BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - AUTORIZZATORIO D.P.R-194 - … · 2017. 11. 28. · 2012410...

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COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 Parte I - Entrata

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  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

    BILANCIO DI PREVISIONE

    ESERCIZIO 2015

    Parte I - Entrata

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

    RisorsaAccertamenti ultimo

    BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale

    0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00Avanzo di Amministrazionedi cui:

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondi Vincolati

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanziamento Investimenti

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondi di Ammortamento

    0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00Fondi non Vincolati

    2Pag.

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    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Titolo 1

    Entrate tributarie

    Categoria 1

    Imposte

    1011020 1.304.199,43 1.315.866,30 1.418.758,27 0,00 114.558,84IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I M U

    1011050 286.000,00 286.000,00 286.000,00 0,00 0,00ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

    1011060 340.853,41 431.770,51 854.018,87 0,00 513.165,46FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

    1011070 0,00 8.351,84 0,00 0,00 0,00ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMODELL'ENERGIA ELETTRICA.

    1.931.052,84 2.041.988,65 2.558.777,14 0,00 627.724,30Totale Categoria 1Imposte

    Categoria 2

    Tasse

    1021130 970.571,63 965.627,06 1.107.344,62 0,00 136.772,99TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI INTERNI

    970.571,63 965.627,06 1.107.344,62 0,00 136.772,99Totale Categoria 2Tasse

    Categoria 3

    Tributi speciali ed altre entrate tributarie propri e

    1031150 1.131.425,72 0,00 942.769,87 188.655,85 0,00FONDO PEREQUATIVO REGIONALE

    1.131.425,72 0,00 942.769,87 188.655,85 0,00Totale Categoria 3Tributi speciali ed altre entrate tributarie propri e

    Riepilogo Titolo 1

    Entrate tributarie

    1.931.052,84 2.041.988,65 2.558.777,14 0,00 627.724,30Categoria 1Imposte

    970.571,63 965.627,06 1.107.344,62 0,00 136.772,99Categoria 2Tasse

    3Pag.

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    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    1.131.425,72 0,00 942.769,87 188.655,85 0,00Categoria 3Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

    4.033.050,19 3.007.615,71 4.608.891,63 188.655,85 764.497,29Totale Titolo 1Entrate tributarie

    4Pag.

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    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Titolo 2

    Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti del

    lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

    Categoria 1

    Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

    2012010 0,00 602.651,02 0,00 0,00 0,00CONTRIBUTI STATO PER FINANZIAMENTO DELBILANCIO ORDINARIO.

    2012030 113.743,84 113.282,84 113.282,84 461,00 0,00CONTRIB. STATO FINANZ. BILANCIO PER LO SVILUPPODEGLI INVEST IMENTI

    2012110 100,00 0,00 200,00 0,00 100,00CONTRIBUTO STATALE 5 xmille GETTITO IRPEF

    2012140 25.739,00 31.994,00 21.676,39 4.062,61 0,00Contributo libri di testo e contrub. statale accretm. medicolegale

    IVA

    2012150 76.002,13 0,00 9.587,73 66.414,40 0,00CONTRIBURO STATALE I. M. U. sugli IMMOBILI COM.LIArt. 10 quater c. 3 D. L. 35/2013

    2012400 110.097,34 0,00 145.631,40 0,00 35.534,06CONTRIBUTO T.A.S.I. - COMMA 731 ex D.L. 16/2014

    2012410 10,00 0,00 348,49 0,00 338,49Contributo Statale art. 1 comma 711 L. 147/2013

    2012420 452.338,50 0,00 253.066,13 199.272,37 0,00Contributii Progetto accoglienza integrata Sistema diProtezione richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.)

    778.030,81 747.927,86 543.792,98 270.210,38 35.972,55Totale Categoria 1Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

    Categoria 2

    Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

    2022190 73.025,92 37.578,02 28.000,00 45.025,92 0,00CONTRIBUTO REGIONALE PER DISABILI PSICHICI IVA

    2022200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contributo regionale sforzo tariffario L.R. n. 04 del 2003

    2022210 0,00 17.134,98 0,00 0,00 0,00Contributo straordinario Regione x progetti di risanamento e disviluppo economico e sociale

    2022230 1.149.164,60 1.169.689,31 1.128.448,10 20.716,50 0,00Contributo Regionale per finanziam. personale contrattista

    5Pag.

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    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    2022240 115.000,00 65.508,00 100.000,00 15.000,00 0,00Contributi per manifestazioni varie finanziate a seguito dipresentazione progetti

    2022250 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00RIMBORSO REGIONALE TRASPORTO ALUNNIPENDOLARI ANNO SCOLAST.

    2022300 60.000,00 44.000,00 0,00 60.000,00 0,00Contributo Reg.le ricoveri minori disposti dalla Autorita'Giudiziaria

    2022320 44.035,91 49.340,63 0,00 44.035,91 0,00CONTRIBUTO REG.LE ASILO NIDO

    1.576.226,43 1.518.250,94 1.391.448,10 184.778,33 0,00Totale Categoria 2Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

    Categoria 3

    Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzio ni

    Delega te

    2032160 56.575,48 1.003.699,16 56.575,48 0,00 0,00FONDO REGIONALEPER LO SVOLGIMENTOFUNZ.AMMINISTRATIVE L.R. 6 del 97 ART.45

    2032350 548.207,32 490.000,00 490.000,00 58.207,32 0,00Corrispettivo trasporto urbano Soc. Coop. Autrop. Adranoneart. 27 L. R. 19 del 2005

    2032360 17.519,20 8.759,50 8.759,50 8.759,70 0,00Trasferim. reg.le piano miglioram. servizi Polozia Locale art.13 L. R. 17 del 1990

    2032390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazione somme dalla Regione in favore dellaSO.G.E.I.R ATO AG 1 S.p.A. L. R. 11 del 2010 art. 45

    2032440 0,00 0,00 56.978,73 0,00 56.978,73Trasferim. Regionale per Cantiere di Servizi - Dipartim.Reg.le del Lavoro ecc. D.D.G. n° 5208 del 06.8.2014

    2032450 0,00 0,00 15.494,50 0,00 15.494,50Contributo per la redazione del PAES - Patto dei Sindaci

    622.302,00 1.502.458,66 627.808,21 66.967,02 72.473,23Totale Categoria 3Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzio ni

    Delega te

    Categoria 5

    Contributi e trasferimenti correnti da altri enti d el settor e

    pubblico

    2052270 79.297,66 79.297,66 79.297,66 0,00 0,00Rimborso oneri Segretario Com.le per convenzione conComune di Cattolica Eraclea

    6Pag.

