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foto in copertina di Daniele Bernabei

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La Giunta Comunale

Giovanni Malpezzi, Sindaco di Faenza

Massimo Isola - Vice Sindaco e Assessore cultura, istruzione, università / alta formazione, musei ed istituti culturali, ceramica e turismo, gemellaggi.

Antonio Bandini - Assessore politiche sociali, casa, rapporti Acer, rapporti con l’associazionismo ed il volontariato sociale, partecipazione e rapporti con gli

organismi consultivi di quartiere, integrazione e rapporti con la Consulta per gli stranieri.

Maria Chiara Campodoni - Assessore sport, politiche giovanili e servizio civile, servizi all’infanzia, attività del tempo libero, pari opportunità, pace e diritti civili.

Matteo Mammini - Assessore urbanistica e politiche territoriali, edilizia privata.

Roberto Savini - Assessore politiche agricole, ambiente e igiene pubblica, mobilità pubblica, personale, politiche europee.

Gaspare Minzoni - Assessore attività economiche, formazione professionale, lavoro, rapporti con aziende partecipate.

Claudia Zivieri - Assessore lavori pubblici, bilancio, patrimonio, protezione civile, traffico e viabilità.

Il Consiglio Comunale

PD

Luca de Tollis, Angela Scardovi, Roberto Pasi, Ilaria Visani, Simona Sangiorgi, Patrizia Ercolani, Francesco Antonio Lasi, Antonella Baccarini, Manuela Rontini,

Francesco Ziccardi, Fabrizio Fastelli, Roberto Damiani, Randi Maurizio, Nevia Fabbri, Pierino Montanari

Con Malpezzi Insieme per cambiare

Domizio Piroddi, Andrea Baldisserri

Per riavere Faenza

Claudia Berdondini

Io Faentino

Alessio Grillini, Francesco Villa

Lega Nord- indipendenti

Alvise Albonetti, Ivo Facchini, Giancarlo Minardi, Stefano Fantinelli, Mauro Monti

Fatti Sentire

Maurizio Montanari, Vincenzo Barnabè

La Tua Faenza

Gilberto Bucci

Forza Italia - Centro destra italiano

Raffaella Ridolfi, Jorick Bernardi

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INDICE

PARTE 1 ENTRATA Pag. 1

PARTE 2 SPESA Pag. 27

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER INTERVENTO Pag. 57

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTO Pag. 67

RIEPILOGO SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI PER INTERVENTO Pag. 75

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Pag. 77

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E

INTERNAZIONALI Pag. 78

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Pag. 79

RISULTATI DIFFERENZIALI Pag. 80

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PARTE 1

_____

Entrata

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA

Risorsa

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 612.399,00 3.563.940,06 4.176.339,06 ==========================================================================================

DI CUI: FPV CORRENTE 1.740.324,33 1.740.324,33 FPV INVESTIMENTI 2.436.014,73 2.436.014,73 VINCOLATO INVEST.SPECIFICI VINCOLATO INVESTIMENTI 194.683,00 194.683,00 AVANZO VINC.PARTE CORRENTE 417.716,00 417.716,00 ==========================================================================================

1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

1 01 CATEGORIA 01 IMPOSTE

1010010 ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI 1.122.399,55 500.000,00 300.000,00 800.000,00

1010011 IMU ART. 13 DEL 201/11 12.207.416,20 12.379.885,00 150.215,00 12.530.100,00

1010012 ACCERTAMENTI IMU 139.322,00

1010030 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 20.462,29 1.366,12 1.366,12

1010045 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 937.258,46 938.000,00 103.000,00 835.000,00

1010047 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 4.315.000,00 4.315.000,00 315.000,00 4.000.000,00

1010051 TASI (A SEGUITO NOTA MEF N. 59.960) 5.147.000,00 48.000,00 5.195.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 01 18.741.858,50 23.281.251,12 498.215,00 419.366,12 23.360.100,00 ==========================================================================================

1 02 CATEGORIA 02 TASSE

1020060 TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 770.785,57 786.000,00 16.000,00 770.000,00

1020082 TARI 8.988.298,08 0,08 8.988.298,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 02 770.785,57 9.774.298,08 16.000,08 9.758.298,00 ==========================================================================================

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CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

1 03 CATEGORIA 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1030110 PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 26.727,12 20.000,00 2.000,00 22.000,00

1030121 FONDO DI SOLIDARIETA' 4.975.146,06 4.224.406,54 2.266.406,54 1.958.000,00

1030122 FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI 2.488.403,00 403,00 2.488.000,00

1030125 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 100.141,94 110.000,00 4.000,00 106.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 03 5.102.015,12 6.842.809,54 2.000,00 2.270.809,54 4.574.000,00 ==========================================================================================

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CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

RIASSUNTO TITOLO I

1 01 CATEGORIA 01 18.741.858,50 23.281.251,12 498.215,00 419.366,12 23.360.100,00

1 02 CATEGORIA 02 770.785,57 9.774.298,08 16.000,08 9.758.298,00

1 03 CATEGORIA 03 5.102.015,12 6.842.809,54 2.000,00 2.270.809,54 4.574.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE TITOLO I 24.614.659,19 39.898.358,74 500.215,00 2.706.175,74 37.692.398,00 ==========================================================================================

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CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2 01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

2010135 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI 50.000,00

2010137 CONTRIB. STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 43.111,16 80.000,00 30.000,00 50.000,00

2010138 CONTRIBUTO DA MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU DOVUTA DALLE SCUOLE STATALI 42.854,97 43.000,00 43.000,00

2010149 FONDO PER LO SVILUPPO DEGLIINVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI 249.217,08 249.217,00 13.336,00 235.881,00

2010158 FONDO ORDINARIO DALLO STATO 70.000,00 307.935,82 287.935,82 20.000,00

2010159 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO 9.466.983,00 2.175.780,64 881.071,64 1.294.709,00

2010165 MIUR: CONTRIB. PER LA CITTA' DELLA SCIENZA DIFFUSA" 5.000,00

2010167 RIONE ROSSO: CONTRIBUTO SOPRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI 2.106,58 2.106,00 2.106,00

2010169 CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI 39.060,00

2010171 EMERGENZA NORD AFRICA: CONTRIBUTO PREFETTURA 8.500,00

2010172 CONTRIBUTO STATALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 197.071,77 157.680,00 92.320,00 250.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 01 10.173.904,56 3.015.719,46 92.320,00 1.212.343,46 1.895.696,00 ==========================================================================================

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CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

2 02 CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2020179 LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE:CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTOINTERESSI 16.043,00 16.043,00 16.043,00

2020180 ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE 33.914,87 27.000,00 27.000,00

2020182 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPIANO DISAVANZI TRASPORTO PUBBLICO 5.286,00 5.286,00 5.286,00

2020187 BANCA DEL TEMPO: CONTRIBUTO REGIONALE 490,00 490,00

2020188 CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 10/99 50.000,00 50.000,00

2020194 CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ.AFFITTI 251.830,73 251.830,73

2020198 CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE E TUTELA MINORI E ADOLESCENTI L. 285/97 96.000,00 111.743,00 15.743,00 96.000,00

2020203 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO O ADATTAMENTO VEICOLI PRIVATI PER TRASPORTO DISABILI GRAVI (LR 29/97) 1.390,00 15.132,74 3.132,74 12.000,00

2020206 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA DIPENDENZE 42.000,00 42.000,00 42.000,00

2020207 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE "PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO POVERTA'" 42.000,00 42.000,00 42.000,00

2020211 PROGETTO INFEA-EDUCAZIONE AMBIENTALE: CONTRIBUTO REGIONALE 2.400,00 4.000,00 6.000,00 10.000,00

2020216 CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 54.490,31 20.000,00 20.000,00

2020217 CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO 2.179,90 3.458,33 58,33 3.400,00

2020218 SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO: CONTRIBUTO REGIONALE 12.096,00

2020221 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA 24.264,28 23.000,00 23.000,00

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CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

2020230 0 20.000,00

2020242 CONTRIB.REG.LE PER SPESE DI TRASPORTO 11.785,69 15.000,00 2.834,00 12.166,00

2020243 F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE 199.812,28 200.000,00 200.000,00

2020244 F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 354.411,45 330.689,28 689,28 330.000,00

2020245 F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: PASTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTERATA SANITA' 39.909,50 34.979,50 20,50 35.000,00

2020246 F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 1.002,00 1.000,00 1.000,00

2020247 F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ADATTAMENTO DOMESTICO 5.153,00 5.153,00

2020249 F.DO REG.LE NON AUTOSUFICIENZA PER FRAGILITA' 1.318,13 1.500,00 500,00 1.000,00

2020254 FONDO SOCIALE LOCALE - QUOTA INDISTINTA - CONTRIBUTO REGIONALE 55.700,00 85.700,00 85.700,00

2020257 FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI 2.315.638,78 2.481.619,02 18.380,98 2.500.000,00

2020261 VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGINOALE 2.213,00 5.920,00 880,00 6.800,00

2020302 CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI 50.000,00 50.000,00

2020329 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE 46.000,00 46.000,00 46.000,00

2020334 CONTRIBUTO REGIONALE PER"UN ALBERO PER OGNI NEONATO" 1.285,20 3.336,74 3.336,74

2020335 CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI 481.238,62 868.920,73 82.186,14 951.106,87

2020345 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STABILITA' PIANTE 23.812,80 10.016,00 16,00 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 02 3.886.191,81 4.701.818,07 157.467,62 289.069,82 4.570.215,87 ==========================================================================================

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CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

2 03 CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

2030342 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI 23.779,02 20.013,00 20.013,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 03 23.779,02 20.013,00 20.013,00 ==========================================================================================

2 04 CATEGORIA 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

2040349 CONTRIBUTI U.E. 24.019,20 91.801,00 91.801,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 04 24.019,20 91.801,00 91.801,00 ==========================================================================================

2 05 CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2050350 RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZIONAMENTO 2.341,36 2.500,00 2.712,00 5.212,00

2050356 CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 53.274,93 91.896,10 53.533,10 38.363,00

2050358 CONTRIBUTO DA COMUNI 10.298,98 57.942,92 27.458,92 30.484,00

2050362 TRASFERIMENTI INPS EX INPDAP PER PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM 47.874,00 68.500,00 7.000,00 61.500,00

