Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016 190... · Comune di Rho Bilancio 118/2011 -...

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Comune di Rho Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016 Esercizio: 2016 Capitolo Descrizione Variazioni (-) Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 2016 298.472,90 S 600 -23.750,00 0,00 -23.750,00 274.722,90 Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato: CP CS 280.000,00 -23.750,00 0,00 -23.750,00 256.250,00 SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2016 1.000,00 S 710 200,00 200,00 0,00 1.200,00 CP CS 1.000,00 200,00 200,00 0,00 1.200,00 ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI 2016 5.222,44 S 750 2.100,00 2.100,00 0,00 7.322,44 Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato: CP CS 5.000,00 2.100,00 2.100,00 0,00 7.100,00 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE 2016 2.614,08 S 1270 250,00 250,00 0,00 2.864,08 Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato: CP CS 2.614,08 250,00 250,00 0,00 2.864,08 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO 2016 66.700,00 S 5400 -50,00 0,00 -50,00 66.650,00 Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato: CP CS 66.700,00 -50,00 0,00 -50,00 66.650,00 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO 2016 18.400,00 S 5600 -30,00 0,00 -30,00 18.370,00 CP CS 18.400,00 -30,00 0,00 -30,00 18.370,00 ADDETTO STAMPA RETRIBUZIONE 2016 28.600,00 S 5650 -40,00 0,00 -40,00 28.560,00 CP CS 28.600,00 -40,00 0,00 -40,00 28.560,00 SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS. 267/2000 - RETRIBUZIONE 2016 27.300,00 S 5656 -3.100,00 0,00 -3.100,00 24.200,00 Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato: CP CS 27.300,00 -3.100,00 0,00 -3.100,00 24.200,00 SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS. 267/2000 - ONERI 2016 8.378,00 S 5657 -1.100,00 0,00 -1.100,00 7.278,00 Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato: CP CS 8.378,00 -1.100,00 0,00 -1.100,00 7.278,00 Stampato il 01/10/2016 Pagina 1 di 36

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Comune di Rho

Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti

INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI EPRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

2016 298.472,90S 600 -23.750,00 0,00 -23.750,00 274.722,90

Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 280.000,00 -23.750,00 0,00 -23.750,00 256.250,00

SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE2016 1.000,00S 710 200,00 200,00 0,00 1.200,00CPCS 1.000,00 200,00 200,00 0,00 1.200,00

ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI2016 5.222,44S 750 2.100,00 2.100,00 0,00 7.322,44

Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 5.000,00 2.100,00 2.100,00 0,00 7.100,00

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE2016 2.614,08S 1270 250,00 250,00 0,00 2.864,08

Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 2.614,08 250,00 250,00 0,00 2.864,08

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE EDEXPO

2016 66.700,00S 5400 -50,00 0,00 -50,00 66.650,00

Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 66.700,00 -50,00 0,00 -50,00 66.650,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO

2016 18.400,00S 5600 -30,00 0,00 -30,00 18.370,00CPCS 18.400,00 -30,00 0,00 -30,00 18.370,00

ADDETTO STAMPA RETRIBUZIONE2016 28.600,00S 5650 -40,00 0,00 -40,00 28.560,00CPCS 28.600,00 -40,00 0,00 -40,00 28.560,00

SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS. 267/2000 - RETRIBUZIONE2016 27.300,00S 5656 -3.100,00 0,00 -3.100,00 24.200,00

Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 27.300,00 -3.100,00 0,00 -3.100,00 24.200,00

SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS. 267/2000 - ONERI2016 8.378,00S 5657 -1.100,00 0,00 -1.100,00 7.278,00

Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 8.378,00 -1.100,00 0,00 -1.100,00 7.278,00

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Comune di Rho

Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS. 267/2000 - IRAP2016 2.365,00S 5661 -250,00 0,00 -250,00 2.115,00

Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 2.365,00 -250,00 0,00 -250,00 2.115,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 2.550,00 -28.320,00 433.282,42-25.770,00459.052,42

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 2.550,00 -28.320,00 414.587,08-25.770,00440.357,08

Totale Programma 1 Variazioni CP 2.550,00 -28.320,00 433.282,42-25.770,00459.052,42

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 1 Variazioni FondiTotale Programma 1 Variazioni CS 2.550,00 -28.320,00 414.587,08-25.770,00440.357,08

Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRATORI2016 28.513,64S 755 -1.500,00 0,00 -1.500,00 27.013,64

Segreteria generale (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 27.000,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 25.500,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALESEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO

2016 81.150,00S 1150 2.350,00 2.350,00 0,00 83.500,00

Segreteria generale (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 81.150,00 2.350,00 2.350,00 0,00 83.500,00

SPESE PER ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO2016 19.422,56S 1262 -7.200,00 0,00 -7.200,00 12.222,56

Segreteria generale (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 19.422,56 -7.200,00 0,00 -7.200,00 12.222,56

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO2016 5.359,13S 1264 -2.200,00 0,00 -2.200,00 3.159,13

Segreteria generale (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 5.359,13 -2.200,00 0,00 -2.200,00 3.159,13

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE,ARCHIVIO E PROTOCOLLO

2016 1.680,00S 5919 605,00 605,00 0,00 2.285,00CPCS 1.680,00 605,00 605,00 0,00 2.285,00

GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ELETTRONICA2016 32.000,00S 6159 5.000,00 5.000,00 0,00 37.000,00CPCS 40.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 45.000,00

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Comune di Rho

Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIGENERALI

2016 41.115,00S 7250 2.375,00 2.375,00 0,00 43.490,00CPCS 41.115,00 2.375,00 2.375,00 0,00 43.490,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 10.330,00 -10.900,00 208.670,33-570,00209.240,33

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 10.330,00 -10.900,00 215.156,69-570,00215.726,69

Totale Programma 2 Variazioni CP 10.330,00 -10.900,00 208.670,33-570,00209.240,33

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 2 Variazioni FondiTotale Programma 2 Variazioni CS 10.330,00 -10.900,00 215.156,69-570,00215.726,69

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

2016 356.000,00S 1650 8.000,00 8.000,00 0,00 364.000,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 356.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 364.000,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

2016 99.000,00S 1700 1.800,00 1.800,00 0,00 100.800,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 99.000,00 1.800,00 1.800,00 0,00 100.800,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

2016 22.200,00S 1710 500,00 500,00 0,00 22.700,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 22.200,00 500,00 500,00 0,00 22.700,00

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI2016 30.000,00S 1980 -600,00 0,00 -600,00 29.400,00CPCS 29.650,00 -600,00 0,00 -600,00 29.050,00

RESTITUZIONI E RIMBORSI ENTRATE SERVIZI FINANZIARI ADAMMINISTRAZIONI LOCALI

2016 1.000,00S 2735 14.000,00 14.000,00 0,00 15.000,00CPCS 1.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 15.000,00

SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS 267/20002016 89.399,99S 6820 -13.600,00 0,00 -13.600,00 75.799,99

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 89.399,99 -13.600,00 0,00 -13.600,00 75.799,99

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Comune di Rho

Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000: ONERI2016 27.445,84S 6821 -4.150,00 0,00 -4.150,00 23.295,84

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 27.445,87 -4.150,00 0,00 -4.150,00 23.295,87

REDAZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO, RENDICONTAZIONE META'MANDATO E BOLLINO ETICO SOCIALE

2016 40.000,00S 6855 2.600,00 2.600,00 0,00 42.600,00CPCS 43.000,00 2.600,00 2.600,00 0,00 45.600,00

I.R.A.P. PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS. 267/20002016 7.742,86S 6860 -1.150,00 0,00 -1.150,00 6.592,86

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 7.742,86 -1.150,00 0,00 -1.150,00 6.592,86

Totale Titolo 1 Variazioni CP 26.900,00 -19.500,00 680.188,697.400,00672.788,69

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 26.900,00 -19.500,00 682.838,727.400,00675.438,72

Totale Programma 3 Variazioni CP 26.900,00 -19.500,00 680.188,697.400,00672.788,69

