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Comune di Carpineti BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 EMENDATO

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Comune di Carpineti

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2014

EMENDATO

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ENTRATA

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R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Titolo 1 Entrate tributarie

Avanzo di Amministrazione

di cui:0,00 70.000,00 168.900,71 10.900,71 228.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO 0,0010.900,710,0010.900,710,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO 228.000,000,00168.900,7159.099,290,00

Categoria 1 Imposte01.

1 I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI01 0010. . 0,00 90.000,00 20.000,00 0,00 110.000,00

1 IMPOSTA DI PUBBLICITA'01 0030. . 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU01 0040. . 1.024.153,00 1.421.606,00 0,00 415.006,00 1.006.600,00

1 ADDIZIONALE EMERGIA ELETTRICA01 0060. . 0,00 874,52 0,00 874,52 0,00

1 TASI01 0080. . 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF01 0090. . 0,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

Totale Categoria 1.026.153,00 1.514.480,52 490.000,00 415.880,52 1.588.600,001 01.

Categoria 1 Tasse02.

1 TARES02 0040. . 0,00 642.170,00 118.489,00 59,00 760.600,00

Totale Categoria 0,00 642.170,00 118.489,00 59,00 760.600,001 02.

Categoria 1 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie03.

1 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - STATO03 0010. . 694.609,01 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

1 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE03 0020. . 0,00 547.888,00 0,00 153.100,79 394.787,21

Totale Categoria 694.609,01 547.888,00 12.000,00 153.100,79 406.787,211 03.

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R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Totale Titolo 1 1.720.762,01 2.704.538,52 620.489,00 569.040,31 2.755.987,21

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R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Entrate tributarieRiassunto del Titolo 1

Imposte

Categoria 1.01 1.026.153,00 1.514.480,52 490.000,00 415.880,52 1.588.600,00

Tasse

Categoria 1.02 0,00 642.170,00 118.489,00 59,00 760.600,00

Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie

Categoria 1.03 694.609,01 547.888,00 12.000,00 153.100,79 406.787,21

Totale Titolo 1 1.720.762,01 2.704.538,52 620.489,00 569.040,31 2.755.987,21

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

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CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato01.

2 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI01 0030. . 70.877,99 70.878,00 0,00 793,00 70.085,00

2 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO01 0040. . 0,00 120.883,00 3.682,00 101.865,00 22.700,00

Totale Categoria 70.877,99 191.761,00 3.682,00 102.658,00 92.785,002 01.

Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione02.

2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE02 0010. . 31.721,80 31.764,00 4.589,00 14.153,00 22.200,00

Totale Categoria 31.721,80 31.764,00 4.589,00 14.153,00 22.200,002 02.

Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico05.

2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTISETTORE PUBBLICO

05 0010. . 47.259,06 54.485,00 8.972,00 25.887,00 37.570,00

Totale Categoria 47.259,06 54.485,00 8.972,00 25.887,00 37.570,002 05.

Totale Titolo 2 149.858,85 278.010,00 17.243,00 142.698,00 152.555,00

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R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione edi altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallaregione

Riassunto del Titolo 2

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Categoria 2.01 70.877,99 191.761,00 3.682,00 102.658,00 92.785,00

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

Categoria 2.02 31.721,80 31.764,00 4.589,00 14.153,00 22.200,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Categoria 2.05 47.259,06 54.485,00 8.972,00 25.887,00 37.570,00

Totale Titolo 2 149.858,85 278.010,00 17.243,00 142.698,00 152.555,00

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

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CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Titolo 3 Entrate extratributarie

Categoria 3 Proventi dei servizi pubblici01.

3 PROVENTI DA SERVIZI SEGRETERIA GENERALE -PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

01 0010. . 22.725,65 16.000,00 0,00 6.000,00 10.000,00

3 PROVENTI DA SERVIZI UFFICIO TECNICO01 0020. . 19.612,49 18.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00

3 PROVENTI DA SERVIZI ANAGRAFE-ELETTORALE-LEVA-STATISTICI-STATO CIVILE

01 0030. . 2.688,36 2.500,00 1.500,00 0,00 4.000,00

3 PROVENTI DA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE01 0040. . 4.574,01 3.600,00 400,00 0,00 4.000,00

3 PROVENTI DA SERVIZI SCOLASTICI01 0050. . 126.048,33 122.650,00 34.850,00 0,00 157.500,00 Ril. I.V.A.

3 PROVENTI DA SERVIZI ASILI NIDO01 0060. . 48.954,02 47.000,00 600,00 0,00 47.600,00 Ril. I.V.A.

3 PROVENTI DA SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI01 0070. . 3.547,50 0,00 0,00 0,00 0,00

3 PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI01 0085. . 34.590,00 28.500,00 1.000,00 0,00 29.500,00

3 PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI01 0090. . 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ril. I.V.A.

3 PROVENTI DA SERVIZI CULTURALI01 0100. . 0,00 4.435,00 0,00 2.935,00 1.500,00

3 PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI01 0110. . 2.776,89 2.352,00 0,00 352,00 2.000,00

3 PROVENTI DA SANZIONI01 0120. . 31.821,28 40.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00

3 PROVENTI DA ALTRI SERVIZI01 0130. . 16.580,75 14.404,16 3.595,84 0,00 18.000,00 Ril. I.V.A.

Totale Categoria 318.419,28 299.441,16 41.945,84 33.287,00 308.100,003 01.

Categoria 3 Proventi dei beni dell'ente02.

3 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI02 0010. . 5.829,92 6.800,00 7.120,00 0,00 13.920,00

3 PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONE02 0020. . 9.110,00 8.671,00 0,00 371,00 8.300,00 Ril. I.V.A.

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

3 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI02 0030. . 53.238,60 46.900,00 0,00 0,00 46.900,00

Totale Categoria 68.178,52 62.371,00 7.120,00 371,00 69.120,003 02.

Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti03.

3 INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI03 0010. . 2.146,01 2.000,00 0,00 1.900,00 100,00

Totale Categoria 2.146,01 2.000,00 0,00 1.900,00 100,003 03.

Categoria 3 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'04.

3 UTILI AZIENDE SPECIALI04 0010. . 11.956,07 48.104,84 0,00 0,00 48.104,84

Totale Categoria 11.956,07 48.104,84 0,00 0,00 48.104,843 04.

Categoria 3 Proventi diversi05.

3 CONCORSI-RIMBORSI E RECUPERI05 0010. . 59.183,09 94.258,00 0,00 44.258,00 50.000,00

3 RIMBORSO SPESE ELETTORALI05 0020. . 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00

3 RISTORO AMBIENTALE DISCARICA DI POIATICA05 0030. . 1.434.877,50 1.454.322,00 0,00 1.066.452,00 387.870,00

Totale Categoria 1.494.060,59 1.548.580,00 48.000,00 1.110.710,00 485.870,003 05.

Totale Titolo 3 1.894.760,47 1.960.497,00 97.065,84 1.146.268,00 911.294,84

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R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Entrate extratributarieRiassunto del Titolo 3

Proventi dei servizi pubblici

Categoria 3.01 318.419,28 299.441,16 41.945,84 33.287,00 308.100,00

Proventi dei beni dell'ente

Categoria 3.02 68.178,52 62.371,00 7.120,00 371,00 69.120,00

Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 3.03 2.146,01 2.000,00 0,00 1.900,00 100,00

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

Categoria 3.04 11.956,07 48.104,84 0,00 0,00 48.104,84

Proventi diversi

Categoria 3.05 1.494.060,59 1.548.580,00 48.000,00 1.110.710,00 485.870,00

Totale Titolo 3 1.894.760,47 1.960.497,00 97.065,84 1.146.268,00 911.294,84

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R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria 4 Alienazione di beni patrimoniali01.

4 ALINAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE01 0010. . 31.230,00 2.500,00 32.500,00 0,00 35.000,00

4 ALTRE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI01 0020. . 12.474,67 159.900,00 0,00 156.700,00 3.200,00

4 ALIENAZIONI E PROVENTI VARI01 0040. . 0,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

Totale Categoria 43.704,67 162.400,00 212.500,00 156.700,00 218.200,004 01.

Categoria 4 Trasferimenti di capitale dallo Stato02.

4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO02 0010. . 0,00 0,00 130.030,00 0,00 130.030,00

Totale Categoria 0,00 0,00 130.030,00 0,00 130.030,004 02.

Categoria 4 Trasferimenti di capitale dalla regione03.

4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE03 0010. . 40.000,00 645.235,00 0,00 345.235,00 300.000,00

Totale Categoria 40.000,00 645.235,00 0,00 345.235,00 300.000,004 03.

Categoria 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico04.

4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO

04 0010. . 305.908,82 142.196,00 48.030,00 112.196,00 78.030,00

Totale Categoria 305.908,82 142.196,00 48.030,00 112.196,00 78.030,004 04.

Categoria 4 Trasferimenti di capitale da altri soggetti05.

4 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE05 0020. . 127.121,62 49.998,00 110.002,00 0,00 160.000,00

4 ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE05 0030. . 57.190,65 69.752,00 767.248,00 0,00 837.000,00

Totale Categoria 184.312,27 119.750,00 877.250,00 0,00 997.000,004 05.

