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Comune di Manziana - AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE ART. 125 D.LGS n. 163/2006 - ANNO 2014 n°Determ ina data CIG Struttura proponente Funzionario Resp. procedura Oggetto affidamento (sintesi) Aggiudicatario Importo affidamento in € (compresa iva di legge) Tempi completame nto /durata del contratto Somme liquidate in Ufficio Patrimonio -Ambiente W. Amoroso 09 13/01/2014 040DZE180 detto detto RIMOZIONE MATERIALE INQUINANTE MATTUCCI SRL 732,00 732,00 14 14/01/2014 ZF50C6810F ZEB0D3EED4 PIOMBATURA TACHIGRAFI POGGINO TACHIGRAFI 2 SAS 369,40 369,40 17 15/01/2014 Z290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR 3.001,59 3.001,59 18 Z500D3EF36 FORNITURA ELETTRICA EDISON ENERGIA SPA 1.581,00 1.581,00 19 Z600D3EF9A CUSTODIA CANI CENTRO CINOFILO CAERITE 5.912,40 5.912,40 20 Z6C0D3EFE5 SMALTIMENTO INGOMBRANTI TECNOSERVIZI SRL 475,20 475,20 35 23/01/2014 --- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IVANO PATRUCCI 200,00 200,00 40 --- LAVORO DISAGIATO CUTINI NAZZARENO 500,00 500,00 43 Z1B0D66EE6 SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO BRACCIANO AMBIENTE SPA 9.428,30 9.428,30 46 ZED0D67F4D ALLARME ASCENSORE SCUOLA MEDIA TELECOM ITALIA 36,00 36,00 49 27/01/2014 29153330E6 R.S.U. DIFFERENZIATO NUOVA SPURGHI JET 71.958,33 71.958,33 50 Z3C0D67FA3 FORNITURA ELETTRICA HERA COMM SRL 8,41 8,41 52 Z940D680CE FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 505,08 505,08 53 Z2D0D6817A INUMAZIONE SALMA BI.PE. SNC 484,00 484,00 54 Z910D681F5 FORNITUR GASOLIO REPSOL SPA 629,35 629,35 55 Z8E0D68221 MAT. IDRAULICO CUCCHI PAOLO 35,00 35,00 56 Z790D6825A MANUT. AUTOMEZZI F.LLI CARUCCI 70,00 70,00 57 Z930D6837A FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 123,07 123,07 58 Z330D68413 246,15 246,15 59 Z670D68558 MANUT. IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA MINELLI SRL 33,00 33,00

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Comune di Manziana - AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE ART. 125 D.LGS n. 163/2006 - ANNO 2014

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp. procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio-Ambiente

W. Amoroso

09 13/01/2014 040DZE180 detto detto RIMOZIONE MATERIALE INQUINANTE

MATTUCCI SRL 732,00 732,00

14 14/01/2014 ZF50C6810FZEB0D3EED4

PIOMBATURA TACHIGRAFI

POGGINO TACHIGRAFI 2 SAS

369,40 369,40

17 15/01/2014 Z290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR 3.001,59 3.001,5918 “ Z500D3EF36 FORNITURA ELETTRICA EDISON ENERGIA SPA 1.581,00 1.581,0019 “ Z600D3EF9A CUSTODIA CANI CENTRO CINOFILO

CAERITE5.912,40 5.912,40

20 “ Z6C0D3EFE5 SMALTIMENTO INGOMBRANTI

TECNOSERVIZI SRL 475,20 475,20

35 23/01/2014 --- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

IVANO PATRUCCI 200,00 200,00

40 “ --- LAVORO DISAGIATO CUTINI NAZZARENO 500,00 500,0043 “ Z1B0D66EE6 SMALTIMENTO

INDIFFERENZIATOBRACCIANO AMBIENTE SPA

9.428,30 9.428,30

46 “ ZED0D67F4D ALLARME ASCENSORE SCUOLA MEDIA

TELECOM ITALIA 36,00 36,00

49 27/01/2014 29153330E6 R.S.U. DIFFERENZIATO NUOVA SPURGHI JET 71.958,33 71.958,3350 “ Z3C0D67FA3 FORNITURA ELETTRICA HERA COMM SRL 8,41 8,4152 “ Z940D680CE FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 505,08 505,0853 “ Z2D0D6817A INUMAZIONE SALMA BI.PE. SNC 484,00 484,0054 “ Z910D681F5 FORNITUR GASOLIO REPSOL SPA 629,35 629,3555 “ Z8E0D68221 MAT. IDRAULICO CUCCHI PAOLO 35,00 35,0056 “ Z790D6825A MANUT. AUTOMEZZI F.LLI CARUCCI 70,00 70,0057 “ Z930D6837A FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 123,07 123,0758 “ Z330D68413 “ “ 246,15 246,1559 “ Z670D68558 MANUT. IMPIANTO

RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA

MINELLI SRL 33,00 33,00

68 29/01/2014 Z570D51642 LAVORI PISCINA MZ SERVICE 1.468,94 1.468,9471 “ --- ORARI RICEVIMENTO93 03/02/2014 Z620D92D6C SERVIZIO IGIENE

