BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85...

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COMUNE DI PAVIA DI UDINE 29/06/2015 Pagina BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI SOMME RISULTANTI Annota- zioni 1 2 3 4 5 6 7 8 in aumento in diminuzione 1 PARTE I - ENTRATA AVANZO - FONDO DI CASSA - FPV AVANZO DI AMMINISTRAZIONE . . . FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE di cui: 0,00 485.827,50 0,00 1.778.962,08 1.293.134,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.827,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.730,96 0,00 0,00 0,00 100.231,12 0,00 1.192.903,46 0,00 0,00 0,00 100.231,12 0,00 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 1 CATEGORIA 1 - IMPOSTE CATEGORIA 2 - TASSE CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01 02 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RISORSA 10 - ICIAP A SEGUITO AVVISI DI ACCERTAMENTO RISORSA 20 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISORSA 25 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISORSA 30 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RISORSA 40 - ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RISORSA 45 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU RISORSA 48 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI RISORSA 50 - TOSAP TEMPORANEA RISORSA 60 - TOSAP PERMANENTE RISORSA 65 - TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI RISORSA 70 - TASSA AMMISSIONE CONCORSI RISORSA 80 - TASSA RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI RISORSA 85 - TASSA PER ASPORTO RIFIUTI E SERVIZI 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010 0020 0025 0030 0040 0045 0048 0050 0060 0065 0070 0080 0085 0,00 75.000,00 50.010,00 89.023,80 14.558,87 869.612,14 0,00 1.974,00 8.852,32 0,00 0,00 108.348,06 787.224,00 0,00 75.000,00 50.010,00 60.500,00 0,00 1.065.000,00 260.000,00 6.000,00 9.000,00 0,00 0,00 19.000,00 626.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 75.000,00 50.010,00 50.000,00 0,00 1.065.000,00 280.000,00 6.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 693.263,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.263,41 TOTALE CATEGORIA 1 - IMPOSTE TOTALE CATEGORIA 2 - TASSE 1.098.204,81 906.398,38 1.510.510,00 660.000,00 0,00 0,00 1.520.010,00 708.263,41 9.500,00 48.263,41

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COMUNE DI PAVIA DI UDINE

29/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

1

PARTE I - ENTRATA

AVANZO - FONDO DI CASSA - FPV

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

.

.

.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE

di cui:

0,00 485.827,50 0,00 1.778.962,08 1.293.134,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485.827,50

0,00

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

1.678.730,96

0,00

0,00

0,00

100.231,12

0,00

1.192.903,46

0,00

0,00

0,00

100.231,12

0,00

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1

1

1

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

CATEGORIA 2 - TASSE

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RISORSA 10 - ICIAP A SEGUITO AVVISI DI ACCERTAMENTO

RISORSA 20 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

RISORSA 25 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISORSA 30 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

RISORSA 40 - ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICARISORSA 45 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

RISORSA 48 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

RISORSA 50 - TOSAP TEMPORANEA

RISORSA 60 - TOSAP PERMANENTE

RISORSA 65 - TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

RISORSA 70 - TASSA AMMISSIONE CONCORSI

RISORSA 80 - TASSA RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI

RISORSA 85 - TASSA PER ASPORTO RIFIUTI E SERVIZI

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

0010

0020

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0048

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0085

0,00

75.000,00

50.010,00

89.023,80

14.558,87

869.612,14

0,00

1.974,00

8.852,32

0,00

0,00

108.348,06

787.224,00

0,00

75.000,00

50.010,00

60.500,00

0,00

1.065.000,00

260.000,00

6.000,00

9.000,00

0,00

0,00

19.000,00

626.000,00

0,00

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10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

75.000,00

50.010,00

50.000,00

0,00

1.065.000,00

280.000,00

6.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

693.263,41

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.263,41

TOTALE CATEGORIA 1 - IMPOSTE

TOTALE CATEGORIA 2 - TASSE

1.098.204,81

906.398,38

1.510.510,00

660.000,00

0,00

0,00

1.520.010,00

708.263,41

9.500,00

48.263,41

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

2

PARTE I - ENTRATA

2.004.603,19 2.170.510,00 0,00 2.228.273,41 57.763,41TOTALE TITOLO I

1

1

RISORSA 100 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

RISORSA 110 -

03

03

0100

0110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO TITOLO I

1.098.204,81

906.398,38

0,00

1.510.510,00

660.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.520.010,00

708.263,41

0,00

9.500,00

48.263,41

0,00

1

1

1

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

CATEGORIA 2 - TASSE

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

3

PARTE I - ENTRATA

2 TITOLO IIENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE,E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2

2

2

2

CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

03

05

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RISORSA 130 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO

RISORSA 131 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI

RISORSA 132 - CONTRIBUTI STATALI SU MUTUI

RISORSA 135 - TRASFERIMENTO REGIONALE MINORE INTROITO I.C.I

RISORSA 140 - CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI

RISORSA 150 - TRASFERIMENTO ORDINARIO REGIONALE

RISORSA 155 - CONTRIBUTI REGIONALI C/INTERESSI

RISORSA 160 - CONTRIBUTO REGIONALE ALIMENTI BIOLOGICI MENSE SCOLASTICHERISORSA 170 - CONTRIBUTI REGIONALI A DESTINAZIONE VINCOLATA

RISORSA 180 - CONTRIBUTI REGIONALI VARI PER FUNZIONI DELEGATERISORSA 260 - CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE

RISORSA 270 - CONTRIBUTI PROVINCIALI SU MUTUI

RISORSA 285 - CONTRIBUTI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA

01

01

01

02

02

02

02

02

02

03

03

05

05

0130

0131

0132

0135

0140

0150

0155

0160

0170

0180

0260

0270

0285

47.976,49

46.688,33

33.659,61

336.137,14

74.594,54

1.410.112,85

287.412,75

0,00

64.282,90

0,00

0,00

16.000,00

7.571,52

39.600,00

30.000,00

33.660,00

336.000,00

100.000,00

1.525.000,00

251.261,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

16.000,00

2.500,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

35.847,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.800,00

2.500,00

39.600,00

12.000,00

33.660,00

336.000,00

100.000,00

1.480.000,00

215.414,00

0,00

70.784,42

0,00

0,00

5.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.784,42

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

TOTALE CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

128.324,43

2.172.540,18

0,00

103.260,00

2.228.261,00

0,00

18.000,00

26.062,58

0,00

85.260,00

2.202.198,42

0,00

0,00

0,00

0,00

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

4

PARTE I - ENTRATA

2.350.120,47 2.370.109,00 22.212,58 2.347.896,42 0,00TOTALE TITOLO II

2

2

2

2

2

2

2

RISORSA 295 - CONTRIBUTI PROVINCIALI NEL SETTORE SOCIALE

RISORSA 305 - CONTRIBUTI ENTE GESTORE AMBITO SERVIZI SOCIALIRISORSA 310 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONI

RISORSA 312 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ASILO NIDO

RISORSA 315 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONVENZIONI

TRASFERIMENTO DALL'A.T.O.

RISORSA 317 - CONTRIBUTO I.C.S. PALESTRA POLIFUNZIONALE

05

05

05

05

05

05

05

0295

0305

0310

0312

0315

0316

0317

0,00

0,00

0,00

8.746,86

6.850,00

0,00

10.087,48

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

10.088,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.150,00

0,00

4.000,00

5.000,00

0,00

10.088,00

0,00

36.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

49.255,86 38.588,00 0,00 60.438,00 21.850,00

RIEPILOGO TITOLO II

128.324,43

2.172.540,18

0,00

49.255,86

103.260,00

2.228.261,00

0,00

38.588,00

18.000,00

26.062,58

0,00

0,00

85.260,00

2.202.198,42

0,00

60.438,00

0,00

0,00

0,00

21.850,00

2

2

2

2

CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATOCATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONECATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATECATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

03

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

5

PARTE I - ENTRATA

3 TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3

3

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

01

02

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 320 - DIRITTI SEGRETERIA, ROGITO, ANAGRAFE

RISORSA 330 - DIRITTI DI SEGRETERIA U.T.

RISORSA 335 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

RISORSA 340 - PROVENTI CESSIONE STAMPATI/FOTOCOPIE

RISORSA 350 - PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI

RISORSA 360 - DIRITTI SU ATTI DI STATO CIVILE

RISORSA 370 - DIRITTI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI

RISORSA 380 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI COMUNALI

RISORSA 390 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADALERISORSA 395 - ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE

RISORSA 400 - PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA

RISORSA 405 - PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA

RISORSA 406 - PROVENTI SCUOLABUS

RISORSA 410 - PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

RISORSA 411 - PROVENTI CORSI VARI

RISORSA 414 - PROVENTI SERVIZIO FONGATURA/DEPURAZIONE

RIS. 418 - COMPARTECIPAZIONE VENDITA GAS METANO

RISORSA 420 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI

RISORSA 425 - PROVENTI SERVIZIO DISCARICA

RISORSA 430 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

RISORSA 435 - PROVENTI SERVIZIO PASTI CALDI

RISORSA 440 - PROVENTI SOGGIORNI ANZIANI

RISORSA 442 - PROVENTI ASILO NIDO

RISORSA 445 - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE

RISORSA 450 - FITTI ATTIVI

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

0320

0330

0335

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0395

0400

0405

0406

0410

0411

0414

0418

0420

0425

0430

0435

0440

0442

0445

0450

1.529,07

9.223,75

4.053,28

0,00

3.165,62

0,00

240,00

500,00

13.179,47

1.453,75

28.478,00

11.896,46

8.553,50

23.520,00

0,00

0,00

0,00

15.850,00

0,00

0,00

2.639,25

0,00

18.953,83

18.036,65

30.331,52

10.000,00

10.000,00

4.000,00

150,00

3.500,00

0,00

500,00

500,00

14.000,00

1.000,00

28.000,00

12.000,00

9.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

0,00

22.000,00

20.000,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

4.000,00

150,00

3.000,00

0,00

500,00

500,00

14.000,00

1.000,00

30.000,00

12.000,00

9.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

0,00

14.000,00

20.000,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 161.272,63 174.650,00 8.500,00 166.150,00 0,00

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

6

PARTE I - ENTRATA

3

3

3

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI

03

04

05

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 452 - PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

RISORSA 454 - PROVENTI LOCAZIONE AREE TELEFONIA MOBILE

RISORSA 455 - CONCESSIONE LOCULI

RISORSA 458 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI

RISORSA 460 - INTERESSI ATTIVI

RISORSA 470 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

RISORSA 475 - FONDO ROTAZIONE INDENNITA' ART. 18 L.109/94

RISORSA 480 - CONCORSO PRIVATI SPESE CASE DI RIPOSO

RISORSA 485 - RIMBORSO DA COMUNI

RISORSA 490 - RIMBORSI PER ELEZIONI

RISORSA 495 - PROVENTI DIVERSI

RISORSA 496 - PROVENTI SERVIZI DIVERSI - RILEVANTE AI FINI IVA

RISORSA 498 - PROVENTI PER CONCESSIONE RETE GAS

RISORSA 500 - RIMBORSI PER SERVIZIO IDRICO

02

02

02

02

03

04

05

05

05

05

05

05

05

05

0452

0454

0455

0458

0460

0470

0475

0480

0485

0490

0495

0496

0498

0500

7.583,36

0,00

34.600,00

0,00

67.446,68

160,00

0,00

95.461,50

36.900,16

0,00

44.392,46

15.876,82

36.600,00

216.373,75

8.000,00

0,00

35.000,00

0,00

56.000,00

500,00

0,00

50.000,00

68.000,00

0,00

28.000,00

15.000,00

42.000,00

215.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

7.500,00

500,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

30.000,00

0,00

48.500,00

0,00

0,00

25.000,00

85.642,41

0,00

26.000,00

15.000,00

78.600,00

215.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.642,41

0,00

0,00

0,00

36.600,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

TOTALE CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

TOTALE CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI

72.514,88

67.446,68

160,00

445.604,69

71.000,00

56.000,00

500,00

418.000,00

5.000,00

7.500,00

500,00

0,00

66.000,00

48.500,00

0,00

445.242,41

0,00

0,00

0,00

27.242,41

RIEPILOGO TITOLO III

161.272,63

72.514,88

67.446,68

160,00

174.650,00

71.000,00

56.000,00

500,00

8.500,00

5.000,00

7.500,00

500,00

166.150,00

66.000,00

48.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

3

3

3

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

01

02

03

04

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

7

PARTE I - ENTRATA

746.998,88 720.150,00 0,00 725.892,41 5.742,41TOTALE TITOLO III

445.604,69 418.000,00 0,00 445.242,41 27.242,413 CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI 05

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

8

PARTE I - ENTRATA

4 TITOLO IVENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4

4

4

4

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

01

03

04

05

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RISORSA 505 - CESSIONE BENI DISPONIBILI

RISORSA 510 - PROVENTI CESSIONE AREE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARERISORSA 515 - CESSIONE BENI IMMOBILI DIVERSI DAI TERRENI

RISORSA 520 - PROVENTI AREE E LOCULI CIMITERIALI

RISORSA 530 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

RISORSA 540 - TRASFERIMENTI REGIONALI DI CAPITALE

RISORSA 545 - TRASFERIMENTI REGIONALI A DESTINAZIONE VINCOLATA

RISORSA 550 - FONDO ROTAZIONE AZIONI PARTECIPATE

RISORSA 555 - CONTRIBUTI PROVINCIALI IN C/CAPITALE

RISORSA 558 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI

RISORSA 559 - FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE

RISORSA 560 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE SANITARIERISORSA 570 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

RISORSA 575 - PROVENTI PER ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICARISORSA 580 - PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE~