Totale Titolo 4 573.925,76 1.069.581,00 1.267.810,00 614.131,00 1.723.260,00

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni dicrediti

Riassunto del Titolo 4

Alienazione di beni patrimoniali

Categoria 4.01 43.704,67 162.400,00 212.500,00 156.700,00 218.200,00

Trasferimenti di capitale dallo Stato

Categoria 4.02 0,00 0,00 130.030,00 0,00 130.030,00

Trasferimenti di capitale dalla regione

Categoria 4.03 40.000,00 645.235,00 0,00 345.235,00 300.000,00

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Categoria 4.04 305.908,82 142.196,00 48.030,00 112.196,00 78.030,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Categoria 4.05 184.312,27 119.750,00 877.250,00 0,00 997.000,00

Totale Titolo 4 573.925,76 1.069.581,00 1.267.810,00 614.131,00 1.723.260,00

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R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi

Categoria 6 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale01.

6 01 70.350,60 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Totale Categoria 70.350,60 80.000,00 0,00 0,00 80.000,006 01.

Categoria 6 Ritenute erariali02.

6 02 176.774,78 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Totale Categoria 176.774,78 200.000,00 0,00 0,00 200.000,006 02.

Categoria 6 Altre ritenute al personale per conto terzi03.

6 03 9.240,92 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Totale Categoria 9.240,92 15.000,00 0,00 0,00 15.000,006 03.

Categoria 6 Rimborso spese per servizi per conto terzi05.

6 05 46.953,97 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Totale Categoria 46.953,97 100.000,00 0,00 0,00 100.000,006 05.

Categoria 6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato06.

6 06 3.000,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00

Totale Categoria 3.000,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,006 06.

Categoria 6 Depositi per spese contrattuali07.

6 07 7.103,44 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

Totale Categoria 7.103,44 36.000,00 0,00 0,00 36.000,006 07.

Totale Titolo 6 313.423,71 436.200,00 0,00 0,00 436.200,00

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R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Entrate da servizi per conto di terziRiassunto del Titolo 6

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Categoria 6.01 70.350,60 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Ritenute erariali

Categoria 6.02 176.774,78 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Altre ritenute al personale per conto terzi

Categoria 6.03 9.240,92 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Rimborso spese per servizi per conto terzi

Categoria 6.05 46.953,97 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

Categoria 6.06 3.000,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00

Depositi per spese contrattuali

Categoria 6.07 7.103,44 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

Totale Titolo 6 313.423,71 436.200,00 0,00 0,00 436.200,00

Totale 4.652.730,80 6.448.826,52 2.002.607,84 2.472.137,31 5.979.297,05

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R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE I - ENTRATA

Riepilogo dei Titoli - Entrate

Entrate tributarie

TITOLO 1 1.720.762,01 2.704.538,52 620.489,00 569.040,31 2.755.987,21

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione edi altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallaregione

TITOLO 2 149.858,85 278.010,00 17.243,00 142.698,00 152.555,00

Entrate extratributarie

TITOLO 3 1.894.760,47 1.960.497,00 97.065,84 1.146.268,00 911.294,84

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni dicrediti

TITOLO 4 573.925,76 1.069.581,00 1.267.810,00 614.131,00 1.723.260,00

Entrate da servizi per conto di terzi

TITOLO 6 313.423,71 436.200,00 0,00 0,00 436.200,00

Totale 4.652.730,80 6.448.826,52 2.002.607,84 2.472.137,31 5.979.297,05

Avanzo di Amministrazione

Totale Generale delle Entrate 4.652.730,80 6.518.826,52 2.171.508,55 2.483.038,02 6.207.297,05

0,00 70.000,00 168.900,71 10.900,71 228.000,00

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SPESA

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Titolo 1 Spese correnti

Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo01.

Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento01. 01.

1 Personale01 01. . 53.744,65 55.375,00 40.000,00 47.331,69 48.043,3101

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime01 01. . 31.307,33 22.550,00 6.450,00 4.750,00 24.250,0002

1 Prestazioni di servizi01 01. . 69.491,29 78.377,00 0,00 29.090,06 49.286,9403

1 Trasferimenti01 01. . 4.362,00 4.331,00 0,00 70,00 4.261,0005

Totale Servizio 158.905,27 160.633,00 46.450,00 81.241,75 125.841,251 01. 01.

Servizio 1 Segreteria generale,personale e organizzazione01. 02.

1 Personale01 02. . 108.951,18 112.163,00 43.069,47 21.366,83 133.865,6401

1 Prestazioni di servizi01 02. . 35.430,60 54.800,00 13.000,00 28.450,00 39.350,0003

1 Trasferimenti01 02. . 43.881,00 43.000,00 0,00 3.550,00 39.450,0005

1 Imposte e tasse01 02. . 14.120,39 13.720,00 128,58 1.586,14 12.262,4407

Totale Servizio 202.383,17 223.683,00 56.198,05 54.952,97 224.928,081 01. 02.

Servizio 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione01. 03.

1 Personale01 03. . 30.611,74 30.675,00 390,36 38,78 31.026,5801

1 Prestazioni di servizi01 03. . 5.857,06 5.870,00 130,00 0,00 6.000,0003

1 Trasferimenti01 03. . 23.500,00 433.529,00 0,00 410.429,00 23.100,0005

1 Imposte e tasse01 03. . 2.017,00 2.017,00 0,00 0,34 2.016,6607

Totale Servizio 61.985,80 472.091,00 520,36 410.468,12 62.143,241 01. 03.

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Servizio 1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali01. 04.

1 Personale01 04. . 31.431,23 31.429,00 1,98 0,87 31.430,1101

1 Prestazioni di servizi01 04. . 20.094,04 18.900,00 200,00 0,00 19.100,0003

1 Trasferimenti01 04. . 60,00 35.984,00 25.166,00 0,00 61.150,0005

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi01 04. . 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0006

1 Imposte e tasse01 04. . 2.072,00 2.072,00 0,00 0,03 2.071,9707

Totale Servizio 53.657,27 88.385,00 27.367,98 0,90 115.752,081 01. 04.

Servizio 1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali01. 05.

1 Prestazioni di servizi01 05. . 131.079,93 130.000,00 0,00 84.000,00 46.000,0003

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi01 05. . 99.915,91 96.595,00 0,00 3.456,12 93.138,8806

Totale Servizio 230.995,84 226.595,00 0,00 87.456,12 139.138,881 01. 05.

Servizio 1 Ufficio tecnico01. 06.

1 Personale01 06. . 196.931,61 194.330,00 0,00 56.776,78 137.553,2201

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime01 06. . 10.093,34 8.700,00 0,00 4.200,00 4.500,0002

1 Prestazioni di servizi01 06. . 17.047,74 29.200,00 0,00 15.400,00 13.800,0003

1 Trasferimenti01 06. . 21.000,00 28.500,00 0,00 25.688,65 2.811,3505

1 Imposte e tasse01 06. . 12.915,00 13.332,00 0,00 4.506,70 8.825,3007

Totale Servizio 257.987,69 274.062,00 0,00 106.572,13 167.489,871 01. 06.

Servizio 1 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico01. 07.

1 Personale01 07. . 57.446,55 57.118,00 8.633,63 0,00 65.751,6301

Stampato il 10/10/2014 Pagina 2 di 19

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime01 07. . 440,00 450,00 0,00 0,00 450,0002

1 Trasferimenti01 07. . 689,72 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0005

1 Imposte e tasse01 07. . 3.743,42 3.740,00 2.027,30 0,00 5.767,3007

Totale Servizio 62.319,69 62.308,00 10.660,93 0,00 72.968,931 01. 07.

Servizio 1 Altri servizi generali01. 08.

1 Personale01 08. . 5.953,00 26,00 0,00 4,00 22,0001

1 Prestazioni di servizi01 08. . 161.759,86 144.123,27 10.000,00 34.983,27 119.140,0003

1 Trasferimenti01 08. . 6.529,81 6.600,00 300,00 0,00 6.900,0005

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi01 08. . 558,35 0,00 0,00 0,00 0,0006

1 Imposte e tasse01 08. . 425,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

1 Oneri straordinari della gestione corrente01 08. . 2.889,17 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0008

1 Fondo di riserva01 08. . 0,00 0,00 12.027,82 0,00 12.027,8211

Totale Servizio 178.115,19 150.749,27 25.327,82 34.987,27 141.089,821 01. 08.

Totale Funzione 1.206.349,92 1.658.506,27 166.525,14 775.679,26 1.049.352,151 01.

Funzione 1 Funzioni di polizia locale03.

Servizio 1 Polizia municipale03. 01.

1 Personale03 01. . 31.373,02 31.431,00 26,00 154,86 31.302,1401

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime03 01. . 5.091,72 6.100,00 300,00 1.100,00 5.300,0002

1 Prestazioni di servizi03 01. . 477,92 1.910,00 1.410,00 730,00 2.590,0003

1 Imposte e tasse03 01. . 2.066,00 2.066,00 60,00 0,16 2.125,8407

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Totale Servizio 39.008,66 41.507,00 1.796,00 1.985,02 41.317,981 03. 01.

Totale Funzione 39.008,66 41.507,00 1.796,00 1.985,02 41.317,981 03.

Funzione 1 Funzioni di istruzione pubblica04.

Servizio 1 Scuola materna04. 01.

