HOJA DE, TRAMITE - Teen... · HOJA DE, TRAMITE7 A FECHA 12 de octubre de 2018. Sr. Manuel Torres...

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* IS\LZ IEEN fiAttEI{GE PUERTO RICO 7 HOJA DE, TRAMITE A FECHA 12 de octubre de 2018. Sr. Manuel Torres Nieves Secretario del Senado Senado de Puerto Rico San Juar; Puerto Rico DE Sr. Frank L. Ferrer Costas Auxiliar Adminiskativo Teen Challenge de Puerto Rico, Inc. ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTO 1.. InJorme de gastos Trimestral Periodo Julio a Septiembre de 2018 sobre utilizaci6n de fondos otor gados 2018 -2019 ($342,000) 2. Informes de labor realizada de los programas Arecibo, Bayam6nlyBuenaVista. 3. Copias de cheques 4. Pagos Beneficios Marginales mediante transferencia electr6nica. 5. Estados de cuentas Fecha y Hora de Recibo: Firma de la persona que recibe: Nota: El documento que estd impreso a color pertenece a Teen Challenge de PR / eI documento blanco y negro es evidencia para la agencia pfiblica o privada, :iLr:r[#:r$l I)r itjtlr]l}lj Illi::iillljrj LlLl ilt ?Ltl'J :"r'r112IL1'1

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* IS\LZ

IEEN fiAttEI{GEPUERTO RICO

7

HOJA DE, TRAMITE

A

FECHA 12 de octubre de 2018.

Sr. Manuel Torres NievesSecretario del SenadoSenado de Puerto RicoSan Juar; Puerto Rico

DE Sr. Frank L. Ferrer CostasAuxiliar AdminiskativoTeen Challenge de Puerto Rico, Inc.

ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTO

1.. InJorme de gastos Trimestral Periodo Julio aSeptiembre de 2018 sobre utilizaci6n de fondosotor gados 2018 -2019 ($342,000)

2. Informes de labor realizada de los programas Arecibo,Bayam6nlyBuenaVista.

3. Copias de cheques4. Pagos Beneficios Marginales mediante transferencia

electr6nica.5. Estados de cuentas

Fecha y Hora de Recibo:

Firma de la persona que recibe:

Nota: El documento que estd impreso a color pertenece a Teen Challenge de PR /eI documento blanco y negro es evidencia para la agencia pfiblica o privada,

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INFORME TRIMESTRAL

|ulio a Septiembre 20!8

Y LISTA DE CHEQUES

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cDL-001-c31lUrOlgA Comisi6n Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos

!nforme Trimestre Donativos Legislativos

julio-septiem bre

2018

Ndmero de lncorporaci6n

4943

octubre-diciembre 2018I=l

enero-marzo 2019 ll-----ll abril-junio 2019

Departamento Custodio:

ASSMCA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NUMERO DETELEFONO

AGENTE FISCAL

BANCO Y NUMERO DE CUENTA

CANTIDAD ASIGNADA

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO,INC.

7 87 -7 30-697 t; 7 87 -730-6908; 7 87 -730-697 6

Frank L. Ferrer Costas

BANCO SANTANDER, CTA #3004556231

S 342,ooo.oo ANo FtscAL 2o1l-2o19

CodigoAsignaci6n

Presupuestaria

Gastos Gastos

AcumuladosFondos

ObligadosBalance

21Salarios s 99,541.92 $ z6,sz7.98 5 z6,sz7.98 S $ 73,013.94

9Ben. Marginales:

F.S,E,

S 1L,L07.26

s

S 3,866.02

s

5 7,24L.24

28/46

Ben. Marginales: Seguro

por Desempleo(Sec. Hacienda I s $

24

Ben. Marginales: Seguro

por Inc. No Ocupacional(MultiNational Life lns .l

s

S

25Ben. Marginales: Seguro

Social + N/edicare -

Tra nsfere ncio Electr6nica

S z,z6s.z4

S

35

Ben. Marginales:

Contribuciones(Sec. Hociendal

s 1,600.78

s

26 Serv. Profesionales 5 42,000.00 S z,ost.cs S 7,051.45 s s 34,948.55

1, Agua s 35,000.00 S 2,603.04 $ 2,663.04 s S 32,336.96

17 Electricidad s 50,000.00 S 10,371.65 S 10,37i..6s S S 39,628.35

27 Tel6fono S 8,847.62 S L,123.69 $ L,723.63 S 5 7,L23.99

34,36,42,48 Seguros s 95,503.20 S z4sse.zo 5 24,336.20 S 5 7t,t67.OO

2 Alimentos s S S S S

(Ver hoia separada para cuadre de partida de Beneficios N/arginales)

TOTAL S 342,000.00 s 76,539.97 s 76,s39.e7 s s 265,460.03

E

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Este documento deberd presentarse en nuestra Comisi6n en o antes de 15 dias despu6s de terminado eltrimestre.

1

2

3

4

5

6

7

o

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10

Reloci6n de Cheques Emitidos o este lnforme TrimestralJulio a Septiembre 2018

15

16

L7

19

20

27

22

13

NImeroCheque C6digo Categoria Fecha

Expedido a Favor de lmporte*7537 21. SALARIOS 9{ul-18 NORBERTO LAUREANO -CRUZ

887.00s

*7539 34,36,42,48

SEGUROS 11Jul-18 U NIVERSAL FINANCIAL INC. s 7,958.60

*754t 21 SALARIOS 12{ul-18 ROSA MERCADO-ORTIZ578.84S

7542 2t SALARIOS 12-Jul-18 KEYLA W. MUNIZ-DEL RIO578.84s

7543 21. SALARIOS 12Jul-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER578.84s

7544 21, SALARIOS 12Jul-18 LION EL MONTANI EZ-CENTE NO382.07s

7545 21, SALARIOS 12Jul-18 ANA M. OYOLA-VAZQUEZ692.62S

7546 21 SALARIOS 12-Jul-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS903.08S

7547 21. SALARIOS 12Jul-18 ALEXAN DE R SANTIAGO-AFANADOR893.49s

754834,36,42,48

SEGUROS 12Jul-18 ADMINISTRADOR/A ASUME21.6.70s

*7558 2t SALARIOS 26Jul-18 NORBERTO LAUREANO -CRUZ887.00s

7559 21, SALARIOS 26{ul-18 ROSA MERCADO-ORTIZ578.84s

7560 2t SALARIOS 26Jul-18 KEYLA W. MUNIZ-DEL RIO578.84$

7561 21. SALARIOS 26-Jul-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER578.84s

21. SALARIOS 26{ul-187562 LION EL MONTAN EZ-CENTENO382.30s

7563 21. SALARIOS 26Jul-18 ANA M. OYOLA.VAZQUEZ692.62s

7564 21 SALARIOS 26{ul-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS903.08$

7565 21, SALARIOS 26-Jul-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR893.49s

34,36,42,48

SEGUROS 26Jul-18 ADMTNTSTRADOR/A ASUME756621.6.70s

7567 35 BEN. MARG 26Jul-18 SECRETARIO DE HACIENDA1-69.26s

7568 35 BEN. MARG 26Jul-18 SECRETARIO DE HACIENDA427.OOs

7569 26 SERV. PROF. 3L-iul-18 LIANIS G. FERREIRA-MORALES541..45s

7570 26 SERV. PROF 1-Aug-18 SOR SOCORRO-GONZALEZ s 1,395.00

26 SERV. PROF 1-Aug-18 LIANIS G, FERREIRA-MORALES930.00s

7571.

$ zz,844.soSUB-TOTAL:

25

-3-

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CatesoriaC6digo lmporte

7572 26 SERV. PROF 14-Aug-18 IVIARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ-MORALES930.00S

7573 21. SALARIOS 14-Aug-18 ROSA MERCADO-ORTIZstg.82s

7574 2t SALARIOS 14-Aug-18 KEYLA W. MUNIIZ-DEL RIO579.82S

SALARIOS 14-Aug-187575 2t HECTOR VAZQUEZ-NATER579.82S

7576 21 SALARIOS 14-Aug-18 ANA M. OYOLA-VAZQUEZ692.62s

14-Aug-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS903.08S

7577 2I SALARIOS

7578 21, SALARIOS L4-Aug-18 ALEXAN DER SANTIAGO-AFANADOR893.49s

SEGUROS 15-Aug-18 UNIVERSAL FINANCIAL I NC. s 7,985.607579

34,36,42,48

7580 17 ELECT 20-Aug-18 AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 5 4,97s.13

20-Aug-L8 AUTORI DAD ACU E DUCTO ALCANTARI LLADO13.94s

7581, 1_ AGUA

1. AGUA 20-Aug-18 AUTORIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO S 1,261.637582

20-Aug-18 AUTORI DAD ACU EDUCTO ALCANTARI LLADO55.95s

7583 1. AGUA

27 TEL. 20-Aug-18 PRT/CLARO25.25s

7584

71..23s27 TEL. 2O-Aug-18 PRT/CLARO7585

20-Aug-18 PRT/CLARO94.75s

7586 27 TEL.

21 TEL. 20-Aug-18 PRT/CLARO1.68.27S

7587

20-Aug-18 PRT/CLARO37.36S

7588 27 TEL.

30.88s27 TEL. 20-Aug-18 CLARO7589

PRT/CLARO125.96s

7590 27 TEL. 20-Aug-18

20-Aug-18 CLARO36.53s

7591. 27 TEL.

27 TEL. 20-Aug-18 CLARO74.05s

7592

20-Aug-18 PRT/CLARO71..23S

7593 27 TEL.

20-Aug-18 PRT/CLARO73.55$

7594 27 TEL.

20-Aug-18 CLARO126.51s

7595 27 TEL.

21 SALARIOS 28-Aug-18 ROSA MERCADO-ORTIZ580.29s

7596

KEYLA W. MUNIZ-DEL RIOs80.29s

7597 2t SALARIOS 28-Aug-18

21 SALARIOS 28-Aug-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER580.29s

7598

S 2z,tzt.t4SUB-TOTAL:

26

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4L

42

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50

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-4-

NUmero

Cheque FechaExpedido a Favor de

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C6dieo Categoria FechaExpedido a Favor de lmporte

NUmero

Cheque

28-Aug-187599 2t SALARIOS ANA M. OYOLA-VAZQUEZ692.62s

28-Aug-187600 21_ SALARIOS JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS903.08s

7601. 21 SALARIOS 28-Aug-18 ALEXAN DER SANTIAGO-AFANADOR893.49s

7602 35 BEN. MARG 28-Aug-18 SECRETARIO DE HACIENDA96.26S

BEN. MARG 28-Aug-18 SECRETARIO DE HACIENDA7603 35567.00s

7604 26 SERV. PROF. 4-Sep-18 SOR SOCORRO-GONZALEZ s 1,395.00

SERV. PROF 4-Sep-18 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ-IVIORALES930.00S

7605 26

7606 26 SERV. PROF 4-Sep-18 LIANIS G. FERREI RA-IVIORALES930.00s

13-Sep-18 UNIVERSAL FINANCIAL INC. S 7,958.607607

34,36,42,48

SEGUROS

21. SALARIOS 13-Sep-18 ROSA MERCADO-ORTIZs80.29s

7608

13-Sep-18 KEYLA W. MUNIZ-DEL RIOs80.29s

7609 2t SALARIOS

21. SALARIOS 13-Sep-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER580.29$

7610

13-Sep-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS903.08$

761.1 2t SALARIOS

21 SALARIOS 13-Sep-18 ALEXAN DER SANTIAGO-AFANADO R895.79s

7612

24-Sep-18761.3 t7 ELECT AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA S 5,396.52

1. AGUA 24-Sep-18 AUTORI DAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO13.94$

76L4

761,5 1. AGUA 24-Sep-18 AUTORIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO S 1,261.63

24-Sep-1855.95s

761-6 t AGUA

TEL. 24-Sep-18 PRT/CLARO25.2s$

7617 27

27 TEL. 24-Sep-18 PRT/CLARO71..23s

76L8

24-Sep-L87619 27 TEL.16L.07s

TEL. 24-Sep-18 PRT/CLARO88.87S

7620 27

TEL. 24-Sep-18 CLARO71..23s

1621 27

7622 27 TEL. 24-Sep-18 CLARO30.88S

27 TEL. 24-Sep-18 CLARO762330.88s

7624 27 TEL. 24-Sep-18 CLARO1.26.51s

TEL. 24-Sep-18 PRT/CLARO7625 2l37.36s

5 zs,z77.tlSUB-TOTAL:

27 TEL. 24-Sep-18 PRT/CLARO762671,.23s

7627 27 TEL. 24-Sep-18 PRT/CLARO73.55s

53

54

55

56

57

59

63

64

55

66

67

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70

71,

72

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5-

AUTORI DAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

PRT/CLARO

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NUmero

Cheque C6digo FechaExpedido a Favor de lmporte

7628 2'J. SALARIOS 27-Sep-18 ROSA IVIERCADO.ORTIZs 580.29

7629 21 SALARIOS 27-Sep-18 KEYLA W. MUNIZ-DEL RIOs s80.29

7630 2't SALARIOS 27-Sep-18 HECTOR VAZQUEZ-NATERs 580.29

7631 21. SALARIOS 27-Sep-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOSS 903.08

7632 21, SALARIOS 27-Sep-18 ALEXAN DE R SANTIAGO-AFANADO Rs 895.79

7633 35 BEN. MARG 27-Sep-18 SECRETARIO DE HACIENDAs 96.26

7634 35 BEN. MARG 27-Sep-18 SECRETARIO DE HACIENDAs 245.OO

5

$

s

s

$

s

s

s

S

s

SUB-TOTAL: s 4,025.78

GRAN TOTAL: 5 74,274.79

Firma delAgente

Firma delAdminist o Director Fecha

Los cheques deben de registrarse en secuencia de nrimero, todo cheque nulo debe anotarse.

Original: Comisi6n Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos

Copia: Departamento Custodio

-6-

Categoria

/

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RESUMEN DE GASTOS POR PARTIDATrimestre Julio a Septiembre 2018

Julio Agosto Septiembre TOTATES

Salarios 1zr1 S 10,989.79 s 8,458.71 S 7,079.48 S 26,s27.98Beneficios Marginales 1s,

23,24,3s,28146l s se6.26 5 663.26 5 341..26 s 1,600.78Servicios Profesionales(26) S sqt.+s s 3,255.00 s 3,255.00 S z,ost.+s

Agua (r) S S 1,33i..52 S 1,331.52 S z,seg.o+

Electricidad (rz) s 5 4,97s.13 S 5,396.52 S 10,371.65

Telefono 1zz1 s s 93s.s7 s 788.06 S L,7zg.6t

Seguros e4,36,42,4s], s 8,392.00 S 7,985.60 s 7,958.60 S 24,996.20

Alimentos (2) s s s S

TOTAL S 20,519.s0 S 27,6oq.79 $ 26,Lso.44 S 74,274.73

-t-

CATEGORIA

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Pogo de Beneficios Morginoles Pqtronolesf Cheque Partida C6digo Fecha !mporte

Transf.

Elect16nica

SEGURO SOCIAL PATRONAL +

MEDICARE - 1RA. QUINCENA JULIO 25 16Jul-18s 389.68

S gr.r+

Transf.

Elect16nica

SEGURO SOCIAL PATRONAL +

MEDICARE - 2DA. QUINCENA JULIO 25 30-Jul-18

S aeg.oa

S gr.rq

Transf.

Elect16nica

SEGURO SOCIAL PATRONAL +

MEDICARE . 1RA. QUINCENA AGO 25 16-4ug-18s 287.38

5 67.2L

Transf.

Elect16nica

SEGURO SOCIAL PATRONAL +

MEDICARE - 2DA. QUINCENA AGO. 25 31-Aug-185 287.38

5 ot.ztTransf.

Elect16nica

SEGURO SOCIAL PATRONAL +

MEDICARE - 1RA. QUINCENA SEPT. 25 L7-Sep-18

s 240.88

S so.ss

Transf.

Elect16nica

SEGURO SOCIAL PATRONAL +

MEDICARE - 2DA. QUINCENA SEPT. 25 1-Oct-18

s 240.88

s s6.33

SUB-TOTAL: 5 z,z6s.z4

7567

Secretario de Hacienda

(Contribuciones sobre ingresos julio

201_8) 35 26Jul-18 S 16e.26

7568

Secretario de Hacienda

(Contribuciones Servicios Prof. julio

20L8) 35 26Jul-18 $ qzt.oo

7602

Secretario de Hacienda

(Contribuciones sobre ingresos agosto

2018) 35 28-Aug-18 S go.zo

7603

Secretario de Hacienda

(Contribuciones Servicios

Profesionales agosto 2018) 35 28-Aug-18 s s57.oo

7633

Secretario de Hacienda

(Contribuciones sobre ingresos sept

2018) 35 27-Sep-L8 S go.zo

7634

Secretario de Hacienda

(Contribuciones Servicios

Profesionales sept 2018) 3s 27-Sep-18 s 24s.00

SUB-TOTAL: S 1,G00.78

TOTAL DE BENEFICIOS MARGINALES PATRONALES PAGADOS s 3,865.02

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\

INFORME DE LABORREALIZADA

TRTMESTRAL E INFORMEESTADISTICOTRIMESTRAL

]ulio a Septiembre 20L8

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ASSMCA 833REV.9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTALY CONTRA LA ADICCIONFONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMASPRIVADOS DE ASSMCA

Periodo de InformeDe: Julio a Septiembre del 2018

Programa:Centro:

Teen Challenge de PR Inc.Arecibo

RENGLON C,A,NTIDAD

I. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE t6

2. TNGRESOS 16

a. Nuevos clientes durante el trimestre 0

b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa) 0

l. De clientes dados de baia en aflos anteriores l/ 0

2. De clientes dados de baia en aflo fiscal vigente 0

3. TOTAL CLIENTES 16

4. EGRESOS(a+b+c) 8

a. Dados de baia (sin completar el fratamiento) 4

1. Con el consentimiento del Programa (no cumpli6 con el reglamento del programa) 2

2. Sin el consentimiento del Programa (dej6 el tratamiento) 0

3. Muerte 0

4. Encarceiamiento 2

b. Traslados a otros Centros dentro del Programa 0

c. Completaron el tratamiento 0

5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ULTIMO DIA DEL TzuMESTRE 18

6. Nfmero de camas en el centro 52

7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/ 18

8. Cantidad de muestras de orina analizadas 1t

9. Cantidad de rnuestras POSITIVAS a drogas ilicitas 0

2l

ll. Affos anteriores al afio fiscal vigente

Ntmero de camas ocupadas el prirner dia del mes + el nrimero de camas ocupadas

El segundo dia del mes + - + nrimero de camas ocupadas el iltimo dia del mes.

