COMUNE DI GREVE IN CHIANTI · valutazione, facente parte integrante del Regolamento dei Servizi e...

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C O P I A DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 25/05/2016 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provinciadi Firenze SG - Segretario Generale OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 E PIANO DELLA PERFORMANCE L'anno duemilasedici e questo dì venticinque del mese di maggio alle ore 20:30 presso il Palazzo Comunale - Sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari apposti all'ordine del giorno. All'appello risultano: Presente Sindaco SOTTANI PAOLO Presente Assessore ROMITI STEFANO Presente Assessore ESPOSITO MARIA GRAZIA Presente Assessore LOTTI LORENZO Presente Assessore PRUNETI GIONNI Presente Assessore FAINI CRISTINA Presenti n. 6 Assenti n. 0 Assume la presidenza il Sindaco, Paolo Sottani, partecipa la sottoscritta Alessandra Capaccioli in qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale. Piazza G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481 e-mal: [email protected]

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C O P I A

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 93 DEL 25/05/2016

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIProvinciadi Firenze

SG - Segretario Generale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 E PIANO DELLA PERFORMANCE

L'anno duemilasedici e questo dì venticinque del mese di maggio alle ore 20:30 presso il Palazzo Comunale - Sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari apposti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

PresenteSindacoSOTTANI PAOLO

PresenteAssessoreROMITI STEFANO

PresenteAssessoreESPOSITO MARIA GRAZIA

PresenteAssessoreLOTTI LORENZO

PresenteAssessorePRUNETI GIONNI

PresenteAssessoreFAINI CRISTINA

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Assume la presidenza il Sindaco, Paolo Sottani, partecipa la sottoscritta Alessandra Capaccioli in qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Piazza G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481e-mal: [email protected]

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:

− G.C. n. 3 dell'11.01.2016, avente ad oggetto “Approvazione PEG provvisorio 2016” con la quale si è stabilito di affidare in via provvisoria, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, ai titolari di incarico delle posizioni organizzative le risorse finanziarie di cui agli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari assestati a novembre 2016;

− G.C. n. 119 del 28.09.2015 con la quale si approvava la costituzione dell'UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA intermedia, intersettoriale e temporanea denominata “99° GIRO D'ITALIA 2016 – Chianti Classico Stage” con l'obiettivo di coordinare, organizzare e gestire le attività settoriali relative all'evento, composta, tra gli altri, dai responsabili del settore 3, settore 6 e settore 4 ai quali si è aggiunto, in vista della riorganizzazione del 18 aprile, il settore 7;

Visto l’art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014, il quale stabilisce che “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. (…) Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;

Richiamato il comma 3-bis del suddetto art. 169, il quale prevede che “Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. (…) Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;

Considerato che, in virtù dello stretto collegamento logico tra PEG e PDO, sarà stato adottato un unico documento comprendente gli obiettivi di gestione “descrittivi” dell’Ente;

Richiamato quanto previsto all'art. 7 del Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 del Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 30 gennaio 2016, il quale prevede che la gestione del rischio sia realizzata assicurando l’integrazione con gli altri processi di programmazione e gestione ed in particolare con il Ciclo di Gestione della Performance;

Stabilito quindi di attribuire a ciascun responsabile l'obiettivo di realizzare quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 32 e 34 del 21.4.2016 ha preso atto del DUP e approvato il Bilancio di previsione 2016 e il Bilancio pluriennale 2016-2018;

Rilevato che per il raggiungimento degli obiettivi è necessario individuare e attribuire a ciascun Settore le necessarie risorse finanziarie, come risultanti dal Piano Esecutivo di Gestione allegato alla presente;

Dato atto che i responsabili dei servizi eserciteranno autonomi poteri di spesa nonché di concreta acquisizione delle risorse sulle voci di bilancio ai medesimi assegnate con il PEG, in particolare disponendo la destinazione e l'utilizzo delle risorse di cui i medesimi detengono la responsabilità di

budget, e assumendo determinazioni su quelle voci di bilancio di cui essi sono responsabili;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 61 del 14/04/2016 con la quale è stato approvato l'assetto strutturale dell'Ente, articolato in 7 settori e servizi, dando avvio ad un processo di razionalizzazione e riorganizzazione della struttura comunale;

Richiamato il Regolamento di disciplina delle valutazioni delle performance e relative schede di valutazione, facente parte integrante del Regolamento dei Servizi e degli Uffici comunali, come da deliberazione G.C. n.105 del 30/07/2014, modificato con deliberazione G.C. n.102 del 24/08/2015;

Ritenuto opportuno e necessario, pertanto, procedere all'approvazione in modo definitivo del Piano delle Performance e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), definendo ed assegnando gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende raggiungere nel 2015, nonché attribuendo ai vari settori dell'Ente le risorse (finanziarie, umane e strumentali), necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo le schede allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Visti il D.Lgs 267/2000 e il D. Lgs. 150/2009;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabili rilasciati rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore 2 ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;

All'unanimità

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare il Piano delle Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2016, definendo ed assegnando ai Responsabili di Settore dell'Ente gli obiettivi da raggiungere e attribuendo agli stessi le risorse (finanziarie, umane e strumentali), necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo le schede allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di attribuire a ciascun responsabile gli obiettivi e gli adempimenti previsti nel Piano di prevenzione della corruzione approvato con delib. G.C. n. 11 del 30.11.2016, che saranno valutati sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi, come risultanti dalle schede allegate, che dei comportamenti organizzativi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 del Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 30 gennaio 2016, il quale prevede che la gestione del rischio sia realizzata assicurando l’integrazione con gli altri processi di programmazione e gestione ed in particolare con il Ciclo di Gestione della Performance;

3. di pubblicare il Piano delle Performance e il Piano Esecutivo di Gestione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, per gli adempimenti di legge;

4. di comunicare il presente atto ai responsabili di Settore, alla R.S.U e al C.U.G..

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Foglio2

Pagina 1

Dirigente Obiettivo Descrizione DUP Risultato atteso Indicatore di risultato Peso

Obiettivo 1 Predisposizione piano performance di Ente PTPC Approvazione entro giungo 10%

Obiettivo 2 Servizio personale in Unione 50%

Obiettivo 3 PTPC 10%

Obiettivo 4 PTPC 10%

Obiettivo 5 20%

Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 10%

Obiettivo 2 25%

Obiettivo 3 Cimiteri 1^ fase 25%

Obiettivo 4

Ufficio Statistica: gestione attività in Unione

Inizio attività in Unione 20%

Obiettivo 5 Ufficio Protocollo: gestione attività in unione effettiva gestione del 20%

Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 15%

Obiettivo 2 20%

Obiettivo 3 20%

Obiettivo 4 Tributi- tassa soggiorno 100% degli accertamenti inviati 25%

Obiettivo 5 Mappatura completa Griglia completa di tutti gli elementi 20%

Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 5%

Obiettivo 2 30%

Collaborazione nella predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe

1. Predisposizione e approvazione nuova procedura di affidamento incarichi legali che rispetti i criteri di trasparenza, pubblicità; Verifica corrispondenza dei corrispettivi ai parametri ministeriali

Diminuzione delle spese per i patrocini legali

Spesa mediaper i nuovi incarichi 2016 inferiore a quella degli incarichi del 2015

Controllo e coordinamento predisposizione nuovi regolamenti e tra questi quelli relativi alle concessioni in uso locali comunali e ai contributi comunali e agli incarichi

Regolarizzazione assegnazione alle associazioni locali dei locali di proprietà comunale

Proposta di regolamento o linee guida con convenzione e proposta assegnazione spazi

Coordinamento sistemazione delle seguenti lottizzazioni non concluse (5): Piano recupero centro storico, Lottizzazione Scopeto, Lottizzazione Poli, Piazza 1° maggio a Strada, Lottizzazione di Greti via ugo la malfa

Missione 1; Obiettivo 4

Conclusione dei procedimenti: collaudo delle opere di urbanizzazione e immissione al patrimonio entro il 31 dicembre 2016

Per il piano di recupero centro storico: approvazione collaudo. Per La lottizzazione scopeto: definizione delle possibilità da comunicare al liquidatore. Per la lottizzazione Poli: definizione deliberazione. Per piazza primo maggio a Strada: definizione collaudo e adozione atti propedeutici alla definizione della pratica. Per lottizzazione di Greti: definizione percorso per collaudo o acquisizione opere al patrimonio.

Responsabile settore 1

Collaborazione nella predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe

CED – analisi attuale situazione informatica – studio fattibilità relativo all'entrata in Unione del servizio

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2Effettivo passaggio entro le date di legge

Presentazione studio di fattibilità entro il 30 novembre

Missione 01; Obiettivo 4

Mappatura complessiva dei cimiteri e relative concessioni

Avvenuto inserimento del 60% delle concessioni nel software

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2Avvenuta organizzazione e gestione delle attività in Unione entro il 31 agosto 2016

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2Avvenuta organizzazione e gestione del protocollo in Unione entro il 31 maggio 2016

Responsabile settore 2

Predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe

Progetto triennale di mappatura e censimento delle piscine site nel territorio comunale di Greve in Chianti – 2° anno

Missione 01; Obiettivo 3

Secondo anno del progetto piscine

1. Avvenuta segnalazione all'agenzia delle entrate per le piscine accatastate ma che non hanno generato un aumento di rendita; 2 . Avvenuta richiesta al privato insieme all'Agenzia delle Entrate di accatastare le piscine non accataste sanabili

Tributi-Verbali violazione art. 5 comma 1 sanzionati dall'art. 8 comma 2 del Regolamento comunale Imposta di soggiorno – Anni 2013, 2014 e 2015

Missione 01; Obiettivo 3

Verifica pagamento: 100% - Percentuale di procedimenti 689/81 chiusi:

numero di procedimenti chiusi su numero verbali comunicati dalla P.L.

Missione 01; Obiettivo 3

Numero accertamenti inviati su numero autorizzati che non hanno presentato la dichiarazione

Patrimonio – Mappatura di tutti gli immobili indisponibili del comune con creazione di una griglia contenente: descrizione dell'immobile, descrizione porzione di immobile se necessaria, planimetria, valorizzazione OMI al mq, destinazione attuale

Missione 01; Obiettivo 4

Responsabile settore 3

Predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe

Gestione evento Coordinamento Internazionale Cittaslow (18/19/20 marzo) e evento Giro d'Italia (15 maggio) – Coordinamento volontari e strade

Missione 07; Obiettivo 1 e 2

Buona riuscita delle manifestazioni: gestione dell'affluenza e contemporanea chiusura al traffico con individuazione area parcheggi e navette garantendo la massima presenza di pubblico senza ingorghi – gestione dei lavori di manutenzione previsti in modo che siano perfettamente conclusi entro la data – gestione e coordinamento attività rivolte ai commercianti ed ai turisti in modo da ottenere il coinvolgimento degli operatori economici delle frazioni interessate

L'esito sarà valutato da una commissione composta dal Nucleo di Valutazione, Sindaco e assessore di riferimento

Foglio2

Pagina 2

Obiettivo 3 NOA – 2° anno Piscine 20%

Obiettivo 4 Controlli avvenuti 20%

Obiettivo 5 Avvenuto controllo di velocità 25%

Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 10%

Obiettivo 2 30%

Obiettivo 3 Mantenimento alta qualità servizio SUAP 40%

Obiettivo 4 Unione 10%

Obiettivo 5 Unione 10%

Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 5%

Obiettivo 2 50%

Obiettivo 3 15%

Obiettivo 4 Approvazione Variante confermativa RU entro dicembre 15%

Piscine 2° Anno: Avvio procedimento d'ufficio per abuso edilizio 15%

Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 10%

Obiettivo 2 Gestione evento Giro d'Italia (15 maggio) 20%

Obiettivo 3 15%

Obiettivo 4 Eliminazione transenne lungo la strada comunale di San Cresci 5%

Obiettivo 5 Realizzazione lavori indicati 50%

Missione 01; Obiettivo 3

Sopralluoghi sulle strutture senza titolo e successivo resoconto per notizia di reato e segnalazione qualificata

Sopralluoghi sul 30% delle piscine individuate nella mappatura

NOA – Tassa di Soggiorno controlli sulle strutture ricettive e Collaborazione con ufficio scuola per analisi situazione insoluti. Controllo a campione Isee in percentuale su coloro che hanno le esenzioni (n. 15 )

Missione 01; Obiettivo 3

Numero controlli Tassa di soggiorno effettuati almeno: 24 – Numero controlli a campione Isee in percentuale su coloro che hanno le esenzioni almeno: 15

Controllo elettronico di velocità e controlllo sicurezza aumento postazioni a n. 50 annue

Missione 03; Obiettivo 1 – Missione 13; obiettivo 1 Numero postazioni effettuate nell0'anno : 50

Responsabile settore 4

Collaborazione nella predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe

Gestione evento Coordinamento Internazionale Cittaslow (18/19/20 marzo) e evento Giro d'Italia (15 maggio) – Coordinamento attività

Missione 07; Obiettivo 1 e 2

Buona riuscita delle manifestazioni: idem come per settore 3

L'esito sarà valutato da una commissione composta dal Nucleo di Valutazione, Sindaco e assessore di riferimento

Missione 14; Obiettivo 1 e 2

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2

Responsabile settore 5

Collaborazione nella predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe

Sistemazione, per quanto di competenza delle seguenti lottizzazioni non concluse (5): Piano recupero centro storico, Lottizzazione Scopeto, Lottizzazione Poli, Piazza 1° maggio a Strada, Lottizzazione di Greti via Ugo La Malfa

Missione 1; Obiettivo 4

Conclusione dei procedimenti: collaudo delle opere di urbanizzazione e immissione al patrimonio entro il 31dicembre 2016

Per il piano di recupero centro storico: approvazione collaudo. Per La lottizzazione scopeto: definizione delle possibilità da comunicare al liquidatore. Per la lottizzazione Poli: definizione deliberazione di consiglio. Per piazza primo maggio a Strada: definizione collaudo e adozione atti propedeutici alla definizione della pratica. Per lottizzazione di Greti: definizione percorso per collaudo o acquisizione opere al patrimonio.

Ulteriore riduzione tempi medi procedimenti – Riduzione tempi medi di giacenza dei procedimenti relativi al permesso di costruire

Conclusione dei procedimenti relativi a … ridotti diel 10%

Missione 08; Obiettivo 1

Proposta presentata almeno entro il 15 novembre

Obiettico 5Missione 01; Obiettivo 3

Avvio del procedimento per utti gli abusi riscontrati nel 2015 e per il 50% di quelli del 2016

Responsabile settore 6

Collaborazione nella predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe in Unione

Missione 07; Obiettivo 1 e 2

Buona riuscita delle manifestazioni: idem come per settore 3

L'esito sarà valutato da una commissione composta dal Nucleo di Valutazione, Sindaco e assessore di riferimento

Sistemazione, per quanto di competenza, delle seguenti lottizzazioni non concluse (5): Piano recupero centro storico, Lottizzazione Scopeto, Lottizzazione Poli, Piazza 1° maggio a Strada, Lottizzazione di Greti via Ugo La Malfa

Missione 1; Obiettivo 4

Conclusione dei procedimenti: collaudo delle opere di urbanizzazione e immissione al patrimonio entro il 31 dicembre 2016

Per il piano di recupero centro storico: approvazione collaudo. Per La lottizzazione scopeto: definizione delle possibilità da comunicare al liquidatore. Per la lottizzazione Poli: definizione deliberazione. Per piazza primo maggio a Strada: definizione collaudo e adozione atti propedeutici alla definizione della pratica. Per lottizzazione di Greti: definizione percorso per collaudo o acquisizione opere al patrimonio.

Missione 1; Obiettivo 4

Sistemazione della strada di San Cresci

Realizzazione entro la fine dell'anno dei piccoli lavori edili che consentono l'eliminazione delle transenne.

Realizzazione entro il 2016 dei seguenti lavori e progetti1) Realizzazione rotatoria Piazza da Padellina a Strada in Chianti 2) Sostituzione alberi Piazza Landi a Strada in Chianti 3) Ampliamento Campo Sportivo di San Polo 4) Realizzazione Ossarini nei Cimiteri di Lucolena; 5) Realizzazione ossarini nei Cimiteri di Montefioralle, San Polo e Strada in Chianti 6) Realizzazione Caldaia a Cippato presso la Piscina Comunale 7) Sostituzione fari campo Sportivo di Greve 8) sistemazione a norma manto campo sportivo di Strada 9) Adeguamenti a norma Piscina comunale di Greve

Missione 01; Obiettivo 5 – Missione 10 obiettivo 3 -

1) approvazione progetto unico entro l'anno; 2) conclusione entro l'anno; 3) consegna dei lavori entro la fine dell'anno; 4) conclusione entro l'anno 5) consegna lavori entro l'anno 6) affidamento concessione entro il 31 ottobre 7) Conclusione lavori entro l'anno; 8) conclusione entro 30 novembre 9) conclusione entro l'anno (ciascuno dei punti ha valore di u1/9)

Foglio2

Pagina 3

Obiettivo 1 Gestione evento evento Giro d'Italia (15 maggio) 10%

Obiettivo 2 Aver effettuato n. 15 controlli 20%

Obiettivo 3 35%

Obiettivo 4 10%

Obiettivo 5 25%

Responsabile settore 7

Missione 07; Obiettivo 1 e 2

Buona riuscita della manifestazione: idem come per settore 3

L'esito sarà valutato da una commissione composta dal Nucleo di Valutazione, Sindaco e assessore di riferimento

Ufficio scuola: controllo entrate – Collaborazione con Polizia Municipale -Controllo a campione Isee in percentuale su coloro che hanno le esenzioni (n. 15 )

Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;

Obiettivo 2

Certezza degli introiti ottenuti e controllo delle dichiarazioni dei gentiori

Cultura: individuazione e rilevazione dati per ciascuna manifestazione o evento relativi a come sono stati pubblicizzati (n. manifesti o locandine di che grandezza, come e dove sono stati distribuiti, messaggi on line, siti web coinvolti, ecc..), numero presenze ( se possibile fare quadro presunto della divisione per sesso, età, provenienza in tre categorie: stranieri, altri paesi limitrofi, grevigiani), costi effettivi analitici, utilizzo beni e/o sponsor) Ipotesi di lavoro

Missione 5; Obiettivo 1

Razionalizzazione dei processi relativi alla cultura per l'anno 2017 sulla base delle informazioni e dell'analisi svolta sul 2016

Redazione quadro sinottico con le informazioni richieste

Pedibus sportivo nella frazione di strada in Chianti per consentire ai bambini che escono dalla scuola elementare di raggiungere insieme ad un adulto la palestra. Studio di fattibilità per estensione ad altre realtà

Missione 10; Obiettivo 1

Effettiva realizzazione del Pedibus e Redazione studio di fattibilità

Effettiva realizzazione del Pedibus e Redazione studio di fattibilità

Biblioteca comunale – gestione, organizzazione ed utilizzo nuovo servizio volontari iscritti all'Albo comunale

Missione 4; Obiettivo 1

Apertura al pubblico della biblioteca senza modificazione di orario

Garantire il medesimo orario di apertura della biblioteca ancorché uno dei tre dipendenti sia stato collocato in congedo straordinario

Foglio2

Pagina 1

Dipendente

1 6751 MASINI MARIA D3 1

2 2197 GIANNI ARAMIS D2 1

3 6725 CERFOGLI FILIPPO C5 14 6733 CALZOLARI PATRICIA C5 15 6763 SCALABRELLA MARIA C5 16 6768 STARACE CIRO C2 17 3325 GENSINI LUCA C1 18 6761 RANDELLI ANDREA B5 19 1961 CAPOCASALE ANTONELLA B6 1

10 3208 CAVACIOCCHI ANDREA B5 111 6735 CASPRINI FRANCESCO A5 1 117 2773 VANNINI ELISABETTA D4 2/10%1 2063 FICORILLI SIMONA D3 22 6740 FIERA MARIA GRAZIA D2 23 1842 PETTINI ELISA D1 24 2196 ANICHINI ELISABETTA D1 25 6729 BARRECA BERTI PAOLA C5 26 4910 DE SANTIS MAURIZIO C1 2 71 6776 ZINGONI MASSIMO D4 32 6746 INNOCENTI GIORGIO D3 33 6749 MANETTI GIORGIO D2 34 3482 BONDI TIZIANO C4 35 5108 PAPERINI LUANA C4 36 6766 SOLDANI GIANRICO C3 37 1852 FROSALI DEBORA C2 38 1924 BIAGI CLAUDIO C2 39 6745 INGHILESI IVANO C2 3

10 4 VILUCCHI CLAUDIA C1 311 6747 MACINAI ANDREA C1 3 111 2532 FROSINI LUCIA D4 4/10%2 6724 FALSETTI ANDREA C4 43 1708 POMPEI LOREDANO C2 44 3005 ZUCCHINI GIULIA C2 45 6769 TALLURI BARBARA B6 46 5261 MORANDINI SARA A1 47 6756 PACIUCCI SIMONETTA B5 71 3140 MASI FRANCESCA D4 52 2878 LENCI LAURA D3 53 3937 BROGI MARCO C3 54 7 GIUMMARRA GIOVANNI C1 55 6767 STACCIOLI GIULIO B5 56 6738 FABIANI FRANCESCA B3 57 6753 NERI NICOLA C1 5 71 1923 ERMINI GIANFRANCO D5 62 1843 COCCIA SIMONE D3 6

DIPENDENTI ASSEGNATI A CIASCUN SETTORE DIVISO PER CATEGORIA E POSIZIONE DI APPARTENENZA

Categoria e posizione

Settore di appartene

nza

Totale dipendenti del settore

4/Coman

Foglio2

Pagina 2

3 7289 PAJER FRANCESCA D1 64 1639 SOCCI RAFFAELLO C5 65 1926 PAMPALONI GIANNI C5 66 2074 CASARIN ANTONELLA C5 67 2190 BADII GIANNI C2 68 3446 MORELLI ALESSANDRO C2 69 6737 ERMINI LEONARDO C2 6

10 6755 NUTINI LEONARDO B5 611 6760 PROVVEDI SAURO B5 612 6765 SIGNORINI MICHELE B5 613 6771 TORRICELLI DIMITRI B5 614 6748 MAGNELLI ALESSIO B3 615 6762 ROSSETI PAOLO B3 616 6770 TONIAZZI MARCO B5 617 6759 POCCIA GIULIETTA B1 618 6734 CAPPELLI ALESSANDRO B4 181 6777 FALCIAI SANDRA D3 72 6764 SIENI STEFANIA C5 73 2040 DONNINI LUCIA C4 74 5825 MATTIOLI ANDREA C3 75 6754 NESI GIUSEPPE C2 76 2768 COVINO MARIAROSARIA C1 77 6730 BENINCASA SIMONE B7 78 6741 GARUGLIERI PAOLO B7 79 6743 GUARDUCCI ALESSANDRO B7 7

