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COMUNE DI RAVASCLETTO 15/03/2017 Pagina BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI SOMME RISULTANTI Annota- zioni 1 2 3 4 5 6 7 8 in aumento in diminuzione 1 PARTE I - ENTRATA AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE LIBERO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE di cui: 0,00 52.457,00 0,00 660.567,84 608.110,84 0,00 0,00 0,00 0,00 46.394,00 6.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.836,75 272.393,73 65.676,58 250.660,78 25.442,75 266.330,73 65.676,58 250.660,78 423.681,58 468.626,00 11.962,00 456.664,00 0,00 TOTALE TITOLO I 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01 02 03 1 1 1 1 1 1 1 RISORSA 15 - ICI IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) RISORSA 45 - ADDIZIONALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RISORSA 65 - TOSAP RISORSA 75 - TARSU/TARES/TARI TARES RISORSA 95 - CANONE PER IL SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 01 01 01 02 02 02 03 0015 0020 0045 0065 0075 0080 0095 5.541,00 305.407,20 3.135,96 1.252,00 0,00 104.978,86 3.366,56 20.000,00 365.980,00 0,00 3.000,00 76.346,00 0,00 3.300,00 10.000,00 2.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 363.847,00 0,00 3.000,00 76.517,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1^ TOTALE CATEGORIA 2^ TOTALE CATEGORIA 3^ 314.084,16 106.230,86 3.366,56 385.980,00 79.346,00 3.300,00 12.133,00 0,00 0,00 373.847,00 79.517,00 3.300,00 0,00 171,00 0,00 RIASSUNTO TITOLO I 314.084,16 106.230,86 3.366,56 385.980,00 79.346,00 3.300,00 12.133,00 0,00 0,00 373.847,00 79.517,00 3.300,00 0,00 171,00 0,00 1 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01 02 03

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COMUNE DI RAVASCLETTO

15/03/2017

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

1

PARTE I - ENTRATA

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE LIBERO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE

FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE

di cui:

0,00 52.457,00 0,00 660.567,84 608.110,84

0,00

0,00

0,00

0,00

46.394,00

6.063,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.836,75

272.393,73

65.676,58

250.660,78

25.442,75

266.330,73

65.676,58

250.660,78

423.681,58 468.626,00 11.962,00 456.664,00 0,00TOTALE TITOLO I

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

RISORSA 15 - ICI

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

RISORSA 45 - ADDIZIONALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

RISORSA 65 - TOSAP

RISORSA 75 - TARSU/TARES/TARI

TARES

RISORSA 95 - CANONE PER IL SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

01

01

01

02

02

02

03

0015

0020

0045

0065

0075

0080

0095

5.541,00

305.407,20

3.135,96

1.252,00

0,00

104.978,86

3.366,56

20.000,00

365.980,00

0,00

3.000,00

76.346,00

0,00

3.300,00

10.000,00

2.133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

363.847,00

0,00

3.000,00

76.517,00

0,00

3.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

314.084,16

106.230,86

3.366,56

385.980,00

79.346,00

3.300,00

12.133,00

0,00

0,00

373.847,00

79.517,00

3.300,00

0,00

171,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO I

314.084,16

106.230,86

3.366,56

385.980,00

79.346,00

3.300,00

12.133,00

0,00

0,00

373.847,00

79.517,00

3.300,00

0,00

171,00

0,00

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

COMUNE DI RAVASCLETTO

15/03/2017

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

2

PARTE I - ENTRATA

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

2

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

04

05

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RISORSA 205 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A CARATTERE GENERALE

RISORSA 215 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIORISORSA 225 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE NEL SETTORE SOCIALERISORSA 235 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER MOTIVI DIVERSIRISORSA 265 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA COMUNITA' MONTANA

ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORREN- TI DALLA REGIONE

RISORSA 255 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA

RISORSA 265 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA COMUNITA' MONTANATRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DIVERSI