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 3 Variazioni FondiTotale Programma 3 Variazioni CS 26.900,00 -19.500,00 682.838,727.400,00675.438,72

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti

STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI2016 101.300,00S 2100 10,00 10,00 0,00 101.310,00CPCS 101.300,00 10,00 10,00 0,00 101.310,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI

2016 28.050,00S 2150 10,00 10,00 0,00 28.060,00CPCS 28.050,00 10,00 10,00 0,00 28.060,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI2016 8.700,00S 2160 -50,00 0,00 -50,00 8.650,00CPCS 8.700,00 -50,00 0,00 -50,00 8.650,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI2016 2.260,00S 5928 -560,00 0,00 -560,00 1.700,00CPCS 2.260,00 -560,00 0,00 -560,00 1.700,00

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Comune di Rho

Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Totale Titolo 1 Variazioni CP 20,00 -610,00 139.720,00-590,00140.310,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 20,00 -610,00 139.720,00-590,00140.310,00

Totale Programma 4 Variazioni CP 20,00 -610,00 139.720,00-590,00140.310,00

0,00 0,000,00Totale Programma 4 Variazioni FondiTotale Programma 4 Variazioni CS 20,00 -610,00 139.720,00-590,00140.310,00

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti

SPESE PER ASSICURAZIONE PATRIMONIO E R.C.2016 276.800,00S 1995 16.137,00 16.137,00 0,00 292.937,00CPCS 276.300,00 16.137,00 16.137,00 0,00 292.437,00

STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO2016 38.900,00S 2751 -30,00 0,00 -30,00 38.870,00CPCS 38.900,00 -30,00 0,00 -30,00 38.870,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

2016 10.750,00S 2752 -20,00 0,00 -20,00 10.730,00CPCS 10.750,00 -20,00 0,00 -20,00 10.730,00

I.R.A.P. PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE2016 3.315,00S 2753 -5,00 0,00 -5,00 3.310,00CPCS 3.315,00 -5,00 0,00 -5,00 3.310,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE DEI BENIDEMANIALI E PATRIMONIALI

2016 430,00S 2754 20,00 20,00 0,00 450,00CPCS 430,00 20,00 20,00 0,00 450,00

I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI2016 7.800,00S 2763 50,00 50,00 0,00 7.850,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 7.800,00 50,00 50,00 0,00 7.850,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI2016 28.100,00S 2810 1.100,00 1.100,00 0,00 29.200,00CPCS 28.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 29.200,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

FITTI PASSIVI IMMOBILI DIVERSI2016 43.150,00S 3860 3.000,00 3.000,00 0,00 46.150,00CPCS 46.330,24 0,00 0,00 0,00 46.330,24

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIOM.I.C

2016 326.487,00S 3950 -15.860,00 0,00 -15.860,00 310.627,00CPCS 326.487,00 -15.860,00 0,00 -15.860,00 310.627,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 20.307,00 -15.915,00 740.124,004.392,00735.732,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 17.307,00 -15.915,00 739.804,241.392,00738.412,24

Titolo 2 Spese in conto capitale

REALIZZAZIONE ORTI URBANI IN VIA SAN BERNARDO2016 30.000,00S 24500 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00CPCS 30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00

SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE2016 40.000,00S 25460 -15.000,00 0,00 -15.000,00 25.000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 Variazioni CP 0,00 -45.000,00 25.000,00-45.000,0070.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 2 Variazioni FondiTotale Titolo 2 Variazioni CS 0,00 -30.000,00 0,00-30.000,0030.000,00

Totale Programma 5 Variazioni CP 20.307,00 -60.915,00 765.124,00-40.608,00805.732,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 5 Variazioni FondiTotale Programma 5 Variazioni CS 17.307,00 -45.915,00 739.804,24-28.608,00768.412,24

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti

STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI2016 389.250,00S 2750 -1.550,00 0,00 -1.550,00 387.700,00CPCS 389.250,00 -1.550,00 0,00 -1.550,00 387.700,00

STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI2016 90.400,00S 2760 320,00 320,00 0,00 90.720,00

Ufficio tecnico (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 90.400,00 320,00 320,00 0,00 90.720,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI

2016 25.500,00S 2762 280,00 280,00 0,00 25.780,00

Ufficio tecnico (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 25.500,00 280,00 280,00 0,00 25.780,00

STIPENDI PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE2016 31.850,00S 2770 -50,00 0,00 -50,00 31.800,00CPCS 31.850,00 -50,00 0,00 -50,00 31.800,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALECONTRATTI DI QUARTIERE

2016 8.800,00S 2775 5,00 5,00 0,00 8.805,00CPCS 8.800,00 5,00 5,00 0,00 8.805,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI DI QUARTIERE2016 2.710,00S 2776 20,00 20,00 0,00 2.730,00CPCS 2.710,00 20,00 20,00 0,00 2.730,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO TECNICO2016 2.880,00S 2777 5.380,00 5.380,00 0,00 8.260,00CPCS 2.880,00 5.380,00 5.380,00 0,00 8.260,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI

2016 108.250,00S 2800 -350,00 0,00 -350,00 107.900,00CPCS 108.250,00 -350,00 0,00 -350,00 107.900,00

STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI2016 110.000,00S 4200 11.500,00 11.500,00 0,00 121.500,00CPCS 110.000,00 11.500,00 11.500,00 0,00 121.500,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI

2016 30.800,00S 4250 3.030,00 3.030,00 0,00 33.830,00CPCS 30.800,00 3.030,00 3.030,00 0,00 33.830,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI EDESPROPRI

2016 9.400,00S 4260 980,00 980,00 0,00 10.380,00CPCS 9.400,00 980,00 980,00 0,00 10.380,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 21.515,00 -1.950,00 829.405,0019.565,00809.840,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 21.515,00 -1.950,00 829.405,0019.565,00809.840,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Totale Programma 6 Variazioni CP 21.515,00 -1.950,00 829.405,0019.565,00809.840,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 6 Variazioni FondiTotale Programma 6 Variazioni CS 21.515,00 -1.950,00 829.405,0019.565,00809.840,00

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti

STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI2016 242.650,00S 4800 -1.150,00 0,00 -1.150,00 241.500,00CPCS 242.650,00 -1.150,00 0,00 -1.150,00 241.500,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI

2016 67.700,00S 4850 1.400,00 1.400,00 0,00 69.100,00CPCS 67.700,00 1.400,00 1.400,00 0,00 69.100,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI2016 19.050,00S 4860 -150,00 0,00 -150,00 18.900,00CPCS 19.050,00 -150,00 0,00 -150,00 18.900,00

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO MESSI2016 87.700,00S 5360 -200,00 0,00 -200,00 87.500,00CPCS 87.700,00 -200,00 0,00 -200,00 87.500,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI

2016 23.950,00S 5361 150,00 150,00 0,00 24.100,00CPCS 23.950,00 150,00 150,00 0,00 24.100,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI2016 7.500,00S 5362 -50,00 0,00 -50,00 7.450,00CPCS 7.500,00 -50,00 0,00 -50,00 7.450,00

STIPENDI PERSONALE PER REFERENDUM ED ELEZIONI COMUNALI ESOVRACOMUNALI

2016 150.000,00S 6340 -70.000,00 0,00 -70.000,00 80.000,00CPCS 150.000,00 -70.000,00 0,00 -70.000,00 80.000,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PER PERSONALE IN OCCASIONE DI REFERENDUM EDELEZIONI COMUNALI E SOVRACOMUNALI

2016 36.750,00S 6341 -15.000,00 0,00 -15.000,00 21.750,00CPCS 36.750,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00 21.750,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO ELETORALE,ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSI

2016 1.780,00S 6342 170,00 170,00 0,00 1.950,00CPCS 1.780,00 170,00 170,00 0,00 1.950,00

SPESE PER REFERENDUM, ELEZIONI COMUNALI E SOVRACOMUNALI -ACQUISTO BENI

2016 13.500,00S 6350 -8.000,00 0,00 -8.000,00 5.500,00CPCS 13.500,00 -8.000,00 0,00 -8.000,00 5.500,00

SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI COMUNALI E SOVRACOMUNALI- PRESTAZIONI DI SERVIZI

2016 187.500,00S 6360 43.600,00 43.600,00 0,00 231.100,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 187.500,00 43.600,00 43.600,00 0,00 231.100,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER REFERENDUM ED ELEZIONICOMUNALI E SOVRACOMUNALI

2016 12.750,00S 6370 -7.000,00 0,00 -7.000,00 5.750,00CPCS 12.750,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00 5.750,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 45.320,00 -101.550,00 794.600,00-56.230,00850.830,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 45.320,00 -101.550,00 794.600,00-56.230,00850.830,00

Totale Programma 7 Variazioni CP 45.320,00 -101.550,00 794.600,00-56.230,00850.830,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 7 Variazioni FondiTotale Programma 7 Variazioni CS 45.320,00 -101.550,00 794.600,00-56.230,00850.830,00

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti

SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO BENI2016 5.000,00S 6250 1.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00CPCS 5.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SISTEMA STATISTICA ESISTEMI INFORMATIVI

2016 962,00S 6593 28,00 28,00 0,00 990,00CPCS 962,00 28,00 28,00 0,00 990,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 1.028,00 0,00 6.990,001.028,005.962,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 1.028,00 0,00 6.990,001.028,005.962,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Totale Programma 8 Variazioni CP 1.028,00 0,00 6.990,001.028,005.962,00

0,00 0,000,00Totale Programma 8 Variazioni FondiTotale Programma 8 Variazioni CS 1.028,00 0,00 6.990,001.028,005.962,00

Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE,ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

2016 73.250,00S 1210 3.250,00 3.250,00 0,00 76.500,00

Risorse umane (Titolo 1)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 73.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 76.500,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONEDEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

2016 2.850,00S 1211 910,00 910,00 0,00 3.760,00CPCS 2.850,00 910,00 910,00 0,00 3.760,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE,ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

2016 22.400,00S 1220 30,00 30,00 0,00 22.430,00CPCS 22.400,00 30,00 30,00 0,00 22.430,00

ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI AL PERSONALE2016 18.000,00S 1450 200,00 200,00 0,00 18.200,00CPCS 25.000,00 200,00 200,00 0,00 25.200,00

VISITE FISCALI AL PERSONALE2016 2.000,00S 1451 1.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00CPCS 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 5.390,00 0,00 123.890,005.390,00118.500,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 5.390,00 0,00 130.890,005.390,00125.500,00

Totale Programma 10 Variazioni CP 5.390,00 0,00 123.890,005.390,00118.500,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 10 VariazioniFondi

Totale Programma 10 Variazioni CS 5.390,00 0,00 130.890,005.390,00125.500,00

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PER POSIZIONI PREGRESSE2016 5.000,00S 1151 -2.000,00 0,00 -2.000,00 3.000,00

Altri servizi generali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 9.837,83 -2.000,00 0,00 -2.000,00 7.837,83

STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO2016 62.973,67S 1261 -25.000,00 0,00 -25.000,00 37.973,67

Altri servizi generali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 62.973,67 -25.000,00 0,00 -25.000,00 37.973,67

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNICOMMISSIONI CONCORSI

2016 468,00S 1505 100,00 100,00 0,00 568,00CPCS 595,50 100,00 100,00 0,00 695,50

SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA COMUNALE2016 0,00S 1535 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00CPCS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

NUOVE ASSUNZIONI2016 0,00S 5500 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00CPCS 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

I.R.A.P. PER NUOVE ASSUNZIONI2016 0,00S 5501 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00CPCS 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00

ONERI NUOVE ASSUNZIONI2016 0,00S 5502 7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00CPCS 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO2016 5.050,00S 5503 -500,00 0,00 -500,00 4.550,00CPCS 5.050,00 -500,00 0,00 -500,00 4.550,00

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI2016 143.000,00S 5700 -4.000,00 0,00 -4.000,00 139.000,00CPCS 143.000,00 -4.000,00 0,00 -4.000,00 139.000,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI

2016 41.000,00S 5701 50,00 50,00 0,00 41.050,00CPCS 41.000,00 50,00 50,00 0,00 41.050,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI2016 5.800,00S 5702 50,00 50,00 0,00 5.850,00CPCS 5.800,00 50,00 50,00 0,00 5.850,00

ONERI PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI2016 206.627,93S 5800 2.500,00 2.500,00 0,00 209.127,93

Altri servizi generali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 103.251,00 5.500,00 5.500,00 0,00 108.751,00

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZIPERSONALE COMUNALE

2016 846.260,13S 5900 10.000,00 10.000,00 0,00 856.260,13

Altri servizi generali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 453.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 463.000,00

I.R.A.P. PER FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI2016 72.030,04S 5910 800,00 800,00 0,00 72.830,04

Altri servizi generali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 40.000,00 800,00 800,00 0,00 40.800,00

IRAP FONDO RINNOVO CONTRATTUALE2016 5.000,00S 6060 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00CPCS 5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00

INFORMAZIONE E RELAZIONE ISTITUZIONALE: SERVIZI AUSILIARI2016 27.000,00S 6306 2.000,00 2.000,00 0,00 29.000,00CPCS 25.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 27.000,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 51.900,00 -36.500,00 1.435.609,7715.400,001.420.209,77

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 54.900,00 -36.500,00 912.908,0018.400,00894.508,00

Totale Programma 11 Variazioni CP 51.900,00 -36.500,00 1.435.609,7715.400,001.420.209,77

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 11 VariazioniFondi

Totale Programma 11 Variazioni CS 54.900,00 -36.500,00 912.908,0018.400,00894.508,00

Totale Missione 1 Variazioni CP 185.260,00 -260.245,00 5.417.480,21-74.985,005.492.465,21

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 1 Variazioni FondiTotale Missione 1 Variazioni CS 185.260,00 -245.245,00 4.866.899,73-59.985,004.926.884,73

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE2016 1.079.200,00S 8250 -2.200,00 0,00 -2.200,00 1.077.000,00

Polizia locale e amministrativa (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 1.079.200,00 -2.200,00 0,00 -2.200,00 1.077.000,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE

2016 309.000,00S 8300 -500,00 0,00 -500,00 308.500,00

Polizia locale e amministrativa (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 309.000,00 -500,00 0,00 -500,00 308.500,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE2016 92.600,00S 8310 -200,00 0,00 -200,00 92.400,00

Polizia locale e amministrativa (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 92.600,00 -200,00 0,00 -200,00 92.400,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE2016 12.100,00S 8323 -600,00 0,00 -600,00 11.500,00CPCS 12.100,00 -600,00 0,00 -600,00 11.500,00

ACQUISTO BENI PER POLIZIA LOCALE2016 1.500,00S 8450 -500,00 0,00 -500,00 1.000,00CPCS 1.000,00 -500,00 0,00 -500,00 500,00

VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE2016 7.600,00S 8610 8.100,00 8.100,00 0,00 15.700,00CPCS 5.000,00 8.100,00 8.100,00 0,00 13.100,00

SPESE PER NOTIFICA ATTI2016 5.000,00S 8620 1.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00CPCS 5.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00

SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE2016 19.000,00S 8650 500,00 500,00 0,00 19.500,00CPCS 50.000,00 500,00 500,00 0,00 50.500,00

CANONI PER ACCESSO A BANCHE DATI, CANONI TV ED ALTRI2016 15.000,00S 8670 1.300,00 1.300,00 0,00 16.300,00CPCS 15.000,00 1.300,00 1.300,00 0,00 16.300,00

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLAPOLIZIA LOCALE

2016 150.000,00S 8680 10.600,00 10.600,00 0,00 160.600,00CPCS 220.000,00 10.600,00 10.600,00 0,00 230.600,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