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime04 01. . 0,00 6.115,00 0,00 0,00 6.115,0002

1 Prestazioni di servizi04 01. . 88.951,27 97.101,00 399,00 3.800,00 93.700,0003

1 Trasferimenti04 01. . 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0005

Totale Servizio 103.951,27 118.216,00 399,00 3.800,00 114.815,001 04. 01.

Servizio 1 Istruzione elementare04. 02.

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime04 02. . 4.900,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,0002

1 Prestazioni di servizi04 02. . 18.600,00 39.050,00 0,00 9.050,00 30.000,0003

1 Trasferimenti04 02. . 21.500,00 26.700,00 0,00 8.200,00 18.500,0005

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi04 02. . 3.710,61 3.446,00 0,00 278,99 3.167,0106

Totale Servizio 48.710,61 74.396,00 0,00 17.528,99 56.867,011 04. 02.

Servizio 1 Istruzione media04. 03.

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime04 03. . 0,00 0,00 30,00 0,00 30,0002

1 Prestazioni di servizi04 03. . 14.200,00 19.100,00 0,00 500,00 18.600,0003

Totale Servizio 14.200,00 19.100,00 30,00 500,00 18.630,001 04. 03.

Servizio 1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi04. 05.

1 Personale04 05. . 112.343,54 112.530,00 1.050,70 0,00 113.580,7001

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime04 05. . 44.809,67 43.000,00 0,00 16.200,00 26.800,0002

Stampato il 10/10/2014 Pagina 4 di 19

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

1 Prestazioni di servizi04 05. . 180.076,91 218.399,08 23.905,17 9.204,25 233.100,0003

1 Trasferimenti04 05. . 12.887,37 7.600,00 21.420,00 0,00 29.020,0005

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi04 05. . 5.868,36 4.582,00 0,00 1.371,41 3.210,5906

1 Imposte e tasse04 05. . 7.293,79 3.454,00 19,76 30,00 3.443,7607

Totale Servizio 363.279,64 389.565,08 46.395,63 26.805,66 409.155,051 04. 05.

Totale Funzione 530.141,52 601.277,08 46.824,63 48.634,65 599.467,061 04.

Funzione 1 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali05.

Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche05. 01.

1 Personale05 01. . 22.256,79 22.253,00 0,00 7,48 22.245,5201

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime05 01. . 11.500,00 11.500,00 0,00 3.500,00 8.000,0002

1 Prestazioni di servizi05 01. . 52.843,25 56.830,00 113,00 7.790,00 49.153,0003

1 Trasferimenti05 01. . 2.744,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,0005

1 Imposte e tasse05 01. . 1.468,00 1.468,00 0,00 0,35 1.467,6507

Totale Servizio 90.812,04 94.851,00 113,00 11.297,83 83.666,171 05. 01.

Servizio 1 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale05. 02.

1 Prestazioni di servizi05 02. . 8.503,80 6.350,00 0,00 475,00 5.875,0003

1 Trasferimenti05 02. . 54.071,94 56.000,00 0,00 17.000,00 39.000,0005

Totale Servizio 62.575,74 62.350,00 0,00 17.475,00 44.875,001 05. 02.

Totale Funzione 153.387,78 157.201,00 113,00 28.772,83 128.541,171 05.

Funzione 1 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo06.

Servizio 1 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti06. 02.

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

1 Prestazioni di servizi06 02. . 47.354,00 57.700,00 300,00 2.400,00 55.600,0003

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi06 02. . 6.604,17 4.594,00 0,00 2.212,85 2.381,1506

Totale Servizio 53.958,17 62.294,00 300,00 4.612,85 57.981,151 06. 02.

Servizio 1 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo06. 03.

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime06 03. . 2.500,00 2.500,00 0,00 500,00 2.000,0002

Totale Servizio 2.500,00 2.500,00 0,00 500,00 2.000,001 06. 03.

Totale Funzione 56.458,17 64.794,00 300,00 5.112,85 59.981,151 06.

Funzione 1 Funzioni nel campo turistico07.

Servizio 1 Servizi turistici07. 01.

1 Trasferimenti07 01. . 35.253,89 56.500,00 0,00 30.300,00 26.200,0005

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi07 01. . 1.178,07 1.109,00 0,00 73,71 1.035,2906

Totale Servizio 36.431,96 57.609,00 0,00 30.373,71 27.235,291 07. 01.

Totale Funzione 36.431,96 57.609,00 0,00 30.373,71 27.235,291 07.

Funzione 1 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti08.

Servizio 1 Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi08. 01.

1 Personale08 01. . 145.547,14 137.138,00 720,92 219,80 137.639,1201

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime08 01. . 171.022,75 195.000,00 2.700,00 64.700,00 133.000,0002

1 Prestazioni di servizi08 01. . 172.500,00 182.950,00 0,00 74.950,00 108.000,0003

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi08 01. . 6.719,09 5.921,00 0,00 846,04 5.074,9606

1 Imposte e tasse08 01. . 11.257,77 10.485,00 837,02 0,00 11.322,0207

Totale Servizio 507.046,75 531.494,00 4.257,94 140.715,84 395.036,101 08. 01.

Stampato il 10/10/2014 Pagina 6 di 19

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Servizio 1 Illuminazione pubblica e servizi connessi08. 02.

1 Prestazioni di servizi08 02. . 177.140,28 145.260,00 29.000,00 1,87 174.258,1303

Totale Servizio 177.140,28 145.260,00 29.000,00 1,87 174.258,131 08. 02.

Servizio 1 Trsporti pubblici locali e servizi connessi08. 03.

1 Prestazioni di servizi08 03. . 1.930,15 2.200,00 10.400,00 0,00 12.600,0003

1 Trasferimenti08 03. . 6.668,00 6.800,00 0,00 32,00 6.768,0005

1 Oneri straordinari della gestione corrente08 03. . 0,00 845,00 0,00 845,00 0,0008

Totale Servizio 8.598,15 9.845,00 10.400,00 877,00 19.368,001 08. 03.

Totale Funzione 692.785,18 686.599,00 43.657,94 141.594,71 588.662,231 08.

Funzione 1 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente09.

Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio09. 01.

1 Prestazioni di servizi09 01. . 2.420,00 12.420,00 0,00 9.500,00 2.920,0003

Totale Servizio 2.420,00 12.420,00 0,00 9.500,00 2.920,001 09. 01.

Servizio 1 servizi di protezione civile09. 03.

1 Prestazioni di servizi09 03. . 5.000,00 3.150,00 1.750,00 0,00 4.900,0003

Totale Servizio 5.000,00 3.150,00 1.750,00 0,00 4.900,001 09. 03.

Servizio 1 Servizio idrico integrato09. 04.

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime09 04. . 1.000,00 3.600,00 0,00 1.200,00 2.400,0002

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi09 04. . 8.240,21 6.734,00 0,00 1.593,19 5.140,8106

Totale Servizio 9.240,21 10.334,00 0,00 2.793,19 7.540,811 09. 04.

Servizio 1 servizio smaltimento rifiuti09. 05.

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

1 Prestazioni di servizi09 05. . 500,00 636.686,00 86.814,00 0,00 723.500,0003

Totale Servizio 500,00 636.686,00 86.814,00 0,00 723.500,001 09. 05.

Servizio 1 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente09. 06.

1 Prestazioni di servizi09 06. . 51.258,66 45.900,00 500,00 12.050,00 34.350,0003

1 Trasferimenti09 06. . 31.238,09 18.258,00 0,00 2.056,38 16.201,6205

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi09 06. . 19.294,24 18.572,00 0,00 751,92 17.820,0806

Totale Servizio 101.790,99 82.730,00 500,00 14.858,30 68.371,701 09. 06.

Totale Funzione 118.951,20 745.320,00 89.064,00 27.151,49 807.232,511 09.

Funzione 1 Funzioni nel settore sociale10.

Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori10. 01.

1 Prestazioni di servizi10 01. . 143.695,48 144.023,17 0,00 2.623,17 141.400,0003

Totale Servizio 143.695,48 144.023,17 0,00 2.623,17 141.400,001 10. 01.

Servizio 1 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona10. 04.

1 Personale10 04. . 60.221,56 60.217,00 390,01 84,60 60.522,4101

1 Prestazioni di servizi10 04. . 136.393,36 166.113,00 5.428,00 55.773,00 115.768,0003

1 Utilizzo di beni di terzi10 04. . 3.600,00 3.600,00 0,00 1.500,00 2.100,0004

1 Trasferimenti10 04. . 142.021,80 139.547,00 0,00 75.547,00 64.000,0005

1 Imposte e tasse10 04. . 5.137,00 4.754,00 0,00 133,40 4.620,6007

Totale Servizio 347.373,72 374.231,00 5.818,01 133.038,00 247.011,011 10. 04.

Servizio 1 Servizio necroscopico e cimiteriale10. 05.

1 Personale10 05. . 11.079,40 0,00 0,00 0,00 0,0001

Stampato il 10/10/2014 Pagina 8 di 19

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

1 Prestazioni di servizi10 05. . 60.231,00 66.600,00 0,00 31.600,00 35.000,0003

1 Imposte e tasse10 05. . 692,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

Totale Servizio 72.002,40 66.600,00 0,00 31.600,00 35.000,001 10. 05.

