UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO · BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Questa Unione dei comuni si...

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI STIA TALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 029 del 27/06/2013 Presiede: UMBERTO BETTI Assiste: Segretario Generale dr. PAOLO GRIFAGNI Scrutatori: DUCCI, FERRINI, ROCCHIO OGGETTO: Esercizio finanziario 2013 - Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica - Programma Annuale 2013 – Approvazione. Consiglieri in carica: NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A AGOSTINI GRAZIANO P MUCCI TIZIANA P BASETTI CLAUDIO A MUGNAINI MASSIMILIANO P BETTI UMBERTO P PIEROTTI WALTER P BIAGINI MARCELO A QUIRINI GRAZIANO A BONUCCI ANNIBALE MARIO P RENZETTI PAOLO P BRUSCHINI SABINA A ROCCHIO FRANCESCO P BUCARELLI LEONARDO P ROSADINI SERGIO P BUFFONI BEATRICE A SANTINI LUCA A DINI FEDERICO A SASSOLI FRANCESCO P DUCCI ELEONORA P SASSOLI SANDRO P FARINI SIRIO P TRENTI MASSIMO A FERRINI MARIO P VERSARI IVANO P GIULIATTINI MARCO P ZOCCOLA SIMONA P MAGGI ROBERTO P Numero legale 14 Presenti 19 Assenti 08 Il Presidente, constatato il numero legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

CASTEL

FOCOGNANO CASTEL SAN

NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA

VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO

RAGGIOLO POPPI STIA TALLA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N. 029 del 27/06/2013

Presiede: UMBERTO BETTI Assiste: Segretario Generale dr. PAOLO GRIFAGNI Scrutatori: DUCCI, FERRINI, ROCCHIO

OGGETTO: Esercizio finanziario 2013 - Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale e

Relazione Previsionale e Programmatica - Programma Annuale 2013 – Approvazione.

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P/A

AGOSTINI GRAZIANO P MUCCI TIZIANA P

BASETTI CLAUDIO A MUGNAINI MASSIMILIANO P

BETTI UMBERTO P PIEROTTI WALTER P

BIAGINI MARCELO A QUIRINI GRAZIANO A

BONUCCI ANNIBALE MARIO P RENZETTI PAOLO P

BRUSCHINI SABINA A ROCCHIO FRANCESCO P

BUCARELLI LEONARDO P ROSADINI SERGIO P

BUFFONI BEATRICE A SANTINI LUCA A

DINI FEDERICO A SASSOLI FRANCESCO P

DUCCI ELEONORA P SASSOLI SANDRO P

FARINI SIRIO P TRENTI MASSIMO A

FERRINI MARIO P VERSARI IVANO P

GIULIATTINI MARCO P ZOCCOLA SIMONA P

MAGGI ROBERTO P

Numero legale 14 Presenti 19 Assenti 08

Il Presidente, constatato il numero legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

CASTEL

FOCOGNANO CASTEL SAN

NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA

VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO

RAGGIOLO POPPI STIA TALLA

OGGETTO Esercizio finanziario 2013 - Bilancio di Pr evisione Annuale e Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica - Programma Annuale 2 013 – Approvazione.

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Betti precisa come quello che si va a votare stasera sia il primo vero bilancio dell’Unione. Sinteticamente illustra alcuni punti che ritiene fondamentali nelle decisioni assunte con questo bilancio; in primo luogo le gestioni associate e le nuove gestioni fondamentali svolte attraverso l’Unione dando lettura di un documento che si allega al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale. Sottolinea come si sia cercato di mitigare l’impatto dell’entrata in vigore della Tares che soprattutto in alcune attività produttive quali ristoranti ed ortolani comporterà aumenti anche molto importanti con casi che si vedranno raddoppiare o anche triplicare l’importo di quanto pagato fino ad adesso. Diverso invece è il caso delle famiglie, dove tutto dipenderà dal numero dei componenti de nucleo familiare precisa che infatti le famiglie composte da u solo componente non subiranno alcun aumento cosi come per le famiglie composte da due persone dove tutto resterà più o meno invariato, mentre l’aumento si farà sentire anche se in modo contenuto in un nucleo di tre componenti e risulterà importante per un nucleo dalle 4 persone in avanti. Sottolinea come questa sia la realtà dei fatti su cui purtroppo non è possibile intervenire. Quindi passa ad un altro argomento che gli preme sottolineare quello della liquidità dell’Unione p0er pagare i comuni e dell’intervento dello Stato. Precisa come anche da questo ente sia stata avanzata una specifica richiesta alla Cassa Depositi e prestiti, ma quando ci si è resi conto che bisognava chiedere tutta la cifra in due tranches di cui una nel 2013 e una nel 2014 senza sapere quale fosse di preciso il tasso di interesse allora si è preferito procedere con l’anticipazione di cassa che ha un tasso simile, ma almeno non vincola l’amministrazione per 20 0 30 anni. Quindi non essendovi consiglieri che intendono intervenire mette in votazione il punto

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 162 e seguenti del D. Lgs.18 agosto 200, n. 267;

VISTO, altresi' che la L. 228/2012 “Legge di stabilità 2013” ha prorogato al 30/06/2013 il termine per l’adozione dei bilanci di previsione;

VISTO il Bilancio di Previsione di questa Unione dei Comuni per l'esercizio finanziario 2013, parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui risultano le risultanze finali;

DATO ATTO CHE nello stesso sono riportate le somme che presumibilmente verranno assegnate e le spese sono contenute nei limiti indispensabili ad assicurare il regolare adempimento dei compiti istituzionali dell'Ente;

PRESO ATTO CHE risulta essere in corso la revisione del modello di programmazione regionale al quale questo Ente si ispira per elaborare il Piano pluriennale di sviluppo economico sociale;

RITENUTO quindi in attesa della suddetta revisione prorogare la validità del Piano di sviluppo economico sociale adottato fino a tutto il 2014;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta: • n. 87 del 05/06/2013 – “Atto ricognitorio ai fini dell’applicazione dei tagli della spesa ex art. 5-6 del DL

78/2010 convertito con L. 122/2010 e ss.mm.ii.” • n. 88 del 05/06/2013 – “Destinanzione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme

del codice della strada per l’anno 2013” • n. 43 del 28/03/2013 – Approvazione piano di razionalizzazione delle spese ex art. 1, commi 594 e

seguenti della L. 244/2007 e art. 16 commi 4-5 della L. 111/2011 (DL 98/2011)”

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

CASTEL

FOCOGNANO CASTEL SAN

NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA

VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO

RAGGIOLO POPPI STIA TALLA

• n. 89 del 05/06/2013 – “Attestazione percentuale di copertura dei costi relativi ai servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2013”

• n. 90 del 05/06/2013 – “Programma incarichi di collaborazione” • n. 91 del 05/06/2013 – “Piano triennale fabbisogno personale 2013-2015” • n. 92 del 05/06/2013 – “Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari” • n. 93 del 05/06/2013 – Aggiornamento dello schema del programma triennale 2013-2015 ed elenco

annuale 2013 dei lavori pubblici” • n. 94 del 05/06/2013 – “Programma annuale 2013 dei contratti per le forniture di beni e servizi”

VISTO i documenti allegati al presente atto e precisamente:

1) Deliberazione della G.E. n. 96 del 5 giugno 2013 di predisposizione bozza di bilancio 2013 (All.B)-

2) Bilancio di previsione annuale comprensivo del prospetto mutui - certificazione e dimostrazione concorso erariale su mutui e della attestazione di veridicità e compatibilità poste di bilancio e corrispondenza unità elementari (All.C)-

3) Bilancio pluriennale 2013/2015 (All.D)-

4) Relazione previsionale-programmatica comprensiva del programma triennale delle OO.PP. e investimenti (All.E)-

5) Parere del Revisore dei Conti (All.F)-

6) Programma Annuale 2013 del Piano di sviluppo economico sociale 2006/2013 (All. G);

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma della L. n°

267/2000; ATTESO che la votazione, espressa a scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

-Presenti 19

-Votanti 19

-Voti favorevoli 14

-Voti contrari 05 (Pierotti, Bonucci, Giuliattini, Maggi, Rosadini)

-Astenuti 00

D E L I B E R A

1) di prorogare, in attesa della revisione del modello di programmazione regionale, la validità del Piano di sviluppo economico sociale adottato fino a tutto il 2014;

2) di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, allegato al presente atto insieme agli ulteriori documenti legislativi richiesti, ivi compresi il bilancio pluriennale 2013-2015, la relazione previsionale e programmatica e il programma annuale 2013;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con 14 voti favorevoli e 5 contrari (Pierotti, Bonucci, Giuliattini, Maggi, Rosadini ) .

______________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24 Statuto) il 24 luglio 2013 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. ___________ di Repertorio delle pubblicazioni), senza che siano state presentati reclami o opposizioni. Poppi, lì 24 luglio 2013

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

CASTEL

FOCOGNANO CASTEL SAN

NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA

VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO

RAGGIOLO POPPI STIA TALLA

Il Segretario f.to dr. Paolo Grifagni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

� e' stata comunicata con lettera n._____ del __/__/2013 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/00-

� e' stata trasmessa con lettera n._____ del _________all'Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 135 - del D.Lgs 267/00.

la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il_______________

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4^comma)

� perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3^comma) Poppi, li' 24 luglio 2013

Il Segretario F.to dr. Paolo Grifagni

=========

PARERI (ARTICOLO 49 D.LGS.267/2000):

REGOLARITÀ TECNICA: X FAVOREVOLE □NEGATIVO Poppi lì 27 giugno 2013

Il Dirigente f.to Dott. Paolo Grifagni

REGOLARITÀ CONTABILE.: X FAVOREVOLE □NEGATIVO Poppi lì 27 giugno 2013

Il responsabile finanziario f.to Dr.ssa Siria Ceccarelli

===============

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE f.to Umberto Betti f.to dr. Paolo Grifagni

=============== COPIA

Copia conforme all’originale composta da n.271 (compreso gli allegati) pagine per uso amministrativo. Poppi, lì 24 luglio 2013

La segreteria - Il responsabile

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BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Questa Unione dei comuni si appresta ad approvare il Bilancio di previsione 2013 che dopo la fase di transizione dovuta alla trasformazione da Comunità Montana rappresenta il primo vero bilancio generato e analizzato dall’Unione. Questo bilancio ha presentato per la sua stesura diversi aspetti che sono stati così affrontati:

- Gestioni associate e funzioni fondamentali: 1. questa Unione ha cominciato il processo di assunzione delle funzioni fondamentali

attraverso la gestione della polizia municipale e di funzioni aggiuntive dei servizi sociali (gestioni nidi, RSA e interventi di integrazione al reddito); si è già proceduto al trasferimento del personale dai Comuni all’Unione (circa 30 persoane)

2. l’input dell’amministrazione è stato quello di elaborare dei budget di spesa che non avessero previsto aumenti di spesa rispetto al 2012 per le gestioni già in essere e per quanto riguarda le funzioni fondamentali assunte (polizia municipale e gestioni nidi, RSA e interventi di integrazione al reddito) rispetto ai costi sostenuti dai Comuni

3. per i rifiuti il gestore, d’accordo con tutti i Sindaci, ha dato come indicazione a Casentino Servizi il mantenimento dei costi avuti nel 2012 per cercare in questo modo di ammortizzare poi l’aumento dovuto alla Tares nei confronti dei cittiadini

4. per i servizi sociali l’intento è stato quello di mantenere i livelli di efficienza e qualità nei servizi, anche se i finanziamenti regionali anche quest’anno diminuiscono, cercando di intervenire dove possibile nei costi e prevedendo un aumento a carico dei Comuni di 1 € per abitante

- Spese di funzionamento:

continua la politica di contenimento dei costi già percorsa dalla ex CM anche nel rispetto delle norme in essere (spending rewiew, legge stabilità)

- Gestione demanio forestale:

arrivare ad un bilancio per il 2013 è stato abbastanza faticoso per il fatto che la RT ha aumentato la % di introiti forestali derivanti dall’attività commerciale a proprio favore (dal 45% al 55%) e che comunque continua a riconoscere solo il 70% circa del costo degli operai agricolo forestali; anche qui c’è stata una rilevante attività di contenimento della spesa

- Bonifica: per quanto riguarda la bonifica, la costituzione del Consorzio e la presenza per il 2013 del commissario già insediato ha comportato l’elaborazione di un budget che viene iscritto nel bilancio dell’Unione ma che necessita dell’approvazione del commissario che lo farà prossimamente

- Situazione liquidità Unione:

si evidenzia che questa Unione ha iscritto a bilancio il ricorso all’anticipazione di cassa; purtroppo il ricorso all’anticipazione è risultato necessario per far fronte alla carenza di liquidità che si protrae da tempo e quindi per permettere di effettuare i pagamenti ai creditori che per i tempi di attesa si trovano in difficoltà

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL

CASENTINO

CASTEL

FOCOGNANO

CASTEL SAN

NICCOLO’

CHITIGNANO CHIUSI DELLA

VERNA

MONTEMIGNAIO ORTIGNANO

RAGGIOLO

POPPI STIA TALLA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 095 del 05/06/2013

Presiede: UMBERTO BETTI

Assiste: Segretario Generale DR. PAOLO GRIFAGNII

OGGETTO : Spese Generali per Centro di Responsabilità e sua applicazione per l'anno 2013 - Definizione criteri di ribaltamento - Approvazione

Sono presenti e assenti:

UMBERTO BETTI S

FRANCESCO ROCCHIO S

GRAZIANO AGOSTINI S

MARCELLO BIAGINI S

PAOLO RENZETTI N

MARIO FERRINI S

IVANO VERSARI S

MASSIMILIANO MUGNAINI N

LUCA SANTINI N

N. Presenti 06 Assenti 03

Il Presidente, constatato il numero legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL

CASENTINO

CASTEL

FOCOGNANO

CASTEL SAN

NICCOLO’

CHITIGNANO CHIUSI DELLA

VERNA

MONTEMIGNAIO ORTIGNANO

RAGGIOLO

POPPI STIA TALLA

OGGETTO : Spese Generali per Centro di Responsabilità e sua applicazione per l'anno 2013 - Definizione criteri di ribaltamento – Approvazione.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

CONSIDERATO che: - l’Unione dei Comuni del Casentino nel perseguire gli obiettivi prefissati negli atti di programmazione sostiene costi non direttamente imputabili ai singoli Centri di Responsabilità (da ora CDR) che gestiscono i servizi di propria competenza per gli obiettivi gestionali assegnati;

- tali costi, di funzionamento e generali, vengono gestiti dal CDR Supporto ai Servizi ma non sono attribuibili a tale CDR dato che esso svolge funzioni di supporto e trasversali a tutti i servizi dell'Ente;

RITENUTO di:

- voler attribuire ai singoli CDR la quota parte dei suddetti costi per arrivare alla valutazione globale del costo di ogni singolo servizio, risultato questo dell'applicazione della contabilità analitica - gestionale introdotta nell'Ente; - individuare i criteri di ribaltamento per la ripartizione delle spese generali sostenute dall'Ente e di applicarli per l'esercizio finanziario 2013;

- definire per i Centri di Responsabilità il cui contributo alle spese risulta essere, a debito o credito, di limitata entità, che il contributo stesso sarà pari a zero; VISTO la Definizione dei criteri di ribaltamento delle spese generali per Centro di Responsabilità e la sua applicazione sulle previsioni di spesa relative all'anno 2013, predisposti dal Servizio Finanze e Bilancio e Programmazione e Controllo, depositati presso il Servizio Finanziario e Contabile dell’ente;

RITENUTO di condividere e quindi di approvare i contenuti dei documenti depositati;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 06

- Votanti 06

- Voti Favorevoli 06

- Voti Contrari 00

- Astenuti 00

D E L I B E R A Per quanto in premessa: 1. di approvare la Definizione dei criteri di ribaltamento delle spese generali per Centro di Responsabilità e la

sua applicazione sulle previsioni di spesa relative all'anno 2013, depositati presso il Servizio Finanziario e Contabile dell’ente;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL

CASENTINO

CASTEL

FOCOGNANO

CASTEL SAN

NICCOLO’

CHITIGNANO CHIUSI DELLA

VERNA

MONTEMIGNAIO ORTIGNANO

RAGGIOLO

POPPI STIA TALLA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24 Statuto) 13 giugno 2013 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. ___________ di Repertorio delle pubblicazioni), senza che siano state presentati reclami o opposizioni. Poppi, lì 13 giugno 2013

Il Segretario f.to dr. Paolo Grifagni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

� e' stata comunicata con lettera n._____________ del 13 giugno 2013 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/00-

la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il_______________

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4^comma)

� perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3^comma)

Poppi, li' 13 giugno 2013 Il Segretario f.to dr. Paolo Grifagni

PARERI (ARTICOLO 49 D.LGS.267/2000):

REGOLARITÀ TECNICA: X FAVOREVOLE �NEGATIVO

Poppi lì 05 giugno 2013

Il Dirigente f.to Dott. Paolo Grifagni =========

REGOLARITÀ CONTABILE.: X FAVOREVOLE �NEGATIVO

Poppi lì 05 giugno 2013

Il Responsabile Finanziario f.to dr.ssa Siria Ceccarelli

=======================

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALEf.to Umberto Betti f.to dr Paolo Grifagni

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL

CASENTINO

CASTEL

FOCOGNANO

CASTEL SAN

NICCOLO’

CHITIGNANO CHIUSI DELLA

VERNA

MONTEMIGNAIO ORTIGNANO

RAGGIOLO

POPPI STIA TALLA

=============== COPIA

La presente copia, composta da n.4 pagine di testo è conforme all’originale. L’originale, sottoscritto dal responsabile è conservato presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente.

Poppi, lì 13 Giugno 2013 La segreteria

-Il responsabile

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

Poppi, giugno 2013

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

Parte Prima: Entrate

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 1

Stampa Bilancio di PrevisioneParte Entrata - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniAccertamentiRisorsa Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

0,000,00Avanzo di Amministrazione 0,00di cui

0,00Vincolato 0,000,00Finanziamento Investimenti 0,000,00Fondo Ammortamento 0,000,00Non Vincolato 0,00

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE103 CATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE T

Altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie 407.442,18 1.160.000,001030320 0,00 1.567.442,18

Totale 103 CATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE T 1.567.442,180,00 1.160.000,00407.442,18

RIEPILOGO CATEGORIE

103 CATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE T 407.442,18 1.160.000,000,00 1.567.442,18

Totale 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1.567.442,180,00 1.160.000,00407.442,18

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, REGIONE E ....201 CATEGORIA 1° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti dallo stato 49.843,02 385.156,002010010 0,00 335.312,98

Totale 201 CATEGORIA 1° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 335.312,980,00 385.156,0049.843,02

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 2

Stampa Bilancio di PrevisioneParte Entrata - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniAccertamentiRisorsa Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

202 CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti dalla regione 399.227,34 1.613.764,002020020 0,00 2.012.991,34

Totale 202 CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.012.991,340,00 1.613.764,00399.227,34

203 CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA RE

Trasferimento dalla regione per funzioni delegate 248.009,99 2.257.892,002030030 0,00 2.505.901,99

Totale 203 CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA RE 2.505.901,990,00 2.257.892,00248.009,99

205 CATEGORIA 5° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da comuni 1.786.202,88 8.359.818,002050050 0,00 10.146.020,88

Trasferimenti correnti da province 57.650,23 71.980,002050060 0,00 129.630,23

Trasferimenti correnti da altri enti 1.987.250,96 89.347,002050070 0,00 2.076.597,96

Totale 205 CATEGORIA 5° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 12.352.249,070,00 8.521.145,003.831.104,07

RIEPILOGO CATEGORIE

201 CATEGORIA 1° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 49.843,02 385.156,000,00 335.312,98

202 CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 399.227,34 1.613.764,000,00 2.012.991,34

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 3

Stampa Bilancio di PrevisioneParte Entrata - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniAccertamentiRisorsa Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

203 CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA RE 248.009,99 2.257.892,000,00 2.505.901,99

205 CATEGORIA 5° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 3.831.104,07 8.521.145,000,00 12.352.249,07

Totale 2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE E ....

17.206.455,380,00 12.777.957,004.428.498,38

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE301 CATEGORIA 1° - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Proventi dei servizi pubblici 229.274,90 237.774,003010080 0,00 8.499,10

Totale 301 CATEGORIA 1° - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 8.499,100,00 237.774,00229.274,90

302 CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Proventi dei beni dell'ente 223.126,37 20.000,003020090 0,00 243.126,37

Totale 302 CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 243.126,370,00 20.000,00223.126,37

303 CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDIT

Interessi su anticipazioni e crediti 4.448,91 0,003030100 0,00 4.448,91

Totale 303 CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDIT 4.448,910,00 0,004.448,91

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Entrata - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniAccertamentiRisorsa Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

305 CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI

Proventi diversi 822.010,76 900.510,003050110 0,00 1.722.520,76

Totale 305 CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI 1.722.520,760,00 900.510,00822.010,76

RIEPILOGO CATEGORIE

301 CATEGORIA 1° - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 229.274,90 237.774,000,00 8.499,10

302 CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 223.126,37 20.000,000,00 243.126,37

303 CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDIT 4.448,91 0,000,00 4.448,91

305 CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI 822.010,76 900.510,000,00 1.722.520,76

Totale 3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.978.595,140,00 1.158.284,00820.311,14

4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTIDI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI402 CATEGORIA 2° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

Trasferimenti di capitale dallo stato 89.137,28 0,004020120 0,00 89.137,28

Totale 402 CATEGORIA 2° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 89.137,280,00 0,0089.137,28

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Previsioni di CompetenzaPrevisioniAccertamentiRisorsa Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

403 CATEGORIA 3° - TRASFERIM. DI CAPITALE DALLA REGIONE

Trasferimenti di capitale dalla regione 1.366.104,86 1.629.120,004030130 0,00 2.995.224,86

Trasferimenti di capitale dalla regione 1.722.589,44 607.687,004030131 0,00 2.330.276,44

Totale 403 CATEGORIA 3° - TRASFERIM. DI CAPITALE DALLA REGIONE 5.325.501,300,00 2.236.807,003.088.694,30

404 CATEGORIA 4° - TRASFERIM. DI CAPITALE ALTRI ENTI

Trasferimenti di capitale dalla provincia 106.989,57 0,004040140 0,00 106.989,57

Trasferimenti di capitale dai comuni 318.905,14 22.341,004040150 0,00 341.246,14

Trasferimenti di capitale da comunità montane 63.164,18 0,004040220 0,00 63.164,18

Totale 404 CATEGORIA 4° - TRASFERIM. DI CAPITALE ALTRI ENTI 511.399,890,00 22.341,00489.058,89

405 CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.978.337,55 67.260,004050160 0,00 2.045.597,55

Da altri soggetti (fitti attivi) 7.317,00 0,004050210 0,00 7.317,00

Totale 405 CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI 2.052.914,550,00 67.260,001.985.654,55

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Entrata - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniAccertamentiRisorsa Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

RIEPILOGO CATEGORIE

402 CATEGORIA 2° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 89.137,28 0,000,00 89.137,28

403 CATEGORIA 3° - TRASFERIM. DI CAPITALE DALLA REGIONE 3.088.694,30 2.236.807,000,00 5.325.501,30

404 CATEGORIA 4° - TRASFERIM. DI CAPITALE ALTRI ENTI 489.058,89 22.341,000,00 511.399,89

405 CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI 1.985.654,55 67.260,000,00 2.052.914,55

Totale 4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI

7.978.953,020,00 2.326.408,005.652.545,02

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI501 CATEGORIA 1° - ANTICIPAZIONI DI CASSA

Anticipazioni di cassa 2.500.000,00 2.500.000,005010170 0,00 0,00

Totale 501 CATEGORIA 1° - ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,000,00 2.500.000,002.500.000,00

RIEPILOGO CATEGORIE

501 CATEGORIA 1° - ANTICIPAZIONI DI CASSA 2.500.000,00 2.500.000,000,00 0,00

Totale 5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,000,00 2.500.000,002.500.000,00

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Previsioni di CompetenzaPrevisioniAccertamentiRisorsa Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI601 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale.

Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale. 100.000,00 350.000,006010000 0,00 250.000,00

Totale 601 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale. 250.000,000,00 350.000,00100.000,00

602 Ritenute erariali.

Ritenute erariali. 60.994,90 500.000,006020000 0,00 439.005,10

Totale 602 Ritenute erariali. 439.005,100,00 500.000,0060.994,90

603 Altre ritenute al personale per conto di terzi

Altre ritenute al personale per conto di terzi 33.769,26 650.000,006030000 0,00 683.769,26

Totale 603 Altre ritenute al personale per conto di terzi 683.769,260,00 650.000,0033.769,26

604 Depositi cauzionali

Depositi cauzionali 50.000,006040000 0,00 50.000,00

Totale 604 Depositi cauzionali 50.000,000,00 50.000,00

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Entrata - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniAccertamentiRisorsa Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

605 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Rimborso spese per servizi per conto di terzi 824.028,76 1.200.000,006050000 0,00 2.024.028,76

Totale 605 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 2.024.028,760,00 1.200.000,00824.028,76

606 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 5.000,006060000 0,00 5.000,00

Totale 606 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 5.000,000,00 5.000,00

607 Deposito per spese contrattuali

Deposito per spese contrattuali 326,46 50.000,006070000 0,00 50.326,46

Totale 607 Deposito per spese contrattuali 50.326,460,00 50.000,00326,46

Totale 6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 3.502.129,580,00 2.805.000,00697.129,58

RIEPILOGO TITOLI

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 407.442,18 1.160.000,000,00 1.567.442,18

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIDELLO STATO, REGIONE E ....

4.428.498,38 12.777.957,000,00 17.206.455,38

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 820.311,14 1.158.284,000,00 1.978.595,14

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Entrata - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniAccertamentiRisorsa Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALEE RISCOSSIONE DI CREDITI

5.652.545,02 2.326.408,000,00 7.978.953,02

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 2.500.000,00 2.500.000,000,00 0,00

6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 697.129,58 2.805.000,000,00 3.502.129,58

9.505.926,30 22.727.649,00 Totale 0,00 32.233.575,30

0,000,00Avanzo di Amministrazione 0,00

9.505.926,30 22.727.649,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA 0,00 32.233.575,30

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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

Parte Seconda: Uscite

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 1

Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

Disavanzo di Amministrazione

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE10101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAM.

16.056,00 23.302,001010103 Prestazioni di Servizi 0,00 39.358,00

39.358,000,00Totale 10101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAM.

23.302,0016.056,00

10102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE

9.089,00 162.300,001010201 Personale 0,00 171.389,00

171.389,000,00Totale 10102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE

162.300,009.089,00

10103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA EPROGRAMMAZIONE

16.140,00 138.600,001010301 Personale 0,00 154.740,00

10.000,00 10.000,001010306 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 2

Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

154.740,000,00Totale 10103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA EPROGRAMMAZIONE

148.600,006.140,00

10108 ALTRI SERVIZI GENERALI

217.641,90 392.772,001010801 Personale 0,00 610.413,90

362,00 88.429,001010802 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 88.791,00

139.080,48 506.586,001010803 Prestazioni di Servizi 0,00 645.666,48

2.541,00 2.541,001010804 Utilizzo Beni di Terzi

41.693,89 14.372,001010805 Trasferimenti 0,00 56.065,89

20.000,00 0,001010806 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 20.000,00

15.257,22 163.912,001010807 Imposte e Tasse 0,00 148.654,78

309.745,49 0,001010810 Fondo Svalutazione Crediti 309.745,49

11.552,44 44.500,001010811 Fondo di Riserva 0,00 32.947,56

1.912.285,100,00Totale 10108 ALTRI SERVIZI GENERALI 1.213.112,00699.173,10

2.277.772,100,00Totale 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE EGESTIONE

1.547.314,00730.458,10

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Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

103 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE10301 POLIZIA MUNICIPALE

511.804,00 511.804,001030101 Personale 0,00

11.131,00 11.131,001030102 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime

30.900,00 35.900,001030103 Prestazioni di Servizi 5.000,00

175.435,00 175.435,001030105 Trasferimenti

5.000,000,00Totale 10301 POLIZIA MUNICIPALE 734.270,00729.270,00

5.000,000,00Totale 103 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 734.270,00729.270,00

104 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA10405 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ...

823,79 677,001040502 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 1.500,79

52.704,91 27.800,001040503 Prestazioni di Servizi 80.504,91

74.494,70 75.661,001040505 Trasferimenti 1.166,30

83.172,000,00Totale 10405 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE ...

104.138,0020.966,00

83.172,000,00Totale 104 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 104.138,0020.966,00

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

105 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA10501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

2.553,11 9.000,001050102 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 11.553,11

94.621,11 193.000,001050103 Prestazioni di Servizi 98.378,89

7.000,00 3.000,001050105 Trasferimenti 10.000,00

119.932,000,00Totale 10501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 205.000,0085.068,00

10502 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI

3.903,11 52.110,001050201 Personale 0,00 56.013,11

80.254,75 1.000,001050205 Trasferimenti 0,00 81.254,75

137.267,860,00Totale 10502 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI 53.110,0084.157,86

257.199,860,00Totale 105 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA 258.110,00910,14

109 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO10903 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

20,00 13.580,001090301 Personale 0,00 13.560,00

6.560,48 1.000,001090302 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 7.560,48

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

73.082,62 62.700,001090303 Prestazioni di Servizi 0,00 135.782,62

156.903,100,00Totale 10903 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 77.280,0079.623,10

10905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

570,00 31.930,001090501 Personale 0,00 32.500,00

3.107.071,99 5.657.312,001090503 Prestazioni di Servizi 0,00 8.764.383,99

55.067,52 100.527,001090505 Trasferimenti 0,00 155.594,52

7.990,00 69.813,001090506 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 77.803,00

9.030.281,510,00Totale 10905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 5.859.582,003.170.699,51

10906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE

35.834,00 344.100,001090601 Personale 0,00 308.266,00

37.077,97 138.018,001090602 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 175.095,97

5.683,61 2.154.031,001090603 Prestazioni di Servizi 0,00 2.148.347,39

2.323,50 20.000,001090605 Trasferimenti 22.323,50

1.588,00 13.716,001090606 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 15.304,00

8.341,70 133.000,001090607 Imposte e Tasse 141.341,70

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 6

Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

2.810.678,560,00Totale 10906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE 2.802.865,007.813,56

11.997.863,170,00Totale 109 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO

8.739.727,003.258.136,17

110 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE11001 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

300,00 300,001100102 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime

341.527,00 341.527,001100103 Prestazioni di Servizi

72.108,00 72.108,001100105 Trasferimenti

0,000,00Totale 11001 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER IMINORI

413.935,00413.935,00

11004 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZIDIVERSI

309.400,00 413.000,001100401 Personale 0,00 103.600,00

8.917,56 28.951,001100402 Acquisto di Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 37.868,56

1.342.741,65 1.628.716,001100403 Prestazioni di Servizi 0,00 2.971.457,65

775.644,90 608.034,001100405 Trasferimenti 0,00 1.383.678,90

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

4.496.605,110,00Totale 11004 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI

2.678.701,001.817.904,11

4.496.605,110,00Totale 110 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 3.092.636,001.403.969,11

111 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO11105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

7.210,00 70.110,001110501 Personale 0,00 62.900,00

40.280,53 0,001110503 Prestazioni di Servizi 0,00 40.280,53

103.180,530,00Totale 11105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 70.110,0033.070,53

11107 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

35.290,17 103.650,001110701 Personale 0,00 138.940,17

35.921,76 23.000,001110702 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 58.921,76

52.915,62 82.241,001110703 Prestazioni di Servizi 0,00 135.156,62

3.515,27 0,001110705 Trasferimenti 0,00 3.515,27

2.784,00 16.175,001110706 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 18.959,00

7.500,00 1.000,001110707 Imposte e Tasse 0,00 8.500,00

363.992,820,00Totale 1110700 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 226.066,00137.926,82

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

467.173,350,00Totale 111 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

296.176,00170.997,35

RIEPILOGO FUNZIONI

730.458,10 1.547.314,00101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 0,00 2.277.772,10

729.270,00 734.270,00103 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 0,00 5.000,00

20.966,00 104.138,00104 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 0,00 83.172,00

910,14 258.110,00105 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA 0,00 257.199,86

3.258.136,17 8.739.727,00109 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0,00 11.997.863,17

1.403.969,11 3.092.636,00110 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 0,00 4.496.605,11

170.997,35 296.176,00111 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 0,00 467.173,35

19.584.785,590,00Totale 1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI 14.772.371,004.812.414,59

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE201 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE20108 ALTRI SERVIZI GENERALI

22.000,00 0,002010805 Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 22.000,00

575.434,96 43.000,002010807 Trasferimenti di Capitale 0,00 618.434,96

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

640.434,960,00Totale 20108 ALTRI SERVIZI GENERALI 43.000,00597.434,96

640.434,960,00Totale 201 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE EGESTIONE

43.000,00597.434,96

203 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE20301 POLIZIA MUNICIPALE

9.213,00 9.213,002030101 Acquisizione di Beni Immobili

34.562,00 34.562,002030105 Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00

0,000,00Totale 20301 POLIZIA MUNICIPALE 43.775,0043.775,00

0,000,00Totale 203 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 43.775,0043.775,00

204 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA20405 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE ...

14.411,00 0,002040505 Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 14.411,00

95.786,25 0,002040507 Trasferimenti di Capitale 0,00 95.786,25

110.197,250,00Totale 20405 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTOREFEZIONE ...

0,00110.197,25

110.197,250,00Totale 204 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 0,00110.197,25

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

205 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA20501 BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE

439.327,86 0,002050107 Trasferimenti di Capitale 0,00 439.327,86

439.327,860,00Totale 20501 BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE 0,00439.327,86

20502 TEATRI, ATTIVITA' CULTUARALI E SERVIZI DIVERSI

33.609,94 43.600,002050207 Trasferimenti di Capitale 0,00 77.209,94

77.209,940,00Totale 20502 TEATRI, ATTIVITA' CULTUARALI E SERVIZIDIVERSI

43.600,0033.609,94

516.537,800,00Totale 205 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA 43.600,00472.937,80

206 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO20602 STADIO COMUN., PALAZZO DELLO SPORT ALTRIIMPIANTI

10.000,00 0,002060207 Trasferimenti di Capitale 0,00 10.000,00

10.000,000,00Totale 20602 STADIO COMUN., PALAZZO DELLO SPORT ALTRIIMPIANTI

0,0010.000,00

10.000,000,00Totale 206 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 0,0010.000,00

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

207 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO20701 SERVIZI TURISTICI

22.900,00 20.000,002070107 Trasferimenti di Capitale 0,00 42.900,00

42.900,000,00Totale 20701 SERVIZI TURISTICI 20.000,0022.900,00

42.900,000,00Totale 207 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 20.000,0022.900,00

208 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI20801 VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI CONNESSI

6.719,59 0,002080105 Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 6.719,59

352.955,42 12.000,002080107 Trasferimenti di Capitale 0,00 364.955,42

371.675,010,00Totale 20801 VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZICONNESSI

12.000,00359.675,01

371.675,010,00Totale 208 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' ETRASPORTI

12.000,00359.675,01

209 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO20905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

2.011,67 0,002090505 Acquisizioni di Beni Mobili, Macchine ed Attrezz. 0,00 2.011,67

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

8.744,37 0,002090507 Trasferimenti di Capitale 0,00 8.744,37

10.756,040,00Totale 20905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,0010.756,04

20906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE

100.998,04 32.450,002090605 Acquisizioni di Beni Mobili, Macchine ed Attrezz. 0,00 133.448,04

19.977,74 0,002090606 Incarichi Professionali Esterni 0,00 19.977,74

4.210.335,18 2.095.617,002090607 Trasferimenti di Capitale 0,00 6.305.952,18

6.459.377,960,00Totale 20906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE 2.128.067,004.331.310,96

6.470.134,000,00Totale 209 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO

2.128.067,004.342.067,00

210 FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE21004 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZIDIVERSI

201.011,89 18.000,002100407 Trasferimenti di Capitale 0,00 219.011,89

219.011,890,00Totale 21004 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI

18.000,00201.011,89

219.011,890,00Totale 210 FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE 18.000,00201.011,89

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Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

211 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO21103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

105.653,74 0,002110307 Trasferimenti di Capitale 0,00 105.653,74

105.653,740,00Totale 21103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 0,00105.653,74

21104 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

59.948,97 34.000,002110407 Trasferimenti di Capitale 93.948,97

93.948,970,00Totale 21104 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 34.000,0059.948,97

21105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

84.613,06 0,002110507 Trasferimenti di Capitale 0,00 84.613,06

84.613,060,00Totale 21105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 0,0084.613,06

21106 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

198,17 0,002110601 Acquisizione di Beni Immobili 0,00 198,17

21.253,64 0,002110607 Trasferimenti di Capitale 0,00 21.253,64

21.451,810,00Totale 21106 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 0,0021.451,81

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 14

Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

21107 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

164.626,64 43.245,002110707 Trasferimenti di Capitale 207.871,64

207.871,640,00Totale 2110700 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 43.245,00164.626,64

513.539,220,00Totale 211 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

77.245,00436.294,22

RIEPILOGO FUNZIONI

597.434,96 43.000,00201 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 0,00 640.434,96

43.775,00 43.775,00203 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 0,00 0,00

110.197,25 0,00204 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 0,00 110.197,25

472.937,80 43.600,00205 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA 0,00 516.537,80

10.000,00 0,00206 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 0,00 10.000,00

22.900,00 20.000,00207 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0,00 42.900,00

359.675,01 12.000,00208 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI 0,00 371.675,01

4.342.067,00 2.128.067,00209 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0,00 6.470.134,00

201.011,89 18.000,00210 FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE 0,00 219.011,89

436.294,22 77.245,00211 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 0,00 513.539,22

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 15

Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

8.894.430,130,00Totale 2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.385.687,006.508.743,13

3 TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI301 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ...30103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA EPROGRAMMAZIONE

2.500.000,00 2.500.000,003010301 Rimborso per Anticipazioni di Cassa

12.361,00 264.591,003010303 Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti 0,00 252.230,00

252.230,000,00Totale 3010300 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA EPROGRAMMAZIONE

2.764.591,002.512.361,00

252.230,000,00Totale 301 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,GESTIONE ...

2.764.591,002.512.361,00

RIEPILOGO FUNZIONI

2.512.361,00 2.764.591,00301 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ... 0,00 252.230,00

252.230,000,00Totale 3 TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.764.591,002.512.361,00

4 TITOLO IV° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

99.239,30 350.000,004000001 Ritenute Previdenziali e Assistenziali a Personale 0,00 250.760,70

61.022,51 500.000,004000002 Ritenute Erariali 0,00 438.977,49

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 16

Stampa Bilancio di PrevisioneParte Spesa - Anno 2013

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento Noteper l'esercizio 2013definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corsorisultantiin diminuzionein aumento

23.474,93 650.000,004000003 Altre Ritenute al Personale per Conto di Terzi 0,00 673.474,93

75.509,23 50.000,004000004 Restituzione di Depositi Cauzionali 0,00 125.509,23

752.454,85 1.200.000,004000005 Spese per Servizi per Conto di Terzi 0,00 1.952.454,85

5.000,004000006 Anticipazione di Fondi per il Servizio Economato 0,00 5.000,00

5.952,38 50.000,004000007 Restituzione di Depositi per Spese Contrattuali 0,00 55.952,38

3.502.129,580,00Totale 4 TITOLO IV° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

2.805.000,00697.129,58

RIEPILOGO TITOLI

4.812.414,59 14.772.371,001 TITOLO I° - SPESE CORRENTI 0,00 19.584.785,59

6.508.743,13 2.385.687,002 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 8.894.430,13

2.512.361,00 2.764.591,003 TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 252.230,00

697.129,58 2.805.000,004 TITOLO IV° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 0,00 3.502.129,58

9.505.926,30 22.727.649,00 Totale 0,00 32.233.575,30

Disavanzo di Amministrazione

9.505.926,30 22.727.649,00TOTALE GENERALE PARTE SPESA 0,00 32.233.575,30

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

RIEPILOGHI

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 – 2015

Poppi, giugno 2013

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 1

Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Entrata

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2013 - 2015definitiveultimo esercizio

2013 2014 2015 TotaleCodice Denominazione chiuso es. in corso

Avanzo di Amministrazione 0,000,000,00 0,000,000,00di cui

Vincolato 0,000,000,00 0,00Finanziamento Investimenti 0,000,000,00 0,00Fondo Ammortamento 0,000,000,00 0,00Non Vincolato 0,000,000,00 0,00

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIECATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE T

Altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie 1.160.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.360.000,001030320 0,00 1.567.442,18Totale CATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI EDALTRE ENTRATE T

1.160.000,001.567.442,180,00 3.360.000,001.100.000,001.100.000,00

Totale TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1.160.000,001.567.442,180,00 3.360.000,001.100.000,001.100.000,00

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,REGIONE E ....CATEGORIA 1° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTITrasferimenti correnti dallo stato 385.156,00 185.156,00 185.156,00 755.468,002010010 0,00 335.312,98Totale CATEGORIA 1° - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

385.156,00335.312,980,00 755.468,00185.156,00185.156,00

CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI

Trasferimenti correnti dalla regione 1.613.764,00 1.581.201,00 1.581.201,00 4.776.166,002020020 0,00 2.012.991,34

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 2

Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Entrata

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2013 - 2015definitiveultimo esercizio

2013 2014 2015 TotaleCodice Denominazione chiuso es. in corso

Totale CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

1.613.764,002.012.991,340,00 4.776.166,001.581.201,001.581.201,00

CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTIDALLA RE

Trasferimento dalla regione per funzioni delegate 2.257.892,00 2.257.892,00 2.257.892,00 6.773.676,002030030 0,00 2.505.901,99Totale CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DALLA RE

2.257.892,002.505.901,990,00 6.773.676,002.257.892,002.257.892,00

CATEGORIA 5° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI

Trasferimenti correnti da comuni 8.359.818,00 3.206.851,00 3.206.851,00 14.773.520,002050050 0,00 10.146.020,88Trasferimenti correnti da province 71.980,00 71.980,00 71.980,00 215.940,002050060 0,00 129.630,23Trasferimenti correnti da altri enti 89.347,00 89.347,00 89.347,00 268.041,002050070 0,00 2.076.597,96Totale CATEGORIA 5° - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

8.521.145,0012.352.249,070,00 15.257.501,003.368.178,003.368.178,00

Totale TITOLO II - ENTRATE DERIVANTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIDELLO STATO, REGIONE E ....

12.777.957,0017.206.455,380,00 27.562.811,007.392.427,007.392.427,00

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIECATEGORIA 1° - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Proventi dei servizi pubblici 237.774,00 237.774,00 237.774,00 713.322,003010080 0,00 8.499,10Totale CATEGORIA 1° - PROVENTI DEI SERVIZIPUBBLICI

237.774,008.499,100,00 713.322,00237.774,00237.774,00

CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Proventi dei beni dell'ente 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,003020090 0,00 243.126,37

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Entrata

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2013 - 2015definitiveultimo esercizio

2013 2014 2015 TotaleCodice Denominazione chiuso es. in corso

Totale CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENIDELL'ENTE

20.000,00243.126,370,00 60.000,0020.000,0020.000,00

CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI ECREDIT

Interessi su anticipazioni e crediti 0,00 0,00 0,00 0,003030100 0,00 4.448,91Totale CATEGORIA 3° - INTERESSI SUANTICIPAZIONI E CREDIT

0,004.448,910,00 0,000,000,00

CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI

Proventi diversi 900.510,00 670.915,00 670.915,00 2.242.340,003050110 0,00 1.722.520,76Totale CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI 900.510,001.722.520,760,00 2.242.340,00670.915,00670.915,00

Totale TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.158.284,001.978.595,140,00 3.015.662,00928.689,00928.689,00

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DICREDITICATEGORIA 2° - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATOTrasferimenti di capitale dallo stato 0,00 0,00 0,00 0,004020120 0,00 89.137,28Totale CATEGORIA 2° - TRASFERIMENTI DICAPITALE DALLO STATO

0,0089.137,280,00 0,000,000,00

CATEGORIA 3° - TRASFERIM. DI CAPITALE DALLAREGIONE

Trasferimenti di capitale dalla regione 1.629.120,00 1.102.000,00 919.000,00 3.650.120,004030130 0,00 2.995.224,86Trasferimenti di capitale dalla regione 607.687,00 562.000,00 582.000,00 1.751.687,004030131 0,00 2.330.276,44

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Entrata

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2013 - 2015definitiveultimo esercizio

2013 2014 2015 TotaleCodice Denominazione chiuso es. in corso

Totale CATEGORIA 3° - TRASFERIM. DI CAPITALEDALLA REGIONE

2.236.807,005.325.501,300,00 5.401.807,001.501.000,001.664.000,00

CATEGORIA 4° - TRASFERIM. DI CAPITALE ALTRIENTI

Trasferimenti di capitale dalla provincia 0,00 0,00 0,00 0,004040140 0,00 106.989,57Trasferimenti di capitale dai comuni 22.341,00 22.341,00 22.341,00 67.023,004040150 0,00 341.246,14Trasferimenti di capitale da comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,004040220 0,00 63.164,18Totale CATEGORIA 4° - TRASFERIM. DI CAPITALEALTRI ENTI

22.341,00511.399,890,00 67.023,0022.341,0022.341,00

CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAALTRI

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 67.260,00 52.260,00 52.260,00 171.780,004050160 0,00 2.045.597,55Da altri soggetti (fitti attivi) 0,00 0,00 0,00 0,004050210 0,00 7.317,00Totale CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI

67.260,002.052.914,550,00 171.780,0052.260,0052.260,00

Totale TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE ERISCOSSIONE DI CREDITI

2.326.408,007.978.953,020,00 5.640.610,001.575.601,001.738.601,00

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONEDI PRESTITICATEGORIA 1° - ANTICIPAZIONI DI CASSA

Anticipazioni di cassa 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,005010170 0,00 0,00Totale CATEGORIA 1° - ANTICIPAZIONI DI CASSA 2.500.000,000,000,00 7.500.000,002.500.000,002.500.000,00

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Entrata

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa Note2013 - 2015definitiveultimo esercizio

2013 2014 2015 TotaleCodice Denominazione chiuso es. in corso

Totale TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONE DI PRESTITI

2.500.000,000,000,00 7.500.000,002.500.000,002.500.000,00

RIEPILOGO TITOLI

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1.160.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.360.000,000,00 1.567.442,18TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,REGIONE E ....

