACE FILOMENA

SERVIZIO ENTRATE 1.02.0070

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI-RECUPEROEVASIONE

8300 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00

1.01.01.51.0001.1.1.01.51DIPACE FILOMENA

SERVIZIO ENTRATE 1.02.0070

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.4 PROGETTO ENTRATE

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI -TARI8400 905.288,90 1.423.000,00 1.423.000,001.423.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.423.000,00

1.01.01.51.0001.1.1.01.51DIPACE FILOMENA

SERVIZIO ENTRATE 1.02.0070

Totale Categoria 51 1.021.914,15 1.523.000,00 1.523.000,001.523.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.523.000,00

Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'4000 0,00 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,001.01.01.53.0001.1.1.01.53DIPACE FILOMENA

SERVIZIO ENTRATE 1.01.0030DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONITit.1030110

12000 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

1.01.01.53.0001.1.1.01.53DIPACE FILOMENA

SERVIZIO ENTRATE 1.03.0110

Totale Categoria 53 0,00 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 25.000,00

Totale Tipologia 101 1.794.886,33 4.538.000,00 4.538.000,004.438.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.438.000,00

Totale Titolo 1 1.794.886,33 4.538.000,00 4.538.000,004.438.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.438.000,00

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PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziCOSAP89101 1.000,00 160.000,00 160.000,00130.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 130.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99DIPACE FILOMENA

SERVIZIO ENTRATE 3.02.0882

Totale Categoria 2 1.000,00 160.000,00 160.000,00130.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 130.000,00

Totale Tipologia 100 1.000,00 160.000,00 160.000,00130.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 130.000,00

Totale Titolo 3 1.000,00 160.000,00 160.000,00130.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 130.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.4 PROGETTO ENTRATE

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Categoria 99 Altre entrate per conto terziTRIBUTO PROVINCIALE TASSASMALTIMENTO RIFIUTI

118010 29.338,02 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 56.920,00

9.02.99.99.000

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE 6.05.0000

Totale Categoria 99 29.338,02 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 56.920,00

Totale Tipologia 200 29.338,02 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 56.920,00

Totale Titolo 9 29.338,02 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 56.920,00

Totale Centro di Responsabilità 1.825.224,35 4.754.920,00 4.754.920,004.624.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.624.920,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate1.825.224,35 4.754.920,00 4.754.920,004.724.920,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.624.920,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 1.825.224,35 4.754.920,00 4.754.920,004.624.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.624.920,00

0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.4 PROGETTO ENTRATE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteINCENTIVI AL PERSONALE RECUPERO ICI51100 10.827,67 11.337,87 11.337,8711.337,87previsione di competenza

previsione di cassa 11.337,87

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.04.01

ONERI RIFLESSI INCENTIVI ALPERSONALE RECUPERO ICI

51101 2.576,99 2.698,41 2.698,412.698,41previsione di competenza

previsione di cassa 2.698,41

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE

1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.04.01

0,00

14.036,280,00

14.036,28Totale Macroaggretato 1010,00

13.404,66di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

14.036,28

previsione di cassa

14.036,28

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP INCENTIVI AL PERSONALERECUPERO ICI

64001 920,35 963,72 963,72963,72previsione di competenza

previsione di cassa 963,72

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE

1.02.01.99.000

1.01.04.07

0,00

963,720,00

963,72Totale Macroaggretato 1020,00

920,35di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

963,72

previsione di cassa

963,72

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI SERVIZI ENTRATE TRIBUTARIE53001 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.04.02

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

PRESTAZIONI DI SERVIZI ENTRATETRIBUTARIE

54000 6.798,31 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE

1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.04.03

SPESE POSTALI TRIBUTI54008 0,00 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE

1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.04.03

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE54009 0,00 100,00 100,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.04.03

SERVIZIO AFFISSIONI54011 220,00 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.04.03

0,00

18.100,000,00

18.100,00Totale Macroaggretato 1030,00

7.018,31di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

18.100,00

previsione di cassa

18.100,00

Macroaggregato 110 Altre spese correntiSGRAVI TRIBUTARI65000 1.830,67 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE

1.10.99.99.000

1.01.04.08

RIDUZIONE ED ESENZIONI TRIBUTARIE65001 4.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE

1.10.99.99.000

1.01.04.08

RESTITUZIONE IMU65002 1.498,55 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

SERVIZIO ENTRATESERVIZIO ENTRATE

1.10.99.99.000

1.01.04.08

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.4 PROGETTO ENTRATE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

12.000,000,00

12.000,00Totale Macroaggretato 1100,00

7.329,22di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

12.000,00

previsione di cassa

12.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

45.100,0028.672,54

0,00

45.100,000,00

0,0045.100,00

45.100,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

28.672,54 45.100,00 45.100,0045.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 45.100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 40,000,00

0,000,00

Totale Missione 1 28.672,54 45.100,00 45.100,0045.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 45.100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

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PREVISIONI ANNO2016

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PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.4 PROGETTO ENTRATE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 702 Uscite per conto terziTRIBUTO PROVINCIALE TASSASMALTIMENTO

1701010 120.409,53 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenza

previsione di cassa 56.920,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE

7.02.05.01.0002.4.5.04.01.014.00.00.05

0,00

56.920,000,00

56.920,00Totale Macroaggretato 7020,00

120.409,53di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

56.920,00

previsione di cassa

56.920,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 7

di cui fondo pluriennale vincolato

56.920,00120.409,53

0,00

56.920,000,00

0,0056.920,00

56.920,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

120.409,53 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenza

previsione di cassa 56.920,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 99 120.409,53 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenza

previsione di cassa 56.920,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 149.082,07 102.020,00 102.020,00102.020,00previsione di competenza

previsione di cassa 102.020,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 149.082,07 102.020,00 102.020,00102.020,00previsione di competenza

previsione di cassa 102.020,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

III SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

Codifica

3.04

Servizio

Servizio Economato Provveditorato

Responsabile P.O.

Filomena Consiglia Dipace

Responsabile Serv.

Leonardo Ingravallo

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Filomena Consiglia Dipace

D

Istruttore Direttivo Contabile

Leonardo Ingravallo C Istruttore Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Pr

opos

ta P

EG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.04 - SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO - Cura la conservazione del patrimonio mobiliare e la tenuta degli inventari relativi.

- Cura la tenuta di un’opportuna contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del patrimo-

nio nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio dei beni mobili.

- Effettua la gestione del fondo di cassa economale per le minute spese;

- Provvede all’acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, alla fornitura agli Uffici Comunali

di strumenti informatici e alla relativa manutenzione a assistenza, agli abbonamenti a riviste e quotidiani, alle

pulizie degli uffici, all’acquisto di materiali igienici e del carburante e gasolio a servizio degli automezzi

comunali e al pagamento dei relativi bolli, all’acquisto di arredi e attrezzature d’ufficio, all’acquisto di auto-

mezzi;

- Cura il servizio di assistenza e gestione pratiche ed attività connesse alla copertura assicurativa dei rischi

dell’Ente;

- Cura la tenuta del magazzino economale;

- Rende il conto dell’Economo e dell’agente contabile secondo la modulistica approvata con D.P.R. n.194/96;

- Gestisce il servizio degli oggetti smarriti.

- Gestione del parco macchine dell’Ente e relativa manutenzione, ad esclusione delle autovetture in dotazione

ai Vigili Urbani e degli automezzi adibiti a servizi tecnici.

PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PROGETTO Servizio Economato Provveditorato

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017

OBIETTIVO N. 3.04.1 - 2016

3.04.1 Informatizzazione inventario e gestione magazzino Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Gestione informatizzata dell’inventario

per una migliore e più efficiente gestione

dei beni durevoli. Gestione informatizzata

del magazzino anche per i beni di con-

sumo con reportistica d’uso.

Implementa-

zione soft-

ware gestio-

nale

Operatività

OBIETTIVO N. 3.04.2- 2016

3.04.2 Programmazione degli acquisti e assegnazione dotazione per uffici

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Programmare l’acquisto dei beni di con-

sumo sulla base delle assegnazioni agli

uffici per efficientare i costi e migliorare

uso. Acquisto esclusivamente a prezzi di

base piattaforme pubbliche (Consip, Em-

pulia, MEPA), con verifica di qualità dei

prodotti.

x x x

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 3.04.3- 2016

3.04.3 Assicurazioni

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Gestione delle polizze assicurative:

- Stipula e gestione delle polizze assi-

curative;

- Apertura dei sinistri;

- Analisi delle fasi della pratica

- Supporto ai servizi comunali in mate-

ria assicurativa, in particolare per l'in-

dividuazione delle adeguate coperture

dei rischi;

- interfaccia con il broker dell'Ente.

x x x

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Categoria 99 Altre entrate per conto terziRIMBORSO ANTITIPAZIONI FONDI ECONOMATO

119000 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00

9.02.99.99.000

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO 6.06.0000

Totale Categoria 99 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00

Totale Tipologia 200 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00

Totale Titolo 9 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00

Totale Centro di Responsabilità 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate0,00 100.000,00 100.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteSPESE ECONOMALI IMPOSTE - TASSE EBOLLI

30030 0,00 6.000,00 6.000,006.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.02.01.02.000

1.01.02.07

0,00

6.000,000,00

6.000,00Totale Macroaggretato 1020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

6.000,00

previsione di cassa

6.000,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO BENI SEDE COMUNALE19001 149,98 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02

SPESE ECONOMALI ACQUISTI SEDE19007 0,00 14.000,00 14.000,0014.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 14.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02

PRESTAZIONI SERVIZI SEDE COMUNALE20001 2.000,99 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.02.19.0002.1.2.01.161.01.02.03

CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWAREARION LINE

20002 122,00 20.000,00 20.000,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.02.19.0002.1.2.01.161.01.02.03

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 10Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

TELECOM IMMOBILI COMUNALI20004 5.196,95 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03

ASSICURAZIONE MEZZI20008 0,00 9.740,00 9.740,009.740,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.740,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.10.04.01.0002.1.9.03.011.01.02.03

SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI SEDE20009 0,00 7.000,00 7.000,0017.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.02.03

CONVENZIONE DE AGOSTINIPROFESSIONALE

20012 1.215,12 1.250,00 1.250,001.250,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.250,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03

CONVENZIONE IL SOLE 24 ORE20013 0,00 1.850,00 1.850,001.850,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.850,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.02.03

CANONE CONNETTIVITA' ECOLLEGAMENTO WI-FI

20023 10.905,77 17.000,00 17.000,0017.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE20039 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.10.04.01.0002.1.9.03.011.01.02.03

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 10Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE20041 20.280,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.02.19.0002.1.2.01.161.01.02.03

ASSICURAZIONE USO MEZZO PROPRIOPER MISSIONI

20042 0,00 1.400,00 1.400,001.400,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.400,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.10.04.01.0002.1.9.03.011.01.02.03

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI21001 3.794,25 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.02.07.0002.1.3.99.991.01.02.04

0,00

121.240,000,00

111.240,00Totale Macroaggretato 1030,00

43.665,06di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

121.240,00

previsione di cassa

111.240,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

117.240,0043.665,06

0,00

127.240,000,00

0,00127.240,00

117.240,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniCOMPUTER ED ARREDI916002 4.356,30 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

2.02.01.99.0001.2.2.02.122.01.02.05

ACQUISTI COMPUTER E ARREDI-ONERIDI URBANIZZAZIONE

916003 3.660,00 0,00 0,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

2.02.01.99.0001.2.2.02.122.01.02.05

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 10Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

10.000,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

8.016,30di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

10.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,008.016,30

0,00

10.000,000,00

0,0010.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

51.681,36 117.240,00 117.240,00137.240,00previsione di competenza

previsione di cassa 137.240,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE ECONOMALI-TRIBUTI SPESEPOSTALI

54006 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.04.03

0,00

1.000,000,00

1.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.000,00

previsione di cassa

1.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

1.000,000,00

0,00

1.000,000,00

0,001.000,00

1.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 40,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 10Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Missione 1 51.681,36 118.240,00 118.240,00138.240,00previsione di competenza

previsione di cassa 138.240,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 10Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMATERIALE IGIENICO SCUOLE MATERNE223000 753,78 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.01.05.0002.1.1.01.051.04.01.02

TELECOM SCUOLE MATERNE224000 2.737,91 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.01.03

0,00

8.000,000,00

8.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

3.491,69di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

8.000,00

previsione di cassa

8.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

8.000,003.491,69

0,00

8.000,000,00

0,008.000,00

8.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.491,69 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE ECONOMALI ACQUISTI SCUOLE240001 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.04.02.02

Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 10Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

2.000,000,00

2.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

2.000,00

previsione di cassa

2.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

2.000,000,00

0,00

2.000,000,00

0,002.000,00

2.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 4 3.491,69 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 10Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziASSICURAZIONE IMMOBILI309010 0,00 1.800,00 1.800,001.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.800,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

1.10.04.01.0002.1.9.03.011.05.01.03

0,00

1.800,000,00

1.800,00Totale Macroaggretato 1030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.800,00

previsione di cassa

1.800,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

1.800,000,00

0,00

1.800,000,00

0,001.800,00

1.800,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 1.800,00 1.800,001.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.800,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 5 0,00 1.800,00 1.800,001.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.800,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 10Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 701 Uscite per partite di giroRIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DEI FONDIPER IL SERVIZIO ECONOMATO

1702000 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

7.01.99.03.000

4.00.00.06

0,00

100.000,000,00

100.000,00Totale Macroaggretato 7010,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

100.000,00

previsione di cassa

100.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 7

di cui fondo pluriennale vincolato

100.000,000,00

0,00

100.000,000,00

0,00100.000,00

100.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 99 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 55.173,05 230.040,00 230.040,00250.040,00previsione di competenza

previsione di cassa 250.040,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 9 di 10Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Generale delle Spese 55.173,05 230.040,00 230.040,00250.040,00previsione di competenza

previsione di cassa 250.040,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 10 di 10Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

INDICATORI OBIETTIVO

N. DESCRIZIONE Indicatore

Azione Tipo indica-

tore

For-

mula

Dati da riscontrare

1 3.01.1 Gestione finanziaria

Azione 1 Efficienza Rispetto dei tempi

Azione 2 Efficacia Allineamento contabilità

finanziaria ed armonizzata

Azione 3 Efficacia Verifica equilibrio di bi-

lancio

Azione 4 Efficacia Pubblicazione report di bi-

lancio

Azione 5 Efficacia Report patto di stabilità

2 3.01.2 Dematerializzazione dei do-

cumenti contabili.