POLIZIA LOCALE - SPESE VARIE PER MANUTENZIONI2016 3.000,00S 8750 -2.000,00 0,00 -2.000,00 1.000,00CPCS 2.500,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 500,00

SPESE PER RUOLI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA2016 180.000,00S 8760 -20.000,00 0,00 -20.000,00 160.000,00CPCS 304.500,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 284.500,00

GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO2016 41.860,00S 8790 8.000,00 8.000,00 0,00 49.860,00CPCS 150.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 158.000,00

MANUTENZIONE PARCOMETRI2016 8.140,00S 8795 -3.000,00 0,00 -3.000,00 5.140,00CPCS 10.000,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 7.000,00

RIMBORSO A PRIVATI DI ENTRATE NON DOVUTE2016 1.000,00S 9171 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00CPCS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 30.500,00 -29.000,00 1.926.500,001.500,001.925.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 30.500,00 -29.000,00 2.258.400,001.500,002.256.900,00

Totale Programma 1 Variazioni CP 30.500,00 -29.000,00 1.926.500,001.500,001.925.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 1 Variazioni FondiTotale Programma 1 Variazioni CS 30.500,00 -29.000,00 2.258.400,001.500,002.256.900,00

Totale Missione 3 Variazioni CP 30.500,00 -29.000,00 1.926.500,001.500,001.925.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 3 Variazioni FondiTotale Missione 3 Variazioni CS 30.500,00 -29.000,00 2.258.400,001.500,002.256.900,00

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCUOLEMATERNE

2016 87.939,00S 9800 -421,00 0,00 -421,00 87.518,00CPCS 87.939,00 -421,00 0,00 -421,00 87.518,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Totale Titolo 1 Variazioni CP 0,00 -421,00 87.518,00-421,0087.939,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 0,00 -421,00 87.518,00-421,0087.939,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI DI VIA DELEDDA(SCUOLA MATERNA)

2016 625.000,00S 26857 -101.600,00 0,00 -101.600,00 523.400,00CPCS 50.209,06 0,00 0,00 0,00 50.209,06

REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI VIADELEDDA

2016 0,00S 27170 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00CPCS 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE2016 0,00S 27175 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00CPCS 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Totale Titolo 2 Variazioni CP 800.000,00 -101.600,00 1.323.400,00698.400,00625.000,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 2 Variazioni FondiTotale Titolo 2 Variazioni CS 300.000,00 0,00 350.209,06300.000,0050.209,06

Totale Programma 1 Variazioni CP 800.000,00 -102.021,00 1.410.918,00697.979,00712.939,00

0,00 0,000,00Totale Programma 1 Variazioni FondiTotale Programma 1 Variazioni CS 300.000,00 -421,00 437.727,06299.579,00138.148,06

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCUOLEMEDIE

2016 84.271,00S 10660 -14.962,00 0,00 -14.962,00 69.309,00CPCS 84.271,00 -14.962,00 0,00 -14.962,00 69.309,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 0,00 -14.962,00 69.309,00-14.962,0084.271,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 0,00 -14.962,00 69.309,00-14.962,0084.271,00

Totale Programma 2 Variazioni CP 0,00 -14.962,00 69.309,00-14.962,0084.271,00

0,00 0,000,00Totale Programma 2 Variazioni FondiTotale Programma 2 Variazioni CS 0,00 -14.962,00 69.309,00-14.962,0084.271,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 1 Spese correnti

STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE2016 97.600,00S 11500 8.400,00 8.400,00 0,00 106.000,00CPCS 97.600,00 8.400,00 8.400,00 0,00 106.000,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSON ALE SERVIZI AUSILIARIALL'ISTRUZIONE

2016 530,00S 11501 200,00 200,00 0,00 730,00CPCS 530,00 200,00 200,00 0,00 730,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

2016 27.000,00S 11550 2.200,00 2.200,00 0,00 29.200,00CPCS 27.000,00 2.200,00 2.200,00 0,00 29.200,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA ISTRUZIONE2016 8.400,00S 11560 700,00 700,00 0,00 9.100,00CPCS 8.400,00 700,00 700,00 0,00 9.100,00

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (contratto di servizio)2016 621.500,00S 11751 4.500,00 4.500,00 0,00 626.000,00CPCS 700.000,00 4.500,00 4.500,00 0,00 704.500,00

PROGETTO TIC (GESTIONE E FORMAZIONE)2016 10.000,00S 11780 -5.000,00 0,00 -5.000,00 5.000,00CPCS 30.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 25.000,00

COLLAUDO PROGETTO TIC (Incarichi)2016 0,00S 11781 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00CPCS 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO2016 22.000,00S 11785 3.000,00 3.000,00 0,00 25.000,00CPCS 15.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 18.000,00

ATTIVITA' RICREATIVE PER PUBBLICA ISTRUZIONE2016 4.000,00S 11810 -2.500,00 0,00 -2.500,00 1.500,00

Servizi ausiliari all’istruzione (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 6.000,00 -1.120,00 0,00 -1.120,00 4.880,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Totale Titolo 1 Variazioni CP 23.000,00 -7.500,00 806.530,0015.500,00791.030,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 23.000,00 -6.120,00 901.410,0016.880,00884.530,00

Totale Programma 6 Variazioni CP 23.000,00 -7.500,00 806.530,0015.500,00791.030,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 6 Variazioni FondiTotale Programma 6 Variazioni CS 23.000,00 -6.120,00 901.410,0016.880,00884.530,00

Totale Missione 4 Variazioni CP 823.000,00 -124.483,00 2.286.757,00698.517,001.588.240,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 4 Variazioni FondiTotale Missione 4 Variazioni CS 323.000,00 -21.503,00 1.408.446,06301.497,001.106.949,06

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

STAGIONE TEATRALE2016 45.000,00S 11562 -5.500,00 0,00 -5.500,00 39.500,00CPCS 50.000,00 -2.396,22 0,00 -2.396,22 47.603,78

STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA2016 288.200,00S 12150 -3.200,00 0,00 -3.200,00 285.000,00CPCS 288.200,00 -3.200,00 0,00 -3.200,00 285.000,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI2016 3.400,00S 12151 450,00 450,00 0,00 3.850,00CPCS 3.400,00 450,00 450,00 0,00 3.850,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA

2016 80.100,00S 12200 -1.200,00 0,00 -1.200,00 78.900,00CPCS 80.100,00 -1.200,00 0,00 -1.200,00 78.900,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA2016 25.600,00S 12210 -1.400,00 0,00 -1.400,00 24.200,00CPCS 25.600,00 -1.400,00 0,00 -1.400,00 24.200,00

SPOSTAMENTO OPERE SCULTORE F. FOSSA2016 13.000,00S 12356 7.500,00 7.500,00 0,00 20.500,00CPCS 11.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 19.000,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONESALE ED INFOPOINT

2016 62.100,00S 13000 400,00 400,00 0,00 62.500,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Titolo 1)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 62.100,00 400,00 400,00 0,00 62.500,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA2016 12.850,00S 13010 550,00 550,00 0,00 13.400,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 12.850,00 550,00 550,00 0,00 13.400,00

SPESE PER LA SICUREZZA E L'ASSISTENZA SANITARIA EVENTI2016 4.293,00S 13161 -1.673,00 0,00 -1.673,00 2.620,00CPCS 5.000,00 -1.673,00 0,00 -1.673,00 3.327,00

SERVIZIO DI CUSTODIA E SUPPORTO TECNICO PER L'AUDITORIUMCOMUNALE DI VIA MEDA E BAR DI VILLA BURBA

2016 25.000,00S 13220 2.000,00 2.000,00 0,00 27.000,00CPCS 30.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 32.000,00

SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PROMOSSE DALCOMUNE

2016 145.739,00S 13300 21.000,00 21.000,00 0,00 166.739,00CPCS 165.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 186.000,00

SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PROMOSSE DALCOMUNE (INIZIATIVE PER L'INFANZIA) - organizzazione eventi