Preparado por: Keyla W. Mufliz, SecretariaAprobado por: Sr. Alexander Santiago AfanadorFecha: 2 de Octubre del 201 8

Fecha Ultima Revisi6n: 2l-mayo-10

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ASSMCA-832Rev.9/94

ADMINISTRACION DE SE.RVICIOS DE SALUDMENTAL Y CONTRA LA ADICCION

FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR, Inc.Director del Centro: Sr. Alexander Santiago AfanadorPeriodo que cubre este informe: Julio a Septiembre 2018. Centro de Arecibo

ObservacionesObjetivos con los que trabajaron ese

trimestreActividades Relacionadas con los Objetivos Nrim. de Personas Impactadas

por las ActividadesProveer un programa integral a hombres conproblemas de drogas y alcohol

lniciar proceso de admisi6n del participante.Realizar proceso de evaluaci6n de forma efectiva.

Estabilizar fisicamente al participante.Satisfacer las necesidades nutricionales delparticipante.

Preparar planes de tratamiento.

Proveer servicios mddicos, de trabajo social y deconsejeria.

Establecer contactos con agencias y organizacionescon el prop6sito de orientar y ofrecer mayornfmero de alternativas de servicio a la poblaci6nservida y agilizar los procesos de coordinaci6n delos mismos.

Disminuir las emociones destructivas tales comoansiedad, hostilidad, enoio o angustia.

A cada participante se le hizo la evaluaci6n de rigorpara inicial el Programa y se prepar6 el Plan de

Tratamiento Individualizado. Se les ofreci6 a losparticipantes terapias individuales, grupales yfamiliares.

Los participantes fueron atendidos por un medico,psic6logo y trabajador social.

Se coordinaron y llevaron a cabo actividades derecreaci6n, religiosas, acad6micas y vocacionales

Se les coordin6 servicios de laboratorios y visitas amddicos y hospitales, segrin fue necesario.

Se coordinaron servicios con otras agenciasgubernamentales (Administraci6n del Seguro Social,Comisi6n Estatal de Elecciones (tarjeta electoral),Plan de Salud La Reforma, PAN).

Se les ofreci6 consejeria pastoral y se les ofrecieroncharlas de auto-ayuda.

Total de clientes atendidos durante este trimestreincluyendo personas sin hogar

Todos los servicios incluyen vivienda transitoriaen el Centro y comida tres veces al dia.

o Julio: 20. Agosto: 24o Septiembre: 22

Los servicios fueron brindados en el pueblode Arecibo.

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Frank L Costas, Auxiliar Admini strativo Fecha

(

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ASSMCA-832Plev.9194

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUDMENTAL Y CONTRA LA ADICCION

FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR. Inc.Director del Centro: Sr. Jorge E. Berrios S6nchezPeriodo que cubre el informe: Julio a Septiembre 2018. Centro de Bayam6n I

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(Objetivos con los que trabajaron ese

trimestreActividades Relacionadas con los Objetivos Nrim. de Personas Impactadas

por las ActividadesObservaciones

Proveer un programa integral a hombres conproblemas de drogas y alcohol

lniciar proceso de admisi6n del participante.Realizar proceso de evaluaci6n de forma efectiva.

Estabilizar fisicamente al participante.Satisfacer las necesidades nufficionales delparticipante.

Preparar planes de tratamiento.

Proveer servicios mddicos, de trabajo social y deconsejeria.

Establecer contactos con agencias y organizacionescon el prop6sito de orientar y ofrecer mayornrimero de altemativas de servicio a la poblaci6nservida y agilizar los procesos de coordinaci6n delos mismos.

Disminuir las emociones destructivas tales comoansiedad, hostilidad, enoio o angustia.

A cada participante se le hizo la evaluaci6n de rigorpara inicial el Programa y se prepar6 el Plan de

Tratamiento Individualizado. Se les ofreci6 a losparticipantes terapias individuales, grupales yfamiliares.

Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de

recreaci6n, religiosas, acad6micas y vocacionales.

Se les coordin6 servicios de laboratorios y visitas amddicos y hospitales, segrin fue necesario.

Se les ofreci6 consejeria pastoral.

Los participantes fueron atendidos por un psic6logo,trabajador social y mddico.

Se coordinaron servicios con otras agenciasgubemamentales tales como Registro Demogr6fico,Adm. del Seguro Social, P.A.N., Dpto. de Salud(Plan del Gobierno Reforma).

Total de clientes atendidos durante este trimestreincluyendo personas sin hogar:

. Julio: 33

. Agosto: 27o Septiembre: 31

Todos los servicios incluyen vivienda transitoriaen el Centro y comida tres veces al dia.

Los servicios fueron brindados en el pueblode Bayam6n.

Firma:Frank L. Ferrer Costas, Auxiliar Administrativo Fecha

(

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Programa:Centro: BAYAMON I

Teen Challenge de PR Inc.

ASSMCA 833

REV.9/94ADT,IINISTRACION DE SERViCIOS DE SALUD N{ENTAL

Y CONTRA LA ADICCIONFONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAN/IASPRIVADOS DE ASSMCA

Periodo de Infome:De: JULIO A SEPTIEMBRE 2018

RENGLON CANTIDAD

1. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL Trimestre 3J

2. INGRESOS l3

a. Nuevos clientes durante el trimestre 16

b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa) 6

1. De clientes dados de baia en aflos anteriores 1 1 5

2. De clientes dados de baja en ano fiscal vigente 1

3. TOTALCLIENTES s6

4. EGRESOS(a+b+c) 25

a. Dados de baja (sin completar el tratamiento) 15

1. Can el consentimiento del Programa (no cumpli6 con el reglamento del programa) J

2. Sin el consentimiento del Programa (dei6 el tratamiento 1l3. Muerte 0

4. Encarcelamiento 1

h. Traslados a otros Centros dentro del Programa 9

c. Completaron el tratamiento 1

5, TOTAL DE CLIENTES EN TRA T AMIENTO OL TIMO DIA DEL TzuMESTRE 31

50

7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/ 31

8. Cantidad de muestras de orina analizadas 4l

9. Cantidad de muestras POSITIV AS a drogas ilicitas 13

1. A-flos anteriores al aflo fiscal vigente

2. Nrimero de camas ocupadas el primer dia del mes + el ntmero de camas ocupadasel segundo dia del mes * - * nrimero de camas ocupadas el riltimo dia del mes.

lPreparado por:-BRENDA MOJICA

Aprobado por: _JORGE SANCHEZ

Fecha: 5-OCT-18

Fecha 0ltima Revisi6n: 2l-mayo-10

6. Nirmero de camas en el centro

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ASSMCA-832Rev.9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUDMENTAL Y CONTRA LA ADICCION

FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teeltlplleqea dclPR I!s.Director del Centro: Sr. Lionel Montaflez CentenoPeriodo que cubre este informe: Julio a Septiembre 2018. Centro de Buena Vista

2c\t s

t,

Objetivos con los que trabajaron ese

trimestreActividades Relacionadas con los Objetivos Nrtm. de Personas Impactadas

por las ActividadesObservaciones

Proveer un progmma integral a hombres conproblemas de drogas y alcohol

Iniciar proceso de admisi6n del participante.Realizar proceso de evaluaci6n de forma efectiva.

Estabilizar fisicamente al participante.Satisfacer las necesidades nutricionales delparticipante.

Preparar planes de tratamiento

Proveer servicios m6dicos, de trabajo social y de

consejeria.

Establecer contactos con agencias y organizacionescon el prop6sito de orientar y ofrecer mayornfimero de alternativas de servicio a la poblaci6nservida y agilizar los procesos de coordinaci6n delos mismos.

Disminuir las emociones destructivas tales comoansiedad, hostilidad, eno.io o angustia.

A cada participante se Ie hizo la evaluaci6n de rigorpara inicial el Programa y se prepar6 el Plan deTratamiento Individualizado. Se les ofreci6 a losparticipantes terapias individuales, grupales yfamiliares.

Se coordinaron y llevaron a cabo actividades derecreaci6n, religiosas, acaddmicas y vocacionales

Se les coordin6 servicios de laboratorios y visitas a

mddicos y hospitales, segrin fue necesario.

Se les ofreci6 consejeria pastoral.

Se coordinaron servicios con otras agenciasgubernamentales (Administraci6n del Segwo Social,Comisi6n Estatal de Elecciones (tarjeta electoral),Plan de Salud La Reforma, PAN).

Se le proveyeron todos los servicios del Programa alas personas sin hogar del Albergue NuevoComienzo.

Total de clientes atendidos durante este trimestreincluyendo personas sin hogar

o Julio: 35. Agosto: 43o Septiembre: 44

Todos los servicios incluyen vivienda transitoriaen el Centro y comida tres veces al dia.

Finna:Frank L. Ferrer Costas, Auxiliar Administrativo Fecha

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ASSMCA 833REV.9/94

\1

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL YCONTRA LA ADICCION FONDOSLEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMASPRIVADOS DE ASSMCA

Periodo de lnforme DeJulio-Septiembre 2018

hograma: Teen Challenge de PR [nc.Centro: Buena Vista

RENGLON CANTIDAD1 . TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE 35

2. INGRESOS 29

a. Nuevos clientes durante el trimestre 28b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa) 1

1 . De clientes dados de baia en aflos anteriores 11 0

2. De clientes dados de baia en aflo fiscal vigente 0

3. TOTAL CLIENTES 64

4. EGRESOS(a+b+c) 20

a. Dados de baia (sin completar el hatamiento) t4l. Con el consentimiento del Programa (no cumpli6 con el reglamento del programa) 6

2. Sin el consentimiento del Proppama (deio el tratamiento) 7

3. Muerte 0

4. Encarcelamiento 1

b. Traslados a otros Centros dentro del Prosama 6

c. Completaron el ffatamiento 0

5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO TILTIMO DIA DEL TRIMESTRE 44

6. Numero de camas en el centro 136

7. Total de camas ocupadas en trimesfte 21 tt48. Cantidad de muestras de orina analizadas 75

9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilicitas 2

v.

il.

Aflos anteriores al aflo fucal vigente

Numero de camas ocupadas el primer dia del mes + el numero de camas ocupadas

el segundo dia del mes + - + numero de camas ocupadas el ultimo dia del mes.

Preparado por: Ana M. Oyola, SecretariaAprobado por: Lionel Montaflez, Director AdministrativoFecha: I de octubre de 2018

Fecha Ultima Revision: 2l -mayo-10

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\,

COPIAS DE CHEQUES

]ulio a Septiembre 2018

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Net Check:

PRODUCT OLM 1 45 USE WITH 91 564 ENVELOPE

$578.84Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

Pay Period Ending: Jul 15,2018

1 54L

Total628.36

Total 628.36

23:33 -122-

Detuxe corporarion t -aoo-sza-osoa GhOOk"illUmhefa!54 1

Check Dale:7112118Weeks in Pay Period: 2

PRINTED IN U,S,A.

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO R!qO,tNC. ooerenNo

ROSA MERCADO-ORTIZ

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rrnployee lD: GOB-192Social Sec # x>rx->c<-6488

Check Year to Date628.36 8,168.68-38.96 -506.48-9.11 -1 18.43

'1 .4s -18.85

Salary

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Net Check: $578.84 TotalPay Period Beginning: Jul 1, 2018

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Check Dale:7112118

Weeks in Pay Period: 2

PRINTED IN U,S,A, A

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5 18130790iSTKDKo3 04l18/2018 23;33 -120-

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO

KEYI.AW. MUNIZ-DEL RIO

RlqO, lNC. eosrenNo 1542Ernployee lD: GOB-204Social Sec # xn<-ru"2409

GrossSoc SecMedicareSDI

This Check Year to Date628.36 8,168.68-38.96 -506.48-9.11 -118.43

-1 .45 -18.85

SalaryTotal628.36

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Net Check: $578.84 Total

Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

pBoDUCr DLMl4s'.. _'::::::::'" 0'""::i

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Check Date:7112118Weeks in Pay Period: 2

PRINTED IN U,S-A.

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO

HECTOR VAZQUEZ-NATER

This Check

RICO, lNC. coerenNo\,

Erfiployee lD: GOB-259Social Sec # x>u->c<-5366

7543

GrossSoc SecMedicareSDI

Year to Date8,168.68-506.48-118.43

-18.85

628.36-38.96

-9.11-1.45

SalarvTotal628.36

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Net Check: $382.07 Total

Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

pRoDUcrDLM14. ,".-,::::-::::*o'*,"::l:"';:: ,.. eze-osoa 6ri6cke Nurmbera,S44

Check Date:7112118Weeks in Pay Period: 2

PBINTED IN U,S.A.

650.00

5181307901STKDKO3 04/i812018 23:33 -116-

@F37DB4

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO Rlqg, lNC. ooerenNo

LI ONEL MONTANEZ C ENTEN O

1 544

GrossSoc SecMedicareSDIASUME

Year to Date8,450.00-523.90-122.59

-19.50-2,817.10

This Check650.00-40.30

-9.43-1.50

-216.70

trrflployee lD. GOB-305Social Sec # x>cx->c<-S980

Total650.00Salary

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Net Check:

PRODUCT DLM145 USE WTH 91564 ENVELOPE

$692.62Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

Pay Period Ending: Jul 15, 2018

Total 750.00

Deruxe corporation, -aoo-sze-osoo Sh,RP.k,hlufnlheG/sa 5

Check Dafe:7112118

Weeks in Pay Period: 2

PRINTED IN U.S,A.

SIKDKO3 04/ 18/2018 23:33 -l 14.@F37DB4

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RLC0, lNC. eoarenNo

ANA M. OYOLAVpZQUEZ

7545L'rployee lD:Social Sec #

GOB-306xn<-ru-7757

This Check Year to Date75o.OO 9,750.00-46.50 -604.50-10 88 AliA

Total750.00Gross

Soc SecMedicareSDI

Salary

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Net Check:

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

$903.08Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

Pay Period Ending: Ju|15,2018

Total 1,000.00

Deluxe corpoEtion r -aoo-sza-oso+ eh,AAkaDlUmh,Gfa!54 6

Check Date:7112118Weeks in Pay Period: 2

PRINTED IN U,S.A.

STKDKo3 04l18/2018 23:33 -112-

1-h.w137D84

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JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

This Check Year to Date13,000.00

-806.00-188:50-265.46-20.70

7546

1,000.00

Edrployee lD: GOB-318Social Sec # xp<-xr-7634

TotalGrossSoc SecMedicareStateSDI

1,000.00-62.00-14.50-20.42

Salary

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Net Check:

PFODUCT DLM145

$893.49 Total

Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

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Check Dale:7112118Weeks in Pay Period: 2

PBINTED IN U,S.A.

1,000.00

5 I 81307901STKDKO3 04/18/2018 23:33 -ll0-@

F37DB4

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Erhployee lD:Social Sec #

1547TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO,r_^_,

lNC. coarenNo

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ALEXAND ER SANTIAGO AFANAL, Vf? GOB.326nu->u-0919

This Check1,000.00

.62.00-14.50-27.71

-2.30

SalaryTotal

1,000.00

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7119118 at 08:52:14.60

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Forthe Period From Jul 1, 2018to Jul 31 ,2018Filter Criteria includes: Report order is by Date.

Page: 1

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7534

7535

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DRA. MARIA DE LO

JOSEPHINE RODRI

JOSUE LISBOA ROS

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NORBERTO LAURE

UNIVERSAL FINANC

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SECRETARIO DE H

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LIONEL INONTANEZ

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JORGE A. SANCHE

ALEXANDER SANTI

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7t17t18

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Administrador/a AS

AUTORIDAD DE EN

AUTORIDAD DE AC

AUTORIDAD DE AC

AUTORIDAD DE AC

PRT/CLARO

PRT/CLARO

PRT/CLARO

PRT/CLARO

PRT/CLARO

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0060-40

0060-40

0060-40

0060-40

0060-40

0060-40

0060-40

0060-40

2,543.20

38.25

1,096.06

55.95

25.29

71.29

126.02

166.5'l

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3.38

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NO RBERTO LAUR EANO-CRUZ

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GrossSoc SeclVledicareStateSDI

Net Check

This Chet]/1,000.00

-62.00-14.50-36.50

Year to Dat,1 3,000 .00

-806.00SalaryVacation

Total

SalaryVacation

Total

Total

1,000.00

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:loyee lD GOB-088

Check Date 7/9/18

Weeks in Pay Perio'2

-188.50-474.50-20.70

$887.00

Pay Period Beginninl I'Aay 17, 2018Pay Period EndinS Jun 1,2018

TEEIV ChIALLENGE DE PT,'ERTO R[CO, [NC.GOBIERNO

P.O.BOX4273BAYAMON GARDEN STATION

BAYAMON, PR 00958TEL. 787-730-6908 . FAX 787-730-7320

Eight Hundred Eighty-S even

1,000.00

1 537

db Sur,tanderSUCUFsALTONRIMARGUAYNAEO, PUERTO RICO

107-234/215

-DATE

Jul 9, 2018

AIUOUNT -

887.00

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PAYTO THEORDEROF:

ilooo?51?rru r:D e I50 tlr, [ri looh55EI][il,

AUTHOBIZED SIGNATURE

Employee lD GOB-O88

Social Sec,. xn<-ru-1264

TEEN CI-|ALI-ENGE DE PUERTO RICO, INC. coerenNo

NORBERTO LAUREANO-CRUZ

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Total

1,000.00

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GrossSoc SecMedicareStateSDI

Net Check:

This Checl'1,000.00

-62.00-14.50-36.50

0

ninl IVay 17, 2018

Pay Period Endinl Jun 1,2018

Year to Dat,13,000.00

-806.00-'t88.50-474.50

-20.70

Check Number7537Deluxe Corporation 1 -800-328-0304 or www.deluxe.com/shoP

Check Date 7/9/18

Weeks in Pay Perio, 2

A

5 18130790

F37DB4 STKDKo3 04118/2Ot823:33'129'

PBODUCT DW145 USE WTH 91564 ENVELOPE PRINTEO IN U,S,A,t$f.ili.li- drt:

.lt?{,viE

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sb ! vb.rrv !rrvvr arlvr ug9lEnllu

UNIVERSAL FINANCE INC.

Item to be Paid - Description

2-15-2018 JE PAGO CTA 0300600091

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Ch

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7538

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3 JULrO 2018

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Paid

7,958.60

18

TEES{ GI-IALLEhXGE DE P[.,'ERTO R[CO, IT..{C"GOBIERNO

P.O. BOX 4273BAYAMON GARDEN STATION

BAYAMON, PR 00958TEL. 787-730-6908 . FAX 787-730-7320

PAY Seven Thousand NineTO THEORDEROF:

lb S*ntanderSUCURSALTORRIMARGUAYNABO, PUERTO RICO

107-234/215

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6-8593

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TEEN CHALLEI\IGE DE PUERTO RICO, IhtrE. COETENNO

Dollars

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AUTHORIZED SIGNATURE

UNIVERSAL FINANCE INC.