Azione 1 Efficienza ed

Efficacia

Miglioramento tempistica

di pagamento

3 3.02.1 Organizzazione generale

Azione 1 Efficacia Relazione del Responsa-

bile

Atti predisposti

Azione 2 Efficienza Numero fascicoli aggior-

nati

Azione 3 Efficacia Verifica attuazione DVR

4 3.02.2 Gestione economica del per-

sonale

Azione 1 Efficienza Rispetto dei tempi

Azione 2 Efficienza Rispetto dei tempi

Azione 3 Efficacia Grado di soddisfazione

5 3.02.3 Gestione assenze del perso-

nale

Azione 1 Efficienza Report mensili

6 3.02.4 Gestione relazioni sindacali Azione 1 Efficienza Sottoscrizione CID e invio

ARAN

7 3.02.5 Valutazione delle prestazioni Azione 1 Efficacia Relazione del Responsa-

bile

Azione 2 Efficacia Verifica valutazione

8 3.02.6 Formazione personale dipen-

dente

Azione 1 Efficienza Predisposizione piano

Azione 2 Efficacia Numero corsi effettuati

Azione 3 Efficacia Valutazione corsi

9 3.03.1 IMU Azione 1 Efficacia Allineamento banche dati

Azione 2 Efficienza Completamento riclassa-

mento

Azione 3 Efficienza Completamento individua-

zione e valutazione aree

edificabili

10 3.03.2 TARI

Azione 1 Efficienza Aumento base impositiva

Azione 2 Efficienza Allineamento banche dati

Azione 3 Efficienza Allineamento banche dati

Azione 4 Efficienza Allineamento banche dati

11 3.03.3 Gestione COSAP

Azione 1 Efficienza Riscossione tributo

Azione 2 Efficienza Effettuazione gara

12 3.03.4 Lotta alla evasione e alla elu-

sione delle entrate comunali

Azione 1 Efficacia Predisposizione ruoli

Azione 2 Efficienza Grado di recupero

Azione 3 Efficienza Rispetto dei tempi

13 3.03.5 Lotta alla evasione e alla elu-

sione dei tributi erariali

Azione 1 Efficacia Dati inviati

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

14 3.04.1 Informatizzazione inventario

e gestione magazzino

Azione 1 Efficacia Operatività del sistema

15 3.04.2 Programmazione degli acqui-

sti e assegnazione dotazione per uf-

fici

Azione 1 Efficacia Risparmio di spesa

16 3.04.3 Assicurazioni Azione Efficienza Rispetto dei tempi

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVI SETTORE ECONOMICO FUINANZIARIO N. Servizio Obiettivo Peso %

1 3.01 Servizio Bilancio; 3.01.1 Gestione finanziaria 15 %

2 3.01 Servizio Bilancio;

3.01.2 Dematerializzazione dei documenti con-

tabili

15 %

3 3.02 Servizio Personale; 3.02.1 Organizzazione generale 2 %

4 3.02 Servizio Personale; 3.02.2 Gestione economica del personale 3 %

5 3.02 Servizio Personale; 3.02.3 Gestione assenze del personale 3 %

6 3.02 Servizio Personale; 3.02.4 Gestione relazioni sindacali 2 %

7 3.02 Servizio Personale; 3.02.5 Valutazione delle prestazioni 2 %

8 3.02 Servizio Personale; 3.02.6 Formazione personale dipendente 3 %

9 3.03 Servizio Entrate 3.03.1 IMU 10 %

10 3.03 Servizio Entrate 3.03.2 TARI 10 %

11 3.03 Servizio Entrate 3.03.3 Gestione COSAP 5 %

12 3.03 Servizio Entrate 3.03.4 Lotta alla evasione e alla elusione delle

entrate comunali

10 %

13 3.03 Servizio Entrate 3.03.5 Lotta alla evasione e alla elusione dei tri-

buti erariali

5 %

14 3.04 Servizio Economato e Provve-

ditorato

3.04.1 Informatizzazione inventario e gestione

magazzino

5%

15 3.04 Servizio Economato e Provve-

ditorato

3.04.2 Programmazione degli acquisti e asse-

gnazione dotazione per uffici

5%

16 3.04 Servizio Economato e Provve-

ditorato

3.04.3 Assicurazioni 5%

TOTALE 100 %

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

IV SETTORE

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA

ANNO 2016

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

SERVIZI:

4.1. Servizio Lavori Pubblici;

4.2. Servizio Manutenzioni, Sicurezza;

Responsabile del Settore: Vito Evangelista

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE

Responsabile di Settore: Vito Evangelista;

Responsabile del Servizio manutenzioni, sicurezza: Mauro Ciccarelli;

Istruttore amministrativo categ. C : Angela Musci

Collaboratore amministrativo Categ. B: Cosimo Damiano Borraccino

Collaboratore amministrativo Catg. B: Raffaele Maldone;

Operatore categoria A Antonio Carbonara

Operatore categoria A Raffaele Riontino

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad

ogni singolo servizio del Settore.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

IV SETTORE

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA - AM-

BIENTE

Codifica

4.01

Servizio

Servizio Lavori Pubblici

Responsabile P.O.

Ing. Vito Evangelista

Responsabile Serv.

Ing. Vito Evangelista

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Ing. Vito Evangelista

D

Istruttore Direttivo Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 4.01 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Programmazione dei lavori pubblici in relazione a singoli incarichi ricevuti dagli organi di governo dell’ente:

progettazione,

appalto,

esecuzione,

contabilizzazione dei lavori pubblici;

aspetti tecnico-progettuali della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici ed architettonici;

adempimenti relativi alla sicurezza dei lavoratori e dei beni comunali con funzioni di datore di lavoro (D. Lgs.

81/2008);

procedure espropriative;

edilizia scolastica;

contabilità fondi P.O.R. e contabilità MIR;

rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti per somministrazioni;

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2017

PROGRAMMA DI MANDATO QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE AM-

BIENTALI

PROGRAMMA N. 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTEN-

ZIONI – SICUREZZA

PROGETTO Servizio Lavori pubblici

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017

OBIETTIVO N. 4.01.1 - 2016

4.01.1 Opere Pubbliche

Numero Descrizione Tempistica

30.03.2013 31.07.2013 31.12.2016 Finalità Nel 2013 sono stati definiti i procedimenti per la realizza-

zione di importanti opere pubbliche

- Video sorveglianza

- Ristrutturazione Piazza Umberto I (ora Piazza

della Costituzione)

- Sede comunale

- Ristrutturazione campo sportivo

- Ristrutturazione palestre istituti scolastici

- Ristrutturazione e messa in sicurezza viabilità di

due quartieri

- Ristrutturazione e messa in sicurezza Villa co-

munale

- Efficientemento energetico Istituti scolastici

Tutte le opere sono state concluse e sono nella fase di col-

laudo. Obiettivo è il completamento delle procedure di ac-catastamento e utilizzo degli impianti fotovoltaici presenti

sugli edifici.

a) Nel nuovo piano triennale dei lavori pubblici è prevista la realizzazione dell’efficientamento

energetico della Pubblica illuminazione, opera

che deve essere urgentemente appaltata. b) Sono stati aggiudicati i lavori per la ristruttura-

zione del plesso scolastico Pasculli, comple-

tando in tal modo la ristrutturazione di tutti i plessi scolastici, rispettando i tempi stretti dati

dal Governo ed i lavori inizieranno a breve.

Obiettivo è il completamento dell’opera nei tempi contrattuali previsti, determinando meno

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

disagio possibile alla popolazione scolastica del

plesso.

c) Sono in fase di aggiudicazione la sistemazione

delle strade in due quartieri della città. Obiettivo

è completare i lavori nei tempi contrattualmente

previsti e predisporre gli atti per l’utilizzo delle economie d’asta da utilizzare prioritariamente

per la realizzazione della rotonda in via Barletta. d) Impianti sportivi.

i. L’Istituto di Credito Sportivo ha

emesso un bando per 500 impianti sportivi annessi alle scuole con finan-

ziamento a tasso zero ed il comune di

San Ferdinando ha presentato ed otte-nuto il finanziamento per la ristruttu-

razione della palestra annessa al

Plesso Pasculli. Vanno completate le procedure di mutuo e di appalto

dell’opera.

ii. Il consiglio comunale ha deciso di re-scindere il contratto con la ditta ag-

giudicataria del “palazzetto” spor-

tivo, rimodulare il progetto preve-dendo una tensostruttura con previ-

sione di numero considerevole di po-

sti a sedere (400-500): Obiettivo è completare i lavori entro l’autunno

del corrente anno.

iii. È stato realizzato un campo polifun-

zionale presso l’istituto scolastico

Papa Giovanni XXIII che può essere

utilizzato anche da associazioni spor-tive in orari extrascolastici. È oppor-

tuno, al fine di una migliore funziona-

lità, prevedere la realizzazione di una

rete di protezione, di impianto di illu-

minazione, di canestri da pallacane-

stro mobili, pali e reti per pallavolo e tennis e porte per calcetto. Predi-

sporre regolamento per l’utilizzo.

iv. è stato ristrutturato il campo sportivo

comunale sia il terreno di gioco che

gli spogliatoi. Predisposizione delle

procedure per l’affidamento in con-cessione ad associazioni o enti spor-

tivi, supportandoli nelle procedure

per l’autorizzazione a gare calcisti-che.

v. È stato messo in sicurezza l’impianto

sportivo di via Tobagi. Predisposi-zione delle procedure per l’affida-

mento in concessione ad associa-

zioni, enti, privati che preveda la ri-

strutturazione dello stesso anche con

la realizzazione di spogliatoi e\o chio-

schi. vi. È stato ristrutturato l’impianto spor-

tivo di via Piantata a ridosso Chiesa Sacro Cuore. Verificare la possibilità

di affidamento all’istituzione eccle-

siastica o in alternativa ad associa-zioni, enti, privati.

Azione 1 Completamento e trasferimento Sede Comunale X

Azione 2 Potenziamento Video sorveglianza X X X

Azione 3 Ristrutturazione scuola Pasculli X X

Azione 4 Affidamento impianti sportivi

Azione 5 Completamento Viabilità Via Marconi X

Azione 6 Completamento Villa comunale X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 4.01.2 - 2016

4.01.2 Razionalizzazione consumi energetici

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Predisporre progetto per l’efficienta-

mento, gestione e manutenzione della

Pubblica Illuminazione con l’obiettivo di

ridurre i costi con sistemi a basso consumo

(led o vapori di sodio), mettere in sicu-

rezza gli impianti e piano programmato

della manutenzione.