Totale Funzione 563.071,60 584.854,17 5.818,01 167.261,17 423.411,011 10.

Funzione 1 Funzioni nel campo dello sviluppo economico11.

Servizio 1 Fiere, mercati e servizi connessi11. 02.

1 Personale11 02. . 32.961,82 32.968,00 1.496,81 0,00 34.464,8101

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime11 02. . 20.956,92 20.900,00 0,00 6.900,00 14.000,0002

1 Imposte e tasse11 02. . 2.170,00 2.170,00 318,93 0,00 2.488,9307

Totale Servizio 56.088,74 56.038,00 1.815,74 6.900,00 50.953,741 11. 02.

Servizio 1 Servizi relativi al commercio11. 05.

1 Trasferimenti11 05. . 10.711,84 7.000,00 650,00 0,00 7.650,0005

Totale Servizio 10.711,84 7.000,00 650,00 0,00 7.650,001 11. 05.

Servizio 1 Servizi relativi all'artigianato11. 06.

1 Trasferimenti11 06. . 7.115,00 0,00 0,00 0,00 0,0005

Totale Servizio 7.115,00 0,00 0,00 0,00 0,001 11. 06.

Totale Funzione 73.915,58 63.038,00 2.465,74 6.900,00 58.603,741 11.

Funzione 1 Funzioni relative a servizi produttivi12.

Servizio 1 Altri servizi produttivi12. 06.

1 Trasferimenti12 06. . 30.000,00 32.000,00 0,00 31.900,00 100,0005

Totale Servizio 30.000,00 32.000,00 0,00 31.900,00 100,001 12. 06.

Stampato il 10/10/2014 Pagina 9 di 19

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Totale Funzione 30.000,00 32.000,00 0,00 31.900,00 100,001 12.

Totale Titolo 1 3.500.501,57 4.692.705,52 356.564,46 1.265.365,69 3.783.904,29

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Spese correntiRiassunto del Titolo 1

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Funzione 1.01 1.206.349,92 1.658.506,27 166.525,14 775.679,26 1.049.352,15

Funzioni di polizia locale

Funzione 1.03 39.008,66 41.507,00 1.796,00 1.985,02 41.317,98

Funzioni di istruzione pubblica

Funzione 1.04 530.141,52 601.277,08 46.824,63 48.634,65 599.467,06

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Funzione 1.05 153.387,78 157.201,00 113,00 28.772,83 128.541,17

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Funzione 1.06 56.458,17 64.794,00 300,00 5.112,85 59.981,15

Funzioni nel campo turistico

Funzione 1.07 36.431,96 57.609,00 0,00 30.373,71 27.235,29

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Funzione 1.08 692.785,18 686.599,00 43.657,94 141.594,71 588.662,23

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Funzione 1.09 118.951,20 745.320,00 89.064,00 27.151,49 807.232,51

Funzioni nel settore sociale

Funzione 1.10 563.071,60 584.854,17 5.818,01 167.261,17 423.411,01

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Funzione 1.11 73.915,58 63.038,00 2.465,74 6.900,00 58.603,74

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Funzioni relative a servizi produttivi

Funzione 1.12 30.000,00 32.000,00 0,00 31.900,00 100,00

Totale Titolo 1 3.500.501,57 4.692.705,52 356.564,46 1.265.365,69 3.783.904,29

Titolo 2 Spese in conto capitale

Funzione 2 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo01.

Servizio 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali01. 05.

2 Acquisizione di beni immobili01 05. . 0,00 59.900,00 18.100,00 0,00 78.000,0001

2 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia01 05. . 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0004

Totale Servizio 100.000,00 59.900,00 68.100,00 0,00 128.000,002 01. 05.

Servizio 2 Altri servizi generali01. 08.

2 Trasferimenti di capitale01 08. . 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0007

Totale Servizio 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,002 01. 08.

Totale Funzione 100.000,00 59.900,00 72.100,00 0,00 132.000,002 01.

Funzione 2 Funzioni di istruzione pubblica04.

Servizio 2 Istruzione elementare04. 02.

2 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia04 02. . 0,00 0,00 130.030,00 0,00 130.030,0004

Totale Servizio 0,00 0,00 130.030,00 0,00 130.030,002 04. 02.

Totale Funzione 0,00 0,00 130.030,00 0,00 130.030,002 04.

Funzione 2 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo06.

Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti06. 02.

2 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia06 02. . 0,00 0,00 228.030,00 0,00 228.030,0004

Stampato il 10/10/2014 Pagina 12 di 19

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Totale Servizio 0,00 0,00 228.030,00 0,00 228.030,002 06. 02.

Totale Funzione 0,00 0,00 228.030,00 0,00 228.030,002 06.

Funzione 2 Funzioni nel campo turistico07.

Servizio 2 Servizi turistici07. 01.

2 Acquisizione di beni immobili07 01. . 0,00 84.144,00 0,00 24.144,00 60.000,0001

Totale Servizio 0,00 84.144,00 0,00 24.144,00 60.000,002 07. 01.

Totale Funzione 0,00 84.144,00 0,00 24.144,00 60.000,002 07.

Funzione 2 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti08.

Servizio 2 Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi08. 01.

2 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia08 01. . 464.785,60 80.550,00 146.450,00 0,00 227.000,0003

2 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia08 01. . 41.000,00 786.235,00 21.000,00 445.235,00 362.000,0004

Totale Servizio 505.785,60 866.785,00 167.450,00 445.235,00 589.000,002 08. 01.

Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi08. 02.

2 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia08 02. . 100.000,00 100.000,00 315.000,00 0,00 415.000,0003

Totale Servizio 100.000,00 100.000,00 315.000,00 0,00 415.000,002 08. 02.

Servizio 2 Trsporti pubblici locali e servizi connessi08. 03.

2 Conferimenti di capitale08 03. . 66.344,22 0,00 0,00 0,00 0,0009

Totale Servizio 66.344,22 0,00 0,00 0,00 0,002 08. 03.

Totale Funzione 672.129,82 966.785,00 482.450,00 445.235,00 1.004.000,002 08.

Funzione 2 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente09.

Servizio 2 Urbanistica e gestione del territorio09. 01.

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

2 Incarichi professionali esterni09 01. . 9.177,85 12.100,00 0,00 2.100,00 10.000,0006

2 Trasferimenti di capitale09 01. . 14.297,66 16.652,00 7.348,00 0,00 24.000,0007

Totale Servizio 23.475,51 28.752,00 7.348,00 2.100,00 34.000,002 09. 01.

Servizio 2 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente09. 06.

2 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia09 06. . 0,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,0003

Totale Servizio 0,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,002 09. 06.

Totale Funzione 23.475,51 28.752,00 106.348,00 2.100,00 133.000,002 09.

Funzione 2 Funzioni nel settore sociale10.

Servizio 2 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona10. 04.

2 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia10 04. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004

Totale Servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 10. 04.

Servizio 2 Servizio necroscopico e cimiteriale10. 05.

2 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia10 05. . 296.700,00 0,00 38.200,00 0,00 38.200,0004

Totale Servizio 296.700,00 0,00 38.200,00 0,00 38.200,002 10. 05.

Totale Funzione 296.700,00 0,00 38.200,00 0,00 38.200,002 10.

Totale Titolo 2 1.092.305,33 1.139.581,00 1.057.158,00 471.479,00 1.725.260,00

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Spese in conto capitaleRiassunto del Titolo 2

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Funzione 2.01 100.000,00 59.900,00 72.100,00 0,00 132.000,00

Funzioni di istruzione pubblica

Funzione 2.04 0,00 0,00 130.030,00 0,00 130.030,00

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Funzione 2.06 0,00 0,00 228.030,00 0,00 228.030,00

Funzioni nel campo turistico

Funzione 2.07 0,00 84.144,00 0,00 24.144,00 60.000,00

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Funzione 2.08 672.129,82 966.785,00 482.450,00 445.235,00 1.004.000,00

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Funzione 2.09 23.475,51 28.752,00 106.348,00 2.100,00 133.000,00

Funzioni nel settore sociale

Funzione 2.10 296.700,00 0,00 38.200,00 0,00 38.200,00

Totale Titolo 2 1.092.305,33 1.139.581,00 1.057.158,00 471.479,00 1.725.260,00

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti

Funzione 3 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo01.

Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione01. 03.

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti01 03. . 165.334,58 150.220,00 7.652,39 0,00 157.872,3903

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

3 Rimborso di prestiti obbligazionari01 03. . 96.339,07 100.120,00 3.940,37 0,00 104.060,3704

Totale Servizio 261.673,65 250.340,00 11.592,76 0,00 261.932,763 01. 03.

Totale Funzione 261.673,65 250.340,00 11.592,76 0,00 261.932,763 01.

