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PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 COMUNE DI REGGIO EMILIA Conferenza Stampa 4 Aprile 2016

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PRESENTAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Conferenza Stampa 4 Aprile 2016

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1^ PARTE

ANALISI DI CONTESTO E CONFRONTO PRINCIPALI COMUNI EMILIANI

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TREND SPESA CORRENTE 2008 – 2013

RIDUZIONE SPESA CORRENTE

Il trend della spesa corrente 2008-2015 (al netto della Tari e del F.di svalutazione crediti) evidenzia una forte contrazione pari al 13%.

TREND SPESA CORRENTE 2008-2015

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La riduzione dell'indebitamento nel periodo 2005 - 2015L'amministrazione comunale ha operato dal 2005 ad oggi in una logica di lungo periodo, ha estinto anticipatamente parte del debito con tassi più alti e durate elevate, e al contempo ha contenuto il nuovo debito

Rispetto al 2005 l'indebitamento si è ridotto a fine 2015 di circa 91,5 milioni, pari ad una percentuale del 50,5% in valore assoluto, e del 54,6% in termini pro - capite

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CONFRONTO ALIQUOTE IRPEF 2015 PRINCIPALI COMUNI DELLA REGIONE

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CONFRONTO ALIQUOTE IMU - TASI 2015 PRINCIPALI COMUNI DELLA REGIONE

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CONFRONTO RISCOSSIONI TASSAZIONE LOCALE

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2^ PARTE

LINEE GUIDA E INDIRIZZI STRATEGICI BILANCIO 2016

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1. Politica fiscale

Conferma della scelta del Comune di Reggio Emilia del blocco della fiscalità locale con attenzione alle fasce più deboli: nessun aumento dei tributi locali quali Imu,Tasi, Pubblicità, Affissioni, tassa di soggiorno

Conferma delle aliquote 2015 sull'Addizionale IRPEF con un meccanismo proporzionale con fascia di esenzione a € 15.000 ( tra le più favorevoli per i contribuenti in Regione)

Conferma delle agevolazioni IMU

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2016

spettacoli e simili

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ALIQUOTE TASI PER IL 2016

Le aliquote stabilite nel 2014 e confermate per il 2016 sono integrate con le esenzioni previste dalla Legge di Stabilità 2016:

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2. Intensificazione lotta all'evasione (incremento dell'entrata pari al 28% rispetto al 2015)

3. Autofinanziamento delle attività progettuali e maggior ricorso ai finanziamenti europei e di altri contributi pubblici e privati

4. Allocazione delle risorse sulla base delle priorità contenute nel DUP

5. Previsione di piani di razionalizzazione per il contenimento di spese generali e trasversali (utenze, gestione calore, logistica) senza incidere sui servizi al cittadino

6. Mantenimento dei servizi dedicati al welfare (Totale spesa € 20.188.576,25 di cui € 10.600.000 sostenute da FCR)

7. Riduzione dello stock di debito e conseguente riduzione del debito pro-capite

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8. Incremento della capacità di copertura dei costi di alcuni servizi (copertura servizi a domanda individuale, introduzione diritti per recupero spese)

9. Riduzione trasferimenti alle società partecipate mantenendo invariata la qualità dei servizi (indirizzi di razionalizzazione da assegnare agli Enti Partecipati).

10. Uffici Giudiziari: nessuna spesa prevista per il 2016.

11. Riduzione di alcune tipologie di spese:

Contributi vari ad Enti

Spese di comunicazione e spese di pubblicazioni/convegni (solo se autofinanziati)

Collaborazioni

12. Utilizzo riserve di utile FCR

13. Rilancio strutturale e consistente degli investimenti pubblici (48 mln. di euro + acquisizioni patrimoniali per euro 28,5 mln.).

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DETTAGLIO PRINCIPALI NUOVE OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2016

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DETTAGLIO PRINCIPALI NUOVE OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2016

Totale Opere Previste nell'Elenco Annuale Lavori pubblici 2016 = 13.264.971,87

Totale Opere Previste nell'Elenco Annuale Lavori pubblici 2016 = 13.264.971,87

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Il bilancio 2016 si concretizza in 160,9 milioni di Euro di spese correnti e spese in conto capitale e per acquisizioni attività finanziarie (investimenti) per 76,4 milioni (di cui 26,2 per nuovi investimenti, 21,7 per investimenti in corso e reiscritti in base a nuovi principi contabili e 28,5 per poste figurative E/U da patrimonializzare ma che non comportano transazioni monetarie quali acquisizioni a titolo gratuito, opere a scomputo, giri contabili mutui CDP, ecc).

Considerando anche il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti per 12 milioni di euro e le spese per conto di terzi per 24,2 milioni di euro, il totale delle previsioni di Bilancio per il 2016 ammonta a 273,5 milioni di euro.

L’equilibrio finanziario economico è stato ottenuto grazie ad entrate correnti per finali per 170 milioni, 46,7 milioni di entrate in conto capitale e per riduzione attività finanziarie (di cui 28,5 di entrate per poste figurative E/U), a 5,7 milioni di nuovo indebitamento, a 24,2 milioni di Entrate per conto terzi,al Fondo Pluriennale vincolato per 22,5 milioni e all'applicazione di avanzo di Amministrazione vincolato o per investimenti per 4,4 milioni.

I DATI COMPLESSIVI DI BILANCIO