URBANANUOVA SPURGHI JET 12.224,40 12.224,40

97 “ ZA10D931A8 SMALTIMENTO MATERIALEBIODEGRADABILE

TIESSE TERNISERVIZI 4.063,40 4.063,40

102 10/02/2014 ZF20D8D7B7 ACQUISTO REGISTRI MG INFORMATICA 21,00 21,00

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W. Amoroso

103 10/02/2014 Z1D0D8DB18 detto detto SMALTIMENTO MATERIALI INERTI

RECIN SRL 121,44 121,44

105 “ --- TASSE AUTO REGIONE LAZIO 458,90 458,90120 “ Z300DBEEA1 FORN. MATERIALI CUCCHI PAOLO 354,00 354,00131 14/02/2014 --- TASSE AUTO REGIONE LAZIO 1.289,87 1.289,87133 “ Z8E0DD8B40 FORN. ELETTRICA HERA COMM 62,77 62,77134 14/02/2014 ZDE0DD8D34 “ EDISON ENERGIA 12.715,50 12.715,50135 “ Z750DD8E51 “ ENEL ENERGIA 2.150,92 2.150,92138 “ --- CONC. LOCULO141 “ ZF10DD8C71 FORN. ELETTRICA EDISON ENERGIA 14.496,00 14.496,00143 “ ZE60D5B17A AGGIUDICAZIONE

PROVVISORIA GARA PULIZIA IMMOBILI

CAMPANIA SRL 25.864,07 ---

151 17/02/2014 --- RESTITUZIONE SOMMA VERSATA

SENESI G. LUCA 10,00 10,00

153 “ ZF30DD0A94 SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

VETERES SRL 1.317,60 1.317,60

156 “ Z040DD8F3C MANUTENZIONE SCUOLABUS

F.LLI CARUCCI 719,50 719,50

157 “ ZB30D9AB2F SMALT. MEDICINALI SCADUTI

MARE ECOLOGIC SERVICE

24,40 24,40

158 “ Z630D9AB31 “ “ 67,34 67,34160 “ Z320DD91D4 SERVIZIO

DERATTIZZAZIONETECNOSERVIZI SRL 847,90 847,90

161 “ Z7A0DD9396 MATERIALE PER CIMITERO

CUCCHI PAOLO 700,00 700,00

“ “ Z480DD93D6 “ MINELLI SRL 300,00 300,00169 “ --- INDAGINE MERCATO

POLIZZE ASS.NEG.E. INSURANCE BROKER SPA

--- ---

175 24/02/2014 --- GESTIONE CALDARA ACCERTAMENTO CONTRIB. REGIONE

14.000,00 ---

181 “ ZE60DEA4D5 MANUTENZIONE UFFICIO VIGILI

COTINI DANIELE 719,80 719,80

196 05/03/2014 --- INCARICO DI BROKERAGGIO

G.E. INSURANCE BROKER SPA

--- ---

198 “ Z450DE99CB MANUTENZIONE IMMOBILI

TECNO EDILE IMPIANTI SAS

5.246,00 5.246,00

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

200 “ ZD80DF5F45 SERV. PULIZIA STAZIONE FF.SS.

COOP. MANTUS 1.087,84 1.087,84

201 “ ZD90DFAC04 SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO

BRACCIANO AMBIENTE SPA

9.672,97 9.672,97

202 “ Z420DFAC7F MANUTENZIONE AUTOVETTURA

AUTOCARROZZERIA E.D. CARS

224,85 ---

203 “ 29153330E6 SERVIZIO IGIENE URBANA NUOVA SPURGHI JET 71.836,89 71.836,89208 07/03/2014 --- PROCEDIMENTO PER

AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA “PORTA A PORTA”

--- --- ---

214 07/03/204 Z070DF9F89 PULIZIA EDIFICI COOP. MANTUS 3.000,00 3.000,00219 “ Z9A0E17595 MEDICINALI SCADUTI MARE ECOLOGIC

SERVICE56,97 56,97

220 “ Z7D0E1759C “ “ 86,62 86,82227 “ Z430DF9E0F SORVEGLIANZA

CALDARACOOP. MANTUS 737,43 737,43

228 “ Z920CE9E76 ACCATASTAMENTO VIA MAZZINI

GEOM. CARLO FAVA 440,00 440,00

239 14/03/2014 --- DIRITTI SEGRETERIA CAMERA COMMERCIO 15,00 15,00252 20/03/2014 ZE30E175A6 FRANCHIGIE POLIZZA

RCT/RCOARISCOM ASS.NI 6.688,71 6.688,71

263 “ Z770E57B72 FORN. ELETTRICA EDISON ENERGIA 30.527,00 30.527,00264 “ ZE80E58069 “ HERA COMM SRL 40,20 40,20265 “ Z1A0E583B7 “ ENEL ENERGIA SPA 2.556,55 2.556,55266 “ ZBA0E58A90 “ EDISON ENERGIA 30.000,00 30.000,00267 “ ZAE0E57D86 SMALTIMENTO

INGOMBRANTITECNOSERVIZI 628,32 628,32

268 “ Z140E58605 FATTURA ALLARME ASCENSORE SCUOLA MEDIA

TELECOM 36,00 36,00

269 “ Z9D0E58C8D FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI ASS.NI 270,00 270,00

281 25/03/2014 --- APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA. PRECISAZIONI

--- --- ---

289 27/03/2014 Z290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR 3.001,59 3.001,59

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

290 “ 5649705C0B GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA

A.V.C.P. 800,00 800,00

291 “ 5668724B05 AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZIO IGIENE URBANA

A.V.C.P. 225,00 225,00

292 “ Z0D0E6DE3D RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE

UNIPOL – ARAG - LLOYDS

18.734,47 18.734,47

299 “ Z340E84F9A VERIFICA BIENNALE ASCENSORI

ECO CERTIFICAZIONI 203,38 203,38

304 01/4/2014 Z380E7A905 ANALISI RIFIUTO BIODEGRADABILE

SIMPES SRL 183,00 183,00

305 “ ZF70E7AB7A FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI ASS.NI 1.011,00 1.011,00

306 “ ZEA0E7AFD1 SMALTIMENTO SECCO INDIFFEREN.