Item to be Paid - Description

2-15-2018 JE PAGO CTA 03006000913 JULTO 2018

Check Amount $7,958

Discou nt T

Check Number:

Check Date:7538Jul 11,2018

7538

aornorlffi

Paid

60

5181

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation'i-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRINTED IN U,S,A,

F37084 STKDKo3 04/t8/2O18 23:33'121'

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!-aura Elena Davila Morales

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Universal Group,lnc.Thursday, )uly 12,2018 11:34 AMLaura Elena Davila MoralesPayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALENGE PR

ffiemfihs de Par

Hemos recibido un pago para la p6liza# 03006000913.

S Nombre del asegurado:

$3 Fecha del pago:

ffi NUrnero de confirnraci6n:

ffi Cantidad del pago:

4$ uetoao de pago:

Duefio de la cuenta:

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TEEN CHALENGE PR

0711212018

1 531409652573

$7958.60

Debit Account 0

TEEN CHALENGE PR

UNIVERSAL FINANCE

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ROSA MERCADO-ORTIZ

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628.36 8,168.68 Salarv

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Net Check: Total

TEEN CI{AI.LEIVGE DE PUERTO RICO, INC.GOBIEBNO

P.O. BOX 4273BAYAMON GARDEN STATION

BAYAMON, PR 00958TEL. 787-730-6908 " FAX 787-730-7320

-38.96 -s06.48-9 .11 -1 18.43-1 .45 -18.85

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Total628.36

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754L

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$578.84

Pay Period Beginning: Jul 1, 2018Pay Period Ending: Jul 15, 2018

Five Hundred

This Check628.36-38.96

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

$ SuntanderSUCURsALTORRIMARGUAYNABOPUERTO RICO

101-234/215 Jul 18

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PAYTO THEORDEROF:

00956

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Year to Date8,168.68 Salary-506.48-118.43-18.85

AUIHORIZED SIGNAIURE

Employee lD: GOB-192Social Sec # pcx->u-6488

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. ooerEnNo

ROSA MERCADO-ORTIZ

154L

Total628.36

628.36

GrossSoc Sec[/ledicareSDI

Net Check:

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Total

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Pay Period Ending: Jul 15,2018

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518 1307901F37DB4 STKDKo3 04/18/2OtB 23:33 '121-

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KEYLAW. TUUNIZ-DEL RIO rloyee lD: GOB-204

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Total628.36

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GrossSoc SecMedicareSDI

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628.36 8,168.68 Salary

Total

-38.96 -506.48-9.11 -118.43-1 .45 -18.85

$578.84

Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

Pay Period Ending: Jul15,2018

TEEN C!.IAI.!.ENGE DE PUERTO RICO, INC.GOBIERNO

P.O.BOX4273BAYAMON GARDEN STATION

BAYAMON, PR 00958TEL. 787 -730-6908 . FAX 787 -7 30-7320

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

CL SuotanderSUCURSALTORRIMAR

6 UAYNAEO, PUERTO RICO

r01-234/275 Jul 18

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PAYTO THEORDEHOF:

Five Hundred 841100 Dollars

TEENI CI-IALLENGE DE PUERTO RICO, IIVC. cosrenNo

KEYLA W. MUNIZ-DEL RIO

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AUTHORIZED SIGNATUBE

Employee lD: GOB-204Social Sec # xrc<-n<-2409

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

1542

Total628.36

628.36

518r307901

This Check628.36-38.96

Year to Date8,168.68 Salary-506.48-118.43-18.85

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Total

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F37DB4 STKDKo3 04/18/2018 23:33 -119.

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HECTOR VAZQUEZ-NATER r lloyee lD: GOB-259.- ial Sec# xrc<-rc<-5366

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GrossSoc SecMedicareSDI

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Total628.36

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7543

$578.84

Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

Pay Period Ending: Jul 15, 2018

TEEN CHALLENGE DE PLJERTO RICO, INC.GOBIERNO

P.O.BOX4273BAYAMON GARDEN STATION

BAYAMON, PR 00958TEL. 787-730-6908 . FAX 787-730-7320

Five Hundred

Total

Year to Dale8,168.68 Salary-506.48-118.43-18.85

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

C[, Sut tander

R 00956

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coerenNo

HECTOR VAZQUEZ-NATER

This Check

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SUCUBSALTORRIMARGUAYNABO, PUERTO R]CO

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578.84

AUTHORIZED SIGI.IATURE

1543Employee lD: GOB-259Social Sec # xlo<-rc<-5366

Total628.36

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GrossSoc SecMedicareSDI

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Pay Period Ending: Jul

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518

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

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F37DB4 STKDKo3 04/18/2018 23133 ti?i*'m

841100 Dollars

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LI ONEL MONTANEZ C ENTEN O

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Total650.00

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Year to Date8,450.00 Salary-523.90-122.59

Total

Year to Date8,450.00 Salary-523.90-122.59

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GrossSoc SeclVledicareSDIASUME

Net Check:

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-9.43-1.50

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Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

Pay Period Ending: Ju|15,2018

T'EENU CI.{ALLEhIGE DE PIJERT'O MICO, INtrC.GOBIERNO

P.O.BOX4273BAYAMON GARDEN STATION

BAYAMON, PR 00958TEL. 787-730-6908 " FAX 787-730-7320

Three Hundred Eighty- 07

This Check650.00-40.30

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

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lot-234/215 Jul I

382.07

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PAYTO THEORDEROF:

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNG. coerenNo

LIONEL MONTANEZ CENTENO

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AUTHORIZED SIGNATURE

Employee lD: GOB-305Social Sec # x>c<-lo<-S980

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

1 544

Total650.00

650.00

5 18 130790 1

GrossSoc SecMedicareSDIASUME

Net Check:

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Pay Period Ending: Jul

Total

1, 2018

15,2018

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deruxe corporation r -soo-sza-oso+ &hACkrNUmbCru/54 a PRINTED IN U.S A

F37DB4 STKDKo3 04/t8/20t8 23:33 '115-

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ANAM. OYOLAVpZQUEZ oloyee lD: GOB-306

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Total750.00

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GrossSoc SecMedicareSDI

Net Check:

GrossSoc SecMedicareSDI

Net Check:

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$692.62

Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

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TEEIV C!{ALLEhIGE DE PI.JERTO RICO, EhIC.GOBIEHNO

P.O. BOX 4273BAYAMON GABDEN STATION

BAYAMON, PR 00958TEL. 7 87 -730-6908 " FAX 7 87 -730-7320

Total

Salary

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

$ S"ntanderSUCI,IRSAITORRIMAR

GUAYNAEO, PUERTO RICO

1O7-234/215 Jul I

692.62

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coerenNo

ANAM. OYOLAVpZQUEZ

This Check Year to Date

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AUTHORIZED SIGNAIURE

Employee lD: GOB-306Social Sec # xn<-n<-7757

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

750.00-46.50-10.88

9,750.00-604.50-141.44

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Total750.00

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1, 2018

Pay Period Ending: Jul 15,2018

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PBODUCT DLM145 PBINTED IN U,S,A,tiilil;-1.

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JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

1,000.00 13,000.00 Salary-62.00 -806.0016i,g :188 38 . :,,

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1,000.00

7546

GrossSoc SecMedicareStateSDI

Net Check:

Year to Date

Total

Year to Date13,000.00 Salary

-806.00-188.50-265.46-20.70

Total

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

$903.08

Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

Pay Period Ending: Jul'15,2018

T'EEN CI-IALLENGE DE PUERTO RICO, INC.GOBIERNO

P.O. BOX 4273BAYAMON GABDEN STATION

BAYAMON, PR 00958TEL. 787-730-6908 . FAX 787-730-7320

Nine Hundred Three

rS SuotanderSUCURSALTORRIMARGUAYNABO PUERTO RICO

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903.08

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PAYTO THEORDEROF:

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AUTHORIZED SIGNATURE

Employee lD: GOB-318Social Sec # xp<-ro<-7634

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. ooerEnNo

JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

This Check

1546

Total1,000.00

1,000.00

GrossSoc Sec

000.00-62.00-14.50-20.42

1

MedicareStateSDI

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Net Check:

1, 2018

Pay Period Ending: Ju|15,2018

MiPJ

urrrrorrorli{frJPBODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deruxe corporarion t -aoo-sze-oeo+ GhOOk"illUmhgf;7546 PRINTED IN U,S.A,

F37DB4 STKDKo3 04/18/2OtB 23:33 '111-I

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ALEXANDER SANTIAGO AFANAI I

GrossSoc SecMedicareStateSDI

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1,000.00

Net Check: $893.49

Pay Period Beginning: Jul 1, 2018

Pay Period Ending: Jul 15, 2018

TEEN CI.IA[.[.ENGE DE PUEHTO RICO, INC.GOBIERNO

P.O. BOX 4273BAYAMON GARDEN STATION

BAYAMON, PR 00958TEL. 787-730-6908 . FAX 787-730-7320

-62.00 -372.00-14.50 -87.00-27.71 -166.26-2.30 -13.80

Year to Date6,000.00 Salarv

Total

Salary

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

oloyee lD:

:-cbial Sec #GOB-326

I J4i r

Total1,000.00

1,000.00

1547d!, Surtander

SUCURSATTORRIMAR6UAYNA8O, PUERTO RICO

Jul 8

893.49

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PAYTO THEORDEROF:

Eight Hundred N

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ilECIo ? 5rn ?[. r:o e & 50 z lh &e! ]oor,5 5E I I &ilE

1,000.00 6,000.00-62.00 -372.00-14.50 -87.00-27.71 -166.26-2.30 -1 3.80

AUTHORIZED SIGNATURE

Employee lD: GOB-326Social Sec # xx<->o<-0919

Check Date: 7112118

Weeks in Pay Period: 2

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coerEnNo

ALEXAND ER SANTIAGO AFANADOR

This Check Year to Date

1547

Total1,000.00

1,000.00

GrossSoc SecMedicareStateSDI

Net Check: $893.49Pay Period Beginning: Jul

Total

1, 2018

Pay Period Ending: Jul15,20'18

usE wrrH e1s64 ENVELoPE Deluxe corporation 1-soo-sze-osoa Ghte0k rNUmberuTs4T5181307901

PRODUCT DLI\,4145 PRINTED IN U,S,A,

rgzoea srkoKos o4/t?/2o18 23:33 -tog-

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r EErv lyrIALLEtv\rE uE r(rErt I v rutvryr, l|Yt/. (i()EtERNo

Administrador/a ASUME

Item to be Paid - Description

CASO NUM 0352592

RE LIONEL MONTAN

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INCGOBIERNO

P.O. BOX 4273BAYAMON GARDEN STATION

BAYAMON, PR 00958TEL. 787-730-6908 n FAX 787-730-7320

CI Number:

-.ck Date:

7548Jul 12

I C+O

7548

Ch

SUCURsALTORBIMARGUAYNABO PUERTO RICO

to|-234/215

70

07t15t2018

EZ CENTENO

216.70

18

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216.70

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SAN PR 00936-8542

ilnoo?5l,finu r:o e [50 u 1r. u0: 1ooi.g55Et] [il.

T'EEN CI-|ALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coerEnNo

PAY Two Hundred Sixteen and 7TO THEORDEROF:

Administrador/a ASUME

Item to be Paid - Description

Dollars

AUTHORIZED SIGNATURE

7548Check Number:

Check Date:

7548Ju\12,2018

CASO NUM 0352592

RE LIONEL MONTAN

07 t1512018

EZ CENTENO:r.

Check Amount $216.

Discount Paid

6.70

5 I 8130790 IF37DB4 SIKDKO3 04/18/2018 23:33 -107-

PRODUCT DLI\4145 USE WTH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1 -800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRINTED IN U,S.A,

llTllri

:. ' Amount Paid

PO

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ffi ESTADO LIBFIE ASOCIADO DE FIUEFETO RICODEFARTAMEhXTO DE I-A FAMII-IA

DEPARTMENT OF FANNILY

ADMihflSTR.A,CI()hX PARA FI- StTSTEhtTO DE TIEhIORESADMINISTRATION FOR CHILD SUPPORT ENFORCEMENT

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RevO4/OE

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RELAGIOIU DE PAGOS DE PET{SION AI.trMENTARII{ FOR. RETENGION DE IhIGRESO

EMPLOYER CHILD SUPPORT PAYI\'IENT TI{ROUGH INCONIE WITHHOLDING

hIUruI. SEGt'RIDAD ESTATALDEPARTTNENT OF LABCJR ID

I{UM. PATI.{ONAL FEDERALFEDERAL EMPLOYER ID NUMBER

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NOMBRE DEL EMPLEADO'A OIILIGADO'A

EMPLOYEEIOBLIGOITS HAME

NOMBRE DE I.A PERSONA CUSTODIA

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CANTIDAD DE .

PENSIO$I CORRIENTEIN CURRETITSUPPORT

AMOUNT

CANTIDAD DEPLANDEPAGO]ATRAqqSPAYMENTPLAN FOR

DUE

CANTIDAD TOT.AL

rotaLan,lourut

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a:Check or luoney Order to:

ADMINISTRADOR DE ASUIVIEASUMEADMINISTRATOR 'PO BOX 71442SAN JUAN PR 00936.8542

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TOTAL EN ESTA PAGINAPAGETOTALroraL Det tNFoRr\nEREI'ORT'TOTAL

SIGNATURE

PERSONA CONTACTO / coI{TAcT ^>*-' \(\^ -) , ((\L^p^- [l'. \, €.vareleroructlrelepHouF

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Net Check:

PROOUCT DLM145 USE WITH 31564 ENVELOPE

$887.00Pay Period Beginninl Jul 16,2018

Pay Period Endinl Jul31,2018

Total

Check Numbe7558Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop

Check Date 7126118

Weeks in Pay Perio, 2

PBINTED IN U.S.A.

1,000.00

@F37DB4

HqllEf{{

srsrgozgor []HESTKDKo3 04/18/2018 23:33 -88-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, iNC. coarenNo

NO RBERTO LAUR EANO-CR UZ

7558

This Ch€cl1,000.00

-62.00-14,50-36.50

L ,oyee lD GOB-088Social Sec i xn<-w..1264

Year to Dat'14,000.00

-868.00-203.00-511.00

-20.70

SalaryVacation

Total1,000.00Gross

Soc SectVledicareStateSDI

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Net Check:

PRODUCT DLM145 USE WTH 91564 ENVELOPE

$578.84Pay Period Beginninl Jul 16,2018

Pay Period Endinl Jul 31,2018

Total

Check Numbe7559Deluxe Corporation 1 -800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop

Check Dale7126118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINTED IN U,S.A-

628.36

51 81307901STKDK03 04118/2018 23:33 -85-

@F37DB4

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ilil!utk

TEEN CHALLENGE DE PUERTO

ROSA MERCADO-ORTIZ

RICO, lNG. ooerEnNo

E 'flployee

lD GOB-192Social Sec i xn<->c<-6488

GrossSoc SeclVledicareSDI

This Checl628.36-38.96

Salary

7559

Total628.36

-9.1 1

-1.45

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Net Check:

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

$578.84Pay Period Beginninl Jul 16, 2018

Pay Period Ending Jul 31,2018Check Dale 7126118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINTED IN U,S,A.

628.36

5 181307901STKDKo3 04/18/2018 23:33 -84-

Total

Check Number7560Deluxe Corporatjon 1-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop Iii,rjl

ffi@F37DB4

TEEN GHALLENGE DE PUERTO RICO, lNG. coetenNor1--\,

KEYLAW. IMUNIIZ.DEL RIO' .

This Checl

-..,ployee lD GOB-204Social Sec i x>u->c<-2409

7560

GrossSoc SeclVledicareSDI

628.36-38.96

-9.11-1.45

Year to Dat8,797.04-545.44-127.54

-20.30

SalaryTotal628.36

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Net Check:

PSOOUCT DLM145 USE WITH 91 564 ENVELOPE

$578.84Pay Period Beginning Jul 16, 2018

Pay Period Ending Jul 31,2018

Total

Check Number7561Deluxe Corporation'l-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Check Date7126118

Weeks in Pay Perio, 2

628.36

PRINTED IN U.S,A.

@F37DB4

['i&[

ururrorrorlffiSrKDKo3 04/t8/2018 23:33 -82-

. ployee lD GOB-259Sodal Sec ; x>c<->cr-5366

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. oosrEnmo 756 I

Total628.36

FIECTOR VAZQUEZ-NATER

This Checl Year to Dat,GrossSoc SeclVledlcareSDI

628.36 8,797.04 Salary-38.96 -545.44-9.1'l -127.54'.1:.45 -20:30

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Net Check:

PBOOUCT DLM145 USE wlTH 91564 ENVELOPE

$382.30Pay Period Beginninl Jul 16,2018

Pay Period Endinl Jul 31,2018

Total

Check Number7562Deluxe Corporation'1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Check Date 7126118

Weeks in Pay Perio 2

PBINTED IN U.S.A.

650.00

@F37DB4

li+til;ITfH

rarsozsorlll$ESTKDKO3 04/18/2018 23:33 .80-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coerpnNo

LIONEL MONTANEZ CENTENO

650.00 9,100.00-40.30 -564.20[/ledicareSDI

7 562

Total650,00

ployee lD GOB-305Social Sec i xrc<->c<-5980

GrossSoc Sec

Salary

-132.02-20.77

-3,033.80

-9.43-1 .27

-216.70ASUME

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Net Check:

PRODUCT DLIrI145 USE WITH 91564 ENVELOPE

$692.62Pay Period Beginninl Jul 16, 2018

Pay Period EndinS Ju|31,2018

Total

Check Number7563Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Check Dale 7126118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINTED IN U,S,A.

STKDKO3 04/18/2018 23:33 -78-

750.00

@F37DSA

urrrrorrorffi

r Jloyee lD GOB-306Social Sec, xv-ru-7757

TEEN CHALLENGE DE PUERTO BlGg, lNC. ooerenNo 7 563

Total750.00

ANA tM. OYOLAVAZQUEZ

This Checl750.00-46.50-10.88

Year to Dat,GrossSoc SecMedicareSDI

10,500.00-65'1.00-152.32

-20.76

Salary

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Net Check:

PBODUCT DLI\,1145 USE WITH 91564 ENVELOPE

$903.08Pay Period Beginninl Jul 16,2018

Pay Period Endinl Jul 31,2018

Total

Check Number7564Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop

Check Dale7126118

Weeks in Pay Perio 2

PBINTED IN U.S,A.

STKDKo3 04l18/2018 23:33 .76.

1,000.00

@F37DB4

tifi.I:

urrraorrorlFffi

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RlCp, lNG. ooerenNo

JORGE A. SANCHEZ BERRIOS J

This Checl Year to Dat,1,000.00

-62.00-14.50-20.42

14,000.00-868.00

7564

Total1,000.00

.n:loyee lE GOB-318Social Sec ; x>c<->c<-7634

GrossSoc SecMedicareStateSDI

Salary

-203.00-285.88

-20.70

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Net Check

PBODUCT DLI\i|145 USE WITH 91564 ENVELOPE

$893.49Pay Period Beginninl Jul 16, 2018

Pay Period Endinl Jul 31,2018

Deluxe Corporation 1 -800-328-0304

Check Date 7126118

Weeks in Pay Perio' 2

PRINTED IN U,S,A.