RISORSA 585 - TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI PRIVATI

01

01

01

01

03

03

03

04

04

04

04

04

04

05

05

05

0505

0510

0515

0520

0530

0540

0545

0550

0555

0558

0559

0560

0570

0575

0580

0585

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159.031,05

245.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.368,02

0,00

9.172,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

43.000,00

0,00

9.172,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.623,92

1.011.910,83

0,00

24.516,42

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.623,92

611.910,83

0,00

24.516,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

150,00

404.031,05

1.000,00

9.172,50

400.000,00

0,00

9.172,50

0,00

0,00

0,00

1.014.534,75

24.516,42

0,00

614.534,75

24.516,42

Page 9: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85 - tassa per asporto rifiuti e servizi 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010

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Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

9

PARTE I - ENTRATA

954.012,46 462.172,50 0,00 1.084.051,17 621.878,67TOTALE TITOLO IV

4 CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI 06

4

4

4

RISORSA 590 - RIMBORSI ASSICURATIVI IN C/CAPITALE

RISORSA 595 - RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZIRISORSA 599 - RISCOSSIONE DI CREDITI GESTIONE TITOLI E LIQUIDITA'

05

06

06

0590

0595

0599

12.463,39

0,00

500.000,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

TOTALE CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI

48.831,41

500.000,00

53.000,00

0,00

8.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

RIEPILOGO TITOLO IV

150,00

404.031,05

1.000,00

48.831,41

500.000,00

9.172,50

400.000,00

0,00

53.000,00

0,00

9.172,50

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

1.014.534,75

24.516,42

45.000,00

0,00

0,00

614.534,75

24.516,42

0,00

0,00

4

4

4

4

4

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI

01

03

04

05

06

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

10

PARTE I - ENTRATA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO V

5 TITOLO VENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5

5

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

01

03

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

RISORSA 600 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

RISORSA 605 - MUTUO SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE

RISORSA 610 - MUTUI SISTEMAZIONE FABBRICATI

RISORSA 615 - MUTUO ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA MEDIA LAUZACCORISORSA 620 - MUTUO COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI

RISORSA 625 - MUTUI PER LAVORI EDIFICI SCOLASTICI

RISORSA 630 - MUTUO PROGETTAZIONE PALESTRA COMUNALE~

RISORSA 635 - MUTUI IMPIANTI SPORTIVI

RISORSA 640 - MUTUO COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE

RISORSA 645 - MUTUO LAVORI STRADE COMUNALI

RISORSA 650 - MUTUO INTERVENTI DEPURATORE PERCOTO

RISORSA 655 - MUTUI OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RISORSA 660 - MUTUI OPERE RACCOLTA R.S.U.

RISORSA 661 - MUTUO COMPLETAMENTO FOGNATURE

RISORSA 665 - MUTUI OPERE IGIENICO-FOGNARIE

RISORSA 670 - MUTUI OPERE CIMITERIALI

01

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

0600

0605

0610

0615

0620

0625

0630

0635

0640

0645

0650

0655

0660

0661

0665

0670

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

TOTALE CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RIEPILOGO TITOLO V

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

5

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

01

03

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Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

11

PARTE I - ENTRATA

6

6

6

6

6

6

6

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

DEPOSITI CAUZIONALI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

01

02

03

04

05

06

07

91.655,93

249.262,33

12.959,56

6.321,91

47.237,87

2.500,00

1.116,00

125.000,00

320.000,00

20.000,00

30.000,00

130.000,00

5.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

125.000,00

405.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

5.000,00

15.000,00

0,00

85.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

6

6

6

6

6

6

6

01

02

03

04

05

06

07

411.053,60 645.000,00 0,00 670.000,00 25.000,00TOTALE TITOLO VI

6 TITOLO VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

12

PARTE I - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO IIENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE,E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IVENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO VENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

TITOLO VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

2.004.603,19

2.350.120,47

746.998,88

954.012,46

0,00

411.053,60

2.170.510,00

2.370.109,00

720.150,00

462.172,50

0,00

645.000,00

0,00

22.212,58

0,00

0,00

0,00

0,00

2.228.273,41

2.347.896,42

725.892,41

1.084.051,17

0,00

670.000,00

57.763,41

0,00

5.742,41

621.878,67

0,00

25.000,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 6.466.788,60 6.367.941,50 0,00 7.056.113,41 688.171,91

AVANZO - FONDO DI CASSA - FPV 0,00 485.827,50 0,00 1.778.962,08 1.293.134,58

6.466.788,60 6.853.769,00 0,00 8.835.075,49 1.981.306,49TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