ECOLOGIA VITERBO 9.524,22 9.524,22

307 “ Z0B0E23B55 “ PORCARELLI GINO & C

646,60 646,60

308 “ Z760E7B3D9 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO

CUCCHI PAOLO 40,00 40,00

309 “ ZC90E7B3AB “ ALFANI CERAMICHE 40,00 40,00318 “ Z4C0E92107 SMALTIMENTO RIFIUTO

BIODEGRADABILEPELLICANO 4.371,54 4.371,54

320 “ ZD40E9E194 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA

EDISON ENERGIA 775,50 775,50

327 04/04/2014 ZDF0E9D9C2 MANUTENZ. PISCINA MZ SERVICE SRL 1.883,20 1.883,20328 “ Z720E9DCBC LOCAZIONE

AMBULATORIOMINELLI M. CARMELA 800,00 800,00

329 “ Z3B0EA34DC MANUT. CASOTTO CALDARA

CUCCHI PAOLO 528,00 528,00

346 22/04/2014 --- RIMBORSO BIRG AMOROSO WALTER 9,30 9,30354 “ Z860EC3640 SMALTIM. SECCO

INDIFFERENZIATOPORCARELLI GINO & C

70,56 70,56

355 “ Z000EC3669 SMALTIMENTO INGOMBRANTI

TECNOSERVIZI 528,00 528,00

356 “ Z640EC36E4 SMALT. MEDICINALI SCADUTI

MARE ECOLOGIC SERVICE

77,71 77,71

357 “ Z7E0EC3709 “ “ 45,14 45,14358 “ Z4F0EC371D SMALT. MATERIALE

BIODEGRADABILETIESSE TERNISERVIZI 3.374,80 3.374,80

359 ZEB0EC837A “ “ 2.965,60 2.965,60

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

360 “ 03771398F05217435B8E

MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CITELUM SPA 22.907,22 22.907,22

361 “ “ “ SIRAM SPA 127,73 127,73

362 “ “ “ EXITONE SPA 2.582,56 2.582,56366 “ --- TASSE AUTO REGIONE LAZIO 840,82 840,82367 “ Z200EE4D8C FORNIT. ENERGIA

ELETTRICAEDISON ENERGIA 14.507,50 14.507,50

368 “ Z420EE4DE3 “ ENEL ENERGIA SPA 2.324,71 2.324,71369 “ ZED0EE4DE5 “ HERA COMMA SRL 8,09 8,09370 “ --- CONCESS. LOCULO GIADA LEONI ---371 “ Z800EE4DEE FORNIT. ENERGIA

ELETTRICAEDISON ENERGIA 16.966,50 16.966,50

372 “ Z300EE4DF0 “ “ 30.000,00 30.000,00373 “ --- CONCESSIONE CELLETTA

OSSARIOBRAGA FAUSTINA --- ---

378 23/04/2014 ZD00ED5DB5 LAVAGGIO PARAMENTI SACRI

TINTOLAVANDERIA DI MIRIANA MARANI

40,00 40,00

379 “ ZE60D5B17A AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI

COOP. L’ARABA FENICE

--- ---

385 “ 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA

PELLICANO 34.818,64 34.818,64

386 “ Z010EE3581 PUBBLICITA’ GARA CLASS PUBBLICITA’ 549,00 549,00387 “ ZAE0EE48AE SMALTIMENTO SECCO

INDIFFERENZIATOECOLOGIA VITERBO 13.822,84 13.822,84

388 “ Z530EE4D91 MANUTENZIONE AUTOMEZZI

GORIZIO GOMME 155,00 155,00

389 “ ZDF0EE4C15 PULIZIA EDIFICI COOP. MANTUS 6.000,00 6.000,00

390 “ Z430DF9E0F SORVEGLIANZA CALDARA

“ 1.474,86 1.474,86

391 “ ZD80DF5F45 SORVEGLIAZA STAZIONE “ 2.175,68 2.175,68392 “ Z4B0EE4D5F PIOMBATURA

TACHIGRAFOPOGGINO TACHIGRAFI SAS

207,40 207,40

393 “ ZDD0EE4D81 MANUTENZIONE EDIFICI COOP. MANTUS 12.111,27 12.111,27394 “ Z910EE4D9C INUMAZIONE SALMA BI.PE SNC 488,00 488,00395 “ ZBA0EE4DE0 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 5.307,00 5.307,00

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

396 “ Z1A0EE4DE4 SMALTIMENTO INERTI RECIN SRL 121,27 121,27397 “ ZC50EE4DE6 MATERIALE

FONTANA ACQUA SILORENZONI SRL 336,72 336,72

398 “ Z750EE4DE8 “ “ 505,08 505,08399 “ ZD00EE4DEC “ “ 754,89 754,789405 28/04/2014 --- AFFIDAMENTO SERV.

