Revisione residui passivi - Comune di Vibo Valentia...2036 acqu. libri,riviste,cancelleria e varie...

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Comune di Vibo ValentiaP.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

2018Anno di esercizio:

RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI1060

2014Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00155,00Determina nr. 282 del09/06/2014

IMP.E LIQU.ACQU.BIGL.AEREODOTT.LUZZO PER ESSERSI RECA-TO A ROMA MINIST.IL 10/6/14

18/06/20148 0,00155,00

0,00 0,00 0,00120,81Determina nr. 495 del03/11/2014

IMP.SPESA VIAGGIO SINDACO AMILANO 7/11/14.ASSEMBLEAANNUALE ANCI.

03/11/20149 0,00120,81

Totale residui anno 2014 0,000,00275,810,000,00275,81

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1060 0,00 0,00 275,81 0,00 0,00275,81

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI1081

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0029.435,72IMPEGNO SPESA ANNO 201729/12/20179163 0,0029.435,72

Totale residui anno 2017 0,000,0029.435,720,000,0029.435,72

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1081 0,00 0,00 29.435,72 0,00 0,0029.435,72

INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.1151

2016Anno di provenienza:

7.000,00 0,00 0,007.000,11COMPENSO AI COMPONENTI ILNUCLEO DI VALUTAZIONE.REGISTRAZIONE SPESA

21/07/20166173 0,000,11

Totale residui anno 2016 0,000,000,110,007.000,007.000,11

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00357,97VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 1del 28/05/2015

IMPEGNO SPESA PER COMPENSOAI COMPONENTI IL NUCLEO DIVALUTAZIONE- DAL 01.01.2015AL 31.05.2015

28/05/20151053 0,00357,97

Totale residui anno 2015 0,000,00357,970,000,00357,97

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importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.1151

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1151 7.000,00 0,00 358,08 0,00 0,007.358,08

FONDO ANTI USURA1212

2016Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,002.583,00FONDO ANTI USURA30/12/20169023 0,002.583,00

Totale residui anno 2016 0,000,002.583,000,000,002.583,00

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,002.583,00VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr. 1del 31/12/2015

FONDO ANTI USURA IMP. ANNO2015

31/12/20153163 0,002.583,00

Totale residui anno 2015 0,000,002.583,000,000,002.583,00

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1212 0,00 0,00 5.166,00 0,00 0,005.166,00

QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE1231

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0033.074,63registrazione spesa perversamento irap su scompetenzearretrate per c/OSL

12/02/20189153 0,0033.074,63

Totale residui anno 2017 0,000,0033.074,630,000,0033.074,63

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1231 0,00 0,00 33.074,63 0,00 0,0033.074,63

ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE1410

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,001.717,50INIZIATIVE A FAVORE DI EXLAVORATORI GIà INSERITI NELBACINO DEI PERCETTORI DIMOBILITà IN DEROGA DELLAREGIONE CALABRIA - DECRETODIRIGENZIALE REGIONECALABRIA DEL 07/02/2017 -

10/05/20173768 0,001.717,50

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ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE1410

2017Anno di provenienza:

APPROVAZIONE N. 3 PERCORSIDI UTILIZZO ED APPROVAZIONEDEL BANDO FINALIZZATO ALLARICERCA DEL PERSONALE

Totale residui anno 2017 0,000,001.717,500,000,001.717,50

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1410 0,00 0,00 1.717,50 0,00 0,001.717,50

SPESE RISCALDAMENTO LOCALI1600

2013Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,009,81Determina nr. 70 del26/11/2013

IMPEGNO SPESA PER FORNITURAGASOLIO ANNO 2013/2014-

03/12/201361 0,009,81

Totale residui anno 2013 0,000,009,810,000,009,81

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1600 0,00 0,00 9,81 0,00 0,009,81

SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI1800

2014Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,000,01Determina nr. 291 del16/06/2014

IMP.SPESA RICORSO IN CASSAZ.AVVERSO SENT. APPELLO CZ.SORIANO G. C/COMUNE

03/07/2014182 0,000,01

Totale residui anno 2014 0,000,000,010,000,000,01

2013Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,007,32Determina nr. 323 del07/11/2013

IMP.SPESA NOMINA CONS. MEDICO DI PARTE GIUDIZI LA GROTTERIA E FUSCA C/COMUNE

07/11/2013128 0,007,32

Totale residui anno 2013 0,000,007,320,000,007,32

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1800 0,00 0,00 7,33 0,00 0,007,33

QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE1870

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importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE1870

2016Anno di provenienza:

302,38 0,00 0,0018.692,72PEO 201630/12/20169082 0,0018.390,34

Totale residui anno 2016 0,000,0018.390,340,00302,3818.692,72

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1870 302,38 0,00 18.390,34 0,00 0,0018.692,72

ACQU. LIBRI,RIVISTE,CANCELLERIA E VARIE2036

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,003.000,00VECCHIO-DETERMINASETTORE 4 AREAFINANZIARIA nr. 1 del17/12/2015

DETERMINA A CONTRARRE PERLA FORNITURA DI MATERIALE DICANCELLERIA - CARTA A4 ECARTUCCE TONER- TRAMITERDO SU MERCATO ELETTRONICO- NOMINA RUP - IMPEGNO SPESA- C.I.G. : Z1F17A62E7

17/12/20153067 0,003.000,00

Totale residui anno 2015 0,000,003.000,000,000,003.000,00

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2036 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,003.000,00

GESTIONE IVA E IRAP2043

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 5.246,005.287,00GESTIONE E MANTENIMENTODELLA FISCALITà PASSIVA IVAED IRAP ANNO2017.REGISTRAZIONE SPESA –RICHIESTA DI OFFERTA SULMERCATO ELETTRONICO DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE -NOMINA R.U.P. – CIGZ091D7978B

22/02/20172357 0,0041,00

Totale residui anno 2017 5.246,000,0041,000,000,005.287,00

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2043 0,00 0,00 41,00 0,00 5.246,005.287,00

SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI2190

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Pagamenti inc/residui

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importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI2190

2017Anno di provenienza:

250,00 0,00 0,00250,80ACQUISTO MATERIALE DICANCELLERIA PER L'UFFICIOTRIBUTI MINORI - IMPORTO €.250.80 - REGI-STRAZIONE SPESAE ACQUISTO DIRETTO DALLADITTA PRINTER HOUSE - CIGZF71E8F17C

16/05/20173788 0,000,80

Totale residui anno 2017 0,000,000,800,00250,00250,80

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2190 250,00 0,00 0,80 0,00 0,00250,80

QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE2250

2016Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,004.188,65PEO 201630/12/20169084 0,004.188,65

Totale residui anno 2016 0,000,004.188,650,000,004.188,65

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2250 0,00 0,00 4.188,65 0,00 0,004.188,65

SPESE MAUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI TECN.2700

2016Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00800,00Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA-ACQUISTO TONER EMATERIALE DI CANCELLERIA

06/07/20154206 0,00800,00

0,00 0,00 0,00210,00Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA PER DUPLICAZ.ELAB.GRAFICI PROG.-INT.SICUR.STR.MERCATINO CLARISSE VIBO VAL-

06/07/20154207 0,00210,00

0,00 0,00 0,00465,85Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA DISINFESTAZIONEIMMOBILE SITO IN VIA ANGITOLA AL CIVICO N. 6

06/07/20154208 0,00465,85

0,00 0,00 0,00150,70AFFIDAMENTO FORNITURAMATERIALE DI CANCELLERIA PERI SETTORI 5 E 6 DELDIPARTIMENTO 2 – DETERMINA ACONTRATTARE AI SENSIDELL’ART. 36 D. LGS. 50 DEL18/04/2016.