01

02

02

02

02

04

05

05

05

0205

0215

0225

0235

0265

0250

0255

0265

0275

14.571,63

386.214,14

16.808,82

515.153,45

0,00

0,00

500,00

36.625,00

13.381,00

12.664,00

400.386,00

24.101,00

550.240,00

2.500,00

42.114,00

0,00

34.125,00

18.381,00

0,00

167.000,00

4.270,00

54.945,00

0,00

42.114,00

0,00

0,00

0,00

12.664,00

233.386,00

19.831,00

495.295,00

2.500,00

0,00

0,00

34.925,00

18.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

14.571,63

918.176,41

0,00

50.506,00

12.664,00

977.227,00

42.114,00

52.506,00

0,00

226.215,00

42.114,00

0,00

12.664,00

751.012,00

0,00

53.306,00

0,00

0,00

0,00

800,00

RIASSUNTO TITOLO II

14.571,63 12.664,00 0,00 12.664,00 0,002 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

01

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Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

3

PARTE I - ENTRATA

983.254,04 1.084.511,00 267.529,00 816.982,00 0,00TOTALE TITOLO II

918.176,41

0,00

50.506,00

977.227,00

42.114,00

52.506,00

226.215,00

42.114,00

0,00

751.012,00

0,00

53.306,00

0,00

0,00

800,00

2

2

2

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONECATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALICATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

02

04

05

COMUNE DI RAVASCLETTO

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Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

4

PARTE I - ENTRATA

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

04

05

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 305 - DIRITTI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONERISORSA 315 - DIRITTI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICARISORSA 325 - RIMBORSO SPESE DA ENTI CONVENZIONATI E DALL'UNIONE DEI COMUNIRISORSA 335 - PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E CODICE DELLA STRADARISORSA 340 - IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI

RISORSA 341 - ALTRI SERVIZI GENERALI -

RISORSA 345 - PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATORISORSA 365 - PROVENTI DERIVANTI DA ASSISTENZA, BENEFICIENZA E SERVIZI ALLA PERSONARISORSA 380 - ALTRI SERVIZI GENERALI

RISORSA 385 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATIRISORSA 395 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI TERRENIRISORSA 435 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

RISORSA 415 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI

RISORSA 420 - UTILI E DIVIDENDI DA SOC. PARTECIPATE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

03

04

0305

0315

0325

0335

0340

0341

0345

0365

0380

0385

0395

0435

0415

0420

5.578,94

567,44

42.000,00

166,00

0,00

348,00

0,00

1.121,39

22.842,04

8.865,04

154.566,07

0,00

19.742,44

0,00

6.550,00

400,00

17.000,00

200,00

0,00

200,00

0,00

1.700,00

20.000,00

8.450,00

107.114,00

0,00

6.000,00

4.226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

11.550,00

400,00

22.000,00

200,00

0,00

200,00

0,00

1.700,00

20.000,00

13.322,00

89.114,00

0,00

6.000,00

8.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.872,00

0,00

0,00

0,00

3.774,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

72.623,81

163.431,11

19.742,44

0,00

46.050,00

115.564,00

6.000,00

4.226,00

0,00

13.128,00

0,00

0,00

56.050,00

102.436,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

0,00

0,00

3.774,00

COMUNE DI RAVASCLETTO

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

5

PARTE I - ENTRATA

291.924,84 226.305,00 48.319,00 177.986,00 0,00TOTALE TITOLO III

3 RISORSA 435 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 05 0435 36.127,48 54.465,00 48.965,00 5.500,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 5^ 36.127,48 54.465,00 48.965,00 5.500,00 0,00

RIASSUNTO TITOLO III

72.623,81

163.431,11

19.742,44

0,00

36.127,48

46.050,00

115.564,00

6.000,00

4.226,00

54.465,00

0,00

13.128,00

0,00

0,00

48.965,00

56.050,00

102.436,00

6.000,00

8.000,00

5.500,00

10.000,00

0,00

0,00

3.774,00

0,00

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

04

05

COMUNE DI RAVASCLETTO

15/03/2017

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

6

PARTE I - ENTRATA

4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

4

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI

01

03

04

05

06

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RISORSA 515 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