10 2524 TAMBURELLO FRANCESCO B6 711 4718 ROMAGNOLI GIULIANO B4 712 4128 MOLLETTI ALESSANDRA B3 713 6757 PALAZZINI SAMUELE B3 714 6731 BERGAMASCHI MAURIZIO B2 7 141 2532 FROSINI LUCIA D4 4/10%2 2773 VANNINI ELISABETTA D4 U/90% Unione 3 6758 PICCOLO ROSA CANDIDA D3 U Unione 4 1930 FERRUZZI VERONICA D2 U Unione 5 4475 ANICHINI ILARIA D1 U Unione 6 6728 ALBERTI ANGELA C4 U Unione 7 6694 MILANI MILENA C1 U Unione

6/Aspet

Comune di Greve in Chianti - Uff. C.E.D. 26/05/2016

Pagina 1

Comune di Greve in Chianti - INVENTARIO HARDARE diviso per Settore

UBICAZIONE 24/05/16

TIPO MARCA MODELLO NOTE Edificio e piano Ufficio Settore

Buffalo TS-WX4.0TL/RI Sede CED 1

RACK 19” Sede CED 1

USB singolo disco da 1Tb formato 3,5” case bianco Sede CED 1

ACER Sede CED 1

ASUS X54HR-SX196X Sede CED 1

ACER Sede Elettorale 1

ACER Sede Stato Civile 1

Esprimo E3521 Sede 2 Staff Sindaco 1

Esprimo E3521 Sede 2 Staff Sindaco 1

Esprimo E3521 Sede Anagrafe 1 1

Esprimo E3521 Sede Anagrafe 2 1

Esprimo E3521 Sede Protocollo / URP 1

Esprimo E3521 Sede 1

Sede CED 1

6300 Pro SFF QV985AV Sede 2 1

6300 Pro SFF QV985AV Sede 2 Sindaco 1

6300 Pro SFF QV985AV Sede Protocollo / URP 1

LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Sede CED 1

Sede Protocollo / URP 1

Sede Protocollo / URP 1

Sede 1

scanner EPSON GT-15000 A3 a colori su USB Sede 1

stampante HP CP1215 Laser Color A4 laser a colori Sede 2 Staff Sindaco 1

stampante HP laser A4 NO fronte/retro USB Sede 2 Sindaco 1

stampante IBM 5225 aghi 132 col. (di sistema) Sede 1

stampante LEXMARK 2481-200 aghi 132 col. 9 aghi Sede CED 1

stampante LEXMARK 2481-200 aghi 132 col. 9 aghi sede Elettorale 1

stampante LEXMARK 2481-200 aghi 132 col. 9 aghi Sede Stato Civile 1

stampante LEXMARK 2490-100 Sede Anagrafe 1 1

stampante LEXMARK E250d laser A4 fronte/retro 28PPM 32MB 1200DPI Sede Anagrafe 2 1

stampante ML-3310ND Sede Anagrafe 2 1

stampante ML-3310ND Sede CED 1

stampante ML-3471ND Sede Elettorale 1

stampante ZEBRA TLP 2824-Z (ZPL) Sede Protocollo / URP 1

stampante ZEBRA TLP 2824-Z (ZPL) Sede Protocollo / URP 1

stampante ZEBRA TLP 2824-Z (ZPL) Sede Protocollo / URP 1

terminale IBM 3486 fosfori verdi Sede CED 1

ADJ PRO 2800VA Sede CED 1

ADJ SERVER 3000VA Sede CED 1

Torre 1

ERA lcd26 Biblioteca 1

videocamera HDC-SD700 Sede CED 1

EPSON EB-X72 Proiettore LCD 4:3 - Risoluzione XGA 1024 x 768 - 2000 Lumen Sede CED 1

EPSON EB-X72 Proiettore LCD 4:3 - Risoluzione XGA 1024 x 768 - 2000 Lumen Sede CED 1

EPSON EMP S-3 Sede 2 Sindaco 1

NEC M311X Torre 1

ACER Sede 1 Tributi 2

Esprimo E3521 Sede 1 Personale 2

Esprimo E3521 Sede 1 Ragioneria 2

Esprimo E3521 Sede 1 Ragioneria 2

HP Cantiere Affissioni 2

6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 Economato 2

6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 Tributi 2

6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 Tributi 2

LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Sede 1 Ragioneria 2

stampante HP laser A4 NO fronte/retro USB Sede 1 Personale 2

stampante HP Sede 1 Economato 2

stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Sede 1 Tributi 2

stampante ML-3310ND Sede 1 Ragioneria 2

nas NAS tower TeraStation 4 Tb su 2 hdd formato Desktop - 2 port Eth pt

nas LaCie NAS rack: 2 hd pata da 500gb in mirroring + 1 hd 80gb con Win2000srv pt

nas TrekStore DSMMUB-S-SU-a pt

notebook Extensa 5635G Intel Core 2 Duo T6570 + 3Gb ram + dvdrw + hd 320 + 15,6" TFT + Win7 32b pt

notebook Intel i3 2350M 2,3Ghz + 4Gb ram + dvdrw + hd 500 + 15,6" TFT + Win7 32b pt

pc Veriton N270G minipc - Atom D510 1,66Ghz - 2 Gb ram - 250gb - LCD 17" Philips pt

pc Veriton N270G minipc - Atom D510 1,66Ghz - 2 Gb ram - 250gb - LCD 17" Philips pt

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt

pc Fujitsudesktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 ASUS196 pt

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt URP + Segre GC e CC

pc FujitsuSiemens Primergy Econel 100 Pentium D 925 3.0 Ghz + 4gb Ram + HD sata 160GB + lettore DVD pt

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196 Segre Gen

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196 pt

pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D98 pt

pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 512 gb ram + LCD 17" Olidata pt

pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 1 gb ram + CRT 17" Ibm pt

router Zyxel ZyWall USG-50 Firewall hardware x VPN - rack 19" pt Ced

pt Ced

LaserJet 1160

pt Ced

pt

pt

pt

aghi 80 col. (x carte identi.) pt

pt

Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth pt

Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth pt

Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth pt

etichettatrice a ribbon USB etich base 2" x h 1" pt

etichettatrice a ribbon USB etich base 2" x h 1" pt

etichettatrice a ribbon USB etich base 2" x h 1" pt

pt

ups formato minitower pt

ups formato minitower pt

ups Atlantis Land HostPower 2001-RC ups tipo line interactive rack 19” da 2000VA pt Sala conferenze M Hack

ups Tecnoware formato minitower pt Stanza armadio rack

Panasonic 14,2 Mpixel + zoom ottico 12x + SD 12 GB pt

videoproiett. pt

videoproiett. pt

videoproiett. videoproiettore: 1 lampada +2 svga +1 videocomp +1 supervid colore SILVER

videoproiett. proiettore LCD – Risoluz nativa XGA 1024 x 768 – 3100 Lumen pt Sala conferenze M Hack

pc Veriton 7700G P4-HT 3.0Ghz – 2 Gb ram - 80gb - dvd + lcd ASUS 17"

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T

pc D530 Ultra Slim P4 2.8ghz + 1 Gb ram + HD 40gb + cdrom slim + video LCD 17 Belinea pt

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196

pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9

LaserJet 1160

LaserJet 1320 laser A4 usb con fronte/retro

LaserJet P1566

Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth

Comune di Greve in Chianti - Uff. C.E.D. 26/05/2016

Pagina 2

Comune di Greve in Chianti - INVENTARIO HARDARE diviso per Settore

UBICAZIONE 24/05/16

TIPO MARCA MODELLO NOTE Edificio e piano Ufficio Settore

stampante ML-3310ND Sede 1 Tributi 2

fotocamera D3100 Body Obbiettivo 18-55 F3.5-5 6G VR AF-S DX Cantiere 1 VV.UU. / NOA 3

ACER VV.UU. 1 NOA 3

Satellite Pro L20-126 VV.UU. 1 Reparto CDS 3

Esprimo E3521 VV.UU. 1 3

Esprimo E3521 VV.UU. 1 3

Esprimo P2520 VV.UU. 1 Vigili 3

HP 3

6300 Pro SFF QV985AV VV.UU. 1 1° stanza con LCD 40 3

LENOVO THINKCENTRE E73 SFF VV.UU. 1 Reparto CDS 3

LENOVO THINKCENTRE E73 SFF VV.UU. 1 Reparto CDS 3

LENOVO THINKCENTRE E73 SFF VV.UU. 1 3

VV.UU. 1 Reparto CDS 3

VV.UU. 1 Ufficiale 3

stampante CANON laser BN A4 multifunzione Scanner e FAX 3

stampante CANON SELPHI CP760 VV.UU. 1 Reparto CDS 3

stampante HP CP2025 Laser Color laser a colori A4 fronte/retro USB VV.UU. 1 c/o bancone 1 3

stampante HP laser A4 VV.UU. 1 NOA 3

stampante HP VV.UU. 1 Reparto CDS 3

stampante HP VV.UU. 1 3

ADJ PRO 2800VA VV.UU. 1 3

A03S2001 VV.UU. 1 NOA 3

Esprimo E3521 Torre 1 Sviluppo Economico 4

Esprimo E3521 Torre 1 Sviluppo Economico 4

Esprimo P2520 Fiorino 1 Sportello Migranti 4

6300 Pro SFF QV985AV Sede 2 4

6300 Pro SFF QV985AV Torre 1 Sviluppo Economico 4

6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 Assist. Sociali 4

LENOVO THINKCENTRE A55 Sede 1 Assist. Sociali 4

LENOVO THINKCENTRE A55 Sede 1 Assist. Sociali 4

LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Sede 1 SUAP 4

Sede 1 Sicurezza sociale 4

Torre 1 4

stampante HP laser A4 NO fronte/retro USB Sede 1 Sicurezza sociale 4

stampante HP laser A4 NO fronte/retro USB Sede 1 Assist. Sociali 4

stampante HP Torre 1 Sviluppo Economico 4

stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Sede 2 4

stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Sede 2 4

stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Torre 1 4

stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Torre 2 SUAP 4

stampante HP laser A4 fronte/retro USB Sede 1 Assist. Sociali 4

stampante HP laser A4 fronte/retro USB Sede 1 Assist. Sociali 4

stampante FS-1118MFP Fiorino 1 Sportello Migranti 4

Esprimo E3521 Torre 1 Edilizia 2 5

Esprimo P2520 Torre 1 Edilizia 5

6300 Pro SFF QV985AV Torre 1 Edilizia 5

6300 Pro SFF QV985AV Torre 1 Edilizia 1 5

IBM Torre 1 Sviluppo Economico 5

LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Torre 1 Edilizia 5

LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Torre 1 Edilizia 5

stampante HP CP2025 Laser Color laser a colori A4 fronte/retro USB Torre 1 Edilizia 1 5

stampante HP Torre 1 Sviluppo Economico 5

stampante ML-3310ND Torre 1 Urbanistica 5

stampante ML-3471ND Torre 1 Edilizia 1 5

fotocamera C503 Torre LL.PP. 6

ACER Torre LL.PP. 6

Esprimo E3521 Torre Ambiente LLPP 6

Esprimo E3521 Torre Ambiente LLPP 6

Esprimo E3521 Torre LLPP 6

Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth

Nikon

notebook ES1-331 mod N15W3 Intel Celeron N3050 DualCore 1,6Ghz + 2 Gb ram + SSD 32 Gb + 13,3" + Win 8

notebook Toshiba Centrino M730 1,73Ghz + 512Mb ram + HD 40Gb + video 15" XGA + cdrw

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T Comand. PM

pc FujitsuSiemens PENT DualCore E2140 160GB 2GB DVD+/-RW + LCD Fujitsu A17-3

pc D530 Ultra Slim P4 2.8ghz + 512mb ram + HD 40gb + dvdrom slim + video LCD 17" Olidata Strada in Ch. pt VV.UU. / Anag

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196

pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D8U

pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9

pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D9J Ricevim. Pubblico

pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 1 gb ram + LCD 17" Olidata

pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 1 gb ram + LCD 17" Olidata

i-sensys MF4370dn Strada in Ch. pt VV.UU. / Anag

colore - a sublimazione - USB - 300 dpi - formato stamp 100 x 200 mm

LaserJet 1010

LaserJet 1320 laser A4 usb con fronte/retro

LaserJet 1320 laser A4 usb con fronte/retro Ricevim. Pubblico

ups formato minitower

ups Atlantis Land ups tipo line interactive tower da 2000VA 1200W

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T

pc FujitsuSiemens PENT DualCore E2140 160GB 2GB DVD+/-RW + LCD Fujitsu A17-3

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196 Resp.Serv. Sociale

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196

pc PENT DualCore E2180 160GB 1GB DVD+/-RW + ViewSonic VA1912w-2

pc PENT DualCore E2180 160GB 1GB DVD+/-RW + ViewSonic VA1912w-2

pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9

pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 1 gb ram + LCD 17" Olidata

pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 1 gb ram + LCD 17" Olidata Eventuali staggisti

LaserJet 1160

LaserJet 1160

LaserJet 1320 laser A4 usb con fronte/retro

LaserJet P1566 Uff Resp.Serv. Sociale

LaserJet P1566 Uff Resp.Serv. Sociale

LaserJet P1566 Eventuali staggisti

LaserJet P1566

LaserJet P2015D

LaserJet P2015D

Kyocera laser A4 usb multifunzione con scanner

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T

pc FujitsuSiemens PENT DualCore E2140 160GB 2GB DVD+/-RW + LCD Fujitsu A17-3

pc HP Compaq PG640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + philips 190B lcd

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196

pc Netvista 8307-41G P4 2.4Ghz - 40gb - 1gb ram (2x512)- cd 48x - video LCD Philips 17"

pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D98

pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D98

LaserJet 1320 laser A4 usb con fronte/retro

Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth

Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth

Kodak 5,0 Mpixel + zoom ottico 3x + mem. base 16 Mb + SD da 512Mb pt

pc Veriton 7700G P4-HT 3.0Ghz - 1 Gb ram - 80gb - masteriz dvd + lett dvd pt

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt

pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt

Comune di Greve in Chianti - Uff. C.E.D. 26/05/2016

Pagina 3

Comune di Greve in Chianti - INVENTARIO HARDARE diviso per Settore

UBICAZIONE 24/05/16

TIPO MARCA MODELLO NOTE Edificio e piano Ufficio Settore

Esprimo P2520 Torre 1 LLPP 6

6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 Economato 6

6300 Pro SFF QV985AV Torre LL.PP. 6

6300 Pro SFF QV985AV Torre 6

LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Cantiere COC 6

LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Torre 1 LL.PP. 6

plotter HP Torre LL.PP. Geometri 6

stampante HP CP1215 Laser Color laser a colori A4 fronte/retro USB Torre 1 LL.PP. 6

stampante HP CP1215 Laser Color laser a colori A4 fronte/retro USB Torre LL.PP. 6

stampante HP CP2025 Laser Color laser a colori A4 fronte/retro USB Torre LL.PP. Geometri 6

stampante ML-3310ND Cantiere COC 6

stampante ML-3471ND Torre LL.PP. Geometri 6

WAP 3100 Biblioteca 1 7

WAP 3100 Biblioteca 1 7

FEP-1611 Biblioteca 7

FSW-0513 Biblioteca 7

lettore Model 178488 lettore codici a barre collegata su USB Biblioteca Bancone 7

lettore Model 178488 lettore codici a barre collegata su USB Biblioteca Bancone 7

lettore lettore codici a barre collegata su USB con CCD 80mm Biblioteca Bancone 7

ACER Sede 1 Sicurezza sociale 7

ACER Biblioteca 7

ACER Biblioteca 7

ACER Biblioteca 7

Esprimo E3521 Biblioteca 1 7

Esprimo E3521 Biblioteca 7

Esprimo E3521 Fiorino 1 7

6300 Pro SFF QV985AV Biblioteca Bancone 7

6300 Pro SFF QV985AV Biblioteca Bancone 7

6300 Pro SFF QV985AV Fiorino 1 Scuola 7

6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 AA.GG. e Personale 7

6300 Pro SFF QV985AV Sede 2 Segreteria CC / GC 7

Fiorino 1 Scuola 7

registratore OLYMPUS DS-30 Sede 2 Segreteria CC / GC 7

837 Biblioteca 7

Biblioteca 7

HP Biblioteca 7

stampante CANON LBP-800 laser A4 Sede 1 Sicurezza sociale 7

stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Biblioteca 1 7

stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Fiorino 1 7

stampante HP laser A4 fronte/retro USB Biblioteca Bancone 7

stampante ML-3471ND sede 2 Segreteria CC / GC 7

stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX Fiorino 1 7

stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola Elementare Greve 7

stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7

stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7

stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola Elementare Strada 7

stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7

stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7

stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7

stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola Materna Strada 7

stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7

telecamera FCS 1122 Biblioteca 1 7

telecamera FCS 1122 Biblioteca 1 7

telecamera FCS 1122 Biblioteca 7

EPSON EMP X-5 videoproiettore: 1 lampada LCD XGA 1024X768 2200 ANSI 400:1 Fiorino 1 7

pc FujitsuSiemens PENT DualCore E2140 160GB 2GB DVD+/-RW + LCD Fujitsu A17-3

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + lcd ACER V193L pt

pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196 pt LL.PP. Amministr.

pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D93 pt

pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB02908z

DesignJet 500 inkjet colore formato A0 pt

pt

pt

Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth pt

Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth pt

hot spot Level-One Access point POE

hot spot Level-One Access point POE

hub switch Level-One switch 16 porte eth pt armadio rack

hub switch Level-One 4 Porte mini x hot spot-poe pt armadio rack

Manhattan pt

Manhattan pt

Manhattan SD313B SmartPro CCD pt

pc Power M2 AMD 2.8Ghz - 80gb - 512 ram - dvd + video LCD Asus 17" 4:3

pc Veriton 290-eivb Tower Celeron 2.6ghz - 2 Gb ram - 500gb - Linux - LCD Philips 196V-LA pt spazio bmbini

pc Veriton 290-eivb Tower Celeron 2.6ghz - 2 Gb ram - 500gb - Linux - LCD Philips 196V-LA pt spazio bmbini

pc Veriton 290-eivb Tower Celeron 2.6ghz - 2 Gb ram - 500gb - Linux - LCD Philips 196V-LA pt spazio bmbini

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pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196

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LaserJet P2015D pt

Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth

Samsung Promoz Turistica

Samsung

Samsung Elementare Panzano

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Samsung

Samsung Materna Munari

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COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

10 SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

0,000,00

13,00 0,00

1.987,00 0,00

2.000,00

0,00

0,00

10

00010000

0

1

DIRITTI DI SEGRETERIA SU RILASCIO ATTI COMUNALI

0450 00

3.01.0450.00

0001 0000 0000

000001830 0000 2016 3101 0510 2.000,00 13,00 0,00

0,000,00

1.306,99 0,00

693,01 0,00

2.000,00

0,00

0,00

10

CONT

00010000

0

1

DIRITTI ROGITO SU CONTRATTI

0450 00

3.01.0450.00

0001 0000 0000

000001860 0000 2016 3101 0520 2.000,00 1.306,99 0,00

0,000,00

4.366,77 0,00

6.633,23 0,00

11.000,00

0,00

0,00

10

CIVI

00010000

0

1

DIRITTI SU RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'

0470 00

3.01.0470.00

0001 0000 0000

000001950 0000 2016 3103 0570 11.000,00 4.366,77 0,00

0,0022.105,85

0,00 0,00

31.194,15 0,00

53.300,00

0,00

0,00

10

ELET

00010000

0

4

RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO

0470 00

3.01.0470.00

0001 0000 0000

000001980 0000 2016 3103 0590 53.300,00 22.105,85 0,00

0,000,00

0,00 0,00

840,00 0,00

840,00

0,00

0,00

10

00010000

0

4

RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE

0480 00

3.01.0480.00

0001 0000 0000

000002040 0000 2016 3103 0610 840,00 0,00 0,00

0,000,00

58.753,33 0,00

41.246,67 0,00

100.000,00

0,00

0,00

10

00100000

0

1

PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI

0970 61

4.01.0970.61

0010 0000 0000

000003150 0000 2016 4105 0920 100.000,00 58.753,33 0,00

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

169.140,00

0,00

0,0064.440,09

22.105,85

82.594,06 0,000,00

0,00

169.140,00

86.545,94 0,00TOTALI SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI10

169.140,00 86.545,94 0,00

0,00 82.594,06 0,00

0,00 64.440,09 0,00

169.140,00 22.105,85 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

0030 SETTORE 2 - SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

0,000,00

0,00 127.225,52

3.517.819,87 127.225,52

3.517.819,87

0,00

0,00

0030

TRIB

00000000

0

4

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

0010 41

1.01.0010.41

0000 0000 0000

000000122 0000 2016 1102 3.517.819,87 0,00 127.000,00

949.207,4363.432,13

3.908,00 17.432,02

162.659,87 966.639,45

230.000,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

1

IMPOSTA COMUNALE DEGLI IMMOBILI: RECUPERI

0010 41

1.01.0010.41

0001 0000 0000

000000125 0000 2016 1101 0010 230.000,00 67.340,13 965.998,38

0,000,00

2.318,18 19.990,14

327.077,82 19.990,14

329.396,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

0

TASI

0010 41

1.01.0010.41

0001 0000 0000

000000126 0000 2016 1104 329.396,00 2.318,18 19.752,45

0,000,00

3.730,34 4.422,11

24.269,66 4.422,11

28.000,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

1

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

0030 59

1.01.0030.59

0001 0000 0000

000000180 0000 2016 1162 0030 28.000,00 3.730,34 4.422,11

2.018,410,00

111.028,52 104.404,26

913.971,48 106.422,67

1.025.000,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

1

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF

0045 42

1.01.0045.42

0001 0000 0000

000000220 0000 2016 1111 0045 1.025.000,00 111.028,52 106.422,67

0,000,00

2.214,98 0,00

-2.214,98 0,00

0,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

4

CINQUE PER MILLE IRPEF

0048 59

1.01.0048.59

0001 0000 0000

000000233 0000 2016 0048 0,00 2.214,98 0,00

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

0,000,00

2.641,50 0,00

212.358,50 0,00

215.000,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

4

IMPOSTA DI SOGGIORNO

0051 59

1.01.0051.59

0001 0000 0000

000000251 0000 2016 1199 0051 215.000,00 2.641,50 0,00

1.851.609,89994.981,36

0,00 933.020,13

1.989.962,64 2.784.630,02

2.984.944,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00000000

0

1

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

0070 61

1.02.0070.61

0000 0000 0000

000000370 0000 2016 1202 2.984.944,00 994.981,36 2.784.630,02

0,000,00

339.848,70 0,00

1.072.317,54 0,00

1.412.166,24

0,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

4

ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

0109 09

1.03.0109.09

0001 0000 0000

000000479 0000 2016 1399 0048 1.412.166,24 339.848,70 0,00

0,000,00

1.098,90 1.577,89

13.901,10 1.577,89

15.000,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00110000

0

1

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

0110 00

1.03.0110.00

0011 0000 0000

000000480 0000 2016 1301 0120 15.000,00 1.098,90 1.577,89

0,000,00

0,00 0,00

3.000,00 0,00

3.000,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

1

CONTRIBUTO PER SEGNALAZIONI QUALIFICATE AGENZIA DELLE ENTRATE

0130 00

2.01.0130.00

0001 0000 0000

000000511 0000 2016 2103 3.000,00 0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