Indizione

gara

Inizio lavori Ultimazione

lavori

Azione 1 Attivazione impianti fotovoltaici edifici

pubblici X

Azione 2 Gli edifici comunali devono disporre di si-

stemi di regolazione e controllo ed un si-

stema di programmazione che consenta lo

spegnimento del generatore di calore o

l'intercettazione o il funzionamento in re-

gime di attenuazione del sistema di riscal-

damento nei periodi di non occupazione.

x

Azione 3 Istituzione di un libretto del fabbricato

contenente i consumi energetici.

x

OBIETTIVO N. 4.01.3 - 2016

4.01.3 Piano Urbano del Traffico Numero Descrizione Tempistica

31.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Azione 1 Approvazione PUT X

Azione 2 Revisione piste ciclabili x

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

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CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblichePROGETTOP ARCO ARCHEOLOGICO.FINANZIAMENTO POR

100013 0,00 5.164.568,99 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.02.01.02.0001.3.2.01.02EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

CONTRUZIONE RETE FOGNA BIANCA - POR100044 0,00 5.500.000,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.02.01.02.0002.1.3.04EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020RECUPERO POSTA S. CASSANO- AREAVASTA- SPESA CAP. 10920..01

100051 0,00 2.995.000,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.02.01.02.0001.3.2.01.02EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONEMUSEO CIVICO (FSC)-spesa cap. 10826.04

100058 0,00 0,00 0,00600.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 600.000,00

4.02.01.02.0001.3.2.01.02EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLANORMATIVA VIGENTE PLESSO PASCULLI-CONTRIBUTO REGIONALE

100076 950.000,00 0,00 0,00195.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 195.000,00

4.02.01.02.0001.3.2.01.02.001

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

4.03.1020

ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLAMATERNA VIA OFANTO- CONTRIBUTOREGIONALE

100077 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.02.01.02.0001.3.2.01.02.001

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

4.03.1020

Totale Categoria 1 950.000,00 13.659.568,99 0,00795.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 795.000,00

Categoria 2 Contributi agli investimenti da FamiglieMONETIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO104004 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,004.02.02.01.000

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.05.1060

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CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Categoria 2 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Tipologia 200 950.000,00 13.659.568,99 0,00795.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 795.000,00

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubblicheADEGUAMENTO SISMICO SEDECOMUNALE- CONTRIBUTO STATALE- V.cap. spesa 9020..02

98004 123.694,35 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

4.02.1000

ROTATORIE Via BARLETTA E CERIGNOLA-CONTRIBUTO STATALE

98005 0,00 0,00 0,00180.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 180.000,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.02.1000

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICICOMUNALI -FESR- Spesa 9129.15

100059 65.604,24 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

RECUPERO AMBIENTALE EX CAVACAFIERO (FESR)- SPESA 12320.13

100060 41.775,79 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

RIGENERAZIONE URBANA- CENTROSTORICO (FESR)- Spesa 11820.01

100061 25.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

RIGENERAZIONE URBANA- PERIFERIAURBANA (FESR)- S. 11820..02

100062 22.273,93 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE CAVACAFIERO- FESR - SPESA CAPITOLO12320.17

100065 18.517,53 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

4.03.1020

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DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PERMINORI - FESR

100066 0,00 0,00 0,001.000.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000.000,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PERANZIANI - FESR

100067 0,00 0,00 0,001.500.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.500.000,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLADE AMICIS (FESR)

100068 322.003,52 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLAPAPA GIOVANNI (FESR)

100069 302.552,68 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSOPASCULLI-CONTRIBUTO REGIONALE

100070 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

COMPLETAMENTO OPERE RIGENERAZIONEURBANA-FESR

100074 0,00 0,00 0,00400.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 400.000,00

4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020

ROTATORIE VIA BARLETTA E CERIGNOLA-CONTRIBUTO PROVINCIA

102000 0,00 0,00 0,00180.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 180.000,00

4.03.10.02.0005.2.1.10.02EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.04.1040

Totale Categoria 10 921.422,04 0,00 0,003.260.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.260.000,00

Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da ImpreseCAVA DI CAFIERO. RECUPERO SOMME104005 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,004.03.12.99.0002.1.3.05EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.05.1060

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CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Categoria 12 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Tipologia 300 921.422,04 0,00 0,003.260.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.260.000,00

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria 3 Alienazione di beni immaterialiAMPLIAMENTO CIMITERO94106 0,00 0,00 0,00285.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 285.000,004.04.03.99.000

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.01.0960

Totale Categoria 3 0,00 0,00 0,00285.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 285.000,00

Totale Tipologia 400 0,00 0,00 0,00285.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 285.000,00

Totale Titolo 4 1.871.422,04 13.659.568,99 0,004.340.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.340.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 7Prop

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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termineMESSA IN SICUREZZA VIABILITA'1090138 396.355,50 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,006.03.01.04.0002.4.1.04.03EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 5.03.1110MESSA IN SICUREZZA PARCO DI VITTORIOE AREE STRADALI CIRCOSTANTI

1090139 110.793,76 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

6.03.01.04.0002.4.1.04.03EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 5.03.1110

MESSA IN SICUREZZA PALESTRE DEGLIISTITUTI COMPRENSIVI

1090140 2.536,34 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

6.03.01.04.0002.4.1.04.03EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 5.03.1110

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZAIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONECITTADINO-MUTUO CASSA DD.PP.

1090143 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

6.03.01.02.0002.4.1.03.04.02

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

5.03.1110

MESSA IN SICUREZZA PALESTRAPASCULLI-MUTUO ICS

1090146 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

6.03.01.02.0003.2.2.02EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 5.03.1120

MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA DI VIA ROMA (TRATTOLARIANO-S. TOMMASO) E VIA CERIGNOLA-MUTUO CASSA DD.PP.

1090147 535.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

6.03.01.02.0002.4.1.03.04.02.003

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

5.03.1110

MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA QUARTIERE VIA MARCONI, VIAINDIPENDENZA, COMPLETAMENTO VIAGALLIANO-MUTUO CASSA DD.PP.

1090148 940.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

6.03.01.02.0002.4.1.03.04.02

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

5.03.1110

Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 7Prop

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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA QUARTIERE SUD VIA ROMA(VIA DEL CIMITERO-VIA LARIANO)-MUTUOCASSA DD.PP.

1090149 520.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

6.03.01.02.0002.4.1.03.04.02.003

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

5.03.1110

Totale Categoria 1 2.504.685,60 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Tipologia 300 2.504.685,60 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Titolo 6 2.504.685,60 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Centro di Responsabilità 4.376.107,64 13.659.568,99 0,004.340.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.340.000,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate4.376.107,64 13.659.568,99 0,004.440.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.340.000,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 4.376.107,64 13.659.568,99 0,004.340.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.340.000,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 7Prop

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PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 1 Organi istituzionali

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniADEGUAMENTO SISMICO SEDECOMUNALE- CONTRIBUTO REGIONALE -ENTRATA 1000..63

902002 193.112,01 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.01.01.01

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

193.112,01di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00193.112,01

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

193.112,01 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Segreteria generale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniEFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIDICICOMUNALI - FERS

912916 65.771,14 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.01.02.01

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICICOMUNALI- COFINANZIAMENTO

912918 110.290,22 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.01.02.01

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 24Prop

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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

NUOVA SEDE COMUNALE-COFINANZIAMENTO

912921 40.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.03.0001.2.2.02.032.01.02.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI COMUNALI- ECONOMIERINEGOZIAZIONE ANNI PRECEDENTI

912923 0,00 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.022.01.02.01

0,00

50.000,000,00

50.000,00Totale Macroaggretato 2020,00

216.061,36di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

50.000,00

previsione di cassa

50.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

50.000,00216.061,36

0,00

50.000,000,00

0,0050.000,00

50.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

216.061,36 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP COMPETENZE PROFESSIONALI U.T.98004 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

1.02.01.99.000

1.01.06.07

0,00

1.000,000,00

1.000,00Totale Macroaggretato 1020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.000,00

previsione di cassa

1.000,00

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 24Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

ACQUISTI DI BENI UFFICIO TECNICO87000 520,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.06.02

PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIOTECNICO

88000 847,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.06.03

INCARICHI PROFESSIONALI88008 5.000,00 10.000,00 0,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.06.03

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE U.T.88011 0,00 100,00 100,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

1.03.02.04.0002.1.2.01.041.01.06.03

INCARICHI SICUREZZA SUL LAVORO88014 0,00 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.06.03

0,00

31.100,000,00

11.100,00Totale Macroaggretato 1030,00

6.367,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

31.100,00

previsione di cassa

21.100,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

22.100,006.367,00

0,00

32.100,000,00

0,0032.100,00

12.100,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.367,00 22.100,00 12.100,0032.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 32.100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 60,000,00

0,000,00

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 2 Spese in conto capitale

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 24Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniINCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONEPUG -ONERI DI URBANIZZAZIONE

977001 6.724,07 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.03.05.000

2.01.08.06

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

6.724,07di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,006.724,07

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.724,07 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 110,000,00

0,000,00

Totale Missione 1 422.264,44 72.100,00 62.100,0082.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 82.100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 24Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLAMATERNA VIA OFANTO- CONTRIBUTOREGIONALE

1032004 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0003.1.1.02.01.012.04.01.01

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniRISTRUTTURAZIONE PLESSO PASCULLI-CONTRIBUTO REGIONALE

1042002 11.442,87 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.04.02.01

ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLANORMATIVA VIGENTE PLESSO PASCULLI-CONTRIBUTO REGIONALE

1042006 949.359,57 0,00 0,00195.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 195.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0003.1.1.02.012.04.02.01

Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 24Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

RISTRUTTURAZIONE SCUOLE -ECONOMIE RINEGOZIAZIONE 2014 E 2015

1042007 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.000

2.04.02.01

EFFICIENTAMENTO ENERGETICOSCUOLA PAPA GIOVANNI(FERS)

10520002 100.552,61 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.04.03.01

0,00

195.000,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

1.061.355,05di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

195.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,001.061.355,05

0,00

195.000,000,00

0,00195.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.061.355,05 0,00 0,00195.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 195.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMESSA IN SICUREZZA PALESTRAPASCULLI-MUTUO ICS

1042005 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.04.02.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONEANNI PRECEDENTI

1042008 0,00 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.022.04.02.01

Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 24Prop

osta

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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

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BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

MESSA IN SICUREZZA PALESTRE DEGLIISTITUTI COMPRENSIVI-MUTUO

1072002 2.536,35 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.04.05.01

0,00

50.000,000,00

50.000,00Totale Macroaggretato 2020,00

2.536,35di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

50.000,00

previsione di cassa

50.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

50.000,002.536,35

0,00

50.000,000,00

0,0050.000,00

50.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.536,35 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 60,000,00

0,000,00

Totale Missione 4 1.063.891,40 50.000,00 50.000,00245.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 245.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 24Prop

osta

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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTO PARCO ARCHEOLOGICO-MUTUO-(P.O.R.)

1082400 0,00 5.164.568,99 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.05.01.01

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONEMUSEO CIVICO (FSC)

1082604 0,00 0,00 0,00600.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 600.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.05.01.01

RECUPERO POSTA S. CASSANO- AREAVASTA- ENTRATA CAP. 1000..51

1092001 0,00 2.995.000,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.05.02.01

0,00

600.000,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

600.000,00

previsione di cassa

8.159.568,99

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

8.159.568,990,00

0,00

600.000,000,00

0,00600.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 8.159.568,99 0,00600.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 600.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 5 0,00 8.159.568,99 0,00600.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 600.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 24Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo libero

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniREALIZZAZIONE PALESTRA C/O CENTROSPORTIVO POLIVALENTE --MUTUO ICS

1112301 465.021,53 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.06.02.01

RIATTAMENTO CAMPO DI CALCIO-ALIENAZIONI

1112302 21.848,04 643.000,00 0,00167.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 167.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.06.02.01

ACQUISIZIONE AREE CAMPO DI CALCIO1112306 36.683,78 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.06.02.01

0,00

167.000,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

523.553,35di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

167.000,00

previsione di cassa

643.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

643.000,00523.553,35

0,00

167.000,000,00

0,00167.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

523.553,35 643.000,00 0,00167.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 167.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 6 523.553,35 643.000,00 0,00167.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 167.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA DI VIA ROMA (TRATTOLARIANO-S. TOMMASO) E VIACERIGNOLA- MUTUO CASSA DD.PP.

1152964 535.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.01.01.01.0012.08.01.01

MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA QUARTIERE VIA MARCONI,VIA INDIPENDENZA, COMPLETAMENTOVIA GALLIANO-MUTUO CASSA DD.PP.

1152965 940.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0003.1.1.02.012.08.01.01

SISTEMAZIONE OROGRAFICA VIAVECCHIA CANOSA- ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014 E 2015

1152968 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.000

2.08.01.01

SISTEMAZIONE VIA ISONZO-ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014 E 2015

1152969 99.500,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.000

2.08.01.01

MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA QUARTIERE SUD VIA ROMA(VIA DEL CIMITERO-VIA LARIANO)-MUTUOCASSA DD.PP.