13

PARTE II - SPESA

1 TITOLO I SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

01

01

01

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

03

03

03

03

03

03

01

02

03

05

07

09

01

02

03

05

07

09

01

02

03

05

07

09

0,00

3.639,83

77.052,60

3.045,92

8.000,00

0,00

228.482,90

37,10

27.277,86

13.582,38

17.591,00

0,00

134.204,40

12.928,38

25.908,18

164.872,00

50.694,76

0,00

5.000,00

6.000,00

83.600,00

4.000,00

8.500,00

0,00

236.202,00

500,00

48.784,00

21.000,00

16.564,00

0,00

131.465,00

18.000,00

29.500,00

348.000,00

61.000,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.516,54

0,00

0,00

0,00

4.635,00

0,00

0,00

52.000,00

530,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.952,00

0,00

0,00

353,64

664,00

0,00

0,00

2.316,80

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

87.100,00

4.000,00

8.500,00

0,00

223.250,00

500,00

53.300,54

20.646,36

15.900,00

0,00

136.100,00

15.683,20

22.500,00

400.000,00

61.530,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

91.738,35

286.971,24

107.100,00

323.050,00

0,00

0,00

1.500,00

9.453,10

105.600,00

313.596,90

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

14

PARTE II - SPESA

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

01

01

01

04

05

06

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTEINTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

03

04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05

05

05

05

06

06

06

06

10

01

02

03

05

07

08

09

01

02

03

04

06

07

09

01

02

03

05

0,00

67.095,00

435,60

11.334,31

27.700,00

5.124,00

17.893,00

0,00

93.828,80

24.475,01

81.813,42

0,00

61.467,92

7.842,00

0,00

201.991,32

0,00

16.304,93

0,00

0,00

65.862,00

500,00

21.600,00

30.000,00

5.047,00

8.000,00

0,00

100.000,00

26.500,00

102.500,00

1.000,00

59.546,00

11.000,00

0,00

184.442,00

500,00

52.500,00

0,00

48.264,32

0,00

0,00

0,00

29.443,23

103,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.249,38

0,00

0,00

262,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

7.000,00

5.346,52

0,00

1.992,00

3.100,00

0,00

242,00

500,00

0,00

0,00

48.264,32

65.600,00

500,00

21.600,00

59.443,23

5.150,00

5.000,00

0,00

104.000,00

19.500,00

97.153,48

5.000,00

57.554,00

7.900,00

0,00

184.200,00

0,00

116.749,38

0,00

TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

388.607,72

129.581,91

269.427,15

587.965,00

131.009,00

300.546,00

96.112,52

26.284,23

0,00

0,00

0,00

9.438,52

684.077,52

157.293,23

291.107,48

Page 15: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85 - tassa per asporto rifiuti e servizi 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

15

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE 03

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

01

01

03

07

08

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTEINTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTEINTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

INTERVENTO 1 - PERSONALE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

03

06

06

07

07

07

07

07

07

07

08

08

08

08

08

08

08

08

01

07

09

01

02

03

05

07

08

09

01

02

03

05

07

08

09

11

01

14.439,00

0,00

66.208,00

2.434,98

500,00

33,25

4.920,00

0,00

0,00

89.133,15

2.378,00

49.852,15

220,00

5.285,05

62.167,55

0,00

0,00

142.758,41

14.924,00

0,00

65.232,00

8.000,00

4.000,00

1.500,00

4.857,00

1.000,00

0,00

90.500,00

4.000,00

80.080,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

0,00

21.866,00

150.271,00

276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,95

143,00

0,00

0,00

26.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

4.697,44

1.500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

3.184,30

1.000,00

0,00

500,00

0,00

1.157,32

5.671,00

15.200,00

0,00

65.200,00

3.302,56

2.500,00

1.558,95

5.000,00

500,00

0,00

116.750,00

4.000,00

76.895,70

1.000,00

6.000,00

1.500,00

0,00

20.708,68

144.600,00

TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

232.735,25

74.096,23

209.035,90

252.366,00

84.589,00

206.446,00

63.783,38

0,00

20.408,38

0,00

6.527,49

0,00

316.149,38

78.061,51

226.854,38

TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1.682.193,75 1.993.071,00 179.669,40 0,00 2.172.740,40

Page 16: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85 - tassa per asporto rifiuti e servizi 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

29/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

16

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 04

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

04

04

04

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

03

03

03

02

03

05

07

09

01

02

03

05

07

09

02

03

05

06

09

02

03

06

9.100,00

6.404,60

5.747,38

11.092,00

0,00

53.094,00

28.889,95

11.399,55

79.560,00

3.908,00

0,00

550,00

54.939,30

1.500,00

0,00

0,00

1.000,00

43.361,11

0,00

12.000,00

16.000,00

4.000,00

10.687,00

0,00

52.732,00

32.000,00

15.600,00

79.560,00

3.859,00

0,00

3.000,00

61.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.000,00

42.000,00

0,00

4.024,36

4.631,76

2.000,00

113,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1.662,34

0,00

0,00

0,00

0,00

1.806,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.332,00

2.000,00

0,00

0,00

1.809,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

16.024,36

20.631,76

6.000,00

10.800,00

0,00

27.400,00

30.000,00

15.600,40

79.560,00

2.050,00

0,00

1.000,00

63.162,34

1.500,00

0,00

0,00

500,00

43.806,13

0,00

TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

175.102,39

176.851,50

56.989,30

192.958,00

183.751,00

66.000,00

5.098,12

0,00

0,00

0,00

29.140,60

337,66

198.056,12

154.610,40

65.662,34

TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE 175.102,39 192.958,00 5.098,12 0,00 198.056,12