2050380 CONTRIBUTO AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE 6.627,45 7.500,00 1.500,00 6.000,00

2050388 CONTRIBUTI DA USL 4.962,98 19.360,34 4.360,34 15.000,00

2050391 CONTRIBUTI DA AICCRE 3.200,00 3.200,00

2050393 CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTICHE DIVERSE 3.698,40 10.325,00 10.325,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 05 129.078,10 261.224,36 2.712,00 97.052,36 166.884,00 ==========================================================================================

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E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

RIASSUNTO TITOLO II

2 01 CATEGORIA 01 10.173.904,56 3.015.719,46 92.320,00 1.212.343,46 1.895.696,00

2 02 CATEGORIA 02 3.886.191,81 4.701.818,07 157.467,62 289.069,82 4.570.215,87

2 03 CATEGORIA 03 23.779,02 20.013,00 20.013,00

2 04 CATEGORIA 04 24.019,20 91.801,00 91.801,00

2 05 CATEGORIA 05 129.078,10 261.224,36 2.712,00 97.052,36 166.884,00

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE TITOLO II 14.236.972,69 8.090.575,89 252.499,62 1.710.279,64 6.632.795,87 ==========================================================================================

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA

Risorsa

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3 01 CATEGORIA 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3010410 DIRITTI DI SEGRETERIA 164.081,90 140.000,00 15.213,00 155.213,00

3010420 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' 42.606,12 45.000,00 1.000,00 44.000,00

3010424 DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE 58.541,23 60.000,00 3.000,00 57.000,00

3010430 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE 3.500,00

3010431 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILI 94.276,38 100.000,00 16.560,00 116.560,00

3010434 SANZIONI DA IMPRESE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE 7.440,00 7.440,00

3010440 C'ENTRO IN BICI: PROVENTI DEL SERVIZIO 1.296,00 800,00 30,00 770,00

3010441 PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO 790,87 2.521,92 178,08 2.700,00 *

3010458 CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2.000,00 2.000,00

3010460 CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA 1.392.400,00 1.400.000,00 1.400.000,00

3010461 CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI 10.000,00 10.000,00

3010464 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI 40.743,45 25.241,00 5.093,00 30.334,00 *

3010466 PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI 795.547,34 1.245.292,15 4.707,85 1.250.000,00

3010467 CONTRAVVENZIONI CDS RISCOSSE PER CONTO COMUNI DI CASTELBOLOGNESE E SOLAROLO 674.893,44 640.000,00 640.000,00

3010469 CORRISPETTIVO DA COMUNI PER RISCOSSIONE COTRAVVENZIONI 70.135,05 70.000,00 4.000,00 66.000,00 *

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E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

3010471 COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI 1.530.000,00 1.530.000,00

3010472 COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI 170.000,00 170.000,00

3010477 COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI 431.600,00 431.600,00

3010478 COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA IMPRESEC PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI 88.400,00 88.400,00

3010483 UCRF: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI 73.600,00 73.600,00

3010484 UCRF: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI 6.400,00 6.400,00

3010490 TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO 1.064,26 1.726,15 1.726,15

3010521 PROVENTI PALESTRE 68.523,98 60.000,00 14.000,00 74.000,00 *

3010525 IMPIANTI SPORTIVI: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.A. 3.439,90 10,10 3.450,00

3010526 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI: 35.953,26 42.822,00 42.822,00 *

3010536 PROVENTI LUDOTECA 2.897,22 3.000,00 50,00 3.050,00 *

3010537 LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL COMUNE 768,54 700,00 700,00

3010540 PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI, MEDIE 84.714,05 80.000,00 80.000,00 *

3010541 ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE 27.042,53 27.042,53

3010560 PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A. 1.806.685,37 1.752.656,17 65.843,83 1.818.500,00 *

3010562 SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - IVA A CREDITO DALLO STATO 10.979,65 31.032,23 10.887,23 20.145,00

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E NUMERO

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DENOMINAZIONE

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Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

3010571 ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS 2.420,00 2.000,00 100,00 2.100,00

3010610 PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE EPUBBLICAZIONI 3.994,99 4.000,00 800,00 3.200,00 *

3010612 CONCORSO I LOVE IBC 1.500,00 1.500,00

3010630 PROVENTI CONCESSIONI SALE, TEATRO COM.LE, GALLERIA MOLINELLA 35.131,25 30.000,00 1.000,00 31.000,00 *

3010635 PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI 106.604,00 106.871,60 1.871,60 105.000,00 *

3010640 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO 399.471,50 382.504,00 20.804,00 361.700,00 * ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 01 5.898.019,85 6.270.149,65 2.430.195,86 2.114.661,51 6.585.684,00 ==========================================================================================

3 02 CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3020660 FITTI REALI DI TERRENI 198.680,35 214.907,51 907,51 214.000,00

3020670 FITTI REALI DI FABBRICATI 536.513,44 513.385,35 614,65 514.000,00 *

3020671 ENTRATE DERIVANTI EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI 71.164,08 67.829,27 4.470,73 72.300,00

3020672 CANONE LOCAZIONE FARMACIE 624.260,76 625.000,00 625.000,00 *

3020674 RIMBORSO PER USUFRUTTO LE MAIOLICHE 250.000,00 250.000,00

3020680 CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE 80.508,83 50.457,95 16.742,05 67.200,00 *

3020682 CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER POSA FIBRE 45.000,00 45.000,00 15.124,00 29.876,00 *

3020685 CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO 283,51 956,58 56,58 900,00

3020690 CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CANALETTA 11.077,24 11.236,35 36,35 11.200,00 * ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 02 1.567.488,21 1.778.773,01 21.827,43 266.124,44 1.534.476,00 ==========================================================================================

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E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

3 03 CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3030724 INTERESSI ATTIVI DIVERSI 70.578,23 29.278,24 22.878,24 6.400,00

3030725 INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 240,00 240,00

3030727 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI 10.360,00 10.360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 03 70.578,23 29.278,24 10.600,00 22.878,24 17.000,00 ==========================================================================================

3 04 CATEGORIA 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,DIVIDENDI DI SOCIETA'

3040711 UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE 1.138.740,23 1.244.715,00 301.035,00 1.545.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 04 1.138.740,23 1.244.715,00 301.035,00 1.545.750,00 ==========================================================================================

3 05 CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI

3050738 FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE 456.000,00 228.000,00 228.000,00

3050739 FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE -TRASFERIMENTO AI COMUNI 304.000,00 152.000,00 152.000,00

3050742 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI 12.700,26 944,35 55,65 1.000,00 *

3050744 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI: IVA ACREDITO DEL COMUNE 101.326,51 90.000,00 90.000,00

3050747 CONTRIB. DA CONAMI BUONI UTENZE INDIGENTI 6.283,00 6.300,00 1.700,00 8.000,00

3050748 ASER - TRASFERIMENTO (1% DEL FATTURATO) 6.145,60 6.500,00 6.500,00

3050755 SERVIZIO TRASPORTI DISABILI 19.722,51 19.769,95 30,05 19.800,00 *

3050757 CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOCIO SANITARIA 3.000,00 3.000,00 3.000,00

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Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

3050758 CONCORSO DA AUSL QUOTA SANITARIA AREA MINORI 169.592,89 170.000,00 170.000,00

3050759 PAROLE STUPEFACENTI: RIMBORSO DA AUSL 105.141,90 118.949,24 38.949,24 80.000,00

3050760 RIMBORSO DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI 948.823,87 917.969,42 30,58 918.000,00

3050761 RIMBORSO DA AUSL PER SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI 225.690,33 240.000,00 20.000,00 220.000,00

3050762 GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA DEL PERSONALE: RIMBORSO DA COMUNI 49.208,17 49.112,00 49.112,00

3050766 DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPAZIONALI, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 338.234,38 119.248,87 89.248,87 30.000,00 *

3050768 CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI 10.164,00 15.369,00 8.369,00 7.000,00

3050770 CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE 511.177,41 494.700,00 4.700,00 490.000,00

3050773 R.S.A. VIA GALLI FERNIANI:CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE 138.810,04 150.000,00 150.000,00 *

3050777 RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA 2.203,11 964,80 35,20 1.000,00

3050780 RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI 53.193,29 50.000,00 50.000,00

3050783 CONTRIBUTI LIBERALI 194.960,00 150.500,00 51.500,00 99.000,00

3050786 SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI 94.380,00 101.560,00 6.400,00 95.160,00 *

3050788 TRASFERIMENTI DA PRIVATI 39.301,69 39.301,69 *

3050792 COMPARTECIPAZIONE DA SOC. ITALGAS PER EROGAZIONE GAS 324.953,00 327.639,00 54,00 327.693,00 *

3050793 ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI 265.018,66

3050795 ATTIVITA' MUSICALI,TEATRALI E LABORATORIALI: IVA A C REDITO ERARIO I.V.A. 32.009,87 10.990,13 43.000,00

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E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

3050810 SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA SALA RAGAZZI "IL PIACERE DI LEGGERE" 1.210,00 *

3050821 RIMBORSO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDI AUTOMEZZI 28.518,58 28.000,00 1.000,00 29.000,00 *

3050824 RIMBORSO PER FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC 360,00

3050825 PROVENTI LARVICIDI PER ZANZARA TIGRE 784,00 800,00 800,00

3050830 INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI 46.444,68 35.000,00 15.000,00 20.000,00

3050841 CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO EDILIZIA 3.380,73 5.706,40 3.056,40 2.650,00 *

3050847 RIMBORSI CORSI DI FORMAZIONE 1.600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 *

3050848 RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO 2.752,37 3.839,00 3.839,00

3050849 ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE TELEFONICHE E DI PERSONALE 14.600,19 14.640,00 66,00 14.574,00 *

3050850 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 55.208,80 79.150,00 29.150,00 50.000,00 *

3050852 RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI 2.310,10 5.470,00 5.265,00 205,00 *

3050853 RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE 6.635,24 10.000,00 8.000,00 2.000,00

3050858 CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR. 412/93: RIMBORSO DA PRIVATI 57.773,00 40.000,00 13.000,00 53.000,00

3050859 PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2.799,53 3.000,00 200,00 3.200,00

3050860 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE DI 47.170,12 28.218,23 4.081,77 32.300,00

3050861 RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI 347,84 2.000,00 2.000,00

3050870 LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE 250.000,00 250.000,00

3050875 REGOLARIZZI IVA SPLIT PAY E CHANGE REVERSE 130.000,00 130.000,00

3050883 RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI 64.839,60 *

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DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

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3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

3050884 RIMBORSI DA ANCI 9.402,24 9.402,24

3050885 RIMBORSO DA TERRE NALDI PER SPESE SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 3.564,55 3.564,55

3050887 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI 6.360,46 6.600,00 480,00 6.120,00