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    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    2052430 41.871,64 0,00 41.871,64 0,00 0,00Finanziamento progetto "Sostegno alla gestione del sistemaIntergrato per la I^ Infanzia - interv. 1100103/4

    2052460 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00Introiti per alimentare le risorse accessorie variabili destinatealla contrattaz. decentrata integrativa

    141.169,30 79.297,66 121.169,30 20.000,00 0,00Totale Categoria 5Contributi e trasferimenti correnti da altri enti d el settor e

    pubblico

    Riepilogo Titolo 2

    Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti del

    lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

    778.030,81 747.927,86 543.792,98 270.210,38 35.972,55Categoria 1Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

    1.576.226,43 1.518.250,94 1.391.448,10 184.778,33 0,00Categoria 2Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

    622.302,00 1.502.458,66 627.808,21 66.967,02 72.473,23Categoria 3Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 4Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed

    internazionali

    141.169,30 79.297,66 121.169,30 20.000,00 0,00Categoria 5Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e

    pubblico

    3.117.728,54 3.847.935,12 2.684.218,59 541.955,73 108.445,78Totale Titolo 2Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti del

    lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

    7Pag.

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    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Titolo 3

    Entrate extratributarie

    Categoria 1

    Proventi dei servizi pubblici

    3013010 850,00 1.706,40 12.500,00 0,00 11.650,00DIRITTI DI SEGRETERIA.

    3013020 500,00 4.497,58 10.000,00 0,00 9.500,00DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONIEDILIZIE.

    3013030 10,00 91,00 650,00 0,00 640,00diritti di totale pertinenza del comune

    3013040 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00Oneri per concessioni di aree e per servizi cimiteriali

    3013060 3.000,00 4.455,00 5.500,00 0,00 2.500,00DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.

    3013090 10,00 0,00 250,00 0,00 240,00DIRITTI RIMBORSO SPESE RILASCIO CERTIFICAZIONI

    3013100 1.000,00 1.136,00 6.000,00 0,00 5.000,00SANZIONI AMM. PER VIOLAZ. DI REGOLAM. C.LI,ORDINANZE SINDAC ALI

    3013110 7.000,00 11.118,00 10.000,00 0,00 3.000,00SANZ. AMM. PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DICIRCOLAZION E STRADALE

    3013130 28.747,29 11.712,11 17.500,00 11.247,29 0,00proventi dei servizi di mensa e refezione scolastica cap.10450202 1

    IVA

    3013140 11.349,72 8.521,50 12.674,86 0,00 1.325,14PROVENTI SERV. INFANZIA E RETTE FREQ. ASILO. IVA

    3013180 500,00 652,10 2.100,00 0,00 1.600,00PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI. IVA

    3013290 50.000,00 0,00 16.500,00 33.500,00 0,00PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI

    104.967,01 43.889,69 93.674,86 46.747,29 35.455,14Totale Categoria 1Proventi dei servizi pubblici

    Categoria 2

    Proventi dei beni dell'ente

    8Pag.

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    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    3023160 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

    3023200 100,00 444,25 500,00 0,00 400,00FITTI REALI DI FONDI RUSTICI.

    3023210 19.064,35 21.167,09 19.707,44 0,00 643,09FITTI REALI DI FABBRICATI.

    3023300 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00Proventi concessione illuminazione votiva Cimitero Com.le

    51.164,35 51.611,34 52.207,44 0,00 1.043,09Totale Categoria 2Proventi dei beni dell'ente

    Categoria 3

    Interessi su anticipazioni e crediti

    3033240 100,00 132,41 500,00 0,00 400,00INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA.

    3033250 200,00 0,00 2.000,00 0,00 1.800,00interessi attivi su depositi bancari e postali

    300,00 132,41 2.500,00 0,00 2.200,00Totale Categoria 3Interessi su anticipazioni e crediti

    Categoria 5

    Proventi diversi

    3053080 90.746,55 36.485,28 50.000,00 40.746,55 0,00Compartecipazione rette a carico utenti per servizi socio-assistenz.

    3053170 3.000,00 2.500,00 5.100,00 0,00 2.100,00CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

    3053190 100.000,00 65.000,00 65.000,00 35.000,00 0,00DIRITTI O CANONI PER LA RACCOLTA E LADEPURAZIONE ACQUE REFLUE

    IVA

    3053260 11.032,00 19.787,57 15.000,00 0,00 3.968,00INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

    3053270 1.500,00 0,00 2.000,00 0,00 500,00rivalsa sui privati per interventi indifferibili per salvagu ardiaincolumita' pubblica

    3053350 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00Contributo da Banca Mediolanum per Estate sambucese(intervento 1070105 1 )

    3053360 104.000,00 180.000,00 145.000,00 0,00 41.000,00Roialites Parco Eolico Societa' Api Holding S.p.A.

    9Pag.

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    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    3053390 5.800,00 4.800,00 0,00 5.800,00 0,00Contributi per sponsorizzazione apertura Museo Panitteri

    316.078,55 308.572,85 288.100,00 81.546,55 53.568,00Totale Categoria 5Proventi diversi

    Riepilogo Titolo 3

    Entrate extratributarie

    104.967,01 43.889,69 93.674,86 46.747,29 35.455,14Categoria 1Proventi dei servizi pubblici

    51.164,35 51.611,34 52.207,44 0,00 1.043,09Categoria 2Proventi dei beni dell'ente

    300,00 132,41 2.500,00 0,00 2.200,00Categoria 3Interessi su anticipazioni e crediti

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 4Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di

    societa'

    316.078,55 308.572,85 288.100,00 81.546,55 53.568,00Categoria 5Proventi diversi

    472.509,91 404.206,29 436.482,30 128.293,84 92.266,23Totale Titolo 3Entrate extratributarie

    10Pag.