12.777.957,00 7.392.427,00 7.392.427,00 27.562.811,000,00 17.206.455,38

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.158.284,00 928.689,00 928.689,00 3.015.662,000,00 1.978.595,14TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DICREDITI

2.326.408,00 1.738.601,00 1.575.601,00 5.640.610,000,00 7.978.953,02

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONEDI PRESTITI

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,000,00 0,00

19.922.649,00 13.659.717,00 13.496.717,00 47.079.083,00 Totale 0,00 28.731.445,72

0,000,000,00Avanzo di Amministrazione 0,000,000,00

19.922.649,00 13.659.717,00 13.496.717,00 47.079.083,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA 0,00 28.731.445,72

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

SUPPORTO AI SERVIZIProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 763.782,00 763.782,00 763.782,00 2.291.346,00Personale 0,00 1.536.943,42SV 0,000,000,00 0,000,000,00

763.782,00 763.782,00 2.291.346,000,00 1.536.943,42 763.782,00T

CO 88.429,00 88.429,00 88.429,00 265.287,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 229.078,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

88.429,00 88.429,00 265.287,000,00 229.078,00 88.429,00T

CO 529.888,00 529.888,00 529.888,00 1.589.664,00Prestazioni di Servizi 0,00 1.009.262,19SV 0,000,000,00 0,000,000,00

529.888,00 529.888,00 1.589.664,000,00 1.009.262,19 529.888,00T

CO 2.541,00 2.541,00 2.541,00 7.623,00Utilizzo Beni di Terzi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

2.541,00 2.541,00 7.623,000,00 0,00 2.541,00T

CO 14.372,00 14.372,00 14.372,00 43.116,00Trasferimenti 0,00 56.065,89SV 0,000,000,00 0,000,000,00

14.372,00 14.372,00 43.116,000,00 56.065,89 14.372,00T

CO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 20.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

10.000,00 10.000,00 30.000,000,00 20.000,00 10.000,00T

CO 163.912,00 163.912,00 163.912,00 491.736,00Imposte e Tasse 0,00 148.654,78SV 0,000,000,00 0,000,000,00

163.912,00 163.912,00 491.736,000,00 148.654,78 163.912,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamento di Esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

SUPPORTO AI SERVIZIProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Svalutazione Crediti 0,00 309.745,49SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 309.745,49 0,00T

CO 44.500,00 44.500,00 44.500,00 133.500,00Fondo di Riserva 0,00 32.947,56SV 0,000,000,00 0,000,000,00

44.500,00 44.500,00 133.500,000,00 32.947,56 44.500,00T

3.342.697,330,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 4.852.272,001.617.424,001.617.424,001.617.424,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 1.617.424,003.342.697,330,00 4.852.272,001.617.424,001.617.424,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 0,0022.000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 22.000,00 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 97.000,00796.765,850,00 261.000,0082.000,0082.000,00

82.000,00 82.000,00 261.000,000,00 796.765,85 97.000,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO82.000,00 82.000,00 261.000,000,00 818.765,85 97.000,00SV

T 97.000,00818.765,850,00 261.000,0082.000,0082.000,00

CO 1.617.424,00 1.617.424,00 1.617.424,00 4.852.272,00Totale SUPPORTO AI SERVIZI 0,00 3.342.697,33SV 97.000,00818.765,850,00 261.000,0082.000,0082.000,00

1.699.424,00 1.699.424,00 5.113.272,000,00 4.161.463,18 1.714.424,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMOProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,0031.663,580,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 31.663,58 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 31.663,58 0,00SV

T 0,0031.663,580,00 0,000,000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE ETURISMO

0,00 0,00SV 0,0031.663,580,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 31.663,58 0,00T

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 4

Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

BONIFICA E DIFESA DEL SUOLOProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 110.700,00 110.700,00 110.700,00 332.100,00Personale 0,00 87.006,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

110.700,00 110.700,00 332.100,000,00 87.006,00 110.700,00T

CO 12.500,00 12.500,00 12.500,00 37.500,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 17.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

12.500,00 12.500,00 37.500,000,00 17.000,00 12.500,00T

CO 780.077,00 720.077,00 720.077,00 2.220.231,00Prestazioni di Servizi 0,00 795.597,40SV 0,000,000,00 0,000,000,00

720.077,00 720.077,00 2.220.231,000,00 795.597,40 780.077,00T

CO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00Trasferimenti 0,00 22.323,50SV 0,000,000,00 0,000,000,00

20.000,00 20.000,00 60.000,000,00 22.323,50 20.000,00T

CO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00Imposte e Tasse 0,00 20.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

25.000,00 25.000,00 75.000,000,00 20.000,00 25.000,00T

941.926,900,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 2.724.831,00888.277,00888.277,00948.277,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 948.277,00941.926,900,00 2.724.831,00888.277,00888.277,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 350.000,002.299.340,610,00 450.000,0050.000,0050.000,00

50.000,00 50.000,00 450.000,000,00 2.299.340,61 350.000,00T

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 5

Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

BONIFICA E DIFESA DEL SUOLOProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO50.000,00 50.000,00 450.000,000,00 2.299.340,61 350.000,00SV

T 350.000,002.299.340,610,00 450.000,0050.000,0050.000,00

CO 948.277,00 888.277,00 888.277,00 2.724.831,00Totale BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO 0,00 941.926,90SV 350.000,002.299.340,610,00 450.000,0050.000,0050.000,00

938.277,00 938.277,00 3.174.831,000,00 3.241.267,51 1.298.277,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

SELVICOLTURAProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 220.190,00 220.190,00 220.190,00 660.570,00Personale 0,00 195.564,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

220.190,00 220.190,00 660.570,000,00 195.564,00 220.190,00T

CO 125.518,00 125.518,00 125.518,00 376.554,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 158.095,97SV 0,000,000,00 0,000,000,00

125.518,00 125.518,00 376.554,000,00 158.095,97 125.518,00T

CO 1.373.954,00 1.373.954,00 1.373.954,00 4.121.862,00Prestazioni di Servizi 0,00 1.352.749,99SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.373.954,00 1.373.954,00 4.121.862,000,00 1.352.749,99 1.373.954,00T

CO 108.000,00 108.000,00 108.000,00 324.000,00Imposte e Tasse 0,00 121.341,70SV 0,000,000,00 0,000,000,00

108.000,00 108.000,00 324.000,000,00 121.341,70 108.000,00T

1.827.751,660,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 5.482.986,001.827.662,001.827.662,001.827.662,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 1.827.662,001.827.751,660,00 5.482.986,001.827.662,001.827.662,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 32.450,00133.448,040,00 97.350,0032.450,0032.450,00

32.450,00 32.450,00 97.350,000,00 133.448,04 32.450,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 1.745.617,004.023.143,670,00 4.588.237,001.339.810,001.502.810,00

1.502.810,00 1.339.810,00 4.588.237,000,00 4.023.143,67 1.745.617,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

SELVICOLTURAProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO1.535.260,00 1.372.260,00 4.685.587,000,00 4.156.591,71 1.778.067,00SV

T 1.778.067,004.156.591,710,00 4.685.587,001.372.260,001.535.260,00

CO 1.827.662,00 1.827.662,00 1.827.662,00 5.482.986,00Totale SELVICOLTURA 0,00 1.827.751,66SV 1.778.067,004.156.591,710,00 4.685.587,001.372.260,001.535.260,00

3.362.922,00 3.199.922,00 10.168.573,000,00 5.984.343,37 3.605.729,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

AGRICOLTURAProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 103.650,00 103.650,00 103.650,00 310.950,00Personale 0,00 138.940,17SV 0,000,000,00 0,000,000,00

103.650,00 103.650,00 310.950,000,00 138.940,17 103.650,00T

CO 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 58.921,76SV 0,000,000,00 0,000,000,00

23.000,00 23.000,00 69.000,000,00 58.921,76 23.000,00T

CO 82.241,00 82.241,00 82.241,00 246.723,00Prestazioni di Servizi 0,00 135.156,62SV 0,000,000,00 0,000,000,00

82.241,00 82.241,00 246.723,000,00 135.156,62 82.241,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 3.515,27SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 3.515,27 0,00T

CO 16.175,00 13.193,00 9.999,00 39.367,00Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 18.959,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

13.193,00 9.999,00 39.367,000,00 18.959,00 16.175,00T

CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00Imposte e Tasse 0,00 8.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 8.500,00 1.000,00T

363.992,820,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 669.040,00219.890,00223.084,00226.066,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 226.066,00363.992,820,00 669.040,00219.890,00223.084,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

AGRICOLTURAProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 43.245,00235.423,040,00 69.735,0013.245,0013.245,00

13.245,00 13.245,00 69.735,000,00 235.423,04 43.245,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO13.245,00 13.245,00 69.735,000,00 235.423,04 43.245,00SV

T 43.245,00235.423,040,00 69.735,0013.245,0013.245,00

TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

CO 41.868,00 44.850,00 48.044,00 134.762,00Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti 0,00 39.084,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

44.850,00 48.044,00 134.762,000,00 39.084,00 41.868,00T

39.084,000,00Totale TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

134.762,0048.044,0044.850,0041.868,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 41.868,0039.084,000,00 134.762,0048.044,0044.850,00

CO 267.934,00 267.934,00 267.934,00 803.802,00Totale AGRICOLTURA 0,00 403.076,82SV 43.245,00235.423,040,00 69.735,0013.245,0013.245,00

281.179,00 281.179,00 873.537,000,00 638.499,86 311.179,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E OPERE COMPRENSORIALIProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 26.790,00 26.790,00 26.790,00 80.370,00Personale 0,00 40.920,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

26.790,00 26.790,00 80.370,000,00 40.920,00 26.790,00T

CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 7.560,48SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 7.560,48 1.000,00T

CO 62.700,00 62.700,00 62.700,00 188.100,00Prestazioni di Servizi 0,00 135.782,62SV 0,000,000,00 0,000,000,00

62.700,00 62.700,00 188.100,000,00 135.782,62 62.700,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

CO 13.716,00 12.048,00 10.142,00 35.906,00Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 15.304,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

12.048,00 10.142,00 35.906,000,00 15.304,00 13.716,00T

199.567,100,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 307.376,00100.632,00102.538,00104.206,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 104.206,00199.567,100,00 307.376,00100.632,00102.538,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di Beni Immobili 0,00 0,00SV 0,00198,170,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 198,17 0,00T

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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E OPERE COMPRENSORIALIProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 0,006.719,590,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 6.719,59 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi Professionali Esterni 0,00 0,00SV 0,0019.977,740,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 19.977,74 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 30.000,00494.924,530,00 90.000,0030.000,0030.000,00

30.000,00 30.000,00 90.000,000,00 494.924,53 30.000,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Conferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO30.000,00 30.000,00 90.000,000,00 521.820,03 30.000,00SV

T 30.000,00521.820,030,00 90.000,0030.000,0030.000,00

TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

CO 33.164,00 34.832,00 36.738,00 104.734,00Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti 0,00 31.576,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

34.832,00 36.738,00 104.734,000,00 31.576,00 33.164,00T

31.576,000,00Totale TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

104.734,0036.738,0034.832,0033.164,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 33.164,0031.576,000,00 104.734,0036.738,0034.832,00

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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E OPERE COMPRENSORIALIProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 137.370,00 137.370,00 137.370,00 412.110,00Totale PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E OPERECOMPRENSORIALI

0,00 231.143,10SV 30.000,00521.820,030,00 90.000,0030.000,0030.000,00

167.370,00 167.370,00 502.110,000,00 752.963,13 167.370,00T

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SERVIZI AMBIENTALIProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 31.930,00 31.930,00 31.930,00 95.790,00Personale 0,00 32.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

31.930,00 31.930,00 95.790,000,00 32.500,00 31.930,00T

CO 5.657.312,00 74.750,00 74.750,00 5.806.812,00Prestazioni di Servizi 0,00 8.764.383,99SV 0,000,000,00 0,000,000,00

74.750,00 74.750,00 5.806.812,000,00 8.764.383,99 5.657.312,00T

CO 100.527,00 100.527,00 100.527,00 301.581,00Trasferimenti 0,00 155.594,52SV 0,000,000,00 0,000,000,00

100.527,00 100.527,00 301.581,000,00 155.594,52 100.527,00T

CO 69.813,00 61.463,00 52.479,00 183.755,00Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 77.803,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

61.463,00 52.479,00 183.755,000,00 77.803,00 69.813,00T

9.030.281,510,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 6.387.938,00259.686,00268.670,005.859.582,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 5.859.582,009.030.281,510,00 6.387.938,00259.686,00268.670,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 0,002.011,670,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 2.011,67 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,009.212,640,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 9.212,64 0,00T

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SERVIZI AMBIENTALIProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 11.224,31 0,00SV

T 0,0011.224,310,00 0,000,000,00

TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

CO 189.559,00 197.909,00 206.893,00 594.361,00Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti 0,00 181.570,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

197.909,00 206.893,00 594.361,000,00 181.570,00 189.559,00T

181.570,000,00Totale TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

594.361,00206.893,00197.909,00189.559,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 189.559,00181.570,000,00 594.361,00206.893,00197.909,00

CO 6.049.141,00 466.579,00 466.579,00 6.982.299,00Totale SERVIZI AMBIENTALI 0,00 9.211.851,51SV 0,0011.224,310,00 0,000,000,00

466.579,00 466.579,00 6.982.299,000,00 9.223.075,82 6.049.141,00T

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ATTIVITA' CULTURALIProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,00795,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 795,00 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 795,00 0,00SV

T 0,00795,000,00 0,000,000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale ATTIVITA' CULTURALI 0,00 0,00SV 0,00795,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 795,00 0,00T

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ISTRUZIONE, CULTURA, CRED E ECOMUSEOProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 52.110,00 52.110,00 52.110,00 156.330,00Personale 0,00 56.013,11SV 0,000,000,00 0,000,000,00

52.110,00 52.110,00 156.330,000,00 56.013,11 52.110,00T

CO 9.677,00 9.677,00 9.677,00 29.031,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 13.053,90SV 0,000,000,00 0,000,000,00

9.677,00 9.677,00 29.031,000,00 13.053,90 9.677,00T

CO 220.800,00 220.800,00 220.800,00 662.400,00Prestazioni di Servizi 0,00 178.883,80SV 0,000,000,00 0,000,000,00

220.800,00 220.800,00 662.400,000,00 178.883,80 220.800,00T

CO 79.661,00 79.661,00 79.661,00 238.983,00Trasferimenti 0,00 92.421,05SV 0,000,000,00 0,000,000,00

79.661,00 79.661,00 238.983,000,00 92.421,05 79.661,00T

340.371,860,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 1.086.744,00362.248,00362.248,00362.248,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 362.248,00340.371,860,00 1.086.744,00362.248,00362.248,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 0,0014.411,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 14.411,00 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 43.600,00611.119,110,00 130.800,0043.600,0043.600,00

43.600,00 43.600,00 130.800,000,00 611.119,11 43.600,00T

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ISTRUZIONE, CULTURA, CRED E ECOMUSEOProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO43.600,00 43.600,00 130.800,000,00 625.530,11 43.600,00SV

T 43.600,00625.530,110,00 130.800,0043.600,0043.600,00

CO 362.248,00 362.248,00 362.248,00 1.086.744,00Totale ISTRUZIONE, CULTURA, CRED E ECOMUSEO 0,00 340.371,86SV 43.600,00625.530,110,00 130.800,0043.600,0043.600,00

405.848,00 405.848,00 1.217.544,000,00 965.901,97 405.848,00T

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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALIProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 413.000,00 413.000,00 413.000,00 1.239.000,00Personale 0,00 103.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

413.000,00 413.000,00 1.239.000,000,00 103.600,00 413.000,00T

CO 29.251,00 29.251,00 29.251,00 87.753,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 37.868,56SV 0,000,000,00 0,000,000,00

29.251,00 29.251,00 87.753,000,00 37.868,56 29.251,00T

CO 1.970.243,00 1.970.243,00 1.970.243,00 5.910.729,00Prestazioni di Servizi 0,00 2.971.457,65SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.970.243,00 1.970.243,00 5.910.729,000,00 2.971.457,65 1.970.243,00T

CO 680.142,00 680.142,00 680.142,00 2.040.426,00Trasferimenti 0,00 1.383.678,90SV 0,000,000,00 0,000,000,00

680.142,00 680.142,00 2.040.426,000,00 1.383.678,90 680.142,00T

4.496.605,110,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 9.277.908,003.092.636,003.092.636,003.092.636,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 3.092.636,004.496.605,110,00 9.277.908,003.092.636,003.092.636,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,00193.275,890,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 193.275,89 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 193.275,89 0,00SV

T 0,00193.275,890,00 0,000,000,00

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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALIProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 3.092.636,00 3.092.636,00 3.092.636,00 9.277.908,00Totale SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 0,00 4.496.605,11SV 0,00193.275,890,00 0,000,000,00

3.092.636,00 3.092.636,00 9.277.908,000,00 4.689.881,00 3.092.636,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

POLIZIA MUNICIPALEProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 511.804,00 511.804,00 511.804,00 1.535.412,00Personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

511.804,00 511.804,00 1.535.412,000,00 0,00 511.804,00T

CO 11.131,00 11.131,00 11.131,00 33.393,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

11.131,00 11.131,00 33.393,000,00 0,00 11.131,00T

CO 35.900,00 35.900,00 35.900,00 107.700,00Prestazioni di Servizi 0,00 5.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

35.900,00 35.900,00 107.700,000,00 5.000,00 35.900,00T

CO 175.435,00 175.435,00 175.435,00 526.305,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

175.435,00 175.435,00 526.305,000,00 0,00 175.435,00T

5.000,000,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 2.202.810,00734.270,00734.270,00734.270,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 734.270,005.000,000,00 2.202.810,00734.270,00734.270,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di Beni Immobili 0,00 0,00SV 9.213,000,000,00 9.213,000,000,00

0,00 0,00 9.213,000,00 0,00 9.213,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 34.562,000,000,00 56.986,0011.212,0011.212,00

11.212,00 11.212,00 56.986,000,00 0,00 34.562,00T

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 21

Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

POLIZIA MUNICIPALEProgrammaPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO11.212,00 11.212,00 66.199,000,00 0,00 43.775,00SV

T 43.775,000,000,00 66.199,0011.212,0011.212,00

CO 734.270,00 734.270,00 734.270,00 2.202.810,00Totale POLIZIA MUNICIPALE 0,00 5.000,00SV 43.775,000,000,00 66.199,0011.212,0011.212,00

745.482,00 745.482,00 2.269.009,000,00 5.000,00 778.045,00T

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 1

Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAM.ServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 23.302,00 23.302,00 23.302,00 69.906,00Prestazioni di Servizi 0,00 39.358,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

23.302,00 23.302,00 69.906,000,00 39.358,00 23.302,00T

39.358,000,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 69.906,0023.302,0023.302,0023.302,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 23.302,0039.358,000,00 69.906,0023.302,0023.302,00

CO 23.302,00 23.302,00 23.302,00 69.906,00Totale ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAM.

0,00 39.358,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

23.302,00 23.302,00 69.906,000,00 39.358,00 23.302,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONEServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 162.300,00 162.300,00 162.300,00 486.900,00Personale 0,00 171.389,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

162.300,00 162.300,00 486.900,000,00 171.389,00 162.300,00T

171.389,000,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 486.900,00162.300,00162.300,00162.300,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 162.300,00171.389,000,00 486.900,00162.300,00162.300,00

CO 162.300,00 162.300,00 162.300,00 486.900,00Totale SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE

0,00 171.389,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

162.300,00 162.300,00 486.900,000,00 171.389,00 162.300,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONEServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 138.600,00 138.600,00 138.600,00 415.800,00Personale 0,00 154.740,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

138.600,00 138.600,00 415.800,000,00 154.740,00 138.600,00T

CO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

10.000,00 10.000,00 30.000,000,00 0,00 10.000,00T

154.740,000,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 445.800,00148.600,00148.600,00148.600,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 148.600,00154.740,000,00 445.800,00148.600,00148.600,00

TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

CO 264.591,00 277.591,00 291.675,00 833.857,00Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti 0,00 252.230,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

277.591,00 291.675,00 833.857,000,00 252.230,00 264.591,00T

252.230,000,00Totale TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

833.857,00291.675,00277.591,00264.591,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 264.591,00252.230,000,00 833.857,00291.675,00277.591,00

CO 413.191,00 426.191,00 440.275,00 1.279.657,00Totale GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA EPROGRAMMAZIONE

0,00 406.970,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

426.191,00 440.275,00 1.279.657,000,00 406.970,00 413.191,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

ALTRI SERVIZI GENERALIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 392.772,00 392.772,00 392.772,00 1.178.316,00Personale 0,00 610.413,90SV 0,000,000,00 0,000,000,00

392.772,00 392.772,00 1.178.316,000,00 610.413,90 392.772,00T

CO 88.429,00 88.429,00 88.429,00 265.287,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 88.791,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

88.429,00 88.429,00 265.287,000,00 88.791,00 88.429,00T

CO 506.586,00 506.586,00 506.586,00 1.519.758,00Prestazioni di Servizi 0,00 645.666,48SV 0,000,000,00 0,000,000,00

506.586,00 506.586,00 1.519.758,000,00 645.666,48 506.586,00T

CO 2.541,00 2.541,00 2.541,00 7.623,00Utilizzo Beni di Terzi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

2.541,00 2.541,00 7.623,000,00 0,00 2.541,00T

CO 14.372,00 14.372,00 14.372,00 43.116,00Trasferimenti 0,00 56.065,89SV 0,000,000,00 0,000,000,00

14.372,00 14.372,00 43.116,000,00 56.065,89 14.372,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 20.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 20.000,00 0,00T

CO 163.912,00 163.912,00 163.912,00 491.736,00Imposte e Tasse 0,00 148.654,78SV 0,000,000,00 0,000,000,00

163.912,00 163.912,00 491.736,000,00 148.654,78 163.912,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamento di Esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

ALTRI SERVIZI GENERALIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Svalutazione Crediti 0,00 309.745,49SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 309.745,49 0,00T

CO 44.500,00 44.500,00 44.500,00 133.500,00Fondo di Riserva 0,00 32.947,56SV 0,000,000,00 0,000,000,00

44.500,00 44.500,00 133.500,000,00 32.947,56 44.500,00T

1.912.285,100,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 3.639.336,001.213.112,001.213.112,001.213.112,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 1.213.112,001.912.285,100,00 3.639.336,001.213.112,001.213.112,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 0,0022.000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 22.000,00 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 43.000,00618.434,960,00 129.000,0043.000,0043.000,00

43.000,00 43.000,00 129.000,000,00 618.434,96 43.000,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO43.000,00 43.000,00 129.000,000,00 640.434,96 43.000,00SV

T 43.000,00640.434,960,00 129.000,0043.000,0043.000,00

CO 1.213.112,00 1.213.112,00 1.213.112,00 3.639.336,00Totale ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 1.912.285,10SV 43.000,00640.434,960,00 129.000,0043.000,0043.000,00

1.256.112,00 1.256.112,00 3.768.336,000,00 2.552.720,06 1.256.112,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

POLIZIA MUNICIPALEServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 511.804,00 511.804,00 511.804,00 1.535.412,00Personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

511.804,00 511.804,00 1.535.412,000,00 0,00 511.804,00T

CO 11.131,00 11.131,00 11.131,00 33.393,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

11.131,00 11.131,00 33.393,000,00 0,00 11.131,00T

CO 35.900,00 35.900,00 35.900,00 107.700,00Prestazioni di Servizi 0,00 5.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

35.900,00 35.900,00 107.700,000,00 5.000,00 35.900,00T

CO 175.435,00 175.435,00 175.435,00 526.305,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

175.435,00 175.435,00 526.305,000,00 0,00 175.435,00T

5.000,000,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 2.202.810,00734.270,00734.270,00734.270,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 734.270,005.000,000,00 2.202.810,00734.270,00734.270,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di Beni Immobili 0,00 0,00SV 9.213,000,000,00 9.213,000,000,00

0,00 0,00 9.213,000,00 0,00 9.213,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 34.562,000,000,00 56.986,0011.212,0011.212,00

11.212,00 11.212,00 56.986,000,00 0,00 34.562,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

POLIZIA MUNICIPALEServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO11.212,00 11.212,00 66.199,000,00 0,00 43.775,00SV

T 43.775,000,000,00 66.199,0011.212,0011.212,00

CO 734.270,00 734.270,00 734.270,00 2.202.810,00Totale POLIZIA MUNICIPALE 0,00 5.000,00SV 43.775,000,000,00 66.199,0011.212,0011.212,00

745.482,00 745.482,00 2.269.009,000,00 5.000,00 778.045,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ...ServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 677,00 677,00 677,00 2.031,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 1.500,79SV 0,000,000,00 0,000,000,00

677,00 677,00 2.031,000,00 1.500,79 677,00T

CO 27.800,00 27.800,00 27.800,00 83.400,00Prestazioni di Servizi 0,00 80.504,91SV 0,000,000,00 0,000,000,00

27.800,00 27.800,00 83.400,000,00 80.504,91 27.800,00T

CO 75.661,00 75.661,00 75.661,00 226.983,00Trasferimenti 0,00 1.166,30SV 0,000,000,00 0,000,000,00

75.661,00 75.661,00 226.983,000,00 1.166,30 75.661,00T

83.172,000,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 312.414,00104.138,00104.138,00104.138,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 104.138,0083.172,000,00 312.414,00104.138,00104.138,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 0,0014.411,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 14.411,00 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,0095.786,250,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 95.786,25 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 110.197,25 0,00SV

T 0,00110.197,250,00 0,000,000,00

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ...ServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 104.138,00 104.138,00 104.138,00 312.414,00Totale ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE ...

0,00 83.172,00SV 0,00110.197,250,00 0,000,000,00

104.138,00 104.138,00 312.414,000,00 193.369,25 104.138,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHEServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 11.553,11SV 0,000,000,00 0,000,000,00

9.000,00 9.000,00 27.000,000,00 11.553,11 9.000,00T

CO 193.000,00 193.000,00 193.000,00 579.000,00Prestazioni di Servizi 0,00 98.378,89SV 0,000,000,00 0,000,000,00

193.000,00 193.000,00 579.000,000,00 98.378,89 193.000,00T

CO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00Trasferimenti 0,00 10.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

3.000,00 3.000,00 9.000,000,00 10.000,00 3.000,00T

119.932,000,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 615.000,00205.000,00205.000,00205.000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 205.000,00119.932,000,00 615.000,00205.000,00205.000,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,00439.327,860,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 439.327,86 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 439.327,86 0,00SV

T 0,00439.327,860,00 0,000,000,00

CO 205.000,00 205.000,00 205.000,00 615.000,00Totale BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 0,00 119.932,00SV 0,00439.327,860,00 0,000,000,00

205.000,00 205.000,00 615.000,000,00 559.259,86 205.000,00T

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TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 52.110,00 52.110,00 52.110,00 156.330,00Personale 0,00 56.013,11SV 0,000,000,00 0,000,000,00

52.110,00 52.110,00 156.330,000,00 56.013,11 52.110,00T

CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00Trasferimenti 0,00 81.254,75SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 81.254,75 1.000,00T

137.267,860,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 159.330,0053.110,0053.110,0053.110,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 53.110,00137.267,860,00 159.330,0053.110,0053.110,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 43.600,0077.209,940,00 130.800,0043.600,0043.600,00

43.600,00 43.600,00 130.800,000,00 77.209,94 43.600,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO43.600,00 43.600,00 130.800,000,00 77.209,94 43.600,00SV

T 43.600,0077.209,940,00 130.800,0043.600,0043.600,00

CO 53.110,00 53.110,00 53.110,00 159.330,00Totale TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZIDIVERSI

0,00 137.267,86SV 43.600,0077.209,940,00 130.800,0043.600,0043.600,00

96.710,00 96.710,00 290.130,000,00 214.477,80 96.710,00T

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STADIO COMUN., PALAZZO DELLO SPORT ALTRI IMPIANTIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,0010.000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 10.000,00 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 10.000,00 0,00SV

T 0,0010.000,000,00 0,000,000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale STADIO COMUN., PALAZZO DELLO SPORTALTRI IMPIANTI

0,00 0,00SV 0,0010.000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 10.000,00 0,00T

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SERVIZI TURISTICIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 20.000,0042.900,000,00 60.000,0020.000,0020.000,00

20.000,00 20.000,00 60.000,000,00 42.900,00 20.000,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO20.000,00 20.000,00 60.000,000,00 42.900,00 20.000,00SV

T 20.000,0042.900,000,00 60.000,0020.000,0020.000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale SERVIZI TURISTICI 0,00 0,00SV 20.000,0042.900,000,00 60.000,0020.000,0020.000,00

20.000,00 20.000,00 60.000,000,00 42.900,00 20.000,00T

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VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI CONNESSIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 0,006.719,590,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 6.719,59 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 12.000,00364.955,420,00 36.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00 12.000,00 36.000,000,00 364.955,42 12.000,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Conferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO12.000,00 12.000,00 36.000,000,00 371.675,01 12.000,00SV

T 12.000,00371.675,010,00 36.000,0012.000,0012.000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZICONNESSI

0,00 0,00SV 12.000,00371.675,010,00 36.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00 12.000,00 36.000,000,00 371.675,01 12.000,00T

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SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILEServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 13.580,00 13.580,00 13.580,00 40.740,00Personale 0,00 13.560,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

13.580,00 13.580,00 40.740,000,00 13.560,00 13.580,00T

CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 7.560,48SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 7.560,48 1.000,00T

CO 62.700,00 62.700,00 62.700,00 188.100,00Prestazioni di Servizi 0,00 135.782,62SV 0,000,000,00 0,000,000,00

62.700,00 62.700,00 188.100,000,00 135.782,62 62.700,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

156.903,100,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 231.840,0077.280,0077.280,0077.280,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 77.280,00156.903,100,00 231.840,0077.280,0077.280,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILEServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 77.280,00 77.280,00 77.280,00 231.840,00Totale SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 156.903,10SV 0,000,000,00 0,000,000,00

77.280,00 77.280,00 231.840,000,00 156.903,10 77.280,00T

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SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 31.930,00 31.930,00 31.930,00 95.790,00Personale 0,00 32.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

31.930,00 31.930,00 95.790,000,00 32.500,00 31.930,00T

CO 5.657.312,00 74.750,00 74.750,00 5.806.812,00Prestazioni di Servizi 0,00 8.764.383,99SV 0,000,000,00 0,000,000,00

74.750,00 74.750,00 5.806.812,000,00 8.764.383,99 5.657.312,00T

CO 100.527,00 100.527,00 100.527,00 301.581,00Trasferimenti 0,00 155.594,52SV 0,000,000,00 0,000,000,00

100.527,00 100.527,00 301.581,000,00 155.594,52 100.527,00T

CO 69.813,00 61.463,00 52.479,00 183.755,00Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 77.803,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

61.463,00 52.479,00 183.755,000,00 77.803,00 69.813,00T

9.030.281,510,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 6.387.938,00259.686,00268.670,005.859.582,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 5.859.582,009.030.281,510,00 6.387.938,00259.686,00268.670,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 0,002.011,670,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 2.011,67 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,008.744,370,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 8.744,37 0,00T

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SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 10.756,04 0,00SV

T 0,0010.756,040,00 0,000,000,00

CO 5.859.582,00 268.670,00 259.686,00 6.387.938,00Totale SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 9.030.281,51SV 0,0010.756,040,00 0,000,000,00

268.670,00 259.686,00 6.387.938,000,00 9.041.037,55 5.859.582,00T

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PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE ServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 344.100,00 344.100,00 344.100,00 1.032.300,00Personale 0,00 308.266,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

344.100,00 344.100,00 1.032.300,000,00 308.266,00 344.100,00T

CO 138.018,00 138.018,00 138.018,00 414.054,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 175.095,97SV 0,000,000,00 0,000,000,00

138.018,00 138.018,00 414.054,000,00 175.095,97 138.018,00T

CO 2.154.031,00 2.094.031,00 2.094.031,00 6.342.093,00Prestazioni di Servizi 0,00 2.148.347,39SV 0,000,000,00 0,000,000,00

2.094.031,00 2.094.031,00 6.342.093,000,00 2.148.347,39 2.154.031,00T

CO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00Trasferimenti 0,00 22.323,50SV 0,000,000,00 0,000,000,00

20.000,00 20.000,00 60.000,000,00 22.323,50 20.000,00T

CO 13.716,00 12.048,00 10.142,00 35.906,00Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 15.304,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

12.048,00 10.142,00 35.906,000,00 15.304,00 13.716,00T

CO 133.000,00 133.000,00 133.000,00 399.000,00Imposte e Tasse 0,00 141.341,70SV 0,000,000,00 0,000,000,00

133.000,00 133.000,00 399.000,000,00 141.341,70 133.000,00T

2.810.678,560,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 8.283.353,002.739.291,002.741.197,002.802.865,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 2.802.865,002.810.678,560,00 8.283.353,002.739.291,002.741.197,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

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PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE ServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 32.450,00133.448,040,00 97.350,0032.450,0032.450,00

32.450,00 32.450,00 97.350,000,00 133.448,04 32.450,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi Professionali Esterni 0,00 0,00SV 0,0019.977,740,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 19.977,74 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 2.095.617,006.305.952,180,00 5.038.237,001.389.810,001.552.810,00

1.552.810,00 1.389.810,00 5.038.237,000,00 6.305.952,18 2.095.617,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO1.585.260,00 1.422.260,00 5.135.587,000,00 6.459.377,96 2.128.067,00SV

T 2.128.067,006.459.377,960,00 5.135.587,001.422.260,001.585.260,00

CO 2.802.865,00 2.741.197,00 2.739.291,00 8.283.353,00Totale PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE

0,00 2.810.678,56SV 2.128.067,006.459.377,960,00 5.135.587,001.422.260,001.585.260,00

4.326.457,00 4.161.551,00 13.418.940,000,00 9.270.056,52 4.930.932,00T

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ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 300,00 300,00 300,00 900,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

300,00 300,00 900,000,00 0,00 300,00T

CO 341.527,00 341.527,00 341.527,00 1.024.581,00Prestazioni di Servizi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

341.527,00 341.527,00 1.024.581,000,00 0,00 341.527,00T

CO 72.108,00 72.108,00 72.108,00 216.324,00Trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

72.108,00 72.108,00 216.324,000,00 0,00 72.108,00T

0,000,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 1.241.805,00413.935,00413.935,00413.935,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 413.935,000,000,00 1.241.805,00413.935,00413.935,00

CO 413.935,00 413.935,00 413.935,00 1.241.805,00Totale ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER IMINORI

0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

413.935,00 413.935,00 1.241.805,000,00 0,00 413.935,00T

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ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 413.000,00 413.000,00 413.000,00 1.239.000,00Personale 0,00 103.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

413.000,00 413.000,00 1.239.000,000,00 103.600,00 413.000,00T

CO 28.951,00 28.951,00 28.951,00 86.853,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 37.868,56SV 0,000,000,00 0,000,000,00

28.951,00 28.951,00 86.853,000,00 37.868,56 28.951,00T

CO 1.628.716,00 1.628.716,00 1.628.716,00 4.886.148,00Prestazioni di Servizi 0,00 2.971.457,65SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.628.716,00 1.628.716,00 4.886.148,000,00 2.971.457,65 1.628.716,00T

CO 608.034,00 608.034,00 608.034,00 1.824.102,00Trasferimenti 0,00 1.383.678,90SV 0,000,000,00 0,000,000,00

608.034,00 608.034,00 1.824.102,000,00 1.383.678,90 608.034,00T

4.496.605,110,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 8.036.103,002.678.701,002.678.701,002.678.701,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 2.678.701,004.496.605,110,00 8.036.103,002.678.701,002.678.701,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 18.000,00219.011,890,00 54.000,0018.000,0018.000,00

18.000,00 18.000,00 54.000,000,00 219.011,89 18.000,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO18.000,00 18.000,00 54.000,000,00 219.011,89 18.000,00SV

T 18.000,00219.011,890,00 54.000,0018.000,0018.000,00

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ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 2.678.701,00 2.678.701,00 2.678.701,00 8.036.103,00Totale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI

0,00 4.496.605,11SV 18.000,00219.011,890,00 54.000,0018.000,0018.000,00

2.696.701,00 2.696.701,00 8.090.103,000,00 4.715.617,00 2.696.701,00T

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MATTATOIO E SERVIZI CONNESSIServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,00105.653,740,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 105.653,74 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 105.653,74 0,00SV

T 0,00105.653,740,00 0,000,000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00SV 0,00105.653,740,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 105.653,74 0,00T

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SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIAServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 34.000,0093.948,970,00 72.000,0019.000,0019.000,00

19.000,00 19.000,00 72.000,000,00 93.948,97 34.000,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO19.000,00 19.000,00 72.000,000,00 93.948,97 34.000,00SV

T 34.000,0093.948,970,00 72.000,0019.000,0019.000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 0,00 0,00SV 34.000,0093.948,970,00 72.000,0019.000,0019.000,00

19.000,00 19.000,00 72.000,000,00 93.948,97 34.000,00T

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SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIOServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 70.110,00 70.110,00 70.110,00 210.330,00Personale 0,00 62.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

70.110,00 70.110,00 210.330,000,00 62.900,00 70.110,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Prestazioni di Servizi 0,00 40.280,53SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 40.280,53 0,00T

103.180,530,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 210.330,0070.110,0070.110,0070.110,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 70.110,00103.180,530,00 210.330,0070.110,0070.110,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,0084.613,060,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 84.613,06 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 84.613,06 0,00SV

T 0,0084.613,060,00 0,000,000,00

CO 70.110,00 70.110,00 70.110,00 210.330,00Totale SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 0,00 103.180,53SV 0,0084.613,060,00 0,000,000,00

70.110,00 70.110,00 210.330,000,00 187.793,59 70.110,00T

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 27

Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATOServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di Beni Immobili 0,00 0,00SV 0,00198,170,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 198,17 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,0021.253,640,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 21.253,64 0,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 21.451,81 0,00SV

T 0,0021.451,810,00 0,000,000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 0,00 0,00SV 0,0021.451,810,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 21.451,81 0,00T

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURAServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

CO 103.650,00 103.650,00 103.650,00 310.950,00Personale 0,00 138.940,17SV 0,000,000,00 0,000,000,00

103.650,00 103.650,00 310.950,000,00 138.940,17 103.650,00T

CO 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 58.921,76SV 0,000,000,00 0,000,000,00

23.000,00 23.000,00 69.000,000,00 58.921,76 23.000,00T

CO 82.241,00 82.241,00 82.241,00 246.723,00Prestazioni di Servizi 0,00 135.156,62SV 0,000,000,00 0,000,000,00

82.241,00 82.241,00 246.723,000,00 135.156,62 82.241,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti 0,00 3.515,27SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 3.515,27 0,00T

CO 16.175,00 13.193,00 9.999,00 39.367,00Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 18.959,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

13.193,00 9.999,00 39.367,000,00 18.959,00 16.175,00T

CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00Imposte e Tasse 0,00 8.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 8.500,00 1.000,00T

363.992,820,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 669.040,00219.890,00223.084,00226.066,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 226.066,00363.992,820,00 669.040,00219.890,00223.084,00

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

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Stampa Bilancio Pluriennale 2013 - 2015Parte Spesa

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURAServizioPrevisioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 43.245,00207.871,640,00 69.735,0013.245,0013.245,00

13.245,00 13.245,00 69.735,000,00 207.871,64 43.245,00T

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO13.245,00 13.245,00 69.735,000,00 207.871,64 43.245,00SV

T 43.245,00207.871,640,00 69.735,0013.245,0013.245,00

CO 226.066,00 223.084,00 219.890,00 669.040,00Totale SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 0,00 363.992,82SV 43.245,00207.871,640,00 69.735,0013.245,0013.245,00

236.329,00 233.135,00 738.775,000,00 571.864,46 269.311,00T

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 1

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio

2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 2.233.956,00 2.233.956,00 2.233.956,00 6.701.868,00Personale 0,00 1.652.322,18SV 0,000,000,00 0,000,000,00

2.233.956,00 2.233.956,00 6.701.868,000,00 1.652.322,18 2.233.956,00T

CO 300.506,00 300.506,00 300.506,00 901.518,00Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,00 381.291,67SV 0,000,000,00 0,000,000,00

300.506,00 300.506,00 901.518,000,00 381.291,67 300.506,00T

CO 10.713.115,00 5.070.553,00 5.070.553,00 20.854.221,00Prestazioni di Servizi 0,00 15.064.317,08SV 0,000,000,00 0,000,000,00

5.070.553,00 5.070.553,00 20.854.221,000,00 15.064.317,08 10.713.115,00T

CO 2.541,00 2.541,00 2.541,00 7.623,00Utilizzo Beni di Terzi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

2.541,00 2.541,00 7.623,000,00 0,00 2.541,00T

CO 1.070.137,00 1.070.137,00 1.070.137,00 3.210.411,00Trasferimenti 0,00 1.713.599,13SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.070.137,00 1.070.137,00 3.210.411,000,00 1.713.599,13 1.070.137,00T

CO 109.704,00 96.704,00 82.620,00 289.028,00Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,00 132.066,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

96.704,00 82.620,00 289.028,000,00 132.066,00 109.704,00T

CO 297.912,00 297.912,00 297.912,00 893.736,00Imposte e Tasse 0,00 298.496,48SV 0,000,000,00 0,000,000,00

297.912,00 297.912,00 893.736,000,00 298.496,48 297.912,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Ammortamento di Esercizio 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

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Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio

2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Svalutazione Crediti 0,00 309.745,49SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 309.745,49 0,00T

CO 44.500,00 44.500,00 44.500,00 133.500,00Fondo di Riserva 0,00 32.947,56SV 0,000,000,00 0,000,000,00

44.500,00 44.500,00 133.500,000,00 32.947,56 44.500,00T

19.584.785,590,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 32.991.905,009.102.725,009.116.809,0014.772.371,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 14.772.371,0019.584.785,590,00 32.991.905,009.102.725,009.116.809,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di Beni Immobili 0,00 0,00SV 9.213,00198,170,00 9.213,000,000,00

0,00 0,00 9.213,000,00 198,17 9.213,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,00 0,00SV 67.012,00178.590,300,00 154.336,0043.662,0043.662,00

43.662,00 43.662,00 154.336,000,00 178.590,30 67.012,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi Professionali Esterni 0,00 0,00SV 0,0019.977,740,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 19.977,74 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 2.309.462,008.695.663,920,00 5.589.772,001.558.655,001.721.655,00

1.721.655,00 1.558.655,00 5.589.772,000,00 8.695.663,92 2.309.462,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Conferimenti di Capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 3

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio

2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

0,000,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,000,000,000,00CO1.765.317,00 1.602.317,00 5.753.321,000,00 8.894.430,13 2.385.687,00SV

T 2.385.687,008.894.430,130,00 5.753.321,001.602.317,001.765.317,00

CO 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00Rimborso per Anticipazioni di Cassa 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00T

CO 264.591,00 277.591,00 291.675,00 833.857,00Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti 0,00 252.230,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

277.591,00 291.675,00 833.857,000,00 252.230,00 264.591,00T

252.230,000,00Totale TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

8.333.857,002.791.675,002.777.591,002.764.591,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 2.764.591,00252.230,000,00 8.333.857,002.791.675,002.777.591,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 4

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniNote2013 - 2015definitiveIntervento ultimo esercizio

2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

Riepilogo dei titoli

T 14.772.371,00 9.116.809,00 9.102.725,00 32.991.905,00Totale TITOLO I° - SPESE CORRENTI 0,00 19.584.785,59

8.894.430,130,00Totale TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 5.753.321,001.602.317,001.765.317,002.385.687,00T

252.230,000,00Totale TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

8.333.857,002.791.675,002.777.591,002.764.591,00T

28.731.445,720,00Totale 47.079.083,0013.496.717,0013.659.717,0019.922.649,00T

T 0,00 0,00 0,00 0,00Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00

T 19.922.649,00 13.659.717,00 13.496.717,00 47.079.083,00TOTALE GENERALE 0,00 28.731.445,72

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 1

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniProgramma Note2013 - 2015definitiveultimo esercizio

2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

3.342.697,330,00SUPPORTO AI SERVIZI 4.852.272,001.617.424,001.617.424,001.617.424,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 1.617.424,003.342.697,330,00 4.852.272,001.617.424,001.617.424,00IN 97.000,00818.765,850,00 261.000,0082.000,0082.000,00

5.113.272,001.699.424,00 1.699.424,000,00 4.161.463,18 1.714.424,00T2

0,000,00SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 0,000,000,00 0,000,000,00IN 0,0031.663,580,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00 31.663,58 0,00T2

941.926,900,00BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO 2.724.831,00888.277,00888.277,00948.277,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 948.277,00941.926,900,00 2.724.831,00888.277,00888.277,00IN 350.000,002.299.340,610,00 450.000,0050.000,0050.000,00

3.174.831,00938.277,00 938.277,000,00 3.241.267,51 1.298.277,00T2

1.827.751,660,00SELVICOLTURA 5.482.986,001.827.662,001.827.662,001.827.662,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 1.827.662,001.827.751,660,00 5.482.986,001.827.662,001.827.662,00IN 1.778.067,004.156.591,710,00 4.685.587,001.372.260,001.535.260,00

10.168.573,003.362.922,00 3.199.922,000,00 5.984.343,37 3.605.729,00T2

403.076,820,00AGRICOLTURA 803.802,00267.934,00267.934,00267.934,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 267.934,00403.076,820,00 803.802,00267.934,00267.934,00IN 43.245,00235.423,040,00 69.735,0013.245,0013.245,00

873.537,00281.179,00 281.179,000,00 638.499,86 311.179,00T2

231.143,100,00PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E OPERECOMPRENSORIALI

412.110,00137.370,00137.370,00137.370,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 137.370,00231.143,100,00 412.110,00137.370,00137.370,00IN 30.000,00521.820,030,00 90.000,0030.000,0030.000,00

502.110,00167.370,00 167.370,000,00 752.963,13 167.370,00T2

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 2

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniProgramma Note2013 - 2015definitiveultimo esercizio

2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

9.211.851,510,00SERVIZI AMBIENTALI 6.982.299,00466.579,00466.579,006.049.141,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 6.049.141,009.211.851,510,00 6.982.299,00466.579,00466.579,00IN 0,0011.224,310,00 0,000,000,00

6.982.299,00466.579,00 466.579,000,00 9.223.075,82 6.049.141,00T2

0,000,00ATTIVITA' CULTURALI 0,000,000,000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 0,000,000,00 0,000,000,00IN 0,00795,000,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00 795,00 0,00T2

340.371,860,00ISTRUZIONE, CULTURA, CRED E ECOMUSEO 1.086.744,00362.248,00362.248,00362.248,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 362.248,00340.371,860,00 1.086.744,00362.248,00362.248,00IN 43.600,00625.530,110,00 130.800,0043.600,0043.600,00

1.217.544,00405.848,00 405.848,000,00 965.901,97 405.848,00T2

4.496.605,110,00SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 9.277.908,003.092.636,003.092.636,003.092.636,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 3.092.636,004.496.605,110,00 9.277.908,003.092.636,003.092.636,00IN 0,00193.275,890,00 0,000,000,00

9.277.908,003.092.636,00 3.092.636,000,00 4.689.881,00 3.092.636,00T2

5.000,000,00POLIZIA MUNICIPALE 2.202.810,00734.270,00734.270,00734.270,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 734.270,005.000,000,00 2.202.810,00734.270,00734.270,00IN 43.775,000,000,00 66.199,0011.212,0011.212,00

2.269.009,00745.482,00 745.482,000,00 5.000,00 778.045,00T2

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 3

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegniProgramma Note2013 - 2015definitiveultimo esercizio

2013 2014 2015 Totalechiuso es. in corso

CO 15.036.962,00 9.394.400,00 9.394.400,00 33.825.762,000,00 20.800.424,29SV 0,000,000,00 0,000,000,00

9.394.400,00 9.394.400,00 33.825.762,00Totale dei Programmi 0,00 20.800.424,29 15.036.962,00T11.765.317,00 1.602.317,00 5.753.321,000,00 8.894.430,13 2.385.687,00IN

T2 17.422.649,0029.694.854,420,00 10.996.717,0011.159.717,00 39.579.083,00

0,00 0,00 0,00Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00T3

17.422.649,0029.694.854,420,00 10.996.717,0011.159.717,00 39.579.083,00TOTALE GENERALE T

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 – 2015

Poppi, giugno 2013

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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,

DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI

SERVIZI DELL’ENTE

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

POPOLAZIONE AL 31.12.2012

COMUNI Superficie territoriale ha

Superficie montana abitanti totali

CASTEL FOCOGNANO 5.661 5.661 3.266 CASTEL SAN NICCOLO' 8.314 8.314 2.770 CHITIGNANO 1.470 1.470 940 CHIUSI DELLA VERNA 10.232 10.232 2.077 MONTEMIGNAIO 2.606 2.606 584 ORTIGNANO RAGGIOLO 3.645 3.645 888 POPPI 9.703 9.703 6.358 STIA 6.271 6.271 2.913 TALLA 6.018 6.018 1.141 TOTALE 53.920 53.920 20.937

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1.3.1.1

CAT.PREVISTI IN

PIANTA ORGANICA N°

IN SERVIZIO NUMERO

1/A 3 3D3 e p.e.o. 3 3D1 e p.e.o. 10 10

C 33 33B3 e p.e.o. 0 0B1 e p.e.o. 9 9

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 34fuori ruolo n°

1.3.1.3 - Braccianti agricoli-idraulico-forestali

a tempo determinato n°a tempo indeterminato n° 61

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN

SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE

N° PREV. P.O.

N° IN SERVIZIO

1/A Dirigente 2 2 1/A Dirigente/Segretario 1 1D3 Funzionario 2 2 D3 Funzionario 0 0D Istruttore direttivo 1 1 D Istruttore direttivo 2 2C Istruttore 11 11 C Istruttore 4 4B Collaboratore 0 0 B Collaboratore 0 0

B1 Esecutore 0 0 B1 Esecutore 0 0

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN

SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE

N° PREV. P.O.

N° IN SERVIZIO

C Istruttore 14 14B Collaboratore 1 1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivitàpromiscua deve essere scelta l'area di attivià prevalente.