3050896 RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI 248.207,17 54.792,83 303.000,00

3050901 RIMBORSO SPESE DOVUTE PER SENTENZE DEFINITIVE 4.279,80 20.399,96 14.278,04 34.678,00

3050920 COMANDO DIPENDENTI: RIMBORSI DIVERSI 27.522,07 49.504,00 15.504,00 34.000,00

3050926 RIMBORSI IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE 61.934,09 63.000,00 1.000,00 62.000,00

3050927 RIMBORSO ONERI SEGRETARIO GENERALE 49.900,00 47.026,00 26,00 47.000,00

3050934 CREDITO IRAP 13.649,00 5.726,00 26,00 5.700,00

3050935 IVA A CREDITO ERARIO SU PROVENTI DIVERSI 33.818,69

3050936 RIMBORSO DA TERZI PER SPESE CONDOMINIALI 1.200,00 1.200,00

3050940 TRASFERIMENTO FUNZIONI A URF-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 1.572.325,01 1.572.325,01

3050948 COMPENSO DA PRIVATI PER COMM.COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO 1.430,00 1.500,00 20,00 1.480,00

3050949 RIMBORSO DA FERROTEL SPESE PER IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI 13.280,00 12.000,00 4.000,00 8.000,00

3050950 ESTENSIONE RETE GAS VIA RONCO-MEZZENO-ORIOLA: QUOTA PARTE 14.152,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 05 4.143.789,82 6.162.116,75 480.248,25 2.362.466,00 4.279.899,00 ==========================================================================================

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CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

RIASSUNTO TITOLO III

3 01 CATEGORIA 01 5.898.019,85 6.270.149,65 2.430.195,86 2.114.661,51 6.585.684,00

3 02 CATEGORIA 02 1.567.488,21 1.778.773,01 21.827,43 266.124,44 1.534.476,00

3 03 CATEGORIA 03 70.578,23 29.278,24 10.600,00 22.878,24 17.000,00

3 04 CATEGORIA 04 1.138.740,23 1.244.715,00 301.035,00 1.545.750,00

3 05 CATEGORIA 05 4.143.789,82 6.162.116,75 480.248,25 2.362.466,00 4.279.899,00

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE TITOLO III 12.818.616,34 15.485.032,65 3.243.906,54 4.766.130,19 13.962.809,00 ==========================================================================================

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1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4 01 CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4012000 PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 742.379,25 7.992.884,08 772.743,08 7.220.141,00

4012010 IVA RISCOSSA SU ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 26.004,48 15.784,38 15.784,38 * ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 01 768.383,73 8.008.668,46 788.527,46 7.220.141,00 ==========================================================================================

4 02 CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

4022134 RESIDENZA MUNICIPALE - RESTAURO 711.000,00 711.000,00

4022135 MEDIA STROCCHI 1° STRALCIO 540.000,00 540.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 02 1.251.000,00 1.251.000,00 ==========================================================================================

4 03 CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4032220 CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE 2.312.403,10 1.351.041,00 107.041,00 1.244.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 03 2.312.403,10 1.351.041,00 107.041,00 1.244.000,00 ==========================================================================================

4 04 CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

4042507 CONTRIBUTI PROVINCIALI 175.682,44 51.000,00 46.000,00 5.000,00

4042590 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 168.844,32 57.340,00 57.340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 04 344.526,76 108.340,00 103.340,00 5.000,00 ==========================================================================================

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Accertamenti ultimo

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3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

4 05 CATEGORIA 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4052600 PROVENTI RILASCIO PERMESSI DICOSTRUIRE (ONERI URBANIZZAZ.) 792.678,71 1.200.000,00 1.200.000,00

4052620 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE 60.000,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00

4052630 CONTRIBUTI DA PRIVATI 69.440,00 97.177,00 97.177,00 *

4052640 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ESTENSIONE RETE METANIZZAZIONE 94.420,23 *

4052660 PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE 18.242,84 150.000,00 50.000,00 200.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 05 1.034.781,78 1.507.177,00 50.000,00 107.177,00 1.450.000,00 ==========================================================================================

4 06 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI

4062740 CSM - GIROFONDI PER TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI OPZIONE ACREDITO 999.993,00

4062800 RISCOSSIONI DI CREDITI DA PRONTI CONTRO TERMINE 1.580.000,00

4062900 UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE 2.700.000,00 13.379.033,00 13.379.033,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 06 5.279.993,00 13.379.033,00 13.379.033,00 ==========================================================================================

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Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

RIASSUNTO TITOLO IV

4 01 CATEGORIA 01 768.383,73 8.008.668,46 788.527,46 7.220.141,00

4 02 CATEGORIA 02 1.251.000,00 1.251.000,00

4 03 CATEGORIA 03 2.312.403,10 1.351.041,00 107.041,00 1.244.000,00

4 04 CATEGORIA 04 344.526,76 108.340,00 103.340,00 5.000,00

4 05 CATEGORIA 05 1.034.781,78 1.507.177,00 50.000,00 107.177,00 1.450.000,00

4 06 CATEGORIA 06 5.279.993,00 13.379.033,00 13.379.033,00

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE TITOLO IV 9.740.088,37 25.605.259,46 50.000,00 15.736.118,46 9.919.141,00 ==========================================================================================

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E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5 01 CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA

5013000 ANTICIPAZIONI DI CASSA 8.252.558,54 43.379.033,00 30.461.471,00 12.917.562,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 01 8.252.558,54 43.379.033,00 30.461.471,00 12.917.562,00 ==========================================================================================

5 03 CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5033300 ANTICIPAZIONE DI CASSA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI 937.514,67 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE CATEGORIA 03 937.514,67 ==========================================================================================

5 04 CATEGORIA 04 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

RIASSUNTO TITOLO V

5 01 CATEGORIA 01 8.252.558,54 43.379.033,00 30.461.471,00 12.917.562,00

5 03 CATEGORIA 03 937.514,67

5 04 CATEGORIA 04

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE TITOLO V 9.190.073,21 43.379.033,00 30.461.471,00 12.917.562,00 ==========================================================================================

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E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010001 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1.127.021,41 1.550.000,00 1.550.000,00

6020001 6 02 RITENUTE ERARIALI 2.523.140,91 3.100.000,00 3.100.000,00

6030001 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 131.131,10 300.000,00 300.000,00

6040001 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI 323.994,52 1.000.000,00 1.000.000,00

6050001 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6.171.073,54 3.000.000,00 27.835.124,00 30.835.124,00

6060001 6 06 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 66.096,00 70.000,00 70.000,00

6070001 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 100.000,00 100.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE TITOLO VI 10.342.457,48 9.120.000,00 27.835.124,00 36.955.124,00 ==========================================================================================

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E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I 24.614.659,19 39.898.358,74 500.215,00 2.706.175,74 37.692.398,00

TITOLO II 14.236.972,69 8.090.575,89 252.499,62 1.710.279,64 6.632.795,87

TITOLO III 12.818.616,34 15.485.032,65 3.243.906,54 4.766.130,19 13.962.809,00

TITOLO IV 9.740.088,37 25.605.259,46 50.000,00 15.736.118,46 9.919.141,00

TITOLO V 9.190.073,21 43.379.033,00 30.461.471,00 12.917.562,00

TITOLO VI 10.342.457,48 9.120.000,00 27.835.124,00 36.955.124,00 ------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE................................ 80.942.867,28 141.578.259,74 31.881.745,16 55.380.175,03 118.079.829,87

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ................ 612.399,00 4.176.339,06 612.399,00 4.176.339,06 ------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA ............ 80.942.867,28 142.190.658,74 36.058.084,22 55.992.574,03 122.256.168,93 ==========================================================================================

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PARTE 2

_____

Spesa

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

1 TITOLO I SPESE CORRENTI

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

01 SERVIZIO 01 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010101 PERSONALE 60.561,00 90.808,00 53.174,00 37.634,00

1010102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 638,00 1.400,00 800,00 600,00

1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 352.627,66 336.110,00 8.800,00 327.310,00

1010105 TRASFERIMENTI 450,00 2.350,00 2.350,00

1010107 IMPOSTE E TASSE 28.724,04 31.454,00 3.974,00 27.480,00

1010108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 6.950,00 6.950,00 6.950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 449.950,70 469.072,00 69.098,00 399.974,00 ==========================================================================================

01 SERVIZIO 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010201 PERSONALE 2.295.983,43 2.198.409,03 368.760,63 1.829.648,40

1010202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 18.032,00 19.096,00 4.745,50 14.350,50

1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 261.440,32 274.810,00 161.585,40 113.224,60

1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 14.538,92 8.228,00 7.093,00 1.135,00

1010205 TRASFERIMENTI 17.224,36 643.147,79 9,79 643.138,00

1010207 IMPOSTE E TASSE 136.631,22 135.472,00 22.572,45 112.899,55 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 2.743.850,25 3.279.162,82 564.766,77 2.714.396,05 ==========================================================================================

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Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

01 SERVIZIO 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1010301 PERSONALE 689.103,22 651.603,00 42.585,61 694.188,61

1010302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 44.329,04 40.613,00 5.280,00 35.333,00 *

1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.659.674,64 2.015.205,93 379.043,93 1.636.162,00 *

1010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 803,84 1.556,00 966,00 590,00

1010305 TRASFERIMENTI 80.106,24 50.700,00 21.800,00 28.900,00

1010306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 13.896,91 198.816,12 118.843,12 79.973,00

1010307 IMPOSTE E TASSE 275.875,62 374.777,00 95.276,00 470.053,00

1010308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 139.000,00 139.000,00

1010310 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 410.946,00 121.946,00 289.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 03 2.763.789,51 3.744.217,05 276.861,61 647.879,05 3.373.199,61 ==========================================================================================

01 SERVIZIO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1010401 PERSONALE 333.707,99 295.670,00 45.960,26 341.630,26

1010402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.564,46 4.173,00 2.823,00 1.350,00

1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.816,92 299.818,00 10.153,40 289.664,60

1010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 761,94 581,00 581,00

1010407 IMPOSTE E TASSE 22.568,00 21.680,00 3.362,17 25.042,17

1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 34.930,00 108.500,00 63.500,00 45.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 04 411.349,31 730.422,00 49.322,43 76.476,40 703.268,03 ==========================================================================================

01 SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1010501 PERSONALE 740.770,12 749.398,00 48.320,20 797.718,20

1010502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 29.493,89 34.170,00 6.359,00 27.811,00 *

1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 293.380,98 331.476,33 44.698,91 286.777,42 *