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COMUNE DI PAVIA DI UDINE

29/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

17

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

05

06

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

04

05

05

05

01

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05

05

05

05

05

03

05

05

05

05

05

01

01

01

01

01

02

02

02

09

02

03

05

06

09

01

02

03

07

09

02

03

05

0,00

6.451,16

151.526,24

29.725,60

30.186,61

0,00

31.660,00

3.000,00

300,00

2.279,00

0,00

624,38

10.880,31

49.539,00

0,00

7.500,00

166.000,00

32.900,00

27.831,00

0,00

28.324,00

3.000,00

1.000,00

2.072,00

0,00

1.500,00

15.000,00

45.800,00

0,00

0,00

28.178,37

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.465,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

7.500,00

194.178,37

33.900,00

26.366,00

0,00

28.300,00

3.000,00

1.000,00

2.200,00

0,00

1.500,00

16.000,00

40.800,00

TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

44.361,11

217.889,61

37.239,00

61.043,69

43.000,00

234.231,00

34.396,00

62.300,00

1.306,13

27.713,37

104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

44.306,13

261.944,37

34.500,00

58.300,00

TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

496.091,52

98.282,69

526.982,00

96.696,00

0,00

0,00

458,76

3.896,00

526.523,24

92.800,00

Page 18: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85 - tassa per asporto rifiuti e servizi 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

29/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

18

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

08

09

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

06

08

08

09

02

01

02

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

06

06

06

06

08

08

08

08

08

08

08

08

08

09

02

02

02

02

01

01

01

01

02

02

02

02

02

01

03

05

06

09

02

03

06

09

02

03

05

06

09

02

51.246,06

41.000,00

72.789,35

0,00

13.496,21

25.988,83

138.699,74

0,00

0,00

145.062,06

0,00

21.675,03

0,00

0,00

50.000,00

36.000,00

60.597,00

0,00

15.000,00

36.000,00

124.261,00

0,00

1.000,00

192.000,00

0,00

16.068,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

12.741,00

0,00

701,16

15.000,00

6.625,00

0,00

1.000,00

30.581,88

0,00

775,00

0,00

200,00

50.000,00

25.000,00

47.856,00

0,00

14.298,84

21.000,00

117.636,00

0,00

0,00

161.418,12

0,00

15.293,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

165.035,41

178.184,78

166.737,09

146.597,00

175.261,00

209.068,00

0,00

0,00

0,00

23.741,00

22.326,16

32.356,88

122.856,00

152.934,84

176.711,12

TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

165.035,41

344.921,87

146.597,00

384.329,00

0,00

0,00

23.741,00

54.683,04

122.856,00

329.645,96

Page 19: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85 - tassa per asporto rifiuti e servizi 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

29/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

19

PARTE II - SPESA

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

09

09

09

09

03

04

05

06

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

01

01

03

03

03

03

04

04

04

04

05

05

05

05

06

06

06

06

03

05

02

03

05

09

03

05

06

09

02

03

05

09

02

03

05

09

0,00

0,00

1.902,80

10.854,50

0,00

0,00

0,00

0,00

105.170,21

0,00

7.571,52

542.339,66

0,00

0,00

2.997,00

70.971,71

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

4.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.277,00

0,00

0,00

569.000,00

0,00

0,00

3.000,00

83.500,00

0,00

0,00

1.846,46

0,00

0,00

2.180,32

0,00

0,00

0,00

12.525,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.732,00

0,00

0,00

6.435,30

0,00

0,00

0,00

12.625,74

0,00

0,00

1.846,46

0,00

2.500,00

6.980,32

0,00

0,00

0,00

12.525,50

95.545,00

0,00

0,00

562.564,70

0,00

0,00

8.820,00

70.874,26

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

0,00

12.757,30

105.170,21

549.911,18

200,00

7.300,00

100.277,00

569.000,00

1.646,46

2.180,32

7.793,50

0,00

0,00

0,00

0,00

6.435,30

1.846,46

9.480,32

108.070,50

562.564,70

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COMUNE DI PAVIA DI UDINE

29/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

20

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

10

11

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

10

10

11

11

04

05

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTEINTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05