IGIENE URB.CONS. PELLICANO --- ---

406 “ 291533306E6 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA

NUOVA SPURGHI JET 37.139,73 37.139,73

408 02/5/2014 --- NOMINA COMMISSIONE GARA SERV. IGIENE URBANA

--- --- ---

413 05/05/2014 Z810EEFFAA SMALT. MATERIALE BIODEGRADABILE

TIESSE TERNISERVIZI 6.394,96 6.394,96

414 “ Z460EF1119 PUBBLICITA’ SERV. IGIENE URBANA

CLASS PUBBLICITA’ 61,00 61,00

415 “ ZDC0EF134A MANUT. AUTOMEZZI F.LLI CARUCCI 873,00 873,00416 “ Z890EF1378 “ CENTRO REVISIONI DI

FELICINI DOMENICO65,70 65,70

417 “ Z820EF138B “ MONTIRONI GUIDO 180,00 180,00418 “ Z040EF14E1 MANUT. IMPIANTI

ELEVATORIGV ASCENSORI 122,00 122,00

422 06/05/2014 Z9B0EF68B8 SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SRL 56,97 56,97

423 “ ZA00EF6916 “ “ 107,36 107,36426 “ ZAC0EFCB6D TRASPORTO RIFIUTI PELLICANO 5.555,00 5.555,00427 “ ZD70EFCA45 RIMOZIONE AMIANTO MATTUCCI SRL 976,00 976,00431 “ --- PUBBLICITA’ GARA SERV.

IGIENE URBANA --- --- ---

432 “ Z6F0F0319F SMALTIMENTO MATERIALE BIODEGRADABILE

TIESSE TERNISERVIZI 1.413,72 1.413,72

435 “ Z4B0F0B711 TRASPORTO RIFIUTI NUOVA SPURGHI JET 9.552,60 9.552,60436 “ Z360F0B845 “ “ 10.113,80 10.113,80437 “ Z6F0F0B8ED “ “ 6.947,00 6.947,00445 07/05/2014 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 71.958,33 71.958,33457 14/05/2014 --- FONTANA ACQUA SI ASL RMF 50,00 50,00461 16/05/2014 Z2F0F34942 SERV. IGIENE URB. RCS MEDIAGROUP 366,00 366,00462 “ Z480F34A1D CUSTODIA CANI VALLE GRANDE SRL 183,00 183,00463 “ ZF90F34AC2 SMALTIMENTO

INGOMBRANTITECNOSERVIZI SRL 623,04 623,04

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

464 “ ZBA0EE4DE0 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 270,00 270,00465 “ Z5B0F34E41 “ “ 505,08 505,08466 “ Z350F34ECC “ “ 336,72 336,72467 “ Z8F0F35081 INUMAZIONE SALMA BI.PE SNC 976,00 976,00475 “ ZD80F3A3E9 ACQUISTO

MATER. IDRAULICOCUCCHI PAOLO 110,00 110,00

476 “ Z7B0EC3735 CUSTODIA CANI RANDAGI

CENTRO CINOFILO C 5.299,01 5.299,01

477 “ ZBD0F3A67 MATERIALE FONTANA “ACQUA SI”

LORENZONI SRL 131,96 131,96

478 “ 03771398F05217435B8E

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CITELUM SPA 2.429,04 2.429,04

479 “ 03771398F05217435B8E

“ EXITONE SRL 48,03 48,03

481 20/05/2014 Z600F3A8D3 FORN. ENERGIA ELETTRICA

HERA COMM SRL 8,52 8,52

482 “ Z3D0F3AD1E “ ENEL ENERGIA SPA 2.589,42 2.589,42483 “ 290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR SPA 3.001,59 3.001,59484 “ ZB30F3C805 SMALT. SECCO

INDIFFERENZIATOECOLOGIA VITERBO 12.919,52 12.919,52

497 23/05/2014 03771398F05217435B8E

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CITELUM SPA 1.249,19 1.249,19

498 “ 03771398F05217435B8E

“ EXITONE SPA 66,44 66,44

499 “ 03771398F05217435B8E

“ EXITONE SPA 2.582,56 2.582,56

500 “ 03771398F05217435B8E

“ CITELUM SPA 48.557,18 48.557,18

512 29/05/2014 Z1C0F4F486 ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRI

CAMERA COMMERCIOMG INFORMATICA

65,00 65,00

519 “ Z2F0F5E4F5 SMALTIMENTO CARCASSA ANIMAL

M&P SRL 150,00 150,00

522 “ ZB30F69AA0 CANONE LOCAZIONE MINELLI M. CARMELA 800,00 800,00529 03/06/2014 --- REGISTRAZIONE CONTR.

LOCAZIONEAGENZIA ENTRATE 305,00 305,00

530 “ ZA10F5E44F MANUT. AUTOMEZZI CENTRO REVISIONI FELICINI DOMENICO

80,00 80,00

532 “ --- RETROCESSIONE LOCULO --- ---545 09/06/2014 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 71.958,33 71.958,33553 12/06/2014 --- PROCEDIMENTO

RISCOSSIONE COATTIVASAP S.P.A.

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

556 “ Z680F94859 CONTRATTO PASSAGGIO AREE NUOVO CIMITERO

CO.GE. IMM 2008 600,00 600,00

562 13/06/2014 ZE00F94951 FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI ASS.NI 204,00 204,00

566 “ Z740F9BB5B SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE

PELLICANO 6.503,87 6.503,87

573 18/06/2014 --- VALORI BOLLATI CONTRATTO LOCAZ.