2016 24.287,00S 13305 -14.584,00 0,00 -14.584,00 9.703,00CPCS 25.000,00 -14.584,00 0,00 -14.584,00 10.416,00

CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' CULTURALI AD ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE

2016 30.000,00S 13500 6.000,00 6.000,00 0,00 36.000,00CPCS 30.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 36.000,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 37.900,00 -27.557,00 769.912,0010.343,00759.569,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 37.900,00 -24.453,22 802.196,7813.446,78788.750,00

Totale Programma 2 Variazioni CP 37.900,00 -27.557,00 769.912,0010.343,00759.569,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 2 Variazioni FondiTotale Programma 2 Variazioni CS 37.900,00 -24.453,22 802.196,7813.446,78788.750,00

Totale Missione 5 Variazioni CP 37.900,00 -27.557,00 769.912,0010.343,00759.569,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 5 Variazioni FondiTotale Missione 5 Variazioni CS 37.900,00 -24.453,22 802.196,7813.446,78788.750,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti

TA.RI. CENTRO SPORTIVO PASSIRANA2016 0,00S 13920 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00CPCS 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00

PALESTRE - ACQUISTO BENI2016 2.530,00S 14100 500,00 500,00 0,00 3.030,00CPCS 3.000,00 500,00 500,00 0,00 3.500,00

ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI2016 13.000,00S 14200 -500,00 0,00 -500,00 12.500,00CPCS 12.000,00 -500,00 0,00 -500,00 11.500,00

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIOCENTRI SPORTIVI

2016 176.997,00S 14650 -2.529,00 0,00 -2.529,00 174.468,00CPCS 176.997,00 -2.529,00 0,00 -2.529,00 174.468,00

SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT E INIZIATIVE RICREATIVE(org. eventi)

2016 1.700,00S 14950 -1.400,00 0,00 -1.400,00 300,00CPCS 1.700,00 -1.400,00 0,00 -1.400,00 300,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 1.800,00 -4.429,00 191.598,00-2.629,00194.227,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 1.800,00 -4.429,00 191.068,00-2.629,00193.697,00

Totale Programma 1 Variazioni CP 1.800,00 -4.429,00 191.598,00-2.629,00194.227,00

0,00 0,000,00Totale Programma 1 Variazioni FondiTotale Programma 1 Variazioni CS 1.800,00 -4.429,00 191.068,00-2.629,00193.697,00

Programma 2 Giovani

Titolo 1 Spese correnti

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHEGIOVANILI

2016 13.600,00S 20131 -1.500,00 0,00 -1.500,00 12.100,00CPCS 13.600,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 12.100,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI EPOLITICHE GIOVANILI

2016 49.200,00S 21130 -5.600,00 0,00 -5.600,00 43.600,00CPCS 49.200,00 -5.600,00 0,00 -5.600,00 43.600,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI2016 4.200,00S 21132 -500,00 0,00 -500,00 3.700,00CPCS 4.200,00 -500,00 0,00 -500,00 3.700,00

SERVIZI VARI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'- contrattoservizio pubblico

2016 5.000,00S 21400 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00CPCS 5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 0,00 -12.600,00 59.400,00-12.600,0072.000,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 0,00 -12.600,00 59.400,00-12.600,0072.000,00

Totale Programma 2 Variazioni CP 0,00 -12.600,00 59.400,00-12.600,0072.000,00

0,00 0,000,00Totale Programma 2 Variazioni FondiTotale Programma 2 Variazioni CS 0,00 -12.600,00 59.400,00-12.600,0072.000,00

Totale Missione 6 Variazioni CP 1.800,00 -17.029,00 250.998,00-15.229,00266.227,00

0,00 0,000,00Totale Missione 6 Variazioni FondiTotale Missione 6 Variazioni CS 1.800,00 -17.029,00 250.468,00-15.229,00265.697,00

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT ESPORTELLO UNICO EDILIZIA

2016 29.600,00S 16450 200,00 200,00 0,00 29.800,00

Urbanistica e assetto del territorio (Titolo 1)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 29.600,00 200,00 200,00 0,00 29.800,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PIANIFICAZIONETERRITORIALE - SIT

2016 1.700,00S 16451 135,00 135,00 0,00 1.835,00CPCS 1.700,00 135,00 135,00 0,00 1.835,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT2016 9.100,00S 16460 50,00 50,00 0,00 9.150,00

Urbanistica e assetto del territorio (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 9.100,00 50,00 50,00 0,00 9.150,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 385,00 0,00 40.785,00385,0040.400,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 385,00 0,00 40.785,00385,0040.400,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

SPESE PER RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE2016 116.604,00S 26740 50.000,00 50.000,00 0,00 166.604,00

Urbanistica e assetto del territorio (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 116.604,00 50.000,00 50.000,00 0,00 166.604,00

SPESE PER RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE2016 3.396,00S 26745 20.000,00 20.000,00 0,00 23.396,00CPCS 3.396,00 20.000,00 20.000,00 0,00 23.396,00

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TORRENTE BOZZENTE2016 0,00S 30219 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00CPCS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

INTERVENTI STRUTTURALI DEI MURI DI SOSTEGNO DEL TORRENTELURA NEL COMUNE DI RHO

2016 0,00S 30230 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00CPCS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

ATTUAZIONE PGTU2016 200.000,00S 30470 -200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00CPCS 20.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00

Totale Titolo 2 Variazioni CP 120.000,00 -200.000,00 240.000,00-80.000,00320.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 2 Variazioni FondiTotale Titolo 2 Variazioni CS 120.000,00 -20.000,00 240.000,00100.000,00140.000,00

Totale Programma 1 Variazioni CP 120.385,00 -200.000,00 280.785,00-79.615,00360.400,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 1 Variazioni FondiTotale Programma 1 Variazioni CS 120.385,00 -20.000,00 280.785,00100.385,00180.400,00

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

2016 55.100,00S 16501 150,00 150,00 0,00 55.250,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 55.100,00 150,00 150,00 0,00 55.250,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA2016 16.900,00S 16502 50,00 50,00 0,00 16.950,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 16.900,00 50,00 50,00 0,00 16.950,00

GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO2016 118.000,00S 16980 10.000,00 10.000,00 0,00 128.000,00CPCS 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO - SPESE CONDOMINIALI2016 105.100,00S 16985 5.700,00 5.700,00 0,00 110.800,00CPCS 100.800,00 0,00 0,00 0,00 100.800,00

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELPATRIMONIO DEI SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI

2016 119.215,00S 22985 10.251,00 10.251,00 0,00 129.466,00CPCS 119.215,00 10.251,00 10.251,00 0,00 129.466,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 26.151,00 0,00 440.466,0026.151,00414.315,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 10.451,00 0,00 652.466,0010.451,00642.015,00

Totale Programma 2 Variazioni CP 26.151,00 0,00 440.466,0026.151,00414.315,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 2 Variazioni FondiTotale Programma 2 Variazioni CS 10.451,00 0,00 652.466,0010.451,00642.015,00

Totale Missione 8 Variazioni CP 146.536,00 -200.000,00 721.251,00-53.464,00774.715,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 8 Variazioni FondiTotale Missione 8 Variazioni CS 130.836,00 -20.000,00 933.251,00110.836,00822.415,00

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 Spese correnti

FUNZIONAMENTO UFFICIO ENERGIA - ACQUISTO BENI2016 500,00S 16556 -500,00 0,00 -500,00 0,00CPCS 500,00 -390,20 0,00 -390,20 109,80

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AMBIENTE ETERRITORIO

2016 2.000,00S 16650 -1.000,00 0,00 -1.000,00 1.000,00CPCS 2.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 1.000,00

FUNZIONAMENTO UFFICIO ENERGIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI2016 1.000,00S 16655 -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00CPCS 1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00

FUNZIONAMENTO UFFICIO ENERGIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (serviziinformatici)

2016 1.000,00S 16656 -890,00 0,00 -890,00 110,00CPCS 1.000,00 -890,00 0,00 -890,00 110,00

SERVIZIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE FORESTALE E IDRAULICA dicui al CORRIDOIO ECOLOGICO NEL PLIS B.O.