1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 671.253,57 608.799,91 19.544,91 589.255,00

1010505 TRASFERIMENTI 18.076,00 63.076,00 28.201,00 34.875,00

1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 597.804,98 550.428,46 39.361,46 511.067,00

1010507 IMPOSTE E TASSE 116.875,53 147.291,00 21.386,98 125.904,02

1010508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 11.000,00 17.010,00 17.010,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 05 2.478.655,07 2.501.649,70 48.320,20 159.552,26 2.390.417,64 ==========================================================================================

01 SERVIZIO 06 UFFICIO TECNICO

1010601 PERSONALE 468.574,14 460.166,00 1.212,08 461.378,08

1010602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.519,67 1.300,00 498,00 802,00 *

1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.970.970,84 1.757.465,74 167.263,74 1.590.202,00 *

1010605 TRASFERIMENTI 6.500,00 1.500,00 300,00 1.200,00

1010606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 4.849,87 4.736,00 493,00 4.243,00

1010607 IMPOSTE E TASSE 26.748,54 25.349,00 1.229,23 26.578,23 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 06 2.479.163,06 2.250.516,74 2.441,31 168.554,74 2.084.403,31 ==========================================================================================

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

01 SERVIZIO 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

1010701 PERSONALE 820.650,31 780.897,00 140.713,03 921.610,03

1010702 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 9.135,39 7.745,00 9.770,00 17.515,00 *

1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.388,39 15.852,99 112.037,01 127.890,00

1010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.439,13 1.455,00 1,00 1.454,00

1010705 TRASFERIMENTI 750,00 750,00 750,00

1010707 IMPOSTE E TASSE 111.086,46 112.145,00 9.333,03 121.478,03 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 07 949.449,68 918.844,99 271.853,07 1,00 1.190.697,06 ==========================================================================================

01 SERVIZIO 08 ALTRI SERVIZI GENERALI

1010801 PERSONALE 807.242,86 806.198,00 159.243,64 646.954,36

1010802 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8.506,67 8.764,00 1.912,00 6.852,00

1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI 247.949,84 308.869,22 211.343,45 97.525,77

1010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.452,59 1.500,00 30,00 1.470,00

1010805 TRASFERIMENTI 499.339,92 0,08 499.340,00

1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 97,99 36,00 31,00 5,00

1010807 IMPOSTE E TASSE 55.251,50 57.261,00 13.758,10 43.502,90

1010811 FONDO DI RISERVA 158.213,11 167.898,89 326.112,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 08 1.120.501,45 1.840.181,25 167.898,97 386.318,19 1.621.762,03 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 01 13.396.709,03 15.734.066,55 816.697,59 2.072.646,41 14.478.117,73 ==========================================================================================

02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

02 SERVIZIO 01 UFFICI GIUDIZIARI

1020101 PERSONALE 10.823,26 15.582,00 39.830,00 55.412,00

1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 38.300,42 27.800,00 12.690,00 15.110,00 *

1020104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 20.745,97 12.000,00 12.000,00

1020107 IMPOSTE E TASSE 613,94 1.000,00 2.681,00 3.681,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 70.483,59 56.382,00 42.511,00 12.690,00 86.203,00 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 02 70.483,59 56.382,00 42.511,00 12.690,00 86.203,00 ==========================================================================================

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

03 SERVIZIO 01 POLIZIA MUNICIPALE

1030101 PERSONALE 1.897.533,47 1.934.707,00 357.379,61 2.292.086,61

1030102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 50.320,03 62.972,00 16.778,00 46.194,00

1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 428.396,47 676.977,15 40.336,85 717.314,00

1030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.290,72 1.405,00 1,00 1.404,00

1030105 TRASFERIMENTI 5.580,00 12.600,00 7.020,00 5.580,00

1030107 IMPOSTE E TASSE 130.516,05 132.058,00 26.242,65 158.300,65

1030108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 678.634,44 600.000,00 600.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 3.192.271,18 3.420.719,15 423.959,11 23.799,00 3.820.879,26 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 03 3.192.271,18 3.420.719,15 423.959,11 23.799,00 3.820.879,26 ==========================================================================================

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

04 SERVIZIO 01 SCUOLA MATERNA

1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 22.173,42 35.000,00 13.500,00 21.500,00 *

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

1040105 TRASFERIMENTI 631.497,29 599.156,00 17.708,00 581.448,00

1040106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 19.519,44 19.072,00 3.187,00 15.885,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 673.190,15 653.228,00 34.395,00 618.833,00 ==========================================================================================

04 SERVIZIO 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

1040202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 81.000,00 85.000,00 85.000,00

1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.173,00 19.078,00 4.210,00 14.868,00

1040206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 174.484,36 170.111,08 9.757,08 160.354,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 270.657,36 274.189,08 13.967,08 260.222,00 ==========================================================================================

04 SERVIZIO 03 ISTRUZIONE MEDIA

1040304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 297.500,00 275.187,50 22.312,50 252.875,00

1040306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 27.438,97 27.436,74 4.741,74 22.695,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 03 324.938,97 302.624,24 27.054,24 275.570,00 ==========================================================================================

04 SERVIZIO 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

1040402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 928,85 1.546,80 546,80 1.000,00

1040405 TRASFERIMENTI 94.461,16 131.350,00 24.000,00 107.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 04 95.390,01 132.896,80 24.546,80 108.350,00 ==========================================================================================

04 SERVIZIO 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

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Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

1040501 PERSONALE 392.019,39 392.456,00 65.998,00 326.458,00

1040502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.017,75 2.546,70 250,30 2.797,00 *

1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.783.795,79 2.775.179,00 359.819,00 2.415.360,00 *

1040505 TRASFERIMENTI 798.351,16 788.002,00 7.377,00 780.625,00

1040506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 19.440,27 18.953,00 514,00 18.439,00

1040507 IMPOSTE E TASSE 27.323,29 24.046,00 94,00 24.140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 05 4.023.947,65 4.001.182,70 344,30 433.708,00 3.567.819,00 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 04 5.388.124,14 5.364.120,82 344,30 533.671,12 4.830.794,00 ==========================================================================================

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

05 SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1050101 PERSONALE 1.071.076,10 1.048.479,00 18.713,55 1.029.765,45

1050102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 29.858,56 32.564,00 4.510,00 28.054,00

1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 51.310,22 45.364,55 998,45 46.363,00

1050105 TRASFERIMENTI 556.250,00 563.650,00 20.700,00 542.950,00

1050106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 140.970,87 133.715,30 16.090,30 117.625,00

1050107 IMPOSTE E TASSE 68.124,18 67.617,00 1.229,11 66.387,89 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 1.917.589,93 1.891.389,85 998,45 61.242,96 1.831.145,34 ==========================================================================================

05 SERVIZIO 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1050201 PERSONALE 454.894,79 409.091,00 56.557,49 465.648,49

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

1050202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8.018,06 9.470,96 4.636,96 4.834,00 *

1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 274.296,42 292.543,59 224.662,41 517.206,00 *

1050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10.435,61 10.436,00 664,00 9.772,00

1050205 TRASFERIMENTI 540.163,66 514.035,00 270.676,00 243.359,00

1050206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 25.078,26 21.673,00 3.602,00 18.071,00

1050207 IMPOSTE E TASSE 46.979,59 39.299,04 2.546,86 41.845,90 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 1.359.866,39 1.296.548,59 283.766,76 279.578,96 1.300.736,39 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 05 3.277.456,32 3.187.938,44 284.765,21 340.821,92 3.131.881,73 ==========================================================================================

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

06 SERVIZIO 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

1060201 PERSONALE 61.101,54 60.112,00 3.646,00 63.758,00

1060202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 936,99 5.800,00 1.200,00 7.000,00 *

1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 590.177,75 678.182,65 53.229,35 731.412,00 *

1060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.498,82

1060205 TRASFERIMENTI 26.774,41 25.000,00 30.500,00 55.500,00

1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 146.579,63 140.349,00 7.274,00 133.075,00

1060207 IMPOSTE E TASSE 7.256,25 7.470,00 274,00 7.744,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 839.325,39 916.913,65 88.849,35 7.274,00 998.489,00 ==========================================================================================

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

06 SERVIZIO 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1060306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 833,96 588,00 233,00 355,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 03 833,96 588,00 233,00 355,00 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 06 840.159,35 917.501,65 88.849,35 7.507,00 998.844,00 ==========================================================================================

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

07 SERVIZIO 01 SERVIZI TURISTICI

1070101 PERSONALE 40.862,14 40.932,00 409,00 40.523,00

1070107 IMPOSTE E TASSE 2.540,26 2.546,00 5,00 2.541,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 43.402,40 43.478,00 414,00 43.064,00 ==========================================================================================

07 SERVIZIO 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1070201 PERSONALE 77.359,40 76.522,00 5.644,60 82.166,60

1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 24.456,32 178.094,06 96.824,06 81.270,00

1070205 TRASFERIMENTI 335.276,90 860.938,00 324.966,00 535.972,00

1070207 IMPOSTE E TASSE 5.457,50 5.143,00 304,00 5.447,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 442.550,12 1.120.697,06 5.948,60 421.790,06 704.855,60 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 07 485.952,52 1.164.175,06 5.948,60 422.204,06 747.919,60 ==========================================================================================

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

08 SERVIZIO 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

1080101 PERSONALE 367.283,75 368.142,00 16.658,49 384.800,49

1080102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.911,05 5.000,00 5.000,00

1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.584.695,41 1.925.232,69 644.531,69 1.280.701,00 *

1080105 TRASFERIMENTI 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 355.718,78 338.368,50 32.829,50 305.539,00

1080107 IMPOSTE E TASSE 24.335,31 24.365,00 331,41 24.696,41 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 2.337.944,30 2.662.108,19 16.989,90 678.361,19 2.000.736,90 ==========================================================================================

08 SERVIZIO 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.866.207,28 1.135.000,00 18.600,00 1.116.400,00 *

1080206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 36.392,57 32.967,00 4.063,00 28.904,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 1.902.599,85 1.167.967,00 22.663,00 1.145.304,00 ==========================================================================================

08 SERVIZIO 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVI ZI CONNESSI

1080303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.003.000,00 1.003.000,00

1080305 TRASFERIMENTI 847.947,80 1.003.000,00 1.003.000,00

1080306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 9.671,46 9.422,00 263,00 9.159,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 03 857.619,26 1.012.422,00 1.003.000,00 1.003.263,00 1.012.159,00 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 08 5.098.163,41 4.842.497,19 1.019.989,90 1.704.287,19 4.158.199,90 ==========================================================================================