RISORSA 525 - PROVENTI DA CONCESSIONI DEMANIALI

RISORSA 535 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI

RISORSA 555 - TRASFERIMENTI ORDINARI PER INVESTIMENTI DALLA REGIONERISORSA 565 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI PER INVESTIMENTI DALLA REGIONE

RISORSA 575 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI PER INVESTIMENTI DALLA PROVINCIARISORSA 585 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI PER INVESTIMENTI DALLA COMUNITA' MONTANARISORSA 595 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

RISORSA 605 - INTROITI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE E SANZIONI IN MATERIA EDILIZIARISORSA 615 - INTROITI DA MIGLIORIE BOSCHIVE

RISORSA 635 - ONERI CONCESSORI DI ISTANZE DI SANATORIE EDILIZIE PER ABUSIVISMI

RISORSA 645 - PRELEVAMENTI SOMME DA DEPOSITI BANCARI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

01

01

01

03

03

04

04

04

05

05

05

06

0515

0525

0535

0555

0565

0575

0585

0595

0605

0615

0635

0645

0,00

11.200,00

0,00

0,00

87.041,00

9.000,00

30.000,00

0,00

3.224,75

567,60

0,00

0,00

9.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.748.705,58

9.000,00

75.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.748.705,58

9.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

11.200,00

87.041,00

39.000,00

3.792,35

16.000,00

0,00

0,00

1.000,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.748.705,58

84.000,00

1.000,00

0,00

5.748.705,58

84.000,00

0,00

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

7

PARTE I - ENTRATA

444.089,70 417.000,00 0,00 6.233.705,58 5.816.705,58TOTALE TITOLO IV

4

4

4

RISORSA 655 - PRELEVAMENTO SOMME DA DEPOSITI BANCARI PERMIGLIORIE BOSCHIVERISORSA 665 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI

RISORSA 675 - RECUPERO FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI

06

06

06

0655

0665

0675

0,00

303.056,35

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 6^ 303.056,35 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

RIASSUNTO TITOLO IV

11.200,00

87.041,00

39.000,00

3.792,35

303.056,35

16.000,00

0,00

0,00

1.000,00

400.000,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.748.705,58

84.000,00

1.000,00

400.000,00

0,00

5.748.705,58

84.000,00

0,00

0,00

4

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI

01

03

04

05

06

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

8

PARTE I - ENTRATA

299.700,00 210.869,00 210.869,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO V

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI

01

03

5

5

5

RISORSA 705 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

RISORSA 715 - MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

RISORSA 725 - MUTUI ASSUNTI CON IL CREDITO SPORTIVO

01

03

03

0705

0715

0725

0,00

299.700,00

0,00

0,00

210.869,00

0,00

0,00

210.869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

0,00

299.700,00

0,00

210.869,00

0,00

210.869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO V

0,00

299.700,00

0,00

210.869,00

0,00

210.869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI

01

03

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

9

PARTE I - ENTRATA

6

6

6

6

6

6

6

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

DEPOSITI CAUZIONALI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

01

02

03

04

05

06

07

0,00

45.586,03

0,00

4.441,70

17.284,90

1.549,37

1.279,15

10.000,00

50.000,00

1.500,00

10.000,00

25.000,00

3.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

10.000,00

250.000,00

1.500,00

10.000,00

11.000,00

3.000,00

8.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

6

6

6

6

6

6

6

01

02

03

04

05

06

07

70.141,15 107.500,00 0,00 293.500,00 186.000,00TOTALE TITOLO VI

6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

10

PARTE I - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

423.681,58

983.254,04

291.924,84

444.089,70

299.700,00

70.141,15

468.626,00

1.084.511,00

226.305,00

417.000,00

210.869,00

107.500,00

11.962,00

267.529,00

48.319,00

0,00

210.869,00

0,00

456.664,00

816.982,00

177.986,00

6.233.705,58

0,00

293.500,00

0,00

0,00

0,00

5.816.705,58

0,00

186.000,00

TOTALE ENTRATE 2.512.791,31 2.514.811,00 0,00 7.978.837,58 5.464.026,58

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 52.457,00 0,00 660.567,84 608.110,84