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    RisorsaAccertamenti ultimo

    BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Titolo 4

    Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita

    le e da riscossioni di crediti

    Categoria 1

    Alienazione di beni patrimoniali

    4014020 117.724,39 0,00 69.547,99 48.176,40 0,00ALIENAZIONE DI FABBRICATI.

    4014050 1.093.565,38 777,00 1.122.565,38 0,00 29.000,00ALIENAZ.TERRENI E BENI PATRIMONIALI IVA

    1.211.289,77 777,00 1.192.113,37 48.176,40 29.000,00Totale Categoria 1Alienazione di beni patrimoniali

    Categoria 2

    Trasferimenti di capitale dallo Stato

    4024210 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Finanz. lavori completem. opere urbanizz. PIP D. M. Attiv.Prod. n. PT2206 2004 interv. 2120601 1

    300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Totale Categoria 2Trasferimenti di capitale dallo Stato

    Categoria 3

    Trasferimenti di capitale dalla Regione

    4034250 470.500,00 0,00 0,00 470.500,00 0,00Finanz. lavori di manut. e adeguam. imp. di sicurezza AsiloNido Ada Negri Ass. reg.le famiglia cap. 21010102/2

    4034290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanziamento progetto Green Way Terre Sicane intervento2080101 8

    4034330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanziam. progetto lavori ristrutturaz. Casa Parrino I stralcioesecutivo funzionale

    4034350 400.000,00 38.055,55 100.000,00 300.000,00 0,00Contributi a seguito di presentazioni di progetti finanziati daaltri Enti

    4034370 0,00 24.964,39 0,00 0,00 0,00TRASFER. CAPITALE RIBASSO ASTA LAVORI COMPLET.STRADA ADRANONE sottoconto 234-2012 2080101- 2

    4034380 800.000,00 1.044.764,67 0,00 800.000,00 0,00FINANZ. LAVORI M.I.S.E. EX DISCARICA C.DA VALLIAssess. Reg.le energia dipartim. rifiuti D.D.G. 2390 2012

    11Pag.

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    RisorsaAccertamenti ultimo

    BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    4034390 509.000,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00Finanziam. per realizz. campo polivalente coperto località S.Maria intitolato "Rosario Livatino-Il Giudice Ragazzino"

    2.179.500,00 1.107.784,61 100.000,00 2.079.500,00 0,00Totale Categoria 3Trasferimenti di capitale dalla Regione

    Categoria 4

    Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico

    4044060 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00FONDO ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI OPEREPUBBLICHE

    25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00Totale Categoria 4Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico

    Categoria 5

    Trasferimenti di capitale di altri soggetti

    4054030 10.000,00 1.040,93 10.000,00 0,00 0,00PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI. cap. 21050501

    4054090 80.000,00 27.400,00 80.000,00 0,00 0,00PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIEcap. 20920101

    4054110 5.000,00 8.594,79 5.000,00 0,00 0,00PROV.DERIV.DA CONCESS.EDILIZIA -SANATORIA2090201 4 e 5 - 2090401 6

    4054410 17.677,80 0,00 0,00 17.677,80 0,00Finanziamento COMIECO x acquisto attrezzature x la raccoltadifferenziata di carta e cartone (cap. 20950505)

    4054710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recupero somme dovute Impresa Robino in ordine restauro econsol. Chiesa S. Caterina - Sent. Trib. Sciacca 510 95

    112.677,80 37.035,72 95.000,00 17.677,80 0,00Totale Categoria 5Trasferimenti di capitale di altri soggetti

    Riepilogo Titolo 4

    Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita

    le e da riscossioni di crediti

    1.211.289,77 777,00 1.192.113,37 48.176,40 29.000,00Categoria 1Alienazione di beni patrimoniali

    300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Categoria 2Trasferimenti di capitale dallo Stato

    2.179.500,00 1.107.784,61 100.000,00 2.079.500,00 0,00Categoria 3Trasferimenti di capitale dalla Regione

    12Pag.

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    BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00Categoria 4Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico

    112.677,80 37.035,72 95.000,00 17.677,80 0,00Categoria 5Trasferimenti di capitale di altri soggetti

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 6Riscossione di crediti

    3.828.467,57 1.145.597,33 1.412.113,37 2.445.354,20 29.000,00Totale Titolo 4Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita

    le e da riscossioni di crediti

    13Pag.

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    RisorsaAccertamenti ultimo

    BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Titolo 5

    Entrate derivanti da accensioni di prestiti

    Categoria 1

    Anticipazioni di cassa

    5015010 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

    250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00Totale Categoria 1Anticipazioni di cassa

    Categoria 3

    Assunzione di mutui e prestiti

    5035020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADECOMUNALI ESTERNE Interv. 2080101 9

    5035030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MUTUO X MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADECOMUNALI INTERNE interv. 2080101 6

    5035050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MUTUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTI PUBBLICAILLUMINAZIONE Interv. 2080201 8

    5035190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MUTUO PER COMPLETAMENTO ALLOGGI POPOLARI ESBANCAMENTO TERRENO BOX

    5035200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Categoria 3Assunzione di mutui e prestiti

    Riepilogo Titolo 5

    Entrate derivanti da accensioni di prestiti

    250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00Categoria 1Anticipazioni di cassa

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 2Finanziamenti a breve termine

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 3Assunzione di mutui e prestiti

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 4Emissione di prestiti obbligazionari

    14Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

    RisorsaAccertamenti ultimo

    BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00Totale Titolo 5Entrate derivanti da accensioni di prestiti

    15Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

    RisorsaAccertamenti ultimo

    BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Titolo 6

    Entrate da servizi per conto di terzi

    6010000 399.000,00 251.016,61 399.000,00 0,00 0,00Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

    6020000 510.000,00 343.583,94 510.000,00 0,00 0,00Ritenute erariali

    6030000 185.000,00 112.474,57 185.000,00 0,00 0,00Altre ritenute al personale per conto di terzi

    6040000 70.000,00 2.637,76 70.000,00 0,00 0,00Depositi cauzionali

    6050000 16.010.000,00 800.537,67 8.010.000,00 8.000.000,00 0,00Rimborso spese per servizi per conto di terzi

    6060000 51.645,68 51.645,68 51.645,68 0,00 0,00Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

    6070000 50.000,00 2.762,90 50.000,00 0,00 0,00Depositi per spese contrattuali

    17.275.645,68 1.564.659,13 9.275.645,68 8.000.000,00 0,00Totale Titolo 6Entrate da servizi per conto di terzi