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

09 SERVIZIO 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1090101 PERSONALE 547.851,18 545.728,00 50.862,00 596.590,00

1090102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.447,06 8.430,00 4.600,00 3.830,00

1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 18.318,17 55.226,00 1.680,00 53.546,00

1090105 TRASFERIMENTI 4.500,00 4.500,00

1090107 IMPOSTE E TASSE 38.059,11 35.659,00 4.093,00 39.752,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 608.675,52 649.543,00 54.955,00 6.280,00 698.218,00 ==========================================================================================

09 SERVIZIO 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

1090201 PERSONALE 223.766,38 203.680,00 11.525,00 215.205,00

1090206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 33.304,16 28.752,00 6.148,00 22.604,00

1090207 IMPOSTE E TASSE 12.389,00 11.400,00 848,00 12.248,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 269.459,54 243.832,00 12.373,00 6.148,00 250.057,00 ==========================================================================================

09 SERVIZIO 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 98.941,03 87.367,00 12.830,00 74.537,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 04 98.941,03 87.367,00 12.830,00 74.537,00 ==========================================================================================

09 SERVIZIO 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.709.803,63 0,37 8.709.804,00

1090506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 976,05 682,38 279,38 403,00

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Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 05 976,05 8.710.486,01 0,37 279,38 8.710.207,00 ==========================================================================================

09 SERVIZIO 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE

1090601 PERSONALE 696.936,12 677.956,00 61.529,06 739.485,06

1090602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 103.914,35 142.436,74 64.161,74 78.275,00

1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 369.019,81 394.842,67 46.977,67 347.865,00

1090605 TRASFERIMENTI 29.407,37 56.201,21 11.127,21 45.074,00

1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 17.942,66 17.122,00 2.019,00 15.103,00

1090607 IMPOSTE E TASSE 50.060,79 49.832,00 2.934,36 52.766,36 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 06 1.267.281,10 1.338.390,62 64.463,42 124.285,62 1.278.568,42 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 09 2.245.333,24 11.029.618,63 131.791,79 149.823,00 11.011.587,42 ==========================================================================================

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

10 SERVIZIO 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

1100101 PERSONALE 113.757,00 108.451,00 9.950,00 98.501,00

1100102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 121,96 122,00 72,00 50,00 *

1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.066.083,75 2.086.980,80 43.494,80 2.043.486,00 *

1100105 TRASFERIMENTI 133.747,96 105.740,00 11.500,00 94.240,00

1100106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 6.743,08 6.811,00 1.123,00 5.688,00

1100107 IMPOSTE E TASSE 2.744,92 2.505,00 195,00 2.700,00

Pagina 40 di 80

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Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 2.323.198,67 2.310.609,80 195,00 66.139,80 2.244.665,00 ==========================================================================================

10 SERVIZIO 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1100401 PERSONALE 764.669,54 788.370,00 10.842,38 799.212,38

1100402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 14.249,92 16.400,00 5.680,00 10.720,00

1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.783.368,03 7.663.811,81 561.374,63 7.102.437,18 *

1100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 16.486,00 15.112,16 6.869,16 8.243,00

1100405 TRASFERIMENTI 478.043,11 1.174.782,97 370.626,97 804.156,00

1100406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 4.505,14 4.472,00 866,00 3.606,00

1100407 IMPOSTE E TASSE 77.606,74 80.910,00 122,79 80.787,21

1100408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 155.000,00 155.000,00 155.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 04 9.293.928,48 9.898.858,94 10.842,38 945.539,55 8.964.161,77 ==========================================================================================

10 SERVIZIO 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.427,43 23.400,00 23.400,00

1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 17.702,58 16.205,00 1.546,00 14.659,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 05 39.130,01 39.605,00 1.546,00 38.059,00 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 10 11.656.257,16 12.249.073,74 11.037,38 1.013.225,35 11.246.885,77 ==========================================================================================

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

11 SERVIZIO 02 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI

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Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

1110201 PERSONALE 144.031,30 130.080,00 18.680,00 111.400,00

1110202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 99,14 300,00 100,00 200,00

1110203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.698,09 2.039,00 516,00 1.523,00

1110205 TRASFERIMENTI 29.644,21 44.154,97 14.154,97 30.000,00

1110206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 1.273,90 1.439,00 678,00 761,00

1110207 IMPOSTE E TASSE 13.429,75 11.350,00 2.032,00 9.318,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 191.176,39 189.362,97 36.160,97 153.202,00 ==========================================================================================

11 SERVIZIO 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

1110401 PERSONALE 45.749,51 43.415,00 119.227,10 162.642,10

1110402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 102,50 300,00 2,00 298,00

1110403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.334,59 1.000,00 4.997,00 5.997,00

1110405 TRASFERIMENTI 121.462,00 179.000,00 65.000,00 114.000,00

1110406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 13.817,77 13.030,76 4.788,76 8.242,00

1110407 IMPOSTE E TASSE 387,69 387,69 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 04 191.466,37 236.745,76 124.611,79 69.790,76 291.566,79 ==========================================================================================

11 SERVIZIO 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1110501 PERSONALE 411.970,74 414.013,00 407.749,00 6.264,00

1110502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 200,00 231,30 231,30

1110503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.986,63 5.200,00 25.800,00 31.000,00

Pagina 42 di 80

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Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

1110504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 824,50 908,00 908,00

1110505 TRASFERIMENTI 41.312,96 456.062,30 166.526,70 622.589,00

1110507 IMPOSTE E TASSE 32.469,52 28.210,00 16.851,00 11.359,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 05 491.764,35 904.624,60 192.326,70 425.739,30 671.212,00 ==========================================================================================

11 SERVIZIO 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

1110601 PERSONALE 202.672,97 225.067,00 63.353,00 161.714,00

1110603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.900,00 8.212,64 2.287,36 10.500,00 *

1110605 TRASFERIMENTI 107.635,00 226.534,30 148.817,30 77.717,00

1110607 IMPOSTE E TASSE 12.454,83 13.300,00 3.956,00 9.344,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 06 324.662,80 473.113,94 2.287,36 216.126,30 259.275,00 ==========================================================================================

11 SERVIZIO 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

1110705 TRASFERIMENTI 50.630,64 17.473,00 17.473,00

1110706 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI 1.500,20 1.279,78 528,78 751,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 07 52.130,84 18.752,78 18.001,78 751,00 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 11 1.251.200,75 1.822.600,05 319.225,85 765.819,11 1.376.006,79 ==========================================================================================

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

RIASSUNTO TITOLO I

FUNZIONE 01 13.396.709,03 15.734.066,55 816.697,59 2.072.646,41 14.478.117,73

FUNZIONE 02 70.483,59 56.382,00 42.511,00 12.690,00 86.203,00

FUNZIONE 03 3.192.271,18 3.420.719,15 423.959,11 23.799,00 3.820.879,26

FUNZIONE 04 5.388.124,14 5.364.120,82 344,30 533.671,12 4.830.794,00

FUNZIONE 05 3.277.456,32 3.187.938,44 284.765,21 340.821,92 3.131.881,73

FUNZIONE 06 840.159,35 917.501,65 88.849,35 7.507,00 998.844,00

FUNZIONE 07 485.952,52 1.164.175,06 5.948,60 422.204,06 747.919,60

FUNZIONE 08 5.098.163,41 4.842.497,19 1.019.989,90 1.704.287,19 4.158.199,90

FUNZIONE 09 2.245.333,24 11.029.618,63 131.791,79 149.823,00 11.011.587,42

FUNZIONE 10 11.656.257,16 12.249.073,74 11.037,38 1.013.225,35 11.246.885,77

FUNZIONE 11 1.251.200,75 1.822.600,05 319.225,85 765.819,11 1.376.006,79

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE TITOLO I 46.902.110,69 59.788.693,28 3.145.120,08 7.046.494,16 55.887.319,20 ==========================================================================================

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

01 SERVIZIO 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

2010310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 2.700.000,00 13.379.033,00 13.379.033,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 03 2.700.000,00 13.379.033,00 13.379.033,00 ==========================================================================================

01 SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 375.999,71 2.260.828,93 189.721,44 2.450.550,37 *

2010507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 382.178,10 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 05 758.177,81 2.260.828,93 189.721,44 2.450.550,37 ==========================================================================================

01 SERVIZIO 06 UFFICIO TECNICO

01 SERVIZIO 08 ALTRI SERVIZI GENERALI

2010801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.000,00 141.749,11 151.749,11

2010805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 272.462,20 175.200,00 131.100,98 44.099,02 *

2010806 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 28.775,79 114.625,00 11.234,76 125.859,76 *

2010807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 67.218,84 200.000,00 55.255,73 144.744,27

2010810 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 1.580.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 08 1.948.456,83 499.825,00 152.983,87 186.356,71 466.452,16 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 01 5.406.634,64 16.139.686,93 342.705,31 13.565.389,71 2.917.002,53 ==========================================================================================

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

03 SERVIZIO 01 POLIZIA MUNICIPALE

2030105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 49.992,92 111.800,00 58.770,44 53.029,56 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 49.992,92 111.800,00 58.770,44 53.029,56 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 03 49.992,92 111.800,00 58.770,44 53.029,56 ==========================================================================================

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

04 SERVIZIO 01 SCUOLA MATERNA

2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 150.000,00 818.500,00 789.283,95 29.216,05

2040105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 16.000,00 19.000,00 19.000,00

2040107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 200.000,00 200.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 166.000,00 837.500,00 200.000,00 808.283,95 229.216,05 ==========================================================================================

04 SERVIZIO 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.373.000,00 480.814,00 295.425,35 776.239,35 * ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 1.373.000,00 480.814,00 295.425,35 776.239,35 ==========================================================================================

04 SERVIZIO 03 ISTRUZIONE MEDIA

2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 59.990,43 845.000,00 360.802,10 484.197,90 * ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 03 59.990,43 845.000,00 360.802,10 484.197,90 ==========================================================================================

04 SERVIZIO 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

2040507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 35.000,00 35.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 05 35.000,00 35.000,00 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 04 1.598.990,43 2.198.314,00 495.425,35 1.169.086,05 1.524.653,30 ==========================================================================================

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

05 SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 289.215,00 426.800,00 55.375,58 482.175,58 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 289.215,00 426.800,00 55.375,58 482.175,58 ==========================================================================================

05 SERVIZIO 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

2050201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 15.000,00 10.471,90 4.528,10 *

2050205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 40.000,00 39.935,79 39.935,79