2.512.791,31 2.567.268,00 0,00 8.639.405,42 6.072.137,42TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

11

PARTE II - SPESA

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

01

01

01

01

01

02

03

04

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

03

03

04

04

04

02

03

05

07

08

01

02

03

05

07

01

06

03

05

08

846,79

42.946,82

0,00

2.829,48

0,00

86.972,28

12.985,38

68.422,55

700,00

6.500,00

0,00

0,00

18.878,04

151.787,57

96,00

2.000,00

41.700,00

20.000,00

2.500,00

5.000,00

86.899,00

12.700,00

57.350,00

504,00

6.000,00

0,00

0,00

24.300,00

128.936,00

1.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.293,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

500,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

500,00

120,00

504,00

200,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

1.500,00

36.700,00

20.000,00

2.500,00

0,00

103.192,00

12.200,00

57.230,00

0,00

5.800,00

0,00

0,00

24.300,00

127.636,00

1.200,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

46.623,09

175.580,21

0,00

170.761,61

71.200,00

163.453,00

0,00

154.386,00

0,00

14.969,00

0,00

0,00

10.500,00

0,00

0,00

1.250,00

60.700,00

178.422,00

0,00

153.136,00

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Intervento

Codice enumero Denominazione

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

12

PARTE II - SPESA

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

01

01

01

01

05

06

07

08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

05

06

06

06

06

07

07

08

08

08

08

08

08

08

08

01

02

03

06

07

01

03

05

07

03

08

02

03

04

05

06

07

10

11

0,00

94,97

25.876,19

12.813,68

1.079,96

61.278,46

40.300,00

0,00

4.500,00

300,00

0,00

776,00

4.642,20

264,71

4.781,00

18.067,00

10.845,41

0,00

0,00

0,00

1.000,00

33.118,00

11.937,00

1.100,00

67.695,00

12.300,00

9.207,00

4.000,00

350,00

0,00

1.000,00

6.483,00

300,00

14.000,00

3.378,00

20.200,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620,00

0,00

0,00

1.930,00

831,00

0,00

5.070,00

1.405,00

9.207,00

0,00

200,00

0,00

0,00

183,00

0,00

14.000,00

1.883,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

31.188,00

11.106,00

1.100,00

62.625,00

10.895,00

0,00

5.114,00

150,00

0,00

1.000,00

6.300,00

300,00

0,00

1.495,00

20.200,00

0,00

4.000,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 7

TOTALE SERVIZIO 8

39.864,80

106.078,46

300,00

39.376,32

47.155,00

93.202,00

350,00

48.741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.761,00

14.568,00

200,00

15.446,00

44.394,00

78.634,00

150,00

33.295,00

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chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