    16Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

    RisorsaAccertamenti ultimo

    BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Riepilogo dei Titoli

    4.033.050,19 3.007.615,71 4.608.891,63 188.655,85 764.497,29Titolo 1Entrate tributarie

    3.117.728,54 3.847.935,12 2.684.218,59 541.955,73 108.445,78Titolo 2Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo

    Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

    472.509,91 404.206,29 436.482,30 128.293,84 92.266,23Titolo 3Entrate extratributarie

    3.828.467,57 1.145.597,33 1.412.113,37 2.445.354,20 29.000,00Titolo 4Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e

    da riscossioni di crediti

    250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00Titolo 5Entrate derivanti da accensioni di prestiti

    17.275.645,68 1.564.659,13 9.275.645,68 8.000.000,00 0,00Titolo 6Entrate da servizi per conto di terzi

    28.977.401,89 9.970.013,58 18.667.351,57 11.304.259,62 994.209,30Totale Entrata

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale

    0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00Avanzo di Amministrazione

    28.977.401,89 9.970.013,58 18.717.351,57 11.304.259,62 994.209,30TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

    17Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

    BILANCIO DI PREVISIONE

    ESERCIZIO 2015

    Parte II - Spesa

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Titolo 1

    Spese correnti

    Funzione 01

    Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

    contr ollo

    Servizio 01

    Organi istituzionali, partecipazione e decentrament o

    1 01 01 01 0,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00Personale

    1 01 01 02 20,00 0,00 2.510,00 0,00 2.490,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 01 01 03 88.845,00 104.201,91 107.149,15 0,00 18.304,15Prestazioni di servizi IVA

    1 01 01 06 212,50 241,86 239,41 0,00 26,91Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

    1 01 01 07 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00Imposte e tasse

    94.877,50 130.943,77 115.698,56 0,00 20.821,06Totale Servizio 1Organi istituzionali, partecipazione e decentrament o

    Servizio 02

    Segreteria generale, personale e organizzazione

    1 01 02 01 544.463,89 554.862,10 525.613,00 18.850,89 0,00Personale

    1 01 02 02 31.524,50 22.894,21 28.899,80 2.624,70 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 01 02 03 130.053,10 106.816,70 125.004,31 5.048,79 0,00Prestazioni di servizi

    1 01 02 05 3.959,61 3.593,90 3.976,23 0,00 16,62Trasferimenti

    1 01 02 07 34.296,00 36.420,00 34.340,00 0,00 44,00Imposte e tasse

    2Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    1 01 02 08 65.450,00 29.097,49 124.362,11 0,00 58.912,11Oneri straordinari della gestione corrente

    809.747,10 753.684,40 842.195,45 26.524,38 58.972,73Totale Servizio 2Segreteria generale, personale e organizzazione

    Servizio 03

    Gestione economica, finanziaria, programmazione,

    provveditor ato e controllo di gestione

    1 01 03 01 175.606,66 174.121,66 175.606,66 0,00 0,00Personale

    1 01 03 02 2.000,00 1.117,27 2.000,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 01 03 03 23.848,00 13.956,12 19.578,00 4.270,00 0,00Prestazioni di servizi

    1 01 03 07 11.201,00 11.105,00 11.200,00 1,00 0,00Imposte e tasse

    212.655,66 200.300,05 208.384,66 4.271,00 0,00Totale Servizio 3Gestione economica, finanziaria, programmazione,

    provveditor ato e controllo di gestione

    Servizio 04

    Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

    1 01 04 01 31.223,00 55.891,29 59.780,00 0,00 28.557,00Personale

    1 01 04 02 423,50 0,00 0,00 423,50 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 01 04 03 25.000,00 18.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00Prestazioni di servizi

    1 01 04 05 100,00 259.148,90 1,00 99,00 0,00Trasferimenti

    1 01 04 07 1.700,00 3.660,00 3.715,00 0,00 2.015,00Imposte e tasse

    58.446,50 336.700,19 83.496,00 5.522,50 30.572,00Totale Servizio 4Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

    3Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Servizio 05

    Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

    1 01 05 02 3.020,00 2.905,30 3.020,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 01 05 03 59.845,20 56.761,98 57.581,60 2.263,60 0,00Prestazioni di servizi

    1 01 05 08 450,00 144,62 450,00 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente

    63.315,20 59.811,90 61.051,60 2.263,60 0,00Totale Servizio 5Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

    Servizio 06

    Ufficio tecnico

    1 01 06 01 219.496,00 253.563,74 245.555,00 0,00 26.059,00Personale

    1 01 06 02 15.040,00 14.359,47 25.426,99 0,00 10.386,99Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 01 06 03 7.354,53 8.493,60 8.476,83 0,00 1.122,30Prestazioni di servizi

    1 01 06 04 0,00 549,00 0,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi

    1 01 06 05 10,00 0,00 15.010,00 0,00 15.000,00Trasferimenti

    1 01 06 06 637,50 774,64 683,79 0,00 46,29Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

    1 01 06 07 14.601,00 17.000,00 16.310,00 0,00 1.709,00Imposte e tasse

    1 01 06 08 21.400,00 22.258,43 168.573,40 0,00 147.173,40Oneri straordinari della gestione corrente

    278.539,03 316.998,88 480.036,01 0,00 201.496,98Totale Servizio 6Ufficio tecnico

    Servizio 07

    Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co

    4Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    1 01 07 02 1.350,00 1.238,43 1.350,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 01 07 03 2.600,00 2.958,16 2.600,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi

    3.950,00 4.196,59 3.950,00 0,00 0,00Totale Servizio 7Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co

    Servizio 08

    Altri servizi generali

    1 01 08 01 1.483.336,14 1.406.169,46 1.407.766,49 75.569,65 0,00Personale

    1 01 08 02 200,00 0,00 500,00 0,00 300,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 01 08 03 140.890,00 110.874,04 122.740,00 18.150,00 0,00Prestazioni di servizi

    1 01 08 05 155.185,04 54.451,11 64.700,17 90.484,87 0,00Trasferimenti

    1 01 08 07 97.914,91 85.175,91 97.733,45 181,46 0,00Imposte e tasse

    1 01 08 08 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente

    1 01 08 10 541.672,75 0,00 532.000,00 9.672,75 0,00Fondo svalutazione crediti

    1 01 08 11 73.338,86 0,00 80,96 73.257,90 0,00Fondo di riserva

    2.492.647,70 1.656.670,52 2.225.631,07 267.316,63 300,00Totale Servizio 8Altri servizi generali

    4.014.178,69 3.459.306,30 4.020.443,35 305.898,11 312.162,77Totale Funzione 1Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

    contr ollo

    Funzione 03

    Funzioni di polizia locale

    Servizio 01

    Polizia municipale

    5Pag.