2016 4.000,00S 16657 -4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00CPCS 4.000,00 -4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00

SERVIZIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI EMUNGIMENTOPER IRRIGAZIONE E CIRCUITI CHIUSI FONTANE

2016 10.000,00S 16658 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00CPCS 8.000,00 -8.000,00 0,00 -8.000,00 0,00

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E SERVIZI VARI PERTUTELA AMBIENTALE

2016 19.100,00S 16701 -16,00 0,00 -16,00 19.084,00CPCS 20.000,00 -16,00 0,00 -16,00 19.984,00

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELAAMBIENTALE

2016 113.750,00S 18650 -12.850,00 0,00 -12.850,00 100.900,00CPCS 113.750,00 -12.850,00 0,00 -12.850,00 100.900,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE

2016 32.000,00S 18651 -3.400,00 0,00 -3.400,00 28.600,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 32.000,00 -3.400,00 0,00 -3.400,00 28.600,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE2016 9.800,00S 18652 -1.150,00 0,00 -1.150,00 8.650,00CPCS 9.800,00 -1.150,00 0,00 -1.150,00 8.650,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VERDE PUBBLICO2016 7.100,00S 18653 900,00 900,00 0,00 8.000,00CPCS 7.100,00 900,00 900,00 0,00 8.000,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO

2016 29.500,00S 18700 200,00 200,00 0,00 29.700,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 29.500,00 200,00 200,00 0,00 29.700,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO2016 9.150,00S 18710 30,00 30,00 0,00 9.180,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 9.150,00 30,00 30,00 0,00 9.180,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 1.130,00 -34.806,00 205.224,00-33.676,00238.900,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 1.130,00 -32.696,20 206.233,80-31.566,20237.800,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI2016 365.189,52S 32720 -50.000,00 0,00 -50.000,00 315.189,52

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO2016 1.002.531,05S 32850 -100.000,00 0,00 -100.000,00 902.531,05

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 650.000,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 550.000,00

Totale Titolo 2 Variazioni CP 0,00 -150.000,00 1.217.720,57-150.000,001.367.720,57

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 2 Variazioni FondiTotale Titolo 2 Variazioni CS 0,00 -100.000,00 730.000,00-100.000,00830.000,00

Totale Programma 2 Variazioni CP 1.130,00 -184.806,00 1.422.944,57-183.676,001.606.620,57

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 2 Variazioni FondiTotale Programma 2 Variazioni CS 1.130,00 -132.696,20 936.233,80-131.566,201.067.800,00

Programma 3 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti

STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA2016 64.700,00S 17850 12.900,00 12.900,00 0,00 77.600,00CPCS 64.700,00 12.900,00 12.900,00 0,00 77.600,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA

2016 17.900,00S 17900 3.400,00 3.400,00 0,00 21.300,00CPCS 17.900,00 3.400,00 3.400,00 0,00 21.300,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

2016 900,00S 17901 492,00 492,00 0,00 1.392,00CPCS 900,00 492,00 492,00 0,00 1.392,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA2016 5.510,00S 17910 1.090,00 1.090,00 0,00 6.600,00CPCS 5.510,00 1.090,00 1.090,00 0,00 6.600,00

SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE2016 110.000,00S 18300 -10.000,00 0,00 -10.000,00 100.000,00CPCS 100.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 90.000,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 17.882,00 -10.000,00 206.892,007.882,00199.010,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 17.882,00 -10.000,00 196.892,007.882,00189.010,00

Totale Programma 3 Variazioni CP 17.882,00 -10.000,00 206.892,007.882,00199.010,00

0,00 0,000,00Totale Programma 3 Variazioni FondiTotale Programma 3 Variazioni CS 17.882,00 -10.000,00 196.892,007.882,00189.010,00

Programma 4 Servizio idrico integrato

Titolo 1 Spese correnti

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIOACQUEDOTTO

2016 40.350,00S 17700 -171,00 0,00 -171,00 40.179,00CPCS 40.350,00 -171,00 0,00 -171,00 40.179,00

SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA - MANUTENZIONE2016 4.000,00S 18362 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00CPCS 5.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00

SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA - ACQUISTO BENI2016 18.000,00S 18363 -14.000,00 0,00 -14.000,00 4.000,00CPCS 20.000,00 -12.682,00 0,00 -12.682,00 7.318,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 1.000,00 -14.171,00 49.179,00-13.171,0062.350,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 1.000,00 -12.853,00 53.497,00-11.853,0065.350,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Totale Programma 4 Variazioni CP 1.000,00 -14.171,00 49.179,00-13.171,0062.350,00

0,00 0,000,00Totale Programma 4 Variazioni FondiTotale Programma 4 Variazioni CS 1.000,00 -12.853,00 53.497,00-11.853,0065.350,00

Totale Missione 9 Variazioni CP 20.012,00 -208.977,00 1.679.015,57-188.965,001.867.980,57

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 9 Variazioni FondiTotale Missione 9 Variazioni CS 20.012,00 -155.549,20 1.186.622,80-135.537,201.322.160,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 2 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 Spese correnti

STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI2016 45.900,00S 15100 -150,00 0,00 -150,00 45.750,00CPCS 45.900,00 -150,00 0,00 -150,00 45.750,00

COSTI CONSEGUENTI ALLA RIMODULAZIONE DELLA LINEA 85 ATM ASERVIZIO DELL'ABITATO DI MAZZO E DELLA STAZIONE DI RHO FIERA

2016 0,00S 15602 24.850,00 24.850,00 0,00 24.850,00CPCS 0,00 24.850,00 24.850,00 0,00 24.850,00

SPESE DI GESTIONE CICLOSTAZIONI RHO E RHO FIERA2016 12.000,00S 15603 -6.000,00 0,00 -6.000,00 6.000,00CPCS 12.000,00 -6.000,00 0,00 -6.000,00 6.000,00

SPESE MANUTENZIONE PARCOMETRI PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO2016 10.400,00S 15604 -5.000,00 0,00 -5.000,00 5.400,00CPCS 10.400,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 5.400,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 24.850,00 -11.150,00 82.000,0013.700,0068.300,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 24.850,00 -11.150,00 82.000,0013.700,0068.300,00

Totale Programma 2 Variazioni CP 24.850,00 -11.150,00 82.000,0013.700,0068.300,00

0,00 0,000,00Totale Programma 2 Variazioni FondiTotale Programma 2 Variazioni CS 24.850,00 -11.150,00 82.000,0013.700,0068.300,00

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SPESE DIMANUTENZIONE

2016 550.000,00S 15450 30.000,00 30.000,00 0,00 580.000,00

Viabilità e infrastrutture stradali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 500.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 530.000,00

SPESE PER MANUTENZIONE SOFWARE ZTL2016 0,00S 15570 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00CPCS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

SPESE MANUTENZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO A8IN GESTIONE AL CONSORZIO VILLORESI

2016 0,00S 15590 7.265,00 7.265,00 0,00 7.265,00CPCS 0,00 7.265,00 7.265,00 0,00 7.265,00

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIOVIABILITA'

2016 768.057,00S 15900 15.133,00 15.133,00 0,00 783.190,00CPCS 768.057,00 15.133,00 15.133,00 0,00 783.190,00

INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIOILLUMINAZIONE PUBBLICA

2016 83.684,00S 16270 6.512,00 6.512,00 0,00 90.196,00CPCS 83.684,00 6.512,00 6.512,00 0,00 90.196,00

STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE2016 96.500,00S 16950 6.750,00 6.750,00 0,00 103.250,00CPCS 96.500,00 6.750,00 6.750,00 0,00 103.250,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE VIABILITA' EINFRASTRUTTURE STRADALI

2016 780,00S 16951 55,00 55,00 0,00 835,00CPCS 780,00 55,00 55,00 0,00 835,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE

2016 27.300,00S 17000 2.000,00 2.000,00 0,00 29.300,00CPCS 27.300,00 2.000,00 2.000,00 0,00 29.300,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE2016 8.300,00S 17010 550,00 550,00 0,00 8.850,00CPCS 8.300,00 550,00 550,00 0,00 8.850,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 88.265,00 0,00 1.622.886,0088.265,001.534.621,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 88.265,00 0,00 1.572.886,0088.265,001.484.621,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Titolo 2 Spese in conto capitale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI PIENZOMETRICI PARCHEGGIODI VIA SAN GIORGIO (CASTELLANA)

2016 0,00S 28933 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00CPCS 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00

PROGETTO MOBILITA' CICLISTICA - POR FESR 2014/20202016 0,00S 29410 358.952,00 358.952,00 0,00 358.952,00CPCS 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00

ACQUISTO TERRENI VIA PERTINI (PISTA CICLABILE)2016 0,00S 29420 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00CPCS 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERECONNESSE

2016 3.732.665,86S 29857 -153.945,00 0,00 -153.945,00 3.578.720,86

Viabilità e infrastrutture stradali (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 3.390.000,00 -361.800,00 0,00 -361.800,00 3.028.200,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA CICLOPEDONALE INSCAVALCO A8

2016 0,00S 29859 6.055,00 6.055,00 0,00 6.055,00CPCS 0,00 6.055,00 6.055,00 0,00 6.055,00

Totale Titolo 2 Variazioni CP 426.007,00 -153.945,00 4.004.727,86272.062,003.732.665,86

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 2 Variazioni FondiTotale Titolo 2 Variazioni CS 217.055,00 -361.800,00 3.245.255,00-144.745,003.390.000,00

Totale Programma 5 Variazioni CP 514.272,00 -153.945,00 5.627.613,86360.327,005.267.286,86

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 5 Variazioni FondiTotale Programma 5 Variazioni CS 305.320,00 -361.800,00 4.818.141,00-56.480,004.874.621,00

Totale Missione 10 Variazioni CP 539.122,00 -165.095,00 5.709.613,86374.027,005.335.586,86

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 10 Variazioni FondiTotale Missione 10 Variazioni CS 330.170,00 -372.950,00 4.900.141,00-42.780,004.942.921,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

APPALTO GESTIONE ASILO NIDO VIA TOGLIATTI2016 226.000,00S 19690 6.000,00 6.000,00 0,00 232.000,00CPCS 200.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 206.000,00

SUPPORTO H UTENTI DISABILI ASILI NIDO2016 3.000,00S 19991 2.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00CPCS 3.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00

FONDO PER LA PRIMA INFANZIA - NIDI GRATIS2016 0,00S 20090 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00CPCS 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIOASILI NIDO

2016 30.837,00S 20200 -420,00 0,00 -420,00 30.417,00CPCS 30.837,00 -420,00 0,00 -420,00 30.417,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 58.000,00 -420,00 317.417,0057.580,00259.837,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 58.000,00 -420,00 291.417,0057.580,00233.837,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI VIA DELEDDA(ASILO NIDO)

2016 625.000,00S 33115 -398.400,00 0,00 -398.400,00 226.600,00CPCS 30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00

Totale Titolo 2 Variazioni CP 0,00 -398.400,00 226.600,00-398.400,00625.000,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 2 Variazioni FondiTotale Titolo 2 Variazioni CS 0,00 -30.000,00 0,00-30.000,0030.000,00

Totale Programma 1 Variazioni CP 58.000,00 -398.820,00 544.017,00-340.820,00884.837,00

0,00 0,000,00Totale Programma 1 Variazioni FondiTotale Programma 1 Variazioni CS 58.000,00 -30.420,00 291.417,0027.580,00263.837,00

Programma 2 Interventi per la disabilità

Titolo 1 Spese correnti

STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI2016 63.600,00S 20450 4.150,00 4.150,00 0,00 67.750,00CPCS 63.600,00 4.150,00 4.150,00 0,00 67.750,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA' OPERATIVA DISABILI2016 970,00S 20451 -35,00 0,00 -35,00 935,00CPCS 970,00 -35,00 0,00 -35,00 935,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI

2016 17.600,00S 20500 1.500,00 1.500,00 0,00 19.100,00CPCS 17.600,00 1.500,00 1.500,00 0,00 19.100,00

TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI2016 6.000,00S 22662 2.500,00 2.500,00 0,00 8.500,00CPCS 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 12.500,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 8.150,00 -35,00 96.285,008.115,0088.170,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 8.150,00 -35,00 100.285,008.115,0092.170,00

Totale Programma 2 Variazioni CP 8.150,00 -35,00 96.285,008.115,0088.170,00

0,00 0,000,00Totale Programma 2 Variazioni FondiTotale Programma 2 Variazioni CS 8.150,00 -35,00 100.285,008.115,0092.170,00

Programma 3 Interventi per gli anziani

Titolo 1 Spese correnti

STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI2016 180.700,00S 20300 -8.700,00 0,00 -8.700,00 172.000,00CPCS 180.700,00 -8.700,00 0,00 -8.700,00 172.000,00

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI

2016 50.700,00S 20301 -2.100,00 0,00 -2.100,00 48.600,00CPCS 50.700,00 -2.100,00 0,00 -2.100,00 48.600,00

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ANZIANI2016 14.150,00S 20302 100,00 100,00 0,00 14.250,00CPCS 14.150,00 100,00 100,00 0,00 14.250,00

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI2016 2.500,00S 20303 -305,00 0,00 -305,00 2.195,00CPCS 2.500,00 -305,00 0,00 -305,00 2.195,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI PER INSERIMENTI IN STRUTTURA2016 345.300,00S 21310 -25.000,00 0,00 -25.000,00 320.300,00CPCS 350.000,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00 325.000,00

TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI ANZIANI2016 3.500,00S 22661 3.000,00 3.000,00 0,00 6.500,00CPCS 4.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 7.000,00

CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONISMO SERVIZI PER ANZIANI2016 78.000,00S 22663 17.000,00 17.000,00 0,00 95.000,00CPCS 70.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 87.000,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 20.100,00 -36.105,00 658.845,00-16.005,00674.850,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 20.100,00 -36.105,00 656.045,00-16.005,00672.050,00

Totale Programma 3 Variazioni CP 20.100,00 -36.105,00 658.845,00-16.005,00674.850,00

0,00 0,000,00Totale Programma 3 Variazioni FondiTotale Programma 3 Variazioni CS 20.100,00 -36.105,00 656.045,00-16.005,00672.050,00

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti

I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA DISABILI2016 5.450,00S 20510 350,00 350,00 0,00 5.800,00CPCS 5.450,00 350,00 350,00 0,00 5.800,00

SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS 267/20002016 91.455,32S 20520 -13.600,00 0,00 -13.600,00 77.855,32

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 91.455,32 -13.600,00 0,00 -13.600,00 77.855,32

I.R.A.P. PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS. 267/20002016 7.850,02S 20521 -1.150,00 0,00 -1.150,00 6.700,02

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 7.850,02 -1.150,00 0,00 -1.150,00 6.700,02

SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000: ONERI2016 27.192,50S 20522 -4.150,00 0,00 -4.150,00 23.042,50

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CPCS 28.019,36 -4.150,00 0,00 -4.150,00 23.869,36

CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI, INDIGENTI E INABILI AL LAVORO2016 470.000,00S 22200 -18.000,00 0,00 -18.000,00 452.000,00CPCS 402.500,00 -18.000,00 0,00 -18.000,00 384.500,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

SERVIZI VARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POVERTA'2016 770.000,00S 22235 66.000,00 66.000,00 0,00 836.000,00CPCS 989.867,82 66.000,00 66.000,00 0,00 1.055.867,82

SPESE PER RICOVERO INDIGENTI2016 66.000,00S 22657 -14.000,00 0,00 -14.000,00 52.000,00CPCS 70.000,00 -14.000,00 0,00 -14.000,00 56.000,00