2050206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 20.000,00 27.927,12 47.927,12 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 40.000,00 35.000,00 67.862,91 10.471,90 92.391,01 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 05 329.215,00 461.800,00 123.238,49 10.471,90 574.566,59 ==========================================================================================

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

06 SERVIZIO 01 PISCINE COMUNALI

06 SERVIZIO 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 955.000,00 1.565.291,00 295.705,27 1.269.585,73 *

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

2060206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 24.596,18 24.596,18

2060207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 158.000,00 41.702,00 38.400,93 80.102,93 * ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 1.113.000,00 1.606.993,00 62.997,11 295.705,27 1.374.284,84 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 06 1.113.000,00 1.606.993,00 62.997,11 295.705,27 1.374.284,84 ==========================================================================================

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

08 SERVIZIO 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 217.561,60 2.605.000,00 309.339,90 2.295.660,10 *

2080102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 26.466,05 26.466,05

2080107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 200.000,00 192.600,00 392.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 217.561,60 2.805.000,00 219.066,05 309.339,90 2.714.726,15 ==========================================================================================

08 SERVIZIO 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 296.360,00 93.780,00 202.580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 296.360,00 93.780,00 202.580,00 ==========================================================================================

08 SERVIZIO 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVI ZI CONNESSI TOTALE FUNZIONE 08 217.561,60 3.101.360,00 219.066,05 403.119,90 2.917.306,15 ==========================================================================================

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

09 SERVIZIO 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 654.823,74 654.823,74

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Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 14.182,00 14.182,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 01 669.005,74 669.005,74 ==========================================================================================

09 SERVIZIO 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

2090207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 43.515,91 65.976,07 15.976,07 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 43.515,91 65.976,07 15.976,07 50.000,00 ==========================================================================================

09 SERVIZIO 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 125.000,00 136.746,00 61.312,00 198.058,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 04 125.000,00 136.746,00 61.312,00 198.058,00 ==========================================================================================

09 SERVIZIO 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE

2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 141.383,19 629.500,00 231.637,00 397.863,00

2090603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2.500,00

2090605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 100.000,00 70.000,00 30.000,00

2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 15.000,00 12.500,00 9.112,19 21.612,19 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 06 158.883,19 742.000,00 9.112,19 301.637,00 449.475,19 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 09 327.399,10 944.722,07 739.429,93 317.613,07 1.366.538,93 ==========================================================================================

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

10 SERVIZIO 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

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Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

10 SERVIZIO 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

2100401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 132.534,83 20.867,00 111.667,83 *

2100405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 96.131,00 96.131,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 04 132.534,83 96.131,00 20.867,00 207.798,83 ==========================================================================================

10 SERVIZIO 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5.000,00 90.000,00 95.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 05 5.000,00 90.000,00 95.000,00 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 10 137.534,83 186.131,00 20.867,00 302.798,83 ==========================================================================================

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

11 SERVIZIO 02 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI

2110201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.045.850,00 19.625,00 1.065.475,00 * ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 02 1.045.850,00 19.625,00 1.065.475,00 ==========================================================================================

11 SERVIZIO 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

2110401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 50.000,00 200.000,00 250.000,00

2110407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 33.035,00 23.535,00 9.500,00

2110408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 10.311,32

2110410 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 999.993,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 04 1.010.304,32 83.035,00 200.000,00 23.535,00 259.500,00 ==========================================================================================

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Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

11 SERVIZIO 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

11 SERVIZIO 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

2110707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 572.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 07 572.000,00 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 11 1.582.304,32 1.128.885,00 219.625,00 23.535,00 1.324.975,00 ==========================================================================================

12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIV I

12 SERVIZIO 05 FARMACIE

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 01 5.406.634,64 16.139.686,93 342.705,31 13.565.389,71 2.917.002,53

FUNZIONE 03 49.992,92 111.800,00 58.770,44 53.029,56

FUNZIONE 04 1.598.990,43 2.198.314,00 495.425,35 1.169.086,05 1.524.653,30

FUNZIONE 05 329.215,00 461.800,00 123.238,49 10.471,90 574.566,59

FUNZIONE 06 1.113.000,00 1.606.993,00 62.997,11 295.705,27 1.374.284,84

FUNZIONE 08 217.561,60 3.101.360,00 219.066,05 403.119,90 2.917.306,15

FUNZIONE 09 327.399,10 944.722,07 739.429,93 317.613,07 1.366.538,93

FUNZIONE 10 137.534,83 186.131,00 20.867,00 302.798,83

FUNZIONE 11 1.582.304,32 1.128.885,00 219.625,00 23.535,00 1.324.975,00

FUNZIONE 12

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE TITOLO II 10.625.098,01 25.831.095,83 2.388.618,24 15.864.558,34 12.355.155,73 ==========================================================================================

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

01 SERVIZIO 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 8.252.558,54 43.379.033,00 30.461.471,00 12.917.562,00

3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUIE PRESTITI 2.153.275,17 2.157.491,63 10.346,37 2.167.838,00

3010304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 1.857.292,73 1.914.345,00 58.825,00 1.973.170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE SERVIZIO 03 12.263.126,44 47.450.869,63 69.171,37 30.461.471,00 17.058.570,00 ========================================================================================== TOTALE FUNZIONE 01 12.263.126,44 47.450.869,63 69.171,37 30.461.471,00 17.058.570,00 ==========================================================================================

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Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 01 12.263.126,44 47.450.869,63 69.171,37 30.461.471,00 17.058.570,00

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE TITOLO III 12.263.126,44 47.450.869,63 69.171,37 30.461.471,00 17.058.570,00 ==========================================================================================

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Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4000001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 1.127.021,41 1.550.000,00 1.550.000,00

4000002 4 02 RITENUTE ERARIALI 2.523.140,91 3.100.000,00 3.100.000,00

4000003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 131.131,10 300.000,00 300.000,00

4000004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 323.994,52 1.000.000,00 1.000.000,00

4000005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6.171.073,54 3.000.000,00 27.835.124,00 30.835.124,00

4000006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 66.096,00 70.000,00 70.000,00

4000007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 100.000,00 100.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALE TITOLO IV 10.342.457,48 9.120.000,00 27.835.124,00 36.955.124,00 ==========================================================================================

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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA

Interventi

CODICE

E NUMERO

1

DENOMINAZIONE

2

Impegni ultimo

esercizio chiuso

3

Previsioni definitive

esercizi in corso

4

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

SOMME

RISULTANTI

7

ANNOTAZIONI

8

2015

2013 2014

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I 46.902.110,69 59.788.693,28 3.145.120,08 7.046.494,16 55.887.319,20

TITOLO II 10.625.098,01 25.831.095,83 2.388.618,24 15.864.558,34 12.355.155,73

TITOLO III 12.263.126,44 47.450.869,63 69.171,37 30.461.471,00 17.058.570,00

TITOLO IV 10.342.457,48 9.120.000,00 27.835.124,00 36.955.124,00 ------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE................................ 80.132.792,62 142.190.658,74 33.438.033,69 53.372.523,50 122.256.168,93 ------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE GENERALE DELLA SPESA .............. 80.132.792,62 142.190.658,74 33.438.033,69 53.372.523,50 122.256.168,93 ==========================================================================================

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! INTERVENTI CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! Acquisto di ! ! ! ! ! ! ! beni di ! ! ! ! ! ! Personale ! consumo ! Prestazioni ! Utilizzo di ! Trasferimenti ! ! ! ! e/o di materie ! di servizi ! beni di terzi ! ! ! ! ! prime ! ! ! ! ! FUNZIONI E SERVIZI ! ! ! ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, ! ! ! ! ! ! ! DI GESTIONE E DI CONTROLLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ORGANI ! ! ! ! ! ! ! ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E ! ! ! ! ! ! ! DECENTRAMENTO ! 37.634,00! 600,00! 327.310,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ! ! ! ! ! ! ! ORGANIZZAZIONE ! 1.829.648,40! 14.350,50! 113.224,60! 1.135,00! 643.138,00! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO DI GESTIONE ! 694.188,61! 35.333,00! 1.636.162,00! 590,00! 28.900,00! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ! ! ! ! ! ! ! E SERVIZI FISCALI ! 341.630,26! 1.350,00! 289.664,60! 581,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E ! ! ! ! ! ! ! PATRIMONIALI ! 797.718,20! 27.811,00! 286.777,42! 589.255,00! 34.875,00! ! ! ! ! ! ! ! ! UFFICIO TECNICO ! 461.378,08! 802,00! 1.590.202,00! ! 1.200,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ANAGRAFE, STATO CIVILE, ! ! ! ! ! ! ! ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! STATISTICO ! 921.610,03! 17.515,00! 127.890,00! 1.454,00! 750,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ALTRI SERVIZI GENERALI ! 646.954,36! 6.852,00! 97.525,77! 1.470,00! 499.340,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 5.730.761,94! 104.613,50! 4.468.756,39! 594.485,00! 1.208.203,00! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! UFFICI GIUDIZIARI ! 55.412,00! ! 15.110,00! 12.000,00! ! ! ! ! ! ! ! !

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Interessi ! ! Oneri ! ! ! ! ! ! passivi e ! ! straordinari ! ! Fondo ! Fondo ! ! ! oneri ! Imposte e ! della ! Ammortamenti ! svalutazione ! di ! Totale ! ! finanziari ! tasse ! gestione ! di esercizio ! crediti ! riserva ! ! ! diversi ! ! corrente ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 27.480,00! 6.950,00! ! ! ! 399.974,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 112.899,55! ! ! ! ! 2.714.396,05! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 79.973,00! 470.053,00! 139.000,00! ! 289.000,00! ! 3.373.199,61! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 25.042,17! 45.000,00! ! ! ! 703.268,03! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 511.067,00! 125.904,02! 17.010,00! ! ! ! 2.390.417,64! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.243,00! 26.578,23! ! ! ! ! 2.084.403,31! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 121.478,03! ! ! ! ! 1.190.697,06! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5,00! 43.502,90! ! ! ! 326.112,00! 1.621.762,03! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! 595.288,00! 952.937,90! 207.960,00! ! 289.000,00! 326.112,00! 14.478.117,73! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.681,00! ! ! ! ! 86.203,00! ! ! ! ! ! ! ! !