27/09/20167144 0,00150,70

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importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESE MAUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI TECN.2700

2016Anno di provenienza:

Totale residui anno 2016 0,000,001.626,550,000,001.626,55

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2700 0,00 0,00 1.626,55 0,00 0,001.626,55

QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE2760

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00315,00registraz.spesa per versam. irapsu compet.

20/12/20179091 0,00315,00

Totale residui anno 2017 0,000,00315,000,000,00315,00

2016Anno di provenienza:

11.275,97 0,00 0,0011.574,53PEO 201631/03/20179085 0,00298,56

Totale residui anno 2016 0,000,00298,560,0011.275,9711.574,53

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2760 11.275,97 0,00 613,56 0,00 0,0011.889,53

SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -STRAORD. DIP2944

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00414,78AUTORIZZAZIONE LAVOROSTRAORDINARIO PER GLIADEMPIMENTI DI COMPETENZADELLA COMMISSIONE ESOTTOCOMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALEPER CONTO DEI COMUNIINTERESSATI AL TURNO DIELEZIONI AMMINISTRATIVEDOMENICA 11 GIUGNO 2017.IMPEGNO SPESA.

12/05/20173776 0,00414,78

1.827,23 0,00 0,001.857,49AUTORIZZAZIONE LAVOROSTRAORDINARIO PER GLIADEMPIMENTI DI COMPETENZADELLA SOTTOCOMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALE IN

06/10/20176827 0,0030,26

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importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -STRAORD. DIP2944

2017Anno di provenienza:

OCCASIONE DELLE ELEZIONIAMMINISTRATIVE DEL COMUNEDI NARDODIPACE DEL 05NOVEMBRE 2017. IMPEGNOSPESA.

Totale residui anno 2017 0,000,00445,040,001.827,232.272,27

2016Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00593,12REFERENDUM POPOLAREABROGATIVO 2016-AUTORIZZAZIONE LAVOROSTRAORDINARIO PER GLIADEMPIMENTI DI COMPETENZADELLA COMMISSIONE ESOTTOCOMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALE.IMPEGNO DI SPESA; NONCHE',REGISTRAZIONE SPESA PERLAVORO STRAORD. PER ELEZIONIAMMIN. GIUGNO 2016 DI CUIALLA DETERMINA DI IMPEGNOSETTORE 1 - AA.GG. N.°502 DEL06.05.2016

14/03/20163536 0,00593,12

Totale residui anno 2016 0,000,00593,120,000,00593,12

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2944 1.827,23 0,00 1.038,16 0,00 0,002.865,39

SPESA P.A. DIGITALE3260

2017Anno di provenienza:

1.362,73 0,00 0,001.372,83ACQUISTO DI N. 2 PC PERL'UFFICIO ALBO PROTOCOLLO ECONTENZIOSO-WWW.ACQUISTINRETEPA.IT

24/03/20173029 0,0010,10

Totale residui anno 2017 0,000,0010,100,001.362,731.372,83

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3260 1.362,73 0,00 10,10 0,00 0,001.372,83

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importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. -MANUTENZIONE3272

2017Anno di provenienza:

497,25 0,00 0,00497,26PNEUMATICI PER N. 2 MEZZI INDOTAZIONE AI LL.PP. -AFFIDAMENTO DIRETTO DITTACAR 2000 E REGISTRAZIONESPESA. CIG: ZD31D75178.

22/11/20177246 0,000,01

2.394,66 0,00 0,002.400,00REGISTRAZIONE SPESA PERINTERVENTI DI RIPARAZIONIMECCANICHE, DI CARROZZERIA EPER REVISIONE DEI VEICOLICOMUNALI. REGISTRAZIONESPESA - CIG: Z8F2176FCC.

27/12/20179120 0,005,34

Totale residui anno 2017 0,000,005,350,002.891,912.897,26

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3272 2.891,91 0,00 5,35 0,00 0,002.897,26

MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.3540

2017Anno di provenienza:

4.233,40 0,00 0,004.233,56AFFIDAMENTO, TRAMITE ODASUL MEPA, SERVIZIO DIASSISTENZA SOFTWAREGESTIONE FATTURAZIONEELETTRONICA, PROTOCOLLOINFORMATICO, ARCHIVIAZIONEDOCUMENTALE, DELIBERE EDETERMINE, DELIBERE EDETERMINE ONLINE, ALBOPRETORIO, INTEGRAZIONE ALBOPRETORIO CON APPLICATIVI,AMMINISTRAZIONE APERTA,GOLREPORT, GOLWORD,ANTICORRUZIONE ART. 190,PORTALE WEB, GESTIONECONSERVAZIONE SOSTITUTIVA,CANONE ANNUOCONSERVAZIONE – PERIODO DAL1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE2017. CIG Z7D1FC00C0

19/09/20176543 0,000,16

Totale residui anno 2017 0,000,000,160,004.233,404.233,56

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Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.3540

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3540 4.233,40 0,00 0,16 0,00 0,004.233,56

SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICI GIUDIZ. FITTI E SPESE DIVERSE3840

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0010.591,83VILLAGGIO CAMPING"OVER SEA" S

VECCHIO-DETERMINASETTORE 4 AREAFINANZIARIA nr. 60 del10/06/2011

VILLAGGIO CAMPING OVER SEA-FITTO LOCALE ADIBITOARCHIVIOTRIBUNALE

05/05/2015835 0,0010.591,83

0,00 0,00 0,002.404,78LEO ANNAVECCHIO-DETERMINASETTORE 4 AREAFINANZIARIA nr. 137 del26/06/2007

FITTO LOCALE ADIBITO AGARAGE TRIBUNALE ANNO 2015-LEO ANNA

05/05/2015836 0,002.404,78

0,00 0,00 0,008.034,04LO TORTO SILVANAVECCHIO-DETERMINASETTORE 4 AREAFINANZIARIA nr. 101 del15/11/2012

LO TORTO SILVANA-FITTOLOCALE ARCHIVIO UFFICIGIUDIZIARIANNO 2015

05/05/2015837 0,008.034,04

0,00 0,00 0,00229,17Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA FITTO LOCALI ADIB. ADEPOSITO PRETURA CIRCONDARANNO 2013

06/07/20152083 0,00229,17

0,00 0,00 0,001.000,08Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

FITTO LOCALI ARCHIVIO UFFICIGIUDIZIARI ANNO 2013

06/07/20152084 0,001.000,08

0,00 0,00 0,001.145,84Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA FITTO LOCALI ADIB. ADEPOSITO PRETURA CIRCORD.ANNO 2014.