28.440,90 0,00

28.440,90

0,00

0,00

0030

RAGI

00010000

0

4

FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI

0130 00

2.01.0130.00

0001 0000 0000

000000540 0000 2016 0160 28.440,90 0,00 0,00

0,000,00

25.706,15 0,00

123.559,46 0,00

149.265,61

0,00

0,00

0030

1

00010000

0

4

ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO

0130 00

2.01.0130.00

0001 0000 0000

000000565 0000 2016 2102 0166 149.265,61 25.706,15 0,00

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

0,000,00

21.772,97 45.468,34

199.790,03 45.468,34

221.563,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

4

ENTRATE CANONI ALLOGGI DA CASA SPA

0860 21

3.02.0860.21

0010 0000 0000

000002050 0000 2016 3202 221.563,00 21.772,97 45.468,34

17.648,782.276,65

22.420,26 5,88

61.763,09 17.654,66

86.460,00

0,00

0,00

0030

RAGI

00010000

0

1

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

0480 00

3.01.0480.00

0001 0000 0000

000002070 0000 2016 3149 0620 86.460,00 24.696,91 17.654,66

0,000,00

0,00 0,00

5.706,39 0,00

5.706,39

0,00

0,00

0030

PERS

00010000

0

1

ENTRATE INCENTIVO PROG.NE

0940 29

3.05.0940.29

0001 0000 0000

000002071 0000 2016 3516 010 5.706,39 0,00 0,00

0,000,00

43.050,23 0,00

72.056,34 0,00

115.106,57

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

IVA A CREDITO

0480 00

3.01.0480.00

0001 0000 0000

000002225 0000 2016 0624 115.106,57 43.050,23 0,00

0,0022.724,50

33.588,78 42.303,90

93.686,72 42.303,90

150.000,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

1

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

0859 22

3.02.0859.22

0001 0000 0000

000002226 0000 2016 3210 0626 150.000,00 56.313,28 42.303,90

0,000,00

0,00 0,00

2.922,98 0,00

2.922,98

0,00

0,00

0030

RAGI

00100000

0

1

RIMBORSO DALL'UNIONE: SPESE PER PERSONALE COMANDATO UFFICIO CASA

0940 29

3.05.0940.29

0010 0000 0000

000002316 0000 2016 3511 2.922,98 0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

49.968,29 0,00

49.968,29

0,00

0,00

0030

RAGI

00010000

0

1

RIMBORSO DALL'UNIONE: SPESE PER PERSONALE COMANDATO CUC

0940 29

3.05.0940.29

0001 0000 0000

000002317 0000 2016 3511 49.968,29 0,00 0,00

Pag. 326/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

0,000,00

0,00 0,00

23.070,24 0,00

23.070,24

0,00

0,00

0030

RAGI

00010000

0

1

RIMBORSO UNIONE: SPESE PER PERSONALE COMANDATO UFFICIO PERSONALE

0940 29

3.05.0940.29

0001 0000 0000

000002611 0000 2016 3511 23.070,24 0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

110.438,13 0,00

110.438,13

0,00

0,00

0030

RAGI

00010000

0

1

RIMBORSO UNIONE: SPESE PER PERSONALE COMANDATO UFFICIO SOCIALE

0940 29

3.05.0940.29

0001 0000 0000

000002612 0000 2016 3511 110.438,13 0,00 0,00

0,000,00

1.767,57 52.510,97

78.232,43 52.510,97

80.000,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00100000

0

1

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - Ril. IVA

0740 00

3.01.0740.00

0010 0000 0000

000002820 0000 2016 3124 0820 80.000,00 1.767,57 52.510,97

0,000,00

0,00 11.172,15

10.000,00 11.172,15

10.000,00

0,00

0,00

0030

RAGI

00010000

0

4

CANONE FIORENTINAGAS GESTIONE GAS METANO - Ril. IVA

0810 00

3.01.0810.00

0001 0000 0000

000002880 0000 2016 3131 0840 10.000,00 0,00 11.172,15

0,000,00

0,00 603,13

6.000,00 603,13

6.000,00

0,00

0,00

0030

RAGI

00010000

0

4

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI E GIACENZE DI CASSA PRESSO BANCA D'ITALIA

0890 19

3.03.0890.19

0001 0000 0000

000002970 0000 2016 3324 0870 6.000,00 0,00 603,13

0,000,00

0,00 0,00

10.000,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

0030

RAGI

00100000

0

4

UTILI DA AZIENDE PARTECIIPATE

0920 00

3.04.0920.00

0010 0000 0000

000002980 0000 2016 3400 875 10.000,00 0,00 0,00

0,000,00

1.635,12 0,00

34.164,88 0,00

35.800,00

0,00

0,00

0030

RAGI

00090000

0

1

PROVENTI CONV. DIR. DI SUPERFICIE IN DIR. DI PROPRIETA' AREE PEEP DI CUI AI COMMA 60/62 ART.3 L.662/96 E RECUP.MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO

0960 61

4.01.0960.61

0009 0000 0000

000003090 0000 2016 4106 0900 35.800,00 1.635,12 0,00

Pag. 426/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

0,000,00

516,37 0,00

-516,37 0,00

0,00

0,00

0,00

0030

6

00090000

0

1

CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE AI SENSI DELLA L.R. 78/98

1050 19

4.05.1050.19

0009 0000 0000

000003963 0000 2016 4513 1163 0,00 516,37 0,00

0,0049.460,25

55.939,75 0,00

174.600,00 0,00

280.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RITENUTE CPDEL

0601 22

6.01.0000.22

0012 0000 0000

000004920 0000 2016 6101 1480 280.000,00 105.400,00 0,00

0,0011.904,54

8.095,46 0,00

35.000,00 0,00

55.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RITENUTE INADEL

0601 22

6.01.0000.22

0012 0000 0000

000004950 0000 2016 6101 1490 55.000,00 20.000,00 0,00

0,001.176,69

823,31 0,00

3.000,00 0,00

5.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RITENUTE INPS

0601 22

6.01.0000.22

0012 0000 0000

000004980 0000 2016 6101 1500 5.000,00 2.000,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

3.000,00 0,00

3.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RISCATTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

0601 22

6.01.0000.22

0012 0000 0000

000005040 0000 2016 6101 1520 3.000,00 0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO LEGGE 335/95

0601 22

6.01.0000.22

0012 0000 0000

000005070 0000 2016 6101 1530 5.000,00 0,00 0,00

43.149,2431.582,47

108.417,53 0,00

410.000,00 43.149,24

550.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENTENTE

0602 23

6.02.0000.23

0012 0000 0000

000005100 0000 2016 6201 1540 550.000,00 140.000,00 43.149,24

Pag. 526/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

11.250,1623.049,13

201.950,87 154,00

275.000,00 11.404,16

500.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO

0602 23

6.02.0000.23

0012 0000 0000

000005220 0000 2016 6201 1550 500.000,00 225.000,00 11.404,16

0,001.277,51

1.733,49 0,00

6.989,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RITENUTE PER QUOTE SINDACALI

0603 24

6.03.0000.24

0012 0000 0000

000005370 0000 2016 6301 1570 10.000,00 3.011,00 0,00

0,004.864,18

11.635,82 0,00

33.500,00 0,00

50.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RITENUTE PER CESSIONI STIPENDIO

0603 24

6.03.0000.24

0012 0000 0000

000005400 0000 2016 6301 1580 50.000,00 16.500,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE

0603 24

6.03.0000.24

0012 0000 0000

000005430 0000 2016 6301 1590 1.000,00 0,00 0,00

0,000,00

1.132,71 0,00

18.867,29 0,00

20.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

DEPOSITI CAUZIONALI

0604 27

6.04.0000.27

0012 0000 0000

000005460 0000 2016 6401 1600 20.000,00 1.132,71 0,00

0,000,00

0,00 0,00

200.000,00 0,00

200.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI

0605 28

6.05.0000.28

0012 0000 0000

000005490 0000 2016 1610 200.000,00 0,00 0,00

0,000,00

26.000,00 0,00

0,00 0,00

26.000,00

0,00

0,00

0030

1

00120000

0

1

RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO

0606 29

6.06.0000.29

0012 0000 0000

000005550 0000 2016 6601 1630 26.000,00 26.000,00 0,00

Pag. 626/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

12.550.068,22

0,00

0,001.032.975,51

1.206.729,41

10.310.363,30 0,000,00

0,00

12.550.068,22

2.239.704,92 0,00TOTALI SETTORE 2 - SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI0030

12.550.068,22 2.239.704,92 0,00

0,00 10.310.363,30 0,00

0,00 1.032.975,51 0,00

12.550.068,22 1.206.729,41 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 726/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

40 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

120.831,6876.810,70

26.113,34 32.283,96

137.075,96 153.115,64

240.000,00

0,00

0,00

40

VIGI

00030000

0

1

ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVEPER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO P.U.T

0510 00

3.01.0510.00

0003 0000 0000

000002310 0000 2016 3132 0650 240.000,00 102.924,04 153.115,64

0,000,00

0,00 0,00

10.000,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

40

VIGI

00030000

0

2

ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CDS SU STRADA PROVINCIALE

0510 00

3.01.0510.00

0003 0000 0000

000002315 0000 2016 3132 10.000,00 0,00 0,00

0,000,00

11.552,24 0,00

48.447,76 0,00

60.000,00

0,00

0,00

40

VIGI

00030000

0

1

INTROITI PARCOMETRO PIAZZA MATTEOTTI

0630 00

3.01.0630.00

0003 0000 0000

000002520 0000 2016 3130 0720 60.000,00 11.552,24 0,00

310.000,00

0,00

0,0037.665,58

76.810,70

195.523,72 0,000,00

0,00

310.000,00

114.476,28 0,00TOTALI RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE40

310.000,00 114.476,28 0,00

0,00 195.523,72 0,00

0,00 37.665,58 0,00

310.000,00 76.810,70 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

20 SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

0,000,00

9.289,00 0,00

3.711,00 0,00

13.000,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

4

Contributo Reg.le affitto famiglie

0230 00

2.02.0230.00

0010 0000 0000

000000634 0000 2016 2202 13.000,00 9.289,00 0,00

210,000,00

23.903,93 0,00

-23.903,93 210,00

0,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

4

CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ANZIANI

0230 00

2.02.0230.00

0010 0000 0000

000000636 0000 2016 2202 0,00 23.903,93 210,00

0,000,00

7.080,00 0,00

12.920,00 0,00

20.000,00

0,00

0,00

20

SVIL

00110000

0

4

ENTRATE PRATICHE SUAP

0460 00

3.01.0460.00

0011 0000 0000

000002191 0000 2016 3103 0625 20.000,00 7.080,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

2.000,00 0,00

2.000,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

1

RECUPERO SPESE PASTI AGLI ANZIANI

0730 00

3.01.0730.00

0010 0000 0000

000002670 0000 2016 3149 0770 2.000,00 0,00 0,00

0,00825,00

8.099,39 0,00

-4.924,39 0,00

4.000,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

4

RECUPERO ASSISTENZA DOMICILIARE

0730 00

3.01.0730.00

0010 0000 0000

000002730 0000 2016 3149 0790 4.000,00 8.924,39 0,00

39.000,00

0,00

0,0048.372,32

825,00

-10.197,32 0,000,00

0,00

39.000,00

49.197,32 0,00TOTALI SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE20

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

39.000,00 49.197,32 0,00

0,00 -10.197,32 0,00

0,00 48.372,32 0,00

39.000,00 825,00 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

50 SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO

0,000,00

20.929,41 10.855,01

69.070,59 10.855,01

90.000,00

0,00

0,00

50

URBA

00090000

0

1

DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICI-EDILIZI

0450 00

3.01.0450.00

0009 0000 0000

000001890 0000 2016 3102 0530 90.000,00 20.929,41 10.855,01

0,000,00

0,00 0,00

2.500,00 0,00

2.500,00

0,00

0,00

50

URBA

00010000

0

1

RIMBORSO STAMPATI FOTOCOPIE E CESS IONE CARTOGRAFIE

0460 00

3.01.0460.00

0001 0000 0000

000002190 0000 2016 3103 0625 2.500,00 0,00 0,00

0,000,00

9.990,00 0,00

98.010,00 0,00

108.000,00

0,00

0,00

50

SVIL

00110000

0

1

RECUPERO SPESE PER ALLESTIMENTO MERCATINO ED ALTRE INIZIATIVE TURISTICHE

0750 00

3.01.0750.00

0011 0000 0000

000002490 0000 2016 3121 0710 108.000,00 9.990,00 0,00

275.743,100,00

41.381,14 1.240,91

33.618,86 276.984,01

75.000,00

0,00

0,00

50

AMBI

00090000

0

1

INDENNITA' RISARCITORIA AI SENSI DEL DECRETO 26.09.97 MIN. BENI CULTU-RALI E AMBIENTALI

0650 00

3.01.0650.00

0009 0000 0000

000002551 0000 2016 3132 0735 75.000,00 41.381,14 276.984,01

0,000,00

23.384,35 0,00

3.615,65 0,00

27.000,00

0,00

0,00

50

URBA

00010000

0

4

PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLECONCESSIONI EDLIZIE:QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1050 17

4.05.1050.17

0001 0000 0000

000003910 0000 2016 4501 1100 27.000,00 23.384,35 0,00

0,001,00

1.506,10 0,00

3.492,90 0,00

5.000,00

0,00

0,00

50

URBA

00010000

0

4

PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLECONCESSIONI EDLIZIE:COSTO DI COSTRUZIONE

1050 17

4.05.1050.17

0001 0000 0000

000003920 0000 2016 4501 1120 5.000,00 1.507,10 0,00

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

0,0020,00

46.097,48 0,00

3.882,52 0,00

50.000,00

0,00

0,00

50

URBA

00010000

0

4

PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLECONCESSIONI EDLIZIE:QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECON.

1050 17

4.05.1050.17

0001 0000 0000

000003940 0000 2016 4501 1130 50.000,00 46.117,48 0,00

0,000,00

23.135,62 0,00

226.864,38 0,00

250.000,00

0,00

0,00

50

URBA

00010000

0

4

PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLECONCESSIONI EDLIZIE:QUOTE ONERI VERDI

1050 17

4.05.1050.17

0001 0000 0000

000003950 0000 2016 4501 2300 250.000,00 23.135,62 0,00

607.500,00

0,00

0,00166.424,10

21,00

441.054,90 0,000,00

0,00

607.500,00

166.445,10 0,00TOTALI SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO50

607.500,00 166.445,10 0,00

0,00 441.054,90 0,00

0,00 166.424,10 0,00

607.500,00 21,00 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

0,000,00

2.147,20 0,00

4.852,80 0,00

7.000,00

0,00

0,00

60

AMBI

00090000

0

1

ENTRATE DA FONTANELLI DI ALTA QUALITA'

0456 29

3.05.0456.29

0009 0000 0000

000002072 0000 2016 3518 7.000,00 2.147,20 0,00

0,000,00

7.119,58 4.078,91

22.880,42 4.078,91

30.000,00

0,00

0,00

60

AMBI

00090000

0

1

ENTRATE DA C/ENERGIA GSE

0940 29

3.05.0940.29

0009 0000 0000

000002075 0000 2016 3513 30.000,00 7.119,58 4.078,91

0,0024.432,89

0,00 0,00

0,00 0,00

24.432,89

0,00

0,00

60

TECN

00010000

0

4

CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE

1020 00

4.03.1020.00

0001 0000 0000

000003639 0000 2016 4303 0944 24.432,89 24.432,89 0,00

0,008.859,92

0,00 0,00

0,00 0,00

8.859,92

0,00

0,00

60

TECN

00070000

0

4

CONTRIBUTI REGIONALE PER INVESTIMENTI

1020 00

4.03.1020.00

0007 0000 0000

000003644 0000 2016 4301 0944 8.859,92 8.859,92 0,00

1.693,0012.500,00

0,00 0,00

0,00 1.693,00

12.500,00

0,00

0,00

60

TECN

00010000

0

4

PROGETTI SU SAN MICHELE

1020 00

4.03.1020.00

0001 0000 0000

000003648 0000 2016 4303 0944 12.500,00 12.500,00 1.693,00

0,0020.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

20.000,00

0,00

0,00

60

TECN

00090000

0

4

CONTRIBUTO REGIONE PER MONTAGNA TOSCANA

1040 15

4.04.1040.15

0009 0000 0000

000003663 0000 2016 4499 1060 20.000,00 20.000,00 0,00

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

232,00106.000,00

0,00 0,00

174.736,00 232,00

280.736,00

174.736,00

0,00

60

TECN

00010000

0

4

RISTRUTTURAZIONE BORGO MURATO DI MONTEFIORALLE

1060 18

4.05.1060.18

0001 0000 0000

000003980 0000 2016 4502 1164 106.000,00 106.000,00 232,00

208.792,81

0,00

0,009.266,78

171.792,81

202.469,22 0,00174.736,00

0,00

383.528,81

181.059,59 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

208.792,81 181.059,59 0,00

174.736,00 202.469,22 0,00

0,00 9.266,78 0,00

383.528,81 171.792,81 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

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Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

70 SETTORE 7 - SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, TURISTICI E SEGRETERIA GENERALE

0,000,00

0,00 0,00

25.000,00 0,00

25.000,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

1

CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI SCUOLE

0170 00

2.02.0170.00

0004 0000 0000

000000631 0000 2016 2202 0402 25.000,00 0,00 0,00

0,0015.479,60

13.673,35 0,00

0,00 0,00

29.152,95

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

4

CONTRIBUTO REGIONALE P.E.Z.

0170 00

2.02.0170.00

0004 0000 0000

000000633 0000 2016 2202 29.152,95 29.152,95 0,00

0,000,00

0,00 0,00

25.000,00 0,00

25.000,00

0,00

0,00

70

SPOR

00060000

0

1

CONTRIBUTI DA ENTI PER GIRO D'ITALIA

0940 29

3.05.0940.29

0006 0000 0000

000001802 0000 2016 3513 25.000,00 0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00

0,00

0,00

70

SPOR

00060000

0

2

CONTRIBUTO REG.LE PER GIRO D'ITALIA

0190 00

2.02.0190.00

0006 0000 0000

000001803 0000 2016 2202 5.000,00 0,00 0,00

92.851,1490.947,42

113.558,05 98.267,64

285.494,53 191.118,78

490.000,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

1

PROVENTI SERVIZI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - Ril. IVA

0550 00

3.01.0550.00

0004 0000 0000

000002340 0000 2016 3118 0660 490.000,00 204.505,47 198.166,67

26.075,6115.814,95

12.312,55 14.625,65

50.872,50 40.701,26

79.000,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

1

PROVENTI CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI - Ril. IVA

0550 00

3.01.0550.00

0004 0000 0000

000002370 0000 2016 3126 0670 79.000,00 28.127,50 40.701,26

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

12.274,493.723,00

3.120,00 2.885,00

18.157,00 15.159,49

25.000,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

1

PRE-SCUOLA - Ril. IVA

0550 00

3.01.0550.00

0004 0000 0000

000002380 0000 2016 3149 25.000,00 6.843,00 15.159,49

1.236,500,00

1.342,00 225,70

-102,00 1.462,20

1.240,00

0,00

0,00

70

SPOR

00060000

0

1

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - Ril. IVA

0590 00

3.01.0590.00

0006 0000 0000

000002460 0000 2016 3116 0700 1.240,00 1.342,00 1.462,20

0,003.313,65

11.801,63 0,00

24.884,72 0,00

40.000,00

0,00

0,00

70

TURI

00110000

0

1

MERCATINI ED ALTRE INIZIATIVE NON RILEVANTI AI FINI COMMERCIALI

0750 00

3.01.0750.00

0011 0000 0000

000002495 0000 2016 3121 40.000,00 15.115,28 0,00

43.666,9940.546,00

27.323,50 29.344,50

82.130,50 73.011,49

150.000,00

0,00

0,00

70

ASIL

00100000

0

1

PROVENTI SERVIZIO SPERIMENTALE ASILO NIDO - Ril. IVA

0700 00

3.01.0700.00

0010 0000 0000

000002610 0000 2016 3112 0750 150.000,00 67.869,50 73.011,49

39.345,6134.930,03

0,00 0,00

0,00 39.345,61

34.930,03

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

4

CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE

1020 00

4.03.1020.00

0004 0000 0000

000003491 0000 2016 4303 1056 34.930,03 34.930,03 39.345,61

904.322,98

0,00

0,00183.131,08

204.754,65

516.437,25 0,000,00

0,00

904.322,98

387.885,73 0,00TOTALI SETTORE 7 - SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, TURISTICI E SEGRETERIA GENERALE70

904.322,98 387.885,73 0,00

0,00 516.437,25 0,00

0,00 183.131,08 0,00

904.322,98 204.754,65 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

ALL Capitoli condivisi

10.082,640,00

640,08 6.847,56

4.359,92 16.930,20

5.000,00

0,00

0,00

ALL

RAGI

00050000

0

4

CONTRIBUTI DIVERSI DA ENTI

0440 07

2.05.0440.07

0005 0000 0000

000001801 0000 2016 2542 0503 5.000,00 640,08 16.930,20

41.998,220,00

346,50 14.141,81

74.653,50 56.140,03

75.000,00

0,00

0,00

ALL

00030000

0

1

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI C.LI LEGGE 191/78

0500 00

3.01.0500.00

0003 0000 0000

000002280 0000 2016 3132 0640 75.000,00 346,50 56.140,03

44.213,000,00

20.150,88 0,00

159.849,12 44.213,00

180.000,00

0,00

0,00

ALL

00010000

0

1

FITTI DIVERSI

0860 21

3.02.0860.21

0001 0000 0000

000002940 0000 2016 3201 0850 180.000,00 20.150,88 44.213,00

0,0022.903,85

0,00 0,00

57.096,15 0,00

80.000,00

0,00

0,00

ALL

RAGI

00120000

0

1

SERVIZI PER CONTO DELLO STATO

0605 28

6.05.0000.28

0012 0000 0000

000005520 0000 2016 1620 80.000,00 22.903,85 0,00

20.804,138.701,85

9.756,49 9.996,01

781.541,66 30.800,14

800.000,00

0,00

0,00

ALL

RAGI

00120000

0

1

PARTITE DI GIRO VARIE

0605 28

6.05.0000.28

0012 0000 0000

000005610 0000 2016 6501 1650 800.000,00 18.458,34 30.800,14

1.140.000,00

0,00

0,0030.893,95

31.605,70

1.077.500,35 0,000,00

0,00

1.140.000,00

62.499,65 0,00TOTALI Capitoli condivisiALL

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Risorsa

ResiduiAccertamentiDisp. Acc

Accertamenti

Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.C.Proc.