Totale Titolo 3 261.673,65 250.340,00 11.592,76 0,00 261.932,76

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Spese per rimborso di prestitiRiassunto del Titolo 3

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Funzione 3.01 261.673,65 250.340,00 11.592,76 0,00 261.932,76

Totale Titolo 3 261.673,65 250.340,00 11.592,76 0,00 261.932,76

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi

4 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale00 00. . 70.350,60 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0001

4 Ritenute erariali00 00. . 176.774,78 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0002

4 Altre ritenute al personale per conto di terzi00 00. . 9.240,92 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0003

4 Restituzione di depositi cauzionali00 00. . 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,0004

4 Spese per servizi per conto terzi00 00. . 46.953,97 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0005

4 Anticipazione ai fondi per il servizio economato00 00. . 3.000,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,0006

4 Restituzione di depositi per spese contrattuali00 00. . 7.103,44 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0007

Totale Titolo 4 313.423,71 436.200,00 0,00 0,00 436.200,00

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Spese per servizi per conto di terziRiassunto del Titolo 4

Funzione 4.00 313.423,71 436.200,00 0,00 0,00 436.200,00

Totale Titolo 4 313.423,71 436.200,00 0,00 0,00 436.200,00

Totale 5.167.904,26 6.518.826,52 1.425.315,22 1.736.844,69 6.207.297,05

Stampato il 10/10/2014 Pagina 18 di 19

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I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

COMUNE di CARPINETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014PARTE II - SPESA

Riepilogo dei Titoli - Spese

Spese correnti

TITOLO 1 3.500.501,57 4.692.705,52 356.564,46 1.265.365,69 3.783.904,29

Spese in conto capitale

TITOLO 2 1.092.305,33 1.139.581,00 1.057.158,00 471.479,00 1.725.260,00

Spese per rimborso di prestiti

TITOLO 3 261.673,65 250.340,00 11.592,76 0,00 261.932,76

Spese per servizi per conto di terzi

TITOLO 4 313.423,71 436.200,00 0,00 0,00 436.200,00

Totale 5.167.904,26 6.518.826,52 1.425.315,22 1.736.844,69 6.207.297,05

Disavanzo di Amministrazione

Totale Generale delle Spese 5.167.904,26 6.518.826,52 1.425.315,22 1.736.844,69 6.207.297,05

0,000,000,000,000,00

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ALLEGATI

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COMUNE di CARPINETI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE CORRENTI

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I C O R R E N T I

Personale

2

Acquisto di beni diconsumo e o dimaterie prime

3

Prestazioni di servizi

4

Utilizzo di beni diterzi

5

Trasferimenti

6

Totale

13

Interessi passivi eoneri finanziari

diversi

7

Imposte e tasse

8

Oneri straordinaridella gestione

corrente

9

Ammortamenti diesercizio

10

Funzione Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo01

Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento01 01.48.043,31 24.250,00 49.286,94 0,00 4.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.841,25

Servizio Segreteria generale,personale e organizzazione01 02.133.865,64 0,00 39.350,00 0,00 39.450,00 0,00 12.262,44 0,00 0,00 224.928,08

Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione01 03.31.026,58 0,00 6.000,00 0,00 23.100,00 0,00 2.016,66 0,00 0,00 62.143,24

Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali01 04.31.430,11 0,00 19.100,00 0,00 61.150,00 2.000,00 2.071,97 0,00 0,00 115.752,08

Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali01 05.0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 93.138,88 0,00 0,00 0,00 139.138,88

Servizio Ufficio tecnico01 06.137.553,22 4.500,00 13.800,00 0,00 2.811,35 0,00 8.825,30 0,00 0,00 167.489,87

Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico01 07.65.751,63 450,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 5.767,30 0,00 0,00 72.968,93

Servizio Altri servizi generali01 08.22,00 0,00 119.140,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 141.089,82

(*) Altri Interventi Particolari

11

12

Fondo svalutazione crediti

Fondo di riserva

0,00

12.027,82141.089,82Il totale servizio 01 08. (colonna 13) include anche gli interventi particolari *

447.692,49 29.200,00 292.676,94 0,00 138.672,35 95.138,88 30.943,67 3.000,00 0,00 1.049.352,15

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COMUNE di CARPINETI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE CORRENTI

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I C O R R E N T I

Personale

2

Acquisto di beni diconsumo e o dimaterie prime

3

Prestazioni di servizi

4

Utilizzo di beni diterzi

5

Trasferimenti

6

Totale

13

Interessi passivi eoneri finanziari

diversi

7

Imposte e tasse

8

Oneri straordinaridella gestione

corrente

9

Ammortamenti diesercizio

10

Funzione Funzioni relative alla giustizia02

Servizio Uffici giudiziari02 01.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Casa circondariale ed altri servizi02 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione Funzioni di polizia locale03

Servizio Polizia municipale03 01.31.302,14 5.300,00 2.590,00 0,00 0,00 0,00 2.125,84 0,00 0,00 41.317,98

Servizio Polizia commerciale03 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Polizia amministrativa03 03.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.302,14 5.300,00 2.590,00 0,00 0,00 0,00 2.125,84 0,00 0,00 41.317,98

Funzione Funzioni di istruzione pubblica04

Servizio Scuola materna04 01.0,00 6.115,00 93.700,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.815,00

Servizio Istruzione elementare04 02.0,00 5.200,00 30.000,00 0,00 18.500,00 3.167,01 0,00 0,00 0,00 56.867,01

Servizio Istruzione media04 03.0,00 30,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.630,00

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COMUNE di CARPINETI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE CORRENTI

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I C O R R E N T I

Personale

2

Acquisto di beni diconsumo e o dimaterie prime

3

Prestazioni di servizi

4

Utilizzo di beni diterzi

5

Trasferimenti

6

Totale

13

Interessi passivi eoneri finanziari

diversi

7

Imposte e tasse

8

Oneri straordinaridella gestione

corrente

9

Ammortamenti diesercizio

10

Servizio Istruzione secondaria superiore04 04.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi04 05.113.580,70 26.800,00 233.100,00 0,00 29.020,00 3.210,59 3.443,76 0,00 0,00 409.155,05

113.580,70 38.145,00 375.400,00 0,00 62.520,00 6.377,60 3.443,76 0,00 0,00 599.467,06

Funzione Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali05

Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche05 01.22.245,52 8.000,00 49.153,00 0,00 2.800,00 0,00 1.467,65 0,00 0,00 83.666,17

Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale05 02.0,00 0,00 5.875,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.875,00

22.245,52 8.000,00 55.028,00 0,00 41.800,00 0,00 1.467,65 0,00 0,00 128.541,17

Funzione Funzioni nel settore sportivo e ricreativo06

Servizio Piscine comunali06 01.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti06 02.0,00 0,00 55.600,00 0,00 0,00 2.381,15 0,00 0,00 0,00 57.981,15

Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo06 03.0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 55.600,00 0,00 0,00 2.381,15 0,00 0,00 0,00 59.981,15

Funzione Funzioni nel campo turistico07

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COMUNE di CARPINETI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE CORRENTI

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I C O R R E N T I

Personale

2

Acquisto di beni diconsumo e o dimaterie prime

3

Prestazioni di servizi

4

Utilizzo di beni diterzi

5

Trasferimenti

6

Totale

13

Interessi passivi eoneri finanziari

diversi

7

Imposte e tasse

8

Oneri straordinaridella gestione

corrente

9

Ammortamenti diesercizio

10

Servizio Servizi turistici07 01.0,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00 1.035,29 0,00 0,00 0,00 27.235,29

Servizio Manifestazioni turistiche07 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00 1.035,29 0,00 0,00 0,00 27.235,29

Funzione Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti08

Servizio Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi08 01.137.639,12 133.000,00 108.000,00 0,00 0,00 5.074,96 11.322,02 0,00 0,00 395.036,10

Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi08 02.0,00 0,00 174.258,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.258,13

Servizio Trsporti pubblici locali e servizi connessi08 03.0,00 0,00 12.600,00 0,00 6.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.368,00

137.639,12 133.000,00 294.858,13 0,00 6.768,00 5.074,96 11.322,02 0,00 0,00 588.662,23

Funzione Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente09

Servizio Urbanistica e gestione del territorio09 01.0,00 0,00 2.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.920,00

Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare09 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio servizi di protezione civile09 03.0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00

Servizio Servizio idrico integrato09 04.

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE CORRENTI

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I C O R R E N T I

Personale

2

Acquisto di beni diconsumo e o dimaterie prime

3

Prestazioni di servizi

4

Utilizzo di beni diterzi

5

Trasferimenti

6

Totale

13

Interessi passivi eoneri finanziari

diversi

7

Imposte e tasse

8

Oneri straordinaridella gestione

corrente

9

Ammortamenti diesercizio

10

0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 5.140,81 0,00 0,00 0,00 7.540,81

Servizio servizio smaltimento rifiuti09 05.0,00 0,00 723.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.500,00

Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente09 06.0,00 0,00 34.350,00 0,00 16.201,62 17.820,08 0,00 0,00 0,00 68.371,70

0,00 2.400,00 765.670,00 0,00 16.201,62 22.960,89 0,00 0,00 0,00 807.232,51

Funzione Funzioni nel settore sociale10

Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori10 01.0,00 0,00 141.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.400,00

Servizio Servizi di prevenzione e riabilitazione10 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Strutture residenziali e di ricovero per anziani10 03.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona10 04.60.522,41 0,00 115.768,00 2.100,00 64.000,00 0,00 4.620,60 0,00 0,00 247.011,01

Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale10 05.0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

60.522,41 0,00 292.168,00 2.100,00 64.000,00 0,00 4.620,60 0,00 0,00 423.411,01

Funzione Funzioni nel campo dello sviluppo economico11

Servizio Affissioni e pubblicita'11 01.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE CORRENTI

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I C O R R E N T I

Personale

2

Acquisto di beni diconsumo e o dimaterie prime

3

Prestazioni di servizi

4

Utilizzo di beni diterzi

5

Trasferimenti

6

Totale

13

Interessi passivi eoneri finanziari

diversi

7

Imposte e tasse

8

Oneri straordinaridella gestione

corrente

9

Ammortamenti diesercizio

10

Servizio Fiere, mercati e servizi connessi11 02.34.464,81 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.488,93 0,00 0,00 50.953,74

Servizio Mattatoio e servizi connessi11 03.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi all'industria11 04.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi al commercio11 05.0,00 0,00 0,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650,00

Servizio Servizi relativi all'artigianato11 06.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi all'agricoltura11 07.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.464,81 14.000,00 0,00 0,00 7.650,00 0,00 2.488,93 0,00 0,00 58.603,74

Funzione Funzioni relative a servizi produttivi12

Servizio Distribuzione gas12 01.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Centrale del latte12 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Distribuzione energia elettrica12 03.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Teleriscaldamento12 04.