06/07/20152155 0,001.145,84

0,00 0,00 0,001.000,08Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

FITTO LOCALI ARCHIVIO UFF.GIUDIZIARI ANNO 2014.

06/07/20152156 0,001.000,08

Totale residui anno 2015 0,000,0024.405,820,000,0024.405,82

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3840 0,00 0,00 24.405,82 0,00 0,0024.405,82

SPESE ENEL UFFICI GIUDIZIARI3843

2016Anno di provenienza:

15,46 0,00 0,001.448,69DELIBERA DI GIUNTA nr.299 del 07/09/2016

FORNITURA ENERGIA ELETTRICAANNO 2016

08/09/20166830 0,001.433,23

Totale residui anno 2016 0,000,001.433,230,0015,461.448,69

29/03/2019 08:50 Pagina 9 di 32

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Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESE ENEL UFFICI GIUDIZIARI3843

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3843 15,46 0,00 1.433,23 0,00 0,001.448,69

SPESE METANO UFF. GIUDIZIARI3844

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0012.664,20DELIBERA DI GIUNTA nr.489 del 09/03/1990

IMP.SPESA- PREVISIONE METANOANNO 2015

23/07/20151283 0,0012.664,20

Totale residui anno 2015 0,000,0012.664,200,000,0012.664,20

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3844 0,00 0,00 12.664,20 0,00 0,0012.664,20

SPESE MANUTENZ. ORDIN. UFFICI GIUDIZIARI3845

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0034.849,73Determina nr. 5 del14/01/2015

IMP.SPESA INDIZ.GARA VIGILANZA ARMATA TRIBUNALI VIBO VAL

29/01/20157 0,0034.849,73

0,00 0,00 0,00977,07SOCIETA' COOPERATIVAPULISVEVO

VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 11del 21/01/2015

AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIAUFFICI GIUDIZIARI ANNO 2015.

18/02/2015140 0,00977,07

0,00 0,00 0,00360,00PARAVIA ELEVATORSSERVICE SRL

VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.123 del 09/04/2015

IMPEGNO SPESA PER LAVORI DIMANUTENZIONE ASCENSORITRIBUNALE CORSO UMBERTO I°PROROGA TRE MESI

26/03/2015555 0,00360,00

0,00 0,00 0,0079,20VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.123 del 09/04/2015

IMPEGNO SPESA PER ERARIO SULAVORI DI MANUTENZIONEASCENSORI TRIBUNALE CORSOUMBERTO I°

26/03/2015556 0,0079,20

0,00 0,00 0,00469,67VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.326 del 22/04/2015

IMPEGNO SPESA RIPARAZIONEQUADRO DI SCAMBIO GRUPPOELETTROGENO / RETE ELETTRICAPRESSO IL LOCALE PIANO TERRADEL TRIBUNALE C.SO UMBERTO.

02/04/2015572 0,00469,67

0,00 0,00 0,00103,33VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 0del 02/04/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE COD620E PER LAVORI RIPARAZIONEQUADRO DI SCAMBIO GRUPPOELETTROGENO / ETC C/OTRIBUNALE C.SO UMBERTO

02/04/2015573 0,00103,33

0,00 0,00 0,002.253,05VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.120 del 08/04/2015

IMPEGNO SPESA PER SERVIZIODI TRASFERIMENTO MATERIALEDALL'ARCHIVIO DI VIAMACCHIAVELLI ,AI LOCALI DELNUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA

08/04/2015606 0,002.253,05

29/03/2019 08:50 Pagina 10 di 32

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Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESE MANUTENZ. ORDIN. UFFICI GIUDIZIARI3845

2015Anno di provenienza:

DI VIA LACQUARI.

0,00 0,00 0,001.622,95VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.120 del 08/04/2015

IMPEGNO SPESA : VERSAMENTOIVA ALL'ERARIO, SPLIT PAYMENT

08/04/2015607 0,001.622,95

0,00 0,00 0,002.225,41VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 0del 23/04/2015

IMPEGNO SPESA PERMANUTENZIONE ASCENSORI, ASERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILIDI PROPRIETA' COMUNALE-PEGNO SPESA PERMANUTENZIONE ASCENSORE-(TRIBUNALE )

23/04/2015769 0,002.225,41

0,00 0,00 0,00489,59VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 0del 23/04/2015

IMPEGNO SPESA VERSAMENTOIVA ALL'ERARIO -SPLITPAYMENT,PER MANUTENZIONEASCENSORI, A SERVIZIO DIALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE- (TRIBUNALE)-

23/04/2015770 0,00489,59

0,00 0,00 0,00439,20PARAVIA ELEVATORSSERVICE SRL

VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 1del 21/07/2015

IMPEGNO SPESA ED AFFID.ALLADITTA PARAVIA ELEVATORSSERVICE SRL PER SERV.DIMANUT.ASCENSORI UBICATI NELTRIBUNALE DI CORSO UMBERTOPROROGA 01/07-30/09-2015CIG:Z9D14FAF4D

21/07/20151271 0,00439,20

0,00 0,00 0,004.751,95SICURTRANSPORT S.P.A.VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 1del 22/07/2015

IMP.SPESA E AFFIDAM. PROROGASERVIZIO VIGILANZA ARMATATRIBUNALE - A.T.I.SICURTRASPORT SPA-ISTIT.DIVIG.PRIVATA NOTT.E DIURNASRL.PERIODO LUGLIO 2015 CIG:Z3414FAE74

22/07/20151275 0,004.751,95

0,00 0,00 0,002.196,00PARAVIA ELEVATORSSERVICE SRL

VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 1del 22/07/2015

IMP.SPESA E AFFIDAM.ALLADITTA PARAVIA ELEVATORSSERVICE SRL PER INTERVENTIURGENTI DI MANUTENZ.ERIPARAZ. ASCENSORI UBICATINEL TRIBUNALE DI CORSOUMBERTO I VIBO VAL.CIG:Z26150DAA0

22/07/20151276 0,002.196,00

0,00 0,00 0,002.262,00Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA PER MANUTENZ.IMPIANTI ASCENSORI MESI SEI

06/07/20152160 0,002.262,00

0,00 0,00 0,001.230,00Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA AFFIDAMENTO LAVORIRIPRISTINO ASCENSORI.

06/07/20152162 0,001.230,00

0,00 0,00 0,00658,83Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA SERV.VIG.ARM.DIU.AGLI INGR.GIUD.TRIB.PERIODOGENN./FEBBR./MARZO 2014

06/07/20152165 0,00658,83

29/03/2019 08:50 Pagina 11 di 32

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Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESE MANUTENZ. ORDIN. UFFICI GIUDIZIARI3845

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00200,99Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA REAL.OPERE PERAUMENTARE LIV.SICUR. ALL'INTDEL TRIBUNALE C.SO UMB.I

06/07/20152169 0,00200,99

0,00 0,00 0,00439,20Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESASERV.MANUT.ASCENSO RITRIBUNALE C.SO UMBERTO IMESI TRE.