SIOPEC.Eco.C.Tip.

Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare

1.140.000,00 62.499,65 0,00

0,00 1.077.500,35 0,00

0,00 30.893,95 0,00

1.140.000,00 31.605,70 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

10

0,00

0,00 70,00

0,00 70,00

700,00

0,00

0,00

10

SIND

00010000

0

1

SPESE DI RAPPRESENTANZA:ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.01.01.02.00

0001 0000 0000

000000090 0000 2016 1207 1790 700,00 700,00 70,00

700,00

0,00

38,89 406,75

0,00 406,75

2.500,00

0,00

0,00

10

SIND

00010000

0

1

ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO:ORGANI ISTITUZIONALI

0002 00

1.01.01.02.00

0001 0000 0000

000000120 0000 2016 1210 1830 2.500,00 2.500,00 406,75

2.461,11

0,00

0,00 1.509,23

4.500,00 1.509,23

4.500,00

0,00

0,00

10

SEGR

00010000

0

1

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI 104

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000160 0000 2016 1330 1860 4.500,00 0,00 1.509,23

0,00

0,00

0,00 0,00

2.200,00 0,00

2.200,00

0,00

0,00

10

SIND

00010000

0

1

SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000230 0000 2016 1850 2.200,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

10

00010000

0

1

ORGANI ISTITUZIONALI: ALTRI CONTRIBUTI

0005 19

1.01.01.05.19

0001 0000 0000

000000291 0000 2016 1583 1910 500,00 0,00 0,00

0,00

10.400,00

0,00

0,0038,89

3.161,11

7.200,00 0,000,00

0,00

10.400,00

3.200,00 0,00TOTALI10

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

10 SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

0,00

20.644,44 0,00

39.335,56 0,00

60.000,00

0,00

0,00

10

00010000

0

4

ONERI STRAORDINARI PER LITI E RISARCIMENTI

0008 00

1.01.01.08.00

0001 0000 0000

000000305 0000 2016 1802 2020 60.000,00 20.664,44 0,00

20,00

60.000,00

0,00

0,0020.644,44

20,00

39.335,56 0,000,00

0,00

60.000,00

20.664,44 0,00TOTALI SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI10

10

0,00

880,00 0,00

20,00 0,00

900,00

0,00

0,00

10

CIVI

00010000

0

1

ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'

0002 00

1.01.07.02.00

0001 0000 0000

000001420 0000 2016 1210 2202 900,00 880,00 0,00

0,00

0,00

0,00 534,40

3.146,80 534,40

3.146,80

0,00

0,00

10

CIVI

00010000

0

1

SERVIZI DEMOGRAFICI: ALTRE PRESTAZIONE DI SERVIZI

0003 00

1.01.07.03.00

0001 0000 0000

000001450 0000 2016 1306 2203 3.146,80 0,00 534,40

0,00

4.046,80

0,00

0,00880,00

0,00

3.166,80 0,000,00

0,00

4.046,80

880,00 0,00TOTALI10

10 SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

0,00

0,00 0,00

840,00 0,00

840,00

0,00

0,00

10

00010000

0

4

SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT

0001 20

1.01.07.01.20

0001 0000 0000

000001455 0000 2016 1110 840,00 0,00 0,00

0,00

840,00

0,00

0,000,00

0,00

840,00 0,000,00

0,00

840,00

0,00 0,00TOTALI SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI10

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

10

0,00

0,00 146,40

4.000,00 146,40

4.000,00

0,00

0,00

10

ELET

00010000

0

1

SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

0003 00

1.01.07.03.00

0001 0000 0000

000001470 0000 2016 1325 2220 4.000,00 0,00 146,40

0,00

4.000,00

0,00

0,000,00

0,00

4.000,00 0,000,00

0,00

4.000,00

0,00 0,00TOTALI10

10 SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

0,00

0,00 0,00

18.500,00 0,00

18.500,00

0,00

0,00

10

ELET

00010000

0

1

SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM

0003 00

1.01.07.03.00

0001 0000 0000

000001500 0000 2016 1802 2250 18.500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

8.500,00 0,00

27.000,00

0,00

0,00

10

ELET

00010000

0

1

SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM: personale

0001 20

1.01.07.01.20

0001 0000 0000

000001501 0000 2016 1107 27.000,00 18.500,00 0,00

18.500,00

0,00

0,00 0,00

980,15 0,00

3.000,00

0,00

0,00

10

ELET

00010000

0

1

SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM: spese per acquisto beni

0002 00

1.01.07.02.00

0001 0000 0000

000001502 0000 2016 1201 3.000,00 2.019,85 0,00

2.019,85

0,00

0,00 0,00

3.214,00 0,00

4.800,00

0,00

0,00

10

ELET

00010000

0

1

SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM: prestazioni di servizi

0003 00

1.01.07.03.00

0001 0000 0000

000001503 0000 2016 1320 4.800,00 1.586,00 0,00

1.586,00

53.300,00

0,00

0,000,00

22.105,85

31.194,15 0,000,00

0,00

53.300,00

22.105,85 0,00TOTALI SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI10

10

Pag. 326/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

501,84

4,40 739,46

1.364,00 1.241,30

3.000,00

0,00

0,00

10

CENT

00010000

0

1

SERVIZIO CED:ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO

0002 00

1.01.08.02.00

0001 0000 0000

000001590 0000 2016 2271 3.000,00 1.636,00 1.241,30

1.631,60

250,00

1.720,20 1.524,68

5.956,48 1.774,68

9.424,44

0,00

0,00

10

CENT

00010000

0

1

SEVIZIO C.E.D: CONVENZIONE INFORMATICA INTERCOMUNALE

0003 00

1.01.08.03.00

0001 0000 0000

000001615 0000 2016 1329 2272 9.424,44 3.467,96 1.774,68

1.747,76

12.424,44

0,00

0,001.724,60

3.379,36

7.320,48 0,000,00

0,00

12.424,44

5.103,96 0,00TOTALI10

145.011,24 51.954,25 0,00

0,00 93.056,99 0,00

0,00 23.287,93 0,00

145.011,24 28.666,32 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 426/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0030 SETTORE 2 - SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

0,00

13.571,08 0,00

18.975,00 0,00

43.975,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

STIP. E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ORGANI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

0001 20

1.01.01.01.20

0001 0000 0000

000000020 0000 2016 1101 1700 43.975,00 25.000,00 0,00

11.428,92

0,00

0,00 0,00

5.706,39 0,00

5.706,39

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

SPESE PER INCENTIVO PROG.NE

0001 20

1.01.06.01.20

0001 0000 0000

000000025 0000 2016 1103 010 5.706,39 0,00 0,00

0,00

0,00

4.161,28 0,00

8.622,68 0,00

13.622,68

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ORGANI DI ISTITUZIONALI, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

0001 21

1.01.01.01.21

0001 0000 0000

000000030 0000 2016 1111 1710 13.622,68 5.000,00 0,00

838,72

198,40

0,00 1.291,56

1.825,66 1.489,96

2.113,36

213,36

0,00

0030

00010000

0

1

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, ATTIVITA ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

0001 20

1.01.01.01.20

0001 0000 0000

000000040 0000 2016 1102 1740 1.900,00 287,70 1.489,96

287,70

40,35

262,54 185,36

0,00 225,71

2.000,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

SPESE PER AUTOMEZZI: ACQUISTO BENI ORGANI ISTITUZIONALI

0002 00

1.01.01.02.00

0001 0000 0000

000000080 0000 2016 1202 1770 2.000,00 2.000,00 225,71

1.737,46

5.042,24

40.199,90 0,00

70.200,00 5.042,24

120.200,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000130 0000 2016 1325 1840 120.200,00 50.000,00 5.042,24

9.800,10

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

4.857,20 0,00

4.857,20

0,00

0,00

0030

RAGI

00010000

0

1

FONDO INDENNITA' FINE MANDATO

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000135 0000 2016 1325 4.857,20 0,00 0,00

0,00

0,00

187,45 9.861,57

9.812,55 9.861,57

10.000,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIB.ED ASS.VI PER I PERMES.USUFRUITI DAGLI AMM.

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000170 0000 2016 1326 1860 10.000,00 187,45 9.861,57

0,00

0,00

34.673,80 0,00

326,20 0,00

35.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000190 0000 2016 1332 1870 35.000,00 34.673,80 0,00

0,00

4.539,23

0,00 23.857,77

19.000,00 28.397,00

19.000,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

SPESE PER REVISORI DEI CONTI

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000210 0000 2016 1325 1890 19.000,00 0,00 29.284,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

FONDO RISCHI SPESE LEGALI

0003 00

1.01.08.03.00

0001 0000 0000

000000262 0000 2016 1306 5.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

3.688,50 0,00

0,00 0,00

3.688,50

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

0005 19

1.01.01.05.19

0001 0000 0000

000000290 0000 2016 1583 1910 3.688,50 3.688,50 0,00

0,00

0,00

0,00 4,20

100,00 4,20

100,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI

0007 29

1.01.01.07.29

0001 0000 0000

000000300 0000 2016 1716 1920 100,00 0,00 4,20

0,00

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

1.181,99 0,00

1.817,00 0,00

3.817,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ORGANI ISTITUZIONALI: IRAP A CARICO

0007 21

1.01.01.07.21

0001 0000 0000

000000301 0000 2016 1701 1921 3.817,00 2.000,00 0,00

818,01

0,00

59.144,76 0,00

110.026,39 0,00

190.026,39

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA PERSONALE CONTRATTI E PROTOCOLLO

0001 20

1.01.02.01.20

0001 0000 0000

000000320 0000 2016 1101 1700 190.026,39 80.000,00 0,00

20.855,24

0,00

17.702,53 0,00

25.399,30 0,00

55.399,30

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ONERI RIFLESSI SEGRETERIA PERSONALE CONTRATTI E PROTOCOLLO

0001 21

1.01.02.01.21

0001 0000 0000

000000330 0000 2016 1111 1710 55.399,30 30.000,00 0,00

12.297,47

0,00

292,52 0,00

5.332,81 0,00

6.232,81

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERA_LE, PERSONALE, CONTRATTI E PROTOCOLLO

0001 20

1.01.02.01.20

0001 0000 0000

000000360 0000 2016 1103 1750 6.232,81 900,00 0,00

607,48

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

SEGRETERIA GENERALE ,PERSONALE,CONTRATTI E PROTOCOLLO: SPESE PER ENEL,ACQUA E RISCALDAMENTO

0003 00

1.01.02.03.00

0001 0000 0000

000000430 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

11.951,04 0,00

0,00 0,00

30.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

SPESE PER TICKET-PRANZO A FAVORE DEI DIPENDENTI

0003 00

1.01.02.03.00

0001 0000 0000

000000460 0000 2016 1327 1900 30.000,00 30.000,00 0,00

18.048,96

0,00

0,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ONERI PREVIDENZIALI PRESTATORI LAVORO AUTONOMO LEGGE 335/95

0003 00

1.01.02.03.00

0001 0000 0000

000000490 0000 2016 2000 1.000,00 0,00 0,00

0,00

Pag. 326/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

5.018,37 0,00

8.269,30 0,00

16.269,30

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, CONTRATTI: IRAP A CARICO

0007 21

1.01.02.07.21

0001 0000 0000

000000531 0000 2016 1701 1921 16.269,30 8.000,00 0,00

2.981,63

0,00

22.368,68 0,00

70.726,30 0,00

110.726,30

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

STIP. E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI

0001 20

1.01.03.01.20

0001 0000 0000

000000541 0000 2016 1101 1700 110.726,30 40.000,00 0,00

17.631,32

0,00

10.329,68 0,00

16.724,80 0,00

31.724,80

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO: SERVIZI FINANZIARI

0001 21

1.01.03.01.21

0001 0000 0000

000000542 0000 2016 1111 1710 31.724,80 15.000,00 0,00

4.670,32

0,00

223,84 0,00

2.402,00 0,00

3.102,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI VARI PERSONALE SERVIZI FINAZIARI

0001 20

1.01.03.01.20

0001 0000 0000

000000545 0000 2016 1103 1750 3.102,00 700,00 0,00

476,16

0,00

307,94 386,85

1.000,00 386,85

3.000,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

SERVIZI FINANZIARI: ALTRI BENI DI CONSUMO

0002 00

1.01.03.02.00

0001 0000 0000

000000549 0000 2016 2061 3.000,00 2.000,00 386,85

1.692,06

3.445,60

890,60 6.552,12

13.174,97 9.997,72

17.950,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

SERVIZI FINANZIARI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.01.03.03.00

0001 0000 0000

000000553 0000 2016 2062 17.950,00 4.775,03 9.997,72

3.884,43

0,00

2.206,45 0,00

4.950,00 0,00

8.950,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

SERVIZI FINANZIARI: IRAP A CARICO

0007 21

1.01.03.07.21

0001 0000 0000

000000557 0000 2016 1701 1921 8.950,00 4.000,00 0,00

1.793,55

Pag. 426/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

8.542,44 0,00

12.757,98 0,00

27.757,98

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO

0001 20

1.01.03.01.20

0001 0000 0000

000000560 0000 2016 1101 1700 27.757,98 15.000,00 0,00

6.457,56

0,00

2.404,03 0,00

3.619,02 0,00

7.619,02

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO

0001 21

1.01.03.01.21

0001 0000 0000

000000570 0000 2016 1710 7.619,02 4.000,00 0,00

1.595,97

0,00

1.433,99 0,00

1.151,02 0,00

3.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE

0002 00

1.01.03.02.00

0001 0000 0000

000000620 0000 2016 1205 2030 3.000,00 1.848,98 0,00

414,99

0,00

1.399,34 3.892,41

8.975,62 3.892,41

12.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE

0002 00

1.01.03.02.00

0001 0000 0000

000000630 0000 2016 1201 2030 12.000,00 3.024,38 3.892,41

1.625,04

0,00

0,00 0,00

2.858,67 0,00

4.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

SERVIZIO PROVVEDITORATO SPESE PER FOTOCOPIATRICI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.01.03.02.00

0001 0000 0000

000000636 0000 2016 1210 2063 4.000,00 1.141,33 0,00

1.141,33

146,26

4.219,93 1.899,86

0,00 2.046,12

10.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

4

SERVIZIO PROVVEDITORATO: SPESE AUTOVETTURE

0002 00

1.01.03.02.00

0001 0000 0000

000000637 0000 2016 1210 2063 10.000,00 10.000,00 2.046,12

5.780,07

0,01

1.440,55 1,90

1.809,45 1,91

5.750,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

SERVIZIO PROVVEDITORATO: ALTRI BENI DI CONSUMO

0002 00

1.01.03.02.00

0001 0000 0000

000000640 0000 2016 1210 2063 5.750,00 3.940,55 1,91

2.500,00

Pag. 526/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

628,30 329,40

0,00 329,40

2.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

SERVIZIO PROVVEDITORATO: SPESE PER MANIFESTI E STAMPE

0003 00

1.01.03.03.00

0001 0000 0000

000000660 0000 2016 1337 1820 2.000,00 2.000,00 1.682,80

1.371,70

36,00

10.236,17 764,89

22.513,83 800,89

34.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

SERVIZIO PROVVEDITORATO: SPESE TELEFONICHE

0003 00

1.01.03.03.00

0001 0000 0000

000000670 0000 2016 1315 2040 34.000,00 11.486,17 800,89

1.250,00

0,00

7.355,95 217,73

11.644,05 217,73

20.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

SERVIZIO PROVVIDITORATO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.01.03.03.00

0001 0000 0000

000000680 0000 2016 2064 20.000,00 8.355,95 1.433,18

1.000,00

0,00

1.504,44 1.316,85

1.616,44 1.316,85

8.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

SERVIZIO PROVVEDITORATO: NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE

0004 00

1.01.03.04.00

0001 0000 0000

000000690 0000 2016 2067 8.000,00 6.383,56 1.316,85

4.879,12

0,00

770,93 0,00

1.436,20 0,00

2.436,20

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

SERVIZIO PROVVEDITORATO: IRAP A CARICO

0007 21

1.01.03.07.21

0001 0000 0000

000000703 0000 2016 1701 1921 2.436,20 1.000,00 0,00

229,07

0,00

7.125,71 0,00

8.161,96 0,00

23.161,96

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE CONTABILE PERSONALE E PATRIMO-NIO E CONTROLLO DI GESTIONE

0001 20

1.01.03.01.20

0001 0000 0000

000000720 0000 2016 1101 1700 23.161,96 15.000,00 0,00

7.874,29

0,00

1.946,14 0,00

2.311,92 0,00

6.311,92

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTABILITA' PERSONALE PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE

0001 21

1.01.03.01.21

0001 0000 0000

000000730 0000 2016 1111 1710 6.311,92 4.000,00 0,00

2.053,86

Pag. 626/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

600,00 0,00

633,36

33,36

0,00

0030

00010000

0

1

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO CONTABILITA' PERSONALE PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE

0001 20

1.01.03.01.20

0001 0000 0000

000000740 0000 2016 1102 1740 600,00 33,36 0,00

33,36

0,00

762,28 0,00

1.573,68 0,00

4.573,68

0,00

0,00

0030

00010000

0

0

ONERI PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE

0008 00

1.01.02.08.00

0001 0000 0000

000000785 0000 2016 1802 4.573,68 3.000,00 0,00

2.237,72

0,00

829,60 2.286,50

4.170,40 2.286,50

12.531,50

7.531,50

0,00

0030

00010000

0

1

CONTABILITA'PERSONALE PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.01.03.03.00

0001 0000 0000

000000800 0000 2016 2066 5.000,00 8.361,10 2.286,50

7.531,50

0,00

0,00 0,00

47.019,31 0,00

47.019,31

0,00

0,00

0030

00010000

0

0

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER PRESTAZIONI DEL PERSONALE

0005 04

1.01.02.05.04

0001 0000 0000

000000805 0000 2016 1523 47.019,31 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

55.047,04 0,00

55.047,04

0,00

0,00

0030

00010000

0

0

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)

0005 04

1.01.02.05.04

0001 0000 0000

000000806 0000 2016 1523 55.047,04 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

10.466,83 0,00

10.466,83

0,00

0,00

0030

00010000

1630

0

TRASFERIMENTO COMUNE SAN CASCIANO: UFFICIO STAMPA

0005 04

1.01.01.05.04

0001 0000 0000

000000807 0000 2016 1521 10.466,83 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

90.070,58 0,00

90.070,58

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

TRASEFRIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER FUNZIONAMENTO SOCIALE

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000000808 0000 2016 1523 90.070,58 0,00 0,00

0,00

Pag. 726/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

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ResiduiImpegniDisp. Imp

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Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

2.922,98 0,00

2.922,98

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER UFFICIO CASA

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000000809 0000 2016 1523 2.922,98 0,00 0,00

0,00

0,00

621,20 0,00

516,70 0,00

2.016,70

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

CONTABILITA' PERSONALE PATRIMONIO-CONTROLLO DI GESTIONE: IRAP A CARICO

0007 21

1.01.03.07.21

0001 0000 0000

000000811 0000 2016 1701 1921 2.016,70 1.500,00 0,00

878,80

0,00

22.252,10 0,00

32.241,43 0,00

72.241,43

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI

0001 20

1.01.04.01.20

0001 0000 0000

000000830 0000 2016 1101 1700 72.241,43 40.000,00 0,00

17.747,90

0,00

6.318,19 0,00

6.495,98 0,00

21.495,98

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI

0001 21

1.01.04.01.21

0001 0000 0000

000000840 0000 2016 1111 1710 21.495,98 15.000,00 0,00

8.681,81

0,00

126,25 0,00

1.160,00 0,00

1.560,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

0001 20

1.01.04.01.20

0001 0000 0000

000000870 0000 2016 1103 1750 1.560,00 400,00 0,00

273,75

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

SPESE PER ENEL ACQUA E RISCALDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

0003 00

1.01.04.03.00

0001 0000 0000

000000900 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: SPESE PER MANIFESTI E STAMPE

0003 00

1.01.04.03.00

0001 0000 0000

000000910 0000 2016 1337 1820 500,00 0,00 0,00

0,00

Pag. 826/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

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ResiduiImpegniDisp. Imp

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Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 1.058,70

9.500,00 1.058,70

9.654,50

154,50

0,00

0030

TRIB

00010000

0

1

SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI

0003 00

1.01.04.03.00

0001 0000 0000

000000920 0000 2016 1306 2070 9.500,00 154,50 1.058,70

154,50

290,53

230,00 10.519,47

14.404,00 10.810,00

15.000,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

1

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.01.04.03.00

0001 0000 0000

000000930 0000 2016 2102 15.000,00 596,00 10.810,00

366,00

1.358.476,56

0,00 880.849,80

2.009.962,64 2.239.326,36

2.984.944,00

0,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

1

SPESE PER GESTIONE TARES

0003 00

1.01.04.03.00

0001 0000 0000

000000931 0000 2016 2.984.944,00 974.981,36 2.239.326,36

974.981,36

0,00

1.903,80 0,00

2.159,81 0,00

6.159,81

0,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

1

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: IRAP A CARICO

0007 21

1.01.04.07.21

0001 0000 0000

000000955 0000 2016 1701 1921 6.159,81 4.000,00 0,00

2.096,20

0,00

0,00 260,00

60.000,00 260,00

62.235,00

2.235,00

0,00

0030

TRIB

00010000

0

1

RIMBORSI E SGRAVI TRIBUTI COMUNALI

0008 00

1.01.04.08.00

0001 0000 0000

000000960 0000 2016 1802 2100 60.000,00 2.235,00 260,00

2.235,00

0,00

19.418,40 0,00

32.888,42 0,00

62.888,42

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

0001 20

1.01.05.01.20

0001 0000 0000

000000980 0000 2016 1101 1700 62.888,42 30.000,00 0,00

10.581,60

0,00

9.707,17 0,00

4.448,37 0,00

19.448,37

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

0001 21

1.01.05.01.21

0001 0000 0000

000000990 0000 2016 1710 19.448,37 15.000,00 0,00

5.292,83

Pag. 926/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

2.346,28 368,97

2.453,72 368,97

6.059,47

1.259,47

0,00

0030

00010000

0

1

COMPENSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PER LAVORO STRAORDINARIO

0001 20

1.01.05.01.20

0001 0000 0000

000001020 0000 2016 1102 1740 4.800,00 3.605,75 368,97

1.259,47

0,00

112,62 0,00

1.573,92 0,00

2.222,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE GESTIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

0001 20

1.01.05.01.20

0001 0000 0000

000001040 0000 2016 1103 1750 2.222,00 648,08 0,00

535,46

0,00

2.935,00 0,00

9.565,00 0,00

35.000,00

0,00

0,00

0030

TECN

00010000

0

1

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE

0003 00

1.01.05.03.00

0001 0000 0000

000001160 0000 2016 1323 1870 35.000,00 25.435,00 0,00

22.500,00

0,00

0,00 0,00

33.622,81 0,00

33.622,81

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CON LA CASSA DD.PP.