1,000.00

5181307901SIKDK13 04/ tg/2otg 23:33 -7 4-

Total

Check Number7565or www.deluxe.com/shop

@F37DB4

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO,

ALEXANDER SANTIAGO AFANAD. ]

'1.,.

.ploy-qe lD GOB-326Social Sec' i>c(-)c(-Og 19

INC. coerenNo 7565

GrossSoc Sec[/ledicareStateSDI

This Checl Year to Dat1,000.00 7,000.00=62.00 -434.00-14.50 -101.50-27.71 .193.97-2.30 -16.10

SalaryTotal

1,000.00

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PRODUCT DLM145 USE W|TH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1 -800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop PBINTED !N U.S.A.

AGIBFSzosa

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l'J,E!llnllluu5 181307901

SIKDKO3 04l18/20L8 23:33 -72-

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Ch. --.'Number:Check Date:

7 5657566Jul 26,2018

$216.70

Amount Paid

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R1.9O..,, lNG" ooarenr'ro

Administrador/a ASUME

Item to be Paid - Description

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cASO NUM 0352592 07t3ot2o18

RE LIONEL MONTANEZ CENTENO

216.70

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ffi EsT/\DO LIBREASOCIADO DE F1UERTCI RICODEPARTAilIEhITO DE I.A FANflILIA

DEPARTII/IENT OF FAN,IILY

ADMIIUISTRAGIoN PAlRiq. EL SLISTEhITO DE MENOR.ESADMINISTRATION FOR CHILD SUPPORT ENFORCEMENT

RELACION DE PAGOS DE PENSION ALIMENTA$TIA POR RETENGION DE II\IGRESOEMPLOYER CHILD SUPPORT PAYilIENT THROUGH INCOME WITHHOLDING

NUN'I, SEGTIRIDAD ESTATALDEPARTMENT OF LABOR ID

hI[,,NN. PATI-dONAL FEDERAL

ASUME

hIOTIBRE DEL PATRONONAMEOF

EI/IPLOYER ADDRESS

..P.E1EIODO TERMINADO. EN,./".-- ENDING

IFEDERAL EMPLOYER ID NUII'BER

Guoar.lg:.>--t iol-0- COI{TACT

TELEPHONE--l P:r- -r3rc- G9,o&(

hr-rfl- CK / cHEcKNUIIBER , -l su b

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a:Check or Money Order to:

ADMINISTRADOR DE ASUIVIEASUMEADMINISTRATOR 'PO BOX7,t442SAN JUAN PR 00936-8542

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PAGETOTALToTAL DEL INFoRMEREPORT'TOTAL

NOMBRE DEL EIIIPLEADoTA OBLTGADOIA

EMPLOYEEIOBLIGOX*S IJAME

NOMBRE DE I.A PERSOI\IA CUSTODIA

CUSTOEIALPARENT NAME

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ASUME CASEhIUMBER.

#SS DEL EMPLEADO'AOBLIGADO'A

EMPLOYEEIOBLIGOR'S# S

CANTIDAD DE .

PENSION CORRIENTEIhI CURREI\ITSUPPORT

AMOUNT

CANTIDAD DEPLANIDE PAGOIATRASqSPAYMENT PLAN FOR

DUE

CANTIDADTOTAL

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Check

Discount

Check Number:Check Date:

3975Jul26,2018

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Itern tr: be Paid - Description

CONTR SOBRE 07 t15t18

RETENI DOS ALBERGUE 07 I3OI 18

'16flif,nu,rI;U6.U[-HNGE DE PUERTO RICO, INC' eoatenNo

tt

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Paid

7 5Ei7

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7567.Ju|26,2018

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ul26,2018Check Number: 37646

CheckSECRETARIO DE HACIENDA

Itanr to be Paid - Descriptio n

Check

Discount

CONTR SOBRE INGRESOS 07115118

RETENIDOS ADM 07130/201 8

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNG. ooerEnruo 7568Check

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LIANIS G FERREIRA MORALES

Check Amount $541.45

l

Ch. -.. Number: 7569Check Date: Jul 31,2018

7569

SERV PRESTADOS 1-30 JUNIO 2018

Deluxe CorpoEtion 1 -800-328-0304 or ww.deluxe.cor/shop PRINTED IN U.S,A.

Check Number:

Check Date:

Check Amount:

Discount Taken

Amount

541.45

@r*o518130790

STKDKO3 04/t8/2018 23:33 -66-

3765337653

Jul 31, 2018

$388.55

Amount Paid

PBODUCT DLIJ 1 45 USE WITH g,I 564 ENVELOPE

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. OFICINA ADMINISTRATIVA

LIANIS G FERREIRA MORALES

Item to be Paid - Description

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SERV PRESTADOS 1-30-JUNIO 2018

BUENAVISTA

RETENCION

279.98

178.57

-70.00

5181905i01STKDKol 04/18/2018 16:25 -698-

PBODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1 -800-328-0304 or M.deluxe.corr/shop PRINIED IN tJ.S,A.

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, tNC. coerenNo

Item to be Paid - Description

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l,ianis G. Ferreira Morales

Urb. Eduardo J. Saldafla

Calle Las Marias D48

Carolina PR 00983

,A: TEEN CHALLENGE DE PR,INC

POBO){ 4273

BAYAMON GARDENS STATIONS

BAYAMON, PR 00958

787-730-6971

FACTURAFECHA: 1-30 DE JTINIO 2018

POR. CONCEPTO DE: CONSEJERIAPROFESIONAL EN ADICCIONES

It

BAYAMON 2

BAYAMON 1

FECHA /HORA

DESCzuPCION DE TAREAS HORAS TOTAT

1 1 JUNIO/I8 TERAPIA GRUPALMANUALIDADES.

5:00HRS

TOTAL, A FACTURAR 5:00HRS

$178.s7

FECHA / HORA DESCRIPCION DE TAREAS HORAS TOTAL20 JtrNro/l8 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIA

INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS,DOCUMENTACION

8:00HRS

21 JUNIO/I8 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIAINDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS,DOCUMENTACION

6:00HRS.

25 JUNIO/I8 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIAINDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS,DOCUMENTACION

5:00HRS.

28 JI'NIO/I8 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIAINDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS,DOCUMENTACION

4:00HRS

TOTAL, A FACTURAR 23:00HRS.

$821.43

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Firma del Contratista

Director Centro Teen Challenge

Sra. Ivelisse

Dir. Recursos Humanos

Oficina Central Teen Challenge

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PRODUCT DLM1 45 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation l -800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PR!NTED IN U.S.A-

@F37DB4

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5r81307eo1mSIKDKO3 04/18/2018 23:33 -64-

iiit Numb"er:

Check Date:

7 570TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coarEnNo

-:'1.

SOR SOCORRO GONZALEZ HL,.rrlANDEZC.

20187570Aug 1,

Check Amount: $1,395.00

Amount Paid

SERV PRESTADOS 1-31 JULIO 2018

RETENCION

1,500.00

-105.00

W

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Factura por Servicios Prestados a TEEN CHA{,IENGE DE P.R.., [NC.

Durante ell- al lJ-ae Jt*{ to , dez}|{ .

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Dra. Sor Socorro Gonzllez Hern6ndez#Lic.7853

Firma de Auto rizaci6n de

Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.

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TOTAL $1,500.00

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PRODUCT DLI\,1I45 USE WITH S1564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. t*ff,srer:ozsorlHli@

F37DB4 STK0K03 04l18/2018 23:33 -62-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coarenruo7\

LIANIS G FERREIRA MORALES

751LCt jNumber:

Check Date:757 1

Aug 1,2018

Check Amount $930.00

be Paid -

SERV PRESTADOS 1-31 JULIO 2018

RETENCION

Amount Paid

1,000.00

-70.00

&(

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Lianis G" Ferreira MoralesUrb. Eduardo J. Saldafla

Calle Las Marias D48

Carolina PR 00983

A: TEEN CH.dLLENGE DE PR,INC

POBOX 4273

BAYAMON GARDENS STAI"IONS

BAYAMON, PR 00958

787-730-6971

FACTT]RAFECEIA: 1-31DE ruLIO 2018

POR CONCEPTO DE: CONSEJERI.A

PROFESIONAL EN ADICCIONES

Sra.

Dir. Recursos Humanos

Oficina Central Teen Challenge

BAYAMON 1

Firma del Contratista

0o.@

FECHA / HORA DESCRIPCION DE TAREAS HORAS TOTAL24 TULIOIIS ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIA

INDTVIDUAL, DISCUSION DE CASOS,DOCUME],ITACION

8:00HRS.

26 JULrOl1,8 ENTREVIS TAS INICIALES, CONSEJERIAINDryIDUAL, DISCUSION DE CASOS,DOCUMENTACION

7:30HRS

27 JULIOILS ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIAINDIVIDUAL, TERAPIA GRUGRAL,DOCUME}TTACION

6:30HRS

31 JULIO/l8 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIAINDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS,DOCI]MENTACION

6:00HRS

TOTAL, A FACTURAR 28:00

, HRS.$1,000.00

1

Director Centro Teen Challenge

r

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PRODUCT DLM145 USE WTH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop PRINTED 1N I-,].S,A,

@,,,0[ilq]

A

5 18 1 307901STKDKo3 04/18/2018 23:33 -60-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. ooerenNo'--, 4

DRA. MARIA DE LOS A: GONZALEZ

157 2Ch -,Number:i Check'Date:

7572Aug 2,2018

Check Amount $930.00

Paid -

1-31 2018

M

500.00

-70.00

BUENA VISTA

RETENClON

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Dna" fu{an6a de Eos A" Gcnzif,[ez

Calle 11 M-31, Bayam6n Gardens,Bayam6n PR 00957

A:

TEEN CHALLENGE DE PR., INC"P O BOX 4273BAYAMON GARDENS STATIONS

BAYAMON, PR 00958787-730-697t

FECHA: 1 AL 31 DE JULIO DE 2018.

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS

TEEN CHALLENGE BAYAMON 7

WEffiWWWfu

FECHA/hrORA DESCR.XPCTON DE TAR.EAS F!ORAS TOTAL

5 JUL 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso,documentaci6n

3.5

12 JUL 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso,documentaci6n

3,s

19 IUL 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso,

documentaci6n3.5

26 JUL 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso,

documentaci6n3.5

Total a Facturar t4 $500.00

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VDB"a" Maria de Eos A, GssrzdEez

Calle 11 M-31, Bayam6n Gardens,Bayam6n PR 00957

TEEN CE{ALLERIGE DE PR, trNe.P O BOX 4273BAYAMON GARDENS STATIONSBAYAMON, PR 00958787-730-6971

FECHA: 1 AL 31 DE lUl-IO DE 2018.

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS

TEEN CIIALLENGE BUENA VTSTA

FECFTA/hrORA DESCRIPCIOP.I DE TAREAS F[ORAs TOTAL

5 JUL 18Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5

11 IUL 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5

18 JUL 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5

24 IUL 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5

Total a Facturar t4 $s00.00

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Net Check:

PRODUCT DLI,,I145 USE WIIH 91564 ENVELOPE

$579.82Pay Period BeginninlAug 1,2018

Pay Period Endinl Aug 15,2018

Total

Check Number7573Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop

Check Date 8114118

Weeks in Pay Perio, 2

628.36

PRINTEO IN U.S,A. Ei{.i|jEf*t

s re raozgo r IIIEE@F37DB4 STKDK13 04/18/2018 23:33 -58-

TEEN :', :7573

Total628,36

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Net Check:

PBODUCT DLI\4145 USE WITH 9'1564 ENVELOPE

$579.82Pay Period BeginninlAug 1,2018

Pay Period Endinl Aug 15,2018

Total 628.36

Check Numbe7574Deluxe Corporation 1 -800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Check Dale 8114118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINTED IN U.S-A.

STKDKo3 04/18/2018 23:33 -56-@F37DB4

,rraorrorffi5

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIQO, !NC. coerEnNo_,,--l-

This Checl Year to Dat62836 9;425.40-38.96 .584.40-9.11 -136.65-0.47 -20.77

7574

Total628.36

nployee lE GOB:204Social Sec, xrx->a-2409

Salary

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V

Net Check:

PBODUCT DLI\,4145 USE WITH 91564 ENVELOPE

$579.82Pay Period Beginninl Aug 1, 2018

Pay Period Endinl Aug 15,2018

Total

Deluxe Corpo€tion 1 -800-328-0304Check Numbe757

or www.deluxe.com/shop

Check Date 8114118

Weeks in Pay Perio, 2

PBINIED IN U,S.A.

628.36

5

@F37DB4

H,IiI

urrraorrorl#fiSIKOKO3 04/18/2018 23:33 -54'

TEEN CHAL|-ENGE DE PUERTO RICO,

HECTOR VAZQUEZ-NATER

This CheclGrossSoc Sec[/ledicareSDI

INC. ooerEnNo

Year to Dat,

-136.65-20.77

GOB-259Social Sec , x)c(-)c(-5366

7575

Total628.36628.36

-38.96-9.11-0.47

Salary9,425.40-584.40

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Net Check:

PRODUCT DLMl45 USE WTH 91564 ENVELOPE

$692.62Pay Period Beginninl Aug 1, 2018

Pay Period Endinl Aug 15,2018

Total

Check Number7576Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop

Check Date 8114118

Weeks in Pay Perio, 2

PBINTED IN U,S.A,

750.00

5 18 1307901STKDKo3 04l18/2018 23:33 -52-

@F37DB4

t;isr;Itfr[ilrla

TEEN CHALLENGE DE PUERTO

ANA IVI. OYOLA VAZQUEZ

BlQO, lNC. coerenNo 7576

Total750.00

,mployee !E GOB-306.Social Sec t xru-w.-7757

GrossSoc SecMedicareSDI

This Checl Year to Dat,750 .00 1 1 ,250 .00.46.50 -697.50-10.8S -163.20

-20.76

Salary

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Net Check

PRODUCT DLM1 45 USE WITH 91 564 ENVELOPE

$903.08Pay Period Beginninl Aug 1, 2018

Pay Period Endinl Aug 15, 2018

Total

Check Numbe7577Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Check Date 8/14118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINTEO IN U.S.A,

1,000.00

5 18 130790iSTKDKo3 04/18/2018 23:33 -50-

@F37084

r.i,llti-

[ilrltj

TEEN]CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.

JORGE A. SANCHEZ BE.RRIOS. - nployee lD GOB-318Social Sec ; x>x->c<-7634

GOBIERNO 7577

Total1,000.00

Year to Dat,15,000.00 Salary

-930.00-217.50.306.30

-20.70

This Checl1,OO0.OO

-62.00-14.50-20.42

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Net Check:

PROOUCT OLI\,I145 USE WTH 91564 ENVELOPE

$893.49Pay Period Beginning Aug 1, 2018

Pay Period Ending Aug 15,2018

Total

Check Number7578Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Check Date 8114118

Weeks in Pay Perio' 2

PRINTED IN U.S.A.

@F37DB4

1,000.00

5181307901STKDKo3 04/18/2018 23:33 -48-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO,

ALEXANDER SANTIAGO AFANAL. (

lNG. coerenNo'.

GOB-326nc<->c<-0919

7578

Year to Dat8,00.0.00 Salary496.00.1 16.00-221.69,

-18.40

GrossSoc SeclVedicafeStateSDI

Tolal1,000.00

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Leticia Santana Bravo

From:Sent:

Subject.To:

Universal Group, Inc.Wednesday, August L5,20L8 1:37 PM

Leticia Santana Bravo

Confirmaci6n de Pago Electr6nico

Heeihs de Fagu

Somos verde. Piense antes de imprimir.

A1'ISO DE COMIDENCIAUDAD St usted h. rccibido este euril por error, fsvor de notilicar inmcdt8tam€ e el remitente a la dir€cai6n mostrada Gr €st€ cmail. Ests

de su,s arthivo6 si usted tro es .l recipierte prevlsto. Gracias por su cumplimi€nto.

1

iGracias por su Pago!

Saludos TEEN CHALLENGE P.R.,

Hemos recibido su pago para la p6liza# 03006000913.

S Nombre del asegurado:

ffi fecna del pago:

ffi ruu.ero de confirmaci6n

ffi Cantidad del pago:

,:jfinetoao de pago:

Duefio de la cuenta:

Gompafila:

TEEN CHALLENGE P.R.

oat15t2018

1534354618474

$7,985.60

Debit Account

TEEN CHALLENGE P.R.

UNIVERSAL FINANCE

(

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Autoridad de Energia El6ctrir r Puerto RicoPO BOX 363508 - San Juan PN,#J36-3508 - rl

,com

equrpos os que pu

'aract0n

PagosCargos Corr

Cantidad a

factura$20,459.54

20,459 54 CR

4,975.13

Previo vA iea N4etro;787.521 -3 43 4 La rga D ista ncia :'1 -800.98 1 -2434Pagos, 787-521=2121 Audio lmpedidos:787-521-3050

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$4,975.13

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TODOS

lD Localidad 81256124+5

..,1'ContadorRXBB260

Constante

Carga Contratada 100 kVA

% Perdida 0

RECURSOS Ael

Comercial General a Distribucion Primaiia

trem os brindando la mayor cantidad de opciones para realizar

BAYAT/ONI

Periodo 25-jun-2019al2A-jul 1B

Fecha de Lectura 24-j,ul-2018 Dias de Gonsumo 29

Pr6xima Lectura 23-ago'2018 ld/Uh Leida

Factor de Carga 0 458961 kVA Leida

Factor de Potencia 0.851648 klJV Leida

Lectura Actual1854.00

0 364

0.310

Lectura Anterior Consumo1755 00 20,790

0 376 76

0.32 65100

Cargos Corrientes porVenta de ElectricidadCargo Fijo Servicio de CuentaCargo por Consumo Por 19,530 kWh x $0.036Cargo por Consumo Adicional por 1,260 kWh x $0.028Cargo Por Demanda Por 76 kVA - tVldxima Real Del PeriodoTarifa Provisional 20,790 kWh x $0.01299Compra de,0ombustibl e 20/90 kWh x $0.099771compra de Eneigia 20,790 kwh x $0.046895Cargo por Atraso

Consumo Promedio Diilio. NO DATOS

Paru (kYih)

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$200,00703 08

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNG. coetrnruol

AUTORIDAD DE ENERGIA ELEI, rRICA

Item to be Paid - Description

C, x Number: 7580Check Date: Aug 20,2018

Check Amount $4,975.13

Discount Taken Amount Paid

7580

7-25-2018 PAGO CTA 8125642000 BUENA VISTA 4,975.13

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E i'li'il

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la compra de estos

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ene

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kwh

-ey 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

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TALON DE PAGo. DESPRENDA PoR ESTA PERFoRACION

- -1

Perlodo de consumo hasta: 06/29/2018N[,M ERO DE FACTU RA: 20g540706009

CLIENTE: TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE DE

DIRECCI6N: ACADEMIA

El cargo corriente de este mes reflej ,ritad del consumo en metros e0bicos en el periodo. Este

mes, su factura incluye la primera 1 del cargo $13.60, y la factura del mes siguiente incluir6 la

otle mitad, $13.60. El Total a PaluJe esta factura incluye la primera mitad del cargo, y ademaspuede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del periodo.