1152970 520.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.01.01.01.0012.08.01.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONEANNI PRECEDENTI

1152972 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.012.08.01.01

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PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

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Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

RIGENERAZIONE URBANA- CENTROSTORICO (FESR)- E 1000..61

1182001 39.714,87 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01

RIGENERAZIONE URBANA- PERIFERIAURBANA (FESR)- E 1000..62

1182002 742,65 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01

COMPLETAMENTO RIGENERAZIONEURBANA CENTRO STORICO

1182003 31.059,28 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01

MANUTENZIONE STRADE- Trasformazionediritto sup. In diritto proprietà PEEP- E.941..12

1182503 0,00 0,00 0,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01

MANUTENZIONE STRADE-INTROITI PEEP1182504 0,00 0,00 0,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01

GESTIONE VIABILITA' CA. ENTRATA104004

1182506 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01

COMPLETAMENTO OPERERIGENERAZIONE URBANA-FESR

1182509 0,00 0,00 0,00400.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 400.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01

0,00

515.000,000,00

100.000,00Totale Macroaggretato 2020,00

2.166.016,80di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

515.000,00

previsione di cassa

100.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

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Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

100.000,002.166.016,80

0,00

515.000,000,00

0,00515.000,00

100.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.166.016,80 100.000,00 100.000,00515.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 515.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniINDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ZONA PEEP1183001 36.232,53 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.99.0001.2.2.022.09.01.02

SPESA P.E.E.P.1192000 0,00 100.000,00 100.000,00130.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 130.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.02.01

0,00

130.000,000,00

100.000,00Totale Macroaggretato 2020,00

36.232,53di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

130.000,00

previsione di cassa

100.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

100.000,0036.232,53

0,00

130.000,000,00

0,00130.000,00

100.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

36.232,53 100.000,00 100.000,00130.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 130.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

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Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Missione 8 2.202.249,33 200.000,00 200.000,00645.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 645.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 13 di 24Prop

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTAZIONE LAVORI RECUPEROCAVA CAFIERO

1232026 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.01.01

Progettazione Lavori Recupero Cava Cafiero1232027 20.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.122.09.01.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIAVERDE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONEANNI PRECEDENTI

1232029 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.99.0001.2.2.02.09.992.09.06.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIAARREDO URBANO- ECONOMIERINEGOZIAZIONE ANNI PRECEDENTI

1236004 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.05.0001.2.2.02.052.09.06.05

0,00

200.000,000,00

200.000,00Totale Macroaggretato 2020,00

20.000,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

200.000,00

previsione di cassa

200.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

200.000,0020.000,00

0,00

200.000,000,00

0,00200.000,00

200.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

20.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 14 di 24Prop

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Programma 4 Servizio idrico integrato

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniCOSTRUZIONE RETE FOGNA BIANCA-POR

1212924 0,00 5.500.000,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.04.01

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

5.500.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

5.500.000,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 5.500.000,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 40,000,00

0,000,00

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniRECUPERO AMBIENTALE EX CAVACAFIERO (FESR)- ENTRATA 1000.60

1232013 6.751,70 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01

COORDINAMENTO SICUREZZA CAVA DICAFIERO- E CAP. 941.03 Introiti PIP

1232014 7.641,47 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

FRUIZIONE VALORIZZAZIONE CAVACAFIERO- FERS - ENTRATA CAP.1000.65

1232017 16.398,19 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01

BONIFICA EX CAVA CAFIERO (FESR) CAP.ENTRATA 100063

1232018 8.536,38 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE- ONERI DI URBANIZZAZIONE

1232019 0,00 0,00 0,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01

MESSA IN SICUREZZA PARCO DIVITTORIO E AREE STRADALICIRCOSTANTI

1232021 111.343,91 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PERCANILE SANITARIO

1232022 50.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01

MESSA IN SICUREZZA PARCO DIVITTORIO E AREE STRADALICIRCOSTANTI- COFINANZIAMENTO

1232025 18.626,10 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.01.992.09.06.01

INCARICHI PROFESSIONALI -CONTRIBUTO REGIONALE PUG

1237003 5.066,20 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.03.05.000

2.09.06.06

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

30.000,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

224.363,95di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

30.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00224.363,95

0,00

30.000,000,00

0,0030.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

224.363,95 0,00 0,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Totale Missione 9 244.363,95 5.700.000,00 200.000,00230.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 230.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 17 di 24Prop

osta

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniREALIZZAZIONE ROTATORIE VIABARLETTA E VIA CERIGNOLA -CONTRIBUTO STATALE E PROVINCIALE

1152956 0,00 0,00 0,00360.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 360.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.08.01.01

MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'1152958 424.331,16 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.08.01.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIAPUBBLICA ILLUMINAZIONE - ECONOMIERINEGOZIAZIONE ANNI PRECEDENTI

1162917 0,00 57.392,46 57.392,4657.392,46previsione di competenza

previsione di cassa 57.392,46

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.08.02.01

0,00

417.392,460,00

57.392,46Totale Macroaggretato 2020,00

424.331,16di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

417.392,46

previsione di cassa

57.392,46

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

57.392,46424.331,16

0,00

417.392,460,00

0,00417.392,46

57.392,46

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

424.331,16 57.392,46 57.392,46417.392,46previsione di competenza

previsione di cassa 417.392,46

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Totale Missione 10 424.331,16 57.392,46 57.392,46417.392,46previsione di competenza

previsione di cassa 417.392,46

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 203 Contributi agli investimentiADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZAIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONECITTADINO-MUTUO

1162914 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.08.02.01

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 3 Interventi per gli anziani

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniREALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PERMINORI - FSC-

1412500 0,00 0,00 0,001.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.10.03.01

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PERANZIANI - FSC-

1412600 1.500.000,00 0,00 0,001.500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.500.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.10.03.01

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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

2.500.000,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

1.500.000,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

2.500.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,001.500.000,00

0,00

2.500.000,000,00

0,002.500.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.500.000,00 0,00 0,002.500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.500.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 30,000,00

0,000,00

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniSISTEMAZIONE VIALI AMPLIAMENTOCIMITERO

1282007 6.161,00 0,00 0,00285.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 285.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.10.05.01

0,00

285.000,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

6.161,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

285.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,006.161,00

0,00

285.000,000,00

0,00285.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.161,00 0,00 0,00285.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 285.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 90,000,00

0,000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Missione 12 1.506.161,00 0,00 0,002.785.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.785.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 21 di 24Prop

osta

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 1 Industria PMI e Artigianato

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniLAVORI REALIZZAZIONE CENTROSERVIZI-TRASFERIMENTO COMUNE DIANDRIA

1342003 40.288,94 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.11.06.01

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

40.288,94di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,0040.288,94

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

40.288,94 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniREALIZZAZIONE PERCORSI DELLASALUTE NELL'AREA MERCATALE-TRASFORMAZIONE DIRITTO V. CAP.ENTRATA- 941..12

1302501 0,00 0,00 0,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.000

2.11.02.01

Stampato il 21/03/2016 Pagina 22 di 24Prop

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

200.000,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

200.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,00

200.000,000,00

0,00200.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiQUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIOA.T.O. PUGLIA

878004 17.233,20 4.308,30 4.308,304.308,30previsione di competenza

previsione di cassa 4.308,30

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

1.04.01.02.0002.3.1.01.021.12.06.05

QUOTA ATO PUGLIA- RIFIUTI878010 7.000,00 3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.500,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

1.04.01.02.0002.3.1.01.021.12.06.05

0,00

7.808,300,00

7.808,30Totale Macroaggretato 1040,00

24.233,20di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

7.808,30

previsione di cassa

7.808,30

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

7.808,3024.233,20

0,00

7.808,300,00

0,007.808,30

7.808,30

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 23 di 24Prop

osta

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

24.233,20 7.808,30 7.808,307.808,30previsione di competenza

previsione di cassa 7.808,30

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 40,000,00

0,000,00

Totale Missione 14 64.522,14 7.808,30 7.808,30207.808,30previsione di competenza

previsione di cassa 207.808,30

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 6.451.336,77 14.889.869,75 577.300,765.379.300,76previsione di competenza

previsione di cassa 5.379.300,76

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 6.451.336,77 14.889.869,75 577.300,765.379.300,76previsione di competenza

previsione di cassa 5.379.300,76

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 24 di 24Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

IV SETTORE

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA - AM-

BIENTE

Codifica

4.02

Servizio

Servizio Manutenzione e Sicurezza

Responsabile P.O.

Ing. Vito Evangelista

Responsabile Serv.

Geom. Mauro Ciccarelli

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Ing. Vito Evangelista

D

Istruttore Direttivo Amministrativo

Geom. Mauro Ciccarelli D Funzionario

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

PROGRAMMA DI MANDATO QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE AM-

BIENTALI

PROGRAMMA N. 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTEN-

ZIONI – SICUREZZA

PROGETTO Servizio Manutenzione e Sicurezza

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 4.02.1- 2016

4.02.1 Piano straordinario di manutenzione immobili comunali

Numero Descrizione Tempistica

31.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Relazione bisogni manutentivi edifici

scolastici

X

Azione 2 Relazione bisogni manutentivi viabilità X

Azione 3 Relazione bisogni manutentivi spazi a

verde

X

Azione 4 Costante manutenzione segnaletica X X X

OBIETTIVO N. 4.02.2- 2016

4.02.2 Videosorveglianza

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Azione 1 Potenziamento del sistema di videosor-

veglianza (sede comunale, villa comu-

nale, zona PIP, ingressi della città) per

ridurre le manomissioni del patrimonio

pubblico e l’abbandono di rifiuti.

Incentivi (riduzione imposte e tributi co-

munali) per installazione di sistemi di

videosorveglianza presso attività pro-

duttive, di servizio o commerciali

x x

OBIETTIVO N. 4.02.3- 2016

4.02.3 Piano del verde pubblico e privato Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità In collaborazione con il settore Assetto

del territorio predisporre Piano di ge-

stione del verde cittadino, sia pubblico

che privato, incentrato su:

incremento spazi verdi e patri-

monio arboreo

scelte delle specie arboree ri-

spettose del contesto botanico,

storico, architettonico esistente

e delle esigenze fisiologiche

delle piante, in relazione alle

locali condizioni microclimati-

che

affidamento gestione e manu-

tenzione pluriennale del verde

pubblico

attuazione regolamento ado-

zione aree verdi comunali

Azioni 1 Piano del Verde x

Azione 2 Affidamento gestione e manutenzione

pluriennale del verde pubblico

x

Azione 3 attuazione regolamento adozione aree

verdi comunali

X X x

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 4.02.4- 2016

4.02.4 Attuazione Regolamento sottoservizi Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 30.05.2013 31.10.2013 Finalità Attento monitoraggio delle

manomissioni sedi stradali da parte di

privati e aziende gestori di servizi

pubblici, con obbligo di ripristino a

regola d’arte.

I controlli sul territorio devono essere

effettuati con un intervallo di 15 giorni.

Azione 1 Conferenze di servizio con le aziende di

sottoservizi (Enel, Gas, AQP, Telefo-

nia)

X

Azione 2 Incontri con imprese ed artigiani con il-

lustrazione regolamento

X X x

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziPROVENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA89001 0,00 10.000,00 10.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99EVANGELISTA VITO

SERVIZIO MANUTENZIONI 3.02.0880

Totale Categoria 2 0,00 10.000,00 10.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00

Totale Tipologia 100 0,00 10.000,00 10.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00

Totale Titolo 3 0,00 10.000,00 10.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria 3 Alienazione di beni immaterialiALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI94109 0,00 264.174,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,004.04.03.99.000

EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.01.0960

Totale Categoria 3 0,00 264.174,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Tipologia 400 0,00 264.174,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Titolo 4 0,00 264.174,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Centro di Responsabilità 0,00 274.174,00 10.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate0,00 274.174,00 10.000,00102.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 0,00 274.174,00 10.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziTRASLOCO-ACQUISTI19011 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02

PULIZIE IMMOBILI COMUNALI20006 4.407,52 37.000,00 37.000,0037.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 37.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.13.0002.1.2.01.111.01.02.03

SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI20014 8.610,49 20.000,00 20.000,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

DIPACE FILOMENASERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03

CANONE ASCENSORI IMMOBILICOMUNALI- ITAL ASCENSORI

20015 5.002,71 6.000,00 6.000,006.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.09.0002.1.2.01.071.01.02.03

RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI20018 49.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03

ENERGIA ELETTRICA IMMOBILICOMUNALI

20020 5.012,25 40.000,00 40.000,0060.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 60.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03

TRASLOCO-PRESTAZIONI20029 4.880,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.02.03

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 15Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

163.000,000,00

133.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

76.912,97di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

163.000,00

previsione di cassa

133.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

133.000,0076.912,97

0,00

163.000,000,00

0,00163.000,00

133.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniINFORMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE-BENI IMMOBILI- - ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014 E 2015

912919 10.676,50 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.000

2.01.02.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI COMUNALI- ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014-AVANZO

912920 12.076,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.022.01.02.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI-AVANZO LIBERO 2014

912922 53.637,30 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.022.01.02.01

INFORMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE-BENI MOBILI- ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014 E 2015

916005 21.592,50 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.07.000

2.01.02.05

INFORMATIZZAZIONE STRAORDINARIAUFFICI-AVANZO LIBERO 2014

916006 18.430,68 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.07.0001.2.2.02.07.022.01.02.05

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 15Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

116.412,98di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00116.412,98

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

193.325,95 133.000,00 133.000,00163.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 163.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziCONTRATTO VIGLILANZA "LA FENICE"71000 3.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 25.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.13.0002.1.2.01.111.01.05.03

0,00

25.000,000,00

25.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

3.000,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

25.000,00

previsione di cassa

25.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

25.000,003.000,00

0,00

25.000,000,00

0,0025.000,00

25.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 25.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 15Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMANUTENZIONE IMMOBILI - ACQUISTI87003 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.06.02

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.ONERI DI URBANIZZAZIONE

88006 2.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.06.03

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI

88009 4.678,70 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.09.0002.1.2.01.071.01.06.03

0,00

15.000,000,00

15.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

6.678,70di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

15.000,00

previsione di cassa

15.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

15.000,006.678,70

0,00

15.000,000,00

0,0015.000,00

15.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.678,70 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 60,000,00

0,000,00

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI COMUNALI-ONERI DIURBANIZZAZIONE

972000 9.332,96 120.000,00 120.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.01.08.01

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 15Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

100.000,000,00

120.000,00Totale Macroaggretato 2020,00

9.332,96di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

100.000,00

previsione di cassa

120.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

120.000,009.332,96

0,00

100.000,000,00

0,00100.000,00

120.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

9.332,96 120.000,00 120.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 110,000,00