0006 01

1.01.05.06.01

0001 0000 0000

000001195 0000 2016 1602 2260 33.622,81 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2.500,00 0,00

2.500,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI GESTIONE PATRIMONIO CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

0006 19

1.01.05.06.19

0001 0000 0000

000001200 0000 2016 2260 2.500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.634,94 0,00

2.252,02 0,00

5.252,02

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: IRAP A CARICO

0007 21

1.01.05.07.21

0001 0000 0000

000001206 0000 2016 1701 1921 5.252,02 3.000,00 0,00

1.365,06

0,00

35.214,20 0,00

55.518,81 0,00

125.518,81

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO

0001 20

1.01.06.01.20

0001 0000 0000

000001220 0000 2016 1101 1700 125.518,81 70.000,00 0,00

34.785,80

Pag. 1026/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

18.631,85 0,00

20.771,54 0,00

40.771,54

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO

0001 21

1.01.06.01.21

0001 0000 0000

000001230 0000 2016 1710 40.771,54 20.000,00 0,00

1.368,15

0,00

171,33 0,00

2.939,23 0,00

3.695,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE UFFICIO TECNICO

0001 20

1.01.06.01.20

0001 0000 0000

000001260 0000 2016 1103 1750 3.695,00 755,77 0,00

584,44

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

150,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

UFFICIO TECNICO: IMPOSTE E TASSE

0007 29

1.01.06.07.29

0001 0000 0000

000001340 0000 2016 1716 1920 150,00 150,00 0,00

150,00

0,00

3.442,06 0,00

3.272,64 0,00

11.272,64

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

UFFICIO TECNICO: IRAP A CARICO

0007 21

1.01.06.07.21

0001 0000 0000

000001341 0000 2016 1701 1921 11.272,64 8.000,00 0,00

4.557,94

0,00

35.522,93 0,00

45.331,81 0,00

115.331,81

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE ED ELETTORALE

0001 20

1.01.07.01.20

0001 0000 0000

000001360 0000 2016 1101 1700 115.331,81 70.000,00 0,00

34.477,07

0,00

9.768,03 0,00

11.640,02 0,00

31.640,02

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE ED ELETTORALE

0001 21

1.01.07.01.21

0001 0000 0000

000001370 0000 2016 1710 31.640,02 20.000,00 0,00

10.231,97

0,00

384,82 0,00

3.606,00 0,00

4.856,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI

0001 20

1.01.07.01.20

0001 0000 0000

000001400 0000 2016 1103 1750 4.856,00 1.250,00 0,00

865,18

Pag. 1126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

3.124,34 0,00

5.119,23 0,00

10.119,23

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE, LEVA E STATISTICA: IRAP A CARICO

0007 21

1.01.07.07.21

0001 0000 0000

000001511 0000 2016 1701 1921 10.119,23 5.000,00 0,00

1.875,66

0,00

7.533,67 0,00

9.500,00 0,00

24.500,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO C.E.D

0001 20

1.01.08.01.20

0001 0000 0000

000001530 0000 2016 1101 1700 24.500,00 15.000,00 0,00

7.466,33

0,00

2.006,89 0,00

3.508,48 0,00

6.508,48

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO C.E.D

0001 21

1.01.08.01.21

0001 0000 0000

000001540 0000 2016 1710 6.508,48 3.000,00 0,00

993,11

0,00

41,46 0,00

548,00 0,00

698,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE C.E.D

0001 20

1.01.08.01.20

0001 0000 0000

000001570 0000 2016 1103 1750 698,00 150,00 0,00

108,54

0,00

639,86 0,00

1.078,58 0,00

2.078,58

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

CENTRO ELEBORAZIONE DATI: IRAP A CARICO

0007 21

1.01.08.07.21

0001 0000 0000

000001645 0000 2016 1701 1921 2.078,58 1.000,00 0,00

360,14

0,00

0,00 0,00

1.989,00 0,00

3.978,00

1.989,00

0,00

0030

00010000

0

1

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ALTRI SERVIZI COMUNALI

0001 20

1.01.08.01.20

0001 0000 0000

000001680 0000 2016 1102 1740 1.989,00 1.989,00 0,00

1.989,00

0,00

10.154,87 3.335,35

40.262,15 3.335,35

109.512,23

53.343,52

0,00

0030

00010000

0

1

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ALTRI SERVIZI COMUNALI

0001 20

1.01.08.01.20

0001 0000 0000

000001690 0000 2016 1103 1740 56.168,71 69.250,08 3.335,35

59.095,21

Pag. 1226/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

19.806,75 0,00

48.000,00 0,00

122.000,00

24.000,00

0,00

0030

00010000

0

1

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI AI SENSI DEL NUOVO CCNL ANNI 1998/2001

0001 20

1.01.08.01.20

0001 0000 0000

000001700 0000 2016 1103 1740 98.000,00 74.000,00 0,00

54.193,25

0,00

0,00 1.111,68

2.762,70 1.111,68

2.985,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE ALTRI SERVIZI COMUNALI

0003 00

1.01.08.03.00

0001 0000 0000

000001710 0000 2016 1330 1750 2.985,00 222,30 1.111,68

222,30

0,00

0,00 0,00

10.000,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE ALTRI SERVIZI COMUNALI

0001 20

1.01.08.01.20

0001 0000 0000

000001740 0000 2016 1103 1760 10.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

15.831,00 0,00

19.169,00 0,00

35.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

ALTRI SERVIZI COMUNALI: PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI

0003 00

1.01.08.03.00

0001 0000 0000

000001760 0000 2016 1323 1870 35.000,00 15.831,00 0,00

0,00

1.368,25

128,89 1.570,62

1.077,11 2.938,87

4.500,00

0,00

0,00

0030

ECON

00010000

0

1

ALTRI SERVIZI COMUNALI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.01.08.03.00

0001 0000 0000

000001770 0000 2016 2282 4.500,00 3.422,89 2.938,87

3.294,00

0,00

3.271,91 0,00

7.700,00 0,00

13.700,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

ALTRI SERVIZI COMUNALI: IRAP A CARICO

0007 21

1.01.08.07.21

0001 0000 0000

000001781 0000 2016 1701 1921 13.700,00 6.000,00 0,00

2.728,09

0,00

0,00 0,00

58.711,00 0,00

58.711,00

0,00

0,00

0030

RAGI

00010000

0

1

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

0010 00

1.01.08.10.00

0001 0000 0000

000001790 0000 2016 2320 58.711,00 0,00 0,00

0,00

Pag. 1326/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

40.000,00 0,00

40.000,00

0,00

0,00

0030

RAGI

00010000

0

1

FONDO DI RISERVA

0011 00

1.01.08.11.00

0001 0000 0000

000001800 0000 2016 2330 40.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

83.880,41 0,00

173.000,00 0,00

273.000,00

0,00

0,00

0030

00030000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

0001 20

1.03.01.01.20

0003 0000 0000

000001810 0000 2016 1101 1700 273.000,00 100.000,00 0,00

16.119,59

0,00

27.789,54 0,00

51.960,78 0,00

81.960,78

0,00

0,00

0030

00030000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

0001 21

1.03.01.01.21

0003 0000 0000

000001820 0000 2016 1710 81.960,78 30.000,00 0,00

2.210,46

0,00

0,00 0,00

10.000,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

0030

00030000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE

0001 20

1.03.01.01.20

0003 0000 0000

000001821 0000 2016 1104 1720 10.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3.600,00 0,00

3.600,00

0,00

0,00

0030

00030000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE

0001 20

1.03.01.01.20

0003 0000 0000

000001822 0000 2016 1104 1730 3.600,00 0,00 0,00

0,00

0,00

51,66 450,76

3.541,17 450,76

5.911,46

911,46

0,00

0030

00030000

0

1

COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER LAVORO STRAORDINARIO

0001 20

1.03.01.01.20

0003 0000 0000

000001830 0000 2016 1102 1740 5.000,00 2.370,29 450,76

2.318,63

0,00

472,53 0,00

17.992,07 0,00

24.385,00

0,00

0,00

0030

00030000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

0001 20

1.03.01.01.20

0003 0000 0000

000001850 0000 2016 1103 1750 24.385,00 6.392,93 0,00

5.920,40

Pag. 1426/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

0030

00030000

0

1

UFFICIO POLIZIA MUNIC.: SPESE TELEFONICHE

0003 00

1.03.01.03.00

0003 0000 0000

000002020 0000 2016 1315 2040 500,00 0,00 0,00

0,00

3,00

0,00 30,86

0,00 33,86

500,00

0,00

0,00

0030

00030000

0

1

UFFICIO POLIZIA MUNIC.: IMPOSTE E TASSE

0007 29

1.03.01.07.29

0003 0000 0000

000002090 0000 2016 1716 1920 500,00 500,00 33,86

500,00

0,00

6.973,42 0,00

12.860,00 0,00

24.860,00

0,00

0,00

0030

00030000

0

1

POLIZIA LOCALE: IRAP A CARICO

0007 21

1.03.01.07.21

0003 0000 0000

000002091 0000 2016 1701 1921 24.860,00 12.000,00 0,00

5.026,58

0,00

0,00 0,00

2.500,00 0,00

2.500,00

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

SCUOLA MATERNA: SPESE TELEFONICHE

0003 00

1.04.01.03.00

0004 0000 0000

000002250 0000 2016 1315 2040 2.500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

980,10 0,00

980,10

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.

0006 01

1.04.01.06.01

0004 0000 0000

000002280 0000 2016 1602 2260 980,10 0,00 0,00

0,00

107,27

0,00 0,00

4.000,00 107,27

4.000,00

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

SCUOLA ELEMENTARE: SPESE TELEFONICHE

0003 00

1.04.02.03.00

0004 0000 0000

000002440 0000 2016 1315 2040 4.000,00 0,00 107,27

0,00

0,00

0,00 0,00

33.696,11 0,00

33.696,11

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

SCUOLE ELEMENTARI:INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.

0006 01

1.04.02.06.01

0004 0000 0000

000002470 0000 2016 1602 2260 33.696,11 0,00 0,00

0,00

Pag. 1526/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

3.500,00 0,00

3.500,00

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

SCUOLE ELEMENTARI:INTERESSI PASSIVIPER MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

0006 19

1.04.02.06.19

0004 0000 0000

000002471 0000 2016 1622 2260 3.500,00 0,00 0,00

0,00

557,75

0,00 0,00

1.000,00 557,75

1.000,00

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

ISTRUZIONE MEDIA: SPESE TELEFONICHE

0003 00

1.04.03.03.00

0004 0000 0000

000002540 0000 2016 1315 2040 1.000,00 0,00 557,75

0,00

0,00

0,00 0,00

1.381,30 0,00

1.381,30

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

ISTRUZIONE MEDIA:INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.

0006 01

1.04.03.06.01

0004 0000 0000

000002560 0000 2016 1602 2260 1.381,30 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

219,90 0,00

219,90

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

MENSA SCOLASTICA: INTERESSI PASSIVIPER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.

0006 01

1.04.05.06.01

0004 0000 0000

000002640 0000 2016 1602 2260 219,90 0,00 0,00

0,00

0,00

46.094,05 0,00

90.400,00 0,00

150.400,00

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI

0001 20

1.04.05.01.20

0004 0000 0000

000002660 0000 2016 1101 1700 150.400,00 60.000,00 0,00

13.905,95

0,00

17.759,64 0,00

22.740,01 0,00

42.740,01

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI

0001 21

1.04.05.01.21

0004 0000 0000

000002670 0000 2016 1710 42.740,01 20.000,00 0,00

2.240,36

0,00

0,00 0,00

1.288,62 0,00

1.738,79

38,79

0,00

0030

00040000

0

1

COMPENSI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI PER LAVORO STRAORDINARIO

0001 20

1.04.05.01.20

0004 0000 0000

000002700 0000 2016 1102 1740 1.700,00 450,17 0,00

450,17

Pag. 1626/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

294,08 0,00

10.919,09 0,00

14.557,00

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI

0001 20

1.04.05.01.20

0004 0000 0000

000002720 0000 2016 1103 1750 14.557,00 3.637,91 0,00

3.343,83

0,00

0,00 0,00

4.373,42 0,00

4.373,42

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

TRASPORTI SCOLASTICI: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.

0006 01

1.04.05.06.01

0004 0000 0000

000002800 0000 2016 1602 2260 4.373,42 0,00 0,00

0,00

2,55

0,00 1.706,88

110,00 1.709,43

3.000,00

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

IMPOSTE E TASSE TRASPORTI SCOLASTICI

0007 29

1.04.05.07.29

0004 0000 0000

000002810 0000 2016 1716 1920 3.000,00 2.890,00 1.709,43

2.890,00

0,00

6.420,04 0,00

1.860,79 0,00

21.860,79

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA

0001 20

1.04.05.01.20

0004 0000 0000

000002830 0000 2016 1101 1700 21.860,79 20.000,00 0,00

13.579,96

0,00

1.917,40 0,00

220,64 0,00

6.220,64

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA

0001 21

1.04.05.01.21

0004 0000 0000

000002840 0000 2016 1710 6.220,64 6.000,00 0,00

4.082,60

0,00

562,58 0,00

615,46 0,00

1.815,46

0,00

0,00

0030

00040000

0

1

ASSISTENZA SCOLASTICA: IRAP A CARICO

0007 21

1.04.05.07.21

0004 0000 0000

000002945 0000 2016 1701 1921 1.815,46 1.200,00 0,00

637,42

0,00

13.761,91 0,00

24.717,80 0,00

44.717,80

0,00

0,00

0030

00050000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE

0001 20

1.05.01.01.20

0005 0000 0000

000002960 0000 2016 1101 1700 44.717,80 20.000,00 0,00

6.238,09

Pag. 1726/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

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12.164,60

0,00

0,00

0030

00050000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE

0001 21

1.05.01.01.21

0005 0000 0000

000002970 0000 2016 1710 12.164,60 6.000,00 0,00

2.255,86

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68,58 0,00

746,00 0,00

996,00

0,00

0,00

0030

00050000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE

0001 20

1.05.01.01.20

0005 0000 0000

000003000 0000 2016 1103 1750 996,00 250,00 0,00

181,42

0,00

0,00 0,00

7.790,63 0,00

7.790,63

0,00

0,00

0030

00050000

0

1

BIBLIOTECA COMUNALE: INTERESSI PASSIVI CON LA CASSA DD.PP

0006 01

1.05.01.06.01

0005 0000 0000

000003105 0000 2016 1602 2260 7.790,63 0,00 0,00

0,00

0,00

1.195,50 0,00

2.385,66 0,00

3.885,66

0,00

0,00

0030

00050000

0

1

BIBLOTECA COMUNALE: IRAP A CARICO

0007 21

1.05.01.07.21

0005 0000 0000

000003115 0000 2016 1701 1921 3.885,66 1.500,00 0,00

304,50

0,00

0,00 0,00

21.569,19 0,00

21.569,19

0,00

0,00

0030

00060000

0

1

IMPIANTI SPORTIVI:INTERESSI PASSIVI CON LA CASSA DD.PP.

0006 01

1.06.02.06.01

0006 0000 0000

000003560 0000 2016 1602 2260 21.569,19 0,00 0,00

0,00

0,00

20.157,32 0,00

54.244,22 0,00

84.244,22

0,00

0,00

0030

00080000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI

0001 20

1.08.01.01.20

0008 0000 0000

000003760 0000 2016 1101 1700 84.244,22 30.000,00 0,00

9.842,68

0,00

7.684,17 0,00

12.000,00 0,00

20.000,00

0,00

0,00

0030

00080000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

0001 21

1.08.01.01.21

0008 0000 0000

000003770 0000 2016 1710 20.000,00 8.000,00 0,00

315,83

Pag. 1826/05/2016 - maria.fiera

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1.400,00

0,00

0,00

0030

00080000

0

1

COMPENSI AL PERSONALE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI PER LAVORO STRAORDINARIO

0001 20

1.08.01.01.20

0008 0000 0000

000003800 0000 2016 1102 1740 1.400,00 542,96 1.400,00

542,96

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2.252,00

0,00

0,00

0030

00080000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE VIABILITA' CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI

0001 20

1.08.01.01.20

0008 0000 0000

000003820 0000 2016 1103 1750 2.252,00 573,85 0,00

461,23

0,00

0,00 0,00

23.842,59 0,00

23.842,59

0,00

0,00

0030

00080000

0

1

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO VIABILITA' CON LA CASSA DD.PP.

0006 01

1.08.01.06.01

0008 0000 0000

000003980 0000 2016 1602 2260 23.842,59 0,00 0,00

0,00

0,00

1.776,87 0,00

3.600,00 0,00

5.600,00

0,00

0,00

0030

00080000

0

1

SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE: IRAP A CARICO

0007 21

1.08.01.07.21

0008 0000 0000

000004001 0000 2016 1701 1921 5.600,00 2.000,00 0,00

223,13

0,00

0,00 0,00

140,00 0,00

140,00

0,00

0,00

0030

00080000

0

1

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.

0006 01

1.08.02.06.01

0008 0000 0000

000004170 0000 2016 1602 2260 140,00 0,00 0,00

0,00

0,00

298,34 0,00

2.662,00 0,00

3.562,00

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

0001 20

1.09.01.01.20

0009 0000 0000

000004250 0000 2016 1103 1750 3.562,00 900,00 0,00

601,66

0,00

52.125,11 0,00

109.173,02 0,00

169.173,02

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO

0001 20

1.09.01.01.20

0009 0000 0000

000004360 0000 2016 1101 1700 169.173,02 60.000,00 0,00

7.874,89

Pag. 1926/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

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15.394,33 0,00

29.069,00 0,00

54.069,00

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO

0001 21

1.09.01.01.21

0009 0000 0000

000004370 0000 2016 1710 54.069,00 25.000,00 0,00

9.605,67

0,00

0,00 0,00

1.200,00 0,00

1.202,37

2,37

0,00

0030

00090000

0

1

COMPENSI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO PER LAVORO STRAORDINARIO

0001 20

1.09.01.01.20

0009 0000 0000

000004380 0000 2016 1102 1740 1.200,00 2,37 0,00

2,37

0,00

4.209,96 0,00

6.627,44 0,00

13.627,44

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO: IRAP A CARICO

0007 21

1.09.01.07.21

0009 0000 0000

000004448 0000 2016 1701 1921 13.627,44 7.000,00 0,00

2.790,04

0,00

19.264,13 45.468,34

156.830,53 45.468,34

221.563,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

4

SPESE PER GESTIONE IMMOBILI CASA SPA

0005 18

1.10.04.05.18

0010 0000 0000

000004451 0000 2016 1572 221.563,00 64.732,47 45.468,34

45.468,34

0,00

32.075,00 0,00

0,00 0,00

64.150,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

0

TRASFERIMENTO UNIONE: SPESE PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI, ALLOGGI SENZA TETTO, SFRATTATI E SINISTRATI

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000004452 0000 2016 1523 64.150,00 64.150,00 0,00

32.075,00

0,00

0,00 0,00

6.680,48 0,00

6.680,48

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.