1.3.1.6 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.7 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.4 - AREA TECNICA 1.3.1.5 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

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ESERCIZIO IN CORSO

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.3.2.1 - Asili nido n° 3 posti n° 60 posti n° 60 posti n° 70 posti n° 701.3.2.2 - Strutture residenziali per anziani n° 3 posti n° 97 posti n° 97 posti n° 97 posti n° 97

1.3.2.3 - Mezzi operativi n° 25 n° 25 n° 25 n° 25

1.3.2.4 - Veicoli n° 47 n° 49 n° 49 n° 49

1.3.2.5 - Centro elaborazione dati si si si si

1.3.2.6 - Personal computer n° 63 n° 64 n° 64 n° 64

1.3.2.5 - Altre strutture (specificare) Fotocopiatrici n° 3 Stampanti ad uso comune n° 5 Monitor TV n° 12 VTR digitali n° 16 Telecamere n° 21 Lettori DVD n° 6 Videoproiettori n° 5

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALETIPOLOGIA

1.3.2 - STRUTTURE

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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Durata: 2005 - 2013

Indicare la data di sottoscrizione: Delib. GRT n. 148 del 09/03/2009

Oggetto: Patto per lo sviluppo locale (PASL)

Altri soggetti partecipanti: Comuni - Provincia - Regione

Impegni di mezzi finanziari:

1.3.4.2 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Durata: 2006 - 2013

Indicare la data di sottoscrizione: luglio 2006

1.3.4.2 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto: Piano di Sviluppo Economico Sociale 2006-2011 in proroga

Altri soggetti partecipanti: Comuni - Soggetti privati portatori di interessi

Impegni di mezzi finanziari:

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Durata: 2007 - 2013

Indicare la data di sottoscrizione: DC n. 9623 del 30/11/2009

1.3.4.2 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale

Altri soggetti partecipanti: GAL - Regione Toscana - UE - Provincia Arezzo

Impegni di mezzi finanziari:

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Vedi Piano di Sviluppo economico sociale 2006 - 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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1.5.1 - PRODUZIONE NORMATIVA

Atto Costitutivo siglato il 29/11/2011

Statuto Aggiornato pubblicato su Burt parte II n. 9 del 27/02/2013 suppl. 24

Regolamenti: In fase transitoria L'Unione dei Comuni, ai sensi dello Statuto utilizza i Regolamenti adottatidalla Comunità Montana

1.5.2 - STRUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI

Piano di sviluppo economico sociale 2006 - 2013 in corso di proroga (vedi punto 1.4)

Piano integrato della salute

1.5.3 - DOTAZIONE CARTOGRAFICA

Cartografia tecnica regionale

1.5 - ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE

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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivoTrend Storico Programmazione Pluriennale

% scost.EsercizioEsercizioEsercizioEntrate 2° Anno1° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010

successivosuccessivobilancio annuale rispetto(accertamenti (previsione)(accertamentialla col. 3competenza)competenza)

76543211.567.442,18 1.160.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 - Tributarie 0,00 0,00 -25,99

-25,740,000,00 - Contributi e Trasferimenti Correnti 7.392.427,007.392.427,0012.777.957,0017.206.455,38-41,460,000,00 - Extratributarie 928.689,00928.689,001.158.284,001.978.595,14

20.752.492,70 15.096.241,00 9.421.116,00 9.421.116,00TOTALE ENTRATE CORRENTI 0,00 0,00 -27,260,000,000,00 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati 0,000,000,000,00

a manutenzione ordinaria del patrimonio0,00 0,00 - Avanzo di amministrazione applicato per 0,00 0,00

spese correnti0,000,00 9.421.116,009.421.116,0015.096.241,0020.752.492,70TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER -27,26

SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)7.978.953,02 2.326.408,00 1.738.601,00 1.575.601,00 - Alienazione e trasferimenti capitale 0,00 0,00 -70,84

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati 0,00 a investimenti

0,000,00 0,000,000,000,00 - Accensione mutui passivi 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 - Altre accensioni prestiti 0,00

- Avanzo di amministrazione applicato per:0,00 0,00 - fondo ammortamento 0,00 0,000,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0,00

-70,840,000,00TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 1.575.601,001.738.601,002.326.408,007.978.953,02DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 - Riscossione crediti0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,000,00 0,00 100,00 - Anticipazioni di cassa0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 100,00

28.731.445,72 19.922.649,00 13.659.717,00 13.496.717,000,00 0,00TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) -30,66

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.1 - Entrate tributarie2.2.1.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)7654321

-25,991.100.000,001.100.000,001.160.000,001.567.442,180,000,00tributi speciali ed altre entrate tributarieproprie

-25,99TOTALE 0,000,00 1.100.000,001.100.000,001.160.000,001.567.442,18

2.2.1.2IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NONALIQUOTE ICITOTALE DELRESIDENZIALE (B)RESIDENZIALE (A)

GETTITO (A+B)Esercizio bilancioEsercizio in corsoEsercizio bilancioEsercizio in corso Esercizio in corso Esercizio bilancioprevisione annuale previsione annuale previsione annuale

0,000,000,000,00ICI I^ Casa 0,000,00 0,000,000,00ICI II^ Casa 0,000,00 0,000,000,00Fabbr.prod.vi 0,000,00 0,000,000,00 0,00Altro

0,00 0,00 0,000,000,00TOTALE

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.4 - Per l' ICI indicare la percentuale d' incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti2.2.2.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)7654321

14,86185.156,00185.156,00385.156,00335.312,980,000,00contributi e trasferimenti dallo Stato

-19,831.581.201,001.581.201,001.613.764,002.012.991,340,000,00contributi e trasferimenti dalla regione

-9,902.257.892,002.257.892,002.257.892,002.505.901,990,000,00contributi e trasferimenti dalla regione perfunzioni delegate

-31,023.368.178,003.368.178,008.521.145,0012.352.249,070,000,00contributi e trasferimenti correnti da altri entidel settore pubblico

-25,74TOTALE 0,000,00 7.392.427,007.392.427,0012.777.957,0017.206.455,38

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)..

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti2.2.2.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)7654321

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.3 - Extratributarie2.2.3.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)7654321

2.697,64237.774,00237.774,00237.774,008.499,100,000,00proventi dei servizi pubblici

-91,7720.000,0020.000,0020.000,00243.126,370,000,00proventi dei beni dell'ente

-100,000,000,000,004.448,910,000,00interessi su anticipazioni e crediti

-47,72670.915,00670.915,00900.510,001.722.520,760,000,00proventi diversi

-41,46TOTALE 0,000,00 928.689,00928.689,001.158.284,001.978.595,14

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell' ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l' uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale2.2.4.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)7654321-100,000,000,000,0089.137,280,000,00trasferimenti di capitale dallo Stato

-58,001.501.000,001.664.000,002.236.807,005.325.501,300,000,00trasferimenti di capitale dalla regione

-95,6322.341,0022.341,0022.341,00511.399,890,000,00trasferimenti di capitale da altri enti delsettore pubblico

-96,7252.260,0052.260,0067.260,002.052.914,550,000,00trasferimenti di capitale da altri soggetti

-70,84TOTALE 0,000,00 1.575.601,001.738.601,002.326.408,007.978.953,02

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell' arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa2.2.7.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)7654321100,002.500.000,002.500.000,002.500.000,000,000,000,00anticipazioni di cassa

100,00TOTALE 0,000,00 2.500.000,002.500.000,002.500.000,000,00

2.2.7.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015Programma SpeseSpese Correnti Spese Correnti Spese Spese Correnti Spese

Totaleper per Totale per TotaleinvestimentoConsolidate di Sviluppo di SviluppoConsolidate investimento di SviluppoConsolidate investimento

001 97.000,001.617.424,00 0,00 1.714.424,00SUPPORTO AI SERVIZI 1.699.424,000,001.617.424,00 82.000,00 1.699.424,000,001.617.424,00 82.000,00

002 0,000,00 0,00 0,00SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHEE TURISMO

0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00

003 350.000,00948.277,00 0,00 1.298.277,00BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO 938.277,000,00888.277,00 50.000,00 938.277,000,00888.277,00 50.000,00

004 1.778.067,001.827.662,00 0,00 3.605.729,00SELVICOLTURA 3.362.922,000,001.827.662,00 1.535.260,00 3.199.922,000,001.827.662,00 1.372.260,00

005 43.245,00267.934,00 0,00 311.179,00AGRICOLTURA 281.179,000,00267.934,00 13.245,00 281.179,000,00267.934,00 13.245,00

006 30.000,00137.370,00 0,00 167.370,00PIANIFICAZIONE TERRITORIALE EOPERE COMPRENSORIALI

167.370,000,00137.370,00 30.000,00 167.370,000,00137.370,00 30.000,00

007 0,006.049.141,00 0,00 6.049.141,00SERVIZI AMBIENTALI 466.579,000,00466.579,00 0,00 466.579,000,00466.579,00 0,00

008 0,000,00 0,00 0,00ATTIVITA' CULTURALI 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00

009 43.600,00362.248,00 0,00 405.848,00ISTRUZIONE, CULTURA, CRED EECOMUSEO

405.848,000,00362.248,00 43.600,00 405.848,000,00362.248,00 43.600,00

010 0,003.092.636,00 0,00 3.092.636,00SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 3.092.636,000,003.092.636,00 0,00 3.092.636,000,003.092.636,00 0,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Anno 2015Anno 2014Anno 2013SpeseSpese CorrentiSpeseSpese CorrentiSpese Correnti SpeseProgramma

TotaleperTotaleperper TotaleinvestimentoConsolidate di SviluppoinvestimentoConsolidate di Sviluppodi SviluppoConsolidate investimento

011 43.775,00734.270,00 0,00 778.045,00POLIZIA MUNICIPALE 745.482,000,00734.270,00 11.212,00 745.482,000,00734.270,00 11.212,00

1.602.317,009.394.400,00 0,00 10.996.717,001.765.317,009.394.400,00 0,00 11.159.717,00Totali 17.422.649,000,0015.036.962,00 2.385.687,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Relazione Previsionale e Programmatica per il PeriodoRiepilogo per Programma

3.4 - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma001Responsabile GRIFAGNI PAOLO

SUPPORTO AI SERVIZI3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire3.4.3.1 - Investimento Vedi Programma Annuale 2013 progetti A.2.2, C.2.1, C.3.1, A.1.4, A..1.5, A.4

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Supporto e sostegno a favore di tutte le attività dell'ente indirizzate all'erogazione di servizi. Oltre a questo vengono attuate altre attività: Progetto RCC, programmaattuazione gestione associata dei servizi quali SUAP e commercio e lo sviluppo economico

3.4.4 - Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente (q.p. 50%) - n. 3 Categoria D di cui 1 al 50% - n. 9 Categoria C - n. 1 Categoria B

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Rete locale - Rete Civica - Automezzi e atrrezzature di settore

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 001 - SUPPORTO AI SERVIZI

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO1.528.117,00 1.528.117,00 1.528.117,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - ALTRI INDEBITAMENTI1.640.283,00 1.625.283,00 1.625.283,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 5.653.400,005.653.400,005.668.400,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

1.000,00 1.000,00 1.000,00Proventi dei servizi pubblici 20.503,00 20.503,00 20.503,00Proventi diversi

0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale.

0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00Ritenute erariali.

0,00 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00Altre ritenute al personale per conto di terzi

0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00Depositi cauzionali

0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00Rimborso spese per servizi per conto di terzi

0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Rimborso di anticipazione di fondi per il servizioeconomato

0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00Deposito per spese contrattuali

-6.780.479,00 -6.780.479,00 -6.780.479,00

TOTALE (C) -3.954.976,00-3.954.976,00-3.954.976,001.000,001.000,001.000,00TOTALE (B)

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 1.699.424,001.699.424,001.714.424,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 001PROGRAMMA: 001 - SUPPORTO AI SERVIZI

IMPIEGHI

Anno 2013V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

9,9997.000,001.617.424,00 1.714.424,0094,34 0,00 5,66

Anno 2014V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

15,6282.000,001.617.424,00 0,00 1.699.424,0095,17 0,00 4,83

Anno 2015V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

15,8782.000,001.617.424,00 0,00 1.699.424,0095,17 0,00 4,83

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.4 - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma002Responsabile GRIFAGNI PAOLO

SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 002 - SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,000,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,000,000,000,000,000,00TOTALE (B)

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 0,000,000,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 002PROGRAMMA: 002 - SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO

IMPIEGHI

Anno 2013V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

Anno 2014V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

Anno 2015V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.4 - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma003Responsabile BRAMI ROBERTO

BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire3.4.3.1 - Investimento Realizzazione degli interventi di difesa del suolo programmati e di quelli necessari a seguito di interventi metereologici, tramite anche interventi di ingegneria naturalistica (vedi Programma

Annuale 2013 progetti B.1.1, B.1.2, B.1.3).

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Gestione delle competenze in materia con l'obbiettivo teorico della messa in sicurezza del nostro territorio e della salvaguardia dell'ambiente

3.4.4 - Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente (q.p. 70%) e n.1 Dirigente (q.p. 30%) - n. 1 Categoria D - 2 squadre difesa del suolo (10 operai)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature specifiche e mezzi anche pesanti a servizio delle squadre. Utilizzo struttura informatica della Sede, stazione grafica. Risorse informatiche portatili. Collegamentiradioelettrici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 003 - BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO350.000,00 50.000,00 50.000,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

837.577,00 777.577,00 777.577,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 827.577,00827.577,001.187.577,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.700,00 110.700,00 110.700,00

TOTALE (C) 110.700,00110.700,00110.700,000,000,000,00TOTALE (B)

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 938.277,00938.277,001.298.277,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 003PROGRAMMA: 003 - BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO

IMPIEGHI

Anno 2013V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

7,57350.000,00948.277,00 1.298.277,0073,04 0,00 26,96

Anno 2014V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

8,6250.000,00888.277,00 0,00 938.277,0094,67 0,00 5,33

Anno 2015V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

8,7650.000,00888.277,00 0,00 938.277,0094,67 0,00 5,33

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.4 - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma004Responsabile BRAMI ROBERTO

SELVICOLTURA3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire3.4.3.1 - Investimento Promozione, riorganizzazione e sostegno di una gestione economica sostenibile delle attivita' selvicolturali pubbliche, mediante la gestione di patrimoni pubblici come quello regionale e private

(vedi Programma Annuale 2013 progetti A.3.1, A.3.2, A.3.5)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Lo sviluppo nel rispetto rigoroso del concetto ecologico di sostenibilita', della dimensione economica della selvicoltura capace di innescare effetti moltiplicatori e influire insenso diffuso nell'economia casentinese

3.4.4 - Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente (q.p. 22%) - n. 1 Dirigente (q.p. 10%) - n. 1 Dirigente posizione di studio - n. 3 Categoria D di cui 1 al 40% - n. 5 Categoria C di cui 1 al 15% -n. 3 impiegati forestali dicui 1 80% - n. 44 operai agricolo-forestali

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Quelle messe a disposizione del settore con particolari attrezzature di supporto ed operative connesse alla specificita' dell'attivita. Collegamenti radioelettrici. Utilizzo risorseoperative della sede

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 004 - SELVICOLTURA

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO2.806.279,00 2.563.472,00 2.400.472,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

569.260,00 569.260,00 569.260,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 2.969.732,003.132.732,003.375.539,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.190,00 230.190,00 230.190,00

TOTALE (C) 230.190,00230.190,00230.190,000,000,000,00TOTALE (B)

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 3.199.922,003.362.922,003.605.729,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 004PROGRAMMA: 004 - SELVICOLTURA

IMPIEGHI

Anno 2013V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

21,011.778.067,001.827.662,00 3.605.729,0050,69 0,00 49,31

Anno 2014V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

30,901.535.260,001.827.662,00 0,00 3.362.922,0054,35 0,00 45,65

Anno 2015V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

29,891.372.260,001.827.662,00 0,00 3.199.922,0057,12 0,00 42,88

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3.4 - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma005Responsabile BRAMI ROBERTO

AGRICOLTURA3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire3.4.3.1 - Investimento Gestione dell'intervento pubblico come stimolo e sostegno delle iniziative economiche private, nell'ottica della diversificazione aziendale, dell'aumento della qualita' dei prodotti,

dell'organizzazione dell'offerta. (v. Programma Annuale 2013 progetti A.3.3, A.3.4, B.1.6)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Fare acquisire in modo deciso all'attivita' agricola casentinese una ruolo economico e una funzione di tutela ambientale di rilievo. Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici.Sostegno alla zootecnia.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare N. 2 Categoria D di cui 1 q.p. 10% - n. 3 Categoria C di cui 2 part time al 50%

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le attrezzature specifiche legate alle attivita' programmate - Utilizzo risorse informatiche interne della Sede - Stazione cartografica - Collegamenti radioelettrici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 005 - AGRICOLTURA

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

69.032,00 69.032,00 69.032,00 - STATO32.712,00 2.712,00 2.712,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

85.785,00 85.785,00 85.785,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 157.529,00157.529,00187.529,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.650,00 123.650,00 123.650,00

TOTALE (C) 123.650,00123.650,00123.650,000,000,000,00TOTALE (B)

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 281.179,00281.179,00311.179,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 005PROGRAMMA: 005 - AGRICOLTURA

IMPIEGHI

Anno 2013V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,8143.245,00267.934,00 311.179,0086,10 0,00 13,90

Anno 2014V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,5813.245,00267.934,00 0,00 281.179,0095,29 0,00 4,71

Anno 2015V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,6313.245,00267.934,00 0,00 281.179,0095,29 0,00 4,71

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.4 - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma006Responsabile BRAMI ROBERTO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E OPERE COMPRENSORIALI3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire3.4.3.1 - Investimento Gestione associata del servizio protezione civile. Progetti Piste ciclabili. Viabilità di fondovalle e secondaria (vedi Programma Annuale 2013 progetti A.1.1, A.1.2, A.1.3, B.3.1)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Partecipazione concertata e impulso alla realizzazione delle grandi infrastrutture a servizio della vallata

3.4.4 - Risorse umane da impiegare N. 1 Categoria C al 45% - 1 impiegato forestale 20%

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche della sede. Stazione grafica. Utilizzo della rete telematica aziendale

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 006 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E OPERE COMPRENSORIALI

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

15.941,00 15.941,00 15.941,00 - STATO60.939,00 60.939,00 60.939,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

63.700,00 63.700,00 63.700,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 140.580,00140.580,00140.580,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.790,00 26.790,00 26.790,00

TOTALE (C) 26.790,0026.790,0026.790,000,000,000,00TOTALE (B)

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 167.370,00167.370,00167.370,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 006PROGRAMMA: 006 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E OPERE COMPRENSORIALI

IMPIEGHI

Anno 2013V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,9830.000,00137.370,00 167.370,0082,08 0,00 17,92

Anno 2014V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,5430.000,00137.370,00 0,00 167.370,0082,08 0,00 17,92

Anno 2015V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

1,5630.000,00137.370,00 0,00 167.370,0082,08 0,00 17,92

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.4 - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma007Responsabile BRAMI ROBERTO

SERVIZI AMBIENTALI3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire3.4.3.1 - Investimento La gestione servizio raccolta e smaltimento. Gestione stazione di trasferimento. Gestione preselezione dei rifiuti. Gestione spazzamento manuale e meccanizzato tramite contratto di gestione

con la Società Casentino Servizi srl (v. Programma Annuale 2013 progetti B.2.1 e B.2.2.)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Ottimizzazione dell'importante servizio gestito per conto dei comuni

3.4.4 - Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente (q.p.5%) - n. 1 Categoria C

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 007 - SERVIZI AMBIENTALI

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

217.368,00 17.368,00 17.368,00 - STATO12.409,00 12.409,00 12.409,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

5.787.434,00 404.872,00 404.872,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 434.649,00434.649,006.017.211,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.930,00 31.930,00 31.930,00

TOTALE (C) 31.930,0031.930,0031.930,000,000,000,00TOTALE (B)

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 466.579,00466.579,006.049.141,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 007PROGRAMMA: 007 - SERVIZI AMBIENTALI

IMPIEGHI

Anno 2013V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

35,260,006.049.141,00 6.049.141,00100,00 0,00 0,00

Anno 2014V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

4,290,00466.579,00 0,00 466.579,00100,00 0,00 0,00

Anno 2015V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

4,360,00466.579,00 0,00 466.579,00100,00 0,00 0,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.4 - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma008Responsabile GRIFAGNI PAOLO

ATTIVITA' CULTURALI3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 008 - ATTIVITA' CULTURALI

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,000,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,000,000,000,000,000,00TOTALE (B)

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 0,000,000,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 008PROGRAMMA: 008 - ATTIVITA' CULTURALI

IMPIEGHI

Anno 2013V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

Anno 2014V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

Anno 2015V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.4 - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma009Responsabile GRIFAGNI PAOLO

ISTRUZIONE, CULTURA, CRED E ECOMUSEO3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire3.4.3.1 - Investimento Consolidamento progetto Mediateca. Gestione Sistemi Museali: tradizioni popolari e territorio. Diritto allo studio, educazione ambientale e formazione professionale. Gestione progetti europei.

Inoltre l'Unione, da sempre consapevole dell'identita' culturale, storica e civile del proprio territorio e' orientata alla promozione di interventi ed eventi nel settore della cultura (v. Programma annuale 2013 -C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4,C.1.5, C.1.7, C.1.7, C.1.8, C.1.9, C.5.2)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Ottimizzare il servizio e renderlo sempre piu' competitivo a livello comprensoriale e regionale; ottimizzare e raccordare le varie iniziative culturali a livello casentinese

3.4.4 - Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente (q.p. 5%) - n. 1 Categoria D - n. 1 Categoria C part time al 50%

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature multimediali avanzate. Attrezzature video e di riproduzione. Utilizzo rete telematica interna

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 009 - ISTRUZIONE, CULTURA, CRED E ECOMUSEO

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

82.815,00 82.815,00 82.815,00 - STATO208.323,00 208.323,00 208.323,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

62.600,00 62.600,00 62.600,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 353.738,00353.738,00353.738,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.110,00 52.110,00 52.110,00

TOTALE (C) 52.110,0052.110,0052.110,000,000,000,00TOTALE (B)

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 405.848,00405.848,00405.848,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 009PROGRAMMA: 009 - ISTRUZIONE, CULTURA, CRED E ECOMUSEO

IMPIEGHI

Anno 2013V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,3743.600,00362.248,00 405.848,0089,26 0,00 10,74

Anno 2014V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

3,7343.600,00362.248,00 0,00 405.848,0089,26 0,00 10,74

Anno 2015V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

3,7943.600,00362.248,00 0,00 405.848,0089,26 0,00 10,74

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.4 - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma010Responsabile GRIFAGNI PAOLO

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte C

3.4.3 - Finalità da conseguire3.4.3.1 - Investimento Vedi Programma Annuale 2013 progetto C.4

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Gestione associata dei servizi socio assistenziali per rafforzare il welfare locale e per impostare l'organizzazione dei servizi nella direzione della razionalizzazione degliinterventi e l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse sia umane che finanziarie.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente q.p. 5% - n. 2 Categoria D - n° 1 Categoria C - n° 4 Categoria D Assistenti sociali - n° 8 categoria B addetti ai centri terapia occupazionale

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Rete Locale - Rete Civica - Automezzi e attrezzature di settore.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 010 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO1.077.121,00 1.077.121,00 1.077.121,00 - REGIONE

71.980,00 71.980,00 71.980,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

1.406.333,00 1.406.333,00 1.406.333,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 2.555.434,002.555.434,002.555.434,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

124.202,00 124.202,00 124.202,00Proventi dei servizi pubblici 0,00 0,00 0,00

413.000,00 413.000,00 413.000,00

TOTALE (C) 413.000,00413.000,00413.000,00124.202,00124.202,00124.202,00TOTALE (B)

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 3.092.636,003.092.636,003.092.636,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 010PROGRAMMA: 010 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

IMPIEGHI

Anno 2013V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

18,020,003.092.636,00 3.092.636,00100,00 0,00 0,00

Anno 2014V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

28,420,003.092.636,00 0,00 3.092.636,00100,00 0,00 0,00

Anno 2015V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

28,890,003.092.636,00 0,00 3.092.636,00100,00 0,00 0,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.4 - Programma N. Eventuali Progetti nel Programma011Responsabile GRIFAGNI PAOLO

POLIZIA MUNICIPALE3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire3.4.3.1 - Investimento Servizio associato di polizia municipale: organizzazione e gestione - Vedi Programma Annuale 2013 progetto D.1

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Organizzazione del comando e costituzione centrale operativa, strutturazione dell'organico e percorsi formativi, interazione con i Comuni dell'Unione, gestione delcommercio ambulante e delle manifestazioni, servizio di polizia stradale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare N. 1 Categoria D comandato da Comune - n. 14 categora C e N. 1 categoria B

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Rete locale - Rete Civica - Automezzi e atrrezzature di settore

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 011 - POLIZIA MUNICIPALE

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO32.563,00 0,00 0,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

121.106,00 121.106,00 121.106,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 121.106,00121.106,00153.669,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

5.000,00 5.000,00 5.000,00Proventi dei servizi pubblici 0,00 0,00 0,00

619.376,00 619.376,00 619.376,00

TOTALE (C) 619.376,00619.376,00619.376,005.000,005.000,005.000,00TOTALE (B)

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 745.482,00745.482,00778.045,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 011PROGRAMMA: 011 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Anno 2013V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

4,5343.775,00734.270,00 778.045,0094,37 0,00 5,63

Anno 2014V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

6,8511.212,00734.270,00 0,00 745.482,0098,50 0,00 1,50

Anno 2015V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

6,9611.212,00734.270,00 0,00 745.482,0098,50 0,00 1,50

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013

Denominazionedel Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)Anno di 1° Anno 2° Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre

competenza successivo successivo risorse Stato Regione Provincia UE + CR. SP. Indebitamenti Entrategenerali + Ist. Prev. (2)

1.699.424,001.714.424,00 1.699.424,00001 - SUPPORTO AI SERVIZI -11.864.928,00 0,00 4.893.849,007.500.000,000,000,004.584.351,000,00

0,000,00 0,00002 - SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE ETURISMO

0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

938.277,001.298.277,00 938.277,00003 - BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO 332.100,00 0,00 2.392.731,000,000,000,00450.000,000,00

3.362.922,003.605.729,00 3.199.922,00004 - SELVICOLTURA 690.570,00 0,00 1.707.780,000,000,000,007.770.223,000,00

281.179,00311.179,00 281.179,00005 - AGRICOLTURA 370.950,00 0,00 257.355,000,000,000,0038.136,00207.096,00

167.370,00167.370,00 167.370,00006 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE EOPERE COMPRENSORIALI

80.370,00 0,00 191.100,000,000,000,00182.817,0047.823,00

466.579,006.049.141,00 466.579,00007 - SERVIZI AMBIENTALI 95.790,00 0,00 6.597.178,000,000,000,0037.227,00252.104,00

0,000,00 0,00008 - ATTIVITA' CULTURALI 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

405.848,00405.848,00 405.848,00009 - ISTRUZIONE, CULTURA, CRED EECOMUSEO

156.330,00 0,00 187.800,000,000,000,00624.969,00248.445,00

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013

Denominazionedel Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)Anno di 1° Anno 2° Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre

competenza successivo successivo risorse Stato Regione Provincia UE + CR. SP. Indebitamenti Entrategenerali + Ist. Prev. (2)

3.092.636,003.092.636,00 3.092.636,00010 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 1.239.000,00 0,00 4.591.605,000,000,00215.940,003.231.363,000,00

745.482,00778.045,00 745.482,00011 - POLIZIA MUNICIPALE 1.858.128,00 0,00 378.318,000,000,000,0032.563,000,00

Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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011

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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SEZIONE 4

STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

ENTE COSTITUITO NEL 2012

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SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE E

AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

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PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE 2006/2014

Piano annuale 2013

PONTE A POPPI – GIUGNO 2013

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - A. Competitività del territorio e dei sistemi produttivi - A.1. Sviluppare il sistema infrastrutturale attraverso il miglioramento dell’accessibilità al Casentino e l’implementazione delle infrastrutture tecnologiche, compatibili con l’ambiente Sottoprogetto: “Accessibilità del territorio per uno sviluppo compatibile con l’ambiente”: A.1.1. Sistema infrastrutturale integrato A.1.2. Completamento del sistema integrato trasporto merci in Casentino A.1.3. Studio di fattibilità sulla logistica del sistema infrastrutturale viario e ferroviario del Casentino

Obiettivo generale annuale 2013

-Partecipare attivamente ai processi di pianificazione a livello territoriale per quanto riguarda gli assetti infrastrutturali viari di fondovalle e ai collegamenti delle aree collinari e di montagna. -Approfondire studi e ricerche che siano in grado di fornire ogni utile elemento affinché possano essere individuate e concertate le scelte circa il miglioramento dei collegamenti del Casentino verso l’area fiorentina. -Dare corso agli accordi e alle intese per la “fusione societaria” della Trasporti Ferroviari Casentino – TFC- con LFI spa per la gestione del sistema infrastrutturale ferroviario realizzato.

N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche Unione altri totale

A.1.1

-Prosecuzione della partecipazione della Unione dei Comuni ai processi di pianificazione a livello territoriale per glia assetti viari di fondovalle e di collegamento tra aree di collina e di montagna, il miglioramento delle reti tecnologiche ( approvvigionamento energetico per l’alto Casentino)

Soggetti coinvolti

-R.T. -Provincia -Comuni -Ass.Industriali -Camera di Commercio -L.F.I.spa -T.F.C.srl

Strumenti e programmi di attuazione

-Piano Regionale sulla viabilità -P.T.C. Provinciale -Piani strutturali Comunali -accordi di programma

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A.1.2

-Dopo la conclusione e la messa in esercizio degli interventi realizzati che costituiscono la rete del sistema integrato di trasporto merci in Casentino:raccordo ferroviario Bibbiena-Pianacci; il Centro di interscambio merci di Bibbbiena Stazione e il raccordo ferroviario Begliano. Nel corso del 2010 ha avuto inizio l’attività di gestione e sono stati fatti importanti trasferimenti di manufatti di grandi dimensioni con il raccordo ferroviario di Bibbiena-Pianacci, nel 2012 è stato attivato anche il raccordo ferroviario di Begliano. Nonostante il permanere delle condizioni sfavorevoli di mercato e il totale malfunzionamento del sistema di trasporto merci di Trenitalia Cargo a livello nazionale, occorre comunque dare corso alle azioni previste negli accordi che consistono nella fusione societaria della Trasporti Ferroviari Casentino – TFC- con LFI per la gestione dell’intero sistema infrastrutturale realizzato.

Soggetti coinvolti

-R.T. -Provincia -T.F.C srl -L.F.I. spa -Camera di Commercio -Ass. Industriali -Comuni

Strumenti e programmi di attuazione -Intesa di programma siglata nel 2000 da tutti i soggetti pubblici e privati

A.1.3

A seguito dell’espletamento dello studio sulla logistica delle infrastrutture viarie e ferroviarie del Casentino (2008), presentato alla Provincia quale contributo per la formazione del nuovo Piano della Mobilità e Trasporti nel corso del 2010, che prevedeva ipotesi di collegamento dell’area Casentino con il polo autostradale di Incisa Valdarno, ora occorre riattivare un tavolo di concertazione con tutti i soggetti interessati che rappresentano il Casentino a livello economico, sociale e ambientale e i soggetti Istituzionali: Amm.ne Provinciale di Arezzo e Regione Toscana, al fine di poter far entrare nella programmazione a larga scala (PIT e PTC), la scelta progettuale di collegamento verso nord.

Soggetti coinvolti

-R.T -Provincia -T.F.C. srl -L.F.I.spa -Camera di Commercio -Ass. Industriali -Comuni -forum AG21

Strumenti e programmi di attuazione -PASL Area 6

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UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - A. Competitività del territorio e dei sistemi produttivi - A.1. Sviluppare il sistema infrastrutturale attraverso il miglioramento dell’accessibilità al Casentino e l’implementazione delle infrastrutture tecnologiche, compatibili con l’ambiente Sottoprogetto: “Competitività del territorio: implementazione delle infrastrutture tecnologiche al servizio delle imprese”: A.1.4. Banda larga nelle aree industriali casentinesi

Obiettivo generale annuale 2013 Nel 2013, grazie alla gara regionale sul Digital Divide, si spera sia superato, anche per quelle aree residue di territorio marginale, il problema del digital-divide; nel contempo vanno analizzate le eventuali possibilità di sviluppo che può offrire al territorio e alle imprese la fibra ottica di proprietà RFT.

N. Azioni progettuali 2013

Risorse economiche

Unione altri totale

A.1.4.

Il Casentino risulta ormai coperto in gran parte dal servizio Adsl; è già stata attivata la copertura da parte di Eutelia SPA tramite tecnologia Hyperlan (Chitignano, Badia Prataglia, Salutio, Vallesanta, già coperti): nel 2012 tutto il territorio dovrebbe essere coperto (visto i ritardi dovuti alla situazione di Eutelia). A tal riguardo è da tempo attivata una collaborazione con gli uffici della RTRT per segnalatre disservizi, mancate coperture o non rispetto del contratto da parte della società che si è aggiudicata l’appalto. Sempre nell’ambito dell’eliminazione del Digital Divide negli anni scorsi RFT ha collaudato tutti i lavori di stesura della fibra ottica lungo il tratto ferroviario Arezzo-Stia; nel 2013 si tratterà quindi di verificare le opportunità offerte da questa importante risorsa e riprendere contatti con la RFT.

Per il 2013 quindi si prevede: - coordinamento a livello GA della zona Casentino - verifica della effettiva copertura dichiarata da Eutelia - collaborazione con Telecom Italia per copertura banda larga via cavo - collaborazione con gli uffici RTRT per supporto copertura territorio - ripresa rapporti con RFT per definire le concrete possibilità di utilizzo della fibra ottica di proprietà di tale azienda.

Soggetti coinvolti - Regione Toscana - RFT - Comuni Casentino - Realtà produttive locali e provinciali - Provincia

Strumenti e programmi di attuazione - Delib. CIPE 19 e 20/2004

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- Programma locale per lo sviluppo della Società dell’informazione e della conoscenza

- Piano di sviluppo economico sociale 2006/2010

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - A. Competitività del territorio e dei sistemi produttivi - A.2. Migliorare il sistema delle imprese attraverso lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e la valorizzazione della “nostra storia imprenditoriale”. Sottoprogetto: “L’incremento dei processi produttivi di qualità attraverso percorsi di riqualificazione, di ricerca all’interno della piccola e media impresa: la valorizzazione della “nostra storia imprenditoriale” attraverso lo sviluppo della innovazione tecnologica”: A.2.1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP A.2.2. Interventi economici a favore delle piccole imprese A.2.3 Realizzazione di un Telecentro in Casentino (per mero errore la scheda è confluita nell’obiettivo A.1)

Obiettivo generale annuale 2013 Il 2013 non sta portando i primi tanto attesi segnali di ripresa dopo ormai troppi anni di crisi economica: tutti gli indicatori economici volgono ancora al negativo, con particolare gravità per quelli occupazionali. A fronte della conferma della tenuta di quelle aziende che hanno avuto la capacità di affrontare la crisi intervenendo profondamente e con forti innovazioni nei propri prodotti, nei processi produttivi e nei mercati di riferimento, nelle lavorazioni manifatturiere a basso valore aggiunto i riflessi sotto il profilo occupazionale sono gravissimi e si registrano perdita elevate di posti di lavoro (anche in grandi aziende storiche nel Casentino) in grado di mettere in gravissima crisi l’intero sistema produttivo. Continua inoltre, forse con forme di aggravamento, la crisi finanziaria delle piccole aziende Casentinesi che continuano a incontrare difficoltà sempre crescenti nell’accesso al credito nonostante lodevoli iniziative di alcune amministrazioni. Ciònonostante o forse proprio per la presenza di una crisi che sta facendo perdere lavoro dipendente a larghi strati della nostra comunità e costringe forse a cercare di attivare nuove forme di lavoro autonomo, la dinamica delle imprese (nascita e morte) non sta soffrendone anzi, assistiamo a incrementi nelle aperture di piccole aziende commerciali e artigianali in Casentino. In questo quadro, l’Unione non ha certamente le risorse economiche e gli strumenti per impostare una politica economica di sostegno allo sviluppo con possibilità di incidere significativamente: cercheremo comunque nel 2013 di assicurare sempre maggior semplificazione nel rapporto tra mondo economico e burocrazia, nella consapevolezza che le difficoltà e le complicazioni della nostra pubblica amministrazione costituiscono uno degli elementi frenanti gli investimenti e lo sviluppo delle aziende. Il SUAP in questo dovrà diventare sempre più lo strumento di riferimento per favorire l’interazione e la comunicazione con le imprese che troveranno nello sportello, l’interlocutore sempre più professionalizzato per affrontare tutte le necessità, anche solo informative e avere risposte efficaci e veloci. In parallelo, favoriremo la convergenza degli sforzi dei vari livelli di governo verso interventi a sostegno della nostra economia, ricercando sinergie con le iniziative che stanno attuando altri enti – dal governo alla regione alla provincia; e favorendo così lo sviluppo della piccola e microimpresa esistente ma anche la nascita di nuove. N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche

Unione Altri Totale

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP

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A.2.1 A.2.2

Il 2012 ha visto l’istituzione dell’Unione Speciale dei Comuni, tutti i comuni ad eccezione di Bibbiena (già fuori dal servizio associato) hanno mantengano il servizio non producendo fondamentalmente ripercussioni sul servizio SUAP. Resta ferma , come sempre dichiarato,la convinzione dell’Ente di porre le proprie strutture a servizio della vallata con l’intento di contribuire a sviluppare la competitività delle imprese e l’impegno di garantire servizi efficienti, semplificazione, snellimento e miglioramento dei sistemi burocratici. Lo sportello Unico ha mantenuto la caratteristica di essere un ufficio/servizio orientato al “cliente” (cioè l’impresa) mantenendo sia in termini di qualità di servizi alle imprese, sia per i tempi di risposta alle imprese che di professionalità dei servizi erogati implementando la funzione di “consulenza” sia nei confronti dell’imprenditore sia nei confronti dei tecnici referenti nonosante i sensibili tagli alle disponibilità economiche . Il 2013 vedrà il SUAP gestore di tutti procedimenti relativi al “Commercio”, non sarà qundi semplicemente punto di riferimento per l’imprenditore ma sarà anche istruttore dei procedimenti: Dovrà essere messo a punto un metodo di lavoro che veda coinvolta la polizia municipale nella gestione dei procedimenti per attività non in sede fissa e per tutte le manifestazioni temporanee. I mezzi che il SUAP utilizzerà ed intende migliorare sono:

a) Proseguire l’azione di standardizzazione dei procedimenti e delle normative locali, sempre attraverso incontri di concertazione con i Comuni e le Associazioni di Categoria;

b) e confermare la funzionalità dello sportello decentrato a favore dei comuni di Capolona e Subbiano;

c) Applicazione piena del DPR 160/10 e L.R. 40/10 per l’informatizzazione dei procedimenti anche con la piena messa a regime del sistema informatico “AIDA”.

Attualmente il SUAP acquisisce e lavora le Segnalazioni e le Istanze mediante PEC, l’informatizzazione che ha trovato dura resistenza fra i professionisti, grazie anche alla perseveranza del Servizio, è stata ultimamente fatta propria da tutte le categorie professionali. Nel frattempo continuano i lavori già avviati che sono di particolare complessità ed interesse in particolare: - elaborazione del regolamento unico per il commercio, per tale adempimento sono stati acquisiti i dati comunali e l’individuazione delle singole priorità, i lavori hanno avuto un periodo di sospensione in considerazione delle nuove normative sul commercio che vedono l?Unione referente anche per la parte “ambulante” e quindi il regolamento per il commercio fisso -come progettato inizialmente -sarà integrato anche dal regolamento interessante il commercio ambulante. Il SUAP coordina infine i lavori del gruppo di tecnici che su disposizione della conferenza dei sindaci, redige il regolamento edilizio unico casentinese. I lavori sono avviati hanno avuto un periodo di sospensione ma sono ripresi con il coinvolgimento degli ordini/collegi professionale. Lo Sportello Unico ha ampliato la propria operatività ha infatti acquisito l’istruttoria delle pratiche di finanziamento alle imprese. Sono state chiuse tutte le pratiche pregresse ammettendo a finanziamenti mirati a migliorare l’accesso al credito da parte delle imprese. L’intervento finanziario nel settore avrà continuità, indirizzando però gli interventi finanziari a favorire lo start up per nuove aziende, e l’introduzione di sistemi innovativi e di sostenibilità ambientale.

€ 51.887,00

R.Toscana contributi

art. 90 LR 68/11 € 24.845

Comuni € 50.501

€127.233,00

Soggetti coinvolti - Unione dei Comuni - Comuni Casentinesi - Enti terzi - Associazioni di categoria - Comune di Livorno

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- Regione Toscana - Provincia di Arezzo - - CC.MM. aretine

Strumenti e programmi di attuazione - Convenzioni - Protocollo d’intesa

A.2.2 VEDI SUAP: confermati gli interventi degli anni precedenti a favore delle imprese con l’intenzione nel 2013 di coinvolgere anche la CCIAA e il Parco Nazionale per le imprese presenti nel suo territorio di competenza

€ 19.000,00 CCIAA €. 10.000 Parco €. 5.000 €. 34.000,00

Soggetti coinvolti - Unione dei Comuni - Comuni Casentinesi - Associazioni di categoria - Parco Nazionale foreste Casentinesi - CCIAA di Arezzo

Strumenti e programmi di attuazione - Convenzioni - Protocollo d’intesa

A.1.5

Competitività del territorio e dei sistemi produttivi 1. Centri montani per il telelavoro Nel 2013 il servizio è ormai a regime: la gestione sta proseguendo nella nuova sede principale in Poppi e nel quadro delle difficoltà occupazionali in cui si trova l’Italia (e il Casentino in modo ancor più grave) costituisce uno buon esempio di crescita e sviluppo con incremento occupazionale a favore in particolare delle giovani in settori moderni e competitivi perchè caratterizzati dall’alta qualità dei servizi resi e non dal basso costo della manodopera. Attualmente il centro occupa 13 giovani, in prevalenza donne, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con prospettive di ulteriori sviluppi con nuovi servizi agli attuali clienti, con ulteriori potenziali nuovi clienti del settore dei servizi pubblici e con lo svolgimento di attività formative indirizzate a creare o sviluppare professionalità in grado di aiutare i giovani a trovare adeguate occupazioni. Nel 2013 saranno definiti i rapporti contrattuali con il gestore del servizio nonché con il comune di Poppi per la disponibilità dei locali utilizzati dal centro.

€. 3.800 corrispondenti al canone annuale

versato dal gestore del

servizio

Soggetti coinvolti o Regione Toscana o Uncem Toscana o CIPE o Comuni Casentino o IFOA – CCIAA di Reggio Emilia o Realtà produttive locali e provinciali o Provincia o Gestore telecentro

Strumenti e programmi di attuazione Programma locale per lo sviluppo della Società

dell’informazione e della conoscenza Piano annuale delle attività informatiche

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - A. Competitività del territorio e dei sistemi produttivi - A.3. Rafforzare e migliorare il sistema rurale agricolo e forestale Sottoprogetto: “Un esempio di crescita dell’economia attraverso la gestione del patrimonio boschivo pubblico”: A.3.1. Officina “Foreste pubbliche: un esempio di economia sostenibile per far crescere, attraverso la gestione di patrimoni pubblici, attività e redditi e occupazione nelle aree montane.

Obiettivo generale annuale 2013 Principale obiettivo in questo momento congiunturale è la migliore gestione possibile del patrimonio agricolo-forestale regionale ai sensi della L.R. n.39/00 alla luce della nuova L.R. 80/2012 di modifica e integrazione della L.R.39/00 che riduce la percentuale di proventi utilizzabili da parte dei soggetti gestori, ricercando la copertura finanziaria dell’amministrazione diretta, che la Regione assicura solo parzialmente; occorre in tal senso ottimizzare l’uso delle risorse regionali e dei proventi di gestione contenendo al massimo la spesa ed eliminando tutti i costi superflui e al contempo ricercare forme di ulteriori finanziamenti possibilmente strutturali, in grado di assicurare, senza interventi una tantum, le risorse necessarie per garantire l’attuale occupazione, nel rispetto degli indirizzi politici e tecnici regionali espressi nel PRAF – Piano Regionale Agricolo Forestale-. In tal senso è fondamentale l'attuazione di sinergie con le attività di bonifica che saranno svolte anche per il 2013 dall'Unione sotto la guida commissariale sancita dalla nuova legge Regionale n. 79/2012 sul riassetto de soggetti gestori dove sono state attribuite le competenze in materia, ai soli Consorzi, anche per quanto riguarda la “bonifica montana” fino ad ora svolta dalle Comunità Montane e, dal 2012, dalle Unioni di Comuni. E' necessario ricercare ulteriori risorse prestando servizi alle altre amministrazioni locali, dalla Provincia ai singoli comuni del Casentino, all'Ente Parco, mediante protocolli d’intesa e convenzioni che prevedano l’esecuzione di interventi tipicamente di competenza delle maestranze forestali dell'Unione. Altro obiettivo complementare è il sostegno alla filiera foresta-legno tramite investimenti, vendite di legno e appalti di lavori e servizi a cooperative agricolo-forestali e soggetti iscritti all’albo delle imprese forestali, anche utilizzando le risorse delle misure del PSR. Sostenere la filiera foresta-legno tramite l’efficiente gestione del sistema autorizzativo, l’attivazione delle misure del PSR e il sostegno alle capacità imprenditoriali.