Contador Fecha./Lect. Anterior Fecha/Lect. Actual Consumo Consumo Facturado

12211629 0510212018 5411 06/29/2018 5411 0 m3 L 0m3

NUIVERO DE CUENTA: 00020187571 3FECHA DE FACTURAi o7]o3,I2o18

FECHA DE VENCIIVIENTO: O7l24l2018

RESUMEN DE CARGOS CORBIENTES

CARGOS POR AGUA: $10.60CARGOS POR ALCANTARILLADO: $0.00

CARGO FIJO: $0.00"CGAR: $1.00

""CARGO ESPECIAL: $2.00TOTAL CARGOS CORRIENTES: $13.60

. Cumplimiento Ambiental y Flegulatorio /.- Gesti6n Sostenible

CARGOS / CREDITOS IMPORTE

L Significa Consumo por Lectura Real

Un metro c0bico equivale a264.11458 galones / Su consumo en galones es 0.00

Esta factura presenta un balance vencido, el cual debepagarse en o antes de la fecha de vencimiento o el serviciopodr6 ser suspendido. No obstante, si los cargos vencidosincluyen facturas de m6s de 50 dias, el servicio puede estarsuspendido o podra ser suspendido en cualquier momento.

frdAtu ?*KoE-d{ *dl

Balance AnteriorPaoosCaigos CorrientesAjuste Plan Fiscal Irt

$1 1 0.67$72.42$13.60

$0.34

$52.1 I

CR .rrDETALLES DE CARGOS CORBIENTES: TARIFA ACTUAL

Balance Actual

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780

890

13'ctqAUG 2 1 A018

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Ch-uK Number:

Check Date:

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34 78 35 37 34 15751397

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38

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0:6

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1780

TOTAL A PAGAR:

IN

L$s2.1 9

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS T

Item to be Paid - Description

'U = Lectura, 'E = Estimada. 'A' = Ajuslada

IAE UNA INVEQTIGACION SOBBE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTUBApO PREVIAMENTE. sI No PAGA NI UTILIZA EL PRo.CEDIMIENTo DE LA oBJECI6N DE cAHGoS, EL SERVICIo PoDRA sEFSUSPENDIDO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIIVlIENTO. PARA MAYOR INFORMACION PUEDE LLAMAH AL CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMEHCIAL,INVOICE OBJECTION GUIDE: BY PROVISION OF LAW 33 OF JUNE, 27 1985, AS AMENDED, YOU HAVE 2Q DAYS (UP TO THE DUE DATE) TO PAY OR OBJECT AND BEOUEST AN INVESTIGATION REGABDING ANYCHARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADE AND IFTHE PROCEDUBES FOFI OBJECTION AHE NOT FOLLOWED, SEBVICE MAY BE SUSPENDED AFTEBTHE DUE DATE. FOR MORE INFORMATIONPLEASE CALL OUR CUSTOMEB SEBVICE CENTEH OR VISITYOUH COMI/ERCIAL OFFICEWHEREYOUR SEHVICE IS PBOVIDED.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO BICO, lNC. coerEnNo 758L7581Aug 20,2018

Check Amount $13.94

Discount Taken Amount Paid

713t2018 PAGO CTA 000201875713 ARECTBO 13.94

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PRIMERA FACTURA=.

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IALUI\ UE TAUV - UE)TNEl\UA TUN LJ IA

PRIMERA FACTURAmes, Dr dc..Ia otra mitad, $1,-ademSs puede incluir .

periodo."

Contador F€cha/Lect. Anterior Fecha/Lect. Actual Consumo Consumo FacturadoTEEN

BO BUENA VISTA

$814.62$o.oo$0.00

$401.28$2.00

$1,217.90

JelPerlodo de consumo 07/17t2018NUTMERO DE

CLIENTE:DIRECCI6N:

FACTURA:

GARR 1 67-BAYAMON

NUIM

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

CARGOS POR AGUA:CARGOS POR ALCANTARILLADO:

CARGO FIJO:-CCAR:

--CARGO ESPECIAL:TOTAL CARGOS CORRIENTES:

DETALLES DE CARGOS CORRIENTES:Concepto Consumo Costo Total

carqo base 0.00Bloque l 1 00.00 1.74Bloque 2 100.00 2.16Bloque 3 '128.00 2.84

TOTAI 328.00

328 m3

413

PrcmedioDtaio r' 1o 92 3.5 4.7 13 9.7 rri rz rt iz ri rs

'U = Lectura, 'P = Estimada. 'A = AiusEda

7 582

43 05/16/2018 1602'1 07117/2018 16677 656 m3 L

L Significa Consumo por Lectuia Real

Un metro cribico equivale a2.64.114ilgalones / Su consumo en galones es 86,629.58

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. Cumplimiento Ambiental y Regulatorio / .* Gesti6n Sostenible

CARGOS / CREDITOS IMPOHTE

Balance AnteriorPagosCargos ConientesAjuste Plan Fiscal

16/ 07$2,152.12$2,192.12CR r$1,2r7.90,- I

943.73./ ,827

Balance Actual $1 ,261.63

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TOTAL A PAGAR $1,261.63

cule plRe oe,Ject6N.DE cAHGos: poR Dlspostcl6N DE LA LEy 33 DEL 27 DE JUNIo DE tges, seouN] ENMENDADA, TTENE 20 DiAS (HASTA LA FEoHA DE vENctMIENTo) PAHA pAGAFt u oBJETARy sgLtctTAB UNA INVESTIGACION SOBRE CUALOUIER CAHGO QUE NO HAYA SIDO FACTUBAPO PREVIAMENTE. SI NO PAGA NI UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA OBJECION DE CARGOS. EL SEBVICIO PODHA SEIsuspENDtDo DESpuEs DE LA FEcHA DE vENctMIENTo. pAFrA MAyoR tNFoBMAotON pUEDE LLA|\4AR AL cENTFto DE sEBVtctos o vtstrE su oFtctNA coMEFtctAL.INVOICE OBJECTION GUIDE: BY PROVISION OF LAW 33 OF JUNE, 27 1985, AS AIIIENDED, YOU HAVE 20 DAYS (UP TO THE DUE DATE) TO PAY OR O&'ECT AND REOUEST AN INVESTIGATION HEGARDING AN'CHAFIGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADEAND IFTHE PHOCEDURES FOR OBJECTION AHE NOT FOLLOWED. SERVICE MAY BE SUSPENDEDAFTERTHE DUE DATE. FOB MORE INFORMATIOIPLEASE CALL OUR CUSTON'EB SEFIVICE CENTEFI OR VISITYOUR COMMEHCIAL OFFICE WHEFTE YOUR SEFIVICE IS PBOVIDED.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO F'^O, tNC. ooarenruo

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Item to be Paid - Description

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7582Aug 20,2018

7-20-2018 PAGO CTA 000217251537 BUENA VISTA 1,261.63

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AUG 2 1 2O1E

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TALON DE PAGO. DE5PRENDA POR E5TA PERFORACION _,-'''I

Perlodo de consumo hasta: 06/2612018

NUMERO DE FACIURA: 28040745092

El cargo corriente de este mes re' a mitad del consumo en metros c0bicos en el periodo. Este

mes, su factura incluye la primera. I del cargo $54.59, y la factura del mes siguiente incluira la

otrl mitatj, $54.59. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y ademes

puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del periodo.

Contador Fecha/Lect, Anterior Fecha/Lect. Actual Consumo Consumo Facturado

0615255s 0412612018 95670 0612612018 95670 0 m3 L 0m3

L Significa Consumo por Lectura Fleal

Un metro c0bico equivale a264.11458 galohes / Su consumo en galones es 0.00

CLIENTE:DIRECCI6N:

TEEN TEEN CHALLENGE PR

N0MERo DE oUENTA: ooo2121g99o 6FECHA DE FACTURA: OTloUzOls

FECHA DE VENCIMIENTO: OTtzgt2lls

RESUMEN DE CAFGOS @RRIENTEs

CAHGOS POR AGUA:CARGOS POR ALCANTAHILLADO:

CARGO FIJO:-CCAR:

. *-CARGO ESPECIAL:TOTAL GARGOS CORRIENTES:

Esta factura Dresenta un balance vencido. el cual debeDaoarse en ci antes de la fecha de venciniiento o el serviciobotlr6 ser susoendido. No obstante. si los carqos vencidosincluven factuias de mds de 50 dias. el servicTo puede estarsusp'endido o pod16 ser suspendido en cualquiei momento.$so.zs

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55 q5I At{'G 2',t 2018. Cumplimiento Ambiental y Regulatorio / *'Gesti6n Sostenible

CARGOS / CREDITOS TTVIPORTE

Balance AnteriorPagosCargos CorrientesAjuste Plan Fiscal

Balance ActualCargos Objetados

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Concepto Consumo Costo TotalCaroo base 0.00

TOTAL 0.00

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TOTAL A PAGAR: $111.90

TEEN CHALI-ENGE DE PUERTO P'?O, lNC. coerenNo)

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS-Y

'L' = Lectura, 'E'= EsImada, 'A' = Ajustada

Check Number: 7583Check Date: Aug 20,2018

Check Amount $55.95

Discount Taken Amount Paid

7583

Item to be Paid - Description

7.7 CARR 2 TEENGUAYNABO PR

7-2-2018 PAGO CTA 00021218990 6 BAYAIUON 55.95

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GUAYNABO GNB PR 00968

# 711400001 Receipt #

San Patr icio C0186U

8/21/2018

518490

39871 6033309

PAY}4ENT RECEIVED

Check No.: x7584 25.25

SIGNATURE NOT REQUIRED

A}{T. PAID 25.25

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BETA]N TIIS COPY FOR YOUR RECORD

Titular de la tarieta recouoce el recibo de productosy / o servicio en la caatidad de total oostrado aqui eny se cotrpronete a realizar la obli€acioles establecidasetr el titular de Ia tarieta de acuerdo con el enisor,

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# 719398875 Receipt # 518494

San Patricio CO1B6U SSB716033309

B/2t/2018

PAYI{ENT RECEIVED

Check No.: x75g571.23

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# 715363912 Receipt # 518493

San Patr icio C0186U 398716033309

8/2t/20rc

PAY]4ENT RECE]VED

Check No.: *7580 94.75

SlGNATURE NOT REQUIRED

AMT. PAID aa 1q

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RDTAIN lUiS COPY FOB YOUB BECORD

Titular de. la tarieta reconoce el recibo de productosy / o serylcio en la cantidad de total nostrado aqui eny se.cooprooete a rbalizar la oblieaciones estaUieiiaisetr el titular de la tarleta ae acuiiao'con ;i-;;i;;;:-"

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GUAYNABO GNB PR 00958

# 71536S338 Receipt #

San Patr icio C01B6U

B/21/2018

PAYIIENT RECEI\TED

Check No. : *?58?

SIGNATURE NOT REQUIRED

A},(T. PAlD L68 .2'7

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RETAIII TIIIS COPY FOR YOUR RECORD

Titular de. la tarjeta reconoce el recibo de productosy / o servlclo en la cantidad de total oostrado aqui eny se,cooprouete a. real izar Ia obl igaciones e"tabiuciaisen el tltutar de la tarieta de acuerdo.con el enisor.

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GUAXNABO GNB PR 00968

#789608800 Receipt # 518491

San Patr icio C0186U 338716033309

B/21/2018

PAY}4ENE RECEI1MD

Check No.: x75BB 37.36

SIGNATURE NOT REQLIIRED

A!,T. PAID 37.36

THANK YOU

RETAIII 1T1S COPY FOR YOUB RECORD.

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GUAYNABO GiNB PR 00968

# 789609856 Receipt #

San Patr icio C01B6U

8/2r/2018

518488

39871 6033309

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PAY}4ENT RECETVED

Check No.: x758930. BB

SIGNATURE NOT REQUIRED

AMT. PAID 30. 88

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BEIAII THIS COPY FOR YOU& BECO&D

Titular de. la tarjeta reconoce el recibo de productosy / o servicio e! la cantidad a, toiii-rorirlaJ-Jo,li".,y se,cooprooete a realizar la obl ieaciones establ;cid;;en el iitular de ta tarjeta de acuirdo;;;;i-;;i;;;:"

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GUA,YNABO GNB PR 00968

#710702800 Receipt # 518486

SanPatricio CO1B6U 398216033309

8/21/2018

PAY}IENT RICEIVED

Check No.: *7590 125.96

SIGNATURE NOT REQUIRED

PAIDAli{T 125 .96

T}IANK YOU

BE1AIN 1IIIS COPY FOR YOUR NECORD

Titular de, la tarjeta recoaoce.el recibo de productosy / o servicio en ta cantidad a, totii-ro.irlaJ-",i,]i".,y se.coDproDete a real izar laen e i t i iu rii'ie- r i-iiiili"'i""ll,l::::"::; :i,Ell::l*.*** CUSTOrvff,tR COpy *** N)(Jl

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GUAYNABO GNB PR 00968

#789610L22 Receipt # 518484

San Patr icio C0186U 33871603330S

8/2t/20t8

PAYMENE RECEII'ED

Check No.: x7591 36. 53

S]'JNATURE NOT REQUIP.ED

AI1,IT. PAID 36.53

E}IAI.IK YOU

IE1AIN IEIS COPY FOR YOUR BDCORD

Titular de la tar.ieta recoooce e.l recibo de productosy / o servicio en la cantidad de total mostrado agui eoy se coopromete a realizar la obligaciones establecidasen el titular de la tarjeta de acuerdo con el enisor,

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GUACNABO GNB PR 00958

#783609038 ReceiPt # 518483

San patr icio Cg1BBU 3SB?1 6033303

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PAYI4ENT RECEIVED

Check No. | *7592 7 4.05

Al[T. PAID

SIGNATURE NOT REQUIRED

74.05

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Titular de la tarieta reconoce el recibo de productos

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GUAYNABO GNB PR 00968

#?72223526 Receipt #

San Patr i c io C0186U

B/21/2018

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39871 603330S

PAYMENT RECEIVED

Check No.: x7593

SIGNATURE NOT REQTIIREO

A}llT. PAID 1r.23

IIHAbIK YOU

RETAI}I IEIS COPY POB YOUB RECORD

Titular de la tarieta reconoce el recibo de productosy / o servicio en la cantidad de total nostrado aqui eny se conprooete a realizal la obligaciones establecidaseo el titular de la tarieta de acuerdo con el enisor.

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GUAYNABO GNB PR 00968

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San Patr icio CO186U 398716033309

B/21/ZOLB

PAYI4ENT RECEIVED

Check No.: *7594 73.55

SIGNATURE NOT REQLIIRED

AMT. PAID/J.)5

IIIHANK YOU

BETAIN TIIIS COPY FOB YOUR RECORD

Titular de la tarjeta reconoce el recibo de productos

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GUA,YNABO GNB PR 00968

#788685130 Receipt # 518428

San Patr icio C0lBbU 394716033309

B/2t/2018

PAYMENT RECEIVED

Check No.: x7595 126. 51

SIGNATIJRE NOT REQIJIRED

Atr,{T. PAID L26 .5L

trI{A}iK YOU

REIAIN l[is COPY 8ON TOIIR BECORD

Titular de. la tarieta reconoce el recibo de productosy I o seryicio en la caatidad de total mosirido-iqui-eny se.cooprooete a tealizar la obligaciones establecidasen el titular de la tarjeia de acuirdo a;;;l;;i;;;.--

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Net Check

PRODUCT DLM145 USE WTH 31564 ENVELOPE

$5S0.29Pay Period BeginningAug 16,2018

Pay Period Endinl Aug 31,2018

Total

Check Number7596Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Check Date 8128118

Weeks in Pay Perio, 2

PNINIED IN U.S,A.

628.36

@wF37DB4 SIKDKO3 04l18/2018 23:33 -12-

urrraorro,ffi

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. ooerEnr'ro

. ROSA IMERCADO-ORT|Z i .. i

7596

This Checl628.36-38.96

.9,1 1

Year to Total628.36Gross

Soc SeclVledicareSDI

Salary:.1-

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Net Check

PRODUCT DLM145 USE WTH 91564 ENVELOPE

$580.29Pay Period Beginninl Aug 16,2018

Pay Period Ending Aug 3'1, 2018

Total

Check Number7597Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Check Date 8128118

Weeks in Pay Perio, 2

PBINTED IN U,S,A.

628.36

@F37DB4

hilitr

uru,aorrorlHSfiSIKOK)3 04/18/2018 23;33 -10-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R!qO,

KEYLAW. MUNIIZ-DEL RIO I

GrossSoc SeclVledicareSDI

lNC. ooerenNo 7 597

This Checl628.36:38.96

-9.11

Year to Dat,10,053.76

-623.36-145.76

.20.77

SalaryTotal628.36

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$580.29Pay Period BeginninlAug 16, 2018

Pay Period Endinl Aug 31,2018

V

Net Check:

PFIODUCT DLM145 USE W|TH 91564 ENVELOPECheck Number7598

Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

Check Date 8/28/18

Weeks in Pay Perio, 2

PRINTED IN U.S,A.

628.36

5 181307901SIKDKo3 04/18/2018 23:33 -8.

Total

@F37DB4

ri+rjrt!i,+ilsr!,UM

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coerenNo

HECTOR VAZQUEZ-NATER

This Checl

-nployee lD GOB-259Social Sec ; x>cx->c<-S366

7s98

GrossSoc SeclVledicareSDI

Salarv628.36-38.96

-9.1'l

Year to Dat,10,053.76

-623.36.145.76

-20.77

Total628:36

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Net Check:

PRODUCI DLI\4145 USE WITH 91564 ENVELOPE

$692.62Pay Period BeginninlAug 16, 20'18

Pay Period Endinl Aug 31, 2018

Total

Check Number7599Deluxe Corporation'l-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop

Check Date 8128118

Weeks in Pay Perio' 2

PRINTED IN U.S.A,

750.00

.)[r4It!$.H

srercozgor lll$IF37DB4 STKDKO3 04/r\/2OtB 23:33 -6-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO ltqO, lNC. coerrnNo

ANA M. OYOLA VpZQUEZ

This Checl750.00-46.50-10.88

t,

-,nployee lD GOB-306' Socia! Sec i xn<-u-7757

7599

GrossSoc SeclVledicareSDI

Year to Dat,12,000.00

-7 44.00-174.08-2076

SalaryTotal750.00

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Net Check:

PRODUCT DLN/1145 USE WTH 9i564 ENVELOPE

$903.08Pay Period BeginninlAug 16, 2018

Pay Period Endinl Aug 31, 2018

Total

Check Number7600Deluxe CorpoEtion'1-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop

Check Date 8128118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINTED IN U.S.A.