0,000,00

Totale Missione 1 212.337,61 293.000,00 293.000,00303.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 303.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 15Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSERVIZIO IDRICO SCUOLE224001 15.291,80 20.000,00 20.000,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.01.03

ENERGIA ELETTRICA SCUOLE224002 17.265,66 47.000,00 37.000,0067.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 67.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.01.03

RISCALDAMENTO SCUOLE224004 102.351,00 60.000,00 40.000,0060.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 60.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.01.03

0,00

157.000,000,00

97.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

134.908,46di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

157.000,00

previsione di cassa

127.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

127.000,00134.908,46

0,00

157.000,000,00

0,00157.000,00

97.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

134.908,46 127.000,00 97.000,00157.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 157.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 4 134.908,46 127.000,00 97.000,00157.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 157.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 15Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONE2014-AVANZO

1152966 511,39 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.000

2.08.01.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONE2014 E 2015

1152967 861,98 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.000

2.08.01.01

MANUTENZIONE STRADE-AVANZOLIBERO 2014

1152971 59.999,42 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.142.08.01.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIAPUBBLICA ILLUMINAZIONE- - ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014 E 2015

1162915 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.08.02.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIAPUBBLICA ILLUMINAZIONE

1162916 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.99.9992.08.02.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE - ONERI URBANIZZAZIONE ECONDONO

1182502 38.218,60 120.000,00 120.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01

Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 15Prop

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

100.000,000,00

120.000,00Totale Macroaggretato 2020,00

99.591,39di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

100.000,00

previsione di cassa

120.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

120.000,0099.591,39

0,00

100.000,000,00

0,00100.000,00

120.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

99.591,39 120.000,00 120.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 8 99.591,39 120.000,00 120.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 15Prop

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -ACQUISTO BENI

563002 9,39 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.09.06.02

VESTIARIO OPERATORE SERVIZIOAMBIENTE

563003 400,00 400,00 400,00400,00previsione di competenza

previsione di cassa 400,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.09.06.02

SERVIZIO IDRICO PARCHI E FONTANEPUBBLICHE

564000 218,81 6.000,00 6.000,006.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.09.06.03

PULIZIA BAGNI PUBBLICI564004 1.848,40 13.500,00 13.500,0013.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.500,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.13.0002.1.2.01.111.09.06.03

ADDOBBO NATALIZIO564007 5.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.09.06.03

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI

564008 0,00 80.000,00 70.000,0080.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 80.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.09.0002.1.2.01.071.09.06.03

0,00

104.900,000,00

94.900,00Totale Macroaggretato 1030,00

7.476,60di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

104.900,00

previsione di cassa

104.900,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 9 di 15Prop

osta

PEG

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

104.900,007.476,60

0,00

104.900,000,00

0,00104.900,00

94.900,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMANUTENZIONE AREE ATTREZZATE-ECONOMIE RINEGOZIAZIONE 2014 E 2015

1232024 19.162,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.06.01

MANUTENZIONE STRAORDINARIAVERDE PUBBLICO-AVANZO LIBERO 2014

1232028 66.920,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.06.01

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

86.082,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitaleMANUTENZIONE STRAORDINARIAVERDE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONE2014-AVANZO

1232023 436,63 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO MANUTENZIONI

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2050,00

436,63di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,0086.518,63

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 10 di 15Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

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CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

93.995,23 104.900,00 94.900,00104.900,00previsione di competenza

previsione di cassa 104.900,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Totale Missione 9 93.995,23 104.900,00 94.900,00104.900,00previsione di competenza

previsione di cassa 104.900,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 11 di 15Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMANUTENZIONE STRADE PUBBLICHEONERI URBANIZZAZIONE E.CAP. 1030.1

428000 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.09.0002.1.2.01.071.08.01.03

PRESTAZIONI SERVIZI SEGNALETICA-PROVENTI CONTRAVVENZIONALI

428001 8.966,67 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 25.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.09.0002.1.2.01.071.08.01.03

SICUREZZA STRADALE PRESTAZIONI DISERVIZI- PROVENTICONTRAVVENZIONALE

428003 20.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 14.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO

SERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.09.0002.1.2.01.071.08.01.03

ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONEPUBBLICA

445000 145.525,96 480.000,00 480.000,00480.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 480.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.08.02.03

0,00

519.000,000,00

519.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

174.492,63di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

519.000,00

previsione di cassa

519.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

519.000,00174.492,63

0,00

519.000,000,00

0,00519.000,00

519.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

174.492,63 519.000,00 519.000,00519.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 519.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 50,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 12 di 15Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Missione 10 174.492,63 519.000,00 519.000,00519.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 519.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 13 di 15Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUA CONSUMI ASILO NIDO581003 200,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.10.01.03

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1030,00

200,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00200,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

200,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziENEL CONSUMI CIMITERO649005 5.378,77 11.000,00 11.000,0011.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.10.05.03

0,00

11.000,000,00

11.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

5.378,77di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

11.000,00

previsione di cassa

11.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 14 di 15Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

11.000,005.378,77

0,00

11.000,000,00

0,0011.000,00

11.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

5.378,77 11.000,00 11.000,0011.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 90,000,00

0,000,00

Totale Missione 12 5.578,77 11.000,00 11.000,0011.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 720.904,09 1.174.900,00 1.134.900,001.194.900,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.194.900,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 720.904,09 1.174.900,00 1.134.900,001.194.900,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.194.900,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 15 di 15Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

INDICATORI OBIETTIVO N. DESCRIZIONE Indicatore

Azione Tipo indica-

tore

For-

mula

Dati da riscontrare

1 4.01.1 Opere Pubbliche Azione 1 Efficacia Collaudo opera

Azione 2 Efficienza Funzionamento

Azione 3 Efficienza Completamento lavori

Azione 4 Efficienza Completamento lavori

Azione 5 Efficienza Completamento lavori

Azione 6 Efficienza Completamento lavori

2 4.01.2 Gestione illuminazione

pubblica

Azione 1 Efficienza ed

Efficacia

Pubblicazione atti gara -

Aggiudicazione definitiva

Inizio lavori

3 4.01.3 Razionalizzazione con-

sumi energetici

Azione 1 Efficienza Verifica consumi

Azione 2 Efficacia Libretto del fabbricato

4 4.01.4 Piano Urbano del Traffico Azione 1 Efficacia Approvazione piano

Azione 2 Efficacia Completamento lavori

5 4.02.1 Piano straordinario di ma-

nutenzione immobili comunali

Azione 1 Efficienza Predisposizione atti - Ap-

provazione Piano

Azione 2 Efficienza Redazione Piano

Azione 3 Efficienza Stato segnaletica

6 4.02.2 Piano di verifica consumi

immobili comunali

Azione 1 Efficacia Relazione del Responsabile

7 4.02.3 Piano del verde Azione 1 Efficacia Approvazione Piano - Affi-

damento

8 4.02.4 Attuazione Regolamento

sottoservizi

Azione 1 Efficacia Indizione conferenze

Azione 2 Efficacia Numero di incontri

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVI SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA - AMBIENTE

N. Servizio Obiettivo Peso %

1 4.01 Lavori Pubblici 4.01.1 Opere Pubbliche 25

2 4.01 Lavori Pubblici 4.01.2 Gestione illuminazione pubblica 15

3 4.01 Lavori Pubblici 4.01.3 Razionalizzazione consumi energetici 10

4 4.01 Lavori Pubblici 4.01.4 Piano Urbano del Traffico 10

5 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.1 Piano straordinario di manutenzione immobili comunali 10

6 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.2 Piano di verifica consumi immobili comunali 10

7 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.3 Piano del verde 10

8 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.4 Attuazione Regolamento sottoservizi 10

TOTALE 100 %

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

V SETTORE

ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZI,

AGRICOLTURA - AMBIENTE

ANNO 2016

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

SERVIZI:

5.01 Servizio Attività produttive e sanzioni amministrative;

5.02 Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica;

5.03 Servizio Agricoltura;

5.04 Servizio Ambiente.

Responsabile del Settore: Marcello Rondinone

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE

Responsabile di Settore: Marcello Rondinone;

Responsabile servizio attività produttive e sanzioni amministrative: Anna Renna;

Responsabile servizio agricoltura: Salvatore Garbetta;

Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Edilizia ed Urbanistica: Carlo Casamassima

Responsabile Servizio Ambiente: Angelo Rondinone

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad

ogni singolo servizio del Settore.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

V SETTORE

ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SER-

VIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE

Codifica

5.01

Servizio

Servizio Attività Produttive e Sanzioni Amministrative

Responsabile P.O.

Marcello Rondinone

Responsabile Serv.

Anna Renna

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Geom. Marcello Rondinone

D

Funzionario

Anna Renna C Istruttore

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 5.01 - SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE SANZIONI AMMINI-

STRATIVE

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE SANZIONI AMMINI-

STRATIVE - Cura le attività di programmazione di competenza comunale relativa al complesso delle attività commerciali

e dei pubblici esercizi;

- Esegue studi e ricerche in materiale commerciale e distributiva nonché approfondimenti sulla relativa legisla-

zione;

- Elabora e revisiona i Regolamenti Comunali inerenti la materia di competenza;

- Cura l’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni e licenze relative al commercio fisso su aree pubbliche e ai

pubblici esercizi;

- Predispone gli atti di regolamentazione degli orari delle attività commerciali;

- Predispone le graduatorie per l’assegnazione dei posteggi relativi al commercio su aree pubbliche;

- Cura le statistiche afferenti le attività commerciali;

- Coordina, promuove e cura le pratiche amministrative connesse a manifestazioni, congressi, esposizioni, fiere

e mercati;

- Cura i rapporti con il pubblico in ordine alle istanze afferenti l’inizio e lo svolgimento dell’attività distributive;

- Ricezione e gestione delle richieste di vidimazione dei registri di carico e scarico relativi alle sostanze zuc-

cherine e prodotti vitivinicoli;

- Cura i rapporti con le Associazioni di categoria relative;

- Cura ogni attività di competenza comunale che inerisce ai settori della programmazione economica, ovvero

attività produttive dell’industria, dell’artigianato, del terziario in genere e dell’agricoltura che non sia attri-

buita la competenza specifica di altri settori;

PROGRAMMA DI MANDATO PRODUZIONE E SVILUPPO

PROGRAMMA N. 5 ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA’

PRODUTTIVE E SERVIZI

PROGETTO SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COM-

MERCIO

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 5.01.1- 2016

5.01.1 Informatizzazione procedure Sportello Unico attività produttive

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità A seguito dell'istituzione del SUAP

(Sportello Unico Attività Produttive) la

presentazione delle pratica inerente l'av-

vio, la modifica o la ristrutturazione di

un'attività economica deve avvenire

esclusivamente in modalità telematica,

utilizzando la firma digitale e la PEC, e

detto Sportello è l'unico soggetto di rife-

rimento territoriale per tutti i procedi-

menti che abbiano ad oggetto l’esercizio

di attività produttive e di prestazioni di

servizi, ivi compresi quelli di cui al

D.Lgs n.59/2010.

Gli ambiti di competenza sempre più

estesi del Suap e il ricorso a procedure

di comunicazione pressoché esclusiva-

mente informatiche con i soggetti inte-

ressati e le altre PA coinvolte nel proce-

dimento, necessitano approfondimenti

di carattere organizzativo e logistico

continui. In particolare nel corso del

2016, a seguito dell’aggiornamento del

software gestionale e passaggio a proce-

dure web oriented, interconnesse con gli

altri settori e banche dati dell’Ente, è ne-

cessario attività formativa sia al perso-

nale interno che agli utenti del servizio.

Al fine di addivenire agli obblighi pre-

visti dalla normative in tema di traspa-

renza dovranno essere predisposti i dati

relativi ai controlli sulle imprese, previ-

sti all'art. 25 c.1 lett. a) e lett. b) D. Lgs.

33/2013. Durante l'anno inoltre do-

vranno essere monitorati i tempi medi di

erogazione dei servizi prestati (procedi-

menti gestiti dal servizio su istanza di

parte) al fine di addivenirne alla pubbli-

cazione nella sezione Amministrazione

trasparente, secondo quanto previsto

dall'art. 32 comma 2 lett. b) D.Lgs.

33/2013.

Azione 1 Informatizzazione spinta di tutte le pro-

cedure dello sportello unico con predi-

sposizione della modulistica web orien-

ted, con coinvolgimento delle altre Pub-

bliche amministrazione coinvolte nel

procedimento.

x

Azione 2 Predisposizione nuovo regolamento

Sportello unico

x

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 5.01.2 - 2016

5.01.2 Commercio

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Si intende avviare l’informatizzazione

del settore commercio al fine di rendere

più funzionale ed efficiente la gestione

dell’intero servizio che permetta anche

di ottimizzare i collegamenti con gli altri

uffici, con gli operatori

Obiettivo è avere una banca dati

interattiva e georeferenziata entro

01.05.2016.

Autorizzazione occupazione del suolo

pubblico: obiettivo è che il servizio

attività produttive unitamente al servizio

entrate ed al servizio polizia locale

sinergicamente pongono in essere tutte

le misure divulgative verso gli operatori

commerciali in merito alle nuove

modalità di rilascio delle autorizzazione.