163,00 163,00

575 “ 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA

PELLICANO 71.958,33 71.958,33

583 19/06/2014 Z590FAB7E7 LOCAZIONE AMBULATORIO

MINELLI M. CARMELA 800,00 800,00

584 “ --- SPESE ACQUISTO AREE CIMITERO

1.875,00 1.875,00

585 “ ZF00FB4C74 MANUTENZIONE ASCENSORE

GV ASCENSORI 1.100,00 1.100,00

586 “ Z500FB4C78 SMALTIMENTO RIFIUTOINDIFFERENZIATA

ECOLOGIA VITERBO 13.347,55 13.347,55

587 “ ZD80DF5F45 PULIZIA STAZIONE COOP. MANTUS 1.087,84 1.087,84

593 “ ZE10FBEC26 SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SRL 119,19 119,19

594 “ Z7B0FBED17 “ “ 56,97 56,97

595 “ ZA40FBED5B “ “ 119,19 119,19

601 “ Z080FBEF6E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI

TECNOSERVIZI SRL 578,16 578,16

602 “ ZC30FBF0CF FORN. ENERGIA ELETTRICA

ENEL ENERGIA SPA 2.545,91 2.545,91

603 “ Z120FBF31B “ EDISON ENERGIA 20.000,00 20.000,00

604 “ Z6D0FBF129 “ “ 1.514,50 1.514,50

605 20/06/2014 Z740FBF407 “ HERA COMM SRL 8,36 8,36

606 “ Z580FBF93A “ EDISON ENERGIA 30.000,00 30.000,00

607 “ ZA90FBF882 “ “ 32.824,00 32.824,00

data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

608 “ Z7B0FB5619 PUBBLICITA’ SERV. IGIENE URBANA

GARAGNANI PUBBLICITA’

92,72 92,72

609 “ ZF70E7AB7A FRANCHIGIA POLIZZA RCT/RCO

GENERALI VEDI DET. 305/2014

---

610 “ Z730FC19FF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

EDISON ENERGIA 29.385,00 29.385,00

611 “ Z2E0FC1DF3 “ “ 11.115,50 11.115,50

612 24/06/2014 ZE20FC9319 FATTURA ALLARME SCUOLA MEDIA

TELECOM ITALIA 40,50 40,50

614 “ Z650FBF1F2 SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SRL 56,97 56,97

615 “ Z490FBF23E CUSTODIA CANI RANDAGI VALLE GRANDE SRL 189,10 189,10

617 “ ZEB0FBF4BA MATERIALE FONTANA ACQUA SI

LORENZONI SRL 305,24 305,24

618 “ ZE90FBF626 RECUPERO AREE CAMPO COMUNE

GUITARRINI FRANCESCO

1.900,00 1.900,00

619 “ ZDD0EE4D81 MANUTENZIONE UFFICI COOP. MANUTUS 4.037,09 4.037,09

620 “ Z570FBF7FA PULIZIA UFFICI “ 3.000,00 3.000,00

621 “ Z430DF9E0F SORVEGL. CALDARA “ 737,43 737,43

631 27/06/2014 --- AVVIO PROCEDURE RECUPERO COATTIVO

SAP. S.P.A. --- ---

634 “ Z660FDB731 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 11.220,00 11.220,00

650 30/06/2014 ZE50F5A447 AFFIDAMENTO LAVORO SOSTITUZIONE PORTA SEDE COMUNALE

EUROMETALLI VMF 5.612,00 5.612,00

652 “ Z3C0FE48BF BONIFICA DA RIFIUTI VIA DELL’ONTANO

PELLICANO 610,00 610,00

654 “ ZBE0FE9206 ANALISI RIFIUTO BIODEGRADABILE

PELLICANO 183,00 183,00

655 “ Z460FE9209 SMALTIMENTO RIF. BIODEGRADABILE

PELLICANO 6.786,65 6.786,65

656 “ ZA50FE9226 MANUT. ASCENSORE GV ASCENSORI 2.803,66 2.803,66

657 “ Z430FE9235 PRESIDI ANTINCENDIO OR ANTINCENDIO 3.070,00 3.070,00

data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

658 “ ZAA0FEBF9E FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI 1.182,00 1.182,00

659 “ ZBA0EE4DE0 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 3.583,00 3.583,00

660 “ --- SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 71.958,33 71.958,33

665 01/07/2014 ZA80FF4662 MATERIALE FONTANA ACQUA SI

LORENZONI SRL 336,72 336,72

666 “ Z220FF4A77 CUSTODIA CANI RANDAGI

VALLE GRANDE SRL 756,40 756,40

670 “ ZCE0FF44DC PULIZIA CHIESA GRAZIE COOP. MANTUS 1.500,00 1.500,00

671 “ Z210FF840B SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE

PELLICANO 14.000,00 14.000,00

672 “ ZBD0FEEDEB SERVIZIO IGIENE URBANA “ 10.945,00 10.945,00

673 “ Z0B0FF8304 “ “ 23.000,00 23.000,00

674 “ Z770FF82B6 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI

TECNOSERVIZI SRL 3.000,00 3.000,00

675 “ Z770FF82B6 CUSTODIA CANI RANDAGI CENTRO C. CAERITE 10598,00 10.598,00685 08/07/2014 Z030FF86BE SMALTIMENTO RIFIUTO

INDIFFERENZIATOPELLICANO 3.300,00 3.300,00

686 “ ZC70FFF957 FRANCHIGIA POLIZZA RCT/RCO

ARISCOM 350,00 350,00

695 10/07/2014 Z4D0FF851E SMALTIM. SECCO INDIFFERENZIATO

ECOLOGIA VITERBO 40.499,80 40.499,80

696 “ ZAD0FF8776 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 4.270,00 4.270,00697 “ Z870FF860B BONIFICA RIFIUTI VIA

DELL’ONTANOMATTUCCI SRL 793,00 793,00

706 “ Z450FFC4A7 PULIZIA EDIFICI COOP. MANTUS 3.000,00 3.000,00711 11/07/2014 --- AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA SERVIZIO IGIENE URBANA

CONSORZIO PELLICANO

--- ---

712 “ Z010FF8634 IMP. MANUTENZIONE ELEVATORI

GV ASCENSORI 231,80 231,80

714 “ Z050FFDB9A “ “ 134,20 134,20715 “ --- AFFIDAMENTO SERV.