0006 01

1.09.04.06.01

0009 0000 0000

000004469 0000 2016 1602 2260 6.680,48 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

152.977,00 0,00

344.977,00

192.000,00

0,00

0030

00090000

0

4

RIMBORSO PUBLIACQUA

0008 00

1.09.04.08.00

0009 0000 0000

000004491 0000 2016 1802 2610 152.977,00 192.000,00 0,00

192.000,00

Pag. 2026/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

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Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

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0,00

35.844,37 0,00

77.767,56 0,00

117.767,56

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

0001 20

1.09.05.01.20

0009 0000 0000

000004500 0000 2016 1101 1700 117.767,56 40.000,00 0,00

4.155,63

0,00

12.974,20 0,00

19.852,00 0,00

34.852,00

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

0001 21

1.09.05.01.21

0009 0000 0000

000004510 0000 2016 1710 34.852,00 15.000,00 0,00

2.025,80

0,00

206,52 0,00

2.387,69 0,00

3.190,00

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

0001 20

1.09.05.01.20

0009 0000 0000

000004560 0000 2016 1103 1750 3.190,00 802,31 0,00

595,79

0,00

2.505,08 0,00

4.642,33 0,00

8.142,33

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: IRAP A CARICO

0007 21

1.09.05.07.21

0009 0000 0000

000004635 0000 2016 1701 1921 8.142,33 3.500,00 0,00

994,92

0,00

12.812,48 0,00

22.500,00 0,00

42.500,00

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI GIARDINIE TUTELA DELL'AMBIENTE

0001 20

1.09.06.01.20

0009 0000 0000

000004660 0000 2016 1101 1700 42.500,00 20.000,00 0,00

7.187,52

0,00

4.495,39 0,00

7.965,00 0,00

13.965,00

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO PARCHI GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE

0001 21

1.09.06.01.21

0009 0000 0000

000004670 0000 2016 1710 13.965,00 6.000,00 0,00

1.504,61

0,00

71,16 0,00

1.045,16 0,00

1.444,00

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE

0001 20

1.09.06.01.20

0009 0000 0000

000004700 0000 2016 1103 1750 1.444,00 398,84 0,00

327,68

Pag. 2126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

562,87 0,00

1.300,00 0,00

1.900,00

0,00

0,00

0030

00090000

0

1

SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: IRAP A CARICO

0007 21

1.09.06.07.21

0009 0000 0000

000004881 0000 2016 1701 1921 1.900,00 600,00 0,00

37,13

0,00

31.028,61 0,00

55.803,13 0,00

105.803,13

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI ASS.ZA E BENEFICIENZA

0001 20

1.10.04.01.20

0010 0000 0000

000004990 0000 2016 1101 1700 105.803,13 50.000,00 0,00

18.971,39

0,00

8.606,34 0,00

12.036,57 0,00

32.036,57

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA E BENEFICIENZA

0001 21

1.10.04.01.21

0010 0000 0000

000005000 0000 2016 1710 32.036,57 20.000,00 0,00

11.393,66

0,00

187,19 0,00

2.021,00 0,00

2.621,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICENZA ED ALTRO

0001 20

1.10.04.01.20

0010 0000 0000

000005040 0000 2016 1103 1750 2.621,00 600,00 0,00

412,81

0,00

500,00 0,00

0,00 0,00

1.000,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

0

TRASFERIMENTI ALL'UNIONE: ACQUISTO BENI PER FAMIGLIE DISAGIATE

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000005061 0000 2016 1523 1.000,00 1.000,00 0,00

500,00

744,20

0,00 195,20

0,00 939,40

1.500,00

0,00

0,00

0030

ECON

00100000

0

1

ASSISTENZA E BENEFICIENZA E SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA:SPESE PER MANIFESTI E STAMPATI

0003 00

1.10.04.03.00

0010 0000 0000

000005075 0000 2016 1337 1820 1.500,00 1.500,00 939,40

1.500,00

0,00

211.508,00 0,00

0,00 0,00

423.016,00

0,00

0,00

0030

RAGI

00100000

0

0

TRASFERIMENTO UNIONE: SPESE PER RETTE DI RICOVERO

0005 04

1.10.03.05.04

0010 0000 0000

000005082 0000 2016 1523 423.016,00 423.016,00 0,00

211.508,00

Pag. 2226/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

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Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

81.750,00 0,00

0,00 0,00

163.500,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

0

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000005091 0000 2016 1523 163.500,00 163.500,00 0,00

81.750,00

0,00

4.750,00 0,00

0,00 0,00

9.500,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

0

TRASFERIMENTO ALL'UNIIONE: INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000005109 0000 2016 1523 9.500,00 9.500,00 0,00

4.750,00

0,00

7.443,00 0,00

57,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

0030

ECON

00100000

0

1

PREMI ASSICURATIVI SERVIZI SOCIALI

0003 00

1.10.04.03.00

0010 0000 0000

000005111 0000 2016 1323 1870 10.000,00 9.943,00 0,00

2.500,00

0,00

11.250,00 0,00

0,00 0,00

22.500,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

0

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: FONDO ANTICRISI

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000005114 0000 2016 1523 22.500,00 22.500,00 0,00

11.250,00

0,00

16.875,00 0,00

0,00 0,00

33.750,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

0

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: ASSISTENZA ANZIANI HANDICAPPATI ED INDIGENTI

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000005121 0000 2016 1523 33.750,00 33.750,00 0,00

16.875,00

0,00

3.750,00 0,00

0,00 0,00

7.500,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

0

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER GUARDIA MEDICA PEDIATRICA

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000005171 0000 2016 1523 7.500,00 7.500,00 0,00

3.750,00

0,00

32.625,00 0,00

0,00 0,00

65.250,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

0

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER ASSISTENZA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000005181 0000 2016 1521 65.250,00 65.250,00 0,00

32.625,00

Pag. 2326/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

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Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

34.820,00 0,00

0,00 0,00

69.641,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

0

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: CONTRIBUTI PER ALTRE INIZIATIVE SOCIALI

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000005189 0000 2016 1523 69.641,00 69.641,00 0,00

34.821,00

0,00

0,00 0,00

11.500,00 0,00

11.500,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

0

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SERVIZI SOCIALI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000005193 0000 2016 1523 11.500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2.435,65 0,00

4.000,00 0,00

9.000,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA:IRAP A CARICO

0007 21

1.10.04.07.21

0010 0000 0000

000005195 0000 2016 1701 1921 9.000,00 5.000,00 0,00

2.564,35

0,00

31.875,00 0,00

0,00 0,00

63.750,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

0

TRASFERIMENTI ALL'UNIONE: SPESE PER CONTRIBUTI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

0005 04

1.10.04.05.04

0010 0000 0000

000005251 0000 2016 1523 63.750,00 63.750,00 0,00

31.875,00

0,00

13.106,76 0,00

20.544,65 0,00

42.544,65

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO

0001 20

1.10.05.01.20

0010 0000 0000

000005290 0000 2016 1101 1700 42.544,65 22.000,00 0,00

8.893,24

0,00

4.293,31 0,00

6.959,60 0,00

13.959,60

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO

0001 21

1.10.05.01.21

0010 0000 0000

000005300 0000 2016 1710 13.959,60 7.000,00 0,00

2.706,69

0,00

77,04 0,00

1.594,32 0,00

1.964,70

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO

0001 20

1.10.05.01.20

0010 0000 0000

000005330 0000 2016 1103 1750 1.964,70 370,38 0,00

293,34

Pag. 2426/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

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Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

14.366,65 0,00

14.366,65

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

SERVIZIO NECROSCOPICO:INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.

0006 01

1.10.05.06.01

0010 0000 0000

000005410 0000 2016 1602 2260 14.366,65 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 51,76

0,00 51,76

85,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

SERVIZIO NECROSCOPICO: IMPOSTE E TASSE

0007 29

1.10.05.07.29

0010 0000 0000

000005420 0000 2016 1716 1920 85,00 85,00 51,76

85,00

0,00

1.167,47 0,00

2.300,00 0,00

3.800,00

0,00

0,00

0030

00100000

0

1

SERVIZIO NECROSCOPICO: IRAP A CARICO

0007 21

1.10.05.07.21

0010 0000 0000

000005421 0000 2016 1701 1921 3.800,00 1.500,00 0,00

332,53

0,00

0,00 0,00

1.694,02 0,00

1.694,02

0,00

0,00

0030

00110000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE AFFISSIONE E PUBBLICITA'

0001 20

1.11.01.01.20

0011 0000 0000

000005440 0000 2016 1101 1700 1.694,02 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

0030

00110000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

0001 21

1.11.01.01.21

0011 0000 0000

000005460 0000 2016 1710 500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45,00

0,00

0,00

0030

00110000

0

1

AFFISSIONI E PUBBLICITA': IMPOSTE E TASSE

0007 29

1.11.01.07.29

0011 0000 0000

000005560 0000 2016 1716 1920 45,00 45,00 0,00

45,00

0,00

0,00 0,00

150,00 0,00

150,00

0,00

0,00

0030

00110000

0

1

AFFISSIONE E PUBBLICITA': IRAP A CARICO

0007 21

1.11.01.07.21

0011 0000 0000

000005561 0000 2016 1701 1921 150,00 0,00 0,00

0,00

Pag. 2526/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

32.063,94 0,00

55.000,00 0,00

105.000,00

0,00

0,00

0030

00110000

0

1

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO

0001 20

1.11.05.01.20

0011 0000 0000

000005690 0000 2016 1101 1700 105.000,00 50.000,00 0,00

17.936,06

0,00

9.964,66 0,00

20.065,49 0,00

32.065,49

0,00

0,00

0030

00110000

0

1

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO

0001 21

1.11.05.01.21

0011 0000 0000

000005700 0000 2016 1710 32.065,49 12.000,00 0,00

2.035,34

0,00

0,00 596,59

3.611,77 596,59

4.321,78

321,78

0,00

0030

00110000

0

1

COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO PER LAVORO STRAORDINARIO

0001 20

1.11.05.01.20

0011 0000 0000

000005710 0000 2016 1102 1740 4.000,00 710,01 596,59

710,01

0,00

183,24 0,00

1.778,88 0,00

2.378,88

0,00

0,00

0030

00110000

0

1

INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE COMMERCIO

0001 20

1.11.05.01.20

0011 0000 0000

000005730 0000 2016 1103 1750 2.378,88 600,00 0,00

416,76

0,00

3.096,73 0,00

3.939,36 0,00

9.939,36

0,00

0,00

0030

00110000

0

1

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO: IRAP A CARICO

0007 21

1.11.05.07.21

0011 0000 0000

000005811 0000 2016 1701 1921 9.939,36 6.000,00 0,00

2.903,27

0,06

0,00 4.196,16

5.000,00 4.196,22

5.000,00

0,00

0,00

0030

RAGI

00010000

0

0

RESTITUZIONE PROVENTI PEEP

0001 00

2.01.04.01.00

0001 0000 0000

000006096 0000 2016 5.000,00 0,00 4.196,22

0,00

0,00

0,00 0,00

37.596,70 0,00

37.596,70

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZA ZIONE SECONDARIA

0001 00

2.01.05.01.00

0001 0000 0000

000006280 5000 2016 3200 37.596,70 0,00 0,00

0,00

Pag. 2626/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

287.297,41 0,00

287.297,41

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CON LA CASSA DD.PP.

0003 01

3.01.03.03.01

0001 0000 0000

000008440 0000 2016 3400 287.297,41 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

25.800,00 0,00

25.800,00

0,00

0,00

0030

00010000

0

1

QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

0003 19

3.01.03.03.19

0001 0000 0000

000008442 0000 2016 3324 3400 25.800,00 0,00 0,00

0,00

0,00

55.939,75 0,00

170.600,00 0,00

280.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

RITENUTE CPDEL

0001 22

4.00.00.01.22

0012 0000 0000

000008460 0000 2016 4101 3410 280.000,00 109.400,00 0,00

53.460,25

0,00

8.095,46 0,00

35.000,00 0,00

55.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

RITENUTE INADEL

0001 22

4.00.00.01.22

0012 0000 0000

000008480 0000 2016 4101 3420 55.000,00 20.000,00 0,00

11.904,54

0,00

823,31 0,00

3.500,00 0,00

5.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

RITENUTE INPS

0001 22

4.00.00.01.22

0012 0000 0000

000008500 0000 2016 4101 3430 5.000,00 1.500,00 0,00

676,69

0,00

0,00 0,00

3.000,00 0,00

3.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

RISCATTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

0001 22

4.00.00.01.22

0012 0000 0000

000008540 0000 2016 4101 3450 3.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO LEGGE 335/95

0001 22

4.00.00.01.22

0012 0000 0000

000008560 0000 2016 4101 3460 5.000,00 0,00 0,00

0,00

Pag. 2726/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

40.296,43

108.417,53 0,00

425.000,00 40.296,43

550.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE

0002 23

4.00.00.02.23

0012 0000 0000

000008580 0000 2016 4201 3470 550.000,00 125.000,00 40.296,43

16.582,47

19.424,05

26.952,31 69.844,93

275.000,00 89.268,98

500.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO

0002 23

4.00.00.02.23

0012 0000 0000

000008600 0000 2016 4201 3480 500.000,00 225.000,00 89.268,98

198.047,69

0,00

1.733,49 0,00

6.989,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI

0003 24

4.00.00.03.24

0012 0000 0000

000008620 0000 2016 4301 3490 10.000,00 3.011,00 0,00

1.277,51

0,00

11.635,82 0,00

28.500,00 0,00

50.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI STIPENDIO

0003 24

4.00.00.03.24

0012 0000 0000

000008640 0000 2016 4301 3500 50.000,00 21.500,00 0,00

9.864,18

0,00

0,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

VERSAMENTO RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE

0003 24

4.00.00.03.24

0012 0000 0000

000008660 0000 2016 4301 3510 1.000,00 0,00 0,00

0,00

1.993,25

0,00 0,00

18.867,29 1.993,25

20.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

0004 27

4.00.00.04.27

0012 0000 0000

000008680 0000 2016 4401 3520 20.000,00 1.132,71 1.993,25

1.132,71

0,00

0,00 0,00

200.000,00 0,00

200.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

SERVIZIO PER CONTO DI TERZI

0005 28

4.00.00.05.28

0012 0000 0000

000008700 0000 2016 4503 3530 200.000,00 0,00 0,00

0,00

Pag. 2826/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

20.000,00 0,00

6.000,00 0,00

26.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

0006 29

4.00.00.06.29

0012 0000 0000

000008720 0000 2016 4601 3540 26.000,00 20.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

57.096,15 0,00

80.000,00

0,00

0,00

0030

00120000

0

1

SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE

0005 28

4.00.00.05.28

0012 0000 0000

000008760 0000 2016 4502 3560 80.000,00 22.903,85 0,00

22.903,85

10.425.501,72

0,00

0,001.722.753,57

2.646.213,07

6.340.569,19 0,00284.034,11

0,00

10.709.535,83

4.368.966,64 0,00TOTALI SETTORE 2 - SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI0030

10.425.501,72 4.368.966,64 0,00

284.034,11 6.340.569,19 0,00

0,00 1.722.753,57 0,00

10.709.535,83 2.646.213,07 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 2926/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

40

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

40

00030000

0

1

UFFICIO POLIZIA MUNIC.: ABBONAMENTI, GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI

0002 00

1.03.01.02.00

0003 0000 0000

000001870 0000 2016 1205 2030 500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.444,82 1.053,87

0,00 1.053,87

10.000,00

0,00

0,00

40

00030000

0

1

UFFICIO POLIZIA MUNIC.: SPESE PER AUTOMEZZI ACQUISTO DI BENI

0002 00

1.03.01.02.00

0003 0000 0000

000001880 0000 2016 1202 1770 10.000,00 10.000,00 1.053,87

8.555,18

2.677,72

0,00 3.677,14

5.000,00 6.354,86

5.000,00

0,00

0,00

40

00030000

0

1

UFFICIO POLIZIA MUNIC.: ACQUISTO VESTIARIO

0002 00

1.03.01.02.00

0003 0000 0000

000001890 0000 2016 1208 2160 5.000,00 0,00 6.354,86

0,00

893,00

0,00 5.825,00

6.800,00 6.718,00

6.800,00

0,00

0,00

40

00030000

0

1

SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO

0003 00

1.03.01.03.00

0003 0000 0000

000001894 0000 2016 1332 2332 6.800,00 0,00 6.718,00

0,00

22.300,00

0,00

0,001.444,82

8.555,18

12.300,00 0,000,00

0,00

22.300,00

10.000,00 0,00TOTALI40

40 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

10.000,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

40

00030000

0

0

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: SOMME DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA PER SANZIONI CSD SU STRADA PROVINCIALE

0005 03

1.03.01.05.03

0003 0000 0000

000001900 0000 2016 1512 10.000,00 0,00 0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,000,00

0,00

10.000,00 0,000,00

0,00

10.000,00

0,00 0,00TOTALI RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE40

40

0,00

9,00 149,00

0,00 149,00

2.000,00

0,00

0,00

40

ECON

00030000

0

1

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.03.01.02.00

0003 0000 0000

000002000 0000 2016 1210 2331 2.000,00 2.000,00 149,00

1.991,00

0,00

0,00 158,60

260,00 158,60

260,00

0,00

0,00

40

ECON

00030000

0

1

UFFICIO POLIZIA MUNIC.: SPESE PER MANIFESTI E STAMPE

0003 00

1.03.01.03.00

0003 0000 0000

000002030 0000 2016 1337 1820 260,00 0,00 158,60

0,00

0,00

995,20 0,00

4,80 0,00

1.000,00

0,00

0,00

40

ECON

00030000

0

1

UFFICIO POLIZIA MUNIC.: SPESE PER AUTOMEZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.03.01.03.00

0003 0000 0000

000002040 0000 2016 1780 1.000,00 995,20 0,00

0,00

1.404,50

0,00 4.854,86

5.000,00 6.259,36

5.000,00

0,00

0,00

40

00030000

0

1

SPESE PER IL SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

0003 00

1.03.01.03.00

0003 0000 0000

000002050 0000 2016 1306 2340 5.000,00 0,00 6.259,36

0,00

8.846,60

427,05 5.151,02

25.250,00 13.997,62

29.000,00

0,00

0,00

40

00030000

0

1

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.03.01.03.00

0003 0000 0000

000002060 0000 2016 2332 29.000,00 3.750,00 14.334,90

3.322,95

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

52,91

0,00 0,00

500,00 52,91

500,00

0,00

0,00

40

00030000

0

1

RESTITUZIONE SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. INDEBITAMENTE VERSATE

0008 00

1.03.01.08.00

0003 0000 0000

000002095 0000 2016 1802 2341 500,00 0,00 52,91

0,00

37.760,00

0,00

0,001.431,25

5.313,95

31.014,80 0,000,00

0,00

37.760,00

6.745,20 0,00TOTALI40

40 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

122,00

0,00 25.315,00

0,00 25.437,00

25.997,90

25.997,90

0,00

40

00030000

0

1

POLIZIA LOCALE: ACQUISTO BENI DUREVOLI

0005 62

2.03.01.05.62

0003 0000 0000

000006540 0000 2016 3320 0,00 25.997,90 25.437,00

25.997,90

0,00

0,00

0,000,00

25.997,90

0,00 0,0025.997,90

0,00

25.997,90

25.997,90 0,00TOTALI RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE40

40

618,40

0,00 6.381,60

30.000,00 7.000,00

43.486,79

13.486,79

0,00

40

00030000

0

1

POLIZIA LOCALE: ACQUISTO DI MEZZI TECNICI FINANZIATI CON PROVENTI DEL C.D.S.

0005 62

2.03.01.05.62

0003 0000 0000

000006560 0000 2016 3325 30.000,00 13.486,79 7.012,00

13.486,79

30.000,00

0,00

0,000,00

13.486,79

30.000,00 0,0013.486,79

0,00

43.486,79

13.486,79 0,00TOTALI40

40 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

0,00

0,00 7.189,94

5.000,00 7.189,94

5.000,00

0,00

0,00

40

00080000

0

1

SEGNALETICA STRADALE:ACQUISTO BENI DUREVOLI CON PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA

0005 62

2.08.01.05.62

0008 0000 0000

000007380 0000 2016 3325 5.000,00 0,00 7.189,94

0,00

Pag. 326/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

5.000,00

0,00

0,000,00

0,00

5.000,00 0,000,00

0,00

5.000,00

0,00 0,00TOTALI RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE40

105.060,00 56.229,89 0,00

39.484,69 88.314,80 0,00

0,00 2.876,07 0,00

144.544,69 53.353,82 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 426/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

20 SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

0,00

13.260,00 0,00

0,00 0,00

13.260,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

0

SPESE PER AFFITTO FINANZIATO CON CONTR. REG.LE

0005 19

1.10.04.05.19

0010 0000 0000

000002942 0000 2016 1581 13.260,00 13.260,00 0,00

0,00

13.260,00

0,00

0,0013.260,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00

13.260,00

13.260,00 0,00TOTALI SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE20

20

2.283,80

16.581,91 13.942,19

3.685,00 16.225,99

22.850,00

0,00

0,00

20

00100000

0

1

FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI PER I SENZA TETTO, SFRATTATI E SINISTRATI

0004 00

1.10.04.04.00

0010 0000 0000

000004450 0000 2016 1402 2800 22.850,00 19.165,00 16.225,99

2.583,09

91,80

1,50 86,68

0,00 178,48

300,00

0,00

0,00

20

00100000

0

1

SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA:ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.10.04.02.00

0010 0000 0000

000005060 0000 2016 1210 2931 300,00 300,00 178,48

298,50

1.721,76

127.095,95 163.948,61

25.000,39 165.670,37

169.284,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

1

SPESE PER RETTE DI RICOVERO

0003 00

1.10.04.03.00

0010 0000 0000

000005080 0000 2016 1333 2940 169.284,00 144.283,61 165.670,37

17.187,66

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

5.135,04

35.362,41 65.082,35

0,00 70.217,39

74.810,91

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

1

ASSISTENZA DOMICILIARE

0003 00

1.10.04.03.00

0010 0000 0000

000005090 0000 2016 1306 2970 74.810,91 74.810,91 70.217,39

39.448,50

0,00

606,00 5.250,00

2.750,00 5.250,00

3.750,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

1

INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - Ril. IVA

0003 00

1.10.04.03.00

0010 0000 0000

000005110 0000 2016 1306 2990 3.750,00 1.000,00 5.250,00

394,00

500,00

6.654,88 0,00

845,12 500,00

7.500,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

4

FONDO ANTI-CRISI

0003 00

1.10.04.03.00

0010 0000 0000

000005112 0000 2016 1306 3000 7.500,00 6.654,88 500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5.441,59

5.441,59

0,00

20

DIST

00100000

0

4

INTERVENTI CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE

0003 00

1.10.04.03.00

0010 0000 0000

000005113 0000 2016 1306 3000 0,00 5.441,59 0,00

5.441,59

0,00

10.176,50 10.709,70

0,00 10.709,70

11.250,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

1

ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI

0003 00

1.10.04.03.00

0010 0000 0000

000005120 0000 2016 1306 2980 11.250,00 11.250,00 10.709,70

1.073,50

0,00

0,00 0,00

2.500,00 0,00

2.500,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

1

SPESE PER GUARDIA MEDICA PEDIATRICA

0003 00

1.10.04.03.00

0010 0000 0000

000005170 0000 2016 3000 2.500,00 0,00 0,00

0,00

500,00

13.763,67 0,00

5.160,26 500,00

21.750,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

1

ASSISTENZA AGLI INDIGENTI E INABILIAL LAVORO

0003 00

1.10.04.03.00

0010 0000 0000

000005180 0000 2016 3000 21.750,00 16.589,74 500,00

2.826,07

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

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ResiduiImpegniDisp. Imp

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Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

700,00

5.953,33 7.612,65

322,21 8.312,65

39.159,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

1

ALTRI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI

0005 19

1.10.04.05.19

0010 0000 0000

000005190 0000 2016 3020 39.159,00 38.836,79 8.312,65

32.883,46

0,00

21.250,00 17.032,51

0,00 17.032,51

21.250,00

0,00

0,00

20

DIST

00100000

0

4

CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

0005 19

1.10.01.05.19

0010 0000 0000

000005250 0000 2016 3030 21.250,00 21.250,00 17.032,51

0,00

374.403,91

0,00

0,00237.446,15

102.136,37

40.262,98 0,005.441,59

0,00

379.845,50

339.582,52 0,00TOTALI20

20 SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

0,00

0,00 918,08

26.000,00 918,08

27.000,00

0,00

0,00

20

SVIL

00110000

0

1

ORGANIZZAZIONE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI:ACQUISTO BENI DICONSUMO

0002 00

1.11.02.02.00

0011 0000 0000

000005620 0000 2016 1210 3090 27.000,00 1.000,00 918,08

1.000,00

0,00

210,50 547,78

61.500,00 547,78

62.000,00

0,00

0,00

20

00110000

0

1

SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.11.02.03.00

0011 0000 0000

000005630 0000 2016 1306 3100 62.000,00 500,00 547,78

289,50

0,00

0,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00

0,00

0,00

20

SVIL

00110000

0

1

SERVIZIO FIERE E MERCATI: SPESE PERMANIFESTI E STAMPATI

0003 00

1.11.02.03.00

0011 0000 0000

000005640 0000 2016 1337 1820 1.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

500,00

0,00

0,00

20

ECON

00110000

0

1

FIERE E MERCATI: IMPOSTE E TASSE

0007 29

1.11.02.07.29

0011 0000 0000

000005670 0000 2016 1716 1920 500,00 500,00 0,00

500,00

Pag. 326/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

750,00 0,00

3.000,00

0,00

0,00

20

SVIL

00110000

0

1

COMMERCIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.11.05.02.00

0011 0000 0000

000005750 0000 2016 1210 3130 3.000,00 2.250,00 0,00

2.250,00

96,00

0,00 0,00

7.000,00 96,00

7.000,00

0,00

0,00

20

SVIL

00110000

0

1

COMMERCIO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.11.05.03.00

0011 0000 0000

000005780 0000 2016 3140 7.000,00 0,00 96,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