Continuerà la verifica della regolarità

della documentazione prodotta delle im-

prese del commercio su area pubblica, a

seguito dell'estensione della discipline

del DURC all'esercizio di commercio su

aree pubbliche.

Azione 1 Gestione delle procedure relative all'a-

pertura degli esercizi commerciali con

verifica dei requisiti e delle condizioni

dichiarate dall'interessato e stabilite

dalla normativa, a campione.

x x X

Azione 2 Banca dati attività produttive e di servi-

zio suddivisa per codice Ateco

30/05/2016

Azione 3 Occupazione suolo pubblico: adempi-

menti nuovo regolamento

X X x

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 5.01.3- 2016

5.01.3 Pubblici esercizi/circoli

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Gestione dei procedimenti apertura di

esercizi in cui si svolge la

somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande (bar e ristoranti). Le

procedure riguardano anche la

somministrazione in Circoli privati

(DPR 235/2001) ed in genere in tutti gli

esercizi anche annessi ad altre attività

(ad es. in locali di pubblico spettacolo,

mense aziendali, etc.), comprese le

manifestazioni temporanee su area

pubblica.

Azione 1 Banca dati pubblici esercizi, circoli pri-

vati, associazioni, con verifica regolarità

fiscale comunale in collaborazione ser-

vizio entrate

x

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.3 PROGETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziPROVENTI COMMERCIO TIT.3010075076001 0,00 11.000,00 11.000,006.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99RONDINONE MARCELLO

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 3.01.0750PROVENTI CENTRO SERVIZI80001 0,00 60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 60.000,003.01.03.02.0001.2.4.02.03RONDINONE MARCELLO

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 3.01.0790

Totale Categoria 2 0,00 71.000,00 71.000,0066.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 66.000,00

Totale Tipologia 100 0,00 71.000,00 71.000,0066.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 66.000,00

Totale Titolo 3 0,00 71.000,00 71.000,0066.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 66.000,00

Totale Centro di Responsabilità 0,00 71.000,00 71.000,0066.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 66.000,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate0,00 71.000,00 71.000,00166.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 66.000,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 0,00 71.000,00 71.000,0066.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 66.000,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.3 PROGETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 1 Industria PMI e Artigianato

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi Centro Servizi-Prestazioni di servizi751001 0,00 60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 60.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.11.06.03

0,00

60.000,000,00

60.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

60.000,00

previsione di cassa

60.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

60.000,000,00

0,00

60.000,000,00

0,0060.000,00

60.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 60.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI BENI SERVIZIO ATTIVITA'PRODUTTIVE

733000 320,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.11.05.02

PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA'PRODUTTIVE

734000 2.818,20 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.11.05.03

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.3 PROGETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE734005 0,00 100,00 100,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

1.03.02.04.0002.1.2.01.041.11.05.03

0,00

10.100,000,00

10.100,00Totale Macroaggretato 1030,00

3.138,20di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

10.100,00

previsione di cassa

10.100,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

10.100,003.138,20

0,00

10.100,000,00

0,0010.100,00

10.100,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.138,20 10.100,00 10.100,0010.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 14 3.138,20 70.100,00 70.100,0070.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 70.100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 3.138,20 70.100,00 70.100,0070.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 70.100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 3.138,20 70.100,00 70.100,0070.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 70.100,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

V SETTORE

ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SER-

VIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE

Codifica

5.02

Servizio

Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica

Responsabile P.O.

Geom. Marcello Rondinone

Responsabile Serv.

Geom. Carlo Casamassima

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Geom. Marcello Rondinone

D

Funzionario

Geom. Carlo Casamassima C Istruttore

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

FUNZIONI DEL SERVIZIO 5.02 - SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA E URBA-

NISTICA

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA E UR-

BANISTICA - Cura la formazione l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione generale

del territorio comunale e delle loro varianti;

- Collabora con Regione e Provincia o altri Enti per l’aggiornamento di cartografie relative alla rappresenta-

zione del territorio comunale ed al fine di garantire flussi informativi da e verso i predetti enti;

- Adeguamento della Pianificazione di livello comunale agli strumenti e normative sovraordinati;

- front-office

PROGRAMMA DI MANDATO ASSETTO E ORGANIZZAZIOMNE DEL TER-

RITORIO. POLITICHE URBANISTICHE

PROGRAMMA N. 5 ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA’

PRODUTTIVE E SERVIZI

PROGETTO SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO,

EDILIZIA E URBANISTICA

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 5.02.1- 2016

5.02.1 PUG - SIT

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Completamento iter procedurale Piano

Urbanistico Generale con implementa-

zione gestione informatizzata dei per-

messi di costruzione.

X

Azione 2 Gestione SIT X

OBIETTIVO N. 5.02.2 - 2016

5.02.2 Rigenerazione urbana e social housing Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità È stato sottoscritto accordo con la Curia

Vescovile Diocesi di Trani un accordo

per la valorizzazione, previo intervento

di rigenerazione urbana, del complesso

immobiliare di via Ricciardelli (Palazzo

Pirronti). Obiettivo è la predisposizione

ed indizione del bando per acquisire

proposte anche di privati per l’inter-

vento di valorizzazione.

Azione 1 Bando pubblico per valorizzazione Pa-

lazzo Pirronti

x

Azione 2 Bando rigenerazione urbana per social

huosing

X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 5.02.3- 2016

5.02.3 Monitoraggio Piani Urbanistici Attuativi Residenziali

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Monitoraggio dei Piani Urbanistici at-

tuativi approvati con verifica puntuale

degli obblighi convenzionali e del ri-

spetto dei tempi

x X x

OBIETTIVO N. 5.02.4- 2016

5.02.4 Nuova cappella cimiteriale e ossari Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità I loculi nella Cappella comunale sono

esauriti e nell’anno 2014 è stato

espletato un concorso di idee per la

realizzazione di una nuova Cappella

Comunale; si rende necessario

predisporre un nuovo Piano Regolatore

del Cimitero che preveda lo spostamento

delle aree per mineralizzazione e il

reperimento di aree per confraternite e

zone monumentali e verificare la

fattibilità della costruzione della nuova

cappella comunale al fine di rispondere

alle richieste dei cittadini e di operare

una mitigazione dei costi dei loculi stessi

in collaborazione con settore LL.PP.

Azione 1 Progetto aree per mineralizzazione progettazione realizzazione

Azione 2 Nuovo Piano regolatore cimitero X

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziPROVENTI UFFICIO URBANISTICA47000 0,00 6.000,00 6.000,006.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99RONDINONE MARCELLO

SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 3.01.0460DIRITTI UFFICIO URBANISTICA47020 29,00 20.000,00 20.000,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99RONDINONE MARCELLO

SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 3.01.0460

Totale Categoria 2 29,00 26.000,00 26.000,0026.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 26.000,00

Totale Tipologia 100 29,00 26.000,00 26.000,0026.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 26.000,00

Totale Titolo 3 29,00 26.000,00 26.000,0026.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 26.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria 3 Alienazione di beni immaterialiINTROITI P.E.E.P.94100 0,00 100.000,00 100.000,00140.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 140.000,004.04.03.99.000

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 4.01.0960INTROITI P.I.P.- Spesa 13220..0394103 0,00 100.000,00 100.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,004.04.03.99.000

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 4.01.0960INTROITI PEEP - TRASFORMAZIONEDIRITTO DI SUPERFICE IN DIRITTO DIPROPRIETA'-

94112 52,24 378.826,00 0,00372.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 372.000,00

4.04.03.99.000

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

4.01.0960

Totale Categoria 3 52,24 578.826,00 200.000,00712.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 712.000,00

Totale Tipologia 400 52,24 578.826,00 200.000,00712.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 712.000,00

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Categoria 1 Permessi di costruirePROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE103001 0,00 150.000,00 150.000,00150.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 150.000,004.05.01.01.0001.3.2.08.04.10RONDINONE MARCELLO

SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 4.05.1050PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO103002 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,004.05.01.01.0001.3.2.08.04.10RONDINONE MARCELLO

SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 4.05.1050

Totale Categoria 1 0,00 250.000,00 250.000,00250.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 250.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Tipologia 500 0,00 250.000,00 250.000,00250.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 250.000,00

Totale Titolo 4 52,24 828.826,00 450.000,00962.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 962.000,00

Totale Centro di Responsabilità 81,24 854.826,00 476.000,00988.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 988.000,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate81,24 854.826,00 476.000,001.088.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 988.000,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 81,24 854.826,00 476.000,00988.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 988.000,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteINCENTIVI UFFICIO TECNICO - INTROITICONDONO

86400 1.217,12 7.558,58 7.558,587.558,58previsione di competenza

previsione di cassa 7.558,58

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.06.01

ONERI RIFLESSI INCENTIVI U.T. -INTROITI DA CONDONO

86401 289,67 1.798,94 1.798,941.798,94previsione di competenza

previsione di cassa 1.798,94

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.06.01

0,00

9.357,520,00

9.357,52Totale Macroaggretato 1010,00

1.506,79di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

9.357,52

previsione di cassa

9.357,52

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP SU INCENTIVI U.T. - PROVENTICONDONO

98003 103,46 642,48 642,48642,48previsione di competenza

previsione di cassa 642,48

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

1.02.01.99.000

1.01.06.07

0,00

642,480,00

642,48Totale Macroaggretato 1020,00

103,46di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

642,48

previsione di cassa

642,48

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

10.000,001.610,25

0,00

10.000,000,00

0,0010.000,00

10.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 7Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

1.610,25 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 60,000,00

0,000,00

Totale Missione 1 1.610,25 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 7Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI URBANISTICA478000 73,20 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.09.01.02

PRESTAZIONI SERVIZI URBANISTICA479002 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.09.01.03

0,00

7.000,000,00

7.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

73,20di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

7.000,00

previsione di cassa

7.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

7.000,0073,20

0,00

7.000,000,00

0,007.000,00

7.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 204 Altri trasferimenti in conto capitaleRESTITUZIONE ONERI DIURBANIZZAZIONE E DA CONDONO

1188001 8.448,58 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

2.04.22.01.0002.4.7.04.012.09.01.07

CONTRIBUTO AUTORITA' RELIGIOSE L.R.N. 4/1994- ONERI DI URBANIZZAZIONE

1188002 4.973,19 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

2.04.24.01.0002.4.7.04.01.032.09.01.07

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 7Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2040,00

13.421,77di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,0013.421,77

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

13.494,97 7.000,00 7.000,007.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 203 Contributi agli investimentiRESTUITUZIONE INTROITI PEEP1196001 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

2.04.21.99.0005.1.3.21.042.09.02.07

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 7Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Missione 8 13.494,97 7.000,00 7.000,007.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 7Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 1 Industria PMI e Artigianato

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniNUOVO P.I.P. - E 941..031322003 0,00 100.000,00 100.000,00106.861,88previsione di competenza

previsione di cassa 106.861,88

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

2.02.01.09.0001.2.2.02.092.11.04.01

0,00

106.861,880,00

100.000,00Totale Macroaggretato 2020,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

106.861,88

previsione di cassa

100.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

100.000,000,00

0,00

106.861,880,00

0,00106.861,88

100.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 100.000,00 100.000,00106.861,88previsione di competenza

previsione di cassa 106.861,88

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 203 Contributi agli investimentiRESTITUZIIONE INTROITI PIP -TRASFERIMENTI

1338000 0,00 0,00 0,0093.138,12previsione di competenza

previsione di cassa 93.138,12

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

2.04.01.02.0005.1.3.01.022.11.05.07

0,00

93.138,120,00

0,00Totale Macroaggretato 2030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

93.138,12

previsione di cassa

0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 7Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,00

93.138,120,00

0,0093.138,12

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,0093.138,12previsione di competenza

previsione di cassa 93.138,12

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 14 0,00 100.000,00 100.000,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 200.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 15.105,22 117.000,00 117.000,00217.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 217.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 15.105,22 117.000,00 117.000,00217.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 217.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 7Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

V SETTORE

ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SER-

VIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE

Codifica

5.03

Servizio

Servizio Agricoltura

Responsabile P.O.

Geom. Marcello Rondinone

Responsabile Serv.