PULIZIA CHIESA GRAZIECOOP. MANTUS --- ---

data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

730 21/07/2014 ZD3103303F FORN. ENERGIA ELETTRICA

HERA COMM SRL 8,10 8,10

731 “ ZEF0FF879A “ EDISON ENERGIA SPA 30.000,00 30.000,00733 “ Z390FF8792 “ “ 31.567,00 31.567,00735 23/07/2014 --- BANDO AFFITTO TERRENO

MATRICE--- --- ---

737 “ ZD91032EEC FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI 863,00 863,00

738 “ --- TASSE AUTO REGIONE LAZIO 35,34 35,34740 “ 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 71.958,33 71.958,33741 24/07/2014 Z2E0FF878C FORN .ENERGIA

ELETTRICAENEL ENERGIA SPA 3.006,39 3.006,39

742 “ ZBE1044EC4 “ EDISON ENERGIA SPA 893,50 893,50747 29/07/2014 ZD80DF5F45 SORV. STAZIONE COOP. MANTUS 1.087,84 1.087,84748 “ ZDD0EE4D81 MANUT. EDIFICI “ 4.037,09 4.037,09749 “ Z6A0FF8808 FATTURA ALLARME

ASCENSORETELECOM ITALIA 36,00 36,00

752 “ 03771398F05217435B8E

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CITELUM SRLEXITONE

47.660,96

2.567,40

47.660,96

2.567,40758 “ --- COMPENSO GARA SERV.

IGIENE URBANACOMPONENTI COMMISSIONE

1.400,00 1.400,00

760 04/08/2014 ZBA0EE4DE0 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 3.583,00 3.583,00761 “ Z521057C13 GARA PER AFFIDAMENTO

CUSTODIA CANI RANDAGI--- --- ---

765 “ Z87105F14F SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SRL 98,45 98,45

766 “ Z80105F162 “ “ 139,93 139,93769 07/08/2014 Z2A1069288 FORN. ENRGIA

ELETTRICAEDISON ENERGIA 30.000,00 30.000,00

770 “ Z4F10683FE “ HERA COMM SRL 8,11 8,11772 “ ZD0106827C “ EDISON ENERGIA 28.569,50 28.569,50773 “ Z951068536 ENEL ENERGIA 2.317,45 2.317,45774 “ Z5610687D7 “ EDISON ENERGIA 11.003,50 11.003,50775 “ --- BANDO SERVIZIO

RANDAGISMORETTIFICA DET. N° 761/2014

---

785 “ Z14105F1B0 SMALT. TONER MATTUCCI SRL 51,24 51,24786 “ Z73105F1CD “ “ 288,16 288,16787 “ ZE60D5B17A PULIZIA EDIFICI L’ARABA FENICE 2.176,00 2.176,00 data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

788 “ 03771398F05217435B8E

GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EXITONE SPA 54,46 54,46

789 “ 03771398F05217435B8E

“ CITELUM SPA 1.249,19 1.249,19

790 “ --- CONC. LOCULO DI COSMO ANGELA --- ---791 “ ZA91069A4A BONIFICA RIFIUTI VIA

DELL’ONTANOPELLICANO 1.000,00 1.000,00

795 “ Z061037A6A DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE

DEFENSOR SRL 1.825,12 1.825,12

798 “ --- CANONE LOCAZIONE AMBULATORIO

MINELLI M. CARMELA 744,16 744,16

800 25/08/2014 Z211077589 FORN. ENERGIA ELETTRICA

EDISON ENERGIA 30.00 30.00

812 27/082014 --- CONCESSIONE AREA INUMAZIONE

GIUFFRIDA ALDO --- ---

813 “ ZA81079FCE INUMAZIONE SALMA BI.PE. SNC 500,00 500,00814 “ --- GARA AFFITTO TERRENO

MATRICEFIORUCCI ELIO

823 11/09/2014 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA CONSORZIO PELLICANO

71.958,33 71.958,33

824 “ Z030FF86BE Z210FF840B Z1310906B2 .

SMALTIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO

“ 3.300,00930,00384,61

3.300,00930,00384,61

825 “ Z0B0FF8304 ZA51090BBB

SERVIZIO IGIENE URBANA “ 10.625,004.362,50

10.625,004.362,50

831 12/09/2014 ZC310882B5 MANUT. AUTOMEZZI F.LLI CARUCCI 400.00 400.00833 “ --- TASSE AUTOMEZZI REGIONE LAZIO 225,17 225,17834 “ --- GARA MANUTENZIONE

ISOLA ECOLOGICA--- --- - ---

835 “ --- GARA RANDAGISMO --- --- ---836 15/09/2014 --- AFFIDAMENTO TERRENI

MATRICEFIORUCCI ELIO

837 “ --- ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EXITONE SRL 11,98 11,98

838 “ ZE60D5B17A PULIZIA EDIFICI L’ARABA FENICE 2.176.00 2.176.00841 “ ZFA10911F9 MATERIALE IDRAULICO CUCCHI PAOLO 370.00 370.00845 16/09/2014 Z290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR 2.400.67 2.400.67

data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

847 “ --- CONCESSIONE AREA INUMAZIONE

PASETTI M. GRAZIA

854 “ Z430FE9235 SERVIZIO ANTINCENDIO OR. ANTINCENDIO 3.070,00 3.070,00856 “ --- CONCESSIONE LOCULO RUSSO EUGENIO857 “ ZDD0EE4D81 MANUTENZIONE EDIFICI COOP. MANTUS 8.074,18 8.074,18858 “ --- CONCESSIONE LOCULO CORIGLIANO MARIA

CLARA859 “ ZD80DF5F45 SERVIZIO SORV.