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE CORRENTI

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I C O R R E N T I

Personale

2

Acquisto di beni diconsumo e o dimaterie prime

3

Prestazioni di servizi

4

Utilizzo di beni diterzi

5

Trasferimenti

6

Totale

13

Interessi passivi eoneri finanziari

diversi

7

Imposte e tasse

8

Oneri straordinaridella gestione

corrente

9

Ammortamenti diesercizio

10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Farmacie12 05.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Altri servizi produttivi12 06.0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

TOTALE Spese correnti

847.447,19 232.045,00 2.133.991,07 2.100,00 363.911,97 132.968,77 56.412,47 3.000,00 0,00

3.783.904,29

(*) Altri Interventi Particolari

11

12

Fondo svalutazione crediti

Fondo di riserva

0,00

12.027,82

Stampato il 10/10/2014 Pagina 7 di 7

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COMUNE di CARPINETI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE IN CONTO CAPITALE

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I

Acquisizione dibeni immobili

2

Espropri e servitu'onerose

3

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

4

Utilizzo di beni diterzi per

realizzazioni ineconomia

5

Acquisizioni dibeni mobili,

macchine edattrezzature

6

Totale

13

Incarichiprofessionali

esterni

7

Trasferimenti dicapitale

8

Partecipazioniazionarie

9

Conferimenti dicapitale

10

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

11

Funzione Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo01

Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento01 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Segreteria generale,personale e organizzazione01 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione01 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali01 04.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali01 05.

78.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00

Servizio Ufficio tecnico01 06.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico01 07.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Altri servizi generali01 08.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

78.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0.0 4.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00

Stampato il 10/10/2014 Pagina 1 di 8

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE IN CONTO CAPITALE

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I

Acquisizione dibeni immobili

2

Espropri e servitu'onerose

3

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

4

Utilizzo di beni diterzi per

realizzazioni ineconomia

5

Acquisizioni dibeni mobili,

macchine edattrezzature

6

Totale

13

Incarichiprofessionali

esterni

7

Trasferimenti dicapitale

8

Partecipazioniazionarie

9

Conferimenti dicapitale

10

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

11

Funzione Funzioni relative alla giustizia02

Servizio Uffici giudiziari02 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Casa circondariale ed altri servizi02 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione Funzioni di polizia locale03

Servizio Polizia municipale03 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Polizia commerciale03 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Polizia amministrativa03 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione Funzioni di istruzione pubblica04

Servizio Scuola materna04 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 10/10/2014 Pagina 2 di 8

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE IN CONTO CAPITALE

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I

Acquisizione dibeni immobili

2

Espropri e servitu'onerose

3

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

4

Utilizzo di beni diterzi per

realizzazioni ineconomia

5

Acquisizioni dibeni mobili,

macchine edattrezzature

6

Totale

13

Incarichiprofessionali

esterni

7

Trasferimenti dicapitale

8

Partecipazioniazionarie

9

Conferimenti dicapitale

10

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

11

Servizio Istruzione elementare04 02.

0,00 0,00 0,00 130.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.030,00

Servizio Istruzione media04 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Istruzione secondaria superiore04 04.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi04 05.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 130.030,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 130.030,00

Funzione Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali05

Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche05 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale05 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione Funzioni nel settore sportivo e ricreativo06

Servizio Piscine comunali06 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 10/10/2014 Pagina 3 di 8

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COMUNE di CARPINETI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE IN CONTO CAPITALE

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I

Acquisizione dibeni immobili

2

Espropri e servitu'onerose

3

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

4

Utilizzo di beni diterzi per

realizzazioni ineconomia

5

Acquisizioni dibeni mobili,

macchine edattrezzature

6

Totale

13

Incarichiprofessionali

esterni

7

Trasferimenti dicapitale

8

Partecipazioniazionarie

9

Conferimenti dicapitale

10

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

11

Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti06 02.

0,00 0,00 0,00 228.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.030,00

Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo06 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 228.030,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 228.030,00

Funzione Funzioni nel campo turistico07

Servizio Servizi turistici07 01.

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Servizio Manifestazioni turistiche07 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Funzione Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti08

Servizio Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi08 01.

0,00 0,00 227.000,00 362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.000,00

Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi08 02.

0,00 0,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00

Servizio Trsporti pubblici locali e servizi connessi08 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 10/10/2014 Pagina 4 di 8

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COMUNE di CARPINETI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE IN CONTO CAPITALE

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I

Acquisizione dibeni immobili

2

Espropri e servitu'onerose

3

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

4

Utilizzo di beni diterzi per

realizzazioni ineconomia

5

Acquisizioni dibeni mobili,

macchine edattrezzature

6

Totale

13

Incarichiprofessionali

esterni

7

Trasferimenti dicapitale

8

Partecipazioniazionarie

9

Conferimenti dicapitale

10

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

11

0,00 0,00 642.000,00 362.000,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.000,00

Funzione Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente09

Servizio Urbanistica e gestione del territorio09 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00

Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare09 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio servizi di protezione civile09 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizio idrico integrato09 04.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio servizio smaltimento rifiuti09 05.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente09 06.

0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00

0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 10000.0 24.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00

Funzione Funzioni nel settore sociale10

Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori10 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 10/10/2014 Pagina 5 di 8

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COMUNE di CARPINETI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE IN CONTO CAPITALE

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I

Acquisizione dibeni immobili

2

Espropri e servitu'onerose

3

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

4

Utilizzo di beni diterzi per

realizzazioni ineconomia

5

Acquisizioni dibeni mobili,

macchine edattrezzature

6

Totale

13

Incarichiprofessionali

esterni

7

Trasferimenti dicapitale

8

Partecipazioniazionarie

9

Conferimenti dicapitale

10

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

11

Servizio Servizi di prevenzione e riabilitazione10 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Strutture residenziali e di ricovero per anziani10 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona10 04.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale10 05.

0,00 0,00 0,00 38.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.200,00

0,00 0,00 0,00 38.200,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 38.200,00

Funzione Funzioni nel campo dello sviluppo economico11

Servizio Affissioni e pubblicita'11 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Fiere, mercati e servizi connessi11 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Mattatoio e servizi connessi11 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi all'industria11 04.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE IN CONTO CAPITALE

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I

Acquisizione dibeni immobili

2

Espropri e servitu'onerose

3

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

4

Utilizzo di beni diterzi per

realizzazioni ineconomia

5

Acquisizioni dibeni mobili,

macchine edattrezzature

6

Totale

13

Incarichiprofessionali

esterni

7

Trasferimenti dicapitale

8

Partecipazioniazionarie

9

Conferimenti dicapitale

10

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

11

Servizio Servizi relativi al commercio11 05.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi all'artigianato11 06.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi all'agricoltura11 07.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione Funzioni relative a servizi produttivi12

Servizio Distribuzione gas12 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Centrale del latte12 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Distribuzione energia elettrica12 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Teleriscaldamento12 04.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Farmacie12 05.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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COMUNE di CARPINETI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE IN CONTO CAPITALE

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I

Acquisizione dibeni immobili

2

Espropri e servitu'onerose

3

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

4

Utilizzo di beni diterzi per

realizzazioni ineconomia

5

Acquisizioni dibeni mobili,

macchine edattrezzature

6

Totale

13

Incarichiprofessionali

esterni

7

Trasferimenti dicapitale

8

Partecipazioniazionarie

9

Conferimenti dicapitale

10

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

11

Servizio Altri servizi produttivi12 06.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese in conto capitale

138.000,00 0,00 741.000,00 808.260,00 0,00 10000.0 28.000,00 0,00 0,00 0,00 1.725.260,00

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COMUNE di CARPINETI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I P E R I L R I M B O R S O D I P R E S T I T I

Rimborso per anticipazionidi cassa

2

Rimborso di finanziamentia breve termine

3

Rimborso di quota capitaledi mutui e prestiti

4

Rimborso di prestitiobbligazionari

5

Rimborso di quota capitaledi debiti pluriennali

6

Totale

7

Funzione Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo01

Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione01 03.

0,00 0,00 157.872,39 104.060,37 0,00 261.932,76

0,00 0,00 157.872,39 104.060,37 0,00 261.932,76

TOTALE Spese per rimborso di prestiti

0,00 0,00 157.872,39 104.060,37 0,00 261.932,76

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COMUNE di CARPINETI Esercizio: 2014

QUADRO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2014

N. Part.Finalità

Importo inizialePeriododi amm.