Salvatore Garbetta

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Geom. Marcello Rondinone

D

Funzionario

Salvatore Garbetta C Istruttore

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO PRODUZIONE E SVILIPPO

PROGRAMMA N. 5 ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA’

PRODUTTIVE E SERVIZI

PROGETTO SERVIZIO AGRICOLTURA

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 5.03.1- 2016

5.03.1 Valorizzazione prodotti agricoli

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Obiettivo fondamentale è la

valorizzazione dei prodotti agricoli

comunale (De.Co.), con realizzazione

dei relativi marchi di qualità

promuovendo:

la cultura di aggregazione dei

produttori del settore agricolo

(OP), puntando sulla

valorizzazione dei prodotti tipici

del nostro comune (uva, pesche,

vino carciofi, olio);

la realizzazione dei relativi

marchi di qualità (IGP-DOP e

DOC) utili ad imporre sui mercati

i nostri prodotti;

promuovere i prodotti agricoli

tipici del nostro territorio, tramite

azioni di marketing territoriale,

che consentano di far conoscere

la qualità dei prodotti locali, in

altre realtà nazionali ed

internazionali;

promuovere la formazione degli

operatori agricoli, tramite la

realizzazione di corsi per rilascio

di patentini fitosanitari;

promuovere ed organizzare

iniziative in tema di

SICUREZZA SUL LAVORO

con particolare riferimento ai

rischi derivanti dall’impiego di

attrezzature agricole.

istituire sul sito internet del

comune una pagina dedicata alle

aziende agricole ed agli operatori

del settore che contenga

informazioni utili per adempiere

a provvedimenti e per accedere a

bandi regionali e/o comunitari;

Azione 1 Attribuzione DeCo ai prodotti rispon-

denti ai requisiti del regolamento

X X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Azione 2 Organizzazione corsi Sicurezza sul la-

voro in agricoltura e sull’uso dei fitofar-

maci

X X

Azione 3 Info Point PSR X x

OBIETTIVO N. 5.03.2- 2016

5.03.2 Fiera del Carciofo

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 Novembre 2015 Finalità Le edizioni 2014 e 2015 della Fiera del

Carciofo hanno avuto un rilevante

successo sia da un punto di vista

organizzativo che di partecipazione,

anche grazie alla collaborazione con il

Gal. L’edizione 2016, partendo da tali

positivi risultati, deve porsi l’obiettivo

di estendere ulteriormente la

partecipazione delle imprese locali e

qualificare sempre più la Fiera quale

fondamentale vetrina della produzione,

commercializzazione e consumo dei

prodotti agricoli, cercando

collaborazioni o partnership con altre

Fiere alimentari.

In collaborazione con i ristoratori locali

e con l’Istituto Alberghiero di

Margherita di Savoia va prevista

l’organizzazione di un percorso

enogastronomico al fine di promuovere

le eccellenze alimentari.

Azione 1 Organizzazione e gestione della Fiera

del Carciofo

X

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.1 PROGETTO AGRICOLTURA

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliFIERA CARCIOFO TRASFERIMENTO DAREGIONE

26001 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02RONDINONE MARCELLO

SERVIZIO AGRICOLTURA 2.02.0250

TRASFERIMENTO DA PROVINCIA FIERA DELCARCIOFO Tit.2050440

45000 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02RONDINONE MARCELLO

SERVIZIO AGRICOLTURA 2.05.0440

CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI FIERA DELCARCIOFO

45001 0,00 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.000,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02RONDINONE MARCELLO

SERVIZIO AGRICOLTURA 2.05.0440

Totale Categoria 2 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

Totale Tipologia 101 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

Totale Titolo 2 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.1 PROGETTO AGRICOLTURA

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziSERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURATit.3010800

81000 270,00 10.000,00 10.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00

3.01.02.01.0001.2.2.01.99RONDINONE MARCELLO

SERVIZIO AGRICOLTURA 3.01.0800

Totale Categoria 2 270,00 10.000,00 10.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00

Totale Tipologia 100 270,00 10.000,00 10.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00

Totale Titolo 3 270,00 10.000,00 10.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00

Totale Centro di Responsabilità 270,00 20.000,00 20.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate270,00 20.000,00 20.000,00115.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 270,00 20.000,00 20.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.1 PROGETTO AGRICOLTURA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO GAL DAUNO/OFANTINO878002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO AGRICOLTURA

1.04.01.02.0002.3.1.01.021.12.06.05

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1040,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 40,000,00

0,000,00

Totale Missione 14 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.1 PROGETTO AGRICOLTURA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI AGRICOLTURA767000 89,60 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO AGRICOLTURA

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.11.07.02

PRESTAZIONI AGRICOLTURA768000 9.760,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOSERVIZIO AGRICOLTURA

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.11.07.03

0,00

13.000,000,00

13.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

9.849,60di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

13.000,00

previsione di cassa

13.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

13.000,009.849,60

0,00

13.000,000,00

0,0013.000,00

13.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

9.849,60 13.000,00 13.000,0013.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 16 9.849,60 13.000,00 13.000,0013.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Centro di Responsabilità 9.849,60 13.000,00 13.000,0013.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.1 PROGETTO AGRICOLTURA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Generale delle Spese 9.849,60 13.000,00 13.000,0013.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.5 UFFICIO FIERA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziATTIVITA' DI PROMOZIONE AGRICOLAPRESTAZIONI SERVIZI

683000 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOUFFICIO FIERA

1.03.02.02.0002.1.2.01.021.11.02.03

PRESTAZIONI SERVIZI FIERA CARCIOFOCONTRIBUTO PROVINCIA

683001 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RONDINONE MARCELLOUFFICIO FIERA

1.03.02.02.0002.1.2.01.021.11.02.03

0,00

10.000,000,00

10.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

10.000,00

previsione di cassa

10.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

10.000,000,00

0,00

10.000,000,00

0,0010.000,00

10.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 20,000,00

0,000,00

Totale Missione 14 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.5 UFFICIO FIERA

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Centro di Responsabilità 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Settore

V SETTORE

ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SER-

VIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE

Codifica

5.04

Servizio

Servizio Ambiente

Responsabile P.O.

Geom. Marcello Rondinone

Responsabile Serv.

Angelo Rondinone

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO

Cognome e nome

Categoria

Profilo

Geom. Marcello Rondinone

D

Funzionario

Angelo Rondinone C Istruttore Amministrativo

ALTRE RISORSE

Denominazione

Strumentali, ecc.

PROGRAMMA DI MANDATO QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE AM-

BIENTALI

PROGRAMMA N. 4 SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO, AT-

TIVITÀ PRODUTTIVE E SER-VIZI, AGRI-

COLTURA, AMBIENTE

PROGETTO Servizio Ambiente

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 5.04.1- 2016

5.04.1 Monitoraggio nuovo sistema Gestione rifiuti

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Promozione delle politiche ambien-

tali:

coordinamento e monitoraggio del

sistema di gestione integrata dei ri-

fiuti al fine di garantire il manteni-

mento dei livelli di servizio relativi

alla raccolta differenziata del ri-

fiuti;

azioni rivolte alla riduzione della

produzione di rifiuti (adesione alle

campagne nazionali ed internazio-

nali; percorsi educativi in collabo-

razione con le Associazioni am-

bientali e le direzioni istituti com-

prensivi, promozione all'interno di

eventi cittadini delle politiche am-

bientali rivolte alla salvaguardia del

territorio);

Azione 1 Verifica e controllo della gestione del

nuovo sistema di gestione rifiuti con

predisposizione di report trimestrali.

Gestione nuovo contratto di servizio con

Sia

x x X

Azione 2 Pubblicazione dati RD X X X

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVO N. 5.04.2- 2016

5.04.2 Rapporto sullo stato dell’ambiente locale

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità Aggiornamento della Documentazione

ambientale relativamente allo Stato

dell'Ambiente e ai fattori inquinanti an-

che ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013;

Promozione e sviluppo di attività volte

alla conoscenza dell'ambiente;

Piano Comunale Elettrosmog

Piano comunale inquinamento lumi-

noso

Piano acustico

Azione 1 Aggiornamento del Rapporto sullo stato

dell’Ambiente locale

X

Azione 2 Piano comunale Elettrosmog (L.R.

5/2002),

Affidamento in-

carico per piano

Approvazione

Azione 3 Piano Inquinamento luminoso (L.R.

15/2005)

Affidamento in-

carico per piano Approvazione

Azione 4 Piano acustico (L.R. 3/2002) Affidamento in-

carico per piano Approvazione

OBIETTIVO N. 5.04.3- 2016

5.04.3 Randagismo

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016

Finalità Realizzazione canile sanitario presso il

centro ambientale e predisposizione

regolamento e atti per assegnazione in

concessione

In collaborazione con il settore

vigilanza incisive azioni sia di

comunicazione che di repressione per

l’abbandono di deiezioni canine.

Azione 1 Canile sanitario Ultimazione

lavori

Azione 2 Predisposizione regolamento comunale

animali da affezione X

Azione 3 incisive azioni sia di comunicazione

che di repressione per l’abbandono di

deiezioni canine

x X x

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.4 PROGETTO AMBIENTE

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliRIMOZIONE DEI RIFIUTI.FONDI REGIONALI"ECOTASSA"

23001 50.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02EVANGELISTA VITO

SERVIZIO AMBIENTE 2.02.0220

CONTRIBUTO POTENZIAMENTO SERVIZIRACCOLTA DIFFERENZIATA- CONTRIBUTOREGIONALE

23002 22.297,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

2.01.01.02.0001.3.1.01.02

EVANGELISTA VITOSERVIZIO AMBIENTE

2.02.0220

Totale Categoria 2 72.297,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Tipologia 101 72.297,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Totale Titolo 2 72.297,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 5.4 PROGETTO AMBIENTE

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziSPONSORIZZAZIONI VERDE PUBBLICO66001 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,003.01.01.01.0001.2.1.01.05RONDINONE MARCELLO

SERVIZIO AMBIENTE 3.01.0650

Totale Categoria 2 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

Totale Tipologia 100 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

Totale Titolo 3 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

Totale Centro di Responsabilità 72.297,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate72.297,00 10.000,00 10.000,00110.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 72.297,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

INDICATORI OBIETTIVO

N. DESCRIZIONE Indicatore

Azione Tipo indi-

catore

Formula Dati da riscontrare

1 5.01.1 Informatizzazione pro-

cedure Sportello Unico atti-

vità produttive

Azione 1 Efficacia Operatività SUAP

Azione 2 Efficienza Predisposizione regola-mento

ed approvazione 2 5.01.2 Commercio Azione 1 Efficienza Relazione del Responsabile

Azione 2 Efficacia Operatività banca dati

3 5.01.3 Pubblici esercizi/circoli Azione 1 Efficacia Operatività banca dati

4 5.02.1 PUG - SIT Azione 1 Efficacia Adozione e approvazione

PUG Azione 2 Efficacia Realizzazione sit

5 5.02.2 Rigenerazione urbana

Housing sociale Azione 1 Efficienza Indizione bando Palazzo Pir-

ronti Azione 2 Efficienza Indizione bando rigenerazione

urbana social housing 6 5.02.3 Monitoraggio Piani Ur-

banistici Attuativi Azione 1 Efficienza Collaudo finale Piani

7 5.02.4 Nuova cappella cimite-

riale e ossari Azione 1 Efficienza Affidamento incarico realiz-

zazione cappella Azione 2 Efficacia Realizzazione ossari

8 5.03.1 Valorizzazione prodotti

agricoli Azione 1 Efficacia Attribuzione De.Co

Azione 2 Efficienza Realizzazione corsi

Azione 3 Efficacia Apertura info Point

9 5.03.2 Farmers Market Azione 1 Efficacia Predisposizione aree per isti-

tuzione mercati 10 5.03.3 Fiera del Carciofo Azione 1 Efficacia Organizzazione manifesta-

zione 11 5.04.1 Monitoraggio nuovo si-

stema Gestione rifiuti Azione 1 Efficacia Relazione del Responsabile

Azione 2 Efficienza Pubblicazione dati

12 5.04.2 Rapporto sullo stato

dell’ambiente locale Azione 1 Efficacia Approvazione atti

Azione 2 Efficienza Affidamento incarico per

piano Azione 3 Efficienza Affidamento incarico per

piano Azione 4 Efficacia Affidamento incarico per

piano 13 5.04.3 Randagismo Azione 1 Efficacia Istituzione anagrafe canina

Azione 2 Efficacia Realizzazione canile sanitario

Azione 3 Efficacia Realizzazione dog area

Azione 4 Efficienza Sottoscrizione convenzioni

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

OBIETTIVI V SETTORE

ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZI, AGRICOLTURA

N. Servizio Obiettivo Peso % 1 5.01 attività produttive e san-

zioni amministrative

5.01.1 Informatizzazione procedure

Sportello Unico attività produttive 10

2 5.01 attività produttive e san-

zioni amministrative

5.01.2 Commercio 10

3 5.01 attività produttive e san-

zioni amministrative

5.01.3 Pubblici esercizi/circoli 5

4 5.02 Assetto del Territorio, Edi-

lizia ed Urbanistica

5.02.1 PUG - SIT 10

5 5.02Assetto del Territorio, Edi-

lizia ed Urbanistica

5.02.2 Rigenerazione urbana

Housing sociale 5

6 5.02 Assetto del Territorio, Edi-

lizia ed Urbanistica

5.02.3 Monitoraggio Piani Urbanistici

Attuativi Residenziali 5

7 5.02 Assetto del Territorio, Edi-

lizia ed Urbanistica

5.02.4 Rigenerazione urbana

Housing sociale 5

8 5.03 Agricoltura 5.03.1 Valorizzazione prodotti agricoli 10

9 5.03 Agricoltura 5.03.2 Farmers Market 5

10 5.03 Agricoltura 5.03.3 Fiera del Carciofo 10

11 5.04 Ambiente 5.04.1 Monitoraggio sistema gestione rifiuti

15

12 5.04 Ambiente 5.04.2 Rapporto stato ambiente 5

13 5.04 Ambiente 5.04.3 Randagismo 5

TOTALE 100 %

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

VI SETTORE

POLIZIA LOCALE

ANNO 2016

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

SERVIZI:

Responsabile del Settore: Giuseppe Russo

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE

Responsabile di Settore: Giuseppe Russo

6.01 Servizio Segretaria P.M., Protezione Civile, Vigilanza Edilizia ed Ambientale:

6.02 Servizio Viabilità, Contenzioso Codice della Strada, Polizia Annonaria:

Agenti di P.M.:

- Ferdinando Napolitano;

- Giovanni Visaggio;

- Matteo Ricco;

- Domenico Farano;

- Carlo Garofalo;

- Antonio Cafagna (distaccato Ufficio Giudice di Pace)

Collaboratore Amministrativo: Sabino Perchinelli

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad

ogni singolo servizio del Settore.