STAZIONE COOP. MANTUS 1.087,84 1.087,84

860 “ ZB410BD893 SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SRL 196,91 196,91

861 “ ZB410BD893 “ “ 207,28 207,28862 “ ZEF10BD8CA FATTURA ALLARME

ASCENSORETELECOM ITALIA 36,00 36,00

863 “ --- INDAGINE DI MERCATO POLIZZA RCT/RCO

G.E. INSURANCE BROKER SPA

864 “ ZE310C1062 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

ENEL ENERGIA SPA 2.663,74 2.663,74

865 “ Z8510C108A “ HERA COMM SRL 15,92 15,92866 “ Z7E10C109D “ EDISON ENERGIA SPA 25.948,50 25.948,50867 “ Z2710C10B2 “ “ 30.000,00 30.000,00870 18/09/2014 Z290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR 2.004,67 2.004,67871 “ --- CONCESSIONE LOCULO RATTO NICOLO876 25/09/2014 ZB90D0F63C SERVIZIO ANTINCENDIO OR. ANTINCENDIO 1.390,24 1.390,24878 “ Z1410C107A FORNITURA ENERGIA

ELETTRICAEDISON ENERGIA 1.849,00 1.849,00

879 “ Z4610CA05B SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS

COOP. MANTUS 91,50 91,50

880 “ Z1110D60F3 INTERVENTO URGENTE SCUOLA

TECNOEDILE IMPIANTI DI GIANDOMENICO SALVATORE & C.

2.000,00 2.000,00

883 30/09/2014 Z1110D60F3 RENDICONTAZIONE TRASPORTO INDIFFERENZIATA

924 09/10/2014 Z3A112698D FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

ENEL ENERGIA SPA 2.662,65 2.662,65

925 “ Z4F1126E3B “ EDISON ENERGIA SPA 10.161,00 10.161,00926 “ ZF8112729A “ “ 74,00 74,00927 “ ZF61127BDE “ “ 3.948,00 3.948,00928 “ Z0D1127EC2 “ “ 30.000,00 30.000,00 data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

929 “ Z3B112805F “ “ 39.697,50 39.697,50932 13/10/2014 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 71.958,33 71.958,33936 16/10/2014 ZDD0EE4D81 MANUT. EDIFICI COOP. MANTUS 4.037,09 4.037,09939 “ ZD80DF5F45 SORV. STAZIONE “ 1.087,84 1.087,84941 “ ZB91127A22 SMALTIMENTO CAROGNA

ANIMALEM & P SRL DI MANGIA PIETRO

180,00 180,00

942 “ ZBA0EE4DE0 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 1.647,00 1.647,00943 “ Z511129BDF MANUTENZIONE

SCUOLABUSF.LLI CARUCCI 658,80 658,80

944 “ Z021129D21 MATERIALE MANUTENZIONEBAGNI SCUOLE

CUCCHI PAOLO 50.00 50.00

947 “ ZD71138EDE SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO

CONSORZIO PELLICANO

4.444,44 4.444,44

948 “ ZA0113988EZ4D0FF851E

SMALTIMEN. SECCO INDIFFERENZIATO

ECOLOGIA VITERBO 12.037,21 12.037,21

951 “ ZAB113F4BE SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE

PELLICANO 7.670,16 7.670,16

955 “ --- CONCESSIONE AREA INUMAZIONE

GARUTI CLAUDIO

959 17/10/2014 ZAF114715C PUBBLICITA’ SERV. IGIENE URBANA

CLASS PUBBLICITA’ 488,00 488,00

960 “ ZBF113942A SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 11.742,50 11.742,50964 23/10/2014 ZF5114BA27 SOSTITUZIONE AUTISTA

SCUOLABUSCOOP. MANTUS 183,00 183,00

973 30/10/2014 --- IMPOSTA REGISTRO CAUSA GIAMPICCOLO A.

AGENZIA ENTRATE 236,36 236,36

974 “ ZE3116D76C STIPULA POLIZZA RCT/RCO

GENERALI ASS.NI 40.000.00 40.000.00

981 31/10/2014 Z131129CCF MANUT. AUTOMEZZI L.G. CAR DI LUIGI 500,00 500,00982 “ Z131129CCF REVISIONE AUTO CENTRO REVISIONI

DI FELICINI DOMENICO

65,70 65,70

983 “ ZE60D5B17A PULIZIA EDIFICI COOP. ARABA FENICE 2.169,80 2.169,80986 04/11/2014 Z681187B3F FORNITURA ENERGIA

ELETTRICAHERA COMM SRL 16,71 16,71

994 “ Z681187B3F FATTURA ALLARME ASCENSORE SCUOLA MEDIA

TELECOM ITALIA SPA 36,00 36.00

data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

1005 10/11/2014 --- INUMAZIONE SALMA BI.PE SNC 500.00 500.001006 “ Z141188205 IMP. FOTOVOLTAICO SC.