06/07/20152171 0,00439,20

Totale residui anno 2015 0,000,0055.608,170,000,0055.608,17

2013Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,004.216,68Determina nr. 159 del07/05/2013

IMP.SPESA-PROROGA SERV.DI PULIZIE UFFICI GIUDIZIARI MESITRE APRILE/GIUGNO 2013

17/07/2013475 0,004.216,68

0,00 0,00 0,004.162,85Determina nr. 301 del05/08/2013

IMP. SPESA PULIZIA UFF. GIUDPERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETT.

11/09/2013477 0,004.162,85

0,00 0,00 0,004.055,19Determina nr. 346 del19/09/2013

IMP.SPESA PULIZIA UFFICIGIUDIZIARI PERIODO OTT./NOV.DIC.

03/10/2013479 0,004.055,19

0,00 0,00 0,0053,83Determina nr. 398 del24/10/2013

IMP.SPESA INTEGR.IVA SERV.PULIZIA ORD. UFF. GIUDIZIARI

22/11/2013480 0,0053,83

0,00 0,00 0,0053,83Determina nr. 412 del06/11/2013

IMP.SPESA INTEGR.IVA 22% SERPULIZIA ORD. UFFICI GIUD. PER.SETT./13

22/11/2013481 0,0053,83

0,00 0,00 0,0053,83Determina nr. 443 del05/12/2013

IMP.SPESA PULIZIA ORD. UFFIC IGIUDIZIARI TRIBUNALE EPROCURA

09/12/2013482 0,0053,83

0,00 0,00 0,0053,83Determina nr. 483 del31/12/2013

IMP.SPESA INTEGR. AUM.IVASERV. PULIZIA UFF.GIUDIZ.PERIODO OTT.NOV.DIC.

31/12/2013483 0,0053,83

Totale residui anno 2013 0,000,0012.650,040,000,0012.650,04

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3845 0,00 0,00 68.258,21 0,00 0,0068.258,21

STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE POLIZIALOCALE4000

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00378,72PERSONALE DIPENDENTEStipendi Cedolino di 27/09/2017Stipendi

18/09/20176242 0,00378,72

29/03/2019 08:50 Pagina 12 di 32

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Revisione residui passivi

Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE POLIZIALOCALE4000

2017Anno di provenienza:

Totale residui anno 2017 0,000,00378,720,000,00378,72

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4000 0,00 0,00 378,72 0,00 0,00378,72

SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI4040

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0010,91VECCHIO-DETERMINASETTORE 2 AREAVIGILANZA nr. 1 del08/06/2015

IMPEGNO SPESA PERVERSAMENTO IVA ALL'ERARIO-SPLIT PAYMENT PER FORNITURACORONA D'ALLORO PER IL69°ANNIVERSARIO DELLAREPUBBLICA-CIG:Z8614CED0C-DITTA POLISTENA PRIMARIA.

08/06/20151069 0,0010,91

Totale residui anno 2015 0,000,0010,910,000,0010,91

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4040 0,00 0,00 10,91 0,00 0,0010,91

FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE4113

2016Anno di provenienza:

502,24 0,00 0,00502,34EUROPA DAY DI SERRAMAURIZIO

REGISTRAZIONE SPESA PERFORNITURA MATERIALE DICANCELLERIA. CIG: Z451CCF253.

30/12/20168993 0,000,10

Totale residui anno 2016 0,000,000,100,00502,24502,34

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4113 502,24 0,00 0,10 0,00 0,00502,34

QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE4150

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0025,50Versamento IRAP15/12/20178860 0,0025,50

0,00 0,00 0,00206,56registraz.spesa per versam. irapsu compet.

20/12/20179092 0,00206,56

29/03/2019 08:50 Pagina 13 di 32

Comune di Vibo ValentiaP.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE4150

2017Anno di provenienza:

Totale residui anno 2017 0,000,00232,060,000,00232,06

2016Anno di provenienza:

14.262,70 0,00 0,0017.704,85PEO 201630/12/20169087 0,003.442,15

Totale residui anno 2016 0,000,003.442,150,0014.262,7017.704,85

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4150 14.262,70 0,00 3.674,21 0,00 0,0017.936,91

MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. ELEMENTARI4541

2017Anno di provenienza:

35.483,57 0,00 0,0035.554,19OGGETTO: AFFIDAMENTO DEILAVORI URGENTI DIMANUTENZIONE SU ALCUNIEDIFICI SCOLASTICI COMUNALIDI VIBO VALENTIA.SMART CIG:ZB01FEAC28 – CUP:E44H17000680004

18/09/20176230 0,0070,62

Totale residui anno 2017 0,000,0070,620,0035.483,5735.554,19

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4541 35.483,57 0,00 70,62 0,00 0,0035.554,19

SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI.4542

2017Anno di provenienza:

5.588,58 0,00 0,005.600,78ACQUISTO ARREDI SCOLASTICIPER I.C."MURMURA", "VESPUCCI"E "MONTESSORI"-IMPEGNOSPESA € 5.600,78 IVA INCLUSA-ORDINE DI AFFIDAMENTO DELLAFORNITURA ALLA DITTA EFAL SRLTRAMITE ACQUISTO SUL ME.PA-CIG: ZDE2006119

26/09/20176573 0,0012,20

Totale residui anno 2017 0,000,0012,200,005.588,585.600,78

29/03/2019 08:50 Pagina 14 di 32

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Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI.4542

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4542 5.588,58 0,00 12,20 0,00 0,005.600,78

SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI4546

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0030.000,00VECCHIO-DETERMINASETTORE 4 AREAFINANZIARIA nr. 1 del31/12/2015

gasolio imp.31/12/20153187 0,0030.000,00

Totale residui anno 2015 0,000,0030.000,000,000,0030.000,00

2014Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0025.860,98Determina nr. 24 del18/03/2014

IMP.SPESA ACQU. GASOLIO EDIFCOMUNALI ANNO 2014

20/03/2014648 0,0025.860,98

Totale residui anno 2014 0,000,0025.860,980,000,0025.860,98

2013Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0085,90Determina nr. 70 del26/11/2013

IMPEGNO SPESA PER FORNITURAGASOLIO ANNO 2013/2014-

03/12/2013647 0,0085,90

Totale residui anno 2013 0,000,0085,900,000,0085,90

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4546 0,00 0,00 55.946,88 0,00 0,0055.946,88

SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE4610

2017Anno di provenienza:

1.496,57 0,00 0,001.507,31ACQUISTO ARREDI SCOLASTICIPER I.C. "GARIBALDI-BUCCARELLI"-IMPEGNO SPESA €1507,31 IVA COMPRESA.ORDINEDI AFFISAMENTO DELLAFORNITURA ALLA DITTA EFAL SRLTRAMITE ACQUISTO SUL ME.PA.CIG: Z3820176EE