04

04

01

02

03

05

07

09

03

06

08

09

03

05

32.497,00

4.964,71

258.390,60

94.453,70

2.500,00

0,00

29.724,64

0,00

600,00

0,00

57.414,37

5.500,00

31.881,00

7.000,00

263.300,00

125.000,00

2.336,00

0,00

29.000,00

0,00

1.000,00

0,00

55.000,00

12.000,00

19,00

0,00

0,00

0,00

64,00

0,00

6.572,88

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

10.536,48

11.092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

2.000,00

31.900,00

7.000,00

252.763,52

113.908,00

2.400,00

0,00

35.572,88

0,00

0,00

0,00

115.000,00

10.000,00

TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

73.968,71

392.806,01

30.324,64

62.914,37

86.500,00

429.517,00

30.000,00

67.000,00

0,00

0,00

5.572,88

58.000,00

6.805,74

21.545,48

0,00

0,00

79.694,26

407.971,52

35.572,88

125.000,00

TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

741.807,40

423.130,65

763.277,00

459.517,00

0,00

0,00

1.620,76

15.972,60

761.656,24

443.544,40

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

21

PARTE II - SPESA

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

11

11

05

05

03

05

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 62.914,37 68.000,00 57.000,00 0,00 125.000,00

RIEPILOGO TITOLO I

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

01

03

04

05

06

08

09

10

11

1.682.193,75

175.102,39

496.091,52

98.282,69

165.035,41

344.921,87

741.807,40

423.130,65

62.914,37

1.993.071,00

192.958,00

526.982,00

96.696,00

146.597,00

384.329,00

763.277,00

459.517,00

68.000,00

179.669,40

5.098,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.000,00

0,00

0,00

458,76

3.896,00

23.741,00

54.683,04

1.620,76

15.972,60

0,00

2.172.740,40

198.056,12

526.523,24

92.800,00

122.856,00

329.645,96

761.656,24

443.544,40

125.000,00

TOTALE TITOLO I 4.189.480,05 4.631.427,00 141.395,36 0,00 4.772.822,36

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

22

PARTE II - SPESA

2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

01

03

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

01

01

01

01

03

03

05

06

08

01

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

01

01

01

01

01

01

01

01

01

03

03

03

05

05

05

06

08

08

08

01

01

10

01

05

06

01

01

06

07

01

0,00

500.000,00

0,00

19.377,42

1.000,00

0,00

1.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.600,00

37.000,00

15.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

157.387,41

0,00

0,00

0,00

23.642,73

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

0,00

0,00

28.215,00

23.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157.387,41

0,00

43.385,00

13.720,00

38.642,73

0,00

5.000,00

0,00

1.280,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

500.000,00

20.377,42

0,00

1.830,00

0,00

123.600,00

0,00

5.000,00

157.387,41

0,00

0,00

1.280,00

0,00

27.852,27

0,00

0,00

157.387,41

95.747,73

0,00

6.280,00

TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

522.207,42 128.600,00 130.815,14 0,00 259.415,14

Page 23: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85 - tassa per asporto rifiuti e servizi 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010

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29/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

23

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 04

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

04

04

04

04

01

02

03

05

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

03

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

01

01

01

01

02

02

02

03

03

03

05

05

05

01

05

06

01

05

06

01

05

06

05

07

45.000,00

0,00

0,00

0,00

67.161,36

0,00

0,00

14.457,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

7.000,00

0,00

5.100,00

0,00

0,00

200.000,00

7.500,00

0,00

0,00

10.000,00

29.995,80

0,00

0,00

0,00

17.515,12

0,00

0,00

349.089,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

10.000,00

29.995,80

0,00

1.500,00

0,00

22.615,12

0,00

0,00

549.089,30

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

45.000,00

0,00

67.161,36

14.457,00

0,00

0,00

12.000,00

5.100,00

207.500,00

10.000,00

29.995,80

0,00

17.515,12

341.589,30

0,00

0,00

10.500,00

0,00

0,00

10.000,00

29.995,80

1.500,00

22.615,12

549.089,30

0,00

TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

45.000,00

81.618,36

0,00

234.600,00

29.995,80

338.604,42

0,00

0,00

29.995,80

573.204,42

Page 24: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85 - tassa per asporto rifiuti e servizi 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

29/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

24

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

05

06

08

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

05

05

06

06

08

01

02

02

03

01

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

05

05

06

06

06

06

06

06

06

06

01

02

02

02

02

02

02

03

03

03

05

05

01

02

05

06

09

01

06

07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.300,00

0,00

0,00

0,00

6.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

0,00

0,00

0,00

14.300,00

0,00

6.700,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

Page 25: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85 - tassa per asporto rifiuti e servizi 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