13

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

03

04

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

03

04

04

04

04

01

01

02

03

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

03

03

03

03

04

04

04

04

04

04

04

04

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

03

01

02

03

07

02

03

02

03

05

06

09

05

48.000,00

200,00

861,15

3.000,00

14.043,59

12.525,38

6.216,83

2.095,70

336,00

0,00

0,00

0,00

45.403,00

1.000,00

1.035,00

3.020,00

19.000,00

16.500,00

7.000,00

3.500,00

1.428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

4.063,00

0,00

0,00

267,00

7.500,00

1.500,00

4.341,92

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.340,00

2.000,00

1.035,00

2.753,00

11.500,00

15.000,00

2.658,08

2.500,00

1.513,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

52.061,15

26.568,97

8.648,53

0,00

50.458,00

35.500,00

11.928,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.330,00

9.000,00

5.256,92

0,00

47.128,00

26.500,00

6.671,08

0,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 3

578.584,49

52.061,15

578.487,00

50.458,00

0,00

0,00

29.756,00

3.330,00

548.731,00

47.128,00

COMUNE DI RAVASCLETTO

15/03/2017

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

14

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

05

06

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

05

05

06

06

01

02

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

04

04

04

04

05

05

06

06

06

06

06

06

05

05

05

05

01

02

02

02

02

03

03

03

02

03

05

06

02

03

02

03

06

03

05

06

5.700,00

0,00

4.800,00

0,00

299,60

13.000,00

0,00

2.500,00

117.035,00

650,00

0,00

5.203,30

9.200,00

0,00

4.500,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

11.500,00

99.780,00

1.000,00

0,00

4.530,00

0,00

0,00

1.014,78

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

5.000,00

0,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

8.000,00

6.288,00

0,00

0,00

705,00

5.000,00

0,00

5.514,78

0,00

1.000,00

6.000,00

0,00

3.500,00

93.492,00

2.000,00

5.000,00

3.825,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

10.500,00

299,60

13.000,00

119.535,00

5.853,30

13.700,00

2.000,00

2.000,00

111.280,00

5.530,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

5.295,00

3.185,22

1.000,00

0,00

14.288,00

0,00

10.514,78

1.000,00

6.000,00

96.992,00

10.825,00

TOTALE FUNZIONE 4

TOTALE FUNZIONE 5

45.717,50

13.299,60

61.128,00

4.000,00

0,00

3.000,00

17.442,14

0,00

43.685,86

7.000,00

COMUNE DI RAVASCLETTO

15/03/2017

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

15

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

07

08

09

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

07

07

08

08

01

02

01

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

07

07

07

07

08

08

08

08

08

08

08

08

01

01

01

02

01

01

01

01

01

01

01

02

04

05

06

03

01

02

03

05

06

07

09

03

1.000,00

16.000,00

2.902,89

0,00

52.294,46

24.613,62

11.135,84

1.338,19

49.448,70

1.626,47

0,00

46.000,00

1.000,00

16.000,00

2.637,00

0,00

54.350,00

35.500,00

28.000,00

2.500,00

45.227,00

3.600,00

0,00

51.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.767,43

278,00

0,00

42,00

15.500,00

11.500,00

500,00

4.958,00

18,00

0,00

6.800,00

1.000,00

12.232,57

2.359,00

0,00

54.308,00

20.000,00

16.500,00

2.000,00

40.269,00

3.582,00

0,00

45.000,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

19.902,89

0,00

140.457,28

46.000,00

19.637,00

0,00

169.177,00

51.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.045,43

0,00

32.518,00

6.800,00

15.591,57

0,00

136.659,00

45.000,00

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 7

TOTALE FUNZIONE 8

125.388,30

19.902,89

186.457,28

116.810,00

19.637,00

220.977,00

0,00

0,00

0,00

8.993,00

4.045,43

39.318,00

107.817,00

15.591,57

181.659,00

COMUNE DI RAVASCLETTO

15/03/2017

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

16

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

09

09

09

09

09

10

01

03

04

05

06

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

10

01

01

03

03

04

04

05

05

06

06

06

06

01

01

03

02

03

06

07

03

05

03

05

06

08

05

21.583,81

0,00

20.108,00

0,00

3.509,22

696,86

76.100,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

11.100,00

0,00

10.000,00

0,00

3.139,00

1.000,00

77.500,00

0,00

43.820,00

1.000,00

2.907,00

0,00

0,00

15.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.720,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.310,00