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    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    1 03 01 01 109.247,00 108.769,50 103.429,50 5.817,50 0,00Personale

    1 03 01 02 3.714,20 4.363,90 11.749,30 0,00 8.035,10Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 03 01 03 2.362,48 1.966,14 2.662,48 0,00 300,00Prestazioni di servizi

    1 03 01 07 6.323,00 6.845,44 6.322,00 1,00 0,00Imposte e tasse

    121.646,68 121.944,98 124.163,28 5.818,50 8.335,10Totale Servizio 1Polizia municipale

    121.646,68 121.944,98 124.163,28 5.818,50 8.335,10Totale Funzione 3Funzioni di polizia locale

    Funzione 04

    Funzioni di istruzione pubblica

    Servizio 01

    Scuola materna

    1 04 01 02 650,00 345,05 650,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 04 01 03 9.150,00 11.150,00 9.150,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi

    9.800,00 11.495,05 9.800,00 0,00 0,00Totale Servizio 1Scuola materna

    Servizio 02

    Istruzione elementare

    1 04 02 02 350,00 180,00 350,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 04 02 03 14.300,00 15.483,35 14.300,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi

    14.650,00 15.663,35 14.650,00 0,00 0,00Totale Servizio 2Istruzione elementare

    Servizio 03

    Istruzione media

    6Pag.

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    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    1 04 03 02 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 04 03 03 21.000,00 23.991,99 21.300,00 0,00 300,00Prestazioni di servizi

    1 04 03 05 2.010,00 1.000,00 3.010,00 0,00 1.000,00Trasferimenti

    23.260,00 25.241,99 24.560,00 0,00 1.300,00Totale Servizio 3Istruzione media

    Servizio 05

    Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altr i servizi

    1 04 05 01 53.533,00 30.883,70 65.605,00 0,00 12.072,00Personale

    1 04 05 02 39.120,00 23.940,92 32.420,00 6.700,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime IVA

    1 04 05 03 305.040,00 323.080,96 317.875,16 0,00 12.835,16Prestazioni di servizi

    1 04 05 05 518.499,00 518.889,00 519.999,00 0,00 1.500,00Trasferimenti

    1 04 05 07 3.592,00 2.100,00 4.122,00 0,00 530,00Imposte e tasse

    919.784,00 898.894,58 940.021,16 6.700,00 26.937,16Totale Servizio 5Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altr i servizi

    967.494,00 951.294,97 989.031,16 6.700,00 28.237,16Totale Funzione 4Funzioni di istruzione pubblica

    Funzione 05

    Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

    Servizio 01

    Biblioteche, musei e pinacoteche

    1 05 01 01 14.296,00 13.031,20 14.294,00 2,00 0,00Personale

    1 05 01 03 770,00 4.800,00 1.070,00 0,00 300,00Prestazioni di servizi

    7Pag.

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    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    1 05 01 05 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00Trasferimenti

    1 05 01 07 960,00 880,00 959,00 1,00 0,00Imposte e tasse

    16.526,00 18.711,20 16.823,00 3,00 300,00Totale Servizio 1Biblioteche, musei e pinacoteche

    Servizio 02

    Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s ettore cu

    lturale

    1 05 02 01 24.081,00 23.842,43 24.079,00 2,00 0,00Personale

    1 05 02 03 3.677,00 5.422,88 3.949,81 0,00 272,81Prestazioni di servizi

    1 05 02 05 15.791,00 16.350,00 17.201,00 0,00 1.410,00Trasferimenti

    1 05 02 07 1.616,00 1.630,00 1.615,00 1,00 0,00Imposte e tasse

    45.165,00 47.245,31 46.844,81 3,00 1.682,81Totale Servizio 2Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s ettore cu

    lturale

    61.691,00 65.956,51 63.667,81 6,00 1.982,81Totale Funzione 5Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

    Funzione 06

    Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

    Servizio 02

    Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impia nti

    1 06 02 03 200,00 0,00 230,00 0,00 30,00Prestazioni di servizi

    1 06 02 04 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi

    1 06 02 05 5.700,00 12.000,00 8.850,00 0,00 3.150,00Trasferimenti

    8Pag.

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    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    1 06 02 06 32.491,86 33.948,09 33.132,79 0,00 640,93Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

    38.441,86 45.948,09 42.262,79 0,00 3.820,93Totale Servizio 2Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impia nti

    Servizio 03

    Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricre ativo

    1 06 03 02 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 06 03 03 10,00 360,20 2.376,00 0,00 2.366,00Prestazioni di servizi

    1 06 03 05 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti

    110,00 5.360,20 2.476,00 0,00 2.366,00Totale Servizio 3Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricre ativo

    38.551,86 51.308,29 44.738,79 0,00 6.186,93Totale Funzione 6Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

    Funzione 07

    Funzioni nel campo turistico

    Servizio 01

    Servizi turistici

    1 07 01 02 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 07 01 05 2.300,00 500,00 8.700,00 0,00 6.400,00Trasferimenti

    2.301,00 500,00 8.701,00 0,00 6.400,00Totale Servizio 1Servizi turistici

    Servizio 02

    Manifestazioni turistiche

    1 07 02 03 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi

    1 07 02 05 6.100,00 9.000,00 10.500,00 0,00 4.400,00Trasferimenti

    9Pag.