03/10/20176748 0,0010,74

Totale residui anno 2017 0,000,0010,740,001.496,571.507,31

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Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE4610

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0030,00VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr. 1del 18/12/2015

INTEGRAZIONE SCOLASTICADEGLI ALUNNI DIVERSAMENTEABILI RESIDENTI EFREQUENTANTI LE SCUOLECOMUNALI DELL’INFANZIA,PRIMARIE E SECONDARIE DIPRIMO GRADO – ANNOSCOLASTICO 2015/16 – PERIODO7 GENNAIO/7GIUGNO 2016.INDIZIONE PROCEDURA APERTAD’URGENZA;

18/12/20153077 0,0030,00

Totale residui anno 2015 0,000,0030,000,000,0030,00

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4610 1.496,57 0,00 40,74 0,00 0,001.537,31

MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE4611

2017Anno di provenienza:

26.739,15 0,00 0,0026.742,76AFFIDAMENTO DI LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIAPER LA MESSA IN SICUREZZA DIALCUNI EDIFICI SCOLASTICICOMUNALI DI VIBO VALENTIA –DETERMINA ACONTRARRE.SMART CIG:Z682163070 – CUP:E42B17000230004

27/12/20179107 0,003,61

Totale residui anno 2017 0,000,003,610,0026.739,1526.742,76

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4611 26.739,15 0,00 3,61 0,00 0,0026.742,76

SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE4616

2014Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0023.700,71Determina nr. 24 del18/03/2014

IMP.SPESA ACQU. GASOLIO RISCEDIFICI COMUNALI ANNO 2014

20/03/2014668 0,0023.700,71

0,00 0,00 0,0018.500,00Determina nr. 83 del28/10/2014

IMP.SPESA RICARICA SERBATOIDI G.P.L.C/O EDIFICI SCOL.ANNO SCOL. 2014/2015.

28/10/2014669 0,0018.500,00

29/03/2019 08:50 Pagina 16 di 32

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Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE4616

2014Anno di provenienza:

Totale residui anno 2014 0,000,0042.200,710,000,0042.200,71

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4616 0,00 0,00 42.200,71 0,00 0,0042.200,71

SOSTEGNO SCOL. MINORI PORT. DI HANDICAP. BRAILLE.4791

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,001.118,82VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr. 1del 05/08/2015

IMPEGNO SPESA PER FORNITURALIBRI IN BRAILLE, ANNO 2015-2016-

05/08/20151413 0,001.118,82

Totale residui anno 2015 0,000,001.118,820,000,001.118,82

2014Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00755,40Determina nr. 383 del11/09/2014

IMP.SPESA SOSTEGNO SCOLASTI- CO. OTT. SENT. TAR/C N. 880/2014.

15/09/2014687 0,00755,40

0,00 0,00 0,0060,45Determina nr. 389 del17/09/2014

IMP.SPESA SOSTEGNO SCOLASTI- CO. OTT. SENT. TAR/C N. 880/2014.FORNITURA TESTI SCOLAST

17/09/2014689 0,0060,45

Totale residui anno 2014 0,000,00815,850,000,00815,85

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4791 0,00 0,00 1.934,67 0,00 0,001.934,67

QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE5240

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00385,77registraz.spesa per versam. irapsu compet.

20/12/20179093 0,00385,77

Totale residui anno 2017 0,000,00385,770,000,00385,77

2016Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,002.132,58PEO 201630/12/20169088 0,002.132,58

29/03/2019 08:50 Pagina 17 di 32

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Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE5240

2016Anno di provenienza:

Totale residui anno 2016 0,000,002.132,580,000,002.132,58

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5240 0,00 0,00 2.518,35 0,00 0,002.518,35

QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE5530

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00330,10registraz.spesa per versam. irapsu compet.

20/12/20179094 0,00330,10

Totale residui anno 2017 0,000,00330,100,000,00330,10

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5530 0,00 0,00 330,10 0,00 0,00330,10

QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSOANLE6650

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00394,62registraz.spesa per versam. irapsu compet.

20/12/20179095 0,00394,62

Totale residui anno 2017 0,000,00394,620,000,00394,62

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6650 0,00 0,00 394,62 0,00 0,00394,62

QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE7330

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,001.234,19registraz.spesa per versam. irapsu compet.

20/12/20179099 0,001.234,19

Totale residui anno 2017 0,000,001.234,190,000,001.234,19

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7330 0,00 0,00 1.234,19 0,00 0,001.234,19

SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 51417711

29/03/2019 08:50 Pagina 18 di 32

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Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 51417711

2017Anno di provenienza:

283.109,65 0,00 0,00283.109,77REGISTRAZIONE SPESA COME DASOMMA PERVENUTA (ACCONTO ITRIM. 2017 MSNA) - REV. 3932

27/09/20176583 0,000,12

Totale residui anno 2017 0,000,000,120,00283.109,65283.109,77

2016Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,001.175.195,24ACCOGLIENZA MIGRANTI .REGISTRAZIONE SPESA

05/12/20168617 0,001.175.195,24

Totale residui anno 2016 0,000,001.175.195,240,000,001.175.195,24

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0030,00VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr.874 del 02/10/2015

IMPEGNO DI SPESA-COLLOCAZIONE DI MSNA ASEGUITO DI SBARCHI DI EXTRACOMUNITARI. LIQUIDAZIONEFATTURE NN. 10/15 E 11/15ALL’ASSOCIAZIONE MONTELEONEPROTEZIONE CIVILE. PERIODO 9GIUGNO/31 LUGLIO 2015.

01/10/20152411 0,0030,00

0,00 0,00 0,0030,00VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr.1045 del 30/10/2015

COLLOCAZIONE DI MSNA ASEGUITO DI SBARCHI DI EXTRACOMUNITARI. IMPEGNO SPESA ELIQUIDAZIONE FATTURA N.000001/15-PA ESTELLA-COOPERATIVA SOCIALE”.PERIODO 9 AGOSTO/22SETTEMBRE 2015. IMPORTO €.51.915,00 IVA E TASSA PERL’AVCP COMPRESE. CIG6415693D56

30/10/20152616 0,0030,00

0,00 0,00 0,0030,00COOP.SOC."ESTELLA"ONLUS

VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr. 1del 28/12/2015

COLLOCAZIONE DI MSNA ASEGUITO DI SBARCHI DI EXTRACOMUNITARI. IMPEGNO SPESA ELIQUIDAZIONE FATTURA N.000003/15-PA ESTELLA-COOPERATIVA SOCIALE”.PERIODO 14OTTOBRE/23NOVEMBRE 2015.IMPORTO €. 62.730,00 IVACOMPRESA, PIù €. 30,00 DITASSA PER L’AVCP.