Tasso%N. Pos. Annotazioni

Istituto Mutuante Annualità di Ammortamento e relativa Imputazione Res. CapitaleRes. Interessi

Res. TotaleTotaleImportoImportoTitolo III Titolo IQuota di Capitale Quota di InteresseSub

CASSA DEPOSITI E PRESTITI12 149.875,79 11.984,74 11.424,77

559,97

11.984,743079070

IMPIANTO DEPURAZIONE E FOGNATURE CAPOLUOGO 1981-20156,500

01.03.03 10.716,90 09.04.06 1.267,84

1.267,840

CASSA DEPOSITI E PRESTITI13 14.620,89 1.169,14 1.114,47

54,67

1.169,14 3079069

COSTRUZIONE FOGNATURE BRANCIGLIA 1981-20156,500

01.03.03 1.045,47 09.04.06 123,67

123,670

CASSA DEPOSITI E PRESTITI14 13.474,36 1.077,48 1.027,13

50,35

1.077,483079067

COSTRUZIONE FOGNATURE CAMPESTRINO 1981-20156,500

01.03.03 963,49 09.04.06 113,99

113,990

CASSA DEPOSITI E PRESTITI15 197.389,83 15.784,18 15.046,71

737,47

15.784,183079062

COSTRUZIONE PALESTRA ANNESSA ALLE SCUOLE MEDIE 1981-20156,500

01.03.03 14.114,40 04.05.06 1.669,78

1.669,780

CASSA DEPOSITI E PRESTITI16 127.249,82 10.175,48 9.700,05

475,43

10.175,483096075

COSTRUZIONE VARIE STRADE COMUNALI 1981-20156,500

01.03.03 9.099,03 08.01.06 1.076,45

1.076,450

CASSA DEPOSITI E PRESTITI17 53.711,52 4.295,02 4.094,38

200,64

4.295,023079072

IMPIANTO DEPURAZIONE E FOGNATURE MAROLA 1981-20156,500

01.03.03 3.840,65 09.04.06 454,37

454,370

CASSA DEPOSITI E PRESTITI18 15.829,40 1.265,78 1.206,71

59,07

1.265,783079065

FOGNATURE COSTA DI IATICA 1981-20156,500

01.03.03 1.131,88 09.04.06 133,90

133,900

CASSA DEPOSITI E PRESTITI19 6.145,84 491,44 468,57

22,87

491,443079064

FOGNATURE VILLAPRARA 1981-20156,500

01.03.03 439,45 09.04.06 51,99

51,990

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COMUNE di CARPINETI Esercizio: 2014

QUADRO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2014

N. Part.Finalità

Importo inizialePeriododi amm.

Tasso%N. Pos. Annotazioni

Istituto Mutuante Annualità di Ammortamento e relativa Imputazione Res. CapitaleRes. Interessi

Res. TotaleTotaleImportoImportoTitolo III Titolo IQuota di Capitale Quota di InteresseSub

CASSA DEPOSITI E PRESTITI20 33.311,47 2.663,74 2.539,25

124,49

2.663,743079075

FOGNATURE VALESTRA - MONTELAGO - CA' LANZI 1981-20156,500

01.03.03 2.381,95 09.04.06 281,79

281,790

CASSA DEPOSITI E PRESTITI21 25.321,88 2.024,86 1.930,18

94,68

2.024,863082893

COMPLETAMENTO FOGNATURE CAPOLUOGO E MAROLA 1981-20156,500

01.03.03 1.810,65 09.04.06 214,21

214,210

CASSA DEPOSITI E PRESTITI22 120.349,95 9.558,58 17.659,32

1.457,84

19.117,163112505

MUTUO SUPLETTIVO COSTRUZIONE PALESTRA 1982-20166,500

01.03.03 8.017,77 04.05.06 1.540,81

1.540,810

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO34 475.140,35 45.402,20 0,38

0,00

0,3819720

IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO

contributo in conto interessi: 1.971,83 €. Importo interessi 2011,2012 e primo semestre 2013 al NETTO del contributo. Importointeressi secondo semestre 2013 e anno 2014 al LORDO

2000-20145,000

01.03.03 43.754,01 06.02.06 1.648,19

1.648,190

CASSA DEPOSITI E PRESTITI36 107.242,11 8.688,30 56.165,06

13.341,34

69.506,404409288

REC. FABBR. RUDERI PIEVE SAN VITALE - DEVOLUZIONESC. MEDIE

2003-20225,250

01.03.03 5.521,29 04.02.06 3.167,01

3.167,010

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO38 516.456,90 43.819,40 92.827,07

5.873,32

98.700,3922440

COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO

Contributo in conto interessi: 2.765,39 €. Importo interessi 2011,2012, 2013 e 2014 al NETTO del contributo. Importo interessi 2015e 2016 al LORDO del contributo.

2002-20165,000

01.03.03 43.086,44 06.02.06 732,96

732,960

CASSA DEPOSITI E PRESTITI39 83.924,25 6.463,20 51.342,97

13.289,04

64.632,014455454

COLLETTORI FOGNARI MAROLA 2005-20244,600

01.03.03 3.964,15 09.04.06 2.499,05

2.499,050

CASSA DEPOSITI E PRESTITI40 34.767,49 2.677,52 21.269,98

5.505,23

26.775,214455455

METATO MAROLA 2005-20244,600

01.03.03 1.642,23 07.01.06 1.035,29

1.035,290

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COMUNE di CARPINETI Esercizio: 2014

QUADRO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2014

N. Part.Finalità

Importo inizialePeriododi amm.

Tasso%N. Pos. Annotazioni

Istituto Mutuante Annualità di Ammortamento e relativa Imputazione Res. CapitaleRes. Interessi

Res. TotaleTotaleImportoImportoTitolo III Titolo IQuota di Capitale Quota di InteresseSub

CASSA DEPOSITI E PRESTITI41 134.278,80 10.341,14 82.148,77

21.262,61

103.411,384455406

STRADA VALESTRA - LA VILLA 2005-20244,600

01.03.03 6.342,63 08.01.06 3.998,51

3.998,510

MONTE TITOLI S.P.A.42 693.000,00 43.492,27 475.342,56

148.671,40

624.013,96IT0003920417

ADEGUAMENTO NORMATIVO VARI EDIFICI 2005-20303,697

01.03.04 25.218,27 01.05.06 18.274,00

18.274,000

MONTE TITOLI S.P.A.43 600.000,00 37.746,08 444.882,00

155.902,65

600.784,65IT0003977326

LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAPOLUOGO 2006-20303,875

01.03.04 19.926,00 09.06.06 17.820,08

17.820,080

MONTE TITOLI S.P.A.44 593.000,00 38.703,21 459.438,61

186.695,33

646.133,94IT0004123961

REALIZZAZIONE DI VARIE OPERE PUBBLICHE 2006-20314,278

01.03.04 18.454,16 01.05.06 20.249,05

20.249,050

MONTE TITOLI S.P.A.45 607.000,00 43.454,87 514.329,31

289.533,27

803.862,58IT0004411457

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E VIABILITA' 2008-20335,151

01.03.04 16.328,30 01.05.06 27.126,57

27.126,570

MONTE TITOLI S.P.A.47 364.000,00 23.821,27 312.701,48

149.983,55

462.685,03IT0004509144

MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ILLUM. PUBB. ,TRATTI STRADALI E PIAZZA POIAGO

2009-20344,246

01.03.04 10.217,48 01.05.06 13.603,79

13.603,790

BANCA INTESA48 384.000,00 27.801,62 331.868,16

123.710,39

455.578,55IT0004620701

BOC 384000 OPERE DIVERSE 2010-20304,056

01.03.04 13.916,16 01.05.06 13.885,46

13.885,460

2.908.527,891.117.605,61

4.026.133,50

Totale approvato 5.350.090,65 261.932,76 130.968,76 392.901,52per l'Esercizio 2014

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BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - SPESA PERSONALE

COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN.

RESPONSABI

LITA'

INDENN. DI

RISULTATO

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Bodecchi 1.595,30 7,24 4,61 39,31 11,96 1.658,42 21.520,15

Istruttore tecnico 1621,18 45,8 12,16 1.679,14 5.445,76

Leurini 1.850,32 51,90 961,54 3.125,00 13,88 2.877,64 40.482,42

Ruffini Fabio 1.850,32 51,90 961,54 3.125,00 12,56 2.876,32 36.378,72

TOTALI 103.827,05

COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN. Varie

RISCHIO e/o

DISAGIO -

VIGIL.

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Beretti 30h settimana 1.284,49 3,84 32,75 9,63 1.330,71 17.266,48

TOTALI 17.266,48

COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN.

RESPONSABI

LITA'

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Cavalletti 1.760,01 45,80 20,43 13,20 1.839,44 23.846,49

Marastoni 1.541,38 4,61 39,31 11,56 1.596,86 20.719,87

TOTALI 44.566,36

COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN.

RESPONSABI

RESPONSABILITA'

E RISULTATO

INDENNITA'

VACANZA

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Istruttore dir. Tecnico 1763,89 51,9 13,23 1.829,02 1.318,08

12 ore SETT. 2 mesi TOTALI 1.318,08

UFFICIO TECNICO - CAP. 520

BIBLIOTECA - CAP. 1401

ANAGRAFE - CAP. 660

COMANDO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

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COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN.