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    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    6.101,00 9.000,00 10.501,00 0,00 4.400,00Totale Servizio 2Manifestazioni turistiche

    8.402,00 9.500,00 19.202,00 0,00 10.800,00Totale Funzione 7Funzioni nel campo turistico

    Funzione 08

    Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

    Servizio 01

    Viabilita', circolazione stradale e servizi conness i

    1 08 01 02 5.575,00 4.778,12 3.743,60 1.831,40 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 08 01 03 1.100,00 950,01 1.100,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi

    1 08 01 04 2.800,00 2.771,23 2.800,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi

    1 08 01 06 12.219,14 13.419,89 12.744,47 0,00 525,33Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

    21.694,14 21.919,25 20.388,07 1.831,40 525,33Totale Servizio 1Viabilita', circolazione stradale e servizi conness i

    Servizio 02

    Illuminazione pubblica e servizi connessi

    1 08 02 03 310.010,00 324.262,25 326.317,80 0,00 16.307,80Prestazioni di servizi

    1 08 02 06 29.555,98 31.608,91 30.455,40 0,00 899,42Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

    1 08 02 08 0,00 22.760,83 36.136,10 0,00 36.136,10Oneri straordinari della gestione corrente

    339.565,98 378.631,99 392.909,30 0,00 53.343,32Totale Servizio 2Illuminazione pubblica e servizi connessi

    Servizio 03

    Trasporti pubblici locali e servizi connessi

    1 08 03 05 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00Trasferimenti

    10Pag.

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    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00Totale Servizio 3Trasporti pubblici locali e servizi connessi

    361.760,12 400.551,24 413.797,37 1.831,40 53.868,65Totale Funzione 8Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

    Funzione 09

    Funzioni riguardanti la gestione del territorio e d ell'ambie

    nte

    Servizio 01

    Urbanistica e gestione del territorio

    1 09 01 02 1.000,00 990,00 1.000,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 09 01 03 4.100,00 4.050,00 4.350,00 0,00 250,00Prestazioni di servizi

    1 09 01 04 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi

    6.600,00 6.540,00 6.850,00 0,00 250,00Totale Servizio 1Urbanistica e gestione del territorio

    Servizio 02

    Edilizia residenziale pubblica locale e piani di ed ilizia ec

    onomica-popolare

    1 09 02 06 1.353,34 1.557,31 1.442,67 0,00 89,33Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

    1.353,34 1.557,31 1.442,67 0,00 89,33Totale Servizio 2Edilizia residenziale pubblica locale e piani di ed ilizia ec

    onomica-popolare

    Servizio 03

    Servizi di protezione civile

    1 09 03 02 458,07 250,00 458,07 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 09 03 03 1.700,00 292,80 2.000,00 0,00 300,00Prestazioni di servizi

    11Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    2.158,07 542,80 2.458,07 0,00 300,00Totale Servizio 3Servizi di protezione civile

    Servizio 04

    Servizio idrico integrato

    1 09 04 01 25.358,00 25.208,79 25.459,00 0,00 101,00Personale

    1 09 04 02 1.970,00 1.508,52 1.970,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 09 04 03 66.800,00 66.931,38 66.800,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi IVA

    1 09 04 05 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00Trasferimenti

    1 09 04 07 1.616,00 1.630,00 1.615,00 1,00 0,00Imposte e tasse

    95.794,00 95.278,69 95.894,00 1,00 101,00Totale Servizio 4Servizio idrico integrato

    Servizio 05

    Servizio smaltimento rifiuti

    1 09 05 01 126.168,60 156.000,00 157.257,00 0,00 31.088,40Personale

    1 09 05 02 2.821,00 3.395,82 3.721,00 0,00 900,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 09 05 03 101.852,55 1.547,44 1.952,55 99.900,00 0,00Prestazioni di servizi

    1 09 05 04 568,10 1.946,82 568,10 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi

    1 09 05 05 595.129,54 651.543,10 736.874,54 0,00 141.745,00Trasferimenti

    1 09 05 06 3.460,88 4.138,75 3.758,88 0,00 298,00Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

    1 09 05 07 8.545,00 10.315,00 11.165,00 0,00 2.620,00Imposte e tasse

    12Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    1 09 05 08 13.168,98 13.168,98 13.168,98 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente

    851.714,65 842.055,91 928.466,05 99.900,00 176.651,40Totale Servizio 5Servizio smaltimento rifiuti

    Servizio 06

    Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , altri s

    ervizi relativi al territorio ed all'ambiente

    1 09 06 01 24.081,00 23.860,38 24.079,00 2,00 0,00Personale

    1 09 06 02 1.270,00 1.416,70 1.261,00 9,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 09 06 03 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi

    1 09 06 05 10,00 0,00 1,00 9,00 0,00Trasferimenti

    1 09 06 07 1.616,00 1.632,00 1.615,00 1,00 0,00Imposte e tasse

    27.427,00 27.359,08 27.406,00 21,00 0,00Totale Servizio 6Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , altri s

    ervizi relativi al territorio ed all'ambiente

    985.047,06 973.333,79 1.062.516,79 99.922,00 177.391,73Totale Funzione 9Funzioni riguardanti la gestione del territorio e d ell'ambie

    nte

    Funzione 10

    Funzioni nel settore sociale

    Servizio 01

    Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

    1 10 01 01 61.488,00 53.504,14 64.259,00 0,00 2.771,00Personale

    1 10 01 02 5.900,00 1.777,65 5.900,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime IVA

    1 10 01 03 3.750,00 6.464,50 46.796,50 0,00 43.046,50Prestazioni di servizi

    13Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    1 10 01 07 4.121,00 3.600,00 4.290,00 0,00 169,00Imposte e tasse

    75.259,00 65.346,29 121.245,50 0,00 45.986,50Totale Servizio 1Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

    Servizio 04

    Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla

    per sona

    1 10 04 03 158.183,01 165.204,77 156.990,16 1.192,85 0,00Prestazioni di servizi

    1 10 04 05 485.626,50 53.677,45 354.213,83 131.412,67 0,00Trasferimenti IVA

    1 10 04 07 0,00 0,00 4.111,08 0,00 4.111,08Imposte e tasse

    643.809,51 218.882,22 515.315,07 132.605,52 4.111,08Totale Servizio 4Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla

    per sona

    Servizio 05

    Servizio necroscopico e cimiteriale

    1 10 05 01 25.322,00 25.190,05 26.265,00 0,00 943,00Personale

    1 10 05 02 2.710,00 613,00 710,00 2.000,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 10 05 03 3.550,00 4.500,00 3.550,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi

    1 10 05 07 1.616,00 1.632,00 1.615,00 1,00 0,00Imposte e tasse

    33.198,00 31.935,05 32.140,00 2.001,00 943,00Totale Servizio 5Servizio necroscopico e cimiteriale