0,00

214,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

256,00

0,00

0,00

26.932,00

0,00

3.690,00

0,00

2.925,00

1.000,00

85.220,00

0,00

46.820,00

0,00

2.651,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

21.583,81

20.108,00

4.206,08

76.100,00

3.000,00

11.100,00

10.000,00

4.139,00

77.500,00

47.727,00

15.832,00

0,00

0,00

7.720,00

1.744,00

0,00

6.310,00

214,00

0,00

0,00

26.932,00

3.690,00

3.925,00

85.220,00

49.471,00

TOTALE FUNZIONE 9 124.997,89 150.466,00 18.772,00 0,00 169.238,00

COMUNE DI RAVASCLETTO

15/03/2017

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

17

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 11

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

10

10

11

04

05

07

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

10

10

10

10

10

11

04

04

04

05

05

07

02

03

05

03

06

03

183,00

41.431,20

14.448,42

4.668,72

4.842,38

6.474,96

191,00

23.000,00

64.971,00

7.100,00

4.348,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

191,00

0,00

38.714,52

2.300,00

523,00

0,00

0,00

23.000,00

26.256,48

4.800,00

3.825,00

11.500,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 7

0,00

56.062,62

9.511,10

6.474,96

0,00

88.162,00

11.448,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

38.905,52

2.823,00

0,00

0,00

49.256,48

8.625,00

11.500,00

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

65.573,72

6.474,96

99.610,00

6.500,00

0,00

5.000,00

41.728,52

0,00

57.881,48

11.500,00

RIASSUNTO TITOLO I

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

01

03

04

05

06

07

08

09

10

578.584,49

52.061,15

45.717,50

13.299,60

125.388,30

19.902,89

186.457,28

124.997,89

65.573,72

578.487,00

50.458,00

61.128,00

4.000,00

116.810,00

19.637,00

220.977,00

150.466,00

99.610,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

18.772,00

0,00

29.756,00

3.330,00

17.442,14

0,00

8.993,00

4.045,43

39.318,00

0,00

41.728,52

548.731,00

47.128,00

43.685,86

7.000,00

107.817,00

15.591,57

181.659,00

169.238,00

57.881,48

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Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

18

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 11 6.474,96 6.500,00 5.000,00 0,00 11.500,00

TOTALE TITOLO I 1.218.457,78 1.308.073,00 0,00 117.841,09 1.190.231,91

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

19

PARTE II - SPESA

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

01

02

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

01

01

01

01

01

02

01

02

05

06

08

01

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHEINTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

01

02

02

05

05

06

08

08

08

01

01

05

10

01

07

06

01

08

10

01

0,00

0,00

303.056,35

0,00

567,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.783,00

0,00

0,00

1.350,00

0,00

0,00

51.418,28

4.300,00

25.411,71

19.413,41

0,00

0,00

15.799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.783,00

0,00

0,00

1.350,00

0,00

400.000,00

51.418,28

4.300,00

25.411,71

19.413,41

0,00

0,00

15.799,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 8

0,00

303.056,35

567,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

3.783,00

1.350,00

0,00

55.718,28

25.411,71

15.630,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.350,00

400.000,00

55.718,28

25.411,71

19.413,41

TOTALE FUNZIONE 1 303.623,35 403.783,00 98.110,40 0,00 501.893,40

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Impegniultimo esercizio

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

20

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

04

06

07

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

04

04

06

06

07

01

02

02

03

01

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIAINTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

04

04

06

06

06

06

07

07

01

02

02

02

03

03

01

01

05

01

03

05

01

05

01

08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

24.168,35

18.000,00

0,00

34.398,04

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

24.168,35

18.000,00

0,00

34.398,04

30,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.799,00

0,00

24.168,35

18.000,00

34.428,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.799,00

0,00

24.168,35

18.000,00

34.428,04

TOTALE FUNZIONE 2

TOTALE FUNZIONE 4

TOTALE FUNZIONE 6

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

15.799,00

24.168,35

52.428,04

0,00

0,00

0,00

15.799,00

24.168,35

52.428,04

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

21

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

08

09

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO- MICO-POPOLARE

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

08

08

09

09

09

01

02

01

02

03

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHEINTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

08

08

08

09

09

09

09

09

09

01

01

02

01

01

02

03

03

03

01

05

01

01

05

01

01

05

07

242.500,00

0,00

0,00

2.688,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242.369,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