28/12/20153112 0,0030,00

29/03/2019 08:50 Pagina 19 di 32

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Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 51417711

2015Anno di provenienza:

Totale residui anno 2015 0,000,0090,000,000,0090,00

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7711 283.109,65 0,00 1.175.285,36 0,00 0,001.458.395,01

ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE7950

2017Anno di provenienza:

29,54 0,00 0,0059,21registraz.spesa per versam.oneria c/ente

20/12/20179085 0,0029,67

Totale residui anno 2017 0,000,0029,670,0029,5459,21

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7950 29,54 0,00 29,67 0,00 0,0059,21

SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI7970

2017Anno di provenienza:

4.342,46 0,00 0,004.360,44SERVIZIO ANALISI ACQUAPOTABILE – AFFIDAMENTO AISENSI DELL’ART. 36 C. 2 D. LGS.50/2016 – REGISTRAZIONESPESA.

15/03/20172450 0,0017,98

Totale residui anno 2017 0,000,0017,980,004.342,464.360,44

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7970 4.342,46 0,00 17,98 0,00 0,004.360,44

MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO7971

2017Anno di provenienza:

37.499,99 0,00 0,0037.500,00INTERVENTI URGENTI SULLE RETIIDRICHE E FOGNARIE.REGISTRAZIONE ED UTILIZZOSOMME. DITTA ITEC S.R.L.

29/12/20179123 0,000,01

Totale residui anno 2017 0,000,000,010,0037.499,9937.500,00

29/03/2019 08:50 Pagina 20 di 32

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Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO7971

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7971 37.499,99 0,00 0,01 0,00 0,0037.500,00

SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.8051

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,000,01SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO,POSTALIZZAZIONE, RACCOLTA,SCANSIONE E DIGITAZIONEESITI DEI SOLLECITI DIPAGAMENTO DEL SERVIZIOIDRICO INTEGRATO ANNI 2013 –2014 - 2015

20/10/20177020 0,000,01

Totale residui anno 2017 0,000,000,010,000,000,01

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8051 0,00 0,00 0,01 0,00 0,000,01

SPESE A C/COMUNE PER CONTRIBUTI LOCATIVI9240

2016Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,003.657,46LEGGE 431/98 ART 11- FONDONAZIONALE PER IL SOSTEGNOALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONIIN LOCAZIONE -COMPARTECIPAZIONE ALLASPESA CON FONDI DEL BILANCIOCOMUNALE ANNO 2016-REGISTRAZIONE SPESA €10.000,00.

22/11/20167972 0,003.657,46

Totale residui anno 2016 0,000,003.657,460,000,003.657,46

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9240 0,00 0,00 3.657,46 0,00 0,003.657,46

TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=30329762

2016Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,004,18PROGETTO “ LA ROCCIA” –CONTRASTO AL DISAGIOECONOMICO DEI NUCLEI

19/12/20168929 0,004,18

29/03/2019 08:50 Pagina 21 di 32

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Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=30329762

2016Anno di provenienza:

FAMILIARI “ FAMIGLIE INDIFFICOLTà” DEL DISTRETTOSOCIO SANITARIO N. 1 – VIBOVALENTIA – REGISTRAZIONE DISPESA

Totale residui anno 2016 0,000,004,180,000,004,18

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9762 0,00 0,00 4,18 0,00 0,004,18

CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.E=3033.9763

2016Anno di provenienza:

3.440,58 0,00 0,003.440,88PROGETTO “ LA ROCCIA” –FONDO NON AUTOSUFFICIENZA -DISTRETTO DI VIBO VALENTIA –REGISTRAZIONE DI SPESA .

19/12/20168937 0,000,30

Totale residui anno 2016 0,000,000,300,003.440,583.440,88

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9763 3.440,58 0,00 0,30 0,00 0,003.440,88

QUOTA C/ENTE IRAP SU DIPENDENTI9840

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0097,19registraz.spesa per versam. irapsu compet.

20/12/20179096 0,0097,19

Totale residui anno 2017 0,000,0097,190,000,0097,19

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9840 0,00 0,00 97,19 0,00 0,0097,19

SPESE GESTIONE CIMITERI10040

2013Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,001.441,00DELIBERA CONSIGLIOnr. 3 del 06/07/2015

IMPEGNO SPESA PER INIZ. A FAVORE PERC.AMM.SOC.

20/11/20131160 0,001.441,00

29/03/2019 08:50 Pagina 22 di 32

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Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESE GESTIONE CIMITERI10040

2013Anno di provenienza:

Totale residui anno 2013 0,000,001.441,000,000,001.441,00

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10040 0,00 0,00 1.441,00 0,00 0,001.441,00

QUOTA C/ENTE IRAP SI PERSONALE10090

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0041,68registraz.spesa per versam. irapsu compet.

20/12/20179097 0,0041,68

Totale residui anno 2017 0,000,0041,680,000,0041,68

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10090 0,00 0,00 41,68 0,00 0,0041,68

QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE10860

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00352,52registraz.spesa per versam. irapsu compet.

20/12/20179098 0,00352,52

Totale residui anno 2017 0,000,00352,520,000,00352,52

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10860 0,00 0,00 352,52 0,00 0,00352,52

SPESA PER INCARICHI PROF. ESTERNI20910

2014Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,004.821,44Determina nr. 529 del12/12/2014

IMP.SPESA COLLAUDO LAVORI DISISTEMAZIONE P.ZZA SANLEOLUCA P.I.S.U.

15/12/20141270 0,004.821,44

Totale residui anno 2014 0,000,004.821,440,000,004.821,44

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20910 0,00 0,00 4.821,44 0,00 0,004.821,44

SC. EL. E MEDIA BUCCAR. EFF. ENEG. POR - E 597421809

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Comune di Vibo ValentiaP.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SC. EL. E MEDIA BUCCAR. EFF. ENEG. POR - E 597421809

2014Anno di provenienza:

0,00 0,00 33.483,85478.104,95Determina nr. 417 del07/10/2014

IMP.SPESA PROG.FESR07/13-ASSE II ENERGIA-OB.SPEC.2.1LINEA INTERV.2.1.2.1.

07/10/20141304 0,00444.621,10

Totale residui anno 2014 33.483,850,00444.621,100,000,00478.104,95

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21809 0,00 0,00 444.621,10 0,00 33.483,85478.104,95

CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=574522401

2017Anno di provenienza:

670.718,99 0,00 775.289,681.604.355,02DELIBERA DI GIUNTA nr.1 del 03/04/2017

IMP.SPESA PER LAVORI REALIZ-ZAZIONE TEATRO COMUNALE-

03/04/20173075 0,00158.346,35

Totale residui anno 2017 775.289,680,00158.346,350,00670.718,991.604.355,02

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22401 670.718,99 0,00 158.346,35 0,00 775.289,681.604.355,02

REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO INC. PROF - E=574522402

2006Anno di provenienza:

1.402,67 0,00 0,00220.000,00Atto non classificato nr.999999 del 01/01/2006

IMPEGNO SPESA LAVORI REALIZ-ZAZIONE TEATRO COMUNALE-DIRITTI TECNICI-

29/12/20061326 0,00218.597,33

Totale residui anno 2006 0,000,00218.597,330,001.402,67220.000,00

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22402 1.402,67 0,00 218.597,33 0,00 0,00220.000,00

REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO ESPROPRI - E=574522403

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00100.000,00DELIBERA DI GIUNTA nr.1 del 03/04/2017

IMPEGNO SPESA PER ESPROPRI-LAVORI REALIZZAZIONE TEATROCOMUNALE-

03/04/20173064 0,00100.000,00

Totale residui anno 2017 0,000,00100.000,000,000,00100.000,00

29/03/2019 08:50 Pagina 24 di 32

Comune di Vibo ValentiaP.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO ESPROPRI - E=574522403

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22403 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00100.000,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALASPORT CONTR. - E 599822501

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00899.255,80DELIBERA DI GIUNTA nr.1 del 03/04/2017

POR CAL.FESR 2007/2013-OBIETSPEC.2.1LINEA INT.2.1.1.1.IMP.SPESA IMP.FOTOV.PALASPOR

03/04/20173071 0,00899.255,80

Totale residui anno 2017 0,000,00899.255,800,000,00899.255,80

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0030.780,43Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

POR CAL.FESR 2007/2013-OBIETSPEC.2.1LINEA INT.2.1.1.1.IMP.SPESA IMP.FOTOV.PALASPOR

06/07/20152213 0,0030.780,43

Totale residui anno 2015 0,000,0030.780,430,000,0030.780,43

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22501 0,00 0,00 930.036,23 0,00 0,00930.036,23

E=6061 PER 11000,00 EURO MUTUO CASSA DD PP22621

2016Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0018.713,77Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA PER LAV.REALIZZAZ.CAMPO SPORTIVO TRIPARNI.

06/07/20154056 0,0018.713,77

Totale residui anno 2016 0,000,0018.713,770,000,0018.713,77

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22621 0,00 0,00 18.713,77 0,00 0,0018.713,77

SPESA PER COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COM=PLETAMENTO PARCHEGGI ,VIE,PIAZZE,IMPIAN=TI P. ILL. FINANZIATA DA PROVENTI CONCES=SIONI EDILIZIE23040

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,002.286,15Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMPEGNO SPESA LAVORI DI AMPLE RIPRISTINO IMP.PUBBL.ILL.NPISCOPIO CONTR.TAZZA ECC.

06/07/20151944 0,002.286,15

Totale residui anno 2015 0,000,002.286,150,000,002.286,15

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Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESA PER COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COM=PLETAMENTO PARCHEGGI ,VIE,PIAZZE,IMPIAN=TI P. ILL. FINANZIATA DA PROVENTI CONCES=SIONI EDILIZIE23040

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23040 0,00 0,00 2.286,15 0,00 0,002.286,15

SPESA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO Espropri.E= 665023052

2016Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0042.948,55Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA PER ESPROPRI SUILAVORI DI COSTRUZ.PARCHEGGIIN VIA OMERO -VIBO VALENTIA

06/07/20154012 0,0042.948,55

0,00 0,00 0,0030.470,96Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA PER ESPROPRI LAV.COSTRUZ.PARCHEGGIO VIAPROTETTI' VIBO CENTRO.

06/07/20154013 0,0030.470,96

0,00 0,00 0,00526,07Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA PER ESPROPRI LAV.COSTR.PARCHEGGIO VIA PARODIVIBO MARINA.

06/07/20154014 0,00526,07

0,00 0,00 0,004.566,65Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA LAV.SIST.INFR.VIAB EPARCHEGGI-ESPROPRIDEVOLUZIONE MUTUI.

06/07/20154132 0,004.566,65

Totale residui anno 2016 0,000,0078.512,230,000,0078.512,23

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23052 0,00 0,00 78.512,23 0,00 0,0078.512,23

SISTEM. AREE VERDI VIALE ACC. VIBONESI PSU - E 580323075

2010Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00246.176,34Atto non classificato nr.999999 del 01/01/2010

IMP.SPESA SIST.AREE VERDI V.LEACCAD.VIBONESI- ECONOMIEPSU-

31/12/20101587 0,00246.176,34

Totale residui anno 2010 0,000,00246.176,340,000,00246.176,34

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23075 0,00 0,00 246.176,34 0,00 0,00246.176,34

RECUPERO E SISTEMAZIONE COMPLESSO SAN GIUSEPPE - ASSE CITTA'.E=596223100

2006Anno di provenienza:

0,00 0,00 3.597,121.352.996,08Atto non classificato nr.999999 del 01/01/2006

IMPEGNO SPESA RECUPERO E SISTEMAZIONE COMPLESSOS.GIUSEP PE ASSE CITTA'

04/12/20061598 0,001.349.398,96

29/03/2019 08:50 Pagina 26 di 32

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Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

RECUPERO E SISTEMAZIONE COMPLESSO SAN GIUSEPPE - ASSE CITTA'.E=596223100

2006Anno di provenienza:

Totale residui anno 2006 3.597,120,001.349.398,960,000,001.352.996,08

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23100 0,00 0,00 1.349.398,96 0,00 3.597,121.352.996,08

LAV. COMPL. POLO CULTURALE S. CHIARA POR C - E 596923194

2013Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0052.975,58Atto non classificato nr.999999 del 01/01/2013

IMP.SPESA -LAV.COMPLETAMENTO POLOCULTURALE S.CHIARA-PORCALABRIA FESR 2007/2013-

31/12/20131632 0,0052.975,58

Totale residui anno 2013 0,000,0052.975,580,000,0052.975,58

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23194 0,00 0,00 52.975,58 0,00 0,0052.975,58

RIQUAL. E VALOR. VILLA COMUNALE POR CALABR - E 600123218

2010Anno di provenienza:

0,00 0,00 232.891,67451.658,18Atto non classificato nr.999999 del 01/01/2010

IMP.SPESA RIQUALIFIC.,RECUP.VALOR.VILLA COMUNALE-CONTR.POR CALABRIA FAS 2007/2013-

31/12/20101645 0,00218.766,51

Totale residui anno 2010 232.891,670,00218.766,510,000,00451.658,18

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23218 0,00 0,00 218.766,51 0,00 232.891,67451.658,18

SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATEDALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA

23710

2016Anno di provenienza:

6.855,63 0,00 0,0010.000,00Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMPEGNO SPESARISTRUTT.BAGNO SETTORE 4SALDO RISCOSSIONI

06/07/20154199 0,003.144,37

Totale residui anno 2016 0,000,003.144,370,006.855,6310.000,00

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Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATEDALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA

23710

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,002.727,27FRANZE'SALVATOREVECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.639 del 27/07/2015

IMPEGNO SPESA LAVORI DIMANUTENZ.ORDINARIA ESTRAORD.SULLE RETI IDRICHE EFOGNANTE DI TUTTO ILTERRITORIO COM.LE-CIG:ZF6150ABBD -CUP:E44H15000510004

21/07/20151274 0,002.727,27

Totale residui anno 2015 0,000,002.727,270,000,002.727,27

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23710 6.855,63 0,00 5.871,64 0,00 0,0012.727,27

RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA23730

2013Anno di provenienza:

6.188,76 0,00 5.129,0511.318,50Determina nr. 17 del22/03/2013

IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

13/03/20131863 0,000,69

Totale residui anno 2013 5.129,050,000,690,006.188,7611.318,50

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23730 6.188,76 0,00 0,69 0,00 5.129,0511.318,50

CONTRATTO DI QUARTIERE ZONA AFFACCIO PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992/1995 DI ERP E PRU) CONTRIBUTO REGIONALE E=576323820

1999Anno di provenienza:

0,00 0,00 312.409,231.111.368,08DELIBERA CONSIGLIOnr. 3 del 06/07/2015

IMP.SPESA COME DA SOMMAACC. AL CAP.5763

31/12/19991926 0,00798.958,85

Totale residui anno 1999 312.409,230,00798.958,850,000,001.111.368,08

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23820 0,00 0,00 798.958,85 0,00 312.409,231.111.368,08

MANUTENZ. MERCATI GENERALI-IMP. FOTOV. CONT - E 599925402

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00900.000,00DELIBERA DI GIUNTA nr.1 del 03/04/2017

IMP.SPESA-REALIZZ.IMP.FOTOV."MERCATI GENERALI"- PORCALABRIA FESR-2007/2013-

03/04/20173072 0,00900.000,00

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Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

MANUTENZ. MERCATI GENERALI-IMP. FOTOV. CONT - E 599925402

2017Anno di provenienza:

Totale residui anno 2017 0,000,00900.000,000,000,00900.000,00

2015Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0080.302,54Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA-REALIZZ.IMP.FOTOV."MERCATI GENERALI"- PORCALABRIA FESR-2007/2013-

06/07/20152236 0,0080.302,54

Totale residui anno 2015 0,000,0080.302,540,000,0080.302,54

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25402 0,00 0,00 980.302,54 0,00 0,00980.302,54

IRPEF LAVORO DIPENDENTE E 810040040

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,001.074,86AGENZIA DELLE ENTRATECONT.SPEC. 1777-IRPEF

Stipendi Cedolino di 27/12/2017Versamento Irpef

13/12/20178445 0,001.074,86

0,00 0,00 0,003.009,12IMPEGNO INTEGRATIVO APAREGGIO CAP. ENTRATE

29/12/20179177 0,003.009,12

Totale residui anno 2017 0,000,004.083,980,000,004.083,98

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40040 0,00 0,00 4.083,98 0,00 0,004.083,98

IRPEF LAVORO AUTONOMO40050

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0094,00Versamento della RitenutaD'Acconto

19/07/20175498 0,0094,00

Totale residui anno 2017 0,000,0094,000,000,0094,00

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40050 0,00 0,00 94,00 0,00 0,0094,00

ANTICIP. C/STATO,REGIONE,ENTI PUBBLICI E=842040110

2017Anno di provenienza:

29/03/2019 08:50 Pagina 29 di 32

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Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

ANTICIP. C/STATO,REGIONE,ENTI PUBBLICI E=842040110

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0090,00REGOLAR. CONTABILE SPESEREGISTRAZ. E IMP. DI BOLLO SUCONTRATTI

28/02/20172399 0,0090,00

0,00 0,00 0,00180,84SOMMA RELATIVA A LAVOROSTRAORDINARIO 5.1 - 31.7.2016SUPPORTO OSL - REV. 885

05/04/20173092 0,00180,84

0,00 0,00 0,002.101,58IRAP SU LAV. STRAORDINARIOPER C/OSL - REV. 916

05/04/20173093 0,002.101,58

19.648,21 0,00 0,0019.650,28LAVORO STRAORDINARIO SALDO2016 E ANNO 2017 SUPPORTOOSL - REV. 5027

07/12/20177641 0,002,07

Totale residui anno 2017 0,000,002.374,490,0019.648,2122.022,70

2016Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,009,04STRAORDINARIO PERSONALEDIPENDENTE (GRUPPO DILAVORO OSL), PERIODO22.11.2014 / 11.9.2015 (COMPR.ONERI C/ENTE) - REV. 3043

21/09/20167117 0,009,04

Totale residui anno 2016 0,000,009,040,000,009,04

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40110 19.648,21 0,00 2.383,53 0,00 0,0022.031,74

IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E=840540121

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,002,55Versamento delle ritenute perscissione contabile IVACommerciale - Split Payment

13/02/20172175 0,002,55

0,00 0,00 0,00149,59Versamento delle ritenute perscissione contabile IVACommerciale - Split Payment

13/02/20172176 0,00149,59

0,00 0,00 0,0055,38Versamento delle ritenute perscissione contabile IVACommerciale - Split Payment

13/02/20172179 0,0055,38

0,00 0,00 0,00266,62Versamento delle ritenute perscissione contabile IVACommerciale - Split Payment

13/02/20172180 0,00266,62

0,00 0,00 0,0099,65Versamento delle ritenute perscissione contabile IVACommerciale - Split Payment

13/02/20172181 0,0099,65

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Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E=840540121

2017Anno di provenienza:

Commerciale - Split Payment

0,00 0,00 0,00300,81Versamento delle ritenute perscissione contabile IVACommerciale - Split Payment

13/02/20172182 0,00300,81

0,00 0,00 0,00100,25Versamento delle ritenute perscissione contabile IVACommerciale - Split Payment

13/02/20172185 0,00100,25

0,00 0,00 0,009,66Versamento delle ritenute perscissione contabile IVACommerciale - Split Payment

13/02/20172186 0,009,66

Totale residui anno 2017 0,000,00984,510,000,00984,51

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40121 0,00 0,00 984,51 0,00 0,00984,51

IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=840840123

2017Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,0022,10Versamento delle ritenute perscissione contabile IVA - SplitPayment

13/02/20172177 0,0022,10

0,00 0,00 0,0019,80Versamento delle ritenute perscissione contabile IVA - SplitPayment

13/02/20172178 0,0019,80

0,00 0,00 0,0038,54Versamento delle ritenute perscissione contabile IVA - SplitPayment

13/02/20172183 0,0038,54

0,00 0,00 0,0021,92Versamento delle ritenute perscissione contabile IVA - SplitPayment

13/02/20172184 0,0021,92

Totale residui anno 2017 0,000,00102,360,000,00102,36

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40123 0,00 0,00 102,36 0,00 0,00102,36

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Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017: 780.535,680,002.133.878,600,001.095.221,984.009.636,26

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016: 0,000,001.313.924,980,0043.654,961.357.579,94

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015: 0,000,00245.965,280,000,00245.965,28

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014: 33.483,850,00518.595,900,000,00552.079,75

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013: 5.129,050,0067.170,340,006.188,7678.488,15

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2010: 232.891,670,00464.942,850,000,00697.834,52

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2006: 3.597,120,001.567.996,290,001.402,671.572.996,08

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 1999: 312.409,230,00798.958,850,000,001.111.368,08

TOTALI GENERALE RESIDUI: 9.625.948,06 7.111.433,09 0,001.146.468,37 0,00 1.368.046,60

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