    752.266,51 316.163,56 668.700,57 134.606,52 51.040,58Totale Funzione 10Funzioni nel settore sociale

    Funzione 11

    Funzioni nel campo dello sviluppo economico

    14Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Servizio 05

    Servizi relativi al commercio

    1 11 05 01 29.767,00 29.565,19 29.766,00 1,00 0,00Personale

    1 11 05 03 100,00 0,00 310,00 0,00 210,00Prestazioni di servizi

    1 11 05 07 1.997,00 2.017,00 1.997,00 0,00 0,00Imposte e tasse

    31.864,00 31.582,19 32.073,00 1,00 210,00Totale Servizio 5Servizi relativi al commercio

    Servizio 06

    Servizi relativi all'artigianato

    1 11 06 03 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi

    520,00 0,00 520,00 0,00 0,00Totale Servizio 6Servizi relativi all'artigianato

    Servizio 07

    Servizi relativi all'agricoltura

    1 11 07 02 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

    1 11 07 03 4.386,00 4.882,10 4.886,00 0,00 500,00Prestazioni di servizi

    1 11 07 05 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00Trasferimenti

    4.407,00 4.882,10 4.907,00 0,00 500,00Totale Servizio 7Servizi relativi all'agricoltura

    36.791,00 36.464,29 37.500,00 1,00 710,00Totale Funzione 11Funzioni nel campo dello sviluppo economico

    Riepilogo Titolo 1

    Spese correnti

    15Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    4.014.178,69 3.459.306,30 4.020.443,35 305.898,11 312.162,77Funzione 1Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr

    ollo

    121.646,68 121.944,98 124.163,28 5.818,50 8.335,10Funzione 3Funzioni di polizia locale

    967.494,00 951.294,97 989.031,16 6.700,00 28.237,16Funzione 4Funzioni di istruzione pubblica

    61.691,00 65.956,51 63.667,81 6,00 1.982,81Funzione 5Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

    38.551,86 51.308,29 44.738,79 0,00 6.186,93Funzione 6Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

    8.402,00 9.500,00 19.202,00 0,00 10.800,00Funzione 7Funzioni nel campo turistico

    361.760,12 400.551,24 413.797,37 1.831,40 53.868,65Funzione 8Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

    985.047,06 973.333,79 1.062.516,79 99.922,00 177.391,73Funzione 9Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

    752.266,51 316.163,56 668.700,57 134.606,52 51.040,58Funzione 10Funzioni nel settore sociale

    36.791,00 36.464,29 37.500,00 1,00 710,00Funzione 11Funzioni nel campo dello sviluppo economico

    7.347.828,92 6.385.823,93 7.443.761,12 554.783,53 650.715,73Totale Titolo 1Spese correnti

    16Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Titolo 2

    Spese in conto capitale

    Funzione 01

    Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

    contr ollo

    Servizio 02

    Segreteria generale, personale e organizzazione

    2 01 02 05 1.000,00 10.500,00 9.000,00 0,00 8.000,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

    2 01 02 06 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni

    26.000,00 10.500,00 34.000,00 0,00 8.000,00Totale Servizio 2Segreteria generale, personale e organizzazione

    Servizio 03

    Gestione economica, finanziaria, programmazione,

    provveditor ato e controllo di gestione

    2 01 03 05 1.500,00 3.000,00 1.000,00 500,00 0,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

    1.500,00 3.000,00 1.000,00 500,00 0,00Totale Servizio 3Gestione economica, finanziaria, programmazione,

    provveditor ato e controllo di gestione

    Servizio 05

    Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

    2 01 05 01 38.020,73 74.759,28 30.000,00 8.020,73 0,00Acquisizione di beni immobili

    2 01 05 07 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale

    38.020,73 76.759,28 30.000,00 8.020,73 0,00Totale Servizio 5Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

    Servizio 06

    Ufficio tecnico

    17Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    2 01 06 05 500,00 2.000,00 1.000,00 0,00 500,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

    500,00 2.000,00 1.000,00 0,00 500,00Totale Servizio 6Ufficio tecnico

    Servizio 08

    Altri servizi generali

    2 01 08 01 400.000,00 38.055,55 100.000,00 300.000,00 0,00Acquisizione di beni immobili

    400.000,00 38.055,55 100.000,00 300.000,00 0,00Totale Servizio 8Altri servizi generali

    466.020,73 130.314,83 166.000,00 308.520,73 8.500,00Totale Funzione 1Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

    contr ollo

    Funzione 03

    Funzioni di polizia locale

    Servizio 01

    Polizia municipale

    2 03 01 03 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

    2 03 01 05 10.500,00 1.000,00 1.000,00 9.500,00 0,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

    12.500,00 1.000,00 1.000,00 11.500,00 0,00Totale Servizio 1Polizia municipale

    12.500,00 1.000,00 1.000,00 11.500,00 0,00Totale Funzione 3Funzioni di polizia locale

    Funzione 04

    Funzioni di istruzione pubblica

    Servizio 01

    Scuola materna

    2 04 01 01 15.974,66 0,00 15.974,66 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili

    18Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    15.974,66 0,00 15.974,66 0,00 0,00Totale Servizio 1Scuola materna

    Servizio 03

    Istruzione media

    2 04 03 06 25.376,00 0,00 0,00 25.376,00 0,00Incarichi professionali esterni

    25.376,00 0,00 0,00 25.376,00 0,00Totale Servizio 3Istruzione media

    Servizio 05

    Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altr i servizi

    2 04 05 05 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

    0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 5Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altr i servizi

    41.350,66 3.500,00 15.974,66 25.376,00 0,00Totale Funzione 4Funzioni di istruzione pubblica

    Funzione 05

    Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

    Servizio 01

    Biblioteche, musei e pinacoteche

    2 05 01 01 0,00 8.235,75 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili

    0,00 8.235,75 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 1Biblioteche, musei e pinacoteche

    0,00 8.235,75 0,00 0,00 0,00Totale Funzione 5Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

    Funzione 06

    Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

    Servizio 02

    Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impia nti

    19Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    2 06 02 01 509.000,00 40.000,00 0,00 509.000,00 0,00Acquisizione di beni immobili