200,00

0,00

0,00

20

SVIL

00110000

0

1

AGRICOLTURA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.11.07.02.00

0011 0000 0000

000005840 0000 2016 1210 3130 200,00 200,00 0,00

200,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

200,00

0,00

0,00

20

SVIL

00110000

0

1

AGRICOLTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.11.07.03.00

0011 0000 0000

000005860 0000 2016 3140 200,00 200,00 0,00

200,00

100.900,00

0,00

0,00210,50

4.439,50

96.250,00 0,000,00

0,00

100.900,00

4.650,00 0,00TOTALI SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE20

488.563,91 357.492,52 0,00

5.441,59 136.512,98 0,00

0,00 250.916,65 0,00

494.005,50 106.575,87 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 426/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

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Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

50

0,00

1.164,60 0,00

249,80 0,00

2.000,00

0,00

0,00

50

00090000

0

1

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: GIORNALI,PUBBLICAZIONI, CANCEL-LERIA E PICCOLE ATTREZZATURE

0002 00

1.09.01.02.00

0009 0000 0000

000004270 0000 2016 2030 2.000,00 1.750,20 0,00

585,60

0,00

16,00 500,00

0,00 500,00

500,00

0,00

0,00

50

ECON

00090000

0

1

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO

0002 00

1.09.01.02.00

0009 0000 0000

000004280 0000 2016 1210 2740 500,00 500,00 500,00

484,00

2.500,00

0,00

0,001.180,60

1.069,60

249,80 0,000,00

0,00

2.500,00

2.250,20 0,00TOTALI50

50 SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

50

ECON

00090000

0

1

UFFICIO DI PIANO: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO

0002 00

1.09.01.02.00

0009 0000 0000

000004281 0000 2016 1210 500,00 0,00 0,00

0,00

500,00

0,00

0,000,00

0,00

500,00 0,000,00

0,00

500,00

0,00 0,00TOTALI SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO50

50

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

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ResiduiImpegniDisp. Imp

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Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

500,00

0,00

0,00

50

00090000

0

1

SPESE PER RIPRODUZIONE MATERIALE CARTOGRAFICO

0003 00

1.09.01.03.00

0009 0000 0000

000004295 0000 2016 1306 2750 500,00 500,00 0,00

500,00

0,00

0,00 0,00

800,00 0,00

1.259,77

459,77

0,00

50

00090000

0

1

EDILIZIA E URBANISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI

0003 00

1.09.01.03.00

0009 0000 0000

000004310 0000 2016 2750 800,00 459,77 0,00

459,77

0,00

0,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00

0,00

0,00

50

00090000

0

1

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.09.01.03.00

0009 0000 0000

000004330 0000 2016 1306 2750 1.000,00 0,00 0,00

0,00

2.300,00

0,00

0,000,00

959,77

1.800,00 0,00459,77

0,00

2.759,77

959,77 0,00TOTALI50

50 SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO

0,00

0,00 0,00

250,00 0,00

250,00

0,00

0,00

50

00090000

0

1

UFFICIO DI PIANO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

0003 00

1.09.01.03.00

0009 0000 0000

000004333 0000 2016 1306 250,00 0,00 0,00

0,00

250,00

0,00

0,000,00

0,00

250,00 0,000,00

0,00

250,00

0,00 0,00TOTALI SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO50

50

0,00

0,00 250,00

0,00 250,00

500,00

0,00

0,00

50

ECON

00090000

0

1

EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.09.01.02.00

0009 0000 0000

000004430 0000 2016 1210 2780 500,00 500,00 250,00

500,00

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

500,00

0,00

0,000,00

500,00

0,00 0,000,00

0,00

500,00

500,00 0,00TOTALI50

50 SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO

5.733,34

0,00 0,00

5.875,82 5.733,34

19.693,34

0,00

0,00

50

00090000

0

1

EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.09.01.03.00

0009 0000 0000

000004440 0000 2016 2790 19.693,34 13.817,52 5.733,34

13.817,52

19.693,34

0,00

0,000,00

13.817,52

5.875,82 0,000,00

0,00

19.693,34

13.817,52 0,00TOTALI SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO50

50

0,00

0,00 0,00

5.733,32 0,00

5.733,32

0,00

0,00

50

00090000

0

1

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.09.01.03.00

0009 0000 0000

000004440 5000 2016 2790 5.733,32 0,00 0,00

0,00

61.454,44

0,00 23.975,44

29.183,00 85.429,88

141.130,14

0,00

0,00

50

00090000

0

4

INCARICHI PER REGOLAMENTO URBANISTICO

0006 00

2.09.01.06.00

0009 0000 0000

000007446 0000 2016 2601 3340 141.130,14 111.947,14 85.429,88

111.947,14

146.863,46

0,00

0,000,00

111.947,14

34.916,32 0,000,00

0,00

146.863,46

111.947,14 0,00TOTALI50

172.606,80 129.474,63 0,00

459,77 43.591,94 0,00

0,00 1.180,60 0,00

173.066,57 128.294,03 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 326/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

0,00

3.558,46 0,00

5.849,99 0,00

11.000,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

SPESE PER ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000270 0000 2016 1810 11.000,00 5.150,01 0,00

1.591,55

11.000,00

0,00

0,003.558,46

1.591,55

5.849,99 0,000,00

0,00

11.000,00

5.150,01 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

141,41

8.825,13 2.810,69

35.262,07 2.952,10

63.900,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, CONTRATTI E PROTOCOLLO: ALTRE PRESTA- ZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.01.02.03.00

0001 0000 0000

000000520 0000 2016 1900 63.900,00 28.637,93 2.952,10

19.812,80

63.900,00

0,00

0,008.825,13

19.812,80

35.262,07 0,000,00

0,00

63.900,00

28.637,93 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

SERVIZI FINANZIARI: ENEL, ACQUA E RISCALDAMENTO

0003 00

1.01.03.03.00

0001 0000 0000

000000550 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00

0,00

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

45.000,00

0,00 0,00

5.000,00 45.000,00

5.000,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

SPESE PER ENEL ACQUA E RISCALDAMENTO SERVIZIO PROVVEDITORATO

0003 00

1.01.03.03.00

0001 0000 0000

000000650 0000 2016 1810 5.000,00 0,00 45.000,00

0,00

5.500,00

0,00

0,000,00

0,00

5.500,00 0,000,00

0,00

5.500,00

0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

30,50

17.716,17 3.598,36

26.482,22 3.628,86

70.780,26

15.780,26

0,00

60

00010000

0

1

SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.01.05.02.00

0001 0000 0000

000001060 0000 2016 1212 2110 55.000,00 44.298,04 3.628,86

26.581,87

55.000,00

0,00

0,0017.716,17

26.581,87

26.482,22 0,0015.780,26

0,00

70.780,26

44.298,04 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

226,55

1.905,48 9.773,45

38.791,58 10.000,00

44.758,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

MANUTENZIONI ORDINARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.01.05.03.00

0001 0000 0000

000001065 0000 2016 1306 44.758,00 5.966,42 10.000,00

4.060,94

0,00

0,00 0,00

111.000,00 0,00

111.000,00

0,00

0,00

60

00010000

0

0

SPESE PER UTENZE ORGANI IST.LI CON CONVENZIONE SIE3

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000001066 0000 2016 1316 111.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

128.459,00 0,00

128.459,00

0,00

0,00

60

00040000

0

0

UTENZE SCOLASTICHE CON CONVENZIONE CONSIP SIE3

0003 00

1.04.00.03.00

0004 0000 0000

000001067 0000 2016 1316 128.459,00 0,00 0,00

0,00

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

284.217,00

0,00

0,001.905,48

4.060,94

278.250,58 0,000,00

0,00

284.217,00

5.966,42 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

2.878,29

0,00 5.792,67

12.000,00 8.670,96

20.000,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

MANUTENZIONE PATRIMONIO ART.16 BIS L.488/86: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.01.05.02.00

0001 0000 0000

000001070 0000 2016 1212 2130 20.000,00 8.000,00 11.081,42

8.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.000,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

GESTIONE BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI SPESE PER AUTOMEZZI: ACQUISTO DI BENI

0002 00

1.01.05.02.00

0001 0000 0000

000001080 0000 2016 1202 1770 3.000,00 3.000,00 0,00

3.000,00

348,15

0,00 2.559,89

4.000,00 2.908,04

4.000,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER VESTIARIO PERSONALE

0002 00

1.01.05.02.00

0001 0000 0000

000001090 0000 2016 1208 2160 4.000,00 0,00 2.908,04

0,00

349,59

0,00 12.561,97

37.190,13 12.911,56

40.946,11

946,11

0,00

60

00010000

0

1

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMO NIO ART.16 BIS LEGGE 488/86: PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.01.05.03.00

0001 0000 0000

000001130 0000 2016 2140 40.000,00 3.755,98 13.672,86

3.755,98

67.000,00

0,00

0,000,00

14.755,98

53.190,13 0,00946,11

0,00

67.946,11

14.755,98 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

0,00

0,00 0,00

1.500,00 0,00

1.500,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

SPESE ENEL ACQUA RISCALDAMENTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

0003 00

1.01.05.03.00

0001 0000 0000

000001140 0000 2016 1810 1.500,00 0,00 0,00

0,00

Pag. 326/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

1.500,00

0,00

0,000,00

0,00

1.500,00 0,000,00

0,00

1.500,00

0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

610,00

16.162,07 17.832,00

9.271,86 18.442,00

36.798,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

GESTINI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONIDI SERVIZI

0003 00

1.01.05.03.00

0001 0000 0000

000001170 0000 2016 1312 1780 36.798,00 27.526,14 18.442,00

11.364,07

342,52

6.275,50 6.681,18

8.768,46 7.023,70

19.395,34

1.895,34

0,00

60

00010000

0

1

SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE

0003 00

1.01.05.03.00

0001 0000 0000

000001180 0000 2016 1332 2170 17.500,00 10.626,88 7.023,70

4.351,38

54.298,00

0,00

0,0022.437,57

15.715,45

18.040,32 0,001.895,34

0,00

56.193,34

38.153,02 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

28.832,10

180,00 16.288,59

5.900,00 45.120,69

23.000,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: IMPOSTE E TASSE

0007 29

1.01.05.07.29

0001 0000 0000

000001205 0000 2016 1716 1920 23.000,00 17.100,00 45.120,69

16.920,00

23.000,00

0,00

0,00180,00

16.920,00

5.900,00 0,000,00

0,00

23.000,00

17.100,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

0,00

701,82 0,00

98,18 0,00

800,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

UFFICIO TECNICO SPESE PER AUTOMEZZI: PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.01.06.03.00

0001 0000 0000

000001310 0000 2016 1780 800,00 701,82 0,00

0,00

Pag. 426/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

800,00

0,00

0,00701,82

0,00

98,18 0,000,00

0,00

800,00

701,82 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO

0003 00

1.01.07.03.00

0001 0000 0000

000001440 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

SERVIZIO C.E.D: ACQUA,LUCE E RISCALDAMENTO

0003 00

1.01.08.03.00

0001 0000 0000

000001600 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

60

00030000

0

1

UFFICIO POLIZIA LOCALE: ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO

0003 00

1.03.01.03.00

0003 0000 0000

000002010 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,000,00

0,00

1.500,00 0,000,00

0,00

1.500,00

0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

5.131,43

7.026,24 11.540,28

56.515,67 16.671,71

82.357,57

9.717,57

0,00

60

00030000

0

4

MANUTENZIONI VARIE EX ART.208 C.4

0003 00

1.03.01.03.00

0003 0000 0000

000002051 0000 2016 1306 2332 72.640,00 25.841,90 16.671,71

18.815,66

72.640,00

0,00

0,007.026,24

18.815,66

56.515,67 0,009.717,57

0,00

82.357,57

25.841,90 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Pag. 526/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

932,42 0,00

9.037,82 0,00

10.000,00

0,00

0,00

60

00040000

1504

1

SPESE PER ENEL ACQUA E RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA

0003 00

1.04.01.03.00

0004 0000 0000

000002240 0000 2016 10.000,00 962,18 0,00

29,76

8.858,87

3.862,07 212,76

6.137,93 9.071,63

10.000,00

0,00

0,00

60

00040000

0

1

SPESE PER ENEL ACQUA E RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE

0003 00

1.04.02.03.00

0004 0000 0000

000002430 0000 2016 1810 10.000,00 3.862,07 9.071,63

0,00

0,00

9.607,82 1.944,11

6.392,18 1.944,11

16.000,00

0,00

0,00

60

00040000

0

1

SPESE PER ENEL ACQUA E RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA

0003 00

1.04.03.03.00

0004 0000 0000

000002530 0000 2016 1810 16.000,00 9.607,82 1.944,11

0,00

0,00

0,00 0,00

7.100,00 0,00

7.100,00

0,00

0,00

60

00040000

0

1

MENSA SCOLASTICA: SPESE PER ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO

0003 00

1.04.05.03.00

0004 0000 0000

000002600 0000 2016 1810 7.100,00 0,00 0,00

0,00

1.554,04

12.712,12 20.156,88

21.044,61 21.710,92

40.001,00

0,00

0,00

60

SCUO

00040000

0

1

SPESE PER AUTOMEZZI: PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI

0003 00

1.04.05.03.00

0004 0000 0000

000002770 0000 2016 1780 40.001,00 18.956,39 21.710,92

6.244,27

0,00

0,00 0,00

3.000,00 0,00

3.000,00

0,00

0,00

60

00050000

0

1

BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO

0003 00

1.05.01.03.00

0005 0000 0000

000003060 0000 2016 1810 3.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

269,45 0,00

5.730,55 0,00

6.000,00

0,00

0,00

60

00050000

0

1

ATTIVITA' CULTURALI: SPESE PER ACQUA,LUCE E RISCALDAMENTO

0003 00

1.05.02.03.00

0005 0000 0000

000003200 0000 2016 1810 6.000,00 269,45 0,00

0,00

Pag. 626/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

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ResiduiImpegniDisp. Imp

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Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

50,19

0,00 144,56

500,00 194,75

500,00

0,00

0,00

60

00060000

0

1

SERVIZI SPORTIVI: SPESE PER ACQUA,LUCE E RISCALDAMENTO

0003 00

1.06.03.03.00

0006 0000 0000

000003650 0000 2016 1810 500,00 0,00 194,75

0,00

92.601,00

0,00

0,0027.383,88

6.274,03

58.943,09 0,000,00

0,00

92.601,00

33.657,91 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

0,00

5.822,66 0,00

0,00 0,00

25.000,00

0,00

0,00

60

00080000

0

1

SPESE PER AUTOMEZZI VIABILITA':ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.08.01.02.00

0008 0000 0000

000003860 0000 2016 1202 1770 25.000,00 25.000,00 0,00

19.177,34

5.997,60

1.122,02 20.957,16

57.051,97 26.954,76

76.234,68

6.234,68

0,00

60

00080000

0

1

SPESE PER AUTOMEZZI VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.08.01.03.00

0008 0000 0000

000003930 0000 2016 1780 70.000,00 19.182,71 26.954,76

18.060,69

0,00

0,00 42,45

0,00 42,45

595,00

0,00

0,00

60

00080000

0

1

IMPOSTE E TASSE SERVIZIO VIABILITA'

0007 29

1.08.01.07.29

0008 0000 0000

000004000 0000 2016 1716 1920 595,00 595,00 42,45

595,00

0,00

0,00 0,00

15.000,00 0,00

23.665,44

8.665,44

0,00

60

00080000

0

1

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.08.02.03.00

0008 0000 0000

000004130 0000 2016 1316 2120 15.000,00 8.665,44 0,00

8.665,44

0,00

102.428,90 12.900,36

91.312,29 12.900,36

210.000,00

0,00

0,00

60

00080000

0

1

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0003 00

1.08.02.03.00

0008 0000 0000

000004150 0000 2016 1316 2720 210.000,00 118.687,71 12.900,36

16.258,81

Pag. 726/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

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Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

43.441,43

0,00 0,00

160.000,00 43.441,43

160.000,00

0,00

0,00

60

00080000

0

1

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.08.02.03.00

0008 0000 0000

000004160 0000 2016 2720 160.000,00 0,00 43.441,43

0,00

190,63

0,00 0,00

16.000,00 190,63

16.000,00

0,00

0,00

60

00090000

0

1

QUOTA CONSORZIO A.T.O.

0005 15

1.09.04.05.15

0009 0000 0000

000004480 0000 2016 1569 2820 16.000,00 0,00 190,63

0,00

3.360,19

0,00 0,00

7,35 3.360,19

16.029,69

1.029,69

0,00

60

AMBI

00090000

0

1

SERVIZIO RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZIO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI

0003 00

1.09.05.03.00

0009 0000 0000

000004590 0000 2016 1306 2840 15.000,00 16.022,34 3.360,19

16.022,34

511.595,00

0,00

0,00109.373,58

78.779,62

339.371,61 0,0015.929,81

0,00

527.524,81

188.153,20 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

6.613,77

0,00 0,00

497,00 6.613,77

10.000,00

0,00

0,00

60

AMBI

00090000

0

1

SPESE PER GESTIONE S.A.F.I. SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

0003 00

1.09.05.03.00

0009 0000 0000

000004610 0000 2016 1303 2840 10.000,00 9.503,00 6.613,77

9.503,00

10.000,00

0,00

0,000,00

9.503,00

497,00 0,000,00

0,00

10.000,00

9.503,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

216,00

0,00 0,00

2.041,04 216,00

21.806,03

3.446,03

0,00

60

AMBI

00090000

0

1

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.09.05.03.00

0009 0000 0000

000004621 0000 2016 2840 18.360,00 19.764,99 216,00

19.764,99

Pag. 826/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

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Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

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C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

5.567,50 0,00

0,00 0,00

11.135,00

0,00

0,00

60

AMBI

00090000

0

4

QUOTA CONSORZIO ATO RIFIUTI

0005 15

1.09.05.05.15

0009 0000 0000

000004632 0000 2016 1569 2820 11.135,00 11.135,00 0,00

5.567,50

0,00

1.092,98 3.684,46

0,00 3.684,46

3.000,00

0,00

0,00

60

AMBI

00090000

0

1

PARCHI E GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE: SPESE PER AUTOMEZZI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.09.06.02.00

0009 0000 0000

000004730 0000 2016 1202 1770 3.000,00 3.000,00 3.684,46

1.907,02

32.495,00

0,00

0,006.660,48

27.239,51

2.041,04 0,003.446,03

0,00

35.941,03

33.899,99 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

0,00

0,00 0,00

500,00 0,00

500,00

0,00

0,00

60

00090000

0

1

MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.09.06.03.00

0009 0000 0000

000004770 0000 2016 2120 500,00 0,00 0,00

0,00

500,00

0,00

0,000,00

0,00

500,00 0,000,00

0,00

500,00

0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

0,00

700,00 0,00

20,00 0,00

720,00

0,00

0,00

60

00090000

0

1

PARCHI E GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE: SPESE PER AUTOMEZZI-PRESTA- ZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.09.06.03.00

0009 0000 0000

000004780 0000 2016 1323 1780 720,00 700,00 0,00

0,00

2.440,05

3.964,24 915,86

7.966,30 3.355,91

17.076,75

2.076,75

0,00

60

AMBI

00010000

0

4

DISINFESTAZIONE

0003 00

1.09.06.03.00

0001 0000 0000

000004793 0000 2016 1306 2870 15.000,00 9.110,45 3.355,91

5.146,21

Pag. 926/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

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Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

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SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

15.720,00

0,00

0,004.664,24

5.146,21

7.986,30 0,002.076,75

0,00

17.796,75

9.810,45 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

13.094,47

1.392,42 4.851,04

813,03 17.945,51

19.789,79

4.789,79

0,00

60

AMBI

00090000

0

1

PARCHI E GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE:ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.09.06.03.00

0009 0000 0000

000004810 0000 2016 2870 15.000,00 18.976,76 17.945,51

17.584,34

15.000,00

0,00

0,001.392,42

17.584,34

813,03 0,004.789,79

0,00

19.789,79

18.976,76 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

0,00

0,00 0,00

8.780,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

60

00090000

0

4

MANUTENZIONE RIPETITORI

0003 00

1.09.06.03.00

0009 0000 0000

000004812 0000 2016 1306 2870 10.000,00 1.220,00 0,00

1.220,00

10.000,00

0,00

0,000,00

1.220,00

8.780,00 0,000,00

0,00

10.000,00

1.220,00 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

0,00

0,00 0,00

25.000,00 0,00

25.000,00

0,00

0,00

60

AMBI

00090000

0

0

SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI FONTANELLI AD ALTA QUALITA'

0003 00

1.09.06.03.00

0009 0000 0000

000004815 0000 2016 1313 25.000,00 0,00 0,00

0,00

25.000,00

0,00 0,00

35.000,00 25.000,00

35.000,00

0,00

0,00

60

AMBI

00090000

0

4

SPESE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

0005 19

1.09.06.05.19

0009 0000 0000

000004840 0000 2016 2900 35.000,00 0,00 25.000,00

0,00

Pag. 1026/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

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ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

60.000,00

0,00

0,000,00

0,00

60.000,00 0,000,00

0,00

60.000,00

0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

175,00

0,00

0,00

60

00090000

0

1

PARCHI E GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE: IMPOSTE E TASSE

0007 29

1.09.06.07.29

0009 0000 0000

000004880 0000 2016 1716 1920 175,00 175,00 0,00

175,00

175,00

0,00

0,000,00

175,00

0,00 0,000,00

0,00

175,00

175,00 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

0,00

0,00 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00

0,00

0,00

60

00100000

1504

1

ASILO NIDO: SPESE PER ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO

0003 00

1.10.01.03.00

0010 0000 0000

000004920 0000 2016 1316 5.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

4.000,00 0,00

4.000,00

0,00

0,00

60

00100000

0

1

SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA:SPESE PER ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO

0003 00

1.10.04.03.00

0010 0000 0000

000005070 0000 2016 1810 4.000,00 0,00 0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,000,00

0,00

9.000,00 0,000,00

0,00

9.000,00

0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.000,00

0,00

0,00

60

00100000

0

1

SERVIZIO NECROSCOPICO: SPESE PER AUTOMEZZI - ACQUISTO DI BENI

0002 00

1.10.05.02.00

0010 0000 0000

000005350 0000 2016 1202 1770 3.000,00 3.000,00 0,00

3.000,00

Pag. 1126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

110,61 0,00

2.000,00 0,00

2.500,00

0,00

0,00

60

ECON

00100000

0

1

SERVIZIO NECROSCOPICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.10.05.02.00