ELEMENTAREENEL DISTRIBUZIONE 26,60 26,60

1008 “ 5649705C0B PUBBLICITA’ SERV. IGIENE URBANA

RCS MEDIA GROUP SPA

274,50 274,50

1011 “ ZE60D5B17A PULIZIA EDIFICI COOP. ARABA FENICE 2.169,93 2.169.931012 “ 03771398F0

5217435B8EMANUT. ILLUMIN. PUBBLICA

CITELUM SPAEXITONE SPA

48.936,582.570,21

48.936,582.570,21

1013 “ 03771398F05217435B8E

“ CITELUM SPAEXITONE SPA

2.726,6615,41

2.726,6615,41

1014 “ --- RETROCESSIONE LOCULI1019 17/11/2014 --- CONCESSIONE AREA

INUMAZIONELUCA FRANCO

1020 “ --- CANONE LOCAZIONE AMBULATORIO

MINELLI M. CARMELA

1026 “ ZF411BA49C SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SPA 145,05 145,05

1027 “ Z3811BA5E7 “ “ 155,42 155,421029 “ Z3B11BA6B6 SMALTIMEN. SECCO

INDIFFERENZIATOECOLOGIA VITERBO 12.675,32 12.675,32

1030 “ --- CONCESSIONE LOCULO FIRMANI RAFFAELLA1031 “ --- CONCES. CELLETTA

OSSARIOFALCIOLA SABRINA

1033 18/11/2014 5649705C0B SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 92.565,74 92.565,741037 “ Z6011B8D63 MANUT. CIMITERO CUCCHI PAOLO

MINELLI SRL700.00

300.00

700.00

300.001039 19/11/2014 Z8111CCC1C FORNITURA ENERGIA

ELETTRICAEDISON ENERGIA SPA 6.353,38 6.353,38

1040 “ Z2311CCC44 “ “ 39.821,50 39.821,501041 “ ZAA11CCC60 “ “ 30.000,00 30.000,001042 “ Z6F11CCC29 “ ENEL ENERGIA SPA 2.581,68 2.581,681043 “ --- CONCESS. LOCULO PAUSELLI PIETRO1050 24/11/2014 Z0B109A74C FORNITURA LAMPADE

SEMAFORCOR.EL SRL 173,24 173,24

1051 “ ZCB11BA64E FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI ASS.NI 100,00 100,00

1052 “ Z290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR SRL 2.400,67 2.400,671054 “ Z5711DDA2F SMALTIMENTO TONER MATTUCCI SRL 250,10 250,10 data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

1055 “ ZEB11DDBD6 RINNOVO POLIZZE AUTOMEZZI

UNIPOL ASS.NI 11.508,34 11.508,34

1061 25/11/2014 Z0C11E776F VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI

ECO CERTIFICAZIONI 375,76 375,76

1064 “ Z2A1190282 RIPARAZIONE ASCENSORE GV ASCENSORI 158,60 158,601065 “ ZB11197650 REVISIONE SCUOLABUS AUTOSCUOLA

“MANZIANA” DI FELICINI DOMENICO

320,00 320,00

1067 “ 03771398F05217435B8E

GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CITELUM SPAEXITONE SPA

1.249,19

66,44

1.249,19

66,441071 “ Z7111BA885 CUSTODIA CANI RANDAGI VALLE GRANDE SRL 189,10 189,101072 “ ZB511C0B3F SOSTITUZIONE AUTISTA

SCUOLABUSCOOP. MANTUS 183,00 183,00

1073 “ Z8B11BA8AA INUMAZIONE SALMA BI.PE. SNC 500.00 500.001079 26/11/2014 ZF211CCA36 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 13.310,00 13.310.001080 “ ZEC11D4A04 MANUT. A

UTOMEZZIF.LLI CARUCCI 420,90 420,90

1085 “ --- RETROCESSIONE E CONCESSIONE LOCULO

MONTI PATRIZIA --- ---

1090 “ --- IMPEGNO NON UTILIZZATO

1091 “ ZF711E6179 MANUTENZIONE IMP. ELEVATORI

GV ASCENSORI 244.00 244.00

1093 “ Z6C11EA6E1 SOSTITUZ. AUTISTA SCUOLABUS

COOP. MANUTS 91,50 91,50

1097 28/11/2014 Z430DF9E0F SORVEGL. CALDARA “ 2.146,15 2.146,15“ Z430DF9E0F “ “ 737,43 737,43

1099 “ Z430DF9E0F “ “ 3.499,98 3.499,981105 “ Z3D11F1BA2 SMALTIMENTO RIFIUTO

BIODEGRADABILEPELLICANO 7.070,78 7.070,78

1112 04/12/2014 --- RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ DISAGIATE PERSONALE

FONTANA MAUROBRASILI CORRADOCUTINI NAZZARENO

3.000,00

3.000,00

500,00

3.000,00

3.000,00

500,001130 05/12/2014 5649705C0B SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 92.565,74 92.565,741150 11/12/2014 Z9A11CCCF7 MANUTENZIONE

SCUOLABUSITALMECCANICA TRUCK & BUS SERVICE

1.936,96 1.936,96

1156 “ Z3211F5F43 MANUT. IMPIANTO IDRAULICO STADIO

E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO

352,77 352,77

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

1171 16/12/2014 --- SPESE ROGITO PASSAGGI PROPRIETA’ COM.LI

AGENZIA DELLE ENTRATE

5.000,00 5.000,00

1172 “ --- CONCES. LOCULO BONI CLAUDIA