    509.000,00 40.000,00 0,00 509.000,00 0,00Totale Servizio 2Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impia nti

    509.000,00 40.000,00 0,00 509.000,00 0,00Totale Funzione 6Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

    Funzione 08

    Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

    Servizio 01

    Viabilita', circolazione stradale e servizi conness i

    2 08 01 01 1.216.289,77 49.741,39 1.292.113,37 0,00 75.823,60Acquisizione di beni immobili

    2 08 01 06 21.592,39 5.764,25 0,00 21.592,39 0,00Incarichi professionali esterni

    1.237.882,16 55.505,64 1.292.113,37 21.592,39 75.823,60Totale Servizio 1Viabilita', circolazione stradale e servizi conness i

    Servizio 02

    Illuminazione pubblica e servizi connessi

    2 08 02 01 66.000,00 74.553,10 73.553,00 0,00 7.553,00Acquisizione di beni immobili

    66.000,00 74.553,10 73.553,00 0,00 7.553,00Totale Servizio 2Illuminazione pubblica e servizi connessi

    1.303.882,16 130.058,74 1.365.666,37 21.592,39 83.376,60Totale Funzione 8Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

    Funzione 09

    Funzioni riguardanti la gestione del territorio e d ell'ambie

    nte

    Servizio 02

    Edilizia residenziale pubblica locale e piani di ed ilizia ec

    onomica-popolare

    2 09 02 01 81.000,00 25.330,36 81.000,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili

    20Pag.

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    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    2 09 02 07 0,00 3.788,59 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale

    81.000,00 29.118,95 81.000,00 0,00 0,00Totale Servizio 2Edilizia residenziale pubblica locale e piani di ed ilizia ec

    onomica-popolare

    Servizio 04

    Servizio idrico integrato

    2 09 04 01 6.631,12 42.875,84 19.508,51 0,00 12.877,39Acquisizione di beni immobili

    6.631,12 42.875,84 19.508,51 0,00 12.877,39Totale Servizio 4Servizio idrico integrato

    Servizio 05

    Servizio smaltimento rifiuti

    2 09 05 01 818.000,00 1.044.764,67 7.500,00 810.500,00 0,00Acquisizione di beni immobili

    2 09 05 05 14.677,80 0,00 0,00 14.677,80 0,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

    832.677,80 1.044.764,67 7.500,00 825.177,80 0,00Totale Servizio 5Servizio smaltimento rifiuti

    Servizio 06

    Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , altri s

    ervizi relativi al territorio ed all'ambiente

    2 09 06 01 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00Acquisizione di beni immobili

    2 09 06 05 0,00 0,00 3.956,68 0,00 3.956,68Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

    0,00 0,00 11.956,68 0,00 11.956,68Totale Servizio 6Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , altri s

    ervizi relativi al territorio ed all'ambiente

    920.308,92 1.116.759,46 119.965,19 825.177,80 24.834,07Totale Funzione 9Funzioni riguardanti la gestione del territorio e d ell'ambie

    nte

    21Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Funzione 10

    Funzioni nel settore sociale

    Servizio 01

    Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

    2 10 01 01 470.500,00 0,00 0,00 470.500,00 0,00Acquisizione di beni immobili

    470.500,00 0,00 0,00 470.500,00 0,00Totale Servizio 1Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

    Servizio 05

    Servizio necroscopico e cimiteriale

    2 10 05 05 10.000,00 1.040,93 10.000,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

    10.000,00 1.040,93 10.000,00 0,00 0,00Totale Servizio 5Servizio necroscopico e cimiteriale

    480.500,00 1.040,93 10.000,00 470.500,00 0,00Totale Funzione 10Funzioni nel settore sociale

    Funzione 11

    Funzioni nel campo dello sviluppo economico

    Servizio 05

    Servizi relativi al commercio

    2 11 05 05 0,00 7.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

    0,00 7.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00Totale Servizio 5Servizi relativi al commercio

    0,00 7.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00Totale Funzione 11Funzioni nel campo dello sviluppo economico

    Funzione 12

    Funzioni relative a servizi produttivi

    Servizio 06

    Altri servizi produttivi

    22Pag.

  • COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    2 12 06 01 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Acquisizione di beni immobili

    300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Totale Servizio 6Altri servizi produttivi

    300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Totale Funzione 12Funzioni relative a servizi produttivi

    Riepilogo Titolo 2

    Spese in conto capitale

    466.020,73 130.314,83 166.000,00 308.520,73 8.500,00Funzione 1Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr

    ollo

    12.500,00 1.000,00 1.000,00 11.500,00 0,00Funzione 3Funzioni di polizia locale

    41.350,66 3.500,00 15.974,66 25.376,00 0,00Funzione 4Funzioni di istruzione pubblica

    0,00 8.235,75 0,00 0,00 0,00Funzione 5Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

    509.000,00 40.000,00 0,00 509.000,00 0,00Funzione 6Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

    1.303.882,16 130.058,74 1.365.666,37 21.592,39 83.376,60Funzione 8Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

    920.308,92 1.116.759,46 119.965,19 825.177,80 24.834,07Funzione 9Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

    480.500,00 1.040,93 10.000,00 470.500,00 0,00Funzione 10Funzioni nel settore sociale

    0,00 7.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00Funzione 11Funzioni nel campo dello sviluppo economico

    300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Funzione 12Funzioni relative a servizi produttivi

    4.033.562,47 1.437.909,71 1.680.106,22 2.471.666,92 118.210,67Totale Titolo 2Spese in conto capitale

    23Pag.

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    InterventoImpegni ultimo

    esercizio chiuso esercizio in corso

    Previsioni definitive

    PREVISIONI DI COMPETENZA

    3 4

    VARIAZIONI

    in aumento

    5

    in diminuzione

    6

    SOMME

    RISULTANTI

    7

    Annotazioni

    Codice eNumero

    Denominazione

    per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

    81 2

    Titolo 3

    Spese per rimborso di prestiti

    Funzione 01

    Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

    contr ollo

    Servizio 03

    Gestione economica, finanziaria, programmazione,

    provveditor ato e controllo di gestione

    3 01 03 01 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00Rimborso per anticipazioni di cassa

    3 01 03 03 70.364,82 64.606,51 67.838,55 2.526,27 0,00Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

    320.364,82 64.606,51 317.838,55 2.526,27 0,