'1,000.00

518r307901STKDKO3 04/18/2018 23;33 -4-

@F37DB4

tiili I

[:trt;tffi,1

TEEN CHALLENGE De pUERTO RI-QO, INC. ooerEnNo'1

JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

This Checl Year to Dat16, OO0.0o, -992.00

-232,00-326,72' -20,70

7600

Salary

.nployee lE GOB-318Social Sec i xrc<->c<-7634

Total1,000.001,000.00

-62.00-14.50-20.42

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v

PBODUCT DLM,I45 USE WTTH 91564 ENVELOPECheck Numbe7601

Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop

Check Date 8128118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINTED IN U.S.A,

1,000.00

6072885701STKDKo3 08/06/2018 09:06 -202-

Net Check: $893.49Pay Period Beginninl Aug 16, 2018

Pay Period Endinl Aug 31,2018

@8C1255

hH:ffiI

-mployee lD

Social Sec r

GOB.326x>c<-x<-09'19

7601TEEN

:1.

Total

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IEEI'"3f"hl#?B f"i'YE,[JB RIco' I Nt\-/

SECRETARIo DE nAcreruoe cnJrvrro"r, 3978Check Date: Aug28,201g

Check Amount $26.S4

397 8

Item to be Paid - Description,,-"Diseou Taken Amount Paid

CONTR SOBRE TNGRESOS 08t15t2018RETENI DOS ALBERGUE 08/30/1 8 \

'i

il;itiEili:A i:\:ri

13.27

12, )7

1 602IEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. coetenNo

SECRETARIO DE HACIENDA -./FCheck Number:, Check Date:

37 889INC. OFICINA ADMINISTRATIVA

DE HACIENDASEC

Item to be Paid - Description

Check Number: 37889Check Date: Aug 28,2018

Check Amount $754.74Discount faken Amount Paid

377.37

377.37

CONTR SOBRE INGRESOS O8/15/18

RETENIDOS ADM 08/30/18 g.*

UgCtr']ft-e,

Pago

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be Paid -

$96.26

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7603TEEN CHALI-ENGE DE PUERTO RICO, lNC. eoerenNo

SECRETARIO DE HACIENDA

Item to be Paid - Description

CONTR SERV PRESTADOS 0811512018

RETENIDOS GOBIERNO

Paid

567.00

Check Number: 7603Check Date: Aug 28,2018

Check Amount $567.00

-i, : .' ',, .i : ili;i(.]1.

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COPIAS DE CHEQUES

)ulio a Septiembre 2018

(Continuaci6n)

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7604Cl,--K Number: 7604

Check Date: Sep 4,2018

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe CorpoEtion l -800-328-0304 or ww.deluxe.cor/shop PRINTED IN U.S.A.

6072885701STKDKO3 08/06/20i8 09:06 -196-

H'1!@trc1255

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coerenNo

Check Amount:

Discount Taken

,a'$1,395.00 "'

Amount Paid

SOR SOCORRO GONZALEZ HE}<NANDEZ

Item to be Paid -

SERVPRESTADOS 1-31 AGOSTO 2018

RETENCION -105.00/

ffi

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Dra. Sor Socorro Gonz{lez Herndndez#Lic. 7853

Factura por Servicibs PrestadosDuranteel i allt de 20!_h

Firma de Autorizaci6n de

Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.

Ll- rr7ri,*o -b i9Fecha de Autorizaci6n

a4

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)L-*( lLrDra, Sor So;r*@fufu

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Dias Laboriiealizada PacientesAtendidos

t Screening, Recetasd

a Screening, Recetas

IJ Screening, Recetas

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J) Screening, Recetasd

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TOTAL $1,500.00

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$930.00

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation'l-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. KH6072885701ms@

BC 1255 STKDKo3 08/06/2018 09:06 -194-

DRA. MARIA DE LOSA. OONZA TZ

Item to be Paid - Description

760 5C. ;k Number:

Check Date:

Check Amount:

Discount Taken Amount Paid

SERV PRESTADOS BUENA VISTA

RETENCION

5oo.oo,500.00r

-70.00

il,(ft

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Stra, Mas'64 de Eos A" Gomza*Eez

Calle 11 M-31, Bayam6n Gardens,Bayamdn PR 00957

A;

T'EEN CF{A!-LENGE EE PR, rNC.P O BOX 4273BAYAMON GARDENS STATIONSBAYAMON, PR 00958787-730-697t

FECHA: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.

POR. CONCEPTO DE: SERVIOOS PSICOLOGICOS

TEEN CNA!.LEN6E BUENA V&STA

ffieffru'&$ffi&

FECHA/FiORA DESCR.IPCION DE TAR.EAS h{ORAS TOTAI-

1 ago 18Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5

8 ago 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5

22 ago 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5

29 ago 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5

Total a Facturar t4 $50G.00

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DYa" tu€arfa de Eos A. Gemzi6Eez

Calle 11 M-31, Bayam6n Gardens,Bayam6n PR 00957

TEEru CE{ALLEruGE DE PR., r${e"P O BOX 4273BAYAMON GARDENS STATIONSBAYAMON, PR 00958787-730-697L

POR. COruCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS

TEEN AfdAL{-ENGE tsIIYAMON 7

FECHA/F!OR.A DESCR,IPCION DE TAREAS FIOR.AS TOTAL

2 ago 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso,documentaci6n

3.5

16 ago 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso,documentaci6n

3.5

23 ago 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, dlscusiones de caso,documentaci6n

3.5

30 ago 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso,documentaci6n

3.5

Total a Facturar L4 $5Ge"0G

FECHA: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.

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7606Ct

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation'l-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop PFINTED IN U.S.A.

@Etrzss

kiqr li'f'fl607288570

STKDKo3 08/06/2018 09:06 -192-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. ooarenxo

7606Sep 4, 2018

LIANIS G FERREIRA MORALES

/Check Amount $930.00 "/

Paid

SERV PRESTADOS 1-31 AGOSTO 2018

RETENCION

l,OOO.OO/

:70.00

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t iamis G. F'erreira MoraEes

Urb. Eduardo J. Saldafla

Calle Las Marias D48

Carolina PR 00983

A; TEFII{ CE{ALX,EP{GE DE FR,INC

P() BOX 4273

BAYAMON QARDENS STATiONS

BAYAMON, PR 00958

787-134-6971

F'ACT{JR,A

FECHA: 1-31 DE AGOSTO 2018

F0R. CONCEPTO IIE: CONSEJERIAPROFESIONAI, E,N ADICCIONES

Sra. Ivelisse Rodriguez

Dir. Recursos Humanos

Oficina Central Teen Challenge

BAY,&MOI\ 1

Firma del Contratista

FECHA / HORA DESCzuPCION DE TAREAS I{ORAS TOTAL2/AGOSTO/18 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJEzuA

INDTVIDUAL, DISCUSION DE CASOS,DOCI-IMENTACION

14IAGOSTO/1 8 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIAINDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS,DOCUMENTACION

7:00HRS

27/AGOSTO/18 ENT'REVISTAS INICIALES, CONSEJERI"AINDIVIDUAL, TERAPIA GRUGRAL,DOCUVIENTACION

7:00HRS

28/ AGOSTO/I8 ENTREVISTAS INICIALES, CON SEJERIAINDTVIDUAL, DISCUSION DE CASOS,DOCUMENTACION

6:15I{RS

TOTAL, A FACTURAR 28:00HR.S.

$ 1,000.00

Director Centro TeenChallenge

,w

7:45HRS.

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO R|CO, tNC. coerenNo

UN IVERSAL.FINANCE INC-

Item to be paid - Description

2-15-2018 JE PAGO CTA 0300600091 3 ogt 15t201 8

Check Number: 7607Check Date: Sep 12,2018

Check Amourit $7,958.60Discount Taken Amount paid

7,958.60

j^jl,iafiiCi!T]\] C

7 607

Laura Elena Davila Morales

From:Sent:To:Subject:

Universal Group,Inc.Thursday, September 13, 20L8 L0:26 AMLaura Elena Davila MoralesPayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALENGE PR

Remiho de Pag

Saludos,

Hemos recibido un pago para la p6liza # 03006000913.

$ Nombre det asegtlrado:

ffi fecha del pago:

ffi trtrimero de confirmaci6n:

ffi Gantidad del pago:

6p rrnetoao de pago:

Duefio de la cuenta:

Compaffia:

TEEN CHALENGE PR

o911312018

1536848779543

$7958.60

Debit Account Q

TEEN CHALENGE PR

UNIVERSAL FINANGE

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Net Check:

PBODUCT DW145 USE WITH 91564 ENVELOPE

$580.29Pay Period Beginninl Sep 1, 2018

Pay Period Endinl Sep 15, 2018

Total

Check Number7608ww.deluxe.com/shop

Check Date 9/13/18Weeks in Pay Perio, 2

PRINTED IN U.S.A.

628.36

6072885701STKDKo3 08/06/2018 09:o6 -188-

Deluxe Corporation 1-800-328-0304 orABC 1255

ts"$lfi;;fri

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. coerEnNo

This Checl628.36-38.96

-9.11

7608

GrossSoc SecN/ledicareSDI

Year to Dat,10,682.12

-662,32-154.87

-20.77

Salary

-mployee lD GOB-192Social Sec i x>o<-rc<-6488

Total628.36

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Net Check:

PRODUCT DLM,145 USE WITH 915M ENVELOPE

$580.29Pay Period BeginninlSep 1,2018

Pay Peiiod Ending Sep 15, 2018

Total

Check Numbe7609M.deluxe.com/shop

Check Date 9/13/18Weeks in Pay Perio 2

PRINTED IN U,S.A.

628.36

Deluxe CorpoElion 1-800-328-0304 or ffi607288s70 l l;f,lt@

BC i255 STKDKo3 08/06/2018 09:06 -i86-

TEEN CHALI-ENGE DE PUERTO RICO, lNC. coerenNo:.^'KEYLAW MUNTZ-DEL RrO i ;::: mployee lD GOB-204

Social Sec r x>c<->c<-2409

7609

GrossSoc SecMedicareSDI

This Checl628.36-38.96

-9.11

Year to Dat,10,682.12

-662,32-154.87

-20.77

SalaryTotal628.36

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Net Check:

PRODUCT DLM145 USE WTIH S1564 ENVELOPE

$580.29Pay Period Beginninl Sep 1, 2018

Pay Period Endinl Sep 15,2018

Check Number7610Deluxe Corporation'l -800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop

Check Date 9/13/18

Weeks in Pay Perio, 2

PBINTED IN U,S.A.

628.36

6072885701STKDKo3 08/06/2018 09:06 '184-

Total

@BC r255

ffif

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coerenNo 76L0mployee lD GOB-259

.Social Sec ; x>u->u-5366

This Checl, 628.36-38.96

-9.11

GrossSoc SeclVledicareSDI

Year to Dat'10,682.12

-662.32-154.87-20.77

SalaryTotal628.36

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Net Check:

PROOUCI OLI/145 USE WTH 91564 ENVELOPE

$903.08Pay Period Beginninl Sep 1, 2018

Pay Period Endinl Sep 15,2018

Total

Check NumberT6or www.deluxe.com/shop

11

Check Date 9113118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINTEO IN U,S-A.

1,000.00

Deluxe Corporation 1 -800-328-0304

ffi8C1255

EffioozzseszorLffi!

STKDK03 08/06/2018 09:06 -182.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RlqO,lNC. cosrenNo

JORGE A. SANCHEZ BERRIOS i ] .

This Checl

7 6LL,nployee lD

Social Sec;GOB-S18xrc<->c<-7634

Year to Dat,17,000.00-1,054.00

-246.50=347.14

-20.70

Total1,000.001,000.00

-62.00-14.50-20.42

GrossSoc SeclMedicareStateSDI

Salary

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Net Check:

PRODUCT DLI'I45 USE WTH 91564 ENVELOPE

$895.79Pay Period Beginninl Sep 1, 20'18

Pay Period Endinl Sep 15, 2018

Total

Check Number7612Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or M.deluxe.com/shop

Check Date 9113118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINIED IN U,S.A.

1,000.00

@BC 1255 STKDKo3 08/06/2018 09:06 -180-

Effi607288s70 1 l;6'H

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. coerenNo

ALEXANDER SANTIAGO AFANA. ,?

7 6L2

Total1;000.00

_rnployee lD GOB-326Social Sec i xrcr->c<-09 19

This Checl1,000.00

-62.00-14.s0-27.71

Year to Dat,10,000.00

-620.00-145.00-277,14

-24.70

Salary

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TEEN CHAI-LENGE DE PUERTO R\-/), !NC. coerenNo

AUTORIDAD DE ENERGIA ELL IRICA

Item to be Paid - Description

8-23-2018 PAGO CTA8125612000 BUENA VISTA

C. r Number:Check Date:

Amount:

Taken

7613Sep 24,2018

$5,396.52

Amount Paid

5,396.52

761-3

,s4,975.13 r

'Autori{ad de Eneryia E!€ctlica - Puerto Rico , ,

FO BoX 363508 - San Juan PR 00930350-8 , :

,t.:"A rea Fi etro:787-521 3434 La iga Dista ncia.' t.e0A-$g

j =Z+aa

Pagos: 787-521-21?l,Audiolm-f{!1f#.aeepr.6tm

1

sw-,96ffi i

i

i

BffiFffi #$5 tr4

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-. :r.:-r: ,.1.1:i lr- , 'rl. :lr'..: :

['l(m+ro de

contributivas incenlivar la

RECURSOSsus

lD Localidad 8125612445

N t mero Co ntads r P.X88260

Constante 210

Garga Go-ntratada 100 kVA

% PSrdida 0

estcs Gtiefiei'maS

96.52' i

:FrGgrama de, medicidn, neta. Arjemis;iexisten,beneficios,en''la

Fecha rigf .: ,. .t:r GonsumO,pr6ximaLEctura I24sep;201S, .. , , ;::ltYUh,Lei&i, '19ff.00 ' ':! '1851.00 ; , - 21,630

Factoi dir PotenCia 0.85051 ' r r i:i a:1 , ,;', ,::. .',._r ii l

,"r:3-,ii ' *ii

::t:l,L .r.r-.1r 1:,,1-; :r;-: ::i.::'i,-:.,:

ndf , .. ,,

r l,

'i tl .:,.

Carga por Consumo Adieional por 840 kliJh x $0.028 ,, . , '

Cargo PorDemanda Por B'l kVA'-tv'ldr;{ima Rml DeliPeriodcTar#aPrctisional21,630k$ihx$00'i*9' , ' ,,,' ,. ,

Ccrnpra de Comh,ustihle 21;CI30 kbYh .x 50-1:12766 ' r, :

Ccmpra de Energia 21,030 k'flJh x $0 0,8+48 ,

;: :r':i:. lr,'

i:: i,:ii) i.li' )trjli-:.ii ' i,,i.i!:'i .ct.t ',i;ii.(" :il r ..! 1..,'

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Lectura

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RI-o--O, INC. eoelenNo

AUTORIDAD DE ACUEDUCTC

7 6L4( ;k Number:

Check Date:7614Sep 24,2018

Check Amount $13.94

to be Paid - Discount Taken Amount Paid

38-2-2018 13.94

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defurcdustse yffssmffidHkdss

Res4 27/09/2018 Recibo *t267133Cobradon: drrn00002 10:17 AH 0fic: 12

PRGO

0ficina de Servicio al Cliente R io Piedras

Ave, Ponce de Le. n Edificio l0l9

raww. acueductospr'. com

Fecha 27/09/2018ID de Deposi to 12-4-267071 -drn00002

Aic 113.l1001

de Cuenta: 000201 48-076Alc 11311001

de Cuenta: 000201 87-571

filc 11311001

de Cuenta: 00021 557-820Alc 1 1311001

de Cuenta: 00021 218-990AIc 11311001

de Cuenta: 00021725-l53

$456.22

$24.91

$55.95

$1 ,261 ,6s

SUBT0TRL: $1,812.55I|'IP0RTE T0TAL: $l,812.55

cHEouE $1 ,8r 2.65Gracias por pasar su factura

Pon favor, verifique su cuenta.Si este pago no cubre el balance vencido,

su servicio podra ser suspendido.

ffi&ffiffi

Asua y

11311

Numero

Asua g

1t311

Numero

Asua g'I 131 1

Numeno

Asua g

1 l311

Nunero

6sua sI131 1

Numero

$1 3.94

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T'EEhl CHALLENGE DE PUERTO F*Ug, lNC. eoerenno

. AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS .

Item to be Paid - Description

Ct, . NumberCheck Dater

Check Amount:

Discount Taken

761_57615Sep 24,2018

$1,261 .63

Amount Paid

8- 19-201S PAGO CTA OOO21 7251537 BUENA VISTA 1,261.63

&stsssgded demrcdruffiesyffsemes{Ekd$s

Res4 27/09/2018 Recibo *:261133Cobnador: drm00002 10:17 Al'l gfi6: 12

PAGO

0ficina de Servicirr al Cliente R io Piedras

five. Ponce de Le n Edificio i019

Wwr^r. acueduct ospr . com

Fecha 21 /09/2018ID de Deposr lo 12-4-261Q71-dnm00002

Asua y Aic 113]1001'r131

1

Numero de Cuenta: 00020148-075

Hsua c AIc 11311001

11311

Numeno de Cuenta: 00020187-571

Asua u AIc 11311001

11311

Numero de Cuenta: 00021657-820

$456.22

$1 3.94

$24 .91

Asua u AIc 11311001

11311

Numeno de

Asua s Blc11311

Numero de 00

SUBT0TAL : $l ,81?.65IMP0RTE TUTFL: $1 ,81 2.65

cHE0uE $1 ,81 2,55

Gracias Por Pagan su facturaPor favor, verifique su cuenta.

Si este pago no cubre el baiance vencido,su servicio Podna ser suspendido.

,ffi,1 ffi,

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RlqO, lNC. eoarenNo

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOE ]

7 616Cl , Number:

Check Date:7616Sep 24,2018

Check Amount $55.95

Paid - Discount T Amount Paid

PAGO CTA BAYAMON I 55.95

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,Soffioc'ilded demssd@d66yFHeemMnflHbdes

Res4 2?/09/2018 Recibo *t261133Cobrador: drn00002 10:17 AH 0fic: 12

PAGO

0ficina de Senvicio al Cliente R io Piedras

Ave, Ponce de Le n Edificio 1019

wulw, acueductospr^ . com

Fecha 2'l/09/2018ID de Deposi to 12'4-261Q71-drm00002Asua g Alc 1 131 1001

I3l lNumero de Cuenta: 00020148-0?5Asua s elc I1311001'r 131 I

Nuneno de Cuenta: 00020187-5?1

Asua s Alc I1311001

1r31rNumero de Cuenta: 00021657-820

$456.22

$13.94

$24.91

ffi@ffiffieK.. hi0.