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! INTERVENTI CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! Acquisto di ! ! ! ! ! ! ! beni di ! ! ! ! ! ! Personale ! consumo ! Prestazioni ! Utilizzo di ! Trasferimenti ! ! ! ! e/o di materie ! di servizi ! beni di terzi ! ! ! ! ! prime ! ! ! ! ! FUNZIONI E SERVIZI ! ! ! ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! Totale ! 55.412,00! ! 15.110,00! 12.000,00! ! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! POLIZIA MUNICIPALE ! 2.292.086,61! 46.194,00! 717.314,00! 1.404,00! 5.580,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 2.292.086,61! 46.194,00! 717.314,00! 1.404,00! 5.580,00! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SCUOLA MATERNA ! ! ! 21.500,00! ! 581.448,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE ELEMENTARE ! ! 85.000,00! 14.868,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE MEDIA ! ! ! ! 252.875,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ! ! 1.000,00! ! ! 107.350,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, ! ! ! ! ! ! ! REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI ! 326.458,00! 2.797,00! 2.415.360,00! ! 780.625,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 326.458,00! 88.797,00! 2.451.728,00! 252.875,00! 1.469.423,00! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI ! ! ! ! ! ! ! BENI CULTURALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ! 1.029.765,45! 28.054,00! 46.363,00! ! 542.950,00! ! ! ! ! ! ! ! ! TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE ! ! ! ! ! ! ! CULTURALE ! 465.648,49! 4.834,00! 517.206,00! 9.772,00! 243.359,00! ! ! ! ! ! ! !

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Interessi ! ! Oneri ! ! ! ! ! ! passivi e ! ! straordinari ! ! Fondo ! Fondo ! ! ! oneri ! Imposte e ! della ! Ammortamenti ! svalutazione ! di ! Totale ! ! finanziari ! tasse ! gestione ! di esercizio ! crediti ! riserva ! ! ! diversi ! ! corrente ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.681,00! ! ! ! ! 86.203,00! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 158.300,65! 600.000,00! ! ! ! 3.820.879,26! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! 158.300,65! 600.000,00! ! ! ! 3.820.879,26! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 15.885,00! ! ! ! ! ! 618.833,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 160.354,00! ! ! ! ! ! 260.222,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 22.695,00! ! ! ! ! ! 275.570,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 108.350,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 18.439,00! 24.140,00! ! ! ! ! 3.567.819,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! 217.373,00! 24.140,00! ! ! ! ! 4.830.794,00! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 117.625,00! 66.387,89! ! ! ! ! 1.831.145,34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 18.071,00! 41.845,90! ! ! ! ! 1.300.736,39! ! ! ! ! ! ! ! !

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! INTERVENTI CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! Acquisto di ! ! ! ! ! ! ! beni di ! ! ! ! ! ! Personale ! consumo ! Prestazioni ! Utilizzo di ! Trasferimenti ! ! ! ! e/o di materie ! di servizi ! beni di terzi ! ! ! ! ! prime ! ! ! ! ! FUNZIONI E SERVIZI ! ! ! ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! Totale ! 1.495.413,94! 32.888,00! 563.569,00! 9.772,00! 786.309,00! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E ! ! ! ! ! ! ! RICREATIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO ! ! ! ! ! ! ! SPORT ED ALTRI IMPIANTI ! 63.758,00! 7.000,00! 731.412,00! ! 55.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE ! ! ! ! ! ! ! SPORTIVO E RICREATIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 63.758,00! 7.000,00! 731.412,00! ! 55.500,00! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI TURISTICI ! 40.523,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MANIFESTAZIONI TURISTICHE ! 82.166,60! ! 81.270,00! ! 535.972,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 122.689,60! ! 81.270,00! ! 535.972,00! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E ! ! ! ! ! ! ! DEI TRASPORTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ! ! ! ! ! ! ! E SERVIZI CONNESSI ! 384.800,49! 5.000,00! 1.280.701,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! CONNESSI ! ! ! 1.116.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVI ! ! ! ! ! ! ! ZI CONNESSI ! ! ! 1.003.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Interessi ! ! Oneri ! ! ! ! ! ! passivi e ! ! straordinari ! ! Fondo ! Fondo ! ! ! oneri ! Imposte e ! della ! Ammortamenti ! svalutazione ! di ! Totale ! ! finanziari ! tasse ! gestione ! di esercizio ! crediti ! riserva ! ! ! diversi ! ! corrente ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 135.696,00! 108.233,79! ! ! ! ! 3.131.881,73! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 133.075,00! 7.744,00! ! ! ! ! 998.489,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 355,00! ! ! ! ! ! 355,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! 133.430,00! 7.744,00! ! ! ! ! 998.844,00! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.541,00! ! ! ! ! 43.064,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.447,00! ! ! ! ! 704.855,60! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! 7.988,00! ! ! ! ! 747.919,60! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 305.539,00! 24.696,41! ! ! ! ! 2.000.736,90! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 28.904,00! ! ! ! ! ! 1.145.304,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9.159,00! ! ! ! ! ! 1.012.159,00! ! ! ! ! ! ! ! !

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! INTERVENTI CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! Acquisto di ! ! ! ! ! ! ! beni di ! ! ! ! ! ! Personale ! consumo ! Prestazioni ! Utilizzo di ! Trasferimenti ! ! ! ! e/o di materie ! di servizi ! beni di terzi ! ! ! ! ! prime ! ! ! ! ! FUNZIONI E SERVIZI ! ! ! ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! Totale ! 384.800,49! 5.000,00! 3.400.101,00! ! ! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! TERRITORIO E AMBIENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! URBANISTICA E GESTIONE DEL ! ! ! ! ! ! ! TERRITORIO ! 596.590,00! 3.830,00! 53.546,00! ! 4.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ! ! ! ! ! ! ! LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ! ! ! ! ! ! ! ECONOMICO-POPOLARE ! 215.205,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ! ! ! 8.709.804,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA ! ! ! ! ! ! ! AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ! ! ! ! ! ! ! ALL' AMBIENTE ! 739.485,06! 78.275,00! 347.865,00! ! 45.074,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 1.551.280,06! 82.105,00! 9.111.215,00! ! 49.574,00! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! E PER I MINORI ! 98.501,00! 50,00! 2.043.486,00! ! 94.240,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA ! 799.212,38! 10.720,00! 7.102.437,18! 8.243,00! 804.156,00! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO NECROSCOPICO E ! ! ! ! ! ! ! CIMITERIALE ! ! ! 23.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Interessi ! ! Oneri ! ! ! ! ! ! passivi e ! ! straordinari ! ! Fondo ! Fondo ! ! ! oneri ! Imposte e ! della ! Ammortamenti ! svalutazione ! di ! Totale ! ! finanziari ! tasse ! gestione ! di esercizio ! crediti ! riserva ! ! ! diversi ! ! corrente ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 343.602,00! 24.696,41! ! ! ! ! 4.158.199,90! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 39.752,00! ! ! ! ! 698.218,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 22.604,00! 12.248,00! ! ! ! ! 250.057,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 74.537,00! ! ! ! ! ! 74.537,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 403,00! ! ! ! ! ! 8.710.207,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 15.103,00! 52.766,36! ! ! ! ! 1.278.568,42! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! 112.647,00! 104.766,36! ! ! ! ! 11.011.587,42! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.688,00! 2.700,00! ! ! ! ! 2.244.665,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.606,00! 80.787,21! 155.000,00! ! ! ! 8.964.161,77! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 14.659,00! ! ! ! ! ! 38.059,00! ! ! ! ! ! ! ! !

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! INTERVENTI CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! Acquisto di ! ! ! ! ! ! ! beni di ! ! ! ! ! ! Personale ! consumo ! Prestazioni ! Utilizzo di ! Trasferimenti ! ! ! ! e/o di materie ! di servizi ! beni di terzi ! ! ! ! ! prime ! ! ! ! ! FUNZIONI E SERVIZI ! ! ! ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! Totale ! 897.713,38! 10.770,00! 9.169.323,18! 8.243,00! 898.396,00! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ! ! ! ! ! ! ! ECONOMICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI ! 111.400,00! 200,00! 1.523,00! ! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA ! 162.642,10! 298,00! 5.997,00! ! 114.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO ! 6.264,00! ! 31.000,00! ! 622.589,00! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO ! 161.714,00! ! 10.500,00! ! 77.717,00! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 442.020,10! 498,00! 49.020,00! ! 844.306,00! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! TOTALI ! 13.362.394,12! 377.865,50! 30.758.818,57! 878.779,00! 5.853.263,00! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Interessi ! ! Oneri ! ! ! ! ! ! passivi e ! ! straordinari ! ! Fondo ! Fondo ! ! ! oneri ! Imposte e ! della ! Ammortamenti ! svalutazione ! di ! Totale ! ! finanziari ! tasse ! gestione ! di esercizio ! crediti ! riserva ! ! ! diversi ! ! corrente ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 23.953,00! 83.487,21! 155.000,00! ! ! ! 11.246.885,77! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 761,00! 9.318,00! ! ! ! ! 153.202,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8.242,00! 387,69! ! ! ! ! 291.566,79! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 11.359,00! ! ! ! ! 671.212,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9.344,00! ! ! ! ! 259.275,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 751,00! ! ! ! ! ! 751,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! 9.754,00! 30.408,69! ! ! ! ! 1.376.006,79! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! 1.571.743,00! 1.506.384,01! 962.960,00! ! 289.000,00! 326.112,00! 55.887.319,20! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! INTERVENTI PER INVESTIMENTI ! ! ! ! ! Acquisizione ! ! ! ! ! Acquisto di ! Utilizzo di ! di beni mobili ! ! ! Acquisizione ! Espropri e ! beni ! beni di terzi ! macchine ed ! ! ! di beni ! servitu' ! specifici per ! per ! attrezzature ! ! ! immobili ! onerose ! realizzazioni ! realizzazioni ! tecnico- ! ! ! ! ! in economia ! in economia ! scientifiche ! ! FUNZIONI E SERVIZI ! ! ! ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, ! ! ! ! ! ! ! DI GESTIONE E DI CONTROLLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO DI GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E ! ! ! ! ! ! ! PATRIMONIALI ! 2.450.550,37! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! UFFICIO TECNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ALTRI SERVIZI GENERALI ! 151.749,11! ! ! ! 44.099,02! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 2.602.299,48! ! ! ! 44.099,02! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! POLIZIA MUNICIPALE ! ! ! ! ! 53.029,56! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! ! ! ! ! 53.029,56! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SCUOLA MATERNA ! 29.216,05! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE ELEMENTARE ! 776.239,35! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE MEDIA ! 484.197,90! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, ! ! ! ! ! ! ! REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Concessioni ! ! ! ! Incarichi ! Trasferimenti ! Partecipazioni ! Conferimenti ! di crediti e ! ! ! ! professionali ! di capitale ! azionarie ! di capitale ! anticipazioni ! ! Totale ! ! esterni ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! ! 12 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.450.550,37! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 125.859,76! 144.744,27! ! ! ! ! 466.452,16! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! 125.859,76! 144.744,27! ! ! ! ! 2.917.002,53! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 53.029,56! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! ! ! ! ! ! 53.029,56! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 200.000,00! ! ! ! ! 229.216,05! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 776.239,35! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 484.197,90! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 35.000,00! ! ! ! ! 35.000,00! ! ! ! ! ! ! ! !