6.063,00

0,00

700,00

388.308,09

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.255,30

0,00

0,00

630.677,09

0,00

0,00

1.030,00

0,00

0,00

807,70

0,00

700,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

0,00

242.500,00

0,00

12.688,00

0,00

0,00

500,00

242.369,00

0,00

1.000,00

0,00

6.763,00

0,00

388.308,09

0,00

30,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.255,30

0,00

630.677,09

0,00

1.030,00

0,00

1.507,70

TOTALE FUNZIONE 7

TOTALE FUNZIONE 8

0,00

242.500,00

500,00

242.369,00

0,00

388.308,09

500,00

0,00

0,00

630.677,09

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Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

22

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

10

11

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

09

09

10

11

11

04

06

05

04

07

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

09

09

09

09

10

11

11

04

04

06

06

05

04

07

01

05

01

07

01

02

01

0,00

0,00

168.677,08

0,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.369.813,41

0,00

38.542,84

0,00

2.043,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.369.813,41

0,00

45.542,84

0,00

2.043,68

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 6

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 7

0,00

168.677,08

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

5.369.813,41

38.542,84

0,00

2.043,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.369.813,41

45.542,84

0,00

2.043,68

TOTALE FUNZIONE 9

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

181.365,08

16.000,00

0,00

7.763,00

7.000,00

0,00

5.364.588,11

38.542,84

2.043,68

0,00

0,00

0,00

5.372.351,11

45.542,84

2.043,68

RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

01

02

303.623,35

0,00

403.783,00

0,00

98.110,40

15.799,00

0,00

0,00

501.893,40

15.799,00

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Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

23

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

04

06

07

08

09

10

11

0,00

6.000,00

0,00

242.500,00

181.365,08

16.000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

242.369,00

7.763,00

7.000,00

0,00

24.168,35

52.428,04

0,00

388.308,09

5.364.588,11

38.542,84

2.043,68

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.168,35

52.428,04

0,00

630.677,09

5.372.351,11

45.542,84

2.043,68

TOTALE TITOLO II 749.488,43 661.415,00 5.983.488,51 0,00 6.644.903,51

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Impegniultimo esercizio

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

24

PARTE II - SPESA

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

01 03

3

3

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA- ZIONI DI CASSA

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI

01

01

03

03

01

03

0,00

448.072,31

0,00

477.485,00

0,00

33.285,00

0,00

0,00

0,00

510.770,00

TOTALE SERVIZIO 3 448.072,31 477.485,00 33.285,00 0,00 510.770,00

TOTALE FUNZIONE 1 448.072,31 477.485,00 33.285,00 0,00 510.770,00

RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 448.072,31 477.485,00 33.285,00 0,00 510.770,00

TOTALE TITOLO III 448.072,31 477.485,00 33.285,00 0,00 510.770,00

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

25

PARTE II - SPESA

4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

0,00

45.586,03

0,00

4.441,70

17.284,90

1.549,37

1.279,15

10.000,00

50.000,00

1.500,00

10.000,00

25.000,00

3.000,00

8.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

10.000,00

250.000,00

1.500,00

10.000,00

11.000,00

3.000,00

8.000,00

04

04

04

04

04

04

04

00

00

00

00

00

00

00

01

02

03

04

05

06

07

4

4

4

4

4

4

4

01

02

03

04

05

06

07

TOTALE TITOLO IV 70.141,15 107.500,00 186.000,00 0,00 293.500,00

COMUNE DI RAVASCLETTO

15/03/2017

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

26

PARTE II - SPESA

RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

1.218.457,78

749.488,43

448.072,31

70.141,15

1.308.073,00

661.415,00

477.485,00

107.500,00

0,00

5.983.488,51

33.285,00

186.000,00

117.841,09

0,00

0,00

0,00

1.190.231,91

6.644.903,51

510.770,00

293.500,00

TOTALE SPESE 2.486.159,67 2.554.473,00 6.084.932,42 0,00 8.639.405,42

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 2.486.159,67 2.554.473,00 6.084.932,42 0,00 8.639.405,42