Asua c Alc 11311001

11311

' Nrr."o de Cuental 0002121

fisua s Alc 11311001

11311

$55.95

$1 ,261 .6sNumero de Cuenta: 00021?25-153

SUBT0TAL: $l ,81 2.65I|'IP0RTE T0TAL: $1 ,81 2.55

CHESUE $1 ,81 2.65Gnacias por p693p su factura

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO prCO, lNC. coerenmo 1 6!7PRT/CLARO

Check Amount $25.25

Item to be Paid - Description Discount Taken Amount Paid

8-13-2018 PAGO CTA279-4317-871 oF|CINAADM 25.25

Check Number:Check Date:

7617Sep 24,2018

CILrro

GUAYNABO GNB PR 00968

#711400001 Receipt #

San Patr i c io C180KK

9/25/20t8

5281 80

4048:6021526

PAYMENT RECEI]ED

Check No.: x7617 25.25

SIGTIATURE NOT REQUITED

AMT. PAID

trI{ANK YOU

IE'IAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

Titular de la tarjeta reconoce el recibo de productosy / o servicio en la cantidad de tolal sostrado aqui eny se conplonete a realizar Ia obligaciones establecidasen el titular de la tarieta de acuerdo con el enisor.

*** cus:[orYrER cox)Y ***

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\-,TEEN CHALI-ENGE DE PI..,ERTO RleO, lNG. coetenNo

PRT/CLARO

Item to be Paid - Description

761_BCh--r Number:

Check Date:

Check Amount:

Discou nt Taken

7618Sep 24,2018

$71.23

Amount Paid

8- 8 BAYAMON 71.23

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968

# 719398875 ReceiPt #

San Patricio C1BEKK

9/25/2018

526r79

40483 6021526

PAY}4ENT RECEIVED

Check No.: x7618 II.Z3

SIGNATLIRE NOT F'EQIJIRED

AMT. PAID"7]-.23

trIIANK YOU

RETAiN TIIIS CI)PY FOB YOUR RECORD

Titular de la tarieta reconoce el recibo de productos,'i-.-"uiui.io en la cant idad de total nostrado aqui.eni ""-.orrroruta

a re.rl izat la obl igaciones establecidas

"n-it-iiiriut de la tarieta de acuerdo con el emisor'

*** CUStrOltff,lR COPY ***

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vTEEN 9HALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. eoerenNo

PRT/CLARO

Item to be Paid - Description

7619C, -r< Number:

Check Date:

Check Amount:

Discount Taken

7619Sep 24,2018

$161.07Amount Paid

8-7-2018 o OFICINA ADM

#71536S338 Receipt #

San Patr icio CIBBKK

9/25/20t8

CIaro

GUAYNABO GNB PR 00968

526178

40483 602 1526

PAY}4ENT RECEIVED

Check No.: x7619 161.07

SIGNATLIRE NOT REQUIRED

AMT. PAID 161. O7

tr}IA}IK YOU

RETAIN THIS COPY FOB YOUR RECOID

litular de la tarjeta reconoce el recibo de productosy / o servicio en Ia caotidad de total oostrado aqui etry se conpromete a reaiizar la obligaciones establecidasen el titular de la tarjeta de acuerdo coo el emisor'

*** CUStrOI,IER COPY ***

161.07

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vj

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, tNC. eoerenNo

PRT/CLARO

Item to be Paid - Description

1 620C ;k Number;

Check Date:

Check Amount;

Discount Taken

7620Sep 24,2018

$88.87

Amount Paid8-7-2018 PAGO CTA 730-6908-789 OFICINA ADIV

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968

#715363912 Receipt #

San Patr icio C1B6KK

9/25/20L8

PAYIIENT RECEIVED

Check No.: *7620

526t77

4048:6021526

jl

BB. 87

SIGNAIIJRE I]i]T REQUIRED

AMT. PAID 88. 87

tr}IA}IK YOU

RETAIII THIS COPY FOP YOUR RECORD

'iitular de la tarieta reconoce el recibo de Droductosy / o servicio en la cantidad de total nostrado aqui eny se cooDronete a realizar la obligaciones establecidasen el titular de la tarieta de acuerdo con el emisor,

*** cusroMER coEY ***

88.87

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO

CLARO

Item to be Paid - Description

R!CO, lNC. coarenNo 1 62tCl . Number:

Check Date:7621Sep 24,2018

Check Amount:

Discount Taken

$71.23

Amount Paid

8- 8 PAGO 708-6331 -51 3 ADM TSIONES 71.23

Claro

GUAYIi{ABO GNB PR 00958

#789609038 Receipt #

San Patr icio C186KK

9/25/201.8

526176

40483 6021526

!-PAYMENT RECEI\IED

Check No.: *7627 71.23

SIGI'ATURE NOT REQUIFSD

AMT. PA]D 71.23

E}IAI{K YOU !

RETAIII IHIS COPY FOR YOUR RECORD

Titular de la tarieta reconoce el recibo de productosy / o servicio en Ia cantidad de tolal nostrado aqui eny se conpronete a realizar la oblicacioses establecidasen el titular de la tarjeta de acuerdo con el enisor.

*** cuslorff,:R coPY ***

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vTEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC--O, lNC. coetenNo

CLARO

Item to be Paid - Description

1 622Cl,--r Number:

Check Date:

Check Amount:

Discou nt Taken

7622Sep 24, 2018

$30.88

Amount Paid

8-7-201 PAGO CTA 19 ADMISIONES

#785610122 Receipt #

San Patr icio C1B6KK

9/25/2018

GUAYNABO GNB PR 00968

Claro

526175

40483 6021526

PAYI4ENT BECEIVED

Check No. : *7622 30,88

SIGNATURE NOT REQUIRED

Al|{T. PAID 30.88

II}IAI.IK YOU

RETAI}I THIS COPY FOR YOUN RECORD

Titular de Ia tarjeta reaonoce el recibo de productosy / o servicio en la cantidad de total nostra,lo aqui eny se coopronete a real izar la obl iEaciones establecidasen el titular de la tarjeta de acuerdo con el enisor'

*** cusTol,fmR coPY ***

30.88

l

i

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\-7

TEEN GHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coetenNo

. CLARO

Item to be Paid - Description

7 623C. < Number:

Check Date:

Check Amount:

Discount Taken

7623

Sep 24,2018

$30.88

Amount Paid

PAGO CTA ADMISIONES

#789609856 Receipt #

San Patricio C1B6KK

9/25/20t8

GUAYI{ABO GNB PR 00968

30.88

Claro

526t7 4

40483 6021526

PAYMENT RECEI\TED

Check No. '. *?623 30. BB

SIGNATURE NOT REQUIRED

AMT. PAID 30.88

T}I.AI(K YOU

TE1AIN THIS COPY FOB IOUB RECORD

'litular de la tarjeta reconoce el recibo de produclosy / o servicio eo La cantidad de total lostrado aqui eny se conpronete a realizar Ia oblieaciones establecidasetr el titular de la t,arjeta de acuerdo co[ el eflisor.

*** cusTo},rmR coEY ***

9-7-2018

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TEEN C{ALLENGE DE PUERTO RlCg, lNC. eoatenruo

CLARO

\./

7 624

Item to be Paid - Description

Cl, . Number:Check Date:

Check Amount:

Discou nt Taken

7624Sep 24,2018

$126.51

Amount Paid

18 PAG O CTA 7 83-6602-7 22 CALL CENTER 126.51

GIaro

GUAYNABO GNB PR 00968

#788685130 Receipt #

San Patr ic io C186KK

9/25/2018

526173

40483 6021526

PAY&IENT RTCEIVED

Check No. : *7624 126.51

SIGNATURE NOT REQUIRED

A}[T. PAID 126,51

TIIA}IK YOU

RE'IAIN TIIIS COPY FOR YOUR RECORD

Titular de la tarjeta reconoce el recibo de Droductosy / o servicio en Ia cantidad de total oostrado aqui eny se cooproneie a realizar la obligaciones establecidasen el titular de la tarieta de acuerdo con el e[isor.

*** cusEol,m.R coPY ***

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RlcO, lNC. eoerenNo

PRT/CLARO \'/7 625

c,,Y( Number:Check Date:

Check Amount:

Discount Taken

7625Sep 24,2018

$37.36

Amount PaidItem to be Paid - Description

8-7-2018 PAGO CTA 730-7320-511 oFtCtNA ADM 37.36

CLaro

GUAYNABO GNB PR 00958

# 789608800 Receipt #

San Patr icio C1BBKK

s/25/20t8

526t72

40483 6021526

a7 lr:

PAYI{ENT RECEIVED

Check No. : *7625

SIGNATURE NC,T REQUIRED

AMT, PAID 3'7 .36

IT}IA}IK YOU

RETAIII TIIIS COPY FOR YOUB RECORD

titular de la tarieta reconoce el recibo de productosy / o servicio en la caotidad de total nostrado aqui eoy se coopronete a realizar ia oblieaciones establecidaseil el titular de la tarieta de acuerdo con el enisor.

*** cuslf,ol,fmR coE)Y ***

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\-'l

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coerenNo

, P'RT/CLARO

Item to be Paid - Description

7 626Che ,lumber:

Check Date:

Check Amount:

Discount Taken

7626Sep 24,2018

$71.23

Amount Paid

8-10-2018 PAGO CTA783-4429-864 oFtCtNAADM 71.23

dl-aro

GUAYNABO GNB PR 00968

#772223526 Receipt #

San Patr i c io C186Kl{

9/25/2018

526171

40483 602i526

PAY14ENT RECEI\IED

Check No.: x7826 tr.zJ

SIGNATi-IRE NOT F.EOI-IIRED

AMT. PAID 11.23

T}TA}IK YOU

RETAIII 1IIIS COPY FOR YOUR IECORD

Titular de la tarjeta reconoce el recibo de productosy / o servicio eo la caltidad de total nostrado aqul eoy se coopro!)ete a realizar la obligaciones establecidasen el titular de la iarieta de acuerdo con el enisor.

*** custrol@R coPY ***

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICQ, lNC. aoerenNo

PRT/CLARO

Item to be Paid - Description

7 627Che'^ Number:

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Discount Taken

7627Sep 24, 2018

$73.55

Amount Paid

8-15-201I CTA INISTERIO IGLESIAS

#756948040 ReceiPt #

San Patr icio CIBEKK

9/25/2018

PAY14ENT RECEIVED

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SIGNATURE NOT REQIJIRED

CIaro

GUAYNABO gNB PR 00968

526170

4048';6021526

73.5:

Al{T. PAlD 73.55

rH.h}TK YOU

litular de la tarieta reconoce el recito de productos,-7-i'.".oi.io en la cantidad de total oostrado aqui eny

"" coopron"t" a realizar la obligaciones establecidas

in et iitutar de la tarieta de acuerdo con el emisor'

lrr rEnauaNd aAEv ***

73.55

t

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Net Check:

PRODUCT DLM145 USE WITH S1564 ENVELOPE

$580.29Pay Period Beginninl Sep 16,2018

Pay Period Endinl Sep 30,2018

Deluxe Corporation 1-800-328-0304

Total

Check Numbe762or ww.deluxe.com/shop

Check Date 9127118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINTED IN U.S.A.

628.36

8Hffii

oozzeaszor Iffifi@BC 1255 STKDKo3 08/06/2018 09:06 -148-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. eoatenNo

ROSA IMERCADO-ORTIZ

This Checl628.36 Salary

Total628.36Gross

Soc, SecMedicareSDI

nployee lE GOB-192Social Sec ; po<-lo<-6488

7 628

Year to Dat,11,310.48

-701.28-163.98

-20.77

-38.96-9.1 'l

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$580.29Pay Period Beginning Sep 16,2018

Pay Period Endinl Sep 30,2018

nployee lE GOB-204Social Sec i x>x->cr-2409

1 629

Net Check:

PRODUCT DLM145 USE WTH 91564 ENVELOPE

Total

Check Number7629Deluxe Corporation 1 -800-328-0304 or ww.deluxe,com/shop

Check Date 9127118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINIED IN U.S.A.

628.36

FH607288570 1 l;6f€E

BC,1255 SIKDKo3 08/06/201A0906 -146.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coarenNo

KEYLA W. NNUNIZ.DEL RIO

This Checl628.36-38.96

-9.1 1

Total628.36Gross

Soc SeclVledicareSDI

Year to Dat,11,310.48

-701.28-163.98

-20.77

Salary

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Net Check:

PRODUCT DLM145 USE WTH 31564 ENVELOPE

$580.29Pay Period Beginninl Sep 16,2018

Pay Period Endinl Sep 30,2018

Total

Check Number7630Deluxe Corporation 1-800-328-0304 orww.deluxe.com/shop

Check Date 9127118

Weeks in Pay Perio, 2

PFINTED IN U.S.A.

628.36

ffi8C1255 STKDKo3 08/06/2018 09:06 -144.

6072885701HE!t@

TEEN CHALLENGE DE PUERTO HI,QO, lNC. coerenNo

HECTOR VAZQUEZ-NATER nployee lD GOB-259Social Sec r xlo<-:x-5366

This Checl Year to Dat,628.36 11,310.48,, -38.96 -701.28, -9.'11 ,,-987?

SalaryTotal628.36

7630

GrossSoc SecIVledicareSDI

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Net Check:

PEODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

$903.08Pay Period Beginninl Sep 16, 2018

Pay Period Endinl Sep 30, 2018

Total

Detuxe corporation 1-800-328-0304 or9hegls Num[81763 1

Check Date 9127118

Weeks in Pay Perio, 2

PBINTEO IN U.S.A.

1,000.00

607288s701STKDKo3 08/06/2018 09:06 .142.

@8C1255

FtffiEE

TEEN CHAL!-ENGE DE PUERTO RICO, lNC. coerenNo''''JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

Year to Dat,

7631_

Total1,000.0018,000.00

,1 ,116.00-261.00-367.56

-20.70

This Checl1,000.00

-62.00-J 4.50-20.42

GrossSoc Sec[/ledicareStateSDI

Salary

nployee lD GOB-318Social Sec i xrc<->c<-7634

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Net Check: $895.79Pay Period Beginning Sep 16, 2018

Pay Period Endinl Sep 30,2018

PRODUCI DLMl,I5 USE WTH 91564 ENVELOPE Deluxe CorpoEtion 1-800-328-0304 or Check Number763www.oetuxe.coflsnop

Total 1,000.00

2

Check Date 9127118

Weeks in Pay Perio, 2

PRINTED IN U,S.A.

@8C1255 STKDKo3 08/06/2018 09:06 .140-

ffi6072885701uf,;i

TEEN CHALLENGE DE PUERTO HICO, lNC. coerenruo:

ALEXANDER SANTIAGO AFANA .R. mployee lE GOB-326Social Sec ; xrc<->o<-O919

SalaryGrossSoc SeclMedicareStateSDI

This Checl Year to Dat,1,000.00 11,ooo.0o-62.00 682.00-14.50 -1 59.50-27.71 -304.81

-20.70

7 632

Total1,000,00

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. ooetenNo

SECRETARIO DE HACIENDA

Item to be PaiQ - De

512018

7633Check Number:

Check Date:

Check Amount:

Discou nt Taken

13

48.1 3

1i

DEPARIRHENTO UE HRCIF-NIJA REC]BI] NE PRGO

TERHINRL: 75q

CAJER0: TGC4940

02/10/2018

SSN/EIN: t,50313822 TEEN CHRLLENGE 0F P R INC

FECHA t]E PAG0: 02110/2018

CoNCEPT0 : RETENLI0N PRTR0NAL ttl10 :201 9

T0TRL PAGRD0: $l ,088.72

INSTRUI1ENTOS DE PftGO:

CHEQUES PERSONRLES 1,088.12

F0T0C0PIE: PIERIIE LEGIBILI[fD

REDiBC: 1 8215086002{4

C0LECTURIR: 85

i2:53 PH

7633Sep27,2018

CONTR SOBRE

RETENTDOS 09/30/2018

\.i

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, lNC. coetenNo

SECRETARIO DE HACIENDA

1634Number: 7634

Sep 27,2018

DEPRRTRHENTO DE HRCIENOR RECIBO I]E PRG[]

TERI'lINFL: 751

CRJER0: TGC4940

02/10/2018

REClB0: 1 6275086002{7

COLEI]TUR1fi; 85

l2:57 Pl.l

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHRLLENGE 0F P R INC

FECHR DE PAG1: 02/10/2018

1.,,

CONCEPT0: RETENIDA CUP0N (480:AS0:2018

TOIRL PHGRDO: $245,00

INSTRUI'IENTOS DE PAGO:

CHEQUES PERSONRLES 245.00

FOT0COPIE: PlERDE L.EGIBILIDR0

Check Date:

$245.00

I

I

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PFODUCT DLI!1 1 45 USE WITH S1 564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or ww.deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. F,1[607288570r lif,'l@

9c1255 STKDKo3 08/06/2018 09:06 -134-

C,.,;k Number:Check Date:

76357635Oct 1; 2018

Check Amount: $e30.00

Amount PaidItem to be

1-30 SEPTIEI\NBRE 20.18 BAYAMON 500.00

500.00

-70.00

SERV PRESTADOS BUENA VISTA:

RETENCION

W

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Dra, Maria de los A" GonzSlez

Calle 11 M-31, Bayam6n Gardens,Bayam6n PR 00957

A:

TEEN CHALLENGE DE P& INC.P O BOX 4273BAYAMON GARDENS STATIONSBAYAMON, PR 00958787-730-697t

weffiwww&

FECHA: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS

TEEN CHALLENGE BAYAMON 7

FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAR.EAS TIORAS TOTAT

13 sept 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso,documentaci6n

5

20 sept 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso,documentaci6n

5

27 sept 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso,documentaci6n

4

Total a Facturar L4 $s00.00

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Dra" Maria de los A, Gonzillez

Calle 11 M-31, Bayam6n Gardens,Bayam6n PR 00957

A:

TEEN CF|ALI-ENGE DE PR,INC.P O BOX 4273

BAYAMON GARDENS STATIONS

BAYAMON, PR 00958787-730-697L

ffieffiw&Lwtu

FECHA: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS

TEEN CHALLENGE BUENA VISTA

FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS HORAS TOTAL

12 sept 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 4.5

19 sept 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 5

25 sept 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 4.5

Total a Facturar I4 $s00.oCI

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PAGOS DE BENEFICIOSMARGINALES

MEDIANTETRANSFERENCIA

ELECTR6NICA

]ulio a Septiembre 20L8

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TAXPAYER NATIE: TEEN CHALLENGE DE PUE: ', J RICO INC

\-'l

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REtullNlDER; RENIEIIBER TO F1LE ALL RETURIIS WHEN Dl"iEl

TIN: xxxxx3822

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Paymeni Snforrnation Intei'ed Data

Taxpayer EIN rcxxx3822

Tax Form 941 Employers Federal Tax

Tax Type Federal Tax Deposit

Tax Period 03/2018

Payment Amount $3,304.20

Settlement Date 1010112018

Account Number pcoc<x3602

Account Type CHECKING

Routing Number 021502341

Bank Name BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO

?t ro

https://www.eftps.gov/eftps/payments/payment-confirmation-flow?execution=e2s3111

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QUINCENA: 913012018

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0503It,IED

0240-060240-07STATE

0240-o2SS A/P

SULER0504

DESEIVIP.SDI

0506

SINOT OTROS lPaga neta

3.40%0240-04 0508-02

SINOTA/P SEG.OBRERO EII'IP

ADMINISTRATIVO 17,260.64 1,070.16

60BTERNO 3,885.08 240.88

DONATTVO LEGTSLATTV 628.36 38.96

ALBERGUE 45O.OO 27.90

HUD-BAYAMON

250.30

56.33

9.11

6.53

597.59

48.13

13.27

15,122.89

3,539.74

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402.30

2,640.92

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96.14

68.86

27.603.00 216.70 6.00 586.86

132.09

21.36

15.30

17

E

1

1

SUBTOTAL ]reEilI@r-rq@I@ (

(

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TAXPAYER NAME: TEEN CHAr ENGE DE PUERTO zuCO INC TIN: xxxv 1822

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Fayrnent Imformration

Taxpayer EtrFl

Tax Formr

Tax Tlpe

Tax Feriod

Faymemt A.rnoumt

Settlement Date

A.ccount Number

Account TlpeR.outingNumber

tsank l{arne

Emtered Data

xxxxx3822

941 Employers Federal Tax

Federal Tax Deposit

Q3/2018

$2,897.64

09/1712018

xxxxxx3602

CI{ECKING

021s02341

BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO

Qf,s

fi le:///C:/Users/motero/Downloads/lRS%2009-1 5-'1 8. htm 111

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QUINGENA: 9115120'lB0240.06a240-a7STATE

0506 SULER0504

3.40%0508-02SDI 0240-02 0240-040501

SALARIO0503s.s.