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! INTERVENTI PER INVESTIMENTI ! ! ! ! ! Acquisizione ! ! ! ! ! Acquisto di ! Utilizzo di ! di beni mobili ! ! ! Acquisizione ! Espropri e ! beni ! beni di terzi ! macchine ed ! ! ! di beni ! servitu' ! specifici per ! per ! attrezzature ! ! ! immobili ! onerose ! realizzazioni ! realizzazioni ! tecnico- ! ! ! ! ! in economia ! in economia ! scientifiche ! ! FUNZIONI E SERVIZI ! ! ! ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! Totale ! 1.289.653,30! ! ! ! ! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI ! ! ! ! ! ! ! BENI CULTURALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ! 482.175,58! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE ! ! ! ! ! ! ! CULTURALE ! 4.528,10! ! ! ! 39.935,79! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 486.703,68! ! ! ! 39.935,79! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E ! ! ! ! ! ! ! RICREATIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PISCINE COMUNALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO ! ! ! ! ! ! ! SPORT ED ALTRI IMPIANTI ! 1.269.585,73! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 1.269.585,73! ! ! ! ! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E ! ! ! ! ! ! ! DEI TRASPORTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ! ! ! ! ! ! ! E SERVIZI CONNESSI ! 2.295.660,10! 26.466,05! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! CONNESSI ! 202.580,00! ! ! ! !

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Concessioni ! ! ! ! Incarichi ! Trasferimenti ! Partecipazioni ! Conferimenti ! di crediti e ! ! ! ! professionali ! di capitale ! azionarie ! di capitale ! anticipazioni ! ! Totale ! ! esterni ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! ! 12 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 235.000,00! ! ! ! ! 1.524.653,30! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 482.175,58! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 47.927,12! ! ! ! ! ! 92.391,01! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! 47.927,12! ! ! ! ! ! 574.566,59! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 24.596,18! 80.102,93! ! ! ! ! 1.374.284,84! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! 24.596,18! 80.102,93! ! ! ! ! 1.374.284,84! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 392.600,00! ! ! ! ! 2.714.726,15! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 202.580,00!

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! INTERVENTI PER INVESTIMENTI ! ! ! ! ! Acquisizione ! ! ! ! ! Acquisto di ! Utilizzo di ! di beni mobili ! ! ! Acquisizione ! Espropri e ! beni ! beni di terzi ! macchine ed ! ! ! di beni ! servitu' ! specifici per ! per ! attrezzature ! ! ! immobili ! onerose ! realizzazioni ! realizzazioni ! tecnico- ! ! ! ! ! in economia ! in economia ! scientifiche ! ! FUNZIONI E SERVIZI ! ! ! ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVI ! ! ! ! ! ! ! ZI CONNESSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 2.498.240,10! 26.466,05! ! ! ! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! TERRITORIO E AMBIENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! URBANISTICA E GESTIONE DEL ! ! ! ! ! ! ! TERRITORIO ! 654.823,74! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ! ! ! ! ! ! ! LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ! ! ! ! ! ! ! ECONOMICO-POPOLARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ! 198.058,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA ! ! ! ! ! ! ! AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ! ! ! ! ! ! ! ALL' AMBIENTE ! 397.863,00! ! ! ! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 1.250.744,74! ! ! ! 30.000,00! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA ! ! ! ! ! ! ! E PER I MINORI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA ! 111.667,83! ! ! ! 96.131,00!

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Concessioni ! ! ! ! Incarichi ! Trasferimenti ! Partecipazioni ! Conferimenti ! di crediti e ! ! ! ! professionali ! di capitale ! azionarie ! di capitale ! anticipazioni ! ! Totale ! ! esterni ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! ! 12 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! 392.600,00! ! ! ! ! 2.917.306,15! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 14.182,00! ! ! ! ! ! 669.005,74! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 50.000,00! ! ! ! ! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 198.058,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 21.612,19! ! ! ! ! 449.475,19! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! 14.182,00! 71.612,19! ! ! ! ! 1.366.538,93! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 207.798,83!

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! INTERVENTI PER INVESTIMENTI ! ! ! ! ! Acquisizione ! ! ! ! ! Acquisto di ! Utilizzo di ! di beni mobili ! ! ! Acquisizione ! Espropri e ! beni ! beni di terzi ! macchine ed ! ! ! di beni ! servitu' ! specifici per ! per ! attrezzature ! ! ! immobili ! onerose ! realizzazioni ! realizzazioni ! tecnico- ! ! ! ! ! in economia ! in economia ! scientifiche ! ! FUNZIONI E SERVIZI ! ! ! ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO NECROSCOPICO E ! ! ! ! ! ! ! CIMITERIALE ! 95.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 206.667,83! ! ! ! 96.131,00! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ! ! ! ! ! ! ! ECONOMICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI ! 1.065.475,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA ! 250.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 1.315.475,00! ! ! ! ! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! PRODUTTIVI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FARMACIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! ! ! ! ! ! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! TOTALI ! 10.919.369,86! 26.466,05! ! ! 263.195,37! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Concessioni ! ! ! ! Incarichi ! Trasferimenti ! Partecipazioni ! Conferimenti ! di crediti e ! ! ! ! professionali ! di capitale ! azionarie ! di capitale ! anticipazioni ! ! Totale ! ! esterni ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! ! 12 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 95.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! ! ! ! ! ! 302.798,83! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.065.475,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9.500,00! ! ! ! ! 259.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! 9.500,00! ! ! ! ! 1.324.975,00! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! ! ! ! ! ! ! !=================!=================!=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! 212.565,06! 933.559,39! ! ! ! ! 12.355.155,73! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! INTERVENTI PER RIMBORSO ! ! ! ! ! ! ! DI PRESTITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! Rimborso di ! Rimborso di ! Rimborso di ! Rimborso di ! ! ! Rimborso per ! finanziamenti a ! quota capitale ! prestiti ! quota capitale ! ! ! anticipazioni ! breve termine ! di mutui e ! obbligazionari ! di debiti ! ! ! di cassa ! ! prestiti ! ! pluriennali ! ! FUNZIONI E SERVIZI ! ! ! ! ! ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, ! ! ! ! ! ! ! DI GESTIONE E DI CONTROLLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ! ! ! ! ! ! ! PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO DI GESTIONE ! 12.917.562,00! ! 2.167.838,00! 1.973.170,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! Totale ! 12.917.562,00! ! 2.167.838,00! 1.973.170,00! ! ! !=================!=================!=================!=================!=================! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! TOTALI ! 12.917.562,00! ! 2.167.838,00! 1.973.170,00! ! ! !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Totale ! NOTE ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 7 ! ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 17.058.570,00! ! ! ! ! !-----------------! ! ! 17.058.570,00! ! !=================! ! ! ! ! !-----------------! ! ! 17.058.570,00! ! !-----------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

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FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

(Art. 165 , comma 12 , decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

PREVISIONE DI COMPETENZA 0

Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

Codice e numero

Denominazione Impegni ultimo esercizio chiuso

0

Previsioni definitive

esercizio in corso 0 VARIAZIONI SOMME

Annotazioni

In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

PREVISIONE DI COMPETENZA 2015

Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

Codice e numero

Denominazione Impegni ultimo esercizio chiuso

2013

Previsioni definitive

esercizio in corso 2014 VARIAZIONI SOMME

Annotazioni

In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8

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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! ! ! ! ! ! ENTRATE ! COMPETENZA ! SPESE ! COMPETENZA ! ! ! ! ! ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! ! ! ! ! ! TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE ! 37.692.398,00! TITOLO I - SPESE CORRENTI ! 55.887.319,20! ! ! ! ! ! ! TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA ! ! TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ! 12.355.155,73! ! CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! CORRENTI DELLO STATO DELLA ! ! ! ! ! REGIONE E DI ALTRI ENTI ! ! ! ! ! PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ! ! ! ! ! ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI ! ! ! ! ! DELEGATE DALLA REGIONE ! 6.632.795,87! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ! 13.962.809,00! ! ! ! ! ! ! ! ! TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ! ! ! ! ! ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE ! ! ! ! ! DI CREDITI ! 9.919.141,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-------------------! !-------------------! ! TOTALE ENTRATE FINALI ! 68.207.143,87! TOTALE SPESE FINALI ! 68.242.474,93! ! ! ! ! ! ! TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ! ! TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI! 17.058.570,00! ! ACCENSIONI DI PRESTITI ! 12.917.562,00! ! ! ! ! ! TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI! ! ! TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO ! ! TERZI ! 36.955.124,00! ! DI TERZI ! 36.955.124,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-------------------! !-------------------! ! TOTALE ! 49.872.686,00! TOTALE ! 54.013.694,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-------------------! !-------------------! ! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! 4.176.339,06! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! ! ! !-------------------! !-------------------! ! ! ! ! ! ! TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ! 122.256.168,93! TOTALE COMPLESSIVO SPESE ! 122.256.168,93! ! ! ! ! ! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!

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ಗಗಗಗಗಗಗಗಗಗಗಗಗಗಗಗಗಗಗಗ RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI Competenza

1 2 3 4

A) Equilibrio corrente * La differenza di 1.740.324,33

è finanziata con:

Entrate titolo I-II-III (+) 58.288.002,87

Spese correnti (-) 55.887.319,201) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 1740324,33

Differenza 2.400.683,672) Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00

Quote di capitale di ammortamento dei mutui (-) 4.141.008,003) Avanzo di amministrazione per debiti

debiti fuori bilancio 0,00

Differenza* 1.740.324,33

4) Avanzo di amministrazione per spese

B) Equilibrio finale una tantum (Art. 1 comma 160 della

legge 23/12/1996 n. 662) 0,00

Entrate finali (av.+ titoli I+II+III+IV) (+) 72.383.482,93

Spese finali (disav. + titoli I+II) (-) 68.242.474,93

(-) 0,00

Saldo netto da

Impegnare (+) 4.141.008,00

FAENZA

IL SEGRETARIO GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE – SINDACO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Roberta Fiorini Giovanni Malpezzi Cristina Randi

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aventurelli
Timbro