29/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

25

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 09

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

08

08

09

09

02

03

01

02

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

08

08

08

08

08

08

08

08

08

09

09

09

09

09

01

01

01

01

02

02

02

02

03

01

01

02

02

02

01

02

06

07

01

05

06

07

01

01

07

01

06

07

675.000,00

0,00

0,00

0,00

11.850,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

396.685,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.917,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

396.685,54

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

42.417,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

675.000,00

11.850,27

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

17.500,00

0,00

0,00

396.685,54

0,00

24.917,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

396.685,54

7.500,00

42.417,40

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 686.850,27 25.000,00 421.602,94 0,00 446.602,94

Page 26: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85 - tassa per asporto rifiuti e servizi 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

26

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

09

09

09

09

03

04

05

06

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

03

03

04

04

04

04

04

05

05

05

05

06

06

06

01

05

01

05

06

07

09

01

05

07

09

01

05

06

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.039,91

0,00

25.000,00

17.269,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.083,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194.916,68

0,00

0,00

134.039,91

0,00

25.000,00

17.269,70

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

0,00

7.000,00

10.000,00

1.000,00

0,00

400.000,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

42.269,70

0,00

0,00

71.043,41

0,00

0,00

0,00

328.956,59

42.269,70

2.500,00

TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

18.000,00 402.500,00 0,00 28.773,71 373.726,29

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Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

27

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

11

12

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

10

10

10

11

12

01

04

05

04

06

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

10

10

10

10

10

10

10

11

12

12

01

04

04

05

05

05

05

04

06

06

05

01

05

01

05

06

07

09

01

09

0,00

200.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

136.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.500,00

763.850,13

0,00

79.987,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.500,00

763.850,13

0,00

216.487,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

TOTALE SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

0,00

200.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

136.500,00

0,00

0,00

78.500,00

757.350,13

79.987,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.500,00

763.850,13

216.487,41

0,00

0,00

TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

215.000,00

0,00

143.000,00

0,00

915.837,54

0,00

0,00

0,00

1.058.837,54

0,00

Page 28: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85 - tassa per asporto rifiuti e servizi 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

28

PARTE II - SPESA

TOTALE FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO TITOLO II

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

01

03

04

05

06

08

09

10

11

12

522.207,42

45.000,00

81.618,36

0,00

0,00

686.850,27

18.000,00

215.000,00

0,00

0,00

128.600,00

0,00

234.600,00

0,00

14.300,00

25.000,00

402.500,00

143.000,00

0,00

0,00

130.815,14

29.995,80

338.604,42

0,00

6.700,00

421.602,94

0,00

915.837,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.773,71

0,00

0,00

0,00

259.415,14

29.995,80

573.204,42

0,00

21.000,00

446.602,94

373.726,29

1.058.837,54

0,00

0,00

TOTALE TITOLO II 1.568.676,05 948.000,00 1.814.782,13 0,00 2.762.782,13

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Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

29

PARTE II - SPESA

3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

01 03

3

3

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI

01

01

03

03

01

03

0,00

1.202.322,87

0,00

629.342,00

0,00

129,00

0,00

0,00

0,00

629.471,00

TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1.202.322,87 629.342,00 129,00 0,00 629.471,00

TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1.202.322,87 629.342,00 129,00 0,00 629.471,00

RIEPILOGO TITOLO III

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 1.202.322,87 629.342,00 129,00 0,00 629.471,00

TOTALE TITOLO III 1.202.322,87 629.342,00 129,00 0,00 629.471,00

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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

30

PARTE II - SPESA

4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

91.655,93

249.262,33

12.959,56

6.321,91

47.237,87

2.500,00

1.116,00

125.000,00

320.000,00

20.000,00

30.000,00

130.000,00

5.000,00

15.000,00

0,00

85.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

125.000,00

405.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

5.000,00

15.000,00

04

04

04

04

04

04

04

00

00

00

00

00

00

00

01

02

03

04

05

06

07

4

4

4

4

4

4

4

01

02

03

04

05

06

07

TOTALE TITOLO IV 411.053,60 645.000,00 25.000,00 0,00 670.000,00

Page 31: BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina · risorsa 80 - tassa raccolta smaltimento rifiuti risorsa 85 - tassa per asporto rifiuti e servizi 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 0010

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

29/06/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

31

PARTE II - SPESA

RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA

TITOLO I SPESE CORRENTI

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.189.480,05

1.568.676,05

1.202.322,87

411.053,60

4.631.427,00

948.000,00

629.342,00

645.000,00

141.395,36

1.814.782,13

129,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.772.822,36

2.762.782,13

629.471,00

670.000,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 7.371.532,57 6.853.769,00 1.981.306,49 0,00 8.835.075,49

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 7.371.532,57 6.853.769,00 1.981.306,49 0,00 8.835.075,49