0010 0000 0000

000005360 0000 2016 1210 3040 2.500,00 500,00 0,00

389,39

0,00

712,16 0,00

87,84 0,00

800,00

0,00

0,00

60

ECON

00100000

0

1

SERVIZIO NECROSCOPICO: SPESE PER AUTOMEZZI- PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.10.05.03.00

0010 0000 0000

000005380 0000 2016 1323 1780 800,00 712,16 0,00

0,00

438,60

0,00 0,00

0,00 438,60

2.000,00

0,00

0,00

60

ECON

00110000

0

1

AFFISSIONI E PUBBLICITA': SPESE PER AUTOMEZZI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.11.01.02.00

0011 0000 0000

000005520 0000 2016 1202 1770 2.000,00 2.000,00 438,60

2.000,00

0,00

356,08 0,00

43,92 0,00

400,00

0,00

0,00

60

ECON

00110000

0

1

AFFISSIONI E PUBBLICITA':SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.11.01.03.00

0011 0000 0000

000005540 0000 2016 1323 1780 400,00 356,08 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.000,00

0,00

0,00

60

00090000

0

4

ACQUISTO TERRENO PARCHEGGIO SITA

0001 00

2.01.05.01.00

0009 0000 0000

000006151 0000 2016 2101 3200 23.000,00 23.000,00 0,00

23.000,00

0,00

0,00 0,00

55.000,00 0,00

55.000,00

0,00

0,00

60

00010000

0

4

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE IMMOBILE A FINALITA' SOCIALI

0001 00

2.01.05.01.00

0001 0000 0000

000006152 5000 2016 2109 3200 55.000,00 0,00 0,00

0,00

86.700,00

0,00

0,001.178,85

28.389,39

57.131,76 0,000,00

0,00

86.700,00

29.568,24 0,00TOTALI60

60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Pag. 1226/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 1.939,62

0,00 1.939,62

168.478,90

1.220,00

0,00

60

00010000

0

4

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI

0001 00

2.01.05.01.00

0001 0000 0000

000006160 0000 2016 3200 167.258,90 168.478,90 1.939,62

168.478,90

167.258,90

0,00

0,000,00

168.478,90

0,00 0,001.220,00

0,00

168.478,90

168.478,90 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60

60

0,00

0,00 0,00

26.491,22 0,00

47.800,00

17.000,00

0,00

60

00010000

0

1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

0001 00

2.01.05.01.00

0001 0000 0000

000006170 0000 2016 2116 3200 30.800,00 21.308,78 0,00

21.308,78

19.863,70

225,00 232,00

0,01 20.095,70

348.081,56

174.736,00

0,00

60

00090000

0

4

RISTRUTTURAZIONE BORGO DI MONTEFIORALLE

0001 00

2.01.05.01.00

0009 0000 0000

000006171 0000 2016 2116 3200 173.345,56 348.081,55 20.095,70

347.856,55

6.840,68

0,00 0,00

8.400,00 6.840,68

11.870,58

3.470,58

0,00

60

00010000

0

1

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

0001 00

2.01.05.01.00

0001 0000 0000

000006220 0000 2016 3200 8.400,00 3.470,58 6.840,68

3.470,58

1.068,86

0,00 0,00

17.500,00 1.068,86

17.500,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZA ZIONE SECONDARIA

0001 00

2.01.05.01.00

0001 0000 0000

000006280 0000 2016 3200 17.500,00 0,00 1.068,86

0,00

124,62

0,00 0,00

11.620,00 124,62

11.620,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

SPESE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

0001 00

2.01.05.01.00

0001 0000 0000

000006340 0000 2016 2116 3200 11.620,00 0,00 124,62

0,00

Pag. 1326/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

115.000,00 0,00

115.000,00

0,00

0,00

60

00010000

0

1

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

0001 00

2.01.05.01.00

0001 0000 0000

000006340 5000 2016 2116 3200 115.000,00 0,00 0,00

0,00

659,77

0,00 0,00

39.497,00 659,77

46.789,67

7.292,67

0,00

60

00010000

0

1

OPER FINANZIATE CON GLI ONERI VERDI DI CUI ALLA L.R.64/95

0001 00

2.01.05.01.00

0001 0000 0000

000006392 0000 2016 3200 39.497,00 7.292,67 659,77

7.292,67

3.851,09

86.795,74 39.345,61

0,00 43.196,70

121.725,77

0,00

0,00

60

00040000

0

4

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE

0001 00

2.04.02.01.00

0004 0000 0000

000006701 0000 2016 2116 3210 121.725,77 121.725,77 43.196,70

34.930,03

0,00

39.933,93 0,00

0,00 0,00

48.753,35

48.753,35

0,00

60

00080000

0

4

RIASFALTATURA STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE

0001 00

2.08.01.01.00

0008 0000 0000

000007051 0000 2016 2102 3230 0,00 48.753,35 0,00

8.819,42

21.792,48

0,00 0,00

0,00 21.792,48

36.933,68

0,00

0,00

60

00080000

0

4

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE C.LI

0001 00

2.08.01.01.00

0008 0000 0000

000007260 0000 2016 2102 3230 36.933,68 36.933,68 21.792,48

36.933,68

0,00

0,00 0,00

8.210,72 0,00

8.210,72

0,00

0,00

60

00080000

0

4

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE C.LI

0001 00

2.08.01.01.00

0008 0000 0000

000007260 5000 2016 2102 3230 8.210,72 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100.894,00

100.894,00

0,00

60

00080000

0

1

ACQUISTO AUTOMEZZI

0005 62

2.08.01.05.62

0008 0000 0000

000007360 0000 2016 2501 3310 0,00 100.894,00 0,00

100.894,00

Pag. 1426/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

65.792,81

0,00

0,00

60

00090000

0

4

PROGETTO PER LA MONTAGNA TOSCANA

0001 00

2.09.06.01.00

0009 0000 0000

000008161 0000 2016 2116 3260 65.792,81 65.792,81 0,00

65.792,81

0,00

0,00 0,00

100.000,00 0,00

101.308,32

1.308,32

0,00

60

00100000

0

1

COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI CIMITERI

0001 00

2.10.05.01.00

0010 0000 0000

000008340 0000 2016 2117 3270 100.000,00 1.308,32 0,00

1.308,32

728.825,54

0,00

0,00126.954,67

628.606,84

326.718,95 0,00353.454,92

0,00

1.082.280,46

755.561,51 0,00TOTALI60

2.380.225,44 1.429.610,08 0,00

409.256,58 1.359.871,94 0,00

0,00 339.958,99 0,00

2.789.482,02 1.089.651,09 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 1526/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

70 SETTORE 7 - SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, TURISTICI E SEGRETERIA GENERALE

0,00

0,00 1.539,23

4.000,00 1.539,23

4.000,00

0,00

0,00

70

SEGR

00010000

0

1

INDENNITA ' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000140 0000 2016 1325 1860 4.000,00 0,00 1.539,23

0,00

0,00

0,00 1.099,45

3.000,00 1.099,45

3.000,00

0,00

0,00

70

SEGR

00010000

0

1

INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000150 0000 2016 1325 1860 3.000,00 0,00 1.099,45

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.500,00

0,00

0,00

70

ECON

00010000

0

1

SPESE PER MANIFESTI E STAMPE ORGANI ISTITUZIONALI

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000260 0000 2016 1337 1820 1.500,00 1.500,00 727,30

1.500,00

0,00

1.150,08 218,55

0,00 218,55

3.500,00

0,00

0,00

70

ECON

00040000

0

1

SCUOLA MATERNA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.04.01.02.00

0004 0000 0000

000002200 0000 2016 1210 2351 3.500,00 3.500,00 218,55

2.349,92

4.090,59

0,00 948,07

25.000,00 5.038,66

25.000,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

1

FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE

0002 00

1.04.02.02.00

0004 0000 0000

000002390 0000 2016 1201 2370 25.000,00 0,00 5.038,66

0,00

0,00

962,86 515,01

0,00 515,01

4.000,00

0,00

0,00

70

ECON

00040000

0

1

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.04.02.02.00

0004 0000 0000

000002400 0000 2016 1210 2351 4.000,00 4.000,00 515,01

3.037,14

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

42,09

316,02 626,05

0,00 668,14

1.000,00

0,00

0,00

70

ECON

00040000

0

1

SCUOLE MEDIE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

0002 00

1.04.03.02.00

0004 0000 0000

000002500 0000 2016 1210 2351 1.000,00 1.000,00 668,14

683,98

463,94

156.030,71 148.986,65

19.155,09 149.450,59

750.000,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

1

REFEZIONE SCOLASTICA: APPALTO FORNITURA PASTI - Ril. IVA

0003 00

1.04.05.03.00

0004 0000 0000

000002620 0000 2016 1334 2410 750.000,00 730.844,91 149.450,59

574.814,20

126,88

6.209,42 213,51

0,00 340,39

30.000,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

1

SPESE PER AUTOMEZZI: ACQUISTO BENI TRASPORTI SCOLASTICI - Ril. IVA

0002 00

1.04.05.02.00

0004 0000 0000

000002740 0000 2016 1202 1770 30.000,00 30.000,00 340,39

23.790,58

1.271,60

84.694,38 8.978,87

36.000,00 10.250,47

143.000,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

1

TRASPORTI SCOLASTICI: SPESE PER APPALTO LINEE - Ril. IVA

0003 00

1.04.05.03.00

0004 0000 0000

000002780 0000 2016 1302 2420 143.000,00 107.000,00 10.250,47

22.305,62

0,00

86.919,54 1.552,24

0,00 1.552,24

120.000,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

1

TRASPORTI SCOLASTICI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - Ril. IVA

0003 00

1.04.05.03.00

0004 0000 0000

000002790 0000 2016 2422 120.000,00 120.000,00 1.552,24

33.080,46

1.700,00

1.500,00 872,54

41.000,00 2.572,54

42.500,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

1

ASSISTENZA SCOLASTICA: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLE SCUOLE(BIA-PIA)

0005 19

1.04.05.05.19

0004 0000 0000

000002940 0000 2016 2460 42.500,00 1.500,00 2.572,54

0,00

1.651,87

0,00 1.905,49

0,00 3.557,36

29.152,95

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

0

SPESE PER p.e.z. finanziato con contr. reg.le cap. 633 E

0003 00

1.04.05.03.00

0004 0000 0000

000002941 0000 2016 1306 29.152,95 29.152,95 3.557,36

29.152,95

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

13.372,32

0,00 3.450,00

25.000,00 16.822,32

25.000,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

0

SPESE PER PACCHETTO SCUOLA FINANZIATE CON CONTR. REG.LE

0005 19

1.04.05.05.19

0004 0000 0000

000002943 0000 2016 1581 25.000,00 0,00 16.822,32

0,00

0,00

665,70 0,00

1.334,30 0,00

2.000,00

0,00

0,00

70

ECON

00050000

0

1

BIBLIOTECA COM.LE: ACQUISTO LIBRI PERIODI E PUBBLICAZIONI VARIE

0002 00

1.05.01.02.00

0005 0000 0000

000003020 0000 2016 1205 2470 2.000,00 665,70 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

100,00 0,00

100,00

0,00

0,00

70

ECON

00050000

0

1

BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO ALTRIBENI DI CONSUMO

0002 00

1.05.01.02.00

0005 0000 0000

000003040 0000 2016 1210 2461 100,00 0,00 0,00

0,00

2.166,53

3.321,07 6.642,14

5.870,40 8.808,67

26.180,00

0,00

0,00

70

BIBL

00050000

0

1

BIBLIOTECA COM.LE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.05.01.03.00

0005 0000 0000

000003100 0000 2016 1306 2462 26.180,00 20.309,60 8.808,67

16.988,53

0,00

0,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00

0,00

0,00

70

00050000

0

1

CENTRO CIVICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.05.01.03.00

0005 0000 0000

000003101 0000 2016 1306 2462 1.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

8.000,00 0,00

1.500,00 0,00

9.500,00

0,00

0,00

70

BIBL

00050000

0

1

BIBLIOTECA COMUNALE: TRASFERIMENTI

0005 19

1.05.01.05.19

0005 0000 0000

000003110 0000 2016 2510 9.500,00 8.000,00 0,00

0,00

0,00

7,49 0,00

2.375,00 0,00

3.000,00

0,00

0,00

70

ECON

00050000

0

1

SERVIZI CULTURALI: ACQUISTO BENI DICONSUMO

0002 00

1.05.02.02.00

0005 0000 0000

000003190 0000 2016 1210 2528 3.000,00 625,00 0,00

617,51

Pag. 326/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

152,50

960,75 237,90

0,00 390,40

4.000,00

0,00

0,00

70

ECON

00050000

0

1

ATTIVITA' CULTURALI: SPESE PER MANIFESTI E STAMPE

0003 00

1.05.02.03.00

0005 0000 0000

000003210 0000 2016 1337 1820 4.000,00 4.000,00 390,40

3.039,25

2.000,00

0,00 16.620,35

22.960,00 18.620,35

22.960,00

0,00

0,00

70

CULT

00050000

0

1

SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI:PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.05.02.03.00

0005 0000 0000

000003220 0000 2016 2529 22.960,00 0,00 18.620,35

0,00

0,00

0,00 217,16

0,00 217,16

1.000,00

0,00

0,00

70

ECON

00050000

0

1

ATTIVITA' CULTURALI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.05.02.03.00

0005 0000 0000

000003250 0000 2016 2529 1.000,00 1.000,00 217,16

1.000,00

0,00

0,00 720,00

31.780,00 720,00

33.000,00

0,00

0,00

70

CULT

00050000

0

1

SERVIZI CULTURALI: CONTRIBUTI

0005 19

1.05.02.05.19

0005 0000 0000

000003260 0000 2016 2530 33.000,00 1.220,00 720,00

1.220,00

35,55

0,00 0,00

2.000,00 35,55

2.000,00

0,00

0,00

70

CULT

00050000

0

1

ATTIVITA' CULTURALI: IMPOSTE E TASSE

0007 29

1.05.02.07.29

0005 0000 0000

000003265 0000 2016 1716 1920 2.000,00 0,00 35,55

0,00

0,00

0,00 10.500,00

20.500,00 10.500,00

20.500,00

0,00

0,00

70

CULT

00050000

0

1

CONTRIBUTI A TERZI PER SCUOLA DI MUSICA

0005 19

1.05.02.05.19

0005 0000 0000

000003410 0000 2016 2570 20.500,00 0,00 10.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2.500,00 0,00

2.500,00

0,00

0,00

70

SPOR

00060000

0

1

IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO BENI DICONSUMO - Ril. IVA

0002 00

1.06.02.02.00

0006 0000 0000

000003480 0000 2016 1210 2580 2.500,00 0,00 0,00

0,00

Pag. 426/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

0,00 0,00

3.000,00 0,00

3.000,00

0,00

0,00

70

SPOR

00060000

0

1

SPESE PER GIRO D'ITALIA : ACQUISTO BENI

0002 00

1.06.03.02.00

0006 0000 0000

000003481 0000 2016 1210 3.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

14.900,34 0,00

27.000,00

0,00

0,00

70

SPOR

00060000

0

1

GIRO D'ITALIA: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.06.03.03.00

0006 0000 0000

000003482 0000 2016 1306 27.000,00 12.099,66 0,00

12.099,66

0,00

0,00 0,00

3.900,00 0,00

3.900,00

0,00

0,00

70

SPOR

00060000

0

1

IMPIANTI SPORTIVI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

0003 00

1.06.02.03.00

0006 0000 0000

000003530 0000 2016 2590 3.900,00 0,00 0,00

0,00

0,00

40.000,00 3.850,00

80.152,50 3.850,00

147.605,00

0,00

0,00

70

SPOR

00060000

0

1

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT GIOVANILE

0005 19

1.06.02.05.19

0006 0000 0000

000003540 0000 2016 2600 147.605,00 67.452,50 3.850,00

27.452,50

0,00

0,00 0,00

4.400,00 0,00

4.400,00

0,00

0,00

70

SPOR

00060000

0

1

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE

0005 19

1.06.03.05.19

0006 0000 0000

000003690 0000 2016 2600 4.400,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.892,32 0,00

2.800,00

0,00

0,00

70

TURI

00070000

0

1

INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA PROMOZIONE TURISTICA

0002 00

1.07.01.02.00

0007 0000 0000

000003710 0000 2016 1210 2620 2.800,00 907,68 0,00

907,68

0,00

0,00 0,00

15.000,00 0,00

15.000,00

0,00

0,00

70

00070000

0

0

PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO

0003 00

1.07.02.03.00

0007 0000 0000

000003721 0000 2016 1332 15.000,00 0,00 0,00

0,00

Pag. 526/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

9.750,01

5.210,91 26.101,75

26.422,70 35.851,76

31.633,61

0,00

0,00

70

00080000

0

1

CONCORSO SPESE PER SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO

0005 18

1.08.03.05.18

0008 0000 0000

000004190 0000 2016 1572 2730 31.633,61 5.210,91 35.851,76

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

150,00

0,00

0,00

70

ECON

00100000

0

1

ASILO NIDO: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - Ril. IVA

0002 00

1.10.01.02.00

0010 0000 0000

000004910 0000 2016 1210 2950 150,00 150,00 0,00

150,00

0,00

167.870,05 33.574,01

15.000,00 33.574,01

285.000,00

0,00

0,00

70

ASIL

00100000

0

1

SPESE PER APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO - Ril. IVA

0003 00

1.10.01.03.00

0010 0000 0000

000004940 0000 2016 1306 2920 285.000,00 270.000,00 33.574,01

102.129,95

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

150,00

0,00

0,00

70

ECON

00100000

0

1

ASILO NIDO: SPESE PER MANIFESTI E STAMPATI - Ril. IVA

0003 00

1.10.01.03.00

0010 0000 0000

000004960 0000 2016 1337 1820 150,00 150,00 0,00

150,00

0,00

0,00 0,00

102,00 0,00

1.200,00

0,00

0,00

70

ASIL

00100000

0

1

ASILO NIDO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - Ril. IVA

0003 00

1.10.01.03.00

0010 0000 0000

000004970 0000 2016 2960 1.200,00 1.098,00 0,00

1.098,00

0,00

0,00 234,00

0,00 234,00

2.000,00

0,00

0,00

70

SCUO

00040000

0

0

CONTRIBUTI SOSTEGNO ASSISTENZA SCOLASTICA

0005 19

1.04.05.05.19

0004 0000 0000

000005185 0000 2016 1581 2.000,00 2.000,00 234,00

2.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

109.165,60

109.165,60

0,00

70

SCUO

00040000

0

1

TRASPORTI SCOLASTICI: ACUQISTO BENI DUREVOLI

0005 62

2.04.05.05.62

0004 0000 0000

000006845 0000 2016 3320 0,00 109.165,60 0,00

109.165,60

Pag. 626/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

0,00

23.437,87 22.155,20

0,00 22.155,20

23.437,87

23.437,87

0,00

70

ASIL

00100000

0

1

ASILO NIDO: ACQUISTO BENI DUREVOLI

0005 62

2.10.01.05.62

0010 0000 0000

000008240 0000 2016 3320 0,00 23.437,87 22.155,20

0,00

1.833.231,56

0,00

0,00587.256,85

968.733,53

409.844,65 0,00132.603,47

0,00

1.965.835,03

1.555.990,38 0,00TOTALI SETTORE 7 - SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, TURISTICI E SEGRETERIA GENERALE70

1.833.231,56 1.555.990,38 0,00

132.603,47 409.844,65 0,00

0,00 587.256,85 0,00

1.965.835,03 968.733,53 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 726/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio

Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

ALL Capitoli condivisi

290.412,57

27.785,38 18.907,28

42.288,30 309.319,85

97.100,42

7.100,42

0,00

ALL

00010000

0

1

ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

0003 00

1.01.01.03.00

0001 0000 0000

000000261 0000 2016 1331 2020 90.000,00 54.812,12 309.319,85

27.026,74

0,00

890,00 14.159,22

39.110,00 14.159,22

40.000,00

0,00

0,00

ALL

00010000

0

1

SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BOLLI

0003 00

1.01.02.03.00

0001 0000 0000

000000440 0000 2016 1322 1960 40.000,00 890,00 14.159,22

0,00

338,00

2.100,81 2.794,00

9.130,67 3.132,00

15.000,00

0,00

0,00

ALL

00010000

0

1

SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

0003 00

1.01.02.03.00

0001 0000 0000

000000470 0000 2016 1309 1980 15.000,00 5.869,33 3.222,00

3.768,52

600,00

164,73 4.693,55

3.700,00 5.293,55

5.000,00

0,00

0,00

ALL

00010000

0

1

SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI

0003 00

1.01.02.03.00

0001 0000 0000

000000500 0000 2016 2010 5.000,00 1.300,00 5.293,55

1.135,27

8.503,39

3.425,66 19.384,78

64.798,32 27.888,17

130.000,00

0,00

0,00

ALL

00070000

0

1

INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI E SPESE DIVERSE PER LA PROMOZIONE TURISTICA - Ril. IVA

0003 00

1.07.01.03.00

0007 0000 0000

000003720 0000 2016 1332 2630 130.000,00 65.201,68 27.888,17

61.776,02

0,00

0,00 330,00

8.500,00 330,00

10.000,00

0,00

0,00

ALL

ECON

00010000

0

1

SERVIZIO PROVVEDITORATO: ACQUISTO BENI DUREVOLI

0005 62

2.01.03.05.62

0001 0000 0000

000006090 0000 2016 3320 10.000,00 1.500,00 330,00

1.500,00

Pag. 126/05/2016 - maria.fiera

Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt

Codice Bilancio Descrizione

Intervento

ResiduiImpegniDisp. Imp

Impegni

Mandati Mandati

Var. Pos.Prev. Ini.

Var. Neg.

C.Stat.C.Res.

C.Proc.

SIOPEC.Eco.

C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare

86.292,02

9.584,83 17.654,06

781.541,66 103.946,08

800.000,00

0,00

0,00

ALL

00120000

0

1

PARTITE DI GIRO VARIE

0005 28

4.00.00.05.28

0012 0000 0000

000008780 0000 2016 4503 3570 800.000,00 18.458,34 103.946,08

8.873,51

1.090.000,00

0,00

0,0043.951,41

104.080,06

949.068,95 0,007.100,42

0,00

1.097.100,42

148.031,47 0,00TOTALI Capitoli condivisiALL

1.090.000,00 148.031,47 0,00

7.100,42 949.068,95 0,00

0,00 43.951,41 0,00

1.097.100,42 104.080,06 0,00

TOTALI GENERALI

Pag. 226/05/2016 - maria.fiera

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIProvinciadi Firenze

SG - Segretario Generale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 E PIANO DELLA PERFORMANCE

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Alessandra CAPACCIOLI

Lì, 24.05.2016

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 25.05.2016

F.to Maria Grazia FIERA

COMUNE DI GREVE IN CHIANTIProvinciadi Firenze

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Paolo Sottani F.to Alessandra Capaccioli

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIAGreve in Chianti, 08/06/2016

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n. 10897 del 08/06/2016.

CERTIFICA

[ ] è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3):

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, _________________________IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _________________

________________________________________

Timbro e firma

Piazza G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481e-mal: [email protected]