RESPONSABI

LITA'

INDENN. DI

RISULTATO

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Viappiani Claudia 1.763,89 51,90 13,23 1.829,02 23.725,36

TOTALI 23.725,36

COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN.

RESPONSABI

LITA'

RESPONSABILITA'

E RISULTATO

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Comando 736,41 23,82666667 4,97 17,30 410,26 5,52 1.198,29 17.160,43

12 ore SETT. TOTALI 17.160,43

COGNOME STIP. E I.I.S. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN.

RESPONSABI

LITA'

IND.DIREZIONE

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Gatti 1.760,01 85,37 45,80 13,20 1.904,38 24.711,14

segretario comunale 1.038,47 1.038,47 6.643,33

Lusetti 1.595,30 46,62 4,61 39,31 11,96 1.697,80 22.032,09

TOTALI 53.386,56

COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN. Varie

RISCHIO - VIGIL.

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Borghi 1.659,82 41,85 45,80 122,57 12,45 1.882,49 24.304,00

TOTALI 24.304,00

COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN. Varie

RISCHIO e/o

DISAGIO -

VIGIL.

INDENN.

RESPONSABILITA'

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Cosmi Federica 1.706,05 45,80 12,80 1.764,65 22.894,65

Bonini Anna 1.763,89 51,90 13,23 1.829,02 23.725,36

TOTALI 46.620,01

SEGRETERIA - CAP. 190

POLIZIA MUNIC. - CAP. 900

BILANCIO - CAP. 320

COMANDO RAGIONERIA

SERVIZI SOCIALI - CAP. 1900

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COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN. Varie

RISCHIO e/o

DISAGIO -

VIGIL.

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Mattioli 1.595,30 4,61 39,31 30,00 11,96 1.681,18 21.786,03

Tincani 1.595,30 31,80 4,61 39,31 30,00 11,96 1.712,98 22.199,43

Severi 1.519,16 39,31 35,38 11,39 1.605,24 20.793,43

Morelli 1.541,38 39,31 35,38 11,56 1.627,63 21.084,50

Ceccati 1.460,97 39,31 73,18 35,38 10,96 1.619,80 20.909,53

TOTALI 106.772,92

196,55 1.695,96 166,14 8.246,83

COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Benassi 1.760,01 59,60 45,80 13,20 1.878,61 24.376,13

TOTALI 24.376,13

COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN. Varie

RISCHIO e/o

DISAGIO -

VIGIL.

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Pennati 1.567,40 4,61 39,31 30,00 11,76 1.653,08 21.420,73

Gualandri 1.567,40 4,61 39,31 30,00 11,76 1.653,08 21.420,73

Costi 1.541,38 4,61 39,31 30,00 11,56 1.626,86 21.079,87

Tamburini 1.541,38 4,61 39,31 139,17 30,00 11,56 1.766,03 22.749,91

TOTALI 86.671,24

COGNOME STIP. ANZIAN. ASS. AD PERSONAMINDEN. DI

COMPARTOANF

INDENN. Varie

RISCHIO e/o

DISAGIO -

VIGIL.

ad personam

INDENNITA'

VACANZA

CONTRATTUALE

TOTALE

mensile

SOMMA DA

PREVEDERE

Costi Michela 1.763,89 51,90 150,00 13,23 1.979,02 25.525,36

TOTALI 25.525,36

spesa complessiva 575.519,97€

VALORIZZAZIONE TERR. - CAP. 2195

TRASP. ALUNNI - CAP. 1230

TRIBUTI - CAP. 430

VIABILITA' - CAP. 1540

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CALCOLO CONTRIBUTI 2014

UFFICIO TECNICO

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 103.827,05€ 24.710,84€

INADEL 46.057,72€ 1.326,46€

T.F.R. 38.562,08€ 1.881,83€ TOTALI CAP.

INAIL 103.827,05€ 2.307,04€ 30.226,17€ 530

IRAP 103.827,05€ 8.825,30€ 8.825,30€ 650

COMANDI UFFICIO TECNICO

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 1.318,08€ 313,70€

TFR 1.281,48€ 36,91€ TOTALI CAP.

INAIL 1.318,08€ 30,62€ 381,23€ 572

IRAP 1.318,08€ 112,04€ 112,04€ 572

BIBLIOTECA

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 17.266,48€ 4.109,42€

INADEL 16.873,48€ 485,96€ TOTALI CAP.

INAIL 17.266,48€ 383,66€ 4.979,04€ 1402

IRAP 17.266,48€ 1.467,65€ 1.467,65€ 1403

BILANCIO

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 23.725,36€ 5.646,64€

INADEL -€ TOTALI CAP.

T.F.R. 23.102,56€ 1.127,40€

INAIL 23.725,36€ 527,18€ 7.301,22€ 330

IRAP 23.725,36€ 2.016,66€ 2.016,66€ 390

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COMANDO BILANCIO

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 17.160,43€ 4.084,18€

INADEL 10.019,48€ 288,56€ TOTALI CAP.

INAIL 17.160,43€ 103,99€ 4.476,73€ 394

IRAP 17.160,43€ 1.458,64€ 1.458,64€ 394

ANAGRAFE

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 44.321,20€ 10.548,45€

INADEL 23.051,73€ 663,89€ TOTALI CAP.

T.F.R. 20.248,15€ 988,11€

INAIL 44.321,20€ 984,82€ 13.185,27€ 670

IRAP 44.321,20€ 3.767,30€ 3.767,30€ 730

SEGRETERIA

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 53.386,56€ 12.706,00€

INADEL 45.721,96€ 1.316,79€ TOTALI CAP.

T.F.R. -€ -€

INAIL 53.386,56€ 1.186,25€ 15.209,04€ 200

IRAP 53.386,56€ 4.537,86€ 4.537,86€ 300

POLIZIA MUNICIPALE

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 24.304,00€ 5.784,35€

INADEL 23.394,40€ 673,76€ TOTALI CAP.

INAIL 24.304,00€ 540,03€ 6.998,14€ 910

IRAP 24.304,00€ 2.065,84€ 2.065,84€ 970

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SERVIZI SOCIALI

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 46.620,01€ 11.095,56€

INADEL 22.345,05€ 643,54€

T.F.R. 23.102,56€ 1.127,40€ TOTALI CAP.

INAIL 46.620,01€ 1.035,90€ 13.902,40€ 1920

IRAP 46.620,01€ 3.962,70€ 3.962,70€ 2110

VIABILITA'

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 105.894,76€ 25.202,95€

INADEL 82.407,39 2.373,33€

T.F.R. 19.199,65€ 936,94€ TOTALI CAP.

INAIL 105.894,76€ 2.352,98€ 30.866,20€ 1550

IRAP 105.764,76€ 9.522,02€ 9.522,02€ 1700

TRIBUTI

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 24.376,13€ 5.801,52€

INADEL 23.826,52€ 686,20€ TOTALI CAP.

INAIL 24.376,13€ 566,26€ 7.053,98€ 440

IRAP 24.376,13€ 2.071,97€ 2.071,97€ 510

TRASPORTO ALUNNI

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 85.001,20€ 20.230,29€

INADEL 41.178,02€ 1.185,93€

T.F.R. 40.496,30€ 1.976,22€ TOTALI CAP.

INAIL 85.001,20€ 1.717,02€ 25.109,46€ 1240

IRAP 21.420,73€ 1.820,76€ 1.820,76€ 1390

VALORIZZAZIONE TERRITORIO

CONTRIBUTO IMPONIBILE RITENUTA

CPDEL 25.525,36€ 6.969,00€

T.F.R. 25.052,56€ 1.403,28€ TOTALI CAP.

INAIL 25.525,36€ 567,17€ 8.939,45€ 2196

IRAP 25.525,36€ 2.488,93€ 2.488,93€ 2197

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COMUNE di CARPINETI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2014

ENTRATE COMPETENZA SPESE COMPETENZA

Titolo 1 Entrate tributarie

2

3

4

5

6

Entrate derivanti da contributi e trasferimenticorrenti dello Stato, della regione e di altrienti pubblici anche in rapporto all'eserciziodi funzioni delegate dalla regione

Entrate extratributarie

Entrate derivanti da alienazioni, datrasferimenti di capitale e da riscossioni dicrediti

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Entrate da servizi per conto di terzi

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

2.755.987,21

152.555,00

911.294,84

1.723.260,00

0,00

436.200,00

1 2 3 4

Totale Entrate Finali

Totale

Avanzo di Amministrazione

Totale Complessivo Entrate

5.543.097,05

6.207.297,05

228.000,00

5.979.297,05

Titolo 1 Spese correnti 3.783.904,29

Titolo

Titolo

Titolo

2

3

4

Spese in conto capitale

Spese per rimborso di prestiti

Spese per servizi per conto di terzi

1.725.260,00

261.932,76

436.200,00

Totale Spese Finali

Totale

Disavanzo di Amministrazione

Totale Complessivo Spese

5.509.164,29

6.207.297,05

6.207.297,05

0,00

Page 63: copertina BP 2014 - Carpineti · 2018. 10. 11. · per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Codice. R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive