Fondazione dell’Ospedale Pediatrico A. Meyer O.N.L.U.S. di laurea magistrale in Amministrazione e...

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Fondazione dell’Ospedale Pediatrico A. Meyer O.N.L.U.S. Bilancio annuale 2009

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Fondazione dell’Ospedale Pediatrico

A. Meyer O.N.L.U.S.

Bilancio annuale 2009

INDICE

Bilancio di esercizio

1. Relazione di missione 2. Stato patrimoniale e rendiconto della gestione

3. Nota integrativa

4. Rendiconto finanziario - Allegato n. 1

5. Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto – Allegato n. 2A 6. Prospetto delle variazioni dei fondi del Patrimonio netto – Allegato n. 2B

7. Analisi degli scostamenti – Allegato n. 3 8. Relazione ex art. 20 DPR 600/1973 per la raccolta fondi “ Natale a “I Gigl – Cavalieri

Prato” – Allegato n. 4

9. Bilancio previsionale al 30 giugno 2010 – Allegato n. 5

Relazioni degli organi di controllo 10. Relazione del Collegio dei sindaci revisori 11. Relazione della Società di revisione

FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER ONLUS

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Firenze Codice Fiscale: 94080470480

Relazione di missione del bilancio chiuso al 31/12/2009 Nel 2009 la Fondazione è entrata nel suo nono anno di piena attività continuando ancor più il lavoro di consolidamento e sostegno al fianco dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer . L’attuale consiglio d’amministrazione che predispone il bilancio è entrato in carica il 19/12/2008, con Presidente Paolo Marchese Morello poi sostituito dall’attuale Presidente Tommaso Langiano che si è insediato alla data del 28/1/2009 con il CDA che ha preso atto del decreto num. 9 del Presidente della Giunta Regionale redatto il 20/1/2009. I componenti sono : Gaetano Aiello, Vincenzo Ferragina, Lorenzo Moretta , Lorenza Sebasti, Susanna Agostini, nominata dal Sindaco di Firenze. In rappresentanza del Coordinamento delle Associazioni genitori , il Consigliere Fiori Andrea e’ stato sostituito dal 16 dicembre 2009 da Paolo Bacciotti . I componenti il Comitato dei Garanti sono : Maurizio Faggioni, Marco Miccinesi ed Antonio Panti. Il Collegio dei Sindaci Revisori è invece composto dai Dottori Fabrizio Bencini, Pierluigi D'Ambrosio e Andrea Parenti. I Sindaci supplenti sono: Rag. Massimo Andreucci e Dott. Leonardo Girardi. Il Personale è costituito dal Segretario, Alessandro Benedetti, da quattro impiegati, Maria Baiada, Emmanuele Bittarelli, Patrizia Gianassi e Duccio Boldrini . Dall'aprile 2008 si è integrata nello staff di front office della Fondazione, Caterina Castellani, figura professionale reperita con contratto di lavoro interinale. Sempre nel corso dell'anno la Fondazione Angela Di Lorenzo e’ stata assunta per il progetto Meyer Art fino al 31 dicembre 2009. Dopo 9 anni di intensa e proficua attività , il Direttore della Fondazione, Carlo Barburini conclude il suo rapporto di collaborazione professionale con La Fondazione Meyer . Al suo posto dal 1 gennaio 2010 e’ stato assunto , con contratto a tempo determinato part time fino al 18 dic 2011 ( data di scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione ) Andrea Fiori. La Fondazione ha svolto, come da finalità statutarie, opera di supporto all'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer: un sostegno che si è particolarmente sviluppato nel supporto all'impegno del Meyer per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale. In quest’ottica visto le crescenti esigenze dell’Ospedale , grazie alla convenzione con la Caritas , la Fondazione ha iniziato a finanziare la Casa Accoglienza Cardinal Benelli , situata nei pressi dell’Ospedale per poter ospitare i genitori dei Bambini ricoverati. Come meglio descritto nell’allegato alla nota integrativa c’e’ stato un notevole incremento dell’ impiego dei fondi per l’attivita’ istituzionale siamo passati da una spesa complessiva di 2.315 migliaia di euro a 4.957 migliaia di euro ( con una raccolta di donazioni che e’ passata da 2.559 a 5.036 sempre importi in migliaia di euro ).

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Continua il sostegno finanziario dei progetti di accoglienza del Meyer relativi alla clownterapia (Soccorso Clown), alla Ludoteca (Cooperativa Arca), all'attività di "Musica in Ospedale" (Athenaeum Musicale Fiorentino) e all'attività con gli animali in corsia (Associazione Antropozoa). Di rilievo sta diventando anche il sostegno alle ricerca scientifica del Meyer con il progetto approvato dal CDA del 16 di luglio che consentira’ ai migliori giovani ricercatori selezionati per merito , di partecipare a progetti di scambi con i piu’ avanzati centri di ricerca pediatrici internazionali. Gia’ due ricercatori hanno intrapreso un percorso formativo di rilievo a fine 2009. Sempre nell’ottica del sostegno dell’attività sanitaria del Meyer , la Fondazione ha sostenuto diversi acquisti di apparecchiature all’avanguardia per consentire il mantenimento e il miglioramento dell’assitenza. Prosegue anche l’impegno di Meyer Teatro e di Meyer Cultura . Si sono sviluppati anche nuovi rapporti con le associazioni di volontariato e genitori presenti al Meyer per migliorare la collaborazione esistente. L’attenzione verso il mondo aziende e’ sempre garantita dal Club Imprese Amiche del Meyer Sempre in continua crescita l’attività legata all’assitenza organizzativa sia indiretta che in tal casi diretta di eventi di raccolta fondi a favore del Meyer e nello sviluppo di iniziative di radicamento del Meyer nel territorio come meglio dettagliato. BILANCIO SOCIALE E BILANCIO DEI BAMBINI Oltre alla redazione di questo bilancio d'esercizio, la Fondazione redigerà come ormai da 9 anni, il proprio Bilancio Sociale, redatto e coordinato da Alessandro Benedetti con il supporto di Angela di Lorenzo, Roberta Rezoalli e la supervisione di Luca Bagnoli, professore ordinario di economia aziendale nonché incaricato dell'insegnamento di economia e amministrazione della cooperazione e del non profit presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze. Presidente del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Controllo presso l'Università di Firenze, componente della Commissione Etica Regionale istituita dalla Regione Toscana e dell'Osservatorio sull'Economia Civile della Camera di Commercio di Firenze. E' autore di numerose pubblicazioni in materia di imprese cooperative e aziende non profit ed esperto in tema di Bilancio Sociale. Oltre alla parte di presentazione della Fondazione, la sua visione, la sua missione e la struttura organizzativa, si é lavorato per esplicitare il patrimonio di relazioni intessuto dalla Fondazione, la sua relazione sociale ed il rispetto degli impegni. Chiaramente ci sono anche i numeri economici principali, le interviste agli stakeholder

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E’ prevista anche la realizzazione per la sesta volta del Bilancio per Bambini. I bambini sono Il nostro "stakeholder" d'eccellenza, tutto il lavoro della Fondazione Meyer è rivolto esclusivamente al supporto ed al sostegno delle attività dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Quindi il bambino è, "a valle", il beneficiario di ogni nostra attività ma, nel caso della Fondazione, lo è anche "a monte"; infatti molti bambini partecipano attivamente alla vita della nostra istituzione: frequentandola, presenziando ai vari eventi da noi organizzati ed anche sostenendola con donazioni. I bambini rinunciano ad esempio ai regali per il loro compleanno, oppure decidono di rinunciare alle bomboniere per la loro comunione o ai risparmi del proprio salvadanaio: tutto per effettuare una donazione a sostegno delle nostre attività, rivolte ai bambini meno fortunati che si trovano in ospedale. Per quanto ne siamo a conoscenza è la prima volta che viene realizzato un documento di rendicontazione rivolto esclusivamente ai bambini. Non solo rendiconto numerico, ma anche analisi dei valori al termine di un periodo. Cosa si è fatto, se si è fatto bene, se dobbiamo essere contenti o meno di quello che abbiamo fatto. I contenuti sono stati scelti con un occhio speciale al mondo del bambino, soprattutto grazie agli specialisti della comunicazione infantile che ci hanno supportato nel progetto. AMICI DEL MEYER Anche nel l 2009 la Fondazione ha continuato la redazione e la diffusione del periodico "Amici del Meyer". strumento di comunicazione esterna. Nel corso dell'anno sono stati editati, sotto la direzione della giornalista Roberta Rezoalli, 3 numeri, sempre al fine di una pronta informativa e trasparenza della nostra attività nei confronti dei nostri donatori . MARKETING TERRITORIALE E SOCIALE Particolare importanza hanno assunto le iniziative di Marketing Sociale, connesse a quelle di Marketing Territoriale, che sono per il Meyer, a livello regionale posizionate su standard di eccellenza. L'orientamento del mercato, direttamente verificato negli ultimi esercizi, e le tendenze del mercato nazionale ed internazionale, testimoniano un'attenzione sempre più crescente da parte del sistema "impresa" nei confronti del versante etico/sociale.Continuando importanti accordi di marketing sociale con, ECOFIRENZE e MUKKI - Centrale del latte di Firenze Pistoia Livorno. CAUSE RELATED MARKETING La Fondazione Meyer pone una grande attenzione all'eticità delle partnership ed a tra i firmatari del "Codice di Comportamento" del Sodalitas Network. Il documento è il risultato di quanto emerso dal Gruppo di Lavoro (a cui hanno aderito tra gli altri: Assif, Assocomunicazione, Assolombarda, Assorel, Azione Aiuto, Cesvi, Cittadinanzattiva, Federmanager, Ferpi, Fondazione Ospedale Meyer, Henkel, Koinetica, Ministero del Welfare,

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Mondadori Informatica, Philips, Politecnico di Milano, RCS Mediagroup, Reale Mutua, Summit Comunicazione, Tiscali, TP, Unicorn, Unicredit, University Bocconi, UPA, Vita Comunicazione) che ha messo a punto i principi di base per lo sviluppo di progetti di Cause Related Marketing trasparenti ed efficienti. Integrità, trasparenza, sincerità, mutuo rispetto, partnership, mutuo beneficio. Questi sono i principi a cui si impronta Ia Fondazione Meyer nel promuovere con l'azienda partner un'efficace campagna di Cause Related Marketing e per sviluppare insieme ad essa iniziative di Marketing Sociale . Questo testo definisce le principali regole di comportamento nell'operare quotidiano e identifica strumenti idonei alla gestione di progetti che vedono la partnership tra soggetti profit e nonprofit. INIZIATIVE PUBBLICHE La Fondazione segue numerose iniziative, alcune come diretta organizzatrice, altre come co/organizzatrice e consulente, altre ancora come semplice consulente ed infine alcune la vedono come semplice beneficiaria. Tra le varie iniziative pubbliche organizzate o supportate dal Meyer (e a suo favore) si ricordano:

- La 30a edizione della "Invernale di Palastreto - XVII Trofeo Giorgio Messeri".

- la partecipazione con i “camici a colori” del Meyer alla mostra ufficiale della 75a edizione di Pitti

Immagine Uomo dal titolo "Workwear, lavoro moda e seduzione".

- “Un pensiero speciale per una persona speciale” è l’iniziativa promossa dalla Fondazione Meyer

per San Valentino presso il Centro Commerciale I Gigli

- Ecofirenze conferma l'impegno a favore della Fondazione con il progetto "La tua auto vale 5

euro?"

- La quinta edizione della rassegna teatrale "Su il sipario: un ospedale da favola"

- L’Edizione del Decennale dell’Agenda della Stampa Toscana, realizzata in collaborazione con

l’Agenda del Giornalista nazionale edita dal Centro di Documentazione Giornalistica, ha sostenuto i

progetti della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze in favore dell’infanzia.

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- Concerto di Giampaolo Muntoni al Teatro Comunale per ricordare i suoi 30 anni di concerti a

favore della Fondazione Meyer.

- “Occhiali Viola: i tifosi viola guardano al futuro dei bambini” in occasione della partita Fiorentina –

Sampdoria la Fondazione con i suoi occhiali viola ha potuto raccogliere fondi a favore del progetto

G.A.I.A. dell'Ospedale Pediatrico Meyer.

- La XII edizione del torneo di tennis "Elettrotennis" riservato agli operatori del settore elettrico

presso il Matchball Firenze di Bagno a Ripoli.

- II Torneo di calcio EducationalCup organizzato da UNIVERSO SPORT, una manifestazione

didattico-sportiva svolta per valutare la capacità nel gioco del calcio dei giovani della categoria

Esordienti A.

- La commedia "Bigo c’è" organizzata dalla Compagnia del Sorriso a ispirata alla vita quotidiana, ai

caratteri e alle situazioni tipiche del contesto pratese, in particolare alla crisi del tessile.

- “La Primavera di Flora”: uno spettacolo teatrale dedicato a Flora Wiechmann Savioli organizzato

dalla Fondazione Meyer presso il Teatro Goldoni a Firenze con il contributo della Regione Toscana

(Assessorato alla Cultura) e in collaborazione con la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino

- La Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo ha festeggiato i suoi 50 anni

donando all’Ospedale un apparecchio ecografo per diagnosi prenatale.

- L’iniziativa “GABRIEL BATISTUTA E’TORNATO A FIRENZE” per giocare a POLO presso

l’Ippodromo del Visarno a favore della Fondazione Meyer.

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- Anche nel 2009 la Fondazione Meyer è fra gli enti beneficiari de “La Fabbrica del Sorriso” che ha

sostenuto soprattutto lo sviluppo del settore di reumatologia pediatrica, la ricerca e la cura delle

patologie muscoloscheletriche infiammatorie più frequenti nell'età dello sviluppo.

- Mukky day, la centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno aperta a tutta la cittadinanza dove i

bambini sono stati intrattenuti da animatori, clown e giochi. Come ogni anno la Fondazione Meyer

è ospite della manifestazione

- “Giardini Senza Bua”: la prima edizione della Bio-kermesse della Fondazione su piante, prodotti e

idee per il Giardino Sostenibile realizzata presso l’Ospedale Meyer.

- Sposi e Cerimonie: un importante appuntamento dedicato agli sposi dove la Fondazione ha

presenziato con un proprio stand per promuovere le bomboniere solidali.

- “Heart’s Party”: serata di beneficenza organizzata in collaborazione con Coordinamento

ROTARACT Fiorentini e il Centro Outlet The Mall.

- “ARTISTI PER IL MEYER” NATALE INSIEME: MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA, GRAFICA,

SCULTURA E POESIA organizzata dal gruppo Culturale A.I.C.S. di Sesto Fiorentino in collaborazione

con l’A.I.C.S.

- Convegno internazionale “Interferenze. Arte e Ospedale. Spazi tra azioni e relazioni” organizzato

dalla Fondazione Meyer, dall’Assessorato alla Cultura e al Diritto alla Salute della Regione Toscana.

per riflettere sul ruolo dell’arte all’interno dei progetti di umanizzazione e accoglienza degli spazi

ospedalieri.

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- "Un calice di Chianti": degustazione di vini durante la quale sono state vendute in beneficenza le

bottiglie di Chianti

- “Non Basta un Sorriso” è l’iniziativa del cantante Povia che con il nuovo cd si è impegnato a

devolvere alla Fondazione Meyer 1 euro per ogni cd venduto.

- I commercianti di Borgognossanti sono sempre accanto al Meyer con i prodotti offerti in cambio

di una donazione per il Meyer presso i tavolini allestiti dai singoli commercianti.

- IV edizione di Cioccolami a Arezzo, il festival del cioccolato d'autore che promuove la qualità del

cioccolato attraverso la produzione artigianale e una serie di iniziative dedicate alla conoscenza e

valorizzazione del cioccolato in termini di educazione alimentare.

- L’Ataf con l’iniziativa “Vivi il centro” aiuta la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer

devolvendo parte del ricavato dei biglietti da due corse con la speciale grafica “RespiriAMO Meyer”,

per sostenere la ricerca sulle malattie respiratorie dei bambini.

- Visita al Meyer di Laura Torrisi che per il Natale ha portato un sorriso ai piccoli degenti

dell’Ospedale Meyer.

- “Natale solidale ai Gigli”: la Fondazione Meyer è stata presente con i suo gadget presso il

Centro Commerciale I Gigli inaugurando il nuovo anno con IL CALENDARIO realizzato dal

Centro Commerciale I GIGLI e I Cavalieri di Prato.

-

Nonostante il contesto economico di crisi i privati cittadini hanno fatto sentire il loro appoggio al Meyer , si sono sempre mantenute , infatti , alte il numero di donazioni al Meyer in occasioni di eventi lieti (nozze, cerimonie varie: battesimi, comunioni, cresime, compleanni, pensionamenti,...): molte coppie decidono di devolvere al Meyer l'equivalente della spesa destinata alle bomboniere.

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Per supportare questa crescente richiesta, la Fondazione si a "dotata" di alcuni strumenti, biglietti, spillette e pergamene, che vengono "utilizzati" alla stregua delle tradizionali bomboniere. Altre coppie hanno deciso di devolvere al Meyer l'intera lista di nozze per il loro matrimonio, rinunciando ai regali e invitando amici e parenti a fare una donazione all'Ospedale. Sempre di più anche le aziende che hanno deciso, per le festività natalizie, di fare una donazione al Meyer al posto delle strenne natalizie. Anche in questo caso la Fondazione ha predisposto una serie di biglietti che vengono dati a chi fa la donazione per poi essere distribuiti come "regalo" ai propri clienti e amici. La Fondazione ospita anche la sede legale dell'A.O.P.I. Associazione Ospedali Pediatrici Italiani, costituita il 14 marzo 2005 e fondata dai principali ospedali pediatrici italiani. La sede legale della Fondazione è adesso in Viale Pieraccini, 24 – Firenze Come evidenziato nel bilancio che si propone alla Vostra attenzione ed approvazione, il risultato di esercizio chiude con un margine positivo di euro 2.495.409 ( stante anche la erogazione da parte dello stato avvenuta a meta’ dicembre del 5 per mille delle dichiarazioni 2007 di eur 1.624.000 ) che si propone di destinare nella misura di seguito indicata: Firenze, 28 aprile 2010

Il Presidente, Tommaso Langiano

Risultato da destinare 2.495.409

Sostegno attività sanitarie, tecnologiche e di ricerca scientifica del Meyer 1.300.000 Accoglienza e qualità del soggiorno 450.000 Attività promozionale 250.000 Fondi non vincolati 495.409

Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer - ONLUSFondo di dotazione euro 224.658,75Sede: Viale Pieraccini n. 24 Firenze

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31/12/09 31/12/08

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A I - - FONDO DI DOTAZIONE DA VERSARE - -

B - - IMMOBILIZZAZIONI:I - - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

I 2 -Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 9.713 30.530

Totale 9.713 30.530

B - - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:II 1 - Terreni e fabbricati 224.659 224.659 II 2 - Impianti e attrezzature 1.218 3.045 II 3 - Altri beni 137.112 155.750 II 4 - Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0

Totale 362.988 383.454

B - - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:Totale 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 372.701 413.984

C - - ATTIVO CIRCOLANTEI - - RIMANENZEI 4 - Materiale promozionale 0 58.435

Totale 0 58.435

C - -CREDITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

II 1 - Clienti 0 0 II 2 - Altri - correnti 3.408.807 1.150.250

Totale 3.408.807 1.150.250

C - - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE:III 1 - Partecipazioni - - III 2 - Altri titoli 0 1.079.111

Totale 0 1.079.111

C - - DISPONIBILITA' LIQUIDE:IV 1 - Depositi bancari e postali 1.619.696 2.374.649 IV 2 - Assegni 0 0 IV 3 - Denaro e valori in cassa 128 20.828

Totale 1.619.824 2.395.476

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 5.028.631 4.683.273

D - - RATEI E RISCONTI ATTIVI 23.153 25.094

TOTALE ATTIVO 5.424.484 5.122.351

1

31/12/09 31/12/08

STATO PATRIMONIALE

PASSIVOA - - PATRIMONIO NETTO:I - - Fondo di dotazione dell'ente 224.659 224.659 II - - Patrimonio vincolato 2.096.984 3.744.867 II 1 - Riserve Statutarie 0 0 II 2 - Fondi vincolati per decisione degli organi ist.li 804.100 2.191.131 II 3 - Fondi vincolati destinati da terzi 1.292.884 1.553.737 III - - Patrimonio libero 2.497.224 709.047 III 1 - Risultato gestionale esercizio in corso 2.495.409 275.947 III 2 - Riserve accantonate negli es. precedenti 1.814 433.099

Totale 4.818.866 4.678.573

B - - FONDI PER RISCHI ED ONERI:Totale 0 0

C - - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 48.405 39.763

D - -DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

- 4 Debiti verso fornitori 506.868 338.221 - 5 Debiti tributari 10.551 12.694 - 6 - Debiti verso ist.prev.li e di sicurezza sociale 12.389 9.678 - 7 - Altri debiti - correnti 24.604 43.422

Totale 554.413 404.016

E - - RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.801 -

TOTALE PASSIVO 5.424.484 5.122.351

CONTI D'ORDINE

- Garanzie,Fideiussioni,Avvalli:- Rischi:

Totale - -

2

Rendiconto gestionalea proventi, ricavi ed oneri

31/12/09 31/12/08 31/12/09 31/12/08

1 a Proventi da attività tipiche

1 1 a Da contributi su progetti 1.276.089 1.855.320 1 2 a Da contratti con enti pubblici 0 0 1 3 a Da contributi liberi 3.789.470 650.862 1 4 a Variazione delle rimanenze finali ( 58.435) 55.040 1 5 a Utilizzo di fondi vincolati 3.772.782 1.241.805 1 6 a Riclassifica di fondi 1.065.717 133.390

9.845.622 3.936.418 1 b Oneri da attività tipiche1 1 b Acquisti 105.539 148.341 1 2 b Servizi 4.364.246 1.711.678 1 3 b Godimento beni di terzi 2.502 0 1 4 b Personale 0 0 1 5 b Ammortamenti 1.561 0 1 6 b Oneri diversi di gestione 923 388 1 7 b Accantonamenti a fondi vincolati 1.417.666 1.433.121 1 8 b Riclassifica di fondi 1.065.717 133.390

6.958.154 3.426.917 Risultato dell'attività tipiche 2.887.468 509.501

2 a Proventi da raccolta fondi2 1 a Raccolta 1 - Proventi Natale ai Gigli 29.212 0 2 2 a Raccolta 2 - Proventi Asta Corsini 0 52.540

Asta Corsini 29.212 52.540 2 b

Oneri promozionali e da raccolta fondi2 1 b Raccolta 1 - Oneri Natale ai Gigli 12.579 0 2 2 b Raccolta 2 - Oneri Asta Corsini 0 31.409

12.579 31.409 Risultato della raccolta fondi 16.633 21.131

3 a Proventi e ricavi da attività accessorie 0 0

3 b Oneri da attività accessorie 0 0

Risultato dell'attività accessoria 0 0

4 a Proventi finanziari e patrimoniali

3

1 a Proventi da attività tipiche4 1 a Da rapporti bancari e postali 24.747 74.855 4 2 a Da altri investimenti finanziari 23.447 91.400 4 3 a Da patrimonio edilizio 6.676 5.382

54.870 171.636 4 b Oneri finanziari e patrimoniali4 3 b Da patrimonio edilizio 1.011 679 4 4 b Da altri beni patrimoniali 13.431 40.985

14.442 41.664 Risultato gestione finanziaria e patrimoniale 40.428 129.973

6 a Proventi di supporto generale6 1 a Altri proventi 5.517 1.742

5.517 1.742 6 b Oneri di supporto generale6 1 b Materiali di consumo 31.525 4.907 6 2 b Servizi 133.171 124.698 6 3 b Godimento beni di terzi 9.320 0 6 4 b Personale 214.505 195.913 6 5 b Ammortamenti e svalutazioni 54.278 47.053 6 6 b Oneri diversi di gestione 11.837 13.828

454.636 386.399 Risultato del'attività di supporto ( 449.119) ( 384.657)

Risultato gestionale positivo 2.495.409 275.947

Il Presidente

4

Fondazione dell’Ospedale Pediatrico A. Meyer ONLUS

Bilancio al 31/12/2009 5

Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer - ONLUS Fondo di dotazione euro 224.658,75 Sede: Viale Pieraccini n. 24 Firenze

Codice Fiscale: 94080470480

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2009

Gli importi sono espressi in Euro.

Premessa Il presente bilancio è stato redatto in conformità con le Raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti così come integrate dalle linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non-profit approvate dall’Agenzia per le Onlus con D.P.C.M del 21 marzo 2001 n.329; risulta quindi composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione e dalla Nota Integrativa, cui sono allegati il Rendiconto finanziario ed il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Per quanto sopra i prospetti di bilancio sono esposti a sezioni contrapposte. Il presente bilancio è stato sottoposto al controllo del Collegio sindacale e della società di revisione Reconta Ernst & Young. La contabilità generale della Fondazione è tenuta secondo il sistema economico, in quanto ritenuto ben rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria. La Fondazione beneficia delle seguenti agevolazioni tributarie in materia di ONLUS: - la non imponibilità dei proventi derivanti dall’esercizio

dell’attività istituzionale, nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, nonché dei proventi derivanti da attività direttamente connesse (art. 150 del D.P.R. 917/86);

- l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per gli acquisti a titolo di gratuito di beni (art. 10, d.P.R. 633/1972);

- la non imponibilità ai fini I.V.A. degli acquisti di beni destinati ad essere impiegati all’estero (art. 14, legge n. 49/1987);

- l’esenzione dall’imposta di bollo (art. 27-bis tabella allegata al d.P.R. 642/1972);

- l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 346/1990);

- l’esenzione dall’imposta di registro per l’acquisto a titolo oneroso

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di beni immobili se destinati all’attività istituzionale dell’Associazione (tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986).

Per quanto disposto dall’art. 15 lett. i) del citato decreto, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della Fondazione sono detraibili dal reddito delle persone fisiche, fino al limite di euro 2.065,83; per i titolari di reddito di impresa, dette erogazioni sono deducibili fino a euro 2.065,83 o al 2 per cento del reddito dichiarato (art. 100, lett h).

In alternativa, secondo le disposizioni introdotte con la legge 80 del 14 maggio 2005, le erogazioni liberali in denaro e/o in natura erogate favore della Fondazione possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di Euro 70.000. La Fondazione partecipa alla ripartizione dei fondi relativi al 5 per mille dell’ I.R.P.E.F.

Attività svolte Le attività svolte nell’esercizio sono già state descritte nella Relazione di missione che correda il presente bilancio, e alla quale si rimanda per una dettagliata elencazione. Più in generale, la Fondazione ha perseguito i propri fini istituzionali, operando nel rispetto delle limitazioni imposte dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia di ONLUS.

Criteri di valutazione I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009, in osservanza dell’art. 2426 del Codice civile e dei principi contabili, non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. In particolare:

• La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;

• L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi che compongono le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati;

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• In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti), nonché dell’effetto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio stesso;

• Gli elementi eterogenei compresi nelle singole poste di bilancio sono stati valutati separatamente.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Immobilizzazioni Immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti diretti effettuati nel corso degli esercizi in base alla loro prevista utilità futura e imputati direttamente alle singole voci. Nel caso in cui risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Le immobilizzazioni immateriali non hanno subito rivalutazioni monetarie od economiche né deroghe ai sensi dell’art. 2423 e 2423 bis c.c.. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali. I costi così rappresentati non hanno subito rivalutazioni monetarie od economiche né deroghe ai sensi dell’art. 2423 e 2423 bis c.c.. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono calcolate in maniera sistematica e costante, dall’esercizio di prima disponibilità dell’investimento, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico – tecnica stimata dei cespiti. Le quote di ammortamento per i beni entrati in funzione nel corso dell’esercizio sono ridotte del 50% in considerazione del minore utilizzo. I cespiti alienati o distrutti sono eliminati dall’attivo così come i relativi fondi ammortamento.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico, ad eccezione di quelli aventi natura incrementativa che sono attribuiti al cespite a cui si

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riferiscono ed ammortizzati in relazione alla vita utile residua degli stessi. L’applicazione dei coefficienti di ammortamento è stata effettuata secondo l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Nel caso in cui risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, se ne eliminano gli effetti, nei limiti del valore originario dell’immobilizzazione rettificato degli ammortamenti cumulati. Rimanenze di magazzino Le giacenze di magazzino sono valutate al costo o al valore di presumibile realizzo, se inferiore. Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo, che corrisponde al valore nominale, al netto del relativo fondo di svalutazione, stanziato ove ritenuto opportuno. Attività finanziarie non immobilizzate Sono iscritte al minore tra il valore del costo specifico ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Gli interessi maturati alla data di bilancio e non ancora riscossi sono iscritti nei ratei e risconti attivi.

Patrimonio Netto Viene esposto secondo il criterio della libertà o meno della disponibilità. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

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Fondo trattamento di fine rapporto Il fondo trattamento di fine rapporto calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e delle quote destinate a fondi di previdenza integrativa complementare. La consistenza è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data, tenuto conto anche dell'adeguamento previsto dalla legge n. 297/82. Imposte sul reddito Le imposte sono iscritte in contabilità secondo le aliquote e le norme vigenti. Riconoscimento proventi I proventi per contributi sono riconosciuti al momento in cui sono conseguiti con certezza, che normalmente si identifica con li trasferimento di somme di denaro o con la deliberazione formale dell’Ente erogante. Le liberalità in natura ricevute nel periodo sono valorizzate al valore normale, inteso come tale il valore al quale i beni e/o i servizi possono essere scambiati da parti consapevoli e disponibili nell’ambito di uno scambio paritario. I proventi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza temporale, con la rilevazione dei relativi ratei e risconti. Riconoscimento delle spese e degli oneri

Le spese e gli oneri sono inseriti in bilancio secondo il principio di competenza, tenendo conto anche di quelli di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Attività

B) Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono variate rispetto al precedente esercizio come descritto nella seguente tabella:

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31/12/09 31/12/08

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALIConcessioni, licenze e marchi 9.713 30.530

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALIFabbricati 224.659 224.659 FABBRICATI NON STRUMENTALI 224.659 224.659 Impianti e attrezzature 1.218 3.045 IMPIANTI 12.180 12.180 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI ( 10.962) ( 9.135)Altri beni 137.112 155.750 MOBILI ED ARREDI 191.216 178.221 FONDO AMMORTAMENTO ARREDI ( 73.957) ( 51.283)MACCHINE DA UFFICIO ELETTRONICHE 58.350 57.991 F. AMM. MACCHINE DA UFF. ELETT. ( 39.216) ( 31.767)AUTOMEZZI 11.100 11.100 FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ( 11.100) ( 9.713)ATTREZZATURE 3.163 2.863 F. AMM. ATTREZZATURE ( 2.443) ( 1.663) Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente dall’investimento effettuato nel nuovo sito web; la riduzione di valore rispetto al precedente esercizio è stata determinata da una svalutazione operata per Euro 9.724. La voce “fabbricati non strumentali” è costituita dall’immobile ricevuto dalla Fondazione come fondo di dotazione. I mobili e arredi sono costituiti sia da impieghi in strumentazioni direttamente utilizzate dalla Fondazione, che da beni di arredo posizionati all’interno dell’Ospedale. Si specifica in questa sede che nessun onere finanziario è stato capitalizzato nell’esercizio, né in quelli precedenti.

Attivo circolante I. Rimanenze finali

Alla data di bilancio non vi sono rimanenze da valorizzare. II. Crediti

31/12/2009 31/12/2008 variazione

3.408.807 1.150.250 196% Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

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Crediti Crediti entro

i 12 mesiCrediti entro

i 12 mesiCrediti oltre i 5

anni Totale

CREDITI VARI 3.408.807 3.408.807

TOTALE 3.408.807 0 0 3.408.807 I crediti vari si riferiscono principalmente ad operazioni di pronti contro termine per complessivi Euro 3.375.590 (di cui Boc Siena 31/03/2010 per Euro 1.376.713 e titoli emessi dalla Regione Toscana 11/06/10 per Euro 1.998.877); da anticipi a fornitori per Euro 917 e da crediti previdenziali e tributari per la quota residuale. Quanto ai titoli in portafoglio si fa presente che gli investimenti mediante la formula dei pronti contro termine, sono stati utilizzati per impiegare disponibilità liquide momentaneamente in eccedenza.

III. Attività finanziarie non immobilizzate

Non ve ne sono alla data di bilancio.

IV. Disponibilità liquide

31/12/2009 31/12/2008 variazione

1.619.824 2.395.476 -32%

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008

DEP. BANCARI E POSTALI 1.619.696 2.374.649 ASSEGNI 0 0 CASSA 128 20.828

TOTALE 1.619.824 2.395.476 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. L’aumento delle disponibilità liquide trova origine nei flussi finanziari generati dall’attività gestionale, come meglio specificato nel rendiconto finanziario (allegato n. 1).

D. Ratei e risconti attivi

I ratei attivi si riferiscono a interessi sui titoli del p.c.t. per Euro 22.404 ed a risconti attivi su polizze assicurative per la quota

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residua.

Passività

A) Patrimonio netto

31/12/2009 31/12/2008 variazione

4.818.866 4.678.573 3% Anche le poste del Patrimonio netto sono state riclassificate secondo le linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizi degli enti non profit ai sensi del D.P.C.M 21 Marzo 2001 n.239, Art. 3 (comma 1 lettera a); alla data di bilancio il Patrimonio netto risulta così composto:

Le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto sono dettagliate nell’Allegato n. 2.A; come evidenziato nel documento, la Fondazione ha impiegato, oltre ai fondi reperiti nell’esercizio, anche una parte di quelli residui dagli esercizi precedenti, attingendo dai fondi vincolati per Euro 3.772.782, dopo aver operato riclassifiche a fondi vincolati per Euro 1.065.717 (di cui Euro 707.232 da fondi liberi e la quota residua da altri fondi vincolati resisi disponibili nel corso dell’esercizio). Per una più analitica disamina degli impieghi di fondi e delle relative destinazioni a riserve con riferimento alle aree di attività istituzionale, si rimanda all’Allegato n. 2.B. In applicazione dei principi contabili, la quota di proventi di esercizio destinati a specifiche finalità che non è stata impiegata nel corso dell’anno, è stata accantonata a fondi vincolati, nel rispetto della destinazione attribuita dai donatori e, quindi, non risulta compreso nel risultato di esercizio. Gli accantonamenti a fondi vincolati sono stati determinati dalla volontà dei donatori per Euro 532.052 e dal Consiglio di amministrazione per Euro 885.614. Alla data di bilancio la Fondazione dispone di fondi vincolati per

31/12/2009 31/12/2008

FONDO DI DOTAZIONE 224.659 224.659 F.di Vincolati 2.096.984 3.744.867 F.DI VINCOLATI DESTINATI DAL CDA 804.100 2.191.131 F.DI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI 1.292.884 1.553.737 Patrimonio Libero 2.497.224 709.047 RISULTATO D`ESERCIZIO 2.495.409 275.947 RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI 1.814 433.099

Patrimonio Netto 4.818.866 4.678.573

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Bilancio al 31/12/2009 13

Euro 2.096.984. Il risultato dell’esercizio corrente, al netto degli accantonamenti a fondi vincolati, ammonta ad Euro 2.495.409, ed è costituito dalla differenza tra i proventi non vincolati e gli oneri dell’esercizio. Quanto alla destinazione del risultato di periodo, si rimanda alla Relazione di missione del presente bilancio. I fondi accantonati in esercizi precedenti ed utilizzati nell’anno, sono transitati a conto economico.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

31/12/2009 31/12/2008 variazione

48.405 39.763 22% La consistenza del fondo TFR rappresenta quanto maturato alla data di bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nel corso dell’anno il personale dipendente non è variato, restando su un totale di n. 5 unità; la Fondazione si è avvalsa inoltre di lavoro interinale per far fronte ai picchi stazionali di crescita degli impegni operativi; di seguito sono indicate la variazioni della forza lavoro registrate nell’esercizio

Impiegati Collaboratori Interinali Gennaio 5 0 1 Febbraio 5 0 1 Marzo 5 1 1 Aprile 5 1 1 Maggio 5 1 1 Giugno 5 2 1 Luglio 5 2 1 Agosto 5 2 1 Settembre 5 2 1 Ottobre 5 2 1 Novembre 5 2 3 Dicembre 5 2 4 Media 5 1 1

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D) Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è suddivisa come indicato nei successivi prospetti.

31/12/2009 31/12/2008 variazione

554.413 404.016 37% I debiti verso fornitori e quelli per fatture da ricevere sono principalmente relativi a rapporti di servizio intrattenuti per la realizzazione delle attività istituzionali. I debiti per tributi sono in prevalenza costituiti da ritenute d’acconto operate a dipendenti e professionisti e regolarmente versate ad inizio dell’esercizio successivo. Gli altri debiti sono relativi al personale dipendente per Euro 23.604 ed a depositi cauzionali per la quota residua.

Descrizione Crediti entro

i 12 mesi Crediti oltre

i 12 mesi Crediti

oltre i 5 anni Totale

MASTRO FORNITORI 506.868 506.868 DEBITI TRIBUTARI 10.551 10.551 DEBITI VS. IST. PREV. 12.389 12.389 ALTRI DEBITI 24.604 24.604

554.413 0 0 554.413

E. Ratei e risconti passivi

I risconti passivi sono relativi all’imposta sostitutiva maturata sui titoli oggetto del contratto di pronti contro termine di cui si è già relazionato in precedenza.

Rendiconto della gestione 1) Attività istituzionale

Il risultato dell’attività istituzionale ammonta ad Euro 2.887.468, ed è variato rispetto al precedente esercizio come di seguito indicato:

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31/12/2009 31/12/2008 variazione

2.887.468 509.501 465%

La raccolta dell’esercizio risulta cresciuta rispetto al precedente esercizio e ciò è particolarmente importante, se letto alla luce della situazione economica generale e della concomitanza di eventi calamitosi sia a livello nazionale che internazionale, che hanno sicuramente contribuito a spostare l’attenzione dei donatori verso altre realtà. Per completezza di informazione si specifica che l’incremento di oltre due milioni e mezzo di Euro nella raccolta di fondi è stata solo in parte generata dall’attribuzione della quota di spettanza del 5 per mille sull’Irpef 2006 (scelte dei contribuenti effettuate nel 2007) che l’Agenzia delle Entrate ha accreditato sul conto corrente bancario della Fondazione per complessivi Euro 1.624.407. Alla data di approvazione del bilancio non è ancora possibile quantificare il contributo spettante alla Fondazione sulla quota di spettanza del 5 per mille 2008 relativo ad Irpef 2007, in quanto l’Agenzia delle Entrare ritarda le procedure di erogazione e di riparto definitivo ai soggetti beneficiari. La raccolta di proventi vincolati ammonta a complessivi Euro 1.276.089; sono relativi ai progetti del “Sostegno al Meyer” (Euro 920.376), dell’Accoglienza e qualità del soggiorno (Euro 336.715) e per la Cooperazione internazionale (Euro 18.998). I proventi da terzi privi di specifica destinazione ammontano a Euro 3.789.470 suddivisi rispettivamente in proventi liberi in denaro per Euro 3.772.805 e proventi liberi in natura per Euro 16.665. In merito all’utilizzo dei fondi vincolati dell’esercizio, si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo relativo al patrimonio netto. Per un’analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo della raccolta e degli impieghi dei fondi si rimanda all’Allegato n. 3. Quanto alle spese per servizi si segnala che sono costituite per Euro 2.827.446 da erogazioni in denaro effettuate a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria A. Meyer, per Euro 975.518 dal costo di convezioni stipulate per sostenere le attività dell’Ospedale, per Euro 224.878 da servizi tecnici per la realizzazione di progetti istituzionali, per Euro 90.067 da costi per l’attività di comunicazione e da altre spese per servizi per la quota residua. Gli accantonamenti a fondi sono stati finalizzati ai fondi vincolati come di seguito dettagliato:

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Accantonamento di proventi liberi Sostegno attività sanitarie, tecnologiche e di ricerca scientifica del Meyer 500.000 Accoglienza e q.tà del soggiorno 219.103 Attività promozionale 166.512 Totale complessivo acc.ti di fondi non vincolati 885.614 Accantonamento di proventi vincolati Sostegno attività sanitarie, tecnologiche e di ricerca scientifica del Meyer Totale 471.137 Accoglienza e q.tà del soggiorno Totale 28.031 Attività promozionale 16.633 Cooperazione internazionale 16.250 Totale complessivo acc.ti di fondi vincolati 532.052 Totale accantonamenti a bilancio 1.417.666

2) Raccolta di fondi Per l’anno 2009 la Fondazione ha effettuato una raccolta di fondi presso il Centro Commerciale “I Gigli” di Campi Bisenzio nell’occasione del periodo natalizio, la raccolta netta dell’operazione ammonta ad Euro 16.633. Per i dettagli delle operazioni si rimanda alle relazioni ex art. 20, D.P.R. 600/1973 allegate al presente bilancio (Allegato n. 4).

3) Attività accessorie

Nell’esercizio la Fondazione non ha esercitato attività accessorie.

4) Gestione finanziaria e patrimoniale

La riduzione della redditività della gestione finanziaria e patrimoniale deve essere imputata sia alle mutate condizioni del mercato, sia agli ingenti smobilizzi di risorse che si sono resi necessari per gli impieghi nell’attività istituzionale e per i quali si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo relativo al Patrimonio netto.

31/12/2009 31/12/2008 variazione

40.428 129.973 -68,90%

6) Attività di supporto generale L’attività di supporto ha generato proventi per Euro 5.557, in

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massima parte relativi a sopravvenienze attive ed ai rimborsi sui ticket mensa dei dipendenti.

I relativi oneri, per un totale di Euro 454.636, sono come di seguito dettagliati: Materie prime 31.525

BENI DI CONSUMO 31.525 I beni di consumo sono costituiti principalmente da prodotti di cancelleria impiegati nell’attività amministrativa.

Servizi di supporto 133.171CONSULENZE PROFESSIONALI 99.637SERVIZI PER COMUNICAZIONE 8.326ALTRI SERVIZI 25.207 I servizi professionali sono relativi alle collaborazioni del direttore ed ai servizi dei consulenti, oltre all’emolumento del Collegio sindacale. Le spese per la comunicazione sono state sostenute nell’ambito dell’attività generale, e quindi non in riferimento ad uno specifico progetto. I costi per godimento beni di terzi sono relativi all’affitto del magazzino. Personale 214.505 STIPENDI 133.677 STIPENDI LAVORO INTERINALE 30.922 CONTRIBUTI INPS 38.959 ACCANTONAMENTO FONDO TFR 8.739 FONDO INTEGRATIVO TFR 1.471 CONTRIBUTI INAIL 737

Per il secondo anno consecutivo, il costo del personale dipendente è diminuito, grazie all’assetto organizzativo dato alla forza lavoro, volto ad ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e a ridurre al minimo i costi fissi; in questo contesto, il ricorso al lavoro interinale è risultato necessario per far fronte ai periodi di attività più intensa. Gli ammortamenti di esercizio sono cresciuti per via degli acquisti operati nel corso dell’esercizio e di cui si è già detto sopra e della svalutazione operata delle immobilizzazioni immateriali e per le quali si rimanda all’apposito paragrafo di questa nota.

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Ammortamenti 54.278 AMM.TO MOBILI ED ARREDI 12.950 AMM.TO SOFTWARE 21.540 AMM.TO MACCHINE DA UFFICIO ELETTRONICHE 5.889 AMM.TO AUTOMEZZI 1.388 AMM.TO IMPIANTI 1.827 AMM.TO SPESE IMPIANTO/AMPLIAMENTO 181 AMM.TO ATTREZZATURE 780 SVALUTAZIONE IMMOB.IMMATERIALI 9.724

Gli oneri diversi di gestione si riferiscono ad Irap ed Ires di esercizio rispettivamente per Euro 5.781 ed Euro 687, ad oneri non di competenza per Euro 724 ed ad altre imposte per la quota residua. Non vi sono da segnalare fenomeni di fiscalità differita o anticipata.

Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice civile

A completamento della presente Nota Integrativa, si comunica che per il 2009 i membri del Consiglio di amministrazione hanno rinunciato al compenso e che il costo sostenuto per il Collegio sindacale ammonta a Euro 12.893.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

La Fondazione ha provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla Privacy nei termini di legge ed è in fase di definizione delle procedure necessarie in tema di responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dal proprio personale. La gestione dei primi mesi dell’esercizio 2010 non ha rilevato eventi straordinari degni di nota e si evolve secondo le linee guida definite dal bilancio revisionale riferito al primo semestre (Allegato n. 5).

Conclusioni Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente Dott. Tommaso Antonio Enrico Langiano

ALLEGATO N. 1

Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer - ONLUSFondo di dotazione euro 224.658,75Sede: Viale Pieraccini n. 24 Firenze

Codice Fiscale: 94080470480

Rendiconto finanziario al 31/12/2009(importi espressi in migliaia di euro)

esercizio 2009

esercizio 2008

Flusso delle attività istituzionali 583 507 Entrate per contributi da terzi 5.066 2.454 Uscite per attività istituzionale ( 4.482) ( 1.947)

Flusso delle raccolte di fondi 24 21 Entrate da raccolta fondi 29 53 Uscite da raccolta fondi ( 6) ( 31)

Flusso delle attività connesse 0 0 Entrate da attività connesse 0 0 Uscite da attività connesse 0 0

Flusso gestione finanziaria e patrimoniale ( 1.178) ( 1.071)Entrate 55 172 Variazione degli impeghi di liquidità ( 1.218) ( 1.201)Uscite ( 14) ( 42)

Flusso gestione straordinaria 0 0 Entrate di natura straordinaria 0 0 Uscite di natura straordinaria 0 0

Flusso attività di supporto ( 206) 372 Entrate relative all'attività di supporto 6 2 Uscite relative all'attività di supporto ( 211) 371

Flusso finanziario di periodo ( 776) ( 170)

Disponibilità liquide di inizio periodo 2.395 2.565

Disponibilità liquide di fine periodo 1.620 2.395

Flusso finanziario di periodo ( 776) ( 170)

19

ALLEGATO N. 2.A

Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer - ONLUSFondo di dotazione euro 224.658,75Sede: Viale Pieraccini n. 24 Firenze

Codice Fiscale: 9408047 048 0Variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto - esercizi 2006-2009

(valori espressi in migliaia di euro)

Fondo di dotazione

F.di vincolati da terzi

F.di vincolati dal CdA

F.di non vincolati

Risultato dell'attivit

à Totale

Saldo al 31/12/05 225 2.166 0 266 287 2.944

Destinazioni di utile 287 ( 287) 0

Destinazione a vincolo 125 ( 125) 0

Utilizzo di fondi ( 301) ( 90) ( 391)

Risultato della gestione 1.130 297 1.427

Saldo al 31/12/06 225 3.120 0 338 297 3.980

Destinazioni di utile 297 ( 297) 0

Destinazione a vincolo 384 ( 384) 0

Utilizzo di fondi ( 2.331) ( 2.331)

Risultato della gestione 508 1.832 315 2.655

Saldo al 31/12/07 225 1.682 1.831 251 315 4.304

Destinazioni di utile 315 ( 315) 0

Destinazione a vincolo 41 ( 41) 0

Utilizzo di fondi ( 610) ( 633) ( 92) ( 1.335)

Risultato della gestione 440 993 276 1.709

Saldo al 31/12/08 225 1.554 2.191 433 276 4.679

Destinazioni di utile 276 ( 276) 0

Destinazione a vincolo ( 6) 714 ( 707) 0

Utilizzo di fondi ( 787) ( 2.986) 0 ( 3.773)

Risultato della gestione 532 885 2.495 3.912

Saldo al 31/12/09 225 1.293 804 2 2.495 4.819

20

ALLEGATO N. 2.B

Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer - ONLUSFondo di dotazione euro 224.658,75Sede: Viale Pieraccini n. 24 Firenze

Codice Fiscale: 9408047 048 0Variazioni intervenute nei fondi - esercizio 2009

(valori espressi in migliaia di euro)

0

Movimenti dei fondi

DescrizioneFondi

iniziali Utilizzi Riclass. ne Dest.ne Fondi finali

Sostegno attività sanitarie, tecnologiche e di ricerca scientifica del Meyer 1.105 ( 506) 471 1.070 Accoglienza e q.tà del soggiorno 247 ( 87) 28 188 Attività promozionale 76 ( 76) 17 17 Cooperazione int.le 126 ( 118) ( 6) 16 18 Fondi vincolati da terzi 1.554 ( 787) ( 6) 532 1.293

Sostegno attività sanitarie, tecnologiche e di ricerca scientifica del Meyer 2.191 ( 2.228) 117 500 580 Accoglienza e q.tà del soggiorno 0 ( 413) 417 219 224 Attività promozionale 0 ( 346) 180 166 ( 0)Cooperazione int.le 0 0 0 0 0 Fondi vincolati dal Cda 2.191 ( 2.986) 714 885 804

Fondi non vincolati 709 ( 707) 2.495 2.497

Fondi totali 4.454 ( 3.773) 0 3.912 4.594

21

ALLEGATO N. 3

Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer - ONLUSFondo di dotazione euro 224.658,75

Sede: Viale Pieraccini n. 24 Firenze

Codice Fiscale: 94080470480

Scostamenti dal preventivo 2009 (importi espressi in migliaia di euro)

Preventivo 2009

Consuntivo 2009

Variazione %

Proventi

Proventi su attività finanziarie e patrimoniali 70 60 -13,7%

Raccolta fondi 3.200 5.036 57,4%

Totale entrate 3.270 5.097 55,9%Oneri

Attività istituzionale

Sostegno attività sanitarie, tecnologiche e di ricerca scientifica

del Meyer ( 1.900) ( 3.183) 67,5%

Accoglienza e q.tà del soggiorno ( 700) ( 805) 15,0%

Attività promozionale ( 430) ( 378) -12,1%

Cooperazione int.le ( 146) ( 121) -17,1%Attività di supporto

Personale dipendente ( 220) ( 214) -3,0%

Consulenze professionali ( 85) ( 82) -3,9%

Amm.ti, gestione finanziaria, altre spese ( 130) ( 175) 34,5%

Totale uscite ( 3.611) ( 4.957) 37,3%

Acc.to a riserve vincolate da terzi ( 785) ( 1.418)

Utilizzo fondi non vincolati 400

Utilizzo fondi vincolati 726 3.773

Avanzo di gestione 0 2.495

22

ALLEGATO N. 4

23

Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer - ONLUS Fondo di dotazione euro 224.658,75 Sede: Viale Pieraccini n. 24 Firenze

Codice Fiscale: 94080470480 Stand I Gigli – Cavalieri Prato - Defibrillatore (Relazione ex art. 20, D.P.R. 600/1973) Oggetto: INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI E RADICAMENTO SUL TERRITORIO DELL'OSPEDALE MEYER Luogo: CENTRO COMMERCIALE “I GIGLI”, Campi Bisenzio - Firenze Data dell’iniziativa: 30 novembre – 31 dicembre Ente organizzatore: Fondazione Ospedale Meyer Descrizione dell’iniziativa: Replicando la manifestazione già effettuata dal 2005 al 2007, è stato realizzato uno stand di promozione e di comunicazione nel periodo a cavallo delle festività natalizie, presso il Centro commerciale “I Gigli”. La manifestazione, che è sempre stata finalizzata alle attività di radicamento sul territorio, quest’anno è stata caratterizzata dal progetto di raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare all’Ospedale.

"Standi I Gigli per un defibrillatore"Rendiconto dell'evento(Rendiconto ex art. 20, D.P.R. 600/1973)

2009

Proventi 29.212 Acquisti ( 9.006)Collaboratori ( 3.572)Servizi 0 Servizi tecnici 0 RISULTATO NETTO 16.633

ALLEGATO N. 5

Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer - ONLUSFondo di dotazione euro 224.658,75Sede: Viale Pieraccini n. 24 Firenze

Codice Fiscale: 94080470480

Bilancio preventivo primo semestre 2010 (importi espressi in migliaia di euro)

31/12/2009 30/06/2010

STATO PATRIMONIALE IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni nette 373 348

ATTIVO CIRCOLANTERimanenze 0 0 Crediti 3.432 32 Liquidità 1.620 1.696

5.424 2.076

PATRIMONIO NETTOFondo di dotazione dell'ente 225 225 Patrimonio vincolato

1.650 200 412 82

.. di cui Attività promozionale 16 16 .. di cui Cooperazione int.le 18 0 Patrimonio libero 2 497 Risultato della gestione 2.495 449

Debiti 606 606 5.424 2.076

RENDICONTO DELA GESTIONEATTIVITA' ISTITUZIONALI - Proventi vincolati 1.276 500 Proventi non vincolati 3.819 700 Utilizzo di fondi 3.773 3.798 Oneri attività istituzionali ( 4.546) ( 4.347)Accantonamenti a fondi ( 1.418) 0

2.904 651 GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA - Proventi 55 25 Oneri ( 14) ( 5)

40 20 ATTIVITA' DI SUPPORTO - Proventi 6 3 Oneri ( 455) ( 225)

( 449) ( 222)

Risultato della gestione 2.495 449

.. di cui Sostegno attività sanitarie, tecnologiche e di ricerca scientifica del Meyer.. di cui Accoglienza e qualità del soggiorno

24

1

FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER - ONLUS

FIRENZE – Viale Pieraccini, 24

C.F. 94080470480

Registro Persone Giuridiche - Regione Toscana n. 17 (Dpr 361/2000)

* * *

Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori al Conto Consuntivo 2009

* * *

Il Collegio dei sindaci revisori ha esaminato il Conto Consuntivo

(Bilancio) relativo all’esercizio chiuso il 31 Dicembre 2009. Esso si

compone di Stato patrimoniale, Rendiconto della Gestione (Conto

Economico) e Nota Integrativa ed è corredato di numerosi prospetti e della

“Relazione di Missione” corredata anche del bilancio previsionale al primo

semestre 2010.

* * * 1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 la nostra attività è

stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale

raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e

dei Ragionieri, adattate alle circostanze ed alle finalità di una

fondazione aventi i requisiti di o.n.l.u..s.

2. Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, verificando

che le azioni intraprese sono conformi allo statuto sociale e non

sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto

di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio

sociale. L’acquisizione della conoscenza e vigilanza sull’assetto

2

organizzativo ed amministrativo della società, è stata effettuata

anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle

funzioni.

3. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2009, in

merito al quale attestiamo che rappresenta in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato

economico della Fondazione. La Relazione di Missione, la Nota

Integrativa al Bilancio, il Rendiconto finanziario (all 1), il Prospetto

relativo alla variazione dei fondi di Patrimonio Netto (all 2a), il

Prospetto delle variazioni dei Fondi Vincolati (all 2b), e l’analisi

degli scostamenti fra preventivo e consuntivo (all 3).

4. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2009, né ha

obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione

presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del

risultato dell’esercizio.

*************

La Relazione di Missione, con l’allegato, illustra le attività svolte dalla

Fondazione nel corso dell’esercizio, come da finalità statutarie, a supporto

all'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ed in

modo esauriente rappresenta gli obiettivi operativi che intende perseguire

nel breve/medio termine.

Il Bilancio 2009 può così essere espresso:

STATO PATRIMONIALE

3

Attivo € 5.424.484 +

Passivo € 605.619 -

Patrimonio netto escluso utile € 2.323.456 -

Risultato netto dell’esercizio € 2.495.409

RENDICONTO GENERALE DELLA GESTIONE

Proventi istituzionali e vari € 9.880.351 +

Oneri istituzionali e generali € 7.425.370 -

Proventi ed oneri finanziari € 40.428 +

Risultato Netto dell’Esercizio € 2.495.409

Non risultano rilasciate né ricevute garanzie di alcun genere, quindi nessun

importo viene evidenziato fra i “Conti d’Ordine”.

Tra le poste più significative iscritte nell’attivo patrimoniale il Collegio

segnala la voce Crediti verso altri – correnti per complessivi euro

3.408.807. Si tratta prevalentemente di saldi attivi di liquidità per euro

3.375.590, che, in attesa di impiego, sono investiti in pronti contro termine

con scadenze di breve (complessivamente entro il giugno 2010). La cifra

residua si riferisce ad anticipi da fornitori e crediti tributari e previdenziali.

Tra le poste più significative del passivo il Collegio segnala la voce “Debiti

verso fornitori” iscritti per Euro 506.868 che registrano un incremento

rispetto al 2008; tale voce è particolarmente influenzata dall’acquisto di

beni destinati alle donazioni.

Si fa presente inoltre, che il patrimonio netto della Fondazione al 31

dicembre 2009 è così composto:

4

Patrimonio Netto Utile di esercizio 2.495.409 Fondo di dotazione 224.659 F.di vincolati 2.096.984 Risultati esercizi precedenti 1.814 ___________ 4.818.866

Le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto hanno riguardato,

oltre ai fondi reperiti nell’esercizio, anche una parte di quelli residui del

2008; in particolare, i Fondi Liberi e quelli Vincolati hanno registrato

incrementi e decrementi così come risulta dall’allegato numero 2-a relativo

alle variazioni intervenute nelle voci di Patrimonio Netto.

Il Collegio prende atto che sono stati effettuati accantonamenti a fondi

vincolati per 1.417.666 Euro oltre ad un incremento sempre dei fondi

vincolati dovuta a diversa riclassificazione per Euro 707.232 relativi a fondi

originariamente collocati in fondi liberi in quanto relativi a risultati di

esercizi precedenti e successivamente riclassificati in fondi vincolati.

Il bilancio assume la veste di proposta fintanto che in sede di approvazione

non sia formalizzato il vincolo.

A fronte di questi complessivi incrementi di fondi vincolati gli utilizzi

nell’anno sono stati di Euro 3.772.782.

Il risultato dell’esercizio ammonta ad Euro 2.495.409, ed è costituito dalla

differenza tra i proventi non vincolati e gli oneri dell’esercizio.

In applicazione delle Raccomandazioni del CNDC sopra menzionate, la

quota di proventi di esercizio destinati a specifiche finalità che non è stata

5

impiegata nel corso dell’anno, è stata accantonata a fondi vincolati, nel

rispetto della destinazione attribuita dai donanti e, quindi, non risulta

compreso nel risultato di esercizio.

. * * *

Per quanto riguarda le verifiche effettuate nel corso del 2009, il

Collegio dichiara che nel corso delle stesse non è emersa alcuna violazione

agli obblighi di legge. Peraltro il bilancio è soggetto a verifica anche dalla

Società di Revisione Reconta Ernst & Young.

Il Collegio dei Sindaci Revisori

(Dr. Pierluigi D’Ambrosio - Presidente)

(Dr. Fabrizio Bencini- Sindaco Effettivo)

(Dr. Andrea Parenti - Sindaco Effettivo)