SERCOP: SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE2016 166.000,00S 22671 25.000,00 25.000,00 0,00 191.000,00CPCS 200.000,00 149.164,42 149.164,42 0,00 349.164,42

Totale Titolo 1 Variazioni CP 91.350,00 -50.900,00 1.644.397,8440.450,001.603.947,84

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 215.514,42 -50.900,00 1.959.756,94164.614,421.795.142,52

Totale Programma 4 Variazioni CP 91.350,00 -50.900,00 1.644.397,8440.450,001.603.947,84

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 4 Variazioni FondiTotale Programma 4 Variazioni CS 215.514,42 -50.900,00 1.959.756,94164.614,421.795.142,52

Programma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE2016 3.400,00S 20554 -120,00 0,00 -120,00 3.280,00CPCS 3.400,00 -120,00 0,00 -120,00 3.280,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 0,00 -120,00 3.280,00-120,003.400,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 0,00 -120,00 3.280,00-120,003.400,00

Totale Programma 5 Variazioni CP 0,00 -120,00 3.280,00-120,003.400,00

0,00 0,000,00Totale Programma 5 Variazioni FondiTotale Programma 5 Variazioni CS 0,00 -120,00 3.280,00-120,003.400,00

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 Spese correnti

SERVIZI CAF2016 15.000,00S 21375 4.000,00 4.000,00 0,00 19.000,00CPCS 20.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 24.000,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

FONDO PER ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI INDIFFICOLTA' ECONOMICA TRANSITORIA

2016 0,00S 22125 49.200,00 49.200,00 0,00 49.200,00CPCS 0,00 49.200,00 49.200,00 0,00 49.200,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 53.200,00 0,00 68.200,0053.200,0015.000,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 53.200,00 0,00 73.200,0053.200,0020.000,00

Totale Programma 6 Variazioni CP 53.200,00 0,00 68.200,0053.200,0015.000,00

0,00 0,000,00Totale Programma 6 Variazioni FondiTotale Programma 6 Variazioni CS 53.200,00 0,00 73.200,0053.200,0020.000,00

Programma 8 Cooperazione e associazionismo

Titolo 1 Spese correnti

CONTRIBUTI ECONOMICI PER FINALITA' SOCIALI2016 900,00S 22650 3.000,00 3.000,00 0,00 3.900,00CPCS 2.389,30 3.000,00 3.000,00 0,00 5.389,30

Totale Titolo 1 Variazioni CP 3.000,00 0,00 3.900,003.000,00900,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 3.000,00 0,00 5.389,303.000,002.389,30

Totale Programma 8 Variazioni CP 3.000,00 0,00 3.900,003.000,00900,00

0,00 0,000,00Totale Programma 8 Variazioni FondiTotale Programma 8 Variazioni CS 3.000,00 0,00 5.389,303.000,002.389,30

Totale Missione 12 Variazioni CP 233.800,00 -485.980,00 3.018.924,84-252.180,003.271.104,84

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 12 Variazioni FondiTotale Missione 12 Variazioni CS 357.964,42 -117.580,00 3.089.373,24240.384,422.848.988,82

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DEL COMMERCIO E DELLEATTIVITA' PRODUTTIVE

2016 0,00S 23606 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00CPCS 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Totale Titolo 1 Variazioni CP 7.000,00 0,00 7.000,007.000,000,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 7.000,00 0,00 7.000,007.000,000,00

Totale Programma 2 Variazioni CP 7.000,00 0,00 7.000,007.000,000,00

0,00 0,000,00Totale Programma 2 Variazioni FondiTotale Programma 2 Variazioni CS 7.000,00 0,00 7.000,007.000,000,00

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

2016 26.750,00S 23590 -40,00 0,00 -40,00 26.710,00CPCS 26.750,00 -40,00 0,00 -40,00 26.710,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 0,00 -40,00 26.710,00-40,0026.750,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 0,00 -40,00 26.710,00-40,0026.750,00

Totale Programma 4 Variazioni CP 0,00 -40,00 26.710,00-40,0026.750,00

0,00 0,000,00Totale Programma 4 Variazioni FondiTotale Programma 4 Variazioni CS 0,00 -40,00 26.710,00-40,0026.750,00

Totale Missione 14 Variazioni CP 7.000,00 -40,00 33.710,006.960,0026.750,00

0,00 0,000,00Totale Missione 14 Variazioni FondiTotale Missione 14 Variazioni CS 7.000,00 -40,00 33.710,006.960,0026.750,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche

Titolo 1 Spese correnti

FUNZIONAMENTO UFFICIO ENERGIA - ACQUISTO BENI2016 0,00S 23855 500,00 500,00 0,00 500,00CPCS 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00

FUNZIONAMENTO UFFICIO ENERGIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI2016 0,00S 23856 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00CPCS 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

FUNZIONAMENTO UFFICIO ENERGIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (serviziinformatici)

2016 0,00S 23857 390,00 390,00 0,00 390,00CPCS 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 1.990,00 0,00 1.990,001.990,000,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 1.990,00 0,00 1.990,001.990,000,00

Totale Programma 1 Variazioni CP 1.990,00 0,00 1.990,001.990,000,00

0,00 0,000,00Totale Programma 1 Variazioni FondiTotale Programma 1 Variazioni CS 1.990,00 0,00 1.990,001.990,000,00

Totale Missione 17 Variazioni CP 1.990,00 0,00 1.990,001.990,000,00

0,00 0,000,00Totale Missione 17 Variazioni FondiTotale Missione 17 Variazioni CS 1.990,00 0,00 1.990,001.990,000,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti

FONDO DI RISERVA2016 71.376,00S 7450 58.432,00 58.432,00 0,00 129.808,00CPCS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 58.432,00 0,00 129.808,0058.432,0071.376,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni FondiTotale Titolo 1 Variazioni CS 0,00 0,00 150.000,000,00150.000,00

Totale Programma 1 Variazioni CP 58.432,00 0,00 129.808,0058.432,0071.376,00

0,00 0,000,00Totale Programma 1 Variazioni FondiTotale Programma 1 Variazioni CS 0,00 0,00 150.000,000,00150.000,00

Totale Missione 20 Variazioni CP 58.432,00 0,00 129.808,0058.432,0071.376,00

0,00 0,000,00Totale Missione 20 Variazioni FondiTotale Missione 20 Variazioni CS 0,00 0,00 150.000,000,00150.000,00

Missione 50 Debito pubblico

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti

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Bilancio 118/2011 - Elenco Assestamento Bilancio 2016Esercizio: 2016

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

QUOTE CAPITALI PER AMMORTAMENTI DI MUTUI PER INVESTIMENTI2016 6.067.897,00S 34650 20.000,00 20.000,00 0,00 6.087.897,00CPCS 6.067.897,00 20.000,00 20.000,00 0,00 6.087.897,00

Totale Titolo 4 Variazioni CP 20.000,00 0,00 6.087.897,0020.000,006.067.897,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 4 Variazioni FondiTotale Titolo 4 Variazioni CS 20.000,00 0,00 6.087.897,0020.000,006.067.897,00

Totale Programma 2 Variazioni CP 20.000,00 0,00 6.087.897,0020.000,006.067.897,00

0,00 0,000,00Totale Programma 2 Variazioni FondiTotale Programma 2 Variazioni CS 20.000,00 0,00 6.087.897,0020.000,006.067.897,00

Totale Missione 50 Variazioni CP 20.000,00 0,00 6.087.897,0020.000,006.067.897,00

0,00 0,000,00Totale Missione 50 Variazioni FondiTotale Missione 50 Variazioni CS 20.000,00 0,00 6.087.897,0020.000,006.067.897,00

Totale Variazioni CP 2.105.352,00 -1.518.406,00 28.033.857,48586.946,0027.446.911,48

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni FondiTotale Variazioni CS 1.446.432,42 -1.003.349,42 25.969.395,61443.083,0025.526.312,61

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