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SETTOE VIGILANZA POLIZIA LOCALE

- Vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Re-

gione, dalla Provincia, dal Comune e dagli altri Enti, con particolare riguardo alle norme concernenti la poli-

zia urbana, rurale, la circolazione stradale, l’edilizia, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienico-

sanitaria e la tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico ed acustico del suolo e delle acque;

- Svolge i compiti inerenti alla qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliari di

pubblica sicurezza di cui all’art. 5 della Legge 07.04.1986 n.65;

- Presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri di intesa con i soggetti competenti nonché in-

caso di privati infortuni;

- Assolve ai compiti di informazioni, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione dati ed agli altri

compiti eventualmente previsti da legge e regolamenti a richiesta delle autorità competenti e degli uffici au-

torizzati per legge a richiederli;

- Presta servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari all’espletamento delle attività e compiti istituzio-

nali propri dell’Ente;

- Assolve a tutte le funzioni di polizia locale e amministrativa attribuite ai vari Enti dalle leggi regionali e

dello Stato,;

- Collabora, nei limiti e forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e con gli organi della Protezione

Civile nel caso di calamità naturali che interessino il territorio regionale;

- Svolge gli ulteriori compiti demandati dai regolamenti comunali e provinciali in vigore ed in particolare

cura l’esatto adempimento delle Ordinanze emanate dalle Autorità locali;

- Assolve con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia preventivo-repressiva demandato dalla

legge o affidato dalle competenti autorità

- Cura il contenzioso derivante da violazione al codice della strada

- Il Servizio di Protezione civile fa capo al Comando di Polizia Locale (Deliberazione di Giunta Comunale n.

3 del 12.01.2007 che approvava l’aggiornamento e l’integrazione del Piano di Protezione civile e s. m.i.); al

servizio di protezione civile concorrono, altresì, tutti gli altri settori organizzativi dell’Ente sia per la gestione

della emergenza che per la continuità amministrativa;

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

PROGRAMMA DI MANDATO PRODUZIONE E SVILUPPO

PROGRAMMA N. 5 VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

PROGETTO Sicurezza Vigilanza telecontrollo

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2016

OBIETTIVO N. 6.01- 2016

6.01 Progetto sicurezza Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità I dipendenti in pianta stabile del settore di

Polizia Municipale si sono ulteriormente

ridotti, non consentendo una efficace

azione di controllo del territorio e di

espletamento delle funzioni tipiche della

polizia locale. Negli anni scorsi si è

provveduto per diversi mesi ad assumere

personale a tempo determinato che ha

consentito di sopperire in parte alle

necessità di polizia locale.

Anche in presenza di oggettive carenze di

organico è indubbio una non elevata

efficacia ed efficienza del corpo di polizia

locale.

È necessaria una complessiva

riorganizzazione del corpo di polizia

locale, con una rotazione degli incarichi

e recupero di efficienza ed efficacia e di

qualità della funzione di vigile urbano.

Azione 1 attuazione di campagne prevenzionali

per la sicurezza stradale nelle scuole

X X X

Azione 2 collaborazione con le altre forze di poli-

zia per servizi integrati

X X X

Azione 3 Utilizzo del nuovo sistema di videosor-

veglianza

OBIETTIVO N. 6.02 2016

6.02 Progetto qualità urbana

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Affidamento gestione parcheggi, in col-

laborazione servizio appalti.

X

Azione 2 costituzione di agenti specializzati in at-

tività di prevenzione e repressione di in-

frazioni alle materie ambientali (abban-

dono di rifiuti, randagismo, ecc);

x X X

Azione 3 campagne di sensibilizzazione al cor-

retto smaltimento dei rifiuti specie per

quelli da costruzione in collaborazione

con il settore Assetto del territorio

x x x

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

INDICATORI OBIETTIVO

N. DESCRIZIONE Indicatore

Azione Tipo indica-

tore

For-

mula

Dati da riscontrare

1 6.01 Progetto sicurezza

Azione 1 Efficacia Proposta riorganizzazione

Azione 2 Efficacia Piano segnaletica

Azione 3 Efficacia Numero corsi

Azione 4 Efficienza Relazione

Azione 5 Efficacia Operatività sistema videosor-

veglianza

2

6.02 Progetto qualità urbana

Azione 1 Efficacia Operatività parcheggi

Azione 2 Efficacia Numero violazioni

Azione 3 Efficienza Numero manifestazioni e re-

lazione

OBIETTIVI VI SETTORE

VIGILANZA POLIZIA LOCLALE

N. Servizio Obiettivo Peso % 1 Vigilanza -Polizia Locale 6.01 Progetto sicurezza

40%

2 Vigilanza -Polizia Locale 6.02 Progetto qualità urbana

60%

TOTALE 100 %

Prop

osta

PEG

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 6.1 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE

PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI ENTRATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiPOLIZIA MUNICIPALE INCASSI PERREGOLAMENTI COMUNALI

51000 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00

3.02.02.01.0001.4.2.02.01RUSSO GIUSEPPE

POLIZIA MUNICIPALE 3.01.0500

RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLASTRADA

52000 94.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 200.000,00

3.02.02.01.0001.4.2.02.01RUSSO GIUSEPPE

POLIZIA MUNICIPALE 3.01.0510

Totale Categoria 2 94.000,00 205.000,00 205.000,00205.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 205.000,00

Totale Tipologia 200 94.000,00 205.000,00 205.000,00205.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 205.000,00

Totale Titolo 3 94.000,00 205.000,00 205.000,00205.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 205.000,00

Totale Centro di Responsabilità 94.000,00 205.000,00 205.000,00205.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 205.000,00

Avanzo di amministrazione 100.000,00

Totale Generale delle Entrate94.000,00 205.000,00 205.000,00305.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 205.000,00

0,00Fondo pluriennale vincolato

Totale Titoli 94.000,00 205.000,00 205.000,00205.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 205.000,00

0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 6.1 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI BENI P.M.172004 19.570,36 5.000,00 5.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RUSSO GIUSEPPEPOLIZIA MUNICIPALE

1.03.01.02.0002.1.1.01.021.03.01.02

CONTROLLO VIOLAZIONI STRADALI-PROVENTI CONTR. - PRESTAZIONI DISERVIZI

172015 57,10 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00RUSSO GIUSEPPE

POLIZIA MUNICIPALE

1.03.02.99.0002.1.2.01.991.03.01.03

PRESTAZIONI SERVIZI P.M.173016 18.278,67 15.000,00 5.000,0025.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 25.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RUSSO GIUSEPPEPOLIZIA MUNICIPALE

1.03.02.05.0002.1.2.01.051.03.01.03

0,00

50.000,000,00

20.000,00Totale Macroaggretato 1030,00

37.906,13di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

50.000,00

previsione di cassa

30.000,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTI ASSOCIAZIONI181001 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RUSSO GIUSEPPEPOLIZIA MUNICIPALE

1.04.01.04.0002.3.1.01.041.03.01.05

0,00

0,000,00

0,00Totale Macroaggretato 1040,00

0,00di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 6.1 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

30.000,0037.906,13

0,00

50.000,000,00

0,0050.000,00

20.000,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniCONTROLLO CIRCOLAZIONE STRADALE-ACQUISTO ATTREZZATURE P.M.PROVENTI CONTRAVVENZIONALI

1006002 27.169,79 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00RUSSO GIUSEPPE

POLIZIA MUNICIPALE

2.02.01.01.0001.2.2.02.012.03.01.05

POTENZIAMENTO CONTROLLOCIRCOLAZIONE STRADALE

1006200 0,00 0,00 0,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,000,00 0,00

RUSSO GIUSEPPEPOLIZIA MUNICIPALE

2.02.01.99.0001.2.2.02.122.03.01.05

0,00

15.000,000,00

0,00Totale Macroaggretato 2020,00

27.169,79di cui già impegnato *

0,00

previsione di competenza0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

15.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00Totale Titolo 2

di cui fondo pluriennale vincolato

0,0027.169,79

0,00

15.000,000,00

0,0015.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

65.075,92 30.000,00 20.000,0065.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 65.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 10,000,00

0,000,00

Totale Missione 3 65.075,92 30.000,00 20.000,0065.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 65.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop

osta

PEG

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

CAPITOLO

COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

Centro di Responsabilità 6.1 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE

DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO

RESPONSABILE DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

PIANO DEI CONTIECONOMICO

Cod. Bilancio tuel 267

Totale Centro di Responsabilità 65.075,92 30.000,00 20.000,0065.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 65.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Totale Generale delle Spese 65.075,92 30.000,00 20.000,0065.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 65.000,00

di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,00

0,000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

GABINETTO DEL SINDACO

ANNO 2016

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

Responsabile di Settore: Vincenzo Daluiso

Responsabile informatico comunale e tecnologie innovative: Vincenzo Daluiso

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ CAPO DI GABINETTO

- assistenza al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale nei rispettivi compiti di indirizzo, controllo e rappre-

sentanza;

- cerimoniale;

- assistenza al Sindaco nella gestione della corrispondenza, nell’agenda degli incontri e nella partecipazione a pub-

bliche manifestazioni;

- comunicazione istituzionale interna ed esterna all’Amministrazione comunale;

- raccolta e catalogazione dell’emeroteca dell’Ente;

- rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfacimento dei cittadini fruitori dei pubblici servizi locali;

- portello informativo verso i cittadini e con acquisizione di dati e problematiche;

- relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, enti privati e personalità politiche, culturali, artistiche e sociali;

- Responsabilità delle procedure afferenti alle tecnologie innovative per i collegamenti tra gli uffici e verso l’esterno

e del sistema informativo comunale

PROGRAMMA DI MANDATO PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA. AS-

SETTI ISITIUTZIONALI

PROGRAMMA N. 1 Gabinetto del Sindaco

PROGETTO SEGRETERIA DEL SINDACO

INTERVENTO

ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017

OBIETTIVO N 7.01 2016

7.01 Completamento informatizzazione

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Nel corso del triennio verrà garantita la

gestione del patrimonio hardware e soft-

ware presente nell'Ente, sostenendo i li-

velli di servizio delle apparecchiature

tecnologiche presenti negli uffici comu-

nali, con particolare attenzione rivolta a:

potenziamento del controllo del ter-

ritorio, risparmio energetico e qua-

lità dell'ambiente,

completa attuazione della rete co-

munale a banda larga estesa alle isti-

tuzioni scolastiche servite dall'Am-

ministrazione Comunale con la di-

sponibilità di canali dati e voce;

potenziamento dei servizi in mobi-

lita del personale comunale con l'u-

tilizzo di tablet e smartphone inter-

connessi via web;

estensione della rete free WIFI

aperta ai cittadini nei luoghi pub-

blici;

Prop

osta

PEG

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018

attuazione del nuovo cablaggio

strutturato degli edifici comunali

che consenta maggiori velocita di

trasmissione dati e nuovi servizi in

mobilita;

sviluppo dei servizi di printing am-

pliando i servizi ai device mobili, e

sviluppando nuovi processi di digi-

talizzazione dei documenti cartacei

e la conservazione digitale;

Azione 1 Progetto informatizzazione x

OBIETTIVO N 7.02 2016

7.02 Dematerializzazione

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.05.2016 31.12.2016 Azione 1 Dematerializzazione e archiviazione

digitale

X X

OBIETTIVO N 7.03 2016

7.03 Informazione ai cittadini

Numero Descrizione Tempistica

30.04.2016 31.05.2016 31.12.2016 Azione 1 Nuovo Portale del comune x

Azione 2 Attivazione profili social network X X X

INDICATORI OBIETTIVO

N. DESCRIZIONE Indicatore

Azione Tipo indica-

tore

Formula Dati da riscon-

trare 1 7.01 Completamento informatizza-

zione

Azione 1 Efficacia Relazione del Re-

sponsabile

2

7.02 Dematerializzazione

Azione 1 Efficacia Relazione del Re-

sponsabile

3 7.03 Informazione ai cittadini Azione 1 Efficacia Relazione del Re-

sponsabile

Azione 2 Efficacia Attivazione profili

OBIETTIVI UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO

N. Servizio Obiettivo Peso % 1 UFFICIO GABINETTO DEL

SINDACO

7.01 Completamento informatizzazione

33%

2 UFFICIO GABINETTO DEL

SINDACO

7.02 Dematerializzazione

33%

3 UFFICIO GABINETTO DEL

SINDACO

7.03 Informazione ai cittadini

34%

TOTALE 100 %

Prop

osta

PEG