N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche Unione altri totale

A.3.1.1

Attuare le azioni previste nel programma tecnico-finanziario 2013, in corso di approvazione da parte della Regione, che prevede la gestione del demanio sia per quanto riguarda i terreni che il patrimonio edilizio, la viabilità, gli interventi di miglioramento delle foreste, l'allestimento delle vendite dei prodotti forestali e altri interventi complementari riguardanti le dotazioni di attrezzature, acquisti e la formazione professionale degli operai

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forestali. In attuazione degli obiettivi generali è necessario prevedere : -una riorganizzazione funzionale dei servizi di vigilanza svolti dalle guardie anche per sviluppare e implementare il supporto tecnico-operativo per la gestione de vincolo idrogeologico e razionalizzare i costi. Prevedere la formazione degli operatori – guardie - che consenta una loro adeguata professionalizzazione; -un riordino dei cantieri forestali alla luce dei n. 5 pensionamenti avvenuti in particolare nel 2012 per consentire una maggiore funzionalità operativa e contenimento dei costi. -lo svolgimento dei corsi in materia di sicurezza sia a livello di base che per rischi specifici, previsti per legge, estesi a tutto il personale che opera nell'area tecnica del'Unione; -la ricerca di collaborazione e risorse con i Comuni e con l'Ente Parco Nazionale per attivare interventi e servizi che consentano di sviluppare e migliorare la fruizione del territorio nei suoi aspetti più peculiari (accesso controllato a ad aree di pregio, sentieristica e valorizzazione di aspetti naturalistici, paesaggistici all'interno dell'area protetta) -il supporto tecnico all'organo amministrativo per sviluppare interventi in campo energetico basato sull'utilizzo di biomasse legnose derivanti dal patrimonio agricolo Regionale in ottemperanza alle politiche di sviluppo regionali; -la revisione delle concessioni demaniali su immobili facenti parte de patrimonio regionale secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Regione; -la revisione del regolamento delle vendite dei prodotti forestali al fine di aggiornare, ottimizzare e facilitare le operazioni vendita e riscossione alle imprese forestali; -realizzazione di interventi innovativi in materia di pianificazione agricolo-forestale anche in compartecipazione con soggetti privati, istituti scientifici se finanziati con contributi del GAL; -Partecipazione a progetti LIFE tramite la progettazione di interventi finalizzati al recupero di aree umide e alla mitigazione dei danni arrecati dal cinghiale alla rinnovazione forestale -Compatibilmente con i programmi delle attività di Bonifica e di difesa del suolo, realizzare lavori di manutenzione ai corsi d'acqua per cercare di dare garanzie alla gestione in amministrazione diretta attuando interventi di bonifica. Realizzare proventi ex LR n.39/00 per un importo ottimale lordo di €. 400.000 e comunque non inferiore a € 300.000,00 tenendo conto del nuovo sistema di accertamento dei proventi di gestione. Realizzare proventi forestali senza vincolo di destinazione non inferiori a € 60.000. -La Regione dovrebbe erogare un contributo di € 24.500,00 per ciascuno degli operai in servizio, nel 2013 n. 44, per un totale di € 885.000,50 derivante dal totale complessivo di € 1.078.000,00 decurtato di € 148.500,00 pari al 55% dei proventi programmati in sede di programma regionale al netto della ritenuta del 10% per spese di produzione degli stessi proventi e dell'anticipo proventi anno 2012 di spettanza della Regione per Euro 44.000. Una parte del finanziamento dell’amministrazione diretta sarà posta a carico del servizio Antincendio -AIB-. Per E. 67.500,00 Le risorse Regionali saranno consolidate solo dopo l'avvenuta approvazione del Programma elaborato dall'Unione per l'anno 2013

400.000,00

60.000

Regione

817.500,00

400.000,00

60.000

817.500,00

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- dare continuità alla gestione della “foresta monumentale della Verna” mediante affidamento a coop. Agrioclo-forestale ai sensi dell'art.17 comma 2 della Legge 97/94 e previo revisione del rapporto convenzionale con la proprietà in ottemperanza alle richieste della Regione e in applicazione della legge 39/00 e s.m. e i. che prevede la gestione anche di patrimoni immobiliari non facenti parte del patrimonio regionale. Prevedere la rielaborazione di un nuovo piano degli interventi in sostituzione di quello esistente in fase di esaurimento e scadenza nel 2013. ( per tale gestione si utilizzeranno le risorse di annualità precedenti e quelle che la Regione assegnerà in sede di approvazione del piano degli interventi straordinari – IS -2013 richiesti Euro 56.078,00) -oltre alla gestione in amministrazione diretta di cui in precedenza, fanno parte del programma 2013 altri interventi straordinari alcuni dei quali saranno realizzati con risorse già assegnate in annualità precedenti ed altri e per i quali sono state richieste risorse nell'annualità in corso, si citano in sintesi i principali: -interventi straordinari in corso già finanziati: 1- Ristrutturazone immobile Casuccia del Micheli – Primo stralcio 2- Viabilità Badia Santa Trinita – primo stralcio 3- Ripristino viabilità Montemezzano - primo stralcio 4- elaborazione nuovo Piano di gestione de complesso forestale Pratomagno -interventi straordinari richiesti alla Regione nel programma 2013 che verranno attuati solo se saranno erogati i finanziamenti regionali: 1- Ristrutturazione Casuccia del Micheli – 2° stralcio- E. 116.263,00 2- Ristrutt. e risanamento igienico funzionale del campeggio di Camaldoli- E. 197.535,00 3- Completamento campeggio Valomagna – E. 330.671,00 4- Complet. Viabilità S. Trinita- 2° stralcio – E. 137.594,00 5- Ripristino viabilità Montemezzano – 2° stralcio – E. 75.825,00 6- Adeguamento e messa in sicurezza viabilità forestale loc. Casanova – Badia Prataglia- E. 164.000,00 7- Miglioramento forestale – Complesso Foreste Casentinesi ( Stia – Poppi- C.Verna) E. 116.704,00 8- gestione foresta della Verna – E. 56.078,00 (attività descritta nei punti precedenti) Realizzazione della quarta e ultima annualità del progetto RESILFOR ammesso al contributo dell’iniziativa Life Natura. Il progetto RESILFOR è l’acronimo di REstoring SILver-fir FORest, ovvero ricostituzione delle foreste di Abete bianco, è coordinato dalla U.C. Val d’Orcia con la partecipazione organizzativa e finanziaria della CMC ora Unione, del

E. 116.263,00 E. 197.535,00 E. 330.671,00 E. 137.594,00 E. 75.825,00 E. 164.000,00 E. 116.704,00 E. 56.078,00

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CRA-Selvicoltura, della DREAM Italia e della Regione Marche; nell'anno 2013 per il cofinanziamento del progetto saranno utilizzati € 9.600,00 provenienti dal finanziamento regionale ordinario ex L.R. n.39/00. Partecipano con varie forme di collaborazione l’Università di Siena l’ ex-ARSIA, il Parco nazionale dei Sibillini, il Parco Nazionale delle Foreste casentinesi. Il progetto comporterà per l'U.C. del Casentino l’investimento in 4 anni di € 300.000,00 di fondi ordinari della L.R. n.39/00 e di € 73.800,00 di risorse aggiuntive costituite dal contributo comunitario destinato a vari interventi da realizzare in amministrazione diretta nel vivaio Cerreta, nelle Foreste Casentinesi e nella Foresta della Verna. Il contributo Life è stato comunque inserito nel bilancio 2010 e quindi non figura tra le risorse 2013. Rimangono a carico dell'Unione Casentino gli obblighi del mantenimento (produzione di piantine e risarcimenti) a carico dei proventi della L.R.39/00.

Soggetti coinvolti Regione OO.SS.forestali U.C.M.C.-Assetto del territorio, servizio Bonifica montana Cooperative forestali Imprese boschive Concessionari di beni del p.a.f.r. Università CRA-selvicoltura di Arezzo Unione dei Comuni Amiata Valdorcia Regione Marche Università di Siena Parco nazionale Foreste Casentinesi Parco nazionale Monti Sibillini

Strumenti e programmi di attuazione PAFR 2012

PSR 2007-2013 Piani di gestione forestali

A.3.1.2

Sviluppare gli affidamenti diretti dei lavori e dei servizi tecnici di supporto in ottemperanza e con le limitazioni di cui alla legge n. 97/94 art. 17 comma , la Legge Regionale 39/00 e Legge 244/2007 allo scopo di sostenere la filiera foresta-legno tramite investimenti, vendite di legname, appalti di lavori e servizi tecnici a Cooperative agricolo forestali e ad imprenditori agricoli locali. In particolare per quanto riguarda i lavori di miglioramento forestale, PSR e gestione della foresta della Verna all'Agriforest, per quanto riguarda i servizi tecnici di supporto per le progettazioni su immobili regionali e per attività collaterali e di pianificazione in ambito demaniale alla Dream Italia, oltre agli operatori agricoli e forestali che svolgono autonomamente tali attività. -

Soggetti coinvolti Regione ARTEA Cooperative forestali Imprese forestali iscritte all’albo Imprese edilizie

Strumenti e programmi di attuazione PAFR 2013 PSR 2007-2013

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A.3.1.3

PSR-Misura 226 e 227: completare la realizzazione totale, compreso gli incassi, dei progetti ammessi al contributo anno 2013: -Progetto miglioramento complesso foreste Casentinesi -Progetto miglioramento complesso forestale Pratomagno -Progetto miglioramento complesso forestale Catenaia

Cofinanziamento U.C.

E. 42.260,00

PSR E. 495.686,00

E. 537.946,00

Soggetti coinvolti Regione, Soprintendenza beni ambientali di Arezzo

Cooperative forestali, Imprese edilizie Comuni

Strumenti e programmi di attuazione PFR 2007-2011

A.3.1.4

A seguito di nuove disposizioni che la Regione Toscana, attraverso il nuovo soggetto “Terre Regionali di Toscana” ( TERETO) istituito con la nuova legge regionale n. 80/12, vorrà impartire ai soggetti gestori del demanio, si dovrà procedere al completamento del secondo programma di alienazione di immobili; Avviamento nuovo programma di alienazione immobili, qualora la Regione impartisca nuove disposizioni in merito; Completamento (con RR.PP.) degli acquisti di terreni già finanziati dalla Regione in margine al progetto Life Pratomagno. Iniziative per l’acquisizione (anche tramite permuta) al patrimonio agricolo-forestale regionale di vari immobili, e terreni inclusi nel patrimonio o limitrofi.

Soggetti coinvolti Regione Soggetti privati e pubblici

Strumenti e programmi di attuazione L.R. n.77/04

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A.3.1.5

Prosecuzione della gestione convenzionata della Verna sia riguardo alla foresta che all’orto botanico. Prosecuzione del progetto per la salvaguardia dell’abete bianco autoctono della Verna, in collaborazione con l’istituto di selvicoltura di Arezzo e utilizzando il vivaio di Cerreta, oltre a raccolta di marze di abete per attuazione del progetto RESILFOR (vedi scheda A.3.1.1). (attività descritta al precedente A.3.1.1.)

Soggetti coinvolti Regione Provincia Toscana di S. Francesco Stimmatizzato Comune di Chiusi della Verna Comune di Firenze Ente parco nazionale F.Casentinesi C.T.A.-C.F.S. Cooperative forestali Ist.Sperimentale Selvicoltura Arezzo Archivio storico del Comune di Firenze

Strumenti e programmi di attuazione PFR 2007-2011

PSR 2007-2013 Piano di gestione forestale

A.3.1.6

Prosecuzione del servizio antincendi boschivi con priorità per la prevenzione (pattugliamento), la manutenzione delle opere e il pronto intervento (reperibilità). Si prevede di gestire direttamente, tramite utilizzo del pattugliamento, il completamento di orario del centralino della sede nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, come negli anni precedenti. Attivazione del servizio di reperibilità annuale per i tecnici. Per il servizio sono stati chiesti alla Regione € 254.600,00

Regione

254.600,00

254.600,00

Regione Provincia di Arezzo Comuni C.F.S.

PFR 2007-2011

Programma A.I.B.

A.3.1.7

Continuazione della collaborazione al progetto nazionale "Codice forestale camaldolese" e, in particolare, allo specifico progetto di INEA. Nel 2012 è uscita la prima pubblicazione

Soggetti coinvolti INEA

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OrdineCamaldolese Regione Marche Provincia Arezzo Altri soggetti pubblici e privati e università di Marche, Umbria e Toscana Imont

Strumenti e programmi di attuazione

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - A. Competitività del territorio e dei sistemi produttivi - A.3. Rafforzare e migliorare il sistema rurale agricolo e forestale Sottoprogetto: “Un esempio di crescita dell’economia attraverso la gestione del patrimonio boschivo privato”: A.3.2. Officina “Foreste private”: un’economia sostenibile per far crescere occupazione e pluriattività

Obiettivo generale annuale 2013

Sostenere la filiera foresta-legno tramite l’efficiente gestione del sistema autorizzativo, l’attivazione delle misure del PSR e il sostegno alle capacità imprenditoriali. N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche

Unione altri totale

A.3.2.1

Prosecuzione della gestione del vincolo idrogeologico forestale e del servizio associato per il vincolo urbanistico con: -garanzia della continuità della gestione tecnica e amministrativa tramite convenzione esistente con DREAM ai sensi dell’art.17 comma 2 L. n.97/94. (costo circa € 64.000,00) -svolgimento, anche tramite acquisizione di collaborazioni specialistiche esterne, di un corso formativo per tecnici e guardie forestali dipendenti finalizzato in particolare alla gestione dei controlli e del sistema contravvenzionale; successiva organizzazione dei sistemi di controllo utilizzando le guardie dipendenti Il servizio relativo alla parte urbanistica è associato ed è svolto senza nessun onere per gli 11Comuni aderenti. In caso di carenza, anche temporanea, di risorse specifiche, per il pagamento della convenzione si utilizzeranno i proventi forestali senza vincolo di destinazione. Le risorse della L.R. n.39/00 da utilizzare per parte della vigilanza e dei sopralluoghi tecnici si trovano nell’apposita scheda del PSES.

Proventi sanzioni:

€ 52.000 Diritti : € 4.000

Contributo reg. servizio Unione:

€ 8.372

€ 64.372

Soggetti coinvolti Regione Organizzazioni dei produttori Proprietari forestali Imprese boschive Professionisti Imprese edili Comuni C.F.S.

Strumenti e programmi di attuazione L.R. n.39/00 e regolamento attuativo Accordo per servizio associato con 12 Comuni (Bibbiena non aderisce)

A.3.2.2 P.S.R. misure forestali: -approvazione, d'intesa con la Provincia, di eventuali rimodulazioni delle risorse,

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privilegiando gli investimenti rispetto alle indennità -completamento dell'istruttoria dei progetti ammessi in via provvisoria nella graduatoria della misura 122, con approvazione delle graduatorie definitive, eventualmente precedute dall'approvazione di elenchi parziali di ammessi al contributo -istruttoria preliminare delle domande di contributo presentate a seguito di bandi regionali, con formazione delle graduatorie provvisorie e riferimento alle misure forestali aperte per l'annualità 2012 (122, 123, 223, 225, 226, 227) -istruttoria delle domande ammissibili, decisione sull’erogazione del contributo, eventuale istruttoria per anticipazione, collaudo per l’erogazione a saldo (Le risorse saranno erogate direttamente da ARTEA e quindi non figurano in Bilancio)

Soggetti coinvolti Regione ARTEA Organizzazioni agricole Aziende agricolo-forestali Proprietari boschivi

Strumenti e programmi di attuazione PSR 2007-2013

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - A. Competitività del territorio e dei sistemi produttivi - A.3. Rafforzare e migliorare il sistema rurale agricolo e forestale Sottoprogetto: “Un esempio di crescita dell’economia per mantenere un paesaggio rurale e montano”: A.3.3. Officina “Agricoltura”: un’economia sostenibile per mantenere il paesaggio rurale e montano

Obiettivo generale annuale 2013 Sostenere le aziende agricole, e con esse la tutela dell’ambiente e del paesaggio, orientale verso la pluriattività, filiere corte di qualità, associazioni per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti. Rafforzare il legame fra prodotto e territorio anche nell'offerta turistica e agrituristica. Privilegiare il sostegno agli investimenti rispetto a contributi basati su indennità. N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche

Unione altri totale

A.3.3.1

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 –Misure Agricole: Gestione delle misure agricole del PSR valido per il periodo 2007/2013 (fase 3 anno 2010, fase 4 anno 2011, fase 5 anno 2012 e fase 6 anno 2013 tramite: -eventuali rimodulazioni da parte della Provincia delle risorse; dall’anno 2011 vengono presentati Piani unici provinciali; -istruttoria dei progetti relativi alle misure 112, 121, 132 e 311 ( che comprende eventuali anticipi e successivi collaudi con erogazione del saldo) ammessi nelle graduatorie generate dal Sistema Informatico (S.I) di Artea; -Con il Piano unico provinciale (comprendente quattro Enti: Provincia di Arezzo, Unione dei Comuni del Casentino, Unione dei Comuni della Valtiberina e Unione dei comuni del Prato magno) sono state attivate le seguenti misure : - Misura 112: ”Insediamento giovani agricoltori”. - Misura 113 ”Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli”. - Misura 121: ”Ammodernamento delle aziende agricole”. Approvazione della graduatoria unica provinciale con D.D. n. 26/AR del 30/01/2013. - Misura 132: ”Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentari”. - Misura 211: “Indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane”. - Misura 214: “Pagamenti Agroambientali”. - Misura 311: “Diversificazione verso attività non agricole”.

Le risorse saranno erogate da ARTEA e quindi non sono riportate nel bilancio

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Approvazione della graduatoria unica provinciale con D.D. n. 26/AR del 30/01/2013. Bandi tabacchicoltori: -istruttoria delle domande ammissibili, decisione sull’erogazione del contributo, eventuale istruttoria per anticipazione, collaudo per l’erogazione a saldo. A) D.D. n. 4981 del 15/11/2011 (Approvazione Bando) Misura 121 – Annualità 2012. Fase 5 Riservato ai tabacchicoltori Le graduatorie sono approvate a livello regionale. B) D.D. n. 4981 del 15/11/2011 e s.m.i.(Approvazione Bando) Misura 121 – Annualità 2013. Fase 6 Riservato ai tabacchicoltori Le graduatorie sono approvate a livello regionale. C) Bandi Misura 311 Annualità 2013 . Le graduatorie sono approvate a livello regionale. D) ) D.D. n. 2780 del 08/07/2011 (Approvazione Bando) Misura 144 “ Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell’organizzazione comune di mercato - bando annualità 2011-2012-2013 riservato ai tabacchicoltori”. Le graduatorie sono approvate a livello regionale. Bando Multimisura per PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF).

Soggetti coinvolti Regione Organizzazioni agricole Aziende agricole Artea Consorzio agrario di Siena società cooperativa

Strumenti e programmi di attuazione PSR 2007-2013 Reg CE 1698/2005

A.3.3.2

Sostegno alle produzioni zootecniche tramite: Servizio di assistenza veterinaria e fecondazione artificiale: Bando misura 6.1.5.azione a) del Piano Agricolo Regionale: “Valorizzazione delle aree forestali e marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo e del bosco, all’utilizzo sostenibile delle risorse e alla conservazione del paesaggio”. -istruttoria delle domande ammissibili, decisione sull’erogazione del contributo, collaudo per l’erogazione a saldo. Piano Agricolo Regionale (PAR): Misura 6.1.6, azione b L.R. 1/98 acquisto riproduttori con istruttoria delle pratiche per il rilascio di contributi per acquisto di riproduttori selezionati (finanziamento regionale) aiuti “de minimis”

U.C. 15.000,00

Comuni 18.500

33.500,00

Le risorse saranno erogate da ARTEA e quindi non sono riportate nel bilancio. Le risorse saranno erogate da ARTEA e quindi non sono riportate nel bilancio

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Misura 6.1.5, azione d - L.R. 26/05 “Concessione di contributi per opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione”

Mattatoio Intercomunale: -Impianto di macellazione intercomunale: completamento dei lavori di ristrutturazione con rifacimento di parte del tetto e un ampliamento da destinare a locale per lavorazioni carni (salsiccia e sottovuoto) e richiesta alla Regione dell’erogazione del contributo di € 62.878,45 (già inserito nel bilancio 2011) sul costo totale di € 104.797,41

-Realizzazione di un punto di stoccaggio delle carcasse degli animali morti per il successivo invio agli impianti di smaltimento: Finanziato con € 40.000,00 già in bilancio 2011.

Manifestazioni fieristiche: -Partecipazione alle manifestazioni fieristiche relative alla zootecnia e collaborazione prestata dal personale di ruolo.

Piano Zootecnico Regionale (PZR): Misura 1 "Investimenti materiali e immateriali in azienda.

Regolamento CE n.1234/07- sezione4 VI recante “Disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura”:

Le risorse saranno erogate da ARTEA e quindi non sono riportate nel bilancio. Le risorse saranno erogate da ARTEA e quindi non sono riportate nel bilancio. Le risorse saranno erogate da ARTEA e quindi non sono riportate nel bilancio. Le risorse saranno erogate da ARTEA e quindi non sono riportate nel bilancio. Le risorse saranno erogate da ARTEA e quindi non sono riportate nel bilancio.

Soggetti coinvolti Regione Organizzazioni agricole Aziende agricole ARTEA Veterinari libero-professionisti Co.Ma.C. Comuni

Strumenti e programmi di attuazione PAFR PZR, Reg.CE 1234/07

A.3.3.3

Salvaguardia e valorizzazione del potenziale viticolo del Casentino: Il progetto biennale territoriale si è concluso nell’anno 2012. Continua la collaborazione nell’attività di gestione del vigneto-collezione della cooperativa agricolo-forestale “La

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Mausolea” con coordinamento del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura Unità di ricerca per la Viticoltura . Promozione e consulenza agli imprenditori viticoli locali interessati all’impianto e conoscenza dei vecchi vitigni

Soggetti coinvolti

C.R.A. Unità di ricerca per la Viticoltura Aziende agricole

Strumenti e programmi di attuazione Reg. CE n.1493/99 Progetti territoriali

A.3.3.4 e A.3.4.1 A.3.3.5

Sostegno alle produzioni tipiche di qualità:

Caratterizzazione e valorizzazione economica del patrimonio frutticolo autoctono del Casentino: Il progetto biennale territoriale si è concluso nell’anno 2012. Continua l’attività di promozione e consulenza tecnica alle aziende agricole interessate alla coltivazione delle vecchie cultivar Gestione della “Banca del germoplasma” presso il vivaio di Cerreta e i Luoghi. -Attività di promozione della produzione agricola tipica e di qualità realizzata con il personale di ruolo -Iniziative a sostegno della proprietà contadina e dell’edilizia rurale e controlli su iscrizione IAP (LR n.45/2007) (solo attività del personale di ruolo) Filiera corta; Filiera corta misura 6.1.11 del PAR - bando approvato con D.D.n. 5872 del 21/12/2011. Il Piano Regionale Agricolo Forestale prevede il’implementazione di progetti di “filiera corta” . Si tratta di coordinare e mettere assieme le produzioni agricole locali per una loro commercializzazione attraverso la realizzazioni di appositi centri vendita. Il progetto Casentino prevede la realizzazione di un punto vendita su cui attivare il sistema della “filiera corta” per un ammontare di Euro 37.500,00 di cui Euro 30.000 di contributo Regionale Mis. 6.6.11 del PAR con il cofinanziamento dell’Unione di Euro 7.500 nel triennio 2012-2014

Regione Toscana € 30.000,00

€ 30.000,00

Soggetti coinvolti Regione,

Aziende agricole

Strumenti e programmi di attuazione Convenzione Regione Toscana Banca del Germoplasma

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - A. Competitività del territorio e dei sistemi produttivi - A.4. Migliorare l’offerta turistica e commerciale Sottoprogetto: “Commercio e turismo: due strumenti per promuovere il nostro territorio” A.4.1. Il turismo come opportunità di sviluppo A.4.2. Miglioramento dell’offerta turistica e commerciale attraverso l’implementazione di strutture di supporto. A.4.3. Itinerari turistici lungo la ciclopista dell'Arno

Obiettivo generale annuale 2013 L’obiettivo generale per il 2013 riconferma l’impegno di attivare azioni finalizzate ad incrementare la presenza turistica nel territorio attraverso un’azione di supporto e di coordinamento con i soggetti impegnati istituzionalmente nella promozione in particolare da parte del Consorzio ”Casentino Sviluppo e Turismo” ed associazioni la cui azione converge con l’obiettivo istituzionale di rendere il Casentino qualificato nella propria offerta turistica. L’azione è ancor più giustificata dai riflessi della crisi economica che si stanno facendo sentire anche in questo settore.

N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche Unione altri Totale

A.4.1. Dopo gli adeguamenti societari previsti dalla legge e effettuati nel 2012, l’Unione dei Comuni conserva una partecipazione minoritaria nel Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo (in cui la maggioranza è largamente privata); nell’ambito di quanto previsto dalle normative, continueremo ad avvalerci del Consorzio quale strumento di coordinamento dell’offerta turistica territoriale e per svolgere funzioni in campo promozionale. L’azione sinergica si esplica nella partecipazione e definizione dell’attività progettuale, nella compartecipazione alla realizzazione di interventi, nella partecipazione al cofinanziamento per partecipare a bandi e concorsi nell’area d’interesse. La cooperazione terrà necessariamente conto della forte contrazione delle risorse disponibili: in tal senso, il Consorzio dovrà ricercare, in misura sempre più ponderante, fonti di finanziamento alternative, tramite progettualità che coinvolgono i soci privati ed altre pubbliche amministrazioni interessate alla promozione turistico culturale del nostro territorio: come il Parco Nazionale che già sta ponendo in essere strettissime collaborazioni con il Consorzio. L’attività 2013 in campo turistico promozionale, verrà espletata in linea con i programmi del Piano di sviluppo secondo le seguenti linee, fermo restando la compatibilità finanziaria:

1- realizzazione coordinata di depliant di promozione delle iniziative e manifestazioni a valere per tutto il Casentino;

2- gestione di tutti gli interventi di finanziamento e patrocinio dell’Unione in favore di singole manifestazioni aventi rilevanza di vallata e delle iniziative delle amministrazioni comunali;

3- gestione della comunicazione istituzionale dell’Unione e dei Comuni aderenti tramite ufficio stampa;

4- cofinanziamento di progetti e campagne promozionali per la valorizzazione del Casentino attraverso la realizzazione di iniziative rivolte a Cral aziendali, giornalisti, tour operator, dirigenti scolastici;

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5- attività di supporto ed organizzativa nell’ambito di convegni; partecipazione a fiere di settore;

6- Supporto e gestione di iniziative a forte valenza turistica e promozionale attraverso l’organizzazione logistica e di promozione con capacità di incrementare la promozione del territorio nonché migliorare la presenza turistica anche in questa fase di recessione della domanda.

7- Supporto alle iniziative finalizzate ad incrementare e qualificare il turismo scolastico in particolare attraverso l’abbattimento dei costi delle iniziative didattiche collegate alla permanenza delle scuole in Casentino in particolare per quanto riguarda le amministrazioni locali di cui al protocollo d’intesa sottoscritto nel 2008: Consorzio, Comunità Montana del Casentino ora Unione dei Comuni, Comune di Poppi, Chiusi Verna, Bibbiena Stia.

8- gestione, attraverso la convenzione 2006-2009 stipulata con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dei Centri visita del Parco a livello organizzativo e promozionale.

9- partecipazione a bandi regionali ed europei, in particolare quelli del PSR e delle misure gestite dal Gal Appennino Aretino, al fine di ottenere le risorse per incentivare e promuovere il nostro territorio.

€. 20.000

Parco €. 110.000 Gal: € 20.000

€. 150.000

Soggetti coinvolti -Consorzio Casentino Sviluppo -Società sportive/Comuni - C.C.I.A.A. - Parco Nazionale Foreste Casentinesi -Provincia di Ar

Strumenti e programmi di attuazione -Protocollo d’intesa con il Consorzio -Intese con società sportive

A.4.3.

L’Unione dei Comuni in accordo con i Comuni del Casentino, ha riproposto la progettazione della ciclopista dell’Arno nella programmazione PASL (finestra del 30-09-2009), comprendente anche i collegamenti ciclabili dei principali affluenti dell’Arno. Nel 2010 sono state sviluppate, in collaborazione con la provincia e la Fiab, le proposte progettuali del collegamento ciclabile da Stia a Ponte alla Chiassa, in accordo con i Comuni e le proposte di collegamento con i principali centri abitati attraverso gli affluenti. E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa con tutti soggetti interessati per poter ricercare le risorse necessarie a dare attuazione al progetto anche per stralci funzionali. Secondo il protocollo d’intesa la progettazione dovrà essere svolta dall’Unione dei Comuni in accordo con i Comuni e la Provincia, con proprio personale dipendente. Nel corso del 2012, è stato redatto il progetto preliminare per la realizzazione di “percorsi turistici lungo la ciclopista dell'Arno” che è stato ammesso a contributo idel Por Creo mis. 2.4.1. per un investimento di Euro 1.000.000,00 e un contributo di Euro 489.071,30. Nel corso del 2013 dovrà essere reso esecutivo il progetto e ricercate le risorse di confinanziamento a carico dei soggetti interessati cioè tutti i Comuni su cui ricadono gli interventi compreso quelli non facenti parte dell'unione: Pratovecchio, Bibbiena. Subbiano, Capolona, Arezzo. E' necessario affidare l'incarico di supporto tecnico per l'esecuzione dei rilievi di dettaglio, dei piani di acquisizione delle aree e per la restituzione grafica del progetto esecutivo ( previsione circa Euro 12.000). Ripartizione economica: Comuni dell’Unione Euro 280.636,29 (di cui E. 12.000 Unione Comuni) Comune Pratovecchio Euro 115.759,53 Comune Bibbiena Euro 35.719,24

Comuni dell’Unione:

€. 268.636

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Comune Capolona Euro 43.914,64 Comune Subbiano Euro 301,41 Comune Arezzo Euro 34.597,57 Totale Euro 230.292,40 Totale cofinanziamento Euro 510.928,70

€. 12.000

Altri Comuni: €. 230.292

R.T.:

€. 489.071

€. 1.000.000

Soggetti coinvolti -Regione Toscana -Provincia di Arezzo -Comuni Pratovecchio, Bibbiena, C.S. Niccolò, Poppi, Ortignano Raggiolo, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Subbiano, Capolona, Arezzo.

Strumenti e programmi di attuazione Regione Toscana; Protocollo d’intesa

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - B. AMBIENTE E TERRITORIO: EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' - B.1. Tutela e valorizzazione del territorio attraverso interventi sostenibili in campo forestale, agricolo, idraulico, biologico e in materia di pianificazione urbanistica/ambientale Sottoprogetto: “Dalla tutela del paesaggio la sua valorizzazione:la pianificazione territoriale quale strumento per dare risposte alle esigenze ambientali, sociali, culturali ed economiche del nostro territorio”: B.1.1. Bonifica e difesa del suolo – pianificazione B.1.2. Bonifica e difesa del suolo – attuazione degli interventi di regimazione dei corsi d’acqua (asstt) B.1.3. Attuazione degli interventi strutturali per la laminazione delle piene previsti del territorio del Casentino dal Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel Bacino del Fiume Arno

Obiettivo generale annuale 2013 La Regione Toscana con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 ha approvato la “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994.” prevedendo tra l’altro, a regime, un consorzio di bonifica denominato “Alto Valdarno” di cui faranno parte il Casentino, la Valtiberina, il Valdarno, la Valdichiana Aretina e la Valdichiana Senese. La Regione ha inoltre nominato un Commissario per la gestione della fase transitoria e per l’espletamento delle elezioni per la costituzione degli organi consortili. La nuova legge prevede anche che il commissario stipula apposita convenzione con le unioni di comuni per la gestione dei fondi derivanti dall’emissione dei ruoli relativi all’anno 2013. L’obiettivo 2013 è quello di garantire la manutenzione, l’efficienza e la sicurezza del territorio, per il controllo dei fenomeni alluvionali e franosi e per la prevenzione dei dissesti idrogeologici, attraverso la regolare attuazione dei programmi ordinari e straordinari di manutenzione della rete drenante del Casentino, supportata dall’approfondimento della conoscenza del territorio da cui consegue il rafforzamento dell’attività di pianificazione, di programmazione e prevenzione. Un ulteriore obiettivo è quello di coinvolgere la popolazione nella realizzazione degli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua minori ed il ripristino dei terrazzamenti, anche allo scopo di diffondere la cultura del territorio tramite il recupero delle sistemazioni tradizionali che caratterizzano l’ambiente collinare e il paesaggio toscano. Un’altra attività da affiancare a quelle sopra descritte, è quella di supporto al Commissario nominato dalla Regione, per l’attuazione della fase transitoria della L.R. 79/2012 e per lo svolgimento delle elezioni consortili.

N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche Unione altri Totale

B.1.1

-Bonifica e difesa del suolo – pianificazione - Predisposizione ed attuazione di sistemi di comunicazione e informazione, inerenti l’attività di bonifica svolta dalla Unione dei Comuni, rivolti a tutti i consorziati del comprensorio “Casentino”. (Euro 14.800 quota parte delle contrib. 2013) -Svolgimento di stage presso l'Ente per laureandi in Ingegneria, ambiente e territorio, scienze forestali e altro; -Aggiornamento personale tecnico e operai forestali in materia di ingegneria naturalistica. (euro 10.000 quota parte contrib. 2013 per la realizzazione di un cantiere didattico)

14.800

10.000

14.800

10.000

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- Attività di supporto al Commissario del Comprensorio di bonifica n. 2 “Alto Valdarno” per lo svolgimento delle elezioni consortili in attuazione della L.R. 79/2012. (Euro 60.000 quota parte delle contrib. 2013)

- Verifica del sistema di gestione ambientale ISO 14001 e EMAS anno 2013 mediante visite ispettive da parte dei soggetti certificatori. (Euro 5.200);

60.000

5.200

60.000

5.200

Soggetti coinvolti - Regione Toscana; - Provincia - Comuni del Casentino; -Comune di Arezzo; -Università; -Istituti Istruz. Secondaria -Stakeholders di AG 21 -ARSIA

Strumenti e programmi di attuazione -Piano di Bacino dell’Arno;

-Piano di classifica degli immobili; -Piano di Manutenzione straordinaria;

B.1.2

-Bonifica e difesa del suolo – attuazione degli interventi di regimazione dei corsi d’acqua- A- Attività di bonifica consistente nella gestione e manutenzione delle opere di bonifica esistenti nei corsi d’acqua appartenenti al reticolo regionale, nel taglio della vegetazione riparia, compresa quella in corrispondenza degli attraversamenti stradali, e sgombri d’alveo nei tratti di accumulo di materiale litoide soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti stradali e delle zone urbanizzate, in sinergia con la scheda B.3., interventi che verranno realizzati in Amm.ne diretta e con il ricorso ad affidamenti in appalto. Completamento e attuazione dei programmi di interventi finanziati con i fondi dello stato (L.185/92-L.265/99 - D.lgs. 102/2004 - protezione civile) per quanto previsto nel 2013. (Euro 1.040.000, quota parte delle contrib. 2013 di E.1.160.000) B- realizzazione degli interventi previsti nel piano di manutenzione straordinaria, finanziati dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 5358 del 26/10/2009 per un importo complessivo di euro 150.000, di cui euro 121.980 a carico della Regione ed euro 28.020 di cofinanziamento a carico della Unione dei Comuni - RR.PP. C- Lavori di ricostruzione difese di sponda in gabbioni del Torrente Talla – Salutio nelle località Molino delle Rocche e Casa le Bizze dei Comuni di Talla e Castel Focognano (AR), per un importo complessivo di euro 131.000 di cui euro 111.350 a carico della Regione ed euro 19.650 a carico della Unione dei Comuni –RR.PP. D- interventi di somma urgenza che saranno attivati a seguito di eventi calamitosi, finanziati dalla Regione Toscana. (euro 50.000)

E -sistemazione versante Badia Centro – interventi di raccolta e regimazione di acque superficiali in loc. Badia Prataglia in Comune di Poppi ( PASL inv. 196.000 - se finanziato verrà iscritto a bilancio)

1.040.000

50.000

1.040.000

50.000

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I- Consolidamento briglia sul Torrente Corsalone in loc. Ponte Rosso, Comune di Bibbiena (AR)- finanziati € 300.000 dalla Regione Toscana.

300.000 300.000

Soggetti coinvolti –Regione Toscana; -Provincia: -Comuni; -privati

Strumenti e programmi di attuazione Piano di classifica degli immobili, Piano di Manutenzione straordinaria

B.1.3

.Riduzione del rischio idraulico degli insediamenti e delle infrastrutture del fondovalle; -definizione degli accordi con Regione, A.d.B., Provincia e Comuni, propedeutici alla ripresa delle attività progettuali. Il costo di un ulteriore stralcio della progettazione preliminare delle casse d’espansione è stato stimato pari a € 150.000 che verranno iscritti a bilancio se finanziati da RT.

Soggetti coinvolti -Autorità di Bacino; -Regione Toscana; -Provincia; -Comuni interessati dagli interventi

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - B. AMBIENTE E TERRITORIO: EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' - B.1. Tutela e valorizzazione del territorio attraverso interventi sostenibili in campo forestale, agricolo, idraulico, biologico e in materia di pianificazione urbanistica/ambientale B.1.6. Progetto "Officina Fauna selvatica"

Obiettivo generale annuale 2013 Contribuire a realizzare un corretto rapporto fra ambiente, attività agricolo-forestali, attività venatorie e fauna selvatica. La

gestione dell’allevamento riveste un ruolo esemplare rispetto alla valorizzazione della qualità; i monitoraggi rappresentano la base per la sostenibilità faunistica da parte del territorio; il canile consente, fra l’altro, di contrastare i danni ambientali ed

economici del randagismo. N. Azioni progettuali 2013

Risorse economiche

Unione altri totale

B.1.6.1

Prosegue la valorizzazione dell’allevamento di selvaggina “I Luoghi” con la produzione del fagiano di qualità secondo il protocollo dell’ARSIA, compresa la produzione di “riproduttori” del ceppo semiselvatico (fagiani nati da riproduttori di cattura provenienti dall’A.T.C. FI/5). Nel corso del 2012 la gestione dell'allevamento è stata effettuata sperimentalmente dal mese di Aprile con la Coop. Agric. Agriforest e sono stati presi accordi con l'ATC Fi-5 per l'acquisizione di fagiani del 2013 pertanto nel 2013 è previsto la continuazione della gestione esternalizzata.

Soggetti coinvolti Vari ATC della Toscana, Coop. Agriforest Strumenti e programmi di attuazione Convenzione con ATC FI/5

B.1.6.4

Prosecuzione della gestione associata del canile intercomunale. L'attività svolta nell'anno 2012 evidenzia un aumento della richiesta di interventi da parte dei Comuni, un aumento degli interventi senza cattura (perché spesso i proprietari recuperano i cani subito) e un aumento del numero degli affidi. Con più frequenza, alla richiesta di intervento da parte dei Comuni, corrisponde un’immediata restituzione dell'animale al legittimo proprietario, documentando che sono aumentati i cani di proprietà rispetto a quelli randagi. Per quanto sopra è evidente che il sistema di prevenzione sta funzionando e che va pertanto proseguito nel 2013 unitamente alle altre attività del canile. I costi della gestione sono per E. 63.274,00 a carico dei Comuni, E. 9.896,00 contributo regionale per i servizi dell’Unione e E. 7.014,00 a carico dell’Unione.

7.014,00

Comuni 63.274,00

Regione 9.896,00

80.184,00

Soggetti coinvolti Comuni, ENPA, AUSL n.8- Regione

Strumenti e programmi di attuazione

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013

- PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: - B. AMBIENTE E TERRITORIO: EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' - B.2. Migliorare il sistema delle attraverso la valorizzazione dei “rifiuti”, dell’”acqua” e sviluppare i sistemi

tesi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sottoprogetto: “La valorizzazione dei “rifiuti” per il miglioramento del sistema delle risorse e la costruzione di una cultura ambientale e stili di vita sostenibili nella popolazione casentinesi”: B.2.1. Politiche per un sistema integrato di gestione del ciclo dei rifiuti

Obiettivo generale annuale 2013

Dopo l’avvio della gestione in forma societaria da parte della società in house Casentino Servizi srl, che ha avuto inizio alla fine del 2007, nel corso del 2008 e 2009 è stata data attuazione per gran parte alla riorganizzazione dei servizi per una razionalizzazione degli stessi e per un miglioramento degli standards fino ad ora raggiunti così da essere perfettamente in linea con gli indirizzi dei piani sovraordinati a livello Regionale e di Ambito Territoriale Ottimale interprovinciale Arezzo-Siena-Grosseto; ambito nel quale dovrà avere inizio e fine il ciclo dei rifiuti, dalla produzione, alla raccolta, allo smaltimento. Il nuovo scenario, di fatto, ha allungato i tempi per la redazione di un unico piano industriale interprovinciale, consentendo alla gestione societaria di assestare la propria organizzazione e di poter individuare più ampie strategie da porre in essere con altri soggetti operanti all’interno del nuovo Ato, con il fermo proposito di mantenere la gestione del ciclo dei rifiuti nell’area Casentino. E’ stato approvato il piano straordinario dell’Ato interprovinciale (Ato3) al quale il Casentino è in grado di rispondere appieno attraverso l’implementazione delle aree ecologiche e quindi attraverso interventi finalizzati all’incremento delle raccolte differenziate e delle raccolte “porta a porta”. Nel corso del 2010 è stata espletata dall’Ato la gara di pre-qualificazione per l’ammissione a presentare offerta e la nostra Società “in house” vi ha preso parte con il “Progetto SEI”. Nel corso del 2012 si sono concluse le procedure di affidamento del servizio interprovinciale e il nuovo soggetto gestore unico “progetto sei” nel quale è presente anche la nostra società in house Casentino Servizi srl, potrebbe diventare operativo formalmente dal 01-01-2014 . L’obiettivo primario rimane quindi quello di cercare, attraverso la partecipazione alla compagine societaria di “progetto sei” della Casentino Servizi, di rimanere attori del processo decisionale e gestionale dell’area Casentino. Anche nel corrente anno proseguiranno le azioni tendenti alla riorganizzazione dei servizi per una loro ottimizzazione per ottenere maggiori economie ed efficienza, inoltre dovranno essere rafforzate e implementate le raccolta differenziate attraverso l’attuazione degli interventi previsti nel Piano straordinario, in particolare l’adeguamento e realizzazione dei nuovi centri di raccolta e l’attivazione di nuovi servizi di raccolta per ecopunti come previsto nei progetti. Dovranno infine essere attivate e implementate le campagne informative, formative e di sensibilizzazione della popolazione, sui nuovi metodi di raccolta rifiuti che stanno per essere attuati nel territorio. Dovrà essere garantita la gestione post operativa delle discariche dismesse nella massima tutela ambientale.

N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche

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Unione altri totale

B.2.1

-Completamento dei processi di riorganizzazione societaria già avviati dall’ottobre 2007 per una loro ulteriore ottimizzazione per ottenere maggiori economie ed efficienza e per il mantenimento degli standards dei servizi resi all’utenza. Ricerca di strategie e accordi con altri soggetti operanti nel territorio dell’Ato interprovinciale con l’obiettivo di mantenere un'ottimale gestione dei servizi nell’area Casentino, attraverso la partecipazione al raggruppamento “progetto sei” da parte della nostra società Casentino Servizi. Il 2013 probabilmente rappresenta l'ultimo anno di una gestione diretta in quanto è previsto il passaggio societario già da metà 2013 per poi passare alla gestione operativa di “progetto sei” dal 1-1-2014. -completamento degli interventi strutturali ( pluriennali), da parte della Casentino Servizi srl in qualità di soggetto attuatore, per l’implementazione dei Centri di raccolta e dei servizi di raccolta connessi; in ottemperanza agli indirizzi del Piano straordinario di ATO.

29.777,00

Comuni 5.533.082,00

Stato

200.000,00

Cas.Servizi 229.595,00

5.992.454,00

Soggetti coinvolti -Casentino Servizi -Comuni

Strumenti e programmi di attuazione -Contratto di gestione dei servizi-

-controllo di gestione -Piano industriale Casentino Servizi

-Attività di post- gestione degli impianti di smaltimento rifiuti comprensoriale dismessi- Fortipiano e Pescine in Comune di Bibbiena- -Espletamento delle azioni di sorveglianza, monitoraggio e controllo ambientale nei siti

Comuni

72.350,00

72.350,00

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di smaltimento dismessi: discarica Fortipiano e discarica Pescine, in attuazione delle prescrizioni individuate in sede provinciale e comunale e secondo i Piani di sorveglianza elaborati. -Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti dismessi; -servizio di sorveglianza, pompaggio, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica comprensoriale di Fortipiano; -attività di supporto per la dismissione della gestione diretta a favore del nuovo soggetto gestore di ATO.

Soggetti coinvolti Unione dei Comuni, Amm.ne Provinciale di Arezzo, ARPAT, Comune di Bibbiena, Ditta specializzata per servizio trasporto e smaltim. percolato, Impianto depurazione

Strumenti e programmi di attuazione Piani di sorveglianza e monitoraggio

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - B. AMBIENTE E TERRITORIO: EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' - B.3. Sviluppare la “sicurezza” del territorio attraverso il consolidamento del sistema integrato di Protezione Civile B.3.1. Sistema integrato di Protezione Civile in Casentino

Obiettivo generale annuale 2013 Accrescere la sicurezza nel territorio mediante la verifica e messa in esercizio del piano intercomunale di protezione civile e promozione della cultura della Protezione Civile in ambito comprensoriale, mediante anche attività di formazione ed informazione, a salvaguardia della popolazione e delle infrastrutture, presenti in Casentino.

N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche Unione altri totale

B.3.1.1

- dare continuità al consolidato servizio di protezione civile, attraverso la prosecuzione del servizio di reperibilità H24 del C.I. con il personale già preposto a tali attività, in sinergia con il servizio antincendio della Unione dei Comuni per un’ottimizzazione dei costi. Previsione di attivazione di personale del C.I. durante le fasi di allertamento meteorologico e/o a seguito di eventi calamitosi, anche al fuori del territorio di propria competenza ed al potenziamento del centro intercomunale, sia in termini di attrezzature operative che di dotazioni. Si prevede di continuare ad intraprendere dei percorsi formativi per gli operatori ed i tecnici del centro intercomunale. In considerazione del fatto che l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, in assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 31 del decreto legge n. 78/2010, così come introdotto dall’art. 19 del d.l. 6/7/2012 n. 95, convertito in legge 7/8/2012, n. 135, ha attivato entro la scadenza del 31 dicembre 2012 la funzione fondamentale in materia di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, in ambito comunale, si prevede di operare una revisione del piano intercomunale di protezione civile, dei piani di emergenza Comunali, oltre ad una razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali e di personale presenti nei singoli comuni che dovranno essere gestite unitariamente dall’Unione. Il tutto in osservanza anche delle linee guida che saranno emanate dalla Regione.

5.000,00 RT Contributo reg. servizio Unione

Comuni

50.760,00

55.760,00

Soggetti coinvolti - Comuni - Regione - Provincia - Associazioni di Volontariato

Strumenti e programmi di attuazione LR n. 40/2001 LR n. 67/2003 DPGR n. 69/R/2004 Decreto n. 2977/2005 Delib. G.R.T n. 611/2006 Decreto n. 4772/2008

B.3.1.2 - Prosecuzione delle attività di prevenzione del rischio idraulico mediante sistemazioni idraulico 30.000,00 30.000,00

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forestali in corrispondenza degli attraversamenti stradali del Comprensorio, in sinergia con l’attività di Bonifica di cui alla scheda B.1.2

Soggetti coinvolti -Comuni; -Provincia

Strumenti e programmi di attuazione Programma triennale di sistemazioni idraulico forestali in corrispondenza degli attraversamenti stradali

B.3.1.3

-Attività di prevenzione tramite l’informazione alla popolazione, in particolare rivolta al mondo scolastico e relativa ai rischi prevalenti nel territorio ( sismico e idrogeologico) anche con il coinvolgimento attivo delle Comunità scientifiche operanti nel territorio nazionale e gli altri soggetti istituzionali di protezione civile. Organizzazione di eventi per la sensibilizzazione della popolazione, partecipazione all’organizzazione di eventuali esercitazioni promosse da Regione, Provincia ed associazioni di volontariato. Servizio sperimentale di informazione alla popolazione tramite call-center anche attraverso l’eventuale divulgazione e distribuzione di depliantistica informativa contenenti le informazioni relative al centro intercomunale ed ai comportamenti da tenere in emergenza.

Soggetti coinvolti - Comuni - Regione - Provincia - Scuole - Associazioni di Volontariato

Strumenti e programmi di attuazione LR n. 67/2003

DPGR n. 69/R/2004

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] C. QUALITA' DELLA VITA, CULTURA E WELFARE: VALORIZZARE L'IDENTITA' TERRITORIALE - C.1. Organizzazione, produzione e fruizione della cultura – sottoprogetto: - C.1.1. Istruzione Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED) per la cultura, istruzione e formazione - C.1.2. Cultura CRED-Mediateca

Obiettivo generale annuale 2013

L’unione dei Comuni rileva attività e servizi della preesistente Comunità Montana.

Il Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED) è un servizio istituito nel 1996, fa parte della rete regionale dei CRED prevista nei Piani di Indirizzo del Diritto allo Studio. Come centro risorse educative il CRED quale servizio per scuole e comuni sostiene nel territorio interventi di qualità tanto nella Progettazione Integrata di Area propriamente detta (P.I.A.), comprensiva della tematica interculturale, che nell’Educazione Permanente (dalla cui attività è nata la Banca della memoria) che nell’Educazione Ambientale (Sistema Ecomuseale e dal 2003 progettazione INFEA).

Il CRED è il supporto tecnico della Conferenza dell’Istruzione per l’Area Casentino e coordina la Progettazione Integrata di Area (PIA) per l’area Casentino secondo gli indirizzi della LR 32 e del PIGI (Piano Regionale di indirizzo generale per l’Istruzione). Nel 2012, si ritiene opportuno disciplinare più adeguatamente la Conferenza dell’Istruzione, adeguandone il l’organizzazione anche istituzionale e il funzionamento al diverso quadro istituzionale che si è determinato in Casentino con la formazione dell’Unione dei comuni.

Con atto della Conferenza dei Sindaci, delibera 2012 è stata confermata la attribuzione al CRED di ruolo di supporto tecnico per la progettazione di area e l'educazione degli adulti ai sensi del Piano Regionale di Indirizzo per il diritto allo studio.

Dimensioni ed impegno del CRED sono progressivamente aumentati nel tempo, arricchendosi e del lavoro svolto e delle mutate e ampliate competenze che i Piani di indirizzo regionali (Cultura e Istruzione) hanno assegnato nel tempo alla Comunità Montana e adesso all’Unione.

Tuttavia con DGR N 444 DEL 2012 è stato varato un nuovo sistema abolendo il PIA e istituendo il Progetto Educativo Zonale (PEZ) con le seguenti attribuzioni: “Conferenza zonale per l’istruzione La Zona è l’ambito territoriale di riferimento per la programmazione e per la progettazione in materia di apprendimento formale e non formale.

La Conferenza è l’organo che programma in maniera unitaria gli interventi, coordinando l’azione dei Comuni che la compongono sulla base dei bisogni, delle caratteristiche e delle risorse del

territorio della Zona stessa. La Conferenza può avvalersi, nelle varie fasi del processo, di strutture di supporto tecniche/organizzative, quali ad esempio i CRED, dove esistenti, anche per le attività necessarie al coinvolgimento e coordinamento dei soggetti territoriali.

La Conferenza zonale per l’istruzione svolge le seguenti funzioni:

- effettua l’analisi dei bisogni attingendo anche ai dati ed alle informazioni disponibili presso gli OSP e altre fonti disponibili sul territorio (SIRIA, Osservatorio Sociale);

programma gli interventi; elabora il Progetto Educativo Zonale - P.E.Z. - redatto in corrispondenza con gli indirizzi regionali, lo approva e lo trasmette alla Provincia per la prevista

verifica;

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può attivare gruppi di lavoro/tavoli tematici con gli altri soggetti del territorio pubblici e privati coinvolti a vario titolo (ASL, istituzioni scolastiche autonome, Ufficio Scolastico Regionale nelle sue articolazioni territoriali,…..), anche con il coinvolgimento di più settori/uffici dell’amministrazione con diverse competenze settoriali;

opera per la costituzione e il consolidamento di un Coordinamento pedagogico zonale che promuova la qualità dei servizi per la prima infanzia e per la progressiva unificazione della regolamentazione dei servizi mediante un regolamento zonale;

effettua il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di propria competenza. Cultura Per il settore Cultura l’obiettivo generale è ancora quello di rafforzare la Mediateca-Banca della Memoria quale Archivio di eccellenza in ambito provinciale e regionale per tutela e conservazione di beni immateriali quali documenti orali e audiovisivi. Indichiamo le azioni fondamentale

Obiettivo primario è quello di mantenere il sistema Archivio Banca della Memoria varato con il progetto GAL chiuso con il 2012. In tal modo è possibile giungere ad un assetto professionale dell’Archivio-Mediateca banca della Memoria, con la messa in sicurezza dell’archivio esistente e con una dotazione tecnica adeguata alle necessità della Mediateca quale archivio di interesse regionale.

RETE Bibliotecaria Con il 2009 si è completato l’iter di costituzione della Rete Provinciale Aretina di cui il CRED-Mediateca è parte, come attestato dall’approvazione della convenzione di rete approvata dal Consiglio dell’Ente in data 28 ottobre 2009. L’essere parte della rete garantisce i requisiti per l’accesso alle risorse regionali previste dalla nuova legge quadro e si mantiene anche per il2013

ARCHIVIO Cinema Familiare Nel 2011 il progetto Seicento Minuti di Novecento si è assestato con evidenza, per quantità e qualità di pellicole, come progetto di Interesse regionale. In tal senso è stata intrapreso un percorso forte per riconoscimenti istituzionali regionali. Un forte contributo all’espansione del progetto è stata dalla collaborazione con RAITRE TOSCANA. A seguito di tale promozione è aumentato notevolmente il flusso di pellicole provenienti da tutta la Toscana, grazie anche alla collaborazione attiva del laboratorio di digitalizzazione Movie and Sound, referente tecnico per molti cineamatori italiani e toscani.

Mediateca come centro servizi multimediali Tramite il potenziamento tecnologico della Mediateca è possibile prevedere anche per il 2013 l’apertura di un servizio strutturale per l’Archiviazione e messa in sicurezza di archivi orali e immateriali provenienti da tutta la Toscana, in virtù del progetto GAL .

Tale potenzialità di servizio inserito in progetti regionali non è suffragata da risorse raggiungibili tramite procedure definite a priori, ma è sottoposta a discrezionalità e valutazione tecnico-politica centrale. Occorre perciò un corrispondente impegno Istituzionale.

In tale prospettiva, nel corso del 2013 va affrontato il problema della sostenibilità finanziaria del servizio, così come si è venuto a sviluppare. Stante i continui ed elevatissimi tagli a tuti i possibili canali di finanziamento che negli anni sono stati attivati dal CRED e dall’Ecomuseo per garantire le risorse necessarie, è indispensabile definire in che modo e con quali risorse è possibile garantire in futuro i servizi culturali e didattici offerti. In tal senso occorre da un lato rivedere l’organizzazione complessiva in un ottica di forte contenimento dei costi del personale e dall’altro attivare canali di finanziamento – anzitutto regionali e comunali - stabili nel tempo che permettano di contare su di una base certa.

Risorse economiche Azioni progettuali 2013 Unione Confederazione Totale

C.1.1

Nell’ambito della programmazione territoriale le tematiche relative all’infanzia e alla scuola confluiscono in un unico strumento integrato annuale a livello zonale. La programmazione esprime le priorità assunte e gli obiettivi da perseguire a livello territoriale; su tale base, il Progetto Educativo Zonale -P.E.Z.-, traduce in progetti tali obiettivi e priorità, cioè in un insieme di attività coordinate, messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi stessi ed individua, organizza e dettaglia le attività specifiche da attuare per rispondere alla programmazione stessa e conseguirne le finalità. La Conferenza zonale per l’istruzione svolge un ruolo attivo di cabina di regia territoriale, compone le diversità emerse dai territori e ne coordina ed armonizza le progettualità. La progettazione è basata su un’attenta analisi dei bisogni del territorio, tiene conto delle risorse disponibili (finanziarie, umane, strumentali) e delle opportunità presenti. Per ciascuna zona viene formulato un Progetto Educativo Zonale - P.E.Z. - riferito

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all’ambito territoriale di tutta la zona, quale strumento coordinato ed organico. Il Progetto integra nei suoi contenuti e nella sua formulazione interventi, competenze, risorse e soggetti (istituzionali e non) e comprende iniziative dedicate sia all’infanzia (fascia di età 0-6 anni) che all’età scolare (6-18 anni). In particolare il P.E.Z. presenta le seguenti caratteristiche e contenuti: - è basato sull’analisi dei bisogni, delle caratteristiche, delle opportunità e delle risorse del territorio, effettuata anche attraverso i dati messi a disposizione dai sistemi informativi esistenti; - è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 mesi ai 18 anni di età e alle loro famiglie, agli educatori, al personale docente e non docente delle scuole; - assicura la coerenza con gli indirizzi regionali; - è approvato dalla Conferenza zonale per l’istruzione ed è realizzato dai soggetti proponenti (comune , comuni partner, istituzioni scolastiche, ecc….); è redatto su apposito formulario regionale secondo le modalità stabilite ed è soggetto PEZ 2012/13 il PEZ 2012/13 è gestito, date queste premesse, seguendo precise indicazioni regionali e approvato nel novembre 2012 con risorse indirizzate a Comuni e a istituti comprensivi secondo una duplice articolazione (fatto salvo quanto spettante al Comune di Bibbiena in quanto legittimato a progettare un proprio piano comunale): Area Infanzia -Finanziamento nidi comunali e buoni servizio - Coordinamento pedagogico 0/6 Area scolastica sostegno disabilità intercultura

E' ragionevole prevedere continuità nelle misure 2013/14 per quanto riguarda il PEZ Con il 2012 è stata cancellata l'educazione ambientale come elemento qualificante ed obbligatorio della progettazione educativa. A sua parziale sostituzione un progetto regionale sull'acqua, che sarà coordinato dal CRED per tutti gli istituti comprensivi del Casentino risorse tecnologiche per la rete scolastica Cancellata anche questa opportunità prevista nei PIA. Sostituita dalla possibilità per le scuole di montagna di accedere ad un bando diretto regionale finanziato dai fondi della montagna, che consente l'acquisto di tecnologie nell'ambito di progetti didattici. Gli acquisti, tuttavia, saranno di proprietà di Comuni e Unioni dei Comuni, che saranno garanti della manutenzione. Dal momento che beneficiari del bando saranno gli Istituti Comprensivi non sappiamo ancora quali procedure siano previste per la presa in carico delle attrezzature previste. Contestualmente è partita dal CSA di Arezzo la sperimentazione di un progetto di educazione ambientale definito “Viaggio nella valle chiusa. Percorsi didattici attraverso gli ecomusei e la mediateca del casentino” Anche i contenuti del tradizionale concorso “Giornata verde”, sarà raccordato alle tematiche di Educazione Ambientale e consentirà alle scuole partecipanti di beneficiare di circa € 5.000,00 di sostegno economico.

REGIONE TOSCANA

60.000

18.000

5.000

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Didattica della Comunicazione Progetto “Camera Blu” e laboratori su linguaggio cinematografico e drammatizzazione Tale progettualità è scomparsa come opportunità prevista dal PEZ e prosegue solo come

attività laboratoriali, ridotte, nelle scuole primarie di Poppi e in attività di peer education per giovani adolescenti, d'intesa con i servizi sociali

8.000

Soggetti coinvolti Comuni Istituti scolastici -Provincia di Arezzo Regione toscana

Associazioni culturali e del volontariato Strumenti e programmi di attuazione

C.1.2

Cultura Per il settore Cultura l’obiettivo generale è ancora quello di rafforzare la Mediateca-Banca della Memoria quale Archivio di eccellenza in ambito provinciale e regionale per tutela e conservazione di beni immateriali quali documenti orali e audiovisivi. ARCHIVIO Banca della Memoria Il raggiungimento dell’obiettivo è stato raggiunto con il 2012 nella sua dimensione strutturale, tramite la positiva partecipazione al bando Gal per la cultura e la conseguente realizzazione del nuovo Archivio di conservazione e nuovo sito web di comunicazione. . La realizzazione del progetto rende la struttura Banca della Memoria quale Archivio di eccellenza a livello toscano ed in grado di attrarre commesse e risorse per ulteriori progetti regionali TUTTAVIA ricordiamo che tale obiettivo non è raggiungibile come mero approccio tecnico, collegato a risorse ordinarie bensì come progetto possibile di valenza regionale, di cui ha i requisiti. Tale inserimento nel quadro della progettualità regionale ha una valenza politico istituzionale discrezionale, che richiede un ulteriore sostegno da parte dell’amministrazione In dettaglio prevediamo per il 2013 il seguente schema attuativo Archivio Banca della Memoria

conservazione Completamento conversione digitale e nuova catalogazione /schedatura del materiale audiovisivo pregresso. Si tratta di continua e completare il lavoro iniziato con il progetto GAL. Si tratta di un avanzamento di ulteriori mille ore di audiovideo con revisione completa della schedatura con criteri metodologici storico/antropologici e allineamento a standard internazionali

Implemento Continuità dell'arricchimento quantitativo e qualitativo dell'archivio in virtù di 2 sorgenti primarie di acquisizione materiale prodotto in proprio acquisizione di cinema familiare e inedito. Grazie alla collaborazione con il partner esterno e laboratorio Movie & Sound il flusso di immagini cinematografiche è in costante aumento, con materiale di primissima qualità e talvolta di eccezionale importanza storica, come la documentazione assolutamente inedita e sconosciuta della donazione nel 1929 a papa Pio XI della automobile Isotta Fraschini

Comunicazione e consultazione Il nuovo sistema di Archivio consente la consultazione On line delle immagini nel nuovo sito attivato Banca della Memoria . Per far questo occorre molto lavoro per la organizzazione e selezione della comunicazione in rete. Tenendo conto anche che una parte dell'Archivio è riservato, protetto da privacy o non adatto, e non consultabile online

Definizione del rapporto di partenariato con l'archivio Cinecittà-LUCE ed altri

70.000

Regione 30.000

100.000

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Continuità dell'adesione alla rete internazionale INEDITS, che raccoglie le principali mediateche europee che si occupano di cinema familiare e inedito.

Adesione dal 2013 alla Associazione Italiana Storia Orale, che raccoglie i maggiori centri di ricerca e conservazione, nonché storici e docenti universitari. Si tratta di un riconoscimento della qualità del nostro Archivio

Continuità di rapporto con il Ministero dei Beni Culturali, stabilito con il 2012 partecipando al progetto di sito italiano “Portale degli italiani”

Mediateca come centro servizi multimediali Con il 2013 si prevede l’affermazione dell’Archivio come centro servizi regionale

per la conservazione di archivi orali. Tuttavia occorre ribadire che tale opportunità corrisponde alle possibilità tecniche del CRED Mediateca ma è sottoposta a valutazione di discrezionalità politica regionale.

RETE Bibliotecaria Con il 2009 si è completato l’iter di costituzione della Rete Provinciale Aretina di cui il CRED-Mediateca è parte, come attestato dall’approvazione della convenzione di rete approvata dal Consiglio dell’Ente con del. di n.53 del 28.10.2009. Con il 2013 continua la partecipazione alla rete che fornisce il requisito d’accesso alle risorse regionali, anche a quelle pertinenti ad eventuali progetti special. Tenendo conto delle Linee di azione del PIC

Spesa a carico Unione 2.653,5 per adesione progetto di rete

Ottava Rima L'Ottava Rima è uno dei centri del nostro Archivio. Con il termine del flusso finanziario della Fondazione Monte dei Paschi si è dissolta al momento la Fondazione Toscana Ottava Rima. Resta per noi un presidio di estrema rilevanza culturale, che trova il suo vertice nel tradizionale appuntamento della rassegna estiva di Cetica PROGETTI SPECIALI: Pievi e Castelli in Musica Si tratta di un progetto Appartenente al PIC della Provincia per l’Area dei festival. E’ ancora da definire nei contenuti con un percorso di spesa di previsione che prevede una riduzione dei costi rispetto agli anni precedenti e cercando di salvaguardare la qualità degli spettacoli e recuperando in toto le peculiarità che hanno contraddistinto questo festival nel panorama generale. In particolare con il 2013 si sta elaborando un progetto europeo di Musica dal vivo su immagini di cinema familiare e inedito. L'ipotesi è quella di raggiungere i prerequisiti obbligatori che consentono l'accesso ai bandi europei della cultura

Giornata Verde* L’iniziativa Giornata Verde coinvolge ogni anno tutti gli Istituti scolastici Casentinesi, valorizzando e premiando le progettualità messe in campo dalle scuole. Appuntamento annuale importante per far conoscere i progetti didattici delle scuole e presentarli durante la giornata conclusiva che si svolgerà in collaborazione con l'Ente parco “Compartecipazione ad eventi ed attività di rilevanza comprensoriale” Verranno individuate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una serie d’iniziative culturali di particolare interesse promozionale, tra le quali figurano alcune ormai consolidate nel tempo e che negli anni sono diventate appuntamenti fissi ed attesi non solo dai casentinesi. L’Unione dei Comuni comparteciperà alle spese di realizzazione di

10.000

18.100

RT 19.000 Comuni 14.600 Privati 10.000

53.600

18.100

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concreto con il Consorzio Casentino Sviluppo a cui viene affidata la gestione, valorizzandone così i contenuti. Con questa scelta si è quindi impostata una logica di sistema, per conferire un maggior respiro alle iniziative già consolidate o in costruzione, contribuendo così alla creazione di un programma di iniziative culturali-promozionali condiviso.

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] C. QUALITA' DELLA VITA, CULTURA E WELFARE: VALORIZZARE L'IDENTITA' TERRITORIALE – C.1. Organizzazione, produzione e fruizione della cultura –

Obiettivo generale annuale 2013

ECOMUSEO DEL CASENTINO: si conferma anche per il 2013 il percorso volto al consolidamento del progetto sia nelle sue articolazioni territoriali che a livello di rete inserita nel sistema regionale (Piano Integrato per la Cultura - PIC) e nazionale/europeo (attraverso anche la partecipazione attiva nell’ambito della “comunità di pratica” MONDI LOCALI). Anche per questa annualità, fatte salve nuove disposizioni regionali, si prevede di predisporre il PIC riferito ai musei cofinanziato dalla RT con la realizzazione di interventi di sistema. Tra gli obiettivi specifici che ci si propone di raggiungere per il 2013:

- dare continuità al percorso di potenziamento delle varie strutture - portare a realizzazione alcune iniziative culturali in grado di coinvolgere trasversalmente le varie antenne della rete quali:

a- iniziative primaverili legate al filo conduttore gastronomia a produzioni locali in abbinamento alla mostra MANGIARE AI TEMPI DELLA FAME. Testimonianze materiali e tradizioni gastronomiche tra Romagna e Toscana in coll. con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

b- iniziative estive incentrate, in particolare per le antenne del versante destro della Valle, sul tema Pratomagno in occasione anche del restauro della croce monumentale e dell’ottantesimo anniversario della caduta del trasvolatore Bert Hinkler

c- iniziative autunnali-invernali attraverso la riproposizione della manifestazione Sapori d’Autunno e Tempo di Castagne…Tempo di Veglie - proseguire nel percorso intrapreso volto al soddisfacimento degli standards regionali per il riconoscimento dell’ecomuseo ai sensi della l.r.

21, attraverso anche la collaborazione con i privati e le amministrazioni comunali. Tra le azioni previste: indagini sulla sicurezza e la fruizione, comunicazione e abbattimento delle barriere culturali, formazione.

- Approfondire le possibilità di sinergie con il percorso volto alla realizzazione di osservatori del paesaggio promosso da RT nell’ambito del Piano Paesaggistico Regionale

Si prevede, infine di dare continuità alle diverse attività che caratterizzano il percorso dell’ecomuseo: -didattica-educazione al patrimonio -ricerca e animazione socio-culturale (calendari unificati e coordinati a cadenza stagionale con relativi giornali informativi) -promozione, sostegno e qualificazione delle varie strutture -realizzazione progetti speciali a carattere trasversale (Sapori d’Autunno, Boschi ad Arte, tempo di Veglie, Festasaggia) -Implementazione della partecipazione e attivazione di momenti di scambio e aggiornamento per i partecipanti alla rete

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N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche

C.1.5.

- C.1.5. ECOMUSEO DEL CASENTINO Per l’annualità 2013 si prevede di proseguire nelle azioni di potenziamento della rete ecomuseale attraverso il seguente programma di lavoro: Attività di coordinamento generale, animazione, progettazione e programmazione. Spesa prevista € 45.000 Dare continuità ai ruoli di coordinamento gestionale e didattico-culturale della rete Attività didattiche Si prevede di continuare nelle azioni di promozione delle attività didattico-educative della rete nell’ambito del progetto VIAGGIO NELLA VALLE CHIUSA in collaborazione con l’USP della provincia di Arezzo e in sintonia con la progettazione PIA . Predisposizione di proposte sul turismo scolastico in collaborazione con il Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo. Progettazione di nuove poposte pe la prossima annualità e attivazione di momenti di aggiornamento per gli operatori.Spesa prevista: €5.000 Attività di ricerca, documentazione, mostre, incontri e convegni Si prevede di procedere nel lavoro di valorizzazione del fondo Goretti Miniati di Poppi. Convegni, incontri e mostre saranno attivati nell’ambito delle attività stagionali della rete. Realizzazione della mostra itinerante in collab. con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi dedicata alle tradizioni gastronomiche tra Romagna e Toscana. La mostra toccherà le località di Stia e Badia Prataglia. Attivazioni di momenti di approfondimento e comunicazione su particolari tematiche nell’ambito delle varie iniziative. Proseguimento del lavoro di approfondimento intorno alla tematica: il Tessuto Casentino nell’arte, nella moda e nei media (di cui esiste un primo progetto di fattibilità) attraverso anche la ricerca di sponsor privati. Spesa prevista: €15.000 Promozione e realizzazione di iniziative e manifestazioni coordinate Si prevede di dare continuità alle iniziative ormai consuete della gestione coordinata: -realizzazione del giornale informativo nelle tre uscite primavera, estate e autunno/inverno. -proseguimento delle iniziative a cadenza stagionale ormai consolidate (amico museo e giornata nazionale del paesaggio, laboratori estivi sulle sapienze manuali e animazioni varie) oltre ai progetti speciali. Sapori d’Autunno (promozione delle feste della castagna del pratomagno casentinese) – Tempo di castagne … tempo di veglie (animazioni teatrali e letture nei luoghi della tradizione casentinese), Boschi ad Arte (interpretazione del patrimonio attraverso il coinvolgimento di artisti) -Iniziative dedicate alla cultura della memoria e alla guerra e la resistenza con particolare riferimento alla struttura di Moggiona con il cof. Della Regione Toscana (L.R.38) -bando FESTASAGGIA dedicato alla qualificazione delle sagre paesane con la diretta collab. delle associazioni del territorio -realizzazione di una iniziativa dedicata all’artigianato artistico da realizzare a Stia in collab. Con il Museo della Lana

UNIONE DEI COMUNI

ALTRI TOTALE

35.000,00

Comune Capolona: 8.000,00

(4.000 nel 2012 e 4.000 nel 2013)

Comune di

Castel San Niccolò 15.000,00

5.000 (progetto ponte) 10.000 (valle allo

Specchio)

Banca Etruria 15.000

RT l.38/2012

500,00

RT l.38/2013 2.500,00

RT PIC MUSEI

40.000

116.000,00

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-stampa materiale informativo e divulgativo di varia natura. Spesa prevista: €23.000 Supporto ai progetti di potenziamento e qualificazione della rete Il supporto è da intendersi esteso a tutte le antenne. In funzione delle progettualità emerse sarà assicurata una assistenza tecnico-progettuale e saranno ricercati percorsi e strategie anche per un eventuale reperimento di risorse. Una particolare attenzione sarà rivolta al programma di interventi necessari per il raggiungimento degli standard di qualità necessari per il riconoscimento regionale (l.r. 21). Tra le azioni previste: indagini sulla sicurezza e la fruizione, comunicazione ai visitatori e abbattimento delle barriere culturali, formazione. Si prevede, inoltre, di intervenire nel potenziamento, attraverso arredi ed attrezzature, di uno spazio informativo sulla rete ecomuseale all’interno del Castello di poppi. Spesa prevista: €24.000 Attività formative, di aggiornamento. Scambio e confronto con altre realtà Partecipazione attiva all’interno della rete europea “Mondi Locali”; viaggi di conoscenza e realizzazione di incontri e seminari specifici su particolari tematiche. Spesa prevista: €1.800 Paesaggio e valorizzazione delle produzione tipica locale Si prevede di continuare nel percorso di supporto ai singoli progetti in essere o potenziali in sinergia con enti, consorzi e associazioni, tra cui La Strada dei Sapori ed il Consorzio Casentino. Nello specifico, si prevede di replicare l’iniziativa dedicata all’artigianato artistico in collaborazione con il Museo dell’Arte della Lana di Stia. Spesa prevista: €2.000

Soggetti coinvolti Tutti i comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Casentino (e le amministrazioni ed i privati anche ubicati fuori dall’unione che hanno attivato specifiche convenzioni), i privati e le associazioni coinvolte dal progetto. Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Sponsor privati (Banca Etruria), Istituti scolastici comprensivi, ufficio Scolastico provinciale

Strumenti e programmi di attuazione Piano integrato della cultura RT – settore musei; L.R. 38

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - C. QUALITA' DELLA VITA, CULTURA E WELFARE: VALORIZZARE L'IDENTITA' TERRITORIALE – C.2. La società dell’informazione per la qualità della vita e dei servizi: C.2.1. Il programma locale per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza

Obiettivo generale annuale 2013 Anche per il 2013, il programma della Gestione associata informatica sarà incentrato principalmente sulla attuazione di quanto indicato nel ‘Programma locale per lo sviluppo della Società dell’informazione e della conoscenza’ e riguarderà sostanzialmente il proseguimento e la conclusione degli interventi previsti nella Delibera CIPE 19-20/2004, in particolare sulle linee di finanziamento previste dalla Delib. GR 916/2006, 916/2007 e 923/2008. Quindi, le macrolinee di intervento sono le seguenti:

1. Infrastrutture tecnologiche 2. Le politiche per l’accesso e la partecipazione 3. Le politiche per l’offerta ai cittadini e alle imprese 4. Le infrastrutture di conoscenza 5. Competitività del territorio e dei sistemi produttivi 6. Gestione associata di funzioni amministrative in materia di servizi informatici e telematici 7. Banche dati Normativa: anno 2013

Va sottolineato che dopo la chiusura del programma in questione - ormai imminente - vi saranno grosse difficoltà per ulteriori investimenti e sviluppi dell’innovazione tecnologica, stante la assoluta mancanza di finanziamenti che ci costringeranno, a meno di un auspicabile cambiamento di rotta, a valutare solo i modesti interventi che le scarsissime risorse dei comuni possono garantire, con il concreto rischio di ampliare la forbice del digital divide che negli anni trascorsi eravamo riusciti a contenere, almeno per le pubbliche amministrazioni del Casentino.

N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche Unione altri totale

C.2.1.1

1. Infrastrutture tecnologiche

a) Potenziamento CST, ridondanze e aggiornamento infrastruttura rete hiperlan Dopo gli interventi di miglioramento e potenziamento degli anni 2009-2012, nel 2013 – in vista dell’adozione di un sw unico centralizzato presso il CED dell’Unione - è opportuno intervenire su due linee di azioni; da un lato verso il potenziamento delle strumentazioni HW e SW presso il CED, dall’altro nel garantire sicurezza nelle interconnessioni tra sedi comunali e sede dell’Unione ed ampliarne l’estensione alle sedi staccate. Poiché tutto è legato alla scelta del sw unico (e alle sue specifiche HW), le attività di intervento in questo ambito sono legate all’assegnazione della gara di cui sopra e pertanto – dopo aver assegnato l’appalto – si potranno verificare

6.000,00 rr.pp. (R.T.)

6.000,00 rr.pp. (R.T.)

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eventuali aggiornamenti HW e SW; in particolare: - STANZA CED

o Dopo gara Gestionale, verifica dello status quo delle attrezzature della stanza web e eventuale progettazione nuova architettura HW e SW (al momento non è possibile quantificare le risorse economiche)

o Predisposizione documento Disaster Recovery e Continuità Operativa - HIPERLAN

o Verifica implementazione sedi staccate (centri diurni di Pratovecchio, Rassina e centro per l’immigrazione) dentro rete hiperlan

o Progettazione e fattibilità previa verifica sul campo o Dopo gara su gestionale, verifica della situazione dell’infrastruttura, eventuali update (quali ad

es. upgrade delle attuali B28 a B100), riposizionamento antenne prelevate dai siti non più serviti da rete hiperlan e ottimizzazione siti già esistenti, verifica integrità del sistema, manutenzione ordinaria infrastruttura, individuazione soggetto per la manutenzione straordinaria della rete

o Installazione di hot-spot wi fi in ulteriori siti di interesse turistico, storico, culturale e ambientale, in collaborazione e con il cofinanziamento dei comuni interessati e di altri soggetti quali il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e il Consorzio Sviluppo e Turismo

b) Bando Regionale e utilizzazione delle tecnologie radio per copertura territorio marginale

delle aree non coperte da ADSL Nel corso del 2012 Eutelia, ditta vincitrice dell’appalto, dovrebbe aver completato il programma di copertura a banda larga previsto dal contratto firmato con Regione Toscana. Al di là del fatto che solo parzialmente il territorio casentinese è stato servito da Eutelia (con tecnologie radio e non via cavo), va sottolineato che in Casentino l’ADSL ha una copertura quasi totale del territorio. Purtroppo, oggi l’ADSL classica non è più sufficiente per le esigenze di tuti gli utenti siano home che professional. A tal fine Regione Toscana ha firmato accordi per l’estensione della banda larga - nell’accezione attuale - nel territorio toscano e dovrebbero esserci ricadute positive anche in Casentino. Nel frattempo l’Unione non può che continuare a collaborare con i tecnici regionali per verificare l’effettiva copertura di segnale di Eutelia e segnalare eventuali disservizi o problemi, consapevoli anche della difficle situazione in cui versa il gestore suddetto. Non cesserà comunque la contestuale pressione su Telecom Italia per sensibilizzare l’operatore al fine di ottenere una maggiore - e migliore - diffusione del segnale ADSL via cavo ed avere eventualmente un piano di copertura puntuale del territorio. Per il 2013 quindi si prevede: - coordinamento a livello GA della zona Casentino - verifica della effettiva copertura dichiarata da Eutelia - collaborazione con Telecom Italia per copertura banda larga via cavo - collaborazione con gli uffici RTRT per supporto copertura territorio

c) Realizzazione di un ufficio GIS e Prot. Civile di Vallata e Iternet 2^ fase

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Il finanziamento ricevuto da parte di RT, pur se assai consistente, non permette di realizzare e gestire in modo adeguato un centro GIS per tutto il Casentino, a servizio dei comuni e dell’Unione. Tra il 2010 e il 2012, sono stati attivati contatti con ARtel (società compartecipata della Provincia di Arezzo) che ha dato indicazioni sull’HW e SW da utilizzare per essere all’interno del sistema Provinciale dei GIS, si è provveduto all’acquisto delle strumentazioni necessarie per il lavoro dell’ufficio ed è stata attrezzato l’ufficio ed implementato il server e le macchine necessarie al funzionamento dello stesso. Per quanto poi riguarda il progetto Iternet 2, è già stato spedito alla Regione il materiale relativo alle rilevazioni fatte nei comuni; per il 2013 quindi si prevede di aggiornare eventuali modifiche dei dati già recepiti.

d) Progetto Voip Grazie alle risorse ottenute dalla Regione Toscana con il bando del 2012, per il 2013 si intende: 1. Effettuare l’upgrade della infrastruttura Voip già realizzata nel 2011 2. Effettuare l’upgrade del Call Manager e Implementazione del Call Manager su ambiente virtuale Vmware 3. Implementare servizi aggiuntivi sull’infrastruttura VoIP quali:

- Sistema IP fax server, - Sistema software avanzato per l’analisi e il controllo del traffico telefonico, - Sistema di Automatic Call Distribution per l’accoglienza e lo smistamento delle chiamate in ingresso, - Software di Attendant Console per gestione funzioni avanzate di centralino, - Sistema per l’aggiornamento della rubrica regionale, - Servizio sede centralino unico per l’unione dei comuni - Integrazione dei sistemi voip/analogico/ radio per registrazione delle chiamate per centrale operativa polizia municipale e protezione civile di vallata.

GIS:

27.221,00 rr.pp. (R.T.)

+ ITERNET:

1.300

43.000 RTRT

GIS:

27.221,00 rr.pp. (R.T.)

+ ITERNET:

1.300

43.000,00

Soggetti coinvolti a) Comuni Unione Casentino b) Regione Toscana (RTRT) c) Operatori di telecomunicazioni d) Uncem Toscana

Strumenti e programmi di attuazione a) Delib. CIPE 19 e 20/2004 b) Legge Regionale 1/2004 c) Programma locale per lo sviluppo della

Società dell’informazione e della conoscenza d) Delib. di Assemblea n. 72/2004 e) Delib. GRT 332/2012

C.2.1.2

2. Le politiche per l’accesso e la partecipazione Iterazione col mondo scolastico

In accordo con la Conferenza di Zona per l’istruzione è attivato, per il 2013, un rapporto di rete telematica tra il CRED e il sistema scolastico casentinese. A tal riguardo, per la parte strettamente informatica, il CRED ha chiesto il supporto e la collaborazione della RCC. Gli obbiettivi attesi per il 2013 sono:

Servizi di Hosting per la rete delle scuole Utilizzo didattico da parte delle scuole e degli studenti e l’accesso on-line al materiale della

mediateca

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Supporto tecnico e operativo per il repository del portale delle scuole

Soggetti coinvolti a. Unione dei Comuni b. Uncem Toscana c. Comuni d. Istituti Comprensivi del Casentino e. ANCI

Strumenti e programmi di attuazione a. Legge Regionale 1/2004 b. Delib. di Assemblea n. 72./2004 c. Programma locale per lo sviluppo della

Società dell’informazione e della conoscenza d. Delib. di G.E. n. 51/2004 e. Protocollo intesa su E-Democracy del

20/12/05 f. Delibera G.R. 917/2006

C.2.1.3

3. Le politiche per l’offerta di servizi ai cittadini e alle imprese Oltre alla normale attività svolta dalla RCC (Catasto on-line, Albo pretorio on-line, bandi on-line, aggiornamento siti web ecc…) per il 2013 si prevede:

a. Progetto di Dematerializzazione Nell’ambito del progetto di dematerializzazione, dopo la firma dei protocolli di intesa con le altre ccmm e

l’installazione di P@Doc presso i comuni e gli enti toscani aderenti al progetto del 2011- 2012; l’attività iniziata proseguirà nel 2013 nei seguenti ambiti:

- Supporto agli enti aderenti per la gestione documentale - Ottimizzazione del flusso digitale all’interno e all’esterno degli enti: uso della firma digitale, gestione

delle scrivanie virtuali, fascicolazione, utilizzo sempre più avanzato della PEC e di Interpro - Verifica ed eventuali interventi sulle postazioni HW - Interventi di revisione di P@Doc tramite società di sw specializzate in grado di garantire gli

indispensabili miglioramenti del sw sia sotto il profilo della capacità operativa che di quello della robustezza del prodotto e della sua sicurezza (intervento decisivo per mantenere il sistema nel futuro, considerato che l’attuale prodotto presenta gravi manchevolezze da risolvere con urgenza stante la forte insoddisfazione di tutti gli utenti. Anche il comune di Padova non sta fornendo il supporto necessario e pertanto o siamo in grado di risolvere in modo autonomo il problema o abbandoniamo il progetto di riuso a favore di prodotti proprietari).

- Valutazione sulla utlità e opportunità di migrare verso la nuova versione di P@doc che il comune di Padova sta sviluppando internamente al proprio ente; in caso positivo, coordinamento e assistenza a tutti gli enti aderenti, per il passaggio suddetto.

- Supporto tecnico-sistemistico per gli enti aderenti (oltre che creazione nuove AOO, sistemazione nuovi organigrammi, configurazioni nuovi indirizzi PEC e Interpro) e fornitura di tutte le migliorie che sareme im grado di apportare al sistema.

- Verifica di validità dei certificati digitali, gestione di eventuali rinnovi e rapporti con i certificatori - Rendicontazione progetto a RTRT per tutti gli enti aderenti al progetto.

55.800,00 rr.pp. (R.T)

3.525 rr.pp. (R.T)

55.800,00

rr.pp.

3.525 rr.pp. (R.T)

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b. Adeguamento siti web enti locali: Nel corso del 2009 e 2010, dopo l’assegnazione della gara da parte della CM. Val di Bisenzio e la stipula del

contratto da parte della CM, si è provveduto all’analisi e approvazione dei prototipi nonché all’implementazione ed installazione di tutti i siti dei comuni il CED della RCC. Nel 2012 alcuni siti sono stati messi on-line e nei primi mesi del 2013 contiamo di:

- Mettere on-line i siti rimanenti - Supporto ai comuni per la realizzazione e aggiornamento dei siti - Aggiornamento siti e portale RCC - Verifica di problemi HW connessi all’uso del CMS emersi nel corso del 2012

c. E-procurament: Progetto Start:

A seguito di quanto fatto nel triennio 2010-2012 (installazione, predisposizione, formazione del sistema, pubblicazione gare on-line) e delle recenti innovazioni normative (Spending Reviews) e centrale unica di committenza, dobbiamo verificare se, dal punto di vista giuridico, lo strumento regionale è ancora in grado di essere utile al sistema dell’Unione o meno; a tal riguardo nel 2013 si prevede:

- Verifica del sistema START in relazione alle recenti modifiche normative e sviluppi operativi legati alla centrale unica di committenza

- Nel caso che START sia ancora uno strumento valido per le gare di appalto, migrazione di tutte le gare dell’Unione dai tradizionali sistemi a quelli on-line

- Aggiornamenti della piattaforma - Corso formativo per tutti i dipendenti dell’Unione che si occupano di gare di appalto

Riepilogo dei costi 2013 - Eventuali costi sono coperti con risorse stanziate negli anni precedenti

2.158,00 rr.pp. (R.T)

2.158,00 rr.pp. (R.T)

Soggetti coinvolti Regione Toscana Uncem Toscana CIPE Comuni Casentino Provincia

Strumenti e programmi di attuazione Legge Regionale 1/2004 Delib. di Assemblea n. 72/2004 Delib. CIPE 19 e 20/2004 Programma locale per lo sviluppo della

Società dell’informazione e della conoscenza Protocollo Intesa sui Telecentri del 10/03/06 Delib. di G.E. n. 18/2006

C.2.1.4

4. Le infrastrutture di conoscenza Per il 2013 si intende in questo ambito:

- collaborazione della struttura nell’ambito del gruppo tecnico di lavoro costituito da Uncem Toscana e in cui vengono elaborate e condivise le scelte tecniche, i progetti e i programmi dell’ICT a livello di aree montane della Toscana;

- partecipazione ai tavoli di concertazione istituzionali posti in essere sia a livello provinciale che a livello regionale;

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- partecipazione al tavolo provinciale per la banda larga; - partecipazione al gruppo di riuso per i sistemi di protocollo informatico e dematerializzazione; - supporto costruttivo della struttura nei confronti degli organismi tecnici e scientifici esistenti in Toscana

e normalmente impegnati in forme di partnership o comunque di collaborazione e consulenza con gli EE.LL. (RTRT, università, CNIT).

Riepilogo dei costi 2013 - L’azione non prevede costi vivi

Soggetti coinvolti Regione Toscana Uncem Toscana CIPE Comuni Casentino CNIT Centro di Competenza Riuso Provincia Unione dei Comuni

Strumenti e programmi di attuazione Delib. di Assemblea n. 72/2004

Delib. CIPE 19 e 20/2004

C.2.1.5

- Competitività del territorio e dei sistemi produttivi a. Progetto Aida (cfr. Risorse SUAP) Il progetto riguarda principalmente il SUAP, ma RCC è chiamata a supportare - con la propria infrastruttura e il proprio personale – i soggetti principali di questa linea di azione; pertanto alla RCC nel 2013 competerà: - Messa a regime della parte back-office del prodotto e della nuova versione di Aida presso l’Unione dei Comuni e per gli aderenti al progetto - Svolgimento delle funzioni di centro servizi e di supporto tecnico per l’Unione e per i soggetti aderenti all’iniziativa (Unione dei Comuni Valtiberina e Unione dei Comuni del Pratomagno) - Riepilogo dei costi 2013 - Progetto AIDA: investimenti previsti nelle risorse SUAP.

b. Centri montani per il telelavoro Il servizio è ormai a regime e nel quadro di grandissime difficoltà occupazionali in cui si trova l’Italia (e il Casentino in modo ancor più grave) costituisce uno dei rari esempi di crescita e sviluppo con incremento occupazionale a favore in particolare delle giovani in settori moderni e competitivi perchè caratterizzati dall’alta qualità dei servizi resi e non dal basso costo della manodopera. Visto che il progetto è concluso dal punto di vista infrastrutturale e tecnico, nel corso del 2013, non sono previste attività particolari se non quelle di ordinari a amministrazione (supporto tecnico).

Soggetti coinvolti Regione Toscana

Unione dei Comuni

Strumenti e programmi di attuazione Delib. di Assemblea n. 72/2004

Delib. CIPE 19 e 20/2004 C.2.1.5 5. Gestione associata di funzioni amministrative in materia di servizi informatici e telematici

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Le attività che vedranno impegnata la struttura (oltre la normale gestione) saranno:

• definizione del piano annuale di attività informatiche • progettazione, manutenzione e aggiornamento delle reti interne e delle reti di collegamento fra

eventuali uffici dislocati su sedi diverse • gestione di gare di appalto per acquisto di tutti i materiali inerenti l’informatica (compresa la gara per la

manutenzione oltre a quelle abituali di ogni anno) • gestione dell'assistenza e della manutenzione dei sistemi hardware e software • gestione del server Web e del server Mail • supporto sistemistico per la gestione dei server e dei software applicativi • individuazione dei guasti e per quanto possibile gestione della riparazione • cura, per tutti gli aderenti alla GA, delle attività e dei rapporti derivanti dall'adesione alla rete telematica

regionale che formano la gestione associata

Nel dettaglio: a) Acquisti di prodotti hw e sw di uso comune:sulla base delle indicazioni dei comuni non procederemo nel corso dell’anno all’acquisto collettivo di hw, sw e materiali di consumo; b) Costi infrastrutturali (router, firewall, controllo remoto assistenza e manutenzione ecc...) - sono previsti costi di configurazione - assistenza - manutenzione - teleassistenza e controllo remoto - specifiche richieste dei comuni aderenti per interventi non ordinari (apertura porte firewall, configurazioni specifiche, instradamenti router ecc…) c) Canoni per connessioni telematiche: collegamento a RTRT con fibra ottica a 100Mbt - costi per collegamento in fibra ottica a 100Mbt d) Costi per il personale - si prevede il costo (per il 60%) del personale di ruolo che si occupa della cura delle attrezzature in dotazione

alla struttura, dei progetti hyperlan, Voip, GIS, Iternet2 e START, della manutenzione delle reti, della predisposizione delle gare comprensoriali e degli altri adempimenti stabiliti previsti

- Supporto staff RCC: in questa voce si prevedono costi relativi alle spese da sostenere lo staff che collabora con il personale della RCC

Riepilogo dei costi - HW e SW comune: non si prevedono investimenti - Collegamenti e costi infrastrutturali: si prevedono investimenti per €. 25.500,00 - Costi per Personale: si prevedono investimenti per €. 30.663,90

TOTALE: 56.663,90

6. Banche dati Normativa: anno 2013 Già dal 2007 la RCC si è dotata di una unica banca dati per le normative (quella Giuffré); mano a mano che gli attuali contratti cesseranno di essere in vigore con le vari ditte (DeAgostini e IPSOA), la banca dati individuata

30.506,75

23.157,15

53.663,90

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come unica, andrà a rimpiazzare quelle scadute; l’acquisto sarà unitario e verrà effettuato dal capofila della Gestione Associata; il modulo base sarà a carico della CM, mentre ogni altra licenza aggiuntiva (240,00 euro) sarà a carico del comune interessato. Sulla base delle esperienze maturate con la banca dati per il 2013 è prevista la dotazione per i comuni dell’Unione del sistema di supporto on-line di PAWEB (costo complessivo €.315,00 licenza principale e €.1.605,27 licenze aggiuntive) Riepilogo dei costi - Iuris Data: 7 licenze per i comuni di Talla, O. Raggiolo, C.Focognano, Chitignano, Montemignaio, C.S. Niccolò

e Stia a €. 210,00 cadauno, per un totale di 1.680,00 - PaWeb: 22 licenze aggiuntive per 1.605,27

3.285,27

€. 3.285,27

Soggetti coinvolti

Regione Toscana Uncem Toscana CIPE Comuni Casentino

Strumenti e programmi di attuazione Delib. di Assemblea n. 72/2004

Delib. CIPE 19 e 20/2004 Piano annuale Attività Informatiche della GA

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - C. QUALITA' DELLA VITA, CULTURA E WELFARE: VALORIZZARE L'IDENTITA' TERRITORIALE – C.3. Governance locale e gestioni associate: efficienza e semplificazione: C.3.1. La governance in Casentino: le gestioni associate per la definizione di un nuovo quadro istituzionale

Obiettivo generale annuale 2013 Nel 2012 è iniziato il percorso di adozione in Casentino del modello Unione dei comuni come architettura istituzionale di riferimento per la gestione dei servizi pubblici a livello locale. In tal senso, nel 2012 si sono verificati i seguenti fatti:

- Lo stato ha definito normativamente il quadro della governance locale stabilendo in modo chiaro il principio di fondo che i piccoli comuni (inferiori a 3000 ab) devono obbligatoriamente aggregarsi nelle Unioni dei Comuni per esercitare le funzioni fondamentali di propria competenza. E definito il percorso graduale di attuazione, da concludersi nel 2014;

- A livello regionale sono state recepite le normative nazionali e sono state previste delle incentivazioni economiche importanti sia per favore la costituzione delle unioni dei comuni che per favorire al contempo la fusione fra i piccoli comuni;

- l’unione dei comuni del Casentino, costituitasi nel dicembre 2011, ha provveduto ad adeguare alle nuove normative il proprio statuto, prevedendo specifici tempi e modalità per attivare la gestione delle funzioni fondamentali previste, con anche l’adesione di comuni di maggiore dimensione non obbligati alla gestione tramite unione (superiori a 3000 ab)

- è iniziato il percorso di attuazione che ha portato ad attivare il servizio unico di polizia municipale e, a fine anno, completare la gestione tramite unione di tuti i servizi sociali, oltre ad altre due funzioni fondamentali ormai svolte da tempo dall’unione e cioè il catasto e la protezione civile.

In questo quadro istituzionale, l’Unione si è trovata di fronte a numerose difficoltà oggettive conseguenti ad una vera e propria revisione totale dell’organizzazione dei servizi locali; difficoltà che hanno rallentato il processo incidendo fortemente sul successo del percorso intrapreso. Nel 2013 si tratta di consolidare e dare piena attuazione ai processi di gestione associata attivati, e di definire in modo certo i contenuti che il nuovo modello organizzativo è in gradi di assicurare, tenendo presente l’influenza che la forte evoluzione della materia e la contemporanea attivazione di processi di fusione dei comuni avrà nelle decisioni finali.

N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche Unione altri totale

C.3.1.1

Unione dei Comuni e ruolo dell’ente sovracomunale 1. Consolidamento del modello “unione dei comuni”: da un lato c’è senz’altro la necessità di

confermare una governance unitaria per i territori montani che presentano peculiarità e esigenze comuni e diverse dai territori di pianura e alle città. Dall’altro è indispensabile proseguire nel percorso di attuazione delle norme nazionali e regionali in materia di unione dei comuni in modo pragmatico, evitando posizioni preconcette e valutando attentamente le

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difficoltà, i vantaggi e gli aspetti negativi di ogni sviluppo futuro. E consolidare sia la rappresentatività complessiva del nostro territorio e la salvaguardia della possibilità di autogovernarsi secondo principi di sussidiarietà e adeguatezza che vedono il nostro territorio come sicuramente un ambito ottimale di gestione. Il percorso è quello di confermare il più possibile l’unitarietà del Casentino operando secondo le direttive di riforma che la regione e lo stato hanno delineato e continueranno a delineare; proseguire nella esperienza del modello unione dei comuni come soggetto istituzionale che, con la presenza diretta dei comuni e dei suoi rappresentanti, può garantire la governance complessiva del nostro territorio non solo limitata ai servizi comunali ma estesa anche alla programmazione locale e alla gestione delle deleghe e funzioni regionali ormai storiche (e senz’altro decisive per un governo complessivo del territorio) e a quelle nuove che potranno essere attribuite a seguito della probabile soppressione delle province. Nel 2013 pertanto occorre: 1.1. porre in essere le condizioni affinché l’Unione possa compiutamente organizzare e gestire

in modo efficiente ed efficace, realizzando le attese economie o attuando servizi più completi ed articolati, le funzioni fondamentali attivate all’inizio dell’anno e cioè la polizia municipale e alcuni servizi della più ampia funzione dei Servizi Sociali, e cioè la gestione dei contributi economici a fronte di situazioni di disagio, degli asili nido e delle case di risposo comunali. Provvedendo altresì alla adozione di tutti gli atti necessari per porre le condizioni giuridiche necessarie per lo sviluppo del processo, compreso quelle inerenti la gestione del personale e concludendo in tal senso anche le trattative sindacali indispensabili per il trasferimento del personale dai comuni;

1.2. mantenere aperto canali di collaborazione e dialogo con i comuni che non hanno aderito all’unione, nella convinzione dell’importanza di poter ricomporre l’intero quadro dell’ambito ottimale del Casentino (undici comuni con esclusione di Capolona e Subbiano, esclusi dalla LR n. 68 del 27/12/2011). In particolare nel campo dei servizi alla persona.

1.3. valutare con forte senso pragmatico e in collaborazione con tutti i comuni, l’evoluzione che sta avvenendo in Casentino come in molte altre zone della Toscana verso i processi di fusione dei comuni. Nel 2013 si svolgeranno certamente i referendum per la fusione dei comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio e quello per la fusione tra Stia e Pratovecchio. La creazione di nuovi comuni, di dimensioni più ampie dei precedenti, e che dovranno affrontare processi organizzativi complessi che si sovrappongono a quelli da attuare per lo sviluppo delle unioni, a fianco alla obbligatorietà – che rimane a carico di altri comuni dell’unione – di far transitare le funzioni nell’Unione dei Comuni, crea una situazione assai complessa, con forte diversità di posizioni dei comuni medesimi e quasi sicuramente con la necessità di rivedere il modello statutario adottato a favore una diversa formulazione più flessibile in cui tutti i comuni si riconoscano in quanto in grado di conciliare le esigenze di sussidiarietà ed autonomia di tutti.

1.4. analizzare pertanto l’evolversi della situazione politica e istituzionale, non dimenticando anche lo sviluppo del quadro nazionale in cui il nuovo assetto politico sembra più pronto a recepire le difficoltà che un po’ in tutta Italia incontrano i comuni a dare applicazione puntuale all’attuale normativa, intervenendo con provvedimenti di riforma o quantomeno di revisione della tempistica tracciata negli scorsi anni;

1.5. studiare soluzioni sia provvisorie che definitive, sia in materia statuaria che in merito alla attuazione della gestione delle altre funzioni fondamentali, che permettano, nel quadro degli obblighi legislativi non eludibili, di raggiungere gli obbiettivi di razionalizzazione nella gestione dei servizi locali, di ottimizzazione e di risparmio economico e al contempo flessibilità e adattabilità a tutte le diverse situazioni degli attuali comuni e di

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quelli che probabilmente verranno ben presto costituiti; 1.6. Garantire anche per l’anno 2013 l’equilibrio di bilancio nonché tutte le entrate derivanti

dalla incentivazione delle unione (previste in sostituzione delle incentivazione per le gestioni associate ex dalla LR n. 40/01), adottando tutti i necessari atti affinché sia garantito il finanziamento e utilizzando anche tutte le altre possibilità che emergono dalla situazione attuale per ottenere ulteriori finanziamenti che permettano di abbattere i costi da un lato e trovare risorse sostitutive di quelle nazionali e contenere al massimo i costi per i comuni aderenti;

1.7. Consolidare e confermare l’affidamento delle deleghe regionali in materia agricola e forestale nonché il ruolo svolto prima dalla Comunità Montana per decenni e poi dall’Unione in materia di difesa del suolo e bonifica montana, anche in presenza dell’attuale riforma dei consorzi di bonifica, partecipando in modo proattivo alla stesura della convenzione che disciplina i rapporti tra l’unione e il consorzio di bonifica, al fine di conservare sia funzioni programmatorie che gestionali in una materia così rilevante per la cura e salvaguardia del nostro territorio, senza delegare a terzi decisioni che incidono profondamente sulla programmazione complessiva sull’uso del nostro territorio.

2. Gestioni associate attivate: 2.1. Per tutte le funzioni e i servizi dell’ente attuali e futuri, si conferma l’adozione

dell’attuale sistema di rilevazione contabile e di comunicazione con le amm.ni comunali che permetta di far circolare l’informazione inerente tutti gli aspetti rilevanti delle gestioni associate e confrontarsi così con gli enti deleganti sulla qualità dei servizi erogati e sui costi. Con il trasferimento di una ingente quantità di personale, occorre altresì operare al fine di garantire costanti flussi di trasferimenti di risorse da parte dei comuni che permettano all’Unione di disporre delle necessarie risorse di cassa;

2.2. Verifica del ruolo del Casentino nell’ambito della gestione dei servizi rifiuti nell’area vasta Sud, dato che nel 2013 sarà attivato il contratto di servizio con il gestore unico per le province di Arezzo, Siena e Grosseto di cui è confluita parte della nostra società in house, Casentino Servizi. E verifica della opportunità di disporre della parte di Casentino Servizi non confluita nel gestore unico come strumento per una gestione economica di ulteriori servizi locali, nell’ambito di quanto legittimato dalle nuove stringenti normative in materia;

2.3. verifica dell’interazione, completamento e adeguamento alle nuove normative dei percorsi in essere inerenti le gestioni per i quali sono stati scelti modelli organizzativi diversi quali le società commerciali (Consorzio Casentino Turismo per i servizi del turismo), nell’ottica di una nuova organizzazione che non prevede nel suo ambito tutti i comuni dell’area Casentino;

2.4. Attuazione della fase conseguente alla soppressione della Società della Salute del Casentino, con l’intento di garantire la prosecuzione delle funzioni gestionali da parte dell’Unione per tutto il Casentino relativamente ai servizi socio-assistenziali e ai percorsi della non autosufficienza e di attuare modelli organizzativi da concordare con la Asl 8 e i comuni non aderenti all’Unione ma che in ogni caso salvaguardino la acquisita gestione integrata socio-sanitaria dei servizi;

Soggetti coinvolti - comuni - Regione Toscana - Uncem Toscana - società di servizio

Strumenti e programmi di attuazione - convenzioni

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- documenti programmatici e ordini del giorno - protocolli d’intesa - proposte

C.3.1.2

Rappresentatività verso livelli superiori di governo Anche alla luce delle riforme che stanno ridisegnando gli assetti istituzionali, si conferma come necessità imprescindibile per la tutela degli interessi del ns. territorio e della ns. popolazione, promuovere, identità di vedute e posizioni comuni per tutto il Casentino, anche per i comuni che non hanno aderito all’Unione. L’accorpamento degli ATO in materia di rifiuti e acque (quest’ultime addirittura a livelolo regionale), la soppressione delle APT, le operazioni di fusione che caratterizzano il sistema dei trasporti e del gas, i tagli al sistema scolastico, al sistema sociale, ai trasporti, comportano rischi sempre più elevati che, in momenti – come l’attuale – di grande scarsità di risorse, i territori caratterizzati da forte debolezza economica e limitato peso rappresentativo subiscano tagli e limitazioni se non soppressioni di servizi in misura superiore alle altre zone più forti e che potranno essere contenuti solo se siamo in grado di rappresentare e tutelare unitariamente i nostri interessi.

Soggetti coinvolti - comuni

Strumenti e programmi di attuazione - protocolli d’intesa

- documenti programmatici e ordini del giorno

C.3.1.3

Governance della programmazione Il ruolo del piano di sviluppo economico-sociale e della Unione nella programmazione regionale dovrà essere ridefinito dalla regione alla luce delle riforme in atto: l’obbiettivo è di confermarne la validità come strumento della programmazione regionale gestito dall’Unione e che permetta al Casentino di mantenere le risorse afferenti al Fondo Regionale della Montagna; risorse indispensabili per intervenire non solo nello sviluppo del territorio ma anche nella realizzazione di servizi comunali di qualità a costi simili a quelli sostenuti nelle città. In tal senso occorre garantire un consolidamento di tali finanziamenti, rimasti ormai unici come aggiuntivi alle ordinarie risorse dell’ente e evitare operazioni regionali che indirizzino l’uso di tali risorse per finalità e obbiettivi non più individuati nel territorio ma direttamente in regione, sacrificando nostre iniziative e programmi. In tal senso va assicurato anche continuità agli interventi possibili tramite i programmi comunitari di sostegno (POR) e il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) compreso le misure gestite dal Gal Appennino Aretino. E ciò in riferimento sia alla attuale programmazione comunitaria in via di chiusura che alla nuova che nel 2013 troverà la sua prima definizione a livello europeo.

Soggetti coinvolti - comuni - Regione Toscana - Provincia di Arezzo - Uncem Toscana - Comuni - Soggetti economici e finanziari

Strumenti e programmi di attuazione - accordi di programma

- protocolli d’intesa - convenzioni

C.3.1.4

Sportelli di servizi al cittadino Nel 2013 si tratta di confermare il servizio QuiEnel e quello catastale e continuare a monitorare con attenzione assoluta la vicenda degli sportelli postali di montagna al fine di garantire comunque un servizio rilevante per i territori marginali e evitare chiusure e penalizzazioni ingiustificate.

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Saranno inoltre proseguiti i servizi di contact center attivati negli anni scorsi e a cui i cittadini potranno rivolgersi per informazioni ed erogazioni di servizi relativi al catasto e ai contributi di bonifica e ai rifiuti. Dovranno essere presi contatti con l’Inps per verificare la possibilità di aprire anche in Casentino uno sportello decentrato utilizzando quale punto di riferimento Centro per l’Integrazione del Casentino. Nell’ambito della riforma della bonifica, occorre anche riuscire al salvaguardare la funzione di gestione da parte dell’Unione dei servizi inerenti le contribuenze consortili perché questo strumento, oltre ad assicurare un’efficace gestione dei tributi consortili, permette altresì di avere a disposizione della cittadinanza un vero e proprio sportello per tutte le problematiche inerenti le proprietà immobiliari. Sportello ormai affermatosi negli anni e la cui soppressione costituirebbe una grave perdita creando disagi e difficoltà a tuti i cittadini del Casentino.

Soggetti coinvolti - regione toscana - min. poste e telecomunicazioni - poste italiane spa - inps - comuni - uncem - anci

Strumenti e programmi di attuazione - accordi di programma

- protocolli d’intesa - convenzioni

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

- C. QUALITA' DELLA VITA, CULTURA E WELFARE: VALORIZZARE L'IDENTITA' TERRITORIALE - C.4. Welfare, inclusione e diritto alla salute: C.4.1. “Percorsi di accoglienza in Casentino” C.4.2. “Fondo Microcredito di Solidarietà Casentino” C.4.3. Il bene-essere e la salute in Casentino C.4.4. Il bene-essere degli anziani; C.4.5. Crescere in Casentino; C.4.6. Giovani: incontro, ascolto, comunicazione, protagonismo C.4.7. Servizio residenziale per persone disabili C.4.9. “Facciamo insieme comunità”. Realizzazione centro di aggregazione territoriale – Ortignano Raggiolo C.4.10. sostegno ai consultori con professionalità interagenti - Castelfocognano C.4.11. MUSICANTANDO (integrazione disabili nella scuola) – I.C. Dovizi di Bibbiena C.4.12. MAD (moduli abitativi didattici) – Consorzio Casentino Sociale

Obiettivo generale annuale 2013 Dal 1° gennaio 2012, l’Unione ha assunto, tra le funzioni fondamentali, la gestione associata dei servizi sociali. Nel 2013, ai servizi sociali che sono stati già attivati con la Comunità Montana in forma associata dal 2003, si affiancherà la gestione degli interventi di sostegno al reddito, delle residenze assistite e dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale. Permangono le funzioni relative alle gestioni associate dell’ISEE, delle attività ed interventi in materia di pari opportunità e dei servizi di prossimità. Alla luce dell’attivazione della funzione fondamentale dei servizi sociali e degli asili nido sarà necessario avviare il percorso per la definizione dell’integrazione operativa tra l’Unione ed i Comuni, che rimarranno l’interfaccia privilegiata del cittadino/cliente. Per l’anno 2013 i servizi sociali e le altre attività ed interenti orienteranno le proprie azioni sulla base dei seguenti indirizzi di gestione, in linea con gli indirizzi di programmazione regionale sulle politiche socio-assistenziali, di integrazione socio-sanitaria e su quelle educative tendenti ad un miglioramento della qualità dell’offerta complessiva dei servizi: per quanto di competenza della Gestione Associata dei Servizi Sociali, si conferma anche per l’anno 2012 l’attuazione dei percorsi e degli impegni assunti

con il Patto Territoriale del Welfare Locale Casentino siglato nel 2008, che si sviluppa sul principio dei “Livelli di base della cittadinanza sociale” individuati dal PISR 2007-2010 in quattro elementi essenziali (PISR Punto 2.1.2): Punto Unico di Accesso; Segretariato sociale per l’informazione e l’orientamento; Servizio Sociale Professionale; Pronto Intervento. Inoltre, a seguito dell’approvazione del nuovo piano sociale e sanitario integrato, sarà sviluppato il percorso per la definizione della nuova programmazione zonale con l’approvazione del Piano Integrato di Salute a valenza triennale;

grazie all’attivazione di progettualità specifiche, rafforzare i servizi domiciliari di assistenza/sorveglianza e di sostegno delle famiglie che si fanno carico dell’assistenza dei propri familiari, al fine di sostenere l’autonomia delle persone anziane, con finalità di prevenzione dell’istituzionalizzazione, nonché quelli rivolti a persone non-autosufficienti in attuazione al progetto regionale “Assistenza continuativa della persona non-autosufficiente”;

sviluppare le azioni e gli interventi relativi alla Gestione Associata dei Servizi di Prossimità e a quella delle Pari Opportunità; sviluppare le attività relative al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza a favore delle persone con disabilità, comprensive del progetto “La vita

indipendente” finalizzato a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale; potenziare la rete dei servizi intermedi (centri diurni) rivolti alle persone parzialmente e non autosufficienti e completare il percorso di riqualificazione e

potenziamento dell’assistenza presso il Centro Diurno di Pratovecchio; si conferma anche per l’anno 2013 l’obiettivo di attivare percorsi per la definizione dei protocolli operativi/linee di indirizzo finalizzati ad omogeneizzare i

percorsi assistenziali a parità di bisogni, così come indicato dal Protocollo di Intesa “Servizio Sociale Integrato Casentino”, e per l’aggiornamento del Regolamento comprensoriale per l’erogazione dei Servizi Sociali, in particolare per quanto concerne gli interventi di sostegno al reddito alla luce del passaggio gestionale all’Unione:

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per quanto di competenza della Gestione Associata dei Servizi Sociali, si conferma anche per l’anno 2013 l’attuazione del percorso finalizzato alla sviluppo dell’integrazione operativa tra i servizi sociali gestiti dall’Unione dei Comuni ed i servizi socio-sanitari dell’Az. Usl 8 (impianto organizzativo; logistica e accoglienza delle sedi; informatizzazione dei punti di accesso);

sviluppare una maggiore conoscenza dei servizi e delle risorse presenti nel territorio da parte dei cittadini-utenti anche attivando delle collaborazioni con le Associazioni di Volontariato, di categoria e patronati;

sviluppare le azioni e gli interventi relativi alla Gestione dei Servizi Educativi per la prima infanzia a titolarità comunale.

Risorse economiche N. Azioni progettuali 2013 Unione altri totale

Vedi dettaglio per aree di intervento €. 170.000,00 €. 6.065,16 €. 939,21

R. T. (comprensivo del FSR e del Fondo Non-Autosufficienza) € 939.306,02 R.T. per Unione € 46.921,00 Comuni € 1.786.124,02 Provincia Arezzo € 71.980,06 Az. Usl 8 € 89.347,00 Utenti € 197.359,99 Utenti per Non-Autosufficienza € 21.010,15 Altri soggetti € 15.528,52

€ 3.344.581,14

C.4.1. Percorsi di accoglienza in Casentino Di seguito, nel dettaglio, i singoli ambiti di intervento: 1. Centro per l’Integrazione - Punto di Ascolto ed Orientamento: - Il Centro per l‘Integrazione, in qualità di soggetto della Rete di Sportelli Informativi per Stranieri

in Toscana, curerà le procedure relative allo status giuridico delle persone straniere (gestione elettronica pratiche per permesso di soggiorno e per carta di soggiorno), garantendo sia il servizio di assistenza alla compilazione delle domande sia la trasmissione delle stesse, assicurando la collaborazione con gli uffici della Prefettura.

- Continueranno le attività relative all’«Agenzia casa» per l’accompagnamento nella ricerca di alloggi, incontro tra domanda ed offerta, sostegno nella stipula del contratto di locazione, accesso al Fondo di Garanzia, per cittadini stranieri ed italiani.

- Il Centro per l’Integrazione promuoverà il percorso di accompagnamento, un’integrazione “preventiva” e multidimensionale (a livello istituzionale, formativo, sociale, culturale), attraverso un lavoro di rete tra istituzioni, servizi, associazioni, una pluralità di “orientamenti” che consentono di “giocare d’anticipo” nei percorsi di integrazione, coinvolgendo le famiglie e la comunità locale, immigrata e autoctona.

- L’Unione dei Comuni collaborerà con la Prefettura, la Provincia di Arezzo e le Associazioni specializzate nel settore dell’integrazione delle persone straniere al fine di promuovere nuove progettualità che potranno da un lato garantire quanto già attivato, dall’altro sperimentare

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ulteriori interventi per migliorare le azioni di accoglienza ed integrazione. - Il Centro per l’Integrazione, in qualità di Centro d’Ascolto del Casentino per il progetto

Microcredito di Solidarietà (vedi paragrafo C. 4. 2.), svolgerà l’attività di supporto alla compilazione delle domande per l’acceso al fondo, inserimento delle stesse nella procedura informatica e di tenuta degli appuntamenti con i referenti bancari dell’Associazione “La Famiglia” di Arezzo che gestiscono le pratiche di accesso al Fondo. Inoltre, saranno promosse sinergie e collaborazioni con altre iniziative del terzo settore finalizzate ad interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà.

2. Accoglienza profughi provenienti dal Nord-Africa Continuerà nel 2013 la collaborazione con i soggetti gestori per il buon andamento dei percorsi di accoglienza per i profughi provenienti dal Nord Africa (emergenza sbarchi a Lampedusa), attivato nel 2012, gestendo i rapporti con la Prefettura, il servizio di Protezione Civile della Regione Toscana, la Provincia di Arezzo e gli Enti Locali del territorio, fino alla conclusione dell’emergenza di cui all’OPCM n. 3933 del 13.04.2011. 3. Integrazione scolastica degli alunni stranieri - realizzare gli interventi a favore dell’integrazione degli alunni stranieri nell’ambito di una

progettazione integrata e concertata con le scuole del Casentino e gli altri soggetti istituzionali interessati: corsi di facilitazione linguistica prima dell’inizio e durante l’anno scolastico; interventi di mediazione linguistico-culturale; incontri di testimonianza culturale all’interno delle classi; laboratori di rafforzamento delle competenze linguistiche; realizzazione di percorsi di formazione destinati a insegnanti referenti per l’accoglienza. In particolare, per quanto concerne la formazione degli insegnanti, continuerà la collaborazione con Oxfam Italia, le scuole del Casentino, in continuità con l’esperienza già avviata negli anni precedenti, per le progettualità finalizzate alla definizione, messa a punto e sperimentazione di Piani di Gestione delle Diversità;

- sviluppare anche per l’anno 2013 l’integrazione sia nella programmazione che nella progettazione in tale area di intervento sia nell’ambito del Piano Educativo Zonale sia attraverso l’attività di partenariato e sostegno nell’ambito di progettualità che insistono in tale are di intervento;

4. Donne straniere e servizi sociali e sanitari - implementare azioni finalizzate a favorire e facilitare l’accesso ai servizi alle donne straniere, di

concerto con gli operatori del Consultorio Unico Polivalente di Bibbiena e dell’Associazione “Pronto Donna” assicurando nell’ambito del Consultorio i servizi offerti dallo Sportello “Ascolto Donna” (attività L.R. 16/2009);

- fornire, su richiesta, il servizio di mediazione linguistico-culturale presso i servizi socio-assistenziali e collaborare per l’attivazione del servizio nell’ambito dei servizi sanitari (consultorio familiare, ginecologia, neonatologia).

5. Realizzazione di iniziative di promozione delle culture altre e di sviluppo

dell’integrazione - proseguire e potenziare l’azione e il funzionamento del Tavolo delle Nazionalità, nell’ambito del

quale concertare gli interventi dell’area “Integrazione delle persone straniere”; - realizzare le azioni tese al rafforzamento dell’integrazione e della conoscenza interculturale e

multiculturale (organizzazione dei percorsi formativi a favore delle persone straniere; attivazione dei percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana; festa dei popoli; ecc.)

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Soggetti coinvolti - Comuni - Prefettura di Arezzo - Prefettura di Firenze - Conferenza dei Sindaci - Az. Usl 8 - Provincia di Arezzo - Scuole - Oxfam Italia sede di Arezzo - Centro per l’Impiego - Ass. “La Casa” - Ass. Cinespazio - Ass. Volontariato

Strumenti e programmi di attuazione - convenzioni - patto territoriale del welfare locale - piano integrato di salute - delibere UC

C.4.2. Fondo Microcredito di Solidarietà Casentino In continuità con quanto già attivato dal 2009, come previsto dal Patto territoriale del Welfare Locale, sarà data prosecuzione al progetto “Fondo di Microcredito di Solidarietà”, quale strumento di supporto finanziario per le fasce più deboli della popolazione - famiglie, giovani, imprenditori italiani e stranieri - che si trovano in difficoltà e sono esclusi dal credito bancario, nell’ambito della convenzione siglata dalla Provincia di Arezzo con la Microcredito S.p.A. di Siena. Le attività saranno finalizzate in particolare: - alla partecipazione alle attività di coordinamento svolte dal gruppo di lavoro costituito a livello

provinciale; - al rafforzamento della rete territoriale dei punti informativi e di orientamento per l’accesso al

Fondo, cosiddette “Antenne territoriali” ed il Centro di Ascolto per la gestione delle pratiche di accesso collocato presso il Centro per l’Integrazione;

- alla gestione delle pratiche di accesso al Fondo in collaborazione con l‘Associazione “La Famiglia” di Arezzo.

Inoltre, saranno promosse sinergie e collaborazioni con altre iniziative del terzo settore finalizzate ad interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà.

Soggetti coinvolti - Comuni - Provincia di Arezzo - Istituto credito - Associazioni di Volontariato - Associazione “La Casa”

Strumenti e programmi di attuazione - patto territoriale del welfare locale - convenzione - delibere UC

C.4.3. Il bene-essere e la salute in Casentino Valorizzazione della rete di protezione sociale In attuazione a quanto previsto dal Patto territoriale del Welfare Locale: sviluppare l’azione di rafforzamento della collaborazione tra servizi sociali e le associazioni per

lo sviluppo dei progetti già attivi e che vedono protagonisti le associazioni stesse (interventi a favore della popolazione non-autosufficiente, trasporto sociale, sorveglianza attiva della persona anziana fragile, attività fisica adattata, attività sportiva a favore degli ospiti dei centri diurni,

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festa dei popoli). In particolare per l’anno 2013 sarà stipulata la convenzione per il Trasporto Sociale;

ricercare spazi ulteriori di collaborazione e coprogettazione per gli interventi rivolti: 1. alle persone disabili, in particolare per quanto concerne l’attivazione di laboratori protetti e/o l’accesso al lavoro per i soggetti svantaggiati; 2. ai giovani; 3. ai servizi rivolti alle famiglie.

Gestione e Organizzazione dei Servizi A seguito dell’attivazione della funzione fondamentale dei servizi sociali, nel corso del 2013 saranno implementate le azioni per dare completa realizzazione alla gestione associata dei servizi sociali, con l’inclusione nella gestione di ulteriori servizi ed interventi ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali: servizi educativi, servizi residenziali, erogazione interventi a sostegno del reddito. UGruppo di Coordinamento tra Unione e Comuni

Al fine di consentire il passaggio di competenze comunali residuali all’Unione, si costituiranno Gruppi di Coordinamento ai quali parteciperanno amministratori, tecnici comunali e dell’Unione, finalizzati a promuovere la massima concertazione e condivisione del percorso da intraprendere e definire gli step per completare il passaggio di funzioni.

UAttività di progettazione e partenariato Promuovere l’attività di progettazione e di partenariato nelle aree di competenza delle gestioni associate di competenza del servizio.

UAffidamento dei servizi - Nel 2013 scade il contratto di affidamento dei servizi di assistenza domiciliare ed

educativa, di assistenza, servizi educativi e di socializzazione presso i Centri Diurni per Disabili e di trasporto da e per i Centri stessi. Sarà attivata la nuova procedura di affidamento dei servizi attraverso gara di appalto, che tenga conta delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge Regionale sull’Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona. Inoltre, sarà attivata la procedura per l’affidamento del servizio di fornitura dei pasti ai Centri di Rassina e Pratovecchio, verificando la possibilità di inquadrarla in un percorso di programmazione più ampio che interessa il servizio di fornitura dei pasti anche per il servizi educativi e per quelli scolastici di competenza comunale.

- Nel 2013 scadono i contratti di affidamento dei servizi educativi presso l’Asilo Nido di Ortignano Raggiolo “Il magico boschetto” e presso l’Asilo Nido “Alberto Fani” di Stia e Pratovecchio, per i quali saranno attivate la nuove procedure di affidamento dei servizi, specificando che per il Nido “Alberto Fani” l’Unione collaborerà con il Comune di Pratovecchio al quale, come disposto nella convenzione, competono le attività di gestione.

URevisione del modello organizzativo per l’integrazione dei servizi sociosanitari e socioassistenziali La Giunta SdS con Del. n. 38 del 15 dicembre 2012 ha deliberato lo scioglimento del Consorzio dando inizio al processo di liquidazione. Nel 2013 sarà avviato il percorso finalizzato a salvaguardare l’esercizio integrato dei servizi nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria Casentino di competenza dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 e dei Comuni, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-politico composto dai rappresentanti degli enti consorziati. In attesa delle nuove normative regionali di modifica della L.R. 40/2005 per il nuovo assetto

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organizzativo del territorio a seguito della soppressione dei Consorzi SdS, l’obiettivo è di organizzare il sistema di governance territoriale sulla base della normativa attualmente vigente che vede nella Conferenza dei Sindaci della zona-distretto, il luogo istituzionale per la programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello di zona-distretto. Inoltre, su decisione della Conferenza stessa ed in accordo con l’Az. Usl 8, in questa fase transitoria, si propone di garantire la continuità della gestione dei Fondi Regionali assegnati per la non-autosufficienza avvalendosi dell’Unione dei Comuni. Contemporaneamente, l’Unione contribuirà al processo finalizzato all’elaborazione di possibili sviluppi a fronte del superamento del modello organizzativo consortile delle Società della Salute e a salvaguardia della cooperazione che rafforzi i processi di governance tra Aziende USL e Comuni, tenendo conto delle neo costituite Unione di Comuni che consentono di coniugare l’autonomia e la responsabilità degli Enti locali nelle competenze proprie e in quelle trasferite dalla Regione Toscana, di unificare a livello di zona il welfare locale e tutti quei servizi che, per essere efficaci e sostenibili, hanno bisogno di un ambito comprensoriale, partendo dalla rete dei servizi sociali, ma con la possibilità di razionalizzare altre funzioni di ordine amministrativo, sulla base delle esigenze e delle intese che si produrranno tra i Comuni e le Aziende USL e la Regione Toscana, senza duplicazioni di forme associative e senza sovrapposizione di apparati amministrativi. L’obiettivo nel territorio è di collaborare con Az. Usl 8 e la Conferenza dei Sindaci per costruire un sistema che rappresenti un arricchimento per il sistema gestionale dei servizi attualmente esistente. Sarà garantita la collaborazione del servizio di Gestione Associata nel percorso di liquidazione del Consorzio e alle attività a valenza zonale. In particolare le attività interesseranno: 1. partecipazione agli incontri tecnici promossi dalla Regione Toscana preparatori alle Conferenze Regionali delle SdS; 2. collaborazione nell’ambito dei gruppi regionali per supportare l’attività delle zone sociosanitarie; 3. la messa in atto di quanto stipulato con il Patto Territoriale, azione prevista dal PISR 2007-2010; 4. attività di supporto tecnico alla programmazione. In particolare, a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario Integrato, la Zona Sociosanitaria dovrà elaborare il Piano Integrato di Salute Casentino, a valenza triennale; 5. attività di monitoraggio e rendicontazione richiesta a livello regionale.

UIntegrazione operativa dei servizi sociali Unione dei Comuni e Az. Usl 8U: Il quadro normativo in evoluzione ad oggi non ha consentito di definire il futuro assetto

istituzionale (vedi paragrafo sulla “Revisione del modello organizzativo per l’integrazione dei servizi sociosanitari e socioassistenziali”) dal quale conseguentemente discende anche la configurazione del futuro assetto del “Servizio Sociale Integrato Casentino” e dell’area della gestione e programmazione dei servizi socio-sanitari integrati. A seguito delle decisioni assunte dalla Giunta SdS, come sopra ricordato, l’indirizzo è di procedere all’individuazione di una nuova modalità di gestione, che risponda alle esigenze di integrazione socio-sanitaria del territorio casentinese, che comprenderà anche il Servizio Sociale Integrato Casentino. Tenuto conto che tale riorganizzazione interesserà l’intero territorio regionale, in quanto la Regione Toscana con l’approvazione del DPEF per l’anno 2013 (Risoluzione n. 161 del 19.12.2012) ha deciso di procedere al superamento del modello organizzativo “Società della Salute”, si ritiene necessario dare continuità all’attuale organizzazione in attesa delle indicazioni regionali.

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UErogazione servizi a comuni non aderenti all’Unione: Bibbiena In attuazione a quanto previsto dalla “Convenzione disciplinante il recesso del comune di Bibbiena da talune gestioni associate con i comuni del Casentino”, approvata con la Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 24 del 30.06.2010, la gestione associata dei servizi sociali assicurerà l’erogazione dei servizi e delle prestazioni a favore del Comune di Bibbiena. In continuità con gli anni precedenti, per quanto concerne il “Servizio Sociale Integrato Casentino”, il percorso interesserà in particolare: 1. stesura di protocolli operativi finalizzati all’integrazione dei percorsi assistenziali e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari; 2. formazione del personale; 3. logistica e accoglienza delle sedi; 4. informatizzazione dei punti di accesso che tenga conto di quanto già attivo nell’Az. Usl 8 e del percorso promosso dalla Regione Toscana per l’adozione della “cartella sociale”. In tale ambito proseguiranno le attività conseguenti all’adesione avvenuta nel 2012 al progetto regionale S.I.M.B.A. Sistema informativo sulla cura dei bambini e sulla loro famiglia, per l’adozione di uno dei software gestionali della cartella sociale “accreditati” dalla Regione. Ricordiamo che l’adozione della cartella sociale è stata inserita tra i livelli essenziali di prestazioni previsti dal Piano integrato sociale e sanitario 2012-2015 (proposta di Del. al C.R. n. 38/2011).

UFormazione: Gli ambiti di interesse saranno:

- Area professionale (attivazione di un percorso di supervisione; valutazione delle competenze genitoriali);

- Area Famiglie e Minori (da attivare in collaborazione con il Tribunale dei Minorenni di Firenze realizzazione della giornata formativa sui seguenti temi: Decreto di affido del minore al servizio sociale: ruolo e funzioni del servizio sociale; Obbligo di denuncia/segnalazione e percorsi conseguenti; L’inchiesta sociale nei procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni; Vigilanza sull’esecuzione di un decreto: tribunale per i minorenni, servizio sociale e giudice tutelare).

Inoltre, in continuità con quanto attivato nel corso del 2012, proseguire l’attività tecnico - professionale con la quale si delineano linee di indirizzo atte a garantire l’uguaglianza dei percorsi e degli interventi a parità di bisogno: interventi area famiglie e minori, interventi di sostegno al reddito. In particolare, per l’anno 2013 l’attività si concentrerà sull’area del sostegno al reddito (adozione in via sperimentale della scheda di “Analisi Familiare e Economico-Assistenziale”) e sull’area famiglie e minori. Entrambi i percorsi saranno completati in virtù dell’attivazione della funzione gestionale del servizi sociali che comprende, tra le altre, la gestione degli interventi di sostegno al reddito. UGestione Associata ISEEU:

Obbiettivi 2013: - sulla base delle disposizioni di cui all’art. 15 della L. 183/2011, si attiveranno le procedure

per l’accesso alla banca dati anagrafica dell’INPS mediante forme di collegamento telematico o interscambio flussi, secondo le modalità convenzionali predisposte dall’INPS nel rispetto delle linee guida del 22/04/2011 del protocollo DigitPA.

- prosecuzione dell’attività di controllo sulle attestazioni ISEE, in attuazione degli indirizzi di gestione già definiti con specifica determinazione.

- in virtù della nascita dell’attivazione della funzione gestionale del servizi sociali che comprenderà, tra le altre, la gestione degli interventi di sostegno al reddito, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale, completamento del percorso di

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revisione del Regolamento Comprensoriale in riferimento alla valutazione della situazione economica degli utenti che richiedono prestazioni sociali agevolate, valutando l’attivazione del supporto dell’IRES Toscana, che ha già collaborato per l’elaborazione del Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati per le persone non autosufficienti, e della Prof.ssa Annamaria Campanini che ha già collaborato per la realizzazione della giornata formativa “Gli interventi dell’assistente sociale contro la povertà in un'ottica sistemico relazionale”.

- prosecuzione all’attività di calcolo dell’«ISEE estratto», cioè dell’ISEE che estrapola dall’ISEE del nucleo familiare, la situazione economica del solo assistito.

Programmazione degli interventi UPiano Integrato Sociale Regionale 2007-2010:

Nell’anno 2013 sarà cura del servizio procedere, così come indicato nel PISR 2007-2010 e richiesto dalla Regione Toscana, alla redazione, per la parte di competenza, dei seguenti documenti: - Piano Attuativo di Zona anno 2013; - Relazione Consuntiva di Zona anno 2012.

UPiano Integrato di Salute del Casentino - A seguito sia dell’approvazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario Integrato da parte

della Regione Toscana che dell’emanazione delle linee guida regionali, di cui all’art. 21, comma 7, della L.R. 40/2005, come modificata dalla L.R. 10 novembre 2008, n. 60, relativamente alla predisposizione dei Piani Integrati di Salute, l’obiettivo è di avviare il percorso per la predisposizione del nuovo atto di programmazione zonale ed i relativi programmi operativi, azioni e progetti, la cui responsabilità afferisce alla Gestione Associata;

- In attesa dell’emanazione delle linee guida regionali, nell’ambito dell’attività di coordinamento operativo del Piano Integrato di Salute Zonale, saranno attuati programmi operativi ed i relativi progetti inseriti nel Piano Zonale la cui gestione compete all’Unione dei Comuni, anche relativi alle progettualità attivate nell’ambito dei servizi socio-sanitari (Salute Mentale, Ser.T., Vita Indipendente, Assistenza continua della persona anziana non-autosufficiente);

- in continuità con quanto avviato dal 2007, collaborare con il gruppo tecnico provinciale per la redazione del Profilo di Salute Provinciale, promuovendo la raccolta dei dati relativi al set di indicatori, approvati con Del. GRT n. 488 del 13.06.2011, e la relativa analisi.

UInterventi a favore delle persone disabili

Realizzazione degli interventi socio-assistenziali delegati ed afferenti all’Area della Disabilità: - gestione centri diurni per disabili; - servizio di assistenza domiciliare, compreso gli interventi per persone non autosufficienti di età inferiore ai sessantacinque anni di cui alla L.R. 66/2008; - assistenza socio-educativa; - assistenza specialistica in ambito scolastico; - trasporti sociali;

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- aiuto alla persona (L. 104/92); - inserimenti socio-terapeutici; - accompagnamento attività di tempo libero, piscina e soggiorno estivo, marino e montano. Per quanto concerne la gestione dei centri di socializzazione diurni per disabili si sottolinea che questa ultima, oltre ad interessare lo svolgimento della programmazione delle attività, riguarderà: - a sostegno del miglioramento della qualità dei servizi offerti dai Centri Diurni saranno

attivate attività formative specifiche rivolte agli operatori addetti all’assistenza; - l’ultimazione degli interventi, già avviati nel 2009 e proseguiti, nonché integrati nel 2010,

2011 e 2012, di abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione dell’offerta assistenziale del Centro di Pratovecchio (installazione di ascensore e realizzazione dei locali della palestra per lo svolgimento dell’attività motoria e la realizzazione di una stanza relax). Sottolineiamo che al fine di realizzare tali interventi, a cura del Comune di Pratovecchio, è necessario integrare le risorse disponibili formalizzando con la Regione Toscana l’utilizzo di ulteriori risorse già assegnate alla Zona Casentino.

- la realizzazione della mostra d’arte itinerante degli elaborati prodotti dagli ospiti dei Centri Diurni, in collaborazione con i giovani del territorio presso la sede dell’ISISS “Galileo Galilei” di Poppi – la cui attività di programmazione è stato avviata nel 2010;

- la concertazione di interventi relativi all’area disabilità per l’accesso a finanziamenti da parte di imprese, associazioni e privati da realizzare, all’occorrenza, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali;

- la collaborazione dei Centri Diurni alla realizzazione dell’iniziativa “Un goal all’indifferenza” promosso dall’A.S. “Virtus Archiano”;

- la partecipazione dei Centri Diurni alle attività dell’Officina delle Arti, progetto promosso in collaborazione con la Provincia di Arezzo.

UProgramma di intervento “La vita indipendente” Nel 2013 proseguiranno, in accordo e collaborazione con l’Az. Usl 8 (U. F. Alta Integrazione e Unità di Valutazione Multidimensionale) le azioni previste dal Programma di Intervento Regionale “Attivazione del servizio di Vita Indipendente per persone disabili con gravità” (L.R. 66/2008). Gli interventi hanno lo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, attraverso modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Soggetti coinvolti - Comuni

- Conferenza dei Sindaci del Casentino - Az. Usl 8 - Provincia di Arezzo - Scuole - Ass. Volontariato

Strumenti e programmi di attuazione - patto territoriale del welfare locale

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- protocolli - Piano Integrato di salute Casentino - delibere Giunta dell’Unione

C.4.4. Il bene-essere degli anziani Realizzare gli interventi socio-assistenziali delegati ed afferenti all’Area Anziani: assistenza

domiciliare, integrazioni rette per inserimenti in strutture residenziali, telesoccorso, pasti a domicilio, trasporti sociali, soggiorni marini.

A seguito dell’attivazione della funzione fondamentale dei servizi sociali definizione dei passaggi di gestione delle Residenze Sanitarie Assistite di Poppi e Castel San Niccolò.

Alcuni obiettivi specifici: 1. UProgetto “Assistenza continuativa persona non autosufficiente” a. In accordo con l’Az. Usl 8, su deliberazione della Co0nferenza dei Sindaci, garantire la

continuità della gestione dei Fondi Regionali assegnati per la non-autosufficienza avvalendosi dell’Unione dei Comuni;

b. consolidamento dell’assetto organizzativo e del percorso di attivazione degli interventi con il coinvolgimento del servizio sociale professionale;

c. gestione degli interventi: assistenza domiciliare, attivazione ricoveri di sollievo, attivazione inserimenti nel Centro Diurno Alzheimer (con l’attivazione di ulteriori due posti), erogazione del contributo per l’assistenza familiare privata, comprensiva delle risorse assegnate con Decreto GRT n. 2880 del 01.07.2011 “Azione finalizzata al concorso delle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente familiare.”;

d. integrazioni retta per ricoveri di sollievo/temporanei; e. integrazioni retta per inserimenti Centro Diurno Alzheimer. f. attività di monitoraggio e rendicontazione. Il servizio di Gestione Associata, nell’ambito delle attività del Punto Unico di Accesso, collaborerà all’attività di direzione e coordinamento dei servizi. Inoltre, saranno sostenuti i percorsi di formazione delle assistenti familiari ai fini della costituzione degli elenchi comunali degli operatori accreditati.

2. Attivazione degli interventi di U“Sorveglianza attiva della persona anziana fragile”U, con

particolare riguardo per quelli a favore degli utenti ad alto rischio di non-autosufficienza, sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Regione Toscana nel 2012;

3. Attivazione degli interventi previsti dal progetto U“Home Care Premium”,U promosso

dall’exINPDAP al quale ha aderito la Provincia di Arezzo, in collaborazione con le Zone socio-sanitarie della provincia, partners e soggetti attuatori di alcune delle azioni progettuali, da attuarsi in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale, rivolto agli iscritti al fondo exINPDAP e finalizzato a sviluppare un sistema di interventi integrato per il sostegno dei soggetti non autosufficienti e delle famiglie attraverso l’integrazione e la valorizzazione delle reti di assistenza già esistenti a livello zonale. Inoltre, nel 2013 saranno conclusi gli interventi del progetto “Arzilla – mente” - II Fase. Il servizio di gestione associata parteciperà agli incontri di programmazione e formazione previsti dal progetto.

4. Attivazione delle azioni previste dalla Convenzione che istituisce la delega all’Unione dei Comuni

del Casentino della gestione associata degli interventi in favore dei Uservizi di prossimitàU di cui

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alla L.R. 66 del 11.12.2007 ed al Regolamento attuativo approvato con Decreto PGR n. 60/R del 21 ottobre 2009. In particolare, nel 2013 sarà attuato, in collaborazione con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali, il programma di interventi a sostegno della prossimità e l’accompagnamento alle persone anziane e disabili per il disbrigo di pratiche presso gli uffici postali attraverso il servizio di assistenza domiciliare e/o il servizio di trasporto individuale.

5. Rinnovo della convenzione del servizio di UTrasporto SocialeU, in collaborazione con le

associazioni di volontariato; 6. UPotenziamento della rete dei servizi intermediU (centri diurni) rivolti alle persone parzialmente e

non autosufficienti, in collaborazione con il Comune di Castel Focognano, attraverso l’implementazione di un nuovo Centro Diurno a Rassina. Tale intervento è vincolato dal completamento dei lavori di ristrutturazione da parte del comune. Sottolineiamo che al fine di realizzare tali interventi, è necessario integrare le risorse disponibili formalizzando con la Regione Toscana l’utilizzo di ulteriori risorse già assegnate alla Zona Casentino;

7. Attuazione delle azioni del progetto, finanziato dalla Regione Toscana, U“Anziani, determinanti

socioeconomici e salute in Casentino: un progetto speciale di interventoU”, elaborato in collaborazione con i MMG, l’Az. Usl 8 e le Associazioni di Volontariato. L'intento della Zona è quello di agire sui determinanti di salute (sana alimentazione, uso dei farmaci e attività fisica adattata) ed attivare una serie di servizi che, in collaborazione con i familiari, rispondano alle problematiche assistenziali dell'anziano, ampliando e migliorando i servizi esistenti sul territorio, per anziani autosufficienti e non, cercando di evitare l'istituzionalizzazione e alleviando il carico assistenziale delle famiglie stesse.

Soggetti coinvolti - Comuni

- Conferenza dei Sindaci - Az. Usl 8 - Provincia di Arezzo - Ass. Volontariato - Cooperative Sociali - Medici di Medicina Generale

Strumenti e programmi di attuazione - convenzioni - patto territoriale del welfare locale - piano integrato di salute del Casentino

C.4.5. Crescere in Casentino realizzare gli interventi complessivi dell’area famiglie e minori e dell’area povertà e disagio

adulti: assistenza socio-educativa, assistenza domiciliare, affidamenti familiari diurni e residenziali, inserimenti in comunità per minori, interventi di inclusione sociale, trasporti sociali, accoglienza temporanea per adulti in situazione di disagio;

gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e le relative attività a valenza zonale previste dal Piano Educativo Zonale e dai programmi della Regione Toscana;

gestione istruttorie di concessione assegni di maternità e nucleo familiare; attivazione di un servizio a sostegno delle famiglie (sostegno alla genitorialità, psicologico,

promozione dell’istituto dell’affidamento), già concertato con la Ditta Miniconf di Ortignano

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Raggiolo, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale; gestione del bando per i contributi per gli affitti.

Tra gli obiettivi prioritari per l’anno 2013 si evidenziano: 1. Gestione degli Asili Nido a titolarità comunale

L’Unione dei Comuni gestirà i servizi a norma dei Regolamenti Comunali in vigore, subentrando ai contratti di appalto. Le competenze del servizio, che saranno gestite avvalendosi della collaborazione del personale comunale, interesseranno:

gestione delle graduatorie di accesso gestione del servizio riscossione quote di iscrizione e servizio mensa controllo e vigilanza dei servizi erogati dalle Ditte che li hanno in appalto cura del coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali

per la prima infanzia, nell’ambito delle attività previste dal Piano Educativo Zonale progressiva omogeneizzazione delle strutture, dei regolamenti, dei bandi di accesso, dei criteri

per la formulazione delle graduatorie, nell’ottica di una gestione unitaria del servizio per tutto il Casentino e il superamento di una visione esclusivamente comunale.

2. Pronto Intervento Sociale In attuazione a quanto inserito nel Patto territoriale del Welfare Locale, per le persone adulte,

saranno garantiti gli interventi di pronto intervento sociale attraverso convenzionamenti con alberghi del territorio e lo specifico servizio di accoglienza emergenziale per nuclei familiari attivato nell’anno 2011.

Per quanto concerne l’area dei minori, gli interventi saranno garantiti attraverso apposite convenzioni con Comunità di tipo residenziale per minori da attivarsi nei casi di pronto intervento sociale per minori.

3. Accogliere un bambino: l’affidamento e l’adozione UL’affidamento familiare Gli interventi saranno attivati nell’ambito del progetto “Centro per le famiglie” che prevede

l’attivazione di un sistema di servizi a sostegno delle competenze genitoriali nell’ambito del quale sarà attivato uno specifico servizio a sostegno dell’affidamento etero familiare dei minori. In particolare, confermiamo anche per il 2013 i seguenti obiettivi: 1. realizzazione di giornate formative sui percorsi dell’affidamento a favore degli operatori organizzate a carico dell’Unione dei Comuni oppure da altri enti e/o associazioni; 2. realizzazione di almeno un incontro di sensibilizzazione sull’istituto dell’affidamento; 3. realizzazione di un percorso formativo delle coppie interessate all’affidamento e a creazione di un elenco zonale di famiglie affidatarie.

UL’adozione prosecuzione delle attività dello sportello adozioni presso il servizio consultoriale distrettuale; attività di supporto alle famiglie adottive e al gruppo di auto-mutuo-aiuto nato dal percorso

realizzato a partire dal 2007 con il progetto “Accogliere un bambino: l’adozione”; attività di orientamento, informazioni e consulenza sulle adozioni nazionali ed internazionali

svolta dal Servizio Sociale Professionale; prosecuzione della collaborazione con Iride, l’associazione delle famiglie adottive, in particolare

nell’ambito del progetto “Adozione come risorsa: strumenti e percorsi didattici per favorire un’accoglienza “plurale” nelle scuole”, che prevede la partecipazione del servizio sociale al tavolo per l’implementazione e la validazione di un “Protocollo di accoglienza alunni adottati”.

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4. Sostegno alla genitorialità prosecuzione del lavoro già sviluppato a partire dal 2008, nell’ambito del Gruppo di Lavoro

“Consultorio Unico Polivalente”, finalizzato ad una proposta organizzativa di azioni specifiche di sostegno alla genitorialità. Raggiunto l’obiettivo nel 2011 della costituzione di un’equipe di lavoro nell’ambito delle attività consultoriali, nel 2013 saranno attivati gli interventi previsti nell’ambito del progetto “Centro per le famiglie”;

prosecuzione delle attività relative al progetto provinciale “Misure di sostegno per servizi di cura a favore delle donne OB. 3 Mis.E1 - Mary Poppins”: partecipazione agli incontri del Gruppo Tecnico Provinciale finalizzati alla valutazione delle domande degli operatori e delle mamme; gestione dell’elenco zonale degli Operatori all’Assistenza.

5. Interventi di sostegno in caso di abuso e violenza a donne e minori In collaborazione con la Provincia di Arezzo – Centro Pari Opportunità e l’Associazione Pronto

Donna, promozione delle attività dello sportello “Ascolto Donna” di consulenza e accoglienza nei caso di abusi e violenza, nonché di facilitazione nell’accesso alla rete dei servizi a favore delle donne;

Interventi di protezione ed inserimento in strutture a favore di donne e minori a fronte di abusi e violenze;

A seguito della stipula del nuovo protocollo sull’attivazione della rete ai sensi della L. R. n. 59 del 16 novembre 2007 “Norme contro la violenza di genere”, partecipazione ai Gruppi di Lavoro costituiti nell’ambito del protocollo finalizzati a promuovere procedure omogenee nei casi di abuso e violenza a donne e minori, concertati con Az. Usl, la Provincia di Arezzo, le Forze dell’Ordine e la Procura della Repubblica;

Promozione di incontri di sensibilizzazione e formazione congiunta anche con il coinvolgimento del Corpo Unico di Polizia Municipale sul tema dell’abuso e violenza a donne e minori.

6. Progetto regionale “Famiglie numerose: servizi più leggeri” Attuazione degli interventi previsti dal progetto regionale “Famiglie numerose: servizi più

leggeri” di cui alla Del. GRT n. 1168/2010. 7. Gestione associata di attività ed interventi in materia di pari opportunità Prosecuzione del percorso di realizzazione del programma 2010-2012 delle azioni relative alla Gestione associata di attività ed interventi in materia di pari opportunità. In particolare: saranno attuati gli interventi inseriti nell’Accordo Territoriale di Genere di cui alla L.R. 16/2009

e finanziati dalla Regione Toscana attraverso la Provincia di Arezzo; sarà garantito il sostegno tecnico-amministrativo alle attività del Consiglio di Valle. Progetto “Insieme con l’Orso Balù” Il progetto prevede l’attivazione di un servizio socio-educativo pomeridiano, a supporto degli uomini-padri e delle donne-madri che lavorano anche in orari pomeridiani, volto a conciliare i tempi di vita e di lavoro, nonché alla permanenza delle donne al lavoro dopo la nascita dei figli.

Soggetti coinvolti - Comuni

- Conferenza ei Sindaci - Provincia di Arezzo - Az. Usl 8 - Ass. Volontariato

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- Ass. “Pronto Donna” - Cooperative Sociali - Scuole

Strumenti e programmi di attuazione - convenzione - patto territoriale del welfare locale - piano integrato di salute del Casentino - protocollo “Norme contro la violenza di genere” (L.R. n. 59/2007)

C.4.6. Giovani: incontro, ascolto, comunicazione, protagonismo 1. Progetto “Personaggi ed Interpreti” - Fase II

Il laboratorio di peer-education “Personaggi ed Interpreti”, attivato nell’a.s. 2009-2010 presso l’ISISS “E. Fermi” di Bibbiena, è in fase conclusiva. In collaborazione con gli operatori del CRED, è in fase di realizzazione l’evento finale di restituzione delle attività realizzate nel laboratorio e la presentazione del video realizzato dai ragazzi. 2. Progetto “Promozione di stili di vita sani nella popolazione di giovani casentinesi,

in particolare per i rischi connessi all’uso e abuso di alcol – II Fase” Progetto promosso dalla Società della Salute del Casentino in collaborazione con la Comunità Montana ora Unione dei Comuni – soggetto gestore – ed il Ser.T. Casentino, al quale è affidato il coordinamento tecnico e professionale degli interventi previsti. Conclusasi la prima fase del progetto nell’anno 2009, è stato progettato la realizzazione della seconda fase che è stata finanziata dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 7138 del 29.12.2009. L’obiettivo è promuovere con modalità continuativa ed incisiva un’azione di prevenzione all’uso/abuso di alcol a favore di giovani e adulti del territorio. Il progetto, a valenza pluriennale, sviluppa interventi di prevenzione per ogni aspetto della vita di un individuo soprattutto nell’età giovanile e sono stati ipotizzati nella seconda fase quattro principali ambiti di azione: lavoro, scuola, divertimento, guida. Nel dettaglio gli obiettivi per l’anno 2013, in continuità con quanto avviato e realizzato nel 2010, 2011 e 2012: - prosecuzione degli interventi nell’ambito dell’azione “Alcol e lavoro”: inserimenti lavorativi e

riabilitativi, concertazione degli interventi di prevenzione in ambito lavorativo; - prosecuzione interventi azione “Alcol e divertimento” (organizzazione serate analcoliche nel

territorio) e “Guida sicura” (realizzazione dei seminari per le forze dell’ordine del territorio); - promozione del progetto con il coinvolgimento dell’Associazione ACAT. 3. Progettazione degli interventi “Sviluppo delle politiche giovanili della Regione

Toscana” – Del. GRT n. 803 del 12-11-2007. Attuazione delle azioni dei progetti “Protagonisti della propria salute” e “Tangram: creta e pennelli” già avviate a partire dal 2008. Nel dettaglio: a. U“Protagonisti della propria salute”: Per l’anno 2013, in sinergia con le altre progettualità di cui al presente paragrafo, ed in particolare “Promozione di stili di vita sani nella popolazione di giovani casentinesi, in particolare per i rischi connessi all’uso e abuso di alcol – II Fase”, continuerà la collaborazione con l’«Associazione Agnese con noi» finalizzata alla promozione della sicurezza stradale e alla prevenzione dell’uso/abuso alcool, in collaborazione con il Ser.T. Casentino.

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b. U“Tangram: creta e pennelli” L’arte, pittura e manipolazione di materiali, come linguaggio che supera le differenzeU. Per l’anno 2013 si completeranno le azioni previste dal progetto, ancora non realizzate, ed in particolare si prevede la realizzazione della mostra d’arte degli elaborati preparati dai ragazzi dell’ISISS”Galileo Galilei” di Poppi e dagli ospiti dei centri diurni per disabili nell’ambito del laboratorio di pittura a quattro mani.

c. UProgetto “Straripa-mente” (valenza pluriennale) Progetto proposto nell’ambito dello Sviluppo delle politiche giovanili della Regione Toscana” - Del. GRT n. 803 del 12-11-2007 è stato finanziato dalla Regione Toscana. Il progetto, promosso di concerto con le associazioni che operano nell’ambito delle politiche giovanili oltre che con le amministrazioni, ha l’obiettivo prioritario di sviluppare il senso di efficacia personale e collettiva dei giovani, il pensiero critico e divergente, di sperimentare di nuove modalità di lavoro fra pari. Negli scorsi anni sono stati realizzati la maggior parte degli interventi programmati. Nel 2013 si concluderanno le attività che residuano. d. UProgetto “Straripa-mente II” (valenza pluriennale) Tenuto conto dei positivi esiti ottenuti con la prima fase del progetto, nel 2009 è stato elaborato la nuova progettualità “Straripa-mente II” approvata con Del. GRT n. 90 del 01.02.2010. Il progetto intende dare risposta alle richieste dei giovani del territorio offrendo una serie di servizi a sostegno della loro creatività, protagonismo e comunicazione. Si sviluppa in continuità con quanto attivato con il progetto “STRARIPA-MENTE Che rumore fa la creatività? - Percorsi di creatività, sviluppo della comunicazione, confronto culturale” approvato dalla Regione Toscana con l’aggiornamento 2008 dell’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo delle Politiche Giovanili della Regione Toscana”. L’obiettivo è di “cantierizzare” una serie d’interventi in luoghi di forte aggregazione, mirati a fornire informazioni sulle tematiche giovanili, oltre a prevenire comportamenti a rischio ed a coinvolgere gli adolescenti nella promozione della loro creatività e monitorare le varie fasi dell’intero progetto. La proposta si concretizza nelle seguenti azioni: - creazione di laboratori di arte e creatività, con temi e modalità scelte dai giovani stessi:

cinematografia, fumettistica, danza, teatro, musica, fotografia, attività di writers; - attivazione e gestione di trasmissioni radiofoniche gestite dai ragazzi - rafforzamento degli interventi territoriali nel campo della educativa/animazione/promozione

dell’agio di strada in grado di coniugare modalità operative, politiche di partecipazione attiva e creatività da parte della cittadinanza e dei giovani in particolare.

Nel 2010, 2011 e 2012 sono state realizzate molte delle attività delle attività programmate, concordate nell’ambito degli incontri di concertazione che si sono tenuti con i soggetti partner del progetto. Nel 2013 proseguiranno le attività che, ricordiamo, interessano: laboratori di arte e creatività di musica, fotografia, attività di writers, cinematografia, trasmissioni alla radio; laboratori di peer-education; monitoraggio. Saranno realizzati incontri con i soggetti partner al fine di monitorare la realizzazione delle attività residuali. e. UTavolo di progettazione partecipata nell’ambito delle Politiche Giovanili” (valenza pluriennale) A seguito degli incontri di concertazione che si sono avuti nel 2010, 2011 e 2012 che hanno sviluppato una rimodulazione del progetto iniziale, molte delle attività previste dal progetto sono già state realizzate. Nel 2013 sarà portato a conclusione la realizzazione di un corso di peer-education che veda la partecipazione di almeno due giovani per ogni comune del Casentino

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finalizzato alla conoscenza dei servizi (Consultorio, Ser.T., ecc.) e per rafforzare la capacità dei giovani di elaborare idee progettuali ed in seguito i progetti da proporre alle Amministrazioni, in sostanza, lavorare sulla partecipazione attiva dei giovani. f. UAccordo Quadro sulle Politiche GiovaniliU 2012 (a valenza pluriennale) A seguito degli incontri di concertazione che si sono tenuti nel corso del 2012, sono state individuate le azioni da sviluppare a livello zonale, con l’accordo di tutti i comuni compresi nella zona Casentino e le associazioni giovali presenti nel territorio, convogliate nel progetto “Raccontare/raccontarsi: i giovani tra arte, musica, scrittura, giochi e tradizioni”. IN continuità con quanto già realizzato nel 2012, nel 2013 proseguiranno le attività promosse dalle associazioni giovanili, in collaborazione con i Comuni.

Soggetti coinvolti - Comuni - Conferenza dei Sindaci - Az. Usl 8 (Ser.T. e Dipartimento di Educazione alla salute) - Associazione DOG (operatori di strada) - Associazione “I rifugio di Francesco” - Associazione “Il ritrovo” - Associazione “I care” - Associazione “Nata” - Associazione “Agnese con noi” - Associazioni giovanili presenti nei singoli territori comunali - Scuole - Cooperative Sociali

Strumenti e programmi di attuazione - convenzione - accordo di programma - piano integrato di salute del Casentino

C.4.7. Servizio residenziale per persone disabili Nel 2012 è stata concertata la realizzazione del convegno con l’Associazione AGAPH alla quale è stata richiesta una fattiva e propositiva collaborazione nell’ambito dell’incontro che si è tenuto l’8 maggio 2012, iniziativa che dovrà coinvolgere anche rappresentanti del Terzo Settore interessati a promuovere nel territorio l’implementazione di un servizio di residenzialità temporanea e/o permanente.

Soggetti coinvolti - Comuni - Conferenza dei Sindaci - Provincia di Arezzo - Az. Usl 8 - Ass. Volontariato - Ass. di tutela - Cooperative sociali

Strumenti e programmi di attuazione - convenzione - accordo di programma - patto territoriale del welfare locale - piano integrato di salute

C.4.10. Sostegno ai consultori con professionalità interagenti – Castel Focognano Il progetto è ricondotto nell’ambito della programmazione degli interventi per le zone montane, approvati con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1298 del 27 dicembre 2005 ed interessa

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la riorganizzazione del servizio consultoriale della Zona Casentino. I lavori di ristrutturazione sono già stati eseguiti e sono in fase di definizione i percorsi integrati da sviluppare nell’ambito delle attività del Consultorio Familiare (sostegno alla genitorialità, interventi in caso di abuso e violenza, ecc.) Per l’anno 2013, in continuità a partire dal 2009, gli obiettivi interesseranno: - prosecuzione delle azioni comprese nel progetto di riorganizzazione delle attività consultoriali:

attivazione di interventi socio-assistenziali (servizio di orientamento e informazioni su adozioni e l’istituto dell’affidamento familiare; percorso Mamma Segreta; interventi in caso di abuso e violenza di donne) – vedi anche C.4.5

- presenza dell’assistente sociale nell’ambito delle figure assegnate al Consultorio Familiare. Soggetti coinvolti - Comuni

- Conferenza dei Sindaci - Az. Usl 8 - Associazione “Pronto Donna”

Strumenti e programmi di attuazione - piano integrato di salute

C.4.11. MUSICANTANDO (integrazione disabili nella scuola) – I.C. Dovizi di Bibbiena Per quanto attiene al servizio di Gestione Associata, saranno attivati negli aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014 gli interventi a favore dell’integrazione scolastica degli alunni disabili (assistenza specialistica, assistenza alla persona, accompagnamento trasporto scolastico) concertati tra le istituzioni scolastiche e il Gruppo Operativo Multidisciplinare di cui fa parte il servizio sociale associato.

Soggetti coinvolti - Comuni - Conferenza dei Sindaci - Az. Usl 8 - Cooperative Sociali - Scuole

Strumenti e programmi di attuazione - piano integrato di salute

C.4.12. MAD (moduli abitativi didattici) – Consorzio Casentino Sociale - Tutte le azioni del progetto sono state realizzate nella sua interezza. - Nel corso del 2012 è stata concertata la realizzazione del convegno con l’Associazione AGAPH

alla quale è stata richiesta una fattiva e propositiva collaborazione, iniziativa che dovrà coinvolgere anche rappresentanti del Terzo Settore interessati a promuovere nel territorio l’implementazione di un servizio di residenzialità temporanea e/o permanente. (vedi anche C.4.7)

Soggetti coinvolti - Comuni - Conferenza dei Sindaci - Az. Usl 8 - Cooperative Sociali - Pubblica Assistenza - Scuola Sant’Anna (PI)

Strumenti e programmi di attuazione - piano integrato di salute - delibere Giunta Unione - delibere Conferenza dei Sindaci

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

Tema programmatico: [ripresi dal PSES] - C. QUALITA' DELLA VITA, CULTURA E WELFARE: VALORIZZARE L'IDENTITA' TERRITORIALE – C C.5. Istruzione e scuola tra la crescita culturale e la valorizzazione professionale: C.5.2. CRED- Agenzia Formativa(Cred)

Obiettivo generale annuale 2013 L’Unione dei Comuni intende favorire ancora di più l’integrazione tra scuole, enti locali, istituzioni culturali, agenzie formative e imprese per innescare processi di rilevazione dei bisogni progettuali importanti di orientamento e di riqualificazione professionale verso uno sviluppo socio-culturale attento alle specificità locali. Si ritiene a tal proposito indispensabile continuare nel processo da tempo avviato di forte attenzione e qualificazione non solo del sistema scolastico ma anche della formazione e dell’orientamento, mantenendo la propria struttura di Agenzia formativa e perseguendo nel 2013 l’obiettivo di connetterla in sinergia di rete con altre agenzie pubbliche della provincia di Arezzo

N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche Unione Altri Totale

C.5.1 Vedi C.1.1 Soggetti coinvolti Strumenti e programmi di attuazione

C.5.2

Obiettivo 2012 è stato il mantenimento dell’agenzia con l’organizzazione e la realizzazione di corsi formativi anche in collaborazione con altre agenzie formative. In particolare tramite l'adesione alla Agenzia Abaco che raccoglie tutte le scuole della provincia di Arezzo Qualora le risorse lo permettano, si procederà altresì alla conferma della certificazione annuale di qualità procedendo al rinnovo della certificazione .

Soggetti coinvolti - comuni - provincia di arezzo - centro per l’impiego - Agenzia Abaco

Strumenti e programmi di attuazione

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 2006/2013 - PIANO ANNUALE 2013 -

D.1: I servizi per la sicurezza in Casentino - il Corpo Unico di Polizia Municipale

Obiettivo generale 2013 Nel settembre del 2012 è stato costituito il Corpo Unico di Polizia Municipale. Nel 2013 si tratta attuare in concreto la funzione prevedendo: – la strutturazione dell’organico e l’omogeneizzazione dei servizi nei nove Comuni dell’Unione attraverso l’organizzazione unitaria del servizio, attuando la copertura del territorio attraverso le pattuglie esterne gestite e organizzate dalla centrale operativa; - la predisposizione di servizi per il cittadino attivando front-office decentrati e attraverso l’apertura giornaliera al pubblico del Comando; – la gestione e riorganizzazione del Commercio su aree pubbliche (fiere e mercati nonché manifestazioni varie); - la predisposizione di un calendario unitario delle varie manifestazioni programmate dai vari comuni per addivenite ad una gestione programmatica degli eventi garantendo una migliore gestione dei servizi di controllo, - la gestione del programma di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in violazione al codice della strada in particolare l’eccesso di velocità nei centri abitati e un maggiore controllo dei comportamenti in prossimità dei passaggi pedonali – la gestione dei sinistri stradali in accordo e in collaborazione con i Carabinieri e le altre forze di Polizia.

N. Azioni progettuali 2013 Risorse economiche Unione altri totale

Vedi dettaglio per aree di intervento

RT € 33.600 RT art 90 LR 68/2011 € 40.000

Comuni € 662.680 Proventi sanzioni € 112.571

€ 848.851

Organizzazione del Comando e costituzione Centrale Operativa Unica La costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale inizia con l’aggregazione del personale di ruolo appartenente ai 9 Comuni dell’Unione concentrandolo presso la sede posta in Via Roma 203 in Ponte a Poppi presso l’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Il personale prenderà servizio dalla sede dove vengono concentrati mezzi e strutture operative per poi venire utilizzato nei territori dell’unione anche attraverso gli uffici decentrati presso le sedi comunali con appositi orari al pubblico. Dovranno essere adeguatamente organizzati gli uffici del Corpo Unico, dotandoli delle necessarie attrezzature. E’ previsto inoltre la realizzazione di spogliatoi per permettere agli agenti una più adeguata funzionalità e la dotazione del vestiario necessario per lo svolgimento delle funzioni assegnate. La principale azione di organizzazione del nuovo servizio nasce dalla necessità di controllare il territorio, non più come di solito veniva fatto in servizi che si limitavano alla sola mattinata ma attraverso la continuata presenza sul territorio del servizio di PM tutti i giorni e con l’orario protratto anche nel pomeriggio, questo per consentire anche a territori più decentrati quali Montemignaio, Talla o Chitignano di poter avere la presenza sul territorio del personale della Polizia Municipale. Per attuare questo principio di aumento del servizio su tutto il territorio che per estensione è il doppio del Comune di Roma e coordinare il personale e i mezzi messi a disposizione

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D.1.1

dall’amministrazione occorre dotare il Comando di una Centrale operativa per la gestione e il controllo del servizio e di un numero di emergenza unico di collegamento con le altre forze di Polizia e con il cittadino. La centrale operativa consente di strutturare il servizio sul territorio attraverso la messa in atto del servizio basato sul concetto delle pattuglie, infatti come già ampiamente utilizzato da altre forze di Polizia e da altri Comandi di PM l’utilizzo delle pattuglie che perlustrano e si muovono sul territorio consente di mantenere un contatto con il cittadino e con le reali necessità di servizio che vengono chieste come ad esempio un maggiore senso di sicurezza e la tempestiva risposta a richieste di soccorso in caso di incidenti, trattamenti sanitari obbligatori od altre urgenze. La centrale viene messa in atto attraverso l’acquisto di software e apparecchi per la comunicazione fra la centrale e gli operatori esterni per coordinare il servizio di pronto intervento e controllo del territorio. Tali strumenti dotati di rilevamento GPS consentono al Comando di localizzare in tempo reale la posizione della pattuglia ed intervenire tempestivamente in caso di SOS o di altra necessità. La linea telefonica e fax consentono di reperire sempre durante tutta la giornata il coordinamento della centrale che può indirizzare le pattuglie esterne verso l’intervento richiesto o la segnalazione ricevuta. Il Comando viene strutturato in modo da avere di norma la presenza congiunta dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’ Istruttore di Vigilanza con funzioni di coordinamento della centrale e di un amministrativo la mattina e di un Istruttore di Vigilanza con funzioni di coordinamento della centrale nel pomeriggio. Ogni agente in servizio è dotato di un cellulare con funzioni di radio trasmittente che consentono a costo zero di comunicare con la centrale o fra di loro la scheda sim consente di comunicare con le altre forze di Polizia in caso di necessità.

Soggetti coinvolti:

• Unione dei comuni • Carabinieri • Polizia di Stato • Polizia Provinciale • Guardia di Finanza • Corpo Forestale dello Stato

Strumenti e programmi di attuazione:

• D. L. gvo 30.04.92 n. 285 riferito al Codice della Strada • Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo

C.d.S. approvato con D.P.R. 495\92 • Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, n.

65 del 07 Marzo 1986 • Legge regionale 03 aprile 2006, n. 12

Strutturazione dell’organico e percorsi formativi La prima esigenza da attuare nel 2013 è quella di definire l’organico attivabile, e dotare il Corpo Unico del Personale necessario. In tal senso, in stretta collaborazione con i comuni dovremo procedere urgentemente a:

a) individuare l’organico attivabile tenendo conto che le attuali normative stabiliscono l’obbligo di contenere la spesa del personale entro quella sostenuta l’anno precedente da tutti i comuni che partecipano all’Unione e alla funzione;

b) attuare il trasferimento del personale nei ruoli dell’Unione; c) definire il trattamento economico del personale trasferito, compreso le indennità di turno e

le specifiche responsabilità; d) porre in essere un percorso di omogeneizzazione del trattamento economico secondo il

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D.1.2

principio che a mansioni equivalenti corrisponde trattamento equivalente, per il passaggio dall’attuale situazione ereditata dai singoli comuni al trattamento omogeneo come individuato secondo il precedente paragrafo;

e) alla definizione dell’ufficio amministrativo del Corpo Unico in grado di supportare il servizio nella gestione dei procedimenti amministrativi

f) nell’ottica di miglioramento del servizio e della razionalizzazione delle risorse si rende necessario provvedere ad aderire al Tirocinio di Formazione ed Orientamento, istituito dalla Provincia di Arezzo Centro Territoriale per l’impiego di Bibbiena, di cui alla Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, per la formazione di soggetti esterni con un minimo investimento di risorse e con la possibilità di utilizzarli all’interno dell’ufficio per le mansioni previste nel progetto.

La creazione di un Corpo di Polizia Municipale deve poi passare attraverso la gestione del personale che per garantire un servizio migliore deve avere un grado di professionalità e preparazione necessario allo svolgimento dei compiti che la normativa e la società in genere richiede. Considerato che il personale comunque proviene da esperienze diverse con funzioni spesso diverse se non atipiche rispetto alle funzioni attribuite dalla norma che venivano svolte soprattutto nei Comuni più piccoli dove per esigenze contingenti il personale della Polizia Municipale svolgeva compiti di impiegato, occorre:

a) procedere con un percorso educativo di formazione e specializzazione per rendere uniforme il grado di preparazione e professionalità degli operatori di vigilanza;

b) uniformare i metodi operativi e migliorare le conoscenze. c) utilizzare a tal proposito consulenze e collaborazioni con esperti in materia e consolidare la

già iniziata collaborazione con la Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Toscana Liguria ed Emilia. Ciò consente di programmare la prosecuzione della formazione con corsi di specializzazione sulle materie fondamentali come il codice della strada il commercio a posto fisso e ambulante, il controllo edilizio, le funzioni di Polizia Giudiziaria e approfondimenti su particolari procedure come le tecniche operative controllo su strada, metodi operativi nel rilievo del sinistro stradale

Soggetti coinvolti

• Unione dei Comuni • Scuola interregionale di Polizia • Comune di Castiglion Fiorentino • Comune di Arezzo

Strumenti e programmi di attuazione

• Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, n. 65 del 07 Marzo 1986

• Legge regionale 03 aprile 2006, n. 12 • Protocollo di intesa con Scuola Interregionale di Polizia

Locale delle Regioni toscana Liguria ed Emilia • Protocollo d’intesa con Comando Polizia Municipale Comune

di Arezzo

D.1.3

Interazione con i comuni dell’Unione La nuova gestione del servizio di Polizia Municipale in un Corpo Unico caratterizzato da un singolo Comando e una presenza sul territorio attraverso la copertura giornaliera con pattuglie rende necessario mantenere un collegamento anche con i singoli Comuni dell’Unione e con la loro cittadinanza a questo proposito:

a) vengono mantenuti presso la sede dei Comuni gli uffici della PM con servizio di front office con un orario al pubblico prestabilito. Gli orari e i giorni vengono abbinati alla presenza del Mercato settimanale nei Comuni in cui esiste o in altri giorni concordati con

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le singole Amministrazioni che possono essere utili al contatto con il pubblico. b) il Comando resta sempre aperto al pubblico la mattina tutti i giorni sabato compreso e

anche i pomeriggi del martedì e del giovedì in concomitanza con l’apertura al pubblico della sede dell’Unione dei Comuni.

c) le pattuglie devono compiere giornalmente un passaggio presso la sede dei Comuni dell’Unione per mantenere un collegamento diretto con gli altri uffici comunali per la gestione del servizio nelle materie di competenza comunale e della PM – e per acquisire la posta diretta al nostro ufficio che ancora arriva presso gli uffici protocollo dei Comuni.

d) in piena cooperazione coi comuni dovrà essere elaborato un piano per l’individuazione delle mansioni e delle funzioni che il Corpo Unico continua a svolgere e quelle che invece rimangono nella competenza dei singoli comuni per le quali - fermo rimanendo l’assunzione da parte di altri uffici comunali - il Corpo assicurerà tutto il supporto necessario ad evitare disfunzioni per l’utenza e il territorio;

e) viene concordato con i comuni, la stretta collaborazione con i loro uffici al fine di avere sempre una funzione di front office presso ciascun comune ed evitare disagi ai cittadini e una mobilità non necessaria.

f) sarà predisposta una modulistica unitaria per tuti i comuni procedendo alla standardizzazione e uniformazione dei procedimenti in modo da rendere uniforme il servizio erogato e semplificare le funzioni degli uffici. Consentendo così al cittadino di rivolgersi presso un unico Ufficio che poi gestirà la pratica elaborandola e rilasciando l’atto finale al richiedente.

Soggetti coinvolti

• Unione dei Comuni • Comuni Poppi – Talla - Chitignano – Castel Focognano –

Chitignano - Castel San Niccolò – Montemignaio – Ortignano - Stia

• Provincia Arezzo Strumenti e programmi di attuazione

• D. L. gvo 30.04.92 n. 285 riferito al Codice della Strada • Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo

C.d.S. approvato con D.P.R. 495\92 • Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, n.

65 del 07 Marzo 1986 • Legge regionale 03 aprile 2006, n. 12

D.1.4

Gestione del commercio ambulante e delle manifestazioni Sempre in virtù dell’accorpamento del servizio in un Unico Corpo di Polizia Municipale e della delega delle funzioni che stabiliscono di assegnare alla Polizia Municipale le mansioni sul commercio ambulante si rende necessario provvedere alla riorganizzazione del Commercio su aree pubbliche fiere e mercati dei 9 Comuni, questa nuova riorganizzazione porta alla necessità di provvedere alla revisione dei Piani Comunali del Commercio su aree pubbliche e dei Regolamenti Comunali sul Commercio in aree pubbliche mentre per i piani del Commercio ogni singolo Comune mantiene la propria indipendenza sulle decisioni i Regolamenti vanno accorpati in un unico atto che determini le procedure previste per la gestione del Commercio su aree pubbliche in modo uniforme in ogni Comune dell’Unione. La redazione del nuovo Regolamento coniuga le direttive di ogni singolo Piano del Commercio Comunale con le nuove normative della legge regionale Toscana e della normativa nazionale in materia di Commercio per quanto previsto occorre concertare con le organizzazioni sindacali di categoria le nuove disposizioni contenute nel Regolamento.

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La materia del commercio ambulante prevede anche un ruolo rilevante da parte del SUAP e con quest’ultima struttura dell’Unione vanno definite le reciproche competenze che comunque dovranno assicurare una stretta collaborazione con il Corpo Unico per tutti gli adempimenti sia di carattere programmatorio che gestionale.

Soggetti coinvolti

• Unione dei Comuni • Comuni Poppi – Talla - Chitignano – Castel Focognano –

Chitignano - Castel San Niccolò – Montemignaio – Ortignano - Stia

• Organizzazioni sindacali di categoria Confesercenti e Confcommercio

Strumenti e programmi di attuazione

• Codice del Commercio · Legge Regionale Toscana del 7.02.2005 n. 28.Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, amministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica

• Legge Regione Toscana 17/gen/2013 – n. 52 modifiche Legge Regionale Toscana del 7.02.2005 n. 28.

D.1.5

Servizio di polizia stradale Nelle competenze della Polizia Municipale ci sono le funzioni di Polizia Stradale individuate nella Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, n. 65 del 07 Marzo 1986 con la quale si stabilisce che il servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 viene svolta anche dalle Polizie Municipali. Tali mansioni pur non essendo fra le prioritarie consentono di effettuare un servizio di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in violazione alle norme del codice della strada in particolare il rispetto dei limiti di velocità e le norme generali di comportamento. Per realizzare il progetto di prevenzione dei comportamenti illeciti è previsto l’acquisto e/o il noleggio della necessaria strumentazione tecnica per il controllo della velocità, la scelta al momento è stata indirizzata all’acquisto del Telelaser che consente di effettuare i controlli direttamente con il personale in servizio che grazie alla presenza visiva sulla strada trasmette agli utenti della strada un senso di controllo e sicurezza, scoraggia i conducenti da effettuare comportamenti illeciti e consente di rilevare immediatamente le violazioni contestando ai trasgressori le sanzioni al codice della strada. Si prevede inoltre la possibilità di stipulare convenzione con comuni dotati di autovelox per disporre parzialmente di tale strumentazione e verificare così l’opportunità di procedere il prossimo all’acquisto di questo strumento assai più sofisticato ed e efficace del telelaser. Si prevede inoltre l’acquisto di etilometri per il controllo e la prevenzione della guida in stato di ebbrezza e infine la dotazione di armi (pistole) per ciascun agente al fine di svolgere efficacemente funzioni più strettamente connesse con la sicurezza dei cittadini. Per facilitare la presenza sul territorio ed una risposta diretta ai cittadini sarà portata a termine l’acquisizione dell’Ufficio Mobile attrezzato che oltre ad uno strumento essenziale per la gestione e il rilievo dei sinistri stradali può essere utilizzato, grazie alle dotazioni e strumentazioni di cui è dotato, per il servizio di ufficio mobile nelle frazioni dei singoli Comuni. Qualora le risorse lo permettano, si provvederà altresì all’inizio del rinnovo del parco automezzi che attualmente è composta dalle auto conferite dai comuni, con un’età media assolutamente elevata. Sempre nelle funzioni di Polizia Stradale e per assicurare un migliore servizio al cittadino, sarà garantito giornalmente il servizio di infortunistica stradale che, grazie alla preparazione del personale, offre agli utenti della strada una immediata risposta alle richieste di intervento che sempre più spesso vengono dirottate presso la nostra Centrale anche dalle altre forze di Polizia. In

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particolare la locale Compagnia dei Carabinieri, che nello spirito di collaborazione che contraddistingue da decenni l’ottimo rapporto di collaborazione fra forze di Polizia, richiede il nostro intervento sui sinistri stradali che vengono segnalati dai cittadini. La gestione diretta dei sinistri offre l’occasione di dare una risposta alle richieste di servizio qualificato finalizzato alla risoluzione di controversie e alla ricostruzione della dinamica dei fatti per risalire ai responsabili e garantire a chi ha subito i danni il rimborso degli stessi.

Soggetti coinvolti

• Unione dei Comuni • Questura • Prefettura • Polizia Stradale • Carabinieri

Strumenti e programmi di attuazione

• D. L. gvo 30.04.92 n. 285 riferito al Codice della Strada • Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo

C.d.S. approvato con D.P.R. 495\92 • Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, n.

65 del 07 Marzo 1986

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012

Ponte a Poppi, 10 aprile 2013

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 1

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012GESTIONE DELLE ENTRATE

Maggiori Determ. dei residuiConto del TesoriereResidui conservatio minoriAccertamentiResidui dae stanziamenti

Riscossionin° di Entrateriportaredefinitivi di bilancioriferimentoRS (E=D-A) ResiduiResiduiResiduiDESCRIZIONE Residui

+/-(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo(A)svolgimento CompetenzaCompetenzaCompetenzaCP Competenza

(L=I-F)(I=G+H)(H)(G)(F)(L=F-I)Accertam. al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE1000000CATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE T1030000

0,00 0,00 0,00 RS1030320 Altri tributi speciali ed entrate tributarieproprie

0,000,00794.178,81 1.567.442,18 0,00 1CP 773.263,371.567.442,18794.178,81 1.567.442,18T 773.263,371.567.442,18

0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI EDALTRE ENTRATE T

RS 0,000,00794.178,81 1.567.442,18 0,00 CPCATEGORIA 773.263,371.567.442,18794.178,81 1.567.442,18T 773.263,371.567.442,18

0,00 0,00 0,00 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE RS 0,000,00TOTALE TITOLO794.178,81 1.567.442,18 0,00 CP 773.263,371.567.442,18794.178,81 1.567.442,18T 773.263,371.567.442,18

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE E ....2000000CATEGORIA 1° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI2010000

0,00 0,00 0,00 RS2010010 Trasferimenti correnti dallo stato 0,000,0013.851,70 335.312,98 0,00 2CP 321.461,28335.312,9813.851,70 335.312,98T 321.461,28335.312,98

0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1° - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

RS 0,000,0013.851,70 335.312,98 0,00 CPCATEGORIA 321.461,28335.312,9813.851,70 335.312,98T 321.461,28335.312,98

CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI20200000,00 0,00 0,00 RS2020020 Trasferimenti correnti dalla regione 0,000,00

-1.221.774,24 1.978.391,97 34.599,37 3CP 756.617,732.012.991,341.221.774,24 1.978.391,97T 756.617,732.012.991,34

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 2

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012GESTIONE DELLE ENTRATE

Maggiori Determ. dei residuiConto del TesoriereResidui conservatio minoriAccertamentiResidui dae stanziamenti

Riscossionin° di Entrateriportaredefinitivi di bilancioriferimentoRS (E=D-A) ResiduiResiduiResiduiDESCRIZIONE Residui

+/-(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo(A)svolgimento CompetenzaCompetenzaCompetenzaCP Competenza

(L=I-F)(I=G+H)(H)(G)(F)(L=F-I)Accertam. al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTIRS 0,000,00

-1.221.774,24 1.978.391,97 34.599,37 CPCATEGORIA 756.617,732.012.991,341.221.774,24 1.978.391,97T 756.617,732.012.991,34

CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA RE20300000,00 0,00 0,00 RS2030030 Trasferimento dalla regione per funzioni

delegate0,000,00

-782.260,51 2.497.420,85 8.481,14 4CP 1.715.160,342.505.901,99782.260,51 2.497.420,85T 1.715.160,342.505.901,99

0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DALLA RE

RS 0,000,00-782.260,51 2.497.420,85 8.481,14 CPCATEGORIA 1.715.160,342.505.901,99

782.260,51 2.497.420,85T 1.715.160,342.505.901,99

CATEGORIA 5° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI20500000,00 0,00 0,00 RS2050050 Trasferimenti correnti da comuni 0,000,00

-4.327.040,78 9.887.701,95 258.318,93 5CP 5.560.661,1710.146.020,884.327.040,78 9.887.701,95T 5.560.661,1710.146.020,88

0,00 0,00 0,00 RS2050060 Trasferimenti correnti da province 0,000,00-55.643,37 125.656,05 3.974,18 6CP 70.012,68129.630,23

55.643,37 125.656,05T 70.012,68129.630,23

0,00 0,00 0,00 RS2050070 Trasferimenti correnti da altri enti 0,000,00-1.497.573,18 2.032.639,43 43.958,53 7CP 535.066,252.076.597,96

1.497.573,18 2.032.639,43T 535.066,252.076.597,96

0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 5° - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

RS 0,000,00-5.880.257,33 12.045.997,43 306.251,64 CPCATEGORIA 6.165.740,1012.352.249,07

5.880.257,33 12.045.997,43T 6.165.740,1012.352.249,07

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 3

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012GESTIONE DELLE ENTRATE

Maggiori Determ. dei residuiConto del TesoriereResidui conservatio minoriAccertamentiResidui dae stanziamenti

Riscossionin° di Entrateriportaredefinitivi di bilancioriferimentoRS (E=D-A) ResiduiResiduiResiduiDESCRIZIONE Residui

+/-(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo(A)svolgimento CompetenzaCompetenzaCompetenzaCP Competenza

(L=I-F)(I=G+H)(H)(G)(F)(L=F-I)Accertam. al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,00 0,00 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, REGIONE E ....

RS 0,000,00TOTALE TITOLO-7.898.143,78 16.857.123,23 349.332,15 CP 8.958.979,4517.206.455,38

7.898.143,78 16.857.123,23T 8.958.979,4517.206.455,38

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE3000000CATEGORIA 1° - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI3010000

0,00 0,00 0,00 RS3010080 Proventi dei servizi pubblici 0,000,00-0,00 1.126,53 7.372,57 8CP 1.126,538.499,10

0,00 1.126,53T 1.126,538.499,10

0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1° - PROVENTI DEI SERVIZIPUBBLICI

RS 0,000,00-0,00 1.126,53 7.372,57 CPCATEGORIA 1.126,538.499,10

0,00 1.126,53T 1.126,538.499,10

CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE30200000,00 0,00 0,00 RS3020090 Proventi dei beni dell'ente 0,000,00

-96.168,24 234.518,57 8.607,80 9CP 138.350,33243.126,3796.168,24 234.518,57T 138.350,33243.126,37

0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENIDELL'ENTE

RS 0,000,00-96.168,24 234.518,57 8.607,80 CPCATEGORIA 138.350,33243.126,37

96.168,24 234.518,57T 138.350,33243.126,37

CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDIT30300000,00 0,00 0,00 RS3030100 Interessi su anticipazioni e crediti 0,000,00

+0,00 4.460,62 11,71 10CP 4.460,624.448,910,00 4.460,62T 4.460,624.448,91

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 4

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012GESTIONE DELLE ENTRATE

Maggiori Determ. dei residuiConto del TesoriereResidui conservatio minoriAccertamentiResidui dae stanziamenti

Riscossionin° di Entrateriportaredefinitivi di bilancioriferimentoRS (E=D-A) ResiduiResiduiResiduiDESCRIZIONE Residui

+/-(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo(A)svolgimento CompetenzaCompetenzaCompetenzaCP Competenza

(L=I-F)(I=G+H)(H)(G)(F)(L=F-I)Accertam. al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 3° - INTERESSI SU

ANTICIPAZIONI E CREDITRS 0,000,00

+0,00 4.460,62 11,71 CPCATEGORIA 4.460,624.448,910,00 4.460,62T 4.460,624.448,91

CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI30500000,00 0,00 0,00 RS3050110 Proventi diversi 0,000,00

-1.036.560,69 1.662.096,76 60.424,00 11CP 625.536,071.722.520,761.036.560,69 1.662.096,76T 625.536,071.722.520,76

0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI RS 0,000,00-1.036.560,69 1.662.096,76 60.424,00 CPCATEGORIA 625.536,071.722.520,76

1.036.560,69 1.662.096,76T 625.536,071.722.520,76

0,00 0,00 0,00 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS 0,000,00TOTALE TITOLO-1.132.728,93 1.902.202,48 76.392,66 CP 769.473,551.978.595,14

1.132.728,93 1.902.202,48T 769.473,551.978.595,14

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI4000000CATEGORIA 2° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO4020000

0,00 0,00 0,00 RS4020120 Trasferimenti di capitale dallo stato 0,000,0089.137,28 89.137,28 0,00 12CP 0,0089.137,2889.137,28 89.137,28T 0,0089.137,28

0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 2° - TRASFERIMENTI DICAPITALE DALLO STATO

RS 0,000,0089.137,28 89.137,28 0,00 CPCATEGORIA 0,0089.137,2889.137,28 89.137,28T 0,0089.137,28

CATEGORIA 3° - TRASFERIM. DI CAPITALE DALLA REGIONE4030000

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012GESTIONE DELLE ENTRATE

Maggiori Determ. dei residuiConto del TesoriereResidui conservatio minoriAccertamentiResidui dae stanziamenti

Riscossionin° di Entrateriportaredefinitivi di bilancioriferimentoRS (E=D-A) ResiduiResiduiResiduiDESCRIZIONE Residui

+/-(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo(A)svolgimento CompetenzaCompetenzaCompetenzaCP Competenza

(L=I-F)(I=G+H)(H)(G)(F)(L=F-I)Accertam. al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,00 0,00 RS4030130 Trasferimenti di capitale dalla regione 0,000,00

-1.642.164,76 2.440.837,11 554.387,75 13CP 798.672,352.995.224,861.642.164,76 2.440.837,11T 798.672,352.995.224,86

0,00 0,00 0,00 RS4030131 Trasferimenti di capitale dalla regione 0,000,00-1.512.080,70 2.327.864,32 2.412,12 14CP 815.783,622.330.276,44

1.512.080,70 2.327.864,32T 815.783,622.330.276,44

0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 3° - TRASFERIM. DI CAPITALEDALLA REGIONE

RS 0,000,00-3.154.245,46 4.768.701,43 556.799,87 CPCATEGORIA 1.614.455,975.325.501,30

3.154.245,46 4.768.701,43T 1.614.455,975.325.501,30

CATEGORIA 4° - TRASFERIM. DI CAPITALE ALTRI ENTI40400000,00 0,00 0,00 RS4040140 Trasferimenti di capitale dalla provincia 0,000,00

-43.817,55 86.681,57 20.308,00 15CP 42.864,02106.989,5743.817,55 86.681,57T 42.864,02106.989,57

0,00 0,00 0,00 RS4040150 Trasferimenti di capitale dai comuni 0,000,00+311.545,98 343.246,14 2.000,00 16CP 31.700,16341.246,14

311.545,98 343.246,14T 31.700,16341.246,14

0,00 0,00 0,00 RS4040220 Trasferimenti di capitale da comunitàmontane

0,000,0063.164,18 63.164,18 0,00 17CP 0,0063.164,1863.164,18 63.164,18T 0,0063.164,18

0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 4° - TRASFERIM. DI CAPITALEALTRI ENTI

RS 0,000,00-418.527,71 493.091,89 18.308,00 CPCATEGORIA 74.564,18511.399,89

418.527,71 493.091,89T 74.564,18511.399,89

CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI 4050000

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012GESTIONE DELLE ENTRATE

Maggiori Determ. dei residuiConto del TesoriereResidui conservatio minoriAccertamentiResidui dae stanziamenti

Riscossionin° di Entrateriportaredefinitivi di bilancioriferimentoRS (E=D-A) ResiduiResiduiResiduiDESCRIZIONE Residui

+/-(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo(A)svolgimento CompetenzaCompetenzaCompetenzaCP Competenza

(L=I-F)(I=G+H)(H)(G)(F)(L=F-I)Accertam. al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,00 0,00 RS4050160 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 0,000,00

-592.041,92 2.030.396,69 15.200,86 18CP 1.438.354,772.045.597,55592.041,92 2.030.396,69T 1.438.354,772.045.597,55

0,00 0,00 0,00 RS4050210 Da altri soggetti (fitti attivi) 0,000,007.317,00 7.317,00 0,00 19CP 0,007.317,007.317,00 7.317,00T 0,007.317,00

0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI

RS 0,000,00-599.358,92 2.037.713,69 15.200,86 CPCATEGORIA 1.438.354,772.052.914,55

599.358,92 2.037.713,69T 1.438.354,772.052.914,55

0,00 0,00 0,00 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DICAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI

RS 0,000,00TOTALE TITOLO-4.261.269,37 7.388.644,29 590.308,73 CP 3.127.374,927.978.953,02

4.261.269,37 7.388.644,29T 3.127.374,927.978.953,02

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI60000000,00 0,00 0,00 RS6010000 Ritenute previdenziali ed assistenziali al

personale.0,000,00

-0,00 118.038,44 131.961,56 20CP 118.038,44250.000,000,00 118.038,44T 118.038,44250.000,00

0,00 0,00 0,00 RS6020000 Ritenute erariali. 0,000,00-1.013,28 261.995,49 177.009,61 21CP 260.982,21439.005,10

1.013,28 261.995,49T 260.982,21439.005,10

0,00 0,00 0,00 RS6030000 Altre ritenute al personale per conto di terzi 0,000,00-20.994,40 542.239,34 141.529,92 22CP 521.244,94683.769,26

20.994,40 542.239,34T 521.244,94683.769,26

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012GESTIONE DELLE ENTRATE

Maggiori Determ. dei residuiConto del TesoriereResidui conservatio minoriAccertamentiResidui dae stanziamenti

Riscossionin° di Entrateriportaredefinitivi di bilancioriferimentoRS (E=D-A) ResiduiResiduiResiduiDESCRIZIONE Residui

+/-(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo(A)svolgimento CompetenzaCompetenzaCompetenzaCP Competenza

(L=I-F)(I=G+H)(H)(G)(F)(L=F-I)Accertam. al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,00 0,00 RS6040000 Depositi cauzionali 0,000,00

-3.016,00 36.551,43 13.448,57 23CP 33.535,4350.000,003.016,00 36.551,43T 33.535,4350.000,00

0,00 0,00 0,00 RS6050000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 0,000,00-201.538,47 1.853.479,91 170.548,85 24CP 1.651.941,442.024.028,76

201.538,47 1.853.479,91T 1.651.941,442.024.028,76

0,00 0,00 0,00 RS6060000 Rimborso di anticipazione di fondi per ilservizio economato

0,000,000,00 5.000,00 0,00 25CP 5.000,005.000,000,00 5.000,00T 5.000,005.000,00

0,00 0,00 0,00 RS6070000 Deposito per spese contrattuali 0,000,00-691,44 4.328,28 45.998,18 26CP 3.636,8450.326,46

691,44 4.328,28T 3.636,8450.326,46

0,00 0,00 0,00 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PERCONTO DI TERZI

RS 0,000,00TOTALE TITOLO-227.253,59 2.821.632,89 680.496,69 CP 2.594.379,303.502.129,58

227.253,59 2.821.632,89T 2.594.379,303.502.129,58

0,00 0,00 0,00 RS 0,00 0,00TOTALE GENERALE ENTRATA-14.313.574,48 30.537.045,07 1.696.530,23 CP 32.233.575,30 16.223.470,59

14.313.574,48 30.537.045,07T 32.233.575,30 16.223.470,59

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 1

STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Maggiori oAccertamentiDetermin. ResiduiConto del TesoriereResidui conservatiMinori Residui Riscossionie stanziamenti

da riportare Entratedefinitivi di bilancioResiduiResidui (E=D-A) ResiduiRS Residui

+/-(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)(A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzaCompetenzaCP Competenza

(L=I-F)(I=G+H)(H)(G)(F)Accertam. al 31/12Residui al 31/12 (L=F-I)TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)RS 0,00 0,000,00TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 0,000,00

0,00 1.567.442,18794.178,81CP 773.263,371.567.442,18T 1.567.442,18794.178,81773.263,371.567.442,18

RS 0,00 0,000,00TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, REGIONE E ....

0,000,00-349.332,15 16.857.123,237.898.143,78CP 8.958.979,4517.206.455,38

T 16.857.123,237.898.143,788.958.979,4517.206.455,38RS 0,00 0,000,00TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,000,00

-76.392,66 1.902.202,481.132.728,93CP 769.473,551.978.595,14T 1.902.202,481.132.728,93769.473,551.978.595,14

RS 0,00 0,000,00TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI

0,000,00-590.308,73 7.388.644,294.261.269,37CP 3.127.374,927.978.953,02

T 7.388.644,294.261.269,373.127.374,927.978.953,02RS 0,00 0,000,00TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 0,000,00

-680.496,69 2.821.632,89227.253,59CP 2.594.379,303.502.129,58T 2.821.632,89227.253,592.594.379,303.502.129,58

0,00 RS 0,000,000,00 0,00Totale Generale.........-1.696.530,23 30.537.045,0714.313.574,4832.233.575,30 16.223.470,59CP

T 30.537.045,0714.313.574,4832.233.575,30 16.223.470,59

Avanzo di Amministrazione.......................................... 0,00 Fondo di cassa al 1° Gennaio...................................... 0,00

0,00 RS 0,000,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE......... 0,000,001.696.530,23 -30.537.045,0714.313.574,48CP 16.223.470,5932.233.575,30

T 30.537.045,0714.313.574,4816.223.470,5932.233.575,30

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: insussistenti (INS)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)TITOLO I° - SPESE CORRENTI1000000FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE1010000

1010100 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAM.

0,00 0,000,00RS1010103 Prestazioni di Servizi 0,000,00279,11 39.078,8919.303,551CP 19.775,3439.358,00

39.078,8919.303,55T 19.775,3439.358,000,00 0,000,000,00RS 0,00ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E

DECENTRAM.TOTALE

279,11 39.078,8919.303,5519.775,3439.358,00CPSERVIZIO39.078,8919.303,5519.775,3439.358,00T

1010200 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

0,00 0,000,00RS1010201 Personale 0,000,007.568,29 163.820,713.412,522CP 160.408,19171.389,00

163.820,713.412,52T 160.408,19171.389,000,00 0,000,000,00RS 0,00SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E

ORGANIZZAZIONETOTALE

7.568,29 163.820,713.412,52160.408,19171.389,00CPSERVIZIO163.820,713.412,52160.408,19171.389,00T

1010300 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

0,00 0,000,00RS1010301 Personale 0,000,001.738,85 153.001,153.400,003CP 149.601,15154.740,00

153.001,153.400,00T 149.601,15154.740,000,00 0,000,000,00RS 0,00GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E

PROGRAMMAZIONETOTALE

1.738,85 153.001,153.400,00149.601,15154.740,00CPSERVIZIO153.001,153.400,00149.601,15154.740,00T

1010800 ALTRI SERVIZI GENERALI

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,00RS1010801 Personale 0,000,00

10.655,51 599.758,39265.962,444CP 333.795,95610.413,90599.758,39265.962,44T 333.795,95610.413,90

0,00 0,000,00RS1010802 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,000,001.420,45 87.370,5524.309,055CP 63.061,5088.791,00

87.370,5524.309,05T 63.061,5088.791,000,00 0,000,00RS1010803 Prestazioni di Servizi 0,000,00

15.911,46 629.755,02326.961,846CP 302.793,18645.666,48629.755,02326.961,84T 302.793,18645.666,48

0,00 0,000,00RS1010805 Trasferimenti 0,000,00924,52 55.141,3741.770,667CP 13.370,7156.065,89

55.141,3741.770,66T 13.370,7156.065,890,00 0,000,00RS1010806 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,000,000,00 20.000,0020.000,008CP 0,0020.000,00

20.000,0020.000,00T 0,0020.000,000,00 0,000,00RS1010807 Imposte e Tasse 0,000,00

335,19 148.319,5941.069,279CP 107.250,32148.654,78148.319,5941.069,27T 107.250,32148.654,78

0,00 0,000,00RS1010810 Fondo Svalutazione Crediti 0,000,00309.745,49 0,000,0010CP 0,00309.745,49

0,000,00T 0,00309.745,490,00 0,000,00RS1010811 Fondo di Riserva 0,000,00

32.947,56 0,000,0011CP 0,0032.947,560,000,00T 0,0032.947,56

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,000,00RS 0,00ALTRI SERVIZI GENERALITOTALE

371.940,18 1.540.344,92720.073,26820.271,661.912.285,10CPSERVIZIO1.540.344,92720.073,26820.271,661.912.285,10T

0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE EGESTIONE 381.526,43 1.896.245,67746.189,331.150.056,342.277.772,10CPFUNZIONE

1.896.245,67746.189,331.150.056,342.277.772,10TFUNZIONI DI POLIZIA LOCALE1030000

1030100 POLIZIA MUNICIPALE

0,00 0,000,00RS1030103 Prestazioni di Servizi 0,000,003.448,83 1.551,171.551,1712CP 0,005.000,00

1.551,171.551,17T 0,005.000,000,00 0,000,000,00RS 0,00POLIZIA MUNICIPALETOTALE

3.448,83 1.551,171.551,170,005.000,00CPSERVIZIO1.551,171.551,170,005.000,00T

0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI DI POLIZIA LOCALE3.448,83 1.551,171.551,170,005.000,00CPFUNZIONE

1.551,171.551,170,005.000,00TFUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA1040000

1040500 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ...

0,00 0,000,00RS1040502 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,000,000,20 1.500,59937,0013CP 563,591.500,79

1.500,59937,00T 563,591.500,790,00 0,000,00RS1040503 Prestazioni di Servizi 0,000,00

4.390,42 76.114,4926.344,3914CP 49.770,1080.504,9176.114,4926.344,39T 49.770,1080.504,91

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,00RS1040505 Trasferimenti 0,000,000,00 1.166,300,0015CP 1.166,301.166,30

1.166,300,00T 1.166,301.166,300,00 0,000,000,00RS 0,00ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,

REFEZIONE ...TOTALE

4.390,62 78.781,3827.281,3951.499,9983.172,00CPSERVIZIO78.781,3827.281,3951.499,9983.172,00T

0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA4.390,62 78.781,3827.281,3951.499,9983.172,00CPFUNZIONE

78.781,3827.281,3951.499,9983.172,00TFUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA1050000

1050100 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

0,00 0,000,00RS1050102 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,000,0014,29 11.538,828.150,9916CP 3.387,8311.553,11

11.538,828.150,99T 3.387,8311.553,110,00 0,000,00RS1050103 Prestazioni di Servizi 0,000,00

10.652,79 87.726,1047.776,4617CP 39.949,6498.378,8987.726,1047.776,46T 39.949,6498.378,89

0,00 0,000,00RS1050105 Trasferimenti 0,000,000,00 10.000,0010.000,0018CP 0,0010.000,00

10.000,0010.000,00T 0,0010.000,000,00 0,000,000,00RS 0,00BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHETOTALE

10.667,08 109.264,9265.927,4543.337,47119.932,00CPSERVIZIO109.264,9265.927,4543.337,47119.932,00T

1050200 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,00RS1050201 Personale 0,000,00

440,48 55.572,632,7519CP 55.569,8856.013,1155.572,632,75T 55.569,8856.013,11

0,00 0,000,00RS1050205 Trasferimenti 0,000,000,00 81.254,7561.754,7520CP 19.500,0081.254,75

81.254,7561.754,75T 19.500,0081.254,750,00 0,000,000,00RS 0,00TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI

DIVERSITOTALE

440,48 136.827,3861.757,5075.069,88137.267,86CPSERVIZIO136.827,3861.757,5075.069,88137.267,86T

0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA11.107,56 246.092,30127.684,95118.407,35257.199,86CPFUNZIONE

246.092,30127.684,95118.407,35257.199,86TFUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO1090000

1090300 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

0,00 0,000,00RS1090301 Personale 0,000,00130,94 13.429,060,0021CP 13.429,0613.560,00

13.429,060,00T 13.429,0613.560,000,00 0,000,00RS1090302 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,000,000,00 7.560,484.809,3622CP 2.751,127.560,48

7.560,484.809,36T 2.751,127.560,480,00 0,000,00RS1090303 Prestazioni di Servizi 0,000,00

20.807,60 114.975,0279.759,5023CP 35.215,52135.782,62114.975,0279.759,50T 35.215,52135.782,62

0,00 0,000,000,00RS 0,00SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILETOTALE20.938,54 135.964,5684.568,8651.395,70156.903,10CPSERVIZIO

135.964,5684.568,8651.395,70156.903,10T

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 6

STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)1090500 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

0,00 0,000,00RS1090501 Personale 0,000,00413,72 32.086,280,0024CP 32.086,2832.500,00

32.086,280,00T 32.086,2832.500,000,00 0,000,00RS1090503 Prestazioni di Servizi 0,000,00

427.500,56 8.336.883,433.376.723,6425CP 4.960.159,798.764.383,998.336.883,433.376.723,64T 4.960.159,798.764.383,99

0,00 0,000,00RS1090505 Trasferimenti 0,000,00344,89 155.249,63119.511,1726CP 35.738,46155.594,52

155.249,63119.511,17T 35.738,46155.594,520,00 0,000,00RS1090506 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,000,000,61 77.802,390,0027CP 77.802,3977.803,00

77.802,390,00T 77.802,3977.803,000,00 0,000,000,00RS 0,00SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTITOTALE

428.259,78 8.602.021,733.496.234,815.105.786,929.030.281,51CPSERVIZIO8.602.021,733.496.234,815.105.786,929.030.281,51T

1090600 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE

0,00 0,000,00RS1090601 Personale 0,000,002.901,44 305.364,560,0128CP 305.364,55308.266,00

305.364,560,01T 305.364,55308.266,000,00 0,000,00RS1090602 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,000,00

1.561,23 173.534,74116.548,3329CP 56.986,41175.095,97173.534,74116.548,33T 56.986,41175.095,97

0,00 0,000,00RS1090603 Prestazioni di Servizi 0,000,0050.882,04 2.097.465,35909.911,6930CP 1.187.553,662.148.347,39

2.097.465,35909.911,69T 1.187.553,662.148.347,39

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,00RS1090605 Trasferimenti 0,000,000,00 22.323,5018.099,0031CP 4.224,5022.323,50

22.323,5018.099,00T 4.224,5022.323,500,00 0,000,00RS1090606 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,000,000,53 15.303,470,0032CP 15.303,4715.304,00

15.303,470,00T 15.303,4715.304,000,00 0,000,00RS1090607 Imposte e Tasse 0,000,00

3.677,17 137.664,534.183,7433CP 133.480,79141.341,70137.664,534.183,74T 133.480,79141.341,70

0,00 0,000,000,00RS 0,00PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE

TOTALE59.022,41 2.751.656,151.048.742,771.702.913,382.810.678,56CPSERVIZIO

2.751.656,151.048.742,771.702.913,382.810.678,56T0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL

TERRITORIO 508.220,73 11.489.642,444.629.546,446.860.096,0011.997.863,17CPFUNZIONE11.489.642,444.629.546,446.860.096,0011.997.863,17T

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE11000001100400 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI

0,00 0,000,00RS1100401 Personale 0,000,00554,89 103.045,110,0034CP 103.045,11103.600,00

103.045,110,00T 103.045,11103.600,000,00 0,000,00RS1100402 Acquisto di Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,000,000,00 37.868,5622.430,1535CP 15.438,4137.868,56

37.868,5622.430,15T 15.438,4137.868,560,00 0,000,00RS1100403 Prestazioni di Servizi 0,000,00

104.948,06 2.866.509,591.470.620,3436CP 1.395.889,252.971.457,652.866.509,591.470.620,34T 1.395.889,252.971.457,65

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,00RS1100405 Trasferimenti 0,000,00

5.650,63 1.378.028,27885.285,9037CP 492.742,371.383.678,901.378.028,27885.285,90T 492.742,371.383.678,90

0,00 0,000,000,00RS 0,00ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI

TOTALE111.153,58 4.385.451,532.378.336,392.007.115,144.496.605,11CPSERVIZIO

4.385.451,532.378.336,392.007.115,144.496.605,11T0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

111.153,58 4.385.451,532.378.336,392.007.115,144.496.605,11CPFUNZIONE4.385.451,532.378.336,392.007.115,144.496.605,11T

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO11100001110500 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

0,00 0,000,00RS1110501 Personale 0,000,00304,62 62.595,380,0038CP 62.595,3862.900,00

62.595,380,00T 62.595,3862.900,000,00 0,000,00RS1110503 Prestazioni di Servizi 0,000,00

57,17 40.223,3640.223,3639CP 0,0040.280,5340.223,3640.223,36T 0,0040.280,53

0,00 0,000,000,00RS 0,00SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIOTOTALE361,79 102.818,7440.223,3662.595,38103.180,53CPSERVIZIO

102.818,7440.223,3662.595,38103.180,53T1110700 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

0,00 0,000,00RS1110701 Personale 0,000,002.942,68 135.997,490,0040CP 135.997,49138.940,17

135.997,490,00T 135.997,49138.940,17

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,00RS1110702 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 0,000,00

401,17 58.520,598.452,0241CP 50.068,5758.921,7658.520,598.452,02T 50.068,5758.921,76

0,00 0,000,00RS1110703 Prestazioni di Servizi 0,000,00515,16 134.641,4633.712,2042CP 100.929,26135.156,62

134.641,4633.712,20T 100.929,26135.156,620,00 0,000,00RS1110705 Trasferimenti 0,000,000,00 3.515,273.515,2743CP 0,003.515,27

3.515,273.515,27T 0,003.515,270,00 0,000,00RS1110706 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi 0,000,000,34 18.958,660,0044CP 18.958,6618.959,00

18.958,660,00T 18.958,6618.959,000,00 0,000,00RS1110707 Imposte e Tasse 0,000,00

534,02 7.965,980,0045CP 7.965,988.500,007.965,980,00T 7.965,988.500,00

0,00 0,000,000,00RS 0,00SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURATOTALE4.393,37 359.599,4545.679,49313.919,96363.992,82CPSERVIZIO

359.599,4545.679,49313.919,96363.992,82T0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO 4.755,16 462.418,1985.902,85376.515,34467.173,35CPFUNZIONE462.418,1985.902,85376.515,34467.173,35T

0,00 0,000,00TITOLO I° - SPESE CORRENTI RS 0,000,00TOTALE1.024.602,91 18.560.182,687.996.492,52TITOLO CP 10.563.690,1619.584.785,59

18.560.182,687.996.492,52T 10.563.690,1619.584.785,59TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE2000000FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 2010000

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)2010800 ALTRI SERVIZI GENERALI

0,00 0,000,00RS2010805 Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,000,000,00 22.000,0022.000,0046CP 0,0022.000,00

22.000,0022.000,00T 0,0022.000,000,00 0,000,00RS2010807 Trasferimenti di Capitale 0,000,00

504,24 617.930,72516.653,3247CP 101.277,40618.434,96617.930,72516.653,32T 101.277,40618.434,96

0,00 0,000,000,00RS 0,00ALTRI SERVIZI GENERALITOTALE504,24 639.930,72538.653,32101.277,40640.434,96CPSERVIZIO

639.930,72538.653,32101.277,40640.434,96T0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E

GESTIONE 504,24 639.930,72538.653,32101.277,40640.434,96CPFUNZIONE639.930,72538.653,32101.277,40640.434,96T

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA20400002040500 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE ...

0,00 0,000,00RS2040505 Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,000,000,00 14.411,0012.419,3448CP 1.991,6614.411,00

14.411,0012.419,34T 1.991,6614.411,000,00 0,000,00RS2040507 Trasferimenti di Capitale 0,000,000,00 95.786,2538.795,9849CP 56.990,2795.786,25

95.786,2538.795,98T 56.990,2795.786,250,00 0,000,000,00RS 0,00ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO

REFEZIONE ...TOTALE

0,00 110.197,2551.215,3258.981,93110.197,25CPSERVIZIO110.197,2551.215,3258.981,93110.197,25T

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA0,00 110.197,2551.215,3258.981,93110.197,25CPFUNZIONE

110.197,2551.215,3258.981,93110.197,25TFUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA2050000

2050100 BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE

0,00 0,000,00RS2050107 Trasferimenti di Capitale 0,000,0011.500,41 427.827,4567.470,6550CP 360.356,80439.327,86

427.827,4567.470,65T 360.356,80439.327,860,00 0,000,000,00RS 0,00BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHETOTALE

11.500,41 427.827,4567.470,65360.356,80439.327,86CPSERVIZIO427.827,4567.470,65360.356,80439.327,86T

2050200 TEATRI, ATTIVITA' CULTUARALI E SERVIZI DIVERSI

0,00 0,000,00RS2050207 Trasferimenti di Capitale 0,000,000,00 77.209,9417.009,9451CP 60.200,0077.209,94

77.209,9417.009,94T 60.200,0077.209,940,00 0,000,000,00RS 0,00TEATRI, ATTIVITA' CULTUARALI E SERVIZI

DIVERSITOTALE

0,00 77.209,9417.009,9460.200,0077.209,94CPSERVIZIO77.209,9417.009,9460.200,0077.209,94T

0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA11.500,41 505.037,3984.480,59420.556,80516.537,80CPFUNZIONE

505.037,3984.480,59420.556,80516.537,80TFUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO2060000

2060200 STADIO COMUN., PALAZZO DELLO SPORT ALTRI IMPIANTI0,00 0,000,00RS2060207 Trasferimenti di Capitale 0,000,000,00 10.000,005.000,0052CP 5.000,0010.000,00

10.000,005.000,00T 5.000,0010.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,000,00RS 0,00STADIO COMUN., PALAZZO DELLO SPORT

ALTRI IMPIANTITOTALE

0,00 10.000,005.000,005.000,0010.000,00CPSERVIZIO10.000,005.000,005.000,0010.000,00T

0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO 0,00 10.000,005.000,005.000,0010.000,00CPFUNZIONE

10.000,005.000,005.000,0010.000,00TFUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO2070000

2070100 SERVIZI TURISTICI

0,00 0,000,00RS2070107 Trasferimenti di Capitale 0,000,000,00 42.900,0026.600,0053CP 16.300,0042.900,00

42.900,0026.600,00T 16.300,0042.900,000,00 0,000,000,00RS 0,00SERVIZI TURISTICITOTALE0,00 42.900,0026.600,0016.300,0042.900,00CPSERVIZIO

42.900,0026.600,0016.300,0042.900,00T0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO0,00 42.900,0026.600,0016.300,0042.900,00CPFUNZIONE

42.900,0026.600,0016.300,0042.900,00TFUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI2080000

2080100 VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI CONNESSI

0,00 0,000,00RS2080105 Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 0,000,000,00 6.719,596.719,5954CP 0,006.719,59

6.719,596.719,59T 0,006.719,590,00 0,000,00RS2080107 Trasferimenti di Capitale 0,000,000,00 364.955,42193.225,2155CP 171.730,21364.955,42

364.955,42193.225,21T 171.730,21364.955,42

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,000,00RS 0,00VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI

CONNESSITOTALE

0,00 371.675,01199.944,80171.730,21371.675,01CPSERVIZIO371.675,01199.944,80171.730,21371.675,01T

0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' ETRASPORTI 0,00 371.675,01199.944,80171.730,21371.675,01CPFUNZIONE

371.675,01199.944,80171.730,21371.675,01TFUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO2090000

2090500 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

0,00 0,000,00RS2090505 Acquisizioni di Beni Mobili, Macchine ed Attrezz. 0,000,000,00 2.011,672.011,6756CP 0,002.011,67

2.011,672.011,67T 0,002.011,670,00 0,000,00RS2090507 Trasferimenti di Capitale 0,000,000,00 8.744,378.744,3757CP 0,008.744,37

8.744,378.744,37T 0,008.744,370,00 0,000,000,00RS 0,00SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTITOTALE0,00 10.756,0410.756,040,0010.756,04CPSERVIZIO

10.756,0410.756,040,0010.756,04T2090600 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE

0,00 0,000,00RS2090605 Acquisizioni di Beni Mobili, Macchine ed Attrezz. 0,000,0020.000,00 113.448,04105.458,8058CP 7.989,24133.448,04

113.448,04105.458,80T 7.989,24133.448,040,00 0,000,00RS2090606 Incarichi Professionali Esterni 0,000,000,00 19.977,7419.977,7459CP 0,0019.977,74

19.977,7419.977,74T 0,0019.977,74

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,00RS2090607 Trasferimenti di Capitale 0,000,00

461.106,31 5.844.845,874.203.552,6560CP 1.641.293,226.305.952,185.844.845,874.203.552,65T 1.641.293,226.305.952,18

0,00 0,000,000,00RS 0,00PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE

TOTALE481.106,31 5.978.271,654.328.989,191.649.282,466.459.377,96CPSERVIZIO

5.978.271,654.328.989,191.649.282,466.459.377,96T0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL

TERRITORIO 481.106,31 5.989.027,694.339.745,231.649.282,466.470.134,00CPFUNZIONE5.989.027,694.339.745,231.649.282,466.470.134,00T

FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE21000002100400 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI

0,00 0,000,00RS2100407 Trasferimenti di Capitale 0,000,000,00 219.011,89219.011,8961CP 0,00219.011,89

219.011,89219.011,89T 0,00219.011,890,00 0,000,000,00RS 0,00ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E

SERVIZI DIVERSITOTALE

0,00 219.011,89219.011,890,00219.011,89CPSERVIZIO219.011,89219.011,890,00219.011,89T

0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE0,00 219.011,89219.011,890,00219.011,89CPFUNZIONE

219.011,89219.011,890,00219.011,89TFUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO2110000

2110300 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

0,00 0,000,00RS2110307 Trasferimenti di Capitale 0,000,000,00 105.653,74100.519,8762CP 5.133,87105.653,74

105.653,74100.519,87T 5.133,87105.653,74

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,000,00RS 0,00MATTATOIO E SERVIZI CONNESSITOTALE0,00 105.653,74100.519,875.133,87105.653,74CPSERVIZIO

105.653,74100.519,875.133,87105.653,74T2110400 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

0,00 0,000,00RS2110407 Trasferimenti di Capitale 0,000,000,00 93.948,9746.151,9663CP 47.797,0193.948,97

93.948,9746.151,96T 47.797,0193.948,970,00 0,000,000,00RS 0,00SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIATOTALE0,00 93.948,9746.151,9647.797,0193.948,97CPSERVIZIO

93.948,9746.151,9647.797,0193.948,97T2110500 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

0,00 0,000,00RS2110507 Trasferimenti di Capitale 0,000,000,00 84.613,0669.233,0764CP 15.379,9984.613,06

84.613,0669.233,07T 15.379,9984.613,060,00 0,000,000,00RS 0,00SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIOTOTALE0,00 84.613,0669.233,0715.379,9984.613,06CPSERVIZIO

84.613,0669.233,0715.379,9984.613,06T2110600 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

0,00 0,000,00RS2110601 Acquisizione di Beni Immobili 0,000,000,00 198,17198,1765CP 0,00198,17

198,17198,17T 0,00198,170,00 0,000,00RS2110607 Trasferimenti di Capitale 0,000,000,00 21.253,6421.253,6466CP 0,0021.253,64

21.253,6421.253,64T 0,0021.253,64

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,000,00RS 0,00SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATOTOTALE0,00 21.451,8121.451,810,0021.451,81CPSERVIZIO

21.451,8121.451,810,0021.451,81T2110700 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

0,00 0,000,00RS2110707 Trasferimenti di Capitale 0,000,0079.747,00 128.124,6478.069,1067CP 50.055,54207.871,64

128.124,6478.069,10T 50.055,54207.871,640,00 0,000,000,00RS 0,00SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURATOTALE

79.747,00 128.124,6478.069,1050.055,54207.871,64CPSERVIZIO128.124,6478.069,1050.055,54207.871,64T

0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO 79.747,00 433.792,22315.425,81118.366,41513.539,22CPFUNZIONE

433.792,22315.425,81118.366,41513.539,22T0,00 0,000,00TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,000,00TOTALE

572.857,96 8.321.572,175.780.076,96TITOLO CP 2.541.495,218.894.430,138.321.572,175.780.076,96T 2.541.495,218.894.430,13

TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI3000000FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ...3010000

3010300 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

0,00 0,000,00RS3010303 Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti 0,000,001,62 252.228,380,0068CP 252.228,38252.230,00

252.228,380,00T 252.228,38252.230,000,00 0,000,000,00RS 0,00GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E

PROGRAMMAZIONETOTALE

1,62 252.228,380,00252.228,38252.230,00CPSERVIZIO252.228,380,00252.228,38252.230,00T

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,00TOTALE 0,000,00RSFUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,

GESTIONE ... 1,62 252.228,380,00252.228,38252.230,00CPFUNZIONE252.228,380,00252.228,38252.230,00T

0,00 0,000,00TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

RS 0,000,00TOTALE1,62 252.228,380,00TITOLO CP 252.228,38252.230,00

252.228,380,00T 252.228,38252.230,00TITOLO IV° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI4000000

0,00 0,000,00RS4000001 Ritenute Previdenziali e Assistenziali a Personale 0,000,00131.961,56 118.799,14748,4869CP 118.050,66250.760,70

118.799,14748,48T 118.050,66250.760,700,00 0,000,00RS4000002 Ritenute Erariali 0,000,00

177.009,62 261.967,8740.547,9270CP 221.419,95438.977,49261.967,8740.547,92T 221.419,95438.977,49

0,00 0,000,00RS4000003 Altre Ritenute al Personale per Conto di Terzi 0,000,00141.529,93 531.945,0063.386,2571CP 468.558,75673.474,93

531.945,0063.386,25T 468.558,75673.474,930,00 0,000,00RS4000004 Restituzione di Depositi Cauzionali 0,000,00

13.448,57 112.060,6690.974,6672CP 21.086,00125.509,23112.060,6690.974,66T 21.086,00125.509,23

0,00 0,000,00RS4000005 Spese per Servizi per Conto di Terzi 0,000,00170.548,85 1.781.906,00862.220,1273CP 919.685,881.952.454,85

1.781.906,00862.220,12T 919.685,881.952.454,850,00 0,000,00RS4000006 Anticipazione di Fondi per il Servizio Economato 0,000,000,00 5.000,000,0074CP 5.000,005.000,00

5.000,000,00T 5.000,005.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 18

STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012GESTIONE DELLE SPESE

MinoriDeterm. ResiduiConto del TesoriereResidui conservati residui oImpegniResidui dae stanziamenti

N° di +/-economieriportarePagamentidefinitivi di bilancioriferimento ResiduiResiduiResiduiRS Residui

(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)allo (A)DESCRIZIONECompetenzaCompetenzasvolgimento CompetenzaCP Competenza

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,00RS4000007 Restituzione di Depositi per Spese Contrattuali 0,000,00

45.998,18 9.954,205.243,3075CP 4.710,9055.952,389.954,205.243,30T 4.710,9055.952,38

0,00 0,000,00TITOLO IV° - SPESE PER SERVIZI PER CONTODI TERZI

RS 0,000,00TOTALE680.496,71 2.821.632,871.063.120,73TITOLO CP 1.758.512,143.502.129,58

2.821.632,871.063.120,73T 1.758.512,143.502.129,58

0,00 0,000,000,00 0,00RSTOTALE GENERALE SPESE2.277.959,20 29.955.616,1014.839.690,2132.233.575,30 15.115.925,89CP

29.955.616,1014.839.690,2132.233.575,30 15.115.925,89T

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 1

STAMPA CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

MinoriDetermin. ResiduiConto del TesoriereResidui conservatiresiduiImpegniResidui da riportarePagamentie stanziamenti

o economie (*)definitivi di bilancioResiduiResiduiResiduiRS Residui

+/-(E=A-D) (*)(D=B+C)(C)(B)(A)CompetenzaCompetenzaCompetenzaCP CompetenzaDESCRIZIONE

(L=F-I)(I=G+H) (**)(H)(G)(F)Impegni al 31/12Residui al 31/12TotaleT Totale

(P=D+I)(O=C+H)(N)(M)0,00 0,000,00TITOLO I° - SPESE CORRENTI RS 0,000,00

1.024.602,91 18.560.182,687.996.492,52CP 10.563.690,1619.584.785,5918.560.182,687.996.492,52T 10.563.690,1619.584.785,59

0,00 0,000,00TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,000,00572.857,96 8.321.572,175.780.076,96CP 2.541.495,218.894.430,13

8.321.572,175.780.076,96T 2.541.495,218.894.430,130,00 0,000,00TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI RS 0,000,001,62 252.228,380,00CP 252.228,38252.230,00

252.228,380,00T 252.228,38252.230,000,00 0,000,00TITOLO IV° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RS 0,000,00

680.496,71 2.821.632,871.063.120,73CP 1.758.512,143.502.129,582.821.632,871.063.120,73T 1.758.512,143.502.129,58

0,00 0,000,000,00 0,00RSTOTALE GENERALE ..........................................2.277.959,20 29.955.616,1014.839.690,2132.233.575,30 15.115.925,89CP

29.955.616,1014.839.690,2132.233.575,30 15.115.925,89T

0,00Disavanzo di Amministrazione......................

0,00 0,000,00RS 0,000,00TOTALE GENERALE DELLA SPESA.................2.277.959,20 29.955.616,1032.233.575,30 15.115.925,89CP 14.839.690,21

29.955.616,1014.839.690,21T 15.115.925,8932.233.575,30

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 1

STAMPA CONTO CONSUNTIVO2012QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ANNO

RESIDUICOMPETENZA% diResidui di% di% diPrevisioniENTRATE Previsioni

Rimastirealizz.neRiscossiConservatiCompetenzarealizz.neRiscossioniAccertamentidef.nedefinitiveiniziali0,000,00%0,000,00794.178,8149,33%773.263,371.567.442,1842,49%1.567.442,181.100.000,00TITOLO I - ENTRATE

TRIBUTARIE

0,000,00%0,000,007.898.143,7853,15%8.958.979,4516.857.123,2343,01%17.206.455,3812.031.682,00TITOLO II - ENTRATEDERIVANTI CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI

0,000,00%0,000,001.132.728,9340,45%769.473,551.902.202,4874,93%1.978.595,141.131.047,00TITOLO III - ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

0,000,00%0,000,004.261.269,3742,33%3.127.374,927.388.644,2996,80%7.978.953,024.054.440,00TITOLO IV - ENTRATEDERIVANTI DAALIENAZIONI,

0,000,00%0,000,0014.086.320,8949,18%13.629.091,2927.715.412,1856,86%28.731.445,7218.317.169,00TOTALE ENTRATE FINALI.....

0,000,00%0,000,00227.253,5991,95%2.594.379,302.821.632,8929,47%3.502.129,582.705.000,00TITOLO VI - ENTRATE DASERVIZI PER CONTO DITERZI

TOTALE.................................... 21.022.169,00 32.233.575,30 53,33% 30.537.045,07 16.223.470,59 53,13% 14.313.574,48 0,00 0,00 0,00% 0,00

Avanzo di Amm.ne.................. 0,00%0,000,00

Fondo di cassa al 1 Gennaio... 0,00TOTALE COMPLESSIVODELLE ENTRATE................. 0,000,00%0,000,0014.313.574,4853,13%16.223.470,5930.537.045,0753,33%32.233.575,3021.022.169,00

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STAMPA CONTO CONSUNTIVO2012QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ANNO

RESIDUICOMPETENZAImpegni

PagatiPagamenti Rimasti% diConservatiResidui di% didi cui Totale% diPrevisioniSPESE Previsioniiniziali definitive def.ne Spese correl. realizz. Competenza realizz.

alle entrate10.563.690,16 0,000,00%0,000,007.996.492,5256,92%0,0018.560.182,6839,79%19.584.785,5914.010.499,00TITOLO I° - SPESE

CORRENTI

2.541.495,21 0,000,00%0,000,005.780.076,9630,54%0,008.321.572,17119,38%8.894.430,134.054.440,00TITOLO II° - SPESE INCONTO CAPITALE

13.105.185,37 0,000,00%0,000,0013.776.569,4848,75%0,0026.881.754,8557,65%28.479.215,7218.064.939,00TOTALE SPESE FINALI..........

252.228,38 0,000,00%0,000,000,00100,00%0,00252.228,380,00%252.230,00252.230,00TITOLO III° - SPESE PERRIMBORSO DI PRESTITI

1.758.512,14 0,000,00%0,000,001.063.120,7362,32%0,002.821.632,8729,47%3.502.129,582.705.000,00TITOLO IV° - SPESE PERSERVIZI PER CONTO DITERZI

15.115.925,89TOTALE................................... 21.022.169,00 32.233.575,30 53,33% 29.955.616,10 0,00 50,46% 14.839.690,21 0,00 0,00 0,00% 0,00

Disavanzo di Amm.ne........ 0,00%

TOTALE COMPLESSIVO15.115.925,89DELLE SPESE....................... 0,000,00%0,000,0014.839.690,2150,46%0,0029.955.616,1053,33%32.233.575,3021.022.169,00

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Pagina 1

STAMPA CONTO CONSUNTIVO2012QUADRO GENERALE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - ANNO

RESIDUICOMPETENZARiscossioni Riscossi Rimasti% diConservatiResidui attivi% diAccertamenti% diPrevisioniRISULTATI DIFFERENZIALI Previsionio Pagamenti o pagati realizz.e passivirealizz.o impegnidef.nedefinitiveiniziali

A) Equilibrio econ. e finanziario51,66%(+)Entrate titolo I - II - III 10.501.716,37 0,000,00%0,000,000,0020.326.767,8945,50%20.752.492,7014.262.729,00

(+)Quote oneri di urbanizz.ne 0,00 0,000,00%0,000,000,000,00%0,000,00%0,000,00Avanzo di Amministrazione

(+)destinato a spese correnti 0,00%0,000,00(+) 0,00 0,000,00%0,000,000,000,00%0,000,00%0,000,00Mutui per debiti fuori bilancio(-)Spese correnti 0,000,00%0,000,000,0056,92%18.560.182,6839,79%19.584.785,5914.010.499,00 10.563.690,16

-61.973,79252.230,00 1.167.707,11 1.766.585,21 0,00 0,00 0,00 0,00Differenza......................................Quote di capitale dei mutui in

(-) 252.228,38252.230,00 252.230,00 0,00% 252.228,38 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00estinzione

Differenza...................................... -314.202,170,00 915.477,11 1.514.356,83 0,00 0,00 0,00 0,00

B) Equilibrio finale(+) 13.629.091,2918.317.169,00 28.731.445,72 56,86% 27.715.412,18 49,18% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00Entrate Finali (titoli I,II,III,IV)(-) 13.105.185,3718.064.939,00 28.479.215,72 57,65% 26.881.754,85 48,75% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00Spese finali (titoli I,II)

(-)Saldo netto da FINANZIARE(+) 0,000,000,000,00523.905,92833.657,33252.230,00252.230,00Saldo netto da IMPIEGARE

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1PaginaUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

OneriInteressiAcquisto dibeni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo FondoInterventi

Totaledisvalutazionedidellaee oneriTrasferimentidi benidiconsumoPersonaleriservacreditieserciziogestionetassefinanziaridi terziservizie/o mat.Funzioni

prime diversi correntee ServiziORGANIISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE EDECENTRAM.

0,00 0,00 39.078,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.078,89

SEGRETERIAGENERALE,PERSONALE EORGANIZZAZIONE

163.820,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.820,71

GESTIONEECONOMICA,FINANZIARIA EPROGRAMMAZIONE

153.001,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.001,15

ALTRI SERVIZIGENERALI

599.758,39 87.370,55 629.755,02 0,00 55.141,37 20.000,00 148.319,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540.344,92

Totale FUNZIONIGENERALI DIAMMINISTRAZIONE EGESTIONE

916.580,25 87.370,55 668.833,91 0,00 55.141,37 20.000,00 148.319,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896.245,67

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2PaginaUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

OneriInteressiAcquisto dibeni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo FondoInterventi

Totaledisvalutazionedidellaee oneriTrasferimentidi benidiconsumoPersonaleriservacreditieserciziogestionetassefinanziaridi terziservizie/o mat.Funzioni

prime diversi correntee ServiziPOLIZIA MUNICIPALE 0,00 0,00 1.551,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551,17

Totale FUNZIONI DIPOLIZIA LOCALE

0,00 0,00 1.551,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551,17

ASSISTENZASCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ...

0,00 1.500,59 76.114,49 0,00 1.166,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.781,38

Totale FUNZIONI DIISTRUZIONEPUBBLICA

0,00 1.500,59 76.114,49 0,00 1.166,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.781,38

BIBLIOTECHE, MUSEIE PINACOTECHE

0,00 11.538,82 87.726,10 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.264,92

TEATRI, ATTIVITA'CULTURALI E SERVIZIDIVERSI

55.572,63 0,00 0,00 0,00 81.254,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.827,38

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3PaginaUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

OneriInteressiAcquisto dibeni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo FondoInterventi

Totaledisvalutazionedidellaee oneriTrasferimentidi benidiconsumoPersonaleriservacreditieserciziogestionetassefinanziaridi terziservizie/o mat.Funzioni

prime diversi correntee ServiziTotale FUNZIONIRELATIVE ALLACULTURA

55.572,63 11.538,82 87.726,10 0,00 91.254,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.092,30

SERVIZIO DIPROTEZIONE CIVILE

13.429,06 7.560,48 114.975,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.964,56

SERVIZIOSMALTIMENTORIFIUTI

32.086,28 0,00 8.336.883,43 0,00 155.249,63 77.802,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.602.021,73

PARCHI E SERVIZIPER LA TUTELAAMBIENTALE

305.364,56 173.534,74 2.097.465,35 0,00 22.323,50 15.303,47 137.664,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751.656,15

Totale FUNZIONIRIGUARDANTI LAGESTIONE DELTERRITORIO

350.879,90 181.095,22 10.549.323,80 0,00 177.573,13 93.105,86 137.664,53 0,00 0,00 0,00 0,00 11.489.642,44

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4PaginaUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

OneriInteressiAcquisto dibeni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo FondoInterventi

Totaledisvalutazionedidellaee oneriTrasferimentidi benidiconsumoPersonaleriservacreditieserciziogestionetassefinanziaridi terziservizie/o mat.Funzioni

prime diversi correntee ServiziASSISTENZA,BENEFICENZAPUBBLICA E SERVIZIDIVERSI

103.045,11 37.868,56 2.866.509,59 0,00 1.378.028,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.385.451,53

Totale FUNZIONI NELSETTORE SOCIALE

103.045,11 37.868,56 2.866.509,59 0,00 1.378.028,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.385.451,53

SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO

62.595,38 0,00 40.223,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.818,74

SERVIZI RELATIVIALL'AGRICOLTURA

135.997,49 58.520,59 134.641,46 0,00 3.515,27 18.958,66 7.965,98 0,00 0,00 0,00 0,00 359.599,45

Totale FUNZIONI NELCAMPO DELLOSVILUPPOECONOMICO

198.592,87 58.520,59 174.864,82 0,00 3.515,27 18.958,66 7.965,98 0,00 0,00 0,00 0,00 462.418,19

TOTALI 1.624.670,76 377.894,33 14.424.923,88 0,00 1.706.679,09 132.064,52 293.950,10 0,00 0,00 0,00 0,00 18.560.182,68

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5PaginaUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

ConcessioniAcquisizioneUtilizzo diAcquistoAcquisizione Espropri e beni beni di di beni mobili, Incarichi Trasferimenti Partecipazioni Conferimenti di creditiInterventi

Totaleediazionariediprofessionalimacchine edterzi perspecifici perservitùdi benianticipazionecapitalecapitaleesterniattrezzaturerealizzazionirealizzazionioneroseimmobiliFunzioni

in economia in economia tecnico-scient.e ServiziALTRI SERVIZIGENERALI

0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 617.930,72 0,00 0,00 0,00 0,00 639.930,72

Totale FUNZIONIGENERALI DIAMMINISTRAZIONE EGESTIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 617.930,72 0,00 0,00 0,00 0,00 639.930,72

POLIZIA MUNICIPALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale FUNZIONI DIPOLIZIA LOCALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSISTENZASCOLASTICATRASPORTOREFEZIONE ...

0,00 0,00 0,00 0,00 14.411,00 0,00 95.786,25 0,00 0,00 0,00 0,00 110.197,25

Totale FUNZIONI DIISTRUZIONEPUBBLICA

0,00 0,00 0,00 0,00 14.411,00 0,00 95.786,25 0,00 0,00 0,00 0,00 110.197,25

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6PaginaUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

ConcessioniAcquisizioneUtilizzo diAcquistoAcquisizione Espropri e beni beni di di beni mobili, Incarichi Trasferimenti Partecipazioni Conferimenti di creditiInterventi

Totaleediazionariediprofessionalimacchine edterzi perspecifici perservitùdi benianticipazionecapitalecapitaleesterniattrezzaturerealizzazionirealizzazionioneroseimmobiliFunzioni

in economia in economia tecnico-scient.e ServiziBIBLIOTECHE MUSEIE PINACOTECHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.827,45 0,00 0,00 0,00 0,00 427.827,45

TEATRI, ATTIVITA'CULTUARALI ESERVIZI DIVERSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.209,94 0,00 0,00 0,00 0,00 77.209,94

Totale FUNZIONIRELATIVE ALLACULTURA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.037,39 0,00 0,00 0,00 0,00 505.037,39

STADIO COMUN.,PALAZZO DELLOSPORT ALTRIIMPIANTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale FUNZIONI NELSETTORE SPORTIVOE RICREATIVO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

SERVIZI TURISTICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.900,00

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7PaginaUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

ConcessioniAcquisizioneUtilizzo diAcquistoAcquisizione Espropri e beni beni di di beni mobili, Incarichi Trasferimenti Partecipazioni Conferimenti di creditiInterventi

Totaleediazionariediprofessionalimacchine edterzi perspecifici perservitùdi benianticipazionecapitalecapitaleesterniattrezzaturerealizzazionirealizzazionioneroseimmobiliFunzioni

in economia in economia tecnico-scient.e ServiziTotale FUNZIONI NELCAMPO TURISTICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.900,00

VIABILITA', CIRCOLAZ.STRADALE E SERVIZICONNESSI

0,00 0,00 0,00 0,00 6.719,59 0,00 364.955,42 0,00 0,00 0,00 0,00 371.675,01

Totale FUNZIONI NELCAMPO DELLAVIABILITA' ETRASPORTI

0,00 0,00 0,00 0,00 6.719,59 0,00 364.955,42 0,00 0,00 0,00 0,00 371.675,01

SERVIZI DIPROTEZIONE CIVILE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIZIOSMALTIMENTORIFIUTI

0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,67 0,00 8.744,37 0,00 0,00 0,00 0,00 10.756,04

PARCHI E SERVIZIPER LA TUTELAAMBIENTALE

0,00 0,00 0,00 0,00 113.448,04 19.977,74 5.844.845,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5.978.271,65

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8PaginaUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

ConcessioniAcquisizioneUtilizzo diAcquistoAcquisizione Espropri e beni beni di di beni mobili, Incarichi Trasferimenti Partecipazioni Conferimenti di creditiInterventi

Totaleediazionariediprofessionalimacchine edterzi perspecifici perservitùdi benianticipazionecapitalecapitaleesterniattrezzaturerealizzazionirealizzazionioneroseimmobiliFunzioni

in economia in economia tecnico-scient.e ServiziTotale FUNZIONIRIGUARDANTI LAGESTIONE DELTERRITORIO

0,00 0,00 0,00 0,00 115.459,71 19.977,74 5.853.590,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5.989.027,69

ASSISTENZA,BENEFICENZAPUBBLICA E SERVIZIDIVERSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.011,89 0,00 0,00 0,00 0,00 219.011,89

Totale FUNZIONI DELSETTORE SOCIALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.011,89 0,00 0,00 0,00 0,00 219.011,89

MATTATOIO E SERVIZICONNESSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.653,74 0,00 0,00 0,00 0,00 105.653,74

SERVIZI RELATIVIALL'INDUSTRIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.948,97 0,00 0,00 0,00 0,00 93.948,97

SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.613,06 0,00 0,00 0,00 0,00 84.613,06

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9PaginaUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

ConcessioniAcquisizioneUtilizzo diAcquistoAcquisizione Espropri e beni beni di di beni mobili, Incarichi Trasferimenti Partecipazioni Conferimenti di creditiInterventi

Totaleediazionariediprofessionalimacchine edterzi perspecifici perservitùdi benianticipazionecapitalecapitaleesterniattrezzaturerealizzazionirealizzazionioneroseimmobiliFunzioni

in economia in economia tecnico-scient.e ServiziSERVIZI RELATIVIALL'ARTIGIANATO

198,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.253,64 0,00 0,00 0,00 0,00 21.451,81

SERVIZI RELATIVIALL'AGRICOLTURA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.124,64 0,00 0,00 0,00 0,00 128.124,64

Totale FUNZIONI NELCAMPO DELLOSVILUPPOECONOMICO

198,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.594,05 0,00 0,00 0,00 0,00 433.792,22

TOTALI 198,17 0,00 0,00 0,00 158.590,30 19.977,74 8.142.805,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8.321.572,17

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10PaginaUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO- ANNO 2012RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimb. di quotaRimborso diRimb. di quotaRimborso diRimborso perInterventi anticipazioni finanziamenti capitale di prestiti capit. di debiti Totale

Funzioni e Servizi di cassa breve termine mutui e prestiti obbligazionari pluriennali

252.228,380,000,00252.228,380,000,00GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

Totale FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ... 252.228,380,000,00252.228,380,000,00

0,00 0,00 252.228,38 0,00 0,00 252.228,38TOTALI

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1PaginaUNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVOQUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ANNO:2012

16.223.470,59RISCOSSIONI...................................................................... (+)

PAGAMENTI......................................................................... (-) 15.115.925,89

DIFFERENZA............................................................................ 1.107.544,70

RESIDUI ATTIVI.....................................................................(+) 14.313.574,48

RESIDUI PASSIVI.................................................................. (-) 14.839.690,21

DIFFERENZA............................................................................ -526.115,73

581.428,97AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

- FONDI VINCOLATI 552.154,26RISULTATO - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE 0,00

DI IN CONTO CAPITALEGESTIONE - FONDI DI AMMORTAMENTO 0,00

- FONDI NON VINCOLATI 29.274,71

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Ente Codice 027501199

Ente Descrizione UNIONE COMUNI DEL CASENTINO

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria UNIONI DI COMUNI

Periodo MENSILE Dicembre 2012

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 15-feb-2013

Data stampa 19-feb-2013

Importi in EURO

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1

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027501199 - UNIONE COMUNI DEL CASENTINOImporto nelperiodo

Importo a tutto ilperiodo

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 152.747,47 773.263,37

1399 Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 152.747,47 773.263,37

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 1.372.145,71 8.958.979,45

2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 0,00 321.461,28

2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 21.205,36 756.617,73

2309 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestionedel territorio e la tutela ambientale

445.543,96 1.715.160,34

2501 Trasferimenti correnti da province 26.920,93 70.012,68

2511 Trasferimenti correnti da comuni 857.475,46 5.560.661,17

2531 Trasferimenti correnti da aziende sanitarie 21.000,00 535.066,25

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 18.784,31 769.473,55

3101 Diritti di segreteria e rogito 0,00 1.126,53

3223 Altri proventi da altri beni materiali 0,00 138.350,33

3314 Interessi da enti del settore pubblico per depositi 0,00 2.922,54

3324 Interessi da altri soggetti per depositi 0,00 1.538,08

3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 0,00 2.000,00

3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 18.784,31 616.181,15

3516 Recuperi vari 0,00 7.354,92

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE EDA RISCOSSIONE DI CREDITI

200.222,09 3.127.374,92

4302 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione percalamità naturali

37.592,96 118.812,52

4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 110.136,18 1.495.643,45

4401 Trasferimenti di capitale da province 27.000,00 42.864,02

4411 Trasferimenti di capitale da comuni 5.792,95 31.700,16

4513 Trasferimenti di capitale da altri 19.700,00 1.438.354,77

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 566.867,32 2.594.379,30

6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 18.487,59 118.038,44

6201 Ritenute erariali 40.998,18 260.982,21

6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 107.777,04 521.244,94

6401 Depositi cauzionali 10.056,00 33.535,43

6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 383.001,65 1.651.941,44

6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 5.000,00 5.000,00

6701 Depositi per spese contrattuali 1.546,86 3.636,84

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 2.310.766,90 16.223.470,59

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2

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Ente Codice 027501199

Ente Descrizione UNIONE COMUNI DEL CASENTINO

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria UNIONI DI COMUNI

Periodo MENSILE Dicembre 2012

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 15-feb-2013

Data stampa 19-feb-2013

Importi in EURO

PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI

SIOPE Pagina 1

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027501199 - UNIONE COMUNI DEL CASENTINOImporto nelperiodo

Importo a tutto ilperiodo

TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 1.664.366,31 10.563.690,16

1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 121.249,16 817.272,95

1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 65,61 1.787,13

1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 44.053,41 242.421,69

1111 Contributi obbligatori per il personale 67.514,85 290.411,27

1201 Carta, cancelleria e stampati 276,74 4.285,84

1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 9.602,56 93.047,98

1203 Materiale informatico 387,16 5.858,08

1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 117,90 484,77

1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 125,00 3.082,19

1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 0,00 353,80

1210 Altri materiali di consumo 3.760,38 49.982,83

1211 Acquisto di derrate alimentari 0,00 28.553,43

1212 Materiali e strumenti per manutenzione 0,00 6.608,51

1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 748.200,00 4.945.405,50

1306 Altri contratti di servizio 866,08 21.377,05

1307 Incarichi professionali 5.914,48 58.126,07

1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 5,56 1.104,73

1309 Corsi di formazione per il proprio personale 0,00 911,81

1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 0,00 1.825,80

1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 45,00 45.840,42

1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 0,00 19.929,87

1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 0,00 21.794,50

1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 5.401,85 39.706,33

1316 Utenze e canoni per energia elettrica 3.780,51 37.361,45

1317 Utenze e canoni per acqua 282,09 2.209,71

1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3.869,16 23.421,39

1319 Utenze e canoni per altri servizi 2.340,00 7.857,00

1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 0,00 2.060,86

1322 Spese postali 7,25 8.277,47

1323 Assicurazioni 6.477,83 52.392,31

1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 10,30 72,30

1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 0,00 10.278,61

1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 307,32 9.496,73

1327 Buoni pasto e mensa per il personale 0,00 14.815,06

1329 Assistenza informatica e manutenzione software 0,00 22.964,77

1331 Spese per liti (patrocinio legale) 0,00 11.392,73

1332 Altre spese per servizi 444.859,24 2.731.462,14

1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 0,00 1.951,13

1521 Trasferimenti correnti a comuni 97.451,24 342.475,98

1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,00 4.517,08

1572 Trasferimenti correnti a imprese private 0,00 98.309,04

1581 Trasferimenti correnti a famiglie 507,37 6.231,56

1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 0,00 5.000,00

1583 Trasferimenti correnti ad altri 11.854,00 110.208,68

1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 35.066,81 72.030,01

1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 19.458,96 40.034,51

1701 IRAP 7.596,51 147.676,60

1711 Imposte sul patrimonio 845,00 2.610,47

1712 Imposte sul registro 297,00 465,00

1713 I.V.A. 21.471,86 67.953,90

PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI

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027501199 - UNIONE COMUNI DEL CASENTINOImporto nelperiodo

Importo a tutto ilperiodo

1715 Valori bollati 76,72 266,92

1716 Altri tributi 221,40 29.724,20

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 320.826,52 2.541.495,21

2502 Mobili, macchinari e attrezzature 2.577,30 2.577,30

2507 Acquisizione o realizzazione software 0,00 1.991,66

2511 Altri beni materiali 0,00 5.411,94

2721 Trasferimenti in conto capitale a comuni 2.000,00 14.232,00

2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private 248.449,09 1.809.450,06

2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 67.800,13 707.832,25

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 127.620,68 252.228,38

3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 81.272,86 160.649,33

3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 46.347,82 91.579,05

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 434.582,21 1.758.512,14

4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 27.574,28 118.050,66

4201 Ritenute erariali 20.615,53 221.419,95

4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 65.525,17 468.558,75

4401 Restituzione di depositi cauzionali 4.347,00 21.086,00

4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 315.366,27 919.685,88

4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 0,00 5.000,00

4701 Depositi per spese contrattuali 1.153,96 4.710,90

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 2.547.395,72 15.115.925,89

PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI

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Ente Codice 027501199

Ente Descrizione UNIONE COMUNI DEL CASENTINO

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria UNIONI DI COMUNI

Periodo MENSILE Dicembre 2012

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 15-feb-2013

Data stampa 19-feb-2013

Importi in EURO

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1

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027501199 - UNIONE COMUNI DEL CASENTINOImporto a tutto ilperiodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 0,00

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 16.223.470,59

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 15.115.925,89

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 1.107.544,70

1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA 0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE INOPERAZIONI FINANZIARIE

2.208,26

2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE INOPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE INOPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE INOPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINEPERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)

0,00

1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLACONTAB. SPEC. (6)

20.139,75

1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLACONTAB. SPEC. (7)

0,00

1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 33.526,67

1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO ILMESE (9)

0,00

1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 1.120.931,62

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2