0503UIED SINOT OTROS EIup.

ADMINISTRATIVO

GOBIERNO

DONATIVO LEGISLATIV

ALBERGUE

HUD-BAYAMON

SUBTOTAL

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628.36

450.00

240.88

38.96

27.90

56.33

9.11

6.53

48.13

13.27

neta

3,539.74

580.29

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594.42

96.14

68.86

132.09

21.36

15.30

5

(

,il\

163.00 216.70 27.60 6.00

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i' ,:,'l

ffiffi*p-pgg--r:.:-'

TAXPAYER ilIAIViE : TEEN CHALLENGE DE PUERTORICO INC

TIN : xxxxx3822

De posit eonfirrnati o ri

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Taxpayen Elt'l

I ax l-orm

Tax Type

$2,997.10Fayrnent Amousrt

Account Nurnber

R,outing Numben 021502341

xxxxx3822

xxxxxx3602

lQ3/2018 ,r ,1, ",

941 EmployOrs Federal Tax

Federal Tax Deposit

B {su

EFT 270864333862572

08/31/20'18

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I

,,ffiffi-

TAXPAYER NAME I.TEEN CHALLENGE DE PUERTORICO INC

TIN : xxxxx3822

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Taxpayer EIN

Tax Form

Tax Type

Tax Period

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Account Type

Routing Number

Bank Name

vtttt3822

94'l Employers Federal Tax

Federal Tax Deposit

Q3/2018

$25.42

09t04t2018

xxxxxx3602

CHECKING

021502341

BANCO SANTANDER DE RICO

,\P

r, c'' @tr/q 10"r0 +

10"30 +

2"41 +

2,41 +

25 " 42 x,

\ (

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nfl-fl QUINCENA:

050'lSALARTO

I

8t30t2018

0503S.S.

0240-02SS A/P

SULER0504

DESEMP0503MED

0240-060240-07STATE

SDI0506

SINOT OTROS lPaga neta

3.40%0240-04 0508-02

SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.

ADIVIINISTRATIVO

GOBIERNO

DONATIVO LEGISLATIV

ALBERGUE

HUD.BAYAMON

SUBTOTAL

14,503.29

4,635.08

628.36

450.00

899.21

287.35

38.96

27.90

210.32

67.21

9.11

6.53

377.37

48.13

13.27

216.70 12,796.04

4,230.06

580.29

401.26

2,219.06

709.18

96.14

68.86

39.003.65

2.30

1.04

7.30 493.11 17

4.60 157.59 6

21.36 1

2.08 15.30 1

1 293. $ 687.37 2sI[l[@II[[[[[llriliT'r.EYzilrw@

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.,I

!ffi%nf;ffi'

TAXPAYER NAME : TEEN CHALLENGE DE PUERTORICO INC

TIN : xxxxx3822

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Tax Type

Tax Period

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Account Type

Routing Number

Bank Name

v,xxxx3822

941 Employers Federal Tax

Federal Tax Deposit

Q3/2018

$s,022.s2

0811612018

xrc<xxx3602

CHECKING

021502341

BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO

B\,t

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I. *nr': 5r'

4 nY;

"i{xullii QUINCENA: 811512018

0240-06 05060501 0503 0503 0240-07 sDr

sul_ER 3.40%0240-02 0504 0240-04 0508-02

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GOBTERNO 4,635.06 287.38 67.21 48.13 3.7',1 - 4,2A.65 709.18 - 7-42 157.59 6

ooNATrvO LlclsLATl\, 628.36 38.S6 9.11 - 0.47 - 579,82 96,14 ' 0.94 21.36 'l

ALBER6UE 450.00 27.50 6.53 13.27 1.04 , 401.26 68.86 - 2.08 15.30 1

iIJD.BAYAMON

SUBTOTAL

SERV. PROF.

SERV. GOB.

INCENTIVOS

S/PROF. HUD ARE.

S/PROF. HUD BAY.

S/PROF. HUD B.V.

s/P PROF. ALB.

CONTRATISTAS

4,179.008,100.007,881 .1 0

266.28567.00

3,912.727,533.007,881.10

J

29

0n

1 75 $ 693.02 25

175.00

(

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TAXPAYER NAME: TEEN CHALLENGE DE PUERTORICO INC

TIN : xxxxx3822

Deposit Gorefirmation

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Taxpayer EIN

Tax Form

Tax Type

Tax Period

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Settlement Date

Account Number

Account Type

Routing Number

Bank Name

xxxxx3822

941 Employers Federal Tax

Federal Tax Deposit

Q3/2018

$3,022.52

0713012018

xxxxxx3602

CHECKING

021502341

BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO

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4{\ QUINCENA: 713012018

0501SALARTO

I

0503s.s.

0503MED

0240-060240-07STATE

SDI0506

SINOT OTROS lPaga neta0240-02SS A/P

SUI_ER0504

DESEMP

3.40%0240-04 0508-02

SINOT A/P SEG. OBRERO EMP

ADMINISTRATIVO

GOBIERNO

DONATIVO LEGISLATIV

ALBERGUE

HUD-BAYAMON

SUBTOTAL

13,019.44

6,285.08

628.36

450.00

807.21

389.68

38.96

27.90

188.80

91 .14

9.11

6.53

340.87

84.63

13.27

12.38

7.92

1.45

1.04

216.70

1,992.02

961.64

96.14

68.86

24.76

15.84

2.90

2.08

1 1 ,670.18

5,495.01

578.84

401.26

442.66 15

213.69 I

21.36 1

15.30 1

(

(

$ 693.02 2s

52.50

30.00

2.64

7.50

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1l t5

Taxpayer EIN

Tax Form

Tax Type

Tax Period

Payment Amount

Settlement Date

Account Number

Account Type

Routing Number

Bank Name

xxxxx3822

941 Employers Federal Tax

Federal Tax Deposit

03/2018

$3,022.52

0711612018

xxxxxx3602

CHECKING

021502341

BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO

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ADMINISTRATIVO

GOBIERNO

DONATIVO LEGISLATIV

ALBERGU E

HUD-BAYAMON

SUBTOTAL

QUINCENA: 7115120180240-06 0506 sut_ER 3.4v/o

0501 0503 0503 0240-07 sDl 0240-02 0504 0240-04 0508-02SALAR|O I S.S. MED STATE SINOT OTROS lPasa neta SS A/P DESEMP. SiNOT A/P SEG. OBRERO EMP.

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6,28s.08 389.68 91.14 84.63 8.15 216.70 5,494.78 961.64 37.92 16.30 213.69 I

628.36 38.96 9.11 - 1.45 - 578.84 96.14 2.64 2.90 21.36 1

450.00 27 .90 6.53 13.27 1 .O4 - 401 .26 68.86 1 3.50 2.08 15.30 1

(

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45.32 $ 693.02 24I@ IrcA

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ESTADOS DE CUENTA

(Incluye los cheques ]ulio aSeptiernbre 2018

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io

ESTADO DE CUENTA

TEEN CHALLENGE DE PR INC.GOBIERNOPO BOX 4273BAYAI/ON PR 00958-1273

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 o 1-800-726-8263 | PYMES: 787-777-4100

P6gina 1

N0mero de cuenta 3XXXXX6231Desde 29 Jun 20{8Hasta 31 Jul 2018

3

& S*rrtander

Total de dep6sitos en el BancoTotal de pr6stamos en el Banco

$2,329.75$0.00

Convierta su estado de cuenta en energia . Solicitelo electr5nicamente por

Santandernet eBanking. Refi6rase al Acuerdo Estados de Cuenta Electr6nico.

TODO NEGOCIOS EFECTIVO

Balance inicialDep6sitos y otros cr6ditosCheques pagados y otros retirosBalance final

Nimero de cuenta 3XXXXX6231

J

40

$ 20,688.49+ 14,000.00- 32,358.74$--------- 2JZs=5

lnformaci6n de intereses

lntereses ganados $ 0.00 basado en un perlodo de 32 DiasCon una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 %.

Resumen de cr6ditos

Fecha Descripci6n

06t2906t2906t290710207t0307t0507t0907t1007t1207t1307t13

07t160711707t17

07t180712007t2307t2507t2607t26

07t2707t31

Balance Cobrado -Bal. Compens.Tasa de int. nominalBalance Cobrado -Balance Cobrado -

0726181BalanceBalance

Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -INTER. TRANS: 300401071318093'156Balance Cobrado -Balance Cobrado -INTER. TRANS: 30040'l07171 81 3091 0Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -INTER. TRANS: 300401

0

20,6980.00

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18,32814,40113,25412,58811,70110,3064,115

3602

3,2212,585

3602

2,3681,7891,3971,2487,248

3602

3,2192,332

50945CobradoCobrado

Cantidad

4,000.00

4,000.00

6,000.00

Resumen de cheques pagados

Nimero deCheque

75227525-753075327534

Cantidad

887.00578.84216.70169.26930.00

CantidadDiaPagado

Diapagado

NImero deCheque

07t020710207t0507t0907/05

75237529-753175337535

07t0307to207t0907t1207t03

PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589

578.84893.49497.00

1,395.001,674.00

Miembro FDIC

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& S*rtander

TEEN CHALLENGE DE PR INC P;iginaNumero de cuentaDesdeHasta

23XXXXX623129 Jun 201831 Jul 20'18

Resumen de cheques pagados

Ntlmero deCheque

DiapagadoCantidad

7536 1,674.00 07t037538 7,958.60 07t137541 578.84 071207543 578.84 07t137545 692.62 07t137547 893.49 07t167549 2,543.20 07t177551 1,096.06 071177553 25.29 07t237s55 126.02 071237557 3.38 071237560- 578.84 071277562 382.30 07t277564 903.08 07 t27

* Indica un cambio en la secuencia del n(mero de cheque en el esl

Nimero deCheque

Cantidad

887.00148.48578.84382.07903.08216.70

38.2555.9571.29

166.51887.00578.84692.62893.49

DiaPagado

75377540"754275447546754875507552755475567558756175637565

0711007t2507t1307t1307t1707t18071170711707t230712307131071270712707127

ado

Resumen de d6bitos

Fecha Descripci6n

07t02

07t31

IVU BANK CHARGECARGO POR TRANSACCIONES/CHARGE BY TRANSACTIONS: 20'18-06-29CHG FOR OOOT CKS IN EXCESS

Cantidad

1.13

2.80

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha Balance

07t0207t0307t0507/0907t1007t12

18,328.0314,401.'.!913,254.4912,588.2311 ,701.2310,306.23

4,115.263,221.772,585.232,368.531,789.69

Fecha

07t1307t1607t1707t1807t20

Balance Fecha

07t2307t2507t2607t2707t31

Balance

't,397.201,248.727,248.723,219.552,329.75

Resumen de cargos porsobregiro y efectos devueltos:Total del periodo

Total de intereses por sobregiroTotal de cargos diarios por sobregiroTotal de cargos por efectos pagadosTotal de cargos por efectos devueltos

$0.00

$0.00$0.00

$0.00

Total acumuladodurante el afro 201 8

$0.00

$0.00$0.00

$0.00

PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 IVliembro FDIC

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& s*otander ESTADO DE CUENTA 3XXXXX556231

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otrosefectos procesados en este estado.

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ESTADO DE CUENTA 3XXXXX556231

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otrosefectos procesados en este estado.

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Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otrosefectos procesados en este estado.

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Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otrosefectos procesados en este estado.

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Total de dep6sitos en el BancoTotal de pr6stamos en el Banco

$1,362.67$0.00

Convierta su estado de cuenta en energia . Solicitelo electr6nicamente por

Santandemet eBanking. Refi6rase al Acuerdo Estados de Guenta Electr6nico

TODO NEGOCIOS EFECTIVO

Balance inicialDep6sitos y otros creditosCheques pagados y otros retirosBalance final

N(mero de cuenta 3XXXXX623{

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lnformaci6n de intereses

lntereses ganados $ 0.00 basado en un periodo de 31 Dias.Con una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 %.

Resumen de cr6ditos

Fecha Descripci6n

07t3107t3107t3108i0108t0208t02

0B/0308/0608/06

08/0908/'t 0o811408114

08/1 508/1608/1 6

08t1708t2108t21

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08/31

Balance Cobrado - 2,332Bal. Compens. 0.00Tasa de iht. nominal 0.000 %

1,7504,533

3602

Balance Cobrado -Balance Cobrado -INTER. TRANS:300401080218'104831Balance Cobrado - 2,393Balance Cobrado - 3,393INTER. TRANS: 300401 360208061 8093005Balance Cobrado - 1,402Balance Cobrado - 472Balance Cobrado - 4,472INTER. TRANS: 300401 3602081418144106Balance Cobrado -Balance Cobrado -INTER. TRANS:30040108161 8091 304Balance Cobrado - 258Balance Cobrado - 951INTER. TRANS: 300401 36020821 18094957Balance Cobrado - 16Balance Cobrado - 1,946INTER. TRANS: 300401 3602083018091416Balance Cobrado - 1,366

2,296838

3602

Cantidad

3,000.00

1,000.00

4,000.00

8,000.00

7,000.00

5,000.00

Resumen de cheques pagados

Nfmero deCheque

75397566-

Cantidad

668.67216.70

Diapagado

Nlimero deCheque Cantidad

578.84169.26

Dia

08/0308/02

7559-7567

Pagado

08/010B/09

Miembro FDICPO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 o 1-800-726-8263 | PYMES: 787-777-4100

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DesdeHasta

Resumen de cheques pagados

Nfimero deCheque

Cantidad Diapagado

Nfmero deCheque

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CantidadDiaPagado

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* lndica un cambio en la secuencia del numero de cheque en el esl

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930.00579.82579.82903.08

7,985.6013.9455.9571.23

168.2730.8836.5371 .23

126.51580.29903.08

08/0308/0308t1708/1608/1 508/1608t2108t2108t2308t2308t2308t2308/23oBt2308/3108/30

ado

Resumen de d6bitos

Fecha Descripci6n

08/01 IVU BANK CHARGECARGO POR TRANSACCION ES/CHARGE BY TRANSACTI ONS: 201 8-07-3 1

08i31 CHG FOR OOO9 CKS IN EXCESS

Cantidad

0.32

3.60

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha Balance

0B/0108t0208/0308/060B/09

1,750.594,533.892,393.773,393.771,402.51

08/'1008t1408/'1508/1 608117

Fecha Balance

472.514,472.512,296.99

838.08258.26

Fecha

08121081230B/3008/31

Balance

951.6116.04

1,946.561,362.67

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:Total del periodo

Total de intereses por sobregiroTotal de cargos diarios por sobregiroTotal de cargos por efectos pagadosTotal de cargos por efectos devueltos

$0.00$0.00$0.00$0.00

$0.00

$0.00$0.00$0.00

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ESTADO DE CUENTA 3XXXXX556231

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otrosefectos procesados en este estado.

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Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otrosefectos procesados en este estado.

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PO BOX 4273 DesdeHastaBAYAMON PR 00958.1273

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 6 1-800-726-8263 | PYMES: 787-777-4100

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Total de dep6sitos en el BancoTotal de pr6stamos en el Banco

$8,124.4'.1$0.00

Convierta su estado de cuenta en energia . Solicitelo electr6nicamente por

Santandemet eBanking. Refi6rase al Acuerdo Estados de Cuenta Electr6nico.

TODO NEGOCIOS EFECTIVO

Balance inicialDep6sitos y otros cr6ditosCheques pagados y otros retirosBalance final

Numero de cuenta 3XXXXX6231

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31,000.0024,238.26

lnformaci6n de intereses

lntereses ganados $ 0.00 basado en un periodo de 28 Dias.Con una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 o/0.

Resumen de cr6ditos

Fecha Descripci6n

08/31 Balance Cobrado - 1,36608/31 Bal. Compens. 0.0008/31 Tasa de int. nominal 0.000 %09/04 Balance Cobrado - 4,86209/04 INTER. TRANS:3004013602

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Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -INTER. TRANS: 3004010912't8105234Balance Cobrado -INTER. TRANS: 300401091318143228Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -INTER. TRANS: 3004010924181s',t92',1Balance Cobrado -Balance Cobrado -INTER. TRANS: 30040109271 81 50046Balance Cobrado -

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8,124

Cantidad

3,500.00

8,000.00

3,500.00

8,000.00

8,000.00

Resumen de cheques pagados

N0mero deCheque Cantidad

Diapagado

N0mero deCheque Cantidad Dia

Pagado

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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589

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Miembro FDIC

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Resumen de cheques pagados

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Cantidad

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DiaPagado

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Resumen de d6bitos

Fecha Descripci6n

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Cantidad

0.42

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha Balance

09/0409/0509/0609/1 0

4,862.254,281.961,956.96

363.70

Fecha

09t1209/1 30911409t21

Balance

8,363.7011,863.70

945.65365.36

Fecha

09t2409t250912709/28

Balance

8,365.362,968.84

10,180.788,124.41

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:Total del periodo

Total de intereses por sobregiroTotal de cargos diarios por sobregiroTotal de cargos por efectos pagadosTotal de cargos por efectos devueltos

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$0.00

$0.00

Total acumuladodurante el afro 2018

$0.00$0.00

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Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otrosefectos procesados en este estado.

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Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otrosefectos procesados en este estado.

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Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otrosefectos procesados en este estado.

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